Основная информация
Дата опубликования: | 10 мая 2016г. |
Номер документа: | RU91000201600412 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 мая 2016 года №176-П
О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 22.11.2013 №512-П "О государственной программе Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Камчатского края от 22.11.2013 №512-П "О государственной программе Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы" следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
"В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №313 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)", Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 №2516-р, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 №2769-р, Постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 №235-П "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации", Распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 №364-РП, а также в целях развития информационного общества в Камчатском крае и получения гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий".
2) изменения в государственную программу Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы" изложить согласно приложению к настоящему Постановлению.
3. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 10.05.2016 №176-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 №512-П
(далее - Программа)
1. В Программе:
1) в паспорте:
а) раздел "Участники Программы" изложить в следующей редакции:
"Участники Программы
- Аппарат губернатора и Правительства Камчатского края;
Министерство экономического развития и торговли Камчатского края;
Министерство строительства Камчатского края;
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство образования и науки Камчатского края;
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;
Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края;
Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;
Агентство по делам архивов Камчатского края;
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию).";
б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы
- общий объем финансового обеспечения Программы за счет всех источников составляет 1 037 491,29995 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета (по согласованию) - 25 500,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 19 500,0000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
- краевого бюджета - 1 006 688,86521 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 209 685,31989 тыс. рублей;
2015 год - 180 809,51145 тыс. рублей;
2016 год - 222 722,37000 тыс. рублей;
2017 год - 214 831,00000 тыс. рублей;
2018 год - 178 640,66387 тыс. рублей;
- местных бюджетов (по согласованию) - 5 302,43474 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1 150,21251 тыс. рублей;
2016 год - 618,88889 тыс. рублей;
2017 год - 666,66667 тыс. рублей;
2018 год - 666,66667 тыс. рублей.";
2) часть 2.6 раздела 2 "Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.6. Общий объем финансового обеспечения Программы за счет всех источников составляет 1 037 491,29995 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета (по согласованию) - 25 500,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 19 500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
- краевого бюджета - 1 006 688,86521 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 209 685,31989 тыс. рублей;
2015 год - 180 809,51145 тыс. рублей;
2016 год - 222 722,37000 тыс. рублей;
2017 год - 214 831,00000 тыс. рублей;
2018 год - 178 640,66387 тыс. рублей;
- местных бюджетов (по согласованию) - 5 302,43474 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1 150,21251 тыс. рублей;
2016 год - 618,88889 тыс. рублей;
2017 год - 666,66667 тыс. рублей;
2018 год - 666,66667 тыс. рублей.";
3) раздел 8 "Методика оценки эффективности" изложить в следующей редакции:
"8. Методика оценки эффективности Программы
8.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
8.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).
8.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.
8.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:
1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
, где
- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
- значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение показателя (индикатора) Программы;
2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
8.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:
, где
- степень реализации Программы;
- число показателей (индикаторов) Программы.
При использовании данной формулы в случае, если больше 1, значение принимается равным 1.
8.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:
, где
_ степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
- фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;
- плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.
8.7. Степень реализации контрольных событий плана реализации определяется для Программы в целом по формуле:
, где
- степень реализации контрольных событий;
- количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
- общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
8.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:
, где
- эффективность реализации Программы;
- степень реализации Программы;
- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
- степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).
8.9. Эффективность реализации Программы признается:
1) высокой в случае, если значение составляет не менее 0,95;
2) средней в случае, если значение составляет не менее 0,90;
3) удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,80.
8.10. В случае, если значение составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.".
2. В подпрограмме 1 "Электронное правительство в Камчатском крае":
1) в паспорте:
а) раздел "Участники Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Участники Подпрограммы 1
- Аппарат губернатора и Правительства Камчатского края;
Министерство экономического развития и торговли Камчатского края;
Министерство строительства Камчатского края;
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство образования и науки Камчатского края;
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;
Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края;
Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;
Агентство по делам архивов Камчатского края;
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию).";
б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
- общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников составляет 536 523,82541 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета (по согласованию) - 25 500,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 19 500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
- краевого бюджета - 505 970,27956 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 92 839,65136 тыс. рублей;
2015 год - 87 706,27942 тыс. рублей;
2016 год - 122 250,11400 тыс. рублей;
2017 год - 114 404,08750 тыс. рублей;
2018 год - 88 770,14728 тыс. рублей;
- местных бюджетов (по согласованию) - 5 053,54585 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1 150,21251 тыс. рублей;
2016 год - 370,00000 тыс. рублей;
2017 год - 666,66667 тыс. рублей;
2018 год - 666,66667 тыс. рублей.";
2) часть 2.7 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.7. Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников составляет 536 523,82541 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета (по согласованию) - 25 500,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 19 500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
- краевого бюджета - 505 970,27956 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 92 839,65136 тыс. рублей;
2015 год - 87 706,27942 тыс. рублей;
2016 год - 122 250,11400 тыс. рублей;
2017 год - 114 404,08750 тыс. рублей;
2018 год - 88 770,14728 тыс. рублей;
- местных бюджетов (по согласованию) - 5 053,54585 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1 150,21251 тыс. рублей;
2016 год - 370,00000 тыс. рублей;
2017 год - 666,66667 тыс. рублей;
2018 год - 666,66667 тыс. рублей.".
3. В подпрограмме 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
- общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 за счет средств краевого бюджета составляет 78 690,00805 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 44 579,20000 тыс. рублей;
2015 год - 1 718,10936 тыс. рублей;
2016 год - 7 100,00000 тыс. рублей;
2017 год - 17 008,61250 тыс. рублей;
2018 год - 8 284,08619 тыс. рублей.";
2) часть 2.7 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.7. Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 за счет средств краевого бюджета составляет 78 690,00805 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 44 579,20000 тыс. рублей;
2015 год - 1 718,10936 тыс. рублей;
2016 год - 7 100,00000 тыс. рублей;
2017 год - 17 008,61250 тыс. рублей;
2018 год - 8 284,08619 тыс. рублей.".
4. В подпрограмме 3 "Обеспечение реализации государственной программы":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
- общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 за счет всех источников составляет 422 277,46649 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- краевого бюджета - 422 028,57760 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 72 266,46853 тыс. рублей;
2015 год - 91 385,12267 тыс. рублей;
2016 год - 93 372,25600 тыс. рублей;
2017 год - 83 418,30000 тыс. рублей;
2018 год - 81 586,43040 тыс. рублей;
- местных бюджетов (по согласованию) - 248,88889 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 248,88889 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей.";
2) часть 2.5 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.5. Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 за счет всех источников составляет 422 277,46649 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- краевого бюджета - 422 028,57760 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 72 266,46853 тыс. рублей;
2015 год - 91 385,12267 тыс. рублей;
2016 год - 93 372,25600 тыс. рублей;
2017 год - 83 418,30000 тыс. рублей;
2018 год - 81 586,43040 тыс. рублей;
- местных бюджетов (по согласованию) - 248,88889 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 248,88889 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей.";
5. Приложение №5 изложить в следующей редакции:
"Приложение №5
к государственной программе Камчатского края
"Информационное общество в Камчатском
крае на 2014-2018 годы"
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
тыс. руб.
N
п/п
Наименование государственной
программы/ подпрограммы/
мероприятия
Код бюджетной
классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
Всего, в том числе:
1 037 491,29995
217 885,31989
181 959,72396
242 841,25889
215 497,66667
179 307,33054
за счет средств федерального бюджета
843
25 500,00000
6 000,00000
19 500,00000
843
6 000,00000
6 000,00000
813
10 000,00000
10 000,00000
833
9 500,00000
9 500,00000
за счет средств краевого бюджета, в т.ч.
1 006 688,86521
209 685,31989
180 809,51145
222 722,37000
214 831,00000
178 640,66387
804
140
9 930,26151
6 757,76151
987,50000
2 185,00000
812
140
4 763,04691
4 585,16631
177,88060
813
141
600,00000
600,00000
815
140
38 002,92539
38 002,92539
820
140
913 020,53521
185 420,50988
174 711,13085
167 847,28061
210 137,00000
174 904,61387
825
140
21 731,64026
2 966,77626
4 933,00000
5 401,81400
4 694,00000
3 736,05000
826
141
5 770,00000
5 770,00000
829
141
2 315,35000
2 315,35000
833
141
600,00000
600,00000
843
140
9 955,10593
9 955,10593
за счет средств местных бюджетов, в т.ч.
5 302,43474
2 200,00000
1 150,21251
618,88889
666,66667
666,66667
812
519,76451
500,00000
19,76451
820
4 782,67023
1 700,00000
1 130,44800
618,88889
666,66667
666,66667
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.
Подпрограмма "Электронное правительство в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
536 523,82541
101 039,65136
88 856,49193
142 120,11400
115 070,75417
89 436,81395
за счет средств федерального бюджета
25 500,00000
6 000,00000
19 500,00000
843
6 000,00000
6 000,00000
813
10 000,00000
10 000,00000
833
9 500,00000
9 500,00000
за счет средств краевого бюджета
505 970,27956
92 839,65136
87 706,27942
122 250,11400
114 404,08750
88 770,14728
804
141
9 930,26151
6 757,76151
987,50000
2 185,00000
812
141
4 763,04691
4 585,16631
177,88060
813
141
600,00000
600,00000
815
141
38 002,92539
38 002,92539
820
141
412 301,94956
68 574,84135
81 607,89882
67 375,02461
109 710,08750
85 034,09728
825
141
21 731,64026
2 966,77626
4 933,00000
5 401,81400
4 694,00000
3 736,05000
826
141
5 770,00000
5 770,00000
829
141
2 315,35000
2 315,35000
833
141
600,00000
600,00000
843
141
9 955,10593
9 955,10593
за счет средств местных бюджетов
5 053,54585
2 200,00000
1 150,21251
370,00000
666,66667
666,66667
812
519,76451
500,00000
19,76451
820
4 533,78134
1 700,00000
1 130,44800
370,00000
666,66667
666,66667
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.1.
Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае
Всего, в том числе:
34 899,74250
7 584,84250
6 314,90000
7 000,00000
7 000,00000
7 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
141
34 899,74250
7 584,84250
6 314,90000
7 000,00000
7 000,00000
7 000,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.2.
Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае
Всего, в том числе:
232 464,28720
41 727,37785
57 890,76662
44 245,02461
43 248,95417
45 352,16395
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
230 760,95386
41 727,37785
57 890,76662
43 875,02461
42 582,28750
44 685,49728
804
141
3 275,26151
3 275,26151
820
141
217 511,04409
36 280,28008
56 314,45462
41 875,02461
40 582,28750
42 458,99728
825
141
9 974,64826
2 171,83626
1 576,31200
2 000,00000
2 000,00000
2 226,50000
за счет средств местных бюджетов
820
1 703,33334
370,00000
666,66667
666,66667
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.3.
Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг
Всего, в том числе:
44 876,15000
7 804,35000
4 401,50000
7 000,00000
12 522,10000
13 148,20000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
141
44 876,15000
7 804,35000
4 401,50000
7 000,00000
12 522,10000
13 148,20000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.4.
Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде
Всего, в том числе:
41 273,87000
2 452,00000
5 691,67000
4 400,00000
14 825,00000
13 905,20000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
41 273,87000
2 452,00000
5 691,67000
4 400,00000
14 825,00000
13 905,20000
820
141
37 682,20000
2 052,00000
5 300,00000
4 000,00000
12 825,00000
13 505,20000
825
141
3 591,67000
400,00000
391,67000
400,00000
2 000,00000
400,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.5.
Внедрение универсальных электронных карт
Всего, в том числе:
49 731,61134
5 778,25914
3 955,25220
2 000,00000
32 998,10000
5 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
141
49 731,61134
5 778,25914
3 955,25220
2 000,00000
32 998,10000
5 000,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.6.
Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем
Всего, в том числе:
133 278,16437
35 692,82187
10 602,40311
77 475,08939
4 476,60000
5 031,250001
за счет средств федерального бюджета
25 500,00000
6 000,00000
19 500,00000
843
6 000,00000
6 000,00000
813
10 000,00000
10 000,00000
833
9 500,00000
9 500,00000
за счет средств краевого бюджета
104 427,95186
27 492,82187
9 452,19060
57 975,08939
4 476,60000
5 031,25000
804
141
6 655,00000
3 482,50000
987,50000
2 185,00000
812
141
4 763,04691
4 585,16631
177,88060
813
141
600,00000
600,00000
815
141
38 002,92539
38 002,92539
820
141
27 601,20163
9 075,10963
5 321,79200
5 500,00000
3 782,60000
3 921,70000
825
141
8 165,32200
394,94000
2 965,01800
3 001,81400
694,00000
1 109,55000
826
141
5 770,00000
5 770,00000
829
141
2 315,35000
2 315,35000
833
141
600,00000
600,00000
843
141
9 955,10593
9 955,10593
за счет средств местных бюджетов
3 350,21251
2 200,00000
1 150,21251
812
519,76451
500,00000
19,76451
820
2 830,44800
1 700,00000
1 130,44800
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
2.
Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития
Всего, в том числе:
78 690,00805
44 579,20000
1 718,10936
7 100,00000
17 008,61250
8 284,08619
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
142
78 690,00805
44 579,20000
1 718,10936
7 100,00000
17 008,61250
8 284,08619
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
2.1.
Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края"
Всего, в том числе:
820
51 662,61250
43 000,00000
870,00000
600,00000
3 508,61250
3 684,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
142
51 662,61250
43 000,00000
870,00000
600,00000
3 508,61250
3 684,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
2.2.
Развертывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/ GPS
Всего, в том числе:
27 027,39555
1 579,20000
848,10936
6 500,00000
13 500,00000
4 600,08619
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
142
27 027,39555
1 579,20000
848,10936
6 500,00000
13 500,00000
4 600,08619
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
3.
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
Всего, в том числе:
422 277,46649
72 266,46853
91 385,12267
93 621,14489
83 418,30000
81 586,43040
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
143
422 028,57760
72 266,46853
91 385,12267
93 372,25600
83 418,30000
81 586,43040
за счет средств местных бюджетов
820
248,88889
248,88889
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
3.1.
Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края
Всего, в том числе:
112 453,25436
21 296,66900
21 291,50000
24 654,98889
23 902,60000
21 307,49647
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
143
112 204,36547
21 296,66900
21 291,50000
24 406,10000
23 902,60000
21 307,49647
за счет средств местных бюджетов
820
248,88889
248,88889
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
3.2.
Выполнение технологических функций в области информатизации
Всего, в том числе:
309 824,21213
50 969,79953
70 093,62267
68 966,15600
59 515,70000
60 278,93393
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
143
309 824,21213
50 969,79953
70 093,62267
68 966,15600
59 515,70000
60 278,93393
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
".
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 мая 2016 года №176-П
О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 22.11.2013 №512-П "О государственной программе Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Камчатского края от 22.11.2013 №512-П "О государственной программе Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы" следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
"В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №313 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)", Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 №2516-р, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 №2769-р, Постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 №235-П "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации", Распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 №364-РП, а также в целях развития информационного общества в Камчатском крае и получения гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий".
2) изменения в государственную программу Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы" изложить согласно приложению к настоящему Постановлению.
3. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 10.05.2016 №176-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 №512-П
(далее - Программа)
1. В Программе:
1) в паспорте:
а) раздел "Участники Программы" изложить в следующей редакции:
"Участники Программы
- Аппарат губернатора и Правительства Камчатского края;
Министерство экономического развития и торговли Камчатского края;
Министерство строительства Камчатского края;
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство образования и науки Камчатского края;
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;
Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края;
Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;
Агентство по делам архивов Камчатского края;
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию).";
б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы
- общий объем финансового обеспечения Программы за счет всех источников составляет 1 037 491,29995 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета (по согласованию) - 25 500,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 19 500,0000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
- краевого бюджета - 1 006 688,86521 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 209 685,31989 тыс. рублей;
2015 год - 180 809,51145 тыс. рублей;
2016 год - 222 722,37000 тыс. рублей;
2017 год - 214 831,00000 тыс. рублей;
2018 год - 178 640,66387 тыс. рублей;
- местных бюджетов (по согласованию) - 5 302,43474 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1 150,21251 тыс. рублей;
2016 год - 618,88889 тыс. рублей;
2017 год - 666,66667 тыс. рублей;
2018 год - 666,66667 тыс. рублей.";
2) часть 2.6 раздела 2 "Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.6. Общий объем финансового обеспечения Программы за счет всех источников составляет 1 037 491,29995 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета (по согласованию) - 25 500,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 19 500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
- краевого бюджета - 1 006 688,86521 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 209 685,31989 тыс. рублей;
2015 год - 180 809,51145 тыс. рублей;
2016 год - 222 722,37000 тыс. рублей;
2017 год - 214 831,00000 тыс. рублей;
2018 год - 178 640,66387 тыс. рублей;
- местных бюджетов (по согласованию) - 5 302,43474 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1 150,21251 тыс. рублей;
2016 год - 618,88889 тыс. рублей;
2017 год - 666,66667 тыс. рублей;
2018 год - 666,66667 тыс. рублей.";
3) раздел 8 "Методика оценки эффективности" изложить в следующей редакции:
"8. Методика оценки эффективности Программы
8.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
8.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).
8.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.
8.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:
1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
, где
- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
- значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение показателя (индикатора) Программы;
2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
8.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:
, где
- степень реализации Программы;
- число показателей (индикаторов) Программы.
При использовании данной формулы в случае, если больше 1, значение принимается равным 1.
8.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:
, где
_ степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
- фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;
- плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.
8.7. Степень реализации контрольных событий плана реализации определяется для Программы в целом по формуле:
, где
- степень реализации контрольных событий;
- количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
- общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
8.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:
, где
- эффективность реализации Программы;
- степень реализации Программы;
- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
- степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).
8.9. Эффективность реализации Программы признается:
1) высокой в случае, если значение составляет не менее 0,95;
2) средней в случае, если значение составляет не менее 0,90;
3) удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,80.
8.10. В случае, если значение составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.".
2. В подпрограмме 1 "Электронное правительство в Камчатском крае":
1) в паспорте:
а) раздел "Участники Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Участники Подпрограммы 1
- Аппарат губернатора и Правительства Камчатского края;
Министерство экономического развития и торговли Камчатского края;
Министерство строительства Камчатского края;
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство образования и науки Камчатского края;
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;
Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края;
Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;
Агентство по делам архивов Камчатского края;
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию).";
б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
- общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников составляет 536 523,82541 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета (по согласованию) - 25 500,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 19 500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
- краевого бюджета - 505 970,27956 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 92 839,65136 тыс. рублей;
2015 год - 87 706,27942 тыс. рублей;
2016 год - 122 250,11400 тыс. рублей;
2017 год - 114 404,08750 тыс. рублей;
2018 год - 88 770,14728 тыс. рублей;
- местных бюджетов (по согласованию) - 5 053,54585 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1 150,21251 тыс. рублей;
2016 год - 370,00000 тыс. рублей;
2017 год - 666,66667 тыс. рублей;
2018 год - 666,66667 тыс. рублей.";
2) часть 2.7 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.7. Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников составляет 536 523,82541 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета (по согласованию) - 25 500,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 19 500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
- краевого бюджета - 505 970,27956 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 92 839,65136 тыс. рублей;
2015 год - 87 706,27942 тыс. рублей;
2016 год - 122 250,11400 тыс. рублей;
2017 год - 114 404,08750 тыс. рублей;
2018 год - 88 770,14728 тыс. рублей;
- местных бюджетов (по согласованию) - 5 053,54585 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1 150,21251 тыс. рублей;
2016 год - 370,00000 тыс. рублей;
2017 год - 666,66667 тыс. рублей;
2018 год - 666,66667 тыс. рублей.".
3. В подпрограмме 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
- общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 за счет средств краевого бюджета составляет 78 690,00805 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 44 579,20000 тыс. рублей;
2015 год - 1 718,10936 тыс. рублей;
2016 год - 7 100,00000 тыс. рублей;
2017 год - 17 008,61250 тыс. рублей;
2018 год - 8 284,08619 тыс. рублей.";
2) часть 2.7 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.7. Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 за счет средств краевого бюджета составляет 78 690,00805 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 44 579,20000 тыс. рублей;
2015 год - 1 718,10936 тыс. рублей;
2016 год - 7 100,00000 тыс. рублей;
2017 год - 17 008,61250 тыс. рублей;
2018 год - 8 284,08619 тыс. рублей.".
4. В подпрограмме 3 "Обеспечение реализации государственной программы":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
- общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 за счет всех источников составляет 422 277,46649 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- краевого бюджета - 422 028,57760 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 72 266,46853 тыс. рублей;
2015 год - 91 385,12267 тыс. рублей;
2016 год - 93 372,25600 тыс. рублей;
2017 год - 83 418,30000 тыс. рублей;
2018 год - 81 586,43040 тыс. рублей;
- местных бюджетов (по согласованию) - 248,88889 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 248,88889 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей.";
2) часть 2.5 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.5. Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 за счет всех источников составляет 422 277,46649 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- краевого бюджета - 422 028,57760 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 72 266,46853 тыс. рублей;
2015 год - 91 385,12267 тыс. рублей;
2016 год - 93 372,25600 тыс. рублей;
2017 год - 83 418,30000 тыс. рублей;
2018 год - 81 586,43040 тыс. рублей;
- местных бюджетов (по согласованию) - 248,88889 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 248,88889 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей.";
5. Приложение №5 изложить в следующей редакции:
"Приложение №5
к государственной программе Камчатского края
"Информационное общество в Камчатском
крае на 2014-2018 годы"
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
тыс. руб.
N
п/п
Наименование государственной
программы/ подпрограммы/
мероприятия
Код бюджетной
классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
Всего, в том числе:
1 037 491,29995
217 885,31989
181 959,72396
242 841,25889
215 497,66667
179 307,33054
за счет средств федерального бюджета
843
25 500,00000
6 000,00000
19 500,00000
843
6 000,00000
6 000,00000
813
10 000,00000
10 000,00000
833
9 500,00000
9 500,00000
за счет средств краевого бюджета, в т.ч.
1 006 688,86521
209 685,31989
180 809,51145
222 722,37000
214 831,00000
178 640,66387
804
140
9 930,26151
6 757,76151
987,50000
2 185,00000
812
140
4 763,04691
4 585,16631
177,88060
813
141
600,00000
600,00000
815
140
38 002,92539
38 002,92539
820
140
913 020,53521
185 420,50988
174 711,13085
167 847,28061
210 137,00000
174 904,61387
825
140
21 731,64026
2 966,77626
4 933,00000
5 401,81400
4 694,00000
3 736,05000
826
141
5 770,00000
5 770,00000
829
141
2 315,35000
2 315,35000
833
141
600,00000
600,00000
843
140
9 955,10593
9 955,10593
за счет средств местных бюджетов, в т.ч.
5 302,43474
2 200,00000
1 150,21251
618,88889
666,66667
666,66667
812
519,76451
500,00000
19,76451
820
4 782,67023
1 700,00000
1 130,44800
618,88889
666,66667
666,66667
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.
Подпрограмма "Электронное правительство в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
536 523,82541
101 039,65136
88 856,49193
142 120,11400
115 070,75417
89 436,81395
за счет средств федерального бюджета
25 500,00000
6 000,00000
19 500,00000
843
6 000,00000
6 000,00000
813
10 000,00000
10 000,00000
833
9 500,00000
9 500,00000
за счет средств краевого бюджета
505 970,27956
92 839,65136
87 706,27942
122 250,11400
114 404,08750
88 770,14728
804
141
9 930,26151
6 757,76151
987,50000
2 185,00000
812
141
4 763,04691
4 585,16631
177,88060
813
141
600,00000
600,00000
815
141
38 002,92539
38 002,92539
820
141
412 301,94956
68 574,84135
81 607,89882
67 375,02461
109 710,08750
85 034,09728
825
141
21 731,64026
2 966,77626
4 933,00000
5 401,81400
4 694,00000
3 736,05000
826
141
5 770,00000
5 770,00000
829
141
2 315,35000
2 315,35000
833
141
600,00000
600,00000
843
141
9 955,10593
9 955,10593
за счет средств местных бюджетов
5 053,54585
2 200,00000
1 150,21251
370,00000
666,66667
666,66667
812
519,76451
500,00000
19,76451
820
4 533,78134
1 700,00000
1 130,44800
370,00000
666,66667
666,66667
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.1.
Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае
Всего, в том числе:
34 899,74250
7 584,84250
6 314,90000
7 000,00000
7 000,00000
7 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
141
34 899,74250
7 584,84250
6 314,90000
7 000,00000
7 000,00000
7 000,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.2.
Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае
Всего, в том числе:
232 464,28720
41 727,37785
57 890,76662
44 245,02461
43 248,95417
45 352,16395
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
230 760,95386
41 727,37785
57 890,76662
43 875,02461
42 582,28750
44 685,49728
804
141
3 275,26151
3 275,26151
820
141
217 511,04409
36 280,28008
56 314,45462
41 875,02461
40 582,28750
42 458,99728
825
141
9 974,64826
2 171,83626
1 576,31200
2 000,00000
2 000,00000
2 226,50000
за счет средств местных бюджетов
820
1 703,33334
370,00000
666,66667
666,66667
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.3.
Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг
Всего, в том числе:
44 876,15000
7 804,35000
4 401,50000
7 000,00000
12 522,10000
13 148,20000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
141
44 876,15000
7 804,35000
4 401,50000
7 000,00000
12 522,10000
13 148,20000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.4.
Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде
Всего, в том числе:
41 273,87000
2 452,00000
5 691,67000
4 400,00000
14 825,00000
13 905,20000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
41 273,87000
2 452,00000
5 691,67000
4 400,00000
14 825,00000
13 905,20000
820
141
37 682,20000
2 052,00000
5 300,00000
4 000,00000
12 825,00000
13 505,20000
825
141
3 591,67000
400,00000
391,67000
400,00000
2 000,00000
400,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.5.
Внедрение универсальных электронных карт
Всего, в том числе:
49 731,61134
5 778,25914
3 955,25220
2 000,00000
32 998,10000
5 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
141
49 731,61134
5 778,25914
3 955,25220
2 000,00000
32 998,10000
5 000,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.6.
Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем
Всего, в том числе:
133 278,16437
35 692,82187
10 602,40311
77 475,08939
4 476,60000
5 031,250001
за счет средств федерального бюджета
25 500,00000
6 000,00000
19 500,00000
843
6 000,00000
6 000,00000
813
10 000,00000
10 000,00000
833
9 500,00000
9 500,00000
за счет средств краевого бюджета
104 427,95186
27 492,82187
9 452,19060
57 975,08939
4 476,60000
5 031,25000
804
141
6 655,00000
3 482,50000
987,50000
2 185,00000
812
141
4 763,04691
4 585,16631
177,88060
813
141
600,00000
600,00000
815
141
38 002,92539
38 002,92539
820
141
27 601,20163
9 075,10963
5 321,79200
5 500,00000
3 782,60000
3 921,70000
825
141
8 165,32200
394,94000
2 965,01800
3 001,81400
694,00000
1 109,55000
826
141
5 770,00000
5 770,00000
829
141
2 315,35000
2 315,35000
833
141
600,00000
600,00000
843
141
9 955,10593
9 955,10593
за счет средств местных бюджетов
3 350,21251
2 200,00000
1 150,21251
812
519,76451
500,00000
19,76451
820
2 830,44800
1 700,00000
1 130,44800
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
2.
Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития
Всего, в том числе:
78 690,00805
44 579,20000
1 718,10936
7 100,00000
17 008,61250
8 284,08619
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
142
78 690,00805
44 579,20000
1 718,10936
7 100,00000
17 008,61250
8 284,08619
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
2.1.
Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края"
Всего, в том числе:
820
51 662,61250
43 000,00000
870,00000
600,00000
3 508,61250
3 684,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
142
51 662,61250
43 000,00000
870,00000
600,00000
3 508,61250
3 684,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
2.2.
Развертывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/ GPS
Всего, в том числе:
27 027,39555
1 579,20000
848,10936
6 500,00000
13 500,00000
4 600,08619
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
142
27 027,39555
1 579,20000
848,10936
6 500,00000
13 500,00000
4 600,08619
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
3.
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
Всего, в том числе:
422 277,46649
72 266,46853
91 385,12267
93 621,14489
83 418,30000
81 586,43040
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
143
422 028,57760
72 266,46853
91 385,12267
93 372,25600
83 418,30000
81 586,43040
за счет средств местных бюджетов
820
248,88889
248,88889
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
3.1.
Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края
Всего, в том числе:
112 453,25436
21 296,66900
21 291,50000
24 654,98889
23 902,60000
21 307,49647
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
143
112 204,36547
21 296,66900
21 291,50000
24 406,10000
23 902,60000
21 307,49647
за счет средств местных бюджетов
820
248,88889
248,88889
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
3.2.
Выполнение технологических функций в области информатизации
Всего, в том числе:
309 824,21213
50 969,79953
70 093,62267
68 966,15600
59 515,70000
60 278,93393
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
820
143
309 824,21213
50 969,79953
70 093,62267
68 966,15600
59 515,70000
60 278,93393
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 29.03.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: