Основная информация

Дата опубликования: 09 июня 2020г.
Номер документа: RU68000202000614
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Тамбовская область
Принявший орган: Администрация Тамбовской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 июня 2020 г. №

474

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН»

Администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской

области «Социальная поддержка граждан» (далее - государственная программа),

утвержденную постановлением администрации области от 13.08.2014

№ 894 (в редакции от 21.04.2020), следующие изменения:

1.1 в паспорте государственной программы:

позицию «Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их

значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

Целевые

индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний

год реализации

Доля населения

с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей

численности населения области (2024 год - 5,6%);

доля граждан,

получивших социальные услуги в областных государственных учреждениях

социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за

получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения

(2024 год - 100%);

суммарный

коэффициент рождаемости  (2024 год -

1,475);

суммарный

коэффициент рождаемости вторых детей (число вторых детей в расчете на одну

женщину) (2024 год - 0,459);

суммарный

коэффициент рождаемости третьих и последующих детей (число детей на одну

женщину) (2024 год - 0,414);

коэффициент

рождаемости в возрастной группе 25 - 29 лет (число родившихся на 1000 женщин

соответствующего возраста) (2024 год - 95,6);

коэффициент

рождаемости в возрастной группе 30 - 34 лет (число родившихся на 1000 женщин

соответствующего возраста) (2024 год - 85,7);

коэффициент

рождаемости в возрастной группе 35-39 лет (2024 год - 35,71);

соотношение

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников

государственных учреждений социальной защиты населения к среднемесячной

номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере

экономики региона (2018 год - 76,5%);

создание и

модернизация высокопроизводительных рабочих мест (2024 год - 43 единицы)

позицию «Объемы и источники финансирования

государственной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования государственной

программы

Общие

затраты на реализацию государственной программы в

2014 - 2024 гг. за счет всех источников финансирования - 86569515,3 тыс. рублей:

2014 год - 6270373,4 тыс. рублей;

2015 год - 6818833,5 тыс. рублей;

2016 год - 7303508,9 тыс. рублей;

2017 год - 7568563,9 тыс. рублей;

2018 год - 7764189,8 тыс. рублей;

2019 год

- 8446232,1 тыс. рублей;

2020 год - 9838237,5 тыс. рублей;

2021 год - 8983110,3 тыс. рублей;

2022 год - 9071745,0 тыс. рублей;

2023 год - 7246964,8 тыс. рублей;

2024 год - 7257756,1 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет - 25286168,6 тыс. рублей;

2014 год - 1851789,6 тыс. рублей;

2015 год - 1873002,4 тыс. рублей;

2016 год - 2064268,0 тыс. рублей;

2017 год - 1929203,0 тыс. рублей;

2018 год - 1766208,2 тыс. рублей;

2019 год - 2346787,2 тыс. рублей;

2020 год - 3740311,9 тыс. рублей;

2021 год - 3261737,9 тыс. рублей;

2022 год - 3360457,8 тыс. рублей;

2023 год - 1546201,3 тыс. рублей;

2024 год - 1546201,3 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области -

56985674,2 тыс. рублей:

2014 год

- 4220286,2 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования,

предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы -

60000,0 тыс. рублей);

2015 год

- 4758168,3 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования,

предусмотренные в лимитах областной адресной 

инвестиционной программы - 241983,8 тыс. рублей);

2016 год

- 4977054,6 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования,

предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы -

102445,9 тыс. рублей);

2017 год

- 5268944,1 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования,

предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы -

125939,9 тыс. рублей);

2018 год

- 5549021,9 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные

в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 48407,6 тыс. рублей);

2019 год

- 5613871,1 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования,

предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы -

24376,6 тыс. рублей);

2020 год

- 5585340,0 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования,

предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы -

397815,2 тыс. рублей);

2021 год - 5252936,3 тыс. рублей;

2022 год - 5256762,6 тыс. рублей;

2023 год - 5246248,9 тыс. рублей;

2024 год - 5257040,2 тыс. рублей;

бюджеты

муниципальных образований -  494235,3 тыс. рублей:

2014 год - 32480,0 тыс. рублей;

2015 год - 42400,0 тыс. рублей;

2016 год - 32480,0 тыс. рублей;

2017 год - 42800,0 тыс. рублей;

2018 год - 46990,8 тыс. рублей;

2019 год - 48411,1 тыс. рублей;

2020 год - 51630,8 тыс. рублей;

2021 год - 48800,0 тыс. рублей;

2022 год - 49414,2 тыс. рублей;

2023 год - 49414,2 тыс. рублей;

2024 год - 49414,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники -

3803437,2 тыс. рублей;

2014 год - 165817,6 тыс. рублей;

2015 год - 145262,8 тыс. рублей;

2016 год - 229706,3 тыс. рублей;

2017 год - 327616,8 тыс. рублей;

2018 год - 401968,9 тыс. рублей;

2019 год - 437162,7 тыс. рублей;

2020 год - 460954,8 тыс. рублей;

2021 год - 419636,1 тыс. рублей;

2022 год - 405110,4 тыс. рублей;

2023 год - 405100,4 тыс. рублей;

2024 год - 405100,4 тыс. рублей

1.2 в разделе 3 «Целевые индикаторы государственной программы, основные

ожидаемые конечные результаты государственной программы»:

дополнить абзацами пятым и шестым следующего

содержания:

«суммарный коэффициент рождаемости вторых детей (число вторых детей в

расчете на одну женщину);

суммарный коэффициент рождаемости третьих и

последующих детей (число детей на одну женщину);»;

дополнить абзацем девятым следующего

содержания:

«коэффициент рождаемости в возрастной группе

35-39 лет.»;

1.3 в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации государственной программы»:

абзацы

третий - пятый изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования государственной программы за счет всех

источников финансирования составит 86569515,3 тыс. рублей, из них -   25286168,6 тыс. рублей (29,2%) -

средства федерального бюджета.

Объем

финансирования за счет средств бюджета Тамбовской области составит 56985674,2

тыс. рублей (65,8%), из них объемы финансирования, предусмотренные в

лимитах областной адресной инвестиционной программы, составят 1000969,0 тыс. рублей.

Предусмотрено также финансирование

государственной программы  за счет

бюджетов муниципальных образований - 494235,3 тыс. рублей (0,6%) и из

внебюджетных источников - 3803437,2 тыс. рублей (4,4 %).»;

дополнить абзацем седьмым следующего

содержания:

«Налоговые расходы в рамках государственной

программы не осуществляются.»;

1.4. приложения № 1, 2а, 3, 4 к государственной

программе изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему

постановлению;

1.5.

в приложении № 5 «Подпрограмма «Обеспечение

мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» (далее - Подпрограмма) к

государственной программе:

в паспорте

Подпрограммы:

позицию «Целевые индикаторы и показатели

Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Целевые

индикаторы и показатели Подпрограммы

Доля малоимущих

граждан, получивших государственную социальную помощь на основании

социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших

государственную социальную помощь (2024 год - 12,0%);

доля граждан,

преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей

государственной социальной помощи на основании социального контракта (2024

год - 56,4%);

охват лиц

старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном

обслуживании, системой долговременного ухода (2024 год - 100%);

позицию «Объемы и источники финансирования

Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общие

затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2024 гг. за

счет всех источников финансирования - 41382164,3 тыс. рублей:

2014 год - 3302074,5 тыс. рублей;

2015 год - 3507944,7 тыс. рублей;

2016 год - 3740255,6 тыс. рублей;

2017 год - 3810108,2 тыс. рублей;

2018 год - 3624586,9 тыс. рублей;

2019 год - 3702468,6 тыс. рублей;

2020 год - 3969620,0 тыс. рублей;

2021 год - 4109217,1 тыс. рублей;

2022 год - 4113480,9 тыс. рублей;

2023 год - 3751203,9 тыс. рублей;

2024 год - 3751203,9 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет - 12789335,7 тыс. рублей:

2014 год - 1175321,8 тыс. рублей;

2015 год - 1168105,0 тыс. рублей;

2016 год - 1277626,3 тыс. рублей;

2017 год - 1169416,1 тыс. рублей;

2018 год - 

898268,4 тыс. рублей;

2019 год - 1010620,9 тыс. рублей;

2020 год - 1245618,7 тыс. рублей;

2021 год - 1399234,3 тыс. рублей;

2022 год - 1403070,2 тыс. рублей;

2023 год - 1021027,0 тыс. рублей;

2024 год - 1021027,0 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области -  28592828,6 тыс. рублей:

2014 год - 2126752,7 тыс. рублей;

2015 год - 2339839,7 тыс. рублей;

2016 год - 2462629,3 тыс. рублей;

2017 год - 2640692,1 тыс. рублей;

2018 год - 2726318,5 тыс. рублей;

2019 год - 2691847,7 тыс. рублей;

2020 год - 2724001,3 тыс. рублей;

2021 год - 2709982,8 тыс. рублей;

2022 год - 2710410,7 тыс. рублей;

2023 год - 2730176,9 тыс. рублей;

2024 год - 2730176,9 тыс. рублей;

раздел 3 «Целевые индикаторы Подпрограммы, основные

ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» дополнить абзацами четвертым, пятым

следующего содержания:

«охват лиц старше трудоспособного возраста,

признанных нуждающимися в социальном обслуживании, системой долговременного

ухода.

Индикатор

«Охват лиц старше трудоспособного возраста, признанных

нуждающимися в социальном обслуживании, системой долговременного ухода» позволяет

оценить результаты реализации мероприятий по созданию системы долговременного

ухода.»;

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых

ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в

следующей редакции:

«Объем финансирования Подпрограммы за счет средств

федерального бюджета составляет 12789335,7 тыс. рублей (30,9%), за

счет средств бюджета Тамбовской области 

28592828,6 тыс. рублей (69,1%).»;

1.6.

в приложении № 6 «Подпрограмма «Модернизация и

развитие социального обслуживания населения» (далее - Подпрограмма) к

государственной программе:

в паспорте Подпрограммы:

позицию «Целевые индикаторы и показатели

Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Целевые

индикаторы и показатели Подпрограммы

Доля

получателей социальных услуг от общего числа жителей Тамбовской области

старше трудоспособного возраста (2024 год - 8,0%);

удельный вес

зданий областных государственных стационарных учреждений социального

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц

без определенного места жительства и занятий, требующих капитального ремонта,

от общего количества зданий областных государственных стационарных учреждений

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и

детей), лиц без определенного места жительства и занятий             (2024 год - 0%);

удельный вес

зданий областных государственных стационарных учреждений социального

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц

без определенного места жительства и занятий, требующих ремонта, зданий,

находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий

областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания

граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без

определенного места жительства и занятий           (2024 год - 0%);

соотношение

средней заработной платы социальных работников к среднемесячной начисленной

заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой

деятельности) по субъекту Российской Федерации (2017 - 2024 годы - 100%

ежегодно);

удельный вес

граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в

негосударственных и в немуниципальных учреждениях социального обслуживания, в

общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей),

получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм

собственности (2024 год - 14%);

доля средств

бюджета, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на

оказание социальных услуг населению, в общем объеме средств бюджета,

предусмотренных на социальное обслуживание населения   (2024 - 10%);

доля

организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, в отношении

которых проведена независимая оценка качества оказания услуг в отчетном году,

в общем количестве организаций социального обслуживания   (2018 - 2024 годы - 100,0% за 3 года);

удельный вес

учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности,

от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм

собственности (2024 год - 28,3%);

количество

граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг в стационарной форме

социального обслуживания, получающих социальные услуги в полустационарной

форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому с

применением стационарозамещающих технологий 

(2024 год - 1390 человек);

удельный вес

зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого

возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места

жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в

аварийном состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных

учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов

(взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий  (2024 год – 0%)

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей

редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общие

затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2024 гг. за

счет всех источников финансирования - 15799088,7 тыс. рублей:

2014 год - 1239952,3 тыс. рублей;

2015 год - 1356805,6 тыс. рублей;

2016 год - 1389060,5 тыс. рублей;

2017 год - 1364898,6 тыс. рублей;

2018 год - 1631380,0 тыс. рублей;

2019 год - 1844287,9 тыс. рублей;

2020 год

- 1615168,3 тыс. рублей;

2021 год - 1379318,8 тыс. рублей;

2022 год - 1377132,6 тыс. рублей;

2023 год - 1295955,0 тыс. рублей;

2024 год - 1305129,1 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет -

695066,9 тыс. рублей:

2014 год - 66717,2 тыс. рублей;

2015 год - 86463,0 тыс. рублей;

2016 год - 76461,6 тыс. рублей;

2017 год - 68603,9 тыс. рублей;

2018 год - 91879,0 тыс. рублей;

2019 год - 128541,6 тыс. рублей;

2020 год - 76132,8 тыс. рублей;

2021 год - 44594,7 тыс. рублей;

2022 год - 55673,1 тыс. рублей;

2023 год - 0,0;

2024 год - 0,0;

бюджет Тамбовской области -

11776544,6 тыс.

рублей:

2014 год - 1012247,8 тыс. рублей

(в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной

адресной инвестиционной программы - 60000,0 тыс. рублей);

2015 год - 1128899,8 тыс. рублей

(в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной

адресной инвестиционной программы - 241983,8 тыс. рублей);

2016 год - 1086602,6 тыс. рублей

(в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной

адресной инвестиционной программы - 102445,9 тыс. рублей);

2017 год - 1021977,9 тыс. рублей (в том

числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной

инвестиционной программы - 125939,9 тыс. рублей);

2018 год - 1194532,1 тыс. рублей

(в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной

адресной инвестиционной программы - 48407,6 тыс. рублей);

2019 год

- 1335583,6 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования,

предусмотренные в лимитах областной адресной 

инвестиционной программы - 24376,5 тыс. рублей);

2020 год - 1149485,4 тыс. рублей

(в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной

адресной  инвестиционной программы -

96900,0 тыс. рублей);

2021 год - 972088,0 тыс. рублей;

2022 год - 972314,1 тыс. рублей;

2023 год - 946819,6 тыс. рублей;

2024 год - 955993,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники -

3327477,2 тыс. рублей:

2014 год - 160987,3 тыс. рублей;

2015 год - 141442,8 тыс. рублей;

2016 год - 225996,3 тыс. рублей;

2017 год

- 274316,8 тыс. рублей;

2018 год - 344968,9 тыс. рублей;

2019 год - 380162,7 тыс. рублей;

2020 год - 389550,1 тыс. рублей;

2021 год - 362636,1 тыс. рублей;

2022 год - 349145,4 тыс. рублей;

2023 год - 349135,4 тыс. рублей;

2024 год - 349135,4 тыс. рублей;

в разделе 3 «Целевые индикаторы Подпрограммы,

ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«удельный вес зданий стационарных учреждений

социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и

детей) и лиц без определенного места жительства и занятий, требующих

реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий в

общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания

граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного

места жительства и занятий;»;

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«Индикаторы

«удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан

пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места

жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном

состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений

социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и

детей) и лиц без определенного места жительства и занятий, процентов»,

«удельный вес зданий областных государственных стационарных учреждений

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и

детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих ремонта,

зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества

зданий областных государственных стационарных учреждений социального

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без

определенного места жительства и занятий», «удельный вес зданий областных

государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан

пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места

жительства и занятий, требующих капитального ремонта, от общего количества

зданий областных государственных стационарных учреждений социального

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без

определенного места жительства и занятий» характеризуют состояние материально-технической

базы учреждений социального обслуживания населения, ее пригодность для

постоянного проживания и предоставления качественных и безопасных социальных

услуг гражданам.»;

в

разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации

Подпрограммы» абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

«Из

федерального бюджета будет направлено на реализацию Подпрограммы 695066,9

тыс. рублей (4,4%). Объем финансирования Подпрограммы за счет

средств бюджета Тамбовской области составит 11776544,6 тыс. рублей

(74,7%), из них объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной

адресной инвестиционной программы, составят 700053,8 тыс. рублей.

Предусмотрено

финансирование Подпрограммы из внебюджетных источников в объеме 3327477,2 тыс. рублей

(20,9%). Внебюджетными источниками являются средства, полученные областными

государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания населения и

социально ориентированными некоммерческими организациями от оказания платных

услуг (плата за стационарное социальное обслуживание и социальное обслуживание

граждан пожилого возраста и инвалидов на дому).»;

1.7.

в приложении № 7 «Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей,

имеющих детей» (далее - Подпрограмма) к государственной программе:

в

паспорте Подпрограммы:

позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Целевые

индикаторы и показатели Подпрограммы

Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в областных

государственных учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов, в

общей численности детей-инвалидов, обратившихся за получением социальных

услуг в данные учреждения (2024 год - 100%);

удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей,

помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних,

нуждающихся в социальной реабилитации, в общей численности детского населения

Тамбовской области (2024 год - 0,0%);

удельный вес детей школьного возраста, получивших отдых и оздоровление

в организациях отдыха детей и их оздоровления, от общей численности детей

школьного возраста, подлежащих оздоровлению  

(2024 год - 69,5%);

количество многодетных семей, которым предоставлен областной

материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий (за год) (2024

год - 705 семей);

количество многодетных семей, которым предоставлено субсидирование

процентной ставки по кредиту, полученному в банке на строительство жилья (за

год) (2024 год - 84 семьи);

доля многодетных семей, получивших жилые помещения и улучшивших

жилищные условия в отчетном году, в общем числе многодетных семей, состоящих

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях  (2024 год - 11%);

численность граждан, получивших выплату на третьего и последующего

ребенка, рожденного в семье, имеющей среднедушевой доход ниже сложившегося

среднедушевого дохода населения Тамбовской области (за год)  (2024 год - 5440 человек);

численность граждан, состоящих в списке детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми

помещениями, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не

реализовано по состоянию на начало отчетного года (2024 год - 1440 человек);

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

лиц из числа                 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных

благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по

договорам  найма специализированных

жилых помещений в отчетном финансовом году 

(2024 год - 282 человека);

доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в численности

состоящих на начало года в списке детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, у которых

право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано по

состоянию на начало отчетного года (2024 год - 19,6%);

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет

средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации (нарастающим итогом)                

(2024 год - 853 чел.);

отношение численности третьих и последующих детей (родных,

усыновленных), родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей

указанной категории, родившихся в году, предшествующему отчетному году, в

субъектах Российской Федерации, в которых осуществляется ежемесячная денежная

выплата, установленная Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012

г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской

Федерации» (2024 год - 1,0%)%;

число семей с

тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную

выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до

достижения ребенком возраста трех лет (2024 год - 750 чел.)

позицию «Объемы и источники финансирования

Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общие

затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2024 гг. за

счет всех источников финансирования - 28963700,7 тыс. рублей:

2014 год - 1728346,6 тыс. рублей;

2015 год - 1898668,4 тыс. рублей;

2016 год - 2131185,3 тыс. рублей;

2017 год - 2351234,7 тыс. рублей;

2018 год - 2464774,1 тыс. рублей;

2019 год - 2852994,9 тыс. рублей;

2020 год - 4214786,4 тыс. рублей;

2021 год - 3459075,6 тыс. рублей;

2022 год - 3545632,7 тыс. рублей;

2023 год - 2157692,4 тыс. рублей;

2024 год - 2159309,6 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет -

11801766,0 тыс. рублей:

2014 год - 609750,6 тыс. рублей;

2015 год - 618434,4 тыс. рублей;

2016 год - 710180,1 тыс. рублей;

2017 год - 691183,0 тыс. рублей;

2018 год - 776060,8 тыс. рублей;

2019 год - 1207624,7 тыс. рублей;

2020 год - 2418560,4 тыс. рублей;

2021 год - 1817908,9 тыс. рублей;

2022 год - 1901714,5 тыс. рублей;

2023 год - 525174,3 тыс. рублей;

2024 год - 525174,3 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области - 16191739,4 тыс.

рублей:

2014 год - 1081285,7 тыс. рублей;

2015 год - 1234014,0 тыс. рублей;

2016 год - 1384815,2 тыс. рублей;

2017 год - 1563951,7 тыс. рублей;

2018 год - 1584722,5 тыс. рублей;

2019 год - 1539959,1 тыс. рублей;

2020 год - 1673190,5 тыс. рублей

(в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной

адресной  инвестиционной программы -

300915,2 тыс. рублей);

2021 год - 1535366,7 тыс. рублей;

2022 год - 1538539,0 тыс. рублей;

2023 год - 1527138,9 тыс. рублей;

2024 год - 1528756,1 тыс. рублей;

бюджеты муниципальных образований - 494235,3 тыс.

рублей:

2014 год - 32480,0 тыс. рублей;

2015 год - 42400,0 тыс. рублей;

2016 год - 32480,0 тыс. рублей;

2017 год - 42800,0 тыс. рублей;

2018 год - 46990,8 тыс. рублей;

2019 год - 48411,1 тыс. рублей;

2020 год - 51630,8 тыс. рублей;

2021 год - 48800,0 тыс. рублей;

2022 год - 49414,2 тыс. рублей;

2023 год - 49414,2 тыс. рублей;

2024 год - 49414,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники -  475960,0 тыс. рублей

2014 год - 4830,3 тыс. рублей;

2015 год - 3820,0 тыс. рублей;

2016 год - 3710,0 тыс. рублей;

2017 год - 53300,0 тыс. рублей;

2018 год - 57000,0 тыс. рублей;

2019 год - 57000,0 тыс. рублей;

2020 год - 71404,7 тыс. рублей;

2021 год - 57000,0 тыс. рублей;

2022 год - 55965,0 тыс. рублей;

2023 год - 55965,0 тыс. рублей;

2024 год - 55965,0 тыс. рублей

в

разделе 3 «Целевые индикаторы Подпрограммы, ожидаемые конечные результаты

Подпрограммы»:

дополнить 

абзацем одиннадцатым следующего содержания:

«численность детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет

средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации (нарастающим итогом).»;

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«Индикаторы «численность граждан, состоящих в

списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению

жилыми помещениями, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло

и не реализовано по состоянию на начало отчетного года», «численность

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных

благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по

договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году»,

«доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в численности состоящих на

начало года в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

подлежащих обеспечению жилыми помещениями, у которых право на обеспечение

жилыми помещениями возникло и не реализовано по состоянию на начало отчетного

года» и «численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного

фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств

субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

(нарастающим итогом)» характеризуют уровень обеспечения жилыми помещениями

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в динамике позволяют

оценить результаты реализации мероприятий по обеспечению жильем данной

категории граждан.

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых

ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзацы второй - четвертый

изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Подпрограммы за счет средств

федерального бюджета составит 11801766,0 тыс. рублей (40,8%).

Из бюджета Тамбовской области на реализацию Подпрограммы будет  направлено 16191739,4 тыс. рублей

(55,9%), из них объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной

адресной инвестиционной программы, составят 300915,2 тыс. рублей. Предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области

на софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время,

которые предоставляются в соответствии с частью 2 статьи 13 Закона Тамбовской

области от 20.12.2020 №436-З «О бюджете Тамбовской области на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов» (приложение №11). Порядок предоставления и

распределения субсидий из бюджета Тамбовской области бюджета муниципальных

районов и городских округов Тамбовской области на организацию отдыха детей в

каникулярное время изложен в приложении №2 к Подпрограмме.

На реализацию Подпрограммы из бюджетов муниципальных

образований планируется направить 494235,3 тыс. рублей (1,7%), из внебюджетных

источников - 475960,0 тыс. рублей (1,6%).».

2. Опубликовать настоящее постановление на

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на

сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

Глава администрации области

А.В. Никитин

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению

администрации области

от 09.06.2020 № 474

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной

программе

Тамбовской

области «Социальная

поддержка

граждан»

Перечень

показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Социальная поддержка граждан»,

 подпрограмм Программы и их значений

Показатель (индикатор)

программы, подпрограмм

Ед. измере-ния

2012 год (базо-

вый)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. Доля населения с

денежными доходами ниже региональной величины

прожиточного минимума в общей численности населения области

%

9,4

8,2

10,5

12,9

12,8

12,6

10,8

9,1

8,2

7,3

6,6

5,9

5,3

2.Доля граждан, получивших

социальные услуги в областных государственных учреждениях социального

обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением

социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения

%

98,6

98,7

98,2

96,8

98,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.Суммарный коэффициент

рождаемости

Число де-торождений на

1 женщину

1,416

1,423

1,464

1,547

1,530

1,444

1,300

1,384

1,405

1,419

1,441

1,455

1,475

4.

Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей (число вторых детей в расчете

на одну женщину)

Число рождений

вторых

детей на             1 женщину

-

-

-

-

-

-

-

0,459

0,496

0,499

0,474

0,46

0,459

5.

Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей (число детей на

одну женщину)

Число рождений третьих

детей на           1 женщину

-

-

-

-

-

-

-

0,255

0,304

0,324

0,373

0,401

0,414

6.Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников

государственных учреждений социальной защиты населения

к среднемесячной номинальной

начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона

%

58,5

59,5

60,4

65,0

68,0

71,0

76,5

-

-

-

-

-

-

7.Создание и модернизация

высокопроизводительных рабочих мест

Единиц

-

-

108

121

139

160

48

40

43

43

43

43

43

8.

Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет

Число родившихся на 1000 женщин соответствующего

возраста

-

89,3

90,7

91,5

92,9

93,9

95,6

9.

Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет

Число ро-дившихся на 1000 женщин соответствующего

возраста

-

-

-

-

-

-

-

67,5

71,1

74,5

78,3

81,7

85,7

10.

Коэффициент рождаемости в возрастной группе 35-39 лет

Число ро-дившихся на 1000 женщин соответствующего

возраста

-

-

-

-

-

-

-

27,27

30,78

31,8

33,01

34,19

35,71

Подпрограмма «Обеспечение

мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

11. Доля малоимущих граждан,

получивших государственную социальную помощь на основании социального

контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную

социальную помощь

%

1,57

1,70

3,2

14,4

5,0

7,0

8,0

8,5

10,0

20,0

25,0

30,0

35,0

12. Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей

численности получателей государственной социальной помощи на основании

социального контракта

%

10,3

10,3

30,0

30,0

30,0

39,0

65,0

48,0

50,0

51,0

53,1

54,2

56,4

13. Охват лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися

в социальном обслуживании, системой долговременного ухода

%

-

-

-

-

-

-

-

8

12

16

100

100

100

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального

обслуживания населения»

14. Доля получателей

социальных услуг от общего числа жителей Тамбовской области старше трудоспособного возраста

%

8,9

9,5

9,5

10,0

10,0

10,0

10,0

11,0

12,0

12,5

13,0

13,5

14,0

15. Удельный вес зданий

областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания

граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых

и детей), лиц без

определенного места жительства и занятий, требующих капитального ремонта, от

общего количества зданий областных государственных стационарных учреждений

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и

детей), лиц без определенного места жительства и занятий

%

45,3

35,3

23,5

15,4

11,8

10,5

10,5

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

16. Удельный вес зданий областных государственных

стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и

инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и

занятий, требующих ремонта, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих

зданий от общего количества зданий областных государственных стационарных

учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

(взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17.

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан

пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места

жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в

аварийном состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных

учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов

(взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий

%

-

-

-

-

0

0

-

4,2

2,1

2,1

0

0

0

18. Соотношение средней заработной платы социальных

работников к  среднемесячной начисленной заработной плате

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту

Российской Федерации

%

46,0

52,7

58,9

59,4

79,0

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

19. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и

детей), получивших услуги в негосударственных и в немуниципальных учреждениях

социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и

инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального

обслуживания всех форм собственности

%

0,3

0,3

0,9

1,5

2,0

4,0

5,0

8,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

20.

Доля средств бюджета, выделяемых социально ориентированными некоммерческими

организациями на оказание социальных услуг населению, в общем объеме средств

бюджета, предусмотренных на социальное обслуживание населения

%

-

-

-

-

1

3

5

8

10

10

10

10

10

21.

Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах

собственности, от общего количества учреждений социального обслуживания всех

форм собственности

%

-

-

-

9,75

11,9

16,3

22,2

25,0

27,1

27,3

27,6

28,0

28,3

22.

Доля организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, в

отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг в

отчетном году, в общем количестве организаций социального обслуживания

%

-

-

-

-

-

65,2

33,0

33,0

34,0

33,0

33,0

34,0

33,0

23.Количество

граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг в стационарной форме

социального обслуживания, получающих социальные услуги в полустационарной

форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому с

применением стационарозамещающих технологий, в том числе:

Чел.

382

  <*>

550

640

1030

1120

1210

1300

1390

23.1

количество граждан, получивших услуги в «приемной семье»

Чел.

87

100

110

120

130

140

150

160

23.2

количество граждан, получающих услуги в «стационаре на дому»

Чел.

20

100

105

110

115

120

125

130

23.3

количество граждан, получающих услуги «сиделки»

Чел.

275

350

425

800

875

950

1025

1100

Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки

семей, имеющих детей»

24. Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в

областных государственных учреждениях социального обслуживания для

детей-инвалидов, в общей численности детей-инвалидов, обратившихся за

получением социальных услуг в данные учреждения

%

98,9

98,9

98,9

99,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

25.Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в

специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в

социальной реабилитации, в общей численности детского населения Тамбовской

области

%

0,07

0,06

0,05

0,04

0,04

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26.Удельный вес детей школьного возраста, получивших отдых и

оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, от общей

численности детей школьного возраста, подлежащих оздоровлению

%

64,0

68,8

68,8

68,9

68,9

69,0

69,1

69,2

69,3

69,4

69,5

69,5

69,5

27.Количество многодетных

семей, которым предоставлен областной материнский (семейный) капитал на

улучшение жилищных условий (за год)

Единиц

65

443

460

795

840

835

820

705

705

705

705

705

705

28.Количество многодетных

семей, которым предоставлено субсидирование процентной ставки по кредиту,

полученному в банке на строительство жилья (за год)

Единиц

8

10

10

26

49

76

74

84

84

84

84

84

84

29. Доля многодетных семей,

получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в

общем числе многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в

жилых помещениях

%

10,7

13,9

13,9

13,9

13,9

14,0

17,5

-

-

-

-

-

-

30. Численность граждан,

получивших выплату на третьего и последующего ребенка, рожденного в семье,

имеющей среднедушевой доход ниже сложившегося среднедушевого дохода населения

Тамбовской области (за год)

Чел.

-

1241

2375

3925

4550

5250

5300

5350

5400

5420

5440

5440

5440

31. Численность граждан,

состоящих в списке детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми

помещениями, у которых право на

обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано по состоянию на

начало отчетного года

Чел.

1722

1699

1706

1766

1765

1448

1447

1446

1445

1444

1442

1441

1440

32. Численность детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей,

лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в

отчетном финансовом году

Чел.

124

210

204

212

257

274

275

276

277

278

280

281

282

33. Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, обеспеченных  жилыми помещениями за отчетный год, в 

численности состоящих на начало года в списке детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, у которых право на обеспечение жилыми

помещениями  реализовано по состоянию

на начало года

%

7,2

12,4

12,0

12,0

14,6

18,9

19,0

19,1

19,2

19,3

19,4

19,5

19,6

34.

Отношение численности третьих и последующих детей (родных, усыновленных),

родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной

категории родившихся в году, предшествующему отчетному году, в субъектах

Российской Федерации, в которых осуществляется ежемесячная денежная выплата,

установленная Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №606 «О

мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»

%

-

1,05

1,14

1,02

1,00

1,00

1,00

-

-

-

-

-

-

35.

Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат

ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

Единиц

-

-

-

-

-

-

-

696

726

726

734

742

750

36.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных

благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам

найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (нарастающим

итогом)

Чел.

-

-

-

-

-

-

-

558

617

676

735

794

853

Зам. главы администрации области

Н.Е. Астафьева

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 19.06.2020
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 070.000.000 Социальное обеспечение и социальное страхование, 070.010.000 Общие положения, 070.030.000 Финансирование социального обеспечения и социального страхования (см. также 080.080.020, 200.160.030)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать