Основная информация
Дата опубликования: | 09 сентября 2020г. |
Номер документа: | RU52010608202000199 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Администрация Бутурлинского муниципального района Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ 09.09.2020 №826
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.07.2014 №721
В соответствии с п.2 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение решения Земского собрания Бутурлинского муниципального района Нижегородской области от 07.12.2018 № 49 «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в целях повышения качества исполнения муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Бутурлинского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области от 11.07.2014 № 721, администрация Бутурлинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в - л я е т:
Внести в постановление администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области от 11.07.2014 №721 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» (с изменениями от 23.12.2014 № 1517;от 01.09.2015 № 857; от 21.10.2015 № 1052, от 25.12.2015 № 1313, от 24.03.2016 № 220, от 12.10.2016 № 846, от 29.12.2016 №1084, от 08.08.2017 № 755, от 13.10.2017 № 1041, от 27.12.2017 №1356; от 29.06.2018 № 769, от 04.09.2018 №1041; от 14.11.2018 № 1274; от 18.12.2018 № 1419, от 16.04.2019 № 304; от 27.09.2019 № 919, от 27.12.2019 № 1334), изменения, заменив в наименовании и в пункте 1 слово «района» на слово «округа».
Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Бутурлинского муниципального района», утвержденную постановлением, следующие изменения:
2.1. в паспорте Программы:
а) позицию «Этапы и сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:
«
Этапы и сроки реализации программы
2014-2023 годы, без разделения на этапы
»;
б) «Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета (в разбивке по подпрограммам)» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Предполагаемы общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 399 191,66 тыс. рублей, в том числе:
2014
0,0
тыс.рублей;
2015
46 172,9
тыс.рублей
2016
29 123,68
тыс.рублей
2017
32 344,94
тыс.рублей
2018
45 689,29
тыс.рублей
2019
39 028,19
тыс.рублей
2020
54 869,34
тыс.рублей
2021
51 260,90
тыс.рублей
2022
50 351,20
тыс.рублей
2023
50 351,20
тыс.рублей
в том числе:
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса Бутурлинского муниципального района» составляет 8 324,24 тыс. рублей, в том числе:
2014
0,0
тыс.рублей;
2015
255,0
тыс.рублей
2016
658,10
тыс.рублей
2017
656,34
тыс.рублей
2018
1 450,0
тыс.рублей
2019
1 124,0
тыс.рублей
2020
1 480,8
тыс.рублей
2021
900,0
тыс.рублей
2022
900,0
тыс.рублей
2023
900,0
тыс.рублей
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Бутурлинского муниципального района» составляет 305 231,58 тыс. рублей, в том числе:
2014
0,0
тыс.рублей;
2015
36 009,2
тыс.рублей
2016
20 065,8
тыс.рублей
2017
23 068,8
тыс.рублей
2018
35 133,3
тыс.рублей
2019
28 621,04
тыс.рублей
2020
43 308,94
тыс.рублей
2021
40 281,30
тыс.рублей
2022
39 371,60
тыс.рублей
2023
39 371,60
тыс.рублей
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов Бутурлинского муниципального района» составляет 799,99 тыс. рублей, в том числе:
2014
0,0
тыс.рублей;
2015
799,99
тыс.рублей;
2016
0,0
тыс.рублей
2017
0,0
тыс.рублей
2018
0,0
тыс.рублей
2019
0,0
тыс.рублей
2020
0,0
тыс.рублей
2021
0,0
тыс.рублей
2022
0,0
тыс.рублей
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» составляет 84 835,85 тыс. рублей, в том числе:
2014
0,0
тыс.рублей;
2015
9 108,72
тыс.рублей;
2016
8 399,78
тыс.рублей
2017
8 619,8
тыс.рублей
2018
9 106,0
тыс.рублей
2019
9 283,15
тыс.рублей
2020
10 079,6
тыс.рублей»
2021
10 079,6
тыс.рублей»
2022
10 079,6
тыс.рублей»
2023
10 079,6
тыс.рублей»
»;
2.2 в разделе III Программы «Сроки реализации Программы» слова «2014-2022 годов» заменить словами «2014-2023 годов».
2.3 в разделе VII «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «293 134,06» заменить цифрами «399 191,66», цифры «4 392,60» заменить цифрами «4 751,50»;
2.4. в разделе IX Подпрограммы 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса Бутурлинского муниципального района»:
2.4.1. в паспорте Подпрограммы:
а) позицию «Этапы и сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:
«
Этапы и сроки реализации программы
2014-2023 годы, без разделения на этапы
»;
б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет районного бюджета
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 8 324,24 тыс. рублей, в том числе:
2014
0,0
тыс.рублей;
2015
255,0
тыс.рублей
2016
658,10
тыс.рублей
2017
656,34
тыс.рублей
2018
1 450,0
тыс.рублей
2019
1 124,0
тыс.рублей
2020
1 480,8
тыс.рублей
2021
900,0
тыс.рублей
2022
900,0
тыс.рублей
2023
900,0
тыс.рублей
»;
2.4.2. в абзаце 8 подраздела 3 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели и задачи Подпрограммы» слова «2014-2022 годах» заменить словами «2014-2023 годах»;
2.4.3 в подразделе 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» цифры «5 819,44» заменить цифрами «8 324,24»;
2.5. в разделе X Подпрограммы 2 «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Бутурлинского муниципального района»:
2.5.1. в паспорте Подпрограммы:
а) позицию «Этапы и сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:
«
Этапы и сроки реализации программы
2014-2023 годы, без разделения на этапы
»;
б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет районного бюджета
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 305 231,58 тыс. рублей, в том числе:
2014
0,0
тыс.рублей;
2015
36 009,2
тыс.рублей
2016
20 065,8
тыс.рублей
2017
23 068,8
тыс.рублей
2018
35 133,3
тыс.рублей
2019
28 621,04
тыс.рублей
2020
43 308,94
тыс.рублей
2021
40 281,30
тыс.рублей
2022
39 371,60
тыс.рублей
2023
39 371,60
тыс.рублей
»;
2.5.2. в абзаце 6 подраздела 3 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели и задачи Подпрограммы» слова «2014-2022 годах» заменить словами «2014-2023 годах»;
2.5.3. в подразделе 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» цифры «215 284,34» заменить цифрами «305 231,58» цифры «4 392,60» заменить цифрами «4 751,50»;
2.6. в разделе XI Подпрограммы 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов Бутурлинского муниципального района»
2.6.1. в паспорте Подпрограммы:
а) позицию «Этапы и сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:
«
Этапы и сроки реализации программы
2014-2023 годы, без разделения на этапы
»;
б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет районного бюджета
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 799,99 тыс. рублей, в том числе:
2014
0,0
тыс.рублей;
2015
799,99
тыс.рублей
2016
0,0
тыс.рублей
2017
0,0
тыс.рублей
2018
0,0
тыс.рублей
2019
0,0
тыс.рублей
2020
0,0
тыс.рублей
2021
0,0
тыс.рублей
2022
0,0
тыс.рублей
»;
2.6.2. в абзаце 12 подраздела 3 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели и задачи Подпрограммы» слова «2014-2022 годов» заменить словами «2014-2023 годах»;
2.7. в разделе XII Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет районного бюджета
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 84 835,85 тыс. рублей, в том числе:
2014
0,0
тыс.рублей;
2015
9 108,72
тыс.рублей;
2016
8 399,78
тыс.рублей
2017
8 619,8
тыс.рублей
2018
9 106,0
тыс.рублей
2019
9 283,15
тыс.рублей
2020
10 079,6
тыс.рублей»
2021
10 079,6
тыс.рублей»
2022
10 079,6
тыс.рублей»
2023
10 079,6
тыс.рублей»
»;
2.8. приложение 1, 2, 4, 5 и 6 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 соответственно к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Н.А. Чичков
1
Приложение 1
к постановлению администрации
Бутурлинского района
от 09.09.2020 №826
«Приложение 1
к муниципальной программе
«Управление муниципальными
финансами Бутурлинского муниципального округа»
(в редакции постановления
от 09.09.2020 № 826)
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами Бутурлинского муниципального округа»
тыс.руб.
Наименование основного мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы)
Срок исполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
всего
Цель муниципальной программы - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Бутурлинского муниципального района, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Бутурлинского муниципального района
Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса Бутурлинского муниципального района
0,0
255,0
658,1
656,3
450,0
1 124,0
1 500,0
900,0
900,0
900,0
7 343,4
Основное мероприятие 1.1.
Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса
2014-2020 годы
Финансовое управление
0,0
0,0
8,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,1
Основное мероприятие 1.2.
Формирование районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
2014-2020 годы
Финансовое управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3. Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Бутурлинского муниципального района
2014-2020 годы
Финансовое управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4. Управление средствами резервного фонда администрации Бутурлинского муниципального района
Прочие расходы
2014-2020 годы
Финансовое управление
0,0
255,0
650,0
656,3
450,0
1 124,0
1 500,0
900,0
900,0
900,0
6 435,3
Основное мероприятие 1.5. Организация исполнения районного бюджета
2014-2020 годы
Финансовое управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6. Формирование и представление бюджетной отчетности Бутурлинского муниципального района
2014-2020 годы
Финансовое управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.7. Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю
2014-2020 годы
Финансовое управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.8. Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ и услуг
2014-2020 годы
Финансовое управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Бутурлинского муниципального района Нижегородской области
0,0
35 565,3
9 673,8
8 655,9
6 571,2
2 921,6
11 142,0
13 058,1
11 379,9
11 379,9
98 967,8
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение городского и сельских поселений Бутурлинского муниципального района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов
Прочие расходы
2014-2020 годы
Финансовое управление
0,0
35 565,3
9 673,8
8 655,9
6 571,2
2 921,6
11 142,0
13 058,1
11 379,9
11 379,9
98 967,8
Основное мероприятие 2.2. Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Бутурлинского муниципального района за счет средств федерального бюджета.
Прочие расходы
2014-2020 годы
Финансовое управление
0,0
0,0
Подпрограмма 3. Повышение эффективности бюджетных расходов Бутурлинского муниципального района
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования
В 3-х месячный срок после принятия Бюджетной стратегии на федеральном и областном уровнях
Финансовое управление
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Основное мероприятие 3.2. Разработка и реализация муниципальных программ Бутурлинского муниципального района
2014-2020 годы
Структурные подразделения администрации района
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Основное мероприятие 3.3. Формирование программной классификации расходов районного бюджета
2-3 кварталы 2014 года
Финансовое управление
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Основное мероприятие 3.4. Обеспечение взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий
2014-2020 годы
Структурные подразделения администрации района, являющиеся учредителями муниципальных учреждений Бутурлинского муниципального района
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Основное мероприятие 3.5. Оптимизация подходов к оказанию однотипных муниципальных услуг
Ежегодно, до начала формирования муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период
Структурные подразделения администрации района, являющиеся учредителями муниципальных учреждений Бутурлинского муниципального района
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Основное мероприятие 3.6. Обеспечение выполнения муниципальных заданий максимальным количеством муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания
Ежегодно
Структурные подразделения администрации района, являющиеся учредителями муниципальных учреждений Бутурлинского муниципального района
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Основное мероприятие 3.7. Обеспечение надлежащего качества оказания муниципальных услуг
Ежегодно
Структурные подразделения администрации района, являющиеся учредителями муниципальных учреждений Бутурлинского муниципального района
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Основное мероприятие 3.8. Расширение практики применения нормативных затрат на предоставление муниципальных услуг
Ежегодно, в сроки, установленные для формирования бюджета муниципального округа
Структурные подразделения администрации района, являющиеся учредителями муниципальных учреждений Бутурлинского муниципального района
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Основное мероприятие 3.9. Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей структурных подразделений администрации района и руководителей муниципальных учреждений от результатов их профессиональной деятельности
I полугодие 2015 года
Структурные подразделения администрации района
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Основное мероприятие 3.10. Стимулирование структурных подразделений администрации района к повышению качества финансового менеджмента
Ежеквартально
Финансовое управление Структурные подразделения администрации района
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Основное мероприятие 3.11. Повышение эффективности внутреннего финансового контроля.
2014-2020 годы
Финансовое управление Структурные подразделения администрации района
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Основное мероприятие 3.12. Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг
2014-2020 годы
Финансовое управление Структурные подразделения администрации района
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Основное мероприятие 3.13. Модернизация муниципальной информационной системы управления общественными финансами
2014-2020 годы
Финансовое управление Структурные подразделения администрации района
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Основное мероприятие 3.14. Повышение прозрачности деятельности структурных подразделений администрации района и муниципальных учреждений Бутурлинского муниципального района по оказанию муниципальных услуг и соблюдению требований к их качеству
Прочие расходы
2014-2020 годы
Структурные подразделения администрации Бутурлинского муниципального района, являющиеся учредителями муниципальных учреждений
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Основное мероприятие 3.15. Повышение открытости информации о бюджетном процессе
2014-2020 годы
Финансовое управление Структурные подразделения администрации района
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы
0,00
9 108,72
8 399,78
7 345,30
8 944,10
9 199,32
10 079,60
10 079,60
10 079,60
10 079,60
73 236,0
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности финансового управления администрации Бутурлинского муниципального района
Прочие расходы
2014-2020 годы
Финансовое управление
0,00
9 108,72
8 399,78
7 345,30
8 944,10
9 199,32
10 079,6
10 079,6
10 079,6
10 079,6
73 236,0
».
Приложение 2
к постановлению администрации Бутурлинского района
от 09.09.2020 №826
«Приложение 2
к муниципальной программе
«Управление муниципальными
финансами Бутурлинского муниципального округа»
(в редакции постановления
от 09.09.2020 № 826)
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. изм
Значение индикатора (непосредственного результата)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Бутурлинского муниципального округаа»
1
Доходы районного бюджета Бутурлинского муниципального района на душу населения
тыс. рублей
40
33,3
31,9
30,9
30,9
30,9
30,9
30,9
30,9
30,9
30,9
2
Доля расходов районного бюджета Бутурлинского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета
%
*
*
90
95
95
95
95
95
95
95
95
Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса Бутурлинского муниципального районаа
Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы:
1,1
Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств Бутурлинского муниципального района, в общем объеме расходов районного бюджета
%
100
100
100
100
100
100
100
100
101
101
101
1,2
Отклонение планируемых показателей расходов районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов
%
2,3
не более 3,0
не более 3,0
не более 3,0
не более 3,0
не более 3,0
не более 3,0
не более 3,0
не более 3,1
не более 3,1
не более 3,1
1,3
Уровень дефицита районного бюджета по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
10,5
не более 15,0
не более 15,0
не более 15,0
не более 15,0
не более 15,0
не более 15,0
не более 15,0
не более 15,1
не более 15,1
не более 15,1
1,4
Прирост налоговых поступлений консолидированного бюджета Бутурлинского муниципального района
%
9,6
не менее 6,0
не менее 6,0
не менее 6,0
не менее 6,0
не менее 6,0
не менее 6,0
не менее 6,0
не менее 6,1
не менее 6,1
не менее 6,1
1,5
Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи районного бюджета
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,6
Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность районного бюджета)
тыс. рублей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,7
Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,8
Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении районного и консолидированного бюджета Бутурлинского муниципального района
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,9
Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,10.
Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году
%
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>91
>91
>91
Непосредственные результаты реализации подпрограммы
1,1
Районный бюджет сформирован в установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета
Да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
1,2
Исполнение районного бюджета и формирование бюджетной отчетности осуществлено с учетом исполнения требований бюджетного законодательства
Да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
1,3
В полном объеме выполнен план проведения контрольных мероприятий
Да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области
Индикаторы достижения целей подпрограммы:
2,1
Удельный вес общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в общем объеме межбюджетных трансфертов, включающем в себя дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, и иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений и на выплату заработной платы с начислениями на нее
%
8,8
6,2
не менее 20
не менее 25
не менее 25
не менее 25
не менее 25
не менее 25
не менее 26
не менее 26
не менее 26
2,2
Рост налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений в отчетном финансовом году по отношению к налоговым и неналоговым доходам, зачисленным в бюджеты поселений в финансовом году, предшествовавшем отчетному
%
>0
>0
>0
>0
>0
>0
>0
>0
>1
>1
>1
Непосредственные результаты реализации подпрограммы
2,1
Рост или сохранение доходов местных бюджетов в расчете на 1 жителя на уровне 2014 года
да/нет
*
*
да
да
да
да
да
да
да
да
да
2,2
Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности поселений Бутурлинского муниципального района Нижегородской области между 2 максимально обеспеченными и 2 минимально обеспеченными поселениями
Ед.
3
3
не более 3
не более 3
не более 3
не более 3
не более 3
не более 3
не более 4
не более 4
не более 4
2,3
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов по заработной плате с начислениями на нее
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
Подпрограмма 3. Повышение эффективности бюджетных расходов Бутурлинского муниципального округа
Индикаторы достижения целей подпрограммы:
3,1
Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета
%
13,7
41
90
95
95
95
95
95
95
95
95
3,2
Удельный вес муниципальных учреждений Бутурлинского муниципального района, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений Бутурлинского муниципального района, которым установлены муниципальные задания
%
*
80
90
95
95
95
95
95
95
95
95
3,3
Удельный вес муниципальных учреждений Бутурлинского муниципального района, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, в общем количестве муниципальных учреждений Бутурлинского муниципального района, которым установлены муниципальные задания
%
*
50
85
95
95
95
95
95
95
95
95
3,4
Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями Бутурлинского муниципального района муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий
%
*
55
65
80
80
80
80
80
80
80
80
3,5
Удельный вес количества руководителей структурных подразделений администрации района, руководителей муниципальных учреждений Бутурлинского муниципального района, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей структурных подразделений администрации Бутурлинского муниципального района, руководителей муниципальных учреждений Бутурлинского муниципального района
%
*
70
90
95
95
95
95
95
95
95
95
3,6
Удельный вес муниципальных учреждений Бутурлинского муниципального района, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает 8 раз, в общем количестве муниципальных учреждений Бутурлинского муниципального района
%
*
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3,7
Удельный вес главных администраторов средств районного бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 75%
%
50
50
45
40
35
30
25
20
20
20
20
Непосредственные результаты реализации подпрограммы
3,1
Разработана долгосрочная бюджетная стратегия Бутурлинского муниципального района
Да/нет
нет
нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
3,2
Районный бюджет сформирован в программном формате, с учетом планируемых результатов по муниципальным программам
да/нет
нет
нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
3,3
Предоставляемые муниципальные услуги соответствуют утвержденному перечню муниципальных услуг
да/нет
*
нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
3,4
Увеличилось количество граждан, которые удовлетворительно оценивают качество муниципальных услуг в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта
да/нет
*
нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
3,5
Увеличилось количество главных распорядителей средств районного бюджета, улучшивших качество финансового менеджмента
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
3,6
Информация о предоставляемых муниципальных услугах, формировании и исполнении бюджета доступна для всех граждан
да/нет
*
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
».
1
Приложение 3
к постановлению администрации Бутурлинского
района от 09.09.2020 №826
«Приложение 4
к муниципальной программе
«Управление муниципальными
финансами Бутурлинского муниципального района»
(в редакции постановления от 09.09.2020 № 826)
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы «Управление муниципальными финансами Бутурлинского муниципального округа» за счет средств районного бюджета
тыс.рублей.
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители
Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
всего
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Бутурлинского муниципального округа»
Всего
0,00
44 929,02
18 731,68
16 657,54
15 965,25
13 244,92
22 702,4
24 037,7
22 359,5
22 359,5
200 987,51
Муниципальный заказчик - координатор – финансовое управление администрации Бутурлинского муниципального района
0,0
44 929,0
18 731,7
16 657,5
15 662,4
13 244,9
22 702,4
24 037,7
22 359,5
22 359,5
200 684,6
соисполнители
0,0
0,000
0,0
0,0
302,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
302,9
Подпрограмма 1
Организация и совершенствование бюджетного процесса Бутурлинского муниципального района
Всего
0,0
255,0
658,1
656,3
450,0
1 124,0
1 480,8
900,0
900,0
900,0
6 424,2
Муниципальный заказчик - координатор – финансовое управление администрации Бутурлинского муниципального района
0,0
255,0
658,1
656,3
147,1
1 124,0
1 480,8
900,0
900,0
900,0
7 021,3
соисполнители
0,0
0,0
0,0
0,0
302,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
302,9
Подпрограмма 2
Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий
Всего
0,0
35 565,3
9 673,8
8 655,9
6 571,2
2 921,6
11 142,0
13 058,1
11 379,9
11 379,9
110 347,7
Муниципальный заказчик - координатор финансовое управление
0,0
35 565,3
9 673,8
8 655,9
6 571,2
2 921,6
11 142,0
13 058,1
11 379,9
11 379,9
110 347,7
соисполнители
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Повышение эффективности бюджетных расходов Бутурлинского муниципального района
Всего
0,00
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
Муниципальный заказчик - координатор финансовое управление
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
соисполнители
0,00
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего
0,00
9 108,72
8 399,78
7 345,30
8 944,10
9 199,32
10 079,6
10 079,6
10 079,6
10 079,6
83 315,6
Муниципальный заказчик - координатор финансовое управление
0,00
9 108,72
8 399,78
7 345,30
8 944,10
9 199,32
10 079,6
10 079,6
10 079,6
10 079,6
83 315,6
».
1
Приложение 4
к постановлению администрации
Бутурлинского района от 09.09.2020 №826
«Приложение 5
к муниципальной программе
«Управление муниципальными
финансами Бутурлинского муниципального округа»
(в редакции постановления от 09.09.2020 № 826)
Прогнозная оценка расходов на реализацию
муниципальной программы «Управление муниципальными
финансами Бутурлинского муниципального округа» за счет всех источников
тыс. руб.
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители
Оценка расходов, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
всего
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Бутурлинского муниципального района»
Всего, в том числе:
0,00
46 172,91
29 123,68
32 344,94
45 689,29
39 028,19
54 869,34
51 260,90
50 351,20
50 351,20
399 191,66
расходы районного бюджета
0,00
39 403,20
18 731,68
16 657,54
15 965,25
13 244,92
22 702,40
24 037,70
22 359,50
22 359,50
195 461,69
расходы областного бюджета
0,00
6 325,81
9 883,70
15 191,50
29 181,44
25 116,14
31 640,64
26 690,00
27 432,70
27 432,70
198 894,64
расходы федерального бюджета
0,00
443,90
508,30
495,90
542,60
667,13
526,30
533,20
559,00
559,00
4 835,33
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1
Организация и совершенствование бюджетного процесса Бутурлинского муниципального района
Всего, в том числе:
0,00
255,00
658,10
656,34
1 450,00
1 124,00
1 480,80
900,00
900,00
900,00
8 324,24
расходы районного бюджета
0,00
255,00
658,10
656,34
450,00
1 124,00
1 480,80
900,00
900,00
900,00
7 324,24
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
расходы федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.1
Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса
Всего, в том числе:
0,00
0,00
8,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,10
расходы районного бюджета
0,00
0,00
8,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,10
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.2
Формирование районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.3
Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Бутурлинского муниципального района
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.4
Управление средствами резервного фонда администрации Бутурлинского района
Всего, в том числе:
0,00
255,00
650,00
656,34
1 450,00
1 124,00
1 480,80
900,00
900,00
900,00
8 316,14
расходы районного бюджета
0,00
255,00
650,00
656,34
450,00
1 124,00
1 480,80
900,00
900,00
900,00
7 316,14
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
Основное мероприятие 1.5
Организация исполнения района бюджета
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.6
Формирование и представление бюджетной отчетности Бутурлинского муниципального района
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.7
Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.8
Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ и услуг
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Бутурлинского муниципального района Нижегородской области
Всего, в том числе:
0,00
36 009,20
20 065,80
23 068,80
35 133,29
28 621,04
43 308,94
40 281,30
39 371,60
39 371,60
305 231,58
расходы районного бюджета
0,00
30 468,10
9 673,80
8 655,90
6 571,15
2 921,60
11 142,00
13 058,10
11 379,90
11 379,90
105 250,45
расходы областного бюджета
0,00
5 097,20
9 883,70
13 917,00
28 019,54
25 116,14
31 640,64
26 690,00
27 432,70
27 432,70
195 229,63
расходы федерального бюджета
0,00
443,90
508,30
495,90
542,60
583,30
526,30
533,20
559,00
559,00
4 751,50
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение городского и сельских поселений Бутурлинского муниципального района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов
Всего, в том числе:
0,00
35 565,30
19 557,50
22 572,90
34 590,69
28 037,74
42 782,64
39 748,10
38 812,60
38 812,60
300 480,08
расходы районного бюджета
0,00
30 468,10
9 673,80
8 655,90
6 571,15
2 921,60
11 142,00
13 058,10
11 379,90
11 379,90
105 250,45
расходы областного бюджета
0,00
5 097,20
9 883,70
13 917,00
28 019,54
25 116,14
31 640,64
26 690,00
27 432,70
27 432,70
195 229,63
Основное мероприятие 2.2
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Бутурлинского муниципального района за счет средств федерального бюджета.
Всего, в том числе:
0,00
443,90
508,30
495,90
542,60
583,30
526,30
533,20
559,00
559,00
4 751,50
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы федерального бюджета
0,00
443,90
508,30
495,90
542,60
583,30
526,30
533,20
559,00
559,00
4 751,50
Подпрограмма 3
Повышение эффективности бюджетных расходов Бутурлинского муниципального района
Всего, в том числе:
0,00
799,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
799,99
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
799,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
799,99
расходы федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.1
Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.2
Разработка и реализация муниципальных программ Бутурлинского муниципального района
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.3
Формирование программной классификации расходов районного бюджета
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.4
Обеспечение взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.5
Оптимизации подходов к оказанию однотипных муниципальных услуг
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.6
Обеспечение выполнения муниципальных заданий максимальным количеством муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.7
Обеспечение надлежащего качества оказания муниципальных услуг
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.8
Расширение практики применения нормативных затрат на предоставление муниципальных услуг
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.9
Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей структурных подразделений администрации и руководителей муниципальных учреждений от результатов их профессиональной деятельности
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.10
Стимулирование структурных подразделений администрации района к повышению качества финансового менеджмента
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.11
Повышение эффективности внутреннего финансового контроля
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.12
Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.13
Модернизация муниципальной информационной системы управления общественными финансами
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.14
Повышение прозрачности деятельности структурных подразделений администрации района и муниципальных учреждений Бутурлинского муниципального района по оказанию муниципальных услуг и соблюдению требований к их качеству
Всего, в том числе:
0,00
799,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
799,99
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
799,992
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
799,99
Основное мероприятие 3.15
Повышение открытости информации о бюджетном процессе
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 4.
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего, в том числе:
0,00
9 108,72
8 399,78
8 619,80
9 106,00
9 283,15
10 079,60
10 079,60
10 079,60
10 079,60
84 835,85
расходы районного бюджета
0,00
8 680,10
8 399,78
7 345,30
8 944,10
9 199,32
10 079,60
10 079,60
10 079,60
10 079,60
82 887,00
расходы областного бюджета
428,62
0,00
1 274,50
161,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 865,02
расходы федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83,83
0,00
0,00
0,00
0,00
83,83
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.1
Обеспечение деятельности финансового управления администрации Бутурлинского муниципального района
Всего, в том числе:
0,00
9 108,72
8 399,78
8 619,80
9 106,00
9 283,15
10 079,60
10 079,60
10 079,60
10 079,60
84 835,85
расходы районного бюджета
0,00
8 680,10
8 399,78
7 345,30
8 944,10
9 199,32
10 079,60
10 079,60
10 079,60
10 079,60
82 887,00
расходы областного бюджета
0,00
428,62
0,00
1 274,50
161,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 865,02
расходы федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83,83
0,00
0,00
0,00
0,00
83,83
».
1
Приложение 5
к постановлению администрации
Бутурлинского района от 09.09.2020 № 826
«Приложение 6
к муниципальной программе
«Управление муниципальными
финансами Бутурлинского муниципального округа»
(в редакции постановления от 09.09.2020 № 826)
Аналитическое распределение средств районного бюджета подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
тыс.руб
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы районного бюджета
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Бутурлинского муниципального округа»
9 108,72
8 399,78
8 619,80
9 106,00
9 283,10
10 079,60
10 079,60
10 079,60
10 079,60
Подпрограмма 1.
Организация и совершенствование бюджетного процесса Бутурлинского муниципального района
001
0106
13 4 00 00190
100
7 235,10
5 111,48
807,30
7 270,60
7 533,50
0,00
0,00
0,00
0,00
001
0106
13 4 00 S2090
100
0,00
1 812,50
6 274,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
001
0106
13 4 00 00190
200
587,00
483,80
467,98
567,00
440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
001
0106
13 4 00 00190
800
8,00
7,00
0,02
6,50
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
001
0106
13 3 7460
100
373,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
001
0106
13 3 7460
200
55,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
001
0113
13 4 00 20013
200
0,00
0,00
0,00
16,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
001
0113
13 4 00 20030
200
850,00
985,00
1 070,00
1 084,00
1 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
001
0106
13 4 00 74600
100
0,00
0,00
0,00
129,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
001
0106
13 4 00 74600
200
0,00
0,00
0,00
32,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
001
0106
1340055500
100
109,10
001
0106
1340100190
100
0,00
8 159,60
8 159,60
8 159,60
8 159,60
001
0106
1340100190
200
520,00
520,00
520,00
520,00
001
0113
1340120030
200
1 400,00
1 400,00
1 400,00
1 400,00
Основное мероприятие 1.1
Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.2
Формирование районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.3
Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Бутурлинского муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.4
Управление средствами резервного фонда администрации Бутурлинского района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.5
Организация исполнения районного бюджета
001
0106
13 4 00 00190
100
7 235,10
5 111,48
807,30
7 270,60
7 533,50
0,00
0,00
0,00
0,00
001
0106
13 4 00 S2090
100
1 812,50
6 274,50
001
0106
13 4 00 00190
200
587,00
483,80
467,98
567,00
440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
001
0106
13 4 00 00190
800
8,00
7,00
0,02
6,50
0,50
0,00
001
0106
13 3 7460
100
373,62
001
0106
13 3 7460
200
55,00
001
0113
13 4 00 20013
200
16,00
001
0113
13 4 00 20030
200
850,00
985,00
1 070,00
1 084,00
1 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
001
0106
13 4 00 74600
100
129,70
001
0106
13 4 00 74600
200
32,20
001
0106
1340055500
100
109,10
001
0106
1340100190
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 159,60
8 159,60
8 159,60
8 159,60
001
0106
1340100190
200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
520,00
520,00
520,00
520,00
001
0113
1340120030
200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 400,00
1 400,00
1 400,00
1 400,00
Основное мероприятие 1.6
Формирование и представление бюджетной отчетности Бутурлинского муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.7
Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.8
Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ и услуг
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Бутурлинского муниципального района Нижегородской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3
Повышение эффективности бюджетных расходов Бутурлинского муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
».
1
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ 09.09.2020 №826
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.07.2014 №721
В соответствии с п.2 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение решения Земского собрания Бутурлинского муниципального района Нижегородской области от 07.12.2018 № 49 «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в целях повышения качества исполнения муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Бутурлинского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области от 11.07.2014 № 721, администрация Бутурлинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в - л я е т:
Внести в постановление администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области от 11.07.2014 №721 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» (с изменениями от 23.12.2014 № 1517;от 01.09.2015 № 857; от 21.10.2015 № 1052, от 25.12.2015 № 1313, от 24.03.2016 № 220, от 12.10.2016 № 846, от 29.12.2016 №1084, от 08.08.2017 № 755, от 13.10.2017 № 1041, от 27.12.2017 №1356; от 29.06.2018 № 769, от 04.09.2018 №1041; от 14.11.2018 № 1274; от 18.12.2018 № 1419, от 16.04.2019 № 304; от 27.09.2019 № 919, от 27.12.2019 № 1334), изменения, заменив в наименовании и в пункте 1 слово «района» на слово «округа».
Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Бутурлинского муниципального района», утвержденную постановлением, следующие изменения:
2.1. в паспорте Программы:
а) позицию «Этапы и сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:
«
Этапы и сроки реализации программы
2014-2023 годы, без разделения на этапы
»;
б) «Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета (в разбивке по подпрограммам)» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Предполагаемы общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 399 191,66 тыс. рублей, в том числе:
2014
0,0
тыс.рублей;
2015
46 172,9
тыс.рублей
2016
29 123,68
тыс.рублей
2017
32 344,94
тыс.рублей
2018
45 689,29
тыс.рублей
2019
39 028,19
тыс.рублей
2020
54 869,34
тыс.рублей
2021
51 260,90
тыс.рублей
2022
50 351,20
тыс.рублей
2023
50 351,20
тыс.рублей
в том числе:
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса Бутурлинского муниципального района» составляет 8 324,24 тыс. рублей, в том числе:
2014
0,0
тыс.рублей;
2015
255,0
тыс.рублей
2016
658,10
тыс.рублей
2017
656,34
тыс.рублей
2018
1 450,0
тыс.рублей
2019
1 124,0
тыс.рублей
2020
1 480,8
тыс.рублей
2021
900,0
тыс.рублей
2022
900,0
тыс.рублей
2023
900,0
тыс.рублей
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Бутурлинского муниципального района» составляет 305 231,58 тыс. рублей, в том числе:
2014
0,0
тыс.рублей;
2015
36 009,2
тыс.рублей
2016
20 065,8
тыс.рублей
2017
23 068,8
тыс.рублей
2018
35 133,3
тыс.рублей
2019
28 621,04
тыс.рублей
2020
43 308,94
тыс.рублей
2021
40 281,30
тыс.рублей
2022
39 371,60
тыс.рублей
2023
39 371,60
тыс.рублей
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов Бутурлинского муниципального района» составляет 799,99 тыс. рублей, в том числе:
2014
0,0
тыс.рублей;
2015
799,99
тыс.рублей;
2016
0,0
тыс.рублей
2017
0,0
тыс.рублей
2018
0,0
тыс.рублей
2019
0,0
тыс.рублей
2020
0,0
тыс.рублей
2021
0,0
тыс.рублей
2022
0,0
тыс.рублей
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» составляет 84 835,85 тыс. рублей, в том числе:
2014
0,0
тыс.рублей;
2015
9 108,72
тыс.рублей;
2016
8 399,78
тыс.рублей
2017
8 619,8
тыс.рублей
2018
9 106,0
тыс.рублей
2019
9 283,15
тыс.рублей
2020
10 079,6
тыс.рублей»
2021
10 079,6
тыс.рублей»
2022
10 079,6
тыс.рублей»
2023
10 079,6
тыс.рублей»
»;
2.2 в разделе III Программы «Сроки реализации Программы» слова «2014-2022 годов» заменить словами «2014-2023 годов».
2.3 в разделе VII «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «293 134,06» заменить цифрами «399 191,66», цифры «4 392,60» заменить цифрами «4 751,50»;
2.4. в разделе IX Подпрограммы 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса Бутурлинского муниципального района»:
2.4.1. в паспорте Подпрограммы:
а) позицию «Этапы и сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:
«
Этапы и сроки реализации программы
2014-2023 годы, без разделения на этапы
»;
б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет районного бюджета
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 8 324,24 тыс. рублей, в том числе:
2014
0,0
тыс.рублей;
2015
255,0
тыс.рублей
2016
658,10
тыс.рублей
2017
656,34
тыс.рублей
2018
1 450,0
тыс.рублей
2019
1 124,0
тыс.рублей
2020
1 480,8
тыс.рублей
2021
900,0
тыс.рублей
2022
900,0
тыс.рублей
2023
900,0
тыс.рублей
»;
2.4.2. в абзаце 8 подраздела 3 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели и задачи Подпрограммы» слова «2014-2022 годах» заменить словами «2014-2023 годах»;
2.4.3 в подразделе 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» цифры «5 819,44» заменить цифрами «8 324,24»;
2.5. в разделе X Подпрограммы 2 «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Бутурлинского муниципального района»:
2.5.1. в паспорте Подпрограммы:
а) позицию «Этапы и сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:
«
Этапы и сроки реализации программы
2014-2023 годы, без разделения на этапы
»;
б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет районного бюджета
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 305 231,58 тыс. рублей, в том числе:
2014
0,0
тыс.рублей;
2015
36 009,2
тыс.рублей
2016
20 065,8
тыс.рублей
2017
23 068,8
тыс.рублей
2018
35 133,3
тыс.рублей
2019
28 621,04
тыс.рублей
2020
43 308,94
тыс.рублей
2021
40 281,30
тыс.рублей
2022
39 371,60
тыс.рублей
2023
39 371,60
тыс.рублей
»;
2.5.2. в абзаце 6 подраздела 3 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели и задачи Подпрограммы» слова «2014-2022 годах» заменить словами «2014-2023 годах»;
2.5.3. в подразделе 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» цифры «215 284,34» заменить цифрами «305 231,58» цифры «4 392,60» заменить цифрами «4 751,50»;
2.6. в разделе XI Подпрограммы 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов Бутурлинского муниципального района»
2.6.1. в паспорте Подпрограммы:
а) позицию «Этапы и сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:
«
Этапы и сроки реализации программы
2014-2023 годы, без разделения на этапы
»;
б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет районного бюджета
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 799,99 тыс. рублей, в том числе:
2014
0,0
тыс.рублей;
2015
799,99
тыс.рублей
2016
0,0
тыс.рублей
2017
0,0
тыс.рублей
2018
0,0
тыс.рублей
2019
0,0
тыс.рублей
2020
0,0
тыс.рублей
2021
0,0
тыс.рублей
2022
0,0
тыс.рублей
»;
2.6.2. в абзаце 12 подраздела 3 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели и задачи Подпрограммы» слова «2014-2022 годов» заменить словами «2014-2023 годах»;
2.7. в разделе XII Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет районного бюджета
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 84 835,85 тыс. рублей, в том числе:
2014
0,0
тыс.рублей;
2015
9 108,72
тыс.рублей;
2016
8 399,78
тыс.рублей
2017
8 619,8
тыс.рублей
2018
9 106,0
тыс.рублей
2019
9 283,15
тыс.рублей
2020
10 079,6
тыс.рублей»
2021
10 079,6
тыс.рублей»
2022
10 079,6
тыс.рублей»
2023
10 079,6
тыс.рублей»
»;
2.8. приложение 1, 2, 4, 5 и 6 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 соответственно к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Н.А. Чичков
1
Приложение 1
к постановлению администрации
Бутурлинского района
от 09.09.2020 №826
«Приложение 1
к муниципальной программе
«Управление муниципальными
финансами Бутурлинского муниципального округа»
(в редакции постановления
от 09.09.2020 № 826)
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами Бутурлинского муниципального округа»
тыс.руб.
Наименование основного мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы)
Срок исполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
всего
Цель муниципальной программы - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Бутурлинского муниципального района, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Бутурлинского муниципального района
Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса Бутурлинского муниципального района
0,0
255,0
658,1
656,3
450,0
1 124,0
1 500,0
900,0
900,0
900,0
7 343,4
Основное мероприятие 1.1.
Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса
2014-2020 годы
Финансовое управление
0,0
0,0
8,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,1
Основное мероприятие 1.2.
Формирование районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
2014-2020 годы
Финансовое управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3. Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Бутурлинского муниципального района
2014-2020 годы
Финансовое управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4. Управление средствами резервного фонда администрации Бутурлинского муниципального района
Прочие расходы
2014-2020 годы
Финансовое управление
0,0
255,0
650,0
656,3
450,0
1 124,0
1 500,0
900,0
900,0
900,0
6 435,3
Основное мероприятие 1.5. Организация исполнения районного бюджета
2014-2020 годы
Финансовое управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6. Формирование и представление бюджетной отчетности Бутурлинского муниципального района
2014-2020 годы
Финансовое управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.7. Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю
2014-2020 годы
Финансовое управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.8. Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ и услуг
2014-2020 годы
Финансовое управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Бутурлинского муниципального района Нижегородской области
0,0
35 565,3
9 673,8
8 655,9
6 571,2
2 921,6
11 142,0
13 058,1
11 379,9
11 379,9
98 967,8
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение городского и сельских поселений Бутурлинского муниципального района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов
Прочие расходы
2014-2020 годы
Финансовое управление
0,0
35 565,3
9 673,8
8 655,9
6 571,2
2 921,6
11 142,0
13 058,1
11 379,9
11 379,9
98 967,8
Основное мероприятие 2.2. Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Бутурлинского муниципального района за счет средств федерального бюджета.
Прочие расходы
2014-2020 годы
Финансовое управление
0,0
0,0
Подпрограмма 3. Повышение эффективности бюджетных расходов Бутурлинского муниципального района
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования
В 3-х месячный срок после принятия Бюджетной стратегии на федеральном и областном уровнях
Финансовое управление
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Основное мероприятие 3.2. Разработка и реализация муниципальных программ Бутурлинского муниципального района
2014-2020 годы
Структурные подразделения администрации района
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Основное мероприятие 3.3. Формирование программной классификации расходов районного бюджета
2-3 кварталы 2014 года
Финансовое управление
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Основное мероприятие 3.4. Обеспечение взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий
2014-2020 годы
Структурные подразделения администрации района, являющиеся учредителями муниципальных учреждений Бутурлинского муниципального района
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Основное мероприятие 3.5. Оптимизация подходов к оказанию однотипных муниципальных услуг
Ежегодно, до начала формирования муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период
Структурные подразделения администрации района, являющиеся учредителями муниципальных учреждений Бутурлинского муниципального района
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Основное мероприятие 3.6. Обеспечение выполнения муниципальных заданий максимальным количеством муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания
Ежегодно
Структурные подразделения администрации района, являющиеся учредителями муниципальных учреждений Бутурлинского муниципального района
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Основное мероприятие 3.7. Обеспечение надлежащего качества оказания муниципальных услуг
Ежегодно
Структурные подразделения администрации района, являющиеся учредителями муниципальных учреждений Бутурлинского муниципального района
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Основное мероприятие 3.8. Расширение практики применения нормативных затрат на предоставление муниципальных услуг
Ежегодно, в сроки, установленные для формирования бюджета муниципального округа
Структурные подразделения администрации района, являющиеся учредителями муниципальных учреждений Бутурлинского муниципального района
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Основное мероприятие 3.9. Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей структурных подразделений администрации района и руководителей муниципальных учреждений от результатов их профессиональной деятельности
I полугодие 2015 года
Структурные подразделения администрации района
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Основное мероприятие 3.10. Стимулирование структурных подразделений администрации района к повышению качества финансового менеджмента
Ежеквартально
Финансовое управление Структурные подразделения администрации района
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Основное мероприятие 3.11. Повышение эффективности внутреннего финансового контроля.
2014-2020 годы
Финансовое управление Структурные подразделения администрации района
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Основное мероприятие 3.12. Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг
2014-2020 годы
Финансовое управление Структурные подразделения администрации района
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Основное мероприятие 3.13. Модернизация муниципальной информационной системы управления общественными финансами
2014-2020 годы
Финансовое управление Структурные подразделения администрации района
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Основное мероприятие 3.14. Повышение прозрачности деятельности структурных подразделений администрации района и муниципальных учреждений Бутурлинского муниципального района по оказанию муниципальных услуг и соблюдению требований к их качеству
Прочие расходы
2014-2020 годы
Структурные подразделения администрации Бутурлинского муниципального района, являющиеся учредителями муниципальных учреждений
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Основное мероприятие 3.15. Повышение открытости информации о бюджетном процессе
2014-2020 годы
Финансовое управление Структурные подразделения администрации района
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы
0,00
9 108,72
8 399,78
7 345,30
8 944,10
9 199,32
10 079,60
10 079,60
10 079,60
10 079,60
73 236,0
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности финансового управления администрации Бутурлинского муниципального района
Прочие расходы
2014-2020 годы
Финансовое управление
0,00
9 108,72
8 399,78
7 345,30
8 944,10
9 199,32
10 079,6
10 079,6
10 079,6
10 079,6
73 236,0
».
Приложение 2
к постановлению администрации Бутурлинского района
от 09.09.2020 №826
«Приложение 2
к муниципальной программе
«Управление муниципальными
финансами Бутурлинского муниципального округа»
(в редакции постановления
от 09.09.2020 № 826)
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. изм
Значение индикатора (непосредственного результата)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Бутурлинского муниципального округаа»
1
Доходы районного бюджета Бутурлинского муниципального района на душу населения
тыс. рублей
40
33,3
31,9
30,9
30,9
30,9
30,9
30,9
30,9
30,9
30,9
2
Доля расходов районного бюджета Бутурлинского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета
%
*
*
90
95
95
95
95
95
95
95
95
Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса Бутурлинского муниципального районаа
Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы:
1,1
Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств Бутурлинского муниципального района, в общем объеме расходов районного бюджета
%
100
100
100
100
100
100
100
100
101
101
101
1,2
Отклонение планируемых показателей расходов районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов
%
2,3
не более 3,0
не более 3,0
не более 3,0
не более 3,0
не более 3,0
не более 3,0
не более 3,0
не более 3,1
не более 3,1
не более 3,1
1,3
Уровень дефицита районного бюджета по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
10,5
не более 15,0
не более 15,0
не более 15,0
не более 15,0
не более 15,0
не более 15,0
не более 15,0
не более 15,1
не более 15,1
не более 15,1
1,4
Прирост налоговых поступлений консолидированного бюджета Бутурлинского муниципального района
%
9,6
не менее 6,0
не менее 6,0
не менее 6,0
не менее 6,0
не менее 6,0
не менее 6,0
не менее 6,0
не менее 6,1
не менее 6,1
не менее 6,1
1,5
Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи районного бюджета
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,6
Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность районного бюджета)
тыс. рублей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,7
Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,8
Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении районного и консолидированного бюджета Бутурлинского муниципального района
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,9
Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,10.
Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году
%
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>91
>91
>91
Непосредственные результаты реализации подпрограммы
1,1
Районный бюджет сформирован в установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета
Да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
1,2
Исполнение районного бюджета и формирование бюджетной отчетности осуществлено с учетом исполнения требований бюджетного законодательства
Да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
1,3
В полном объеме выполнен план проведения контрольных мероприятий
Да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области
Индикаторы достижения целей подпрограммы:
2,1
Удельный вес общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в общем объеме межбюджетных трансфертов, включающем в себя дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, и иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений и на выплату заработной платы с начислениями на нее
%
8,8
6,2
не менее 20
не менее 25
не менее 25
не менее 25
не менее 25
не менее 25
не менее 26
не менее 26
не менее 26
2,2
Рост налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений в отчетном финансовом году по отношению к налоговым и неналоговым доходам, зачисленным в бюджеты поселений в финансовом году, предшествовавшем отчетному
%
>0
>0
>0
>0
>0
>0
>0
>0
>1
>1
>1
Непосредственные результаты реализации подпрограммы
2,1
Рост или сохранение доходов местных бюджетов в расчете на 1 жителя на уровне 2014 года
да/нет
*
*
да
да
да
да
да
да
да
да
да
2,2
Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности поселений Бутурлинского муниципального района Нижегородской области между 2 максимально обеспеченными и 2 минимально обеспеченными поселениями
Ед.
3
3
не более 3
не более 3
не более 3
не более 3
не более 3
не более 3
не более 4
не более 4
не более 4
2,3
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов по заработной плате с начислениями на нее
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
Подпрограмма 3. Повышение эффективности бюджетных расходов Бутурлинского муниципального округа
Индикаторы достижения целей подпрограммы:
3,1
Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета
%
13,7
41
90
95
95
95
95
95
95
95
95
3,2
Удельный вес муниципальных учреждений Бутурлинского муниципального района, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений Бутурлинского муниципального района, которым установлены муниципальные задания
%
*
80
90
95
95
95
95
95
95
95
95
3,3
Удельный вес муниципальных учреждений Бутурлинского муниципального района, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, в общем количестве муниципальных учреждений Бутурлинского муниципального района, которым установлены муниципальные задания
%
*
50
85
95
95
95
95
95
95
95
95
3,4
Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями Бутурлинского муниципального района муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий
%
*
55
65
80
80
80
80
80
80
80
80
3,5
Удельный вес количества руководителей структурных подразделений администрации района, руководителей муниципальных учреждений Бутурлинского муниципального района, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей структурных подразделений администрации Бутурлинского муниципального района, руководителей муниципальных учреждений Бутурлинского муниципального района
%
*
70
90
95
95
95
95
95
95
95
95
3,6
Удельный вес муниципальных учреждений Бутурлинского муниципального района, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает 8 раз, в общем количестве муниципальных учреждений Бутурлинского муниципального района
%
*
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3,7
Удельный вес главных администраторов средств районного бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 75%
%
50
50
45
40
35
30
25
20
20
20
20
Непосредственные результаты реализации подпрограммы
3,1
Разработана долгосрочная бюджетная стратегия Бутурлинского муниципального района
Да/нет
нет
нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
3,2
Районный бюджет сформирован в программном формате, с учетом планируемых результатов по муниципальным программам
да/нет
нет
нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
3,3
Предоставляемые муниципальные услуги соответствуют утвержденному перечню муниципальных услуг
да/нет
*
нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
3,4
Увеличилось количество граждан, которые удовлетворительно оценивают качество муниципальных услуг в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта
да/нет
*
нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
3,5
Увеличилось количество главных распорядителей средств районного бюджета, улучшивших качество финансового менеджмента
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
3,6
Информация о предоставляемых муниципальных услугах, формировании и исполнении бюджета доступна для всех граждан
да/нет
*
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
».
1
Приложение 3
к постановлению администрации Бутурлинского
района от 09.09.2020 №826
«Приложение 4
к муниципальной программе
«Управление муниципальными
финансами Бутурлинского муниципального района»
(в редакции постановления от 09.09.2020 № 826)
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы «Управление муниципальными финансами Бутурлинского муниципального округа» за счет средств районного бюджета
тыс.рублей.
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители
Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
всего
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Бутурлинского муниципального округа»
Всего
0,00
44 929,02
18 731,68
16 657,54
15 965,25
13 244,92
22 702,4
24 037,7
22 359,5
22 359,5
200 987,51
Муниципальный заказчик - координатор – финансовое управление администрации Бутурлинского муниципального района
0,0
44 929,0
18 731,7
16 657,5
15 662,4
13 244,9
22 702,4
24 037,7
22 359,5
22 359,5
200 684,6
соисполнители
0,0
0,000
0,0
0,0
302,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
302,9
Подпрограмма 1
Организация и совершенствование бюджетного процесса Бутурлинского муниципального района
Всего
0,0
255,0
658,1
656,3
450,0
1 124,0
1 480,8
900,0
900,0
900,0
6 424,2
Муниципальный заказчик - координатор – финансовое управление администрации Бутурлинского муниципального района
0,0
255,0
658,1
656,3
147,1
1 124,0
1 480,8
900,0
900,0
900,0
7 021,3
соисполнители
0,0
0,0
0,0
0,0
302,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
302,9
Подпрограмма 2
Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий
Всего
0,0
35 565,3
9 673,8
8 655,9
6 571,2
2 921,6
11 142,0
13 058,1
11 379,9
11 379,9
110 347,7
Муниципальный заказчик - координатор финансовое управление
0,0
35 565,3
9 673,8
8 655,9
6 571,2
2 921,6
11 142,0
13 058,1
11 379,9
11 379,9
110 347,7
соисполнители
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Повышение эффективности бюджетных расходов Бутурлинского муниципального района
Всего
0,00
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
Муниципальный заказчик - координатор финансовое управление
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
соисполнители
0,00
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего
0,00
9 108,72
8 399,78
7 345,30
8 944,10
9 199,32
10 079,6
10 079,6
10 079,6
10 079,6
83 315,6
Муниципальный заказчик - координатор финансовое управление
0,00
9 108,72
8 399,78
7 345,30
8 944,10
9 199,32
10 079,6
10 079,6
10 079,6
10 079,6
83 315,6
».
1
Приложение 4
к постановлению администрации
Бутурлинского района от 09.09.2020 №826
«Приложение 5
к муниципальной программе
«Управление муниципальными
финансами Бутурлинского муниципального округа»
(в редакции постановления от 09.09.2020 № 826)
Прогнозная оценка расходов на реализацию
муниципальной программы «Управление муниципальными
финансами Бутурлинского муниципального округа» за счет всех источников
тыс. руб.
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители
Оценка расходов, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
всего
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Бутурлинского муниципального района»
Всего, в том числе:
0,00
46 172,91
29 123,68
32 344,94
45 689,29
39 028,19
54 869,34
51 260,90
50 351,20
50 351,20
399 191,66
расходы районного бюджета
0,00
39 403,20
18 731,68
16 657,54
15 965,25
13 244,92
22 702,40
24 037,70
22 359,50
22 359,50
195 461,69
расходы областного бюджета
0,00
6 325,81
9 883,70
15 191,50
29 181,44
25 116,14
31 640,64
26 690,00
27 432,70
27 432,70
198 894,64
расходы федерального бюджета
0,00
443,90
508,30
495,90
542,60
667,13
526,30
533,20
559,00
559,00
4 835,33
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1
Организация и совершенствование бюджетного процесса Бутурлинского муниципального района
Всего, в том числе:
0,00
255,00
658,10
656,34
1 450,00
1 124,00
1 480,80
900,00
900,00
900,00
8 324,24
расходы районного бюджета
0,00
255,00
658,10
656,34
450,00
1 124,00
1 480,80
900,00
900,00
900,00
7 324,24
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
расходы федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.1
Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса
Всего, в том числе:
0,00
0,00
8,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,10
расходы районного бюджета
0,00
0,00
8,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,10
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.2
Формирование районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.3
Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Бутурлинского муниципального района
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.4
Управление средствами резервного фонда администрации Бутурлинского района
Всего, в том числе:
0,00
255,00
650,00
656,34
1 450,00
1 124,00
1 480,80
900,00
900,00
900,00
8 316,14
расходы районного бюджета
0,00
255,00
650,00
656,34
450,00
1 124,00
1 480,80
900,00
900,00
900,00
7 316,14
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
Основное мероприятие 1.5
Организация исполнения района бюджета
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.6
Формирование и представление бюджетной отчетности Бутурлинского муниципального района
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.7
Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.8
Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ и услуг
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Бутурлинского муниципального района Нижегородской области
Всего, в том числе:
0,00
36 009,20
20 065,80
23 068,80
35 133,29
28 621,04
43 308,94
40 281,30
39 371,60
39 371,60
305 231,58
расходы районного бюджета
0,00
30 468,10
9 673,80
8 655,90
6 571,15
2 921,60
11 142,00
13 058,10
11 379,90
11 379,90
105 250,45
расходы областного бюджета
0,00
5 097,20
9 883,70
13 917,00
28 019,54
25 116,14
31 640,64
26 690,00
27 432,70
27 432,70
195 229,63
расходы федерального бюджета
0,00
443,90
508,30
495,90
542,60
583,30
526,30
533,20
559,00
559,00
4 751,50
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение городского и сельских поселений Бутурлинского муниципального района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов
Всего, в том числе:
0,00
35 565,30
19 557,50
22 572,90
34 590,69
28 037,74
42 782,64
39 748,10
38 812,60
38 812,60
300 480,08
расходы районного бюджета
0,00
30 468,10
9 673,80
8 655,90
6 571,15
2 921,60
11 142,00
13 058,10
11 379,90
11 379,90
105 250,45
расходы областного бюджета
0,00
5 097,20
9 883,70
13 917,00
28 019,54
25 116,14
31 640,64
26 690,00
27 432,70
27 432,70
195 229,63
Основное мероприятие 2.2
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Бутурлинского муниципального района за счет средств федерального бюджета.
Всего, в том числе:
0,00
443,90
508,30
495,90
542,60
583,30
526,30
533,20
559,00
559,00
4 751,50
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы федерального бюджета
0,00
443,90
508,30
495,90
542,60
583,30
526,30
533,20
559,00
559,00
4 751,50
Подпрограмма 3
Повышение эффективности бюджетных расходов Бутурлинского муниципального района
Всего, в том числе:
0,00
799,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
799,99
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
799,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
799,99
расходы федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.1
Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.2
Разработка и реализация муниципальных программ Бутурлинского муниципального района
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.3
Формирование программной классификации расходов районного бюджета
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.4
Обеспечение взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.5
Оптимизации подходов к оказанию однотипных муниципальных услуг
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.6
Обеспечение выполнения муниципальных заданий максимальным количеством муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.7
Обеспечение надлежащего качества оказания муниципальных услуг
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.8
Расширение практики применения нормативных затрат на предоставление муниципальных услуг
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.9
Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей структурных подразделений администрации и руководителей муниципальных учреждений от результатов их профессиональной деятельности
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.10
Стимулирование структурных подразделений администрации района к повышению качества финансового менеджмента
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.11
Повышение эффективности внутреннего финансового контроля
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.12
Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.13
Модернизация муниципальной информационной системы управления общественными финансами
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.14
Повышение прозрачности деятельности структурных подразделений администрации района и муниципальных учреждений Бутурлинского муниципального района по оказанию муниципальных услуг и соблюдению требований к их качеству
Всего, в том числе:
0,00
799,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
799,99
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
799,992
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
799,99
Основное мероприятие 3.15
Повышение открытости информации о бюджетном процессе
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 4.
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего, в том числе:
0,00
9 108,72
8 399,78
8 619,80
9 106,00
9 283,15
10 079,60
10 079,60
10 079,60
10 079,60
84 835,85
расходы районного бюджета
0,00
8 680,10
8 399,78
7 345,30
8 944,10
9 199,32
10 079,60
10 079,60
10 079,60
10 079,60
82 887,00
расходы областного бюджета
428,62
0,00
1 274,50
161,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 865,02
расходы федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83,83
0,00
0,00
0,00
0,00
83,83
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.1
Обеспечение деятельности финансового управления администрации Бутурлинского муниципального района
Всего, в том числе:
0,00
9 108,72
8 399,78
8 619,80
9 106,00
9 283,15
10 079,60
10 079,60
10 079,60
10 079,60
84 835,85
расходы районного бюджета
0,00
8 680,10
8 399,78
7 345,30
8 944,10
9 199,32
10 079,60
10 079,60
10 079,60
10 079,60
82 887,00
расходы областного бюджета
0,00
428,62
0,00
1 274,50
161,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 865,02
расходы федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83,83
0,00
0,00
0,00
0,00
83,83
».
1
Приложение 5
к постановлению администрации
Бутурлинского района от 09.09.2020 № 826
«Приложение 6
к муниципальной программе
«Управление муниципальными
финансами Бутурлинского муниципального округа»
(в редакции постановления от 09.09.2020 № 826)
Аналитическое распределение средств районного бюджета подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
тыс.руб
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы районного бюджета
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Бутурлинского муниципального округа»
9 108,72
8 399,78
8 619,80
9 106,00
9 283,10
10 079,60
10 079,60
10 079,60
10 079,60
Подпрограмма 1.
Организация и совершенствование бюджетного процесса Бутурлинского муниципального района
001
0106
13 4 00 00190
100
7 235,10
5 111,48
807,30
7 270,60
7 533,50
0,00
0,00
0,00
0,00
001
0106
13 4 00 S2090
100
0,00
1 812,50
6 274,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
001
0106
13 4 00 00190
200
587,00
483,80
467,98
567,00
440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
001
0106
13 4 00 00190
800
8,00
7,00
0,02
6,50
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
001
0106
13 3 7460
100
373,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
001
0106
13 3 7460
200
55,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
001
0113
13 4 00 20013
200
0,00
0,00
0,00
16,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
001
0113
13 4 00 20030
200
850,00
985,00
1 070,00
1 084,00
1 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
001
0106
13 4 00 74600
100
0,00
0,00
0,00
129,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
001
0106
13 4 00 74600
200
0,00
0,00
0,00
32,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
001
0106
1340055500
100
109,10
001
0106
1340100190
100
0,00
8 159,60
8 159,60
8 159,60
8 159,60
001
0106
1340100190
200
520,00
520,00
520,00
520,00
001
0113
1340120030
200
1 400,00
1 400,00
1 400,00
1 400,00
Основное мероприятие 1.1
Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.2
Формирование районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.3
Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Бутурлинского муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.4
Управление средствами резервного фонда администрации Бутурлинского района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.5
Организация исполнения районного бюджета
001
0106
13 4 00 00190
100
7 235,10
5 111,48
807,30
7 270,60
7 533,50
0,00
0,00
0,00
0,00
001
0106
13 4 00 S2090
100
1 812,50
6 274,50
001
0106
13 4 00 00190
200
587,00
483,80
467,98
567,00
440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
001
0106
13 4 00 00190
800
8,00
7,00
0,02
6,50
0,50
0,00
001
0106
13 3 7460
100
373,62
001
0106
13 3 7460
200
55,00
001
0113
13 4 00 20013
200
16,00
001
0113
13 4 00 20030
200
850,00
985,00
1 070,00
1 084,00
1 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
001
0106
13 4 00 74600
100
129,70
001
0106
13 4 00 74600
200
32,20
001
0106
1340055500
100
109,10
001
0106
1340100190
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 159,60
8 159,60
8 159,60
8 159,60
001
0106
1340100190
200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
520,00
520,00
520,00
520,00
001
0113
1340120030
200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 400,00
1 400,00
1 400,00
1 400,00
Основное мероприятие 1.6
Формирование и представление бюджетной отчетности Бутурлинского муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.7
Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.8
Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ и услуг
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Бутурлинского муниципального района Нижегородской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3
Повышение эффективности бюджетных расходов Бутурлинского муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Акт обнародования № 178 от 09.09.2020, Официальный сайт Бутурлинского муниципального района www.buturlino.ru от 09.09.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 Конституционный строй, 010.150.000 Местное самоуправление, 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: