Основная информация

Дата опубликования: 09 декабря 2014г.
Номер документа: RU24000201401789
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Красноярский край
Принявший орган: Правительство Красноярского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2014

г.Красноярск

№ 585-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 30.09.2013 № 503-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 № 374-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» следующие изменения: в государственной программе Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (далее – государственная программа):

в разделе 1 «Паспорт государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (далее – Паспорт):

в строке «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий государственной программы»: абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«субсидии территориальным сетевым организациям на компенсацию экономически обоснованных затрат, не учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов) на оказание услуг по передаче электрической энергии и связанных с прекращением с 1 января 2014 года передачи в аренду территориальным сетевым организациям объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, за 2014 год»; дополнить абзацем следующего содержания:

«иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов, возникших в результате реализации мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»;

в строке «Перечень целевых показателей и показателей результативности государственной программы»:

в абзаце двадцать седьмом слова «с 61,0 %» заменить словами «с 62,0 %»;             

в абзаце тридцатом цифры «36249,0» заменить цифрами «36777,0», цифры «81640» заменить цифрами «82168,0»;

в строке «Информация по ресурсному обеспечению государственной программы»: в абзаце первом цифры «36 035 684,7» заменить цифрами «39 357 606,9»; в абзаце втором цифры «163 476,6» заменить цифрами «3 485 398,8»;

в абзаце третьем цифры «103 476,6» заменить цифрами «3 425 398,8»;

в разделе 3 «Приоритеты и цели социально-экономического развития в жилищно-коммунальном хозяйстве, описание основных целей и задач государственной программы, прогноз развития жилищно-коммунального хозяйства»:

в пункте 3: абзац пятый изложить в следующей редакции: «субсидии территориальным сетевым организациям на компенсацию экономически обоснованных затрат, не учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов) на оказание услуг по передаче электрической энергии и связанных с прекращением с 1 января 2014 года передачи в аренду территориальным сетевым организациям объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, за 2014 год.»;

в разделе 4 «Механизм реализации отдельных мероприятий государственной программы»:

абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:

«Отдельное мероприятие 8. Субсидии территориальным сетевым организациям на компенсацию экономически обоснованных затрат, не учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов) на оказание услуг по передаче электрической энергии и связанных с прекращением с 1 января 2014 года передачи в аренду территориальным сетевым организациям объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, за 2014 год (далее – отдельное мероприятие 8).»;

дополнить абзацем следующего содержания: «Отдельное мероприятие 10. Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов, возникших в результате реализации мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг (далее – отдельное мероприятие 10). Реализация отдельного мероприятия 10 осуществляется в порядке согласно приложению № 13 к государственной программе.»;

приложение № 1 к паспорту государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1;

приложение № 1 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2; приложение № 2 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3; в приложении № 12 к государственной программе: в пункте 8 слова «до 01.11.2014 года» заменить словами «до 01.12.2014»;

в подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» на 2014–2020 годы: в разделе 1 «Паспорт подпрограммы «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» на 2014–2020 годы»: в строке «Целевые индикаторы»: в абзаце седьмом цифры «81640,0» заменить цифрами «82168,0»; в разделе 4 «Механизм реализации подпрограммы»:

подпункт 5 пункта 4.3 изложить в следующей редакции: «5) ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда в соответствии с приложением № 6 к настоящей подпрограмме; ремонт квартир с заменой перекрытий: цокольных, межэтажных, чердачных осуществляется на основании технического заключения по обследованию перекрытий, согласно требованиям ВСН 57-88(р), и выполняется в соответствии с существующим проектным решением и сметными нормативами»; приложение № 1 к подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» на 2014–2020 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 4;

приложение № 3 к подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» на 2014–2020 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 5; приложение № 4 к подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» на 2014–2020 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 6;

приложение № 5 к подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» на 2014–2020 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 7; в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» на 2014–2016 годы:

приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» на 2014–2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 8; дополнить приложением № 13 к государственной программе согласно приложению № 9.

2. Опубликовать постановление в «Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Первый заместитель

Губернатора края −

председатель

Правительства края

В.П. Томенко

Приложение № 1

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 09.12.2014  № 585-п

Приложение № 1

к  Паспорту государственной программы Красноярского края

"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального

хозяйства  и повышение энергетической эффективности"

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности



п/п

Цели, задачи, показатели

Единица измерения

Вес

показателя

Источник информации

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй  год планового периода

2012

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Цель 1. Обеспечение населения Красноярского края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно- 

                коммунальных услуг населением         

Целевой показатель 1.

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства

%

Х

отраслевой мониторинг

31,3

31,0

31,0

31,0

31,0

Целевой показатель 2.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры

%

Х

отраслевой мониторинг

59,88

59,88

59,87

59,86

59,86

Цель   2. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Целевой показатель 3.

Динамика энергоемкости валового регионального продукта

кг у.т.

Х

отраслевой мониторинг, государственная статистическая отчетность

58,52                                                             

52,69

50,44

49,74

49,00

Задача 1. Развитие, модернизация и  капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Красноярского края

Подпрограмма 1. "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края"  на 2014-2016 годы

1.1.1.

Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей 

ед.

отраслевой мониторинг

       теплоснабжение

0,015

5,0

4,97

4,8

4,6

4,6

        водоснабжение

0,015

6,68

6,61

6,6

6,4

6,4

        водоотведение

0,015

2,46

2,45

2,4

2,35

2,35

1.1.2.

Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях

%

0,015

отраслевой мониторинг

22,4

22,26

22,15

22,0

22,0

1.1.3.

Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности

%

0,015

данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

до 84,8

до 84,9

до 85,0

до 85,1

до 85,1

Подпрограмма 2. "Чистая вода Красноярского края" на 2014-2016 годы

1.2.1.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателя показателям

%

0,01

данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

15,6

15,3

15,0

14,7

14,3

1.2.2.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен  из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям

%

0,01

данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

7,4

7,3

7,2

7,1

7,0

1.2.3.

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене

%

0,015

государственная статистическая отчетность

52,0

50,0

48,0

46,0

42,0

1.2.4.

Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене

%

0,015

государственная статистическая отчетность

48,0

47,0

46,0

44,0

42,0

1.2.5.

Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

аварий на 1000 км

0,015

государственная статистическая отчетность

40,38

40,38

40,36

40,36

40,35

1.2.6.

Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

%

0,015

государственная статистическая отчетность

6,47

6,47

8,96

9,0

10,96

1.2.7.

Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего в Красноярском крае

%

0,01

государственная статистическая отчетность

76,5

76,5

77,5

79,5

81,5

1.2.8.

Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения от общего количества населения, проживающего в Красноярском крае

%

0,01

государственная статистическая отчетность

71,65

72,65

73,65

75,65

78,65

1.2.9.

Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами A, B, C,  сальмонеллезными  инфекциями, острыми кишечными инфекциями от общего количества населения, проживающего в Красноярском крае

%

0,01

данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

21,3

21,3

21,25

21,25

21,2

1.2.10.

Зарегистрировано больных вирусными гепатитами

тыс. человек

0,01

данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

0,29

0,29

0,28

0,28

0,27

1.2.11.

Зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения

тыс. человек

0,01

данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

0,39

0,39

0,38

0,38

0,37

1.2.12.

Зарегистрировано больных злокачественными образованиями

тыс. человек

0,01

данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

8,87

8,87

8,86

8,86

8,85

Подпрограмма 3. "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2014-2020 годы

1.3.1.

Доля магистральных коллекторов, нуждающихся в замене

%

0,01

отраслевой мониторинг

26

23

20

16

13

1.3.2.

Доля потерь тепловой энергии  в инженерных сетях

%

0,01

отраслевой мониторинг

5,8

5,7

5,6

5,5

5,4

1.3.3.

Объем ремонта инженерных сетей

пог.м.

0,01

отраслевой мониторинг

3 738

7 176

11 057

14 197

18 501

1.3.4.

Доля строений, требующих восстановления несущих способностей конструкций и оснований фундаментов

%

0,005

отраслевой мониторинг

69

65

62

57

53

1.3.5.

Объем восстановления жилищного фонда

кв.м.

0,005

отраслевой мониторинг

0

0

6 047

6 047

11 120

1.3.6.

Доля аварийных и ветхих строений в общем количестве строений

%

0,01

отраслевой мониторинг

1,1

0,8

0,7

0,6

0,5

1.3.7.

Объем сноса аварийных и ветхих строений

кв.м

0,01

отраслевой мониторинг

9 078

29 810

36 777

43 808

50 741

1.3.8.

Доля заселенных квартир в аварийном и ветхом жилищном фонде

%

0,005

отраслевой мониторинг

4,0

3,7

3,5

3,3

2,8

1.3.9.

Количество отремонтированных квартир

ед.

0,005

отраслевой мониторинг

160

320

480

640

800

1.3.10.

Ввод физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Дудинке (крытого катка с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)

ед.

0,005

отраслевой мониторинг

0

0

1

0

0

1.3.11.

Ввод плавательного бассейна в г. Ноильске

ед.

0,005

отраслевой мониторинг

0

0

0

0

0

Задача 2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг

Отдельное мероприятие 1. Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения

Отдельное мероприятие 2. Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности  коммунальных услуг

Отдельное мероприятие 3. Обеспечение твердым топливом граждан, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в домах с печным отоплением (включая доставку)

Отдельное мероприятие 4. Возмещение расходов газоснабжающих организаций края, связанных с реализацией сжиженного газа населению края для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам

Отдельное мероприятие 5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

Отдельное мероприятие 9. Субсидии бюджетам муниципальных образований края, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на финансирование (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергоснабжающих организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2014 год

Отдельное мероприятие 10. Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов, возникших в результате реализации мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг

2.1.

Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам

%

0,02

статистика

№ 22-ЖКХ (сводная)

88,5

88,5

88,5

88,5

88,5

2.2.

Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей

%

0,02

статистика

№ 22-ЖКХ (сводная)

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Задача 3. Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения

Отдельное мероприятие 6. Субсидии государственному предприятию Красноярского края «Центр транспортной логистики» на строительство объектов внешнего электроснабжения в ЗАТО г. Железногорск

3.1.

Подключение дополнительных электрических нагрузок  в ЗАТО г. Железногорск

МВт

0,01

отраслевой мониторинг

56,0

58,0

61,5

85,0

88,5

Отдельное мероприятие 7. Субсидии государственному предприятию Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» на строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения

3.2.

Снижение темпа износа объектов коммунальной инфраструктуры

%

0,01

отраслевой мониторинг

0,2

0,17

0,05

0,05

0,05

Отдельное мероприятие 8. Субсидии территориальным сетевым организациям на компенсацию экономически обоснованных затрат, не учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов) на оказание услуг по передаче электрической энергии и связанных с прекращением с 1 января 2014 года передачи в аренду территориальным сетевым организациям объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, за 2014 год

3.3.

Доля перекрестного субсидирования в общем объеме валовой выручки территориальным сетевым организациям

%

0,01

отраслевой мониторинг

0

0

15,03

11,20

9,66

Подпрограмма 4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2014-2016 годы

4.1

Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Красноярского края, в том числе:

электрической энергии

%

0,1

отраслевой мониторинг

99,10

99,20

99,20

99,23

99,25

тепловой энергии

%

0,1

отраслевой мониторинг

40,06

42,56

42,56

42,99

43,41

воды

%

0,1

отраслевой мониторинг

41,05

44,51

44,51

44,96

45,40

4.2

Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов

тыс. т.у.т.

0,1

государственная статистическая отчетность

296,31

320,01

323,21

326,41

329,61

4.3

Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Красноярского края 

%

0,1

государственная статистическая отчетность

4,30

4,42

7,10

8,27

9,44

4.4

Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы

%

0,1

отраслевой мониторинг

34,06

29,24

34,00

38,00

40,00

Задача 5. Обеспечение реализации государственной программы

Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" на 2014-2016 годы

5.1.

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в государственной программе

%

0,01

отраслевой мониторинг

95,0

95,0

95,0

95,2

95,4

5.2.

Количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами, на период проведения проверки

%

0,01

отраслевой мониторинг

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5.3.

Доля устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании жилищного фонда

%

0,005

отраслевой мониторинг

89,0

80,0

80,5

81,0

82,0

5.4.

Доля своевременно утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений и государственных предприятий на текущий финансовый год и плановый период

%

0,005

отраслевой мониторинг

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5.5.

Доля своевременно утвержденных государственных заданий на текущий финансовый год и плановый период подведомственным учреждениям

%

0,005

отраслевой мониторинг

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5.6.

Доля своевременно предоставленных уточненных фрагментов реестра расходных обязательств

%

0,005

отраслевой мониторинг

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Приложение № 2

к постановлению Правительства

Красноярского края

от  09.12.2014   №  585-п

Приложение № 1

к  государственной программе Красноярского края

"Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности"

Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям и подпрограммам государственной программы Красноярского края

Статус (государственная программа, подпрограмма)

Наименование программы, подпрограммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй  год планового периода

Итого на период

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа

"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности"

всего расходные обязательства

13 540 794,1

9 256 663,2

8 374 663,2

31 172 120,5

в том числе по ГРБС:

министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

510

13 332 358,6

9 053 050,7

8 171 050,7

30 556 460,0

министерство спорта и молодежной политики Красноярского края

164

6 496,6

0,0

0,0

6 496,6

агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края

134

8 435,3

0,0

0,0

8 435,3

Региональная энергетическая комиссия Красноярского края

368

36 214,3

37 844,6

37 844,6

111 903,5

служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края

138

157 289,3

165 767,9

165 767,9

488 825,1

Подпрограмма 1

"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2014-2016 годы

министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

510

529 700,0

350 000,0

0,0

879 700,0

Подпрограмма 2

"Чистая вода Красноярского края" на 2014-2016 годы

министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

510

56 533,5

100 000,0

100 000,0

256 533,5

Подпрограмма 3

"Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2014-2020 годы

всего расходные обязательства

583 496,6

633 000,0

601 000,0

1 817 496,6

в том числе по ГРБС:

министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

510

577 000,0

633 000,0

601 000,0

1 811 000,0

министерство спорта и молодежной политики Красноярского края

164

6 496,6

0,0

0,0

6 496,6

Подпрограмма 4

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2014-2016 годы

всего расходные обязательства

150 746,5

0,0

0,0

150 746,5

в том числе по ГРБС:

министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

510

142 311,2

0,0

0,0

142 311,2

агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края

134

8 435,3

0,0

0,0

8 435,3

Подпрограмма 5

"Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" на 2014-2016 годы

всего расходные обязательства

352 287,1

372 186,0

372 186,0

1 096 659,1

в том числе по ГРБС:

министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

510

158 783,5

168 573,5

168 573,5

495 930,5

Региональная энергетическая комиссия Красноярского края

368

36 214,3

37 844,6

37 844,6

111 903,5

служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края

138

157 289,3

165 767,9

165 767,9

488 825,1

Отдельное мероприятие 1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения

министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

510

0502

0497577

530

1 963 106,2

1 931 446,7

1 931 446,7

5 825 999,6

Отдельное мероприятие 2

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности  коммунальных услуг

министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

510

0502

0497578

530

4 803 742,4

4 215 014,2

4 215 014,2

13 233 770,8

Отдельное мероприятие 3

Обеспечение твердым топливом граждан, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в домах с печным отоплением (включая доставку)

министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

510

1003

0490525

530

481 981,9

394 197,3

394 197,3

1 270 376,5

Отдельное мероприятие 4

Возмещение расходов газоснабжающих организаций края, связанных с реализацией сжиженного газа населению края для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам

министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

510

0502

0491293

810

168 439,2

156 693,5

156 693,5

481 826,2

Отдельное мероприятие 5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

510

1006

0490061

621

13 144,8

14 125,5

14 125,5

41 395,8

Отдельное мероприятие 6

Субсидии государственному предприятию Красноярского края «Центр транспортной логистики» на строительство объектов внешнего электроснабжения в ЗАТО г. Железногорск

министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

510

0412

0497722

466

418 962,8

500 000,0

0,0

918 962,8

Отдельное мероприятие 7

Субсидии государственному предприятию Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» на строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения

министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

510

0502

0497723

466

354 000,0

590 000,0

590 000,0

1 534 000,0

Отдельное мероприятие 8

Субсидии территориальным сетевым организациям на компенсацию экономически обоснованных затрат, не учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов) на оказание услуг по передаче электрической энергии и связанных с прекращением с 1 января 2014 года передачи в аренду территориальным сетевым организациям объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, за 2014 год

министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

510

0402

0491297

810

2 101 587,1

0,0

0,0

2 101 587,1

Отдельное мероприятие 9

Субсидии бюджетам муниципальных образований края, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на финансирование (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии , возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2014 год

министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

510

0502

0497520

521

231 143,8

0,0

0,0

231 143,8

Отдельное мероприятие 10

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов, возникших в результате реализации мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг

министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

510

0502

0495421

540

1 331 922,2

0,0

0,0

1 331 922,2

Приложение № 3

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 09.12.2014  №  585-п

Приложение № 2

к  государственной программе Красноярского края

"Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение

энергетической эффективности"

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей государственной программы Красноярского края с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований Красноярского края

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй  год планового периода

итого на период

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

Государственная программа

"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности"

Всего

16 170 114,6

11 643 932,1

11 543 560,2

39 357 606,9

в том числе:

федеральный бюджет*

3 425 398,8

60 000,0

0,0

3 485 398,8

краевой бюджет

10 115 395,3

9 196 663,2

8 374 663,2

27 686 721,7

внебюджетные источники

2 571 624,7

2 382 135,9

3 167 236,0

8 120 996,6

бюджеты муниципальных образований **

57 695,8

5 133,0

1 661,0

64 489,8

Подпрограмма 1

"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2014-2016 годы

Всего

534 700,0

353 500,0

0,0

888 200,0

в том числе:

федеральный бюджет*

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

529 700,0

350 000,0

879 700,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований**

5 000,0

3 500,0

0,0

8 500,0

Подпрограмма 2

"Чистая вода Красноярского края" на 2014-2016 годы

Всего

1 440 665,6

1 765 077,4

2 563 500,0

5 769 243,0

в том числе:

федеральный бюджет*

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

56 533,5

100 000,0

100 000,0

256 533,5

внебюджетные источники

1 383 562,1

1 664 077,4

2 462 500,0

5 510 139,5

бюджеты муниципальных образований **

570,0

1 000,0

1 000,0

2 570,0

Подпрограмма 3

"Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2014-2020 годы

Всего

662 880,1

712 433,0

680 461,0

2 055 774,1

в том числе:

федеральный бюджет*

66 496,6

60 000,0

0,0

126 496,6

краевой бюджет

517 000,0

573 000,0

601 000,0

1 691 000,0

внебюджетные источники

78 800,0

78 800,0

78 800,0

236 400,0

бюджеты муниципальных образований **

583,5

633,0

661,0

1 877,5

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2014-2016 годы

Всего

1 311 551,4

639 258,5

625 936,0

2 576 745,9

в том числе:

федеральный бюджет*

36 980,0

0,0

0,0

36 980,0

краевой бюджет

113 766,5

0,0

0,0

113 766,5

внебюджетные источники

1 109 262,6

639 258,5

625 936,0

2 374 457,1

бюджеты муниципальных образований**

51 542,3

0,0

0,0

51 542,3

Подпрограмма 5

"Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" на 2014-2016 годы

Всего

352 287,1

372 186,0

372 186,0

1 096 659,1

в том числе:

федеральный бюджет*

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

352 287,1

372 186,0

372 186,0

1 096 659,1

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований**

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдельное мероприятие 1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения

Всего

1 963 106,2

1 931 446,7

1 931 446,7

5 825 999,6

в том числе:

федеральный бюджет*

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

1 963 106,2

1 931 446,7

1 931 446,7

5 825 999,6

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований**

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдельное мероприятие 2

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности  коммунальных услуг

Всего

4 803 742,4

4 215 014,2

4 215 014,2

13 233 770,8

в том числе:

федеральный бюджет*

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

4 803 742,4

4 215 014,2

4 215 014,2

13 233 770,8

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований**

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдельное мероприятие 3

Обеспечение твердым топливом граждан, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в домах с печным отоплением (включая доставку)

Всего

481 981,9

394 197,3

394 197,3

1 270 376,5

в том числе:

федеральный бюджет*

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

481 981,9

394 197,3

394 197,3

1 270 376,5

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований**

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдельное мероприятие 4

Возмещение расходов газоснабжающих организаций края, связанных с реализацией сжиженного газа населению края для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам

Всего

168 439,2

156 693,5

156 693,5

481 826,2

в том числе:

федеральный бюджет*

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

168 439,2

156 693,5

156 693,5

481 826,2

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований**

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдельное мероприятие 5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

Всего

13 144,8

14 125,5

14 125,5

41 395,8

в том числе:

федеральный бюджет*

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

13 144,8

14 125,5

14 125,5

41 395,8

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований**

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдельное мероприятие  6

Субсидии государственному предприятию Красноярского края «Центр транспортной логистики» на строительство объектов внешнего электроснабжения в ЗАТО г. Железногорск

Всего

418 962,8

500 000,0

0,0

918 962,8

в том числе:

федеральный бюджет*

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

418 962,8

500 000,0

0,0

918 962,8

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований **

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдельное мероприятие 7

Субсидии государственному предприятию Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» на строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения

Всего

354 000,0

590 000,0

590 000,0

1 534 000,0

в том числе:

федеральный бюджет*

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

354 000,0

590 000,0

590 000,0

1 534 000,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований**

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдельное мероприятие 8

Субсидии территориальным сетевым организациям на компенсацию экономически обоснованных затрат, не учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов) на оказание услуг по передаче электрической энергии и связанных с прекращением с 1 января 2014 года передачи в аренду территориальным сетевым организациям объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, за 2014 год

Всего

2 101 587,1

0,0

0,0

2 101 587,1

в том числе:

федеральный бюджет*

1 990 000,0

0,0

0,0

1 990 000,0

краевой бюджет

111 587,1

0,0

0,0

111 587,1

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований**

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдельное мероприятие 9

Субсидии бюджетам муниципальных образований края, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на финансирование (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии , возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2014 год

Всего

231 143,8

0,0

0,0

231 143,8

в том числе:

федеральный бюджет*

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

231 143,8

0,0

0,0

231 143,8

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований**

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдельное мероприятие 10

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов, возникших в результате реализации мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг

Всего

1 331 922,2

0,0

0,0

1 331 922,2

в том числе:

федеральный бюджет*

1 331 922,2

0,0

0,0

1 331 922,2

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований**

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

* Учитываются средства федерального бюджета, поступившие в виде межбюджетных трансфертов в краевой бюджет.

** Учитываются средства муниципальных бюджетов в части софинансирования по государственной программе.

Приложение № 4

к постановлению Правительства

Красноярского края

от  09.12.2014  № 585-п

Приложение № 1

к подпрограмме "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2014-2020 годы

Перечень целевых индикаторов подпрограммы "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2014-2020 годы

№  п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Второй этап реализации подпрограммы

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель 1: Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск   

1.1.

Доля магистральных коллекторов, нуждающихся в замене

%

отраслевой мониторинг

26

23

20

16

13

10

7

5

3

1.2.

Доля потерь тепловой энергии  в инженерных сетях

%

отраслевой мониторинг

5,8

5,7

5,6

5,5

5,4

5,3

5,2

5,1

5

1.3.

Объем ремонта инженерных сетей

пог.м

отраслевой мониторинг

3 738

7 176

11 057

14 197

18 501

25 759

34 844

47 320

58 862

Цель 2: Сохранение перспективного жилищного фонда на территории муниципального образования город Норильск

2.1.

Доля строений, требующих восстановления несущих способностей конструкций и оснований фундаментов

%

отраслевой мониторинг

69

65

62

57

53

47

40

33

26

2.2.

Объем восстановления жилищного фонда

кв. м.

отраслевой мониторинг

0

0

6 047

6 047

11 120

2.3.

Доля аварийных и ветхих строений в общем количестве строений

%

отраслевой мониторинг

1,1

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0

2.4.

Объем сноса аварийных и ветхих строений

кв. м

отраслевой мониторинг

9 078

29 810

36 777

43 808

50 741

57 053

63 678

70 314

82 168

2.5.

Доля заселенных квартир в аварийном и ветхом жилищном фонде

%

отраслевой мониторинг

4

3,7

3,5

3,3

2,8

2,6

2,3

2,1

2

2.6.

Количество отремонтированных квартир

ед.

отраслевой мониторинг

160

320

480

640

800

960

1 120

1 280

1 440

Цель 3: Развитие социальной инфраструктуры муницпального образования город Норильск и Таймырско Долгано-Ненецкого муницпального района

3.1.

Ввод физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Дудинке (крытого катка с искусственным льдом на 250 мест в  г. Дудинке)

ед.

отраслевой мониторинг

1

3.2.

Ввод плавательного бассейна в г. Норильске

ед.

отраслевой мониторинг

1

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Красноярского края

от 09.12.2014  № 585-п

Приложение № 3
к подпрограмме "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2014-2020 годы

Перечень мероприятий, направленных на обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск



Наименование объекта

Объем работ, всего, м.п.

В том числе:

Срок реализации мероприятий

Всего  инвестиций

В том числе по видам услуг, тыс.руб.

коллектор

Инженерные коммуника-ции, всего:

теплоснаб-жение

холодное водоснаб-жение

водоотве-дение

теплоснаб-жение

холодное водоснаб-жение

водоотведе-ние и очистка сточных вод

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всего
модернизация и развитие объектов коммунальной инфраструктуры 2014-2020:

51 686 

4 907 

46 779 

26 290 

13 401 

7 088 

1 322 370,00

683 455,00

268 772,28

370 142,72

2014 год

Капитальный  ремонт участников  магистральных  коллекторов:



Самотечная канализация по ул. Ветеранов до КНС "Анисимова"

727 



727 





727 

2013-2014

12 575,72

0,00

0,00

12 575,72



Магистральный двухъярусный  коллектор по
ул. Нансена от ул. Красноярской до
ул. Хантайской

1 256 

252 

1 004 

501 

251 

252 

2013-2015

82 204,00

30 717,00

16 373,00

35 114,00



Магистральный двухъярусный коллектор по
ул. Талнахская от ул. Михайличенко
до ул. Ленинградской

206 

48 

158 

104 

54 



2014

15 330,28

10 220,00

5 110,28

0,00



Магистральный коллектор по ул. Бауманская (ТК4.3 в сторону ж/д в магистральном коллекторе)

510 



510 

340 

170 



2014

21 060,00

14 569,00

6 491,00

0,00



Магистральный коллектор по ул. Советской  (перекресток пр.Ленина-Советская)

330 



330 

220 

110 



2014

15 094,00

10 860,00

4 234,00

0,00



Коллектор по  ул. Спортивная (от Т.К.3.5.
до Т.К.3.6)

165 



165 

110 

55 



2014

8 736,00

6 449,00

2 287,00

0,00



Магистральный коллектор по ул. Талнахская от КП Пушкина до КП Талнахская Ветеранов

276 



276 

176 

100 



2014

10 586,00

7 259,00

3 327,00

0,00



Коллектор насосной подкачивающей станции (ул.Норильская от КП-14 до КП-6)

411 



411 

274 

137 



2014

23 324,00

18 872,00

4 452,00

0,00

Всего по программе 2014 года

3 881 

300 

3 581 

1 725 

877 

979 

188 910,00

98 946,00

42 274,28

47 689,72

2015 год

Капитальный  ремонт участников  магистральных  коллекторов:



Магистральный двухъярусный  коллектор по
ул. Нансена от ул. Красноярской до
ул. Хантайской

950 

190 

760 

380 

190 

190 

2013-2015

110 110,00

47 710,00

22 425,00

39 975,00



Магистральный коллектор по ул. Первомайская (от КП-10 до КП-20)

240 



240 

240 





2015

19 319,00

19 319,00

0,00

0,00



Магистральный коллектор по ул.Бауманская (ТК 4.4 в сторону ж/д 6 в магистральном коллекторе под проезжей частью кольца)

330 



330 

220 

110 



2015

18 044,00

12 483,00

5 561,00

0,00



Магистральный коллектор по ул. Диксона
(от ж/д №11 до ТК 3.5)

840 



840 

560 

280 



2015

34 028,00

24 075,00

9 953,00

0,00



3-й Северный Ввод

780 



780 

520 

260 



2015

7 409,00

5 040,00

2 369,00

0,00

Всего по программе 2015 года

3 140 

190 

2 950 

1 920 

840 

190 

188 910,00

108 627,00

40 308,00

39 975,00

2016 год



Магистральный двухъярусный  коллектор по ул. Нансена от
ул. Красноярской до
ул. Хантайской (II этап)

950 

190 

760 

380 

190 

190 

2016-2018

110 110,00

47 710,00

22 425,00

39 975,00



Теплосеть и водопровод по ул. Красноярская (от ул. Нансена до ул. Орджоникидзе)

870 



870 

580 

290 



2016

25 807,00

18 705,00

7 102,00

0,00



Радиальный коллектор м/р пр. Солнечный (РВС от пр.Молодежный до пр. Солнечный)

1 020 



1 020 

680 

340 



2016

30 357,00

22 171,00

8 186,00

0,00



Магистральный коллектор по ул. Строителей (от ТК 1.1 до ж/д 13)

414 



414 

276 

138 



2016

17 853,00

12 902,00

4 951,00

0,00



5-й Северный Ввод

1 050 



1 050 

700 

350 



2016

4 783,00

3 389,00

1 394,00

0,00

Всего по программе 2016 года

4 304 

190 

4 114 

2 616 

1 308 

190 

188 910,00

104 877,00

44 058,00

39 975,00

2017 год

Всего по программе 2017 года

7 258 

766 

6 492 

2 873 

2 176 

1 443 

188 910,00

90 336,00

42 489,00

56 085,00

2018 год

Всего по программе 2018 года

9 085 

382 

8 703 

5 201 

2 620 

882 

188 910,00

111 668,00

40 841,00

36 401,00

2019 год

Всего по программе 2019 года

12 476 

964 

11 512 

8 275 

2 336 

901 

188 910,00

94 201,00

35 367,00

59 342,00

2020 год

Всего по программе 2020 года

11 542 

2 115 

9 427 

3 680 

3 244 

2 503 

188 910,00

74 800,00

23 435,00

90 675,00

Приложение № 6

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 09.12.2014 № 585-п                           

Приложение № 4

к подпрограмме "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2014−2020 годы

Перечень мероприятий, направленных на сохранение устойчивости зданий

перспективного жилищного фонда на территории муниципального образования города Норильск



п/п

Адрес

Год ввода в эксплуатацию

Серия

Площадь технического подполья

Сметная стоимость работ

(кв. м)

(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

Всего: сохранение устойчивости зданий жилищного фонда

2 730 641,50

на 2014−2020 годы - 402 здания

Всего: 1 − этап 2014−2016 годы,  124 здания

751 058,20

Всего 2014 год: 27 зданий

220 047,90

Всего 2015 год: 52 здания

241 384,20

Всего 2016 год: 45 зданий

289 626,10

Всего 2017 год: 60 зданий

448 594,00

Всего 2018 год: 69 зданий

471 031,80

Всего 2019 год: 74 здания

495 126,70

Всего 2020 год: 75 зданий

564 830,80

Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту

многоквартирных домов



п/п

Адрес жилого дома (помещения)

Год постройки

% износа

Серия

Кол-во этажей

Кол-во квартир

Общая площадь, кв. м

Стоимость ремонта 1 кв. м, тыс. руб.

Стоимость комплексного ремонта,

тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всего: комплексный капитальный ремонт МКД на 2014−2016 годы

11 120

450 107,20

2014 год

Итого 2014 год

-

-

-

-

-

6 047

158 371,50

2015 год

Итого 2015 год

-

-

-

-

-

0

158 371,50

2016 год

Итого 2016 год

-

-

-

-

-

5 073

133 364,20

Приложение № 7

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 09.12.2014  № 585-п

Приложение № 5

к подпрограмме "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2014−2020 годы

Выполнение работ по ремонту жилых помещений и сносу аварийных и ветхих строений в рамках перечня мероприятий, направленных на сохранение перспективного жилищного фонда на территории муниципального образования города Норильск

№ п/п

Адрес жилого дома

Год постройки

Серия дома

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего: снос выселенных аварийных и ветхих строений 2014-2020

Всего:  I - этап 2014-2016

20 931

3

59 308,6

2014 год

Итого 2014 год:

6 967

1

15 976,9

2015 год

Итого 2015 год:

7 031

1

21 817,9

2016 год

Итого 2016 год:

6 933

1

21 513,8

2017 год

Итого 2017 год:

6 312

1

19 586,8

2018 год

Итого 2018 год:

6 625

1

20 558,0

2019 год

Итого 2019 год:

6 636

1

20 592,2

2020 год

Итого 2020 год:

11 854

2

36 784,1

Ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда

№ п/п

Показатель

Количество квартир (шт.)

Площадь, м2

Стоимость работ (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

Всего: ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда на 2014-2020:

Всего:  I - этап 2014-2016:

480 

20 514 

282 067,0

2014 год

Итого 2014 год:

160

4 584

73 070,7

2015 год

Итого 2015 год:

160

7 965

101 949,4

2016 год

Итого 2016 год:

160

7 965

107 046,9

2017 год

Итого 2017 год:

160

7 965

112 399,2

2018 год

Итого 2018 год:

160

7 965

118 019,2

2019 год

Итого 2019 год:

160

7 965

123 920,1

2020 год

Итого 2020 год:

160

7 965

130 116,1

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 09.12.2014   № 585-п

Приложение № 2
к  подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» на 2014–2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» на 2014–2016 годы

Наименование  программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год – 2014

первый год планового периода – 2015

второй год планового периода – 2016

итого на период

Цель подпрограммы. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

Задача подпрограммы – повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения

Имущественный взнос для осуществления уставной деятельности некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края»

министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

510

0501

451294

630

86 464,8

103 493,0

103 493,0

293 450,8

создание условий для перехода на 100 % оплату населением капитального ремонта многоквартирных домов

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти

министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

510

0505

450021

0

72 318,7

65 080,5

65 080,5

202 479,7

доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в государственной программе – 95,4 % к 2016 году

121

56 004,1

48 091,9

48 091,9

152 187,9

122

1 589,1

1 745,0

1 745,0

5 079,1

244

14 670,2

15 228,6

15 228,6

45 127,4

321

26,0

26,0

360

13,0

15,0

15,0

43,0

852

16,3

16,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти

Региональная энергетическая комиссия Красноярского края

368

0505

450021

0

36 214,3

37 844,6

37 844,6

111 903,5

установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также снабженческо-сбытовых надбавок к ценам на уголь, тарифов на услуги организаций коммунального комплекса

121

31 952,8

33 362,2

33 362,2

98 677,2

122

535,1

164,6

164,6

864,3

244

3 712,4

4 303,1

4 303,1

12 318,6

360

4,0

4,0

4,0

12,0

852

10,0

10,7

10,7

31,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти

служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края

138

0505

450021

0

157 289,3

165 767,9

165 767,9

488 825,1

проведение контрольных мероприятий по соблюдению законодательства в части предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

121

135 449,6

140 873,8

140 873,8

417 197,2

122

4 466,3

5 426,8

5 426,8

15 319,9

244

17 308,7

19 426,8

19 426,8

56 162,3

360

20,0

20,0

20,0

60,0

852

16,7

20,5

20,5

57,7

831

28,0

0,0

0,0

28,0

ГРБС 1
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

510

158 783,5

168 573,5

168 573,5

495 930,5

ГРБС 2
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края

368

36 214,3

37 844,6

37 844,6

111 903,5

ГРБС 3
служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края

138

157 289,3

165 767,9

165 767,9

488 825,1

Приложение № 9

к постановлению Правительства Красноярского края

от 09.12.2014 № 585-п

Приложение № 13

к государственной

программе Красноярского края «Реформирования

жилищно-коммунального хозяйств

и повышение энергетической эффективности»

Порядок

предоставления иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, возникших в результате реализации мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг

1. Настоящий Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, возникших в результате реализации мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг (далее – Порядок) определяет цели и механизм предоставления из краевого бюджета бюджету муниципального образования город Железногорск иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, возникших в результате реализации мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг (далее – иные межбюджетные трансферты).

2. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее – министерство) осуществляет предоставление иных межбюджетных трансфертов на основании сводной бюджетной росписи краевого бюджета в пределах объемов финансирования и лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на финансовое обеспечение мероприятий, осуществляемых в целях компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг.

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании соглашения, заключенного между министерством и органами местного самоуправления муниципального образования город Железногорск.

5. В соглашении предусматриваются:

а) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов;

б) размер и сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов;

в) форма и сроки представления органами местного самоуправления муниципального образования город Железногорск заявки о перечислении иных межбюджетных трансфертов с указанием размера средств и срока их перечисления в бюджет муниципального образования город Железногорск;

г) форма и сроки представления отчетов о расходах бюджета муниципального образования город Железногорск, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты;

д) обязательство органа местного самоуправления муниципального образования город Железногорск о представлении отчетов о расходах бюджета муниципального образования город Железногорск, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты;

е) значение показателя результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов, предусмотренного пунктом 6 настоящего Порядка;

ж) обязательство органа местного самоуправления муниципального образования город Железногорск по достижению значения показателя результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленного соглашением.

6. Показателем результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов является уровень компенсации расходов, возникших в результате реализации мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг.

7. Не использованный на 1 января очередного финансового года остаток иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход краевого бюджета органами местного самоуправления муниципального образования город Железногорск, в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и законом Красноярского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход краевого бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход краевого бюджета в порядке, установленном министерством финансов Красноярского края.

При наличии потребности в остатке иных межбюджетных трансфертов, не использованном в текущем финансовом году, указанный остаток в соответствии с решением министерства может быть возвращен в очередном финансовом году соответственно в бюджет муниципального образования город Железногорск для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления иных межбюджетных трансфертов.

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 05.01.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.060.000 Бюджеты субъектов Российской Федерации, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 090.040.080 Капитальное строительство в отдельных отраслях хозяйственной деятельности

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать