Основная информация
Дата опубликования: | 08 июня 2017г. |
Номер документа: | RU16000201700528 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Татарстан |
Принявший орган: | Кабинет Министров Республики Татарстан |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июня 2017 г. № 362
О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2022 годы", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 № 1012 "Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в Государственную программу "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы", утвержденную Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 № 1012 "Об утверждении Государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы" (с изменениями, внесенными Постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2014 № 976, от 29.04.2015 № 299, от 12.09.2015 № 671, от 23.06.2016 № 429, от 23.09.2016 № 682, от 26.12.2016 № 1000, от 07.02.2017 № 62, от 15.02.2017 № 88) (далее - Программа), следующие изменения:
в паспорте Программы:
строку "Объемы и источники финансирования по годам" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования по годам
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 - 2022 годы составляет 269 937,102 млн рублей, в том числе по годам:
(млн рублей)
Год
Всего
Планируемые к привлечению средства федерального бюджета
Средства бюджета Республики Татарстан
Планируемые к привлечению средства внебюджетных источников
Планируемые к привлечению средства муниципальных дорожных фондов
2014
38 207,508
10 647,253
26 788,455
88,2
683,6
2015
38 437,312
9 769,212
27 480,46
506,94
680,7
2016
43 154,98
11 540,878
30 475,688
353,314
785,1
2017
24 196,097
9 659,126
13 340,894
401,277
794,8
2018
24 286,078
9 030,0
13 662,188
1 593,89
-
2019
25 139,671
9 000,0
14 314,261
1 825,41
-
2020
24 562,232
9 000,0
14 258,212
1 304,02
-
2021
26 398,612
9 000,0
14 258,212
3 140,4
-
2022
25 554,612
9 000,0
14 258,212
2 296,4
-
Объемы бюджетных обязательств подлежат ежегодному уточнению при разработке бюджетов соответствующих уровней";
в строке "Ожидаемые конечные результаты Программы":
в абзаце третьем цифры "53,4" заменить цифрами "53,3";
в абзаце четвертом цифры "84,1" заменить цифрами "83,7";
в подразделе 1.5 раздела 1:
подраздел "Прогноз развития железнодорожного транспорта" изложить в следующей редакции:
"Прогноз развития железнодорожного транспорта
Таблица 12
Прогноз основных показателей развития железнодорожного транспорта
Наименование показателей
Единица измерения
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Перевозка пассажиров (пригородное сообщение)
млн человек
7,9
8,0
6,8
6,9
6,4
6,5
6,6
6,65
6,7
6,75
6,75
Пассажирооборот (пригородное сообщение)
млн пасс./км
297,2
318,5
276,2
291,4
270,4
274,4
278,5
280,4
288,0
290,0
290,0
Перевозка грузов
млн тонн
16,3
15,7
15,2
15,2
14,8
15,0
15,2
15,4
15,6
16,0
16,4
Грузооборот
млн т/км
31,96
29,89
29,71
29,71
27,2
27,6
27,9
28,3
28,7
29,4
30,2
Как показано в таблице 12, в рамках прогноза развития транспортного комплекса прогнозируется увеличение объема пассажирских перевозок в 2022 году до 6,75 млн человек.";
подраздел "Прогноз развития воздушного транспорта и аэронавигационной системы" изложить в следующей редакции:
"Прогноз развития воздушного транспорта и аэронавигационной системы
Таблица 13
Прогноз основных показателей развития воздушного вида транспорта
Наименование показателей
Единица измерения
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Обслужено пассажиров (международными аэропортами "Казань", "Бегишево", аэропортом "Бугульма")
млн человек
2,4
2,2
2,34
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
Обслужено грузов (международными аэропортами "Казань", "Бегишево", аэропортом "Бугульма")
тонн
4123,6
3121,2
3047,2
3257,3
3583,0
4120,5
4738,5
5449,3
5994,2
В соответствии с прогнозными расчетами в 2022 году грузооборот предприятий воздушного транспорта увеличится по отношению к 2014 году на 45,4 процента.
Объем пассажирских перевозок к 2022 году по отношению к 2014 году увеличится на 42 процента.";
в подразделе "прогноз развития внутреннего водного транспорта" таблицу 14 изложить в следующей редакции:
"Таблица 14
Прогноз основных показателей развития внутреннего водного транспорта
Наименование показателей
Единица измерения
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Перевозка пассажиров
млн человек
0,5
0,4
0,37
0,36
0,36
0,37
0,38
0,39
0,40
0,41
0,42
Пассажирооборот
млн пасс./км
15,7
13,8
12,11
12,24
10,37
10,52
10,68
10,84
11,0
11,16
11,33";
в подразделе "Прогноз развития пассажирского транспорта общего пользования" таблицу 15 изложить в следующей редакции:
"Таблица 15
Прогноз основных показателей развития наземного пассажирского транспорта общего пользования
Наименование показателей
Единица измерения
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Перевозка пассажиров автобусами (на маршрутах регулярных перевозок (без заказных автобусов))
млн человек
276,4
276,6
276,8
276,7
276,9
276,8
278,2
279
279,2
279,5
279,5
Пассажирооборот автобусов (на маршрутах регулярных перевозок (без заказных автобусов))
млн пасс./км
2098,1
2098,4
2098,6
2098,5
2098,5
2098,6
2102,2
2103
2103,1
2103,7
2103,7
Перевозка пассажиров троллейбусами
млн человек
23,4
26,1
26,3
25,1
26,8
27,8
27,9
27,98
30,1
31,0
31,5
Пассажирооборот троллейбусов
млн пасс./км
81,0
90,4
91,2
86,7
97,1
100,2
1003
100,4
102,4
104,6
104,6
Перевозка пассажиров трамваями
млн человек
50,8
53,7
53,3
56,5
52,6
54,1
54,3
54,9
55,0
55,1
55,8
Пассажирооборот трамваев
млн пасс./км
198,9
200,6
196,5
204,1
189,2
201,4
201,9
202,2
202,5
202,7
203,1
Перевозка пассажиров метрополитеном
млн человек
21,4
31,3
29,8
28,7
27,2
28,2
28,3
29,1
29,2
30,4
32,5
Пассажирооборот метрополитена
млн пасс./км
145,6
212,6
202,5
195,2
216,3
216,8
216,9
217,7
217,8
219,0
221,1";
раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение программы
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 - 2022 годы составляет 269 937,102 млн рублей, в том числе по годам:
(млн рублей)
Год
Всего
Планируемые к привлечению средства федерального бюджета
Средства бюджета Республики Татарстан
Планируемые к привлечению средства внебюджетных источников
Планируемые к привлечению средства муниципальных дорожных фондов
2014
38 207,508
10 647,253
26 788,455
88,2
683,6
2015
38 437,312
9 769,212
27 480,46
506,94
680,7
2016
43 154,98
11 540,878
30 475,688
353,314
785,1
2017
24 196,097
9 659,126
13 340,894
401,277
794,8
2018
24 286,078
9 030,0
13 662,188
1 593,89
-
2019
25 139,671
9 000,0
14 314,261
1 825,41
-
2020
24 562,232
9 000,0
14 258,212
1 304,02
-
2021
26 398,612
9 000,0
14 258,212
3 140,4
-
2022
25 554,612
9 000,0
14 258,212
2 296,4
_
Указанные средства будут направляться в первую очередь на осуществление проектов и мероприятий:
обеспечивающих повышение безопасности функционирования транспорта;
способствующих решению приоритетных социальных задач, имеющих общегосударственное значение;
снижающих отрицательное воздействие транспорта на окружающую среду.";
приложения № 1 - 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);
в паспорте Подпрограммы "Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, - 6 255,238 млн рублей, в том числе:
средства бюджета Республики Татарстан - 3 366,138 млн рублей;
планируемые к привлечению средства внебюджетных источников - 2 889,1 млн рублей (в том числе средства ОАО "Российские железные дороги").
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн рублей)
Год
Всего
Средства бюджета Республики Татарстан
Планируемые к привлечению средства внебюджетных источников
2014
416,868
416,868
-
2015
388,14
380,64
7,5
2016
284,79
284,79
-
2017
380,64
380,64
-
2018
1 069,94
380,64
689,3
2019
1 072,94
380,64
692,3
2020
1 080,64
380,64
700,0
2021
1 180,64
380,64
800,0
2022
380,64
380,64
-
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";
строку "Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
К 2022 году должны быть достигнуты следующие результаты:
перевозка пассажиров - 6,75 млн человек;
пассажирооборот - 290 млн пасс./километров;
перевозка грузов - 16,4 млн тонн;
грузооборот - 30,2 млрд тонн/километров";
приложение к Подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);
в паспорте Подпрограммы "Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 - 2022 годы":
строку "Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
К 2022 году должны быть достигнуты следующие результаты:
перевозка пассажиров - 0,42 млн человек;
пассажирооборот - 11,33 млн пасс./километров";
в паспорте Подпрограммы "Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Подпрограммы, - 2 386,56 млн рублей, в том числе:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета - 1 000,142 млн рублей;
средства бюджета Республики Татарстан - 1 057,268 млн рублей;
планируемые к привлечению средства внебюджетных источников - 329,15 млн рублей (в том числе средства инвесторов).
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн рублей)
Год
Всего
Планируемые к привлечению средства федерального бюджета
Средства бюджета Республики Татарстан
Планируемые к привлечению средства внебюджетных источников
2014
640,8
-
552,6
88,2
2015
328,345
239,482
47,923
40,94
2016
735,358
434,76
288,598
12,0
2017
401,949
325,9
56,049
20,0
2018
120,349
-
56,049
64,3
2019
148,859
-
56,049
92,81
2020
10,9
-
-
10,9
2021
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";
строку "Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
К 2022 году должны быть достигнуты следующие результаты:
обслужено пассажиров - 3,4 млн человек;
обслужено грузов - 5994,2 тонны";
приложение к Подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);
в паспорте Подпрограммы "Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограмм
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 26 535,019 млн рублей, в том числе:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета - 160,0 млн рублей;
средства бюджета Республики Татарстан - 20 910,509 млн рублей;
планируемые к привлечению средства внебюджетных источников - 5 464,51 млн рублей (в том числе средства инвесторов).
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн рублей)
Год
Всего
Планируемые к привлечению средства федерального бюджета
Средства бюджета Республики Татарстан
Планируемые к привлечению средства внебюджетных источников
2014
2 707,515
-
2 707,515
-
2015
3 454,149
160,0
3 244,149
50,0
2016
3 185,514
-
3 175,514
10,0
2017
2 239,445
-
2 089,445
150,0
2018
2 679,016
-
1 938,726
740,29
2019
2 679,09
-
1 938,79
740,3
2020
2 031,91
-
1 938,79
93,12
2021
3 779,19
-
1 938,79
1 840,4
2022
3 779,19
-
1 938,79
1 840,4
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";
в строке "Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" в абзаце восьмом цифры "46,8" заменить цифрами "32,5";
приложение к Подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);
в Подпрограмме "Развитие сети логистических центров в Республике Татарстан на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, - 3 346,325 млн рублей, в том числе планируемые к привлечению средства:
федерального бюджета - 513,47 млн рублей;
бюджета Республики Татарстан - 976,855 млн рублей;
внебюджетных источников - 1 856,0 млн рублей.
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн рублей)
Год
Всего
Планируемые к привлечению средства
бюджета Республики Татарстан
бюджета Российской Федерации
внебюджетные источники
2014
1 197,517
220,662
976,855
-
2015
292,808
292,808
-
-
2016
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
2018
100,0
-
-
100,0
2019
300,0
-
-
300,0
2020
500,0
-
-
500,0
2021
500,0
-
-
500,0
2022
456,0
-
-
456,0
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";
в паспорте Подпрограммы "Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 229 910,183 млн рублей, в том числе планируемые к привлечению средства:
федерального бюджета - 84 872,857 млн рублей;
бюджета Республики Татарстан - 141 122,035 млн рублей, в том числе 7 388, 04 млн рублей - на мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы;
муниципальных дорожных фондов - 2 944,2 млн рублей;
внебюджетных источников (Федеральный фонд развития моногородов) - 971,091 млн рублей.
Объем планируемых к привлечению бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн рублей)
Год
Всего
Планируемые к привлечению средства федерального бюджета
Средства бюджета Республики Татарстан
Планируемые к привлечению средства муниципальных дорожных фондов
Планируемые к привлечению средства внебюджетных источников (Федеральный фонд развития моногородов)
2014
33 021,367
10 426,591
21 911,176
683,6
-
2015
33 737,494
8 976,922
23 671,372
680,7
408,5
2016
38 789,566
11 106,118
26 567,034
785,1
331,314
2017
21 029,576
9 333,226
10 670,273
794,8
231,277
2018
20 170,332
9 030,0
11 140,332
-
-
2019
20 790,462
9 000,0
11 790,462
-
-
2020
20 790,462
9 000,0
11 790,462
-
-
2021
20 790,462
9 000,0
11 790,462
-
-
2022
20 790,462
9 000,0
11 790,462
-
-
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";
строку "Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы к 2022 году:
доля дорог регионального значения Республики Татарстан, не отвечающих нормативным требованиям, - 53,3 процента;
удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, - 83,7 процента;
отношение дорог с асфальтобетонным покрытием к общей протяженности дорог общего пользования (федерального и регионального значения) - 86,7 процента";
приложения № 1, 3, 4 к Подпрограмме изложить в новой редакции (прилагаются);
в Подпрограмме "Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 603,113 млн рублей. Источник финансирования - бюджет Республики Татарстан.
Объем планируемых к привлечению бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн рублей)
Год
Всего
Средства бюджета Республики Татарстан
2014
70,238
70,238
2015
73,499
73,499
2016
76,24
76,24
2017
60,975
60,975
2018
62,929
62,929
2019
64,808
64,808
2020
64,808
64,808
2021
64,808
64,808
2022
64,808
64,808
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";
в паспорте Подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе на 2014 - 2022 годы":
в строке "Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" в абзаце третьем цифры "3092" заменить цифрами "800".
Премьер-министр
Республики Татарстан А.В.ПЕСОШИН
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июня 2017 г. № 362
О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2022 годы", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 № 1012 "Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в Государственную программу "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы", утвержденную Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 № 1012 "Об утверждении Государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы" (с изменениями, внесенными Постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2014 № 976, от 29.04.2015 № 299, от 12.09.2015 № 671, от 23.06.2016 № 429, от 23.09.2016 № 682, от 26.12.2016 № 1000, от 07.02.2017 № 62, от 15.02.2017 № 88) (далее - Программа), следующие изменения:
в паспорте Программы:
строку "Объемы и источники финансирования по годам" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования по годам
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 - 2022 годы составляет 269 937,102 млн рублей, в том числе по годам:
(млн рублей)
Год
Всего
Планируемые к привлечению средства федерального бюджета
Средства бюджета Республики Татарстан
Планируемые к привлечению средства внебюджетных источников
Планируемые к привлечению средства муниципальных дорожных фондов
2014
38 207,508
10 647,253
26 788,455
88,2
683,6
2015
38 437,312
9 769,212
27 480,46
506,94
680,7
2016
43 154,98
11 540,878
30 475,688
353,314
785,1
2017
24 196,097
9 659,126
13 340,894
401,277
794,8
2018
24 286,078
9 030,0
13 662,188
1 593,89
-
2019
25 139,671
9 000,0
14 314,261
1 825,41
-
2020
24 562,232
9 000,0
14 258,212
1 304,02
-
2021
26 398,612
9 000,0
14 258,212
3 140,4
-
2022
25 554,612
9 000,0
14 258,212
2 296,4
-
Объемы бюджетных обязательств подлежат ежегодному уточнению при разработке бюджетов соответствующих уровней";
в строке "Ожидаемые конечные результаты Программы":
в абзаце третьем цифры "53,4" заменить цифрами "53,3";
в абзаце четвертом цифры "84,1" заменить цифрами "83,7";
в подразделе 1.5 раздела 1:
подраздел "Прогноз развития железнодорожного транспорта" изложить в следующей редакции:
"Прогноз развития железнодорожного транспорта
Таблица 12
Прогноз основных показателей развития железнодорожного транспорта
Наименование показателей
Единица измерения
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Перевозка пассажиров (пригородное сообщение)
млн человек
7,9
8,0
6,8
6,9
6,4
6,5
6,6
6,65
6,7
6,75
6,75
Пассажирооборот (пригородное сообщение)
млн пасс./км
297,2
318,5
276,2
291,4
270,4
274,4
278,5
280,4
288,0
290,0
290,0
Перевозка грузов
млн тонн
16,3
15,7
15,2
15,2
14,8
15,0
15,2
15,4
15,6
16,0
16,4
Грузооборот
млн т/км
31,96
29,89
29,71
29,71
27,2
27,6
27,9
28,3
28,7
29,4
30,2
Как показано в таблице 12, в рамках прогноза развития транспортного комплекса прогнозируется увеличение объема пассажирских перевозок в 2022 году до 6,75 млн человек.";
подраздел "Прогноз развития воздушного транспорта и аэронавигационной системы" изложить в следующей редакции:
"Прогноз развития воздушного транспорта и аэронавигационной системы
Таблица 13
Прогноз основных показателей развития воздушного вида транспорта
Наименование показателей
Единица измерения
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Обслужено пассажиров (международными аэропортами "Казань", "Бегишево", аэропортом "Бугульма")
млн человек
2,4
2,2
2,34
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
Обслужено грузов (международными аэропортами "Казань", "Бегишево", аэропортом "Бугульма")
тонн
4123,6
3121,2
3047,2
3257,3
3583,0
4120,5
4738,5
5449,3
5994,2
В соответствии с прогнозными расчетами в 2022 году грузооборот предприятий воздушного транспорта увеличится по отношению к 2014 году на 45,4 процента.
Объем пассажирских перевозок к 2022 году по отношению к 2014 году увеличится на 42 процента.";
в подразделе "прогноз развития внутреннего водного транспорта" таблицу 14 изложить в следующей редакции:
"Таблица 14
Прогноз основных показателей развития внутреннего водного транспорта
Наименование показателей
Единица измерения
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Перевозка пассажиров
млн человек
0,5
0,4
0,37
0,36
0,36
0,37
0,38
0,39
0,40
0,41
0,42
Пассажирооборот
млн пасс./км
15,7
13,8
12,11
12,24
10,37
10,52
10,68
10,84
11,0
11,16
11,33";
в подразделе "Прогноз развития пассажирского транспорта общего пользования" таблицу 15 изложить в следующей редакции:
"Таблица 15
Прогноз основных показателей развития наземного пассажирского транспорта общего пользования
Наименование показателей
Единица измерения
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Перевозка пассажиров автобусами (на маршрутах регулярных перевозок (без заказных автобусов))
млн человек
276,4
276,6
276,8
276,7
276,9
276,8
278,2
279
279,2
279,5
279,5
Пассажирооборот автобусов (на маршрутах регулярных перевозок (без заказных автобусов))
млн пасс./км
2098,1
2098,4
2098,6
2098,5
2098,5
2098,6
2102,2
2103
2103,1
2103,7
2103,7
Перевозка пассажиров троллейбусами
млн человек
23,4
26,1
26,3
25,1
26,8
27,8
27,9
27,98
30,1
31,0
31,5
Пассажирооборот троллейбусов
млн пасс./км
81,0
90,4
91,2
86,7
97,1
100,2
1003
100,4
102,4
104,6
104,6
Перевозка пассажиров трамваями
млн человек
50,8
53,7
53,3
56,5
52,6
54,1
54,3
54,9
55,0
55,1
55,8
Пассажирооборот трамваев
млн пасс./км
198,9
200,6
196,5
204,1
189,2
201,4
201,9
202,2
202,5
202,7
203,1
Перевозка пассажиров метрополитеном
млн человек
21,4
31,3
29,8
28,7
27,2
28,2
28,3
29,1
29,2
30,4
32,5
Пассажирооборот метрополитена
млн пасс./км
145,6
212,6
202,5
195,2
216,3
216,8
216,9
217,7
217,8
219,0
221,1";
раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение программы
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 - 2022 годы составляет 269 937,102 млн рублей, в том числе по годам:
(млн рублей)
Год
Всего
Планируемые к привлечению средства федерального бюджета
Средства бюджета Республики Татарстан
Планируемые к привлечению средства внебюджетных источников
Планируемые к привлечению средства муниципальных дорожных фондов
2014
38 207,508
10 647,253
26 788,455
88,2
683,6
2015
38 437,312
9 769,212
27 480,46
506,94
680,7
2016
43 154,98
11 540,878
30 475,688
353,314
785,1
2017
24 196,097
9 659,126
13 340,894
401,277
794,8
2018
24 286,078
9 030,0
13 662,188
1 593,89
-
2019
25 139,671
9 000,0
14 314,261
1 825,41
-
2020
24 562,232
9 000,0
14 258,212
1 304,02
-
2021
26 398,612
9 000,0
14 258,212
3 140,4
-
2022
25 554,612
9 000,0
14 258,212
2 296,4
_
Указанные средства будут направляться в первую очередь на осуществление проектов и мероприятий:
обеспечивающих повышение безопасности функционирования транспорта;
способствующих решению приоритетных социальных задач, имеющих общегосударственное значение;
снижающих отрицательное воздействие транспорта на окружающую среду.";
приложения № 1 - 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);
в паспорте Подпрограммы "Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, - 6 255,238 млн рублей, в том числе:
средства бюджета Республики Татарстан - 3 366,138 млн рублей;
планируемые к привлечению средства внебюджетных источников - 2 889,1 млн рублей (в том числе средства ОАО "Российские железные дороги").
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн рублей)
Год
Всего
Средства бюджета Республики Татарстан
Планируемые к привлечению средства внебюджетных источников
2014
416,868
416,868
-
2015
388,14
380,64
7,5
2016
284,79
284,79
-
2017
380,64
380,64
-
2018
1 069,94
380,64
689,3
2019
1 072,94
380,64
692,3
2020
1 080,64
380,64
700,0
2021
1 180,64
380,64
800,0
2022
380,64
380,64
-
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";
строку "Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
К 2022 году должны быть достигнуты следующие результаты:
перевозка пассажиров - 6,75 млн человек;
пассажирооборот - 290 млн пасс./километров;
перевозка грузов - 16,4 млн тонн;
грузооборот - 30,2 млрд тонн/километров";
приложение к Подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);
в паспорте Подпрограммы "Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 - 2022 годы":
строку "Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
К 2022 году должны быть достигнуты следующие результаты:
перевозка пассажиров - 0,42 млн человек;
пассажирооборот - 11,33 млн пасс./километров";
в паспорте Подпрограммы "Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Подпрограммы, - 2 386,56 млн рублей, в том числе:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета - 1 000,142 млн рублей;
средства бюджета Республики Татарстан - 1 057,268 млн рублей;
планируемые к привлечению средства внебюджетных источников - 329,15 млн рублей (в том числе средства инвесторов).
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн рублей)
Год
Всего
Планируемые к привлечению средства федерального бюджета
Средства бюджета Республики Татарстан
Планируемые к привлечению средства внебюджетных источников
2014
640,8
-
552,6
88,2
2015
328,345
239,482
47,923
40,94
2016
735,358
434,76
288,598
12,0
2017
401,949
325,9
56,049
20,0
2018
120,349
-
56,049
64,3
2019
148,859
-
56,049
92,81
2020
10,9
-
-
10,9
2021
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";
строку "Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
К 2022 году должны быть достигнуты следующие результаты:
обслужено пассажиров - 3,4 млн человек;
обслужено грузов - 5994,2 тонны";
приложение к Подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);
в паспорте Подпрограммы "Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограмм
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 26 535,019 млн рублей, в том числе:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета - 160,0 млн рублей;
средства бюджета Республики Татарстан - 20 910,509 млн рублей;
планируемые к привлечению средства внебюджетных источников - 5 464,51 млн рублей (в том числе средства инвесторов).
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн рублей)
Год
Всего
Планируемые к привлечению средства федерального бюджета
Средства бюджета Республики Татарстан
Планируемые к привлечению средства внебюджетных источников
2014
2 707,515
-
2 707,515
-
2015
3 454,149
160,0
3 244,149
50,0
2016
3 185,514
-
3 175,514
10,0
2017
2 239,445
-
2 089,445
150,0
2018
2 679,016
-
1 938,726
740,29
2019
2 679,09
-
1 938,79
740,3
2020
2 031,91
-
1 938,79
93,12
2021
3 779,19
-
1 938,79
1 840,4
2022
3 779,19
-
1 938,79
1 840,4
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";
в строке "Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" в абзаце восьмом цифры "46,8" заменить цифрами "32,5";
приложение к Подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);
в Подпрограмме "Развитие сети логистических центров в Республике Татарстан на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, - 3 346,325 млн рублей, в том числе планируемые к привлечению средства:
федерального бюджета - 513,47 млн рублей;
бюджета Республики Татарстан - 976,855 млн рублей;
внебюджетных источников - 1 856,0 млн рублей.
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн рублей)
Год
Всего
Планируемые к привлечению средства
бюджета Республики Татарстан
бюджета Российской Федерации
внебюджетные источники
2014
1 197,517
220,662
976,855
-
2015
292,808
292,808
-
-
2016
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
2018
100,0
-
-
100,0
2019
300,0
-
-
300,0
2020
500,0
-
-
500,0
2021
500,0
-
-
500,0
2022
456,0
-
-
456,0
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";
в паспорте Подпрограммы "Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 229 910,183 млн рублей, в том числе планируемые к привлечению средства:
федерального бюджета - 84 872,857 млн рублей;
бюджета Республики Татарстан - 141 122,035 млн рублей, в том числе 7 388, 04 млн рублей - на мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы;
муниципальных дорожных фондов - 2 944,2 млн рублей;
внебюджетных источников (Федеральный фонд развития моногородов) - 971,091 млн рублей.
Объем планируемых к привлечению бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн рублей)
Год
Всего
Планируемые к привлечению средства федерального бюджета
Средства бюджета Республики Татарстан
Планируемые к привлечению средства муниципальных дорожных фондов
Планируемые к привлечению средства внебюджетных источников (Федеральный фонд развития моногородов)
2014
33 021,367
10 426,591
21 911,176
683,6
-
2015
33 737,494
8 976,922
23 671,372
680,7
408,5
2016
38 789,566
11 106,118
26 567,034
785,1
331,314
2017
21 029,576
9 333,226
10 670,273
794,8
231,277
2018
20 170,332
9 030,0
11 140,332
-
-
2019
20 790,462
9 000,0
11 790,462
-
-
2020
20 790,462
9 000,0
11 790,462
-
-
2021
20 790,462
9 000,0
11 790,462
-
-
2022
20 790,462
9 000,0
11 790,462
-
-
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";
строку "Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы к 2022 году:
доля дорог регионального значения Республики Татарстан, не отвечающих нормативным требованиям, - 53,3 процента;
удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, - 83,7 процента;
отношение дорог с асфальтобетонным покрытием к общей протяженности дорог общего пользования (федерального и регионального значения) - 86,7 процента";
приложения № 1, 3, 4 к Подпрограмме изложить в новой редакции (прилагаются);
в Подпрограмме "Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 603,113 млн рублей. Источник финансирования - бюджет Республики Татарстан.
Объем планируемых к привлечению бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн рублей)
Год
Всего
Средства бюджета Республики Татарстан
2014
70,238
70,238
2015
73,499
73,499
2016
76,24
76,24
2017
60,975
60,975
2018
62,929
62,929
2019
64,808
64,808
2020
64,808
64,808
2021
64,808
64,808
2022
64,808
64,808
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";
в паспорте Подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе на 2014 - 2022 годы":
в строке "Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" в абзаце третьем цифры "3092" заменить цифрами "800".
Премьер-министр
Республики Татарстан А.В.ПЕСОШИН
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.070.020 Управление в сфере транспорта (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: