Основная информация
Дата опубликования: | 09 октября 2017г. |
Номер документа: | RU35000201701047 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Вологодская область |
Принявший орган: | Правительство Вологодской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
проект
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.10.2017 № 894
г. Вологда
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1098, следующие изменения:
1.1 позицию «Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета» паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 73 865 505,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 9 290 307,6 тыс. рублей;
2015 год – 10 413 779,0 тыс. рублей;
2016 год – 11 311 479,5 тыс. рублей;
2017 год – 10 987 733,6 тыс. рублей;
2018 год – 10 886 133,3 тыс. рублей;
2019 год – 10 885 262,9 тыс. рублей;
2020 год – 10 090 809,9 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 63 513 066,3 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 7 303 606,1 тыс. рублей;
2015 год – 8 591 615,4 тыс. рублей;
2016 год – 9 216 308,9 тыс. рублей;
2017 год – 9 271 609,8 тыс. рублей;
2018 год – 9 519 558,1 тыс. рублей;
2019 год – 9 519 558,1 тыс. рублей;
2020 год – 10 090 809,9 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 10 321 261,4 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 1 978 481,7 тыс. рублей;
2015 год – 1 818 440,5 тыс. рублей;
2016 год – 2 079 082,1 тыс. рублей;
2017 год – 1 712 977,1 тыс. рублей;
2018 год – 1 366 575,2 тыс. рублей;
2019 год – 1 365 704,8 тыс. рублей;
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 31 178,1 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 8 219,8 тыс. рублей;
2015 год – 3 723,1 тыс. рублей;
2016 год – 16 088,5 тыс. рублей;
2017 год – 3 146,7 тыс. рублей»;
1.2 пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 73 865 505,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 63 513 066,3 тыс. рублей,
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 10 321 261,4 тыс. рублей;
за счет субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 31 178,1 тыс. рублей.»;
1.3 в подпрограмме «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» (приложение 1 к государственной программе):
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета – 50 165 367,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 7 175 403,9 тыс. рублей;
2015 год – 7 138 682,4 тыс. рублей;
2016 год – 7 702 663,2 тыс. рублей;
2017 год – 7 486 627,3 тыс. рублей;
2018 год – 7 195 801,2 тыс. рублей;
2019 год – 7 191 308,5 тыс. рублей;
2020 год – 6 274 881,2 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 40 236 233,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 5 269 936,3 тыс. рублей;
2015 год – 5 394 513,8 тыс. рублей;
2016 год – 5 817 858,4 тыс. рублей;
2017 год – 5 800 550,2 тыс. рублей;
2018 год – 5 841 052,5 тыс. рублей;
2019 год – 5 837 440,8 тыс. рублей;
2020 год – 6 274 881,2 тыс. рублей,
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 9 929 134,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 1 905 467,6 тыс. рублей;
2015 год – 1 744 168,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 884 804,8 тыс. рублей;
2017 год – 1 686 077,1 тыс. рублей;
2018 год – 1 354 748,7 тыс. рублей;
2019 год – 1 353 867,7 тыс. рублей»;
пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета – 50 165 367,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 40 236 233,2 тыс. рублей,
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 9 929 134,5 тыс. рублей.»;
приложение 4 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.4 в подпрограмме «Модернизация и развитие социального обслуживания» (приложение 2 к государственной программе):
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета – 10 892 839,9 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 1 560 158,6 тыс. рублей;
2015 год – 1 523 664,5 тыс. рублей;
2016 год – 1 539 387,8 тыс. рублей;
2017 год – 1 594 562,6 тыс. рублей;
2018 год – 1 558 416,7 тыс. рублей;
2019 год – 1 558 427,3 тыс. рублей;
2020 год – 1 558 222,4 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 10 891 566,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 1 559 888,9 тыс. рублей;
2015 год – 1 523 418,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 539 213,3 тыс. рублей;
2017 год – 1 594 378,5 тыс. рублей;
2018 год – 1 558 222,4 тыс. рублей;
2019 год – 1 558 222,4 тыс. рублей;
2020 год – 1 558 222,4 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 1 273,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 269,7 тыс. рублей;
2015 год – 245,9 тыс. рублей;
2016 год – 174,5 тыс. рублей;
2017 год – 184,1 тыс. рублей;
2018 год – 194,3 тыс. рублей;
2019 год – 204,9 тыс. рублей»;
пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета – 10 892 839,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 10 891 566,5 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 1 273,4 тыс. рублей.»;
приложение 4 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.5 в подпрограмме «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» (приложение 3 к государственной программе):
в паспорте подпрограммы 3:
в позиции «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3» слова «количество педагогических работников и вожатых, прошедших курсы повышения квалификации и инструктивно-методические лагерные сборы (для вожатского актива)» заменить словами «количество вожатых, прошедших обучение по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3» слова и цифры «обучение не менее 50 педагогических работников и вожатых на курсах повышения квалификации и инструктивно-методических сборах (для вожатского актива) (2020 год);» заменить словами и цифрами «обучение не менее 50 вожатых по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время (2020 год);»;
абзац шестнадцатый раздела II изложить в следующей редакции:
«обучение не менее 50 вожатых по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время (2020 год);»;
в разделе III:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается приобретение путевок на специализированные (профильные) смены в организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также предоставление субсидий бюджетным организациям дополнительного образования детей, подведомственным Департаменту образования области, на реализацию мероприятий по организации профильных смен.»;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«организация обучения по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый», а также проведение выездных однодневных обучающих курсов по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время.»;
пункт 3 приложения 1 к подпрограмме 3 изложить в следующей редакции:
«
3.
Совершенствование кадрового, информационно-методического обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей
Количество вожатых, прошедших обучение по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время
человек
-
-
-
-
-
-
-
-
50
»;
пункт 5 приложения 3 к подпрограмме 3 изложить в следующей редакции:
«
5.
Количество вожатых, прошедших обучение по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время
человек
количество вожатых, прошедших обучение по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время
за период (год)
Pпр - фактическое количество
Pпр - количество вожатых, прошедших обучение по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время, в
i-м году
3
3
Департамент внутренней политики Правительства области
»;
в приложении 41 к подпрограмме 3 строку
«
Основное мероприятие 3.3 «Совершенствование кадрового, информационно-методического обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей»
Департамент социальной защиты населения области,
Департамент образования области,
Департамент внутренней политики Правительства области
проведение областного смотра-конкурса организаций отдыха детей и их оздоровления, обучение педагогических работников и вожатых на курсах повышения квалификации и инструктивно-методических сборах (для вожатского актива)
количество педагогических работников и вожатых, прошедших курсы повышения квалификации и инструктивно-методические лагерные сборы (для вожатского актива)
1
1
1
-
-
-
1
»
заменить строкой
«
Основное мероприятие 3.3 «Совершенствование кадрового, информационно-методического обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей»
Департамент социальной защиты населения области,
Департамент внутренней политики Правительства области
проведение областного смотра-конкурса организаций отдыха детей и их оздоровления, обучение вожатых по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время
количество вожатых, прошедших обучение по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время
1
1
1
-
-
-
1
»;
1.6 в подпрограмме «Старшее поколение» (приложение 4 к государственной программе):
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 202 021,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 13 007,4 тыс. рублей;
2015 год – 14 272,1 тыс. рублей;
2016 год – 30 257,2 тыс. рублей;
2017 год – 35 189,9 тыс. рублей;
2018 год – 35 534,8 тыс. рублей;
2019 год – 36 879,8 тыс. рублей;
2020 год – 36 879,8 тыс. рублей»;
пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета – 202 021,0 тыс. рублей, в том числе за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 202 021,0 тыс. рублей.»;
приложение 4 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.7 в подпрограмме «Безбарьерная среда» (приложение 5 к государственной программе):
в паспорте подпрограммы 5:
позицию «Задачи подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«Задачи подпрограммы 5
формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров;
оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной инфраструктуры, физической культуры и спорта»;
в позиции «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5» слова «доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава;» заменить словами «доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного);»;
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета – 246 777,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 30 552,8 тыс. рублей;
2015 год – 76 533,3 тыс. рублей;
2016 год – 40 909,4 тыс. рублей;
2017 год – 40 544,4 тыс. рублей;
2018 год – 15 536,0 тыс. рублей;
2019 год – 15 536,0 тыс. рублей;
2020 год – 27 166,0 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 127 182,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 13 907,7 тыс. рублей;
2015 год – 13 599,0 тыс. рублей;
2016 год – 15 976,7 тыс. рублей;
2017 год – 25 460,7 тыс. рублей;
2018 год – 15 536,0 тыс. рублей;
2019 год – 15 536,0 тыс. рублей;
2020 год – 27 166,0 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 119 595,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 16 645,1 тыс. рублей;
2015 год – 62 934,3 тыс. рублей;
2016 год – 24 932,7 тыс. рублей;
2017 год – 15 083,7 тыс. рублей»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5» слова и цифры «доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава составит 31,3%;» заменить словами и цифрами «доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава составит: автобусного – 17,5%, трамвайного – 14,6%, троллейбусного – 29,2%;»;
в разделе II:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Подпрограмма 5 предусматривает решение следующих задач:
формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров;
оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной инфраструктуры, физической культуры и спорта.»;
абзац четырнадцатый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава составит: автобусного – 17,5%, трамвайного – 14,6%, троллейбусного – 29,2%;»;
в разделе III:
пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с приказом Минтруда России от 6 декабря 2012 года № 575 «Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» (далее – приказ Минтруда России) за счет средств федерального бюджета могут проводиться работы, предусмотренные в приказе Минтруда России, в рамках реализации мероприятий по адаптации приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, указанных в абзацах четвертом – седьмом, одиннадцатом – тринадцатом настоящего пункта.»;
в пункте 3:
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«приобретение для инвалидов вспомогательных технических средств реабилитации, за исключением включенных в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду (до 1 января 2018 года);»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«; приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката технических средств реабилитации комплексных центров социального обслуживания населения области»;
пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«; организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других МГН»;
абзацы первый и второй раздела IV изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета составляет 246 777,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 127 182,1 тыс. рублей.»;
приложение 1 к подпрограмме 5 изложить новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
приложение 3 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
в приложении 31 к подпрограмме 5 строку:
«
Основное мероприятие 5.6 «Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд»
Департамент социальной защиты населения области,
Департамент строительства области,
Департамент образования области,
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд
количество транспорта, приобретенного для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, в организациях социального обслуживания, образования;
количество жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и входных групп в жилые помещения, приспособленных к потребностям инвалидов;
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава
1
1
1, 2, 4
1
1
1
1
»
заменить строкой
«
Основное мероприятие 5.6 «Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд»
Департамент социальной защиты населения области,
Департамент строительства области,
Департамент образования области,
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд
количество транспорта, приобретенного для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, в организациях социального обслуживания, образования;
количество жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и входных групп в жилые помещения, приспособленных к потребностям инвалидов;
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)
1
1
1, 2, 4
1
1
1
1
»;
приложение 4 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
1.8 в подпрограмме «Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области» (приложение 7 к государственной программе):
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7 за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 111 269,4 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 5 831,0 тыс. рублей;
2015 год – 7 531,0 тыс. рублей;
2016 год – 21 968,8 тыс. рублей;
2017 год – 15 810,0 тыс. рублей;
2018 год – 19 356,8 тыс. рублей
2019 год – 20 285,9 тыс. рублей;
2020 год – 20 485,9 тыс. рублей»;
пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета – 111 269,4 тыс. рублей, в том числе за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 111 269, тыс. рублей.»;
приложение 5 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
1.9 в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2020 годы» (приложение 8 к государственной программе):
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 8 за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 2 252 124,5 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 262 608,4 тыс. рублей;
2015 год – 319 275,2 тыс. рублей;
2016 год – 361 709,1 тыс. рублей;
2017 год – 323 970,2 тыс. рублей;
2018 год – 328 138,0 тыс. рублей;
2019 год – 328 211,8 тыс. рублей;
2020 год – 328 211,8 тыс. рублей»;
пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета – 2 252 124,5 тыс. рублей, в том числе за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 2 252 124,5 тыс. рублей.»;
приложение 4 к подпрограмме 8 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
1.9 в подпрограмме «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» (приложение 10 к государственной программе):
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 10 изложить в следующей редакции:
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета – 7 981 934,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 1 161 084,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 159 973,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 217 133,4 тыс. рублей;
2018 год – 1 452 011,1 тыс. рублей;
2019 год – 1 452 654,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 539 078,2 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 7 924 929,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 1 149 992,9 тыс. рублей;
2016 год – 1 148 956,5 тыс. рублей;
2017 год - 1 205 501,2 тыс. рублей;
2018 год – 1 440 378,9 тыс. рублей;
2019 год – 1 441 021,8 тыс. рублей;
2020 год – 1 539 078,2 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 57 004,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 11 091,7 тыс. рублей;
2016 год – 11 016,5 тыс. рублей;
2017 год – 11 632,2 тыс. рублей;
2018 год – 11 632,2 тыс. рублей;
2019 год – 11 632,2 тыс. рублей»;
абзацы первый и второй пункта 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета – 7 981 934,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 7 924 929,5 тыс. рублей,»;
приложение 4 к подпрограмме 10 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
1.10 приложение 11 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор области О.А. Кувшинников
1
Приложение 1
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 4
к подпрограмме 1
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 1
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основного
мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1
итого
всего,
в том числе
7 175 403,9
7 138 682,4
7 702 663,2
7 486 627,3
7 195 801,2
7 191 308,5
6 274 881,2
50 165 367,7
собственные доходы областного бюджета
5 269 936,3
5 394 513,8
5 817 858,4
5 800 550,2
5 841 052,5
5 837 440,8
6 274 881,2
40 236 233,2
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 905 467,6
1 744 168,6
1 884 804,8
1 686 077,1
1 354 748,7
1 353 867,7
0,0
9 929 134,5
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
7 175 403,9
7 138 682,4
7 702 663,2
7 486 627,3
7 195 801,2
7 191 308,5
6 274 881,2
50 165 367,7
собственные доходы областного бюджета
5 269 936,3
5 394 513,8
5 817 858,4
5 800 550,2
5 841 052,5
5 837 440,8
6 274 881,2
40 236 233,2
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 905 467,6
1 744 168,6
1 884 804,8
1 686 077,1
1 354 748,7
1 353 867,7
0,0
9 929 134,5
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение публичных нормативных обязательств Вологодской области, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
2 377 247,3
2 502 371,5
2 688 422,7
2 802 508,6
2 660 704,1
2 628 612,4
2 641 727,7
18 301 594,3
1.1.1. Выплата ежемесячного материального обеспечения по закону области от 30 ноября 1999 года № 439-ОЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении лиц, имеющих особые заслуги перед Вологодской областью»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
33 126,5
31 450,2
29 755,9
28 882,3
28 882,3
28 882,3
28 882,3
209 861,8
1.1.2. Предоставление мер социальной поддержки по закону области от 10 мая 2000 года № 491-ОЗ «О дополнительном материальном обеспечении граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний, а также членов их семей»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 121,2
1 195,1
1 225,1
1 328,7
1 328,7
1 328,7
1 328,7
8 856,2
1.1.3. Выплата ежемесячной надбавки к пенсии по закону области от 2 апреля 2001 года № 670-ОЗ «Об установлении надбавки к пенсии пенсионерам, удостоенным почетных званий»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
254,2
256,0
254,6
242,4
242,4
242,4
242,4
1 734,4
1.1.4. Предоставление мер социальной поддержки по законам области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
610 817,3
758 652,1
972 090,3
1 073 529,1
923 348,5
905 825,8
905 825,8
6 150 088,9
1.1.5. Предоставление мер социальной поддержки по закону области от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 726 427,3
1 705 727,1
1 679 700,5
1 692 362,1
1 700 475,6
1 685 638,0
1 698 753,3
11 889 083,9
1.1.6. Выплата вознаграждения по закону области от 6 декабря 2006 года № 1528-ОЗ «Об учреждении государственной награды Вологодской области - медали «Медаль материнства»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 063,7
352,1
357,6
918,8
918,8
918,8
918,8
5 448,6
1.1.7. Выплата ежемесячного пособия по закону области от 26 сентября 2008 года № 1833-ОЗ «О ежемесячном социальном пособии лицам с хронической почечной недостаточностью, получающим лечение методом диализа»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
3 332,2
3 718,6
4 030,7
4 164,0
4 435,6
4 707,2
4 707,2
29 095,5
1.1.8. Выплата ежемесячного пособия по закону области от 2 апреля 2009 года № 1977-ОЗ «О ежемесячном денежном пособии сыну военнослужащего срочной службы И.Е. Налетова, погибшего на атомном подводном крейсере «Курск»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
12,0
12,0
12,0
12,0
3,0
0,0
0,0
51,0
1.1.9. Ежемесячная выплата по законам области, регламентирующим установление дополнительного пенсионного и материального обеспечения в отношении конкретных граждан Вологодской области
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 092,9
1 008,3
996,0
1 069,2
1 069,2
1 069,2
1 069,2
7 374,0
Основное мероприятие 1.2
Обеспечение предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг,
в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 874 989,7
1 939 488,8
2 071 909,9
1 916 972,1
2 009 709,7
2 015 486,3
2 428 994,0
14 257 550,5
многодетным семьям
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
63 256,5
67 541,8
74 304,7
78 305,1
82 053,7
85 592,5
85 592,5
536 646,8
отдельным категориям граждан
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 811 733,2
1 871 947,0
1 997 485,7
1 834 672,8
1 921 783,9
1 923 434,6
2 336 942,3
13 697 999,5
компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан по закону области от 29 января 2016 года № 3873-ОЗ «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
119,5
3 994,2
5 872,1
6 459,2
6 459,2
22 904,2
обеспечение предоставления органами местного самоуправления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 874 989,7
1 939 488,8
386 186,8
0,0
0,0
0,0
0,0
4 200 665,3
многодетным семьям
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
63 256,5
67 541,8
11 977,7
0,0
0,0
0,0
0,0
142 776,0
отдельным категориям граждан
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 811 733,2
1 871 947,0
374 209,1
0,0
0,0
0,0
0,0
4 057 889,3
Основное мероприятие 1.3
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
664 592,5
583 708,7
667 518,7
688 284,0
731 621,0
752 263,3
763 080,7
4 851 068,9
обеспечение предоставления органами местного самоуправления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
664 592,5
583 708,7
118 478,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 366 779,2
Основное мероприятие 1.4
Предоставление иных социальных выплат, пособия на погребение, возмещение специализированным службам услуг по погребению, предоставление технических средств реабилитации, изготовление медали «Медаль материнства», изготовление бланков удостоверений и справок,
в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
185 812,4
190 380,4
188 776,3
195 459,4
241 691,6
243 752,7
243 752,7
1 489 625,5
1.4.1. Предоставление государственной социальной помощи, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
156 512,0
157 052,8
155 083,6
157 432,0
193 200,7
193 200,7
193 200,7
1 205 682,5
обеспечение предоставления органами местного самоуправления государственной социальной помощи
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
84 266,0
82 695,0
13 152,4
0,0
0,0
0,0
0,0
180 113,4
1.4.2. Компенсация транспортных расходов малоимущим беременным женщинам, направляемым для диспансеризации, консультации, лечения и родов в медицинские организации
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
199,4
200,1
247,1
254,9
267,1
278,6
278,6
1 725,8
1.4.3. Предоставление компенсации стоимости проезда один раз в год к месту санаторно-курортного лечения и обратно детям из малоимущих семей, не включенным в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
127,7
262,4
275,0
221,8
232,5
242,5
242,5
1 604,4
1.4.4. Обеспечение средствами ухода новорожденных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
3 973,4
4 302,4
4 674,0
5 297,2
5 297,2
5 297,2
5 297,2
34 138,6
обеспечение средствами ухода новорожденных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органами местного самоуправления
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
3 973,4
4 302,4
497,1
0,0
0,0
0,0
0,0
8 772,9
1.4.5. Выплата социального пособия на погребение
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
12 365,2
11 893,9
11 546,6
13 578,4
14 464,2
15 340,6
15 340,6
94 529,5
1.4.6. Возмещение специализированным службам услуг по погребению, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 827,4
1 413,8
1 691,3
1 392,8
1 459,7
1 522,5
1 522,5
10 830,0
обеспечение предоставления органами местного самоуправления возмещения специализированным службам услуг по погребению
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 608,5
1 184,1
192,1
0,0
0,0
0,0
0,0
2 984,7
1.4.7. Предоставление мер социальной поддержи гражданам, нуждающимся в технических средствах реабилитации, реабилитационных мероприятиях и услугах
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
5 100,0
8 882,2
7 453,7
8 361,2
17 732,2
18 494,7
18 494,7
84 518,7
1.4.8. Компенсация стоимости месячного проездного билета отдельным категориям студентов
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
4 121,8
5 143,5
6 517,3
7 497,4
7 857,3
8 195,2
8 195,2
47 527,7
1.4.9. Доплата лицам, ставшим инвалидами вследствие Чернобыльской катастрофы, а также членам семей граждан, умерших (погибших) вследствие чернобыльской катастрофы, имеющим право на получение сумм в возмещение вреда и состоящим на учете в органах социальной защиты населения
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
7,0
7,0
7,0
7,1
7,1
7,1
7,1
49,4
1.4.10. Изготовление медали «Медаль материнства», изготовление бланков удостоверений и справок
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
294,0
151,0
110,6
246,5
253,5
253,5
253,5
1 562,6
1.4.11. Компенсация расходов по оплате проезда (туда и обратно) один раз в год по территории Российской Федерации реабилитированным лицам
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 284,5
1 071,3
1 170,1
1 170,1
920,1
920,1
920,1
7 456,3
Основное мероприятие 1.5
Дополнительное пенсионное обеспечение
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
165 177,0
176 819,6
201 230,8
197 326,1
197 326,1
197 326,1
197 326,1
1 332 531,8
Основное мероприятие 1.6
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 905 467,6
1 744 168,6
1 884 804,8
1 686 077,1
1 354 748,7
1 353 867,7
0,0
9 929 134,5
1.6.1. Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
97 017,6
99 982,2
98 399,8
104 205,5
104 205,5
104 205,5
0,0
608 016,1
1.6.2. Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
219,2
219,2
168,2
131,1
131,1
131,1
0,0
999,9
1.6.3. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 272 878,6
951 684,3
899 100,3
761 359,6
761 268,3
761 178,6
0,0
5 407 469,7
1.6.4. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
21 787,6
7 262,7
9 868,9
10 457,8
10 938,6
11 379,3
0,0
71 694,9
1.6.5. Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
826,8
744,1
1 118,9
994,7
994,7
994,7
0,0
5 673,9
1.6.6. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
373 355,5
418 611,2
468 167,3
459 063,2
460 465,0
459 233,0
0,0
2 638 895,2
1.6.7. Предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до дня достижения ребенком возраста трех лет в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
139 360,0
252 650,6
371 553,5
327 510,1
0,0
0,0
0,0
1 091 074,2
1.6.8. Предоставление социальной поддержки Героям Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
22,3
0,0
177,1
0,0
0,0
0,0
0,0
199,4
1.6.9. Предоставление мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
13 014,3
13 014,3
16 086,9
16 745,5
16 745,5
0,0
75 606,5
1.6.10. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
23 236,5
6 268,2
0,0
0,0
0,0
29 504,7
Основное мероприятие 1.7
Предоставление ежемесячного вознаграждения на основании договора о взаимных обязательствах с одним из родителей многодетной семьи с 8 и более детьми
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
2 117,4
1 744,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 862,2
»
Приложение 2
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 4
к подпрограмме 2
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 2
итого
всего, в том числе
1 560 158,6
1 523 664,5
1 539 387,8
1 594 562,6
1 558 416,7
1 558 427,3
1 558 222,4
10 892 839,9
собственные доходы областного бюджета
1 559 888,9
1 523 418,6
1 539 213,3
1 594 378,5
1 558 222,4
1 558 222,4
1 558 222,4
10 891 566,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
269,7
245,9
174,5
184,1
194,3
204,9
0,0
1 273,4
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
1 560 158,6
1 523 664,5
1 539 387,8
1 594 562,6
1 558 416,7
1 558 427,3
1 558 222,4
10 892 839,9
собственные доходы областного бюджета
1 559 888,9
1 523 418,6
1 539 213,3
1 594 378,5
1 558 222,4
1 558 222,4
1 558 222,4
10 891 566,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
269,7
245,9
174,5
184,1
194,3
204,9
0,0
1 273,4
Основное мероприятие 2.1
Организация предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания области
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 493 227,0
1 457 992,8
1 483 530,3
1 519 219,6
1 483 399,1
1 483 399,1
1 483 399,1
10 404 167,0
Основное мероприятие 2.2
Обеспечение организации и осуществления органами местного самоуправления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
66 661,9
65 425,8
8 567,0
0.0
0.0
0.0
0.0
140 654,7
Основное мероприятие 2.3
Осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
269,7
245,9
174,5
184,1
194,3
204,9
0,0
1 273,4
Основное мероприятие 2.4
Выплата компенсации поставщикам социальных услуг в Вологодской области
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
3 488,9
20 734,8
20 399,2
20 399,2
20 399,2
85 421,3
Основное мероприятие 2.5
Выплата вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
43 627,1
54 424,1
54 424,1
54 424,1
54 424,1
261 323,5
»
Приложение 3
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 4
к подпрограмме 4
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 4
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.), годы
Итого
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 4
итого
всего, в том числе
13 007,4
14 272,1
30 257,2
35 189,9
35 534,8
36 879,8
36 879,8
202 021,0
собственные доходы областного бюджета
13 007,4
14 272,1
30 257.2
35 189,9
35 534,8
36 879,8
36 879,8
202 021,0
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
13 007,4
14 272,1
30 257,2
35 189,9
35 534,8
36 879,8
36 879,8
202 021,0
собственные доходы областного бюджета
13 007,4
14 272,1
30 257,2
35 189,9
35 534,8
36 879,8
36 879,8
202 021,0
Основное мероприятие 4.1
Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
5 494,5
6 759,2
22 744,3
27 677,0
28 021,9
29 366,9
29 366,9
149 430,7
Основное мероприятие 4.2
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
7 512,9
7 512,9
7 512,9
7 512,9
7 512,9
7 512,9
7 512,9
52 590,3
»
Приложение 4
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 1
к подпрограмме 5
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 5
Задача, направленная на достижение цели
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение целевого показателя (индикатора)
отчетное
оценочное
плановое
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов
%
33
35
45
47
50
55
60
65
70
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов
%
33
35
45
47
50
55
60
65
70
доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан
%
-
-
-
-
15
45,1
48,3
51,5
54,7
доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общей численности специалистов, занятых в этой сфере
%
35
40
50
70
75
80
85
85,5
86
2. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг
%
-
50
70
75
80
85
90
91
92
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
%
-
50
70
75
80
85
90
91
92
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов
%
37,6
40
45
47
60
56,6
58,9
80
87
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
53,7
54,2
54,8
72,0
72,1
72,1
72,2
72,3
72,4
доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые)
%
8,1
8,5
9
9,5
10
-
-
-
-
доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети)
%
10,1
10,5
11
11,5
12
-
-
-
-
3. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной инфраструктуры, физической культуры и спорта
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения
%
-
-
-
-
53,3
60,6
62,3
77
80
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
%
-
-
-
-
45
60
60,9
62,5
64
доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в области
%
-
-
-
-
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
%
-
-
-
-
36,8
43,8
46,3
47,5
48,8
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения
%
-
-
-
-
38,4
44,4
48,1
66,7
66,7
доля дошкольных образовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
%
-
-
-
-
2,6
4,2
17,5
18,0
18,0
доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
%
3,2
5,2
12,6
20,0
22,3
22,3
22,3
22,3
23,2
доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования
%
-
-
-
-
14,8
18,5
22,0
25,0
25,0
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
-
-
-
-
80,0
85,0
90,0
90,0
90,0
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста
%
-
-
-
-
96,0
97,0
98,0
98,0
98,0
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
-
-
-
-
33,9
35,0
40,0
40,0
40,0
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
%
-
-
-
-
50,1
84,8
85,7
86,1
86,1
доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности
%
-
-
-
-
60
-
-
-
-
доля мест, оснащенных специальным оборудованием, для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий от общей потребности в таких местах
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
количество транспорта, приобретенного для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, в организациях социального обслуживания, образования
ед.
12
19
5
1
2
1
4
2
2
количество жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и входных групп в жилые помещения, приспособленных к потребностям инвалидов
ед.
10
86
-
-
4
-
-
-
-
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)
%
31,3
31,3
31,3
31,3
31,3
15,0
-----
10,2
-----
24,3
15,5
-----
12,2
-----
25,7
16,5
-----
13,9
-----
27,4
17,5
-----
14,6
-----
29,2
»
Приложение 5
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 3
к подпрограмме 5
СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
ПОДПРОГРАММЫ 5 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности1
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности2
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг
%
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг
за период (год)
(W + Y) / E x 100%
W - количество приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации в текущем году, ед.
3
объекты социальной, транспортной, инженерной инфраструктур
1
Департамент социальной защиты населения области, департамент здравоохранения области,
Департамент образования области,
Департамент культуры и туризма области,
Департамент физической культуры и спорта области,
Департамент труда и занятости населения области,
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
Y - количество приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации за предыдущие годы, ед.
E - общее количество приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в i-м году, ед.
2.
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов
%
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов
за период (год)
S / P x 100%
S - количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в i-м году, чел.
4, рассчитывается на основании данных, полученных по итогам проведения репрезентативных социологических исследований
инвалиды
3
Департамент социальной защиты населения области,
Управление информационной политики Правительства области - в части представления результатов социологических исследований
P - общая численность опрошенных инвалидов в i-м году, чел.
3.
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов
%
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов
за период (год)
D / O x 100%
D - количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в i-м году, чел.
4, рассчитывается на основании данных, полученных по итогам проведения репрезентативных социологических исследований
инвалиды
3
Департамент социальной защиты населения области,
Управление информационной политики Правительства области - в части представления результатов социологических исследований
O - общая численность опрошенных инвалидов в i-м году, чел.
4.
Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
%
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
за период (год)
(R + D) / T x 100%
R - количество объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности в текущем году, ед.
3
объекты социальной, транспортной, инженерной инфраструктур
1
Департамент социальной защиты населения области, департамент здравоохранения области,
Департамент образования области,
Департамент культуры и туризма области,
Департамент физической культуры и спорта области, Департамент труда и занятости населения области,
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
D - количество объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности за предыдущие годы, ед.
T - общее количество объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в i-м году, ед.
5.
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов
%
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов, %
за период (год)
(Z + J) / Y x 100%
Z - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, приспособленных для инвалидов и других МГН в текущем году, ед.
3
объекты социальной, транспортной, инженерной инфраструктур
1
Департамент социальной защиты населения области,
департамент здравоохранения области,
Департамент образования области,
Департамент культуры и туризма области,
Департамент физической культуры и спорта области,
Департамент труда и занятости населения области,
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
J - количество доступных
для инвалидов и других МГН приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) социальной, транспортной, инженерной инфраструктур за предыдущие годы, ед.
Y - общее количество приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг)
социальной, транспортной, инженерной инфраструктур для инвалидов и других МГН в i-м году, ед.
6.
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения
%
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения
за период (год)
(A + S) / W x 100%
A - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) в сфере социальной защиты населения области, приспособленных для инвалидов и других МГН в текущем году, ед.
3
объекты в сфере социальной защиты населения
1
Департамент социальной защиты населения области
S - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) социальной сферы за предыдущие годы, ед.
W - общее количество приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) социальной сферы для инвалидов и других МГН в i-м году, ед.
7.
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения
%
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения
за период (год)
(D + S) / Z x 100%
D - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) органов службы занятости населения области, приспособленных для инвалидов и других МГН в текущем году, ед.
3
объекты органов служб занятости населения
1
Департамент труда и занятости населения области
S - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) органов службы занятости населения за предыдущие годы, ед.
Z - общее количество приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) органов службы занятости населения для инвалидов и других МГН в i-м году, ед.
8.
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
%
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
за период (год)
(E + S) / J x 100%
E - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) в сфере здравоохранения, приспособленных для инвалидов и других МГН в текущем году, ед.
3
объекты в сфере здравоохранения
1
департамент здравоохранения области
S - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) в сфере здравоохранения за предыдущие годы, ед.
J - общее количество приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) в сфере здравоохранения, для инвалидов и других МГН в i-м году, ед.
9.
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в области
%
доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в области
за период (год)
A x 100% / Q
A - общее количество дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в i-м году, ед.
3
дошкольные образовательные, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования детей
1
Департамент образования области
Q - общее количество образовательных организаций в области в i-м году, ед.
10.
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
%
доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
за период (год)
(R + S) / L x 100%
R - количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в текущем году, ед.
3
дошкольные образовательные организации
1
Департамент образования области
S - количество дошкольных образовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов за предыдущие годы, ед.
L - общее количество дошкольных образовательных организаций в i-м году, ед.
11.
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
%
доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
за период (год)
(H + S) / M x 100%
H - количество общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в текущем году, ед.
3
общеобразовательные организации
1
Департамент образования области
S - количество общеобразовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов за предыдущие годы, ед.
M - общее количество общеобразовательных организаций в i-м году, ед.
12.
Доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования
%
доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования
за период (год)
(K + S) / O x 100%
K - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов в текущем году, ед.
3
объекты в сфере среднего профессионального образования
1
Департамент образования области
S - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов за предыдущие годы, ед.
O - общее количество приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования в i-м году, ед.
13.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
за период (год)
Y x 100% / Q
Y - количество детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях в i-м году, ед.
3
количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием
1
Департамент образования области
Q - общая численность детей-инвалидов дошкольного возраста (по данным регионального Пенсионного фонда) в i-м году, ед.
14.
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста
%
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста
за период (год)
T x 100% / Q
T - количество детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях, в i-м году, ед.
3
количество детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях
1
Департамент образования области
Q - общая численность детей-инвалидов школьного возраста (по данным регионального Пенсионного фонда) в i-м году, ед.
15.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
за период (год)
M x 100% / Q
M - количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в i-м году, ед.
3
количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование
1
Департамент образования области
Q - общая численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет (по данным регионального Пенсионного фонда) в i-м году, ед.
16.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
%
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
за период (год)
(U + S) / T x 100%
U - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) в сфере культуры, приспособленных для инвалидов и других МГН в текущем году, ед.
3
приоритетные объекты в сфере культуры
1
Департамент культуры и туризма области
S - количество приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг), доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры за предыдущие годы, ед.
T - общее количество приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) в сфере культуры в i-м году, ед.
17.
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности
%
доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности
за период (год)
(H + S) / L x 100%
H - количество приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других МГН, приспособленных для инвалидов и других МГН в текущем году, ед.
3
объекты транспортной инфраструктуры, находящиеся в областной собственности
1
Департамент дорожного хозяйства и транспорта
S - количество приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других МГН, за предыдущие годы реализации, ед.
T - общее количество приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, в i-м году, ед.
18.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
%
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
за период (год)
(R + S) / E x 100%
R - количество приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) в сфере физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других МГН, приспособленных для инвалидов и других МГН в i-м году, ед.
3
приоритетные объекты физической культуры и спорта
1
Департамент физической культуры и спорта
S - количество приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) в сфере физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других МГН за предыдущие годы, ед.
E - общее количество приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) в сфере физической культуры и спорта в i-м году, ед.
19.
Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан
%
доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан
за период (год)
O / P x 100%
O - количество граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в i-м году, чел.
4, рассчитывается на основании данных, полученных по итогам проведения репрезентативных социологических исследований
граждане
3
Департамент социальной защиты населения области,
Управление информационной политики Правительства области - в части представления результатов социологических исследований
P - общая численность опрошенных граждан в в i-м году, чел.
20.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
за период (год)
N / M x 100%
N - количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в i-м году, чел.
1
граждане
3
Департамент физической культуры и спорта области
M - общая численность данной категории населения в i-м году, чел.
21.
Доля мест, оснащенных специальным оборудованием для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей потребности в таких местах
%
доля мест, оснащенных специальным оборудованием для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей потребности в таких местах
за период (год)
X / N x 100%
X - количество мест, оснащенных специальным оборудованием для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий в i-м году, ед.
3
место, оснащенное специальным оборудованием
1
Департамент образования области
N - общее количество мест, оснащенных специальным оборудованием, необходимых для обучения 100% детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий и нуждающихся в такой форме обучения, в i-м году, ед.
22.
Доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые)
%
доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые)
за период (год)
P / K x 100%
P - количество инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации (взрослые) в i-м году, чел.
1
инвалиды (взрослые)
1
Департамент социальной защиты населения (на основании сведений ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Вологодской области» Минтруда России)
K - общая численность инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые) в i-м году, чел.
23.
Доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети)
%
доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети)
за период (год)
P / K x 100%
P - количество инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации (дети) в i-м году, чел.
1
инвалиды (дети)
1
Департамент социальной защиты населения (на основании сведений ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Вологодской области» Минтруда России)
K - общая численность инвалидов, прошедших реабилитацию (дети) в i-м году, чел.
24.
Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общей численности специалистов, занятых в этой сфере
%
доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общей численности специалистов, занятых в этой сфере
за период (год)
(I + S) / O x 100%
I - количество специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов в текущем году, чел.
3
специалисты
1
Департамент социальной защиты населения области,
департамент здравоохранения области,
Департамент образования области,
Департамент культуры и туризма области,
Департамент физической культуры и спорта области,
Департамент труда и занятости населения области
S - количество специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов за предыдущие годы реализации подпрограммы
O - количество специалистов, занятых в этой сфере в i-м году, чел.
25.
Количество транспорта, приобретенного для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, в организациях социального обслуживания, образования
ед.
количество транспорта, приобретенного для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, в организациях социального обслуживания, образования
за период (год)
Fсоц + Fобр - фактическое количество
Fсоц - количественный показатель - количество единиц транспорта, приобретенного для организаций социального обслуживания
3
транспорт организаций социального обслуживания
1
Департамент социальной защиты населения области
Fобр - количественный показатель - количество единиц транспорта, приобретенного для образовательных организаций
3
транспорт образовательных организаций
1
Департамент образования области
26.
Количество жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и входных групп в жилые помещения, приспособленных к потребностям инвалидов
ед.
количество жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и входных групп в жилые помещения, приспособленных к потребностям инвалидов
за период (год)
Кв - фактическое количество
Кв - количественный показатель - число жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и входных групп в жилые помещения, приспособленных к потребностям инвалидов
3
жилые помещения, в которых проживают инвалиды, и входные группы в жилые помещения, в которых проживают инвалиды
1
Департамент строительства области
27.
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)
%
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)
на дату (полугодие, год)
G / H x 100%
G - количество единиц подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН (автобусного, трамвайного, троллейбусного) в i-м году, ед.
3
подвижной состав автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН
1
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области, на 1 июля отчетного года и на 1 января года, следующего за отчетным
H - общее количество автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования (автобусного, трамвайного, троллейбусного) в i-м году, ед.
Примечание:
1 - 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.
2 - 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.»
Приложение 6
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 4
к подпрограмме 5
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 5
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 5
итого
всего, в том числе
30 552,8
76 533,3
40 909,4
40 544,4
15 536,0
15 536,0
27 166,0
246 777,9
собственные доходы областного бюджета
13 907,7
13 599,0
15 976,7
25 460,7
15 536,0
15 536,0
27 166,0
127 182,1
субвенции и субсидии федерального бюджета
16 645,1
62 934,3
24 932,7
15 083,7
0,0
0,0
0,0
119 595,8
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
14 865,2
37 602,4
22 968,3
14 509.4
14 510,0
14 510,0
14 510,0
133 475,3
собственные доходы областного бюджета
11 065,2
10 259,0
14 450,7
14 509,4
14 510,0
14 510,0
14 510,0
93 814.9
субвенции и субсидии федерального бюджета
3 800,0
27 343,4
8 517,6
0,0
0,0
0,0
0,0
39 661,0
Департамент образования области
всего, в том числе
1 400,0
30 797,2
12 521,1
24 328,5
0,0
0,0
0,0
69 046,8
собственные доходы областного бюджета
700,0
900,0
0,0
9 244,8
0,0
0,0
0,0
10 844,8
субвенции и субсидии федерального бюджета
700,0
29 897,2
12 521,1
15 083,7
0,0
0,0
0,0
58 202,0
Департамент строительства области
всего, в том числе
8 033,6
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 233,6
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
8033,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 033,6
департамент здравоохранения области
всего, в том числе
2400,0
4000,0
3420,0
1026,0
1026,0
1026,0
12 656,0
25 554,0
собственные доходы областного бюджета
1200,0
1200,0
1026,0
1026,0
1026,0
1026,0
12 656,0
19 160,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 200,0
2800,0
2 394,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 394,0
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
2114,0
0,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 914,0
собственные доходы областного бюджета
352,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
352,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
1761,5
0,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 561,5
Управление информационной политики Правительства области
всего, в том числе
1 090,0
1 967,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 057,0
собственные доходы областного бюджета
590,0
590,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 180,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
500,0
1 377,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 877,0
Департамент физической культуры и спорта области
всего, в том числе
650,0
2 166,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 816,7
собственные доходы областного бюджета
0,0
650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
650,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
650,0
1 516,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 166,7
Департамент труда и занятости населения области
всего, в том числе
0,0
0,0
1 000,0
680,5
0,0
0,0
0,0
1 680,5
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
300,0
680,5
0,0
0,0
0,0
980,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
Основное мероприятие 5.2
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
9 680,0
33 765,6
13 235,3
9 000,0
9 000,0
9 000,0
9 000,0
92 680.9
собственные доходы областного бюджета
5 880,0
6 655,0
8 610,0
9 000,0
9 000,0
9 000,0
9 000,0
57 145,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
3 800,0
27 110,6
4 625,3
0,0
0,0
0,0
0,0
35 535,9
Департамент образования области
всего, в том числе
1 400,0
30 797,2
12 521,1
24 328,5
0,0
0,0
0,0
69 046,8
собственные доходы областного бюджета
700,0
900,0
0,0
9 244,8
0,0
0,0
0,0
10 844,8
субвенции и субсидии федерального бюджета
700,0
29 897,2
12 521,1
15 083,7
0,0
0,0
0,0
58 202,0
Департамент строительства области
всего, в том числе
8 033,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 033,6
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
8 033,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 033,6
департамент здравоохранения области
всего, в том числе
2 400,0
4 000,0
3 420,0
1 026,0
1 026,0
1 026,0
12 656,0
25 554,0
собственные доходы областного бюджета
1 200,0
1 200,0
1 026,0
1 026,0
1 026,0
1 026,0
12 656,0
19 160,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 200,0
2 800,0
2 394,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 394,0
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
2114.0
0.0
800.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2914.0
собственные доходы областного бюджета
352,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
352,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 761,5
0,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 561,5
Департамент физической культуры и спорта области
всего, в том числе
650,0
2 166,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 816,7
собственные доходы областного бюджета
0,0
650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
650,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
650,0
1 516,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 166,7
Департамент труда и занятости населения области
всего, в том числе
0,0
0,0
1 000,0
680.5
0,0
0,0
0,0
1 680,5
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
300,0
680,5
0,0
0,0
0,0
980,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
предоставление субвенций органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области»
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
7 980,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 980,0
собственные доходы областного бюджета
4 180,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 180,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
3 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3800,0
Основное мероприятие 5.3
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы),
в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
3 002,7
2 249,0
3 240,7
2 759,4
2 760,0
2 760,0
2 760,0
19 531,8
собственные доходы областного бюджета
3 002,7
2 249,0
3 240,7
2 759,4
2 760,0
2 760,0
2 760,0
19 531,8
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
предоставление субвенций органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области»
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
1 797,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 797,9
собственные доходы областного бюджета
1 797,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 797,9
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.4
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0,0
100,0
333,3
150,0
150,0
150,0
150,0
1 033,3
собственные доходы областного бюджета
0,0
100,0
100,0
150,0
150,0
150,0
150,0
800,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
233,3
0,0
0,0
0,0
0,0
233,3
Основное мероприятие 5.5
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0,0
332,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
832,8
собственные доходы областного бюджета
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
600,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
232,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
232,8
Управление информационной политики Правительства области
всего, в том числе
1 090,0
1 967,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 057,0
собственные доходы областного бюджета
590,0
590,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 180,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
500,0
1 377,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 877,0
Основное мероприятие 5.6
Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд,
в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
2 182,5
1 155,0
6 059,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
19 396,5
собственные доходы областного бюджета
2 182,5
1 155,0
2 400,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
15 737,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
3 659,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 659,0
Департамент строительства области
всего, в том числе
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
предоставление субвенций органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области»
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
1 282,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1282.5
собственные доходы областного бюджета
1282.5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1282.5
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Приложение 7
к постановлению
Правительства области
от ___________ № ______
«Приложение 5
к подпрограмме 7
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 7
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 7
итого
всего, в том числе
5 831,0
7 531,0
21 968,8
15 810,0
19 356,8
20 285,9
20 485,9
111 269,4
собственные доходы областного бюджета
5 831,0
7 531,0
21 968,8
15 810,0
19 356,8
20 285,9
20 485,9
111 269,4
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
5 681,0
7 531,0
21 968,8
15 810,0
19 356,8
20 285,9
20 485,9
111 119,4
собственные доходы областного бюджета
5 681,0
7 531,0
21 968,8
15 810,0
19 356,8
20 285,9
20 485,9
111 119,4
Департамент физической культуры и спорта области
всего, в том числе
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
собственные доходы областного бюджета
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Основное мероприятие 7.1
Обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
40,0
40,0
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120,0
собственные доходы областного бюджета
40,0
40,0
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120,0
Департамент физической культуры и спорта области
всего, в том числе
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
собственные доходы областного бюджета
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Основное мероприятие 7.2
Укрепление материально-технической базы организаций, работающих с детьми и семьями с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации, входящими в группы социального риска
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
1 395,2
3 245,2
17 683,0
15 810,0
19 356,8
20 285,9
20 285,9
98 062,0
собственные доходы областного бюджета
1 395,2
3 245,2
17 683,0
15 810,0
19 356,8
20 285,9
20 285,9
98 062,0
Основное мероприятие 7.3
Повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих с семьями и детьми, информационно-просветительская работа с детьми и родителями
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
40,0
40,0
40,0
0,0
0,0
0,0
200,0
320,0
собственные доходы областного бюджета
40,0
40,0
40,0
0,0
0,0
0,0
200,0
320,0
Основное мероприятие 7.4
Совершенствование комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
4 205,8
4 205,8
4 205,8
0,0
0,0
0,0
0,0
12 617,4
собственные доходы областного бюджета
4 205,8
4 205,8
4205,8
0,0
0,0
0,0
0,0
12 617,4
»
Приложение 8
к постановлению
Правительства области
от ___________ № ______
«Приложение 4
к подпрограмме 8
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 8
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 8
итого
всего, в том числе
262 608,4
319 275,2
361 709,1
323 970,2
328 138,0
328 211,8
328 211,8
2 252 124,5
собственные доходы областного бюджета
262 608,4
319 275,2
361 709,1
323,970,2
328 138,0
328 211,8
328 211,8
2 252 124,5
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
262 608,4
319 275,2
361 709,1
323 970,2
328 138,0
328 211,8
328 211,8
2 252 124,5
собственные доходы областного бюджета
262 608,4
319 275,2
361 709,1
323 970,2
328 138,0
328 211,8
328 211,8
2 252 124,5
Основное мероприятие 8.1
Обеспечение деятельности Департамента социальной защиты населения области как ответственного исполнителя государственной программы
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
78 383,3
78 332,5
79 784,3
63 126,3
64 546,2
64 546,2
64 546,2
493 265,0
Основное мероприятие 8.2
Обеспечение проведения мероприятий в области социальной политики
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 652,6
1 168,3
1 173,3
1 424,0
1 536,7
1 610,5
1 610,5
10 175,9
Основное мероприятие 8.3
Обеспечение предоставления органами местного самоуправления условий для реализации мероприятий государственной программы
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
182 572,5
239 774,4
105 100,2
47 180,1
47 180,1
47 180,1
47 180,1
716 167,5
Основное мероприятие 8.4
Обеспечение деятельности казенного учреждения для реализации мероприятий государственной программы
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
175 651,3
212 239,8
214 875,0
214 875,0
214 875,0
1 032 516,1
»
Приложение 9
к постановлению
Правительства области
от ___________ № ______
«Приложение 4
к подпрограмме 10
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 10
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 10
итого
всего, в том числе
0.0
1 161 084,6
1 159 973,0
1 217 133,4
1 452 011,1
1 452 654,0
1 539 078,2
7 981 934,3
собственные доходы областного бюджета
0.0
1 149 992,9
1 148 956,5
1 205 501,2
1 440 378,9
1 441 021,8
1 539 078,2
7 924 929,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
11 091,7
11 016,5
11 632,2
11 632,2
11 632,2
0,0
57 004,8
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0.0
1 161 084,6
1 159 973,0
1 217 133,4
1 452 011,1
1 452 654,0
1 539 078,2
7 981 934,3
собственные доходы областного бюджета
0.0
1 149 992,9
1 148 956,5
1 205 501,2
1 440 378,9
1 441 021,8
1 539 078,2
7 924 929,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
11 091,7
11 016,5
11 632,2
11 632,2
11 632,2
0,0
57 004,8
Основное мероприятие 10.1
Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0.0
627 434,1
645 695,7
653 886,3
909 079,5
909 079,5
897 447,3
4 642 622,4
собственные доходы областного бюджета
0.0
616342,4
634679,2
642254,1
897447,3
897447,3
897447,3
4585617,6
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
11 091,7
11 016,5
11 632,2
11 632,2
11 632,2
0,0
57 004,8
Основное мероприятие 10.2
Совершенствование деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, системы постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0.0
480 989,0
495 915,1
538 299,0
516 950,8
516 950,8
615 007,2
3 164 111,9
Основное мероприятие 10.3
Предоставление дополнительных гарантий по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0.0
52 661,5
18 362,2
24 948,1
25 980,8
26 623,7
26 623,7
175 200,0
»
Приложение 10
к постановлению
Правительства области
от ___________ № ______
«Приложение 11
к государственной программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель
Источник финансового обеспечения
Расходы по годам
Итого
тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого по государственной программе
всего, в том числе:
9 290 307,6
10 413 779,0
11 311 479,5
10 987 733,6
10 886 133,3
10 885 262,9
10 090 809,9
73 865 505,8
собственные доходы областного бюджета
7 303 606,1
8 591 615,4
9 216 308,9
9 271 609,8
9 519 558,1
9 519 558,1
10 090 809,9
63 513 066,3
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 978 481,7
1 818 440,5
2 079 082,1
1 712 977,1
1 366 575,2
1 365 704,8
0,0
10 325 261,4
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
8 219,8
3 723,1
16 088,5
3 146,7
0,0
0,0
0,0
31 178,1
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе:
9 270 470,0
10 373 837,4
11 290 338,4
10 951 591,3
10 884 107,3
10 883 236,9
10 053 228,9
73 706 810,2
собственные доходы областного бюджета
7 296 613,6
8 587 264,7
9 211 582,9
9 250 551,2
9 517 532,1
9 517 532,1
10 053 228,9
63 434 305,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 965 636,6
1 782 849,6
2 062 667,0
1 697 893,4
1 366 575,2
1 365 704,8
0,0
10 241 326,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
8 219,8
3 723,1
16 088,5
3 146,7
0,0
0,0
0,0
31 178,1
Департамент образования области
всего, в том числе:
1 400,0
30 797,2
12 521,1
33 435,8
0,0
0,0
18 000,0
96 154,1
собственные доходы областного бюджета
700,0
900,0
0,0
18 352,1
0,0
0,0
18 000,0
37 952,1
субвенции и субсидии федерального бюджета
700,0
29 897,2
12 521,1
15 083,7
0,0
0,0
0,0
58 202,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
департамент здравоохранения области
всего, в том числе:
2 400,0
4 000,0
3 420,0
1 026,0
1 026,0
1 026,0
12 656,0
25 554,0
собственные доходы областного бюджета
1 200,0
1 200,0
1 026,0
1 026,0
1 026,0
1 026,0
12 656,0
19 160,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 200,0
2 800,0
2 394,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 394,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе:
2 114,0
0,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 914,0
собственные доходы областного бюджета
352,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
352,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 761,5
0,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 561,5
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент труда и занятости населения области
всего, в том числе:
0,0
0,0
1 000,0
680,5
0,0
0,0
5 375,0
7 055,5
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
300,0
680,5
0,0
0,0
5 375,0
6 355,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства области
всего, в том числе:
8 033,6
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 233,6
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
8 033,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 033,6
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент внутренней политики Правительства области
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
550,0
550,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
550,0
550,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент физической культуры и спорта области
всего, в том числе:
4 800,0
3 177,4
3 200,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
15 177,4
собственные доходы областного бюджета
4 150,0
1 660,7
3 200,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
13 010,7
субвенции и субсидии федерального бюджета
650,0
1 516,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 166,7
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление информационной политики Правительства области
всего, в том числе:
1 090,0
1 967,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 057,0
собственные доходы областного бюджета
590,0
590,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 180,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
500,0
1 377,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 877,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»
проект
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.10.2017 № 894
г. Вологда
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1098, следующие изменения:
1.1 позицию «Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета» паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 73 865 505,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 9 290 307,6 тыс. рублей;
2015 год – 10 413 779,0 тыс. рублей;
2016 год – 11 311 479,5 тыс. рублей;
2017 год – 10 987 733,6 тыс. рублей;
2018 год – 10 886 133,3 тыс. рублей;
2019 год – 10 885 262,9 тыс. рублей;
2020 год – 10 090 809,9 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 63 513 066,3 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 7 303 606,1 тыс. рублей;
2015 год – 8 591 615,4 тыс. рублей;
2016 год – 9 216 308,9 тыс. рублей;
2017 год – 9 271 609,8 тыс. рублей;
2018 год – 9 519 558,1 тыс. рублей;
2019 год – 9 519 558,1 тыс. рублей;
2020 год – 10 090 809,9 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 10 321 261,4 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 1 978 481,7 тыс. рублей;
2015 год – 1 818 440,5 тыс. рублей;
2016 год – 2 079 082,1 тыс. рублей;
2017 год – 1 712 977,1 тыс. рублей;
2018 год – 1 366 575,2 тыс. рублей;
2019 год – 1 365 704,8 тыс. рублей;
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 31 178,1 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 8 219,8 тыс. рублей;
2015 год – 3 723,1 тыс. рублей;
2016 год – 16 088,5 тыс. рублей;
2017 год – 3 146,7 тыс. рублей»;
1.2 пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 73 865 505,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 63 513 066,3 тыс. рублей,
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 10 321 261,4 тыс. рублей;
за счет субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 31 178,1 тыс. рублей.»;
1.3 в подпрограмме «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» (приложение 1 к государственной программе):
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета – 50 165 367,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 7 175 403,9 тыс. рублей;
2015 год – 7 138 682,4 тыс. рублей;
2016 год – 7 702 663,2 тыс. рублей;
2017 год – 7 486 627,3 тыс. рублей;
2018 год – 7 195 801,2 тыс. рублей;
2019 год – 7 191 308,5 тыс. рублей;
2020 год – 6 274 881,2 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 40 236 233,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 5 269 936,3 тыс. рублей;
2015 год – 5 394 513,8 тыс. рублей;
2016 год – 5 817 858,4 тыс. рублей;
2017 год – 5 800 550,2 тыс. рублей;
2018 год – 5 841 052,5 тыс. рублей;
2019 год – 5 837 440,8 тыс. рублей;
2020 год – 6 274 881,2 тыс. рублей,
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 9 929 134,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 1 905 467,6 тыс. рублей;
2015 год – 1 744 168,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 884 804,8 тыс. рублей;
2017 год – 1 686 077,1 тыс. рублей;
2018 год – 1 354 748,7 тыс. рублей;
2019 год – 1 353 867,7 тыс. рублей»;
пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета – 50 165 367,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 40 236 233,2 тыс. рублей,
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 9 929 134,5 тыс. рублей.»;
приложение 4 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.4 в подпрограмме «Модернизация и развитие социального обслуживания» (приложение 2 к государственной программе):
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета – 10 892 839,9 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 1 560 158,6 тыс. рублей;
2015 год – 1 523 664,5 тыс. рублей;
2016 год – 1 539 387,8 тыс. рублей;
2017 год – 1 594 562,6 тыс. рублей;
2018 год – 1 558 416,7 тыс. рублей;
2019 год – 1 558 427,3 тыс. рублей;
2020 год – 1 558 222,4 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 10 891 566,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 1 559 888,9 тыс. рублей;
2015 год – 1 523 418,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 539 213,3 тыс. рублей;
2017 год – 1 594 378,5 тыс. рублей;
2018 год – 1 558 222,4 тыс. рублей;
2019 год – 1 558 222,4 тыс. рублей;
2020 год – 1 558 222,4 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 1 273,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 269,7 тыс. рублей;
2015 год – 245,9 тыс. рублей;
2016 год – 174,5 тыс. рублей;
2017 год – 184,1 тыс. рублей;
2018 год – 194,3 тыс. рублей;
2019 год – 204,9 тыс. рублей»;
пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета – 10 892 839,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 10 891 566,5 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 1 273,4 тыс. рублей.»;
приложение 4 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.5 в подпрограмме «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» (приложение 3 к государственной программе):
в паспорте подпрограммы 3:
в позиции «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3» слова «количество педагогических работников и вожатых, прошедших курсы повышения квалификации и инструктивно-методические лагерные сборы (для вожатского актива)» заменить словами «количество вожатых, прошедших обучение по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3» слова и цифры «обучение не менее 50 педагогических работников и вожатых на курсах повышения квалификации и инструктивно-методических сборах (для вожатского актива) (2020 год);» заменить словами и цифрами «обучение не менее 50 вожатых по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время (2020 год);»;
абзац шестнадцатый раздела II изложить в следующей редакции:
«обучение не менее 50 вожатых по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время (2020 год);»;
в разделе III:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается приобретение путевок на специализированные (профильные) смены в организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также предоставление субсидий бюджетным организациям дополнительного образования детей, подведомственным Департаменту образования области, на реализацию мероприятий по организации профильных смен.»;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«организация обучения по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый», а также проведение выездных однодневных обучающих курсов по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время.»;
пункт 3 приложения 1 к подпрограмме 3 изложить в следующей редакции:
«
3.
Совершенствование кадрового, информационно-методического обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей
Количество вожатых, прошедших обучение по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время
человек
-
-
-
-
-
-
-
-
50
»;
пункт 5 приложения 3 к подпрограмме 3 изложить в следующей редакции:
«
5.
Количество вожатых, прошедших обучение по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время
человек
количество вожатых, прошедших обучение по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время
за период (год)
Pпр - фактическое количество
Pпр - количество вожатых, прошедших обучение по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время, в
i-м году
3
3
Департамент внутренней политики Правительства области
»;
в приложении 41 к подпрограмме 3 строку
«
Основное мероприятие 3.3 «Совершенствование кадрового, информационно-методического обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей»
Департамент социальной защиты населения области,
Департамент образования области,
Департамент внутренней политики Правительства области
проведение областного смотра-конкурса организаций отдыха детей и их оздоровления, обучение педагогических работников и вожатых на курсах повышения квалификации и инструктивно-методических сборах (для вожатского актива)
количество педагогических работников и вожатых, прошедших курсы повышения квалификации и инструктивно-методические лагерные сборы (для вожатского актива)
1
1
1
-
-
-
1
»
заменить строкой
«
Основное мероприятие 3.3 «Совершенствование кадрового, информационно-методического обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей»
Департамент социальной защиты населения области,
Департамент внутренней политики Правительства области
проведение областного смотра-конкурса организаций отдыха детей и их оздоровления, обучение вожатых по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время
количество вожатых, прошедших обучение по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время
1
1
1
-
-
-
1
»;
1.6 в подпрограмме «Старшее поколение» (приложение 4 к государственной программе):
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 202 021,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 13 007,4 тыс. рублей;
2015 год – 14 272,1 тыс. рублей;
2016 год – 30 257,2 тыс. рублей;
2017 год – 35 189,9 тыс. рублей;
2018 год – 35 534,8 тыс. рублей;
2019 год – 36 879,8 тыс. рублей;
2020 год – 36 879,8 тыс. рублей»;
пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета – 202 021,0 тыс. рублей, в том числе за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 202 021,0 тыс. рублей.»;
приложение 4 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.7 в подпрограмме «Безбарьерная среда» (приложение 5 к государственной программе):
в паспорте подпрограммы 5:
позицию «Задачи подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«Задачи подпрограммы 5
формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров;
оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной инфраструктуры, физической культуры и спорта»;
в позиции «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5» слова «доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава;» заменить словами «доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного);»;
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета – 246 777,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 30 552,8 тыс. рублей;
2015 год – 76 533,3 тыс. рублей;
2016 год – 40 909,4 тыс. рублей;
2017 год – 40 544,4 тыс. рублей;
2018 год – 15 536,0 тыс. рублей;
2019 год – 15 536,0 тыс. рублей;
2020 год – 27 166,0 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 127 182,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 13 907,7 тыс. рублей;
2015 год – 13 599,0 тыс. рублей;
2016 год – 15 976,7 тыс. рублей;
2017 год – 25 460,7 тыс. рублей;
2018 год – 15 536,0 тыс. рублей;
2019 год – 15 536,0 тыс. рублей;
2020 год – 27 166,0 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 119 595,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 16 645,1 тыс. рублей;
2015 год – 62 934,3 тыс. рублей;
2016 год – 24 932,7 тыс. рублей;
2017 год – 15 083,7 тыс. рублей»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5» слова и цифры «доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава составит 31,3%;» заменить словами и цифрами «доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава составит: автобусного – 17,5%, трамвайного – 14,6%, троллейбусного – 29,2%;»;
в разделе II:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Подпрограмма 5 предусматривает решение следующих задач:
формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров;
оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной инфраструктуры, физической культуры и спорта.»;
абзац четырнадцатый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава составит: автобусного – 17,5%, трамвайного – 14,6%, троллейбусного – 29,2%;»;
в разделе III:
пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с приказом Минтруда России от 6 декабря 2012 года № 575 «Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» (далее – приказ Минтруда России) за счет средств федерального бюджета могут проводиться работы, предусмотренные в приказе Минтруда России, в рамках реализации мероприятий по адаптации приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, указанных в абзацах четвертом – седьмом, одиннадцатом – тринадцатом настоящего пункта.»;
в пункте 3:
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«приобретение для инвалидов вспомогательных технических средств реабилитации, за исключением включенных в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду (до 1 января 2018 года);»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«; приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката технических средств реабилитации комплексных центров социального обслуживания населения области»;
пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«; организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других МГН»;
абзацы первый и второй раздела IV изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета составляет 246 777,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 127 182,1 тыс. рублей.»;
приложение 1 к подпрограмме 5 изложить новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
приложение 3 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
в приложении 31 к подпрограмме 5 строку:
«
Основное мероприятие 5.6 «Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд»
Департамент социальной защиты населения области,
Департамент строительства области,
Департамент образования области,
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд
количество транспорта, приобретенного для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, в организациях социального обслуживания, образования;
количество жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и входных групп в жилые помещения, приспособленных к потребностям инвалидов;
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава
1
1
1, 2, 4
1
1
1
1
»
заменить строкой
«
Основное мероприятие 5.6 «Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд»
Департамент социальной защиты населения области,
Департамент строительства области,
Департамент образования области,
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд
количество транспорта, приобретенного для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, в организациях социального обслуживания, образования;
количество жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и входных групп в жилые помещения, приспособленных к потребностям инвалидов;
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)
1
1
1, 2, 4
1
1
1
1
»;
приложение 4 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
1.8 в подпрограмме «Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области» (приложение 7 к государственной программе):
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7 за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 111 269,4 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 5 831,0 тыс. рублей;
2015 год – 7 531,0 тыс. рублей;
2016 год – 21 968,8 тыс. рублей;
2017 год – 15 810,0 тыс. рублей;
2018 год – 19 356,8 тыс. рублей
2019 год – 20 285,9 тыс. рублей;
2020 год – 20 485,9 тыс. рублей»;
пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета – 111 269,4 тыс. рублей, в том числе за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 111 269, тыс. рублей.»;
приложение 5 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
1.9 в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2020 годы» (приложение 8 к государственной программе):
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 8 за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 2 252 124,5 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 262 608,4 тыс. рублей;
2015 год – 319 275,2 тыс. рублей;
2016 год – 361 709,1 тыс. рублей;
2017 год – 323 970,2 тыс. рублей;
2018 год – 328 138,0 тыс. рублей;
2019 год – 328 211,8 тыс. рублей;
2020 год – 328 211,8 тыс. рублей»;
пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета – 2 252 124,5 тыс. рублей, в том числе за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 2 252 124,5 тыс. рублей.»;
приложение 4 к подпрограмме 8 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
1.9 в подпрограмме «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» (приложение 10 к государственной программе):
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 10 изложить в следующей редакции:
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета – 7 981 934,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 1 161 084,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 159 973,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 217 133,4 тыс. рублей;
2018 год – 1 452 011,1 тыс. рублей;
2019 год – 1 452 654,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 539 078,2 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 7 924 929,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 1 149 992,9 тыс. рублей;
2016 год – 1 148 956,5 тыс. рублей;
2017 год - 1 205 501,2 тыс. рублей;
2018 год – 1 440 378,9 тыс. рублей;
2019 год – 1 441 021,8 тыс. рублей;
2020 год – 1 539 078,2 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 57 004,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 11 091,7 тыс. рублей;
2016 год – 11 016,5 тыс. рублей;
2017 год – 11 632,2 тыс. рублей;
2018 год – 11 632,2 тыс. рублей;
2019 год – 11 632,2 тыс. рублей»;
абзацы первый и второй пункта 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета – 7 981 934,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 7 924 929,5 тыс. рублей,»;
приложение 4 к подпрограмме 10 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
1.10 приложение 11 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор области О.А. Кувшинников
1
Приложение 1
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 4
к подпрограмме 1
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 1
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основного
мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1
итого
всего,
в том числе
7 175 403,9
7 138 682,4
7 702 663,2
7 486 627,3
7 195 801,2
7 191 308,5
6 274 881,2
50 165 367,7
собственные доходы областного бюджета
5 269 936,3
5 394 513,8
5 817 858,4
5 800 550,2
5 841 052,5
5 837 440,8
6 274 881,2
40 236 233,2
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 905 467,6
1 744 168,6
1 884 804,8
1 686 077,1
1 354 748,7
1 353 867,7
0,0
9 929 134,5
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
7 175 403,9
7 138 682,4
7 702 663,2
7 486 627,3
7 195 801,2
7 191 308,5
6 274 881,2
50 165 367,7
собственные доходы областного бюджета
5 269 936,3
5 394 513,8
5 817 858,4
5 800 550,2
5 841 052,5
5 837 440,8
6 274 881,2
40 236 233,2
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 905 467,6
1 744 168,6
1 884 804,8
1 686 077,1
1 354 748,7
1 353 867,7
0,0
9 929 134,5
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение публичных нормативных обязательств Вологодской области, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
2 377 247,3
2 502 371,5
2 688 422,7
2 802 508,6
2 660 704,1
2 628 612,4
2 641 727,7
18 301 594,3
1.1.1. Выплата ежемесячного материального обеспечения по закону области от 30 ноября 1999 года № 439-ОЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении лиц, имеющих особые заслуги перед Вологодской областью»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
33 126,5
31 450,2
29 755,9
28 882,3
28 882,3
28 882,3
28 882,3
209 861,8
1.1.2. Предоставление мер социальной поддержки по закону области от 10 мая 2000 года № 491-ОЗ «О дополнительном материальном обеспечении граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний, а также членов их семей»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 121,2
1 195,1
1 225,1
1 328,7
1 328,7
1 328,7
1 328,7
8 856,2
1.1.3. Выплата ежемесячной надбавки к пенсии по закону области от 2 апреля 2001 года № 670-ОЗ «Об установлении надбавки к пенсии пенсионерам, удостоенным почетных званий»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
254,2
256,0
254,6
242,4
242,4
242,4
242,4
1 734,4
1.1.4. Предоставление мер социальной поддержки по законам области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
610 817,3
758 652,1
972 090,3
1 073 529,1
923 348,5
905 825,8
905 825,8
6 150 088,9
1.1.5. Предоставление мер социальной поддержки по закону области от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 726 427,3
1 705 727,1
1 679 700,5
1 692 362,1
1 700 475,6
1 685 638,0
1 698 753,3
11 889 083,9
1.1.6. Выплата вознаграждения по закону области от 6 декабря 2006 года № 1528-ОЗ «Об учреждении государственной награды Вологодской области - медали «Медаль материнства»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 063,7
352,1
357,6
918,8
918,8
918,8
918,8
5 448,6
1.1.7. Выплата ежемесячного пособия по закону области от 26 сентября 2008 года № 1833-ОЗ «О ежемесячном социальном пособии лицам с хронической почечной недостаточностью, получающим лечение методом диализа»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
3 332,2
3 718,6
4 030,7
4 164,0
4 435,6
4 707,2
4 707,2
29 095,5
1.1.8. Выплата ежемесячного пособия по закону области от 2 апреля 2009 года № 1977-ОЗ «О ежемесячном денежном пособии сыну военнослужащего срочной службы И.Е. Налетова, погибшего на атомном подводном крейсере «Курск»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
12,0
12,0
12,0
12,0
3,0
0,0
0,0
51,0
1.1.9. Ежемесячная выплата по законам области, регламентирующим установление дополнительного пенсионного и материального обеспечения в отношении конкретных граждан Вологодской области
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 092,9
1 008,3
996,0
1 069,2
1 069,2
1 069,2
1 069,2
7 374,0
Основное мероприятие 1.2
Обеспечение предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг,
в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 874 989,7
1 939 488,8
2 071 909,9
1 916 972,1
2 009 709,7
2 015 486,3
2 428 994,0
14 257 550,5
многодетным семьям
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
63 256,5
67 541,8
74 304,7
78 305,1
82 053,7
85 592,5
85 592,5
536 646,8
отдельным категориям граждан
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 811 733,2
1 871 947,0
1 997 485,7
1 834 672,8
1 921 783,9
1 923 434,6
2 336 942,3
13 697 999,5
компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан по закону области от 29 января 2016 года № 3873-ОЗ «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан»
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
119,5
3 994,2
5 872,1
6 459,2
6 459,2
22 904,2
обеспечение предоставления органами местного самоуправления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 874 989,7
1 939 488,8
386 186,8
0,0
0,0
0,0
0,0
4 200 665,3
многодетным семьям
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
63 256,5
67 541,8
11 977,7
0,0
0,0
0,0
0,0
142 776,0
отдельным категориям граждан
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 811 733,2
1 871 947,0
374 209,1
0,0
0,0
0,0
0,0
4 057 889,3
Основное мероприятие 1.3
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
664 592,5
583 708,7
667 518,7
688 284,0
731 621,0
752 263,3
763 080,7
4 851 068,9
обеспечение предоставления органами местного самоуправления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
664 592,5
583 708,7
118 478,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 366 779,2
Основное мероприятие 1.4
Предоставление иных социальных выплат, пособия на погребение, возмещение специализированным службам услуг по погребению, предоставление технических средств реабилитации, изготовление медали «Медаль материнства», изготовление бланков удостоверений и справок,
в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
185 812,4
190 380,4
188 776,3
195 459,4
241 691,6
243 752,7
243 752,7
1 489 625,5
1.4.1. Предоставление государственной социальной помощи, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
156 512,0
157 052,8
155 083,6
157 432,0
193 200,7
193 200,7
193 200,7
1 205 682,5
обеспечение предоставления органами местного самоуправления государственной социальной помощи
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
84 266,0
82 695,0
13 152,4
0,0
0,0
0,0
0,0
180 113,4
1.4.2. Компенсация транспортных расходов малоимущим беременным женщинам, направляемым для диспансеризации, консультации, лечения и родов в медицинские организации
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
199,4
200,1
247,1
254,9
267,1
278,6
278,6
1 725,8
1.4.3. Предоставление компенсации стоимости проезда один раз в год к месту санаторно-курортного лечения и обратно детям из малоимущих семей, не включенным в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
127,7
262,4
275,0
221,8
232,5
242,5
242,5
1 604,4
1.4.4. Обеспечение средствами ухода новорожденных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
3 973,4
4 302,4
4 674,0
5 297,2
5 297,2
5 297,2
5 297,2
34 138,6
обеспечение средствами ухода новорожденных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органами местного самоуправления
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
3 973,4
4 302,4
497,1
0,0
0,0
0,0
0,0
8 772,9
1.4.5. Выплата социального пособия на погребение
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
12 365,2
11 893,9
11 546,6
13 578,4
14 464,2
15 340,6
15 340,6
94 529,5
1.4.6. Возмещение специализированным службам услуг по погребению, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 827,4
1 413,8
1 691,3
1 392,8
1 459,7
1 522,5
1 522,5
10 830,0
обеспечение предоставления органами местного самоуправления возмещения специализированным службам услуг по погребению
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 608,5
1 184,1
192,1
0,0
0,0
0,0
0,0
2 984,7
1.4.7. Предоставление мер социальной поддержи гражданам, нуждающимся в технических средствах реабилитации, реабилитационных мероприятиях и услугах
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
5 100,0
8 882,2
7 453,7
8 361,2
17 732,2
18 494,7
18 494,7
84 518,7
1.4.8. Компенсация стоимости месячного проездного билета отдельным категориям студентов
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
4 121,8
5 143,5
6 517,3
7 497,4
7 857,3
8 195,2
8 195,2
47 527,7
1.4.9. Доплата лицам, ставшим инвалидами вследствие Чернобыльской катастрофы, а также членам семей граждан, умерших (погибших) вследствие чернобыльской катастрофы, имеющим право на получение сумм в возмещение вреда и состоящим на учете в органах социальной защиты населения
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
7,0
7,0
7,0
7,1
7,1
7,1
7,1
49,4
1.4.10. Изготовление медали «Медаль материнства», изготовление бланков удостоверений и справок
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
294,0
151,0
110,6
246,5
253,5
253,5
253,5
1 562,6
1.4.11. Компенсация расходов по оплате проезда (туда и обратно) один раз в год по территории Российской Федерации реабилитированным лицам
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 284,5
1 071,3
1 170,1
1 170,1
920,1
920,1
920,1
7 456,3
Основное мероприятие 1.5
Дополнительное пенсионное обеспечение
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
165 177,0
176 819,6
201 230,8
197 326,1
197 326,1
197 326,1
197 326,1
1 332 531,8
Основное мероприятие 1.6
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 905 467,6
1 744 168,6
1 884 804,8
1 686 077,1
1 354 748,7
1 353 867,7
0,0
9 929 134,5
1.6.1. Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
97 017,6
99 982,2
98 399,8
104 205,5
104 205,5
104 205,5
0,0
608 016,1
1.6.2. Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
219,2
219,2
168,2
131,1
131,1
131,1
0,0
999,9
1.6.3. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 272 878,6
951 684,3
899 100,3
761 359,6
761 268,3
761 178,6
0,0
5 407 469,7
1.6.4. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
21 787,6
7 262,7
9 868,9
10 457,8
10 938,6
11 379,3
0,0
71 694,9
1.6.5. Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
826,8
744,1
1 118,9
994,7
994,7
994,7
0,0
5 673,9
1.6.6. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
373 355,5
418 611,2
468 167,3
459 063,2
460 465,0
459 233,0
0,0
2 638 895,2
1.6.7. Предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до дня достижения ребенком возраста трех лет в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
139 360,0
252 650,6
371 553,5
327 510,1
0,0
0,0
0,0
1 091 074,2
1.6.8. Предоставление социальной поддержки Героям Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
22,3
0,0
177,1
0,0
0,0
0,0
0,0
199,4
1.6.9. Предоставление мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
13 014,3
13 014,3
16 086,9
16 745,5
16 745,5
0,0
75 606,5
1.6.10. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
23 236,5
6 268,2
0,0
0,0
0,0
29 504,7
Основное мероприятие 1.7
Предоставление ежемесячного вознаграждения на основании договора о взаимных обязательствах с одним из родителей многодетной семьи с 8 и более детьми
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
2 117,4
1 744,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 862,2
»
Приложение 2
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 4
к подпрограмме 2
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 2
итого
всего, в том числе
1 560 158,6
1 523 664,5
1 539 387,8
1 594 562,6
1 558 416,7
1 558 427,3
1 558 222,4
10 892 839,9
собственные доходы областного бюджета
1 559 888,9
1 523 418,6
1 539 213,3
1 594 378,5
1 558 222,4
1 558 222,4
1 558 222,4
10 891 566,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
269,7
245,9
174,5
184,1
194,3
204,9
0,0
1 273,4
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
1 560 158,6
1 523 664,5
1 539 387,8
1 594 562,6
1 558 416,7
1 558 427,3
1 558 222,4
10 892 839,9
собственные доходы областного бюджета
1 559 888,9
1 523 418,6
1 539 213,3
1 594 378,5
1 558 222,4
1 558 222,4
1 558 222,4
10 891 566,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
269,7
245,9
174,5
184,1
194,3
204,9
0,0
1 273,4
Основное мероприятие 2.1
Организация предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания области
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 493 227,0
1 457 992,8
1 483 530,3
1 519 219,6
1 483 399,1
1 483 399,1
1 483 399,1
10 404 167,0
Основное мероприятие 2.2
Обеспечение организации и осуществления органами местного самоуправления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
66 661,9
65 425,8
8 567,0
0.0
0.0
0.0
0.0
140 654,7
Основное мероприятие 2.3
Осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
269,7
245,9
174,5
184,1
194,3
204,9
0,0
1 273,4
Основное мероприятие 2.4
Выплата компенсации поставщикам социальных услуг в Вологодской области
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
3 488,9
20 734,8
20 399,2
20 399,2
20 399,2
85 421,3
Основное мероприятие 2.5
Выплата вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
43 627,1
54 424,1
54 424,1
54 424,1
54 424,1
261 323,5
»
Приложение 3
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 4
к подпрограмме 4
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 4
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.), годы
Итого
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 4
итого
всего, в том числе
13 007,4
14 272,1
30 257,2
35 189,9
35 534,8
36 879,8
36 879,8
202 021,0
собственные доходы областного бюджета
13 007,4
14 272,1
30 257.2
35 189,9
35 534,8
36 879,8
36 879,8
202 021,0
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
13 007,4
14 272,1
30 257,2
35 189,9
35 534,8
36 879,8
36 879,8
202 021,0
собственные доходы областного бюджета
13 007,4
14 272,1
30 257,2
35 189,9
35 534,8
36 879,8
36 879,8
202 021,0
Основное мероприятие 4.1
Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
5 494,5
6 759,2
22 744,3
27 677,0
28 021,9
29 366,9
29 366,9
149 430,7
Основное мероприятие 4.2
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
7 512,9
7 512,9
7 512,9
7 512,9
7 512,9
7 512,9
7 512,9
52 590,3
»
Приложение 4
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 1
к подпрограмме 5
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 5
Задача, направленная на достижение цели
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение целевого показателя (индикатора)
отчетное
оценочное
плановое
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов
%
33
35
45
47
50
55
60
65
70
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов
%
33
35
45
47
50
55
60
65
70
доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан
%
-
-
-
-
15
45,1
48,3
51,5
54,7
доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общей численности специалистов, занятых в этой сфере
%
35
40
50
70
75
80
85
85,5
86
2. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг
%
-
50
70
75
80
85
90
91
92
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
%
-
50
70
75
80
85
90
91
92
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов
%
37,6
40
45
47
60
56,6
58,9
80
87
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
53,7
54,2
54,8
72,0
72,1
72,1
72,2
72,3
72,4
доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые)
%
8,1
8,5
9
9,5
10
-
-
-
-
доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети)
%
10,1
10,5
11
11,5
12
-
-
-
-
3. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной инфраструктуры, физической культуры и спорта
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения
%
-
-
-
-
53,3
60,6
62,3
77
80
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
%
-
-
-
-
45
60
60,9
62,5
64
доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в области
%
-
-
-
-
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
%
-
-
-
-
36,8
43,8
46,3
47,5
48,8
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения
%
-
-
-
-
38,4
44,4
48,1
66,7
66,7
доля дошкольных образовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
%
-
-
-
-
2,6
4,2
17,5
18,0
18,0
доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
%
3,2
5,2
12,6
20,0
22,3
22,3
22,3
22,3
23,2
доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования
%
-
-
-
-
14,8
18,5
22,0
25,0
25,0
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
-
-
-
-
80,0
85,0
90,0
90,0
90,0
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста
%
-
-
-
-
96,0
97,0
98,0
98,0
98,0
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
-
-
-
-
33,9
35,0
40,0
40,0
40,0
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
%
-
-
-
-
50,1
84,8
85,7
86,1
86,1
доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности
%
-
-
-
-
60
-
-
-
-
доля мест, оснащенных специальным оборудованием, для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий от общей потребности в таких местах
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
количество транспорта, приобретенного для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, в организациях социального обслуживания, образования
ед.
12
19
5
1
2
1
4
2
2
количество жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и входных групп в жилые помещения, приспособленных к потребностям инвалидов
ед.
10
86
-
-
4
-
-
-
-
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)
%
31,3
31,3
31,3
31,3
31,3
15,0
-----
10,2
-----
24,3
15,5
-----
12,2
-----
25,7
16,5
-----
13,9
-----
27,4
17,5
-----
14,6
-----
29,2
»
Приложение 5
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 3
к подпрограмме 5
СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
ПОДПРОГРАММЫ 5 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности1
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности2
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг
%
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг
за период (год)
(W + Y) / E x 100%
W - количество приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации в текущем году, ед.
3
объекты социальной, транспортной, инженерной инфраструктур
1
Департамент социальной защиты населения области, департамент здравоохранения области,
Департамент образования области,
Департамент культуры и туризма области,
Департамент физической культуры и спорта области,
Департамент труда и занятости населения области,
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
Y - количество приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации за предыдущие годы, ед.
E - общее количество приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в i-м году, ед.
2.
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов
%
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов
за период (год)
S / P x 100%
S - количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в i-м году, чел.
4, рассчитывается на основании данных, полученных по итогам проведения репрезентативных социологических исследований
инвалиды
3
Департамент социальной защиты населения области,
Управление информационной политики Правительства области - в части представления результатов социологических исследований
P - общая численность опрошенных инвалидов в i-м году, чел.
3.
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов
%
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов
за период (год)
D / O x 100%
D - количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в i-м году, чел.
4, рассчитывается на основании данных, полученных по итогам проведения репрезентативных социологических исследований
инвалиды
3
Департамент социальной защиты населения области,
Управление информационной политики Правительства области - в части представления результатов социологических исследований
O - общая численность опрошенных инвалидов в i-м году, чел.
4.
Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
%
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
за период (год)
(R + D) / T x 100%
R - количество объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности в текущем году, ед.
3
объекты социальной, транспортной, инженерной инфраструктур
1
Департамент социальной защиты населения области, департамент здравоохранения области,
Департамент образования области,
Департамент культуры и туризма области,
Департамент физической культуры и спорта области, Департамент труда и занятости населения области,
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
D - количество объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности за предыдущие годы, ед.
T - общее количество объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в i-м году, ед.
5.
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов
%
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов, %
за период (год)
(Z + J) / Y x 100%
Z - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, приспособленных для инвалидов и других МГН в текущем году, ед.
3
объекты социальной, транспортной, инженерной инфраструктур
1
Департамент социальной защиты населения области,
департамент здравоохранения области,
Департамент образования области,
Департамент культуры и туризма области,
Департамент физической культуры и спорта области,
Департамент труда и занятости населения области,
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
J - количество доступных
для инвалидов и других МГН приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) социальной, транспортной, инженерной инфраструктур за предыдущие годы, ед.
Y - общее количество приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг)
социальной, транспортной, инженерной инфраструктур для инвалидов и других МГН в i-м году, ед.
6.
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения
%
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения
за период (год)
(A + S) / W x 100%
A - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) в сфере социальной защиты населения области, приспособленных для инвалидов и других МГН в текущем году, ед.
3
объекты в сфере социальной защиты населения
1
Департамент социальной защиты населения области
S - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) социальной сферы за предыдущие годы, ед.
W - общее количество приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) социальной сферы для инвалидов и других МГН в i-м году, ед.
7.
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения
%
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения
за период (год)
(D + S) / Z x 100%
D - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) органов службы занятости населения области, приспособленных для инвалидов и других МГН в текущем году, ед.
3
объекты органов служб занятости населения
1
Департамент труда и занятости населения области
S - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) органов службы занятости населения за предыдущие годы, ед.
Z - общее количество приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) органов службы занятости населения для инвалидов и других МГН в i-м году, ед.
8.
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
%
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
за период (год)
(E + S) / J x 100%
E - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) в сфере здравоохранения, приспособленных для инвалидов и других МГН в текущем году, ед.
3
объекты в сфере здравоохранения
1
департамент здравоохранения области
S - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) в сфере здравоохранения за предыдущие годы, ед.
J - общее количество приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) в сфере здравоохранения, для инвалидов и других МГН в i-м году, ед.
9.
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в области
%
доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в области
за период (год)
A x 100% / Q
A - общее количество дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в i-м году, ед.
3
дошкольные образовательные, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования детей
1
Департамент образования области
Q - общее количество образовательных организаций в области в i-м году, ед.
10.
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
%
доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
за период (год)
(R + S) / L x 100%
R - количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в текущем году, ед.
3
дошкольные образовательные организации
1
Департамент образования области
S - количество дошкольных образовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов за предыдущие годы, ед.
L - общее количество дошкольных образовательных организаций в i-м году, ед.
11.
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
%
доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
за период (год)
(H + S) / M x 100%
H - количество общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в текущем году, ед.
3
общеобразовательные организации
1
Департамент образования области
S - количество общеобразовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов за предыдущие годы, ед.
M - общее количество общеобразовательных организаций в i-м году, ед.
12.
Доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования
%
доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования
за период (год)
(K + S) / O x 100%
K - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов в текущем году, ед.
3
объекты в сфере среднего профессионального образования
1
Департамент образования области
S - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов за предыдущие годы, ед.
O - общее количество приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования в i-м году, ед.
13.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
за период (год)
Y x 100% / Q
Y - количество детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях в i-м году, ед.
3
количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием
1
Департамент образования области
Q - общая численность детей-инвалидов дошкольного возраста (по данным регионального Пенсионного фонда) в i-м году, ед.
14.
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста
%
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста
за период (год)
T x 100% / Q
T - количество детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях, в i-м году, ед.
3
количество детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях
1
Департамент образования области
Q - общая численность детей-инвалидов школьного возраста (по данным регионального Пенсионного фонда) в i-м году, ед.
15.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
за период (год)
M x 100% / Q
M - количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в i-м году, ед.
3
количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование
1
Департамент образования области
Q - общая численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет (по данным регионального Пенсионного фонда) в i-м году, ед.
16.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
%
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
за период (год)
(U + S) / T x 100%
U - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) в сфере культуры, приспособленных для инвалидов и других МГН в текущем году, ед.
3
приоритетные объекты в сфере культуры
1
Департамент культуры и туризма области
S - количество приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг), доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры за предыдущие годы, ед.
T - общее количество приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) в сфере культуры в i-м году, ед.
17.
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности
%
доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности
за период (год)
(H + S) / L x 100%
H - количество приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других МГН, приспособленных для инвалидов и других МГН в текущем году, ед.
3
объекты транспортной инфраструктуры, находящиеся в областной собственности
1
Департамент дорожного хозяйства и транспорта
S - количество приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других МГН, за предыдущие годы реализации, ед.
T - общее количество приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, в i-м году, ед.
18.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
%
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
за период (год)
(R + S) / E x 100%
R - количество приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) в сфере физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других МГН, приспособленных для инвалидов и других МГН в i-м году, ед.
3
приоритетные объекты физической культуры и спорта
1
Департамент физической культуры и спорта
S - количество приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) в сфере физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других МГН за предыдущие годы, ед.
E - общее количество приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) в сфере физической культуры и спорта в i-м году, ед.
19.
Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан
%
доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан
за период (год)
O / P x 100%
O - количество граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в i-м году, чел.
4, рассчитывается на основании данных, полученных по итогам проведения репрезентативных социологических исследований
граждане
3
Департамент социальной защиты населения области,
Управление информационной политики Правительства области - в части представления результатов социологических исследований
P - общая численность опрошенных граждан в в i-м году, чел.
20.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
за период (год)
N / M x 100%
N - количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в i-м году, чел.
1
граждане
3
Департамент физической культуры и спорта области
M - общая численность данной категории населения в i-м году, чел.
21.
Доля мест, оснащенных специальным оборудованием для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей потребности в таких местах
%
доля мест, оснащенных специальным оборудованием для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей потребности в таких местах
за период (год)
X / N x 100%
X - количество мест, оснащенных специальным оборудованием для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий в i-м году, ед.
3
место, оснащенное специальным оборудованием
1
Департамент образования области
N - общее количество мест, оснащенных специальным оборудованием, необходимых для обучения 100% детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий и нуждающихся в такой форме обучения, в i-м году, ед.
22.
Доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые)
%
доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые)
за период (год)
P / K x 100%
P - количество инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации (взрослые) в i-м году, чел.
1
инвалиды (взрослые)
1
Департамент социальной защиты населения (на основании сведений ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Вологодской области» Минтруда России)
K - общая численность инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые) в i-м году, чел.
23.
Доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети)
%
доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети)
за период (год)
P / K x 100%
P - количество инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации (дети) в i-м году, чел.
1
инвалиды (дети)
1
Департамент социальной защиты населения (на основании сведений ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Вологодской области» Минтруда России)
K - общая численность инвалидов, прошедших реабилитацию (дети) в i-м году, чел.
24.
Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общей численности специалистов, занятых в этой сфере
%
доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общей численности специалистов, занятых в этой сфере
за период (год)
(I + S) / O x 100%
I - количество специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов в текущем году, чел.
3
специалисты
1
Департамент социальной защиты населения области,
департамент здравоохранения области,
Департамент образования области,
Департамент культуры и туризма области,
Департамент физической культуры и спорта области,
Департамент труда и занятости населения области
S - количество специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов за предыдущие годы реализации подпрограммы
O - количество специалистов, занятых в этой сфере в i-м году, чел.
25.
Количество транспорта, приобретенного для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, в организациях социального обслуживания, образования
ед.
количество транспорта, приобретенного для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, в организациях социального обслуживания, образования
за период (год)
Fсоц + Fобр - фактическое количество
Fсоц - количественный показатель - количество единиц транспорта, приобретенного для организаций социального обслуживания
3
транспорт организаций социального обслуживания
1
Департамент социальной защиты населения области
Fобр - количественный показатель - количество единиц транспорта, приобретенного для образовательных организаций
3
транспорт образовательных организаций
1
Департамент образования области
26.
Количество жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и входных групп в жилые помещения, приспособленных к потребностям инвалидов
ед.
количество жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и входных групп в жилые помещения, приспособленных к потребностям инвалидов
за период (год)
Кв - фактическое количество
Кв - количественный показатель - число жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и входных групп в жилые помещения, приспособленных к потребностям инвалидов
3
жилые помещения, в которых проживают инвалиды, и входные группы в жилые помещения, в которых проживают инвалиды
1
Департамент строительства области
27.
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)
%
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)
на дату (полугодие, год)
G / H x 100%
G - количество единиц подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН (автобусного, трамвайного, троллейбусного) в i-м году, ед.
3
подвижной состав автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН
1
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области, на 1 июля отчетного года и на 1 января года, следующего за отчетным
H - общее количество автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования (автобусного, трамвайного, троллейбусного) в i-м году, ед.
Примечание:
1 - 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.
2 - 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.»
Приложение 6
к постановлению
Правительства области
от ___________№_____
«Приложение 4
к подпрограмме 5
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 5
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 5
итого
всего, в том числе
30 552,8
76 533,3
40 909,4
40 544,4
15 536,0
15 536,0
27 166,0
246 777,9
собственные доходы областного бюджета
13 907,7
13 599,0
15 976,7
25 460,7
15 536,0
15 536,0
27 166,0
127 182,1
субвенции и субсидии федерального бюджета
16 645,1
62 934,3
24 932,7
15 083,7
0,0
0,0
0,0
119 595,8
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
14 865,2
37 602,4
22 968,3
14 509.4
14 510,0
14 510,0
14 510,0
133 475,3
собственные доходы областного бюджета
11 065,2
10 259,0
14 450,7
14 509,4
14 510,0
14 510,0
14 510,0
93 814.9
субвенции и субсидии федерального бюджета
3 800,0
27 343,4
8 517,6
0,0
0,0
0,0
0,0
39 661,0
Департамент образования области
всего, в том числе
1 400,0
30 797,2
12 521,1
24 328,5
0,0
0,0
0,0
69 046,8
собственные доходы областного бюджета
700,0
900,0
0,0
9 244,8
0,0
0,0
0,0
10 844,8
субвенции и субсидии федерального бюджета
700,0
29 897,2
12 521,1
15 083,7
0,0
0,0
0,0
58 202,0
Департамент строительства области
всего, в том числе
8 033,6
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 233,6
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
8033,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 033,6
департамент здравоохранения области
всего, в том числе
2400,0
4000,0
3420,0
1026,0
1026,0
1026,0
12 656,0
25 554,0
собственные доходы областного бюджета
1200,0
1200,0
1026,0
1026,0
1026,0
1026,0
12 656,0
19 160,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 200,0
2800,0
2 394,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 394,0
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
2114,0
0,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 914,0
собственные доходы областного бюджета
352,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
352,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
1761,5
0,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 561,5
Управление информационной политики Правительства области
всего, в том числе
1 090,0
1 967,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 057,0
собственные доходы областного бюджета
590,0
590,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 180,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
500,0
1 377,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 877,0
Департамент физической культуры и спорта области
всего, в том числе
650,0
2 166,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 816,7
собственные доходы областного бюджета
0,0
650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
650,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
650,0
1 516,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 166,7
Департамент труда и занятости населения области
всего, в том числе
0,0
0,0
1 000,0
680,5
0,0
0,0
0,0
1 680,5
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
300,0
680,5
0,0
0,0
0,0
980,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
Основное мероприятие 5.2
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
9 680,0
33 765,6
13 235,3
9 000,0
9 000,0
9 000,0
9 000,0
92 680.9
собственные доходы областного бюджета
5 880,0
6 655,0
8 610,0
9 000,0
9 000,0
9 000,0
9 000,0
57 145,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
3 800,0
27 110,6
4 625,3
0,0
0,0
0,0
0,0
35 535,9
Департамент образования области
всего, в том числе
1 400,0
30 797,2
12 521,1
24 328,5
0,0
0,0
0,0
69 046,8
собственные доходы областного бюджета
700,0
900,0
0,0
9 244,8
0,0
0,0
0,0
10 844,8
субвенции и субсидии федерального бюджета
700,0
29 897,2
12 521,1
15 083,7
0,0
0,0
0,0
58 202,0
Департамент строительства области
всего, в том числе
8 033,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 033,6
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
8 033,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 033,6
департамент здравоохранения области
всего, в том числе
2 400,0
4 000,0
3 420,0
1 026,0
1 026,0
1 026,0
12 656,0
25 554,0
собственные доходы областного бюджета
1 200,0
1 200,0
1 026,0
1 026,0
1 026,0
1 026,0
12 656,0
19 160,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 200,0
2 800,0
2 394,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 394,0
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
2114.0
0.0
800.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2914.0
собственные доходы областного бюджета
352,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
352,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 761,5
0,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 561,5
Департамент физической культуры и спорта области
всего, в том числе
650,0
2 166,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 816,7
собственные доходы областного бюджета
0,0
650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
650,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
650,0
1 516,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 166,7
Департамент труда и занятости населения области
всего, в том числе
0,0
0,0
1 000,0
680.5
0,0
0,0
0,0
1 680,5
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
300,0
680,5
0,0
0,0
0,0
980,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
предоставление субвенций органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области»
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
7 980,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 980,0
собственные доходы областного бюджета
4 180,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 180,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
3 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3800,0
Основное мероприятие 5.3
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы),
в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
3 002,7
2 249,0
3 240,7
2 759,4
2 760,0
2 760,0
2 760,0
19 531,8
собственные доходы областного бюджета
3 002,7
2 249,0
3 240,7
2 759,4
2 760,0
2 760,0
2 760,0
19 531,8
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
предоставление субвенций органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области»
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
1 797,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 797,9
собственные доходы областного бюджета
1 797,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 797,9
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.4
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0,0
100,0
333,3
150,0
150,0
150,0
150,0
1 033,3
собственные доходы областного бюджета
0,0
100,0
100,0
150,0
150,0
150,0
150,0
800,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
233,3
0,0
0,0
0,0
0,0
233,3
Основное мероприятие 5.5
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0,0
332,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
832,8
собственные доходы областного бюджета
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
600,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
232,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
232,8
Управление информационной политики Правительства области
всего, в том числе
1 090,0
1 967,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 057,0
собственные доходы областного бюджета
590,0
590,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 180,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
500,0
1 377,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 877,0
Основное мероприятие 5.6
Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд,
в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
2 182,5
1 155,0
6 059,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
19 396,5
собственные доходы областного бюджета
2 182,5
1 155,0
2 400,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
15 737,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
3 659,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 659,0
Департамент строительства области
всего, в том числе
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
предоставление субвенций органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области»
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
1 282,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1282.5
собственные доходы областного бюджета
1282.5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1282.5
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Приложение 7
к постановлению
Правительства области
от ___________ № ______
«Приложение 5
к подпрограмме 7
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 7
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 7
итого
всего, в том числе
5 831,0
7 531,0
21 968,8
15 810,0
19 356,8
20 285,9
20 485,9
111 269,4
собственные доходы областного бюджета
5 831,0
7 531,0
21 968,8
15 810,0
19 356,8
20 285,9
20 485,9
111 269,4
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
5 681,0
7 531,0
21 968,8
15 810,0
19 356,8
20 285,9
20 485,9
111 119,4
собственные доходы областного бюджета
5 681,0
7 531,0
21 968,8
15 810,0
19 356,8
20 285,9
20 485,9
111 119,4
Департамент физической культуры и спорта области
всего, в том числе
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
собственные доходы областного бюджета
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Основное мероприятие 7.1
Обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
40,0
40,0
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120,0
собственные доходы областного бюджета
40,0
40,0
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120,0
Департамент физической культуры и спорта области
всего, в том числе
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
собственные доходы областного бюджета
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Основное мероприятие 7.2
Укрепление материально-технической базы организаций, работающих с детьми и семьями с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации, входящими в группы социального риска
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
1 395,2
3 245,2
17 683,0
15 810,0
19 356,8
20 285,9
20 285,9
98 062,0
собственные доходы областного бюджета
1 395,2
3 245,2
17 683,0
15 810,0
19 356,8
20 285,9
20 285,9
98 062,0
Основное мероприятие 7.3
Повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих с семьями и детьми, информационно-просветительская работа с детьми и родителями
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
40,0
40,0
40,0
0,0
0,0
0,0
200,0
320,0
собственные доходы областного бюджета
40,0
40,0
40,0
0,0
0,0
0,0
200,0
320,0
Основное мероприятие 7.4
Совершенствование комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
4 205,8
4 205,8
4 205,8
0,0
0,0
0,0
0,0
12 617,4
собственные доходы областного бюджета
4 205,8
4 205,8
4205,8
0,0
0,0
0,0
0,0
12 617,4
»
Приложение 8
к постановлению
Правительства области
от ___________ № ______
«Приложение 4
к подпрограмме 8
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 8
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 8
итого
всего, в том числе
262 608,4
319 275,2
361 709,1
323 970,2
328 138,0
328 211,8
328 211,8
2 252 124,5
собственные доходы областного бюджета
262 608,4
319 275,2
361 709,1
323,970,2
328 138,0
328 211,8
328 211,8
2 252 124,5
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
262 608,4
319 275,2
361 709,1
323 970,2
328 138,0
328 211,8
328 211,8
2 252 124,5
собственные доходы областного бюджета
262 608,4
319 275,2
361 709,1
323 970,2
328 138,0
328 211,8
328 211,8
2 252 124,5
Основное мероприятие 8.1
Обеспечение деятельности Департамента социальной защиты населения области как ответственного исполнителя государственной программы
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
78 383,3
78 332,5
79 784,3
63 126,3
64 546,2
64 546,2
64 546,2
493 265,0
Основное мероприятие 8.2
Обеспечение проведения мероприятий в области социальной политики
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1 652,6
1 168,3
1 173,3
1 424,0
1 536,7
1 610,5
1 610,5
10 175,9
Основное мероприятие 8.3
Обеспечение предоставления органами местного самоуправления условий для реализации мероприятий государственной программы
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
182 572,5
239 774,4
105 100,2
47 180,1
47 180,1
47 180,1
47 180,1
716 167,5
Основное мероприятие 8.4
Обеспечение деятельности казенного учреждения для реализации мероприятий государственной программы
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
175 651,3
212 239,8
214 875,0
214 875,0
214 875,0
1 032 516,1
»
Приложение 9
к постановлению
Правительства области
от ___________ № ______
«Приложение 4
к подпрограмме 10
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 10
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 10
итого
всего, в том числе
0.0
1 161 084,6
1 159 973,0
1 217 133,4
1 452 011,1
1 452 654,0
1 539 078,2
7 981 934,3
собственные доходы областного бюджета
0.0
1 149 992,9
1 148 956,5
1 205 501,2
1 440 378,9
1 441 021,8
1 539 078,2
7 924 929,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
11 091,7
11 016,5
11 632,2
11 632,2
11 632,2
0,0
57 004,8
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0.0
1 161 084,6
1 159 973,0
1 217 133,4
1 452 011,1
1 452 654,0
1 539 078,2
7 981 934,3
собственные доходы областного бюджета
0.0
1 149 992,9
1 148 956,5
1 205 501,2
1 440 378,9
1 441 021,8
1 539 078,2
7 924 929,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
11 091,7
11 016,5
11 632,2
11 632,2
11 632,2
0,0
57 004,8
Основное мероприятие 10.1
Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0.0
627 434,1
645 695,7
653 886,3
909 079,5
909 079,5
897 447,3
4 642 622,4
собственные доходы областного бюджета
0.0
616342,4
634679,2
642254,1
897447,3
897447,3
897447,3
4585617,6
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
11 091,7
11 016,5
11 632,2
11 632,2
11 632,2
0,0
57 004,8
Основное мероприятие 10.2
Совершенствование деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, системы постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0.0
480 989,0
495 915,1
538 299,0
516 950,8
516 950,8
615 007,2
3 164 111,9
Основное мероприятие 10.3
Предоставление дополнительных гарантий по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0.0
52 661,5
18 362,2
24 948,1
25 980,8
26 623,7
26 623,7
175 200,0
»
Приложение 10
к постановлению
Правительства области
от ___________ № ______
«Приложение 11
к государственной программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель
Источник финансового обеспечения
Расходы по годам
Итого
тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого по государственной программе
всего, в том числе:
9 290 307,6
10 413 779,0
11 311 479,5
10 987 733,6
10 886 133,3
10 885 262,9
10 090 809,9
73 865 505,8
собственные доходы областного бюджета
7 303 606,1
8 591 615,4
9 216 308,9
9 271 609,8
9 519 558,1
9 519 558,1
10 090 809,9
63 513 066,3
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 978 481,7
1 818 440,5
2 079 082,1
1 712 977,1
1 366 575,2
1 365 704,8
0,0
10 325 261,4
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
8 219,8
3 723,1
16 088,5
3 146,7
0,0
0,0
0,0
31 178,1
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе:
9 270 470,0
10 373 837,4
11 290 338,4
10 951 591,3
10 884 107,3
10 883 236,9
10 053 228,9
73 706 810,2
собственные доходы областного бюджета
7 296 613,6
8 587 264,7
9 211 582,9
9 250 551,2
9 517 532,1
9 517 532,1
10 053 228,9
63 434 305,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 965 636,6
1 782 849,6
2 062 667,0
1 697 893,4
1 366 575,2
1 365 704,8
0,0
10 241 326,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
8 219,8
3 723,1
16 088,5
3 146,7
0,0
0,0
0,0
31 178,1
Департамент образования области
всего, в том числе:
1 400,0
30 797,2
12 521,1
33 435,8
0,0
0,0
18 000,0
96 154,1
собственные доходы областного бюджета
700,0
900,0
0,0
18 352,1
0,0
0,0
18 000,0
37 952,1
субвенции и субсидии федерального бюджета
700,0
29 897,2
12 521,1
15 083,7
0,0
0,0
0,0
58 202,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
департамент здравоохранения области
всего, в том числе:
2 400,0
4 000,0
3 420,0
1 026,0
1 026,0
1 026,0
12 656,0
25 554,0
собственные доходы областного бюджета
1 200,0
1 200,0
1 026,0
1 026,0
1 026,0
1 026,0
12 656,0
19 160,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 200,0
2 800,0
2 394,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 394,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе:
2 114,0
0,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 914,0
собственные доходы областного бюджета
352,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
352,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
1 761,5
0,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 561,5
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент труда и занятости населения области
всего, в том числе:
0,0
0,0
1 000,0
680,5
0,0
0,0
5 375,0
7 055,5
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
300,0
680,5
0,0
0,0
5 375,0
6 355,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства области
всего, в том числе:
8 033,6
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 233,6
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
8 033,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 033,6
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент внутренней политики Правительства области
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
550,0
550,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
550,0
550,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент физической культуры и спорта области
всего, в том числе:
4 800,0
3 177,4
3 200,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
15 177,4
собственные доходы областного бюджета
4 150,0
1 660,7
3 200,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
13 010,7
субвенции и субсидии федерального бюджета
650,0
1 516,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 166,7
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление информационной политики Правительства области
всего, в том числе:
1 090,0
1 967,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 057,0
собственные доходы областного бюджета
590,0
590,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 180,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
500,0
1 377,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 877,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 23.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 010.140.000 Правотворческая деятельность органов государственной власти, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: