Основная информация

Дата опубликования: 08 августа 2016г.
Номер документа: RU91000201600925
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: Правительство Камчатского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Постановление Правительства Камчатского края от 8 августа 2016 г

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 августа 2016 года №300-П

(Утратил силу:

Постановлением Правительства Камчатского края от 09.02.2017 №44-П)

О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П "Об утверждении государственной программы Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы"

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П "Об утверждении государственной программы Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы" следующие изменения:

1) в наименовании слова "на 2014 - 2018 годы" заменить словами "на 2014 - 2020 годы";

2) в части 1 слова "на 2014 - 2018 годы" заменить словами "на 2014 - 2020 годы";

3) изменения в государственную программу Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы" изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

В.И. ИЛЮХИН

Приложение к постановлению

Правительства Камчатского края

от 8 августа 2016 №300-П

Изменения

в государственную программу Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П

(далее - Программа)

1. В Программе:

1) в наименовании слова "на 2014 - 2018 годы" заменить словами "на 2014 - 2020 годы";

2) в паспорте:

а) в наименовании слова "на 2014 - 2018 годы" заменить словами "на 2014 - 2020 годы";

б) раздел "Этапы и сроки реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Этапы и сроки реализации Программы

Программа реализуется с 2014 по 2020 годы в 1 этап";

в) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Программы

Общий объем финансирования Программы за счет всех источников составляет - 7 305 235,73687 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 2 143 718,78219 тыс. руб.;

2015 год - 933 564,48631 тыс. руб.;

2016 год - 1 133 656,74473 тыс. руб.;

2017 год - 785 792,33918 тыс. руб.;

2018 год - 744 071,12000 тыс. руб.;

2019 год - 772 201,31040 тыс. руб.;

2020 год - 792 230,95406 тыс. руб.

По источникам финансирования Программы денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 42 213,10380 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 22 030,73000 тыс. руб.;

2015 год - 15 815,61380 тыс. руб.;

2016 год - 1 779,80000 тыс. руб.;

2017 год - 1 276,40000 тыс. руб.;

2018 год - 1 310,56000 тыс. руб.;

2019 год - 0, 00000 тыс. руб.;

2020 год - 0, 00000 тыс. руб.

за счет средств краевого бюджета - 6 394 477,12327 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 399 147,20219 тыс. руб.;

2015 год - 873 148,87251 тыс. руб.;

2016 год - 1 082 400,37773 тыс. руб.;

2017 год - 738 485,43918 тыс. руб.;

2018 год - 740 671,26000 тыс. руб.;

2019 год - 770 298,11040 тыс. руб.;

2020 год - 790 325, 86126 тыс. руб.

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 724 704,71700 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 721 340,85000 тыс. руб.;

2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.;

2016 год - 814,56700 тыс. руб.;

2017 год - 925,00000 тыс. руб.;

2018 год - 259,30000 тыс. руб.;

2019 год - 0, 00000 тыс. руб.;

2020 год - 0, 00000 тыс. руб.

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 143 840,79280 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 200,00000 тыс. руб.;

2015 год - 43 235,00000 тыс. руб.;

2016 год - 48 662,00000 тыс. руб.;

2017 год - 45 105,50000 тыс. руб.;

2018 год - 1 830,00000 тыс. руб.;

2019 год - 1 903,20000 тыс. руб.;

2020 год - 1 905, 09280 тыс. руб.".

3) абзац 4 пп.2 п. 1.8 раздела 1 "Общая характеристика сферы реализации Программы, основные проблемы и перспективы развития" абзац 4 пп. 2 п. 1.8 изложить в следующей редакции:

"Реализация Программы к 2020 году позволит модернизировать сеть государственных и муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, укрепить имидж Камчатского края";

4) пункт 2.7 раздела 2 "Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:

"Программа реализуется в один этап сроком с 2014 по 2020 год";

5) пункт 8.1 раздела 8 "Описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Решение задач и достижение главной цели Программы позволит к 2020 году достичь следующих основных результатов:";

2. В Подпрограмме 1 "Наследие":

1) в паспорте:

а) раздел "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 реализуется с 2014 по 2020 годы в 1 этап";

б) Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта Подпрограммы 1 "Наследие" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1468 293,03280 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 182 507,72900 тыс. руб.;

2015 год - 188 039,57000 тыс. руб.;

2016 год - 193 359,16000 тыс. руб.;

2017 год - 204 953,56000 тыс. руб.;

2018 год - 225 112,33000 тыс. руб.;

2019 год - 234 116,82320 тыс. руб.;

2020 год - 240 203,86060 тыс. руб.;

По источникам финансирования Подпрограммы 1 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 317,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 99,00000 тыс. руб.;

2016 год - 108,00000 тыс. руб.;

2017 год - 110,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0, 00000 тыс. руб.;

2020 год - 0, 00000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета - 1 456 218,53280 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 182 507,72900 тыс. руб.;

2015 год - 184 155,57000 тыс. руб.;

2016 год - 189 314,16000 тыс. руб.;

2017 год - 200 808,06000 тыс. руб.;

2018 год - 225 112,33000 тыс. руб.;

2019 год - 234 116,82320 тыс. руб.;

2020 год - 240 203,86060 тыс. руб,

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 11 757,50000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 3 785,00000 тыс. руб.;

2016 год - 3 935,00000 тыс. руб.;

2017 год - 4 035,50000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0, 00000 тыс. руб.;

2020 год - 0, 00000 тыс, руб.".

в) В разделе 2 "Цели, задачи подпрограммы, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий" Подпрограммы 1 п. 2.6, изложить в следующей редакции:

"Подпрограмма реализуется на протяжении всего периода действия Программы с 2014 по 2020 год.".

3. В Подпрограмме 2 "Искусство" в паспорте:

а) раздел "Сроки реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется с 2014 по 2020 годы в 1 этап";

б) Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта Подпрограммы 2 "Искусство" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет - 1 494 556,67197 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 171 950,86800 тыс. руб.;

2015 год - 218 679,12000 тыс. руб.;

2016 год - 230 648,90000 тыс. руб.;

2017 год - 227 248,34000 тыс. руб.;

2018 год - 207 939,20000 тыс. руб.;

2019 год - 216 256,76800 тыс. руб.;

2020 год - 221 833,47597 тыс. руб.;

По источникам финансирования Подпрограммы 2 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 3 500,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 3 500,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0, 00000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета - 1 376 360,67197 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 170 950,86800 тыс. руб.;

2015 год - 181 129,12000 тыс. руб.;

2016 год - 191 498,75000 тыс. руб.;

2017 год - 191 988,34000 тыс. руб.;

2018 год - 206 239,20000 тыс. руб.;

2019 год - 214 488,76800 тыс. руб.;

2020 год - 220 065,47597 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 114 696,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1000,00000 тыс. руб.;

2015 год - 34 050,00000 тыс. руб.;

2016 год - 39 150,00000 тыс. руб.;

2017 год - 35 260,00000 тыс. руб.;

2018 год - 1 700,00000 тыс. руб.;

2019 год - 1 768,00000 тыс. руб.;

2020 год - 1 768,00000 тыс. руб.".

в) В разделе 2 "Цели, задачи подпрограммы, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий" Подпрограммы 2 п. 2.6, изложить в следующей редакции:

"Подпрограмма реализуется на протяжении всего периода действия Программы с 2014 по 2020 год.".

4. В Подпрограмме 3 "Традиционная культура и народное творчество" в паспорте:

а) раздел "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3

Подпрограмма 3 реализуется с 2014 по 2020 годы в 1 этап";

б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта Подпрограммы 3 "Традиционная культура и народное творчество" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 629 508,93904тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 81 040,12200 тыс. руб.;

2015 год - 79 085,54800 тыс. руб.;

2016 год - 83 233,75000 тыс. руб.;

2017 год - 91 541,66000 тыс. руб.;

2018 год - 94 894,58000 тыс. руб.;

2019 год - 98 575,96320 тыс. руб.;

2020 год - 101 137,31584 тыс. руб.;

По источникам финансирования

Подпрограммы 3 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 2 300,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 2 300,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета - 616 729,13904 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 78 430,12200 тыс. руб.;

2015 год - 75 935,54800 тыс. руб.;

2016 год - 79 918,75000 тыс. руб.;

2017 год - 88 131,66000 тыс. руб.;

2018 год - 94 724,58000 тыс. руб.;

2019 год - 98 513,56320 тыс. руб.;

2020 год - 101 074,91584 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 280,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год -110,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 60,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 110,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 10 199,80000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 200,00000 тыс. руб.;

2015 год - 3 150,00000 тыс. руб.;

2016 год - 3 255,00000 тыс. руб.;

2017 год - 3 410,00000 тыс. руб.;

2018 год - 60,00000 тыс. руб.;

2019 год - 62,40000 тыс. руб.;

2020 год - 62,40000 тыс. руб.;

в) В разделе 2. "Цели, задачи подпрограммы, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 3" п. 2.4 изложить в следующей редакции:

"Подпрограмма 3 реализуется на протяжении всего периода действия Программы с 2014 по 2020 год.".

5. В Подпрограмме 4 Раздел "Образование в сфере культуры" в паспорте

а) раздел "Сроки реализации Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4

Подпрограмма 4 реализуется с 2014 по 2020 годы в 1 этап";

б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта Подпрограммы 4 "Образование в сфере культуры" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 099 159,14986 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 137 282,99000 тыс. руб.;

2015 год - 150 794,89800 тыс. руб.;

2016 год - 153 618,12000 тыс. руб.;

2017 год - 154 944,94000 тыс. руб.;

2018 год - 161 735,35000 тыс. руб.;

2019 год - 168 204,76400 тыс. руб.;

2020 год - 172 578,08786 тыс. руб.;

По источникам финансирования Подпрограммы 4 денежные средства распределяются:

за счет средств краевого бюджета - 1 093 391,65706тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 137 282,99000 тыс. руб.;

2015 год - 148 994,89800 тыс. руб.;

2016 год - 151 768,12000 тыс. руб.;

2017 год - 153 044,94000 тыс. руб.;

2018 год - 161 665,35000 тыс. руб.;

2019 год - 168 131,96400 тыс. руб.;

2020 год - 172 503,39506 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 5 767,49280 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 1 800,00000 тыс. руб.;

2016 год - 1 850,00000 тыс. руб.;

2017 год - 1 900, 00000 тыс. руб.;

2018 год - 70,00000 тыс. руб.;

2019 год - 72,80000 тыс. руб.;

2020 год - 74,69280 тыс. руб.".

в) В разделе 2. Цели, задачи подпрограммы, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4" п. 2.5 изложить в следующей редакции:

"Подпрограмма 4 реализуется на протяжении всего периода действия Программы с 2014 по 2020 год.".

6. В Подпрограмме 5 "Обеспечение условий реализации Программы" в паспорте:

а) раздел "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:

"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5

Подпрограмма 5 реализуется с 2014 по 2020 годы в 1 этап";

б) Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта Подпрограммы 5 "Обеспечение условий реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 2 613 717,94320 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 570 937,07319 тыс. руб.;

2015 год - 296 965,35031 тыс. руб.;

2016 год - 472 796,81473 тыс. руб.;

2017 год - 107 103,83918 тыс. руб.;

2018 год - 54 389,66000 тыс. руб.;

2019 год - 55 046,99200 тыс. руб.;

2020 год - 56 478,21379 тыс. руб.;

По источникам финансирования Подпрограммы 5 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 36 096,10380 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 19 730,73000 тыс. руб.;

2015 год - 12 216,61380 тыс. руб.;

2016 год - 1 671,80000 тыс. руб.;

2017 год - 1 166,40000 тыс. руб.;

2018 год - 1 310,56000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета -

1 851 777, 12240 тыс. руб., из них по

годам:

2014 год - 829 975,49319 тыс. руб.;

2015 год - 282 933,73651 тыс. руб.;

2016 год - 469 900,44773 тыс. руб.;

2017 год -104 512,43918 тыс. руб.;

2018 год - 52 929,80000 тыс. руб.;

2019 год - 55 046,99200 тыс. руб.;

2020 год - 56 478,21379 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 724 180,15000 тыс. руб.,

из них по годам:

2014 год - 721 230,85000 тыс. руб.;

2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.;

2016 год - 754,56700 тыс. руб.;

2017 год - 925,00000 тыс. руб.;

2018 год - 149,30000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 1 420,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 450,00000 тыс. руб.;

2016 год - 470,00000 тыс. руб.;

2017 год - 500, 00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;"

в) Раздел 2. "Цели, задачи Подпрограммы, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 5" п. 2.10 изложить в следующей редакции:

"Подпрограмма 5 реализуется на протяжении всего периода действия Программы с 2014 по 2020 год.".

7. Таблицы 1, 2, 5 к Программе изложить в следующей редакции:

Приложение 1 к Постановлению

Правительства Камчатского края

от 29 ноября 2013 г. №545-П

Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) государственной программы и подпрограмм государственной программы и их значениях

№п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. изм.

Значения показателей

базовое значение (2012год)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы"

1

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия по отношению к 2012 году

%

34

40

45

48,6

54

60

63

63

63

2

Увеличение количества посещений населением учреждений культуры по отношению к 2012 году

%

4,85

8,64

30,24

20,59

26,01

29,89

30

31

3

Повышение уровня удовлетворенности жителей Камчатского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

%

70

71

76

81

83

88

90

90

90

4

Прирост числа лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году

%

-16

42

21

22

25

27

28

29

5

Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и среднемесячной заработной платы в Камчатском крае

%

60,6

68,8

71,2

75,6

82,4

100

100

100

100

Подпрограмма 1 "Наследие"

1.1.

Доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края, информация о которых направлена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия

%

22

32

74,2

74,3

48

52

60

65

70

1.2.

Охват населения библиотечным обслуживанием

%

50

50,4

51

49,5

50,7

50,8

51

51,1

51,2

1.3.

Количество посещений библиотек на 1 жителя в год

посещений

3,87

3,92

4,14

4,32

4,66

4,85

4,98

5,1

5,2

1.4.

Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения

экземпляров

11445

11526

11603

11865

11670

11740

11800

11840

11880

1.5.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения

экземпляров

169,2

164,6

149,5

326,5

205,7

215,9

230

240

250

1.6.

Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год

посещений

0,37

0,4

0,39

0,51

0,45

0,47

0,49

0,5

0,51

1.7.

Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения

ед.

6,23

7,8

9,7

11,56

6,55

6,65

6,7

6,75

6,8

1.8.

Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Камчатского края (по сравнению с предыдущим годом):

%

1,7

3,9

2,2

1,7

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

1.9.

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (по отношению к 2012 году)

%

0,64

8,13

17

22,2

27,8

33,3

33,8

40,3

Подпрограмма 2 "Искусство"

Среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения

человек

212,5

195

221,7

225,9

238

248

250

252

255

2.2.

Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения

человек

344,9

482,8

418,5

377,6

362,5

367,7

376,9

380

383

2.3.

Увеличение количества проведенных за пределами своей территории в России гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по сравнению с 2012

%

1

25,8

0

13

14

15

15

15

2.4.

Увеличение количества гастролей, выездных мероприятий, проведенных концертными организациями, самостоятельными коллективами и театрами в пределах своей территории по сравнению с 2012 годом

%

46

6,5

18

6

6,5

7

7,5

8

Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество"

3.1.

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по отношению к 2012 году)

%

9,7

4,9

55

3,4

4,2

5

5,5

6

3.2.

Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения

человек

36,29

37,7

39,1

40,3

37,1

37,3

37,5

37,7

38

3.3.

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры

%

43,78

41,69

44,14

43,77

45,5

46,4

46,8

46,8

46,8

3.4.

Увеличение количества выпуска изданий (во всех формах) по сохранению нематериального культурного наследия по отношению к 2012 году

ед.

1

1

1

3

1

3

1

1

3.5.

Количество объектов, внесенных в каталог нематериального культурного наследия Камчатского края

ед.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры"

4.1.

Доля выпускников СПО, поступивших в ВУЗы и трудоустроившихся по специальности

%

80

73

84

80

80

80

80

80

80

4.2.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

%

2

2,9

4,8

9,2

6

7

8

8

8

4.3.

Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся с 1 по 9 классы общеобразовательных школ

%

16

16,8

16,4

16,5

17,5

17,5

17,5

17

17

Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации Программы"

5.1.

Доля работников государственных и муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации, переподготовку в общем числе работников учреждений

%

15

31

24,8

27,3

23

25

27

27

27

5.2.

Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве учреждений в сфере культуры

%

9,3

26,9

19,7

27,6

29,6

30

30

5.3.

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Камчатского края

%

41

44

70

72,3

53

56

60

65

70

5.4.

Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев

%

41

58

85

92,3

100

100

100

100

100

Таблица 2

Перечень

краевых ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы

№п/п

Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия нереализации КВЦП, основного мероприятия

Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1 "Наследие"

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края

Министерство культуры Камчатского края

2014

2020

Наличие полной и исчерпывающей информации об объектах культурного наследия, включая информацию о его предмете охраны и территории; удовлетвори тельное состояние объектов культурного наследия, представляющих уникальную ценность для народов Российской Федерации;

Повышение доступности объектов культурного наследия;

Повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на сохранение объектов культурного наследия

Полная либо частичная утрата объектов культурного наследия, своеобразия историко-архитектурного облика в связи с интенсивным хозяйственным освоением исторических территорий; Рост количества правонарушений в отношении объектов культурного наследия

Оказывает влияние на показатели: Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве объектов культурного наследия по отношению к 2012 году; Доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края, информация о которых направлена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия

1.2.

Основное мероприятие 1.2. Развитие библиотечного дела

Министерство культуры Камчатского края

2014

2020

Повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;

Повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек;

Уменьшение диспропорций в доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями; Рост числа библиотек, оснащенных современным оборудованием;

Повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело;

Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; Интеграция библиотек в единую информационную сеть.

Снижение качества оказания государственных услуг (выполнения работ) в области библиотечного; Отставание системы библиотечно-информационного обслуживания от уровня развитых стран; Экономическая нецелесообразность функционирования библиотек, не связанных в единую информационную сеть

Оказывает влияние на показатели: Охват населения библиотечным обслуживанием, Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год), Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Камчатского края (по сравнению с предыдущим годом),

1.3.

Основное мероприятие 1.3. Развитие музейного дела.

Министерство культуры Камчатского края

2014

2018

Улучшение сохранности музейных фондов; Повышение качества и доступности музейных услуг;

Расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности; Рост востребованности музеев у населения;

Рост числа музеев, оснащенных современным оборудованием;

Уменьшение диспропорций в доступности к качественным музейными услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями; Повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на музейное дело

Полная либо частичная утрата музейных коллекций и предметов; Снижение уровня обеспечения сохранения и использования музейных фондов;

Снижение качества оказания государственных услуг (выполнения работ) в области музейного дела;

Ограничение к доступу культурных благ для всех групп населения России

Оказывает влияние на показатели:

Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год). Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения (ед. изм. - человек)

,Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (процентов по отношению к 2012 году), Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев

Подпрограмма 2 "Искусство"

2.1.

Основное мероприятие 2.1. Поддержкам развитие исполнительских искусств

Министерство культуры Камчатского края

2014

2020

Высокий уровень качества и доступности услуг концертных организаций и театров;

Укрепление материально-технической базы концертных организаций и театров;

Повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание услуг концертными организациями и театрами; Новый качественный уровень развития бюджетной сети концертных организаций и театров

Снижение качества оказания государственных услуг (выполнения работ) в области исполнительского искусства

Оказывает влияние на показатели:

Среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения, Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения

2.2.

Основное мероприятие 2.2. Проведение мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры

Министерство культуры Камчатского края

2014

2020

Укрепление международного культурного сотрудничества;

Рост качественных мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества;

Повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на организацию и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества

Снижение доступа населения к культурным ценностям, ограничения в ознакомлении о культурой других регионов

Оказывает влияние на показатели: Увеличение количества гастролей, выездных мероприятий, проведенных концертными организациями и театрами в пределах своей территории по сравнению с 2012 годом; Увеличение количества проведенных за пределами своей территории гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по сравнению с 2012

Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество"

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края

Министерство культуры Камчатского края

2014

2020

Наличие полной и исчерпывающей информации об объектах нематериального культурного наследия коренных народов, проживающий в Камчатском крае,

высокий уровень сохранности и эффективности их использования;

Популяризация самобытной культуры и повышение качества предоставления современных услуг, направленных на сохранение и развитие культурного наследия коренных народов Камчатки.

Утрата самобытных традиций, безвозвратные потери некоторых видов нематериального культурного наследия коренных народов Камчатки.

Оказывает влияние на показатели: Количество объектов, внесенных в каталог нематериального культурного наследия Камчатского края; Количество записей, внесенных электронный архив;

Выпуск изданий (во всех формах) по сохранению нематериального культурного наследия

3.2.

Мероприятие 3.2. Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни

Министерство культуры Камчатского края

2014

2020

Высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых мероприятий, улучшение условий проведения в учреждениях культурно-досугового типа культурного досуга населения, повышение качества, доступности и разнообразия услуг, новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа;

Рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;

Увеличение государственной поддержки творческих коллективов

Утрата возможности реализации творческих способностей населения; Сокращение сети учреждений культуры; Снижение качества оказания государственных услуг (выполнения работ) в области культурного досуга и традиционной народной культуры

Оказывает влияние на показатели:

Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения; Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по отношению к 2012 году), Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями.

Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры"

4.1.

Развитие системы образования в сфере культуры и искусства

Министерство культуры Камчатского края

2014

2020

Высокий уровень качества и доступности образовательных услуг в сфере культуры; усиление государственной поддержки образования в сфере культуры;

повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание государственной поддержки развития искусства; новый качественный уровень развития образовательных учреждений сферы культуры

Снижение качества оказания государственных услуг (выполнения работ) в области образования в сфере культуры

Оказывает влияние на показатели:

Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей 1-9 классов общеобразовательных школ; Доля выпускников Камчатского колледжа искусств, поступивших в ВУЗы и трудоустроившихся по специальности

4.2.

Проведение мероприятий по выявлению художественно одаренных детей и молодежи и созданию условий для их творческого развития

Министерство культуры Камчатского края

2014

2020

Создание благоприятных условий для творческого развития художественно одаренных детей и молодежи, Рост качества мероприятий и повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на проведение мероприятий по выявлению художественно одаренных детей и молодежи

Утрата возможности реализации творческих способностей одаренных детей и молодежи

Оказывает влияние на показатели:

Прирост числа лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году;

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации Программы"

5.1.

Развитие системы управления в сфере культуры

Министерство культуры Камчатского края.

Министерство строительства Камчатского края

2014

2020

Создание эффективной системы управления реализации Программы, эффективное управление отраслью культуры;

Реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

Невозможность Министерству культуры Камчатского края эффективно выполнять свои функции;

Не достижение установленных целей и задач Программы; Снижение показателей выполнения программы

Оказывает влияние на показатели:

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры;

5.2.

Развитие инфраструктуры в сфере культуры

Министерство культуры Камчатского края

2014

2020

Реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач; Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры Вовлечение муниципальных образований в Камчатском крае в реализацию Программы; Создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры; Обеспечение государственной поддержки муниципальных учреждений культуры

Износ объектов инфраструктуры и снижение качества предоставляемых услуг в сфере культуры;

Не достижение установленных целей и задач Программы; Снижение показателей выполнения программы

Оказывает влияние на показатели: Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры;

Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве учреждений в сфере культуры

5.3.

Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края

Министерство культуры Камчатского края

2014

2020

Создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

Обеспечение государственной поддержки муниципальных учреждений культуры

Не достижение установленных целей и задач Программы; Снижение показателей выполнения программы

Оказывает влияние на показатели: Доля работников государственных и муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации, переподготовку в общем числе работников учреждений;

5.4

Развитие цифрового контента в сфере культуры

Министерство культуры Камчатского края

2014

2020

Создание необходимых условии для активизации инновационной деятельности в сфере культуры:

11овышение эффективности информатизации в отрасли культуры

Экономическая нецелесообразность функционирования библиотек, не связанных в единую информационную сеть; Отставание учреждений культуры Камчатского края от процессов, происходящих в информационном обществе

Оказывает влияние на показатели:

Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием с учетом детских школ искусств), в общем количестве учреждений в сфере культуры: Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет'', к общем количестве библиотек Камчатскою края: Доля музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев

5.5.

Обеспечение проведения независимой оценки качал на оказания услуг учреждениями культуры

Министерство культуры Камчатского края

2015

2020

Улучшение качества государственных услуг,оказываемых учреждениями культуры

Недостижение показателей качества оказания государственных услуг учреждения м и культуры

Оказывает влияние на показатели: Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры:

5.6.

Обеспеченно проведения специальной оценки условий труда

Министерство культуры Камчатского края

2014

2020

Создание необходимых условий для оказания качественных государственных услуг учреждениями культуры

Снижение качества оказания государственных услуг учреждениями культуры

Оказывает влияние на показатели:

Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием с учетом детских школ искусств), в общем количестве учреждений и сфере культуры:

5.7.

Организация и проведение мероприятии, посвященных историческим датам и другими значимым событиям для России и Камчатского края

Министерство культуры Камчатского края

2014

2020

Формирование ценностных ориентиров общества, интереса и уважения к исторической памяти, гражданской идентичности, патриотического отношения к культурно-историческим ценностям

Снижение культурного уровня общества, деформация исторической памяти, искажение ценностных ориентиров

Оказывает влияние на показатели: Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государст венных и муниципальных услуг! в сфере культуры: Увеличение количества посещений населением учреждений культуры

Таблица 5

Финансовое

обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы"

тыс. руб.

№п/п

Наименование государственной программы/подпрограммы/мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

ЦСР

Всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы"

Всего, в том числе:

7 305 235,73687

2 143 718,78219

933 564,48631

1 133 656,74473

785 792,33918

744 071,12000

772 201,31040

792 230,95406

за счет средств федерального бюджета

42 213,10380

22 030,73000

15 815,61380

1 779,80000

1 276,40000

1 310,56000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, всего в том числе

6 394 477,12327

1 399 147,20219

873 !48,S725l

1 0S2 400,37773

738 485,43918

740 671,26000

770 298,11040

790 325,86126

816

5 864 615,97358

1 326 197,28200

796 366,87251

747 690,69741

693 065,89000

740 671,26000

770 298,11040

790 325,86126

812

519 608,14969

72 949,92019

76 782,00000

324 456,68032

45419,54918

0,00000

0,00000

0,00000

804

10 253,00000

0,00000

0,00000

10 253,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

724 704,71700

721 340,85000

1 365,00000

814,56700

925,00000

259,30000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

143 840,79280

1 200,00000

43 235,00000

48 662,00000

45 105,50000

1 830,00000

1 903,20000

1 905,09280

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Наследие"

Всего, в том числе:

816

101

1 468 293,03280

182 507,72900

188 039,57000

193 359,16000

204 953,56000

225 112,33000

234 116,82320

240 203,86060

за счет средств федерального бюджета

317,00000

0,00000

99,00000

108,00000

110,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 456 218,53280

182 507,72900

184 155,57000

189 314,16000

200 808,06000

225 112,33000

234 116,82320

240 203,86060

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

11 757,50000

0,00000

3 785,00000

3 937,00000

4 035,50000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

1.1.

Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края

Всего, в том числе:

816

101

59 919,96800

15 700,00000

100,00000

0,00000

0,00000

14 200,00000

14 768,00000

15 151,96800

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

59 919,96800

15 700,00000

100,00000

0,00000

0,00000

14 200,00000

14 768,00000

15 151,96800

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Развитие библиотечного дела

Всего, в том числе:

816

101

982 175,14208

117 092,76100

128 661,01600

131 758,11000

141 026,21000

149 221,46000

155 190,31840

159 225,26668

за счет средств федерального бюджета

317,00000

0,00000

99,00000

108,00000

110,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

977 665,64208

117 092,76100

127 198,01600

130 236,11000

139 501,71000

149 221,46000

155 190,31840

159 225,26668

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

4 192,50000

0,00000

1 364,00000

1414,00000

1 414,50000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Развитие музейного дела

Всего, в том числе:

816

101

426 197,92272

49 714,96800

59 278,55400

61 601,05000

63 927,35000

61 690,87000

64 158,50480

65 826,62592

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

418 632,92272

49 714,96800

56 857,55400

59 078,05000

61 306,35000

61 690,87000

64 158,50480

65 826,62592

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

7 565,00000

0,00000

2 421,00000

2 523,00000

2 621,00000

0,00000

0.00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Подпрограмма 2 "Искусство"

Всего, в том числе:

816

102

1 494 556,67197

171 950,86800

218 679,12000

230 648,90000

227 248,34000

207 939,20000

216 256,76800

221 833,47597

за счет средств федерального бюджета

3 500,00000

0,00000

3 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 376 360,67197

170 950,86800

181 129,12000

191 498,90000

191 988,34000

206 239,20000

214 488,76800

220 065,47597

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

114 696,00000

1 000,00000

34 050,00000

39 150,00000

35 260,00000

1 700,00000

1 768,00000

1 768,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Поддержка и развитие исполнительских искусств

Всего, в том числе:

816

102

1 465 354,44497

165 846,06500

217 179,12000

230 648,90000

223 666,34000

202 139,20000

210 224,76800

215 650,05197

за счет средств федерального бюджета

3 500,00000

0,00000

3 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 348 274,44497

165 346,06500

179 629,12000

191 498,90000

188 406,34000

200 639,20000

208 664,76800

214 090,05197

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

113 580,00000

500,00000

34 050,00000

39 150,00000

35 260,00000

1 500,00000

1 560,00000

1 560,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Проведение мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры

Всего, в том числе:

816

102

29 202,22700

6 104,80300

1 500,00000

0,00000

3 582,00000

5 800,00000

6 032,00000

б 183,42400

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

28 086,22700

5 604,80300

1 500,00000

0,00000

3 582,00000

5 600,00000

5 824,00000

5 975,42400

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

1 116,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000

208,00000

208,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3,

Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество"

Всего, в том числе:

816

103

629 508,93904

81 040,12200

79 085,54800

83 233,75000

91 541,66000

94 894,58000

98 575,96320

101 137,31584

за счет средств федерального бюджета

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

616 729,13904

78 430,12200

75 935,54800

79 918,75000

88 131,66000

94 724,58000

98 513,56320

101 074,91584

за счет средств местных бюджетов

280,00000

110,00000

0,00000

60,00000

0,00000

110,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

10 199,80000

200,00000

3 150,00000

3 255,00000

3 410,00000

60,00000

62,40000

62,40000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.

Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края

Всего, в том числе:

816 :

103

4 969,85600

550,00000

70,00000

0,00000

0,00000

1 400,00000

1 456,00000

1 493,85600

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

4 969,85600

550,00000

70,00000

0,00000

0,00000

1 400,00000

1 456,00000

1 493,85600

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.

Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народно" культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к

Всего, в том числе:

816 ;

103

624 539,08304

80 490,12200

79 015,54800

83 233,75000

91 541,66000

93 494,58000

97 119,96320

99 643,45984

за счет средств федерального бюджета

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

611 759,28304

77 880,12200

75 865,54800

79 918,75000

88 131,66000

93 324,58000

97 057,56320

99 581,05984

за счет средств местных бюджетов

280,00000

110,00000

0,00000

60,00000

0,00000

110,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

10 199,80000

200,00000

3 150,00000

3 255,00000

3 410,00000

60,00000

62,40000

62,40000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.

Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры"

Всего, в том числе:

816 :

104

1 099 159,14986

137 282,99000

150 794,89800

153 618,12000

154 944,94000

161 735,35000

168 204,76400

172 578,08786

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 093 391,65706

137 282,99000

148 994,89800

151 768,12000

153 044,94000

161 665,35000

168 131,96400

172 503,39506

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

5 767,49280

0,00000

1 800,00000

1 850,00000

1 900,00000

70,00000

72,80000

74,69280

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Развитие системы образования в сфере культуры и искусства

Всего, в том числе:

816 I

104

1 071 221,30306

130 558,79000

144 449,14800

149 781,22000

152 209,74000

159 065,35000

165 427,96400

169 729,09106

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1065 671,30306

130 558,79000

142 649,14800

147 931,22000

150 309,74000

159 065,35000

165 427,96400

169 729,09106

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

5 550,00000

0,00000

1 800,00000

1 850,00000

1 900,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.

Проведение мероприятии по выявлению художественно одарённых детей и молодёжи, по созданию условии для их творческого развития

Всего, в том числе:

816

104

27 937,84680

6 724,20000

6 345,75000

3 836,90000

2 735,20000

2 670,00000

2 776,80000

2 848,99680

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

27 720,35400

6 724,20000

6 345,75000

3 836,90000

2 735,20000

2 600,00000

2 704,00000

2 774,30400

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

217,49280

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

70,00000

72,80000

74,69280

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.

Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации Программы"

Всего, в том числе:

105

2 613 717,94320

1 570 937,07319

296 965,35031

472 796,81473

107 103,83918

54 389,66000

55 046,99200

56 478,21379

за счет средств федерального бюджета

36 096,10380

19 730,73000

12 216,61380

1 671, 80000

1 166,40000

1 310,56000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, всего в том числе

1 851 777,12240

829 975,49319

282 933.73651

469 900,44773

104 512,43918

52 929,80000

55 046,99200

56 478,21379

816

1 321 915,97271

757 025,57300

206 151,73651

135 190,76741

59 092,89000

52 929,80000

55 046,99200

56 478,21379

812

519 608,14969

72 949,92019

76 782,00000

324 456,68032

45 419,54918

0,00000

0,00000

0,00000

804

10 253,00000

0,00000

0,00000

10 253,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

724 424,71700

721 230,85000

1 365,00000

754,56700

925,00000

149,30000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

I 420,00000

0,00000

450,00000

470,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1

Развитие системы управления в сфере культуры

Всего, в том числе:

816

105

241 770,58962

36 931,00000

32 034,78400

34 249,70000

34 299,30000

34 443,46000

34 458,21600

35 354,12962

за счет средств федерального бюджета

5 634,96000

1 060,00000

981,20000

1 116,80000

1 166,40000

1 310,56000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

236 135,62962

35 871,00000

31 053,58400

33 132,90000

33 132,90000

33 132,90000

34 458,21600

35 354,12962

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.

Развитие инфраструктуры в сфере культуры

Всего, в том числе:

816

105

1 549 156,81210

812 723,77019

247 021,20251

418 978,28473

56 457,70918

4 599,37000

4 628,07280

4 748,40269

за счет средств федерального бюджета

29 627,45000

18 543,00000

11 084,45000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, всего в том числе

1 421 935,51810

699 780,79319

234 571,75251

418 223,71773

55 532,70918

4 450,07000

4 628,07280

4 748,40269

816

892 074,36841

626 830,87300

157 789,75251

83 514,03741

10 113,16000

4 450,07000

4 628,07280

4 748,40269

804

10 253,00000

0,00000

0,00000

10 253,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

812

519 608,14969

72 949,92019

76 782,00000

324 456,68032

45 419,54918

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

724 424,71700

721 230,85000

1 365,00000

754,56700

925,00000

149,30000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3.

Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края

Всего, в том числе:

816

105

106 534,75068

14 207,70000

15 644,40000

15 616,83000

15 246,83000

14 746,83000

15 336,70320

15 735,45748

за счет средств федерального бюджета

400,00000

0,00000

0,00000

400,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

104 714,75068

14 207,70000

15 194,40000

14 746,83000

14 746,83000

14 746,83000

15 336,70320

15 735,45748

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

1 420,00000

0,00000

450,00000

470,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.4.

Развитие цифрового контента в сфере культуры

Всего, в том числе:

816

105

11 613,91780

7 293,73000

150,96380

2 305,00000

0,00000

600,00000

624,00000

640,22400

за счет средств федерального бюджета

433,69380

127,73000

150,96380

155,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

11 180,22400

7 166,00000

0,00000

2 150,00000

0,00000

600,00000

624,00000

640,22400

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.5.

Обеспечение проведения независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры

Всего, в том числе:

816

105

190,00000

0,00000

90,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

190,00000

0,00000

90,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.6.

Обеспечение проведения специальной оценки условий труда

Всего, в том числе:

816

105

1 470,00000

0,00000

0,00000

370,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 470,00000

0,00000

0,00000

370,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.7.

Организация и проведение мероприятии, посвященных историческим датам и другим значимым событиям для России и Камчатского края

Всего, в том числе:

816

105

3 201,00000

0,00000

2 024,00000

I 177,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

3 201,00000

0,00000

2 024,00000

1 177,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Официальное печатное издание Губернатора и Правительства Камчатского края Официальные ведомости № 199-201 от 23.08.2016
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 130.030.000 Культура (см. также 200.160.040)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать