Основная информация

Дата опубликования: 08 августа 2014г.
Номер документа: RU43000201400767
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Кировская область
Принявший орган: Правительство Кировской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Утратил силу – постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 744-П.

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2014 № 274/538

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.12.2012 № 189/830

Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 – 2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 03.03.2014 № 251/162), утвердив изменения в государственной программе Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 – 2020 годы (далее – Государственная программа) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио Губернатора –

Председателя Правительства

Кировской области     Н.Ю. БЕЛЫХ

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Кировской области

от 08.08.2014 № 274/538

ИЗМЕНЕНИЯ

в государственной программе Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы

1. В паспорте Государственной программы:

1.1. В разделе «Соисполнители Государственной программы» слова «Кировский областной территориальный фонд обязательного медицинского страхования» исключить.

1.2. В разделе «Целевые индикаторы и показатели Государственной программы»:

1.2.1. Слова «потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)» заменить словами «Снижение уровня потребления алкогольной продукции на душу населения».

1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:

«зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез».

1.3. Раздел «Объемы финансирования Государственной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы ассигнований Государственной программы

общий объем ассигнований Государственной программы составит: 130 558 534,5 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 2 427 861,4 тыс. рублей, из них:

2013 год – 707575,0 тыс. рублей;

2014 год – 516382,4 тыс. рублей;

2015 год – 354178,0 тыс. рублей;

2016 год – 354178,0 тыс. рублей;

2017 год – 123887,0 тыс. рублей;

2018 год – 123887,0 тыс. рублей;

2019 год – 123887,0 тыс. рублей;

2020 год – 123887,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 19 904 537,9 тыс. рублей, из них:

2013 год – 2365478,0 тыс. рублей;

2014 год – 2117708,7 тыс. рублей;

2015 год – 2517019,7 тыс. рублей;

2016 год – 2337566,7 тыс. рублей;

2017 год – 2472937,0 тыс. рублей;

2018 год – 2587355,0 тыс. рублей;

2019 год – 2697780,8 тыс. рублей;

2020 год – 2808692,0 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 499 287,2 тыс. рублей, из них:

2013 год – 484287,2 тыс. рублей;

2014 год – 15000,0 тыс. рублей;

средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования – 107 726 848,0 тыс. рублей, из них:

2013 год – 10553825,5 тыс. рублей;

2014 год – 10584684,9 тыс. рублей;

2015 год – 12543225,5 тыс. рублей;

2016 год – 13267139,3 тыс. рублей;

2017 год – 13996832,0 тыс. рублей;

2018 год – 14766657,7 тыс. рублей;

2019 год – 15578823,9 тыс. рублей;

2020 год – 16435659,2 тыс. рублей.

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». Всего – 48 027 030,5 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 436 342,5 тыс. рублей, из них:

2013 год – 48372,4 тыс. рублей;

2014 год – 20745,0 тыс. рублей;

2015 год – 233262,8 тыс. рублей;

2016 год – 24425,9 тыс. рублей;

2017 год – 25598,3 тыс. рублей;

2018 год – 26801,5 тыс. рублей;

2019 год – 27980,7 тыс. рублей;

2020 год – 29155,9 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 156 094,8 тыс. рублей, из них 2013 год – 156 094,8 тыс. рублей;

средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования – 47 434 593,2 тыс. рублей, из них:

2013 год – 4150801,5 тыс. рублей;

2014 год – 4593995,9 тыс. рублей;

2015 год – 5696225,2 тыс. рублей;

2016 год – 5926745,6 тыс. рублей;

2017 год – 6245833,8 тыс. рублей;

2018 год – 6581439,4 тыс. рублей;

2019 год – 6934316,1 тыс. рублей;

2020 год – 7305235,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

Всего – 72 300 081,4 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 518 708,0 тыс. рублей, из них:

2013 год – 241543,4 тыс. рублей;

2014 год – 172788,8 тыс. рублей;

2015 год – 52187,9 тыс. рублей;

2016 год – 52187,9 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 11 272 037,4 тыс. рублей, из них:

2013 год – 1 339 760,3 тыс. рублей;

2014 год – 1 249 692,3 тыс. рублей;

2015 год – 1 335 215,5 тыс. рублей;

2016 год – 1 338 315,6 тыс. рублей;

2017 год – 1 405 100,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 470 561,7 тыс. рублей;

2019 год – 1 534 725,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 598 667,0 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 217 081,2 тыс. рублей, из них 2013 год – 217 081,2 тыс. рублей;

средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования – 60 292 254,8 тыс. рублей, из них:

2013 год – 6403024,0 тыс. рублей;

2014 год – 5990689,0 тыс. рублей;

2015 год – 6847000,3 тыс. рублей;

2016 год – 7340393,7 тыс. рублей;

2017 год – 7750998,2 тыс. рублей;

2018 год – 8185218,3 тыс. рублей;

2019 год – 8644507,8 тыс. рублей;

2020 год – 9130423,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 3. «Развитие государственно-частного партнерства».

Финансирование Подпрограммы планируется осуществлять в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность юридических лиц, ответственных за реализацию Подпрограммы.

Подпрограмма 4. «Охрана здоровья матери и ребенка».

Всего – 1 513 901,8 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 47 049,6 тыс. рублей, из них:

2013 год – 23 597,2 тыс. рублей;

2014 год – 15 578,4 тыс. рублей;

2015 год – 3 757,0 тыс. рублей;

2016 год – 3 757,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 1 382 941,2 тыс. рублей, из них:

2013 год – 148 807,3 тыс. рублей;

2014 год – 151 423,1 тыс. рублей;

2015 год – 163 423,8 тыс. рублей;

2016 год – 167 773,5 тыс. рублей;

2017 год – 175 626,4 тыс. рублей;

2018 год – 183 880,9 тыс. рублей;

2019 год – 191 971,7 тыс. рублей;

2020 год – 200 034,5 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 83 911,0 тыс. рублей, из них 2013 год – 83 911,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере 17 358 943,8 тыс. рублей учтено в Подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» и Подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», из них:

2013 год – 1773758,5 тыс. рублей;

2014 год – 1775817,3 тыс. рублей;

2015 год – 2004829,5 тыс. рублей;

2016 год – 2115095,1 тыс. рублей;

2017 год – 2231425,4 тыс. рублей;

2018 год – 2354153,8 тыс. рублей;

2019 год – 2483632,2 тыс. рублей;

2020 год – 2620232,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 5. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей».

Всего – 1 831 836,2 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 1 828 844,7 тыс. рублей, из них:

2013 год – 215 903,6 тыс. рублей;

2014 год – 165 577,9 тыс. рублей;

2015 год – 223 061,5 тыс. рублей;

2016 год – 226 527,9 тыс. рублей;

2017 год – 233 176,8 тыс. рублей;

2018 год – 244 136,1 тыс. рублей;

2019 год – 254 878,0 тыс. рублей;

2020 год – 265 582,9 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 2 991,5 тыс. рублей, из них 2013 год – 2 991,5 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере 994 960,7 тыс. рублей учтено в Подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», из них:

2013 год – 112196,9 тыс. рублей;

2014 год – 104375,3 тыс. рублей;

2015 год – 113005,6 тыс. рублей;

2016 год – 119220,9 тыс. рублей;

2017 год – 125778,1 тыс. рублей;

2018 год – 132695,9 тыс. рублей;

2019 год – 139994,2 тыс. рублей;

2020 год – 147693,8 тыс. рублей.

Подпрограмма 6. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям».

Всего – 239 522,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, из них:

2013 год – 27905,4 тыс. рублей;

2014 год – 25190,9 тыс. рублей;

2015 год – 28540,7 тыс. рублей;

2016 год – 28787,9 тыс. рублей;

2017 год – 30169,7 тыс. рублей;

2018 год – 31587,7 тыс. рублей;

2019 год – 32977,6 тыс. рублей;

2020 год – 34362,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 7. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

Всего – 1 226 490,1 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 398,4 тыс. рублей, из них:

2013 год – 334,4 тыс. рублей;

2014 год – 64,0 тыс. рублей

средства областного бюджета – 1 201 091,7 тыс. рублей, из них:

2013 год – 170 955,6 тыс. рублей;

2014 год – 119 070,4 тыс. рублей;

2015 год – 124 426,6 тыс. рублей;

2016 год – 125 908,1 тыс. рублей;

2017 год – 157 051,8 тыс. рублей;

2018 год – 163 253,5 тыс. рублей;

2019 год – 167 609,2 тыс. рублей;

2020 год – 172 816,5 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 25 000,0 тыс. рублей, из них:

2013 год – 10000,0 тыс. рублей;

2014 год – 15000,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 8. «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях».

Всего – 4 775 088,0 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 1 839 516,0 тыс. рублей, из них:

2013 год – 438 942,7 тыс. рублей;

2014 год – 325 196,9 тыс. рублей;

2015 год – 295 482,4 тыс. рублей;

2016 год – 295 482,4 тыс. рублей;

2017 год – 121 102,9 тыс. рублей;

2018 год – 121 102,9 тыс. рублей;

2019 год – 121 102,9 тыс. рублей;

2020 год – 121 102,9 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 2 935 572,0 тыс. рублей, из них:

2013 год – 349552,3 тыс. рублей;

2014 год – 319122,7 тыс. рублей;

2015 год – 335447,7 тыс. рублей;

2016 год – 352169,0 тыс. рублей;

2017 год – 369073,1 тыс. рублей;

2018 год – 386419,5 тыс. рублей;

2019 год – 403422,0 тыс. рублей;

2020 год – 420365,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 9. «Развитие информатизации в здравоохранении».

Всего – 320 647,6 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 306 438,9 тыс. рублей, из них:

2013 год – 32 207,3 тыс. рублей;

2014 год – 34 134,8 тыс. рублей;

2015 год – 37 094,9 тыс. рублей;

2016 год – 37 112,6 тыс. рублей;

2017 год – 38 840,5 тыс. рублей;

2018 год – 40 613,6 тыс. рублей;

2019 год – 42 351,6 тыс. рублей;

2020 год – 44 083,6 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 14 208,7 тыс. рублей, из них 2013 год – 14208,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 10. «Совершенствование системы территориального планирования Кировской области».

Финансирование Подпрограммы планируется осуществлять в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность юридичес-ких лиц, ответственных за реализацию Подпрограммы.

Отдельное мероприятие государственной программы «Реализация государственной политики и управление в сфере здравоохранения, в том числе осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан».

Всего – 323 936,4 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 22 189,4 тыс. рублей, из них:

2013 год – 2797,3 тыс. рублей;

2014 год – 2754,3 тыс. рублей;

2015 год – 2750,7 тыс. рублей;

2016 год – 2750,7 тыс. рублей;

2017 год – 2784,1 тыс. рублей;

2018 год – 2784,1 тыс. рублей;

2019 год – 2784,1 тыс. рублей;

2020 год – 2784,1 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 301 747,0 тыс. рублей, из них:

2013 год – 32013,8 тыс. рублей;

2014 год – 32751,6 тыс. рублей;

2015 год – 36546,2 тыс. рублей;

2016 год – 36546,2 тыс. рублей;

2017 год – 38300,4 тыс. рублей;

2018 год – 40100,5 тыс. рублей;

2019 год – 41865,0 тыс. рублей;

2020 год – 43623,3 тыс. рублей».

1.4. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации Государственной программы

реализация Государственной программы позволит к 2020 году достичь следующих результатов:

смертность от всех причин сократится до 14,7 случая на 100 тыс. населения;

материнская смертность сократится до 18,2 случая на 100 тыс. родившихся живыми;

младенческая смертность сократится до 6,4 случая на 1000 родившихся живыми;

смертность от болезней системы кровообращения сократится до 880,9 случая на 100 тыс. населения;

снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 17,1 процента;

смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) сократится до 209,7 случая на 100 тыс. населения;

смертность от туберкулёза  сократится до 8,0 случаев на 100 тыс. населения;

снижение уровня потребления алкогольной продукции на душу населения на 1% ежегодно;

распространённость потребления табака среди взрослого населения сократится до 37,1% от количества населения соответствующего возраста;

распространённость потребления табака среди детей и подростков сократится до 20,5% от количества населения соответствующего возраста;

заболеваемость туберкулёзом сократится до 53,6 случая на 100 тыс. населения;

обеспеченность врачами увеличится до 35,3 человека на 100 тыс. населения;

соотношение врачей и среднего медицинского персонала составит 1:3,2;

средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), увеличится до 200% от средней заработной платы в Кировской области;

средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) увеличится до 100% от средней заработной платы в Кировской области;

средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) увеличится до 100% от средней заработной платы в Кировской области;

ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличится до 74 года;

количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез сократится до 41 случая на 100 тыс. населения».

2. В разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Государственной программы, описание ожидаемых конечных результатов Государственной программы, сроков и этапов реализации Государственной программы»:

2.1. Таблицу «Информация об источниках получения информации о количественных значениях показателей эффективности реализации Государственной программы и методике их расчета» изложить в следующей редакции:

«Информация об источниках получения информации о количественных значениях показателей эффективности реализации Государственной программы и методике их расчета

Наименование показателя

Источник информации

(методика расчета)

Смертность от всех причин        

ведомственная отчетность  департамента здравоохранения Кировской области

Материнская смертность           

ведомственная отчетность  департамента здравоохранения Кировской области

Младенческая смертность          

ведомственная отчетность  департамента здравоохранения Кировской области

Смертность от болезней системы кровообращения                   

ведомственная отчетность  департамента здравоохранения Кировской области

Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий                     

ТСдтп = (Сдтп отч / Сдтп б * 100)-100, где:

ТСдтп – темп снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий,

Сдтп отч – смертность от дорожно-транспортных происшествий в отчетном году, случаев на 100 тыс. человек (ведомственная отчетность  департамента здравоохранения Кировской области),

Сдтп б - смертность от дорожно-транспортных происшествий в базовом году, случаев на 100 тыс. человек (ведомственная отчетность  департамента здравоохранения Кировской области)

Смертность от  новообразований  (в том числе от злокачественных)    

ведомственная отчетность  департамента здравоохранения Кировской области

Смертность от туберкулеза        

ведомственная отчетность  департамента здравоохранения Кировской области    

Снижение уровня потребления алкогольной продукции на душу населения                        

ТСалк = (Салк отч / Салк б * 100)-100,  где:

ТСалк – темп снижения уровня потребления алкогольной продукции на душу населения,

Салк отч – уровень потребления алкогольной продукции в отчетном году, литров на душу населения в пересчете на абсолютный алкоголь (данные Территориального  органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области),

Салк б – уровень потребления алкогольной продукции в году, предшествующем отчетному, литров на душу населения в пересчете на абсолютный алкоголь (данные Территориального  органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области)

Распространенность  потребления табака среди взрослого населения 

ведомственная отчетность  департамента здравоохранения Кировской области    

Распространенность потребления табака среди детей и подростков  

ведомственная отчетность  департамента здравоохранения Кировской области    

Заболеваемость туберкулезом      

ведомственная отчетность  департамента здравоохранения Кировской области    

Обеспеченность врачами           

ведомственная отчетность  департамента здравоохранения Кировской области    

Соотношение  врачей   и   среднего медицинского персонала           

ведомственная отчетность  департамента здравоохранения Кировской области    

Средняя заработная плата врачей  и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное  высшее образование, пре-доставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Кировской области                          

ведомственная отчетность  департамента здравоохранения Кировской области    

Средняя заработная плата  среднего медицинского (фармацевтичес-кого) персонала (персонала, обеспечивающего условия  для пре-доставления медицинских услуг) от средней заработной платы  в Кировской области    

ведомственная отчетность  департамента здравоохранения Кировской области    

Средняя заработная плата  младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских  услуг) от средней  заработной  платы   в Кировской области                

ведомственная отчетность  департамента здравоохранения Кировской области    

Ожидаемая продолжительность  жизни при рождении                     

данные Территориального  органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области

Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области».

2.2. Абзацы с тридцатого по шестьдесят девятый изложить в следующей редакции:

«Сроки реализации Государственной программы: 2013 – 2020 годы.

Государственная программа реализуется в два этапа:

Первый этап «Структурные преобразования» – 2013 – 2015 годы.

По результатам реализации первого этапа Государственной программы в 2015 году ожидается:

смертность от всех причин сократится до 15,1 случая на 100 тыс. населения;

материнская смертность сократится до 18,6 случая на 100 тыс. родившихся живыми;

младенческая смертность сократится до 6,9 случая на 1000 родившихся живыми;

смертность от болезней системы кровообращения сократится до 922,3 случая на 100 тыс. населения;

снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 13%;

смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) сократится до 210,7 случая на 100 тыс. населения;

смертность от туберкулеза сократится до 8,3 случая на 100 тыс. населения;

снижение уровня потребления алкогольной продукции на душу населения на 1%;

распространенность потребления табака среди взрослого населения  сократится до 39,5% от количества населения соответствующего возраста;

распространенность потребления табака среди детей и подростков сократится до 23% от количества населения соответствующего возраста;

заболеваемость туберкулезом сократится до 54,6 случая на 100 тыс. населения;

обеспеченность врачами увеличится до 33,2 человека на 100 тыс. населения;

соотношение врачей и среднего медицинского персонала составит 1:3,2;

средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), увеличится до 146,7% от средней заработной платы в Кировской области;

средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) увеличится до 79,3% от средней заработной платы в Кировской области;

средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) увеличится до 52,4% от средней заработной платы в Кировской области;

ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличится до 71,8 года;

количество зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез сократится до 48,0 случаев на 100 тыс. населения.

Второй этап «Развитие инновационного потенциала в здравоохранении» – 2016 – 2020 годы.

По результатам реализации второго этапа Государственной программы в 2020 году ожидается:

смертность от всех причин сократится до 14,7 случая на 100 тыс. населения;

материнская смертность сократится до 18,2 случая на 100 тыс. родившихся живыми;

младенческая смертность сократится до 6,4 случая на 1000 родившихся живыми;

смертность от болезней системы кровообращения сократится до 880,9 случая на 100 тыс. населения;

снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 17,1%;

смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) сократится до 209,7 случая на 100 тыс. населения;

смертность от туберкулеза сократится до 8,0 случаев на 100 тыс. населения;

снижение уровня потребления алкогольной продукции на душу населения на 1% ежегодно;

распространенность потребления табака среди взрослого населения сократится до 37,1% от количества населения соответствующего возраста;

распространенность потребления табака среди детей и подростков сократится до 20,5% от количества населения соответствующего возраста;

заболеваемость туберкулезом сократится до 53,6 случая на 100 тыс. населения;

обеспеченность врачами увеличится до 35,3 человека на 100 тыс. населения;

соотношение врачей и среднего медицинского персонала составит 1:3,2;

средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), увеличится до 200% от средней заработной платы в Кировской области;

средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) увеличится до 100% от средней заработной платы в Кировской области;

средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) увеличится до 100% от средней заработной платы в Кировской области;

ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличится до 74 лет;

количество зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез сократится до 41,0 случая на 100 тыс. населения».

3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Государственной программы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Государственной программы

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы осуществляется за счет средств:

областного бюджета Кировской области, предусмотренных на проведение государственной политики в области здравоохранения, на реализацию на территории области Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», иных законов Российской Федерации и Кировской области и нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и Правительства Кировской области в сфере здравоохранения;

федерального бюджета, передаваемых в форме межбюджетных трансфертов бюджету Кировской области на финансовое обеспечение расходных обязательств области, возникающих в сфере охраны здоровья граждан:

для реализации полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления субъектам Российской Федерации в рамках реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и других федеральных законов,

на софинансирование расходных обязательств Кировской области, возникающих в сфере охраны здоровья граждан,

в рамках реализации федеральных программ, реализация которых положительно влияет на решение вопросов в сфере здравоохранения;

средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее – КОТ ФОМС), предусмотренных на обязательное медицинское страхование населения Кировской области и формируемых, в том числе за счет средств:

федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемых в виде субвенций на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования,

межбюджетных трансфертов из областного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования (финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)), на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, в том числе:

2013 год – 4 929 955,8 тыс. рублей;

2014 год – 4 668 990,4 тыс. рублей;

2015 год – 5 940 940,3 тыс. рублей;

2016 год – 6 229 739 тыс. рублей;

2017 год – 6 528 766,5 тыс. рублей;

2018 год – 6 835 618,6 тыс. рублей;

2019 год – 7 136 385,8 тыс. рублей;

2020 год – 7 436 114,0 тыс. рублей.

Объем ежегодных расходов, связанных с предоставлением межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета, устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем ассигнований Государственной программы составит: 130 558 534,5 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 2 427 861,4 тыс. рублей, из них:

2013 год – 707575,0 тыс. рублей;

2014 год – 516382,4 тыс. рублей;

2015 год – 354178,0 тыс. рублей;

2016 год – 354178,0 тыс. рублей;

2017 год – 123887,0 тыс. рублей;

2018 год – 123887,0 тыс. рублей;

2019 год – 123887,0 тыс. рублей;

2020 год – 123887,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 19 904 537,9 тыс. рублей, из них:

2013 год – 2365478,0 тыс. рублей;

2014 год – 2117708,7 тыс. рублей;

2015 год – 2517019,7 тыс. рублей;

2016 год – 2337566,7 тыс. рублей;

2017 год – 2472937,0 тыс. рублей;

2018 год – 2587355,0 тыс. рублей;

2019 год – 2697780,8 тыс. рублей;

2020 год – 2808692,0 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 499 287,2 тыс. рублей, из них:

2013 год – 484287,2 тыс. рублей;

2014 год – 15000,0 тыс. рублей;

средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования – 107 726 848,0 тыс. рублей, из них:

2013 год – 10553825,5 тыс. рублей;

2014 год – 10584684,9 тыс. рублей;

2015 год – 12543225,5 тыс. рублей;

2016 год – 13267139,3 тыс. рублей;

2017 год – 13996832,0 тыс. рублей;

2018 год – 14766657,7 тыс. рублей;

2019 год – 15578823,9 тыс. рублей;

2020 год – 16435659,2 тыс. рублей.

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». Всего – 48 027 030,5 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 436 342,5 тыс. рублей, из них:

2013 год – 48372,4 тыс. рублей;

2014 год – 20745,0 тыс. рублей;

2015 год – 233262,8 тыс. рублей;

2016 год – 24425,9 тыс. рублей;

2017 год – 25598,3 тыс. рублей;

2018 год – 26801,5 тыс. рублей;

2019 год – 27980,7 тыс. рублей;

2020 год – 29155,9 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 156 094,8 тыс. рублей, из них 2013 год – 156 094,8 тыс. рублей;

средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования – 47 434 593,2 тыс. рублей, из них:

2013 год – 4150801,5 тыс. рублей;

2014 год – 4593995,9 тыс. рублей;

2015 год – 5696225,2 тыс. рублей;

2016 год – 5926745,6 тыс. рублей;

2017 год – 6245833,8 тыс. рублей;

2018 год – 6581439,4 тыс. рублей;

2019 год – 6934316,1 тыс. рублей;

2020 год – 7305235,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

Всего – 72 300 081,4 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 518 708,0 тыс. рублей, из них:

2013 год – 241543,4 тыс. рублей;

2014 год – 172788,8 тыс. рублей;

2015 год – 52187,9 тыс. рублей;

2016 год – 52187,9 тыс. рублей;

средства областного бюджета –  11 272 037,4 тыс. рублей, из них:

2013 год – 1 339 760,3 тыс. рублей;

2014 год – 1 249 692,3 тыс. рублей;

2015 год – 1 335 215,5 тыс. рублей;

2016 год – 1 338 315,6 тыс. рублей;

2017 год – 1 405 100,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 470 561,7 тыс. рублей;

2019 год – 1 534 725,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 598 667,0 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 217 081,2 тыс. рублей, из них 2013 год – 217 081,2 тыс. рублей;

средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования – 60 292 254,8 тыс. рублей, из них:

2013 год – 6403024,0 тыс. рублей;

2014 год – 5990689,0 тыс. рублей;

2015 год – 6847000,3 тыс. рублей;

2016 год – 7340393,7 тыс. рублей;

2017 год – 7750998,2 тыс. рублей;

2018 год – 8185218,3 тыс. рублей;

2019 год – 8644507,8 тыс. рублей;

2020 год – 9130423,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 3. «Развитие государственно-частного партнерства».

Финансирование Подпрограммы планируется осуществлять в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность юридических лиц, ответственных за реализацию Подпрограммы.

Подпрограмма 4. «Охрана здоровья матери и ребенка».

Всего – 1 513 901,8 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 47 049,6 тыс. рублей, из них:

2013 год – 23 597,2 тыс. рублей;

2014 год – 15 578,4 тыс. рублей;

2015 год – 3 757,0 тыс. рублей;

2016 год – 3 757,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета –  1 382 941,2 тыс. рублей, из них:

2013 год – 148 807,3 тыс. рублей;

2014 год – 151 423,1 тыс. рублей;

2015 год – 163 423,8 тыс. рублей;

2016 год – 167 773,5 тыс. рублей;

2017 год – 175 626,4 тыс. рублей;

2018 год – 183 880,9 тыс. рублей;

2019 год – 191 971,7 тыс. рублей;

2020 год – 200 034,5 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 83 911,0 тыс. рублей, из них 2013 год – 83 911,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере 17 358 943,8 тыс. рублей учтено в Подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» и Подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», из них:

2013 год – 1773758,5 тыс. рублей;

2014 год – 1775817,3 тыс. рублей;

2015 год – 2004829,5 тыс. рублей;

2016 год – 2115095,1 тыс. рублей;

2017 год – 2231425,4 тыс. рублей;

2018 год – 2354153,8 тыс. рублей;

2019 год – 2483632,2 тыс. рублей;

2020 год – 2620232,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 5. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей».

Всего – 1 831 836,2 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета –  1 828 844,7 тыс. рублей, из них:

2013 год – 215 903,6 тыс. рублей;

2014 год – 165 577,9 тыс. рублей;

2015 год – 223 061,5 тыс. рублей;

2016 год – 226 527,9 тыс. рублей;

2017 год – 233 176,8 тыс. рублей;

2018 год – 244 136,1 тыс. рублей;

2019 год – 254 878,0 тыс. рублей;

2020 год – 265 582,9 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 2 991,5 тыс. рублей, из них 2013 год – 2 991,5 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере 994 960,7 тыс. рублей учтено в Подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», из них:

2013 год – 112196,9 тыс. рублей;

2014 год – 104375,3 тыс. рублей;

2015 год – 113005,6 тыс. рублей;

2016 год – 119220,9 тыс. рублей;

2017 год – 125778,1 тыс. рублей;

2018 год – 132695,9 тыс. рублей;

2019 год – 139994,2 тыс. рублей;

2020 год – 147693,8 тыс. рублей.

Подпрограмма 6. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям».

Всего – 239 522,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, из них:

2013 год – 27905,4 тыс. рублей;

2014 год – 25190,9 тыс. рублей;

2015 год – 28540,7 тыс. рублей;

2016 год – 28787,9 тыс. рублей;

2017 год – 30169,7 тыс. рублей;

2018 год – 31587,7 тыс. рублей;

2019 год – 32977,6 тыс. рублей;

2020 год – 34362,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 7. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

Всего – 1 226 490,1 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 398,4 тыс. рублей, из них:

2013 год – 334,4 тыс. рублей;

2014 год – 64,0 тыс. рублей

средства областного бюджета – 1 201 091,7 тыс. рублей, из них:

2013 год – 170 955,6 тыс. рублей;

2014 год – 119 070,4 тыс. рублей;

2015 год – 124 426,6 тыс. рублей;

2016 год – 125 908,1 тыс. рублей;

2017 год – 157 051,8 тыс. рублей;

2018 год – 163 253,5 тыс. рублей;

2019 год – 167 609,2 тыс. рублей;

2020 год – 172 816,5 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 25 000,0 тыс. рублей, из них:

2013 год – 10000,0 тыс. рублей;

2014 год – 15000,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 8. «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях».

Всего – 4 775 088,0 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 1 839 516,0 тыс. рублей, из них:

2013 год – 438 942,7 тыс. рублей;

2014 год – 325 196,9 тыс. рублей;

2015 год – 295 482,4 тыс. рублей;

2016 год – 295 482,4 тыс. рублей;

2017 год – 121 102,9 тыс. рублей;

2018 год – 121 102,9 тыс. рублей;

2019 год – 121 102,9 тыс. рублей;

2020 год – 121 102,9 тыс. рублей;

средства областного бюджета –  2 935 572,0 тыс. рублей, из них:

2013 год – 349552,3 тыс. рублей;

2014 год – 319122,7 тыс. рублей;

2015 год – 335447,7 тыс. рублей;

2016 год – 352169,0 тыс. рублей;

2017 год – 369073,1 тыс. рублей;

2018 год – 386419,5 тыс. рублей;

2019 год – 403422,0 тыс. рублей;

2020 год – 420365,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 9. «Развитие информатизации в здравоохранении».

Всего – 320 647,6 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 306 438,9 тыс. рублей, из них:

2013 год – 32 207,3 тыс. рублей;

2014 год – 34 134,8 тыс. рублей;

2015 год – 37 094,9 тыс. рублей;

2016 год – 37 112,6 тыс. рублей;

2017 год – 38 840,5 тыс. рублей;

2018 год – 40 613,6 тыс. рублей;

2019 год – 42 351,6 тыс. рублей;

2020 год – 44 083,6 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 14 208,7 тыс. рублей, из них 2013 год – 14208,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 10. «Совершенствование системы территориального планирования Кировской области».

Финансирование Подпрограммы планируется осуществлять в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность юридических лиц, ответственных за реализацию Подпрограммы.

Отдельное мероприятие государственной программы «Реализация государственной политики и управление в сфере здравоохранения, в том числе осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан».

Всего – 323 936,4 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 22 189,4 тыс. рублей, из них:

2013 год – 2797,3 тыс. рублей;

2014 год – 2754,3 тыс. рублей;

2015 год – 2750,7 тыс. рублей;

2016 год – 2750,7 тыс. рублей;

2017 год – 2784,1 тыс. рублей;

2018 год – 2784,1 тыс. рублей;

2019 год – 2784,1 тыс. рублей;

2020 год – 2784,1 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 301 747,0 тыс. рублей, из них:

2013 год – 32013,8 тыс. рублей;

2014 год – 32751,6 тыс. рублей;

2015 год – 36546,2 тыс. рублей;

2016 год – 36546,2 тыс. рублей;

2017 год – 38300,4 тыс. рублей;

2018 год – 40100,5 тыс. рублей;

2019 год – 41865,0 тыс. рублей;

2020 год – 43623,3 тыс. рублей.

Основные направления и объемы финансирования Государственной программы

Основные направления финансирования Программы

Объемы финансирования Программы (млн. рублей)

Всего на 2013-2020 годы

в том числе по годам

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Капитальные вложения

1189,17

646,20

123,93

242,24

32,24

33,78

35,37

36,93

38,46

Прочие расходы

129369,36

13464,97

13109,83

15172,19

15926,65

16559,87

17442,53

18363,57

19329,75

Итого

130558,53

14111,17

13233,76

15414,43

15958,89

16593,65

17477,90

18400,50

19368,21

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Государственной программы за счет средств областного бюджета, устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Расходы на реализацию Государственной программы за счет средств областного бюджета представлены в приложении № 3.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4».

4. По всему тексту слова «Кировское областное государственное бюджетное учреждении здравоохранения» заменить словами «КОГБУЗ», слова «Кировское областное государственное казенное учреждении здравоохранения» заменить словами «КОГКУЗ», слова «Кировское областное государственное автономное учреждении здравоохранения» заменить словами «КОГАУЗ».

5. По всему тексту слова «медицинское учреждение» заменить словами «медицинская организация» в соответствующем числе и падеже.

6. Сведения о целевых показателях эффективности реализации Государственной программы (приложение № 1 к Государственной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

7. Расходы на реализацию Государственной программы за счет средств областного бюджета (приложение № 3 к Государственной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

8. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования (приложение № 4 к Государственной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

9. Внести изменения в подпрограмму «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – Подпрограмма) согласно приложению № 4.

10. Внести изменения в подпрограмму «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – Подпрограмма) согласно приложению № 5.

11. Внести изменения в подпрограмму «Развитие государственно-частного партнерства» (далее – Подпрограмма) согласно приложению № 6.

12. Внести изменения в подпрограмму «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – Подпрограмма) согласно приложению № 7.

13. Внести изменения в подпрограмму «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» (далее – Подпрограмма) согласно приложению № 8.

14. Внести изменения в подпрограмму «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» (далее – Подпрограмма) согласно приложению № 9.

15. Внести изменения в подпрограмму «Кадровое обеспечение здравоохранения Кировской области» (далее – Подпрограмма) согласно приложению № 10.

16. Внести изменения в подпрограмму «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» (далее – Подпрограмма) согласно приложению № 11.

17. Внести изменения в подпрограмму «Развитие информатизации в здравоохранении» (далее – Подпрограмма) согласно приложению № 12.

Приложение № 1

Приложение № 1

к Государственной программе

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Государственной программы

№ п/п

Наименование Государственной программы, подпрограммы, показателя

Единица измерения

Значение показателей

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Государственная программа Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 – 2020 годы

1.1

Смертность от всех причин

случаев на 1000 населения

15,8

15,5

15,4

15,1

15,1

14,8

14,8

14,8

14,8

14,7

1.2

Материнская смертность

случаев на 100 тыс. родившихся живыми

25,3

23,6

19,3

19,0

18,6

18,6

18,6

18,6

18,4

18,2

1.3

Младенческая смертность

случаев на 1000 родившихся живыми

6,4

7,24

7,1

7,0

6,9

6,8

6,7

6,6

6,5

6,4

1.4

Смертность от болезней системы кровообращения

случаев на 100 тыс. населения

940,9

930,0

928,2

925,1

922,3

919,1

900,7

880,9

880,9

880,9

1.5

Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий

процентов

0

-10,3

-10,3

-11,4

-13,0

-13,6

-14,7

-15,8

-16,6

-17,1

1.6

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

случаев на 100 тыс. населения

214,8

208,7

208,8

211,0

210,7

210,5

210,3

210,0

209,7

209,7

1.7

Смертность от туберкулеза

случаев на 100 тыс. населения

7,4

8,5

8,5

8,4

8,3

8,2

8,1

8,0

8,0

8,0

1.8

Снижение уровня потребления алкогольной продукции на душу населения

процентов

0

0

0

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

1.9

Распространенность потребления табака среди взрослого населения

процентов

41,4

41,2

40,5

40,0

39,5

39,0

38,5

38,0

37,5

37,1

1.10

Распространенность потребления табака среди детей и подростков

процентов

25,4

25,0

24,0

23,5

23,0

22,5

22,0

21,5

21,0

20,5

1.11

Заболеваемость туберкулезом

случаев на 100 тыс. населения

44,0

52,2

51,0

54,8

54,6

54,4

54,2

54,0

53,8

53,6

1.12

Обеспеченность врачами

человек на 10 тыс. населения

41,3

41,1

41,3

32,8

33,2

33,6

34,1

34,5

34,9

35,3

1.13

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала

1:2,6

1:2,7

1:2,6

1:3,2

1:3,2

1:3,2

1:3,2

1:3,2

1:3,2

1:3,2

1.14

Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Кировской области

процентов

144,7

173,5

172,0

160,8

146,7

159,6

200,0

200,0

200,0

200,0

1.15

Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Кировской области

процентов

78,0

89,8

89,6

83,9

79,3

86,3

100,0

100,0

100,0

100,0

1.16

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия

процентов

43,6

44,0

47,5

51,0

52,4

70,5

100,0

100,0

100,0

100,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Кировской области

1.17

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

69,3

70,2

70,5

71,7

71,8

71,9

72,4

73,0

73,5

74,0

1.18

Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез

случаев на 100 тыс. населения

54,7

61,1

51,0

49,5

48,0

46,5

45

43,5

42,2

41,0

2

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

2.1

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

процентов

98,7

98,0

99,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

2.2

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

процентов

99,7

99,2

99,5

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

2.3

Охват диспансеризацией подростков

процентов

87,2

91,2

92,5

93,5

95,0

96,0

96,5

97,0

98,0

98,0

2.4

Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м)

процентов

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

24,8

2.5

Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения

процентов

38,0

38,0

37,9

37,8

37,7

37,6

37,5

37,4

37,3

37,2

2.6

Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения

процентов

50,0

50,0

50,0

50,0

49,9

49,8

49,7

49,6

49,5

49,4

2.7

Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения

процентов

40,0

40,0

40,0

40,0

39,9

39,7

39,5

39,3

39,1

38,9

2.8

Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения

процентов

50,0

50,0

50,0

50,0

49,9

49,8

49,7

49,6

49,5

49,4

2.9

Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения

процентов

75,5

75,5

75,5

75,5

75,2

74,9

74,6

74,3

74,1

73,9

2.10

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I – II стадиях

процентов

49,3

48,6

48,9

50,9

51,0

51,0

51,2

51,2

51,4

51,4

2.11

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

процентов

75,3

76,1

76,9

77,6

77,8

78,0

78,5

79,0

79,5

80,0

2.12

Заболеваемость острым вирусным гепатитом B

случаев на 100 тыс. населения

0,9

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,2

0,2

0,2

2.13

Охват населения иммунизацией против вирусного гепатита B в декретированные сроки

процентов

85,0

91,0

91,5

97,3

97,4

97,5

98,0

98,2

98,2

98,2

2.14

Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

процентов

96,5

96,7

96,7

97,0

97,1

97,2

97,3

97,4

98,0

98,0

2.15

Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки

процентов

97,8

97,9

97,9

98,0

98,1

98,2

98,2

98,2

98,2

98,2

2.16

Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки

процентов

97,8

98,0

98,0

98,6

98,6

98,6

98,6

98,6

98,6

98,6

2.17

Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки

процентов

97,8

98,0

98,0

98,6

98,6

98,6

98,6

98,6

98,6

98,6

2.18

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

процентов

83,0

84,0

84,0

94,0

94,0

94,5

95,0

95,0

95,0

95,0

2.19

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализирован-ных в течение года

процентов

41,7

40,1

41,2

40,7

40,2

39,7

39,2

38,7

38,2

37,7

2.20

Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года

процентов

24,4

10,6

24,4

43,1

42,9

42,7

42,5

42,3

42,1

39,9

2.21

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

процентов

67,8

67,9

67,9

67,9

68,0

68,1

68,2

68,3

68,4

68,5

2.22

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачес-твенными новообразования-ми лимфоидной, кроветвор-ной и родственных им тканей, гемофилией, муко-висцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей)

процентов

47,9

46,5

46,5

46,8

47,2

47,6

48,0

48,4

48,8

49,5

2.23

Смертность от самоубийств

случаев на 100 тыс. населения

37,2

37,1

38,0

38,0

38,0

37,8

37,3

37,0

36,9

36,7

2.24

Доля курящих среди населения

процентов

41,4

41,2

40,5

40,0

39,5

39,0

38,5

38,0

37,5

37,0

3

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

3.1

Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

процентов

73,0

74,6

74,6

74,6

74,6

74,6

74,6

74,6

74,7

74,7

3.2

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете

процентов

32,0

35,0

35,0

35,5

36,0

36,5

37,0

38,0

40,0

42,0

3.3

Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами

лет

60,3

60,5

60,6

60,9

61,2

61,6

62,1

62,7

63,2

63,8

3.4

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

человек на 100 наркологических больных среднегодового контингента

5,0

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,7

5,8

5,9

3.5

Процент больных с диагнозом «наркомания», состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более

процентов

19,1

21,2

20,5

21

21,2

21,4

21,6

21,8

22,0

22,2

3.6

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

6,3

7,0

7,0

6,8

6,9

7,0

7,1

7,2

7,3

7,4

3.7

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет

больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

3,1

3,4

3,4

3,5

3,6

3,7

3,9

4,1

4,3

4,5

3.8

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года

процентов

15,6

15,8

16,0

16,0

16,0

15,9

15,8

15,7

15,6

15,4

3.9

Смертность от ишемической болезни сердца

случаев на 100 тыс. населения

443,8

446,8

445,9

444,4

443,1

441,6

432,7

423,2

423,2

423,2

3.10

Смертность от цереброваскулярных заболеваний

случаев на 100 тыс. населения

461,1

431,2

430,4

400,9

400,0

399,2

398,3

397,8

396,5

396,0

3.11

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

процентов

50,8

51,1

51,2

51,1

51,5

52,0

52,3

52,5

52,7

53,0

3.12

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями

процентов

33,2

31,5

31,3

31,5

31,2

31,0

30,7

30,5

30,2

30,0

3.13

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

процентов

82,4

79,0

79,0

81,2

82,1

83,0

83,9

84,8

85,0

85,2

3.14

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

процентов

8,0

7,8

7,6

6,0

5,8

5,6

5,4

5,2

5,1

4,5

3.15

Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

процентов

84,0

85,0

85,0

87,0

89,0

91,0

93,0

95,0

97,0

98,0

3.16

Смертность от транспортных травм всех видов

случаев на 100 тыс. человек

22,5

20,7

19,0

18,0

17,5

16,8

16,0

15,2

15,0

15,0

3.17

Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами

процентов

0

0

0

2

2

3

3

4

4

5

3.18

Число доноров крови и ее компонентов на 1000 человек населения

человек

16,2

16,5

17,1

17,2

17,2

17,3

17,3

17,4

17,4

17,5

4

Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»

4.1

Количество негосударственных медицинских организаций здравоохранения, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской области

штук

2

4

4

3

3

3

3

3

3

3

4.2

Объем финансирования за счет средств ОМС медицинских услуг, оказываемых негосударственными организациями здравоохранения, вошедшими в реализацию Территориальной программы государственных гарантий оказания медицинской помощи на территории Кировской области

тыс. рублей

17309,0

19985,7

130555,3

137735,9

139113,3

140504,4

141909,4

143328,5

144761,8

146209,4

4.3

Число непрофильных услуг (функций), переданных областными государственными учреждениями здравоохранения на аутсорсинг

штук

6

7

8

9

9

10

10

10

10

10

5

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

5.1

Доля беременных женщин, обследованных по новому алгоритму проведения комплекса пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка, от числа поставленных на учет в первом триместре беременности

процентов

92,8

89,0

55,0

65,0

65,0

68,0

70,0

72,0

73,0

75,0

5.2

Охват неонатальным скринингом

долей (процентов) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных

92,0

95,0

96,0

96,0

97,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

5.3

Охват аудиологическим скринингом

долей (процентов) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных

68,0

95,0

96, 0

96,0

97,0

98, 0

98,0

98,0

98,0

98,0

5.4

Показатель ранней неонатальной смертности

случаев на 1000 родившихся живыми

2,3

2,0

2,0

1,8

1,8

1,86

1,76

1,72

1,6

1,5

5.5

Смертность детей от 0 до 17 лет

случаев на 10 000 населения соответствующего возраста

8,2

8,7

8,6

8,7

8,5

8,4

8,2

8,0

8,0

8,0

5.6

Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре

процентов

72,0

86,0

88,0

89,0

90,0

91,0

92,0

93,0

94,0

95,0

5.7

Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре

долей (процентов) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре

96,0

96 и 74

96,5 и 75

96,5 и 76

97 и 77

97 и 77

98 и 78

98 и 78

98 и 78

98 и 78

5.8

Больничная летальность детей

долей (процентов) умерших детей от числа поступивших

0,16

0,14

0,13

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

0,11

0,10

5.9

Первичная инвалидность у детей

человек на 10 тыс. детей соответствующего возраста

25,3

23,7

23,4

22,5

21,5

21,0

21,3

20,5

20,0

20,0

5.10

Результативность мероприятий по профилактике абортов: удельный вес женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности

процентов

0,0

9,5

9,5

9,8

10,0

10,5

10,8

11,0

11,0

11,0

5.11

Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами

процентов

98,0

98,0

98,3

98,4

98,4

98,5

98,5

98,7

99,0

99,0

6

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

6.1

Охват санаторно-курортным лечением пациентов

процентов

2,9

3,5

6,0

10,0

14,1

18,0

24,0

29,0

35,0

41,2

6.2

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов

процентов

9,3

10,0

11,0

13,0

15,0

17,0

19,0

21,0

23,0

25,0

6.3

Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся

процентов

30,0

35,0

40,0

45,0

55,0

60,0

69,0

71,0

73,0

75,0

7

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

7.1

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым

коек на 100 тыс. взрослого населения

3,0

3,0

3,0

5,0

5,0

5,0

10,0

10,0

10,0

10,0

7.2

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

коек на 100 тыс. детского населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

8

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

8.1

Кадровое обеспечение здравоохранения

8.1.1

Обеспеченность населения Кировской области врачами

человек на 10 тыс. населения

41,3

41,1

41,3

32,8

33,2

33,6

34,1

34,5

34,9

35,3

8.1.2

Обеспеченность населения Кировской области средним медицинским персоналом

человек на 10 тыс. населения

105,6

103,2

102,2

102

101,5

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

8.1.3

Обеспеченность врачами сельского населения

человек на 10 тыс. сельского населения

6,2

6,9

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,0

9,0

9,0

8.1.4

Обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения

человек на 10 тыс. сельского населения

56,5

55,1

55,2

55,3

55,4

55,5

55,6

55,6

55,6

55,6

8.1.5

Обеспеченность врачами клинических специальностей

человек на 10 тыс. населения

21,9

21,6

21,6

21,7

21,8

21,9

22,0

22,0

22,0

22,0

8.1.6

Темп прироста численности врачей по дефицитным специальностям

процентов

3,9

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,4

4,4

4,4

8.1.7

Укомплектованность штатных должностей занятыми единицами (врачи)

процентов

89,0

88,0

88,0

88,1

88,2

88,3

88,4

88,4

88,4

88,4

8.1.8

Укомплектованность штатных должностей занятыми единицами (средний медицинский персонал)

процентов

93,6

92,2

92,2

92,3

92,3

92,4

92,5

92,5

92,5

92,5

8.1.9

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), средним медицинским персоналом (физическими лицами)

процентов

74,7

89,7

89,8

89,9

90,0

91,1

91,2

91,2

91,2

91,2

8.1.10

Укомплектованность медицинских организаций врачами (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь

процентов

84,5

84,3

84,4

84,5

84,6

84,7

84,8

84,8

84,8

84,8

8.1.11

Укомплектованность медицинских организаций средним медицинским персоналом (физическими лицами), оказывающим первичную медико-санитарную помощь

процентов

83,3

83,1

83,2

83,3

83,4

83,5

83,6

83,6

83,6

83,6

8.1.12

Дефицит врачей в медицинских организациях Кировской области - всего

человек

- 583

- 583

- 476

- 370

- 264

- 158

- 100

- 80

- 65

- 50

в том числе:

8.1.12.1

В медицинских организациях, оказывающих населению амбулаторную помощь

человек

- 1593

- 1593

- 774

- 668

- 562

- 456

- 350

- 330

- 315

- 310

8.1.12.2

В медицинских организациях, оказывающих населению стационарную помощь

человек

990

990

884

778

672

566

460

440

425

420

8.1.13

Дефицит средних медицинских работников в медицинских организациях Кировской области - всего

человек

1514

1514

1264

1014

764

514

264

264

264

264

в том числе:

8.1.13.1

В медицинских организациях, оказывающих населению амбулаторную помощь

человек

- 4968

- 4968

- 4718

- 4468

- 4218

- 3968

- 3718

- 3718

- 3718

- 3718

8.1.13.2

В медицинских организациях, оказывающих населению стационарную помощь

человек

3454

3454

3204

2954

2704

2454

2204

2204

2204

2204

8.2

Социальная поддержка медицинских работников. Повышение престижа профессии врача и среднего медицинского персонала

8.2.1

Количество врачей, получивших служебное жилье

человек

0

27

20

15

15

15

15

15

15

15

8.2.2

Доля медицинских и фармацевтических организаций, перешедших на «эффективный контракт» с работниками

процентов

0

0

1

2

3,5

4,5

6,5

8

9

10

8.2.3

Число врачей, привлеченных на работу в Кировскую область

человек

28

15

17

17

17

19

20

20

20

20

8.2.4

Число среднего медицинского персонала, привлеченного на работу в Кировскую область

человек

29

7

10

12

12

15

15

15

15

15

8.2.5

Число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых в Кировской области

штук

5

6

15

15

13

12

11

12

13

15

8.2.6

Доля медицинских работников, получивших социальную поддержку

процентов (от общего количества медицинских работников)

1,1

7,6

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8.3

Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских кадров

8.3.1

Количество врачей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования - всего

человек

1610

1011

1030

1040

1050

1060

1080

1090

1100

1120

в том числе:

8.3.1.1

Повышение квалификации

человек

1452

856

871

880

885

890

905

912

920

935

из них в образовательных учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации

человек

1452

856

871

880

885

890

905

912

920

935

8.3.1.2

Профессиональная переподготовка

человек

158

155

159

160

165

170

175

178

180

185

из них в образовательных учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации

человек

158

155

159

160

165

170

175

178

180

185

8.3.2

Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования - всего

человек

176

207

200

150

150

150

150

150

150

150

в том числе:

8.3.2.1

В интернатуре

человек

161

172

170

130

130

130

130

130

130

130

из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России

человек

161

172

170

130

130

130

130

130

130

130

8.3.2.2

В ординатуре

человек

15

35

30

20

20

20

20

20

20

20

из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России

человек

15

35

30

20

20

20

20

20

20

20

8.3.3

Количество специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в образовательных учреждениях среднего и дополнительного профессионального образования - всего

человек

3600

3500

3400

3500

3350

3250

3150

3150

3150

3150

в том числе:

8.3.3.1

Повышение квалификации

человек

3600

3100

3150

3250

3100

3100

3070

3070

3070

3070

8.3.3.2

Профессиональная переподготовка

человек

0

400

250

250

250

150

80

80

80

80

8.3.4

Число лиц, направленных на целевую подготовку, - всего

человек

243

246

342

110

110

110

110

110

110

110

в том числе:

8.3.4.1

По программам высшего профессионального образования

человек

85

92

92

90

90

90

90

90

90

90

8.3.4.2

По программам среднего профессионального образования

человек

0

0

100

20

20

20

20

20

20

20

8.3.4.3

По программам послевузовского (интернатура, ординатура) профессионального образования

человек

148

154

130

100

100

100

100

100

100

100

8.3.5

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Кировской области, трудоустроившихся после завершения обучения в учреждения здравоохранения Кировской области, - всего

процентов

74,8

60,0

61,0

78,0

80,0

83,0

86,0

90,0

90,0

90,0

в том числе:

8.3.5.1

Врачи

процентов

74,8

60,0

61,0

78,0

80,0

83,0

86,0

90,0

90,0

90,0

8.3.5.2

Средние медицинские работники

процентов

0

0

0

0

0

83,0

83,0

80,0

90,0

90,0

8.3.6

Число бюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных департаменту здравоохранения Кировской области

мест

325

325

275

225

225

225

225

225

225

225

8.3.7

Число внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных департаменту здравоохранения Кировской области

мест

150

110

75

110

110

110

110

110

110

110

8.3.8

Соотношение числа бюджетных и внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных департаменту здравоохранения Кировской области

процентов

53,8

49,4

57,1

34,3

34,3

34,3

34,3

34,3

34,3

34,3

8.3.9

Число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные департаменту здравоохранения Кировской области

человек

494

414

436

406

298

350

350

350

350

350

8.3.10

Доля врачей, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских организациях Кировской области

процентов

52,8

52,8

52,9

53,0

53,1

53,2

53,3

69,5

85,9

98,0

8.3.11

Доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских организациях Кировской области

процентов

56,9

56,9

57,0

57,1

57,2

57,3

57,4

69,5

85,9

98,0

8.3.12

Доля медицинских работников, прошедших оценку уровня квалификации за отчетный период, - всего

процентов

16,3

11,5

11,7

12,0

12,5

13,0

13,5

15,0

20,0

25,0

в том числе:

8.3.12.1

Врачи

процентов

13,8

12,4

12,4

12,5

12,6

12,7

12,8

15,0

20,0

25,0

8.3.12.2

Средние медицинские работники

процентов

18,9

11,1

11,1

11,2

11,4

11,8

12,0

15,0

20,0

25,0

8.3.13

Доля медицинских работников, имеющих сертификат специалиста (с 2016 года - аккредитованных специалистов)

процентов

96,8

96,8

96,4

96,5

96,5

96,6

20,0

40,0

50,0

60,0

8.3.14

План аттестации медицинских работников - всего

человек

1930

1949

1975

1968

1946

1926

1876

1880

1900

1950

в том числе:

8.3.14.1

Врачей

человек

432

460

525

568

576

576

576

580

590

610

8.3.14.2

Средних медицинских работников

человек

1498

1489

1450

1400

1370

1350

1300

1300

1310

1340

8.3.15

Количество прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах

человек

0

2

10

15

15

18

20

22

23

23

9

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

9.1

Охват медикаментозным лечением пациентов, страдающих отдельными заболеваниями системы кровообращения

процентов от общего количества пациентов

40,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

9.2

Потребность в стационарном лечении, вызовах скорой медицинской помощи пациентам, страдающим отдельными заболеваниями системы кровообращения

процентов от общего объема стационарного лечения и вызовов скорой медицинской помощи

60,0

60,0

55,0

50,0

45,0

40,0

30,0

25,0

20,0

15,0

9.3

Количество муниципальных образований, в которых внедрены эффективные модели лекарственного обеспечения населения, страдающего отдельными заболеваниями системы кровообращения, на всей территории области

единиц

0

0

2

3

5

10

20

25

35

39

9.4

Доля лекарственных средств, закупаемых на совместных торгах

процентов

50,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

75,0

80,0

80,0

9.5

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение

которыми осуществляется за счет средств федерального бюджета

процентов

67,8

67,9

68,1

68,2

68,3

68,4

68,5

68,6

68,75

69,0

9.6

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств бюджета Кировской области

процентов

40,0

48,6

49,0

50,0

52,0

54,0

55,0

57,0

58,0

60,0

10

Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»

10.1

Доля записей на прием к врачу в электронном виде от общего числа обращений за медицинской помощью

процентов

16,7

19,2

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

55,0

55,0

10.2

Доля пациентов, имеющих электронные амбулаторные карты

процентов

7,5

15,4

40,0

45,0

50,0

55,0

60

65,0

65,0

65,0

10.3

Доля медицинских организаций, внедривших систему управления качеством медицинских услуг

процентов

0

0

5,0

5,0

5,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

10.4

Доля стандартов, включенных в систему информационно-технологического обеспечения деятельности медицинских организаций, их персонала

процентов

0

0

2,0

5,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

10.5

Процент учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами

процентов

0

0

0,3

5,0

5,0

20,0

30,0

30,0

30,0

30,0

11

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования субъектов Российской Федерации»

11.1

Фондооснащенность медицинских организаций

рублей на 1 кв. метр

5690

6725

7597

8200

8364

8531

8616

8702

8950

9200

11.2

Фондовооруженность медицинских организаций

рублей на одного врача

787055

1174940

1324792

1357912

1391860

1426656

1462322

1485690

1500000

1530000

11.3

Число дней занятости койки в году

дней

300

315

320

325

330

332

333

334

335

335

Приложение № 2

Приложение № 3

к Государственной программе

ИЗМЕНЕНИЯ

в расходы на реализацию Государственной программы за счет средств областного бюджета

№ п/п

Статус

Наименование государственной программы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия

Главный распорядитель бюджетных средств

Финансирование (тыс. рублей)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа Кировской области

«Развитие здравоохранения»

всего

2365478,0

2117708,7

2517019,7

2337566,7

2472937,0

2587355,0

2697780,8

2808692,0

19904537,9

департамент здравоохранения Кировской области

2346764,0

2116277,4

2517019,7

2337566,7

2472937,0

2587355,0

2697780,8

2808692,0

19884392,6

департамент строительства и архитектуры Кировской области

18714,0

1431,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20145,3

2

Подпрограмма

«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

департамент здравоохранения Кировской области

1338817,3

1249692,3

1335215,5

1338315,6

1405100,0

1470561,7

1534725,0

1598667,0

11271094,4

департамент строительства и архитектуры Кировской области

943,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

943,0

2.7

Отдельное мероприятие

«Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с туберкулезом»

департамент здравоохранения Кировской области

303597,3

317355,1

325783,3

325623,1

341253,0

357291,9

373012,7

388679,3

2732595,7

2.14

Отдельное мероприятие

«Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»

департамент здравоохранения Кировской области

132024,8

51683,6

73858,9

75492,1

79315,8

83043,6

86697,5

90338,8

672455,1

2.15

Отдельное мероприятие

«Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения»

департамент здравоохранения Кировской области

7324,6

5715,9

6421,6

6742,7

7066,3

7398,5

7724,0

8048,4

56442,0

2.16

Отдельное мероприятие

«Развитие службы крови»

департамент здравоохранения Кировской области

73 878,2

72 437,0

74 096,4

74 324,1

77 891,8

81 552,7

85 141,0

88 716,9

628038,1

2.18

Отдельное мероприятие

«Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, медицинскую эвакуацию»

департамент здравоохранения Кировской области

33 908,6

7 007,7

9 498,9

9 498,9

0,0

0,0

0,0

0,0

59914,1

4

Подпрограмма

«Охрана здоровья матери и ребенка»

департамент здравоохранения Кировской области

148 036,3

150 581,8

163 423,8

167 773,5

175 626,4

183 880,9

191 971,7

200 034,5

1381328,9

департамент строительства и архитектуры Кировской области

771,0

841,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1612,3

4.6

Отдельное мероприятие

«Внедрение новых форм пренатальной диагностики»

департамент здравоохранения Кировской области

3 420,0

2 649,8

2 900,0

2 900,0

3 039,2

3 182,0

3 322,1

3 461,6

24874,7

4.7

Отдельное мероприятие

«Совершенствование оказания ВМП женщинам и детям»

департамент здравоохранения Кировской области

18349,3**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18349,3**

4.8

Отдельное мероприятие

«Приведение организационной структуры и материально-технической базы  учреждений здравоохранения, оказывающих акушерско-гинекологическую и неонатологическую медицинскую помощь  в соответствие с действующими Порядками оказания медицинской помощи»

департамент здравоохранения Кировской области

1645,5

1352,1

1596,5

1787,5

1673,1

1751,8

1828,8

1905,7

13541,0

4.11

Отдельное мероприятие

«Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих медицинскую помощь женщинам и детям»

департамент здравоохранения Кировской области

5885,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5885,3

департамент строительства и архитектуры Кировской области

771,0

841,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1612,3

5

Подпрограмма

«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

департамент здравоохранения Кировской области

215903,6

165577,9

223061,5

226527,9

233176,8

244136,1

254878,0

265582,9

1828844,7

5.3

Отдельное мероприятие

«Приведение организационной структуры и материально-технической базы  учреждений здравоохранения области в соответствие с действующими порядками оказания медицинской помощи»

департамент здравоохранения Кировской области

203073,7

164785,2

219030,5

222496,9

233176,8

244136,1

254878,0

265582,9

1807160,1

5.4

Отдельное мероприятие

«Укрепление материально-технической базы учреждений, проводящих медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение, в том числе детей»

департамент здравоохранения Кировской области

12829,9

792,7

4031,0

4031,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21684,6

7

Подпрограмма

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

департамент здравоохранения Кировской области

170955,6

119070,4

124426,6

125908,1

157051,8

163253,5

167609,2

172816,5

1201091,7

7.10

Отдельное мероприятие

«Проведение второго этапа Всероссийского конкурса врачей»

департамент здравоохранения Кировской области

400,0

420,0

0,0

0,0

1300,0

1300,0

1300,0

1300,0

6020,0

7.11

Отдельное мероприятие

«Проведение конкурса «Лучший  медицинский работник года»

департамент здравоохранения Кировской области

0,0

0,0

0,0

0,0

400,0

400,0

400,0

400,0

1600,0

7.13

Отдельное мероприятие

«Предоставление социальной поддержки врачам-специалистам при поступлении на постоянную работу в учреждения здравоохранения (структурные подразделения учреждений здравоохранения), расположенные в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах Кировской области»

департамент здравоохранения Кировской области

23150,0

2300,0

0,0

0,0

18000,0

18000,0

18000,0

18000,0

97450,0

7.14

Отдельное мероприятие

«Предоставление социальной поддержки врачам общей врачебной (семейной) практики, работающим в учреждениях здравоохранения»

департамент здравоохранения Кировской области

16800,0

2200,0

0,0

0,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

39000,0

7.17

Отдельное мероприятие

«Предоставление единовременных  компенсационных выплат медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим после окончания образовательного учреждения профессионального образования на работу в сельский населенный пункт или переехавшим на работу в сельский населенный пункт из другого населенного пункта и заключившим договор, предусматривающий

обязанность медицинского работника работать в течение пяти лет по основному месту работы на условиях нормальной продолжительности рабочего времени»

департамент здравоохранения Кировской области

10000,0

5000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15000,0

8

Подпрограмма

«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных

условиях»

департамент здравоохранения Кировской области

349552,3

319122,7

335447,7

352169,0

369073,1

386419,5

403422,0

420365,7

2935572,0

8.5

Отдельное мероприятие

«Обеспечение проведения совместных торгов для учреждений здравоохранения Кировской области на поставку лекарственных препаратов»

департамент здравоохранения Кировской области

305552,3

319122,7

335447,7

352169,0

369073,1

386419,5

403422,0

420365,7

2891572,0

9

Подпрограмма

«Развитие информатизации в здравоохранении»

департамент здравоохранения Кировской области

32207,3

34134,8

37094,9

37112,6

38840,5

40613,6

42351,6

44083,6

306438,9

9.2

Отдельное мероприятие

«Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе телемедицины»

департамент здравоохранения Кировской области

866,9

1141,5

866,8

866,8

866,8

866,8

866,8

866,8

7209,2

* Расходы на реализацию программы отражены в отдельных мероприятиях подпрограммы Государственной программы.

** Финансирование учтено в отдельном мероприятии «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» в рамках расходов за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Приложение № 3

Приложение № 4

к Государственной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования

№ п/п

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия

Источники финансирования

Финансирование (тыс. рублей)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа Кировской области

«Развитие здравоохранения»

всего

14111165,7

13233776,0

15414423,2

15958884,0

16593656,0

17477899,7

18400491,7

19368238,2

130558534,5

федеральный бюджет

707575,0

516382,4

354178,0

354178,0

123887,0

123887,0

123887,0

123887,0

2427861,4

областной бюджет

2365478,0

2117708,7

2517019,7

2337566,7

2472937,0

2587355,0

2697780,8

2808692,0

19904537,9

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

484287,2

15000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

499287,2

КОТ ФОМС 

10553825,5

10584684,9

12543225,5

13267139,3

13996832,0

14766657,7

15578823,9

16435659,2

107726848,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

Подпрограмма

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

всего

4355268,7

4614740,9

5929488,0

5951171,5

6271432,1

6608240,9

6962296,8

7334391,5

48027030,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

48372,4

20745,0

233262,8

24425,9

25598,3

26801,5

27980,7

29155,9

436342,5

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

156094,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

156094,8

КОТ ФОМС 

4150801,5

4593995,9

5696225,2

5926745,6

6245833,8

6581439,4

6934316,1

7305235,6

47434593,2

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

Област-ная целевая про-грамма

«Развитие системы здравоохранения Кировской области»

всего

17000*

федеральный бюджет

областной бюджет

17000*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС 

иные внебюджетные источники

1.2

Област-ная целевая про-грамма

«Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения Кировской области»

всего

475,3*

федеральный бюджет

областной бюджет

475,3*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС 

иные внебюджетные источники

1.3

Област-ная  про-грамма

«Модернизация здравоохранения Кировской области»

всего

157291,9*

федеральный бюджет

областной бюджет

1197,1*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

156094,8*

КОТ ФОМС 

иные внебюджетные источники

1.4

Ве-домст-венная целевая про-грамма

«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет»

всего

21100*

федеральный бюджет

областной бюджет

21100*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС 

иные внебюджетные источники

1.5

Отдель-ное меро-приятие

«Комплексные меры по ограничению потребления табака в Кировской  области»**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.6

Отдель-ное меро-приятие

«Комплексные меры по оптимизации питания населения Кировской области»**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.7

Отдель-ное меро-приятие

«Комплексные меры по повышению уровня физической активности населения Кировской области»**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.8

Отдель-ное меро-приятие

«Комплексные меры по  раннему выявлению и снижению уровня потребления психологически активных веществ (далее – ПАВ) населением  Кировской области»

всего

475,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

475,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

475,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

475,3

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.9

Отдель-ное меро-приятие

«Комплексные меры по профилактике суицидов среди населения Кировской области»**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.10

Отдель-ное меро-приятие

«Совершенствование выявления и профилактики факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний в Кировской области»**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.11

Отдель-ное меро-приятие

«Формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков в Кировской области»**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.12

Отдель-ное меро-приятие

«Создание в структуре медицинских учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях, подразделений неотложной медицинской помо-   щи»**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.13

Отдель-ное меро-приятие

«Реализация мероприятий, направленных на профилактику инфек-ционных заболеваний, включая иммуно-профилактику»

всего

21100,0

20155,0

23262,8

24425,9

25598,3

26801,5

27980,7

29155,9

198480,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

21100,0

20155,0

23262,8

24425,9

25598,3

26801,5

27980,7

29155,9

198480,1

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.14

Отдель-ное меро-приятие

«Оказание первичной медико-санитарной помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования»

всего

4150801,5

4593995,9

5696225,2

5926745,6

6245833,8

6581439,4

6934316,1

7305235,6

47434593,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

4150801,5

4593995,9

5696225,2

5926745,6

6245833,8

6581439,4

6934316,1

7305235,6

47434593,2

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.15

Отдель-ное меро-приятие

«Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь»

всего

182891,9

590,0

210000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

393481,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

26797,1

590,0

210000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

237387,1

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

156094,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

156094,8

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Под-про-грамма

«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологич-ную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

всего

8201408,9

7413170,1

8234403,7

8730897,2

9156098,2

9655780,0

10179232,8

10729090,6

72300081,4

федеральный бюджет

241543,4

172788,8

52187,9

52187,9

0,0

0,0

0,0

0,0

518708,0

областной бюджет

1339760,3

1249692,3

1335215,5

1338315,6

1405100,0

1470561,7

1534725,0

1598667,0

11272037,4

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

217081,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

217081,2

КОТ ФОМС 

6403024,0

5990689,0

6847000,3

7340393,7

7750998,2

8185218,3

8644507,8

9130423,6

60292254,8

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1

Област-ная целевая про-грамма

«Развитие системы здравоохранения Кировской области»

всего

244753,8*

федеральный бюджет

221821,5*

областной бюджет

22932,3*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС 

иные внебюджетные источники

2.2

Област-ная  про-грамма

«Модернизация здравоохранения Кировской области»

всего

217240,3*

федеральный бюджет

областной бюджет

159,1*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

217081,2*

КОТ ФОМС 

иные внебюджетные источники

2.3

Ве-домст-венная целевая про-грамма

«Оказание медицинской помощи населению Кировской области»

всего

999030,6*

федеральный бюджет

областной бюджет

999030,6*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС 

иные внебюджетные источники

2.4

Ве-домст-венная целевая про-грамма

«Развитие службы крови и медицины катастроф Кировской области»

всего

133900,6*

федеральный бюджет

областной бюджет

133900,6*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС 

иные внебюджетные источники

2.5

Ве-домст-венная целевая про-грамма

«Развитие судебно-медицинской и патологоанатомичес-кой службы Ки-ровской области»

всего

93484,9*

федеральный бюджет

областной бюджет

93484,9*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС 

иные внебюджетные источники

2.6

Ве-домст-венная целевая про-грамма

«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет»

всего

7306,6*

федеральный бюджет

областной бюджет

7306,6*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС 

иные внебюджетные источники

2.7

Отдель-ное меро-приятие

«Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным тубер-кулезом»

всего

308670,6

390072,2

353775,4

353615,2

341253,0

357291,9

373012,7

388679,3

2866370,3

федеральный бюджет

5073,3

72717,1

27992,1

27992,1

0,0

0,0

0,0

0,0

133774,6

областной бюджет

303597,3

317355,1

325783,3

325623,1

341253,0

357291,9

373012,7

388679,3

2732595,7

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8

Отдель-ное меро-приятие

«Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека»

всего

40974,6

58419,0

56458,0

56559,3

33916,9

35511,0

37073,5

38630,6

357542,9

федеральный бюджет

7599,6

29055,4

24195,8

24195,8

0,0

0,0

0,0

0,0

85046,6

областной бюджет

33375,0

29363,6

32262,2

32363,5

33916,9

35511,0

37073,5

38630,6

272496,3

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.9

Отдель-ное меро-приятие

«Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным»

всего

78541,9

128775,0

84909,4

85409,0

101808,6

106015,5

110139,0

114248,3

809846,7

федеральный бюджет

0,0

42770,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42770,6

областной бюджет

78541,9

86004,4

84909,4

85409,0

101808,6

106015,5

110139,0

114248,3

767076,1

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.10

Отдель-ное меро-приятие

«Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами поведения»

всего

516480,4

519993,8

562496,0

561420,0

588368,2

616021,5

643126,4

670137,7

4678044,0

федеральный бюджет

1947,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1947,7

областной бюджет

514532,7

519993,8

562496,0

561420,0

588368,2

616021,5

643126,4

670137,7

4676096,3

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.11

Отдель-ное меро-приятие

«Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями»

всего

771,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

771,3

федеральный бюджет

766,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

766,3

областной бюджет

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.12

Отдель-ное меро-приятие

«Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.13

Отдель-ное меро-приятие

«Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

всего

52605,4

45944,5

54640,2

55739,3

58414,8

61160,3

63851,3

66533,1

458888,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

52605,4

45944,5

54640,2

55739,3

58414,8

61160,3

63851,3

66533,1

458888,9

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.14

Отдель-ное меро-приятие

«Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»

всего

231404,9

16542,0

5816,8

5838,3

6118,5

6406,1

6688,0

6968,9

285783,5

федеральный бюджет

214923,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

214923,0

областной бюджет

16481,9

16542,0

5816,8

5838,3

6118,5

6406,1

6688,0

6968,9

70860,5

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.15

Отдель-ное меро-приятие

«Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»

всего

6546282,3

6042372,6

6920859,2

7415885,8

7830314,0

8268261,9

8731205,3

9220762,4

60975943,4

федеральный бюджет

11233,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11233,5

областной бюджет

132024,8

51683,6

73858,9

75492,1

79315,8

83043,6

86697,5

90338,8

672455,1

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

6403024,0

5990689,0

6847000,3

7340393,7

7750998,2

8185218,3

8644507,8

9130423,6

60292254,8

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.16

Отдель-ное меро-приятие

«Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения»

всего

7324,6

5715,9

6421,6

6742,7

7066,3

7398,5

7724,0

8048,4

56442,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

7324,6

5715,9

6421,6

6742,7

7066,3

7398,5

7724,0

8048,4

56442,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.17

Отдель-ное меро-приятие

«Развитие службы крови»

всего

73878,2

100682,7

74096,4

74324,1

77891,8

81552,7

85141,0

88716,9

656283,8

федеральный бюджет

0,0

28245,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28245,7

областной бюджет

73878,2

72437,0

74096,4

74324,1

77891,8

81552,7

85141,0

88716,9

628038,1

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.18

Отдель-ное меро-приятие

«Обеспечение деятельности государственной судебно-медицинской экспертизы»

всего

93484,9

97644,7

105431,8

105864,6

110946,1

116160,6

121271,6

126365,0

877169,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

93484,9

97644,7

105431,8

105864,6

110946,1

116160,6

121271,6

126365,0

877169,3

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.19

Отдель-ное меро-приятие

«Укрепление материально-технической базы учреждений,

оказывающих специализированную, включая высокотехнологич-ную, медицинскую помощь, скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, медицинскую эвакуацию»

всего

250989,8

7007,7

9498,9

9498,9

0,0

0,0

0,0

0,0

276995,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

33908,6

7007,7

9498,9

9498,9

0,0

0,0

0,0

0,0

59914,1

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

217081,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

217081,2

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3

Под-про-грамма

«Развитие государственно-частного партнерства»

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1

Отдель-ное меро-приятие

«Привлечение частного капитала в систему обязательного медицинского страхования»**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

Отдель-ное меро-приятие

«Развитие  аутсорсинга непрофильных функций медицинских учреждений»**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3

Отдель-ное меро-приятие

«Привлечение частных инвестиций в инфраструктуру государственных учреждений

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

здравоохранения»**

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4

Отдель-ное меро-приятие

«Обеспечение государственной информационной поддержки мероприятий государственно-частного партнерства»**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Под-про-грамма

«Охрана здоровья матери и ребенка»

всего

256675,5

167001,5

167180,8

171530,5

175626,4

183880,9

191971,7

200034,5

1513901,8

федеральный бюджет

23957,2

15578,4

3757,0

3757,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47049,6

областной бюджет

148807,3

151423,1

163423,8

167773,5

175626,4

183880,9

191971,7

200034,5

1382941,2

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

83911,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

83911,0

КОТ ФОМС  ****

1773758,5

1870176,8

2099036,3

2214483,2

2336279,8

2464775,3

2600337,9

2743356,4

18102204,2

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1

Област-ная целевая про-грамма

«Развитие системы здравоохранения Кировской области»

всего

16803,5*

федеральный бюджет

10967*

областной бюджет

5836,5*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС 

иные внебюджетные источники

4.2

Област-ная  про-грамма

«Модернизация здравоохранения Кировской области»

всего

85610,4*

федеральный бюджет

областной бюджет

1699,4*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

83911*

КОТ ФОМС

иные внебюджетные источники

4.3

Ве-домст-венная целевая про-грамма

«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет»

всего

58064,5*

федеральный бюджет

областной бюджет

58064,5*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС 

иные внебюджетные источники

4.4

Ве-домст-венная целевая про-грамма

«Совершенствование психолого-медико-педагогической реабилитации детей, находящихся в домах ребенка Кировской области»

всего

82308,4*

федеральный бюджет

областной бюджет

82308,4*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС 

иные внебюджетные источники

4.5

Ве-домст-венная целевая про-грамма

«Оказание меди-цинской помощи населению Кировской области»

всего

898,5*

федеральный бюджет

областной бюджет

898,5*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС 

иные внебюджетные источники

4.6

Отдель-ное меро-приятие

«Создание выездной реанимационной, акушерской неонатологической бригады»**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.7

Отдель-ное меро-приятие

«Развертывание дополнительных реанимационных коек для новорожден-ных»**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.8

Отдель-ное меро-приятие

«Внедрение новых форм  пренатальной диагностики»

всего

21589,6

9053,3

2900,0

2900,0

3039,2

3182,0

3322,1

3461,6

49447,8

федеральный бюджет

18169,6

6403,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24573,1

областной бюджет

3420,0

2649,8

2900,0

2900,0

3039,2

3182,0

3322,1

3461,6

24874,7

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.9

Отдель-ное меро-приятие

«Совершенствование оказания ВМП женщинам и детям»

всего

27045,2

94359,5

99549,3

105024,5

110800,8

116894,9

123324,1

130106,9

807105,2

федеральный бюджет ***

8695,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8695,9

областной

бюджет ***

18349,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18349,3

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС  ****

0,0

94359,5

99549,3

105024,5

110800,8

116894,9

123324,1

130106,9

780060,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.10

Отдель-ное меро-приятие

«Внедрение  стационар-замещающих технологий»

всего

78564,9

83694,8

85323,0

90015,8

94966,6

100189,8

105700,2

111513,7

749968,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС  ****

78564,9

83694,8

85323,0

90015,8

94966,6

100189,8

105700,2

111513,7

749968,8

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.11

Отдель-ное меро-приятие

«Охрана здоровья матери и ребенка в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования»

всего

1671669,4

1788100,0

1924317,2

2030154,6

2141813,1

2259612,8

2383891,6

2515005,6

16714564,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС  ****

1695193,6

1692122,5

1914164,0

2019442,9

2130512,4

2247690,6

2371313,6

2501735,8

16572175,4

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.12

Отдель-ное меро-приятие

«Приведение организационной структуры и материально-технической базы  учреждений здравоохранения, оказывающих акушерско-гинекологическую и неонатологическую медицинскую помощь  в соответствие с действующими порядками оказания медицинской помощи»

всего

7433,1

6770,0

1596,5

1787,5

1673,1

1751,8

1828,8

1905,7

24746,5

федеральный бюджет

5787,6

5417,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11205,5

областной бюджет

1645,5

1352,1

1596,5

1787,5

1673,1

1751,8

1828,8

1905,7

13541,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.13

Отдель-ное меро-приятие

«Подготовка медицинских кадров медико-социальных центров»**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.14

Отдель-ное меро-приятие

«Совершенствование  методов профилактики  передачи  ВИЧ от  матери  ребенку»

всего

0,0

3757,0

3757,0

3757,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11271,0

федеральный бюджет

0,0

3757,0

3757,0

3757,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11271,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.15

Отдель-ное меро-приятие

«Реализация мер социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет»

всего

58064,5

65134,5

68391,3

71810,8

75257,7

78794,8

82261,8

85716,8

585432,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

58064,5

65134,5

68391,3

71810,8

75257,7

78794,8

82261,8

85716,8

585432,2

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.16

Отдель-ное меро-приятие

«Совершенствование психолого-медико-педагогической реаби-литации детей, находящихся в домах ребенка Кировской области»

всего

79021,0

81445,4

90536,0

91275,2

95656,4

100152,3

104559,0

108950,4

751595,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

79021,0

81445,4

90536,0

91275,2

95656,4

100152,3

104559,0

108950,4

751595,7

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4.17

Отдель-ное меро-приятие

«Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих медицинскую помощь женщинам и детям»

всего

90567,3

841,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

91408,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

6656,3

841,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7497,6

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

83911,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

83911,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

Под-про-грамма

«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

всего

218895,1

165577,9

223061,5

226527,9

233176,8

244136,1

254878,0

265582,9

1831836,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

215903,6

165577,9

223061,5

226527,9

233176,8

244136,1

254878,0

265582,9

1828844,7

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

2991,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2991,5

КОТ ФОМС  ****

112196,9

104375,3

113005,6

119220,9

125778,1

132695,9

139994,2

147693,8

994960,7

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.1

Област-ная про-грамма

«Модернизация здравоохранения Кировской области»

всего

2991,5*

федеральный бюджет

областной бюджет

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

2991,5*

КОТ ФОМС 

иные внебюджетные источники

5.2

Ве-домст-венная целевая про-грамма

«Совершенствование санаторно-курортной помощи населению Кировской области»

всего

215903,6*

федеральный бюджет

областной бюджет

215903,6*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

КОТ ФОМС 

иные внебюджетные источники

5.3

Отдель-ное меро-приятие

«Приведение организационной структуры и материально-технической базы  учреждений здравоохранения области в соответствие с действующими порядками оказания медицинской помощи»

всего

203073,7

164785,2

219030,5

222496,9

233176,8

244136,1

254878,0

265582,9

1807160,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

203073,7

164785,2

219030,5

222496,9

233176,8

244136,1

254878,0

265582,9

1807160,1

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.4

Отдель-ное меро-приятие

«Организация выездных мультидисциплинар-ных реабилитационных бригад с целью оказания помощи маломобильным группам населения, в том числе  на дому»**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.5

Отдель-ное меро-приятие

«Подготовка и переподготовка медицинских кадров по вопросам медицинской реабилитации»**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5.6

Отдель-ное меро-приятие

«Организация кабинетов медицинской реабилитации при поликлиниках»**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.7

Отдель-ное меро-приятие

«Создание и ведение регистра больных, нуждающихся в реабилитационной помощи»**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.8

Отдель-ное меро-приятие

«Укрепление материально-технической базы учреждений, проводящих медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение, в том числе детей»

всего

15821,4

792,7

4031,0

4031,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24676,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

12829,9

792,7

4031,0

4031,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21684,6

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

2991,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2991,5

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5.9

Отдель-ное меро-приятие

«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям, в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования»

всего

112196,9

104375,3

113005,6

119220,9

125778,1

132695,9

139994,2

147693,8

994960,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС  ****

112196,9

104375,3

113005,6

119220,9

125778,1

132695,9

139994,2

147693,8

994960,7

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

Под-про-грамма

«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

всего

27905,4

25190,9

28540,7

28787,9

30169,7

31587,7

32977,6

34362,6

239522,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

27905,4

25190,9

28540,7

28787,9

30169,7

31587,7

32977,6

34362,6

239522,5

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.1

Ве-домст-венная целевая про-

грамма

«Оказание медицинской помощи населению Кировской области»

всего

27905,4*

федеральный бюджет

областной бюджет

27905,4*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС 

иные внебюджетные источники

6.2

Отдель-ное меро-приятие

«Приведение штатной, организационной структуры и материально-технической базы учреждений здравоохранения области в соответствие с действующими

всего

27905,4

25190,9

28540,7

28787,9

30169,7

31587,7

32977,6

34362,6

239522,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

27905,4

25190,9

28540,7

28787,9

30169,7

31587,7

32977,6

34362,6

239522,5

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

порядками оказания медицинской помощи»

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.3

Отдель-ное меро-приятие

«Последипломное образование врачей и фельдшеров первичного звена здравоохранения по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи»**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Под-про-грамма

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

всего

181290,0

134134,4

124426,6

125908,1

157051,8

163253,5

167609,2

172816,5

1226490,1

федеральный бюджет

334,4

64,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

398,4

областной бюджет

170955,6

119070,4

124426,6

125908,1

157051,8

163253,5

167609,2

172816,5

1201091,7

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

10000,0

15000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25000,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.1

Област-ная целевая про-грамма

«Развитие системы здравоохранения Кировской области»

всего

40350*

федеральный бюджет

областной бюджет

40350*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС 

иные внебюджетные источники

7.2

Ве-домст-венная целевая про-грамма

«Развитие системы среднего профессионального образования в сфере здравоохранения, повышения

всего

99648,8*

федеральный бюджет

областной бюджет

99648,8*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

квалификации и профессиональной подготовки средних медицинских работников Кировской области»

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС 

иные внебюджетные источники

7.3

Ве-домст-венная целевая про-грамма

«Совершенствование информационно-аналитической деятельности и развитие системы библиотечного обслуживания здравоохранения Кировской области»

всего

6565,3*

федеральный бюджет

областной бюджет

6565,3*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС 

иные внебюджетные источники

7.4

Ве-домст-венная целевая про-

грамма

«Оказание медицинской помощи населению Кировской области»

всего

13898,1*

федеральный бюджет

областной бюджет

13898,1*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС 

иные внебюджетные источники

7.5

Ве-домст-венная целевая про-грамма

«Совершенствование санаторно-курортной помощи населению Кировской области»

всего

396,4*

федеральный бюджет

областной бюджет

396,4*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС 

иные внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.6

Ве-домст-венная целевая про-грамма

«Совершенствование психолого-медико-педагогической реабилитации детей, находящихся в домах ребенка Кировской области»

всего

97*

федеральный бюджет

областной бюджет

97*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС 

иные внебюджетные источники

7.7

Отдель-ное меро-приятие

«Взаимодействие департамента здравоохранения Кировской области с государственными образовательными учреждениями в области подготовки, последипломного образования медицинских кадров Кировской области»**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.8

Отдель-ное меро-приятие

«Формирование кадрового резерва руководителей учреждений здравоохранения, подведомственных департаменту здравоохранения»**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.9

Отдель-ное меро-приятие

«Совершенствование механизмов и условий целевого приема абитуриентов в образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования с целью последующего их трудоустройства в медицинские организации Кировской области путем заключения целевых договоров»**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.10

Отдель-ное меро-приятие

«Совершенствование механизмов и условий целевой подготовки специалистов по программам послевузовского профессионального образования с целью последующего их трудоустройства в медицинские организации Кировской области путем заключения целевых договоров»**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.11

Отдель-ное меро-приятие

«Обучение по программам среднего профессионального образования в рамках целевого набора»

всего

74029,5

66402,2

76200,7

76661,6

80341,4

84117,4

87818,6

91506,9

637078,3

федеральный бюджет

334,4

64,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

398,4

областной бюджет

73695,1

66338,2

76200,7

76661,6

80341,4

84117,4

87818,6

91506,9

636679,9

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.12

Отдель-ное меро-приятие

«Обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования»

всего

25953,7

22031,0

26905,8

27857,3

29194,5

30566,6

31911,5

33251,8

227672,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

25953,7

22031,0

26905,8

27857,3

29194,5

30566,6

31911,5

33251,8

227672,2

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.13

Отдель-ное меро-приятие

«Обеспечение доступа к электронным полнотекстовым базам данных медицинской и научной литературы, электронному каталогу»

всего

6565,3

3812,0

4350,9

4420,0

4632,2

4849,9

5063,3

5275,9

38969,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

6565,3

3812,0

4350,9

4420,0

4632,2

4849,9

5063,3

5275,9

38969,5

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.14

Отдель-ное меро-приятие

«Проведение второго этапа Всероссийского конкурса врачей»

всего

400,0

420,0

0,0

0,0

1300,0

1300,0

1300,0

1300,0

6020,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

400,0

420,0

0,0

0,0

1300,0

1300,0

1300,0

1300,0

6020,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.15

Отдель-ное меро-приятие

«Проведение конкурса «Лучший медицинский работник года»

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

400,0

400,0

400,0

400,0

1600,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

400,0

400,0

400,0

400,0

1600,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.16

Отдель-ное меро-приятие

«Проведение областного конкурса «Спасибо, доктор»

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

200,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

200,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.17

Отдель-ное меро-приятие

«Предоставление социальной поддержки врачам-специалистам при поступлении на постоянную работу в учреждения здравоохранения (структурные подразделения учреждений здравоохранения), расположенные в сельских населенных пунктах, поселках городского типа,

городах Кировской области»

всего

23150,0

2300,0

0,0

0,0

18000,0

18000,0

18000,0

18000,0

97450,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

23150,0

2300,0

0,0

0,0

18000,0

18000,0

18000,0

18000,0

97450,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.18

Отдель-ное меро-приятие

«Предоставление социальной поддержки врачам общей врачебной (семейной) практики, работающим в учреждениях здравоохранения»

всего

16800,0

2200,0

0,0

0,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

39000,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

16800,0

2200,0

0,0

0,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

39000,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.19

Отдель-ное меро-приятие

«Предоставление мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Кировской области»

всего

14391,5

16969,2

16969,2

16969,2

17783,7

18619,6

17715,8

17681,9

137100,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

14391,5

16969,2

16969,2

16969,2

17783,7

18619,6

17715,8

17681,9

137100,1

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.20

Отдель-ное меро-приятие

«Предоставление единовременных  компенсационных выплат медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим после окончания образовательного учреждения профессионального образования на работу в сельский населенный пункт или переехавшим на работу в сельский населенный пункт из другого населенного пункта и заключившим договор, предусматривающий обязанность медицинского работника работать в течение пяти лет по основному месту работы на условиях нормальной продолжительности рабочего времени»

всего

20000,0

20000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40000,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

10000,0

5000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15000,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

10000,0

15000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25000,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.21

Отдель-ное меро-приятие

«Предоставление социальной поддержки средним медицинским работникам при поступлении на постоянную работу в учреждение здравоохранения, структурное подразделение, находящееся в сельском населенном пункте»

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

350,0

350,0

350,0

350,0

1400,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

350,0

350,0

350,0

350,0

1400,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.22

Отдель-ное мероприятие

«Предоставление врачам служебного жилья»**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.23

Отдель-ное меро-приятие

«Проведение работы по усовершенствова-нию и ведению базы данных вакансий медицинских работников учреждений здравоохранения Кировской области»**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.24

Отдель-ное меро-приятие

«Мониторинг кадрового состава здравоохранения, ведение регионального сегмента

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников»**

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.25

Отдель-ное меро-приятие

«Повышение заработной платы работников учреждений здравоохранения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

Под-про-грамма

«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных

условиях»

всего

788495,0

644319,6

630930,1

647651,4

490176,0

507522,4

524524,9

541468,6

4775088,0

федеральный бюджет

438942,7

325196,9

295482,4

295482,4

121102,9

121102,9

121102,9

121102,9

1839516,0

областной бюджет

349552,3

319122,7

335447,7

352169,0

369073,1

386419,5

403422,0

420365,7

2935572,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.1

Област-ная целевая про-грамма

«Развитие системы здравоохранения Кировской области»

всего

28126,6*

федеральный бюджет

28126,6*

областной бюджет

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС

иные внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8.2

Ве-домст-венная целевая про-грамма

«Обеспечение населения Кировской области необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов»

всего

385080,7*

федеральный бюджет

384010,9*

областной бюджет

1069,8*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС 

иные внебюджетные источники

8.3

Ве-домст-венная целевая про-грамма

«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет»

всего

303333,1*

федеральный бюджет

областной бюджет

303333,1*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС 

иные внебюджетные источники

8.4

Отдель-ное меро-приятие

«Дополнительное льготное  лекарственное  обеспечении жителей Кировской области, страдающих отдельными заболеваниями системы кровообращения»

всего

44000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44000,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

44000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44000,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.5

Отдель-ное меро-приятие

«Обеспечение проведения совместных торгов для учреждений здравоохранения Кировской области на поставку лекарственных препаратов»

всего

744495,0

644319,6

630930,1

647651,4

490176,0

507522,4

524524,9

541468,6

4731088,0

федеральный бюджет

438942,7

325196,9

295482,4

295482,4

121102,9

121102,9

121102,9

121102,9

1839516,0

областной бюджет

305552,3

319122,7

335447,7

352169,0

369073,1

386419,5

403422,0

420365,7

2891572,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

Под-про-грамма

«Развитие информатизации в здравоохранении»

всего

46416,0

34134,8

37094,9

37112,6

38840,5

40613,6

42351,6

44083,6

320647,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

32207,3

34134,8

37094,9

37112,6

38840,5

40613,6

42351,6

44083,6

306438,9

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

14208,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14208,7

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.1

Област-ная про-грамма

«Модернизация здравоохранения Кировской области»

всего

14208,7*

федеральный бюджет

областной бюджет

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

14208,7*

КОТ ФОМС 

иные внебюджетные источники

9.2

Ве-домст-венная целевая про-грамма

«Совершенствование информационно-аналитической деятельности и развитие системы библиотечного обслуживания здравоохранения Кировской области»

всего

32207,3*

федеральный бюджет

областной бюджет

32207,3*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС 

иные внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

9.3

Отдель-ное меро-приятие

«Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе телемедицины»

всего

15075,6

1141,5

866,8

866,8

866,8

866,8

866,8

866,8

21417,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

866,9

1141,5

866,8

866,8

866,8

866,8

866,8

866,8

7209,2

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

14208,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14208,7

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.4

Отдель-ное меро-приятие

«Развитие прикладных региональных компонент системы здравоохранения»

всего

247,6

247,6

247,6

247,7

247,7

247,7

247,7

247,7

1981,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

247,6

247,6

247,6

247,7

247,7

247,7

247,7

247,7

1981,3

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.5

Отдель-ное меро-приятие

«Информационно-аналитическая поддержка реализации Государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения»

всего

31092,8

32745,7

35980,5

35998,1

37726,0

39499,1

41237,1

42969,1

297248,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

31092,8

32745,7

35980,5

35998,1

37726,0

39499,1

41237,1

42969,1

297248,4

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

Под-про-грамма

«Совершенствование системы территориального планирования Кировской области»

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдель-ное меро-приятие

«Территориальное планирование размещения медицинских организаций с реструктуризацией больничных, амбулаторных учреждений»**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

Отдель-ное меро-приятие

«Реализация государственной политики и управление в сфере

здравоохранения, в том числе осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан»

всего

34811,1

35505,9

39296,9

39296,9

41084,5

42884,6

44649,1

46407,4

323936,4

федеральный бюджет

2797,3

2754,3

2750,7

2750,7

2784,1

2784,1

2784,1

2784,1

22189,4

областной бюджет

32013,8

32751,6

36546,2

36546,2

38300,4

40100,5

41865,0

43623,3

301747,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Расходы на реализацию программы отражены в отдельных мероприятиях подпрограммы государственной программы.

** Финансирование мероприятия планируется осуществлять в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность юридических лиц, ответственных за реализацию данного мероприятия.

*** Финансирование учтено в отдельном мероприятии «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» в рамках расходов за счет средств КОТ ФОМС.

**** Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств КОТ ФОМС учтено в Подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» и Подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

Приложение № 4

ИЗМЕНЕНИЯ

в подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – Подпрограмма)

1. В паспорте Подпрограммы:

1.1. В разделе «Соисполнители Государственной программы» слова «КОТФОМС» исключить.

1.2. Раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:

«доля курящих среди населения».

1.3. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

реализация Подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих результатов:

охват профилактическими медицинскими осмотрами детей увеличится до 95%;

охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, увеличится до 99,8%;

охват диспансеризацией подростков увеличится до 98%;

распространённость ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. метров) сократится до 24,8% от общего количества населения соответствующего возраста;

распространённость повышенного артериального давления среди взрослого населения сократится до 37,2% от общего количества населения соответствующего возраста;

распространённость повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения сократится до 49,4% от общего количества населения соответствующего возраста;

распространённость  низкой физической активности среди взрослого населения сократится до 38,9% от общего количества населения соответствующего возраста;

распространённость избыточного потребления соли среди взрослого населения сократится до 49,4% от общего количества населения соответствующего возраста;

распространённость недостаточного потребления фруктов и  овощей среди взрослого населения сократится до 73,9% от общего количества населения соответствующего возраста;

доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на  I-II стадии сократится до 51,4% от общего количества пациентов с выявленными злокачественными новообразованиями;

охват населения профилактическими осмотрами на туберкулёз увеличится до 80% от подлежащих;

заболеваемость острым вирусным гепатитом В сократится до 0,2 случая на 100 тыс. населения;

охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки увеличится до 98,2% от числа подлежащих;

охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки увеличится до 98% от числа подлежащих;

охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки увеличится до 98,2% от числа подлежащих;

охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки увеличится до 98,6% от числа подлежащих;

охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки увеличится до 98,6% от числа подлежащих;

доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных увеличится до 95%;

доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, снизится до 37,7% от общего числа больных алкоголизмом, госпитализированных в отчетном году;

доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, сократится до 39,9% от общего числа больных наркоманиями, госпитализированных в отчетном году;

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов  (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) увеличится до 68,5%;

удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числе лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей), увеличится до 49,5%;

смертность от самоубийств сократится до 36,7 случая на 100 тыс. человек населения;

доля курящих среди населения сократится до 37,0%».

2. В разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы»:

2.1.Таблицу «Информация об источниках получения информации о количественных значениях показателей эффективности реализации Подпрограммы» дополнить словами:

Доля курящих среди населения

социологический опрос

2.2. Абзацы с десятого по шестьдесят шестой заменить словами следующего содержания:

«Первый этап – 2013 – 2015 годы – создание необходимых условий для реализации мероприятий, направленных на совершенствование системы медицинской профилактики, первичной медико-санитарной помощи, дальнейшее развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения учреждений здравоохранения региона.

По результатам реализации первого этапа Подпрограммы в 2015 году ожидается:

охват профилактическими медицинскими осмотрами детей составит 95%;

охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составит 99,8%;

охват диспансеризацией подростков составит 95%;

распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) снизится до 25% от общего количества населения соответствующего возраста;

распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения снизится до 37,7% от общего количества населения соответствующего возраста;

распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения снизится до 49,9% от общего количества населения соответствующего возраста;

распространенность низкой физической активности среди взрослого населения снизится до 39,9% от общего количества населения соответствующего возраста;

распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения снизится до 49,9% от общего количества населения соответствующего возраста;

распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения составит 75,2% от общего количества населения соответствующего возраста;

доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I – II стадии составит 51,0% от общего количества пациентов с выявленными злокачественными новообразованиями;

охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез составит 77,8% от подлежащих;

заболеваемость острым вирусным гепатитом B снизится до 0,4 случая на 100 тыс. населения;

охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки составит 97,4% от числа подлежащих;

охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки составит 97,1% от числа подлежащих;

охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки составит 98,1% от числа подлежащих;

охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки составит 98,6% от числа подлежащих;

охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки составит 98,6% от числа подлежащих;

доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных составит 94%;

доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, снизится до 40,2% от общего числа больных алкоголизмом, госпитализированных в отчетном году;

доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, снизится до 42,9% от общего числа больных наркоманиями, госпитализированных в отчетном году;

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) составит 68,0%;

удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей), составит 47,2%;

смертность от самоубийств составит до 38,0 случаев на 100 тыс. населения;

доля курящих среди населения сократится до 39,5%.

По результатам реализации второго этапа Подпрограммы в 2020 году ожидается:

охват профилактическими медицинскими осмотрами детей увеличится до 95,0%;

охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, увеличится до 99,8%;

охват диспансеризацией подростков увеличится до 98,0%;

распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. метр) сократится до 24,8% от общего количества населения соответствующего возраста;

распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения сократится до 37,2% от общего количества населения соответствующего возраста;

распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения сократится до 49,4% от общего количества населения соответствующего возраста;

распространенность низкой физической активности среди взрослого населения сократится до 38,9% от общего количества населения соответствующего возраста;

распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения сократится до 49,4% от общего количества населения соответствующего возраста;

распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения сократится до 73,9% от общего количества населения соответствующего возраста;

доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I – II стадии сократится до 51,4% от общего количества пациентов с выявленными злокачественными новообразованиями;

охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез увеличится до 80,0% от подлежащих;

заболеваемость острым вирусным гепатитом B сократится до 0,2 случая на 100 тыс. населения;

охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки увеличится до 98,2% от числа подлежащих;

охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки увеличится до 98% от числа подлежащих;

охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки увеличится до 98,2% от числа подлежащих;

охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки увеличится до 98,6% от числа подлежащих;

охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки увеличится до 98,6% от числа подлежащих;

доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных увеличится до 95%;

доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, снизится до 37,7% от общего числа больных алкоголизмом, госпитализированных в отчетном году;

доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, сократится до 39,9% от общего числа больных наркоманиями, госпитализированных в отчетном году;

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) увеличится до 68,5%;

удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей), увеличится до 49,5%;

смертность от самоубийств сократится до 36,7 случая на 100 тыс. населения;

доля курящих среди населения сократится до 37,0%».

3. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» абзацы с двадцать первого по двадцать девятый исключить.

Приложение № 5

ИЗМЕНЕНИЯ

в подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – Подпрограмма)

1. В паспорте Подпрограммы:

1.1. Раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

доля абацилированных больных туберкулёзом от числа больных туберкулёзом с бактериовыделением;

доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте;

ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами;

число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет;

процент больных с диагнозом «наркомания», состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более;

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет;

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет;

доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года;

смертность от ишемической болезни сердца;

смертность от цереброваскулярных заболеваний;   

удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более;

одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями;

доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут;

больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови;

смертность от транспортных травм всех видов;

увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами;

число доноров крови и ее компонентов на 1000 человек населения».

1.2. Раздел «Объемы ассигнований Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объемы ассигнований Подпрограммы

общий объем ассигнований Подпрограммы составит – 72 300 081,4 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 518 708,0 тыс. рублей, из них:

2013 год – 241543,4 тыс. рублей;

2014 год – 172788,8 тыс. рублей;

2015 год – 52187,9 тыс. рублей;

2016 год – 52187,9 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 11 272 037,4 тыс. рублей, из них:

2013 год – 1 339 760,3 тыс. рублей;

2014 год – 1 249 692,3 тыс. рублей;

2015 год – 1 335 215,5 тыс. рублей;

2016 год – 1 338 315,6 тыс. рублей;

2017 год – 1 405 100,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 470 561,7 тыс. рублей;

2019 год – 1 534 725,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 598 667,0 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 217 081,2 тыс. рублей, из них 2013 год – 217 081,2 тыс. рублей;

средства Кировского областного террито-риального фонда обязательного медицинского страхования – 60 292 254,8 тыс. рублей, из них:

2013 год – 6403024,0 тыс. рублей;

2014 год – 5990689,0 тыс. рублей;

2015 год – 6847000,3 тыс. рублей;

2016 год – 7340393,7 тыс. рублей;

2017 год – 7750998,2 тыс. рублей;

2018 год – 8185218,3 тыс. рублей;

2019 год – 8644507,8 тыс. рублей;

2020 год – 9130423,6 тыс. рублей».

1.3. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

реализация Подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих результатов:

доля абацилированных больных туберкулёзом от числа больных туберкулёзом с бактериовыделением увеличится до 74,7%;

доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте увеличится до 42,0%;

ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, увеличится до 63,8 лет;

число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, увеличится до 5,9 случая на 100 наркологических больных среднегодового контингента;

процент больных с диагнозом «наркомания», состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более увеличится до 22,2 процента;

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, увеличится до 7,4 случая на 100  больных алкоголизмом среднегодового контингента;

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, увеличится до 4,5 случая на 100  больных алкоголизмом среднегодового контингента;

доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, сократится до 15,4%;

смертность от ишемической болезни сердца сократится до 423,2 случая на 100 тыс. населения;

смертность от цереброваскулярных заболеваний сократится до 396,0 случаев на 100 тыс. населения;   

удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, увеличится до 53,0%;

одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями сократится до 30,0%;

доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут увеличится до 85,2%;

больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий сократится до 4,5%;

доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, увеличится до 98,0%;

смертность от транспортных травм всех видов составит 15,0 случаев на 100 тыс. человек;

объем заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами увеличится до 5%;

число доноров крови и ее компонентов увеличится до 17,5 человека на 1000 человек населения».

2. В разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы»:

2.1. Информацию о количественных значениях показателей эффективности реализации Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Информация о количественных значениях показателей эффективности реализации Подпрограммы

Наименование показателя

Источник информации

Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете       

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Ожидаемая продолжительность  жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию  в соответствии с действующими стандартами

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года  до  2 лет                                   

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Процент больных с диагнозом «наркомания», состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет         

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет                

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Доля больных психическими рас-стройствами, повторно госпитализированных в течение года    

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Смертность от ишемической болезни сердца                                

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Смертность  от  цереброваскулярных заболеваний                           

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диаг-ноза 5 лет  и более                                 

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Одногодичная  летальность  больных   со злокачественными новообразова-ниями    

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Доля выездов бригад скорой  медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут                        

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Больничная летальность  пострадавших  в результате дорожно-транспортных происшествий                          

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Смертность от транспортных травм всех видов

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Доля станций  переливания крови, обеспечивающих современный  уровень качества  и  безопасности   компонентов крови                                 

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области».

Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Число доноров крови и ее компонентов на 1000 человек населения

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области».

2.2. Абзацы с тридцать третьего по шестьдесят восьмой изложить в следующей редакции:

«Сроки реализации и этапы Подпрограммы совпадают со сроками реализации Государственной программы.

Первый этап – 2013 – 2015 годы – создание необходимых условий для реализации мероприятий, направленных на совершенствование организационной системы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, совершенствование оказания медицинской помощи при социально значимых заболеваниях, дальнейшее развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения учреждений здравоохранения региона.

По результатам реализации первого этапа Подпрограммы к 2015 году:

доля абацилированных больных туберкулезом составит 74,6% от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;

доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, составит 36,0% от числа состоящих на диспансерном учете;

ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, составит 61,2 года;

число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, составит 5,6 случая на 100 наркологических больных среднегодового контингента;

процент больных с диагнозом «наркомания», состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более увеличится до 21,2%;

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, составит 6,9 случая на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, составит 3,6 случая на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;

доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, составит 16,0%;

смертность от ишемической болезни сердца составит 443,1 случая на 100 тыс. населения;

смертность от цереброваскулярных заболеваний составит 400,0 случаев на 100 тыс. населения;

удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, составит 51,5%;

одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями составит 31,2%;

доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут составит 82,1%;

больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий составит 5,8%;

доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, составит 89,0%;

смертность от транспортных травм всех видов составит 17,5 случая на 100 тыс. человек;

объем заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами увеличится до 2,0%;

число доноров крови и ее компонентов увеличится до 17,2 человека на 1000 человек населения.

По результатам реализации второго этапа Подпрограммы в 2020 году:

доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением увеличится до 74,7%;

доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете увеличится до 42,0%;

ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, увеличится до 63,8 года;

число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, увеличится до 5,9 случая на 100 наркологических больных среднегодового контингента;

процент больных с диагнозом «наркомания», состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более увеличится до 22,2%;

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, увеличится до 7,4 случая на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, увеличится до 4,5 случая на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;

доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, сократится до 15,4%;

смертность от ишемической болезни сердца сократится до 423,2 случая на 100 тыс. населения;

смертность от цереброваскулярных заболеваний сократится до 396,0 случаев на 100 тыс. населения;

удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, увеличится до 53,0%;

одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями сократится до 30,0%;

доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут увеличится до 85,2%;

больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий сократится до 4,5%;

доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, увеличится до 98,0%;

смертность от транспортных травм всех видов составит 15,0 случаев на 100 тыс. человек;

объем заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами увеличится до 5,0%;

число доноров крови и ее компонентов увеличится до 17,5 человека на 1000 человек населения».

3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем ассигнований Подпрограммы  составит – 72 300 081,4 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 518 708,0 тыс. рублей, из них:

2013 год – 241543,4 тыс. рублей;

2014 год – 172788,8 тыс. рублей;

2015 год – 52187,9 тыс. рублей;

2016 год – 52187,9 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 11 272 037,4 тыс. рублей, из них:

2013 год – 1 339 760,3 тыс. рублей;

2014 год – 1 249 692,3 тыс. рублей;

2015 год – 1 335 215,5 тыс. рублей;

2016 год – 1 338 315,6 тыс. рублей;

2017 год – 1 405 100,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 470 561,7 тыс. рублей;

2019 год – 1 534 725,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 598 667,0 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 217 081,2 тыс. рублей, из них 2013 год – 217 081,2 тыс. рублей;

средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования – 60 292 254,8 тыс. рублей, из них:

2013 год – 6403024,0 тыс. рублей;

2014 год – 5990689,0 тыс. рублей;

2015 год – 6847000,3 тыс. рублей;

2016 год – 7340393,7 тыс. рублей;

2017 год – 7750998,2 тыс. рублей;

2018 год – 8185218,3 тыс. рублей;

2019 год – 8644507,8 тыс. рублей;

2020 год – 9130423,6 тыс. рублей.

Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы

Основные направления финансирования Подпрограммы

Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)

Всего на 2013-2020 годы

в том числе по годам

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Капитальные вложения

728,95

404,15

122,40

31,21

31,21

32,71

34,25

35,76

37,26

Прочие расходы

71571,13

7797,26

7290,77

8203,19

8699,68

9123,39

9621,53

10143,48

10691,83

Итого

72300,08

8201,41

7413,17

8234,40

8730,89

9156,10

9655,78

10179,24

10729,09».

Приложение № 6

ИЗМЕНЕНИЯ

в подпрограмме «Развитие государственно-частного партнерства»

(далее – Подпрограмма)

1. В паспорте Подпрограммы:

1.1. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

реализация Подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих результатов:

количество негосударственных медицинских организаций здравоохранения, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской области, не менее 3 единиц ежегодно;

объем финансирования за счет средств ОМС медицинских услуг, оказываемых негосударственными организациями здравоохранения, вошедшими в реализацию Территориальной программы государственных гарантий оказания медицинской помощи, увеличится до 146209,4 тыс. рублей;

число непрофильных услуг (функций), переданных областными государственными учреждениями здравоохранения на аутсорсинг, увеличится до 10 единиц».

1.2. Слова «Объемы финансирования Программы» заменить словами «Объемы ассигнований Подпрограммы».

2. В разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы» абзацы с десятого по двадцатый изложить в следующей редакции:

«Сроки реализации и этапы Подпрограммы совпадают со сроками реализации Государственной программы.

Первый этап – 2013 – 2015 годы – создание необходимых правовых, экономических, административных условий, которые бы стимулировали привлечение в государственную систему здравоохранения области частные инвестиции, устраняли все препятствия, которые дестабилизируют и деформируют совместную работу государственной системы здравоохранения и частных партнеров.

По результатам реализации первого этапа Подпрограммы в 2015 году:

количество негосударственных медицинских организаций здравоохранения, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской области, увеличится до 3 единиц;

объем финансирования за счет средств ОМС медицинских услуг, оказываемых негосударственными организациями здравоохранения, вошедшими в реализацию Территориальной программы государственных гарантий оказания медицинской помощи, увеличится до 139113,3 тыс. рублей;

число непрофильных услуг (функций), переданных областными государственными учреждениями здравоохранения на аутсорсинг, увеличится до 9 единиц.

Второй этап – 2016 – 2020 годы – активизация инвестиционных процессов в сфере здравоохранения области.

По результатам реализации второго этапа Подпрограммы в 2020 году:

количество негосударственных медицинских организаций здравоохранения, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской области, составит не менее 3 единиц ежегодно;

объем финансирования за счет средств ОМС медицинских услуг, оказываемых негосударственными организациями здравоохранения, вошедшими в реализацию Территориальной программы государственных гарантий оказания медицинской помощи, увеличится до 146209,4 тыс. рублей;

число непрофильных услуг (функций), переданных областными государственными учреждениями здравоохранения на аутсорсинг, увеличится до 10 единиц».

Приложение № 7

ИЗМЕНЕНИЯ

в подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка»

(далее – Подпрограмма)

1. Раздел «Объемы ассигнований Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объемы ассигнований     Подпрограммы

общий объем ассигнований Подпрограммы составит – 1 513 901,8 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 47 049,6 тыс. рублей, из них:

2013 год – 23 597,2 тыс. рублей;

2014 год – 15 578,4 тыс. рублей;

2015 год – 3 757,0 тыс. рублей;

2016 год – 3 757,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 1 382 941,2 тыс. рублей, из них:

2013 год – 148 807,3 тыс. рублей;

2014 год – 151 423,1 тыс. рублей;

2015 год – 163 423,8 тыс. рублей;

2016 год – 167 773,5 тыс. рублей;

2017 год – 175 626,4 тыс. рублей;

2018 год – 183 880,9 тыс. рублей;

2019 год – 191 971,7 тыс. рублей;

2020 год – 200 034,5 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 83 911,0 тыс. рублей, из них 2013 год – 83 911,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере 17 358 943,8 тыс. рублей учтено в Подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» и Подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», из них:

2013 год – 1773758,5 тыс. рублей;

2014 год – 1775817,3 тыс. рублей;

2015 год – 2004829,5 тыс. рублей;

2016 год – 2115095,1 тыс. рублей;

2017 год – 2231425,4 тыс. рублей;

2018 год – 2354153,8 тыс. рублей;

2019 год – 2483632,2 тыс. рублей;

2020 год – 2620232,0 тыс. рублей».

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем ассигнований Подпрограммы составит – 1 513 901,8 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 47 049,6 тыс. рублей, из них:

2013 год – 23 597,2 тыс. рублей;

2014 год – 15 578,4 тыс. рублей;

2015 год – 3 757,0 тыс. рублей;

2016 год – 3 757,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 1 382 941,2 тыс. рублей, из них:

2013 год – 148 807,3 тыс. рублей;

2014 год – 151 423,1 тыс. рублей;

2015 год – 163 423,8 тыс. рублей;

2016 год – 167 773,5 тыс. рублей;

2017 год – 175 626,4 тыс. рублей;

2018 год – 183 880,9 тыс. рублей;

2019 год – 191 971,7 тыс. рублей;

2020 год – 200 034,5 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 83 911,0 тыс. рублей, из них 2013 год – 83 911,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере 17 358 943,8 тыс. рублей учтено в Подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» и Подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», из них:

2013 год – 1773758,5 тыс. рублей;

2014 год – 1775817,3 тыс. рублей;

2015 год – 2004829,5 тыс. рублей;

2016 год – 2115095,1 тыс. рублей;

2017 год – 2231425,4 тыс. рублей;

2018 год – 2354153,8 тыс. рублей;

2019 год – 2483632,2 тыс. рублей;

2020 год – 2620232,0 тыс. рублей.

Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы

Основные направления финансирования Подпрограммы

Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)

Всего на 2013-2020 годы

в том числе по годам

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Капитальные вложения

48,19

44,63

0,84

0,42

0,42

0,44

0,46

0,48

0,50

Прочие расходы

1465,71

212,05

166,16

166,76

171,11

175,19

183,42

191,49

199,53

Итого

1513,9

256,68

167,0

167,18

171,53

175,63

183,88

191,97

200,03».

Приложение № 8

ИЗМЕНЕНИЯ

в подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

(далее – Подпрограмма)

1. Раздел «Объемы ассигнований Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объемы ассигнований Подпрограммы

общий объем ассигнований Подпрограммы составит – 1 831 836,2 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 1 828 844,7 тыс. рублей, из них:

2013 год – 215 903,6 тыс. рублей;

2014 год – 165 577,9 тыс. рублей;

2015 год – 223 061,5 тыс. рублей;

2016 год – 226 527,9 тыс. рублей;

2017 год – 233 176,8 тыс. рублей;

2018 год – 244 136,1 тыс. рублей;

2019 год – 254 878,0 тыс. рублей;

2020 год – 265 582,9 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 2 991,5 тыс. рублей, из них 2013 год – 2 991,5 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере 994 960,7 тыс. рублей учтено в Подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», из них:

2013 год – 112196,9 тыс. рублей;

2014 год – 104375,3 тыс. рублей;

2015 год – 113005,6 тыс. рублей;

2016 год – 119220,9 тыс. рублей;

2017 год – 125778,1 тыс. рублей;

2018 год – 132695,9 тыс. рублей;

2019 год – 139994,2 тыс. рублей;

2020 год – 147693,8 тыс. рублей».

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем ассигнований Подпрограммы составит 1 831 836,2 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 1 828 844,7 тыс. рублей, из них:

2013 год – 215 903,6 тыс. рублей;

2014 год – 165 577,9 тыс. рублей;

2015 год – 223 061,5 тыс. рублей;

2016 год – 226 527,9 тыс. рублей;

2017 год – 233 176,8 тыс. рублей;

2018 год – 244 136,1 тыс. рублей;

2019 год – 254 878,0 тыс. рублей;

2020 год – 265 582,9 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 2 991,5 тыс. рублей, из них 2013 год – 2 991,5 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере 994 960,7 тыс. рублей учтено в Подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», из них:

2013 год – 112196,9 тыс. рублей;

2014 год – 104375,3 тыс. рублей;

2015 год – 113005,6 тыс. рублей;

2016 год – 119220,9 тыс. рублей;

2017 год – 125778,1 тыс. рублей;

2018 год – 132695,9 тыс. рублей;

2019 год – 139994,2 тыс. рублей;

2020 год – 147693,8 тыс. рублей.

Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы

Основные направления финансирования Подпрограммы

Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)

Всего на 2013-2020 годы

в том числе по годам

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Капитальные вложения

1,62

0,40

0,00

0,19

0,19

0,20

0,21

0,21

0,22

Прочие расходы

1830,22

218,50

165,58

222,87

226,34

232,98

243,93

254,66

265,36

Итого

1831,84

218,90

165,58

223,06

226,53

233,18

244,14

254,87

265,58».

Приложение № 9

ИЗМЕНЕНИЯ

в подпрограмме

«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

(далее – Подпрограмма)

В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»:

1. Абзацы с десятого по восемнадцатый исключить.

2. Слова «Основные направления и объемы финансирования Государственной программы» заменить словами «Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы».

Приложение № 10

ИЗМЕНЕНИЯ

в подпрограмме «Кадровое обеспечение здравоохранения

Кировской области»

(далее – Подпрограмма)

1. Наименование Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

2. В паспорте Подпрограммы:

2.1. В разделе «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» слова «соотношение врачей и средних медицинских работников;» исключить.

2.2. Раздел «Объемы ассигнований Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объемы ассигнований Подпрограммы

общий объем ассигнований Подпрограммы составит – 1 226 490,1 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 398,4 тыс. рублей, из них:

2013 год – 334,4 тыс. рублей;

2014 год – 64,0 тыс. рублей

средства областного бюджета – 1 201 091,7 тыс. рублей, из них:

2013 год – 170 955,6 тыс. рублей;

2014 год – 119 070,4 тыс. рублей;

2015 год – 124 426,6 тыс. рублей;

2016 год – 125 908,1 тыс. рублей;

2017 год – 157 051,8 тыс. рублей;

2018 год – 163 253,5 тыс. рублей;

2019 год – 167 609,2 тыс. рублей;

2020 год – 172 816,5 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 25 000,0 тыс. рублей, из них:

2013 год – 10000,0 тыс. рублей;

2014 год – 15000,0 тыс. рублей».

2.3. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

реализация Подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих результатов:

1. Кадровое обеспечение здравоохранения.

обеспеченность врачами составит 35,3 человека на 10 тыс. населения Кировской области;

обеспеченность средним медицинским персоналом увеличится до 101,0 человек на 10 тыс. населения Кировской области;

обеспеченность врачами сельского населения увеличится до 9,0 человек на 10 тыс. сельского населения;

обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения увеличится до 55,6 человека на 10 тыс. сельского населения;

обеспеченность врачами клинических специальностей увеличится до 22,0 человек на 10 тыс. населения;

темп прироста численности врачей по дефицитным специальностями составит 4,4%;

укомплектованность штатных должностей занятыми единицами (врачи) увеличится до 88,4%;

укомплектованность штатных должностей занятыми единицами (средний медицинский персонал) увеличится до 92,5%;

укомплектованность медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных) средним медицинским персоналом (физическими лицами), увеличится до 91,2%;

укомплектованность медицинских организаций врачами (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь, увеличится до 84,8%;

укомплектованность учреждений здравоохранения Кировской области средним медицинским персоналом (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь, увеличится до 83,6%;

дефицит врачей в медицинских организациях Кировской области всего сократится до 50 человек, в том числе:

в медицинских организациях, оказывающих населению амбулаторную помощь, сократится до 310 человек;

в медицинских организациях, оказывающих населению стационарную помощь, сократится до 420 человек;

дефицит средних медицинских работников  в учреждениях здравоохранения Кировской области сократится до 264 человек, в том числе:

в медицинских организациях, оказывающих населению амбулаторную помощь, сократится до 3718 человек,

в стационарных учреждениях сократится до 2204 человек.

2. Социальная поддержка медицинских работников. Повышение престижа профессии врача и среднего медицинского персонала:

количество врачей, получивших служебное жилье, составит не менее 15 человек ежегодно;

доля медицинских и фармацевтических  организаций, перешедших на «эффективный контракт» с работниками, увеличится до 10%;

число врачей, привлеченных на работу в  субъект Российской Федерации, увеличится до            20 человек;

число среднего медицинского персонала, привлеченного на работу в субъект Российской Федерации, увеличится до 15 человек;

число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых в Кировской области, увеличится до 15 единиц;

доля медицинских работников, получивших выплаты, социальной поддержки, увеличится до 8% от общего количества медицинских работников.

3. Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских кадров:

количество врачей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях  высшего и дополнительного профессионального образования, увеличится до 1120 человек, в том числе:

повышение квалификации увеличится до 935 человек, из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России, увеличится до 935 человек;

профессиональная переподготовка увеличится до 185 человек, из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России, увеличится до 185 человек;

количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования увеличится до 150 человек, в том числе:

в интернатуре увеличится до 130 человека, из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России, увеличится до 130 человек;

в ординатуре увеличится до 20 человек, из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России, увеличится до 20 человек;

количество специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в образовательных учреждениях среднего и дополнительного профессионального образования, не менее 3150 человек, в том числе:

повышение квалификации не менее 3070 человек;

профессиональная подготовка увеличится до 80 человек;

число лиц,  направленных на целевую подготовку, не менее 110 человек ежегодно, в том числе:

по программам высшего профессионального образования увеличится до 90 человек,

по программам среднего профессионального образования не менее 20 человек ежегодно,

по программам послевузовского (интернатура, ординатура) профессионального образования не менее 100 человек ежегодно;

доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в учреждения здравоохранения Кировской области, увеличится до 90%, в том числе:

по врачам увеличится до 90%;

по средним медицинским работникам увеличится до 90%;

число бюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных департаменту здравоохранения Кировской области, не менее 225 мест;

число внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных департаменту здравоохранения Кировской области, увеличится до 110 мест;

соотношение числа бюджетных и внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных департаменту здравоохранения Кировской области, составит 34,3%;

число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственных департаменту здравоохранения Кировской области, не менее 350 человек;

доля врачей, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в учреждениях здравоохранения Кировской области, увеличится до 98%;

доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в  учреждениях здравоохранения Кировской области, увеличится до 98%;

доля медицинских работников, прошедших  оценку уровня квалификации за отчетный период,  увеличится до 25%, в том числе:

врачи – до 25%,

средние медицинские работники – до 25%;

доля медицинских работников, имеющих сертификат специалиста (с 2016 года – аккредитованных специалистов), увеличится до 60%;

план аттестации медицинских работников всего увеличится до 1950 человек, в том числе:

врачей увеличится до 610 человек,

средних медицинских работников увеличится до 1340 человек;

количество прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах увеличится до 23 человек».

3. В разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы»:

3.1. В таблице «Информация об источниках получения информации о количественных значениях показателей эффективности реализации Подпрограммы» исключить слова:

«Соотношение врачей и средних медицинских работников

расчетная методика Министерства здравоохранения Российской Федерации».

3.2. Абзацы с шестнадцатого по семьдесят четвертый изложить в следующей редакции:

«Сроки реализации Подпрограммы совпадают со сроками реализации Государственной программы. Подпрограмма реализуется без разбивки на этапы.

По итогам реализации Подпрограммы к 2020 году планируется:

Кадровое обеспечение здравоохранения.

обеспеченность врачами составит 35,3 человека на 10 тыс. населения Кировской области;

обеспеченность средним медицинским персоналом увеличится до 101,0 человек на 10 тыс. населения Кировской области;

обеспеченность врачами сельского населения увеличится до 9,0 человек на 10 тыс. сельского населения;

обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения увеличится до 55,6 человека на 10 тыс. сельского населения;

обеспеченность врачами клинических специальностей увеличится до 22,0 человек на 10 тыс. населения;

темп прироста численности врачей по дефицитным специальностями составит 4,4%;

укомплектованность штатных должностей занятыми единицами (врачи) увеличится до 88,4%;

укомплектованность штатных должностей занятыми единицами (средний медицинский персонал) увеличится до 92,5%;

укомплектованность медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных) средним медицинским персоналом (физическими лицами), увеличится до 91,2%;

укомплектованность медицинских организаций врачами (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь, увеличится до 84,8%;

укомплектованность учреждений здравоохранения Кировской области средним медицинским персоналом (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь, увеличится до 83,6%;

дефицит врачей в медицинских организациях Кировской области всего сократится до 50 человек, в том числе:

в медицинских организациях, оказывающих населению амбулаторную помощь, сократится до 310 человек;

в медицинских организациях, оказывающих населению стационарную помощь, сократится до 420 человек;

дефицит средних медицинских работников  в учреждениях здравоохранения Кировской области сократится до 264 человек, в том числе:

в медицинских организациях, оказывающих населению амбулаторную помощь, сократится до 3718 человек,

в стационарных учреждениях сократится до 2204 человек.

Социальная поддержка медицинских работников. Повышение престижа профессии врача и среднего медицинского персонала:

количество врачей, получивших служебное жилье, составит не менее 15 человек ежегодно;

доля медицинских и фармацевтических  организаций, перешедших на «эффективный контракт» с работниками, увеличится до 10%;

число врачей, привлеченных на работу в  субъект Российской Федерации, увеличится до 20 человек;

число среднего медицинского персонала, привлеченного на работу в субъект Российской Федерации, увеличится до 15 человек;

число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых в Кировской области, увеличится до 15 единиц;

доля медицинских работников, получивших выплаты, социальной поддержки, увеличится до 8% от общего количества медицинских работников.

Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских кадров:

количество врачей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования, увеличится до 1120 человек, в том числе:

повышение квалификации увеличится до 935 человек, из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России, увеличится до 935 человек;

профессиональная переподготовка увеличится до 185 человек, из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России, увеличится до 185 человек;

количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования увеличится до 150 человек, в том числе:

в интернатуре увеличится до 130 человека, из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России, увеличится до 130 человек;

в ординатуре увеличится до 20 человек, из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России, увеличится до 20 человек;

количество специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, прошедших обучение  по программам дополнительного профессионального образования в образовательных учреждениях среднего и дополнительного профессионального образования, не менее 3150 человека, в том числе:

повышение квалификации не менее 3070 человек;

профессиональная подготовка увеличится до 80 человек;

число лиц,  направленных  на целевую подготовку, не менее 110 человек ежегодно, в том числе:

по программам высшего профессионального образования увеличится до 90 человек,

по программам среднего профессионального образования не менее 20 человек ежегодно,

по программам послевузовского (интернатура, ординатура) профессионального образования не менее 100 человек ежегодно;

доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в учреждения здравоохранения Кировской области, увеличится до 90%, в том числе:

по врачам увеличится до 90%;

по средним медицинским работникам увеличится до 90%;

число бюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных департаменту здравоохранения Кировской области, не менее 225 мест;

число внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных департаменту здравоохранения Кировской области, увеличится до 110 мест;

соотношение числа бюджетных и внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных департаменту здравоохранения Кировской области, составит 34,3%;

число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственных департаменту здравоохранения Кировской области, не менее 350 человек;

доля врачей, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в учреждениях здравоохранения Кировской области, увеличится до 98%;

доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в  учреждениях здравоохранения Кировской области, увеличится до 98%;

доля медицинских работников, прошедших  оценку уровня квалификации за отчетный период,  увеличится до 25%, в том числе:

врачи – до 25%,

средние медицинские работники – до 25%;

доля медицинских работников, имеющих сертификат специалиста (с 2016 года – аккредитованных специалистов), увеличится до 60%;

план аттестации медицинских работников всего увеличится до 1950 человек, в том числе:

врачей увеличится до 610 человек,

средних медицинских работников увеличится до 1340 человек;

количество прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах увеличится до 23 человек».

4. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем ассигнований Подпрограммы составит 1 226 490,1 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 398,4 тыс. рублей, из них:

2013 год – 334,4 тыс. рублей;

2014 год – 64,0 тыс. рублей

средства областного бюджета – 1 201 091,7 тыс. рублей, из них:

2013 год – 170 955,6 тыс. рублей;

2014 год – 119 070,4 тыс. рублей;

2015 год – 124 426,6 тыс. рублей;

2016 год – 125 908,1 тыс. рублей;

2017 год – 157 051,8 тыс. рублей;

2018 год – 163 253,5 тыс. рублей;

2019 год – 167 609,2 тыс. рублей;

2020 год – 172 816,5 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 25 000,0 тыс. рублей, из них:

2013 год – 10000,0 тыс. рублей;

2014 год – 15000,0 тыс. рублей.

Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы

Основные направления финансирования Подпрограммы

Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)

Всего на 2013-2020 годы

в том числе по годам

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Капитальные вложения

1,10

0,15

0,03

0,14

0,14

0,15

0,16

0,16

0,17

Прочие расходы

1225,39

181,14

134,10

124,28

125,77

156,90

163,10

167,45

172,65

Итого

1226,49

181,29

134,13

124,42

125,91

157,05

163,26

167,61

172,82».

Приложение № 11

ИЗМЕНЕНИЯ

в подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного

обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

(далее – Подпрограмма)

1. Раздел «Объемы ассигнований Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объемы ассигнований     Подпрограммы

общий объем ассигнований Подпрограммы составит – 4 775 088,0 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 1 839 516,0 тыс. рублей, из них:

2013 год – 438 942,7 тыс. рублей;

2014 год – 325 196,9 тыс. рублей;

2015 год – 295 482,4 тыс. рублей;

2016 год – 295 482,4 тыс. рублей;

2017 год – 121 102,9 тыс. рублей;

2018 год – 121 102,9 тыс. рублей;

2019 год – 121 102,9 тыс. рублей;

2020 год – 121 102,9 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 2 935 572,0 тыс. рублей, из них:

2013 год – 349552,3 тыс. рублей;

2014 год – 319122,7 тыс. рублей;

2015 год – 335447,7 тыс. рублей;

2016 год – 352169,0 тыс. рублей;

2017 год – 369073,1 тыс. рублей;

2018 год – 386419,5 тыс. рублей;

2019 год – 403422,0 тыс. рублей;

2020 год – 420365,7 тыс. рублей».

2. В разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» слова «развитие рыночной конкуренции, привлекающей широкий круг участников размещения заказа» заменить словами «развитие рыночной конкуренции, привлекающей широкий круг участников закупок».

3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем ассигнований Подпрограммы составит – 4 775 088,0 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 1 839 516,0 тыс. рублей, из них:

2013 год – 438 942,7 тыс. рублей;

2014 год – 325 196,9 тыс. рублей;

2015 год – 295 482,4 тыс. рублей;

2016 год – 295 482,4 тыс. рублей;

2017 год – 121 102,9 тыс. рублей;

2018 год – 121 102,9 тыс. рублей;

2019 год – 121 102,9 тыс. рублей;

2020 год – 121 102,9 тыс. рублей;

средства областного бюджета –  2 935 572,0 тыс. рублей, из них:

2013 год – 349552,3 тыс. рублей;

2014 год – 319122,7 тыс. рублей;

2015 год – 335447,7 тыс. рублей;

2016 год – 352169,0 тыс. рублей;

2017 год – 369073,1 тыс. рублей;

2018 год – 386419,5 тыс. рублей;

2019 год – 403422,0 тыс. рублей;

2020 год – 420365,7 тыс. рублей.

Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы

Основные направления финансирования Подпрограммы

Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)

Всего на 2013-2020 годы

в том числе по годам

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Капитальные вложения

9,68

9,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

4765,41

778,82

644,32

630,93

647,65

490,18

507,52

524,52

541,47

Итого

4775,09

788,50

644,32

630,93

647,65

490,18

507,52

524,52

541,47».

Приложение № 12

ИЗМЕНЕНИЯ

в подпрограмме «Развитие информатизации в здравоохранении»

(далее – Подпрограмма)

1. В паспорте Подпрограммы:

1.1. В разделе «Задачи Подпрограммы» слова «организация персонализированной работы медицинских организаций с высокорисковыми группами пациентов, в том числе с использованием мобильной связи, SMS, информационно-коммуникационной сети «Интернет»» исключить.

1.2. В разделе «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» слова «доля медицинских организаций, работающих с высокорисковыми группами пациентов, в том числе с использованием мобильной связи, SMS, информационно-коммуникационной сети «Интернет» исключить.

1.3. Раздел «Объемы ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы ассигнований Подпрограммы

общий объем ассигнований Подпрограммы составит – 320 647,6 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 306 438,9 тыс. рублей, из них:

2013 год – 32 207,3 тыс. рублей;

2014 год – 34 134,8 тыс. рублей;

2015 год – 37 094,9 тыс. рублей;

2016 год – 37 112,6 тыс. рублей;

2017 год – 38 840,5 тыс. рублей;

2018 год – 40 613,6 тыс. рублей;

2019 год – 42 351,6 тыс. рублей;

2020 год – 44 083,6 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 14 208,7 тыс. рублей, из них 2013 год – 14208,7 тыс. рублей».

2. В разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы» таблицу «Информация об источниках получения данных о количественных значениях показателей эффективности реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Информация об источниках получения информации о количественных значениях показателей эффективности реализации Подпрограммы

Наименование показателя

Источник информации

Доля записей на прием к врачу в электронном виде от общего числа обращений за медицинской помощью

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Доля пациентов, имеющих электронные амбулаторные карты

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Доля стандартов, включенных в систему информационно-технологического обеспечения деятельности медицинских организаций, их персонала

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Доля медицинских организаций, внедривших систему управления качеством оказания медицинских услуг

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Процент учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области».

3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем ассигнований Подпрограммы составит – 320 647,6 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 306 438,9 тыс. рублей, из них:

2013 год – 32 207,3 тыс. рублей;

2014 год – 34 134,8 тыс. рублей;

2015 год – 37 094,9 тыс. рублей;

2016 год – 37 112,6 тыс. рублей;

2017 год – 38 840,5 тыс. рублей;

2018 год – 40 613,6 тыс. рублей;

2019 год – 42 351,6 тыс. рублей;

2020 год – 44 083,6 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 14 208,7 тыс. рублей, из них 2013 год – 14208,7 тыс. рублей.

Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы

Основные направления финансирования Подпрограммы

Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)

Всего на 2013-2020 годы

в том числе по годам

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Капитальные вложения

12,27

12,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

308,37

34,14

34,14

37,09

37,11

38,84

40,61

42,35

44,08

Итого

320,64

46,42

34,14

37,09

37,11

38,84

40,61

42,35

44,08».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 05.01.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.010 Общие положения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать