Основная информация

Дата опубликования: 08 декабря 2014г.
Номер документа: RU64000201401515
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Ненормативный
Субъект РФ: Саратовская область
Принявший орган: Правительство Саратовской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 декабря 2014 года № 677-П

О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 644-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 644-П «О государственной программе Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» следующие изменения:

в наименовании цифры «2016» заменить цифрами «2020»;

в пункте 1 цифры «2016» заменить цифрами «2020»;

в приложении:

в наименовании цифры «2016» заменить цифрами «2020»;

в паспорте государственной программы:

в позиции «Наименование государственной программы» цифры «2016» заменить цифрами «2020»;

позицию «Целевые показатели государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Целевые показатели государственной программы

удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки с учетом адресности, в общей численности граждан, получающих меры социальной поддержки,
не менее 20 процентов ежегодно до 2020 года;

доля граждан, получивших социальные услуги
в учреждениях социального обслуживания населения,
в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения от 98 процентов в 2012 году до 99,6 процента
в 2020 году;

охват населения и участников проектов в рамках реализации социальных проектов социально ориентированными некоммерческими организациями от 20000 чел. в 2012 году до 36000 чел. в 2020 году»;

в позиции «Этапы и сроки реализации государственной программы» цифры «2016» заменить цифрами «2020»;

позицию «Объемы финансового обеспечения государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения государственной программы

объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы на 2014-2020 годы составляет 133 376 762,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 16 106 160,9 тыс. рублей;

2015 год – 16 620 332,9 тыс. рублей;

2016 год – 17 742 849,4 тыс. рублей;

2017 год – 18 847 895,9 тыс. рублей;

2018 год – 21 082 552,8 тыс. рублей;

2019 год – 21 346 141,9 тыс. рублей;

2020 год – 21 630 828,5 тыс. рублей,

из них:

областной бюджет – 109 033 316,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 12 814 583,1 тыс. рублей;

2015 год – 13 615 906,3 тыс. рублей;

2016 год – 14 582 310,3 тыс. рублей;

2017 год – 15 631 547,4 тыс. рублей;

2018 год – 17 194 520,5 тыс. рублей;

2019 год – 17 456 572,6 тыс. рублей;

2020 год – 17 737 876,2 тыс. рублей,

федеральный бюджет (прогнозно) – 24 272 175,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 3 235 785,1 тыс. рублей;

2015 год – 3 001 848,6 тыс. рублей;

2016 год – 3 157 921,1 тыс. рублей;

2017 год – 3 213 840,5 тыс. рублей;

2018 год – 3 885 524,3 тыс. рублей;

2019 год – 3 887 061,3 тыс. рублей;

2020 год – 3 890 194,3 тыс. рублей,

внебюджетные источники (прогнозно) – 17 936,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2 458,0 тыс. рублей;

2015 год – 2 578,0 тыс. рублей;

2016 год – 2 618,0 тыс. рублей;

2017 год – 2 508,0 тыс. рублей;

2018 год – 2 508,0 тыс. рублей;

2019 год – 2 508,0 тыс. рублей;

2020 год – 2 758,0 тыс. рублей;

бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (прогнозно) в 2014 году – 53 334,7 тыс. рублей,

в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан» –
96 577 207,0 тыс. рублей;

подпрограмма 2 «Социальное обслуживание граждан» – 34 936 690,5 тыс. рублей;

подпрограмма 3 «Развитие системы социальной защиты граждан» – 1 496 950,2 тыс. рублей;

подпрограмма 4 «Старшее поколение» – 80 598,8 тыс. рублей;

подпрограмма 5 «Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области» – 178 594,7 тыс. рублей;

подпрограмма 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности» –
106 721,1 тыс. рублей»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной программы»:

в абзаце одиннадцатом цифру «3» заменить цифрой «7»;

в абзаце двенадцатом цифры «7,0» заменить цифрами «15»;

в абзаце семнадцатом цифру «1» заменить цифрой «2»;

в абзаце восемнадцатом цифру «1» заменить цифрами «1,5»;

в абзаце девятнадцатом цифру «2» заменить цифрой «4»;

в абзаце двадцать первом цифры «50», «2000» заменить соответственно цифрами «40», «3000»;

в части первой раздела 1 «Характеристика сферы реализации государственной программы» цифры «2016» заменить цифрами «2020»;

часть первую раздела 3 «Целевые показатели государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Реализация государственной программы позволит достигнуть следующих целевых показателей:

удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки
с учетом адресности, в общей численности граждан, получающих меры социальной поддержки, составит ежегодно не менее 20 процентов
до 2020 года;

доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, увеличится с 98 процентов в 2012 году
до 99,6 процента в 2020 году;

охват населения и участников проектов в рамках реализации социальных проектов социально ориентированными некоммерческими организациями увеличится с 20000 человек в 2012 году до 36000 человек
в 2020 году.»;

в разделе 4 «Прогноз конечных результатов государственной программы, сроки и этапы реализации государственной программы»:

в части первой:

в абзаце двенадцатом цифру «3» заменить цифрой «7»;

в абзаце тринадцатом цифры «7,0» заменить цифрами «15»;

в абзаце восемнадцатом цифру «1» заменить цифрой «2»;

в абзаце девятнадцатом цифру «1» заменить цифрами «1,5»;

в абзаце двадцатом цифру «2» заменить цифрой «4»;

в абзаце двадцать втором цифры «50», «2000» заменить соответственно цифрами «40», «3000»;

в части второй цифры «2016» заменить цифрами «2020»;

в части первой раздела 5 «Обобщенная характеристика мер правового регулирования» цифры «2016» заменить цифрами «2020»;

таблицу раздела 8 «Финансовое обеспечение реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

1

«Источники финансирования

и направления расходов

Объем финансового обеспечения на 2014- 2020 годы (тыс. рублей)

В том числе:

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Государственная программа Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года»

Всего, в том числе:

133 376 762,3

16 106 160,9

16 620 332,9

17 742 849,4

18 847 895,9

21 082 552,8

21 346 141,9

21 630 828,5

областной бюджет

109 033 316,4

12 814 583,1

13 615 906,3

14 582 310,3

15 631 547,4

17 194 520,5

17 456 572,6

17 737 876,2

федеральный бюджет (прогнозно)

24 272 175,2

3 235 785,1

3 001 848,6

3 157 921,1

3 213 840,5

3 885 524,3

3 887 061,3

3 890 194,3

внебюджетные источники (прогнозно)

17 936,0

2 458,0

2 578,0

2 618,0

2 508,0

2 508,0

2 508,0

2 758,0

бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (прогнозно)

53 334,7

53 334,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»

Всего, в том числе:

96 577 207,0

12 047 776,7

12 348 210,7

13 028 823,1

13 260 752,8

15 262 641,8

15 296 728,4

15 332 273,5

областной бюджет

72 520 716,0

8 883 803,8

9 362 667,1

9 887 207,0

10 071 978,3

11 403 780,5

11 437 867,1

11 473 412,2

федеральный бюджет (прогнозно)

24 056 491,0

3 163 972,9

2 985 543,6

3 141 616,1

3 188 774,5

3 858 861,3

3 858 861,3

3 858 861,3

Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание граждан»

Всего, в том числе:

34 936 690,5

3 699 835,6

4 071 067,2

4 481 127,8

5 339 348,0

5 554 220,3

5 778 497,7

6 012 593,9

областной бюджет

34 936 690,5

3 699 835,6

4 071 067,2

4 481 127,8

5 339 348,0

5 554 220,3

5 778 497,7

6 012 593,9

Подпрограмма 3 «Развитие системы социальной защиты граждан»

Всего, в том числе:

1 496 950,2

215 814,6

177 512,1

209 386,6

215 376,4

220 729,2

226 208,4

231 922,9

областной бюджет

1 434 851,0

153 715,4

177 512,1

209 386,6

215 376,4

220 729,2

226 208,4

231 922,9

федеральный бюджет (прогнозно)

62 099,2

62 099,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4 «Старшее поколение»

Всего, в том числе:

80 598,8

23 221,9

4 460,0

4 460,0

4 651,8

13 956,5

12 065,4

17 783,2

областной бюджет

80 598,8

23 221,9

4 460,0

4 460,0

4 651,8

13 956,5

12 065,4

17 783,2

Подпрограмма 5 «Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

в Саратовской области»

Всего, в том числе:

178 594,7

12 791,0

19 082,9

19 051,9

27 766,9

31 005,0

32 642,0

36 255,0

областной бюджет

7 073,7

620,0

199,9

128,9

192,9

1 834,0

1 934,0

2 164,0

федеральный бюджет (прогнозно)

153 585,0

9 713,0

16 305,0

16 305,0

25 066,0

26 663,0

28 200,0

31 333,0

внебюджетные источники (прогнозно)

17 936,0

2 458,0

2 578,0

2 618,0

2 508,0

2 508,0

2 508,0

2 758,0

Подпрограмма 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности»

Всего, в том числе:

106 721,1

106 721,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

53 386,4

53 386,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (прогнозно)

53 334,7

53 334,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0»;

1

в разделе 10 «Характеристика подпрограмм государственной программы»:

в подпрограмме 1 «Социальная поддержка граждан»:

в паспорте подпрограммы:

в позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить
в следующей редакции:

«Целевые показатели подпрограммы

численность граждан, получивших меры социальной поддержки, ежегодно не менее 1623 тыс. чел. до 2020 года;

доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами), с 95 процентов в 2013 году
до 98 процентов в 2016 году;

численность граждан, имеющих право на получение мер поддержки субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг, – с 102150 чел. в 2012 году до 65874 чел. в 2020 году»;

в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2016» заменить цифрами «2020»;

позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:

«Объем

и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)

общий объем финансового обеспечения подпрограммы –
96 577 207,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 12 047 776,7 тыс. рублей;

2015 год – 12 348 210,7 тыс. рублей;

2016 год – 13 028 823,1 тыс. рублей;

2017 год – 13 260 752,8 тыс. рублей;

2018 год – 15 262 641,8 тыс. рублей;

2019 год – 15 296 728,4 тыс. рублей;

2020 год – 15 332 273,5 тыс. рублей,

из них:

областной бюджет – 72 520 716,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 8 883 803,8 тыс. рублей;

2015 год – 9 362 667,1 тыс. рублей;

2016 год – 9 887 207,0 тыс. рублей;

2017 год – 10 071 978,3 тыс. рублей;

2018 год – 11 403 780,5 тыс. рублей;

2019 год – 11 437 867,1 тыс. рублей;

2020 год – 11 473 412,2 тыс. рублей,

федеральный бюджет (прогнозно) – 24 056 491,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 3 163 972,9 тыс. рублей;

2015 год – 2 985 543,6 тыс. рублей;

2016 год – 3 141 616,1 тыс. рублей

2017 год – 3 188 774,5 тыс. рублей;

2018 год – 3 858 861,3 тыс. рублей;

2019 год – 3 858 861,3 тыс. рублей;

2020 год – 3 858 861,3 тыс. рублей»;

в разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы»:

в части четвертой цифры «2016» заменить цифрами «2020»;

часть пятую изложить в следующей редакции:

«Целевые показатели подпрограммы:

численность граждан, получивших меры социальной поддержки, составит ежегодно не менее 1623 тыс. чел. до 2020 года;

доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами), увеличится с 95 процентов в 2013 году до 98 процентов
в 2016 году;

численность граждан, имеющих право на получение мер поддержки субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг, с 102150 чел.
в 2012 году до 65874 чел. в 2020 году.»;

в части седьмой цифры «2016» заменить цифрами «2020»;

часть первую раздела 8 «Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет
96 577 207,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 12 047 776,7 тыс. рублей;

2015 год – 12 348 210,7 тыс. рублей;

2016 год – 13 028 823,1 тыс. рублей;

2017 год – 13 260 752,8 тыс. рублей;

2018 год – 15 262 641,8 тыс. рублей;

2019 год – 15 296 728,4 тыс. рублей;

2020 год – 15 332 273,5 тыс. рублей,

из них:

областной бюджет – 72 520 716,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 8 883 803,8 тыс. рублей;

2015 год – 9 362 667,1 тыс. рублей;

2016 год – 9 887 207,0 тыс. рублей;

2017 год – 10 071 978,3 тыс. рублей;

2018 год – 11 403 780,5 тыс. рублей;

2019 год – 11 437 867,1 тыс. рублей;

2020 год – 11 473 412,2 тыс. рублей,

федеральный бюджет (прогнозно) – 24 056 491,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 3 163 972,9 тыс. рублей;

2015 год – 2 985 543,6 тыс. рублей;

2016 год – 3 141 616,1 тыс. рублей;

2017 год – 3 188 774,5 тыс. рублей;

2018 год – 3 858 861,3 тыс. рублей;

2019 год – 3 858 861,3 тыс. рублей;

2020 год – 3 858 861,3 тыс. рублей.»;

в подпрограмме 2 «Социальное обслуживание граждан»:

в паспорте подпрограммы:

позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Целевые показатели подпрограммы

уровень обеспечения доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения с 80 процентов
в 2012 году до 99,1 процента в 2020 году;

доля инвалидов старше 18-летнего возраста, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан, получивших указанные услуги в учреждениях социального обслуживания,
с 18,7 процента в 2012 году до 25 процентов в 2020 году;

доля детей, прошедших курс реабилитации в учреждениях социальной помощи семье и детям, возвращенных
в биологические семьи, с 80 процентов в 2012 году
до 86 процентов в 2020 году»;

в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2016» заменить цифрами «2020»;

позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:

«Объем

и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)

общий объем финансового обеспечения подпрограммы
за счет средств областного бюджета составляет
34 936 690,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 3 699 835,6 тыс. рублей;

2015 год – 4 071 067,2 тыс. рублей;

2016 год – 4 481 127,8 тыс. рублей;

2017 год – 5 339 348,0 тыс. рублей;

2018 год – 5 554 220,3 тыс. рублей;

2019 год – 5 778 497,7 тыс. рублей;

2020 год – 6 012 593,9 тыс. рублей»;

в разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы»:

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«К целевым показателям подпрограммы относятся:

уровень обеспечения доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения увеличится с 80 процентов в 2012 году до 99,1 процента в 2020 году;

доля инвалидов старше 18-летнего возраста, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан, получивших указанные услуги в учреждениях социального обслуживания, с 18,7 процента в 2012 году до 25 процентов в 2020 году;

доля детей, прошедших курс реабилитации в учреждениях социальной помощи семье и детям, возвращенных в биологические семьи, с 80 процентов в 2012 году до 86 процентов в 2020 году.»;

в части шестой цифры «2016» заменить цифрами «2020»;

часть первую раздела 8 «Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 34 936 690,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 3 699 835,6 тыс. рублей;

2015 год – 4 071 067,2 тыс. рублей;

2016 год – 4 481 127,8 тыс. рублей;

2017 год – 5 339 348,0 тыс. рублей;

2018 год – 5 554 220,3 тыс. рублей;

2019 год – 5 778 497,7 тыс. рублей;

2020 год – 6 012 593,9 тыс. рублей.»;

в подпрограмме 3 «Развитие системы социальной защиты граждан»:

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Соисполнители подпрограммы» слова «, министерство информации и печати области» исключить;

позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Целевые показатели подпрограммы

охват различными формами отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Саратовской области, включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей – воспитанников государственных учреждений спортивной направленности, с 8554 чел.
в 2012 году до 10800 чел. в 2017 году;

охват детей-инвалидов реабилитационными услугами
в стационарных и полустационарных отделениях специализированных учреждений социального обслуживания для детей с ограниченными возможностями с 56 процентов в 2012 году до 70,8 процента в 2020 году;

охват различными формами отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа воспитанников государственных учреждений специального образования и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодно
на уровне не менее 100 процентов»;

в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2016» заменить цифрами «2020»;

позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:

«Объем

и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)

общий объем финансового обеспечения подпрограммы –

1 496 950,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 215 814,6 тыс. рублей;

2015 год – 177 512,1 тыс. рублей;

2016 год – 209 386,6 тыс. рублей;

2017 год – 215 376,4 тыс. рублей;

2018 год – 220 729,2 тыс. рублей;

2019 год – 226 208,4 тыс. рублей;

2020 год – 231 922,9 тыс. рублей,

из них:

областной бюджет – 1 434 851,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 153 715,4 тыс. рублей;

2015 год – 177 512,1 тыс. рублей;

2016 год – 209 386,6 тыс. рублей;

2017 год – 215 376,4 тыс. рублей;

2018 год – 220 729,2 тыс. рублей;

2019 год – 226 208,4 тыс. рублей;

2020 год – 231 922,9 тыс. рублей,

федеральный бюджет (прогнозно) – 62 099,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 62 099,2 тыс. рублей»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:

в абзаце втором цифры «4», «109» заменить соответственно цифрами «12», «400»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«охват различными формами отдыха и оздоровления более 75 тыс. детей, проживающих на территории Саратовской области, включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей – воспитанников государственных учреждений спортивной направленности;»;

в абзаце пятом цифру «1» заменить цифрой «2»;

в абзаце восьмом цифру «3» заменить цифрой «6»;

в абзаце девятом цифры «1500» заменить цифрами «3500»;

в разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы»:

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«К целевым показателям подпрограммы относятся:

охват различными формами отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Саратовской области, включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей – воспитанников государственных учреждений спортивной направленности, с 8554 чел.
в 2012 году до 10800 чел. в 2017 году;

охват детей-инвалидов реабилитационными услугами в стационарных и полустационарных отделениях специализированных учреждений социального обслуживания для детей с ограниченными возможностями
с 56 процентов в 2012 году до 70,8 процента в 2020 году;

охват различными формами отдыха и оздоровления детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа воспитанников государственных учреждений специального образования и учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодно
на уровне не менее 100 процентов.»;

в части пятой:

в абзаце третьем цифру «4» заменить цифрами «12»;

в абзаце четвертом цифры «109» заменить цифрами «400»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«повышение профессионального уровня специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей, охват различными формами отдыха и оздоровления более 75 тыс. детей, проживающих на территории Саратовской области, включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей – воспитанников государственных учреждений спортивной направленности;»;

в абзаце шестом цифру «1» заменить цифрой «2»;

в абзаце десятом цифру «3» заменить цифрой «6»;

в абзаце одиннадцатом цифры «1500» заменить цифрами «3500»;

в части шестой цифры «2016» заменить цифрами «2020»;

в разделе 5 «Сводные показатели прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнения работ)»:

дополнить частями второй-третьей следующего содержания:

«Детскими оздоровительными лагерями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области, осуществляется работа
по эксплуатации, обслуживанию и материально-техническому обеспечению закрепленного за ними недвижимого имущества Саратовской области.

Учреждениями спортивной направленности области в рамках выполнения государственных заданий оказывается услуга «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, занимающихся в государственных учреждениях спортивной направленности».»;

часть вторую считать частью четвертой;

часть первую раздела 8 «Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет
1 496 950,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 215 814,6 тыс. рублей;

2015 год – 177 512,1 тыс. рублей;

2016 год – 209 386,6 тыс. рублей;

2017 год – 215 376,4 тыс. рублей;

2018 год – 220 729,2 тыс. рублей;

2019 год – 226 208,4 тыс. рублей;

2020 год – 231 922,9 тыс. рублей,

из них:

областной бюджет – 1 434 851,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 153 715,4 тыс. рублей;

2015 год – 177 512,1 тыс. рублей;

2016 год – 209 386,6 тыс. рублей;

2017 год – 215 376,4 тыс. рублей;

2018 год – 220 729,2 тыс. рублей;

2019 год – 226 208,4 тыс. рублей;

2020 год – 231 922,9 тыс. рублей,

федеральный бюджет (прогнозно) – 62 099,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 62 099,2 тыс. рублей.»;

в подпрограмме 4 «Старшее поколение»:

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Целевые показатели подпрограммы»:

в абзаце первом слова «более» заменить словами «не менее»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания для престарелых и инвалидов с 18,6 места на 10 тыс. населения в 2012 году до 19,5 места на 10 тыс. населения в 2020 году»;

в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2016» заменить цифрами «2020»;

позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:

«Объем

и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)

общий объем финансового обеспечения подпрограммы
за счет средств областного бюджета составляет 80 598,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 23 221,9 тыс. рублей;

2015 год – 4 460,0 тыс. рублей;

2016 год – 4 460,0 тыс. рублей;

2017 год – 4 651,8 тыс. рублей;

2018 год – 13 956,5 тыс. рублей;

2019 год – 12 065,4 тыс. рублей;

2020 год – 17 783,2 тыс. рублей»;

в разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы»:

абзац третий части четвертой изложить в следующей редакции:

«обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания для престарелых и инвалидов с 18,6 места на 10 тыс. населения в 2012 году до 19,5 места на 10 тыс. населения в 2020 году.»;

в части шестой цифры «2016» заменить цифрами «2020»;

часть первую раздела 8 «Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 80 598,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 23 221,9 тыс. рублей;

2015 год – 4 460,0 тыс. рублей;

2016 год – 4 460,0 тыс. рублей;

2017 год – 4 651,8 тыс. рублей;

2018 год – 13 956,5 тыс. рублей;

2019 год – 12 065,4 тыс. рублей;

2020 год – 17 783,2 тыс. рублей.»;

в подпрограмме 5 «Развитие институтов гражданского общества
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
в Саратовской области»:

в паспорте подпрограммы:

позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Целевые показатели подпрограммы

количество представителей некоммерческих организаций, участвующих в организации и проведении мероприятий
в рамках Гражданского форума Саратовской области,
с 2300 чел. в 2012 году до 2900 чел. в 2020 году;

количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку по итогам конкурса общественно полезных (социальных) проектов, не менее 40 ед. ежегодно до 2020 года;

количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями совместно с органами государственной власти, с 8 ед.
в 2012 году до 30 ед. в 2020 году;

количество муниципальных образований области,
в которых реализуются проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию
на возмещение затрат, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) проектов, с 7 ед.
в 2012 году до 15 ед. в 2020 году;

количество публикаций в печатных средствах массовой информации и размещение информации в электронных средствах массовой информации, интернет-ресурсах
о деятельности некоммерческих организаций с 90 ед.
в 2012 году до 200 ед. в 2020 году»;

в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2016» заменить цифрами «2020»;

позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:

«Объем

и источники финансового обеспечения подпрограммы

(по годам)

общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет: 178 594,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 12 791,0 тыс. рублей;

2015 год – 19 082,9 тыс. рублей;

2016 год – 19 051,9 тыс. рублей;

2017 год – 27 766,9 тыс. рублей;

2018 год – 31 005,0 тыс. рублей;

2019 год – 32 642,0 тыс. рублей;

2020 год – 36 255,0 тыс. рублей,

из них:

областной бюджет – 7 073,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 620,0 тыс. рублей;

2015 год – 199,9 тыс. рублей;

2016 год – 128,9 тыс. рублей;

2017 год – 192,9 тыс. рублей;

2018 год – 1 834,0 тыс. рублей;

2019 год – 1 934,0 тыс. рублей;

2020 год – 2 164,0 тыс. рублей,

федеральный бюджет (прогнозно) – 153 585,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 9 713,0 тыс. рублей;

2015 год – 16 305,0 тыс. рублей;

2016 год – 16 305,0 тыс. рублей

2017 год – 25 066,0 тыс. рублей;

2018 год – 26 663,0 тыс. рублей;

2019 год – 28 200,0 тыс. рублей;

2020 год – 31 333,0 тыс. рублей,

внебюджетные источники (прогнозно) – 17 936,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2 458,0 тыс. рублей;

2015 год – 2 578,0 тыс. рублей;

2016 год – 2 618,0 тыс. рублей;

2017 год – 2 508,0 тыс. рублей;

2018 год – 2 508,0 тыс. рублей;

2019 год – 2 508,0 тыс. рублей;

2020 год – 2 758,0 тыс. рублей»;

в абзаце втором позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» цифры «5000» заменить цифрами «1000»;

в разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы»:

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«К целевым показателям подпрограммы относятся:

количество представителей некоммерческих организаций, участвующих в организации и проведении мероприятий в рамках Гражданского форума Саратовской области, с 2300 чел. в 2012 году до 2900 чел. в 2020 году;

количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку по итогам конкурса общественно полезных (социальных) проектов, не менее 40 ед. ежегодно до 2020 года;

количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями совместно с органами государственной власти, с 8 ед. в 2012 году до 30 ед. в 2020 году;

количество муниципальных образований области, в которых реализуются проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию на возмещение затрат, связанных
с реализацией общественно полезных (социальных) проектов, с 7 ед.
в 2012 году до 15 ед. в 2020 году;

количество публикаций в печатных средствах массовой информации
и размещение информации в электронных средствах массовой информации, интернет-ресурсах о деятельности некоммерческих организаций с 90 ед.
в 2012 году до 200 ед. в 2020 году.»;

в абзаце третьем части пятой цифры «5000» заменить цифрами «1000»;

в части шестой цифры «2016» заменить цифрами «2020»;

часть первую раздела 8 «Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет
178 594,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 12 791,0 тыс. рублей;

2015 год – 19 082,9 тыс. рублей;

2016 год – 19 051,9 тыс. рублей;

2017 год – 27 766,9 тыс. рублей;

2018 год – 31 005,0 тыс. рублей;

2019 год – 32 642,0 тыс. рублей;

2020 год – 36 255,0 тыс. рублей,

из них:

областной бюджет – 7 073,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 620,0 тыс. рублей;

2015 год – 199,9 тыс. рублей;

2016 год – 128,9 тыс. рублей;

2017 год – 192,9 тыс. рублей;

2018 год – 1 834,0 тыс. рублей;

2019 год – 1 934,0 тыс. рублей;

2020 год – 2 164,0 тыс. рублей,

федеральный бюджет (прогнозно) – 153 585,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 9 713,0 тыс. рублей;

2015 год – 16 305,0 тыс. рублей;

2016 год – 16 305,0 тыс. рублей

2017 год – 25 066,0 тыс. рублей;

2018 год – 26 663,0 тыс. рублей;

2019 год – 28 200,0 тыс. рублей;

2020 год – 31 333,0 тыс. рублей,

внебюджетные источники (прогнозно) – 17 936,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2 458,0 тыс. рублей;

2015 год – 2 578,0 тыс. рублей;

2016 год – 2 618,0 тыс. рублей;

2017 год – 2 508,0 тыс. рублей;

2018 год – 2 508,0 тыс. рублей;

2019 год – 2 508,0 тыс. рублей;

2020 год – 2 758,0 тыс. рублей.»;

приложение № 1 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 1;

в приложении № 2 к государственной программе:

слова «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан
до 2016 года» заменить словами «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года»;

в таблице «Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации государственной программы «Социальная поддержка
и социальное обслуживание граждан до 2020 года»:

в графе пятой пунктов 5, 6, 7, 8, 10, 11 цифры «2016» заменить цифрами «2020»;

в приложении № 3 к государственной программе:

слова «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан
до 2016 года» заменить словами «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года»;

в таблице «Перечень основных мероприятий государственной программы Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года»:

в графе пятой пунктов 1-26 цифры «2016» заменить цифрами «2020»;

в пункте 27:

в графе третьей слова «; министерство информации и печати области» исключить;

в графе пятой цифры «2016» заменить цифрами «2020»;

в графе пятой пунктов 28-36 цифры «2016» заменить цифрами «2020»;

в графе пятой пунктов 38-49 цифры «2016» заменить цифрами «2020»;

приложение № 4 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 2;

приложение № 5 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 3;

приложение № 6 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 4;

в приложении № 7 к государственной программе слова «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» заменить словами «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан
до 2020 года».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области                                                                                      В.В.Радаев

1

Приложение № 1 к постановлению

Правительства области от

8 декабря 2014 года № 677-П

«Приложение № 1
к государственной программе Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года»

Сведения

о целевых показателях государственной программы Саратовской области

«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года»

№ п/п

Наименование программы, подпрограммы, наименование показателя

Единица измерения

Значение показателей

2012 год (базовый)

2013 год (оценка)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года»

1.

Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки с учетом адресности, в общей численности граждан, получающих меры социальной поддержки

процентов

18

20

20

20

20

20

20

20

20

2.

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг

в учреждения социального обслуживания населения

процентов

98,0

98,2

98,4

98,6

98,8

99,0

99,4

99,5

99,6

3.

Охват населения и участников проектов в рамках реализации социальных проектов социально ориентированными некоммерческими организациями

чел.

20000

26000

30000

31000

32000

33000

34000

35000

36000

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»

1.1.

Численность граждан, получивших меры социальной поддержки

тыс. чел.

1366

1667

1623

1623

1623

1623

1623

1623

1623

1.2.

Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами)

процентов

-

95,0

96,0

97,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

1.3.

Численность граждан, имеющих право на получение мер поддержки субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг

чел.

102150

61440

62054

62675

63302

63935

64575

65221

65874

Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание граждан»

2.1.

Уровень обеспечения доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения

процентов

80,0

82,0

86,0

90,0

98,0

98,5

98,8

98,9

99,1

2.2.

Доля инвалидов старше 18-летнего возраста, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан, получивших указанные услуги в учреждениях социального обслуживания

процентов

18,7

19

22,1

22,5

23

23,5

24

24,5

25

2.3.

Доля детей, прошедших курс реабилитации в учреждениях социальной помощи семье и детям, возвращенных в биологические семьи

процентов

80

80

83

83,5

84

84,5

85

85,5

86

Подпрограмма 3 «Развитие системы социальной защиты граждан»

3.1.

Охват различными формами отдыха

и оздоровления детей, проживающих на территории Саратовской области, включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей – воспитанников государственных учреждений спортивной направленности

чел.

8554

9550

10277

10779

10786

10800

10800

10800

10800

3.2.

Охват детей-инвалидов реабилитационными услугами

в стационарных и полустационарных отделениях специализированных учреждений социального обслуживания для детей с ограниченными возможностями

процентов

56,0

60,0

65,0

65,6

70,0

70,5

70,6

70,7

70,8

3.3.

Охват различными формами отдыха

и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа воспитанников государственных учреждений специального образования и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 4 «Старшее поколение»

4.1.

Количество пожилых граждан, принимающих участие в социально значимых мероприятиях

чел.

2750

2700

2700

2550

2400

2400

2400

2400

2400

4.2.

Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания для престарелых

и инвалидов

мест

на 10 тыс. населения

18,6

18,7

18,9

18,9

19,0

19,2

19,3

19,4

19,5

Подпрограмма 5 «Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных

некоммерческих организаций области в Саратовской области»

5.1.

Количество представителей некоммерческих организаций, участвующих в организации
и проведении мероприятий в рамках Гражданского форума Саратовской области

чел.

2300

2350

2370

2500

2550

2650

2700

2800

2900

5.2.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку по итогам общественно полезных (социальных) проектов

ед.

46

48

40

40

40

40

40

40

40

5.3.

Количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями совместно с органами государственной власти

ед.

8

11

15

19

21

23

25

27

30

5.4.

Количество муниципальных образований области, в которых реализуются проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию на возмещение затрат, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) проектов

ед.

7

8

10

10

12

12

14

14

15

5.5.

Количество публикаций в печатных средствах массовой информации

и размещение информации

в электронных средствах массовой информации, интернет-ресурсах

о деятельности некоммерческих организаций

ед.

90

110

130

150

155

160

170

180

200

Подпрограмма 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности»

6.1.

Количество пожилых граждан

и инвалидов, которым улучшены условия проживания в учреждениях социального обслуживания населения

чел.

1263

654

1669

6.2.

Количество пенсионеров, получивших адресную социальную помощь в виде частичного возмещения расходов

по газификации жилых помещений

чел.

362

145

321

».

1

Приложение № 2 к постановлению

Правительства области от

8 декабря 2014 года № 677-П

«Приложение № 4
к государственной программе Саратовской

области «Социальная поддержка и социальное

обслуживание граждан до 2020 года»

Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года»

Наименование

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель)

Источники финансового обеспечения

Объемы финансового обеспечения, всего,

(тыс. рублей)

В том числе по годам реализации

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан

до 2020 года»

всего

133 376 762,3

16 106 160,9

16 620 332,9

17 742 849,4

18 847 895,9

21 082 552,8

21 346 141,9

21 630 828,5

областной бюджет

109 033 316,4

12 814 583,1

13 615 906,3

14 582 310,3

15 631 547,4

17 194 520,5

17 456 572,6

17 737 876,2

федеральный бюджет (прогнозно)

24 272 175,2

3 235 785,1

3 001 848,6

3 157 921,1

3 213 840,5

3 885 524,3

3 887 061,3

3 890 194,3

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

17 936,0

2 458,0

2 578,0

2 618,0

2 508,0

2 508,0

2 508,0

2 758,0

бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (прогнозно)

53 334,7

53 334,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по исполнителям:

министерство социального развития области

всего

127 045 199,7

15 282 898,8

15 774 888,4

16 863 988,1

17 926 624,2

20 166 494,9

20 395 591,4

20 634 713,9

областной бюджет

102 920 976,1

12 051 193,3

12 789 344,8

13 722 372,0

14 737 849,7

16 307 633,6

16 536 730,1

16 775 852,6

федеральный бюджет (прогнозно)

24 105 679,0

3 213 160,9

2 985 543,6

3 141 616,1

3 188 774,5

3 858 861,3

3 858 861,3

3 858 861,3

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (прогнозно)

18 544,6

18 544,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

министерство образования области

всего

408 743,4

58 343,4

58 400,0

58 400,0

58 400,0

58 400,0

58 400,0

58 400,0

областной бюджет

397 831,4

47 431,4

58 400,0

58 400,0

58 400,0

58 400,0

58 400,0

58 400,0

федеральный бюджет (прогнозно)

10 912,0

10 912,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

министерство культуры области

всего

5 090,0

630,0

660,0

700,0

730,0

760,0

790,0

820,0

областной бюджет

5 090,0

630,0

660,0

700,0

730,0

760,0

790,0

820,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

министерство молодежной политики, спорта и туризма области

всего

127 375,0

11 879,2

19 456,6

17 997,4

18 268,8

19 073,0

19 912,0

20 788,0

областной бюджет

125 375,8

9 880,0

19 456,6

17 997,4

18 268,8

19 073,0

19 912,0

20 788,0

федеральный бюджет (прогнозно)

1 999,2

1 999,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление делами Правительства области

всего

189 258,7

10 333,0

16 504,9

16 433,9

25 258,9

37 597,0

37 134,0

45 997,0

областной бюджет

35 673,7

620,0

199,9

128,9

192,9

10 934,0

8 934,0

14 664,0

федеральный бюджет (прогнозно)

153 585,0

9 713,0

16 305,0

16 305,0

25 066,0

26 663,0

28 200,0

31 333,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

министерство строительства

и жилищно-коммунального хозяйства области

всего

5 493 937,4

650 396,4

747 845,0

782 712,0

816 106,0

797 719,9

831 806,5

867 351,6

областной бюджет

5 493 937,4

650 396,4

747 845,0

782 712,0

816 106,0

797 719,9

831 806,5

867 351,6

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

министерство информации

и печати области

всего

432,0

432,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

432,0

432,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

комитет капитального строительства области

всего

88 790,1

88 790,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

54 000,0

54 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (прогнозно)

34 790,1

34 790,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

социально ориентированные некоммерческие организации

(по согласованию)

всего

17 936,0

2 458,0

2 578,0

2 618,0

2 508,0

2 508,0

2 508,0

2 758,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

17 936,0

2 458,0

2 578,0

2 618,0

2 508,0

2 508,0

2 508,0

2 758,0

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»

всего

96 577 207,0

12 047 776,7

12 348 210,7

13 028 823,1

13 260 752,8

15 262 641,8

15 296 728,4

15 332 273,5

областной бюджет

72 520 716,0

8 883 803,8

9 362 667,1

9 887 207,0

10 071 978,3

11 403 780,5

11 437 867,1

11 473 412,2

федеральный бюджет (прогнозно)

24 056 491,0

3 163 972,9

2 985 543,6

3 141 616,1

3 188 774,5

3 858 861,3

3 858 861,3

3 858 861,3

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по исполнителям:

министерство социального развития области

всего

91 070 358,4

11 384 469,1

11 600 365,7

12 246 111,1

12 444 646,8

14 464 921,9

14 464 921,9

14 464 921,9

областной бюджет

67 026 778,6

8 233 407,4

8 614 822,1

9 104 495,0

9 255 872,3

10 606 060,6

10 606 060,6

10 606 060,6

федеральный бюджет (прогнозно)

24 043 579,8

3 151 061,7

2 985 543,6

3 141 616,1

3 188 774,5

3 858 861,3

3 858 861,3

3 858 861,3

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области

всего

5 493 937,4

650 396,4

747 845,0

782 712,0

816 106,0

797 719,9

831 806,5

867 351,6

областной бюджет

5 493 937,4

650 396,4

747 845,0

782 712,0

816 106,0

797 719,9

831 806,5

867 351,6

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

министерство образования области

всего

10 912,0

10 912,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

10 912,0

10 912,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

министерство молодежной политики¸ спорта и туризма области

всего

1 999,2

1 999,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

1 999,2

1 999,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1  «Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление  и ремонт протезно-ортопедических изделий»

министерство социального развития области

всего

1 214 535,0

173 505,0

173 505,0

173 505,0

173 505,0

173 505,0

173 505,0

173 505,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

1 214 535,0

173 505,0

173 505,0

173 505,0

173 505,0

173 505,0

173 505,0

173 505,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2 «Региональные доплаты

к пенсии, дополнительное пенсионное обеспечение»

министерство социального развития области

всего

1 726 853,2

197 207,5

212 766,9

213 266,9

213 767,5

296 614,8

296 614,8

296 614,8

областной бюджет

1 726 853,2

197 207,5

212 766,9

213 266,9

213 767,5

296 614,8

296 614,8

296 614,8

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.3 «Социальные выплаты отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

министерство социального развития области

всего

37 667 465,2

5 106 660,6

4 826 309,5

5 011 172,3

5 017 200,7

5 902 040,7

5 902 040,7

5 902 040,7

областной бюджет

37 667 465,2

5 106 660,6

4 826 309,5

5 011 172,3

5 017 200,7

5 902 040,7

5 902 040,7

5 902 040,7

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4 «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан»

министерство социального развития области

всего

10 252 892,3

1 510 806,8

1 222 017,0

1 255 949,5

1 300 049,9

1 654 689,7

1 654 689,7

1 654 689,7

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

10 252 892,3

1 510 806,8

1 222 017,0

1 255 949,5

1 300 049,9

1 654 689,7

1 654 689,7

1 654 689,7

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.5 «Социальная поддержка многодетных семей»

министерство социального развития области

всего

348 201,5

56 069,0

47 663,0

47 663,0

47 663,0

49 714,5

49 714,5

49 714,5

областной бюджет

348 201,5

56 069,0

47 663,0

47 663,0

47 663,0

49 714,5

49 714,5

49 714,5

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.6 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской области»

министерство социального развития области

всего

11 422 369,5

1 494 949,1

1 598 228,9

1 630 555,5

1 649 492,6

1 683 047,8

1 683 047,8

1 683 047,8

областной бюджет

11 422 369,5

1 494 949,1

1 598 228,9

1 630 555,5

1 649 492,6

1 683 047,8

1 683 047,8

1 683 047,8

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.7 «Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет»

министерство социального развития области

всего

6 443 417,3

341 593,1

801 375,2

1 015 853,0

1 071 149,0

1 071 149,0

1 071 149,0

1 071 149,0

областной бюджет

3 130 490,3

115 434,9

317 392,0

460 386,6

559 319,2

559 319,2

559 319,2

559 319,2

федеральный бюджет (прогнозно)

3 312 927,0

226 158,2

483 983,2

555 466,4

511 829,8

511 829,8

511 829,8

511 829,8

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.8 «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,

а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,

в соответствии

с Федеральным законом

от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

министерство социального развития области

всего

172 202,5

34 837,0

17 911,4

20 408,3

21 350,0

25 898,6

25 898,6

25 898,6

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

172 202,5

34 837,0

17 911,4

20 408,3

21 350,0

25 898,6

25 898,6

25 898,6

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.9 «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации

по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

министерство социального развития области

всего

712 922,3

91 875,1

96 817,3

101 170,5

105 516,0

105 847,8

105 847,8

105 847,8

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

712 922,3

91 875,1

96 817,3

101 170,5

105 516,0

105 847,8

105 847,8

105 847,8

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.10 «Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии

с Федеральным законом

от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммуно-профилактике инфекционных болезней»

министерство социального развития области

всего

592,4

80,0

90,8

90,8

90,8

80,0

80,0

80,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

592,4

80,0

90,8

90,8

90,8

80,0

80,0

80,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.11 «Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии

с Федеральным законом

от 25 апреля 2002 года

№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

министерство социального развития области

всего

12 578,0

2 515,6

2 515,6

0,0

0,0

2 515,6

2 515,6

2 515,6

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

12 578,0

2 515,6

2 515,6

2 515,6

2 515,6

2 515,6

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.12 «Меры социальной поддержки семей и детей»

министерство социального развития области

всего

11 859 508,5

1 155 216,7

1 495 875,0

1 624 863,9

1 651 842,5

1 977 236,8

1 977 236,8

1 977 236,8

областной бюджет

11 859 508,5

1 155 216,7

1 495 875,0

1 624 863,9

1 651 842,5

1 977 236,8

1 977 236,8

1 977 236,8

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.13 «Оказание других видов социальной поддержки»

министерство социального развития области

всего

813 769,8

102 283,8

107 831,0

107 831,0

107 831,0

129 331,0

129 331,0

129 331,0

областной бюджет

813 769,8

102 283,8

107 831,0

107 831,0

107 831,0

129 331,0

129 331,0

129 331,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.14 «Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам»

министерство социального развития области

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.15 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации

по выплате пособий

по уходу за ребенком

до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности

и в связи с материнством»

министерство социального развития области

всего

7 337 493,0

805 750,1

883 556,8

924 653,2

961 646,0

1 253 962,3

1 253 962,3

1 253 962,3

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

7 337 493,0

805 750,1

883 556,8

924 653,2

961 646,0

1 253 962,3

1 253 962,3

1 253 962,3

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.16 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации

по выплате пособий

при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности

и в связи с материнством»

министерство социального развития области

всего

818 626,6

96 908,2

105 127,9

110 352,9

114 766,7

130 490,3

130 490,3

130 490,3

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

818 626,6

96 908,2

105 127,9

110 352,9

114 766,7

130 490,3

130 490,3

130 490,3

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.17 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации

по выплате единовременных пособий женщинам, вставшим на учет

в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи

с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке»

министерство социального развития области

всего

30,8

1,0

3,3

3,4

3,6

6,5

6,5

6,5

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

30,8

1,0

3,3

3,4

3,6

6,5

6,5

6,5

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.18 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи

с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке»

министерство социального развития области

всего

162,5

7,3

15,3

16,1

16,7

35,7

35,7

35,7

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

162,5

7,3

15,3

16,1

16,7

35,7

35,7

35,7

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.19 «Компенсация расходов, связанных с оказанием бесплатной юридической помощи»

министерство социального развития области

всего

53 290,6

755,8

8 755,8

8 755,8

8 755,8

8 755,8

8 755,8

8 755,8

областной бюджет

53 290,6

755,8

8 755,8

8 755,8

8 755,8

8 755,8

8 755,8

8 755,8

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.20 «Субвенция

на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий

по предоставлению гражданам субсидий

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

министерство строительства

и жилищно-коммунального хозяйства области

всего

5 140 644,7

597 745,2

712 561,5

746 051,9

778 132,1

736 590,6

768 264,0

801 299,4

областной бюджет

5 140 644,7

597 745,2

712 561,5

746 051,9

778 132,1

736 590,6

768 264,0

801 299,4

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.21 «Субвенция

на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления  гражданам субсидий на оплату жилого помещения

и коммунальных услуг»

министерство строительства

и жилищно-коммунального хозяйства области;
органы местного самоуправления области (по согласованию)

всего

348 250,6

51 509,1

34 783,5

36 160,1

37 473,9

60 329,3

62 742,5

65 252,2

областной бюджет

348 250,6

51 509,1

34 783,5

36 160,1

37 473,9

60 329,3

62 742,5

65 252,2

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.22 «Обеспечение работы автоматизированной системы обслуживания операций, связанных

с предоставлением гражданам субсидий

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

министерство строительства

и жилищно-коммунального хозяйства области

всего

5 042,1

1 142,1

500,0

500,0

500,0

800,0

800,0

800,0

областной бюджет

5 042,1

1 142,1

500,0

500,0

500,0

800,0

800,0

800,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.23 «Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины

и находящихся в пунктах временного размещения»

всего

226 358,6

226 358,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

4 830,0

4 830,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

221 528,6

221 528,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по исполнителям:

министерство социального развития области, органы местного самоуправления области

(по согласованию), иные некоммерческие организации,

не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями (по согласованию)

всего

213 447,4

213 447,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

4 830,0

4 830,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

208 617,4

208 617,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

министерство образования области

всего

10 912,0

10 912,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

10 912,0

10 912,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

министерство молодежной политики¸ спорта и туризма области

всего

1 999,2

1 999,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

1 999,2

1 999,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание граждан»

всего

34 936 690,5

3 699 835,6

4 071 067,2

4 481 127,8

5 339 348,0

5 554 220,3

5 778 497,7

6 012 593,9

областной бюджет

34 936 690,5

3 699 835,6

4 071 067,2

4 481 127,8

5 339 348,0

5 554 220,3

5 778 497,7

6 012 593,9

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1 «Оказание государственных услуг населению учреждениями социальной защиты»

министерство социального развития области

всего

34 936 690,5

3 699 835,6

4 071 067,2

4 481 127,8

5 339 348,0

5 554 220,3

5 778 497,7

6 012 593,9

областной бюджет

34 936 690,5

3 699 835,6

4 071 067,2

4 481 127,8

5 339 348,0

5 554 220,3

5 778 497,7

6 012 593,9

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3
«Развитие системы социальной защиты граждан»

всего

1 496 950,2

215 814,6

177 512,1

209 386,6

215 376,4

220 729,2

226 208,4

231 922,9

областной бюджет

1 434 851,0

153 715,4

177 512,1

209 386,6

215 376,4

220 729,2

226 208,4

231 922,9

федеральный бюджет (прогнозно)

62 099,2

62 099,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по исполнителям:

министерство социального развития области

всего

968 653,0

157 873,2

98 995,5

132 289,2

137 977,6

142 496,2

147 106,4

151 914,9

областной бюджет

906 553,8

95 774,0

98 995,5

132 289,2

137 977,6

142 496,2

147 106,4

151 914,9

федеральный бюджет (прогнозно)

62 099,2

62 099,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство образования области

всего

397 831,4

47 431,4

58 400,0

58 400,0

58 400,0

58 400,0

58 400,0

58 400,0

областной бюджет

397 831,4

47 431,4

58 400,0

58 400,0

58 400,0

58 400,0

58 400,0

58 400,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

министерство культуры области

всего

5 090,0

630,0

660,0

700,0

730,0

760,0

790,0

820,0

областной бюджет

5 090,0

630,0

660,0

700,0

730,0

760,0

790,0

820,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

министерство молодежной политики, спорта и туризма области

всего

125 375,8

9 880,0

19 456,6

17 997,4

18 268,8

19 073,0

19 912,0

20 788,0

областной бюджет

125 375,8

9 880,0

19 456,6

17 997,4

18 268,8

19 073,0

19 912,0

20 788,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.1 «Методическое и кадровое обеспечение областных государственных учреждений социальной защиты населения и министерства социального развития Саратовской области»

министерство социального развития области

всего

19 565,0

3 230,0

3 035,0

2 660,0

2 660,0

2 660,0

2 660,0

2 660,0

областной бюджет

19 565,0

3 230,0

3 035,0

2 660,0

2 660,0

2 660,0

2 660,0

2 660,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.2 «Проведение социально значимых мероприятий»

всего

257 506,9

35 510,0

36 389,4

37 121,5

37 121,5

37 121,5

37 121,5

37 121,5

областной бюджет

257 506,9

35 510,0

36 389,4

37 121,5

37 121,5

37 121,5

37 121,5

37 121,5

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по исполнителям:

министерство социального развития области

всего

226 006,9

31 010,0

31 889,4

32 621,5

32 621,5

32 621,5

32 621,5

32 621,5

областной бюджет

226 006,9

31 010,0

31 889,4

32 621,5

32 621,5

32 621,5

32 621,5

32 621,5

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

министерство образования области

всего

31 500,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

областной бюджет

31 500,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.3 «Создание доступной среды жизнедеятельности»

министерство социального развития области

всего

146 653,9

0,0

0,0

26 898,3

28 055,0

29 289,4

30 548,8

31 862,4

областной бюджет

146 653,9

0,0

0,0

26 898,3

28 055,0

29 289,4

30 548,8

31 862,4

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.4 «Организация

и обеспечение отдыха

и оздоровления детей»

всего

1 073 224,4

177 074,6

138 087,7

142 706,8

147 539,9

151 658,3

155 878,1

160 279,0

областной бюджет

1 011 125,2

114 975,4

138 087,7

142 706,8

147 539,9

151 658,3

155 878,1

160 279,0

федеральный бюджет (прогнозно)

62 099,2

62 099,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по исполнителям:

министерство социального развития области

всего

576 427,2

123 633,2

64 071,1

70 109,4

74 641,1

77 925,3

81 276,1

84 771,0

областной бюджет

514 328,0

61 534,0

64 071,1

70 109,4

74 641,1

77 925,3

81 276,1

84 771,0

федеральный бюджет (прогнозно)

62 099,2

62 099,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

министерство образования области

всего

366 331,4

42 931,4

53 900,0

53 900,0

53 900,0

53 900,0

53 900,0

53 900,0

областной бюджет

366 331,4

42 931,4

53 900,0

53 900,0

53 900,0

53 900,0

53 900,0

53 900,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

министерство молодежной политики, спорта и туризма области

всего

125 375,8

9 880,0

19 456,6

17 997,4

18 268,8

19 073,0

19 912,0

20 788,0

областной бюджет

125 375,8

9 880,0

19 456,6

17 997,4

18 268,8

19 073,0

19 912,0

20 788,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

министерство культуры области

всего

5 090,0

630,0

660,0

700,0

730,0

760,0

790,0

820,0

областной бюджет

5 090,0

630,0

660,0

700,0

730,0

760,0

790,0

820,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4
«Старшее поколение»

всего

80 598,8

23 221,9

4 460,0

4 460,0

4 651,8

13 956,5

12 065,4

17 783,2

областной бюджет

80 598,8

23 221,9

4 460,0

4 460,0

4 651,8

13 956,5

12 065,4

17 783,2

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по исполнителям:

министерство социального развития области

всего

32 356,9

3 580,0

4 460,0

4 460,0

4 651,8

4 856,5

5 065,4

5 283,2

областной бюджет

32 356,9

3 580,0

4 460,0

4 460,0

4 651,8

4 856,5

5 065,4

5 283,2

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление делами Правительства области

всего

28 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 100,0

7 000,0

12 500,0

областной бюджет

28 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 100,0

7 000,0

12 500,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

комитет капитального строительства области

всего

19 209,9

19 209,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

19 209,9

19 209,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

министерство информации

и печати области

всего

432,0

432,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

432,0

432,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.1 «Нормативно-правовое обеспечение социальной защищенности пожилых людей»

министерство социального развития области

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.2 «Мониторинг социальной защищенности пожилых людей»

министерство социального развития области

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.3 «Укрепление здоровья пожилых людей»

всего

29 121,6

70,0

70,0

70,0

73,0

9 176,2

7 079,5

12 582,9

областной бюджет

29 121,6

70,0

70,0

70,0

73,0

9 176,2

7 079,5

12 582,9

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по исполнителям:

министерство социального развития области

всего

521,6

70,0

70,0

70,0

73,0

76,2

79,5

82,9

областной бюджет

521,6

70,0

70,0

70,0

73,0

76,2

79,5

82,9

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление делами Правительства области

всего

28 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 100,0

7 000,0

12 500,0

областной бюджет

28 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 100,0

7 000,0

12 500,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.4 «Оптимизация среды жизнедеятельности пожилых людей»

министерство социального развития области

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.5 «Меры по развитию интеллектуального потенциала пожилых людей»

всего

432,0

432,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

432,0

432,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по исполнителям:

министерство социального развития области

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

министерство информации и печати области

всего

432,0

432,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

432,0

432,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.6 «Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей»

министерство социального развития области

всего

31 835,3

3 510,0

4 390,0

4 390,0

4 578,8

4 780,3

4 985,9

5 200,3

областной бюджет

31 835,3

3 510,0

4 390,0

4 390,0

4 578,8

4 780,3

4 985,9

5 200,3

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.7 «Повышение качества предоставления услуг
в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки качества работы»

министерство социального развития области

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.8 «Повышение кадрового потенциала работников учреждений, оказывающих социальные услуги пожилым гражданам»

министерство социального развития области

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.9 «Строительство спального корпуса с инженерными коммуникациями

для государственного автономного учреждения Саратовской области «Сосновский психо-неврологический интернат» с.Сосновка Красноармейского муниципального района Саратовской области»

комитет капитального строительства области

всего

19 209,9

19 209,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

19 209,9

19 209,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5 «Развитие институтов гражданского общества

и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области»

всего

178 594,7

12 791,0

19 082,9

19 051,9

27 766,9

31 005,0

32 642,0

36 255,0

областной бюджет

7 073,7

620,0

199,9

128,9

192,9

1 834,0

1 934,0

2 164,0

федеральный бюджет (прогнозно)

153 585,0

9 713,0

16 305,0

16 305,0

25 066,0

26 663,0

28 200,0

31 333,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

17 936,0

2 458,0

2 578,0

2 618,0

2 508,0

2 508,0

2 508,0

2 758,0

в том числе по исполнителям:

управление делами Правительства области

всего

160 658,7

10 333,0

16 504,9

16 433,9

25 258,9

28 497,0

30 134,0

33 497,0

областной бюджет

7 073,7

620,0

199,9

128,9

192,9

1 834,0

1 934,0

2 164,0

федеральный бюджет (прогнозно)

153 585,0

9 713,0

16 305,0

16 305,0

25 066,0

26 663,0

28 200,0

31 333,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

социально ориентированные некоммерческие организации

(по согласованию)

всего

17 936,0

2 458,0

2 578,0

2 618,0

2 508,0

2 508,0

2 508,0

2 758,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

17 936,0

2 458,0

2 578,0

2 618,0

2 508,0

2 508,0

2 508,0

2 758,0

Основное мероприятие 5.1 «Возмещение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям, связанных

с реализацией общественно полезных (социальных) проектов»

комитет общественных связей

и национальной политики области, (управление делами Правительства области –  плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации

(по согласованию)

всего

173 757,7

12 266,0

18 437,9

18 366,9

27 191,9

30 296,0

31 933,0

35 266,0

областной бюджет

6 641,7

620,0

199,9

128,9

192,9

1 700,0

1 800,0

2 000,0

федеральный бюджет (прогнозно)

153 585,0

9 713,0

16 305,0

16 305,0

25 066,0

26 663,0

28 200,0

31 333,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

13 531,0

1 933,0

1 933,0

1 933,0

1 933,0

1 933,0

1 933,0

1 933,0

Основное мероприятие 5.2 «Организация подготовки и повышения квалификации работников социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам разработки и реализации социальных проектов»

комитет общественных связей

и национальной политики области, (управление делами Правительства области –плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации

(по согласованию)

всего

780,0

60,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

780,0

60,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

Основное мероприятие 5.3 «Проведение социологического исследования результативности

и эффективности реализации социально ориентированных проектов, получивших государственную поддержку»

комитет общественных связей

и национальной политики области, (управление делами Правительства области –плательщик)

всего

90,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

90,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60,0

Основное мероприятие 5.4 «Разработка и издание информационных материалов по итогам реализации общественно полезных (социальных) проектов»

комитет общественных связей

и национальной политики области (управление делами Правительства области –плательщик),

социально ориентированные некоммерческие организации

(по согласованию)

всего

200,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

200,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

Основное мероприятие 5.5 «Организация и проведение Гражданского форума Саратовской области: подготовка и проведение мероприятий в рамках Гражданского форума области»

комитет общественных связей

и национальной политики области (управление делами Правительства области –плательщик),

социально ориентированные некоммерческие организации

(по согласованию)

всего

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

областной бюджет

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.6 «Проведение социологических исследований по оценке состояния гражданского общества в Саратовской области и рейтинга доверия населения

к органам государственной власти области, общественным объединениям

с привлечением специализированных исследовательских центров»

комитет общественных связей

и национальной политики области (управление делами Правительства области –плательщик)

всего

120,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

90,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

120,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

90,0

Основное мероприятие 5.7 «Организация встреч Губернатора области

с представителями ветеранских, социально ориентированных некоммерческих организаций»

комитет общественных связей и национальной политики области (управление делами Правительства области –плательщик),

социально ориентированные некоммерческие организации

(по согласованию)

всего

102,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34,0

34,0

34,0

областной бюджет

102,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34,0

34,0

34,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.8 «Организация участия

в мероприятиях в сфере взаимодействия органов исполнительной власти области с общественными объединениями (конференция, съезд, семинар и т.п.)»

комитет общественных связей

и национальной политики области (управление делами Правительства области –плательщик),

социально ориентированные некоммерческие организации

(по согласованию)

всего

1 400,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

1 400,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Основное мероприятие 5.9 «Оказание содействия

в подготовке и проведении торжественных мероприятий, посвященных празднованию дней воинской славы России и публичных мероприятий в связи

с памятными датами России»

комитет общественных связей

и национальной политики области (управление делами Правительства области –плательщик),

социально ориентированные некоммерческие организации

(по согласованию)

всего

1 400,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

1 400,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Основное мероприятие 5.10 «Посещение памятных мест в рамках «Вахты памяти» с участием социально ориентированных некоммерческих организаций

(по согласованию)»

комитет общественных связей

и национальной политики области (управление делами Правительства области –плательщик),

социально ориентированные некоммерческие организации

(по согласованию)

всего

70,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

70,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Основное мероприятие 5.11 «Поддержка информационного интернет-портала «Гражданское общество

в Саратовской области»

комитет общественных связей

и национальной политики области (управление делами Правительства области –плательщик)

всего

60,0

10,0

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

30,0

областной бюджет

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

30,0

10,0

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.12 «Информационное освещение различных аспектов общественного процесса в области; размещение в средствах массовой информации материалов о деятельности институтов гражданского общества»

комитет общественных связей

и национальной политики области (управление делами Правительства области –плательщик),

социально ориентированные некоммерческие организации

(по согласованию)

всего

315,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

315,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

Подпрограмма 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости

и по инвалидности»

всего

106 721,1

106 721,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

53 386,4

53 386,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (прогнозно)

53 334,7

53 334,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по исполнителям:

министерство социального развития области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области

(по согласованию)

всего

37 140,9

37 140,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

18 596,3

18 596,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (прогнозно)

18 544,6

18 544,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

комитет капитального строительства области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области

(по согласованию)

всего

69 580,2

69 580,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

34 790,1

34 790,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (прогнозно)

34 790,1

34 790,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.1 «Проведение капитального ремонта учреждений социального обслуживания населения области»

министерство социального развития области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области

(по согласованию)

всего

26 161,6

26 161,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

13 080,8

13 080,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (прогнозно)

13 080,8

13 080,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.2 «Приобретение оборудования и предметов длительного пользования для учреждений социального обслуживания населения области»

министерство социального развития области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области

(по согласованию)

всего

4 500,0

4 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

2 250,0

2 250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (прогнозно)

2 250,0

2 250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.3 «Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам области»

министерство социального развития области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области

(по согласованию)

всего

6 479,3

6 479,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

3 265,5

3 265,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (прогнозно)

3 213,8

3 213,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

Частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений

министерство социального развития области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области

(по согласованию)

всего

6 427,6

6 427,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

3 213,8

3 213,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (прогнозно)

3 213,8

3 213,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы на доставку

и пересылку

министерство социального развития области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области

(по согласованию)

всего

51,7

51,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

51,7

51,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.4 «Строительство спального корпуса с инженерными коммуникациями

для государственного автономного учреждения Саратовской области «Сосновский

психоневрологический интернат» с.Сосновка Красноармейского муниципального района»

комитет капитального строительства области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области

(по согласованию)

всего

69 580,2

69 580,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

34 790,1

34 790,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (прогнозно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (прогнозно)

34 790,1

34 790,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

Приложение № 3 к постановлению

Правительства области от

8 декабря 2014 года № 677-П

«Приложение № 5
к государственной программе Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года»

Сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнения работ) по подпрограмме «Социальное обслуживание граждан»

Наименование

Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ

Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

За счет средств областного бюджета

Наименование государственной услуги (работы) – Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в учреждениях социального обслуживания населения

Единицы измерения объема государственной услуги – койко-день/1 услуга

Общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме – всего,

в том числе:

13459172

13554063

13671226

13671226

13671226

13671226

13671226

2276015,0

2621104,0

2866675,0

3372283,7

3505746,1

3645091,8

3790581,9

в рамках основного мероприятия 2.1 «Оказание государственных

и социальных услуг населению учреждениями социальной защиты»

13459172

13554063

13671226

13671226

13671226

13671226

13671226

2276015,0

2621104,0

2866675,0

3372283,7

3505746,1

3645091,8

3790581,9

Наименование государственной услуги (работы) – Социальное обслуживание инвалидов в детско-юношеской спортивно-адаптивной школе инвалидов

Единицы измерения объема государственной услуги – 1 услуга

Общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме – всего, в том числе:

136000

136000

136000

136000

136000

136000

136000

59570,6

64910,4

69139,4

74892,6

77674,3

80577,0

83606,1

в рамках основного мероприятия 2.1 «Оказание государственных

и социальных услуг населению учреждениями социальной защиты»

136000

136000

136000

136000

136000

136000

136000

59570,6

64910,4

69139,4

74892,6

77674,3

80577,0

83606,1

Наименование государственной услуги (работы) – Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в центрах социальной защиты населения

Единицы измерения объема государственной услуги – 1 услуга

Общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме – всего, в том числе:

15952113

15952113

15952113

15952113

15952113

15952113

15952113

1132091,9

1150784,3

1305348,9

1647166,6

1720143,7

1796820,1

1876834,1

в рамках основного мероприятия 2.1 «Оказание государственных

и социальных услуг населению учреждениями социальной защиты»

15952113

15952113

15952113

15952113

15952113

15952113

15952113

1132091,9

1150784,3

1305348,9

1647166,6

1720143,7

1796820,1

1876834,1

Наименование государственной услуги (работы) – Социальное обслуживание граждан в виде предоставления мер социальной поддержки в управлениях социальной поддержки населения

Единицы измерения объема государственной услуги – 1 услуга

Общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме – всего, в том числе:

9710785

9710785

9710785

9710785

9710785

9710785

9710785

232158,1

234268,5

239964,5

245005,1

250656,2

256008,8

261571,8

в рамках основного мероприятия 2.1 «Оказание государственных

и социальных услуг населению учреждениями социальной защиты»

9710785

9710785

9710785

9710785

9710785

9710785

9710785

232158,1

234268,5

239964,5

245005,1

250656,2

256008,8

261571,8

Итого за счет средств областного бюджета:

x

x

x

x

x

x

x

3699835,6

4071067,2

4481127,8

5339348

5554220,3

5778497,7

6012593,9

Всего по подпрограмме:

39258070

39352961

39347724

39347724

39347724

39347724

39347724

3699835,6

4071067,2

4481127,8

5339348

5554220,3

5778497,7

6012593,9».

1

Приложение № 4 к постановлению

Правительства области от

8 декабря 2014 года № 677-П

«Приложение № 6
к государственной программе Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года»

Сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнения работ) по подпрограмме

«Развитие системы социальной защиты граждан»

Наименование

Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ

Объем финансового обеспечения государственных заданий

(тыс. рублей)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

За счет средств областного бюджета

Наименование государственной услуги (работы) – Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в каникулярное время и учебное время с неполным учебным днем

Единицы измерения объема государственной услуги (работы) – койко-день

Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме – всего, в том числе:

48300

48300

48300

48300

48300

48300

48300

27144,6

27144,6

25744,0

25744,0

25744,0

25744,0

25744,0

в рамках основного мероприятия 3.4 «Обеспечение организации отдыха

и оздоровления детей»

48300

48300

48300

48300

48300

48300

48300

27144,6

27144,6

25744,0

25744,0

25744,0

25744,0

25744,0

Наименование государственной услуги (работы) – Эксплуатация, обслуживание и материально-техническое обеспечение недвижимого имущества Саратовской области

Единицы измерения объема государственной услуги (работы) – тыс. рублей

Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме – всего, в том числе:

9096,6

7570,4

7841,8

8187,0

8547,0

8923,0

9096,6

7570,4

7841,8

8187,0

8547,0

8923,0

в рамках основного мероприятия 3.4 «Обеспечение организации отдыха

и оздоровления детей»

9096,6

7570,4

7841,8

8187,0

8547,0

8923,0

9096,6

7570,4

7841,8

8187,0

8547,0

8923,0

Наименование государственной услуги (работы) – Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, занимающихся в государственных учреждениях спортивной направленности

Единицы измерения объема государственной услуги (работы) – койко-день

Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме – всего, в том числе:

619

619

619

619

619

619

8160,0

8160,0

8160,0

8519,0

8894,0

9285,0

в рамках основного мероприятия 3.4 «Обеспечение организации отдыха

и оздоровления детей»

8160,0

8160,0

8160,0

8519,0

8894,0

9285,0

Итого за счет средств областного бюджета:

X

X

X

X

X

X

X

27144,6

44401,2

41474,4

41745,8

42450,0

43185,0

43952,0

Всего по подпрограмме:

48300

58015,6

56489,4

56760,8

57106

57466

57842

27144,6

44401,2

41474,4

41745,8

42450,0

43185,0

43952,0».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 28.03.2019
Рубрики правового классификатора: 070.000.000 Социальное обеспечение и социальное страхование

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать