Основная информация

Дата опубликования: 09 февраля 2012г.
Номер документа: RU68000201200141
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Тамбовская область
Принявший орган: Администрация Тамбовской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2012

г. Тамбов

№ 125

Фактически утратило силу в связи с истечением срока действия

О внесении изменений в Целевую программу «Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009-2012 годы», утвержденную постановлением администрации области от 09.04.2009 № 413

В целях уточнения перечня мероприятий, объемов их финансирования администрация области постановляет:

1. Внести в Целевую программу «Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009-2012 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации области от 09.04.2009 № 413 (в редакции от 27.01.2011), следующие изменения:

1.1. в Паспорте Программы:

раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Общие затраты на реализацию Программы в 2009-2012 гг. за счет всех источников финансирования составят 657 425,291 тыс. рублей:

2009 год – 169 147,891 тыс. рублей;

2010 год – 158 381,0 тыс. рублей;

2011 год – 155 214,5 тыс. рублей;

2012 год – 174 681,9 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет (по согласованию) – 297 008,091 тыс. рублей:

2009 год – 115 868,891 тыс. рублей;

2010 год – 54 451,6 тыс. рублей;

2011 год – 70 024,6 тыс. рублей;

2012 год – 56 663,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 329 215,0 тыс. рублей:

2009 год – 52 879,0 тыс. рублей;

2010 год – 101 029,4 тыс. рублей;

2011 год – 72 372,7 тыс. рублей;

2012 год – 102 933,9 тыс. рублей;

местные бюджеты (по согласованию) – 31 202,2 тыс. рублей:

2009 год – 400,0 тыс. рублей;

2010 год – 2 900,0 тыс. рублей;

2011 год – 12 817,2 тыс. рублей;

2012 год – 15 085,0 тыс. рублей.

Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации»;

1.2. в разделе 4 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия Программы за счет всех источников финансирования составят 657 425,291 тыс. рублей:

2009 год – 169 147,891 тыс. рублей;

2010 год – 158 381,0 тыс. рублей;

2011 год – 155 214,5 тыс. рублей;

2012 год – 174 681,9 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет (по согласованию) – 297 008,091 тыс. рублей:

2009 год – 115 868,891 тыс. рублей;

2010 год – 54 451,6 тыс. рублей;

2011 год – 70 024,6 тыс. рублей;

2012 год – 56 663,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 329 215,0 тыс. рублей:

2009 год – 52 879,0 тыс. рублей;

2010 год – 101 029,4 тыс. рублей;

2011 год – 72 372,7 тыс. рублей;

2012 год – 102 933,9 тыс. рублей;

местные бюджеты (по согласованию) – 31 202,2 тыс. рублей:

2009 год – 400,0 тыс. рублей;

2010 год – 2 900,0 тыс. рублей;

2011 год – 12 702,2 тыс. рублей;

2012 год – 15 085,0 тыс. рублей.

Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации»;

таблицу «Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета (тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:

Всего по Программе,

в том числе

Всего

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

329 215,0

52879,0

101 029,4

72 372,7

102 933,9

Управление образования и науки области

Всего,

в том числе

328 515,0

52 179,0

101 029,4

72 372,7

102 933,9

подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

13 221,6

2 100,0

4 520,0

4 081,6

2 520,0

подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей»

117 216,0

19 746,1

52 110,2

22 309,7

23 050,0

подпрограмма «Развитие единой образовательной информационной среды»

42 674,0

16 661,2

7 545,4

9 187,4

9 280,0

подпрограмма «Комплексная безопасность образовательного учреждения»

72 085,7

11 335,7

20 350,0

22 450,0

17 950,0

подпрограмма «Школьное питание»

83 317,7

2 336,0

16 503,8

14 344,0

50 133,9

Управление здравоохранения области

Всего,

в том числе

700,0

700,0

-

-

-

подпрограмма «Школьное питание»

700,0

700,0

-

-

-

1.3. раздел 5 Программы «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Механизм выполнения поставленных в Программе задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий, составляющих функциональное единство.

Разработчики Программы - управление образования и науки области, Тамбовское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования».

Управление образования и науки области:

обеспечивает координацию деятельности по реализации мероприятий Программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию Программы;

проводит мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;

обеспечивает предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» на условиях софинансирования местными бюджетами не менее 5,0 процентов от объема субсидий на финансовую поддержку образовательной услуги детям старшего дошкольного возраста (5-7 лет), не посещающим дошкольные образовательные учреждения, в группах предшкольной подготовки, открытых на базе учреждений дополнительного образования детей и детских дошкольных учреждений, и не менее 25 процентов от объема субсидий на организацию деятельности семейных групп и дошкольных мини-центров на базе образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

обеспечивает предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию подпрограммы «Комплексная безопасность образовательного учреждения» на условиях софинансирования местными бюджетами не менее 50,0 процентов от объема субсидий на обеспечение противопожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений;

обеспечивает предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию подпрограммы «Школьное питание» на условиях софинансирования местными бюджетами не менее 5,0 процентов от объема субсидий на обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений и наличии утвержденного муниципального правового акта, регулирующего вопросы организации питания учащихся;

представляет отчеты о ходе реализации Программы;

вносит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Программы;

организует размещение в электронном виде на сайте управления образования и науки области информации о ходе и результатах реализации Программы, проведении конкурсов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.

Тамбовское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования»:

осуществляет научно - методическое сопровождение реализации мероприятий Программы;

осуществляет научно - методическое руководство опытно - экспериментальной деятельностью в рамках мероприятий Программы.

Органы местного самоуправления:

обеспечивают предоставление своевременной и достоверной информации о ходе реализации мероприятий Программы;

обеспечивают использование субсидий по целевому назначению.

Размер субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия «Организация групп для обучения детей старшего дошкольного возраста (предшкольная подготовка)» в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» определяется по формуле:

SiПП = K x Ni, где:

SiПП - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-ого муниципального образования на реализацию мероприятия;

K - норматив затрат на содержание одного обучающегося в группе предшкольной подготовки в год (15 319,0 рубля – сельская местность,
8 024,3 рубля – рабочий поселок, 5 405,5 рубля – город);

Ni - численность детей старшего дошкольного возраста, получающих образовательные услуги в группах предшкольной подготовки, открытых на базе учреждений дополнительного образования детей и детских дошкольных учреждений i-ого муниципального образования.

Размер субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия «Поддержка муниципальных образований, внедряющих современные модели дошкольного образования» в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» определяется по формуле:

SiСГ = KiСГ x LСГ, где:

SiСГ - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-ого муниципального образования на реализацию мероприятия;

KiСГ - количество образовательных учреждений в i-ом муниципальном образовании, победивших в конкурсе на финансовую поддержку в рамках мероприятия;

LСГ - объем финансовых затрат на поддержку одного образовательного учреждения в i-ом муниципальном образовании, победившего в конкурсе на финансовую поддержку в рамках мероприятия.

Размер субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия «Оснащение пожарной сигнализацией областных и муниципальных образовательных учреждений, пропитка огнезащитным раствором, проведение замера сопротивления изоляции, перезарядка огнетушителей и др.» в рамках подпрограммы «Комплексная безопасность образовательного учреждения» определяется по формуле:

Мi = KiПБ х LПБ, где:

Мi - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-ого муниципального образования на реализацию мероприятия;

KiПБ - количество образовательных учреждений в i-ом муниципальном образовании (с учетом количества филиалов и отделений);

LПБ - объем финансовых затрат на проведение противопожарных мероприятий одному образовательному учреждению в i-ом муниципальном образовании.

Размер субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия «Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений» в рамках подпрограммы «Школьное питание» определяется по формуле:

Si = R x NiП х 208,

где:

Si – объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на реализацию мероприятия;

R - размер стоимости питания в день на одного учащегося муниципального общеобразовательного учреждения в i-ом муниципальном образовании (2,5 рубля);

NiП – численность учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, финансируемых из бюджета i-го муниципального образования, (за исключением учащихся из многодетных семей);

208 – среднее количество учебных дней в году для учащихся общеобразовательных учреждений.

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований осуществляется при условии реализации аналогичных целевых программ, финансируемых за счет средств местных бюджетов.

Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для государственных нужд осуществляется на основании Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.»;

1.4. в разделе 6 Программы «Оценка эффективности реализации программы» таблицу «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Программы» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

1.5. в приложении №1 к Программе «Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 51 362,4 тыс. рублей, в том числе:

2009 г. – 2 100,0 тыс. рублей;

2010 г. – 5 020,0 тыс. рублей;

2011 г. – 41 637,4 тыс. рублей;

2012 г. – 2 605,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 28 080,6 тыс. рублей:

2011 г. – 28 080,6 тыс. рублей;

областной бюджет – 13 221,6 тыс. рублей:

2009 г. – 2 100,0 тыс. рублей;

2010 г. – 4 520,0 тыс. рублей;

2011 г. – 4 081,6 тыс. рублей;

2012 г. – 2 520,0 тыс. рублей;

местные бюджеты (по согласованию) – 10 060,2 тыс. рублей:

2010 г. – 500,0 тыс. рублей;

2011 г. – 9 475,2 тыс. рублей;

2012 г. – 85,0 тыс. рублей.

Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации»;

в разделе 3 подпрограммы «Система мероприятий подпрограммы» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

в разделе 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия подпрограммы составят 51 362,4 тыс. рублей. В том числе: за счет средств федерального бюджета – 28 080,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 13 221,6 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов – 10 060,2 тыс. рублей.»;

в абзаце седьмом цифры «2 520,0» заменить цифрами «4 081,6»;

в разделе 5 подпрограммы «Оценка эффективности реализации подпрограммы» в таблице «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы»:

в позиции «Задача 1: развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» в графе 7 цифры «92,0» заменить цифрами «92,5»;

в позиции «Задача 2: поддержка инновационных процессов в системе дошкольного образования»:

по индикатору 1 «Доля поддержанных учреждений, внедряющих инновационные технологии, от общего числа дошкольных образовательных учреждений» в графе 7 цифры «7,0» заменить цифрами «8,0»;

по индикатору 2 «Доля муниципальных образований, внедряющих современные модели дошкольного образования» в графе 7 цифры «47,0» заменить цифрами «100,0», в графе 8 цифры «50,0» заменить цифрами «100,0»;

1.6. в приложении №2 к Программе «Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 228 034,491 тыс. рублей, в том числе:

2009 г. – 32 440,991 тыс. рублей;

2010 г. – 85 763,8 тыс. рублей;

2011 г. – 55 179,7 тыс. рублей;

2012 г. – 54 650,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 110 818,491 тыс. рублей:

2009 г. – 12 694,891 тыс. рублей;

2010 г. – 33 653,6 тыс. рублей;

2011 г. – 32 870,0 тыс. рублей;

2012 г. – 31 600,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 117 216,0 тыс. рублей:

2009 г. – 19 746,1 тыс. рублей;

2010 г. – 52 110,2 тыс. рублей;

2011 г. – 22 309,7 тыс. рублей;

2012 г. – 23 050,0 тыс. рублей.

Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации»;

в разделе 3 подпрограммы «Система мероприятий подпрограммы» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;

в разделе 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:

абзацы 4-5 изложить в следующей редакции:

«Общие затраты на реализацию подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей» в 2009 – 2012 гг. составят 228 034,491 тыс. рублей. В том числе: за счет средств федерального бюджета – 110 818,491 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 117 216,0 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы из областного бюджета предусматривает: 2009 год – 19 746,1 тыс. рублей; 2010 год –52 110,2 тыс. рублей; 2011 год – 22 309,7 тыс. рублей; 2012 год – 23 050,0 тыс. рублей.»;

в разделе 5 подпрограммы «Оценка эффективности реализации подпрограммы» абзацы 13-14 изложить в следующей редакции:

«увеличение охвата детей программами дополнительного образования в учреждениях общего и дополнительного образования с 78,8 процента до 83,8 процента»;

абзацы 15-16 считать соответственно абзацами 14-15;

в абзаце пятнадцатом цифры «44,0» заменить цифрами «95,0»;

в таблице «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы»:

в позиции «Задача 3: создание условий для продуктивной самореализации отдельных категорий обучающихся» по индикатору 2 «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения, и обучающихся с использованием ИТК и дистанционных технологий» в графе 7 цифры «34,0» заменить цифрами «57,0», в графе 8 цифры «44,0» заменить цифрами «95,0»;

цель 2: создание условий для активного включения детей и молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества изложить в следующей редакции:

Цель 2: создание условий для активного включения детей и молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества

Задача:

развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и подростков

Охват детей программами дополнительного образования в учреждениях общего и дополнительного образования

%

78,8

данные

монито-ринга

УОиН

80,2

82,3

83,7

83,8

1.7. в приложении №3 к Программе «Подпрограмма «Развитие единой образовательной информационной среды» (далее - подпрограмма):

в паспорте подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование подпрограммы предусмотрено из областного бюджета в размере 42 674,0 тыс. рублей, в том числе:

2009 г. – 16 661,2 тыс. рублей;

2010 г. – 7 545,4 тыс. рублей;

2011 г. – 9 187,4 тыс. рублей;

2012 г. – 9 280,0 тыс. рублей»;

в разделе 3 подпрограммы «Система мероприятий подпрограммы» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие единой образовательной информационной среды» изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению;

в разделе 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:

в абзаце втором цифры «61 566,6» заменить цифрами «42 674,0»;

в абзаце третьем в позиции «2011 год» цифры «9 780,0» заменить цифрами «9 187,0», в позиции «2012 год» цифры «27 580,0» заменить цифрами «9 280,0»;

в разделе 5 подпрограммы «Оценка эффективности реализации подпрограммы» в таблице «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы»:

в позиции «Задача 2: создание условий для равных возможностей на получение современного образования, доступа к информационным образовательным ресурсам»:

по индикатору 1 «Количество обучающихся, приходящихся на один современный компьютер» в графе 7 цифры «12» заменить цифрами «10», в графе 8 цифры «10» заменить цифрой «9»;

по индикатору 2 «Удельный вес обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, получающих услуги дистанционного образования» в графе 7 цифры «2,0» заменить цифрами «4,8», в графе 8 цифры «2,3» заменить цифрами «5,6»;

1.8. в приложении №4 к Программе «Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательного учреждения» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования по годам за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию):

2009 г. – 32 244,0 тыс. рублей;

2010 г. – 13 298,0 тыс. рублей;

2011 г. – 8 074,0 тыс. рублей;

2012 г. – 25 063,0 тыс. рублей;

областного бюджета:

2009 г. – 11 335,7 тыс. рублей;

2010 г. – 20 350,0 тыс. рублей;

2011 г. – 22 450,0 тыс. рублей;

2012 г. – 17 950,0 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию):

2009 г. – 400,0 тыс. рублей;

2010 г. – 2 400,0 тыс. рублей;

2011 г. – 2 742,0 тыс. рублей;

общий объем финансирования – 156 306,7 тыс. рублей, в том числе:

2009 г. – 43 979,7 тыс. рублей;

2010 г. – 36 048,0 тыс. рублей;

2011 г. – 33 266,0 тыс. рублей;

2012 г. – 43 013,0 тыс. рублей.»;

в разделе 3 подпрограммы «Система мероприятий подпрограммы» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы «Комплексная безопасность образовательного учреждения» изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению;

раздел 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение подпрограммы включает в себя финансовые средства, которые поступят из федерального, областного и местных бюджетов в 2009-2012 гг. в размере 156 306,7 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет (по согласованию):

2009 г. – 32 244,0 тыс. рублей;

2010 г. – 13 298,0 тыс. рублей;

2011 г. – 8 074,0 тыс. рублей;

2012 г. – 25 063,0 тыс. рублей;

областной бюджет:

2009 г. – 11 335,7 тыс. рублей;

2010 г. – 20 350,0 тыс. рублей;

2011 г. – 22 450,0 тыс. рублей;

2012 г. – 17 950,0 тыс. рублей;

местные бюджеты (по согласованию):

2009 г. - 400,0 тыс. рублей;

2010 г. – 2 400,0 тыс. рублей;

2011 г. – 2 742,0 тыс. рублей.

Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации.»;

1.9. в приложении №5 к Программе «Подпрограмма «Школьное питание» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 179 047,7 тыс. рублей, в том числе:

2009 г. – 73 966,0 тыс. рублей;

2010 г. – 24 003,8 тыс. рублей;

2011 г. – 15 944,0 тыс. рублей;

2012 г. – 65 133,9 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 79 430,0 тыс. рублей:

2009 г. – 70 930,0 тыс. рублей;

2010 г. – 7 500,0 тыс. рублей;

2011 г. – 1 000,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 84 017,7 тыс. рублей:

2009 г. – 3 036,0 тыс. рублей;

2010 г. – 16 503,8 тыс. рублей;

2011 г. – 14 344,0 тыс. рублей;

2012 г. – 50 133,9 тыс. рублей;

местные бюджеты (по согласованию) – 15 600,0 тыс. рублей:

2011 г. – 600,0 тыс. рублей;

2012 г. – 15 000,0 тыс. рублей.

Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации»;

в разделе 3 подпрограммы «Система мероприятий подпрограммы» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы «Школьное питание» изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению;

раздел 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 179 047,7 тыс. рублей, в том числе:

2009 год – 73 966,0 тыс. рублей;

2010 год – 24 003,8 тыс. рублей;

2011 год – 15 944,0 тыс. рублей;

2012 год – 65 133,9 тыс. рублей;

федеральный бюджет– 79 430,0 тыс. рублей;

2009 год – 70 930,0 тыс. рублей;

2010 год – 7 500,0 тыс. рублей;

2011 год – 1 000,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 84 017,7 тыс. рублей:

2009 год – 3 036,0 тыс. рублей (2 336,0 тыс. рублей - управление образования и науки области, 700,0 тыс. рублей – управление здравоохранения области);

2010 год – 16 503,8 тыс. рублей;

2011 год – 14 344,0 тыс. рублей;

2012 год – 50 133,9 тыс. рублей;

местные бюджеты (по согласованию) – 15 600,0 тыс. рублей:

2011 г. – 600,0 тыс. рублей;

2012 г. – 15 000,0 тыс. рублей.

Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации.

В ходе реализации подпрограммы в качестве основы будут использованы уже существующие, а также созданы новые организационные структуры, подготовлены квалифицированные кадры, направлены технические, материальные средства для создания единой системы организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений области.»;

в разделе 5 подпрограммы «Оценка эффективности реализации подпрограммы» в таблице «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы»:

в позиции «Задача 2: реализация проекта «Школьное молоко» графу 8 дополнить цифрами «92»:

дополнить строкой следующего содержания:

Задача 3:

обеспечение учащихся полноценным горячим питанием

Доля охвата учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений питанием в общей численности учащихся

%

74,0

данные

мониторинга

УОиН

81,2

82,0

82,9

83,5

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тамбовская жизнь».

Глава администрации

области О.И. Бетин

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации области

от 09.02.2012 № 125

Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Программы

Цели, задачи

Целевой индикатор

Единица измерения

Исходные показатели базового года (2008)

(с указанием источников получения данной информации)

Показатель целевого индикатора по годам реализации Программы

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

Цель: обеспечение инновационного характера базового образования

Задача 1:

обеспечение государственной гарантии доступности качественного дошкольного образования всем гражданам, независимо от места жительства, социального статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка

Охват детей дошкольным образованием

%

55,0

данные

мониторинга

управления

образования

и науки области

(далее -
УОиН)

57,0

60,0

70,5

72,5

Задача 2:

внедрение механизмов формирования и реализации современной модели

образования, обеспечивающей повышение доступности качественного образования

Индикатор 1.

Доля охвата выпускников 9,11 классов объективной независимой системой оценки учебных достижений от общего количества обучающихся

%

95,0

региональная база данных

97,6

97,3

97,8

97,9

Индикатор 2.

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения, и обучающихся с использованием информационно – коммуникационных и дистанционных технологий

%

2,9

данные

мониторинга

УОиН

11,0

13,8

57,0

95,0

Индикатор 3.

Охват детей программами дополнительного образования в учреждениях общего и дополнительного образования

%

78,8

данные

мониторинга

УОиН

80,2

82,3

83,7

83,8

Задача 3:

создание условий для поэтапного перехода к новому качеству образования на основе информационных технологий

Количество обучающихся, приходящихся на один современный компьютер

человек

15

Ежеквартальный мониторинг

уровня информатизации

учреждений области

14,5

12,5

10

9

Задача 4:

создание безопасных условий для организации учебного процесса в образовательных учреждениях

Доля образовательных учреждений, в которых созданы безопасные условия для организации учебного процесса

%

70,0

данные мониторинга

УОиН

75,0

80,0

85,0

90,0

Задача 5:

создание рациональной, экономически эффективной системы, основанной на принципах централизации и индустриализации, ориентированной на укрепление здоровья детей школьного возраста путём обеспечения качественным сбалансированным питанием

Доля учащихся, для которых созданы современные условия в сфере обеспечения качественным горячим питанием

%

12,8

данные мониторинга

УОиН

29,2

43,8

49,0

50,0

Зам. главы администрации

области Н.Д. Горденков

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению администрации области

от 09.02.2012 № 125

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»



п/п

Цель, задача, мероприятие

Источники финансирования

Объемы финансирования

(тыс. руб.)

Сроки выполнения

Основные целевые индикаторы

Заказчики подпрограммы- ответственные

за выполнение

всего

в том числе по годам

наименование

единица измерения

целевое значение

(по годам реализации подпрограммы)

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель: обеспечение дальнейшего развития системы дошкольного образования

Задача 1: развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

1.1

Организация групп для обучения детей старшего дошкольного возраста (предшкольная подготовка)

Областной бюджет

Местный

бюджет

6 866,8

200,0

1 180,0

-

1700,0

-

2286,8

115,0

1700,0

85,0

2009-

2012 гг.

Доля детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет, охваченных всеми формами дошкольного образования

%

2009г.-84,6

2010г.-90,0

2011г.-92,5

2012 г.-93,0

Управление образования и науки области

(далее – УОиН)

Итого областной бюджет

6 866,8

1 180,0

1700,0

2286,8

1700,0

Итого

7 066,8

1 180,0

1700,0

2401,8

1785,0

Задача 2: поддержка инновационных процессов в системе дошкольного образования

2.1

Поддержка инновационных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

Областной бюджет

4 034,8

920,0

680,0

1754,8

680,0

2009-

2012 гг.

Доля поддержанных учреждений, внедряющих инновационные технологии, от общего числа дошкольных образовательных учреждений

%

2009г.-5,0

2010г.-5,5

2011г.-8,0

2012г.-8,0

УОиН

2.2

Проведение областных и участие в межрегиональных и Всероссийских мероприятиях для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений

Областной бюджет

320,0

-

140,0

40,0

140,0

2010 –

2012гг.

Доля муниципалитетов, принявших участие в областных мероприятиях для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений

%

2010г.-30,0

2011г.- 40,0

2012г.-45,0

УОиН

2.3

Поддержка муниципальных образований, внедряющих современные модели дошкольного образования

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный

бюджет

28 080,6

2 000,0

9 860,2

-

-

-

-

2 000,0

500,0

28080,6

-

9360,2

-

-

-

2010 -

2011г.

Доля муниципальных образований, внедряющих современные модели дошкольного образования

%

2010г-40,0

2011г-100,0

УОиН

Итого областной бюджет

6 354,8

920,0

2 820,0

1794,8

820,0

Итого

44 295,6

920,0

3 320,0

39235,6

820,0

Всего областной бюджет

13 221,6

2 100,0

4 520,0

4 081,6

2 520,0

ВСЕГО

51 362,4

2 100,0

5 020,0

41637,4

2 605,0

Зам. главы администрации

области Н.Д. Горденков

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к постановлению администрации области

от 09.02.2012 № 125

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей»



п/п

Цель, задача, мероприятие

Источники финансирования

Объемы финансирования

(тыс. руб.)

Сроки выполнения

Основные целевые индикаторы

Заказчики подпрограммы - ответственные

за выполнение

всего

в том числе по годам

наименование

единица измерения

целевое значение (по годам реализации подпрограммы)

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель: создание условий для получения общего образования в соответствии с установленным федеральным государственным образовательным стандартом

Задача 1: обеспечение доступности обучения всем гражданам с учетом их потребности

1.1

Оплата образовательной услуги по организации и предоставлению среднего

(полного) общего образования, созданию условий для одаренных детей из сельской местности

Областной бюджет

17707,4

3 383,3

6 212,0

5 112,1

3 000,0

2009-2012 гг.

Количество одаренных детей из сельской местности, обучающихся

по основной общеобразовательной программе среднего (полного) общего образования и проживающих в общежитии

Чел.

2009г-100;

2010г-100;

2011г-100;

2012г-100

Управление образования и науки области (далее- УОиН)

1.2

Раннее выявление и учет детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов, организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому по образовательным программам общего образования, поддержка опыта по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов

Федеральный бюджет

Областной бюджет

106 018,491

15743,4

12694,891

2 611,4

50,0

32 053,6

2 532,0

31270,0

3600,0

30 000,0

7000,0

2009-2012 гг.

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, не посещающих образовательные

учреждения, и обучающихся с использованием

информационно-коммуникационных и дистанционных технологий

%

2009г-11,0;

2010г-13,8;

2011г-57,0;

2012г-95,0

УОиН

Тамбовское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования» (далее-ТОГОАУДПО ИПКРО)

1.3

Приобретение автотранспорта для подвоза школьников в базовые общеобразовательные учреждения области

Областной

бюджет

27 260,0

-

27 260,0

-

-

2010 г.

Доля учащихся, подвозимых в базовые школы, в общей численности учащихся дневных общеобразовательных учреждений

%

2010 г- 7,5

УОиН

Итого областной бюджет

60 710,8

5 994,7

36 004,0

8 712,1

10 000,0

Итого

166729,291

18689,591

68 057,6

39982,1

40 000,0

Задача 2: обновление содержания и технологий обучения

2.1

Проведение региональных олимпиад, творческих конкурсов, интеллектуальных соревнований, научно-практических конференций и др. и обеспечение участия в международных, межрегиональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах и др.

Областной бюджет

4 937,0

1 100,0

1 307,0

1 230,0

1 300,0

2009-2012 гг.

Количество участников предметных олимпиад, творческих конкурсов, научно-практических конференций и др.

Количество участников международных, межрегиональных, всероссийских олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций и др.

Доля выпускников, принятых в учреждения высшего профессионального образования по результатам олимпиад и конкурсов

Чел.

Чел.

%

2009г-1950;

2010г-2000;

2011г-2050;

2012г-2100

2009г-67;

2010г-55;

2011г-57;

2012г-58

2009г-4,7;

2010г-5,0;

2011г-5,5;

2012г-6,0

УОиН

2.2

Поддержка образовательных учреждений (далее - ОУ), внедряющих современные модели образования

Областной бюджет

694,8

-

-

694,8

-

2011г.

Количество поддержанных ОУ, внедряющих современные модели образования

Ед.

2011г-1

УОиН

2.3.

Приобретение учебного, учебно- лабораторного оборудования для ОУ

Областной бюджет

271,4

271,4

-

-

-

2009 г.

УОиН

Итого

5 903,2

1 371,4

1 307,0

1 924,8

1 300,0

Задача 3: создание условий для продуктивной самореализации отдельных категорий обучающихся

3.1

Обеспечение государственных и муниципальных ОУ учебниками, учебно-методическими

комплектами, методическими рекомендациями, наглядно-иллюстративными пособиями и др.

Областной бюджет

7 960,5

2 349,0

1 701,5

1 910,0

2 000,0

2009-2012 гг.

Количество приобретенных учебников, учебно-методических комплектов,

методических рекомендаций, наглядно-иллюстративных пособий и др.

Ед.

2009г-

11 800;

2010г-

11 000;

2011г-

11 500;

2012г-

11 700

УОиН

ТОГОАУДПО ИПКРО

3.2

Организация разработки и издание учебно-методических комплектов по учебным предметам, отражающим региональные особенности Тамбовской области

Областной бюджет

493,0

100,0

193,0

100,0

100,0

2009-2012 гг.

Доля ОУ, обеспеченных учебно - методическими комплектами по учебным предметам, отражающим региональные особенности Тамбовской области

%

2009г-85,0;

2010г-87,0;

2011г-88,0;

2012г-90,0

УОиН

Итого

8 453,5

2 449,0

1 894,5

2 010,0

2 100,0

Задача 4: развитие региональной системы оценки качества образования

4.1

Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов государственных областных и муниципальных аккредитованных ОУ, в т.ч. в форме единого государственного экзамена и др. формах

Областной бюджет

19111,2

4 500,0

4 211,2

5 200,0

5 200,0

2009-2012 гг.

Доля охвата выпускников 9, 11 классов объективной независимой системой оценки учебных достижений от общего количества обучающихся

Доля выпускников сельских школ, поступивших в высшие учебные заведения

%

%

2009г-97,6

2010г-97,3;

2011г-97,8;

2012г-97,9

2009г-67,0;

2010г-68,0;

2011г-69,0;

2012г-70,0

УОиН

Тамбовское областное государственное учреждение (далее ТОГУ) «Центр экспертизы образовательной деятельности

4.2

Организация и проведение мониторинга учебных и внеучебных достижений обучающихся (итоговые контрольные срезы) и участие в общероссийских и международных исследованиях

Областной бюджет

2 375,3

500,0

675,3

600,0

600,0

2009-2012 гг.

Доля охвата обучающихся объективной независимой системой оценки учебных и внеучебных достижений от общего количества обучающихся

%

2009г-20,0;

2010г-21,0;

2011г-22,0;

2012г-23,0

УОиН

4.3

Экспертиза конкурсных материалов приоритетного национального проекта «Образование»

Областной бюджет

204,0

51,0

51,0

51,0

51,0

2009-2012 гг.

Количество экспертов, вовлеченных в процедуру оценки конкурсных материалов

Чел.

2009г-30;

2010г-30;

2011г-30;

2012г-30

УОиН

ТОГОАУДПО ИПКРО

4.4

Аттестация педагогических кадров

Областной бюджет

5 362,5

1 200,0

1 913,5

1 149,0

1 100,0

2009-2012 гг.

Доля педагогов, соответствующих заявленной квалификационной категории, от общего числа проходивших аттестацию

%

2009г-98,0;

2010г-99,4;

2011г-98,4;

2012г-98,7

УОиН

ТОГУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»

4.5

Организация и проведение мониторинга, управление региональным проектом

Областной

бюджет

2 700,0

2 500,0

200,0

-

-

2009 г.

2010 г.

Количество проведенных мониторингов

Ед.

2009 г-1;

2010 г-1

УОиН

Итого

29 753,0

8 751,0

7 051,0

7 000,0

6 951,0

Цель 2: создание условий для активного включения детей и молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества

Задача: развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и подростков

5 .1

Государственная поддержка лучших учителей ОУ, организация и проведение областных массовых мероприятий для педагогов области: научно - практических конференций, круглых столов и др.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

4 800,0

3 217,8

-

370,0

1 600,0

1195,0

1 600,0

856,8

1 600,0

796,0

2009-2012 гг.

Количество педагогов, получивших государственную поддержку

Доля педагогов, принявших участие в областных массовых мероприятиях

Чел.

%

2010г-8

2011г-8

2012г-8

2009г-30,0;

2010г-50,0;

2011г-40,0;

2012г-42,0

ТОГОАУДПО ИПКРО

УОиН

5.2

Проведение областных массовых мероприятий для обучающихся и участие в межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях обучающихся в рамках системы дополнительного образования

Областной бюджет

4 760,0

810,0

1 350,0

1 300,0

1 300,0

2009-2012 гг.

Доля обучающихся, участвующих в региональных творческих конкурсах, конференциях, соревнованиях, др.

%

2009г-33,0;

2010г-34,7;

2011г-35,2;

2012г-36,0

УОиН

5.3

Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями (в том числе воскресным школам), на реализацию программ дополнительного образования детей, направленных на духовно-нравственное развитие и воспитание

Областной

бюджет

1 425,2

-

316,2

506,0

603,0

2010 -

2012 г.

Количество обучающихся, участвующих в реализации некоммерческими организациями, не являющимися автономными и бюджетными учреждениями (в том числе воскресными школами) программ дополнительного образования детей

Чел.

2010 г-567;

2011 г-567;

2012г-567

УОиН

5.4

Проведение образовательных чтений Центрального федерального округа

Областной бюджет

2 992,5

-

2 992,5

-

-

2010 г.

Количество победителей и призеров окружного этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя» в Центральном федеральном округе

Чел.

2010 г-12

УОиН

Итого областной бюджет

12 395,5

1 180,0

5 853,7

2 662,8

2 699,0

Итого

17 195,5

1 180,0

7 453,7

4 262,8

4 299,0

Всего областной бюджет

117216,0

19 746,1

52 110,2

22309,7

23 050,0

ВСЕГО

228034,491

32440,991

85 763,8

55179,7

54 650,0

Зам. главы администрации

области Н.Д. Горденков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению администрации области

от 09.02.2012 № 125

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие единой образовательной информационной среды»



п/п

Цель, задача, мероприятие

Источники финансирования

Объемы финансирования

(тыс. руб.)

Сроки выполнения

Основные целевые

индикаторы

Заказчики подпрограммы ответственные за выполнение

всего

в том числе по годам

наименование

единица измерения

целевое значение

(по годам реализации подпрограммы)

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель: создание и развитие в Тамбовской области единой образовательной информационной среды

Задача 1: развитие телекоммуникационной инфраструктуры единой образовательной информационной среды области, создание и развитие образовательного Интернет-портала Тамбовской области, концентрирующего региональные образовательные информационные ресурсы

1.1

Техническое и абонентское обслуживание аппаратно-программных комплексов и средств доступа в Интернет учреждений системы образования области

Областной бюджет

1 284,9

268,6

458,7

157,6

400,0

2009-2012 гг.

Телекоммуникационная инфраструктура единой образовательной информационной среды области, бесперебойная работа аппаратно-программных комплексов и средств доступа в Интернет

Управление образования и науки области (далее –

УОиН)

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение (далее-

ТОГБУ)

«Компьютерный центр»

1.2

Оплата доступа образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет

Областной бюджет

14 093,6

11 447,5

996,1

850,0

800,0

2009-2012 гг.

Доля образовательных учреждений (далее-ОУ), в которых обеспечивается бесперебойная работа сети Интернет

%

2009г-100;

2010г-100;

2011г-100;

2012г-100

УОиН

ТОГБУ «Компьютерный центр»

1.3

Оплата доступа к ресурсам сети Интернет серверов системы образования области, центров дистанционного образования области, учреждений системы образования

Областной бюджет

1 026,3

108,0

259,1

259,2

400,0

2009-2012гг.

Бесперебойная работа серверов системы образования области

УОиН

ТОГБУ «Компьютерный центр»

1.4

Создание условий для обеспечения защиты персональных данных, безопасности информационно-коммуникационной инфраструктуры

Областной бюджет

2 133,7

35,0

1 598,7

-

500,0

2009-2011гг.

Защита персональных данных, безопасности информационно-коммуникационной инфраструктуры

УОиН

Итого

18 538,5

11 859,1

3 312,6

1 266,8

2 100,0

Задача 2: создание условий для равных возможностей на получение современного образования, доступа к информационным образовательным ресурсам

2.1

Обеспечение учреждений системы образования области компьютерной техникой, оборудованием, средствами коммуникации, лицензионными и сертифицированными программными продуктами, средствами автоматизации управленческой и хозяйственной деятельности

Областной бюджет

20 622,9

4 317,4

3 468,4

6 737,1

6 100,0

2009-2012 гг.

Количество обучающихся, приходящихся на один современный компьютер

Количество учащихся на один современный персональный компьютер в учреждениях начального и среднего профессионального образования

человек

2009г-14,5;

2010г-12,5;

2011г-10;

2012г-9

2009г-7;

2010г-6;

2011г-5,3;

2012г-5,0

УОиН

ТОГБУ «Компьютерный центр»

2.2

Совершенствование информационно-коммуникационных технологий и развитие информационных ресурсов области

Областной бюджет

601,0

-

130,0

91,0

380,0

2010-2012 гг.

Удельный вес ОУ, имеющих собственные web-сайты (по отношению к общему количеству ОУ)

%

2010г-98,0;

2011г-98,5;

2012г-99,0

УОиН

ТОГБУ «Компьютерный центр»

2.3

Обеспечение условий для доступа к ресурсам дистанционного образования

Областной бюджет

2 911,6

484,7

634,4

1 092,5

700,0

2009-

2012 гг.

Удельный вес обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, получающих услуги дистанционного образования

%

2009г-1,7;

2010г-1,8;

2011г-4,8;

2012г-5,6

Тамбовское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования»

Итого

24 135,5

4 802,1

4 232,8

7 920,6

7 180,0

ВСЕГО

42 674,0

16 661,2

7 545,4

9 187,4

9 280,0

Зам. главы администрации

области Н.Д. Горденков

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к постановлению администрации области

от 09.02.2012 № 125

Перечень мероприятий подпрограммы «Комплексная безопасность образовательного учреждения»



п/п

Цель, задача, мероприятие

Источники финансирования

Объемы финансирования

(тыс. руб.)

Сроки выполнения

Основные целевые

индикаторы

Заказчики подпрограммы ответственные за выполнение

всего

в том числе по годам

наименование

единица измерения

целевое значение (по годам реализации подпрограммы)

2009г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель: обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях области

Задача 1: обеспечение противопожарной безопасности

1.1

Оснащение пожарной сигнализацией областных государственных и муниципальных ОУ, пропитка огнезащитным раствором, проведение замера сопротивления изоляции, перезарядка огнетушителей и др.

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Местные бюджеты

19 570,6

6 300,0

2 500,0

2 900,0

2 300,0

-

2 683,6

-

-

9 487,0

-

2 500,0

4 500,0

4 000,0

-

2009-

2012 гг.

Уровень противопожарной безопасности областных государственных ОУ

Уровень противопожарной безопасности муниципальных ОУ

%

2009г-75,0;

2010г-80,0;

2011г-85,0;

2012г-90,0

2011г-77,0

Управление образования и науки (далее-УОиН)

Итого

28 370,6

5 200,0

2 683,6

11 987,0

8 500,0

Итого областной бюджет

19 570,6

2 900,0

2 683,6

9 487,0

4 500,0

Задача 2: обеспечение антитеррористической безопасности

2.1

Оснащение областных государственных ОУ тревожными средствами оповещения, оплата услуг вневедомственной охраны и др.

Областной бюджет

Федеральный бюджет

8 852,1

5 000,0

1 500,0

5 000,0

2 352,1

-

2 500,0

-

2 500,0

-

2009-

2012 гг.

Уровень антитеррористической безопасности областных государственных ОУ

%

2009г-75,0;

2010г-80,0;

2011г-85,0;

2012г-90,0

УОиН

Итого

13 852,1

6 500,0

2 352,1

2 500,0

2 500,0

Итого областной бюджет

8 852,1

1 500,0

2 352,1

2 500,0

2 500,0

Задача 3: обеспечение экологической безопасности

3.1

Обеспечение экологической безопасности областных государственных ОУ, в т.ч. обустройство пищеблоков, оборудование тёплых туалетов, ремонт канализационных сетей, и т.д.

Областной бюджет

5 563,4

800,0

2 950,0

863,4

950,0

2009

2012 гг.

Уровень экологической безопасности областных государственных и муниципальных ОУ

%

2009г-75,0;

2010г-80,0;

2011г-85,0;

2012г-90,0

УОиН

3.2

Развитие инфраструктуры областных государственных и муниципальных образовательных учреждений (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям)

Областной бюджет

29 707,6

5 248,7

12 009,3

7 649,6

4 800,0

2009-2012 гг.

Доля учреждений, в которых санитарно-бытовые условия соответствуют требованиям

СанПиН

%

2009г-20,0;

2010г-40,0;

2011г-60,0;

2012г-70,0

УОиН

3.3

Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местные бюджеты

67379,0

8 392,0

3 042,0

24944,0

887,0

400,0

13298,0

355,0

2400,0

8074,0

1 950,0

242,0

21063,0

5 200,0

-

2009-

2012 гг.

Доля государственных и муниципальных ОУ, здания которых отремонтированы, от общего количества зданий государственных и муниципальных ОУ, находящихся в аварийном состоянии

%

2009г-20,0;

2010г-40,0;

2011г- 60,0;

2012г-75,0

УОиН

3.4

Новое строительство и реконструкция государственных областных и муниципальных образовательных учреждений

2009-2012 гг.

Количество построенных и реконструированных государственных областных и муниципальных образовательных учреждений

Управление инвестиций области

Итого областной бюджет

43 663,0

6 935,7

15 314,3

10 463,0

10 950,0

Итого

114 084,0

32 279,7

31 012,3

18 779,0

32 013,0

Всего областной бюджет

72 085,7

11 335,7

20 350,0

22 450,0

17 950,0

ВСЕГО

156 306,7

43 979,7

36 048,0

33 266,0

43 013,0

* - расходы по данному мероприятию осуществляются в пределах лимитов областной адресной инвестиционной программы

Зам. главы администрации

области Н.Д. Горденков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к постановлению администрации области

от 09.02.2012 № 125

Перечень мероприятий подпрограммы «Школьное питание»



п/п

Цель, задача, мероприятие

Источники финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Сроки выполнения

Основные целевые индикаторы

Заказчики подпрограммы ответственные за выполнение

всего

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

наименование

единица измерения

целевое значение (по годам реализации подпрограммы)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель: создание условий для обеспечения школьников области полноценным, сбалансированным, качественным питанием

Задача 1: создание новой модели организации школьного питания, совершенствование форм и методов контроля за качеством реализуемой продукции

1.1

Ремонт школьных столовых

Местный

бюджет

600,0

-

-

600,0

-

2011 г.

Увеличение количества отремонтированных школьных столовых

Ед.

2009г - 26;

2010г - 83;

2011г - 84

Управление образования и науки области (далее-УОиН)

1.2

Оснащение пищеблоков образовательных учреждений современным технологическим оборудованием

Федеральный бюджет

79 430,0

70 930,0

7 500,0

1 000,0

-

2009- 2011 гг.

Увеличение количества пищеблоков, оснащённых современным технологическим оборудованием

Ед.

2009г - 26;

2010г - 83;

2011г - 84

УОиН

1.3

Обеспечение управления реализацией экспериментального проекта модернизации системы питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тамбовской области

Областной бюджет

5 700,0

2 100,0

2 300,0

1 300,0

-

2009-2011 гг.

Количество проведенных мониторингов реализации проекта

Ед.

2009г - 1;

2010г - 1;

2011г - 1

УОиН

1.4

Создание условий для обеспечения автоматизации управления организацией школьного питания

Областной

бюджет

100,0

100,0

-

-

-

2009 г.

Увеличение количества образовательных учреждений, включенных в автоматизированную систему управления организацией школьного питания

Ед.

2009г - 15

УОиН

1.5

Создание условий для обследования состояния здоровья обучающихся областных государственных и муниципальных образовательных учреждений

Областной

бюджет

490,0

-

-

490,0

-

2011г.

Доля учащихся, для которых созданы современные условия для обследования состояния здоровья

%

2011г-85,0

УОиН

1.6

Повышение квалификации работников системы школьного питания

Областной

бюджет

650,0

100,0

150,0

200,0

200,0

2009-2012 гг.

Количество работников системы школьного питания, прошедших курсы повышения квалификации

Чел.

2009г-50;

2010г-112;

2011г-160;

2012г-180

УОиН

1.7

Проведение мероприятий (тематических семинаров со специалистами, конкурсов, круглых столов по обмену опытом и др.). Организация информационной кампании

Областной

бюджет

551,7

36,0

305,7

110,0

100,0

2009-2012 гг.

Количество участников мероприятий в системе школьного питания

Чел.

2009г-75;

2010г-150;

2011г-125;

2012г-150

УОиН

1.8

Проведение исследований влияния сбалансированного питания на основные параметры здоровья детей школьного возраста

Областной

бюджет

700,0

700,0

-

-

-

2009 г.

Количество школьников, прошедших обследование

Чел.

2009г-1000

Управление здравоохранения области

1.9

Подготовка проектно-сметной документации на строительство комбината школьного питания

Областной

бюджет

2 158,3

-

2 158,3

-

-

2010 г.

УОиН

1.10

Создание условий для обеспечения контроля за качеством школьного питания

Областной

бюджет

200,0

-

-

200,0

-

2011 г.

Оснащение лаборатории контроля качества питания

Ед.

2011г - 1

УОиН

Итого областной бюджет

10 550,0

3 036,0

4 914,0

2 300,0

300,0

Итого

90 580,0

73 966,0

12 414,0

3 900,0

300,0

Задача 2: Реализация проекта «Школьное молоко»

2.1

Обеспечение молоком учащихся начальных классов областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений

Областной

бюджет

30 533,8

-

11 589,8

12 044,0

6 900,0

2010-

2012

гг.

Количество учащихся начальных классов областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных молоком

Чел.

2010 г – 35189

2011г - 35854

2012г - 35854

УОиН

Итого

30 533,8

-

11 589,8

12 044,0

6 900,0

Задача 3: Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием

3.1

Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений

Областной

бюджет

Местный

бюджет

42 933,9

15000,0

-

-

-

-

-

-

42 933,9

15 000,0

2012 г.

Доля охвата учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений питанием в общей численности учащихся

Чел.

2012г – 83,5

УОиН

Итого областной бюджет

42 933,9

-

-

-

42 933,9

Итого

57 933,9

-

-

-

57 933,9

Всего областной бюджет

84 017,7

3 036,0

16 503,8

14 344,0

50 133,9

ВСЕГО

179 047,7

73 966,0

24 003,8

15 944,0

65 133,9

Зам. главы администрации

области Н.Д. Горденков

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: газета "Тамбовская жизнь" (спецвыпуск) № 11 (1243) от 14.02.2012
Рубрики правового классификатора: 080.000.000 Финансы, 080.060.000 Бюджеты субъектов Российской Федерации, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 130.000.000 Образование. Наука. Культура, 130.010.000 Образование (см. также 200.160.040)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать