Основная информация

Дата опубликования: 08 октября 2020г.
Номер документа: RU68000202001104
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Тамбовская область
Принявший орган: Администрация Тамбовской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 октября 2020 г. № 800

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 31.12.2019), (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы:

позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Программы

Всего: 228 459 155,7 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке:

10 745 614,9 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.) (привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

70 311 091,9 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 136 179 954,7 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); средства внебюджетных источников по предварительной оценке:

11 222 494,2 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.

Развитие первичной медико-санитарной помощи":

6 721 749,5 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":

4 128 433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);

подпрограмма "Развитие государственно-частного партнерства":

584 450,0 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка":

3 270 283,6 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей":

983 848,7 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям":

1 052 244,1 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":

1 996 969,3 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях":

1 830 995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);

подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении":

124 675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);

подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области":

34 982 892,9 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);

подпрограмма "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2017 годы":

2 637 775,7 тыс. руб. (с 2014 по 2017 гг.);

подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи":

20 561 930,1 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);

подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции":

598 781,5 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);

подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области":

148 410 119,1 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);

подпрограмма "Развитие скорой медицинской помощи":

103 766,1 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);

подпрограмма "Информационные технологии в здравоохранении":

470 241,0 тыс. руб. (с 2019 по 2024 гг.)

1.2. в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы на период 2013 - 2024 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 70 311 091,9 тыс. руб. (30,8% от общего объема средств Программы), федерального бюджета - 10 745 614,9 тыс. руб. (4,7% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования - 136 179 954,7 тыс. руб. (59,6% от общего объема средств Программы), внебюджетных источников - 11 222 494,2 тыс. руб. (4,9% от общего объема средств Программы).»;

1.3. приложение № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2024 годы, подпрограмм государственной программы и их значения» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1;

1.4. в приложении № 2а «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» к Программе раздел 1 «Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», раздел 3 «Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка», раздел 4 «Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», раздел 5 «Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям», раздел 6 «Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», раздел 8 «Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи», раздел 9 «Подпрограмма государственной программы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции», раздел 10 «Подпрограмма государственной программы «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области», раздел 11 «Подпрограмма государственной программы "Развитие скорой медицинской помощи», раздел 12 «Подпрограмма государственной программы «Информационные технологии в здравоохранении» изложить в редакции согласно приложению № 2;

1.5. приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3;

1.6. в приложении № 5 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы»:

абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

«доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении - не более 2,0%;»;

абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:

«число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации - 75 человек;»;

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 6 697 905,3 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета (прогноз): 2 853 174,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. - 36 017,3 тыс. руб.;

2015 г. - 1,9 тыс. руб.;

2016 г. - 403 413,9 тыс. руб.;

2017 г. - 346 766,5 тыс. руб.;

2018 г. - 414 310,3 тыс. руб.;

2019 г. - 376 346,9 тыс. руб.;

2020 г. - 508 405,6 тыс. руб.;

2021 г. - 382 860,2 тыс. руб.;

2022 г. - 385 052,1 тыс. руб.;

2023 г. - 0,0 тыс. руб.;

2024 г. - 0,0 тыс. руб.;

средства бюджета Тамбовской области (прогноз):

3 844 730,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. - 28 866,4 тыс, руб.;

2014 г. - 48 228,0 тыс. руб.;

2015 г. - 26 213,6 тыс. руб.;

2016 г. - 375 166,1 тыс. руб.;

2017 г. - 321 946,9 тыс. руб.;

2018 г. - 359 829,9 тыс. руб.;

2019 г. - 413 311,0 тыс. руб.;

2020 г. - 558 111,6 тыс. руб.;

2021 г. - 530 607,6 тыс. руб.;

2022 г. - 537 351,4 тыс. руб.;

2023 г. - 334 471,0 тыс. руб.;

2024 г. - 334 471,0 тыс. руб.;

средства из внебюджетных источников (прогноз): 0,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 - 0,3 тыс. руб.;

2019 - 0,0 тыс. руб.

разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:

абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

«доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении - не более 2,0%;»;

абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции:

«число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации - 75 человек;»;

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 6 721 749,5 тыс. руб., в том числе 2 853 174,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (42,4%), 3 868 574,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (57,6%), 0,3 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников.»;

приложение № 1 «Перечень объектов капитального строительства объектов государственной собственности Тамбовской области» к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 4;

1.7. в приложении № 8 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 3 270 283,6 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке:

2 089 472,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. - 10 887,9 тыс. руб.;

2014 г. - 7 377,1 тыс. руб.;

2015 г. - 0,0 тыс. руб.;

2016 г. - 280 554,1 тыс. руб.;

2017 г. - 0,0 тыс. руб.;

2018 г. - 64 168,1 тыс. руб.;

2019 г. - 77 328,1 тыс. руб.;

2020 г. - 794 927,2 тыс. руб.;

2021 г. - 854 230,0 тыс. руб.;

2022 г. -0,0 тыс. руб.;

2023 г. - 0,0 тыс. руб.;

2024 г. - 0,0 тыс. руб.;

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

1 180 810,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. - 160 5 /2,2 тыс. руб.;

2014 г. - 173 585,2 тыс. руб.;

2015 г. - 306 995,3 тыс. руб.;

2016 г. -104 839,3 тыс. руб.;

2017 г. - 31 362,9 тыс. руб.;

2018 г. -42 664,2 тыс. руб.;

2019 г. - 70 930,1 тыс. руб.;

2020 г. - 113 398,1 тыс. руб.;

2021 г. - 108 663,2 тыс. руб.;

2022 г. - 24 178,9 тыс. руб.;

2023 г. - 21 810,8 тыс. руб.;

2024 г. - 21 810,8 тыс. руб.

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 3 270 283,6 тыс. руб., в том числе 1 180 810,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (36,1% от общего объема средств Подпрограммы) и 2 089 472,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (63,9% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.8. в приложении № 9 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники

финансирования Подпрограммы

Всего: 983 848,7 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области (прогноз): 962 727,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. - 98 139,7 тыс. руб.;

2014 г. - 111 277,5 тыс. руб.;

2015 г. - 75 238,6 тыс. руб.;

2016 г. - 74 272,9 тыс. руб.;

2017 т.-12 723,9 тыс. руб.;

2018 г. - 78 473,1 тыс. руб.;

2019 г. - 82 918,7 тыс. руб.;

2020 г.-72 789,7 тыс. руб.;

2021 г. - 74 740,1 тыс. руб.;

2022 г. - 74 740,1 тыс. руб.;

2023 г.-73 706,6 тыс. руб.;

2024 г. - 73 706,6 тыс. руб.;

средства из внебюджетных источников (прогноз): 565,5 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2015 г. - 565,5 тыс. руб.;

средства федерального бюджета (прогноз): 20 555,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. - 555,9 тыс. руб.;

2017 г. - 19 999,8 тыс. руб.

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 983 848,7 тыс. руб., в том числе 962 727,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (97,9% от общего объема средств Подпрограммы), 565,5 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы), 20 555,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (2,0% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.9. в приложении № 10 "Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» абзацы первый - третий изложить в следующей редакции:

«Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым (тысяча коек) - 0,097;

число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тысяча посещений) - 16,396;

доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи - 54,0%;»;

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования

Подпрограммы

Всего: 1 052 244,1 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

226 631,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 г. -49 313,3 тыс. руб.;

2019 г. - 44 432,9 тыс. руб.;

2020 г. - 44 340,0 тыс. руб.;

2021 г. - 44 340,0 тыс. руб.;

2022 г. - 44 205,1 тыс. руб.;

2023 г. - 0,0 тыс. руб.;

2024 г. - 0,0 тыс. руб.

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

825 612,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. - 89 308,2 тыс. руб.;

2014 г. - 48 013,4 тыс. руб.;

2015 г. - 56 232,0 тыс. руб.;

2016 г. - 52 392,9 тыс. руб.;

2017 г. - 54 762,1 тыс. руб.;

2018 г.-71 037,9 тыс. руб.;

2019 г. - 92 271,7 тыс. руб.;

2020 г. - 79 007,0 тыс. руб.;

2021 г. - 73 401,8 тыс. руб.;

2022 г.-73 387,8 тыс. руб.;

2023 г. - 67 899,0 тыс. руб.;

2024 г. - 67 899,0 тыс. руб.

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» абзацы четвертый - шестой изложить в следующей редакции:

«обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым (тысяча коек) - 0,097;

число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам - специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тысяча посещений) -16,396;

доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи - 54,0%;»;

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 1 052 244,1 тыс. руб., в том числе 825 612,8 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (78,5% от общего объема средств Подпрограммы), 226 631,3 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (21,5% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.10. в приложении № 11 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники

финансирования

Подпрограммы

Всего: 1 996 969,3 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

698 548,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 г. - 30 000,0 тыс. руб.;

2020 г. - 471 078,6 тыс. руб.;

2021 г. - 94 185,0 тыс. руб.;

2022 г. - 103 285,0 тыс. руб.;

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

912 897,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. - 76 787,8 тыс. руб.;

2014 г. - 86 781,8 тыс. руб.;

2015 г. - 90 829,4 тыс. руб.;

2016 г. - 82 685,9 тыс. руб.;

2017 г. - 83 666,3 тыс. руб.;

2018 г. - 60 732,5 тыс. руб.;

2019 г. - 88 872,8 тыс. руб.;

2020 г. - 75 590,3 тыс. руб.;

2021 г. - 74 517,3 тыс. руб.;

2022 г. - 72 757,2 тыс. руб.;

2023 г. - 59 838,0 тыс. руб.;

2024 г. - 59 838,0 тыс. руб.;

средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 2 600,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. - 100,0 тыс. руб.;

2014 г. - 250,0 тыс. руб.;

2015 г. - 550,0 тыс. руб.;

2016 г. - 150,0 тыс. руб.;

2017 г. - 175,0 тыс. руб.;

2018 г. - 175,0 тыс. руб.;

2019 г. - 200,0 тыс. руб.;

2020 г. - 200,0 тыс. руб.;

2021 г. - 200,0 тыс. руб.;

2022 г. 200,0 тыс. руб.;

2023 г. - 200,0 тыс. руб.;

2024 г. - 200,0 тыс. руб.;

средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:

382 923,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. - 23 500,0 тыс. руб.;

2014 г. - 40 000,0 тыс. руб.;

2015 г. - 40 000,0 тыс. руб.;

2016 г. - 60 000,0 тыс. руб.;

2017 г. - 60 000,0 тыс. руб.;

2018 г. - 0,0 тыс. руб.;

2019 г. - 9 178,8 тыс. руб.;

2020 г. - 150 244,6 тыс. руб.

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 1 996 969,3 тыс. руб., в том числе 382 923,4 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (19,3% от общего объема средств Подпрограммы), 698 548,6 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (34,4% от общего объема средств Подпрограммы), 912 897,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (46,2% от общего объема средств Подпрограммы) и 2 600,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.11. в приложении № 16 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники

финансирования

Подпрограммы

Всего: 20 561 930,1 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

9 636 257,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. - 989 131,3 тыс. руб.;

2017 г.-921 908,9 тыс. руб.;

2018 г. - 1 103 158,1 тыс. руб.;

2019 г. - 1 235 232,9 тыс. руб.;

2020 г. - 1 252 746,1 тыс. руб.;

2021 г. - 1 111 009,8 тыс. руб.;

2022 г. - 1 160 699,7 тыс. руб.;

2023 г. - 931 185,2 тыс. руб.;

2024 г.-931 185,2 тыс. руб.;

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

2 412 344,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. - 49 744,0 тыс. руб.;

2017 г. - 18 224,7 тыс. руб.;

2018 г. - 63 095,0 тыс. руб.;

2019 г. - 363 295,1 тыс. руб.;

2020 г. - 1 065 528,8 тыс. руб.;

2021 г. - 380 588,8 тыс. руб.;

2022 г. - 471 868,1 тыс. руб.;

2023 г. - 0,0 тыс. руб.;

2024 г. - 0,0 тыс. руб.;

средства из внебюджетных источников по предварительной оценке:

8 513 328,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. - 780 500,0 тыс. руб.;

2017 г. - 820 000,0 тыс. руб.;

2018 г. - 860 998,0 тыс. руб.;

2019 г. - 905 127,0 тыс. руб.;

2020 г. - 950 221,0 тыс. руб.;

2021 г. - 988 229,8 тыс. руб.;

2022 г. - 1 027 759,0 тыс. руб.;

2023 г. - 1 068 869,4 тыс. руб.;

2024 г. - 1 111 624,2 тыс. руб.

в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:

подраздел «Мероприятие 4.12. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения» дополнить абзацами следующего содержания:

«ТОГБУЗ «Городская больница им. С.С. Брюхоненко г. Мичуринска» является межрайонным центром для оказания первичной медико-санитарной помощи жителям города Мичуринска общей численностью 76704 человека.

В настоящее время первичная медико-санитарная помощь в городе Мичуринске осуществляется в трех отдельно стоящих зданиях. Наиболее острой проблемой является дефицит лечебных площадей, который на сегодняшний день достиг критических значений. Существующие площади амбулаторно-поликлинических подразделений не соответствуют действующим санитарным нормам и правилам ни по нормативам, ни по набору необходимых помещений и не позволяют на должном уровне организовать доступность и комфортность предоставления медицинской помощи приписному населению города Мичуринска.

С целью улучшения первичной медико-санитарной помощи населению города Мичуринска необходимо строительство поликлиники на 600 посещений в смену, в структуре которой будут предусмотрены: амбулаторный прием взрослого населения; отделение неотложной помощи; диагностическое отделение; отделение медицинской профилактики; отделение лучевой диагностики и эндоскопии; отделение функциональной диагностики;

Центр здоровья; онкологический центр;

Центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями;

травматологический пункт; дневной стационар на 55 коек.

Строительство поликлиники планируется осуществить на территории ТОГБУЗ «Городская больница им. С.С.Брюхоненко г. Мичуринска», расположенного по адресу: г. Мичуринск, ул. Липецкое шоссе, д. 26.

Расчетная стоимость строительства составляет 997 560,0 тыс. рублей, в том числе на разработку проектно-сметной документации и заключение государственной экспертизы 19 560,0 тыс. рублей. Указанные расчеты являются ориентировочными и подлежат корректировке при разработке проектно-сметной документации.

Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в городе Мичуринске позволит значительно улучшить качество предоставляемых медицинских услуг и материально-техническую базу медицинской организации.

Строительство объекта включено в проект программы модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации на 2021 - 2023 годы. Для решения вопроса о выделении средств федерального бюджета необходима проектно-сметная документация.»;

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 20 561 930,1 тыс. руб., в том числе 2 412 344,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (11,7% от общего объема средств Подпрограммы), 9 636 257,2 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (46,9% от общего объема средств Подпрограммы) и 8 513 328,4 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (41,4%о от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.12. в приложении № 17 «Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники

финансирования

Подпрограммы

Всего: 598 781,5 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области

по предварительной оценке:

588 227,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. - 63 051,6 тыс. руб.;

2017 г. - 61 427,9 тыс. руб.;

2018 г. - 70 894,4 тыс. руб.;

2019 г. - 77 576,0 тыс. руб.;

2020 г. - 67 472,6 тыс. руб.;

2021 г. - 56 583,5 тыс. руб.;

2022 г. - 56 583,5 тыс. руб.;

2023 г. - 67 319,1 тыс. руб.;

2024 г. - 61 319,1 тыс. руб.; средства федерального бюджета по предварительной оценке:

10 553,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. - 1 875,7 тыс. руб.;

2017 г. - 1 124,3 тыс. руб.;

2018 г.-1 115,2 тыс. руб.;

2019 г. - 1 160,2 тыс. руб.;

2020 г. - 1 706,7 тыс. руб.

2021 г. - 1 749,6 тыс. руб.;

2022 г. - 1 822,1 тыс. руб.;

2023 г. - 0,0 тыс. руб.;

2024 г. - 0,0 тыс. руб.

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 598 781,5 тыс. руб., в том числе 10 553,8 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (1,8% от общего объема средств Подпрограммы), 588 227,7 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (98,2% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.13. в приложении № 18 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники

финансирования

Подпрограммы

Всего: 148 410 119,1 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета -

20 000 тыс. руб., в том числе в 2018 г. - 20 000 тыс. руб.

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

37 861 277,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. - 3 772 343,5 тыс. руб.

2017 г. - 3 761 031,8 тыс. руб.

2018 г. - 4 029 526,8 тыс. руб.

2019 г. -4 194 939,1 тыс. руб.

2020 г. - 4 299 570,4 тыс. руб.

2021 г. -4461 142,4 тыс. руб.

2022 г. - 4 637 769,7 тыс. руб.

2023 г.-4 352 476,7 тыс. руб.

2024 г. - 4 352 476,7 тыс. руб.

средства обязательного медицинского

страхования по предварительной оценке:

110 528 842,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. - 8 778 431,3 тыс. руб.;

2017 г. - 9 139 029,1 тыс. руб.;

2018 г. - 10 992 917, 9 тыс. руб.;

2019 г. - 11 775 500,0 тыс. руб

2020 г. - 12 586 977,2 тыс. руб.;

2021 г. - 13 342 639,8 тыс. руб.;

2022 г. - 14 067 576,5 тыс. руб.;

2023 г. - 14 630 279,5 тыс. руб.;

2024 г. - 15 215 490,7 тыс. руб.

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 148 410 119,1 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета - 20 000,0 тыс. руб., за счет средств бюджета Тамбовской области - 37 861 277,1 тыс. руб. (25,5% от общего объема средств Подпрограммы) и за счет средств обязательного медицинского страхования - 110 528 842,0 тыс. руб. (74,5% от общего объема средств Подпрограммы)».

1.14. в приложении № 19 «Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники

финансирования

Подпрограммы

Всего: 103 766,1 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по

предварительной оценке: 103 766,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. - 11 810,1 тыс. руб.;

2017 г. - 12 699,0 тыс. руб.;

2018 г. - 13 884,9 тыс. руб.;

2019 г. - 1 1 806,3 тыс. руб.;

2020 1.- 11 847,2 тыс. руб.;

2021 г. - 9 716,2 тыс. руб.;

2022 г. - 9 716,2 тыс. руб.;

2023 г. - 11 143,1 тыс. руб.;

2024 г. - 11 143,1 тыс. руб.

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 103 766,1 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (100,0% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.15. в приложении № 21 «Подпрограмма «Информационные технологии в здравоохранении» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования Подпрограммы

Всего: 470 241,0 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 460 836,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 г. - 73 498,0 тыс. руб.;

2020 г. - 248 164,0 тыс. руб.;

2021 г. - 69 398,0 тыс. руб.;

2022 г. - 69 776,0 тыс. руб.;

2023 г. - 0 тыс. руб.;

2024 г. - 0 тыс. руб.;

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 9 405,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 г. - 1 500,0 тыс. руб.;

2020 г. - 5 064,6 тыс. руб.;

2021 г. - 1 416,3 тыс. руб.;

2022 г. - 1 424,0 тыс. руб.;

2023 г. - 0,0 тыс. руб.;

2024 г. - 0,0 тыс. руб.

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2019 - 2024 годы составляет 470 241,0 тыс. руб., в том числе 460 836,0 тыс. руб. (98,0%) за счет средств федерального бюджета (98,0% от общего объема средств Подпрограммы), 9 405,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (2% от общего объема средств Подпрограммы).».

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

И.о. главы администрации области

О.О. Иванов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации области

от 08.10.2020 № 800

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1A

к государственной программе Тамбовской области

«Развитие здравоохранения

Тамбовской области»

Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2024 годы, подпрограмм государственной Программы и их значении

Показатель (индикатор) (наименование) Программы, подпрограммы

Единица

измерения

Значения показателей

2015 год (базовый)

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)

На 100 тыс. населения

1489,7

1472,1

1470

1469

X

X

X

X

X

X

2. Младенческая смертность

Случаев на 1000

родившихся

живыми

4,1

4,1

3,8

3,8

3,7

3,6

3,6

3,4

3,3

3,2

3. Смертность от болезней системы кровообращения

На 100 тыс. населения

673,5

673

655

604,5

566,1

547,5

528,8

510,2

491,5

477,5

4. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

На 100 тыс. населения

202

198,4

187,2

179,0

179,0

178,9

176,9

174,9

172,9

169,9

5. Смертность в трудоспособном возрасте

На 100 тыс. населения соответствующего возраста

X

X

497,6

495,5

471,4

454,1

436,5

418,9

401,3

383,7

6. Смертность от дорожно-транспортных происшествий

На 100 тыс. населения

19

18

15,5

13,7

13,6

13,5

13,4

13

12,5

12

7. Смертность от туберкулеза

На 100 тыс. населения

6,3

6,2

3,4

3,3

3,2

3,1

3,0

2,9

2,8

2,7

8. Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

30,1

30,3

31,5

31,6

31,7

31,8

31,9

32

32,2

32,5

9. Отношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций Тамбовской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области

Процент

165

165

180,0 <*>

200,0 <**>

200

200

200

200

200

200

10. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего

предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области

Процент

79,3

86,3

90,0 <*>

100 <**>

100

100

100

100

100

100

11. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала обеспечивающего, предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области

Процент

52,4

70,5

80 <*>

100 <**>

100

100

100

100

100

100

<*> С 01 октября 2017 г.

<**> С 01 января 2018 г.

12. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона

Процент

X

88,9

85,2

93,8

93,5

93,0

92,5

92,0

91,5

91,4

13. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Лет

71,7

72,2

72,4

72,97

73,35

74,55

75,35

76,15

76,95

77,75

14. Доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

15. Доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии

Процент

76,0

81,0

86,0

91,0

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

16. Снижение удельного расхода тепла на 1 кв. м

Гкал/м2

0,155

0,142

0,136

0,132

0,128

0,124

0,123

0,122

0,121

0,120

17. Снижение удельного расхода электрической энергии на 1 кв. м

КВт*ч/м2

39,4

36,12

34,71

33,67

32,66

31,68

31,37

31,06

30,75

30,45

18. Снижение удельного расхода топлива на 1 кв. м

Тут/м2

5,65

5,18

4,98

4,83

4,68

4,54

4,5

4,45

4,41

4,36

19. Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С, пропаганды донорства крови и ее компонентов

Процент

0

0

4

6

8

10

10

10

10

10

1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1.1. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

Литров на душу населения в год

12,5

6,9

4,85

4,8

4,8

4,8

4,7

4,7

4,6

4,5

1.2. Распространенность потребления табака среди взрослого населения

Процент

54

53

38

33

28

27

26

25

24

23

1.3. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.4. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.5. Охват диспансеризацией взрослого населения

Процент

23,0

23,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

1.6. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (на I - II стадии)

Процент

54,5

54,9

56,7

56,8

58,0

59,0

60,1

61,2

62,3

63,0

1.7. Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление

Процент

81,9

83,0

83,5

84,0

84,5

85,0

85,5

86,0

86,5

86,5

1.8. Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет

Единица

2,5

2,4

2,2

2,2

X

X

X

X

X

X

1.9. Интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CPI)

Единица

4,6

4,7

3,3

3,3

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

1.10. Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез

Человек на 100 тыс. населения

40,5

34,8

34,5

34

33,5

33

32,5

32

31,5

31,0

1.11. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

Процент

74,2

75,6

79,3

79,5

79,7

80

80,5

81

81,5

82,0

1.12. Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года

Процент

19,6

19,3

16,65

16,6

16,55

16,5

16,4

16,3

16,2

16,1

1.13. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

Процент

27

26,3

22,85

22,8

22,75

22,7

22,6

22,5

22,4

22,3

1.14. Смертность детей в возрасте до одного года от пневмоний

Человек на 10 тыс. детей,

родившихся

живыми

1

1,9

1,9

2,2

X

X

X

X

X

X

1.15. Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

Процент

97,8

97,8

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

1.16. Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки

Процент

99,2

99,2

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

1.17. Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки

Процент

98,3

98,3

99,2

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

1.18. Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки

Процент

X

92,6

93

95,3

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

1.19. Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки

Процент

99,4

99,5

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

1.20. Заболеваемость острым вирусным гепатитом В

На 100 тыс. населения

0,7

0,7

0,38

0,38

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

0,36

1.21. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

80

81

95

95

95

95

95

95

95

95

1.22. Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки

На 10 тыс. человек

95,15

95,2

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

1.23. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации

Процент

15,5

17

21

22

23

24

24

24,5

25

25

1.24. Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении

Процент

X

X

3

3

3

2,8

2,6

2,4

2,3

2,0

1.25. Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

Процент

X

X

84

87

90

93

93

97

98

98

1.26. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

Процент

95

95,5

97,1

97,2

97,3

98

98,1

98,2

98,3

98,5

1.27. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей

Процент

98

98

99,1

99,2

99,3

99,4

99,4

99,4

99,5

99,5

1.28. Число граждан, прошедших профилактические осмотры

Тыс. человек

X

X

X

482

494

508

520

564

604

706

1.29. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"

Единиц

X

X

X

0

9

14

22

28

33

37

1.30. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом

Процент

X

X

X

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

1.31. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации

Процент

X

X

X

12

19

25

32

38

45

51

1.32. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями

Процент

X

X

X

37,1

40,1

44,1

48,6

52,6

56,6

60,6

1.33. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

Процент

X

X

X

0

17,6

29,4

45,1

56,9

66,7

74,5

1.34. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации

Человек

X

X

X

0

0

51

57

63

69

75

1.35. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад

Тыс.

посещений

X

X

X

3,6

8

8

30,1

30,1

30,1

30,1

1.36-Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты

Процент

X

X

X

0

0

90

90

90

90

90

1.37. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет

На 10 тыс. населения соответствующего возраста

X

X

X

0

15,2

49,4

59,4

59,4

59,4

59,4

1.38. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

Процент

X

X

X

19,91

26,6

31,6

37,6

55,7

65,3

70

1.39. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением

Процент

X

X

X

71,03

71,5

72

72,5

73,0

80

90

1.40. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет

На 100 тыс. человек

X

X

X

764,6

726,8

697,7

662,8

626,4

588,8

552

1.41. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет

На 100 тыс. человек

X

X

X

186,5

182,6

179,9

177,2

174,6

171

167,4

1.42. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)

Литр чистого

(100%)

спирта

X

X

X

5

4,8

4,8

4,7

4,7

4,6

4,5

2. Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»

2.1. Количество больных, получающих процедуру гемодиализа

Человек

172

182

192

202

212

222

232

242

252

262

2.2. Смертность от туберкулеза

На 100 тыс. населения

6,3

6,2

3,4

3,3

3,2

3,1

3

2,9

2,8

2,7

2.3. Количество пролеченных иностранных граждан

Тыс. человек

X

X

X

0,05

0,06

0,07

0,09

0,11

0,14

0,17

3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

3.1. Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми)

Процент

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

3.2. Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни)

Процент

97,4

97,4

100

100

100

100

100

100

100

100

3.3. Показатель ранней неонатальной смертности

На 1000 новорожденных

1,3

1,3

1,15

1,1

X

X

X

X

X

X

3.4. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших детей в числе новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре)

Процент

85,2

96,9

96,9

91

X

X

X

X

X

X

3.5. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности

Процент

85,7

96

96

96

X

X

X

X

X

X

3.6. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов

Процент

95,2

96,8

96,8

96,8

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

3.7. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку

Процент

95,2

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.8. Число абортов

Единиц на 1000

женщин в возрасте от 15 до 49 лет

20,1

16,1

16,1

12,0

12,0

11,5

11,5

11,0

11,0

11,0

3.9. Снижение младенческой смертности

Промилле

(0,1

процента)

4,1

4,1

3,8

3,8

3,7

3,6

3,6

3,4

3,3

3,2

3.10. Доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах

Процент

0

0

0

35

40

50

55

60

65

70

3.11. Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста

Число случаев на 100 тысяч детей

соответствующего

возраста

X

X

X

39,8

39,5

39,4

39,3

39,2

39,1

39,0

3.12. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями

Процент

X

X

X

49,8

50,5

51

51,5

52

52,5

53

3.13. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

Процент

X

X

X

43,4

55

60

65

70

80

90

3.14. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата

Процент

X

X

X

27,7

55

60

65

70

80

90

3.15. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами органов пищеварения

Процент

X

X

X

28,7

55

60

65

70

80

90

3.16. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами органов кровообращения

Процент

X

X

X

42,4

55

60

65

70

80

90

3.17. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

Процент

X

X

X

61,0

65

70

75

80

85

90

4. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

4.1. Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей

областными государственными учреждениями здравоохранения

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.2. Смертность от болезней системы кровообращения

На 100 тыс. населения

673,5

673

655

604,5

566,1

547,5

528,8

510,2

491,5

477,5

5. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых

100 тыс.

взрослого

населения

6

6,8

7,6

8,4

9,3

10,6

X

X

X

X

Тысяча коек

X

X

X

X

X

0,092

0,094

0,097

0,097

0,097

5.2. Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам - специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей

Число

амбулаторных

посещений на 10 тыс. населения

X

X

X

148,8

183,1

X

X

X

X

X

Тысяча посещений

X

X

X

X

X

12,297

14,347

16,396

16,396

16,396

5.3. Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи

Процент

X

X

X

X

1,3

45

48

52

53

54

5.4. Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов Тамбовской областью в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ

Процент

X

X

X

45

55

85

90

95

95

95

6. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

6.1. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного и высшего профессионального образования

Человек

1470

1470

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

6.2. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена

Человек

2595

2570

2808

2808

2808

2808

2808

2808

2808

2808

6.3. Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах

Человек

25

25

110

115

X

X

X

X

X

X

6.4. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области

Процент

94

96

96

97

98

98

98

98

98

99

6.5. Доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической

Процент

0

0

2,5

3,5

X

X

X

X

X

X

6.6. Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

30,1

30,3

31,5

31,6

31,7

X

X

X

X

X

6.7. Обеспеченность врачами участковой службы

На 10 тыс. человек

X

X

5,45

5,5

5,55

5,6

5,62

5,63

5,64

5,65

6.8. Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты

Процент

X

X

100

100

100

100

100

100

100

100

6.9. Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях

Человек на 10 тыс. населения

X

X

X

32,2

34,1

35,9

37,3

38,8

40,2

41,8

6.10. Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях

Человек на 10 тыс. населения

X

X

X

94,8

97,3

99,0

100,6

103,0

105,6

108,4

6.11. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях

Человек на 10 тыс. населения

X

X

X

18,9

19,5

19,9

20,5

21,0

21,7

22,5

6.12. Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества специалистов

Процент

X

X

X

0,2

X

X

22,5

42,5

62

80,9

6.13. Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)

Процент

X

X

X

67,5

83,4

85,3

88,6

92,0

93,1

95,0

6.14. Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)

Процент

X

X

X

79,5

81,1

82,4

85,0

89,0

93,3

100,0

6.15. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий

Человек

X

X

X

1006

4042

5664

8042

10132

11495

13000

7. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»

7.1. Материнская смертность

Случай

1

1

1

1

X

X

X

X

X

X

7.2. Младенческая смертность

На 1000

родившихся

живыми

5,3

5,2

3,8

3,5

X

X

X

X

X

X

7.3. Показатель ранней неонатальной смертности

На 1000 новорожденных

1,3

1,3

1,15

1,1

X

X

X

X

X

X

7.4. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах

Процент

0

0

0

35

X

X

X

X

X

X

7.5. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре

Процент

85,2

96,9

96,9

91

X

X

X

X

X

X

7.6. Количество врачей, подготовленных для работы в перинатальном центре, в том числе:

Человек

50

14

X

X

X

X

X

X

X

X

после окончания интернатуры

Человек

5

0

X

X

X

X

X

X

X

X

прошедших курсы повышения квалификации (профессиональной переподготовки)

Человек

14

2

X

X

X

X

X

X

X

X

прошедших обучение в "симуляционных центрах"

Человек

31

12

X

X

X

X

X

X

X

X

8. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

8.1. Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2-х лет

На 100 наркологических больных среднегодового контингента

12,9

12,9

13,4

13,4

X

X

X

X

X

X

8.2. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет

На 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

12

12

15

15

X

X

X

X

X

X

8.3. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных: в течение года

Процент

10,9

10,8

10,7

10,5

X

X

X

X

X

X

8.4. Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением

Процент

38,7

38,8

59,5

59,6

59,7

59,8

59,9

60

60,1

60,2

8.5. Смертность от ишемической болезни сердца

На 100 тыс. населения

381,7

376,5

338

337

X

х

X

X

X

X

8.6. Смертность от цереброваскулярных заболеваний

На 100 тыс. населения

221,6

219,1

189

188

X

X

X

X

X

X

8.7. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

Процент

4,1

4,1

3,9

3,8

3,8

3,8

3,8

3,7

3,7

3,6

8.8. Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

8.9. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь

Человек

4200

4680

6080

6090

6100

6110

6150

6200

6250

6300

8.10. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области в государственных учреждениях здравоохранения области в рамках соглашения с Минздравом России

Человек

162

135

141

142

144

144

144

144

144

144

8.11. Количество сосудистых центров, оснащаемых (дооснащаемых) медицинским оборудованием, в запланированном количестве сосудистых центров в отчетном году

Единиц

X

X

X

X

4

4

4

4

4

4

8.12. Количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащены (дооснащены) сосудистые центры, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном году

Единиц

X

X

X

X

52

5

14

478

2

15

8.13. Количество медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, оснащаемых медицинским оборудованием, в запланированном количестве медицинских организаций в отчетном году

Единиц

X

X

X

X

1

1

1

1

1

1

8.14. Количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащен областной онкологический диспансер, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном году

Единиц

X

X

X

X

45

50

38

2

1

3

8.15. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

Процент

52,5

52,8

54,5

54,7

55,0

56

57

58

59

60

8.16. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)

Процент

25,2

24,6

19,5

22,5

20,8

20,2

19,4

18,8

18,1

17,3

8.17. Смертность от инфаркта миокарда

На 100 тыс. населения

X

X

X

41,4

38,4

37,0

35,6

34,1

32,7

31,7

8.18. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения

На 100 тыс. населения

X

X

X

91,5

84,9

81,8

78,7

75,5

72,4

70,1

8.19. Больничная летальность от инфаркта миокарда

Процент

X

X

X

18,6

16

14,7

13,1

ИЛ

9,6

8

8.20. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

Процент

X

X

X

20,4

18,6

17,7

16,8

15,9

15

14

8.21. Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром

Процент

X

X

X

25,9

31,5

36,5

40

45

52,5

60

8.22. Количество

рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, единиц вмешательств в лечебных целях

Единиц

X

X

X

984

1197

1387

1520

1710

1995

2280

8.23. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями автомобилями скорой медицинской помощи

Процент

X

X

X

97,0

97,2

97,3

97,5

97,7

97,8

98

9. Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»

9.1. Выполнение плана проверок

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10. Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»

10.1. Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо

Рублей

8029,2

8632,8

8901,9

10672,4

11674,8

12639,5

13401,2

14131,9

14245,8

14695,5

10.2. Число дней работы койки в году

Дней

331

332

332

333

X

X

X

X

X

X

10.3. Средняя длительность лечения больного в стационаре

Дней

11,7

11,6

11,6

11,5

X

X

X

X

X

X

10.4. Доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи

Процент

30

35

50

80

90

100

100

100

100

100

10.5. Доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования

Процент

X

X

90

100

100

100

100

100

100

100

10.6. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Процент

X

X

30

50

75

80

90

100

100

100

10.7. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10.8. Сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу

Процент

X

X

X

10

15

20

20

20

20

20

11. Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»

11.1. Больничная летальность пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций

Процент

3,8

3,7

3,6

3,5

3,4

3,3

3,3

3,2

3,2

3,1

11.2. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут в общем количестве выездов бригад скорой медицинской помощи

Процент

88

90

92

93

94

94

94,5

94,5

95

95

11.3. Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

12. Подпрограмма «Информационные технологии в здравоохранении»

Федеральный (региональный) проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

12.1. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ

Процент

X

X

X

99

100

100

100

100

100

100

12.2. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации

Процент

X

X

X

0

33

66

93

100

100

100

12.3. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году

Тыс.

человек

X

X

X

15,87

29,95

60,21

96,36

136,57

192,86

241,82

12.4. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций

Процент

X

X

X

0

5

23

42

67

100

100

И.о. заместителя главы администрации области

Н.E. Астафьева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации области

от 08.10.2020 № 800

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2A

к государственной программе Тамбовской области

«Развитие здравоохранения Тамбовской области»

Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.:

наименование

единица измерения

год реализации

значение (по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

федеральный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни»

1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C

Управление здравоохранения области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

2016

81,0

2273,3

2273,3

0,00

0,0

0,0

1.2. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения области

Количество единиц закупленного оборудования

Единиц

2016

213

40144,9

0,0

40144,9

0,0

0,0

1.3. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска

Управление здравоохранения области

Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное кровяное давление

Процент

2016

83,0

1931,2

0,0

1931,2

0,0

0,0

2017

83,5

2011,9

0,0

2011,9

0,0

0,0

2018

84,0

1768,6

0,0

1768,6

0,0

0,0

2019

84,5

221,0

0,0

221,1

0,0

0,0

2020

85,0

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятий «Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска», «Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов и социально значимых мероприятий» федерального (регионального) проекта «Укрепление общественного здоровья»

2021

85,5

2022

86,0

2023

86,5

2024

86,5

1.4. Приобретение в государственную собственность Тамбовской области части помещений под размещение медицинских кабинетов амбулаторного приема

Комитет по управлению имуществом области

Количество приобретенных объектов в государственную собственность Тамбовской области

Объект

2016

1

8000,0

0,0

8000,0

0,0

0,0

1.5. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов

Управление здравоохранения области

Число абортов

Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет

2018

12,0

3,3

0,0

3,3

0,0

0,3

2019

12,0

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятий «Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов и социально значимых мероприятий» федерального (регионального) проекта «Укрепление общественного здоровья»

2020

11,5

2021

11,5

2022

11,0

2023

11,0

2024

11,0

1.6. Приобретение недвижимого имущества в государственную собственность Тамбовской области для государственных и муниципальных нужд

Управление здравоохранения области

Количество объектов

Единиц

2019

2

2490,6

0,0

2490,6

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»

1.7. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок

Управление здравоохранения области

Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки

Процент

2016

92,6

22711,7

0,0

22711,7

0,0

0,0

2017

93,0

18115,5

0,0

18115,5

0,0

0,0

2018

95,3

18454,6

0,0

18454,6

0,0

0,0

2019

96,0

18984,8

0,0

18984,8

0,0

0,0

2020

96,0

18984,8

0,0

18984,8

0,0

0,0

2021

96,0

18984,8

0,0

18984,8

0,0

0,0

2022

96,0

18984,8

0,0

18984,8

0,0

0,0

2023

96,0

18454,8

0,0

18454,8

0,0

0,0

2024

96,0

18454,8

0,0

18454,8

0,0

0,0

Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C»

1.8. Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами

иммунодефицита человека и гепатитов B и C

Управление здравоохранения области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном

учете, от числа выявленных

Процент

2016

81,0

133,5

0,0

133,5

0,0

0,0

2017

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2018

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2019

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2020

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2021

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2022

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2023

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2024

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях»

1.9. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

Управление здравоохранения области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей инвалидов)

Процент

2016

95,5

259288,3

259288,3

0,0

0,0

0,0

2017

97,1

255730,0

255730,0

0,0

0,0

0,0

2018

97,2

256285,2

256285,2

0,0

0,0

0,0

2019

97,3

267748,2

267748,2

0,0

0,0

0,0

2020

98,0

275323,2

275323,2

0,0

0,0

0,0

2021

98,1

275323,2

275323,2

0,0

0,0

0,0

2022

98,2

275323,2

275323,2

0,0

0,0

0,0

2023

98,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

98,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.10. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Управление здравоохранения области

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Процент

2016

98

2795,9

2795,9

0,00

0,0

0,0

1.11. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

Управление здравоохранения области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов

Процент

2016

95,5

124697,2

124697,2

0,00

0,0

0,0

2017

97,1

91036,5

91036,5

0,0

0,0

0,0

2018

97,2

87402,9

87402,9

0,0

0,0

0,0

2019

97,3

91789,4

91789,4

0,0

0,0

0,0

2020

98,0

95269,7

95269,7

0,0

0,0

0,0

2021

98,1

96174,9

96174,9

0,0

0,0

0,0

2022

98,2

98242,0

98242,0

0,0

0,0

0,0

2023

98,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

98,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.12. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

Управление здравоохранения области

Смертность от туберкулеза

На 100 тыс. населения

2016

6,2

14359,2

14359,2

0,00

0,0

0,0

1.13. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе

Управление здравоохранения области

Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационых резервов «Резерв»

Процент

2016

100

30729,2

0,0

30729,2

0,0

0,0

2017

100

27436,8

0,0

27436,8

0,0

0,0

2018

100

27235,0

0,0

27235,0

0,0

0,0

2019

100

26702,5

0,0

26702,5

0,0

0,0

2020

100

24649,1

0,0

24649,1

0,0

0,0

2021

100

22856,3

0,0

22856,3

0,0

0,0

2022

100

22856,3

0,0

22856,3

0,0

0,0

2023

100

25766,9

0,0

25766,9

0,0

0,0

2024

100

25766,9

0,0

25766,9

0,0

0,0

1.14. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан

Управление здравоохранения области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

Процент

2016

95,5

271515,6

0,0

271515,6

0,0

0,0

2017

97,1

260533,2

0,0

260533,2

0,0

0,0

2018

97,2

287570,0

0,0

287570,0

0,0

0,0

2019

97,3

334975,2

0,0

334975,2

0,0

0,0

2020

98,0

435391,5

0,0

443970,4

0,0

0,0

2021

98,1

436675,7

0,0

436675,7

0,0

0,0

2022

98,2

436675,7

0,0

436675,7

0,0

0,0

2023

98,3

285921,4

0,0

285921,4

0,0

0,0

2024

98,5

285921,4

0,0

285921,4

0,0

0,0

1.15. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

Процент

2018

97,2

29083,4

29083,4

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения»

1.16. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения

Управление градостроительства и архитектуры области

Количество объектов здравоохранения

Объект

2017

13742,8

0,0

13742,8

0,0

0,0

2018

18889,5

0,0

18889,5

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

1

6117,2

0,0

6117,2

0,0

0,0

2021

1

40100,0

0,0

40100,0

0,0

0,0

2022

1

47132,0

0,0

47132,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Расширение сети сельских медицинских учреждений»

1.17. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения ("приоритетный стратегический проект "Создание новых объектов сельского здравоохранения")

Управление градостроительства и архитектуры области

Смертность в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. человек соответствующего возраста

Человек

2018

495,5

5802,1

0,0

5802,1

0,0

0,0

2019

471,4

11551,6

0,0

11551,6

0,0

0,0

2020

454,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

436,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

418,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

401,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

383,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.18. Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации ("приоритетный стратегический проект "Создание новых объектов сельского здравоохранения")

Управление градостроительства и архитектуры области

Смертность в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. человек соответствующего возраста

Человек

2018

495,5

9717,8

9717,8

0,0

0,0

0,0

2019

471,4

6731,1

6731,1

0,0

0,0

0,0

2020

454,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

436,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

418,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

401,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

383,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.19. Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации («приоритетный стратегический проект «Развитие выездных форм медицинского обслуживания населения сельских территорий»

Управление здравоохранения области

Увеличение охвата сельских жителей выездными формами работы

Процент

2018

15

31821,0

31821,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный (региональный) проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

1.20. Создание и замена фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий

Управление градостроительства и архитектуры области

Создание новых фельдшерско-акушерских пунктов

Штук

2019

1

3388,5

0,0

3388,5

0,0

0,0

2020

6

48598,1

0,0

48598,1

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

1.21. Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек

Управление градостроительства и архитектуры области

Создание новых фельдшерско-акушерских пунктов

Штук

2019

1

5070,1

4968,7

101,4

0,0

0,0

2020

6

32796,3

32140,4

655,9

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

1.22. Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек

Управление здравоохранения области

Число граждан, прошедших профилактические осмотры

Тыс. человек

2019

494

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

508

87367,6

87367,6

0,0

0,0

0,0

2021

520

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

564

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

604

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

706

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.23. Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи

Управление здравоохранения области

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации

Человек

2019

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

51

21000,0

14721,3

6278,7

0,0

0,0

2021

57

17160,0

9766,3

7393,7

0,0

0,0

2022

63

17160,0

10051,3

7108,7

0,0

0,0

2023

69

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

75

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.24. Создание регионального проектного офиса по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"

Управление здравоохранения области

Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"

Единиц

2019

9

1562,4

0,0

1562,4

0,0

0,0

2020

14

2500,0

0,0

2500,0

0,0

0,0

2021

22

2500,0

0,0

2500,0

0,0

0,0

2022

28

2500,0

0,0

2500,0

0,0

0,0

2023

33

2500,0

0,0

2500,0

0,0

0,0

2024

37

2500,0

0,0

2500,0

0,0

0,0

1.25. Обеспечение устойчивого развития сельских территорий

Управление градостроительства и архитектуры области

Введено в действие фельдшерско-акушерских пунктов

Единиц

2019

1

3401,6

3095,5

306,1

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.26. Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики

Управление градостроительства и архитектуры области

Смертность в трудоспособном возрасте

На 100 тыс. человек соответствующего возраста

2019

471,4

6361,6

0,0

6361,6

0,0

0,0

2020

454,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

436,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

418,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

401,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

383,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.27. Оснащение оборудованием фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики

Управление здравоохранения области

Количество объектов, оснащенных оборудованием

Единиц

2019

1

1777,3

0,0

1777,3

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный (региональный) проект «Укрепление общественного здравоохранения»

1.28. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска

Управление здравоохранения области

Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни

Человек

2019

31000

1599,6

0,0

1599,6

0,0

0,0

2020

32000

2000,7

0,0

2000,7

0,0

0,0

2021

33000

1781,0

0,0

1781,0

0,0

0,0

2022

34000

1781,0

0,0

1781,0

0,0

0,0

2023

35000

1539,6

0,0

1539,6

0,0

0,0

2024

36000

1539,6

0,0

1539,6

0,0

0,0

1.29. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов и социально значимых заболеваний

Управление здравоохранения области

Количество лекций и семинаров

Единиц

2019

180

181,5

0,0

181,5

0,0

18,0

2020

180

181,5

0,0

181,5

0,0

0,0

2021

180

181,5

0,0

181,5

0,0

0,0

2022

180

181,5

0,0

181,5

0,0

0,0

2023

180

181,5

0,0

181,5

0,0

0,0

2024

180

181,5

0,0

181,5

0,0

0,0

1.30. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения области

Число граждан, прошедших профилактические осмотры

Тыс. человек

2020

494,0

4000,0

0,0

4000,0

0,0

0,0

2021

508,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

520,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

564,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

604,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный (региональный) проект «Старшее поколение»

1.31. Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания

Управление здравоохранения области

Не менее 95 лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции

Процент

2019

95,0

2014,0

2014,0

0,0

0,0

0,0

2020

95,0

231,8

231,8

0,0

0,0

0,0

2021

95,0

231,6

231,6

0,0

0,0

0,0

2022

95,0

231,7

231,7

0,0

0,0

0,0

2023

95,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

95,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.32. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь (организация осуществления медицинского патронажа медицинскими работниками граждан пожилого возраста и инвалидов на дому)

Управление здравоохранения области

Число посещений выездными патронажными бригадами граждан

Посещение

2019

1016

3000,0

0,0

3000,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.33. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами

Управление здравоохранения области

Лица старше трудоспособного возраста, признанные нуждающимися в социальном обслуживании, охваченные системой долговременного ухода

Процент

2020

12,0

3420,0

3351,6

68,4

0,0

0,0

2021

16,0

1392,0

1364,2

27,8

0,0

0,0

2022

100,0

1228,5

1203,9

24,6

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2016

778580,0

403413,9

375166,1

0,0

0,0

2017

668713,4

346766,5

321946,9

0,0

0,0

2018

774140,5

414310,3

359829,9

0,0

0,3

2019

789657,9

376346,9

413311,0

0,0

0,0

2020

1066517,2

508405,6

558111,6

0,0

0,0

2021

913467,8

382860,2

530607,6

0,0

0,0

2022

922403,5

385052,1

537351,4

0,0

0,0

2023

334471,0

0,0

334471,0

0,0

0,0

2024

334471,0

0,0

334471,0

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2016 - 2024

6582422,3

2817155,5

3765266,5

0,0

0,3

3. Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка»

Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения»

3.1. Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации*

Управление здравоохранения области

Техническая готовность объекта за год

Процент

2016

100

361326,9

280554,1

80772,8

0,0

0,0

3.2. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения**

Управление строительства и инвестиций области

Количество объектов здравоохранения

Объект

2017

1

10857,0

0,0

10857,0

0,0

0,0

* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы на 2016 год и на плановый период 2017 - 2018 годов.

** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.

Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»

3.3. Закупка расходных материалов для неонатального скрининга, FM-систем и элементов питания к системе кохлеарной имплантации для детей-инвалидов

Управление здравоохранения области

Охват неонатальным скринингом/аудиологическим скринингом

Процент

2016

99,9/

97,4

3667,0

0,0

3667,0

0,0

0,0

2017

99,9/

100

4433,6

0,0

4433,6

0,0

0,0

2018

99,9/

100

5000,4

0,0

5000,4

0,0

0,0

2019

99,9/

100

7126,5

0,0

7126,5

0,0

0,0

2020

99,9/

100

6215,1

0,0

6215,1

0,0

0,0

2021

99,9/

100

7126,5

0,0

7126,5

0,0

0,0

2022

99,9/

100

7126,5

0,0

7126,5

0,0

0,0

2023

99,9/

100

5000,4

0,0

5000,4

0,0

0,0

2024

99,9/

100

5000,4

0,0

5000,4

0,0

0,0

3.4. Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике

Управление здравоохранения области

Младенческая смертность

Случаев на 1000 родившихся живыми

2016

5,2

7299,0

0,0

7299,0

0,0

0,0

2017

3,9

7776,1

0,0

7776,1

0,0

0,0

2018

3,8

8196,0

0,0

8196,0

0,0

0,0

2019

3,7

8196,0

0,0

8196,0

0,0

0,0

2020

3,6

9107,4

0,0

9107,4

0,0

0,0

2021

3,5

8196,0

0,0

8196,0

0,0

0,0

2022

3,4

8196,0

0,0

8196,0

0,0

0,0

2023

3,3

8196,0

0,0

8196,0

0,0

0,0

2024

3,2

8196,0

0,0

8196,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Развитие специализированной медицинской помощи детям»

3.5. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан

Управление здравоохранения области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

Процент

2016

95,5

7516,8

0,0

7516,8

0,0

0,0

2017

97,1

3141,5

0,0

3141,5

0,0

0,0

2018

97,2

3140,1

0,0

3140,1

0,0

0,0

2019

97,3

3148,0

0,0

3148,0

0,0

0,0

2020

98,0

3148,0

0,0

3148,0

0,0

0,0

2021

98,1

3148,0

0,0

3148,0

0,0

0,0

2022

98,2

3148,0

0,0

3148,0

0,0

0,0

2023

98,3

3148,0

0,0

3148,0

0,0

0,0

2024

98,5

3148,0

0,0

3148,0

0,0

0,0

3.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет

Управление здравоохранения области

Младенческая смертность

Случаев на 1000 родившихся живыми

2016

5,2

5583,0

0,0

5583,0

0,0

0,0

2017

3,9

5154,7

0,0

5154,7

0,0

0,0

2018

3,8

5526,4

0,0

5526,4

0,0

0,0

2019

3,7

5708,4

0,0

5708,4

0,0

0,0

2020

3,6

5708,4

0,0

5708,4

0,0

0,0

2021

3,5

5708,4

0,0

5708,4

0,0

0,0

2022

3,4

5708,4

0,0

5708,4

0,0

0,0

2023

3,3

5466,4

0,0

5466,4

0,0

0,0

2024

3,2

5466,4

0,0

5466,4

0,0

0,0

Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»

3.7. Ведомственная целевая программа "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций"

Управление здравоохранения области

Снижение младенческой смертности

Случаев на 1000 новорожденных, родившихся живыми

2018

3,8

84168,1

64168,1

20000,0

0,0

0,0

2019

3,7

80488,1

64141,8

16346,3

0,0

0,0

2020

3,6

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках федерального (регионального) проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

2021

3,6

2022

3,4

2023

3,3

2024

3,2

3.8. Софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, которые будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей

Процент

2019

20

15241,3

13186,3

2055,0

0,0

0,0

Федеральный (региональный) проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

3.9. Укрепление материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Управление здравоохранения области

Снижение младенческой смертности

Случаев на 1000 новорожденных, родившихся живыми

2019

3,7

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»

2020

3,6

10000,0

0,0

10000,0

0,0

0,0

2021

3,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

3,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.10. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Управление здравоохранения области

Снижение младенческой смертности

Случаев на 1000 новорожденных, родившихся живыми

2019

3,7

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»

2020

3,6

70260,7

63937,2

6323,5

0,0

0,0

2021

3,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

3,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.11. Строительство объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения (строительство или реконструкция детских больниц (структурных подразделений)

Управление градостроительства и архитектуры области

Разработка проектно-сметной документации

Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов)

2019

1

28350,0

0,0

28350,0

0,0

0,0

2020

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

3.12. Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов)

Управление градостроительства и архитектуры области

Количество объектов

Единиц

2020

803285,7

730990,0

72295,7

0,0

0,0

2021

1

938714,3

854230,0

84484,3

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2016

385393,4

280554,1

104839,3

0,0

0,0

2017

31362,9

0,0

31362,9

0,0

0,0

2018

106832,3

64168,1

42664,2

0,0

0,0

2019

148258,2

77328,1

70930,1

0,0

0,0

2020

908325,3

794927,2

113398,1

0,0

0,0

2021

962893,2

854230,0

108663,2

0,0

0,0

2022

24178,9

0,0

24178,9

0,0

0,0

2023

21810,8

0,0

21810,8

0,0

0,0

2024

21810,8

0,0

21810,8

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2016 - 2024

2610865,8

2071207,5

539658,3

0,0

0,0

4. Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения»

4.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по санаторно-курортному лечению и реабилитации, в том числе детям

Управление здравоохранения области

Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения

Процент

2016

100,0

20197,7

0,0

20197,7

0,0

0,0

2017

100,0

20689,3

0,0

20689,3

0,0

0,0

2018

100,0

23299,0

0,0

23299,0

0,0

0,0

2019

100,0

27509,4

0,0

27509,4

0,0

0,0

2020

100,0

23845,0

0,0

23845,0

0,0

0,0

2021

100,0

21981,1

0,0

21981,1

0,0

0,0

2022

100,0

21981,1

0,0

21981,1

0,0

0,0

2023

100,0

21308,6

0,0

21308,6

0,0

0,0

2024

100,0

21308,6

0,0

21308,6

0,0

0,0

Основное мероприятие «Развитие медицинской реабилитации»

4.2. Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения, в санаторно-курортных организациях

Управление здравоохранения области

Смертность от болезней системы кровообращения

На 100 тыс. населения

2016

673,0

6037,0

0,0

6037,0

0,0

0,0

2017

655,0

4799,2

0,0

4799,2

0,0

0,0

2018

604,5

4348,9

0,0

4348,9

0,0

0,0

2019

580,0

4359,3

0,0

4359,3

0,0

0,0

2020

547,5

7404,0

0,0

7404,0

0,0

0,0

2021

528,8

14808,0

0,0

14808,0

0,0

0,0

2022

510,2

14808,0

0,0

14808,0

0,0

0,0

2023

491,5

4808,0

0,0

4808,0

0,0

0,0

2024

477,5

4808,0

0,0

4808,0

0,0

0,0

4.3. Организация реабилитационной помощи после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения

Управление здравоохранения области

Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тамбовский областной специализированный дом ребенка"

Процент

2016

100,0

48038,2

0,0

48038,2

0,0

0,0

2017

100,0

47235,4

0,0

47235,4

0,0

0,0

2018

100,0

50825,2

0,0

50825,2

0,0

0,0

2019

100,0

51050,0

0,0

51050,0

0,0

0,0

2020

100,0

41540,7

0,0

41540,7

0,0

0,0

2021

100,0

37951,0

0,0

37951,0

0,0

0,0

2022

100,0

37951,0

0,0

37951,0

0,0

0,0

2023

100,0

47590,0

0,0

47590,0

0,0

0,0

2024

100,0

47590,0

0,0

47590,0

0,0

0,0

4.4. Реализация инновационного социального проекта "Семья - формула счастья"

Управление здравоохранения области

Количество участников проекта

Детей/ семей

2016

30/15

555,9

555,9

0,0

0,0

0,0

4.5. Расходы за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий

Управление здравоохранения области

Количество объектов

Объект

2017

1

19999,8

19999,8

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2016

74828,8

555,9

74272,9

0,0

0,0

2017

92723,7

19999,8

72723,9

0,0

0,0

2018

78473,1

0,0

78473,1

0,0

0,0

2019

82918,7

0,0

82918,7

0,0

0,0

2020

72789,7

0,0

72789,7

0,0

0,0

2021

74740,1

0,0

74740,1

0,0

0,0

2022

74740,1

0,0

74740,1

0,0

0,0

2023

73706,6

0,0

73706,6

0,0

0,0

2024

73706,6

0,0

73706,6

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2016 - 2024

698627,4

20555,7

678071,7

0,0

0,0

5. Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым»

5.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи

Управление здравоохранения области

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых

100 тыс. взрослого населения

2016

6,8

52392,9

0,0

52392,9

0,0

0,0

2017

7,6

54762,1

0,0

54762,1

0,0

0,0

2018

8,4

71037,9

0,0

71037,9

0,0

0,0

2019

9,3

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи» федерального (регионального) проекта «Старшее поколение»

2020

10,6

2021

10,8

2022

11,2

2023

11,4

67899,0

0,0

67899,0

0,0

0,0

2024

11,5

67899,0

0,0

67899,0

0,0

0,0

5.2. Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых

100 тыс. взрослого населения

2018

8,4

49313,3

49313,3

0,0

0,0

0,0

2019

9,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

10,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

10,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

11,2

0,0

0,0

0,0

0,0,

0,0

2023

11,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

11,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Комплексное развитие паллиативной медицинской помощи»

5.3. Развитие паллиативной медицинской помощи

Управление здравоохранения области

Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи

Процент

2019

1,3

48827,9

44432,9

4395,0

0,0

0,0

2020

45,0

48726,0

44340,0

4386,0

0,0

0,0

2021

48,0

48726,0

44340,0

4386,0

0,0

0,0

2022

52,0

48577,1

44205,1

4372,0

0,0

0,0

2023

53,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

54,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный (региональный) проект «Старшее поколение»

5.4. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи (в том числе в амбулаторных условиях)

Управление здравоохранения области

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

Процент

2019

26,6

87876,7

0,0

87876,7

0,0

0,0

2020

31,6

74621,0

0,0

74621,0

0,0

0,0

2021

37,6

69015,8

0,0

69015,8

0,0

0,0

2022

55,7

69015,8

0,0

69015,8

0,0

0,0

2023

65,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2016

52392,9

0,0

52392,9

0,0

0,0

2017

54762,1

0,0

54762,1

0,0

0,0

2018

120351,2

49313,3

71037,9

0,0

0,0

2019

136704,6

44432,9

92271,7

0,0

0,0

2020

123347,0

44340,0

79007,0

0,0

0,0

2021

117741,8

44340,0

73401,8

0,0

0,0

2022

117592,9

44205,1

73387,8

0,0

0,0

2023

67899,0

0,0

67899,0

0,0

0,0

2024

67899,0

0,0

67899,0

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2016 - 2024

858690,5

226631,3

632059,2

0,0

0,0

6. Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Основное мероприятие «Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников»

6.1. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области

Управление здравоохранения области

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2016

30,3

25236,3

0,0

25236,3

0,0

0,0

2017

31,5

25009,6

0,0

25009,6

0,0

0,0

2018

31,6

24206,5

0,0

24206,5

0,0

0,0

2019

31,7

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области» федерального (регионального) проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

2020

35,9

2021

37,3

2022

38,8

2023

40,2

2024

41,8

6.2. Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования

Управление здравоохранения области

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2016

30,3

5114,0

0,0

5114,0

0,0

0,0

2017

31,5

6984,0

0,0

6656,0

0,0

0,0

2018

31,6

8492,0

0,0

8492,0

0,0

0,0

2019

31,7

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области» федерального (регионального) проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

2020

35,9

2021

37,3

2022

38,8

2023

40,2

2024

41,8

6.3. Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений

Управление здравоохранения области

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2016

30,3

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

31,5

175,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

31,6

175,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

31,7

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

35,9

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

37,3

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

38,8

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

40,2

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

41,8

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Государственная поддержка отдельных категорий медицинских граждан»

6.4. Единовременная компенсационная выплата врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения

Управление здравоохранения области

Обеспеченность сельского населения врачами

На 10 тыс. человек

2016

17,68

88100,0

60000,0*

28100,0

0,0

0,0

2017

18,10

8600,0

60000,0*

26100,0

0,0

0,0

* Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.

6.5. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках

Управление здравоохранения области

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2016

30,3

24235,6

0,0

24235,6

0,0

0,0

2017

31,5

26000,8

0,0

26000,8

0,0

0,0

2018

31,6

27634,0

0,0

27634,0

0,0

0,0

2019

31,7

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках» федерального (регионального) проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

2020

35,9

2021

37,3

2022

38,8

2023

40,2

2024

41,8

6.6. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за периоды, истекшие до 01 января 2018 г.

Управление здравоохранения области

Обеспеченность сельского населения врачами

На 10 тыс. человек

2018

18,6

400,0

0,0

400,0

0,0

0,0

6.7. Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

Управление здравоохранения области

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2019

31,7

54400,0

30000,0

24400,0

0,0

0,0

2020

35,9

79750,0

72572,5

7177,5

0,0

0,0

2021

37,3

103500,0

94185,0

9315,0

0,0

0,0

2022

38,8

113500,0

103285,0

10215,0

0,0

0,0

2023

40,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

41,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.8. Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2020

35,9

68134,7

68134,7

0,0

0,0

0,0

6.9. Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2020

35,9

308326,6

308326,6

0,0

0,0

0,0

6.10. Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2020

35,9

22044,8

22044,8

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение иных расходных обязательств, возникающих при организации обязательного медицинского страхования»

6.11. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (софинансирование расходов медицинских организаций на оплату врачей и среднего медицинского персонала)

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2019

31,7

9178,8

0,0

0,0

0,0

9178,8

2020

35,9

144112,7

0,0

0,0

0,0

144112,7

6.12. Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2020

35,9

6131,9

0,0

0,0

0,0

6131,9

Федеральный (региональный) проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

6.13. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области

Управление здравоохранения области

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2019

31,7

24346,1

0,0

24346,1

0,0

0,0

2020

35,9

26509,7

0,0

26509,7

0,0

0,0

2021

37,3

23175,4

0,0

23175,4

0,0

0,0

2022

38,8

20515,3

0,0

20515,3

0,0

0,0

2023

40,2

22852,4

0,0

22852,4

0,0

0,0

2024

41,8

22852,4

0,0

22852,4

0,0

0,0

6.14. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках

Управление здравоохранения области

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2019

31,7

28458,7

0,0

28458,7

0,0

0,0

2020

35,9

30235,2

0,0

30235,2

0,0

0,0

2021

37,3

30358,9

0,0

30358,9

0,0

0,0

2022

38,8

30358,9

0,0

30358,9

0,0

0,0

2023

40,2

28507,6

0,0

28507,6

0,0

0,0

2024

41,8

28507,6

0,0

28507,6

0,0

0,0

6.15. Ежемесячные денежные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования

Управление здравоохранения области

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2019

31,7

11668,0

0,0

11668,0

0,0

0,0

2020

35,9

11668,0

0,0

11668,0

0,0

0,0

2021

37,3

11668,0

0,0

11668,0

0,0

0,0

2022

38,8

11668,0

0,0

11668,0

0,0

0,0

2023

40,2

8478,0

0,0

8478,0

0,0

0,0

2024

41,8

8478,0

0,0

8478,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2016

142835,9

60000,0

85685,9

0,0

150,0

2017

143841,3

60000,0

83666,3

0,0

175,0

2018

60907,5

0,0

60732,5

0,0

175,0

2019

128251,6

30000,0

88872,8

0,0

9378,8

2020

675068,7

449033,8

75590,3

0,0

150444,6

2021

168902,3

94185,0

74517,3

0,0

200,0

2022

176242,2

103285,0

72757,2

0,0

200,0

2023

60038,0

0,0

59838,0

0,0

200,0

2024

60038,0

0,0

59838,0

0,0

200,0

Всего по Подпрограмме:

2016 - 2024

1616125,5

796503,8

658498,3

0,0

161123,4

8. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»

8.1. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия

Управление здравоохранения области

Снижение смертности от туберкулеза

На 100 тыс. населения

2016

6,2

10240,0

0,0

10240,0

0,0

0,0

2017

3,4

17803,1

0,0

17803,1

0,0

0,0

2018

3,3

17803,1

0,0

17803,1

0,0

0,0

2019

3,2

17802,5

0,0

17802,5

0,0

0,0

2020

3,1

17803,1

0,0

17803,1

0,0

0,0

2021

3,0

17803,1

0,0

17803,1

0,0

0,0

2022

2,9

17803,1

0,0

17803,1

0,0

0,0

2023

2,8

17803,1

0,0

17803,1

0,0

0,0

2024

2,7

17803,1

0,0

17803,1

0,0

0,0

Управление образования и науки области

Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната

Процент

2016

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2017

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2018

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2019

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2020

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2021

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2022

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2023

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2024

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C»

8.2. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

Управление здравоохранения области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

2016

81,0

41706,1

41706,1

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»

8.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации

«Развитие здравоохранения»

Управление здравоохранения области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

2016

81,0

9718,9

4768,9

4950,0

0,0

0,0

8.4. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или тканей), включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации

Управление здравоохранения области

Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении

Процент

2017

3,0

4512,3

3528,3

984,0

0,0

0,0

2018

3,0

4257,7

3356,8

900,9

0,0

0,0

8.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C)

Управление здравоохранения области

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области

Процент

2017

21,0

5700,5

4457,7

1242,8

0,0

0,0

2018

22,0

7113,3

5968,1

1145,2

0,0

0,0

8.6. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций)

Управление здравоохранения области

Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

Процент

2017

84,0

3346,4

2616,7

729,7

0,0

0,0

2018

87,0

3014,7

2375,9

638,8

0,0

0,0

8.7. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C

Управление здравоохранения области

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области

Процент

2017

21,0

187,1

137,7

38,4

0,0

0,0

2018

22,0

207,4

151,7

40,8

0,0

0,0

2019

23,0

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия 8.13 "Предоставление субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C"

2020

24,0

2021

24,0

2022

24,5

2023

25,0

2024

25,0

8.8. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)

Управление здравоохранения области

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

Процент

2017

79,3

4426,9

3461,8

965,1

0,0

0,0

8.9. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам)

Управление здравоохранения области

Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты

Процент

2018

100,0

90000,0

44630,0

45370,0

0,0

0,0

8.10. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)

Управление здравоохранения области

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

Процент

2019

79,7

5394,4

4493,3

901,1

0,0

0,0

2020

80,0

4224,4

3323,3

901,1

0,0

0,0

2021

80,5

4224,4

3323,3

901,1

0,0

0,0

2022

81,0

4221,7

3320,6

901,1

0,0

0,0

2023

81,5

901,1

0,0

901,1

0,0

0,0

2024

82,0

901,1

0,0

901,1

0,0

0,0

8.11. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С)

Управление здравоохранения области

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области

Процент

2019

23,0

6805,7

5645,4

1160,3

0,0

0,0

2020

24,0

6584,4

5424,1

1160,3

0,0

0,0

2021

24,0

6584,4

5424,1

1160,3

0,0

0,0

2022

24,5

6545,1

5384,8

1160,3

0,0

0,0

2023

25,0

1160,3

0,0

1160,3

0,0

0,0

2024

25,0

1160,3

0,0

1160,3

0,0

0,0

8.12. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций)

Управление здравоохранения области

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области

Процент

2019

23,0

780,0

607,3

172,7

0,0

0,0

2020

24,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

24,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

24,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

25,0

172,7

0,0

172,7

0,0

0,0

2024

25,0

172,7

0,0

172,7

0,0

0,0

8.13. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C

Управление здравоохранения области

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области

Процент

2019

23,0

2459,4

1914,9

544,5

0,0

0,0

Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации

Единиц

2020

5

3183,1

2465,9

717,2

0,0

0,0

2021

6

3183,1

2465,9

717,2

0,0

0,0

2022

7

3169,8

2452,6

717,2

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.14. Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с, обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Управление здравоохранения области

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Лет

2019

73,35

2365,8

2365,8

0,0

0,0

0,0

2020

74,55

2279,0

2279,0

0,0

0,0

0,0

2021

75,35

2279,0

2279,0

0,0

0,0

0,0

2022

76,15

2279,0

2279,0

0,0

0,0

0,0

2023

76,95

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

77,75

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.15. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения

Управление строительства и инвестиций области

Количество объектов здравоохранения

Объект

2016

2

72408,6

0,0

72408,6

0,0

0,0

2017

1

4347,8

0,0

4347,8

0,0

0,0

Управление градостроительства и архитектуры области

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

2

16300,0

0,0

16300,0

0,0

0,0

2020

18818,8

0,0

18818,8

0,0

0,0

2021

71836,0

0,0

71836,0

0,0

0,0

2022

118896,0

0,0

118896,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.16. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь

Управление здравоохранения области

Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания

Процент

2016

100,0

1568524,7

0,0

788024,7

0,0

780500,0

2017

100,0

1561124,7

0,0

741136,7

0,0

819988,0

2018

100,0

1765105,8

0,0

904123,8

0,0

860982,0

2019

100,0

1846323,0

0,0

941346,0

0,0

904977,0

2020

100,0

1837891,1

0,0

887670,1

0,0

950221,0

2021

100,0

1779004,3

0,0

790774,5

0,0

988229,8

2022

100,0

1814326,4

0,0

786567,4

0,0

1027759,0

2023

100,0

1879931,5

0,0

811062,1

0,0

1068869,4

2024

100,0

1922686,3

0,0

811062,1

0,0

1111624,2

8.17. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, в том числе алкоголизма, курения

Управление здравоохранения области

Количество лекций и семинаров

Единиц

2019

5

851,0

0,0

701,0

0,0

150,0

2020

6

661,0

0,0

661,0

0,0

0,0

2021

7

661,0

0,0

661,0

0,0

0,0

2022

8

616,0

0,0

616,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.18. Мероприятия, направленные на профилактику и оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями

Управление здравоохранения области

Обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам

Процент

2016

100,0

96,4

0,0

96,4

0,0

0,0

2017

100,0

26,4

0,0

26,4

0,0

0,0

2018

100,0

76,5

0,0

76,5

0,0

0,0

2019

100,0

56,2

0,0

56,2

0,0

0,0

2020

100,0

90,8

0,0

90,8

0,0

0,0

2021

100,0

90,8

0,0

90,8

0,0

0,0

2022

100,0

90,8

0,0

90,8

0,0

0,0

2023

100,0

90,8

0,0

90,8

0,0

0,0

2024

100,0

90,8

0,0

90,8

0,0

0,0

8.19. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения области

Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту

Объект

2016

1

4936,4

0,0

4936,4

0,0

0,0

2017

4

47622,3

0,0

47622,3

0,0

0,0

2018

7

21435,3

0,0

21435,3

0,0

0,0

2019

5

75269,4

0,0

75269,4

0,0

0,0

2020

0

99736,6

0,0

99736,6

0,0

0,0

2021

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.20. Организация транспортировки пациентов на процедуры гемодиализа

Управление здравоохранения области

Количество больных, получающих процедуру гемодиализа

Человек

2016

182

1718,6

0,0

1718,6

0,0

0,0

2017

192

4530,0

0,0

4530,0

0,0

0,0

2018

202

4472,0

0,0

4472,0

0,0

0,0

2019

212

5030,0

0,0

5030,0

0,0

0,0

2020

222

5030,0

0,0

5030,0

0,0

0,0

2021

232

5030,0

0,0

5030,0

0,0

0,0

2022

242

5030,0

0,0

5030,0

0,0

0,0

2023

252

4530,0

0,0

4530,0

0,0

0,0

2024

262

4530,0

0,0

4530,0

0,0

0,0

8.21. Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам и иным категориям работников, участвующим в реализации мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции

Управление здравоохранения области

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2020

35,9

16287,9

0,0

16287,9

0,0

0,0

8.22. Оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2020

35,9

402400,0

402400,0

0,0

0,0

0,0

8.23. Приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких для медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

Количество оборудования

Единиц

2020

3

6030,0

6030,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»

8.24. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

Управление здравоохранения области

Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, в областных государственных учреждениях здравоохранения за счет средств федерального бюджета и бюджета области

Человек

2016

135

16189,1

3269,0

12920,1

0,0

0,0

2017

141

16942,6

4022,5

12920,1

0,0

0,0

2018

142

16173,2

2709,6

13463,6

0,0

0,0

2019

144

15458,3

2537,8

12920,5

0,0

0,0

2020

144

16343,6

3423,1

12920,5

0,0

0,0

2021

144

16343,6

3423,1

12920,5

0,0

0,0

2022

144

16343,6

3423,1

12920,5

0,0

0,0

2023

144

12920,5

0,0

12920,5

0,0

0,0

2024

144

12920,5

0,0

12920,5

0,0

0,0

Основное мероприятие «Развитие службы крови»

8.25. Обеспечение деятельности областного государственного учреждения «Тамбовская областная станция переливания крови»

Управление здравоохранения области

Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

Процент

2016

100,0

75277,7

0,0

75277,7

0,0

0,0

2017

100,0

73121,3

0,0

73121,3

0,0

0,0

2018

100,0

73547,8

0,0

73547,8

0,0

0,0

2019

100,0

82133,2

0,0

82133,2

0,0

0,0

2020

100,0

69798,1

0,0

69798,1

0,0

0,0

2021

100,0

65159,3

0,0

65159,3

0,0

0,0

2022

100,0

65159,3

0,0

65159,3

0,0

0,0

2023

100,0

63349,4

0,0

63349,4

0,0

0,0

2024

100,0

63349,4

0,0

63349,4

0,0

0,0

8.26. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по пропаганде донорства крови и ее компонентов

Управление здравоохранения области

Количество участников мероприятий

Человек

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

300

5,0

0,0

4,0

0,0

1,0

2018

450

7,0

0,0

6,0

0,0

1,0

2019

600

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

2020

750

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

2021

800

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

2022

850

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

2023

900

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

2024

950

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»

8.27. Организация оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями

Управление здравоохранения области

Смертность от болезней системы кровообращения

На 100 тыс. населения

2016

673,0

3819,6

0,0

3819,6

0,0

0,0

2017

655,0

2468,0

0,0

2468,0

0,0

0,0

2018

604,5

2653,7

0,0

2653,7

0,0

0,0

2019

566,1

2868,4

0,0

2868,4

0,0

0,0

2020

547,5

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении» федерального (регионального) проекта «Борьба с средечно-сосудистыми заболеваниями»

2021

528,8

2022

510,2

2023

491,5

2869,0

0,0

2869,0

0,0

0,0

2024

477,5

2869,0

0,0

2869,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»

8.28. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям "Спортивная медицина", "Профпатология"

Управление здравоохранения области

Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания

Процент

2016

100,0

14039,3

0,0

14039,3

0,0

0,0

2017

100,0

13269,2

0,0

13269,2

0,0

0,0

2018

100,0

15941,8

0,0

15941,8

0,0

0,0

2019

100,0

16393,1

0,0

16393,1

0,0

0,0

2020

100,0

14716,6

0,0

14716,6

0,0

0,0

2021

100,0

13320,0

0,0

13320,0

0,0

0,0

2022

100,0

13320,0

0,0

13320,0

0,0

0,0

2023

100,0

14781,7

0,0

14781,7

0,0

0,0

2024

100,0

14781,7

0,0

14781,7

0,0

0,0

Федеральный (региональный) проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

8.29. Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

Управление здравоохранения области

Переоснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

Единиц

2019

4

101151,0

101151,0

0,0

0,0

0,0

2020

4

121771,5

121771,5

0,0

0,0

0,0

2021

4

94804,4

94804,4

0,0

0,0

0,0

2022

4

152666,9

152666,9

0,0

0,0

0,0

2023

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.30. Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

Управление здравоохранения области

Смертность от болезней системы кровообращения

На 100 тыс. населения

2020

547,5

101335,0

98466,0

2869,0

0,0

0,0

2021

528,8

101335,0

98466,0

2869,0

0,0

0,0

2022

510,2

101335,0

98466,0

2869,0

0,0

0,0

2023

491,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

477,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный (региональный) проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

8.31. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения области

Количество объектов

Объект

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

3

39000,0

0,0

39000,0

0,0

0,0

2021

3

39000,0

0,0

39000,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.32. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска (в том числе профилактика онкологических заболеваний, осуществляемая некоммерческими организациями)

Управление здравоохранения области

Количество участников мероприятий

Человек

2019

100

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

2020

100

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

2021

100

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

2022

100

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.33. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения (строительство регионального онкологического центра)

Управление градостроительства и архитектуры

Разработка проектно-сметной документации

2019

60594,0

0,0

60594,0

0,0

0,0

2020

1

63525,0

0,0

63525,0

0,0

0,0

2021

87727,0

0,0

87727,0

0,0

0,0

2022

133609,0

0,0

133609,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.34. Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

Управление здравоохранения области

Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

Единиц

2019

1

244579,6

244579,6

0,0

0,0

0,0

2020

1

419945,9

419945,9

0,0

0,0

0,0

2021

1

170403,0

170403,0

0,0

0,0

0,0

2022

1

203875,1

203875,1

0,0

0,0

0,0

2023

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2016

1819375,3

49744,0

989131,3

0,0

780500,0

2017

1760133,6

18224,7

921908,9

0,0

82000,0

2018

2027251,1

63095,0

1103158,1

0,0

860998,0

2019

2503655,0

363295,1

1235232,9

0,0

905127,0

2020

3268495,9

1065528,8

1252746,1

0,0

950221,0

2021

2479828,4

380588,8

1111009,8

0,0

988229,8

2022

2660326,8

471868,1

1160699,7

0,0

1027759,0

2023

2000054,6

0,0

931185,2

0,0

1068869,4

2024

2042809,4

0,0

931185,2

0,0

1111624,2

Всего по Подпрограмме:

2016 - 2024

20561930,1

2412344,5

9636257,2

0,0

8513328,4

9. Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»

Основное мероприятие «Контроль качества и безопасности медицинской деятельности»

9.1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статья 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

Управление здравоохранения области

Выполнение плана проверок

Процент

2016

100,0

1875,7

1875,7

0,0

0,0

0,0

2017

100,0

1124,3

1124,3

0,0

0,0

0,0

2018

100,0

1115,2

1115,2

0,0

0,0

0,0

2019

100,0

1160,2

1160,2

0,0

0,0

0,0

2020

100,0

1706,7

1706,7

0,0

0,0

0,0

2021

100,0

1749,6

1749,6

0,0

0,0

0,0

2022

100,0

1822,1

1822,1

0,0

0,0

0,0

2023

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»

9.2. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизе

Управление здравоохранения области

Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения

Процент

2016

100,0

61022,1

0,0

61022,1

0,0

0,0

2017

100,0

59426,2

0,0

59426,2

0,0

0,0

2018

100,0

68656,4

0,0

68656,4

0,0

0,0

2019

100,0

75466,0

0,0

75466,0

0,0

0,0

2020

100,0

60385,1

0,0

60385,1

0,0

0,0

2021

100,0

54752,5

0,0

54752,5

0,0

0,0

2022

100,0

54752,5

0,0

54752,5

0,0

0,0

2023

100,0

65107,1

0,0

65107,1

0,0

0,0

2024

100,0

65107,1

0,0

65107,1

0,0

0,0

Основное мероприятие «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»

9.3. Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации

Управление здравоохранения области

Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения

Процент

2016

100,0

2029,5

0,0

2029,5

0,0

0,0

2017

100,0

2001,7

0,0

2001,7

0,0

0,0

2018

100,0

2238,0

0,0

2238,0

0,0

0,0

2019

100,0

2110,0

0,0

2110,0

0,0

0,0

2020

100,0

6937,5

0,0

6937,5

0,0

0,0

2021

100,0

1681,0

0,0

1681,0

0,0

0,0

2022

100,0

1681,0

0,0

1681,0

0,0

0,0

2023

100,0

2062,0

0,0

2062,0

0,0

0,0

2024

100,0

2062,0

0,0

2062,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Независимая оценка качества услуг, оказываемых медицинскими организациями»

9.4. Мероприятия по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания медицинских услуг медицинскими организациями Тамбовской области

Управление здравоохранения области

Количество объектов независимой оценки качества медицинских услуг

Объект

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

20

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2021

21

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2022

22

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2023

23

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2024

24

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2016

64927,3

1875,7

63051,6

0,0

0,0

2017

62552,2

1124,3

61427,9

0,0

0,0

2018

72009,6

1115,2

70894,4

0,0

0,0

2019

78736,2

1160,2

77576,0

0,0

0,0

2020

69179,3

1706,7

67472,6

0,0

0,0

2021

58333,1

1749,6

56583,5

0,0

0,0

2022

58405,6

1822,1

56583,5

0,0

0,0

2023

67319,1

0,0

67319,1

0,0

0,0

2024

67319,1

0,0

67319,1

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2016 - 2024

598781,5

10553,8

588227,7

0,0

0,0

10. Подпрограмма государственной программы «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования»

10.1 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области (реализация государственных функций в области социальной политики) *

Управление здравоохранения области

Норматив финансового обеспечения базовой программы

обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо

Рублей

2016

8632,8

8653209,4

0,0

0,0

0,0

8653209,4

2017

8901,9

9008148,7

0,0

0,0

0,0

9008148,7

2018

10672,4

10844250,8

0,0

0,0

0,0

10844250,8

2019

11674,8

11616300,0

0,0

0,0

0,0

11616300,0

2020

12521,9

12411211,6

0,0

0,0

0,0

12411211,6

2021

13276,3

13159000,5

0,0

0,0

0,0

13159000,5

2022

14000,1

13876320,3

0,0

0,0

0,0

13876320,3

2023

14560,1

14431373,1

0,0

0,0

0,0

14431373,1

2024

15142,5

15008628,0

0,0

0,0

0,0

15008628,0

* В графе 11 указаны средства, предусмотренные в бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области.

10.1.1. «Профилактика неинфекционных заболеваний в Тамбовской области» (приоритетный стратегический проект)

Управление здравоохранения области

Охват профилактическими осмотрами населения области

Процент

2018

46,5

273982,8

0,0

0,0

0,0

273982,8

2019

48,0

284942,1

0,0

0,0

0,0

284942,1

2020

50,0

296339,8

0,0

0,0

0,0

296339,8

2021

56,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

67,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

78,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

90,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.1.2. «Тиражирование результатов пилотного проекта Министерства здравоохранения Российской Федерации «Школьная медицина» на все базовые общеобразовательные организации (приоритетный стратегический проект)

Управление здравоохранения области

Охват обучающихся медицинскими профилактическими осмотрами и вакцинацией

Процент

2018

100,0

280129,4

0,0

0,0

0,0

280129,4

2019

100,0

291334,6

0,0

0,0

0,0

291334,6

2020

100,0

302988,0

0,0

0,0

0,0

302988,0

2021

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.2. Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области*

Управление здравоохранения области

Обеспечение уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством

Процент

2016

100,0

3710023,5

0,0

3710023,5

0,0

0,0

2017

100,0

3704056,6

0,0

3704056,6

0,0

0,0

2018

100,0

3970299,9

0,0

3970299,9

0,0

0,0

2019

100,0

4133856,1

0,0

4133856,1

0,0

0,0

2020

100,0

4242799,4

0,0

4242799,4

0,0

0,0

2021

100,0

4412052,5

0,0

4412052,5

0,0

0,0

2022

100,0

4588679,8

0,0

4588679,8

0,0

0,0

2023

100,0

4295910,9

0,0

4295910,9

0,0

0,0

2024

100,0

4295910,9

0,0

4295910,9

0,0

0,0

* Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области.

Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»

10.3. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений,

оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию

Управление здравоохранения области

Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитар# санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Процент

2016

100,0

32423,9

0,0

32423,9

0,0

0,0

2017

100,0

31066,8

0,0

31066,8

0,0

0,0

2018

100,0

30989,2

0,0

30989,2

0,0

0,0

2019

100,0

30649,5

0,0

30649,5

0,0

0,0

2020

100,0

28089,5

0,0

28089,5

0,0

0,0

2021

100,0

25510,4

0,0

25510,4

0,0

0,0

2022

100,0

25510,4

0,0

25510,4

0,0

0,0

2023

100,0

28875,5

0,0

28875,5

0,0

0,0

2024

100,0

28875,5

0,0

28875,5

0,0

0,0

10.4. Внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Процент

2018

50

20000,0

20000,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Осуществление руководства и бухгалтерского обслуживания в сфере здравоохранения»

10.5. Расходы на обеспечение функционирования государственных органов

Управление здравоохранения области

Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской

области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме

Процент

2016

95,0

25806,7

0,0

25806,7

0,0

0,0

2017

95,0

25908,4

0,0

25908,4

0,0

0,0

2018

95,0

28237,7

0,0

28237,7

0,0

0,0

2019

95,0

30433,5

0,0

30433,5

0,0

0,0

2020

95,0

28681,5

0,0

28681,5

0,0

0,0

2021

95,0

23579,5

0,0

23579,5

0,0

0,0

2022

95,0

23579,5

0,0

23579,5

0,0

0,0

2023

95,0

27690,3

0,0

27690,3

0,0

0,0

2024

95,0

27690,3

0,0

27690,3

0,0

0,0

10.6. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание в сфере здравоохранения

Управление здравоохранения области

Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме

Процент

2016

95,0

4089,5

0,0

4089,5

0,0

0,0

10.7. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тамбовской области

2016

125221,9

0,0

0,0

0,0

125221,9

2017

130880,4

0,0

0,0

0,0

130880,4

2018

148667,1

0,0

0,0

0,0

148667,1

2019

159200,0

0,0

0,0

0,0

159200,0

2020

175765,6

0,0

0,0

0,0

175765,6

2021

183639,3

0,0

0,0

0,0

183639,3

2022

191256,2

0,0

0,0

0,0

191256,2

2023

198906,4

0,0

0,0

0,0

198906,4

2024

206862,7

0,0

0,0

0,0

206862,7

Итого по Подпрограмме:

2016

12550774,8

0,0

3772343,5

0,0

8778431,3

2017

12900060,9

0,0

3761031,8

0,0

9139029,1

2018

15042444,7

20000,0

4029526,8

0,0

10992917,9

2019

15970439,1

0,0

4194939,1

0,0

11775500,0

2020

16886547,6

0,0

4299570,4

0,0

12586977,2

2021

17803782,2

0,0

4461142,4

0,0

13342639,8

2022

18705346,2

0,0

4637769,7

0,0

14067576,5

2023

18982756,2

0,0

4352476,7

0,0

14630279,5

2024

19567967,4

0,0

4352476,7

0,0

15215490,7

Всего по Подпрограмме:

2016 - 2024

148410119,1

20000,0

37861277,1

0,0

110528842,0

11. Подпрограмма государственной программы «Развитие скорой медицинской помощи»

Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

11.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации

Управление здравоохранения области

Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций

Процент

2016

100,0

8027,4

0,0

8027,4

0,0

0,0

2017

100,0

9098,0

0,0

9098,0

0,0

0,0

2018

100,0

10283,9

0,0

10283,9

0,0

0,0

2019

100,0

11806,3

0,0

11806,3

0,0

0,0

2020

100,0

11847,2

0,0

11847,2

0,0

0,0

2021

100,0

9716,2

0,0

9716,2

0,0

0,0

2022

100,0

9716,2

0,0

9716,2

0,0

0,0

2023

100,0

11143,1

0,0

11143,1

0,0

0,0

2024

100,0

11143,1

0,0

11143,1

0,0

0,0

11.2. Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи*

Управление здравоохранения области

Обеспечение перечисления межбюджетных трансфертов в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

Процент

2016

100,0

3782,7

0,0

3782,7

0,0

0,0

2017

100,0

3601,0

0,0

3601,0

0,0

0,0

2018

100,0

3601,0

0,0

3601,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2016

11810,1

0,0

11810,1

0,0

0,0

2017

12699,0

0,0

12699,0

0,0

0,0

2018

13884,9

0,0

13884,9

0,0

0,0

2019

11806,3

0,0

11806,3

0,0

0,0

2020

11847,2

0,0

11847,2

0,0

0,0

2021

9716,2

0,0

9716,2

0,0

0,0

2022

9716,2

0,0

9716,2

0,0

0,0

2023

11143,1

0,0

11143,1

0,0

0,0

2024

11143,1

0,0

11143,1

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2016 - 2024

103766,1

0,0

103766,1

0,0

0,0

* Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области до 2019 года.

12. Подпрограмма государственной программы «Информационные технологии в здравоохранении»

Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

12.1. Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Управление здравоохранения области

2019

74998,0

73498,0

1500,0

0,0

0,0

2020

253228,7

248164,0

5064,7

0,0

0,0

2021

70814,3

69398,0

1416,3

0,0

0,0

2022

71200,0

69776,0

1424,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2019

74998,0

73498,0

1500,0

0,0

0,0

2020

253228,7

248164,0

5064,7

0,0

0,0

2021

70814,3

69398,0

1416,3

0,0

0,0

2022

71200,0

69776,0

1424,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2019 - 2024

470241,0

460836,0

9405,0

0,0

0,0

Итого по Программе:

2016

15933605,1

796143,6

5578380,1

0,0

9559081,3

2017

15840294,0

446115,3

5324974,6

0,0

10069204,1

2018

18389474,8

612001,9

5830201,8

0,0

11947271,2

2019

19955595,7

966061,2

6269358,7

0,0

12720175,8

2020

23335446,6

3112106,1

6535597,7

0,0

13687742,8

2021

22660319,4

1827351,6

6501798,2

0,0

14331169,6

2022

22820252,4

1076008,4

6648608,5

0,0

15095635,5

2023

21619298,4

0,0

5919849,5

0,0

15699448,9

2024

22247264,4

0,0

5919849,5

0,0

16327414,9

Всего по программе

8835788,1

54528618,6

0,0

119437144,1

И.о. заместителя главы администрации области

Н.E. Астафьева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации области

от 08.10.2020 № 800

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе Тамбовской области

«Развитие здравоохранения Тамбовской области»

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия

Ответственный

исполнитель,

соисполнитель

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.

по годам, всего

федеральный

бюджет

бюджет

Тамбовской

области

местный

бюджет

внебюджетные

средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа Тамбовской области

«Развитие здравоохранения Тамбовской области»

Всего, в том числе:

2013

12 551 887,2

645 424,3

4 467 173,7*

0,0

7 439 289,2*

2014

17 140 090,1

651 398,0

5 649 078,5*

0,0

10 839 613,6*

2015

16 173 863.7

590 959,8

5 896 501,9*

0,0

9 686 402,0*

2016

15 933 605,1

796 143,6

5 578 380,1*

0,0

9 559 081,3*

2017

15 840 294,0

446 115,3

5 324 974,6*

0,0

10 069 204,1*

2018

18 389 474,8

612 001,8

5 830 201,8*

0,0

11 947 271,2*

2019

19 955 595,7

966 061,2

6 269 358,7*

0,0

12 720 175,8*

2020

23 357 491,4

3 134 150,9

6 535 597,8*

0,0

13 687 742,8*

2021

22 660 319,4

1 827 351,6

6 501 798,2*

0,0

14 331 169,6*

2022

22 820 252,4

1 076 008,4

6 648 608,5*

0,0

15 095 635,5*

2023

21 619 298,4

0,0

5 919 849,5*

0,0

15 699 448,9*

2024

22 247 264,4

0,0

5 919 849,5*

0,0

16 327 414,9*

* Объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи.

управление

здравоохранения

области

2013

5 635 264,0

645 424,3

4 319 389,7

0,0

670 450,0

2014

6 609 667,6

646 160,1

5 043 357,5

0,0

920 150,0

2015

6 670 940,0

590 959,8

5 196 964,7

0,0

883 015,5

2016

6 881 106,0

736 143,6

5 364 312,1

0,0

780 650,0

2017

6 608 172,5

386 115,3

5 291 882,2

0,0

930 175,0

2018

7 360 646,2

602 284,0

5 804 008,9

0,0

954 353,3

2019

8 028 468,4

951 265,9

6 141 705,4

0,0

935 497,0

2020

9 645 828,6

2 371 020,5

6 324 287,1

0,0

950 521,0

2021

8 178 602,3

973 121,6

6216 951,0

0,0

988 529,8

2022

8 452 338,9

1 076 008,4

6 348 271,5

0,0

1 028 059,0

2023

6 988 318,9

0,0

5 919 149,5

0,0

1 069 169,4

2024

7 031 073,7

0,0

5 919 149,5

0,0

1111 924,2

управление строительства и инвестиций области

2013

147 084,1*

0,0

147 084,1*

0,0

0,0

2014

610 258,9**

5 237,9**

605 021,0**

0,0

0,0

2015

648 837,2**

0,0

648 837,2**

0,0

0,0

2016

205 368,0**

0,0

205 368,0**

0,0

0,0

2017

15 204,8**

0,0

15 204,8**

0,0

0,0

управление образования и науки области

2013

700.0

0,0

700,0

0,0

0,0

2014

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2015

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2016

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2017

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2018

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2019

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2020

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2021

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2022

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2023

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2024

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

* Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение».

** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.

средства

обязательного

медицинского

страхования

2013

6 768 839,2

0,0

0,0

0,0

6 768 839,2

2014

9 919 463,6

0.0

0,0

0,0

9 919 463,6

2015

8 803 386,5

0,0

0,0

0,0

8 803 386,5

2016

8 838 431,3

60 000,0

0,0

0,0

8 778 431,3

2017

9 199 029,1

60 000,0

0,0

0,0

9 139 029,1

2018

10 992 917,9

0,0

0,0

0,0

10 992 917,9

2019

11 784 678,8

0,0

0,0

0,0

11 784 678,8

2020

12 737 221,8

0,0

0,0

0,0

12 737 221,8

2021

13 342 639,8

0,0

0,0

0,0

13 342 639,8

2022

14 067 576,5

0,0

0,0

0,0

14 067 576,5

2023

14 630 279,5

0,0

0,0

0,0

14 630 279,5

2024

15 215 490,7

0,0

0,0

0,0

15 215 490,7

комитет по

управлению

имуществом

области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

50 000,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

2016

8 000,0

0,0

8 000,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление градостроительства и архитектуры области

2017

17 187,6

0,0

17 187,6*

0,0

0,0

2018

35 210,7

9 717,8

25 492,9*

0,0

0,0

2019

141 748,5

14 795,3

126 953,2*

0,0

0,0

2020

973 741,1

763 130,4

210 610,7*

0,0

0,0

2021

1 138 377,3

854 230,0

284 147,3

0,0

0,0

2022

299 637,0

0,0

299 637,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1

«Профилактика заболеваний и

формирование здорового образа жизни. Развитие

первичной медико-санитарной помощи"

Всего, в том числе:

2013

28 866,4

0,0

28 866,4

0,0

0,0

2014

84 245,3

36 017,3

48 228,0

0,0

0,0

* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.

2015

26 215,5

1,9

26 213,6

0,0

0,0

2016

778 580,0

403 413,9

375 166,1

0,0

0,0

2017

668 713,4

346 766,5

321 946,9

0,0

0,0

2018

774 140,5

414 310,3

359 829,9

0,0

0,3

2019

789 657,9

376 346,9

413 311,0

0,0

0,0

2020

1 066 517,2

508 405,6

558 111,6

0,0

0,0

2021

913 467,8

382 860,2

530 607,6

0,0

0,0

2022

922 403,5

385 052,1

537 351,4

0,0

0,0

2023

334 471,0

0,0

334 471,0

0,0

0,0

2024

334 471,0

0,0

334 471,0

0,0

0,0

управление

здравоохранения

области

2013

28 866,4

0,0

28 866,4

0,0

0,0

2014

84 245,3

36 017,3

48 228,0

0,0

0,0

2015

26 215,5

1,9

26 213,6

0,0

0,0

2016

770 580,0

403 413,9

367 166,1

0,0

0,0

2017

654 970,6

346 766,5

308 204,1

0,0

0,0

2018

739 731,1

404 592,5

335 138,3

0,0

0,3

2019

753 153,4

361 551,6

391 601,8

0,0

0,0

2020

979 005,6

476 265,2

502 740,4

0,0

0,0

2021

873 367,8

382 860,2

490 507,6

0,0

0,0

2022

875 271,5

385 052,1

490 219,4

0,0

0,0

2023

334 471,0

0,0

334 471,0

0,0

0,0

2024

334 471,0

0,0

334 471,0

0,0

0,0

комитет по

управлению

имуществом

области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

8 000,0

0,0

8 000,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление градостроительства и архитектуры области

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

13 742,8

0,0

13 742,8*

0,0

0,0

2018

34 409,4

9 717,8

24 691,6*

0,0

0,0

2019

36 504,5

14 795,3

21 709,2*

0,0

0,0

2020

87 511,6

32 140,4

55 371,2*

0,0

0,0

2021

40 100,0

0,0

40 100,0

0,0

0,0

2022

47 132,0

0,0

47 132,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Всего, в том числе:

2013

1 417 160,9

245 258,1

1 171 902,8

0,0

0,0

2014

1 526 074,6

214 559,2

1 311 515,4

0,0

0,0

2015

1 185 198,0

123 345,4

1 061 852,6

0,0

0,0

управление

здравоохранения

области

2013

1 416 460,9

245 258,1

1 171 202,8

0,0

0,0

2014

1 499 715,7

209 321,3

1 290 394,4

0,0

0,0

2015

1 054 408,6

123 345,4

931 063,2

0,0

0,0

управление образования и науки области

2013

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2014

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2015

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

управление строительства и инвестиций области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

25 658,9*

5 237,9*

20 421,0*

0,0

0,0

2015

80 089,4*

0,0

80 089,4*

0,0

0,0

комитет по управлению имуществом области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

50 000,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.

Подпрограмма 3

«Развитие государственно-частного партнерства»

Всего, в том числе:

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

212 000,0

0,0

0,0

0,0

212 000,0

2015

138 600,0

0,0

0,0

0,0

138 600,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

110 000,0

0,0

0,0

0,0

110 000,0

2С18

93 180,0

0,0

0,0

0,0

93 180,0

2019

30 170,0

0,0

0,0

0,0

30 170,0

20=20

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2021

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2022

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2023

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2024

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

управление

здравоохранения

области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

212 000,0

0,0

0,0

0,0

212 000,0

2015

138 600,0

0,0

0,0

0,0

138 600,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

110 000,0

0,0

0,0

0,0

110 000,0

2018

93 180,0

0,0

0,0

0,0

93 180,0

2019

30 170,0

0,0

0,0

0,0

30 170,0

2020

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2021

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2022

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2023

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2024

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

Подпрограмма 4

«Охрана здоровья матери и ребенка»

Всего, в том числе:

2013

171 460,1

10 887,9

160 572,2

0,0

0,0

2014

180 962,3

7 377,1

173 585,2

0,0

0,0

2015

306 995,3

0,0

306 995,3

0,0

0,0

2016

385 393,4

280 554,1

104 839,3

0,0

0,0

2017

31 362,9

0,0

31 362,9

0,0

0,0

2018

106 832,3

64 168,1

42 664,1

0,0

0,0

2019

148 258,3

77 328,1

70 930,1

0,0

0,0

2020

908 325,3

794 927,2

113 398,1

0,0

0,0

2021

962 893,2

854 230,0

108 663,2

0,0

0,0

2022

24 178,9

0,0

24 178,9

0,0

0,0

2023

21 810,8

0,0

21 810,8

0,0

0,0

2024

21 810,8

0,0

21 810,8

0,0

0,0

управление

здравоохранения

области

2013

24 376,1

10 887,9

13 488,2

0,0

0,0

2014

17 855,3

7 377,1

10 478,2

0,0

0,0

2015

20 715,0

0,0

20715,0

0,0

0,0

2016

304 620,6

280 554,1

24 066,5

0,0

0,0

2017

20 505,9

0,0

20 505,9

0,0

0,0

2018

106 031,0

64 168,1

41 862,9

0,0

0,0

2019

119 908,3

77 328,1

42 580,1

0,0

0,0

2020

104 439,6

63 937,2

40 502,4

0,0

0,0

2021

24 178,9

0,0

24 178,9

0,0

0,0

2022

24 178,9

0,0

24 178,9

0,0

0,0

2023

21 810,8

0,0

21 810,8

0,0

0,0

2024

21 810,8

0,0

31 810,8

0,0

0,0

в том числе:

ведомственная целевая программа "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских

поликлинических

отделений

медицинских

организаций"

2018

84 168,1

64 168,1

20 000,0

0,0

0,0

2019

80 488,1

64 141,8

16 346,3

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0,

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление

строительства и

инвестиций

области

2013

147 084,1*

0,0

147 084,1*

0,0

0,0

2014

163 106,7**

0,0

163 106,7**

0,0

0,0

2015

286 280,3**

0,0

286 280,3**

0,0

0,0

2016

80 772,8**

0,0

80 772,8**

0,0

0,0

2017

10 857,0**

0,0

10 857,0**

0,0

0,0

управление

градостроительства

и архитектуры области

2018

801,3**

0,0

801,3**

0,0

0,0

2019

28 350,0**

0,0

28 350,0**

0,0

0,0

2020

803 885,7**

730 990,0

72 895,7

0,0

0,0

2021

938 714,3

854 230,0

84 484,3

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5

«Развитие медицинской

реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

Всего, в том числе:

2013

98 139,7

0,0

98 139,7

0,0

0,0

2014

111 277,5

0,0

111 277,5

0,0

0,0

2015

75 804,1

0,0

75 238,6

0,0

565,5***

2016

74 828,8

555,9***

74 272,9

0,0

0,0

2017

92 723,7

19 999,8****

72 723,9

0,0

0,0

2018

78 473,1

0,0

78 473,1

0,0

0,0

2019

82 918,7

0,0

82 918,7

0,0

0,0

2020

72 789,7

0,0

72 789,7

0,0

0,0

2021

74 740,1

0,0

74 740,1

0,0

0,0

2022

74 740,1

0,0

74 740,1

0,0

0,0

2023

73 706,6

0,0

73 706,6

0,0

0,0

2024

73 706,6

0,0

73 706,6

0,0

0,0

* Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение».

** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.

управление

здравоохранения

области

2013

98 139,7

0,0

98 139,7

0,0

0,0

2014

111 277,5

0,0

111 277,5

0,0

0,0

2015

75 804,1

0,0

75 238,6

0,0

565,5***

2016

74 828,8

555,9***

74 272,9

0,0

0,0

2017

92 723,7

19 999,8****

72 723,9

0,0

0,0

2018

78 473,1

0,0

78 473,1

0,0

0,0

2019

82918,7

0,0

82918,7

0,0

0,0

2020

72 789,7

0,0

72 789,7

0,0

0,0

2021

74 740,1

0,0

74 740,1

0,0

0,0

2022

74 740,1

0,0

74 740,1

0,0

0,0

2023

73 706,6

0,0

73 706,6

0,0

0,0

2024

73 706,6

0,0

73 706,6

0,0

0,0

Подпрограмма 6

«Оказание паллиативной

помощи, в том числе детям»

Всего, в том числе:

2013

89 308,2

0,0

89 308,2

0,0

0,0

2014

48 013,4

0,0

48 013,4

0,0

0,0

2015

56 232,0

0,0

56 232,0

0,0

0,0

2016

52 392,9

0,0

52 392,9

0,0

0,0

2017

54 762,1

0,0

54 762,1

0,0

0,0

2018

120 351,2

49 313,3

71 037,9

0,0

0,0

2019

136 704,6

44 432,9

92 271,7

0,0

0,0

2020

123 347,0

44 340,0

79 007,0

0,0

0,0

2021

117 741,8

44 340,0

73 401,8

0,0

0,0

2022

117 592,9

44 205,1

73 387,8

0,0

0,0

2023

67 899,0

0,0

67 899,0

0,0

0,0

2024

67 899,0

0,0

67 899,0

0,0

0,0

управление

здравоохранения

области

2013

89 308,2

0,0

89 308,2

0,0

0,0

2014

48 013,4

0,0

48 013,4

0,0

0,0

2015

56 232,0

0,0

56 232,0

0,0

0,0

2016

52 392,9

0,0

52 392,9

0,0

0,0

2017

54 762,1

0,0

54 762,1

0,0

0,0

2018

120 351,2

49 313,3

71 037,9

0,0

0,0

2019

136 704,6

44 432,9

92 271,7

0,0

0,0

*** Средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области.

**** Средства Резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий.

2020

123 347,0

44 340,0

79 007,0

0,0

0,0

2021

117 741,8

44 340,0

73 401,8

0,0

0,0

2022

117 592,9

44 205,1

73 387,8

0,0

0,0

2023

67 899,0

0,0

67 899,0

0,0

0,0

2024

67 899,0

0,0

67 899,0

0,0

0,0

Подпрограмма 7

«Кадровое обеспечение

системы здравоохранения»

Всего, в том

числе:

2013

100 387,8

0,0

76 787,8

0,0

23 600,0

2014

127 031,8

0,0

86 781,8

0,0

40 250,0

2015

131 379,4

0,0

90 829,4

0,0

40 550,0

2016

142 835,9

60 000,0

82 685,9

0,0

150,0

2017

143 841,3

60 000,0

83 666,3

0,0

175,0

2018

60 907,5

0,0

60 732,5

0,0

175,0

2019

128 251,6

30 000,0

88 872,8

0,0

9 378,8

2020

697 113,5

471 078,6

75 590,3

0,0

150 444,6

2021

168 902,3

94 185,0

74 517,3

0,0

200,0

2022

176 242,2

103 285,0

72 757,2

0,0

200,0

2023

60 038,0

0,0

59 838,0

0,0

200,0

2024

60 038,0

0,0

59 838,0

0,0

200,0

управление

здравоохранения

области

2013

76 887,8

0,0

76 787,8

0,0

100,0

2014

87 031,8

0,0

86 781,8

0,0

250,0

2015

91379,4

0,0

90829,4

0,0

550,0

2016

82 835,9

0,0

82 685,9

0,0

150,0

2017

83 841,3

0,0

83 666,3

0,0

175,0

2018

60 907,5

0,0

60 732,5

0,0

175,0

2019

119 072,8

30 000,0

88 872,8

0,0

200,0

2020

546 868,9

471 078,6

75 590,3

0,0

200,0

2021

168 902,3

94 185,0

74517,3

0,0

200,0

2022

176 242,2

103 285,0

72 757,2

0,0

200,0

2023

60 038,0

0,0

59 838,0

0,0

200,0

2024

60 038,0

0,0

59 838,0

0,0

200,0

средства

обязательного

медицинского

страхования

2013

23 500,0

0,0

0,0

0,0

23 500,0

2014

40 000,0

0,0

0,0

0,0

40 000,0

2015

40 000,0

0,0

0,0

0,0

40 000,0

2016

60 000,0

60 000,0

0,0

0,0

0,0

2017

60 000,0

60 000,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

9 178,8

0,0

0,0

0,0

9 178,8

2020

150 244,6

0,0

0,0

0,0

150 244,6

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 8

«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

Всего, в том числе:

2013

557 562,0

369 809,6

187 752,4

0,0

0,0

2014

595 950,8

391 360,3

204 590,5

0,0

0,0

2015

677 482,2

465 736,8

211 745,4

0,0

0,0

управление

здравоохранения

области

2013

557 562,0

369 809,6

187 752,4

0,0

0,0

2014

595 950,8

391 360,3

204 590,5

0,0

0,0

2015

677 482,2

465 736,8

211 745,4

0,0

0,0

Подпрограмма 9

«Развитие информатизации в здравоохранении»

Всего, в том числе:

2013

57 898,2

17 430,0

40 468,2

0,0

0,0

2014

35 536,2

0,0

35 536,2

0,0

0,0

2015

31 241,2

0,0

31 241,2

0,0

0,0

управление

здравоохранения

области

2013

57 898,2

17 430,0

40 468,2

0,0

0,0

2014

35 536,2

0,0

35 536,2

0,0

0,0

2015

31 241,2

0,0

31 241,2

0,0

0,0

Подпрограмма 10

«Совершенствование системы

территориального планирования Тамбовской

области»

Всего, в том

числе:

2013

10 031 103,9

2 038,7

2 613 376,0

0,0

7 415 689,2

2014

11 690 040,5

2 084,1

3 208 057,5

0,0

8 479 898,9

2015

13 261 748,5

1 875,7

3 753 186,3

0,0

9 506 686,5

управление

здравоохранения

области

2013

3 285 764,7

2 038,7

2 613 376,0

0,0

670 350,0

2014

3 918 041,6

2 084,1

3 208 057,5

0,0

707 900,0

2015

4 498 362,0

1 875,7

3 753 186,3

0,0

743 300,0

средства

обязательного

медицинского

страхования

2013

6 745 339,2

0,0

0,0

0,0

6 745 339,2

2014

7 771 998,9

0,0

0,0

0,0

7 771 998,9

2015

8 763 386,5

0,0

0,0

0,0

8 763 386,5

Подпрограмма 11

«Программа модернизации Тамбовской области в части

строительства перинатального

центра на 2014 - 2017 годы»

Всего, в том

числе:

2014

2 528 957,7

0,0

421 493,0

0,0

2 107 464,7**

2015

282 967,5

0,0

282 967,5

0,0

0,0

2016

52 686,6

0,0

52 686,6

0,0

0,0

2017

3 444,8

0,0

3 444,8

0,0

0,0

управление

строительства и

инвестиций области

2014

421 493,0*

0,0

421 493,0*

0,0

0,0

2015

282 467,5*

0,0

282 467,5*

0,0

0,0

2016

52 186,6*

0,0

52 186,6*

0,0

0,0

управление градостроительства и архитектуры

области

2017

3 444,8**

0,0

3 444,8**

0,0

0,0

управление

здравоохранения

области

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

2016

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы, кассовый расход в 2014 году - 191 212,1 тыс. руб., остаток неизрасходованных средств в 2014 году - 230 280,9 тыс. руб.

** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы

средства

обязательного

медицинского

страхования

2014

2107464,7***

0,0

0,0

0,0

2107464,7***

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 12

«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

Всего, в том

числе:

2016

1 819 375,3

49 744,0

989 131,3

0,0

780 500,0

2017

1 760 133,6

18 224,7

921 908,9

0,0

820 000,0

2018

2 027 251,1

63 095,0

1 103 158,1

0,0

860 998,0

2019

2 503 655,0

363 295,1

1 235 232,9

0,0

905 127,0

2020

3 268 495,9

1 065 528, 8

1 252 746,1

0,0

950 221,0

2021

2 479 828,4

380 588,8

1111 009,8

0,0

988 229,8

2022

2 660 326,8

471 868,1

1 160 699,7

0,0

1 027 759,0

2023

2 000 054,6

0,0

931 185,2

0,0

1 068 869,4

2024

2 042 809,4

0,0

931 185,2

0,0

1 111 624,2

управление

здравоохранения

области

2016

1 746 266,7

49 744,0

916 022,7

0,0

780 500,0

2017

1 755 085,8

18 224,7

916 861,1

0,0

820 000,0

2018

2 026 551,1

63 095,0

1 102 458,1

0,0

860 998,0

2019

2 426 061,0

363 295,1

1 157 638,9

0,0

905 127,0

2020

3 185 452,1

1 065 528, 8

1 169 702,3

0,0

950 221,0

2021

2 319 565,4

380 588,8

950 746,8

0,0

988 229,8

2022

2 407 121,8

471 868,1

907 494,7

0,0

1 027 759,0

2023

1 999 354,6

0,0

930 485,2

0,0

1 068 869,4

2024

2 042 109,4

0,0

930 485,2

0,0

1 111 624,2

управление

строительства и

инвестиций

области

2016

72 408,6

0,0

72 408,6*

0,0

0,0

2017

4 347,8

0,0

4 347,8*

0,0

0,0

управление

образования и науки области

2016

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2017

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2018

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

*** Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.

2019

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2020

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2021

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2022

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2023

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2024

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

управление

градостроительства и архитектуры

области

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

76 894,0

0,0

76 894,0

0,0

0,0

2020

82 343,8

0,0

82 343,8

0,0

0,0

2021

159 563,0

0,0

159 563,0

0,0

0,0

2022

252 505,0

0,0

252 505,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 13

«Экспертиза и контрольно

надзорные функции»

Всего, в том

числе:

2016

64 927,3

1 875,7

63 051,6

0,0

0,0

2017

62 552,2

1 124,3

61 427,9

0,0

0,0

2018

72 009,6

1 115,2

70 894,4

0,0

0,0

2019

78 736,2

1 160,2

77 576,0

0,0

0,0

2020

69 179,3

1 706,7

67 472,6

0,0

0,0

2021

58 333,1

1 749,6

56 583,5

0,0

0,0

2022

58 405,6

1 822,1

56 583,5

0,0

0,0

2023

67 319,1

0,0

67 319,1

0,0

0,0

2024

67 319,1

0,0

67 319,1

0,0

0,0

управление

здравоохранения

области

2016

64 927,3

1 875,7

63 051,6

0,0

0,0

2017

62 552,2

1 124,3

61 427,9

0,0

0,0

2018

72 009,6

1 115,2

70 894,4

0,0

0,0

2019

78 736,2

1 160,2

77 576,0

0,0

0,0

2020

69 179,3

1 706,7

67 472,6

0,0

0,0

2021

58 333,1

1 749,6

56 583,5

0,0

0,0

2022

58 405,6

1 822,1

56 583,5

0,0

0,0

2023

67 319,1

0,0

67 319,1

0,0

0,0

2024

67 319,1

0,0

67 319,1

0,0

0,0

Подпрограмма 14

«Организация обязательного

медицинского страхования граждан Тамбовской области»

Всего, в том

числе:

2016

12 550 774,8

0,0

3 772 343,5

0,0

8 778 431,3

2017

12 900 060,9

0,0

3 761 031,8

0,0

9 139 029,1

2018

15 042 444,7

20 000,0

4 029 526,8

0,0

10 992 917,9

2019

15 970 439,1

0,0

4 194 939,1

0,0

11 775 500,0

2020

16 886 547,6

0,0

4 299 570,4

0,0

12 586 977,2

2021

17 803 782,2

0,0

4 461 142,4

0,0

13 342 639,8

2022

18 705 346,2

0,0

4 637 769,7

0,0

14 067 576,5

2023

18 982 756,2

0,0

4 352 476,7

0,0

14 630 279,5

2024

19 567 967,4

0,0

4 352 476,7

0,0

15 215 490,7

управление

здравоохранения

области

2016

3 772 343,5

0,0

3 772 343,5

0,0

0,0

2017

3 761 031,8

0,0

3 761 031,8

0,0

0,0

2018

4 049 526,8

20 000,0

4 029 526,8

0,0

0,0

2019

4 194 939,1

0,0

4 194 939,1

0,0

0,0

2020

4 299 570,4

0,0

4 299 570,4

0,0

0,0

2021

4 461 142,4

0,0

4 461 142,4

0,0

0,0

2022

4 637 769,7

0,0

4 637 769,7

0,0

0,0

2023

4 352 476,7

0,0

4 352 476,7

0,0

0,0

2024

4 352 476,7

0,0

4 352 476,7

0,0

0,0

средства

обязательного

медицинского

страхования

2016

8 778 431,3

0,0

0,0

0,0

8 778 431,3

2017

9 139 029,1

0,0

0,0

0,0

9 139 029,1

2018

10 992 917,9

0,0

0,0

0,0

10 992 917,9

2019

11 775 500,0

0,0

0,0

0,0

11 775 500,0

2020

12 586 977,2

0,0

0,0

0,0

12 586 977,2

2021

13 342 639,8

0,0

0,0

0,0

13 342 639,8

2022

14 067 576,5

0,0

0,0

0,0

14 067 576,5

2023

14 630 279,5

0,0

0,0

0,0

14 630 279,5

2024

15 215 490,7

0,0

0,0

0,0

15 215 490,7

Подпрограмма 15

«Развитие скорой

медицинской помощи»

Всего, в том

числе:

2016

11 810,1

0,0

11 810,1

0,0

0,0

2017

12 699,0

0,0

12 699,0

0,0

0,0

2018

13 884,9

0,0

13 884,9

0,0

0,0

2019

11 806,3

0,0

11 806,3

0,0

0,0

2020

11 847,2

0,0

11 847,2

0,0

0,0

2021

9 716,2

0,0

9 716,2

0,0

0,0

2022

9 716,2

0,0

9 716,2

0,0

0,0

2023

11 143,1

0,0

11 143,1

0,0

0,0

2024

11 143,1

0,0

11 143,1

0,0

0,0

управление

здравоохранения

области

2016

11 810,1

0,0

11 810,1

0,0

0,0

2017

12 699,0

0,0

12 699,0

0,0

0,0

2018

13 884,9

0,0

13 884,9

0,0

0,0

2019

11 806,3

0,0

11 806,3

0,0

0,0

2020

11 847,2

0,0

11 847,2

0,0

0,0

2021

9 716,2

0,0

9 716,2

0,0

0,0

2022

9 716,2

0,0

9 716,2

0,0

0,0

2023

11 143,1

0,0

11 143,1

0,0

0,0

2024

11 143,1

0,0

11 143,1

0,0

0,0

Подпрограмма 16

«Информационные технологии в здравоохранении»

Всего, в том

числе:

2019

74 998,0

73 498,0

1 500,0

0,0

0,0

2020

253 228,7

248 164,0

5 064,7

0,0

0,0

2021

70 814,3

69 398,0

1 416,3

0,0

0,0

2022

71 200,0

69 776,0

1 424,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление

здравоохранения

области

2019

74 998,0

73 498,0

1 500,0

0,0

0,0

2020

253 228,7

248 164,0

5 064,7

0,0

0,0

2021

70 814,3

69 398,0

1 416,3

0,0

0,0

2022

71 200,0

69 776,0

1 424,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

И.о. заместителя главы администрации области

Н.E. Астафьева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению администрации области

от 08.10.2020 № 800

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к подпрограмме «Профилактика заболеваний и

формирование здорового образа жизни.

Развитие первичной медико-социальной помощи»

Перечень объектов капитального строительства объектов государственной собственности Тамбовской области

Наименование главного

бюджета области,

строительства

Вводимая мощность объекта капитального строительства (численность приписного населения, чел.)

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

бюджет

области

федеральный

бюджет

бюджет

области

федеральный

бюджет

бюджет

области

федеральный

бюджет

бюджет

области

федеральный

бюджет

бюджет

области

федеральный

бюджет

бюджет

области

федеральный

бюджет

бюджет

области

федеральный

бюджет

бюджет

области

федеральный

бюджет

бюджет

области

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Управление сельского хозяйства области, управление градостроительства и архитектуры области

2416,92

18600,0

15141,2

2999,9

3087,0

3000,0

5949,4

2635,0

6741,5

6230,8

5587,8

11699,7

22769,1

10769,7

11340,3

121890,8

248566,1

1. Строительство Хлыстовского фельдшерско-акушерского пункта (далее - ФАП) пос. Хлыстовский, д. 12 "а"

Моршанского района

628

269,79

1960,0

2140,0

2. Строительство Степановского ФАП, пос. Степановка, ул. Новая, д. 20 "а" Никифоровского района

410

282,02

1960,0

2140,0

3. Строительство Кочетовского ФАП, с. Кочетовка, ул. Мира, 124 Петровского района

865

271,18

1960,0

2240,0

4. Строительство Семикинского ФАП, с. Семикино, ул. Колхозная Сосновского района

626

273,4

1960,0

2240,0

5. Строительство Куксовского ФАП, с. Куксово, ул. Интернациональная Тамбовского района

1235

466,27

1960,0

2240,0

6. Строительство Богословского ФАП, с. Богословка, ул. Октябрьская Тамбовского района

1050

260,41

2933,4

1380,4

7. Строительство Варваринского ФАП, с. Варварино, ул. Клубная Мучкапского района

310

249,61

2933,3

1380,4

8. Строительство Липовского ФАП, с. Питим,

ул. Кировская, д. 4 "а" Жердевского района

836

344,24

2933,3

1380,4

9. Строительство Калининского ФАП, с. Калинин, мкр.Южный Тамбовского района

1501

2999,9

1910,6

10. Строительство Новоникольского офиса врача общей практики (далее - ОВОП),

с. Новоникольское, ул. Комсомольская, д. 12 Мичуринского района

3496

285,1

2596,4

5776,4

11. Строительство Кузьминогатьевского ОВОП с. Кузьмино-Гать, ул. Тамбовская, д. 57 "г" Тамбовского района

2459

243,0

403,6

173,0

2635,0

6741,5

1066,7

12. Строительство Яблоновецкого ФАП, с. Яблоновец, ул. Советская, д. 29 "б" Петровского района

519

234,9

3346,0

3101,0

13. Строительство Кочетовского ФАП, с. Кочетовка, Мичуринского района

1037

1307,0

548,4

3049,6

2347,3

14. Строительство Иловай-Рождественского ФАП, с. Иловай-Рождественское, Первомайского района

672

788,9

450,0

1840,7

4574,2

15. Строительство Иванковского ФАП с. Иванково, Тамбовского района

521

788,9

421,7

1840,7

4700,2

16. Строительство Новоситовского ФАП, с. Новоситовка, Петровского района

463

4968,7

10841,1

17. Строительство Александровского ФАП,

с. Александровка, Знаменского района

564

3 095,5

306,3

18. Строительство Устьинского ФАП, с. Устье,

Моршанского района

1835

5890,4

5620,21

19. Строительство Кулеватовского ФАП, с. Кулеватово Сосновского района

774

5250,0

5007,14

20. Строительство Коминтерновского ФАП в

пос. Коминтерн Мичуринского района

608

5250,0

5007,14

21. Строительство Кашминского ФАП в пос. Большая Кашма Моршанского района

513

5250,0

5007,14

22. Строительство 2-го Пичаевского ФАП в с. Заречье

Пичаевского района

657

5250,0

5007,14

23. Строительство Юрловского ФАП в с. Юрловка Никифоровского района

597

5250,0

5007,14

24. Строительство Лысогорского ФАП, с. Лысые Горы Тамбовского района

862

5384,9

5670,1

25. Строительство Ивановского ОВОП, с. Ивановка, Сампурского

2384

234,6

6937,8

4469,2

26. Строительство Тулиновского ОВОП в с. Тулиновка Тамбовского района

2184

4570,4

9140,0

27. Строительство Новорусановского ФАП в

с. Новорусаново Жердевского района

760

3397,3

7927,0

28. Строительство

Екатерининского

ОВОП в

с. Екатеринино

Никифоровского

района

1584

4570,4

9140,0

29. Строительство Черняновского ОВОП в с. Черняное Тамбовского района

1145

4570,4

9140,0

30. Строительство Шачинского ФАП в д. Шача Молоканская Бондарского района

315

3397,3

7927,0

31. Строительство Хобот-Богоявленского ФАП в с. Хобот-Богоявленское Первомайского района

659

3397,3

7927,0

32. Строительство ОВОП в с. Сампур Сампурского района

2220

4570,4

9140,0

33. Строительство Марьевского ФАП в с. Кулевча

Инжавинского района

389

3397,3

7927,0

34. Строительство Пушкарского ОВОП в с. Пушкари Тамбовского района

1112

4570,4

9140,0

35. Строительство Отхоженского ФАП в с. Отхожее

Ржаксинского района

209

3397,3

7927,0

36. Строительство ФАП в

пос. Горельский лесхоз Тамбовского района

606

3397,3

7927,0

37. Строительство Дубровского ФАП в с. Дубровка Тамбовского района

528

3397,3

7927,0

38. Строительство Митропольского ФАП в с. Митрополье Бондарского района

345

3397,3

7927,0

39. Строительство Марусинского ФАП в пос. Марусино Моршанского района

445

3397,3

7927,0

40. Строительство Бокинского ОВОП в с. Бокино

Тамбовского района

5281

4570,4

9140,0

41. Строительство ФАП в пос. Новая жизнь Тамбовского района

514

3397,3

7927,0

42. Строительство Большеталинского ФАП в с. Большая Талинка Тамбовского района

402

3397,3

7927,0

43. Строительство ФАП в пос. ж.-д. станция Рассказово Рассказовского района

201

3397,3

7927,0

44. Строительство Новосельцевского ОВОП в с. Новосельцево Тамбовского района

1671

4570,4

9140,0

45. Строительство Скачихинского ФАП в с. Скачиха Уметского района

497

3397,3

7927,0

46. Строительство Волхонщинского ФАП в д. Волхонщино Ржаксинского района

202

3397,3

7927,0

47. Строительство Вязовского ФАП в с. Вязовое

Жердевского района

427

3397,3

7927,0

48. Строительство Каравай-Салтыковского ОВОП в с. Каравай-Салтыково

Инжавинского района

2895

4570,4

9140,0

49. Строительство ФАП в пос. Березка Тамбовского района

189

3397,3

7927,0

50. Строительство Александровского ФАП в

д. Александровка Тамбовского района

162

3397,3

7927,0

И.о. заместителя главы администрации области

Н.E. Астафьева

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 29.10.2020
Рубрики правового классификатора: 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать