Основная информация

Дата опубликования: 08 сентября 2020г.
Номер документа: RU16000202001154
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Татарстан
Принявший орган: Кабинет Министров Республики Татарстан
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.09.2020 № 809

О внесении изменений в государственную программу «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 № 461 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года»

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 № 461 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2021 года» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.05.2014 № 319, от 10.12.2014 № 966, от 30.10.2015 № 821, от 12.04.2016 № 215, от 22.09.2016 № 674, от 13.01.2017 № 4, от 13.02.2017 № 80, от 26.06.2017 № 429, от 04.10.2017 № 760, от 30.07.2018 № 612, от 02.08.2018 № 625, от 20.12.2018 № 1194, от 20.12.2018 № 1197, от 06.06.2019 № 472, от 30.12.2019 № 1239) (далее – Программа), следующие изменения:

строку «Объемы финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования Программы

Всего по Программе – 865 269 821,5 тыс.рублей, из них:

предполагаемые средства федерального бюджета, по предварительной оценке, – 33 317 597,0 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе:

2013 год – 4 485,2 тыс.рублей;

2014 год – 2 327 823,7 тыс.рублей;

2015 год – 3 062 563,7 тыс.рублей;

2016 год – 2 701 279,1 тыс.рублей;

2017 год – 2 064 829,1 тыс.рублей;

2018 год – 2 568 008,0 тыс.рублей;

2019 год – 4 180 357,8 тыс.рублей;

2020 год – 5 617 179,8 тыс.рублей;

2021 год – 3 873 782,5 тыс.рублей;

2022 год – 3 548 361,0 тыс.рублей;

2023 год – 1 122 975,7 тыс.рублей;

2024 год – 1 122 975,7 тыс.рублей;

2025 год – 1 122 975,7 тыс.рублей;

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 151 655 607,5 тыс.рублей, в том числе:

2013 год – 5 660 285,2 тыс.рублей;

2014 год – 4 299 389,0 тыс.рублей;

2015 год – 8 256 404,5 тыс.рублей;

2016 год – 12 321 925,6 тыс.рублей;

2017 год – 11 686 474,7 тыс.рублей;

2018 год – 14 315 716,3 тыс.рублей;

2019 год – 12 751 695,0 тыс.рублей;

2020 год – 14 550 887,9 тыс.рублей;

2021 год – 15 480 301,3 тыс.рублей;

2022 год – 14 798 519,8 тыс.рублей;

2023 год – 12 371 199,3 тыс.рублей;

2024 год – 12 509 592,8 тыс.рублей;

2025 год – 12 653 216,1 тыс.рублей;

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 284 529 353,9 тыс.рублей, в том числе:

2013 год – 15 943 700,6 тыс.рублей;

2014 год – 18 237 595,8 тыс.рублей;

2015 год – 19 525 405,6 тыс.рублей;

2016 год – 19 267 098,7 тыс.рублей;

2017 год – 19 580 489,1 тыс.рублей;

2018 год – 21 721 591,5 тыс.рублей;

2019 год – 22 376 726,3 тыс.рублей;

2020 год – 22 819 279,9 тыс.рублей;

2021 год – 23 541 812,1 тыс.рублей;

2022 год – 24 257 813,6 тыс.рублей;

2023 год – 24 969 578,1 тыс.рублей;

2024 год – 25 743 216,5 тыс.рублей;

2025 год – 26 545 046,1 тыс.рублей;

средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, – 395 767 263,1 тыс.рублей, в том числе:

2013 год – 13 915 012,8 тыс.рублей;

2014 год – 17 892 587,8 тыс.рублей;

2015 год – 19 349 897,9 тыс.рублей;

2016 год – 19 688 150,1 тыс.рублей;

2017 год – 21 012 440,1 тыс.рублей;

2018 год – 27 268 656,1 тыс.рублей;

2019 год – 31 137 301,6 тыс.рублей;

2020 год – 34 118 267,4 тыс.рублей;

2021 год – 36 283 891,3 тыс.рублей;

2022 год – 38 465 115,7 тыс.рублей;

2023 год – 42 219 708,6 тыс.рублей;

2024 год – 45 462 300,7 тыс.рублей;

2025 год – 48 953 933,0 тыс.рублей.

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (подпрограмма 1а. «Укрепление общественного здоровья»).

Всего – 41 567 456,5 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год).

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»; под-программа 2а. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Татарстан»; подпрограмма 2б. «Борьба с онкологическими заболеваниями»; подпрограмма 2в. «Развитие трансплантологии в Республике Татарстан на 2019 – 2025 годы, совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения».

Всего – 183 036 437,5 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год).

Подпрограмма 3. «Развитие государственно-частного партнерства».

Всего – 2 583 273,9 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год).

Подпрограмма 4. «Охрана здоровья матери и ребенка» (региональный проект «Развитие детского здравоохранения Республики Татарстан, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»).

Всего – 4 261 863,4 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год).

Подпрограмма 5. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям».

Всего – 2 254 302,0 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год).

Подпрограмма 6. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям».

Всего – 2 723 308,8 тыс.рублей (с 2013 по 2015 год).

Подпрограмма 7. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

Всего – 6 013 884,6 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год).

Подпрограмма 8. «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях».

Всего – 16 772 743,7 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год).

Подпрограмма 9. «Развитие информатизации в здравоохранении».

Всего – 1 190 426,1 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год).

Подпрограмма 10. «Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан».

Всего – 533 519 287,1 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год).

Подпрограмма 11. «Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014 – 2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра».

Всего – 1 274 630,8 тыс.рублей (с 2014 по 2016 год).

Подпрограмма 12. «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года».

Всего – 68 433 344,3 тыс.рублей (2015 – 2025 годы).

Подпрограмма 13. «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций на 2018 – 2025 годы».

Всего – 1 638 862,8 тыс.рублей (2018 – 2025 годы)»;

раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Всего по Программе – 865 269 821,5 тыс.рублей, из них:

предполагаемые средства федерального бюджета, по предварительной оценке, – 33 137 597,0 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год –
4 485,2 тыс.рублей, 2014 год – 2 327 823,7 тыс.рублей, 2015 год –
3 062 563,7 тыс.рублей, 2016 год – 2 701 279,1 тыс.рублей, 2017 год –
2 064 829,1 тыс.рублей, 2018 год – 2 568 008,0 тыс.рублей, 2019 год –
4 180 357,8 тыс.рублей, 2020 год – 5 617 179,8 тыс.рублей, 2021 год –
3 873 782,5 тыс.рублей, 2022 год – 3 548 361,0 тыс.рублей, 2023 год –
1 122 975,7 тыс.рублей, 2024 год – 1 122 975,7 тыс.рублей, 2025 год –
1 122 975,7 тыс.рублей;

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, –
151 655 607,5 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год –
5 660 285,2 тыс.рублей, 2014 год – 4 299 389,0 тыс.рублей, 2015 год –
8 256 404,5 тыс.рублей, 2016 год – 12 321 925,6 тыс.рублей, 2017 год –
11 686 474,7 тыс.рублей, 2018 год – 14 315 716,3 тыс.рублей, 2019 год –
12 751 695,0 тыс.рублей, 2020 год – 14 550 887,9 тыс.рублей, 2021 год –
15 480 301,3 тыс.рублей, 2022 год – 14 798 519,8 тыс.рублей, 2023 год –
12 371 199,3 тыс.рублей, 2024 год – 12 509 592,8 тыс.рублей, 2025 год –
12 653 216,1 тыс.рублей;

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 284 529 353,9 тыс.рублей
(с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год – 15 943 700,6 тыс.рублей, 2014 год –
18 237 595,8 тыс.рублей, 2015 год – 19 525 405,6 тыс.рублей, 2016 год –
19 267 098,7 тыс.рублей, 2017 год – 19 580 489,1 тыс.рублей, 2018 год –
21 721 591,5 тыс.рублей, 2019 год – 22 376 726,3 тыс.рублей, 2020 год –
22 819 279,9 тыс.рублей, 2021 год – 23 541 812,1 тыс.рублей, 2022 год –
24 257 813,6 тыс.рублей, 2023 год – 24 969 578,1 тыс.рублей, 2024 год –
25 743 216,5 тыс.рублей, 2025 год – 26 545 046,1 тыс.рублей;

средства ОМС, по предварительной оценке, – 395 767 263,1 тыс.рублей
(с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год – 13 915 012,8 тыс.рублей, 2014 год –
17 892 587,8 тыс.рублей, 2015 год – 19 349 897,9 тыс.рублей, 2016 год –
19 688 150,1 тыс.рублей, 2017 год – 21 012 440,1 тыс.рублей, 2018 год –
27 268 656,1 тыс.рублей, 2019 год – 31 137 301,6 тыс.рублей, 2020 год –
34 118 267,4 тыс.рублей, 2021 год – 36 283 891,3 тыс.рублей, 2022 год –
38 465 115,7 тыс.рублей, 2023 год – 42 219 708,6 тыс.рублей, 2024 год –
45 462 300,7 тыс.рублей, 2025 год – 48 953 933,0 тыс.рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.»;

приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);

в подпрограмме 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – Подпрограмма-1):

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта Подпрограммы-1 изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования подпрограммы

Всего – 35 711 781,2 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год), из них:

средства федерального бюджета, по предварительной оценке, – 16 335 828,4 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год);

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 3 830 669,5 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год);

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предва-рительной оценке, – 1 238 112,2 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год);

средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, – 20 162 846,4 тыс.рублей (с 2013 по
2025 год)»;

раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего – 35 711 781,2 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год), из них:

средства федерального бюджета, по предварительной оценке, –
16 335 828,4 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год –
0,0 тыс.рублей, 2014 год – 1 310 477,6 тыс.рублей, 2015 год – 1 715 374,1 тыс.руб-лей, 2016 год – 1 477 521,2 тыс.рублей, 2017 год – 1 446 770,4 тыс.рублей, 2018 год – 1 744 143,7 тыс.рублей, 2019 год – 1 748 854,6 тыс.рублей, 2020 год –
1 885 388,1 тыс.рублей, 2021 год – 1 894 624,1 тыс.рублей, 2022 год –
1 892 442,9 тыс.рублей, 2023 год – 406 743,9 тыс.рублей, 2024 год –
406 743,9 тыс.рублей, 2025 год – 406 743,9 тыс.рублей;

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, –
3 830 669,5 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год –
142 664,5 тыс.рублей, 2014 год – 141 768,1 тыс.рублей, 2015 год – 273 533,6 тыс. рублей, 2016 год – 256 125,2 тыс.рублей, 2017 год – 263 556,9 тыс.рублей, 2018 год – 324 444,1 тыс.рублей, 2019 год – 397 618,8 тыс.рублей, 2020 год – 344 339,4 тыс.рублей, 2021 год – 348 001,1 тыс.рублей, 2022 год – 354 556,5 тыс. рублей, 2023 год – 319 391,4 тыс.рублей, 2024 год – 327 918,6 тыс.рублей, 2025 год – 336 751,3 тыс.рублей;

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 1 238 112,2 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год – 382 339,8 тыс.рублей, 2014 год – 374 649,2 тыс.рублей, 2015 год – 481 123,2 тыс.рублей, 2016 год – 0,0 тыс.рублей, 2017 год –
0,0 тыс.рублей, 2018 год – 0,0 тыс.рублей, 2019 год – 0,0 тыс.рублей, 2020 год –
0,0 тыс.рублей, 2021 год – 0,0 тыс.рублей, 2022 год – 0,0 тыс.рублей, 2023 год –
0,0 тыс.рублей, 2024 год – 0,0 тыс.рублей, 2025 год – 0,0 тыс.рублей;

средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, – 20 162 846,4 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год – 5 432 453,5 тыс.рублей, 2014 год – 7 558 392,1 тыс.рублей, 2015 год –
7 172 000,8 тыс.рублей, 2016 год – 0,0 тыс.рублей, 2017 год – 0,0 тыс.рублей, 2018 год – 0,0 тыс.рублей, 2019 год – 0,0 тыс.рублей, 2020 год – 0,0 тыс.рублей, 2021 год – 0,0 тыс.рублей, 2022 год – 0,0 тыс.рублей, 2023 год – 0,0 тыс.рублей, 2024 год – 0,0 тыс.рублей, 2025 год – 0,0 тыс.рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.»;

таблицу «Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подрограммы и финансирование по ее мероприятиям» изложить в следующей редакции:

«Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям

Наименование задачи

Наименование основного мероприятия

Исполнители

Сроки выпол-нения основных мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника финансирования

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

источник

объем, тыс.рублей

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

Проведение профилактики заболеваний и формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни

1.1. Внедре-ние новой
модели центров общественного здороья

МЗ РТ[*]

ММ РТ,

МОН РТ,

МК РТ,

МТЗ и СЗ РТ,

МВД по РТ (по согласованию),

ФГБОУ ВО «КГМУ» МЗ РФ (по согласованию),

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО «РМАНПО» МЗ РФ (по согласованию)

2019 –

2025

годы

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), литр чистого (100-про-центного) спирта

-

7,3

7,2

7,1

7,0

6,9

6,8

6,8

бюд-жет РТ

127 656,9

102 885,1

139 941,6

137 440,6

137 702,4

142 071,3

143 484,5

144 911,8

1.2. Внедре-ние программ общественного здоровья в муниципаль-ных образованиях

Смертность мужчин в возрасте 16 –59 лет на
100 тыс.на-селения, человек

-

603,8

573,7

543,6

517,9

495,8

470,1

470,1

1.3. Разра-ботка и внед-рение корпоративных программ укрепления здоровья

Смертность женщин в возрасте 16 – 54 года на 100 тыс.на-селения, человек

-

160,7

158,4

156

153,7

150,6

147,4

147,4

Снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний

Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, и сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний

1.4. Профи-лактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

МЗ РТ

2018 –

2025

годы

Заболеваемость дифтерией на 100 тыс.на-селения, человек

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

бюд-жет РТ

156 011,6

203 677,8

129 264,1

134 471,6

139 902,2

146 269,1

152 306,1

158 592,5

Заболеваемость корью на 100 тыс. населения, человек

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Заболеваемость краснухой на 100 тыс.на-селения, человек

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Заболеваемость эпидемическим паротитом на 100 тыс. населения, человек

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В на 100 тыс.на-селения, человек

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Снижение для населения риска заражения ВИЧ-инфекцией и увеличение продолжительности и качества жизни ВИЧ-инфицированных граждан

Обеспечение всеобщего охвата и доступа населения к эффективным профилактическим мерам, препятствующим распространению ВИЧ-инфекции, и нацеленным на все население

1.5. Профи-
лактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C

МЗ РТ,

ММ РТ,

МОН РТ,

МТЗ и СЗ РТ,

федерация профсоюзов РТ, МВД по РТ, ФГБОУ ВО «КГМУ» МЗ РФ, КГМА – филиал ФГБОУ ДПО «РМАНПО» МЗ РФ

2018 –2025 годы

Повышение информированности граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, а также заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфек-цией, до
90 процентов

87

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

бюд-жет РТ

2 738,5

11 389,4

2 738,5

2 738,5

2 608,1

2 738,5

2 738,5

2 738,5

бюд-жет РФ

3 781,7

3 781,7

3 781,7

3 781,7

3 912,1

3 781,7

3 781,7

3 781,7

Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов

1.6. Создание регионального проектного офиса по созданию и внедрению новой модели медицинской организации, оказывающей ПМСП

МЗ РТ

2019 –

2025

годы

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, процентов

-

51

55

59

63

67

71

71

бюд-жет РФ

504 987,9

446 477,0

447 692,9

456 929,4

454 617,7

402 962,2

402 962,2

402 962,2

1.7. Создание и тиражирование новой модели медицинской организации, оказывающей ПМСП в 103 медицинских организациях и их обособленных отделениях к
2024 году

МЗ РТ

2019 –

2025

годы

Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании новой модели медицинской организации, оказывающей ПМСП, единиц

-

18

64

69

78

90

103

103

бюд-жет РТ

78 783,0

6 266,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год

1.8. Увеличение охвата граждан Республики Татарстан профилактическими осмотрами до 70 процентов

МЗ РТ, ММ РТ,

МОН РТ,

МТЗ и СЗ РТ,

МВД по РТ (по согласованию)

2019 –

2025

годы

Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн.человек

-

1,802

1,861

1,919

2,157

2,344

2,751

2,751

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском

-

12,5

14,0

15,5

17,0

18,5

20,0

20,0

осмотре у взрослого населения,
от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые уста-новленным диагнозом, процентов

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

16,95

22,5

7,5

3,5

5,7

5,3

70,0

70,0

1.9. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из числа подлежащего контингента в отчетном году, процентов

103

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование ЗОЖ у населения Республики Татарстан, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска

1.10. Меди-цинское обеспечение чемпионата мира
по футболу 2018 года

МЗ РТ,

МСА

и ЖКХ РТ

2017 –

2018 годы

Cмертность мужчин в возрасте 16 –59 лет на
100 тыс. человек

-

603,8

573,7

543,6

517,9

495,8

470,1

470,1

бюд-жет РТ

38 037,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого

2 068 587,8

2 146 473,4

2 229 727,5

2 242 625,2

2 246 999,4

726 135,3

734 662,5

743 495,2

Список использованных сокращений:

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека;

ЗОЖ – здоровый образ жизни;

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО «РМАНПО» МЗ РФ – Казанская государственная медицинская академия – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

МВД по РТ – Министерство внутренних дел по Республике Татарстан;

МЗ РТ – Министерство здравоохранения Республики Татарстан;

МК РТ – Министерство культуры Республики Татарстан;

ММ РТ – Министерство молодежи Республики Татарстан;

МОН РТ – Министерство образования и науки Республики Татарстан;

МТЗ и СЗ РТ – Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;

МСА и ЖКХ РТ – Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

ПМСП – первичная медико-санитарная помощь;

ФГБОУ ВО «КГМУ» МЗ РФ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.»;

в подпрограмме 1а. «Укрепление общественного здоровья» (далее – Подпрограмма-1а):

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта Подпрограммы-1а изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования подпрограммы

Всего – 10 036,6 тыс.рублей (2019 – 2025 годы), из них средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 10 036,6 тыс.рублей (2019 – 2025 годы)»;

раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего – 10 036,6 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год – 0,0 тыс.рублей, 2014 год – 0,0 тыс.рублей, 2015 год – 0,0 тыс.рублей, 2016 год – 0,0 тыс.рублей, 2017 год – 0,0 тыс.рублей, 2018 год – 0,0 тыс.рублей, 2019 год – 1 433,8 тыс.рублей, 2020 год – 1 433,8 тыс.рублей, 2021 год – 1 433,8 тыс.рублей, 2022 год – 1 433,8 тыс.рублей, 2023 год – 1 433,8 тыс.рублей, 2024 год – 1 433,8 тыс.рублей, 2025 год – 1 433,8 тыс.рублей, из них:

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, –
10 036,6 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год – 0,0 тыс.рублей, 2014 год – 0,0 тыс.рублей, 2015 год – 0,0 тыс.рублей, 2016 год – 0,0 тыс.рублей, 2017 год – 0,0 тыс.рублей, 2018 год – 0,0 тыс.рублей, 2019 год – 1 433,8 тыс.рублей, 2020 год – 1 433,8 тыс.рублей, 2021 год – 1 433,8 тыс.рублей, 2022 год – 1 433,8 тыс.рублей, 2023 год – 1 433,8 тыс.рублей, 2024 год – 1 433,8 тыс.рублей, 2025 год – 1 433,8 тыс.рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.»;

объемы финансирования Подпрограммы по годам представлены в приложе- нии № 1 к Программе;

таблицу «Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подрограммы и финансирование по ее мероприятиям» изложить в следующей редакции:

«Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям

Наименование задачи

Наименование основного мероприятия

Исполнители

Сроки выпол-нения основных мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника финансирования

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

источник

объем, тыс.рублей

2018 год

2019 год

2020 год

2021

год

2022

год

2023

год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

Реализация регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

1.1. Внедрение новой модели центров общественного здоровья

МЗ РТ[*],

ММ РТ,

МОН РТ,

МК РТ,

МТЗ и СЗ РТ,

МВД по РТ (по согласованию),

ФГБОУ ВО «КГМУ» МЗ РФ (по согласованию),

КГМА –филиал ФГБОУ ДПО «РМАНПО» МЗ РФ (по согласованию)

2019 –

2025

годы

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), литров чистого (100-про-центного) спирта

-

7,3

7,2

7,1

7,0

6,9

6,8

6,8

бюд-жет РТ

0,0

1 433,8

1 433,8

1 433,8

1 433,8

1 433,8

1 433,8

1 433,8

Смертность мужчин в возрасте 16 –59 лет случаев на
100 тыс.че-

ловек

-

603,8

573,7

543,6

517,9

495,8

470,1

470,1

Смертность женщин в возрасте 16 – 54 года случаев на 100 тыс.че-ловек

-

160,7

158,4

156

153,7

150,6

147,4

147,4

1.2. Внедрение программ общественного здоровья в муниципальных образованиях

1.3. Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья

Итого

бюд-жет РТ

0,0

1 433,8

1 433,8

1 433,8

1 433,8

1 433,8

1 433,8

1 433,8

Список использованных сокращений:

ЗОЖ – здоровый образ жизни;

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО «РМАНПО» МЗ РФ – Казанская государственная медицинская академия – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

МВД по РТ – Министерство внутренних дел по Республике Татарстан;

МЗ РТ – Министерство здравоохранения Республики Татарстан;

МК РТ – Министерство культуры Республики Татарстан;

ММ РТ – Министерство молодежи Республики Татарстан;

МОН РТ – Министерство образования и науки Республики Татарстан;

МТЗ и СЗ РТ – Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;

ФГБОУ ВО «КГМУ» МЗ РФ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.»;

в подпрограмме 2. «Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»; подпро-грамма 2а. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Татарстан»; подпрограмма 2б. «Борьба с онкологическими заболеваниями»; подпрограмма 2в. «Развитие трансплантологии в Республике Татарстан на 2019 – 2025 годы, совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения» (далее – Подпрограмма-2):

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта Подпрограммы-2 изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования подпро-граммы

Всего – 183 036 437,5 тыс.рублей, из них:

предварительные средства федерального бюджета, по предварительной оценке, – 11 122 090,8 тыс.рублей (с 2013 по
2025 год);

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 14 170 054,6 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год);

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 127 820 362,7 тыс.рублей (с 2013 по
2025 год);

средства ОМС, по предварительной оценке, –
29 923 929,4 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год)»;

раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего – 183 036 437,5 тыс.рублей, из них:

средства федерального бюджета, по предварительной оценке, –
11 122 090,8 тыс.рублей (2013 год – 0,0 тыс.рублей, 2014 год – 934 024,5 тыс.руб-лей, 2015 год – 1 021 041,5 тыс.рублей, 2016 год – 830 393,1 тыс.рублей, 2017 год – 570 830,6 тыс.рублей, 2018 год – 600 730,0 тыс.рублей, 2019 год –
1 401 833,9 тыс.рублей, 2020 год – 1 674 931,2 тыс.рублей, 2021 год –
1 094 101,0 тыс.рублей, 2022 год – 1 288 306,3 тыс.рублей, 2023 год –
568 632,9 тыс.рублей, 2024 год – 568 632,9 тыс.рублей, 2025 год –
568 632,9 тыс.рублей);

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 14 170 054,6 тыс.рублей (2013 год – 489 923,9 тыс.рублей, 2014 год –
772 522,4 тыс.рублей, 2015 год – 1 762 145,1 тыс.рублей, 2016 год –
1 626 457,9 тыс.рублей, 2017 год – 1 119 285,0 тыс.рублей, 2018 год –
1 233 427,2 тыс.рублей, 2019 год – 1 386 771,5 тыс.рублей, 2020 год –
1 039 398,4 тыс.рублей, 2021 год – 996 708,1 тыс.рублей, 2022 год –
1 035 919,0 тыс.рублей, 2023 год – 888 045,2 тыс.рублей, 2024 год –
902 383,0 тыс.рублей, 2025 год – 917 067,9 тыс.рублей);

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 127 820 362,7 тыс.рублей (2013 год – 15 223 439,5 тыс.рублей, 2014 год – 17 454 257,4 тыс.рублей, 2015 год –
18 618 340,3 тыс.рублей, 2016 год – 6 384 636,3 тыс.рублей, 2017 год –
6 643 544,6 тыс.рублей, 2018 год – 7 502 713,7 тыс.рублей, 2019 год –
8 062 229,4 тыс.рублей, 2020 год – 7 779 518,5 тыс.рублей, 2021 год –
7 910 215,1 тыс.рублей, 2022 год – 8 009 000,8 тыс.рублей, 2023 год –
7 967 559,8 тыс.рублей, 2024 год – 8 076 826,3 тыс.рублей, 2025 год –
8 188 081,0 тыс.рублей);

средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, – 29 923 929,4 тыс.рублей (2013 год – 7 946 487,8 тыс.рублей, 2014 год – 10 082 463,1 тыс.рублей, 2015 год – 11 894 978,5 тыс.рублей, 2016 год –
0,0 тыс.рублей, 2017 год – 0,0 тыс.рублей, 2018 год – 0,0 тыс.рублей, 2019 год –
0,0 тыс.рублей, 2020 год – 0,0 тыс.рублей, 2021 год – 0,0 тыс.рублей, 2022 год –
0,0 тыс.рублей, 2023 год – 0,0 тыс.рублей, 2024 год – 0,0 тыс.рублей, 2025 год –
0,0 тыс.рублей).

Ресурсное обеспечение Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.»;

объемы финансирования Подпрограммы-2 по годам представлены в приложении № 1 к Программе;

таблицу «Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям» изложить в следующей редакции:

«Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям

Наименование задачи

Наименование основного мероприятия

Исполнители

Сроки выполнения основных мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника финансирования

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

источник

объем, тыс.рублей

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи больным туберкулезом, снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза

Раннее выявление туберкулеза и определение лекарственной устойчивости больных туберкулезом в оптимальные сроки

2.1. Приведение состояния и оснащения противотуберкулезных учреждений в соответствие с порядками и стандартами оказания медицинской помощи

МЗ РТ[*]

2018 –2025 годы

Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением, процентов

-

60,0

61,0

62,0

63,0

64,0

65,0

65,0

бюжет

РТ

6 464,6

5 972,4

5 972,4

5 972,4

5 687,9

5 972,4

5 972,4

5 972,4

2.3. Внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулезом

Смертность от туберкулеза (случаев на 100 тыс. населения)

2,9

3,5

3,4

3,3

3,2

3,1

3,0

3,0

бюжет РФ

8 247,5

8 247,5

8 247,5

8 247,5

8 532,0

8 247,5

8 247,5

8 247,5

2.4. Обеспечение лекарственными средствами, в том числе резервными препаратами, для лечения больных с лекарственной устойчивостью возбудителя

Охват населения профилактическими осмотрами на выявление туберкулеза, процентов

66,6

71,9

72,3

72,5

72,8

72,8

72,8

72,8

2.5. Внедрение современных информационных технологий для совершенствования мониторинга туберкулеза

-

-

-

-

-

-

-

-

Повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C

Увеличение продолжительности и качества жизни ВИЧ-инфицированных граждан

2.6. Обеспечение ВИЧ-инфицированным гражданам непрерывного и равного доступа к качественным лечению, уходу и поддержке

МЗ РТ

2019 –

2025 годы

Доля лиц, освидетельствованных на ВИЧ-инфекцию, не менее 25 процентов, процентов

не менее 25

не менее 25

не менее 25

не менее 25

не менее 25

не менее 25

не менее 25

не менее 25

бюджет

РФ

33 928,2

29 223,6

27 896,9

29 223,6

29 223,6

29 223,6

29 223,6

29 223,6

2.7. Совершенствование методов лечения и реабилитации больных ВИЧ-инфек-цией, предоставление непрерывного и равного доступа к лечению, уходу и социальной поддержке

Охват диспансерным наблюдением лиц с ВИЧ-инфекцией от числа подлежащих диспансерному наблюдению, не менее 90 процентов, процентов

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

бюджет РТ

40 090,5

33 961,5

35 636,4

37 466,5

39 784,7

41 296,9

43 387,1

45 581,3

2.8. Совершенствование информационного обеспечения мониторинга ВИЧ-инфек-ции

Доля лиц с
ВИЧ-инфекцией, получающих АРВТ, более 70 процентов, процентов

не менее 65

не менее 65

не менее 67

не менее 67

не менее 70

не менее 70

не менее 70

не менее 70

2.9. Подготовка медицинских кадров в области диагностики, лечения, эпидемиологии и профилактики ВИЧ-инфекции

2.10. Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

Увеличение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных

Совершенствование системы лечебной и реабилитационной помощи наркологическим больным

2.11. Проведение профилактических наркологических осмотров учащихся, студентов и лиц призывного возраста

МЗ РТ, ММ РТ,

МОН РТ,

МТЗ и СЗ РТ,

МВД по РТ (по согласованию)

2018 –2025 годы

Доля наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента), процентов

-

14,4

14,45

14,5

14,6

14,64

14,7

14,7

бюджет РТ

6 200,0

17 074,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.12. Внедрение комплексных реабилитационных программ

МЗ РТ

2018 –2025 годы

Доля наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента), процентов

-

9,8

9,84

9,9

10,0

10,1

10,15

10,15

Доля больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более
2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на
100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), процентов

-

9,6

9,65

9,7

9,75

9,8

9,85

9,85

Обеспечение гарантированного государством современного уровня доступности и эффективности психиатрической помощи населению Республики Татарстан

Обеспечить системный подход в организации психиатрической службы, разработать лечебно-реа-билитационные программы для дальнейшего развития стационарзамещающих технологий

2.13. Совершенствование методов диагностики, лечения, реабилитации при психических расстройствах, улучшение материально-технической базы, обеспечение лечебно-диагно-стическим оборудованием

МЗ РТ

2019 –2025 годы

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, процентов

16,7

20

19,5

19,0

18,5

18,5

18,5

18,5

-

0,0

0,0

0,0,

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь

Завершение формирова-ния сети медицин-ских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшер-ско-акушер-ских пунктов в населенных пунктах с числен-ностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с уче-том использования мобильных медицин-ских комплексов в населенных пунктах с числен-ностью населения менее

100 человек

2.14. Оснащение медицинских организаций 11 передвиж-ными медицинскими комплексами в рамках реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи»

МЗ РТ

2019 год

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс.посещений

-

2,8

27,1

27,1

27,1

27,1

27,1

27,1

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.15. Замена объектов здравоохранения (фельдшерско-акушер-ских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих реконструкции)

МЗ РТ, МСА и

ЖКХ РТ

2020 год

Снижение времени ожидания скорой медицинской помощи

Совершенствование системы управления скорой медицинской помощью

2.16. Обнов-ление парка санитарного автотранспорта республиканской и федеральной целевых программ за счет возможности перехода на использование системы аутсорсинга санитарного автотранспорта

МЗ РТ,

МСА и

ЖКХ РТ

2018 –2025 годы

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут, процентов

-

89,5

89,5

91,0

91,0

91,5

92,0

92,5

бюджет РТ

12 139,8

10 387,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.17. Информатизация станций и отделений скорой медицинской помощи автоматизированными системами управления с созданием единого диспетчерского центра в рамках единого информационного пространства здравоохранения республики

МЗ РТ

2018 –2025 годы

Доля станций и отделений скорой медицинской помощи, внедренных в единую систему диспетчеризации, процентов

-

9

35

80

100

100

100

100

Снижение смертности пострадавших в результате ДТП

Снижение больничной летальности пострадав-ших в результате ДТП.

Обеспече-ние своевременности оказания экстренной медицин-
ской помощи с использова-нием санитарной авиации в республике

2.18. Обеспе-чение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации

МЗ РТ

2013 –

2025 годы

Доезд бригад скорой медицинской помощи до места ДТП в течение
20 минут, процентов

-

97

97,3

97,6

97,9

98,2

98,5

98,8

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно), человек

118

93

125

140

156

171

186

186

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, процентов

-

90

90

90

90

90

90

90

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов

Развитие службы крови

2.19. Совер-шенствова-ние лабораторной диагностики доноров ГАУЗ «РЦК МЗ РТ» для обеспечения вирусной и иммуногематологической безопасности компонентов крови, совершенствование системы контроля качества компонентов крови для обеспечения медицинских учреждений высокоэффективными гемотрансфузионными средами; обеспечение инфекционной и иммунологической безопасности компонентов крови, обеспечение производства высокоэффективных и качественных компонентов крови

МЗ РТ

2013 –

2021 годы

Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

бюджет РТ

546 419,8

563 231,1

612 733,4

607 300,2

620 062,5

621 725,1

633 972,7

646 461,6

Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи

Соответ-ствие деятельности организаций здравоохра-нения порядкам и стандартам оказания медицинской помощи

2.20. Совер-шенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболе-ваниями

МЗ РТ

2018 –

2025 годы

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

74,3

75,25

75,98

76,71

77,43

78,16

78,89

78,89

бюджет РТ

492 206,7

613 719,0

246 397,8

180 977,2

180 977,2

185 945,9

185 945,9

185 945,9

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, условных еди-ниц

0,4

15,9

47,7

55,5

56,1

56,1

56,1

56,1

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, процентов

49,39

56,4

60,3

64,5

69,1

80,0

90,0

90,0

2.21. Реали-зация преимущественно одноканального финансиро-вания меди-цинских организаций через систе-му обяза-тельного медицин-ского стра-хования (кроме ока-зания высо-котехноло-гичной ме-дицинской помощи), в том числе: выполнение авиационной работы с целью оказа-ния скорой специализи-рованной медицинской помощи, выполня-емой с ис-пользовани-ем полетов граждан-ского воз-душного судна (вер-толета), в том числе в рамках реа-лизации региональ-ного проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи»

МЗ РТ

2018 –

2025 годы

Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, на
100 тыс.населения, человек

-

418,0

416,0

414,0

412,0

410,0

400,0

400,0

бюджет РФ

531 255,3

533 100,8

463 803,4

463 803,4

463 803,4

531 161,8

531 161,8

531 161,8

Повышение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи, процентов

-

73,9

74,0

74,1

74,2

74,3

74,4

74,4

межбюджетные трансферты ТФОМС РТ

2233872,1

2372557,1

2277421,1

2333382,2

2366045,4

2449463,5

2509652,1

2571319,7

Снижение смертности от болезней системы кровообращения

2.22. Реализация Регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Татарстан» (подпрограмма 2а)

МЗ РТ

2018 –

2025 годы

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения, человек

-

46,3

44,6

42,9

41,2

39,5

38,2

38,2

бюжет РФ

219 510,1

257 948,8

200 824,3

323 394,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения, человек

-

67,0

64,5

62,1

59,6

57,2

55,3

55,3

Больничная летальность от инфаркта миокарда, процентов

-

9,1

8,9

8,7

8,5

8,3

8,0

8,0

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, процентов

-

13,3

13,2

13,2

13,2

13,2

13,2

13,2

Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенес-ших острый коронарный синдром, процентов

-

44,1

47,2

50,3

53,4

56,5

60,0

60,0

Количество рентгенэндоваску-лярных вмешательств в лечебных целях, тыс.единиц

-

6,14

6,572

7,004

7,435

7,867

8,354

8,354

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, процентов

-

15,9

31,7

47,5

63,3

79,2

95,0

95,0

Снижение смертности от болезней системы кровообращения на 100 тыс.населения, человек

-

600

580

560

540

520

450

450

Снижение смертности от новообразований

2.23. Реализация меро-

приятий Регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Татарстан» (подпрограмма 2б)

МЗ РТ

2018 –

2025 годы

Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс.населения)

-

196,0

193,7

191,7

189,5

187,3

185,0

185,0

бюджет

РФ

491 520,2

871 283,1

353 543,8

422 990,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля злокачествен-ных новообразований, выявленных на ранних стадиях, процентов

-

60,3

61,0

61,8

62,5

63,3

64,0

64,0

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, процентов

-

58,4

58,8

59,2

59,6

60,0

60,4

60,4

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), процентов

-

25,0

23,3

21,5

19,6

18,0

17,3

17,3

Повышение качества, эффективности и доступности специализированной медицинской помощи – трансплантации органов больным с терминальной стадией хронических заболеваний, требующих пересадки органов, увеличение количества трансплантируемых органов; совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения

2.24. Реализация меро-

приятий подпрограммы 2в

МЗ РТ

2018 –

2025 годы

Увеличение уровня посмертного донорства до
10 случаев на
1 млн.населения в год

-

до 10 случаев

до 10 случаев

до 10 случаев

до 10 случаев

до 10 случаев

до 10 случаев

до 10 случаев

бюджет РФ

531255,3

533100,8

463803,4

463803,4

463803,4

531161,8

531161,8

531161,8

Повышение уровня обеспеченности

трансплантациями почки до 12 на
1 млн.населения в год

-

до 12

до 12

до 12

до 12

до 12

до 12

до 12

бюджет РТ

56 625,8

104 718,3

106 958,4

133 291,8

157 706,7

1 409,9

1 409,9

1 409,9

Повышение уровня обеспеченности

трансплантациями печени до 10 на
1 млн.населения в год

-

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

межбюджетные трансферты ТФОМС

2233872,1

2372557,1

2277421,1

2333382,2

2366045,4

2449463,5

2509652,1

2571319,7

Повышение уровня обеспеченности

трансплантациями, сердца до 6 – 7 на
1 млн.населения в год

-

до

6 – 7

до

6 – 7

до

6 – 7

до

6 – 7

до

6 – 7

до

6 – 7

до

6 – 7

С

Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, человек

15 732

13 754

-

-

-

-

-

-

Итого

9 336 870,9

10 850 834,8

10 493 848,1

10 001 024,2

10 333 226,1

9 424 237,9

9 547 842,2

9 673 781,8

Список использованных сокращений:

АРВТ – антиретровирусная терапия;

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека;

ДТП – дорожно-транспортные происшествия;

ГАУЗ «РЦК МЗ РТ» – государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский центр крови Министерства здравоохранения Республики Татарстан»;

МВД по РТ – Министерство внутренних дел по Республике Татарстан;

МЗ РТ– Министерство здравоохранения Республики Татарстан;

ММ РТ – Министерство молодежи Республики Татарстан;

МОН РТ – Министерство образования и науки Республики Татарстан;

МТЗ и СЗ РТ – Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;

МСА и ЖКХ РТ – Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

ТФОМС РТ – Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан.»;

в подпрограмме 2а. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Татарстан» (далее – Подпрограмма-2а):

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта Подпрограммы-2а изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования подпро-граммы

Всего – 1 001 677,8 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год), из них средства федерального бюджета, по предварительной
оценке, – 1 001 677,8 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год)»;

раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего – 1 001 677,8 тыс.рублей (2013 год – 0,0 тыс.рублей, 2014 год –
0,0 тыс.рублей, 2015 год – 0,0 тыс.рублей, 2016 год – 0,0 тыс.рублей, 2017 год –
0,0 тыс.рублей, 2018 год – 0,0 тыс.рублей, 2019 год – 219 510,1 тыс.рублей, 2020 год – 257 948,8 тыс.рублей, 2021 год – 200 824,3 тыс.рублей, 2022 год –
323 394,6 тыс.рублей, 2023 год – 0,0 тыс.рублей, 2024 год – 0,0 тыс.рублей, 2025 год – 0,0 тыс.рублей), из них:

средства федерального бюджета, по предварительной оценке, –
1 001 677,8 тыс.рублей (2013 год – 0,0 тыс.рублей, 2014 год – 0,0 тыс.рублей, 2015 год – 0,0 тыс.рублей, 2016 год – 0,0 тыс.рублей, 2017 год – 0,0 тыс.рублей, 2018 год – 0,0 тыс.рублей, 2019 год – 219 510,1 тыс.рублей, 2020 год – 257 948,8 тыс. рублей, 2021 год – 200 824,3 тыс.рублей, 2022 год – 323 394,6 тыс.рублей, 2023 год –
0,0 тыс.рублей, 2024 год – 0,0 тыс.рублей, 2025 год – 0,0 тыс.рублей).

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.»;

объемы финансирования Подпрограммы-2а по годам представлены в приложении № 1 к Программе;

таблицу «Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям» изложить в следующей редакции:

«Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям

Наименование задачи

Наименование

основного

мероприятия

Исполнители

Сроки выполнения основных мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника финансирования

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

источник

объем, тыс.рублей

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022 год

2023

год

2024

год

2025

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 на 100 тыс.населения

Разработать меры по повышению качества оказания медицинской помощи пациентам ключевых групп ССЗ*, определяющие основной вклад в заболеваемость и смертность от ССЗ

2.1. Проведение мероприятий по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с ССЗ

МЗ РТ[*]

2019 –

2025

годы

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс.насе-ления, человек

-

46,3

44,6

42,9

41,2

39,5

38,2

38,2

бюджет РФ

0,0

219 510,1

257 948,8

200 824,3

323 394,6

0,0

0,0

0,0

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс.насе-ления, человек

-

67,0

64,5

62,1

59,6

57,2

55,3

55,3

Больничная летальность от инфаркта миокарда, процентов

-

9,1

8,9

8,7

8,5

8,3

8,0

8,0

Организовать систему внутреннего контроля качества оказываемой медицинской помощи, основанной на клинических рекомендациях, утвержденных Минздравом РФ, и протоколах лечения (протоколах ведения) больных с ССЗ

2.2. Проведение мероприятий по усилению внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, процентов

-

13,3

13,2

13,2

13,2

13,2

13,2

13,2

Проведение мероприятий по профилактике и лечению факторов риска болезней системы кровообращения (арте-

риальной гипертензии, курения, высокого уровня холестерина;

сахарного диабета;

употребления алкоголя; низкой физической активности; из-

быточной массы тела и ожирения), организация и проведение информа-

ционно-просвети-тельских программ для населения с использованием средств массовой информации, в том числе в целях информирования населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения, организация школ здоровья для пациентов группы высокого риска по возникновению острого нарушения мозгового кровообращения/ острого коронарного синдрома. Формирование здорового образа жизни

2.3. Работа с факторами риска развития CCЗ и первичная профилактика ССЗ

Отношение числа рент-

генэндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, процентов

-

44,1

47,2

0,3

53,4

56,5

60,0

60,0

Количество рентгенэндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях, тыс.единиц

-

6,140

6,572

7,004

7,435

7,867

8,354

8,354

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, процентов

-

15,9

31,7

47,5

63,3

79,2

95,0

95,0

Совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи пациентам с внедрением алгоритмов диспансеризации населения, направленных на группы риска, особенно по развитию острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, раннее выявление лиц из группы высокого риска по развитию инсульта и инфаркта миокарда, пациентов с хрониче-
ской сердечной недо-

статочнос-тью

2.4. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при ССЗ

2.5. Комплекс мер, направленных на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных ССЗ

Внедрение новых эффективных технологий диагностики, лечения и профилактики болезней системы кровообращения с увеличением объемов оказания медицинской помощи, реализацией программ мониторинга (региональные регистры) и льготного лекарственного обеспечения пациентов высокого риска повторных событий и неблагоприятного исхода

2.6. Вторичная профилактика осложнений при ССЗ

Разработка и реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы реабилитации пациентов с болезнями системы кровообращения, внедрение ранней мультидисциплинарной реабилитации больных, реабилитации на амбулаторном этапе лечения

2.7. Реабилитация

Совершенствование материально-технической базы учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с болезнями сис-темы кровообращения

2.8. Обеспечение возможности оказания телемедицинских консультаций для медицинских организаций Республики Татарстан

Переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций в соответствии с паспортом федерального проекта «Борьба с ССЗ»

Организация сбора достоверных ста-

тистических данных по заболе-

ваемости, смертности, летальности и инвалидности по группе болезней системы кровообращения (гипертони-

ческая болезнь, инфаркт миокарда, инсульт и др.), в том числе с использованием региональных информационных сервисов

2.9. Автоматизация деятельности уч-

реждений, оказывающих медицинскую помощь больным с ССЗ

Привлечение специалистов и укомплекто-вание врачами-терапевта-ми участковыми и врачами-невро-логами амбулаторно-по-ликлинической службы

2.10. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным с ССЗ

Обеспечить повышение качества оказания медицинской помощи больным с ССЗ в соответствии с клиническими рекомендациями совместно с профильными нацио-

нальными медицинскими исследовательскими центрами

2.11. Органи-зационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи

2.12. Обеспечение взаимодействия с профильны-

ми национальными медицинскими исследовательскими центрами

Итого

0,0

219 510,1

257 948,8

200 824,3

323 394,6

0,0

0,0

0,0

Список использованных сокращений:

Минздрав РФ – Министерство здравоохранения Российской Федерации;

МЗ РТ – Министерство здравоохранения Республики Татарстан;

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания.»;

в подпрограмме 2б. «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – Подпрограмма-2б):

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта Подпрограммы-2б изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования подпро-граммы

Всего – 2 139 337,1 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год), из них предварительные средства федерального бюджета –
2 139 337,1 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год)»;

раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего – 2 139 337,1 тыс.рублей (2013 год – 298 055,6 тыс.рублей, 2014 год – 0,0 тыс.рублей, 2015 год – 0,0 тыс.рублей, 2016 год – 0,0 тыс.рублей, 2017 год –
0,0 тыс.рублей, 2018 год – 0,0 тыс.рублей, 2019 год – 491 520,2 тыс.рублей, 2020 год – 871 283,1 тыс.рублей, 2021 год – 353 543,8 тыс.рублей, 2022 год – 422 990,0 тыс.рублей, 2023 год – 0,0 тыс.рублей, 2024 год – 0,0 тыс.рублей,
2025 год – 0,0 тыс.рублей), из них:

средства федерального бюджета, по предварительной оценке, –
2 139 337,1 тыс.рублей (2013 год – 298 055,6 тыс.рублей, 2014 год – 0,0 тыс.рублей, 2015 год – 0,0 тыс.рублей, 2016 год – 0,0 тыс.рублей, 2017 год – 0,0 тыс.рублей, 2018 год – 0,0 тыс.рублей, 2019 год – 491 520,2 тыс.рублей, 2020 год –
871 283,1 тыс.рублей, 2021 год – 353 543,8 тыс.рублей, 2022 год –
422 990,0 тыс.рублей, 2023 год – 0,0 тыс.рублей, 2024 год – 0,0 тыс.рублей, 2025 год – 0,0 тыс.рублей).

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.»;

объемы финансирования Подпрограммы-2б по годам представлены в приложении № 1 к Программе;

таблицу «Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям» изложить в следующей редакции:

«Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям

Наименование задачи

Наименование

основного меро-приятия

Ис-полнители

Сроки выполнения основных мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника финансирования

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

источник

объем, тыс.рублей

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Снижение смертности от новообразований до 185 случаев на 100 тыс.населения

Формирование тер-риториальной программы государственных гарантий РТ[*] в соответ-ствии с возмож-ностями дополнительного финансирования из федерального и региональ-ного бюджетов для обеспечения соответствия медицин-ской помощи больным с онкологическими заболеваниями клини-ческими рекомендациями

2.1. Про-
тиводействие факторам риска развития онкологических заболеваний

МЗ РТ, ГУ ТФОМС РТ (по согла-сова-нию)

2019 –

2025

годы

Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)

-

196,0

193,7

191,7

189,5

187,3

185,0

185,0

бюд-жет РФ

0,0

491 520,2

871 283,1

353 543,8

422 990,0

0,0

0,0

0,0

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, процентов

-

60,3

61,0

61,8

62,5

63,3

64,0

64,0

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, процентов

-

58,4

58,8

59,2

59,6

60,0

60,4

60,4

Совершенство-вание комплек-са мер первич-ной про-филактики онкологических заболеваний, включая расширение перечня исследований програм-мы диспансеризации и профилактических осмотров для обеспечения раннего выявления злока-чественных ново-

образований

2.2. Ком-

плекс мер первичной профилактики онкологических заболеваний

МЗ РТ

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взя-

тых на учет в предыдущем году), процентов

-

25,0

23,3

21,5

19.6

18,0

17,3

17,3

Повы- шение эффективности мер

вторичной профилактики онкологических

2.3. Ор-ганизация и осна-щение сети из

9 ЦАОП,

обновление порядка и схемы

заболеваний

маршрутизации пациентов с учетом возможностей ЦАОП

Внедрение комплекса мер, направленных на развитие амбулаторно-поликлинического звена онкологической службы

2.4. Раз-витие амбулаторно-поликлинического звена онкологической службы

Переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным онко- логичес-кими заболеваниями в соотвествии, с поряд-

2.5. Пе-реоснащение ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер
МЗ РТ» и его филиа-

лов ме-дицинским оборудованием в соответствии

ками оказания медицинской помощи по профилю «онкология»

с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология»

Внедрение информационных технологий в работу онкологической службы и их интеграция в систему медицинских орга-низаций Республики Та-тарстан

2.6. Вне-дрение информационных технологий в работу онкологической службы Республики Татарстан

Развитие и совершенствование медицинской помощи пациентам онкологического профиля, оказываемой в условиях круглосуточного и дневного

2.7. По-вышение эффективности использования «тяжелого» диагностического и терапевтического оборудования: установ- ка КТ, МРТ, ПЭТ, а также радиоте-

стационаров, обеспечение преемственности противоопухолевой терапии, проводимой в стационарных и амбулаторных условиях

рапевтического оборудования

Внедрение в практику медицинских органи-заций Республики Та-тарстан, оказыва-ющих медцин-скую по-мощь онкологиче-
ским па-циентам, мультидисциплинарного подхода в лечении и динами-ческом наблюдении пациентов

2.8. Обес-печение исполнения врачами- специалистами, средним медицинским персоналом кли-ниче-
ских ре-комендаций и протоколов веде-ния он-кологических пациентов.

Формирование системы внешнего и внутреннего контроля качества

медицинской помощи онкологическим больным

Развитие практики применения телемедицинских технологий, разработка алгоритма дистанционного консультирования «врач –

врач» на всех этапах оказания медицинской помощи

2.9. Те-лемедицина – использование компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией

Разработка и внедрение ком-плексной про-граммы реабилитации онкологических больных

2.10. Ре-ализация трех этапов организации медицинской реабилитационной помощи

Совершенствование пал-лиатив-

2.11. Ос-новные направ- ления модер-

ной по-мощи

онколо-гическим пациентам

низации ПМП. Совер-шенс-твование хоспис-ной службы.

Созда-ние ка-бинетов ПМП.

Подго-товка кадров для сис-темы оказания ПМП

Итого

бюд-жет РФ

0,0

491 520,2

871 283,1

353 543,8

422 990,0

0,0

0,0

0,0

Список использованных сокращений:

ГАУЗ – государственное автономное учреждение здравоохранения;

КТ – компьютерная томография;

МРТ – магнитно-резонансная томография;

МЗ РТ – Министерство здравоохранения Республики Татарстан;

ПМП – паллиативная медицинская помощь;

ПЭТ – позитронно-эмиссионная томография;

РТ – Республика Татарстан;

ТФОМС РТ – Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан;

ЦАОП – центры амбулаторной онкологической помощи.»;

в подпрограмме 2в. «Развитие трансплантологии в Республике Татарстан на 2018 – 2025 годы, совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения» (далее – Подпрограмма-2в):

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы-2в изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования подпрограм-мы

Всего – 34 943 188,9 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год), из них:

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 564 798,2 тыс.рублей (с 2013 по
2025 год);

предварительные средства федерального бюджета –
5 523 525,9 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год);

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 28 854 864,8 тыс.руб-лей (с 2013 по 2025 год)»;

раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего – 34 943 188,9 тыс.рублей (2013 год – 1 592 316,3 тыс.рублей,
2014 год – 1 957 091,7 тыс.рублей, 2015 год – 2 710 239,9 тыс.рублей, 2016 год –
2 382 076,1 тыс.рублей, 2017 год – 2 574 984,3 тыс.рублей, 2018 год –
2 821 753,2 тыс.рублей, 2019 год – 3 010 376,2 тыс.рублей, 2020 год –
2 848 182,9 тыс.рублей, 2021 год – 2 930 477,4 тыс.рублей, 2022 год –
2 987 555,5 тыс.рублей, 2023 год – 2 982 030,2 тыс.рублей, 2024 год –
3 042 218,8 тыс.рублей, 2025 год – 3 103 886,4 тыс.рублей), из них:

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, –
564 798,2 тыс.рублей (2013 год – 0,0 тыс.рублей, 2014 год – 0,0 тыс.рублей,
2015 год – 0,0 тыс.рублей, 2016 год – 0,0 тыс.рублей, 2017 год – 1 282,5 тыс.рублей, 2018 год – 56 625,8 тыс.рублей, 2019 год – 104 718,3 тыс.рублей, 2020 год – 106 958,4 тыс.рублей, 2021 год – 133 291,8 тыс.рублей, 2022 год –
157 706,7 тыс.рублей, 2023 год – 1 404,9 тыс.рублей, 2024 год –
1 404,9 тыс.рублей, 2025 год – 1 404,9 тыс.рублей);

предварительные средства федерального бюджета – 5 523 525,9 тыс.рублей (2013 год – 0,0 тыс.рублей, 2014 год – 212 908,1 тыс.рублей, 2015 год –
409 992,0 тыс.рублей, 2016 год – 369 195,0 тыс.рублей, 2017 год –
482 179,1 тыс.рублей, 2018 год – 531 255,3 тыс.рублей, 2019 год –
533 100,8 тыс.рублей, 2020 год – 463 803,4 тыс.рублей, 2021 год –
463 803,4 тыс.рублей, 2022 год – 463 803,4 тыс.рублей, 2023 год –
531 161,8 тыс.рублей, 2024 год – 531 161,8 тыс.рублей, 2025 год –
531 161,8 тыс.рублей);

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 28 854 864,8 тыс.рублей
(2013 год – 1 592 316,3 тыс.рублей, 2014 год – 1 744 183,6 тыс.рублей, 2015 год –
2 300 247,9 тыс.рублей, 2016 год – 2 012 881,1 тыс.рублей, 2017 год –
2 091 522,7 тыс.рублей, 2018 год – 2 233 872,1 тыс.рублей, 2019 год –
2 372 557,1 тыс.рублей, 2020 год – 2 277 421,1 тыс.рублей, 2021 год –
2 333 382,2 тыс.рублей, 2022 год – 2 366 045,4 тыс.рублей, 2023 год –
2 449 463,5 тыс.рублей, 2024 год – 2 509 652,1 тыс.рублей, 2025 год –
2 571 319,7 тыс.рублей).

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.»;

объемы финансирования Подпрограммы-2в по годам представлены в приложении № 1 к Программе;

таблицу «Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям» изложить в следующей редакции:

«Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям

Наименование задачи

Наименование

основного

мероприятия

Исполнители

Сроки выполнения основ-ных мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника финансирования

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

ис-точ-

ник

объем, тыс.рублей

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Повышение качества, эффективности и доступности специализированной медицинской помощи – трансплантации органов больным с терминальной стадией хронических заболеваний, требующих пересадки органов, увеличение количества трансплантируемых органов

Развитие донорства как основы медицинской помощи методом трансплантации органов

2.1. Оснащение медицинских организаций системы здравоохранения, участвующих в реализации донорства, медицинскими кадрами, медицинским оборудованием и обеспечение лекарственными препаратами

МЗ РТ[*]

2019

год

Увеличение уровня посмертного донорства до 10 случаев на
1 млн. населе-ния в год

-

до 10 случаев

до 10 случаев

до 10 случаев

до 10 случаев

до 10 случаев

до 10 случаев

до 10 случаев

бюд-жет РФ

531255,3

533100,8

463803,4

463803,4

463803,4

531161,8

531161,8

531161,8

2.2. Формирование положительного общественного мнения в вопросах донорства и трансплантации органов, публикации в

МЗ РТ, ГАУЗ РКБ МЗ РТ, ГАУЗ ГКБ № 7 г.Каза-ни, КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО

2019 – 2025 годы

Повышение уровня обес-печенности трансплан-тациями почки до 12 на 1 млн. населения в год

-

до 12

до 12

до 12

до 12

до 12

до 12

до 12

бюд-жет РТ

56625,8

104718,3

106958,4

133291,8

157706,7

1404,9

1404,9

1404,9

СМИ, выступления на радио, в телевизионных передачах, проведение «школы трансплантационных координаторов»

МЗ РФ,

ФГБОУ ВО КГМУ, ФГАОУ ВПО К(П)ФУ

2.3. Разработка механизмов и осуществление целевого финансирования посмертного донорства

МЗ РТ,

ТФОМС РТ

2019 год

Повышение уровня обеспечен-ности транс-плантациями печени до 10 на 1 млн. населения в год

-

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

межбюд-жетные трансферты ТФОМС

2233872,1

2372557,1

2277421,1

2333382,2

2366045,4

2499463,5

2509652,1

2571319,7

Совершенствование деятельности республиканских учреждений здравоохранения, осуществляющих трансплантацию органов, направленное на увеличение количества трансплантируемых органов

2.4. Создание отделений трансплантационной координации и органного донорства на базе ГАУЗ РКБ МЗ РТ и ГАУЗ ГКБ № 7 г.Ка-зани со штатным расписанием для обес-печения круглосуточной работы и оборудованием

МЗ РТ

2019 – 2025 годы

Повышение уровня обеспечен-ности транс-плантациями, сердца до 6 – 7 на 1 млн. населения в год

-

до

6 – 7

до

6 – 7

до

6 – 7

до

6 – 7

до

6 – 7

до

6 – 7

до

6 – 7

2.5. Укреп-ление ма-териально-техничес-кой базы отделения трансплантации, ла-боратории клиниче-
ской иммунологии и морфологической диагностики ГАУЗ РКБ МЗ РТ и отделений трансплантации ор-ганов; кли-нической лаборатор-ной диагностики; анестезиологии и реанимации № 1; операционного от-деления ГАУЗ ГКБ № 7 г.Ка-зани, операционного блока, отделения анестезио-логии и реани-мации ГАУЗ «МКДЦ»

МЗ РТ

2019 – 2025 годы

2.6. Подготовка кадров

МЗ РТ,

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО

2019 – 2025 годы

РМАНПО МЗ РФ,

ФГБОУ ВО КГМУ, ФГАОУ ВПО К(П)ФУ

2.7. Выполнение государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи методом трансплантации

ГАУЗ РКБ

МЗ РТ, ГАУЗ ГКБ № 7 г.Ка-зани, ГАУЗ «МКДЦ»

2019 – 2025 годы

Совершенст-вование амбулаторной медицинской помощи и диспансеризации реципиентов с трансплантированными органами

2.8. Увеличение охвата диспансер-ным наблю-дением пациентов ключевых групп, состоящих в листе ожидания на транс-плантацию органов

ГАУЗ РКБ

МЗ РТ, ГАУЗ ГКБ № 7 г.Ка-зани, ГАУЗ

«МКДЦ»

2019 – 2025 годы

2.9. Создание единого листа ожидания по транс-плантации комплекс

«сердце – легкие», почки, печени,

поджелу-дочной железы на базе ГАУЗ РКБ МЗ РТ

2.10. Разработка подходов к диспансер-ному наблюде-нию реци-пиентов на трансплан-тацию на базе ГАУЗ РКБ МЗ РТ (об-следование и наблюде-ние реци-пиентов)

2.11. Создание единого амбула-торного центра наблюде-ния (амбу-латорного кабинета) ведения пациентов после трансплан-тации органов на базе ГАУЗ РКБ МЗ РТ

2.12. Внесение предложений в тарифное соглаше-ние об оплате

случаев

амбула-торного ведения пациентов до и после трансплан-тации органов

Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения

2.13. Формирование, пре-доставление и распределение субсидий на оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС

МЗ РТ

2018 – 2025 годы

Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, человек

15 732

13 754

-

-

-

-

-

-

Итого

2821753,2

3 010 376,2

2 848 182,9

2 930 477,4

2 987 555,5

2 982 030,2

3 042 218,8

3 103 886,4

Список использованных сокращений:

ГАУЗ ГКБ № 7 г.Казани – государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 7» г.Казани;

ГАУЗ «МКДЦ» – государственное автономное учреждение здравоохранения «Межрегиональный клинико-диагностический центр»;

ГАУЗ РКБ МЗ РТ – государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан;

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ – Казанская государственная медицинская академия – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

МЗ РТ– Министерство здравоохранения Республики Татарстан;

ОМС – обязательное медицинское страхование;

СМИ – средства массовой информации;

ТФОМС РТ – Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан;

ФГБОУ ВО КГМУ МЗ РФ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

ФГАОУ ВПО К(П)ФУ – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет.»;

в подпрограмме-3. «Развитие государственно-частного партнерства. Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья» (далее – Подпрограмма-3):

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта Подпрограммы-3 изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования под-программы

Всего – 2 583 273,9 тыс.рублей, из них средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 2 583 273,9 тыс.рублей
(с 2013 по 2025 год)»;

раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего – 2 583 273,9 тыс.рублей (2013 год – 485 945,8 тыс.рублей, 2014 год –870 565,8 тыс.рублей, 2015 год – 455 909,0 тыс.рублей, 2016 год –
189 204,8 тыс.рублей, 2017 год – 231 376,9 тыс.рублей, 2018 год –
208 789,3 тыс.рублей, 2019 год – 98 882,3 тыс.рублей, 2020 год –
7 100,0 тыс.рублей, 2021 год – 7 100,0 тыс.рублей, 2022 год – 7 100,0 тыс.рублей, 2023 год – 7 100,0 тыс.рублей, 2024 год – 7 100,0 тыс.рублей, 2025 год –
7 100,0 тыс.рублей), из них:

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, –
2 583 273,9 тыс.рублей (2013 год – 485 945,8 тыс.рублей, 2014 год –
870 565,8 тыс.рублей, 2015 год – 455 909,0 тыс.рублей, 2016 год –
189 204,8 тыс.рублей, 2017 год – 231 376,9 тыс.рублей, 2018 год –
208 789,3 тыс.рублей, 2019 год – 98 882,3 тыс.рублей, 2020 год –
7 100,0 тыс.рублей, 2021 год – 7 100,0 тыс.рублей, 2022 год – 7 100,0 тыс.рублей, 2023 год – 7 100,0 тыс.рублей, 2024 год – 7 100,0 тыс.рублей, 2025 год –
7 100,0 тыс.рублей).

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.»;

объемы финансирования Подпрограммы-3 по годам представлены в приложении № 1 к Программе;

таблицу «Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям» изложить в следующей редакции:

«Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям

Наименование задачи

Наименование

основного

мероприятия

Исполнители

Сроки выполнения основных мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника финансирования

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022

год

2023 год

2024 год

2025 год

источник

объем, тыс.рублей

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Повышение качества оказания медицинских услуг в сфере здравоохранения

Развитие конкурентной среды в сфере здравоохранения; привле-чение в отрасль дополнительных финансовых источников в рамках заключения концессионных соглашений;

участие в реализации программы госудаст-венных гарантий частных медицинских организаций

3.1. В рамках развития частно-государст-венного парт-нерства планируются заключение и реализация концессионных согла-шений с целью оказания конкурентного влияния на всю отрасль здравоохранения республики в целом, сохранив при этом широкую возможность доступа населения к лечению в этих центрах.

3.2. Развитие аутсорсинга с передачей непрофильных функций сторонним организациям

Министерство здравоохранения Республики Татарстан

2019 –

2025 годы

Увеличение объема финансирования немедицинских услуг, переведенных на аутсорсинг, от объема финансирования Программы государственных гарантий, процентов

2

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,6

2,6

бюд-жет РТ

208 789,3

98 882,3

7 100,0

7 100,0

7 100,0

7 100,0

7 100,0

7 100,0

Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в 3,3 раза по сравнению с 2017 годом на период до 2024 года

Совершен-ствование механизма экспорта медицинских услуг

3.3. Проведе-ние мониторинга су-

ществующих барьеров развития экспорта медицинских услуг.

3.4. Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан, в целях обеспечения участия в международных выставках.

3.5. Разработка и реализация плана участия в международ-ных выста-вочных меро-приятиях с целью повы-шения уровня

информиро-ванности иностранных

граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории Республики Татарстан на 2020 – 2021 го-ды

Минис- терство здравоохранения Республики Татарстан

2019 – 2025 годы

Количество пролеченных иностранных граждан, тыс.человек

-

0,42

10,6

11,0

11,0

12,0

12,5

12,5

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.6. Разработка программы коммуникаци-

онных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на 2019 – 2024 го-ды.

3.7. Организация деятельности по созданию проектного офиса по вопросам экспорта медицинских услуг и обеспечение его функ-ционирования. Формирование цели и задач, а также структуры проектного офиса по вопросам экспорта медицинских услуг

Итого

бюд-жет РТ

208 789,3

98 882,3

7 100,0

7 100,0

7 100,0

7 100,0

7 100,0

7 100,0»;

в подпрограмме-4. «Охрана здоровья матери и ребенка» (региональный проект «Развитие детского здравоохранения Республики Татарстан, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям») (далее – Подпрограмма-4):

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта Подпрограммы-4 изложить в следующей редакции:

«Объемы финан-сирования под-программы

Всего – 4 261 863,4 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год), из них: средства федерального бюджета, по предварительной оцен- ке, – 38 736,7 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год);

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 2 408 188,9 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год);

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 1 073 828,6 тыс.рублей (с 2013 по
2025 год);

средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, – 741 109,2 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год)»;

раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего – 4 261 863,4 тыс.рублей (2013 год – 738 764,1 тыс.рублей,
2014 год – 606 183,0 тыс.рублей, 2015 год – 585 787,0 тыс.рублей, 2016 год –
17 796,9 тыс.рублей, 2017 год – 13 794,3 тыс.рублей, 2018 год –
288 471,7 тыс.рублей, 2019 год – 290 581,3 тыс.рублей, 2020 год –
288 900,2 тыс.рублей, 2021 год – 294 331,8 тыс.рублей, 2022 год –
299 629,5 тыс.рублей, 2023 год – 276 781,3 тыс.рублей, 2024 год –
279 188,6 тыс.рублей, 2025 год – 281 653,7 тыс.рублей), из них:

средства федерального бюджета, по предварительной оценке, –
38 736,7 тыс.рублей (2013 год – 0,0 тыс.рублей, 2014 год – 38 736,7 тыс.рублей, 2015 год – 0,0 тыс.рублей, 2016 год – 0,0 тыс.рублей, 2017 год – 0,0 тыс.рублей,
2018 год – 0,0 тыс.рублей, 2019 год – 0,0 тыс.рублей, 2020 год – 0,0 тыс.рублей,
2021 год – 0,0 тыс.рублей, 2022 год – 0,0 тыс.рублей, 2023 год – 0,0 тыс.рублей,
2024 год – 0,0 тыс.рублей, 2025 год – 0,0 тыс.рублей);

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, –
2 408 188,9 тыс.рублей (2013 год – 2 455,8 тыс.рублей, 2014 год –
44 625,2 тыс.рублей, 2015 год – 29 978,6 тыс.рублей, 2016 год –
17 796,9 тыс.рублей, 2017 год – 13 794,3 тыс.рублей, 2018 год –
288 471,7 тыс.рублей, 2019 год – 290 581,3 тыс.рублей, 2020 год –
288 900,2 тыс.рублей, 2021 год – 294 331,8 тыс.рублей, 2022 год –
299 629,5 тыс.рублей, 2023 год – 276 781,3 тыс.рублей, 2024 год –
279 188,6 тыс.рублей, 2025 год – 281 653,7 тыс.рублей);

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 1 073 828,6 тыс.рублей (2013 год – 314 479,2 тыс.рублей, 2014 год – 373 160,1 тыс.рублей, 2015 год –
386 189,3 тыс.рублей, 2016 год – 0,0 тыс.рублей, 2017 год – 0,0 тыс.рублей,
2018 год – 0,0 тыс.рублей, 2019 год – 0,0 тыс.рублей, 2020 год – 0,0 тыс.рублей,
2021 год – 0,0 тыс.рублей, 2022 год – 0,0 тыс.рублей, 2023 год – 0,0 тыс.рублей,
2024 год – 0,0 тыс.рублей, 2025 год – 0,0 тыс.рублей);

средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, – 741 109,2 тыс.рублей (2013 год – 421 829,1 тыс.рублей,
2014 год – 149 661,0 тыс.рублей, 2015 год – 169 619,1 тыс.рублей, 2016 год –
0,0 тыс.рублей, 2017 год – 0,0 тыс.рублей, 2018 год – 0,0 тыс.рублей, 2019 год –
0,0 тыс.рублей, 2020 год – 0,0 тыс.рублей, 2021 год – 0,0 тыс.рублей, 2022 год –
0,0 тыс.рублей, 2023 год – 0,0 тыс.рублей, 2024 год – 0,0 тыс.рублей, 2025 год –
0,0 тыс.рублей).

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.»;

объемы финансирования Подпрограммы-4 по годам представлены в приложении № 1 к Программе;

таблицу «Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям» изложить в следующей редакции:

«Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям

Наименование задачи

Наименование

основного

мероприятия

Исполнители

Сроки выполнения основных мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника финансирования

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023год

2024 год

2025 год

источник

объем, тыс.рублей

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Снижение младенческой смертности в Республике Татарстан до 4,2 на 1 000 родившихся живыми к 2024 году

Улучшение оказания качества медицинской помощи детскому населению в амбулаторно-поликли-нических учреждениях Республики Татарстан

4.1. Доосна-

щение детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организа-

ций медицинскими изделиями

МЗ РТ[*],

ТО Росздравнад-зора по РТ (по согласованию)

2019 – 2021 годы

Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 000 родившихся детей), промилле (0,1 процента)

-

4,8

4,6

4,5

4,4

4,3

4,2

4,2

бюд-жет РТ

288 471,7

290 581,3

288 900,2

294 331,8

299 629,5

276 781,3

279 188,6

281 653,7

4.2. Реализация в детских поликлиниках/детских поликлинических отделениях медицинских организаций организационно-планировоч-ных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в том числе создание и тиражирование новой модели медицинской организации,

МЗ РТ,

ТО Росздравнад-зора по РТ (по согласованию)

2019 – 2021 годы

Доля преждевременных родов (22 – 37 недель) в перинатальных центрах, процентов

-

68,1

68,3

68,5

68,7

68,9

69,4

69,4

оказывающей первичную медико-санитарную помощь детскому населению в 39 детских поликлиниках/ детских поликлинических отделениях медицинских организаций

4.4. Проведение капитального и текущего ремонта в детских больницах/детских отделениях

МЗ РТ, МСА и ЖКХ РТ

2019 – 2025 годы

Смертность детей в возрасте
0 – 4 лет на 1 000 ро-дившихся живыми, промилле (0,1 процента)

-

5,8

5,7

5,6

5,5

5,4

5,3

5,3

Развитие профилактического направления в педиатрии

4.5. Увеличе-ние охвата профилактическими медицинскими осмотрами детского населения

МЗ РТ,

ТФОМС РТ (по согласованию)

2019 – 2025 годы

Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет на 100 тыс. детей соответствующего возраста, (число случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста), случаев

-

50,8

50,5

50,0

49,5

49,0

48,5

48,5

4.6. Охрана репродуктивного здоровья подростков

МЗ РТ

2019 – 2025 годы

Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, процентов

-

53,0

53,3

53,6

54,0

54,5

55,0

55,0

4.7. Увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом

МЗ РТ

2019 – 2025 годы

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, процентов

-

55,0

60,0

65,0

70,0

80,0

90,0

90,0

Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным

4.8. Контроль маршрутизации беременных, рожениц, родильниц и новорожденных

МЗ РТ,

ГУ РО ФСС РФ по РТ (по согласованию)

2019 – 2025 годы

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата, процентов

-

55,0

60,0

65,0

70,0

80,0

90,0

90,0

4.9. Подключение к централизованной системе медицинских учреждений службы родовспоможения и детства (подсистеме) «Организация оказания медицинской

МЗ РТ

2019 – 2025 годы

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеваре-

-

60,0

70,0

80,0

85,0

90,0

90,0

90,0

помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология (Мониторинг беременных)»

ния, процентов

4.10. Обеспечение ранней диагностики заболеваний беременных, плода и новорожденного

МЗ РТ

2019 – 2025 годы

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения, процентов

-

75,0

80,0

80,0

85,0

85,0

90,0

90,0

4.11. Укрепление материально-технической базы учреждений акушерско-гинекологической службы

МЗ РТ, МСА и ЖКХ РТ

2019 – 2025 годы

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, процентов

-

75,0

80,0

80,0

85,0

85,0

90,0

90,0

4.12. Подготовка специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии

МЗ РТ

2019 – 2025 годы

Улучшение оказания медицинской помощи детям с онкологиче-

4.13. Строительство корпуса Центра детской онкологии, гемато-

МЗ РТ,

МСА и ЖКХ РТ, ТО Росздравнад-зора по

2020 – 2022 годы

скими заболеваниями

логии и хирургии на базе ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» (на условиях софинансирования)

РТ (по согласованию),

ТФОМС РТ

(по согласованию)

4.14. Подготовка специалистов для работы в Центре детской онкологии, гематологии и хирургии

МЗ РТ,

ФГБОУ ВО «КГМУ» МЗ РФ (по согласованию),

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ (по согласованию)

2019 – 2021 годы

Внедрение новых технологий, организационно-мето-

дическая, консультационная работа с федеральными центрами

4.15. По воп-росам детской онкологии проведение аудита, строительство Центра детской онкологии, гематологии и хирургии на базе ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» в г.Каза-ни, организационно-методи-ческая, консультационная работа с федеральными меди-

МЗ РТ

2019 – 2025 годы

цинскими учрежде-

ниями (НМИЦ детской гематоло-

гии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева (г.Москва), ФГАУ НМИЦ нейрохирургии им.акаде-мика Н.Н.Бурден-

ко Минздрава РФ (г.Москва), ФГБУ «Российская детская клиническая больница» (г.Москва), ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова Минздрава РФ (г.Санкт-Петербург), ФГБУ «Северо-Запад-ный НМИЦ им.В.А.Ал-мазова» (г.Санкт-Петербург))

4.16. По направлению детская кардиология ра-бота с НИИ педиатрии и детской хирургии по вопросам ор-ганизации Центра легоч-ной гипертензии на базе ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ», орга-низационно-методическая, консультационная работа с федеральными центрами (ФГБНУ Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А.Насоно-вой)

МЗ РТ

2019 – 2025 годы

4.17. По на-
правлению акушерство, гинекология, неонатология работа с ФГБУ НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова МЗ РФ по вопросам внедрения новых тех-нологий и

МЗ РТ

2019 – 2025 годы

организационно-мето-дическая, консультационная работа с федеральными центрами

4.18. Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду

МЗ РТ

2019 – 2025

годы

Снижение риска перинатальной передачи ВИЧ-инфек-

ции от матери ребенку, не более 1,5 процента

-

не более 1,5 процента

не более 1,5 процента

не более 1,5 процента

не более 1,5 процента

не более 1,5 процента

не более 1,5 процента

не более 1,5 процента

Итого

бюд-жет РТ

288 471,7

290 581,3

288 900,2

294 331,8

299 629,5

276 781,3

279 188,6

281 653,7

Список использованных сокращений:

ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» – государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»;

ГУ РО ФСС РФ по РТ – государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан;

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ – Казанская государственная медицинская академия – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

Минздрав РФ – Министерство здравоохранения Российской Федерации;

МЗ РТ – Министерство здравоохранения Республики Татарстан;

МСА и ЖКХ РТ – Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

НИИ педиатрии и детской хирургии – научно-исследовательский институт педиатрии и детской хирургии;

НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева – Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева;

ТО Росздравнадзора по РТ – Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Татарстан;

ТФОМС РТ – Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан;

ФГАУ НМИЦ нейрохирургии им.академика Н.Н.Бурденко Минздрава РФ – федеральное государственное автономное учреждение Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко Министерства здравоохранения Российской Федерации;

ФГБОУ ВО «КГМУ» МЗ РФ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

ФГБНУ Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А.Насоновой – федеральное государственное бюджетное научное учреждение Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А.Насоновой;

ФГБУ НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова МЗ РФ – федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

ФГБУ НМИЦ онкологии им.Н.Н.Петрова Минздрава РФ – федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н.Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

ФГБУ «Российская детская клиническая больница» – федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская детская клиническая больница»;

ФГБУ «Северо-Западный НМИЦ им.В.А.Алмазова» – федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Западный национальный медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова.»;

в подпрограмме 5. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» (далее – Подпрограмма-5):

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта Подпрограммы-5 изложить в следующей редакции:

«Объемы финасирования подпро-граммы

Всего – 2 254 302,0 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год), из них: средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 1 924 688,5 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год), средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, – 329 613,5 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год)»;

раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего – 2 254 302,0 тыс.рублей (2013 год – 224 903,8 тыс.рублей, 2014 год –219 241,5 тыс.рублей, 2015 год – 237 240,9 тыс.рублей, 2016 год –
131 776,9 тыс.рублей, 2017 год – 137 733,3 тыс.рублей, 2018 год –
142 835,2 тыс.рублей, 2019 год – 148 501,1 тыс.рублей, 2020 год –
153 686,2 тыс.рублей, 2021 год – 159 348,6 тыс.рублей, 2022 год –
165 238,4 тыс.рублей, 2023 год – 171 488,0 тыс.рублей, 2024 год –
177 853,3 тыс.рублей, 2025 год – 184 454,8 тыс.рублей), из них:

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, –
1 924 688,5 тыс.рублей (2013 год – 110 661,4 тыс.рублей, 2014 год –
117 169,9 тыс.рублей, 2015 год – 123 941,4 тыс.рублей, 2016 год –
131 776,9 тыс.рублей, 2017 год – 137 733,3 тыс.рублей, 2018 год –
142 835,2 тыс.рублей, 2019 год – 148 501,1 тыс.рублей, 2020 год –
153 686,2 тыс.рублей, 2021 год – 159 348,6 тыс.рублей, 2022 год –
165 238,4 тыс.рублей, 2023 год – 171 488,0 тыс.рублей, 2024 год –
177 853,3 тыс.рублей, 2025 год – 184 454,8 тыс.рублей);

средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, – 329 613,5 тыс.рублей (2013 год – 114 242,4 тыс.рублей, 2014 год –
102 071,6 тыс.рублей, 2015 год – 113 299,5 тыс.рублей, 2016 год – 0,0 тыс.рублей, 2017 год – 0,0 тыс.рублей, 2018 год – 0,0 тыс.рублей, 2019 год – 0,0 тыс.рублей,
2020 год – 0,0 тыс.рублей, 2021 год – 0,0 тыс.рублей, 2022 год – 0,0 тыс.рублей,
2023 год – 0,0 тыс.рублей, 2024 год – 0,0 тыс.рублей, 2025 год – 0,0 тыс.рублей).

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.»;

объемы финансирования Подпрограммы-5 по годам представлены в приложении № 1 к Программе;

таблицу «Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям» изложить в следующей редакции:

«Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям

Наименование задачи

Наименование основного мероприятия

Испол-нители

Сроки выполнения основных мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника финансирования, тыс.рублей

2018 год

(базовое значение)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

источник

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Увеличение продолжительности активного периода жизни населения

Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации;

развитие санаторно-ку- рортного лечения по следующим категориям: детям в санаториях, подведомственных МЗ РТ, работающим гражданам и жителям

5.1. Раз-витие санаторно-курортного лечения, в том числе детей

МЗ РТ[*]

2019 – 2024 годы

Увеличение охвата санаторно-ку-рортным лечением пациентов от нуждающихся, про-центов

30,1

40

41

42

43

44

44

45

бюджет РТ

142835,2

148501,1

153686,2

159348,6

,

165238,4

171488,0

177853,3

184454,8

Охват санаторно-курортным лечением пациентов, в том числе детей, процентов

3,5

6,0

9,0

2,0

3,0

44,0

5,0

46

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Республики Татарстан в рамках Програм-мы государствен-ных га-рантий, разработка и внедрение новых организационных моделей (трех-этапной, трех- уровневой системы медицинской организации по трем основным профилям), а также поддержка развития инфраструктуры системы санаторно-ку-рортного лечения

5.2. Раз-витие медицинской реабилитации, в том числе детей

МЗ РТ, МСА

и

ЖКХ

РТ

2019 –2024 годы

Увели- чение охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов с сосудистыми, неврологическими, травматолого-ортопедическими и онкологическими заболеваниями

23,7

24,0

25,0

26

27

28

29

30

Итого

бюджет РТ

142835,2

148501,1

153686,2

159348,6

165238,4

171488,0

177853,3

184454,8

Список использованных сокращений:

Бюджет РТ – бюджет Республики Татарстан;

МЗ РТ – Министерство здравоохранения Республики Татарстан;

МСА и ЖКХ РТ – Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.»;

в подпрограмме 6. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» (да-лее – Подпрограмма-6):

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта Подпрограммы-6 изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования под-программы

Всего – 2 723 308,8 тыс.рублей (2013 – 2025 годы), из них:

средства федерального бюджета, по предварительной оценке, – 483 878,2 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год);

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 341 892,0 тыс.рублей (2013 – 2025 годы);

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 1 897 538,6 тыс.рублей (с 2013 по
2025 год)»;

раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего – 2 723 308,8 тыс.рублей (2013 год – 23 442,1 тыс.рублей, 2014 год – 35 529,1 тыс.рублей, 2015 год – 39 752,8 тыс.рублей, 2016 год – 0,0 тыс.рублей, 2017 год – 0,0 тыс.рублей, 2018 год – 0,0 тыс.рублей, 2019 год – 0,0 тыс.рублей, 2020 год – 427 743,8 тыс.рублей, 2021 год – 433 533,8 тыс.рублей, 2022 год – 441 638,1 тыс.рублей, 2023 год – 437 228,3 тыс.рублей, 2024 год – 440 544,2 тыс.рублей, 2025 год – 443 896,6 тыс.рублей), из них:

средства федерального бюджета, по предварительной оценке, –
483 878,2 тыс.рублей (2013 год – 0,0 тыс.рублей, 2014 год – 0,0 тыс.рублей, 2015 год – 0,0 тыс.рублей, 2016 год – 0,0 тыс.рублей, 2017 год – 0,0 тыс.рублей, 2018 год – 0,0 тыс.рублей, 2019 год – 0,0 тыс.рублей, 2020 год – 78 996,1 тыс.рублей, 2021 год – 78 996,1 тыс.рублей, 2022 год – 81 471,5 тыс.рублей, 2023 год – 81 471,5 тыс.рублей, 2024 год – 81 471,5 тыс.рублей, 2025 год – 81 471,5 тыс.рублей);

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, –
341 892,0 тыс.рублей (2013 год – 0,0 тыс.рублей, 2014 год – 0,0 тыс.рублей, 2015 год – 0,0 тыс.рублей, 2016 год – 0,0 тыс.рублей, 2017 год – 0,0 тыс.рублей, 2018 год – 0,0 тыс.рублей, 2019 год – 0,0 тыс.рублей, 2020 год – 57 326,1 тыс.рублей, 2021 год – 59 619,1 тыс.рублей, 2022 год – 62 003,9 тыс.рублей, 2023 год – 54 314,3 тыс.рублей, 2024 год – 54 314,3 тыс.рублей, 2025 год – 54 314,3 тыс.рублей);

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 1 897 538,6 тыс.рублей (2013 год – 23 442,1 тыс.рублей, 2014 год – 35 529,1 тыс.рублей, 2015 год – 39 752,8 тыс.рублей, 2016 год – 0,0 тыс.рублей, 2017 год – 0,0 тыс.рублей, 2018 год – 0,0 тыс.рублей, 2019 год – 0,0 тыс.рублей, 2020 год – 291 421,6 тыс.рублей, 2021 год – 294 918,6 тыс.рублей, 2022 год – 298 162,7 тыс.рублей, 2023 год – 301 442,5 тыс.рублей, 2024 год – 304 758,4 тыс.рублей, 2025 год – 308 110,8 тыс.рублей).

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.»;

объемы финансирования Подпрограммы-6 по годам представлены в приложе- нии № 1 к Программе;

таблицу «Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям» изложить в следующей редакции:

«Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям

Наименование задачи

Наименование основного мероприятия

Исполнители

Сроки выполнения основных мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника финансирования

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

источник

объем, тыс.рублей

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022

год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания

Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам;

повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников;

адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов;

повышение удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помо-щи

6.1. Созда-

ние кабинетов паллиативной меди-цинской помощи с выездной патронажной службой.

6.2. Совершенствование существующей службы стационарной паллиативной медицинской помощи.

6.3. Совершенствование хосписной службы.

6.4. Обез-боливание пациентов, нуждающих-ся в паллиа-тивной помощи.

6.5. Подготовка кадров для работы в области оказания паллиативной помощи

МЗ РТ[*]

2018 –

2025 годы

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым, на 100 тыс. населения

5,6

6,6

6,6

6,6

6,6

6,8

6,9

6,9

бюд-жет РТ

0,0

0,0

57326,1

59619,1

62003,9

54314,3

54314,3

54314,3

бюд-жет РФ

0,0

0,0

78 996,1

78 996,1

81 471,5

81 471,5

81 471,5

81 471,5

меж- бюд-жетные тран-сфер-ты, передаваемые из бюд-жета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан

0,0

0,0

291421,6

294918,6

298162,7

301442,5

304758,4

308110,8

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям, на 100 тыс. детского насе-ления

5,1

5,8

5,8

5,8

5,8

6,5

6,5

6,5

Увеличение доли пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, взрослых

22

30

35

50

60

80

90

90

Увеличение доли пациентов, получивших паллиативную

55

60

70

80

90

100

100

100

медицинскую помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, детей

Итого

0,0

0,0

427 743,8

433 533,8

441 638,1

437 228,3

440 544,2

443 896,6

Список использованных сокращений:

Бюджет РФ – федеральный бюджет;

МЗ РТ – Министерство здравоохранения Республики Татарстан.»;

в подпрограмме 7. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» (далее – Подпрограмма-7):

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта Подпрограммы-7 изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования подпрограммы

Всего – 6 013 884,6 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год), из них:

средства федерального бюджета, по предварительной оценке, – 656 496,6 тыс.рублей (с 2013 по
2025 год);

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 5 357 388,0 тыс.рублей
(с 2013 по 2025 год)»;

раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего – 6 013 884,6 тыс.рублей (2013 год – 3 126 854,1 тыс.рублей,
2014 год – 475 266,5 тыс.рублей, 2015 год – 182 442,6 тыс.рублей, 2016 год –
241 651,6 тыс.рублей, 2017 год – 196 899,6 тыс.рублей, 2018 год –
182 883,7 тыс.рублей, 2019 год – 231 668,9 тыс.рублей, 2020 год –
246 369,6 тыс.рублей, 2021 год – 249 119,6 тыс.рублей, 2022 год –
271 369,6 тыс.рублей, 2023 год – 203 119,6 тыс.рублей, 2024 год –
203 119,6 тыс.рублей, 2025 год – 203 119,6 тыс.рублей), из них:

средства федерального бюджета, по предварительной оценке, –
656 496,6 тыс.рублей (2013 год – 0,0 тыс.рублей, 2014 год – 40 000,0 тыс.рублей,
2015 год – 33 500,0 тыс.рублей, 2016 год – 62 400,0 тыс.рублей, 2017 год –
36 000 тыс.рублей, 2018 год – 28 761,6 тыс.рублей, 2019 год – 51 620,0 тыс.рублей, 2020 год – 76 705,0 тыс.рублей, 2021 год – 78 300,0 тыс.рублей,
2022 год – 94 350,0 тыс.рублей, 2023 год – 51 620,0 тыс.рублей, 2024 год –
51 620,0 тыс.рублей, 2025 год – 51 620,0 тыс.рублей);

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, –
5 357 388,0 тыс.рублей (2013 год – 3 126 854,1 тыс.рублей, 2014 год –
435 266,5 тыс.рублей, 2015 год – 148 942,6 тыс.рублей, 2016 год –
179 251,6 тыс.рублей, 2017 год – 160 899,6 тыс.рублей, 2018 год –
154 122,1 тыс.рублей, 2019 год – 180 048,9 тыс.рублей, 2020 год –
169 664,6 тыс.рублей, 2021 год – 170 819,6 тыс.рублей, 2022 год –
177 019,6 тыс.рублей, 2023 год – 151 499,6 тыс.рублей, 2024 год –
151 499,6 тыс.рублей, 2025 год – 151 499,6 тыс.рублей).

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.»;

объемы финансирования Подпрограммы-7 по годам представлены в приложении № 1 к Программе;

таблицу «Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям» изложить в следующей редакции:

«Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям

Наименование задачи

На-имено-вание основного мероприятия

Исполнители

Сроки выполнения основных мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника финансирования, тыс.рублей

2018 год

2019

год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

источник

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022год

2023

год

2024

год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Совершенствование и перспективное развитие обеспеченности медицинскими кадрами системы здравоохранения Республики Татарстан

Достижение полноты укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками

7.1. Обес-печить численность врачей и средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях состав-ляет не менее
14 223 врачей и 37 792 средних медицинских специа-листа

МЗ РТ[*]

2018 – 2025 годы

Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, человек на 10 тыс. на-селения

30,7

32,3

33,0

9

33,8

34,6

35,4

36,2

36,2

бюд-жет РТ

154 122,1

180 048,9

169 664,6

170 819,6

177 019,6

151 499,6

151 499,6

151 499,6

бюд-жет

РФ

28 761,6

51 620,0

76 705,0

78 300,0

94 350,0

51 620,0

51 620,0

51 620,0

Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, человек на 10 тыс. на-селения

87,1

89,6

90,9

92,1

93,5

94,8

96,2

96,2

Обеспе- ченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, человек на 10 тыс.на-селения

17,1

17,5

17,8

18,2

18,4

19,0

19,3

19,3

Поэтапная ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях Республики Татарстан

Регулирование подготовки и сохране-ние ме-дицинских кадров для сис-темы территориаль-ного здравоохранения с по-мощью мониторинга кадров при реализации его организационно-мето-дической, информационно-ана- литиче-

7.2. Во-влечение специалистов (врачей и средних медицинских работников) в сис-тему непрерывного образования, в том числе с использованием дистанционных

МЗ РТ, ФГБОУ ВО «КГМУ» МЗ РФ (по согласованию),

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ (по согласованию), ГАПОУ медицинские училища и колледжи

2018 –

2025 годы

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулатор-ных условиях), %

66,3

82,1

84,2

87,8

90,2

94,1

95,5

95,5

ской поддержки

образовательных технологий

нарастающим итогом: врачами

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками

85,7

87,4

88,9

91,7

96

100

100

100

Обеспечение притока в медицинские организации Республики Татарстан врачей и среднего медицинского персонала, позволяющего восполнять естественную убыль

Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи

7.3. Обес- печение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на ос-нове приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффек-тивностью оказания ме-дицинской помощи

МЗ РТ, МФ РТ

2018 – 2025

годы

Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, пре-доставляющих медицинские услуги (обеспечивающих пре-доставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Республике Татарстан, процентов

203,6

200

200

200

200

200

200

200

Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечи-

вающего предоставление медицинских услуг) от средней заработной платы в Республике Татарстан, процентов

102,7

100

100

100

100

100

100

100

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием

дистанционных образовательных технологий

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанци- онных образовательных технологий

7.4. Ра-бота аккредитационных центров на базах образовательных учреждений для проведения первичной специализированной, периодической аккредита- ции, создания симуляционно- тренинговых условий для обуче-

ния в рамках НМО

МЗ РТ,

ФГБОУ ВО «КГМУ» МЗ РФ (по согласованию),

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ (по согласованию), ГАПОУ медицинские училища и колледжи

2018 – 2025 годы

Доля спе- циалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, процентов

0,5

0,0

0,0

23,8

44,2

64,3

84,0

84,0

Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс.человек

2,837

13,906

17,112

26,621

36,13

45,639

51,905

2,837

Раннее выявление семейной гиперхолестеринемии у лиц трудоспособного возраста и членов их семей с целью снижения смертности от болезней системы кровообращения

Раннее выявление семейной гиперхолестеринемии у лиц трудоспособного возраста и членов их семей с целью снижения смертности от болезней системы кровообращения

7.5. Раз-витие медицин-ской науки в практической деятельности медицинских работников, в части раннего выяв-ления семейной гиперхолестери- немии у лиц трудоспособ-ноговозра-ста и членов их семей с целью сниже-ния смертности от бо-лезней системы кровообращения

МЗ РТ,

ФГБОУ ВО «КГМУ» МЗ РФ (по согласованию),

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ (по согласованию), ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»,

ГАУЗ «ГБ № 7» г.Казани, ГАУ РТ «Диспетчерский центр МЗ РТ»,

ГАУЗ «МКДЦ», ГАУЗ «РКБ МЗ РТ», генетическая лаборатория Института фундаментальной медицины и биологии К(П)ФУ (по согласованию)

2019 – 2021 годы

Рост числа лиц, обследованных на выявление семейной гиперхолестеринемии (взрослые и дети), человек

-

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

-

858,12

20 594,88

10 727,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого

182 883,7

231 668,9

246 369,6

249 119,6

271 369,6

203 119,6

203 119,6

203 119,6

Список использованных сокращений:

Бюджет РТ – бюджет Республики Татарстан;

бюджет РФ – федеральный бюджет;

ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» – государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»;

ГАУ РТ «Диспетчерский центр МЗ РТ» – государственное автономное учреждение Республики Татарстан «Диспетчерский центр Министерства здравоохранения Республики Татарстан»;

ГАУЗ «ГКБ № 7» г.Казани – государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 7» г.Казани;

ГАУЗ «МКДЦ» – государственное автономное учреждение здравоохранения «Межрегиональный клинико-диагностический центр»;

ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» – государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»;

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО «РМАНПО» МЗ РФ – Казанская государственная медицинская академия – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

К(П)ФУ – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»;

МЗ РТ – Министерство здравоохранения Республики Татарстан;

МФ РТ – Министерство финансов Республики Татарстан;

НМО – непрерывное медицинское образование;

ФГБОУ ВО «КГМУ» МЗ РФ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.»;

в подпрограмме 8. «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» (далее – Подпрограмма-8):

строку «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы-8 изложить в следующей редакции:

«Объемы финанси-рования подпрограммы

Всего – 16 772 743,7 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год), из них:

средства бюджета Республики Татарстан –
16 686 553,9 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год);

средства федерального бюджета, по предварительной оцен-ке, – 86 189,8 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год)»;

раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

              Всего – 16 772 743,7 тыс.рублей (2013 год – 433 692,6 тыс.рублей, 2014 год – 1 070 854,3 тыс.рублей, 2015 год – 1 363 417,0 тыс.рублей, 2016 год –
740 526,1 тыс.рублей, 2017 год – 725 842,6 тыс.рублей, 2018 год –
1 051 542,0 тыс.рублей, 2019 год – 1 123 214,9 тыс.рублей, 2020 год –
1 560 624,9 тыс.рублей, 2021 год – 1 596 376,7 тыс.рублей, 2022 год –
1 659 812,3 тыс.рублей, 2023 год – 1 738 832,5 тыс.рублей, 2024 год –
1 811 310,4 тыс.рублей, 2025 год – 1 887 697,4 тыс.рублей), из них:

средства бюджета Республики Татарстан – 16 686 553,9 тыс.рублей (2013 год – 433 692,6 тыс.рублей, 2014 год – 1 070 854,3 тыс.рублей, 2015 год –
1 363 417,0 тыс.рублей, 2016 год – 740 526,1 тыс.рублей, 2017 год –
719 745,4 тыс.рублей, 2018 год – 1 045 705,3 тыс.рублей, 2019 год –
1 121 515,2 тыс.рублей, 2020 год – 1 550 139,2 тыс.рублей, 2021 год –
1 585 891,0 тыс.рублей, 2022 год – 1 649 326,6 тыс.рублей, 2023 год –
1 728 132,8 тыс.рублей, 2024 год – 1 800 610,7 тыс.рублей, 2025 год –
1 876 997,7 тыс.рублей);

средства федерального бюджета, по предварительной оценке, – 86 189,8 тыс.рублей (2013 год – 0,0 тыс.рублей, 2014 год – 0,0 тыс.рублей, 2015 год – 0,0 тыс.рублей, 2016 год – 0,0 тыс.рублей, 2017 год – 6 097,2 тыс.рублей, 2018 год – 5 836,7 тыс.рублей, 2019 год – 10 699,7 тыс.рублей, 2020 год –
10 485,7 тыс.рублей, 2021 год – 10 485,7 тыс.рублей, 2022 год –
10 485,7 тыс.рублей, 2023 год – 10 699,7 тыс.рублей, 2024 год –
10 699,7 тыс.рублей, 2025 год – 10 699,7 тыс.рублей).

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.»;

              объемы финансирования Подпрограммы-8 по годам представлены в приложении № 1 к Программе;

таблицу «Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям» изложить в следующей редакции:

«Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям

Наименование задачи

Наименование основного мероприятия

Исполнители

Сроки выполнения основных мероприятий

Индика-торы оценки конечных результатов, единицы измере-ния

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника финансирования

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

источ-ник

объем, тыс.рублей

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях

1. Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания.

2. Обеспечение потребности в лекарственных препаратах, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после

8.1. Совер-шенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

МЗ РТ[*]

2013 –2025 годы

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

бюд-жет РТ

бюд-жет РФ

1045705,3

5 836,7

1121515,2

10 699,7

1550139,2

10 485,7

1585891,0

10 485,7

1649326,6

10 485,7

1728132,8

10 699,7

1800610,7

10 699,7

1876997,7

10 699,7

трансплантации органов и (или) тканей.

3. Обеспечение потребности в лекарственных препаратах, из-делиях медицинского назначения, а также спе-циализированных продуктах лечебного питания льготных категорий граждан регионального уровня ответственности.

4. Обеспечение потребности в лекарственных препаратах граж-дан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями.

5. Обеспечение потребности в лекарственных препаратах боль-ных гепатитами В и С, заболеваниями, характеризующимися повышенным кровяным давлением.

6. Обеспечение потребности в антиретровирусных препаратах больных, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С.

7. Обеспечение потребности в

препаратах второй линии больных хрони-ческим миелолейкозом и миеломной болезнью, у которых возникла резистентность.

8. Организация лечения больных острым инфарктом миокарда и инсультом в соответствии с действующими нормативными правовыми документами, рекомендациями, протоколами ведения больных.

9. Обеспечение потребности в тромболитических препаратах больных с инфарктом миокарда и с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

10. Обеспечение потребности в препаратах для лечения рассеянного склероза при оказании медицинской помощи в стационарных условиях

инвалидов, процентов

1

Итого

1051542,0

1132214,9

1560624,9

1596376,7

165812,3

1738832,5

1811310,4

1887697,4

Список использованных сокращений:

Бюджет РТ – бюджет Республики Татарстан;

бюджет РФ – федеральный бюджет;

МЗ РТ – Министерство здравоохранения Республики Татарстан.»;

в подпрограмме 9. «Развитие информатизации в здравоохранении» (далее –Подпрограмма-9):

строку «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы-9 изложить в следующей редакции:

«Объемы финанси-рования подпрограммы

Всего – 1 190 426,1 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год), из них: средства федерального бюджета, по предварительной оцен-ке, – 851 052,0 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год);

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 339 374,1 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год)»;

раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего – 1 190 426,1 тыс.рублей (2013 год – 0,0 тыс.рублей, 2014 год –
0,0 тыс.рублей, 2015 год – 0,0 тыс.рублей, 2016 год – 0,0 тыс.рублей, 2017 год –
0,0 тыс.рублей, 2018 год – 0,0 тыс.рублей, 2019 год – 212 113,6 тыс.рублей, 2020 год – 529 140,8 тыс.рублей, 2021 год – 147 972,9 тыс.рублей, 2022 год –
216 854,4 тыс.рублей, 2023 год – 28 114,8 тыс.рублей, 2024 год – 28 114,8 тыс.рублей, 2025 год – 28 114,8 тыс.рублей), из них:

средства федерального бюджета, по предварительной оценке, –
851 052,0 тыс.рублей (2013 год – 0,0 тыс.рублей, 2014 год – 0,0 тыс.рублей, 2015 год – 0,0 тыс.рублей, 2016 год – 0,0 тыс.рублей, 2017 год – 0,0 тыс.рублей, 2018 год – 0,0 тыс.рублей, 2019 год – 126 938,0 тыс.рублей, 2020 год – 428 604,0 тыс.рублей, 2021 год – 119 858,0 тыс.рублей, 2022 год – 175 652,0 тыс.рублей, 2023 год – 0,0 тыс.рублей, 2024 год – 0,0 тыс.рублей, 2025 год – 0,0 тыс.рублей);

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, –
339 374,1 тыс.рублей (2013 год – 0,0 тыс.рублей, 2014 год – 0,0 тыс.рублей, 2015 год – 0,0 тыс.рублей, 2016 год – 0,0 тыс.рублей, 2017 год – 0,0 тыс.рублей, 2018 год – 0,0 тыс.рублей, 2019 год – 85 175,6 тыс.рублей, 2020 год – 100 536,8 тыс. рублей, 2021 год – 28 114,8 тыс.рублей, 2022 год – 41 202,4 тыс.рублей, 2023 год –
28 114,8 тыс.рублей, 2024 год – 28 114,8 тыс.рублей, 2025 год –
28 114,8 тыс.рублей).

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.»;

объемы финансирования Подпрограммы-9 по годам представлены в приложении № 1 к Программе;

таблицу «Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям» изложить в следующей редакции:

«Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям

Наименование задачи

Наименование основного мероприятия

Исполнители

Сроки выполнения основных мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника финансирования

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

источник

объем, тыс.рублей

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Республики Татарстан за счет создания единого регионального цифрового контура на основе ЕГИСЗ РТ[*] и организации механизмов информационного взаимодействия государственных медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Татарстан, на основе ЕГИСЗ РТ, интегрированной с ЕГИСЗ РТ в 2022 году, реализации электронных услуг (сервисов) в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных услуг Республики Татарстан, доступных для всех граждан Республики Татарстан к 2024 году

Повышение информированности населения по вопросам ведения здорового образа жизни, профилактики заболеваний, получения медицинской помощи, качества обслуживания в медицинских организациях, а также осуществления деятельности в сфере здравоохранения на основе

9.1. Обеспечение возможности для граждан Республики Татарстан использовать услуги (сервисы) в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций

МЗ РТ,

РМИАЦ

2018 –

2025 годы

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, тыс.че-ловек

-

148,05

283,39

433,78

589,996

802,06

970,8

970,8

бюд-жет РФ

0,0

126938,0

428604,0

119858,0

175652,0

0,0

0,0

0,0

обеспечения возможностей электронного взаимодействия с соответ- ствующими уполномоченными органами

9.2. Медицинские организации государственной системы здравоохранения, использующие медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ

МЗ РТ,

РМИАЦ

2018 –2025 годы

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ РТ, процентов

-

79

85

90

95

100

100

100

бюд-жет РТ

0,0

85 175,6

100 536,8

28 114,9

41 202,4

28 114,8

28 114,8

28 114,8

9.3. Медицинские организации государствен- ной системы здраво-

МЗ РТ,

РМИАЦ

2018 –

2025 годы

Доля медицинских организаций госу- дарственной и

-

33

67

89

100

100

100

100

охранения обеспечивающие преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения

муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государствен- ных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, процентов

9.4. Медицинские организации государственной системы здравоохранения, обеспечивающие доступ гражданам к электронным медицинским документам в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций

МЗ РТ,

РМИАЦ

2018 –

2025 годы

Доля медицинских организаций го-сударственной и муниципаль-ной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Еди-ном портале государственных услуг и функций, про-центов

-

5

23

41

65

98

100

100

Итого

0,0

212 113,6

529 140,8

147 972,9

216 854,4

28 114,8

28 114,8

28 114,8

Список использованных сокращений:

Бюджет РФ – федеральный бюджет;

МЗ РТ – Министерство здравоохранения Республики Татарстан;

ЕГИСЗ РТ – Единая государственная информационная система с сфере здравоохранения Республики Татарстан;

РМИАЦ – государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр.»;

в подпрограмме 10. «Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан» (далее – Подпрограмма-10):

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта Подпрограммы-10 изложить в следующей редакции:

«Объемы финан-сирования подпрограммы

Всего – 533 519 287,1 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год), из них:

средства федерального бюджета, по предварительной оцен- ке, – 59 167,6 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год);

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 36 350 843,1 тыс.рублей (с 2013 по 2025 год);

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 152 499 511,8 тыс.рублей (с 2013 по
2025 год);

средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, – 344 609 764,6 тыс.рублей (с 2013 по
2025 год)»;

раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего – 533 519 287,1 тыс.рублей (2013 год – 872 572,3 тыс.рублей, 2014 год –851 201,7 тыс.рублей, 2015 год – 900 981,7 тыс.рублей, 2016 год –
33 494 726,6 тыс.рублей, 2017 год – 34 918 045,1 тыс.рублей, 2020 год –
53 381 475,4 тыс.рублей, 2021 год – 56 895 025,5 тыс.рублей, 2022 год –
60 795 303,1 тыс.рублей, 2023 год – 62 170 424,0 тыс.рублей, 2024 год –
66 108 350,1 тыс.рублей, 2025 год – 70 321 857,0 тыс.рублей), из них:

средства федерального бюджета, по предварительной оценке, – 59 167,6 тыс.рублей (2013 год – 4 485,2 тыс.рублей, 2014 год – 4 584,9 тыс.рублей, 2015 год – 4 036,7 тыс.рублей, 2016 год – 4 196,5 тыс.рублей, 2017 год –
5 130,9 тыс.рублей, 2018 год – 5 367,6 тыс.рублей, 2019 год – 3 657,2 тыс.рублей, 2020 год – 5 215,3 тыс.рублей, 2021 год – 5 417,6 тыс.рублей, 2022 год –
5 652,6 тыс.рублей, 2023 год – 3 807,7 тыс.рублей, 2024 год – 3 807,7 тыс.рублей, 2025 год – 3 807,7 тыс.рублей);

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 36 350 843,1 тыс.рублей (2013 год – 868 078,1 тыс.рублей, 2014 год –
846 616,8 тыс.рублей, 2015 год – 896 945,0 тыс.рублей, 2016 год –
919 917,6 тыс.рублей, 2017 год – 963 529,6 тыс.рублей, 2018 год –
2 331 261,7 тыс.рублей, 2019 год – 3 529 705,7 тыс.рублей, 2020 год –
4 509 652,9 тыс.рублей, 2021 год – 5 269 038,2 тыс.рублей, 2022 год –
6 373 884,7 тыс.рублей, 2023 год – 3 246 331,9 тыс.рублей, 2024 год –
3 280 609,9 тыс.рублей, 2025 год – 3 315 262,0 тыс.рублей);

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 152 499 511,8 тыс.рублей (2013 год –
0,0 тыс.рублей, 2014 год – 0,0 тыс.рублей, 2015 год – 0,0 тыс.рублей, 2016 год –
12 882 462,4 тыс.рублей, 2017 год – 12 936 944,5 тыс.рублей, 2018 год –
14 218 877,8 тыс.рублей, 2019 год – 14 314 496,9 тыс.рублей, 2020 год –
114 748 339,8 тыс.рублей, 2021 год – 15 336 678,4 тыс.рублей, 2022 год –
15 950 650,1 тыс.рублей, 2023 год – 16 700 575,8 тыс.рублей, 2024 год –
17 361 631,8 тыс.рублей, 2025 год – 18 048 854,3 тыс.рублей);

средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, – 344 609 764,6 тыс.рублей (2013 год – 0,0 тыс.рублей, 2014 год – 0,0 тыс.рублей, 2015 год – 0,0 тыс.рублей, 2016 год – 19 688 150,1 тыс.рублей, 2017 год – 21 012 440,1 тыс.рублей, 2018 год – 27 268 656,1 тыс.рублей, 2019 год –
31 137 301,6 тыс.рублей, 2020 год – 34 118 267,4 тыс.рублей, 2021 год –
36 283 891,3 тыс.рублей, 2022 год – 38 465 115,7 тыс.рублей, 2023 год –
42 219 708,6 тыс.рублей, 2024 год – 45 462 300,7 тыс.рублей, 2025 год –
48 953 933,0 тыс.рублей).

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.»;

объемы финансирования Подпрограммы-10 по годам представлены в приложении № 1 к Программе;

таблицу «Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям» изложить в следующей редакции:

«Цель задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям

Наименование задачи

Наименование основного мероприятия

Исполнители

Сроки выполнения основных мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника финансирования

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

источник

объем, тыс.рублей

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи населению в высокотехнологичных медицинских центрах и вновь создаваемых жилых комплексах в городах Республики Татарстан

Приблизить первичную медико-санитарную помощь к населению по принципу «шаговой доступности»; обеспечить оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению в республиканских ВМП-центрах и их филиалах, в межмуниципальных центрах

10.1. Завершение строительства: ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ», ГАУЗ «РКПД»,

строительство детского ста-ционара ГАУЗ «РКИБ им. проф. А.Ф. Агафонова», ГАУЗ «РКПБ», строительство: медицинского пункта (пос.Отары),

10 офисов ВОП (г.Ка-зань), 8 офи-сов ВОП (г.Нижне-камск),
60 офисов ВОП (г.Набе-режные Челны),

3 офисов ВОП (г.Альметь-евск), перинатального центра на базе ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»,

МЗ РТ[*], МСА и ЖКХ РТ

2013 –

2025 годы

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

74,35

75,25

75,98

76,71

77,43

78,16

78,89

78,89

бюджет РФ

5 367,6

3 657,2

3 215,3

5 417,6

5 652,6

3 807,7

3 807,7

3 807,7

Смертность от всех причин, случаев на 1 000 населения

11,4

11,1

11,1

11,1

11,1

11,0

11,0

11,0

детского консульта-тивно-диаг-ностичес- кого центра «Заречье»,

ГАУЗ «Городская детская поликлиника № 7» г.Казани, строительство хирургического корпуса с приемно-диагностическим отделением МСЧ ФГАОУ ВО К(П)ФУ,

создание межмуниципального центра «Камская многопрофильная больница» на базе ГАУЗ «Городская больница № 5» с откры-тием ПЧКВ-центра и концентрацией оказания экстренной медицинской помощи для северо-восточного района города и близлежащих муниципальных образований, ГАУЗ РТ «БСМП» г.Набережные Челны, ГАУЗ «Городская поликлиника

№ 17» г.Каза- ни, врачебная амбулатория в пос.Салмачи г.Казани, реконструкция: ГАУЗ «АДГБ с ПЦ», ГАУЗ «РКОД МЗ РТ»

Повысить ресусо-эффективность в медицинских учреждениях и организациях

10.2. Сниже-

ние потребления энергетических ресурсов и воды в лечебных учрежде-

ниях и организациях: оформление энергетических паспортов на все медицинские учреждения;

обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при проектировании и строительстве новых учре-

ждений здравоохранения;

установка приборов учета и регулирования энергоресурсов; применение менее энергоемких приемников энергоресурсов; введение автоматизации регулирования освещения,

МЗ РТ

2015 – 2025 годы

Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр

общей площади), кВт×ч/ кв.метр

52,4

51,0

49,9

49,9

49,9

49,9

49,9

49,9

бюд-

жет РТ

2331261,7

3529705,7

4509652,9

5269038,2

6373884,7

3246331,9

3280609,9

3315262,0

потребления тепловой энергии; внедрение индивидуальных приборов регулирования тепла

Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/

кв.метр

0,19

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

межбюджетные транс-ферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ

14218877,8

14314496,9

14748339,8

15336678,4

15950650,1

16700575,8

17361631,8

18048854,3

Удель- ный расход холодной воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 че-ловека), куб.мет-ров/чело-века

44

43,5

43

43

43

43

43

43

Удельный расход горячей воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 че-ловека), куб.мет-ров/чело-века

19

18,5

18

18

18

18

18

18

ОМС

27268656,1

31137301,6

34118267,4

36283891,3

38465115,7

42219708,6

45462300,7

48953933,0

Удельный расход природного газа на снабжение уч-реждений здравоохранения Рес-публики Татарстан (в расчете на 1 че-ловека), куб.мет-ров/чело-века

1 002

1 001

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Итого

43824163,2

48985161,4

53381475,4

56895025,5

60795303,1

62170424,0

66108350,1

70321857,0

Список использованных сокращений:

Бюджет РФ – федеральный бюджет;

ВМП – высокотехнологичная медицинская помощь;

ВОП – врач общей практики;

ГАУЗ – государственное автономное учреждение здравоохранения;

ГАУЗ «АДГБ с ПЦ» – государственное автономное учреждение здравоохранения «Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром»;

ГАУЗ РТ «БСМП» – государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Татарстан «Больница скорой медицинской помощи»;

ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» – государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»;

ГАУЗ «РКИБ им.проф.А.Ф.Агафонова» – государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая инфекционная больница имени профессора А.Ф.Агафонова»;

ГАУЗ «РКПД» – государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер»;

ГАУЗ «РКПБ» – государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая психиатрическая больница имени академика В.М.Бехтерева Министерства здравоохранения Республики Татарстан»;

ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» – государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»;

ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» – государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан»;

МСЧ ФГАОУ ВО К(П)ФУ – медико-санитарная часть федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»;

МЗ РТ – Министерство здравоохранения Республики Татарстан;

МСА и ЖКХ РТ – Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

ПЧКВ-центры – центры первичных чрескожных коронарных вмешательств;

ТФОМС РТ – Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан.»;

в подпрограмме 11. «Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014 – 2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра» (далее – Подпрограмма-11):

строку «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» паспорта Подпрограммы-11 изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования подпрограммы

Всего – 1 274 630,8 тыс.рублей по объекту «Строительство перинатального центра на 100 коек на территории государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан», в том числе:

планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, – 615 379,7 тыс.рублей, средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, –
659 251,1 тыс.рублей»;

раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего – 1 274 630,8 тыс.рублей (2013 год – 0,0 тыс.рублей, 2014 год –
0,0 тыс.рублей, 2015 год – 396 169,8 тыс.рублей, 2016 год –
878 461,0 тыс.рублей, 2017 год – 0,0 тыс.рублей, 2018 год – 0,0 тыс.рублей, 2019 год – 0,0 тыс.рублей, 2020 год – 0,0 тыс.рублей, 2021 год – 0,0 тыс.рублей, 2022 год – 0,0 тыс.рублей, 2023 год – 0,0 тыс.рублей, 2024 год – 0,0 тыс.рублей, 2025 год – 0,0 тыс.рублей), из них:

субсидии из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 615 379,7 тыс.рублей (2013 год – 0,0 тыс.рублей, 2014 год – 0,0 тыс.рублей, 2015 год – 288 611,4 тыс.рублей, 2016 год – 326 768,3 тыс.рублей, 2017 год – 0,0 тыс.рублей, 2018 год – 0,0 тыс.рублей, 2019 год – 0,0 тыс.рублей, 2020 год – 0,0 тыс.рублей, 2021 год – 0,0 тыс.рублей, 2022 год – 0,0 тыс.рублей, 2023 год – 0,0 тыс.рублей, 2024 год – 0,0 тыс.рублей, 2025 год – 0,0 тыс.рублей);

средства бюджета Республики Татарстан – 659 251,1 тыс.рублей (2013 год –
0,0 тыс.рублей, 2014 год – 0,0 тыс.рублей, 2015 год – 107 558,4 тыс.рублей, 2016 год – 551 692,7 тыс.рублей, 2017 год – 0,0 тыс.рублей, 2018 год – 0,0 тыс.рублей, 2019 год – 0,0 тыс.рублей, 2020 год – 0,0 тыс.рублей, 2021 год – 0,0 тыс.рублей, 2022 год – 0,0 тыс.рублей, 2023 год – 0,0 тыс.рублей, 2024 год – 0,0 тыс.рублей, 2025 год – 0,0 тыс.рублей).

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ФФОМС), предусмотренных федеральным законом о бюджете ФФОМС на очередной финансовый год и на плановый период, а также бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан на очередной финансовый год и на плановый период, выделенных на реализацию подпрограммы.

Средства ФФОМС, выделенные на реализацию подпрограммы, предоставляются из бюджета ФФОМС бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан в виде субсидий в размере, определенном распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 г. № 2077-р.

Правила финансового обеспечения мероприятий подпрограммы на территории Республики Татарстан определены постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.06.2015 № 395 «О мерах по реализации подпрограммы «Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014 – 2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра» госу-дарственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до
2020 года» (далее – постановление от 01.06.2015 № 395).»;

объемы финансирования Подпрограммы-11 по годам представлены в приложении № 1 к Программе;

таблицу «Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям» изложить в следующей редакции:

«Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям

Наименование задачи

Наименование основного мероприятия

Исполнители

Сроки выполнения основных мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения

Значения индикаторов

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс.рублей

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2015 год

2016 год

Повышение доступности и качества оказываемой медицинской помощи женскому и детскому населению Республики Татарстан, в том числе снижение показателей материнской смертности и младенческой смертности

Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра на территории государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан» на 100 коек

Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию нового перинатального центра с целью окончания формирования в Республике Татарстан эффективной трехуровневой системы оказания помощи беременным женщинам и новорожденным

МЗ PT*, МСА и ЖКХ РТ

2014 – 2016 годы

Материнская смертность, случаев на 100 тыс. родившихся живыми

10,6

10,5

10,4

10,3

8,8

бюджет РФ

288 611,4

326 768,3

бюджет РТ

107 558,4

551 692,7

Повышение квалификации медицинских работников, которые будут оказывать медицинскую помощь в перинатальном центре

Повышение квалификации медицинских работников, которые будут оказывать медицинскую помощь в перинатальном центре

МЗ РТ

2014 – 2016 годы

Младенческая смертность, случаев на

1 000 родившихся живыми

6,4

6,3

6,2

6,1

6,0

Завершение формирования в Республике Татарстан эффективной трехуровневой системы оказания помощи беременным женщинам и новорожденным

Совершенствование работы акушерских дистанционных консультативных центров с выездными формами работы

МЗ РТ

2014 – 2016 годы

Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, процентов

50,0

52,0

55,0

60,0

70,0

Реструктуризация сети акушерских стационаров и рационализация использования коечного фонда

МЗ РТ

2014 – 2016 годы

Показатель ранней неонатальной смертности Республики Татарстанности, случаев на 1 000 родившихся живыми

3,0

3,0

2,9

2,85

2,8

Внедрение современных медицинских технологий

МЗ PT

2014 – 2016 годы

Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в перинатальных центрах, процентов

65,3

66,5

70,0

73,0

75,0

Совершенствование организационно-мето-дической и клинико-экспертной работы

МЗ PT

2014 – 2016 годы

Итого

396 169,8

878 461,0

________________________________________

*Список использованных сокращений – на стр.109.

Список использованных сокращений:

Бюджет РТ – бюджет Республики Татарстан;

бюджет РФ – федеральный бюджет;

МЗ РТ – Министерство здравоохранения Республики Татарстан;

МСА и ЖКХ РТ – Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.»;

в подпрограмме 12. «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года» (далее – Подпрограмма-12):

строку «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» паспорта Подпрограммы-12 изложить в следующей редакции:

«Объемы финан-сирования попрограммы

Всего – 68 433 344,3 тыс.рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке (2015 – 2025 годы), – 65 919 622,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет, по предварительной оценке (2015 –2025 годы), – 2 513 722,0 тыс.рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла»;

слова «III. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы» заменить словами «II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»;

раздел «IV. Обоснование ресурсного обеспечения государственной программы» изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего – 68 433 344,3 тыс.рублей (2013 год – 0,0 тыс.рублей, 2014 год –
0,0 тыс.рублей, 2015 год – 3 094 033,8 тыс.рублей, 2016 год – 7 709 175,9 тыс.рублей, 2017 год – 8 076 553,7 тыс.рублей, 2018 год – 8 454 020,5 тыс.рублей, 2019 год – 6 029 663,8 тыс.рублей, 2020 год – 7 465 799,5 тыс.рублей, 2021 год – 7 020 689,7 тыс.рублей, 2022 год – 4 500 000,0 тыс.рублей, 2023 год – 5 361 135,8 тыс.рублей, 2024 год – 5 361 135,8 тыс.рублей, 2025 год – 5 361 135,8 тыс.рублей), в том числе:

за счет средств бюджета Республики Татарстан, по предварительной оцен- ке, – 65 919 622,3 тыс.рублей (2013 год – 0,0 тыс.рублей, 2014 год – 0,0 тыс.рублей,
2015 год – 3 094 033,8 тыс.рублей, 2016 год – 7 709 175,9 тыс.рублей, 2017 год –
8 076 553,7 тыс.рублей, 2018 год – 8 454 020,5 тыс.рублей, 2019 год –
5 378 500,8 тыс.рублей, 2020 год – 6 195 240,5 тыс.рублей, 2021 год –
6 428 689,7 тыс.рублей, 2022 год – 4 500 000,0 тыс.рублей, 2023 год –
5 361 135,8 тыс.рублей, 2024 год – 5 361 135,8 тыс.рублей, 2025 год –
5 361 135,8 тыс.рублей);

федеральный бюджет, по предварительной оценке, – 2 513 722,0 тыс.рублей (2013 год – 0,0 тыс.рублей, 2014 год – 0,0 тыс.рублей, 2015 год – 0,0 тыс.рублей,
2016 год – 0,0 тыс.рублей, 2017 год – 0,0 тыс.рублей, 2018 год – 0,0 тыс.рублей,
2019 год – 651 163,0 тыс.рублей, 2020 год – 1 270 559,0 тыс.рублей, 2021 год –
592 000,0 тыс.рублей, 2022 год – 0,0 тыс.рублей, 2023 год – 0,0 тыс.рублей, 2024 год – 0,0 тыс.рублей, 2025 год – 0,0 тыс.рублей).

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.»;

дополнить разделами IV и V следующего содержания:

«IV. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется Министерством здравоохранения Республики Татарстан (далее – исполнитель подпрограммы) посредством проведения организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение подпрограммы.

Исполнитель подпрограммы:

несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом;

осуществляет взаимодействие с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерством финансов Республики Татарстан, государственным учреждением «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан» (далее – соисполнители подпрограммы) при реализации подпрограммы;

вносит в случае необходимости в установленном порядке изменения в подпрограмму;

представляет в Министерство экономики Республики Татарстан отчет о достижении целей и решении задач подпрограммы ежеквартально, к 25 числу, следующему за отчетным месяцем (постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 № 1199 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан и ведомственных целевых программ и перечня государственных программ Республики Татарстан»).

Соисполнители подпрограммы:

несут ответственность за обоснованность стоимости подпрограммы;

несут ответственность за целевое и эффективное использования средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

направляют (в случае необходимости) исполнителю подпрограммы предложения по внесению изменений в подпрограмму;

представляют исполнителю подпрограммы ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство здравоохранения Республики Татарстан отчет о реализации мероприятий подпрограммы, а также отчет о расходах средств, переданных из федерального бюджета, средств бюджета Республики Татарстан по установленным формам.

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, выделенных на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных федеральным законом о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, а также бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан на очередной финансовый год и на плановый период, выделенных на реализацию подпрограммы.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Татарстан.

V. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит достичь снижения доли государственных организаций здравоохранения Республики Татарстан, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных организаций здравоохранения Республики Татарстан к 2025 году до
30 процентов.»;

объемы финансирования Подпрограммы-12 по годам представлены в приложении № 1 к Программе;

таблицу «Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям» изложить в следующей редакции:

«Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям

Наиме-нование задачи

Наименование основного мероприятия

Исполнители

Сроки выполнения основных мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника финансирования

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

источник

объем, тыс.рублей

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг

Обеспечение систем-ности организации охраны здо-ровья

12.1. Укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения

МСА и ЖКХ РТ[*],

МЗ РТ

2015 –2025

годы

Доля государственных организаций здравоохранения Республики

Татарстан, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных организаций здравоохранения Республики Татарстан, процентов

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

бюджет РТ

8 454 020,5

5 378 500,8

6 195 240,5

6 428 689,7

4 500 000,0

5 361 135,8

5 361 135,8

5 361 135,8

бюджет РФ

0,0

6 51 163,0

1 270 559,0

592 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.2. Мероприятия по модернизации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов здравоохранения в рамках реализации разработанной НО «ИВФ» Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 – 2020 го-ды

МФ РТ,

МЭ РТ, МСА и ЖКХ

РТ,

МЗ РТ, НО «ИВФ» (по согласованию)

2016 –2025

годы

Итого

8 454 020,5

6 029 663,8

7 465 799,5

7 020 689,7

4 500 000,0

5 361 135,8

5 361 135,8

5 361 135,8

Список использованных сокращений:

Бюджет РТ – бюджет Республики Татарстан;

бюджет РФ – федеральный бюджет;

МЗ РТ – Министерство здравоохранения Республики Татарстан;

МСА и ЖКХ РТ – Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

МФ РТ – Министерство финансов Республики Татарстан;

МЭ РТ – Министерство экономики Республики Татарстан;

НО «ИВФ РТ» – некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан.»;

в подпрограмме 13. «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций
на 2018 – 2025 годы» (далее – Подпрограмма-13):

строку «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» паспорта Подпрограммы-13 изложить в следующей редакции:

«Объемы финан-сирования подпрограммы

Всего – 1 638 862,8 тыс.рублей, из них:

субсидии из федерального бюджета – 555 055,2 тыс.рублей, средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 1 083 807,6 тыс.рублей»;

раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего – 1 638 862,8 тыс.рублей (2013 год – 0,0 тыс.рублей, 2014 год –
0,0 тыс.рублей, 2015 год – 0,0 тыс.рублей, 2016 год – 0,0 тыс.рублей, 2017 год –
0,0 тыс.рублей, 2018 год – 315 807,6 тыс.рублей, 2019 год – 319 985,2 тыс.рублей, 2020 год – 321 199,0 тыс.рублей, 2021 год – 132 639,2 тыс.рублей, 2022 год – 132 639,2 тыс.рублей, 2023 год – 138 864,2 тыс.рублей, 2024 год – 138 864,2 тыс. рублей, 2025 год – 138 864,2 тыс.рублей), из них:

субсидии из федерального бюджета – 555 055,2 тыс.рублей (2013 год –
0,0 тыс.рублей, 2014 год – 0,0 тыс.рублей, 2015 год – 0,0 тыс.рублей, 2016 год –
0,0 тыс.рублей, 2017 год – 0,0 тыс.рублей, 2018 год – 183 168,4 тыс.рублей, 2019 год – 185 591,4 тыс.рублей, 2020 год – 186 295,4 тыс.рублей, 2021 год – 0,0 тыс.рублей, 2022 год – 0,0 тыс.рублей, 2023 год – 0,0 тыс.рублей, 2024 год – 0,0 тыс.рублей, 2025 год – 0,0 тыс.рублей);

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, –
1 083 807,6 тыс.рублей (2013 год – 0,0 тыс.рублей, 2014 год – 0,0 тыс.рублей, 2015 год – 0,0 тыс.рублей, 2016 год – 0,0 тыс.рублей, 2017 год – 0,0 тыс.рублей,
2018 год – 132 639,2 тыс.рублей, 2019 год – 134 393,8 тыс.рублей, 2020 год –
134 903,6 тыс.рублей, 2021 год – 132 639,2 тыс.рублей, 2022 год –
132 639,2 тыс.рублей, 2023 год – 138 864,2 тыс.рублей, 2024 год – 138 864,2 тыс.рублей, 2025 год – 138 864,2 тыс.рублей).

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и средств бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.»;

объемы финансирования Подпрограммы-13 по годам представлены в приложении № 1 к Программе;

таблицу «Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подрограммы и финансирование по ее мероприятиям» изложить в следующей редакции:

«Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям

Наименование задачи

Наименование основного мероприятия

Исполнители

Сроки выполнения основных мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения

Значения индикаторов

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс.рублей

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022год

2023 год

2024 год

2025 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в Республике Татарстан

Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Татарстан медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа МЗ РФ от 07.03.2018 № 92н

13.1. Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Татарстан медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа МЗ РФ от 07.03.2018 № 92н

МЗ РТ[*],

МСА и ЖКХ РТ

2018 –

2020 ггод

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Татарстан, дооснащенных медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа МЗ РФ от 07.03.2018 № 92н, процентов

5,0

20,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

бюджет РФ

183 168,4

185 591,4

186 295,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет РТ

132 639,2

134 393,8

134 903,6

132 639,2

132 639,2

138 864,2

138 864,2

138 864,2

Развитие профилактической направленности педиатрической службы

13.2. Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Рес-

МЗ РТ,

МСА и

ЖКХ РТ

2018 –

2020 год

Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 – 17 лет, процентов

53,0

53,5

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

публики Татарстан медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа МЗ РФ от 07.03.2018 № 92н

Внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене

13.3. Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Татарстан медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа МЗ РФ от 07.03.2018 № 92н

МЗ РТ,

МСА и

ЖКХ РТ

2018 –

2020 год

Доля детей в возрасте 0 – 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, процентов

1,85

1,9

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских

13.4. Создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях

МЗ РТ,

МСА и

ЖКХ РТ

2018 –2020 ггод

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Татарстан, реализо-

5,0

20,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

организаций

медицинских организаций

вавших организационно-плани-ровочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требова-ниями приказа МЗ РФ от 07.03.2018 № 92н, процентов

Итого

315 807,6

319 985,2

321 199,0

132 639,2

132 639,2

138 864,2

138 864,2

138 864,2

Список использованных сокращений:

МЗ РТ – Министерство здравоохранения Республики Татарстан;

МЗ РФ – Министерство здравоохранения Российской Федерации;

МСА и ЖКХ РТ – Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.»;

в приложении № 2:

раздел «Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» дополнить пунктами 1.15 – 1.18 следующего содержания:

«1.15.

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

процентов

16,95

22,5

27,5

33,5

55,7

65,3

70,0

70,0

1.16.

Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями

процентов

-

74,3

78,3

82,8

86,8

90,8

94,8

94,8

1.17.

Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитар-ную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

процентов

-

8,6

28,4

30,9

37,0

40,1

49,4

49,4

1.18.

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении

единиц

0,0

0,0

67,0

67,7

68,5

69,2

70,0

70,0»;

в разделе «Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»; подпрограмма 2а. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Татарстан»; подпрограмма 2б. «Борьба с онкологическими заболеваниями»; подпрограмма 2в. «Развитие трансплантологии в Республике Татарстан на 2019 – 2025 годы,
совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения»:

пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3.

Охват населения профилактическими осмотрами на выявление туберкулеза

процентов

71,9

72,3

72,5

72,8

72,8

72,8

72,8

71,9»;

пункт 2.10 изложить в следующей редакции:

«2.10.

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года

процентов

16,7

20,0

19,5

19,0

18,5

18,5

18,5

18,5»;

пункт 2.15 изложить в следующей редакции:

«2.15.

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек)

человек

118

93

125

140

156

171

186

186»;

пункт 2.17 изложить в следующей редакции:

«2.17.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

74,35

75,25

75,98

76,71

77,43

78,16

78,89

78,89»;

пункт 2.29 изложить в следующей редакции:

«2.29.

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

процентов

56,5

60,3

61,0

61,8

62,5

63,3

64,0

64,0»;

пункт 2.31 изложить в следующей редакции:

«2.31.

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)

процентов

25,1

25,0

23,3

21,5

19,6

18,0

17,3

17,3»;

дополнить раздел пунктами 2.37 – 2.39 следующего содержания:

«2.37.

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты

процентов

-

90

90

90

90

90

90

90

2.38.

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс.насе-ления соответствующего возраста

ус-ловных единиц

-

15,9

47,7

55,5

56,1

56,1

56,1

56,1

2.39.

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

процентов

49,39

56,4

60,3

64,5

69,1

80,0

90,0

90,0»;

раздел «Подпрограмма 3. «Развитие государственно-частного партнерства» дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:

«3.2.

Количество пролеченных иностранных граждан

тыс. человек

0,31

0,42

10,6

11,0

11,5

12,0

12,5

12,5»;

пункт 4.1 раздела «Подпрограмма 4. «Охрана здоровья матери и ребенка» изложить в следующей редакции:

«4.1.

Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1000 родившихся детей), промилле (0,1 процента)

на

1 000 родившихся живыми

4,5

4,8

4,6

4,5

4,4

4,3

4,2

4,2»;

в разделе «Подпрограмма 7. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» пункты 7.4 и 7.5 изложить в следующей редакции:

«7.4.

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях)

процентов

66,3

82,1

84,2

87,8

90,2

94,1

95,5

95,5

7.5.

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях)

процентов

85,7

87,4

88,9

91,7

96

100

100

100»;

дополнить пунктом 7.10 следующего содержания:

«7.10.

Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских ра-ботников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий

тыс. человек

2,837

13,906

17,112

26,621

36,13

45,639

51,905

2,837»;

в разделе «Подпрограмма 9. «Развитие информатизации в здравоохранении»:

пункт 9.1 изложить в следующей редакции:

«9.1.

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году

тыс. человек

-

148,05

283,39

433,78

589,96

802,06

970,0

970,0»;

пункт 9.10 изложить в следующей редакции:

«9.10.

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные сис-темы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ РТ

процентов

79

85

90

95

100

100

100

100»;

в разделе «Подпрограмма 10. «Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан»:

пункты 10.1 и 10.2 изложить в следующей редакции:

«10.1.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

лет

74,35

75,25

75,98

76,71

77,43

78,16

78,89

78,89

10.2.

Смертность от всех причин

на

1 000 населения

11,4

11,1

11,1

11,1

11,1

11,0

11,0

11,0».

Премьер-министр

Республики Татарстан                                                                       А.В.Песошин

Приложение № 1

к государственной программе

«Развитие здравоохранения

Республики Татарстан

до 2025 года»

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от _______ 2020 № ______)

Объем финансирования государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года»
в разрезе подпрограмм

Наименование мероприятия с указанием источника финансирования

Объем финансирования в соответствии с ассигнованиями бюджета Республики Татарстан на 2013 – 2025 годы, тыс.рублей

всего

2013

год

2014 год

2015

год

2016

год

2017 год

2018 год

2019

год

2020

год

2021

год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (подпрограмма 1а. «Укрепление общественного здоровья») – всего

41 567 456,5

5 957 457,8

9 385 287,0

9 642 031,7

1 733 646,4

1 710 327,3

2 068 587,8

2 146 473,4

2 229 727,5

2 242 625,2

2 246 999,4

726 135,3

734 662,5

743 495,2

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

16 335 828,4

0,0

1 310 477,6

1 715 374,1

1 477 521,2

1 446 770,4

1 744 143,7

1 748 854,6

1 885 388,1

1 894 624,1

1 892 442,9

406 743,9

406 743,9

406 743,9

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных транс-фертов, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ* на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

5 068 781,7

525 004,3

516 417,3

754 656,8

256 125,2

263 556,9

324 444,1

397 618,8

344 339,4

348 001,1

354 556,5

319 391,4

327 918,6

336 751,3

средства бюджета Республики Татарстан

3 830 669,5

142 664,5

141 768,1

273 533,6

256 125,2

263 556,9

324 444,1

397 618,8

344 339,4

348 001,1

354 556,5

319 391,4

327 918,6

336 751,3

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

1 238 112,2

382 339,8

374 649,2

481 123,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

20 162 846,4

5 432 453,5

7 558 392,1

7 172 000,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболева ний и формирование

4 388 991,8

287 754,8

1 434 273,1

1 369 633,2

113 964,3

107 272,2

127 656,9

102 885,1

139 941,6

137 440,6

137 702,4

142 071,3

143 484,5

144 911,8

_______________________________________

*Список использованных сокращений – на стр.76.

здорового образа

жизни, в том числе у детей средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

1 459 526,0

50 896,4

45 138,1

66 160,8

113 964,3

107 272,2

127 656,9

102 885,1

139 941,6

137 440,6

137 702,4

142 071,3

143 484,5

144 911,8

средства бюджета Республики Татарстан,

1 459 526,0

50 896,4

45 138,1

66 160,8

113 964,3

107 272,2

127 656,9

102 885,1

139 941,6

137 440,6

137 702,4

142 071,3

143 484,5

144 911,8

в том числе:

на мероприятия, на-правленные на формирование здорового образа жизни

14 651,8

4 325,0

1 305,1

4 721,9

1 421,9

1 421,9

1 456,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы ГАУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики», центров медицинской профилактики

1 312 860,7

25 740,0

27 831,2

40 106,8

88 850,6

83 807,2

103 391,5

102 127,4

139 183,9

136 682,9

136 944,7

141 313,6

142 726,8

144 154,1

на диспансеризацию государственных гражданских служащих

129 284,7

20 831,4

16 001,8

21 332,1

20 963,0

22 043,1

22 809,4

757,7

757,7

757,7

757,7

757,7

757,7

757,7

на диспансеризацию негосударственных служащих

2 728,8

0,0

0,0

0,0

2 728,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

2 929 465,8

236 858,4

1 389 135,0

1 303 472,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

1 863 602,8

125 870,5

122 802,2

152 371,0

108 899,0

133 165,1

156 011,6

203 677,8

129 264,1

134 471,6

139 902,2

146 269,1

152 306,1

158 592,5

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

1 863 602,8

125 870,5

122 802,2

152 371,0

108 899,0

133 165,1

156 011,6

203 677,8

129 264,1

134 471,6

139 902,2

146 269,1

152 306,1

158 592,5

средства бюджета Республики Татарстан,

1 772 726,5

91 768,1

96 630,0

121 769,3

108 899,0

133 165,1

156 011,6

203 677,8

129 264,1

134 471,6

139 902,2

146 269,1

152 306,1

158 592,5

в том числе:

на централизованные закупки вакцин для проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям (из бюджета Республики Татарстан)

996 486,8

48 288,9

50 703,3

73 417,0

56 965,2

78 250,6

98 730,0

143 851,1

67 282,0

69 973,3

72 772,2

75 683,3

78 710,7

81 859,2

субвенции местным бюджетам на противоэпидемические мероприятия

776 239,7

43 479,2

45 926,7

48 352,3

51 933,8

54 914,5

57 281,6

59 826,7

61 982,1

64 498,3

67 130,0

70 585,8

73 595,4

76 733,3

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

90 876,3

34 102,4

26 172,2

30 601,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С

380 626,9

82 776,4

93 377,7

123 214,1

13 926,0

6 520,2

6 520,2

15 171,1

6 520,2

6 520,2

6 520,2

6 520,2

6 520,2

6 520,2

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

34 334,5

0,0

0,0

0,0

0,0

3 950,5

3 781,7

3 781,7

3 781,7

3 781,7

3 912,1

3 781,7

3 781,7

3 781,7

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

346 292,4

82 776,4

93 377,7

123 214,1

13 926,0

2 569,7

2 738,5

11 389,4

2 738,5

2 738,5

2 608,1

2 738,5

2 738,5

2 738,5

средства бюджета Республики Татарстан

46 924,2

0,0

0,0

0,0

13 926,0

2 569,7

2 738,5

11 389,4

2 738,5

2 738,5

2 608,1

2 738,5

2 738,5

2 738,5

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

299 368,2

82 776,4

93 377,7

123 214,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей

27 865 653,8

5 461 056,1

7 734 834,0

7 996 813,4

1 496 857,1

1 446 224,7

583 770,9

577 971,0

447 692,9

456 929,4

454 617,7

402 962,2

402 962,2

402 962,2

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

9 620 833,8

0,0

1 310 477,6

1 715 374,1

1 477 521,2

1 442 819,9

583 770,9

522 743,5

447 692,9

456 929,4

454 617,7

402 962,2

402 962,2

402 962,2

Организация обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей

267 778,4

0,0

0,0

267 778,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания

5 223 888,6

0,0

385 066,1

499 270,8

466 845,8

353 114,4

504 987,9

446 477,0

447 692,9

456 929,4

454 617,7

402 962,2

402 962,2

402 962,2

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей

96 141,4

0,0

58 800,2

25 611,3

11 729,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению ле- карственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

3 877 975,9

0,0

866 611,3

922 713,6

998 945,5

1 089 705,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Развитие паллиативной медицинской помощи

155 049,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

78 783,0

76 266,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

1 011 439,4

265 461,0

255 099,3

412 910,9

19 335,9

3 404,8

0,0

55 227,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан

163 571,7

0,0

0,0

85 603,5

19 335,9

3 404,8

0,0

55 227,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

847 867,7

265 461,0

255 099,3

327 307,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

17 233 380,6

5 195 595,1

6 169 257,1

5 868 528,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.5. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях

6 127 317,3

0,0

0,0

0,0

0,0

17 145,1

1 194 628,2

1 217 518,4

1 232 675,2

1 232 675,2

1 232 675,2

0,0

0,0

0,0

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 156 591,1

1 217 518,4

1 232 675,2

1 232 675,2

1 232 675,2

0,0

0,0

0,0

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 156 591,1

1 217 518,4

1 232 675,2

1 232 675,2

1 232 675,2

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан, в том числе:

55 182,2

0,0

0,0

0,0

0,0

17 145,1

38 037,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Медицинское обеспечение чемпионата мира по футболу 2018 года

55 182,2

0,0

0,0

0,0

0,0

17 145,1

38 037,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный проект «Старшее поколение»

6 380,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 811,0

523,3

522,8

522,9

0,0

0,0

0,0

Мероприятие. Проведение иммунизации против пневмококковой инфекции у населения старше трудоспособного возраста из групп риска

6 380,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 811,0

523,3

522,8

522,9

0,0

0,0

0,0

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

6 380,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 811,0

523,3

522,8

522,9

0,0

0,0

0,0

Проведение скринингов граждан
65 лет и старше, проживающих в сельской местности, за счет средств федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23 005,2

23 879,4

24 834,6

25 828,0

26 878,7

27 955,7

29 074,7

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23 005,2

23 879,4

24 834,6

25 828,0

26 878,7

27 955,7

29 074,7

средства бюджета Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23 005,2

23 879,4

24 834,6

25 828,0

26 878,7

27 955,7

29 074,7

Проведение диспансеризации государственных гражданских служащих Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23 005,2

23 879,4

24 834,6

25 828,0

26 878,7

27 955,7

29 074,7

межбюджетные трансферты, предо-ставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преиму-

щественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 433,8

1 433,8

1 433,8

1 433,8

1 433,8

1 433,8

1 433,8

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 433,8

1 433,8

1 433,8

1 433,8

1 433,8

1 433,8

1 433,8

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 433,8

1 433,8

1 433,8

1 433,8

1 433,8

1 433,8

1 433,8

мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 433,8

1 433,8

1 433,8

1 433,8

1 433,8

1 433,8

1 433,8

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

247 797,0

247 797,0

247 797,0

0,0

0,0

0,0

Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

247 797,0

247 797,0

247 797,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200 715,0

200 715,0

200 715,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47 082,0

47 082,0

47 082,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47 082,0

47 082,0

47 082,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» – всего

183 036 437,5

23 659 851,2

29 243 267,4

33 296 505,4

8 841 487,3

8 333 660,2

9 336 870,9

10 850 834,8

10 493 848,1

10 001 024,2

10 333 226,1

9 424 237,9

9 547 842,2

9 673 781,8

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

11 122 090,8

0,0

934 024,5

1 021 041,5

830 393,1

570 830,6

600 730,0

1 401 833,9

1 674 931,2

1 094 101,0

1 288 306,3

568 632,9

568 632,9

568 632,9

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

141 990 417,3

15 713 363,4

18 226 779,8

20 380 485,4

8 011 094,2

7 762 829,6

8 736 140,9

9 449 000,9

8 818 916,9

8 906 923,2

9 044 919,8

8 855 605,0

8 979 209,3

9 105 148,9

средства бюджета Республики Татарстан

14 170 054,6

489 923,9

772 522,4

1 762 145,1

1 626 457,9

1 119 285,0

1 233 427,2

1 386 771,5

1 039 398,4

996 708,1

1 035 919,0

888 045,2

902 383,0

917 067,9

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

127 820 362,7

15 223 439,5

17 454 257,4

18 618 340,3

6 384 636,3

6 643 544,6

7 502 713,7

8 062 229,4

7 779 518,5

7 910 215,1

8 009 000,8

7 967 559,8

8 076 826,3

8 188 081,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

29 923 929,4

7 946 487,8

10 082 463,1

11 894 978,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

2 390 164,8

578 265,4

898 980,3

736 976,7

47 471,1

14 219,9

14 712,1

14 219,9

14 219,9

14 219,9

14 219,9

14 219,9

14 219,9

14 219,9

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке,

271 506,7

0,0

94 050,6

55 104,9

47 471,1

8 615,6

8 247,5

8 247,5

8 247,5

8 247,5

8 532,0

8 247,5

8 247,5

8 247,5

в том числе:

на закупку антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

157 598,6

0,0

55 022,6

55 104,9

47 471,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

на реализацию мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий

113 908,1

0,0

39 028,0

0,0

0,0

8 615,6

8 247,5

8 247,5

8 247,5

8 247,5

8 532,0

8 247,5

8 247,5

8 247,5

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

2 118 658,1

578 265,4

804 929,7

681 871,8

0,0

5 604,3

6 464,6

5 972,4

5 972,4

5 972,4

5 687,9

5 972,4

5 972,4

5 972,4

средства бюджета Республики Татарстан

109 521,9

0,0

55 930,7

0,0

0,0

5 604,3

6 464,6

5 972,4

5 972,4

5 972,4

5 687,9

5 972,4

5 972,4

5 972,4

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

2 009 136,2

578 265,4

748 999,0

681 871,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусами иммунодефицита человека, гепатитами В и С. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации. Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду

2 804 842,0

159 330,5

767 256,6

785 657,9

452 794,3

87 339,4

74 018,7

63 185,1

63 533,3

65 363,4

68 424,9

70 520,5

72 610,7

74 806,7

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке,

1 829 356,4

0,0

587 520,2

546 477,6

407 184,6

52 917,4

33 928,2

29 223,6

27 896,9

27 896,9

28 640,2

29 223,6

29 223,6

29 223,6

в том числе:

на мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

1 404 916,6

0,0

541 409,1

493 538,4

369 969,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

на мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С

22 662,7

0,0

4 274,8

9 733,3

8 654,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

на профилактические мероприятия и финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

403 687,2

0,0

41 836,3

43 205,9

28 560,9

52 917,4

33 928,2

29 223,6

27 896,9

29 223,6

29 223,6

29 223,6

29 223,6

29 223,6

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

975 485,6

159 330,5

179 736,4

239 180,3

45 609,7

34 422,0

40 090,5

33 961,5

35 636,4

37 466,5

39 784,7

41 296,9

43 387,1

45 583,1

средства бюджета Республики Татарстан

397 238,4

0,0

0,0

0,0

45 609,7

34 422,0

40 090,5

33 961,5

35 636,4

37 466,5

39 784,7

41 296,9

43 387,1

45 583,1

межбюджетные трансферты, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

578 247,2

159 330,5

179 736,4

239 180,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

880 618,8

226 040,0

287 951,9

328 055,2

3 100,0

12 197,3

6 200,0

17 074,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

880 618,8

226 040,0

287 951,9

328 055,2

3 100,0

12 197,3

6 200,0

17 074,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан

53 671,7

0,0

7 000,0

8 100,0

3 100,0

12 197,3

6 200,0

17 074,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

826 947,1

226 040,0

280 951,9

319 955,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

2 766 100,3

851 109,0

924 264,8

990 726,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

2 766 100,3

851 109,0

924 264,8

990 726,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

2 766 100,3

851 109,0

924 264,8

990 726,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

1 941 090,5

625 143,1

556 449,7

759 497,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

1 941 090,5

625 143,1

556 449,7

759 497,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

1 347 160,3

298 055,6

336 740,4

329 934,3

5 500,0

81 750,0

73 280,0

31 700,0

31 700,0

31 700,0

31 700,0

31 700,0

31 700,0

31 700,0

средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

1 347 160,3

298 055,6

336 740,4

329 934,3

5 500,0

81 750,0

73 280,0

31 700,0

31 700,0

31 700,0

31 700,0

31 700,0

31 700,0

31 700,0

средства бюджета Республики Татарстан

437 330,0

0,0

0,0

54 900,0

5 500,0

81 750,0

73 280,0

31 700,0

31 700,0

31 700,0

31 700,0

31 700,0

31 700,0

31 700,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

909 830,3

298 055,6

336 740,4

275 034,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи

6 497 696,1

1 466 835,7

1 799 592,0

2 835 623,2

359 761,7

13 356,7

12 139,8

10 387,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

2 118,1

0,0

0,0

0,0

2 118,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

1 844 716,2

144 610,8

124 254,2

1 182 324,1

357 643,6

13 356,7

12 139,8

10 387,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан, в том числе:

1 144 644,7

0,0

16 244,9

734 872,7

357 643,6

13 356,7

12 139,8

10 387,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

на мероприятия по модернизации ГАУЗ Республики Татарстан «Больница скорой медицинской помощи» г.Набереж-ные Челны

719 678,7

0,0

0,0

719 678,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

на приобретение ав-томобилей скорой медицинской помощи

349 286,1

0,0

0,0

0,0

349 286,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

на оплату расходов станций скорой медицинской помощи

75 680,0

0,0

16 244,9

15 194,0

8 357,6

13 356,7

12 139,8

10 387,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

700 071,5

144 610,8

108 009,3

447 451,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

4 650 861,8

1 322 224,9

1 675 337,8

1 653 299,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.7.1. Оказание скорой специализированной медицинской помощи населению Республики Татарстан с применением воздушных судов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке (см. мероприятие 2.12)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения (см. мероприятие 2.12)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспорт-ных происшествиях. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями. Организация долечивания и реабилитации

65 793 375,6

17 564 527,0

21 301 288,3

23 384 271,4

772 566,3

498 607,0

492 206,7

613 719,0

246 397,8

180 977,2

180 977,2

185 945,9

185 945,9

185 945,9

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

15 108,9

0,0

0,0

9 064,9

4 424,3

1 427,5

0,0

192,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

42 446 289,6

11 565 407,2

13 450 612,7

13 893 024,8

768 142,0

497 179,5

492 206,7

613 526,8

246 397,8

180 977,2

180 977,2

185 945,9

185 945,9

185 945,9

средства бюджета Республики Татарстан,

4 577 332,8

191 695,3

319 240,7

529 151,9

768 142,0

497 179,5

492 206,7

613 526,8

246 397,8

180 977,2

180 977,2

185 945,9

185 945,9

185 945,9

в том числе:

на перитонеальный диализ для взрослых

75 421,0

13 541,4

14 218,5

14 929,4

15 974,5

16 757,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

на централизованные закупки оборудования

4 088 312,2

178 153,9

305 022,2

498 190,0

743 399,2

470 225,2

320 863,2

483 591,2

208 035,2

173 185,2

173 185,2

178 153,9

178 153,9

178 153,9

на прочие расходы

413 599,6

0,0

0,0

16 032,5

8 768,3

10 197,1

171 343,5

129 935,6

38 362,6

7 792,0

7 792,0

7 792,0

7 792,0

7 792,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

37 868 956,8

11 373 711,9

13 131 372,0

13 363 872,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

23 331 977,1

5 999 119,8

7 850 675,6

9 482 181,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.10. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения

34 943 188,9

1 592 316,3

1 957 091,7

2 710 239,9

2 382 076,1

2 574 984,3

2 821 753,2

3 010 376,2

2 848 182,9

2 930 477,4

2 987 555,5

2 982 030,2

3 042 218,8

3 103 886,4

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

5 523 525,9

0,0

212 908,1

409 992,0

369 195,0

482 179,1

531 255,3

533 100,8

463 803,4

463 803,4

463 803,4

531 161,8

531 161,8

531 161,8

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

29 419 663,0

1 592 316,3

1 744 183,6

2 300 247,9

2 012 881,1

2 092 805,2

2 290 497,9

2 477 275,4

2 384 379,5

2 466 674,0

2 523 752,1

2 450 868,4

2 511 057,0

2 572 724,6

средства бюджета Республики Татарстан

564 798,2

0,0

0,0

0,0

0,0

1 282,5

56 625,8

104 718,3

106 958,4

133 291,8

157 706,7

1 404,9

1 404,9

1 404,9

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

28 854 864,8

1 592 316,3

1 744 183,6

2 300 247,9

2 012 881,1

2 091 522,7

2 233 872,1

2 372 557,1

2 277 421,1

2 333 382,2

2 366 045,4

2 449 463,5

2 509 652,1

2 571 319,7

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.11. Развитие службы крови

6 919 264,6

298 228,6

413 651,7

435 522,6

446 462,6

473 492,7

546 419,8

563 231,1

612 733,4

607 300,2

620 062,5

621 725,1

633 972,7

646 461,6

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке,

39 947,7

0,0

39 545,6

402,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

на мероприятия по развитию службы крови

402,1

0,0

0,0

402,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

6 879 316,9

298 228,6

374 106,1

435 120,5

446 462,6

473 492,7

546 419,8

563 231,1

612 733,4

607 300,2

620 062,5

621 725,1

633 972,7

646 461,6

средства бюджета Республики Татарстан,

6 879 316,9

298 228,6

374 106,1

435 120,5

446 462,6

473 492,7

546 419,8

563 231,1

612 733,4

607 300,2

620 062,5

621 725,1

633 972,7

646 461,6

в том числе:

расходы ГАУЗ «Республиканский центр крови Министерства здравоохранения Республики Татарстан», отделение переливания крови

6 899 812,0

298 228,6

374 106,1

435 120,5

446 462,6

473 492,7

566 914,9

563 231,1

612 733,4

607 300,2

620 062,5

621 725,1

633 972,7

646 461,6

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.12. Реализация преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС (кроме оказания высокотехнологичной медицинской помощи)

53 164 003,5

0,0

0,0

0,0

4 371 755,2

4 577 712,9

5 296 140,6

5 675 536,4

5 468 886,6

5 532 041,4

5 599 324,9

5 499 651,5

5 547 397,5

5 595 556,5

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке на выполнение авиационной работы с целью оказания скорой специализированной медицинской помощи, выполняемой с использованием по-летов гражданского воздушного судна (вертолета)

52 990,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25 691,0

27 299,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

53 111 013,5

0,0

0,0

0,0

4 371 755,2

4 552 021,9

5 268 841,6

5 675 536,4

5 468 886,6

5 532 041,4

5 599 324,9

5 499 651,5

5 547 397,5

5 595 556,5

средства бюджета Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

53 111 013,5

0,0

0,0

0,0

4 371 755,2

4 552 021,9

5 268 841,6

5 675 536,4

5 468 886,6

5 532 041,4

5 599 324,9

5 499 651,5

5 547 397,5

5 595 556,5

на выполнение авиационной работы с целью оказания скорой специализированной медицинской помощи, выполняемой с использованием полетов гражданского воздушного судна (вертолета)

57 048,3

0,0

0,0

0,0

18 640,0

18 640,0

19 768,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

441 717,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

134 175,4

78 962,3

84 576,6

84 576,6

18 444,8

19 776,7

21 204,8

Мероприятие. Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью на-селения до 100 человек

59 775,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

59 775,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

59 775,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

59 775,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие. Закупка авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой специализированной медицинской помощи)

381 941,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

74 399,6

78 962,3

84 576,6

84 576,6

18 444,8

19 776,7

21 204,8

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

186 746,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60 263,7

45 751,5

39 785,1

40 946,1

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

195 195,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14 135,9

33 210,8

44 791,5

43 630,5

18 444,8

19 776,7

21 204,8

средства бюджета Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

195 195,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14 135,9

33 210,8

44 791,5

43 630,5

18 444,8

19 776,7

21 204,8

Мероприятие. Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-аку-шерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до
2 000 человек за счет средств федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

1 001 677,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

219 510,1

257 948,8

200 824,3

323 394,6

0,0

0,0

0,0

Оснащение оборудованием региональных сосудистых цен-тров и первичных сосудистых отделений

1 001 677,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

219 510,1

257 948,8

200 824,3

323 394,6

0,0

0,0

0,0

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

1 001 677,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

219 510,1

257 948,8

200 824,3

323 394,6

0,0

0,0

0,0

Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболева-ниями»

2 139 337,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

491 520,2

871 283,1

353 543,8

422 990,0

0,0

0,0

0,0

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с он-кологическими заболеваниями, за счет средств федерального бюджета

2 139 337,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

491 520,2

871 283,1

353 543,8

422 990,0

0,0

0,0

0,0

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

2 139 337,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

491 520,2

871 283,1

353 543,8

422 990,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Предоставление на конкурсной основе субсидий из бюджета Республики Татарстан социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты в антинаркотической сфере

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3. «Развитие государственно-частного партнерства» – всего

2 583 273,9

485 945,8

870 565,8

455 909,0

189 204,8

231 376,9

208 789,3

98 882,3

7 100,0

7 100,0

7 100,0

7 100,0

7 100,0

7 100,0

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

2 583 273,9

485 945,8

870 565,8

455 909,0

189 204,8

231 376,9

208 789,3

98 882,3

7 100,0

7 100,0

7 100,0

7 100,0

7 100,0

7 100,0

средства бюджета Республики Татарстан, в том числе:

2 583 273,9

485 945,8

870 565,8

455 909,0

189 204,8

231 376,9

208 789,3

98 882,3

7 100,0

7 100,0

7 100,0

7 100,0

7 100,0

7 100,0

на оплату услуг амбулаторного гемодиализа в частных центрах гемодиализа

2 419 432,7

478 845,8

828 845,8

435 593,2

174 602,6

214 655,5

195 439,9

91 449,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы на
ОЦ ВМТ, иные некоммерческие организации

163 841,2

7 100,0

41 720,0

20 315,8

14 602,2

16 721,4

13 349,4

7 432,4

7 100,0

7 100,0

7 100,0

7 100,0

7 100,0

7 100,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4. «Охрана здоровья матери и ребенка» – всего

4 261 863,4

738 764,1

606 183,0

585 787,0

17 796,9

13 794,3

288 471,7

290 581,3

288 900,2

294 331,8

299 629,5

276 781,3

279 188,6

281 653,7

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

38 736,7

0,0

38 736,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

3 482 017,5

316 935,0

417 785,3

416 167,9

17 796,9

13 794,3

288 471,7

290 581,3

288 900,2

294 331,8

299 629,5

276 781,3

279 188,6

281 653,7

средства бюджета Республики Татарстан

2 408 188,9

2 455,8

44 625,2

29 978,6

17 796,9

13 794,3

288 471,7

290 581,3

288 900,2

294 331,8

299 629,5

276 781,3

279 188,6

281 653,7

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

1 073 828,6

314 479,2

373 160,1

386 189,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

741 109,2

421 829,1

149 661,0

169 619,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.1. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров

31 075,7

9 808,3

10 011,1

11 256,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

31 075,7

9 808,3

10 011,1

11 256,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджеа Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

31 075,7

9 808,3

10 011,1

11 256,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка

473 052,5

28 158,5

79 580,5

59 403,3

15 900,0

10 900,0

43 775,0

40 008,9

29 447,6

30 625,5

31 850,5

33 124,8

34 449,9

35 828,0

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке, в том числе:

38 736,7

0,0

38 736,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга

17 364,4

0,0

17 364,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

на мероприятия по пренатальной диагностике

21 372,3

0,0

21 372,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

434 315,8

28 158,5

40 843,8

59 403,3

15 900,0

10 900,0

43 775,0

40 008,9

29 447,6

30 625,5

31 850,5

33 124,8

34 449,9

35 828,0

средства бюджета Республики Татарстан, в том числе:

343 179,6

0,0

9 869,4

27 400,0

15 900,0

10 900,0

43 775,0

40 008,9

29 447,6

30 625,5

31 850,5

33 124,8

34 449,9

35 828,0

на неонатальный и аудиологический скрининг

261 284,5

0,0

6 097,8

19 700,0

6 000,0

9 600,0

30 733,0

23 989,0

24 900,5

25 896,5

26 932,3

28 009,8

29 130,2

30 295,4

на пренатальную диагностику

81 895,1

0,0

3 771,6

7 700,0

9 900,0

1 300,0

13 042,0

16 019,9

4 547,1

4 729,0

4 918,2

5 115,0

5 319,7

5 532,6

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

91 136,2

28 158,5

30 974,4

32 003,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела

694 973,1

410 582,2

134 782,4

149 608,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

694 973,1

410 582,2

134 782,4

149 608,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям

3 062 762,1

290 215,1

381 809,0

365 518,9

1 896,9

2 894,3

244 696,7

250 572,4

259 452,6

263 706,3

267 779,0

243 656,5

244 738,7

245 825,7

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

3 016 626,0

278 968,2

366 930,4

345 508,3

1 896,9

2 894,3

244 696,7

250 572,4

259 452,6

263 706,3

267 779,0

243 656,5

244 738,7

245 825,7

средства бюджета Республики Татарстан,

2 065 009,3

2 455,8

34 755,8

2 578,6

1 896,9

2 894,3

244 696,7

250 572,4

259 452,6

263 706,3

267 779,0

243 656,5

244 738,7

245 825,7

в том числе:

перитонеальный диализ детям
(ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»)

12 281,4

2 455,8

2 455,8

2 578,6

1 896,9

2 894,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

32 300,0

0,0

32 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ГКУЗ «Республиканский дом ребенка специализированный»

2 020 427,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

244 696,7

250 572,4

259 452,6

263 706,3

267 779,0

243 656,5

244 738,7

245 825,7

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

951 616,7

276 512,4

332 174,6

342 929,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

46 136,1

11 246,9

14 878,6

20 010,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.5. Профилактика абортов. Развитие центров медико-соци-альной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курорт-

ного лечения, в том числе детям» – всего

2 254 302,0

224 903,8

219 241,5

237 240,9

131 776,9

137 733,3

142 835,2

148 501,1

153 686,2

159 348,6

165 238,4

171 488,0

177 853,3

184 454,8

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

1 924 688,5

110 661,4

117 169,9

123 941,4

131 776,9

137 733,3

142 835,2

148 501,1

153 686,2

159 348,6

165 238,4

171 488,0

177 853,3

184 454,8

средства бюджета Республики Татарстан

1 924 688,5

110 661,4

117 169,9

123 941,4

131 776,9

137 733,3

142 835,2

148 501,1

153 686,2

159 348,6

165 238,4

171 488,0

177 853,3

184 454,8

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

329 613,5

114 242,4

102 071,6

113 299,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 5.1. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 5.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей

2 254 302,0

224 903,8

219 241,5

237 240,9

131 776,9

137 733,3

142 835,2

148 501,1

153 686,2

159 348,6

165 238,4

171 488,0

177 853,3

184 454,8

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

1 924 688,5

110 661,4

117 169,9

123 941,4

131 776,9

137 733,3

142 835,2

148 501,1

153 686,2

159 348,6

165 238,4

171 488,0

177 853,3

184 454,8

средства бюджета Республики Татарстан,

1 924 688,5

110 661,4

117 169,9

123 941,4

131 776,9

137 733,3

142 835,2

148 501,1

153 686,2

159 348,6

165 238,4

171 488,0

177 853,3

184 454,8

в том числе:

на долечивание (реабилитацию) в ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г.Ка-зани, ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г.Набереж-ные Челны, ГАУЗ «РКНЦ МЗ РТ»

236 387,6

21 879,8

13 396,9

14 979,5

15 654,6

16 362,2

16 968,3

17 552,6

18 155,6

18 824,5

19 520,3

20 269,5

21 021,8

21 802,0

на долечивание (реабилитацию) в санаторно-курортных учреждениях через
ГАУ «Диспетчерский центр Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

1 688 300,9

88 781,6

103 773,0

108 961,9

116 122,3

121 371,1

125 866,9

130 948,5

135 530,6

140 524,1

145 718,1

151 218,5

156 831,5

162 652,8

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

329 613,5

114 242,4

102 071,6

113 299,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» – всего

2 723 308,8

23 442,1

35 529,1

39 752,8

0,0

0,0

0,0

0,0

427 743,8

433 533,8

441 638,1

437 228,3

440 544,2

443 896,6

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

483 878,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

78 996,1

78 996,1

81 471,5

81 471,5

81 471,5

81 471,5

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

2 239 430,6

23 442,1

35 529,1

39 752,8

0,0

0,0

0,0

0,0

348 747,7

354 537,7

360 166,6

355 756,8

359 072,7

362 425,1

средства бюджета Республики Татарстан

341 892,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

57 326,1

59 619,1

62 003,9

54 314,3

54 314,3

54 314,3

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

1 897 538,6

23 442,1

35 529,1

39 752,8

0,0

0,0

0,0

0,0

291 421,6

294 918,6

298 162,7

301 442,5

304 758,4

308 110,8

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи взрослым и детям

2 723 308,8

23 442,1

35 529,1

39 752,8

0,0

0,0

0,0

0,0

427 743,8

433 533,8

441 638,1

437 228,3

440 544,2

443 896,6

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

483 878,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

78 996,1

78 996,1

81 471,5

81 471,5

81 471,5

81 471,5

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

2 239 430,6

23 442,1

35 529,1

39 752,8

0,0

0,0

0,0

0,0

348 747,7

354 537,7

360 166,6

355 756,8

359 072,7

362 425,1

средства бюджета Республики Татарстан

341 892,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

57 326,1

59 619,1

62 003,9

54 314,3

54 314,3

54 314,3

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

1 897 538,6

23 442,1

35 529,1

39 752,8

0,0

0,0

0,0

0,0

291 421,6

294 918,6

298 162,7

301 442,5

304 758,4

308 110,8

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 6.2. Оказание паллиативной помощи детям

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 7. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» – всего

6 013 884,6

3 126 854,1

475 266,5

182 442,6

241 651,6

196 899,6

182 883,7

231 668,9

246 369,6

249 119,6

271 369,6

203 119,6

203 119,6

203 119,6

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

656 496,6

0,0

40 000,0

33 500,0

62 400,0

36 000,0

28 761,6

51 620,0

76 705,0

78 300,0

94 350,0

51 620,0

51 620,0

51 620,0

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

5 357 388,0

3 126 854,1

435 266,5

148 942,6

179 251,6

160 899,6

154 122,1

180 048,9

169 664,6

170 819,6

177 019,6

151 499,6

151 499,6

151 499,6

средства бюджета Республики Татарстан

5 357 388,0

3 126 854,1

435 266,5

148 942,6

179 251,6

160 899,6

154 122,1

180 048,9

169 664,6

170 819,6

177 019,6

151 499,6

151 499,6

151 499,6

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 7.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников

636 571,0

246 729,1

300 862,6

0,0

43 115,0

13 155,0

4 160,0

28 549,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

636 571,0

246 729,1

300 862,6

0,0

43 115,0

13 155,0

4 160,0

28 549,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан,

636 571,0

246 729,1

300 862,6

0,0

43 115,0

13 155,0

4 160,0

28 549,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

на подготовку специалистов среднего медицинского звена

537 990,3

242 067,6

295 922,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

на переподготовку и повышение квалификации специалистов среднего медицинского звена

9 601,4

4 661,5

4 939,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

на прочие расходы

88 979,3

0,0

0,0

0,0

43 115,0

13 155,0

4 160,0

28 549,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 7.2. Повышение престижа профессий

2 871 093,9

2 871 093,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

2 871 093,9

2 871 093,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан, в том числе:

2 871 093,9

2 871 093,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

на мероприятия по повышению заработной платы работникам здравоохранения Республики Татарстан

2 871 093,9

2 871 093,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 7.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников

1 711 533,5

9 031,1

174 403,9

182 442,6

198 536,6

174 119,6

178 723,7

90 968,0

134 218,0

136 968,0

159 218,0

90 968,0

90 968,0

90 968,0

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

656 496,6

0,0

40 000,0

33 500,0

62 400,0

36 000,0

28 761,6

51 620,0

76 705,0

78 300,0

94 350,0

51 620,0

51 620,0

51 620,0

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

1 055 036,9

9 031,1

134 403,9

148 942,6

136 136,6

138 119,6

149 962,1

39 348,0

57 513,0

58 668,0

64 868,0

39 348,0

39 348,0

39 348,0

средства бюджета Республики Татарстан,

1 055 036,9

9 031,1

134 403,9

148 942,6

136 136,6

138 119,6

149 962,1

39 348,0

57 513,0

58 668,0

64 868,0

39 348,0

39 348,0

39 348,0

в том числе:

на меры социальной поддержки врачей – молодых специалистов

1 055 036,9

9 031,1

134 403,9

148 942,6

136 136,6

138 119,6

149 962,1

39 348,0

57 513,0

58 668,0

64 868,0

39 348,0

39 348,0

39 348,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 7.4. Развитие сети обучающих симуляционных центров

9 625,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 625,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

9 625,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 625,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан

9 625,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 625,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 7.5. Разработка профессиональных стандартов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный проект «Обеспечение медицинских оргнизаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

112 151,6

112 151,6

112 151,6

112 151,6

112 151,6

112 151,6

112 151,6

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

112 151,6

112 151,6

112 151,6

112 151,6

112 151,6

112 151,6

112 151,6

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

112 151,6

112 151,6

112 151,6

112 151,6

112 151,6

112 151,6

112 151,6

финансовое обеспечение мер социальной поддержки врачей – молодых спецалистов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 151,6

12 151,6

12 151,6

12 151,6

12 151,6

12 151,6

12 151,6

Финансовое обеспечение мер государственной поддержки врачей-специа-листов, врачей клинико-лабораторной диагностики, получивших гранты Правительства Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 8. «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» – всего

16 772 743,7

433 692,6

1 070 854,3

1 363 417,0

740 526,1

725 842,6

1 051 542,0

1 132 214,9

1 560 624,9

1 596 376,7

1 659 812,3

1 738 832,5

1 811 310,4

1 887 697,4

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

86 189,8

0,0

0,0

0,0

0,0

6 097,2

5 836,7

10 699,7

10 485,7

10 485,7

10 485,7

10 699,7

10 699,7

10 699,7

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

16 686 553,9

433 692,6

1 070 854,3

1 363 417,0

740 526,1

719 745,4

1 045 705,3

1 121 515,2

1 550 139,2

1 585 891,0

1 649 326,6

1 728 132,8

1 800 610,7

1 876 997,7

средства бюджета Республики Татарстан, в том числе:

16 686 553,9

433 692,6

1 070 854,3

1 363 417,0

740 526,1

719 745,4

1 045 705,3

1 121 515,2

1 550 139,2

1 585 891,0

1 649 326,6

1 728 132,8

1 800 610,7

1 876 997,7

на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, после трансплантации органов и (или) тканей

59 454,9

0,0

0,0

0,0

0,0

3 966,1

4 226,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,012 833,2

16 699,2

21 729,8

централизованные закупки медикаментов (льготные медикаменты для лечения рассеянного склероза, тромболитики)

16 627 099,0

433 692,6

1 070 854,3

1 363 417,0

740 526,1

715 779,3

1 041 478,7

1 121 515,2

1 550 139,2

1 585 891,0

1 649 326,6

1 715 299,6

1 783 911,5

1 855 267,9

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 9. «Развитие информатизации в здравоохранении»

1 190 426,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

212 113,6

529 140,8

147 972,9

216 854,4

28 114,8

28 114,8

28 114,8

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

851 052,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

126 938,0

428 604,0

119 858,0

175 652,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

339 374,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

85 175,6

100 536,8

28 114,9

41 202,4

28 114,8

28 114,8

28 114,8

средства бюджета Республики Татарстан

339 374,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

85 175,6

100 536,8

28 114,9

41 202,4

28 114,8

28 114,8

28 114,8

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Развитие информатизации в здравоохранении»

55 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

55 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан

55 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

1 135 026,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

156 713,6

529 140,8

147 972,9

216 854,4

28 114,8

28 114,8

28 114,8

Мероприятие. Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

1 135 026,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

156 713,6

529 140,8

147 972,9

216 854,4

28 114,8

28 114,8

28 114,8

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

851 052,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

126 938,0

428 604,0

119 858,0

175 652,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

283 974,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 775,6

100 536,8

28 114,9

41 202,4

28 114,8

28 114,8

28 114,8

средства бюджета Республики Татарстан

283 974,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 775,6

100 536,8

28 114,9

41 202,4

28 114,8

28 114,8

28 114,8

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 10. «Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан» – всего

533 519 287,1

872 572,3

851 201,7

900 981,7

33 494 726,6

34 918 045,1

43 824 163,2

48 985 161,4

53 381 475,4

56 895 025,5

60 795 303,1

62 170 424,0

66 108 350,1

70 321 857,0

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке (аппарат Министерства здравоохранения Республики Татарстан – переданные полномочия в области охраны здоровья граждан)

59 167,6

4 485,2

4 584,9

4 036,7

4 196,5

5 130,9

5 367,6

3 657,2

5 215,3

5 417,6

5 652,6

3 807,7

3 807,7

3 807,7

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

188 850 354,9

868 087,1

846 616,8

896 945,0

13 802 380,0

13 900 474,1

16 550 139,5

17 844 202,6

19 257 992,7

20 605 716,6

22 324 534,8

19 946 907,7

20 642 241,7

21 364 116,3

средства бюджета Республики Татарстан,

36 350 843,1

868 087,1

846 616,8

896 945,0

919 917,6

963 529,6

2 331 261,7

3 529 705,7

4 509 652,9

5 269 038,2

6 373 884,7

3 246 331,9

3 280 609,9

3 315 262,0

в том числе на:

29 218 927,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 529 705,7

4 509 652,9

5 269 038,2

6 373 884,7

3 178 881,9

3 178 881,9

3 178 881,9

расходы ГАУ «Диспетчерский центр Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

224 429,5

6 652,0

7 744,3

8 019,6

12 524,9

25 345,2

44 083,9

16 223,6

18 304,0

18 318,6

18 334,1

16 279,2

16 293,1

16 307,0

расходы ГАУ «Республиканский медицинский библиотечно-информационный центр»

434 628,8

25 267,1

28 445,9

30 111,4

30 749,2

33 288,7

34 932,3

35 856,9

35 933,9

35 968,4

36 005,1

35 989,4

36 023,3

36 057,2

проведение съездов, конференций

53 950,0

4 150,0

4 150,0

4 150,0

4 150,0

4 150,0

4 150,0

4 150,0

4 150,0

4 150,0

4 150,0

4 150,0

4 150,0

4 150,0

расходы ГАУЗ «Республиканский информационно-анали-тический центр»

898 461,8

29 784,5

32 144,2

32 711,9

33 084,5

34 895,0

43 462,0

75 769,5

167 449,0

163 231,6

163 319,3

40 838,1

40 870,1

40 902,1

содержание аппарата Министерства здравоохранения Республики Татарстан, прочих учреждений и другие мероприятия

32 701 389,6

781 293,6

749 651,4

795 500,3

812 875,5

838 717,1

2 176 293,5

3 366 736,7

4 001 101,4

4 754 717,8

5 849 088,3

2 835 440,3

2 858 494,3

2 881 479,4

научные исследования ГАУЗ «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

391 059,3

20 939,9

24 481,0

26 451,8

26 533,5

27 133,6

28 340,0

30 969,0

34 182,6

34 278,5

34 379,7

34 382,4

34 456,5

34 530,8

Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

246 032,0

255 873,3

266 108,2

276 752,5

287 822,6

299 335,5

Федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

152 499 511,8

0,0

0,0

0,0

12 882 462,4

12 936 944,5

14 218 877,8

14 314 496,9

14 748 339,8

15 336 678,4

15 950 650,1

16 700 575,8

17 361 631,8

18 048 854,3

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

344 609 764,6

0,0

0,0

0,0

19 688 150,1

21 012 440,1

27 268 656,1

31 137 301,6

34 118 267,4

36 283 891,3

38 465 115,7

42 219 708,6

45 462 300,7

48 953 933,0

Подпрограмма 11. «Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014 –
2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра»

1 274 630,8

0,0

0,0

396 169,8

878 461,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

615 379,7

0,0

0,0

288 611,4

326 768,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

659 251,1

0,0

0,0

107 558,4

551 692,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан

659 251,1

0,0

0,0

107 558,4

551 692,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 12. «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан»

68 433 344,3

0,0

0,0

3 094 033,8

7 709 175,9

8 076 553,7

8 454 020,5

6 029 663,8

7 465 799,5

7 020 689,7

4 500 000,0

5 361 135,8

5 361 135,8

5 361 135,8

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

2 513 722,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

651 163,0

1 270 559,0

592 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

65 919 622,3

0,0

0,0

3 094 033,8

7 709 175,9

8 076 553,7

8 454 020,5

5 378 500,8

6 195 240,5

6 428 689,7

4 500 000,0

5 361 135,8

5 361 135,8

5 361 135,8

средства бюджета Республики Татарстан

65 919 622,3

0,0

0,0

3 094 033,8

7 709 175,9

8 076 553,7

8 454 020,5

5 378 500,8

6 195 240,5

6 428 689,7

4 500 000,0

5 361 135,8

5 361 135,8

5 361 135,8

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие. Бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности Республики Татарстан

66 253 450,3

0,0

0,0

3 094 033,8

7 709 175,9

8 076 553,7

8 454 020,5

6 029 663,8

6 381 703,5

5 924 891,7

4 500 000,0

5 361 135,8

5 361 135,8

5 361 135,8

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

1 302 326,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

651 163,0

651 163,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

64 951 124,3

0,0

0,0

3 094 033,8

7 709 175,9

8 076 553,7

8 454 020,5

5 378 500,8

5 730 540,5

5 924 891,7

4 500 000,0

5 361 135,8

5 361 135,8

5 361 135,8

средства бюджета Республики Татарстан, в том числе:

64 951 124,3

0,0

0,0

3 094 033,8

7 709 175,9

8 076 553,7

8 454 020,5

5 378 500,8

5 730 540,5

5 924 891,7

4 500 000,0

5 361 135,8

5 361 135,8

5 361 135,8

бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности Республики Татарстан

50 322 774,3

0,0

0,0

3 094 033,8

3 328 115,9

2 829 263,7

6 454 020,5

2 378 500,8

5 730 540,5

5 924 891,7

4 500 000,0

5 361 135,8

5 361 135,8

5 361 135,8

Мероприятие. Модернизация, стро-ительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения в рамках реализации разработанной НО «ИВФ РТ» Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 – 2020 годы

14 628 350,0

0,0

0,0

0,0

4 381 060,0

5 247 290,0

2 000 000,0

3 000 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

2 152 498,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 056 700,0

1 095 798,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие. Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации

2 152 498,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 056 700,0

1 095 798,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

1 184 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

592 000,0

592 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

968 498,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

464 700,0

503 798,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан

968 498,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

464 700,0

503 798,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек за счет средств федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27 396,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27 396,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 13. «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций на 2018 – 2020 годы»

1 638 862,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

315 807,6

319 985,2

321 199,0

132 639,2

132 639,2

138 864,2

138 864,2

138 864,2

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

555 055,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

183 168,4

185 591,4

186 295,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

1 083 807,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

132 639,2

134 393,8

134 903,6

132 639,2

132 639,2

138 864,2

138 864,2

138 864,2

средства бюджета Республики Татарстан

1 083 807,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

132 639,2

134 393,8

134 903,6

132 639,2

132 639,2

138 864,2

138 864,2

138 864,2

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

1 323 055,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

319 985,2

321 199,0

132 639,2

132 639,2

138 864,2

138 864,2

138 864,2

Софинансируемые расходы на развитие материально-техни-ческой базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

1 323 055,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

319 985,2

321 199,0

132 639,2

132 639,2

138 864,2

138 864,2

138 864,2

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

371 886,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

185 591,4

186 295,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

951 168,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

134 393,8

134 903,6

132 639,2

132 639,2

138 864,2

138 864,2

138 864,2

средства бюджета Республики Татарстан

951 168,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

134 393,8

134 903,6

132 639,2

132 639,2

138 864,2

138 864,2

138 864,2

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего,

865 269 821,5

35 523 483,8

42 757 396,3

50 194 271,7

53 978 453,5

54 344 233,0

65 873 971,9

70 446 080,7

77 105 615,0

79 179 787,2

81 069 810,1

80 683 461,7

84 838 085,7

89 275 170,9

в том числе:

средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в установленном порядке

33 317 597,0

4 485,2

2 327 823,7

3 062 563,7

2 701 279,1

2 064 829,1

2 568 008,0

4 180 357,8

5 617 179,8

3 873 782,5

3 548 361,0

1 122 975,7

1 122 975,7

1 122 975,7

средства бюджета Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

436 184 961,4

21 603 985,8

22 536 984,8

27 781 810,1

31 589 024,3

31 266 963,8

36 037 307,8

35 128 421,3

37 370 167,8

39 022 113,4

39 056 333,4

37 340 777,4

38 252 809,3

39 198 262,2

средства бюджета Республики Татарстан

151 655 607,5

5 660 285,2

4 299 389,0

8 256 404,5

12 321 925,6

11 686 474,7

14 315 716,3

12 751 695,0

14 550 887,9

15 480 301,3

14 798 519,8

12 371 199,3

12 509 592,8

12 653 216,1

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

284 529 353,9

15 943 700,6

18 237 595,8

19 525 405,6

19 267 098,7

19 580 489,1

21 721 591,5

22 376 726,3

22 819 279,9

23 541 812,1

24 257 813,6

24 969 578,1

25 743 216,5

26 545 046,1

средства на ОМС неработающего на-селения

183 240 411,0

7 913 419,0

9 896 017,3

12 931 462,9

12 882 462,4

12 936 944,5

14 218 877,8

14 314 496,9

14 748 339,8

15 336 678,4

15 950 650,1

16 700 575,8

17 361 631,8

18 048 854,3

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

395 767 263,1

13 915 012,8

17 892 587,8

19 349 897,9

19 688 150,1

21 012 440,1

27 268 656,1

31 137 301,6

34 118 267,4

36 283 891,3

38 465 115,7

42 219 708,6

45 462 300,7

48 953 933,0

Список использованных сокращений:

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека;

ГАУ – государственное автономное учреждение;

ГАУЗ – государственное автономное учреждение здравоохранения;

ГАУЗ «РКНЦ» – государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский клинический неврологический центр»;

ГКУЗ – государственное казенное учреждение здравоохранения;

НО «ИВФ РТ» – некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан;

ОМС – обязательное медицинское страхование;

ОЦ ВМТ – образовательный центр высоких медицинских технологий;

ТФОМС РТ – Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан.

______________________________________________

[*]Список использованных сокращений – на стр.12.

[*] Список использованных сокращений – на стр.15.

[*]Список использованных сокращений – на стр.28.

[*]Список использованных сокращений – на стр.35.

[*]Список использованных сокращений – на стр.43.

[*]Список использованных сокращений – на стр.51.

[*]Список использованных сокращений – стр.65.

[*]Список использованных сокращений – на стр.71.

[*]Список использованных сокращений – на стр.77.

[*]Список использованных сокращений – на стр.86.

[*]Список использованных сокращений – на стр.91.

[*]Список использованных сокращений – на стр.97.

[*]Список использованных сокращений – на стр.105.

[*]Список использованных сокращений – на стр.114.

[*]Список использованных сокращений – на стр.118.

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 21.09.2020
Рубрики правового классификатора: 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать