Основная информация
Дата опубликования: | 09 апреля 2020г. |
Номер документа: | RU50042095202000024 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация городского округа Дзержинский |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЗЕРЖИНСКИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 09 » ________04_______2020 № 185 -ПГА
О внесении изменений в муниципальную программу
«Культура» муниципального образования
«Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020-2024 годы
В соответствие с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Городской округ Дзержинский» в новой редакции, утвержденным постановлением администрации города от 13.11.2017 № 848-ПГА, на основании Решения Совета депутатов от 19.02.2020 № 1/2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Дзержинский от 18.12.2019 №1/6 О бюджете «Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить изменения в муниципальную программу «Культура» муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Дзержинский от 12.11.2019г. №773-ПГА (в редакции постановления администрации городского округа от 31.12.2019 №970-ПГА) (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и на официальном сайте городского округа www.ugresh.ru.
Отв. Кузнецова И.Д., Беляев С.Н.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города - начальника Управления развития образования и отраслей социальной сферы Минаева Н.В.
Глава городского округа Дзержинский Л.С. Иванова
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
городского округа Дзержинский
от «09»____04____2020 г. № 185 -ПГА
Изменения, вносимые в муниципальную программу
«Культура» муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020-2024 годы
В Паспорте муниципальная программа «Культура» муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»
на 2020-2024 годы позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Муниципальный бюджет
560 185,43
101 778,65
101 754,88
112 935,90
118 654
125 062
Областной бюджет
36 321,41
778
779
33 206,41
779
779
Федеральный бюджет
0,00
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0,00
0
0
0
0
0
Итого
596 506,84
102 556,65
102 533,88
146 142,31
119 433
125 841
»
2 . Пункты 1.4, 2.5, 2.6,3.4 раздела 6 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Культура» изложить в следующей редакции:
«
№
п/п
Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)
(Показатель реализации мероприятий)[1]
Тип показателя
Единица измерения
Базовое значение показателя на начало реализации
программы
Планируемое значение по годам реализации
Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.4
Показатель 4
Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года
Национальный проект «Культура»
процент
100
105
107.50
110
112,5
115
Основное мероприятие 01. Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками
2.5
Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года
Национальный проект «Культура»
процент
100
110
115
120
125
130
Основное мероприятие 01. «Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений»
2.6
Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года
Национальный проект «Культура»
процент
100
102
103
104
105
106
Основное мероприятие 01. «Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений»
3.4
Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года
Национальный проект «Культура»
процент
100
105.12
107,69
110,25
112,81
115,37
Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда»
»
3. В Разделе 7 «Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы» в «Подпрограмме 3 (V) «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры»» наименование показателя по позиции 4 изложить в новой редакции : «Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года, % ».
4. В Паспорте Подпрограммы I(III) «Развитие библиотечного дела» позицию «Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:
«
Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам:
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Муниципальный бюджет
150 375,90
29 941,30
28 641,30
28 641,30
30 537,00
32 615,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого
150 375,90
29 941,30
28 641,30
28 641,30
30 537,00
32 615,00
»
Раздел 5 «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 1 (III) Развитие библиотечного дела» изложить в следующей редакции:
«
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Срок исполнения мероприятия
Источники финансирования
Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-
вующему году начала реализации муниципальной программы
(тыс. руб.)
Всего, (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Основное мероприятие 01. Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области
2020-2024 гг.
Итого
27 906,0
150 375,90
29 941,30
28 641,30
28 641,30
30 537
32 615
УРОиОСС, МБУК "ЦБС г.Дзержинский" (далее - ЦБС)
Муниципальный бюджет
27 906,0
150 375,90
29 941,30
28 641,30
28 641,30
30 537
32 615
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки
2020-2024 гг.
Итого
27 406
145 297,90
28 441,30
28 141,30
28 141,30
29 548
31 026
ЦБС
Выполнение муниципального задания. Проведение модернизации библиотеки.
Муниципальный бюджет
27 406
145 297,90
28 441,30
28 141,30
28 141,30
29 548
31 026
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Внебюджетные средства
0,0
1.2
Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий библиотек
2020-2024 гг.
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ЦБС
Недопущение аварийного состояние.
Муниципальный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Внебюджетные средства
0,0
1.3
Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта библиотек
2020-2024 гг.
Итого
2 378
1000,0
0,0
0,0
389,0
989,0
ЦБС
Соответствие материально-технической базы и помещений библиотеки стандартам
Муниципальный бюджет
2 378
1000,0
0,0
0,0
389,0
989,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Внебюджетные средства
1.4
Комплектование книжных фондов библиотек
2020-2024 гг.
Итого
500,0
2 700,0
500,0
500,0
500,0
600,0
600,0
ЦБС
Пополнение библиотечных фондов
Муниципальный бюджет
500,0
2 700,0
500,0
500,0
500,0
600,0
600,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Внебюджетные средства
0,0
Итого по подрограмме 1(III) "Развитие библиотечного дела"
Итого
27 906,0
150 375,90
29 941,30
28 641,30
28 641,30
30 537
32 615
Муниципальный бюджет
27 906,0
150 375,90
29 941,30
28 641,30
28 641,30
30 537
32 615
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»
В Паспорте Подпрограммы II(IV) «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» позицию «Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:
«
Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам:
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Муниципальный бюджет
409 309,52
71 737,35
73 013,58
84 194,60
88 016,58
92 347,41
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого
409 309,52
71 737,35
73 013,58
84 194,60
88 016,58
92 347,41
»
Раздел 5 Подпрограммы 2 (IV) «Перечень мероприятий подпрограммы 2 (IV) Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» изложить в следующей редакции:
«
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Срок исполнения мероприятия
Источники финансирования
Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-
вующему году начала реализации муниципальной программы
(тыс. руб.)
Всего, (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия программы
Результаты выполнения мероприятий программы
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
Основное мероприятие 01. «Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений»
2020-2024 гг.
Итого
68 532,0
409 309,52
71 737,35
73 013,58
84 194,6
88 016,58
92 347,41
УРОиОСС, МБУК "ДК"Энергетик" (далее - ДК Энергетик), МАУК "ДК "Вертикаль" (далее -ДК Вериткаль), МАУК "Культурно-эстетитический центр (далее - КЭЦ
Муниципальный бюджет
68 532,0
409 309,52
71 737,35
73 013,58
84 194,6
88 016,58
92 347,41
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения
2020-2024 гг.
Итого
65 731,00
384 676,52
65 414,35
68 513,58
79 539,60
83 516,58
87 692,41
УРОиОСС, МБУК "ДК"Энергетик" (далее - ДК Энергетик), МАУК "ДК "Вертикаль" (далее -ДК Вериткаль), МАУК "Культурно-эстетитический центр (далее - КЭЦ
Выполнение муниципального задания
Муниципальный бюджет
65 731,00
384 676,52
65 414,35
68 513,58
79 539,60
83 516,58
87 692,41
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Внебюджетные средства
0,0
1.2
Мероприятия в сфере культуры
2020-2024 гг.
Итого
2 801,0
24 633
6 323
4 500,0
4 655,0
4 500,0
4 655,0
УРОиОСС, МБУК "ДК"Энергетик" (далее - ДК Энергетик), МАУК "ДК "Вертикаль" (далее -ДК Вериткаль), МАУК "Культурно-эстетитический центр (далее - КЭЦ
Проведение праздничных мероприятий, рост удельного веса населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях
Муниципальный бюджет
2 801,0
24 633
6 323
4 500,0
4 655,0
4 500,0
4 655,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Внебюджетные средства
0,0
Итого по подпрограмме
Итого
409 309,52
71 737,35
73 013,58
84 194,6
88 016,58
92 347,41
Муниципальный бюджет
409 309,52
71 737,35
73 013,58
84 194,6
88 016,58
92 347,41
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Раздел 5 «Перечень мероприятий подпрограммы 4 (VII) Развитие архивного дела» изложить в следующей редакции:
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Срок исполнения мероприятия
Источники финансирования
Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-
вующему году начала реализации муниципальной программы
(тыс. руб.)
Всего, (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия программы
Результаты выполнения мероприятий программы
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Основное мероприятие 01.
Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах.
2020-2024 гг.
Итого
100,0
500,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Отдел
дело-производства, архива, протокола
и работы
с обращениями граждан.
Для обеспечения хранения, комплектования, учета и использования архивных документов в нормативных условиях необходимо улучшить систему кондиционирования и увлажнения воздуха в; провести переплет непереплетенных документов; в 2022г. косметические ремонтные работы; приобретение оборудования и металлических стеллажей/шкафов.
Муниципальный бюджет
500,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.
Мероприятие 1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов
2020-2024 гг.
Итого
100,0
500,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Муниципальный бюджет
500,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Основное мероприятие 02.
Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
2020-2024 гг.
Итого
779,0
3894,0
778,0
779,0
779,0
779,0
779,0
Муниципальный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
3894,0
778,0
779,0
779,0
779,0
779,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1
Мероприятие 1. Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
2020-2024 гг.
Итого
779,0
3894,0
778,0
779,0
779,0
779,0
779,0
Муниципальный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
3894,0
778,0
779,0
779,0
779,0
779,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме
Итого
879,0
4394,0
878,0
879,0
879,0
879,0
879,0
Муниципальный бюджет
500,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Областной бюджет
3894,0
778,0
779,0
779,0
779,0
779,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Глава городского округа Дзержинский Л.С. Иванова
[1]
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЗЕРЖИНСКИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 09 » ________04_______2020 № 185 -ПГА
О внесении изменений в муниципальную программу
«Культура» муниципального образования
«Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020-2024 годы
В соответствие с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Городской округ Дзержинский» в новой редакции, утвержденным постановлением администрации города от 13.11.2017 № 848-ПГА, на основании Решения Совета депутатов от 19.02.2020 № 1/2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Дзержинский от 18.12.2019 №1/6 О бюджете «Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить изменения в муниципальную программу «Культура» муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Дзержинский от 12.11.2019г. №773-ПГА (в редакции постановления администрации городского округа от 31.12.2019 №970-ПГА) (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и на официальном сайте городского округа www.ugresh.ru.
Отв. Кузнецова И.Д., Беляев С.Н.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города - начальника Управления развития образования и отраслей социальной сферы Минаева Н.В.
Глава городского округа Дзержинский Л.С. Иванова
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
городского округа Дзержинский
от «09»____04____2020 г. № 185 -ПГА
Изменения, вносимые в муниципальную программу
«Культура» муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020-2024 годы
В Паспорте муниципальная программа «Культура» муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»
на 2020-2024 годы позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Муниципальный бюджет
560 185,43
101 778,65
101 754,88
112 935,90
118 654
125 062
Областной бюджет
36 321,41
778
779
33 206,41
779
779
Федеральный бюджет
0,00
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0,00
0
0
0
0
0
Итого
596 506,84
102 556,65
102 533,88
146 142,31
119 433
125 841
»
2 . Пункты 1.4, 2.5, 2.6,3.4 раздела 6 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Культура» изложить в следующей редакции:
«
№
п/п
Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)
(Показатель реализации мероприятий)[1]
Тип показателя
Единица измерения
Базовое значение показателя на начало реализации
программы
Планируемое значение по годам реализации
Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.4
Показатель 4
Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года
Национальный проект «Культура»
процент
100
105
107.50
110
112,5
115
Основное мероприятие 01. Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками
2.5
Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года
Национальный проект «Культура»
процент
100
110
115
120
125
130
Основное мероприятие 01. «Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений»
2.6
Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года
Национальный проект «Культура»
процент
100
102
103
104
105
106
Основное мероприятие 01. «Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений»
3.4
Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года
Национальный проект «Культура»
процент
100
105.12
107,69
110,25
112,81
115,37
Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда»
»
3. В Разделе 7 «Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы» в «Подпрограмме 3 (V) «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры»» наименование показателя по позиции 4 изложить в новой редакции : «Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года, % ».
4. В Паспорте Подпрограммы I(III) «Развитие библиотечного дела» позицию «Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:
«
Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам:
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Муниципальный бюджет
150 375,90
29 941,30
28 641,30
28 641,30
30 537,00
32 615,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого
150 375,90
29 941,30
28 641,30
28 641,30
30 537,00
32 615,00
»
Раздел 5 «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 1 (III) Развитие библиотечного дела» изложить в следующей редакции:
«
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Срок исполнения мероприятия
Источники финансирования
Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-
вующему году начала реализации муниципальной программы
(тыс. руб.)
Всего, (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Основное мероприятие 01. Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области
2020-2024 гг.
Итого
27 906,0
150 375,90
29 941,30
28 641,30
28 641,30
30 537
32 615
УРОиОСС, МБУК "ЦБС г.Дзержинский" (далее - ЦБС)
Муниципальный бюджет
27 906,0
150 375,90
29 941,30
28 641,30
28 641,30
30 537
32 615
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки
2020-2024 гг.
Итого
27 406
145 297,90
28 441,30
28 141,30
28 141,30
29 548
31 026
ЦБС
Выполнение муниципального задания. Проведение модернизации библиотеки.
Муниципальный бюджет
27 406
145 297,90
28 441,30
28 141,30
28 141,30
29 548
31 026
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Внебюджетные средства
0,0
1.2
Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий библиотек
2020-2024 гг.
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ЦБС
Недопущение аварийного состояние.
Муниципальный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Внебюджетные средства
0,0
1.3
Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта библиотек
2020-2024 гг.
Итого
2 378
1000,0
0,0
0,0
389,0
989,0
ЦБС
Соответствие материально-технической базы и помещений библиотеки стандартам
Муниципальный бюджет
2 378
1000,0
0,0
0,0
389,0
989,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Внебюджетные средства
1.4
Комплектование книжных фондов библиотек
2020-2024 гг.
Итого
500,0
2 700,0
500,0
500,0
500,0
600,0
600,0
ЦБС
Пополнение библиотечных фондов
Муниципальный бюджет
500,0
2 700,0
500,0
500,0
500,0
600,0
600,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Внебюджетные средства
0,0
Итого по подрограмме 1(III) "Развитие библиотечного дела"
Итого
27 906,0
150 375,90
29 941,30
28 641,30
28 641,30
30 537
32 615
Муниципальный бюджет
27 906,0
150 375,90
29 941,30
28 641,30
28 641,30
30 537
32 615
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»
В Паспорте Подпрограммы II(IV) «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» позицию «Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:
«
Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам:
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Муниципальный бюджет
409 309,52
71 737,35
73 013,58
84 194,60
88 016,58
92 347,41
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого
409 309,52
71 737,35
73 013,58
84 194,60
88 016,58
92 347,41
»
Раздел 5 Подпрограммы 2 (IV) «Перечень мероприятий подпрограммы 2 (IV) Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» изложить в следующей редакции:
«
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Срок исполнения мероприятия
Источники финансирования
Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-
вующему году начала реализации муниципальной программы
(тыс. руб.)
Всего, (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия программы
Результаты выполнения мероприятий программы
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
Основное мероприятие 01. «Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений»
2020-2024 гг.
Итого
68 532,0
409 309,52
71 737,35
73 013,58
84 194,6
88 016,58
92 347,41
УРОиОСС, МБУК "ДК"Энергетик" (далее - ДК Энергетик), МАУК "ДК "Вертикаль" (далее -ДК Вериткаль), МАУК "Культурно-эстетитический центр (далее - КЭЦ
Муниципальный бюджет
68 532,0
409 309,52
71 737,35
73 013,58
84 194,6
88 016,58
92 347,41
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения
2020-2024 гг.
Итого
65 731,00
384 676,52
65 414,35
68 513,58
79 539,60
83 516,58
87 692,41
УРОиОСС, МБУК "ДК"Энергетик" (далее - ДК Энергетик), МАУК "ДК "Вертикаль" (далее -ДК Вериткаль), МАУК "Культурно-эстетитический центр (далее - КЭЦ
Выполнение муниципального задания
Муниципальный бюджет
65 731,00
384 676,52
65 414,35
68 513,58
79 539,60
83 516,58
87 692,41
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Внебюджетные средства
0,0
1.2
Мероприятия в сфере культуры
2020-2024 гг.
Итого
2 801,0
24 633
6 323
4 500,0
4 655,0
4 500,0
4 655,0
УРОиОСС, МБУК "ДК"Энергетик" (далее - ДК Энергетик), МАУК "ДК "Вертикаль" (далее -ДК Вериткаль), МАУК "Культурно-эстетитический центр (далее - КЭЦ
Проведение праздничных мероприятий, рост удельного веса населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях
Муниципальный бюджет
2 801,0
24 633
6 323
4 500,0
4 655,0
4 500,0
4 655,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Внебюджетные средства
0,0
Итого по подпрограмме
Итого
409 309,52
71 737,35
73 013,58
84 194,6
88 016,58
92 347,41
Муниципальный бюджет
409 309,52
71 737,35
73 013,58
84 194,6
88 016,58
92 347,41
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Раздел 5 «Перечень мероприятий подпрограммы 4 (VII) Развитие архивного дела» изложить в следующей редакции:
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Срок исполнения мероприятия
Источники финансирования
Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-
вующему году начала реализации муниципальной программы
(тыс. руб.)
Всего, (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия программы
Результаты выполнения мероприятий программы
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Основное мероприятие 01.
Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах.
2020-2024 гг.
Итого
100,0
500,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Отдел
дело-производства, архива, протокола
и работы
с обращениями граждан.
Для обеспечения хранения, комплектования, учета и использования архивных документов в нормативных условиях необходимо улучшить систему кондиционирования и увлажнения воздуха в; провести переплет непереплетенных документов; в 2022г. косметические ремонтные работы; приобретение оборудования и металлических стеллажей/шкафов.
Муниципальный бюджет
500,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.
Мероприятие 1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов
2020-2024 гг.
Итого
100,0
500,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Муниципальный бюджет
500,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Основное мероприятие 02.
Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
2020-2024 гг.
Итого
779,0
3894,0
778,0
779,0
779,0
779,0
779,0
Муниципальный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
3894,0
778,0
779,0
779,0
779,0
779,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1
Мероприятие 1. Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
2020-2024 гг.
Итого
779,0
3894,0
778,0
779,0
779,0
779,0
779,0
Муниципальный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
3894,0
778,0
779,0
779,0
779,0
779,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме
Итого
879,0
4394,0
878,0
879,0
879,0
879,0
879,0
Муниципальный бюджет
500,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Областной бюджет
3894,0
778,0
779,0
779,0
779,0
779,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Глава городского округа Дзержинский Л.С. Иванова
[1]
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Не опубликовано. Обнародовано. от 09.04.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: