Основная информация

Дата опубликования: 10 июня 2016г.
Номер документа: RU52000201600725
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Правительство Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Правительство Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июня 2016 года № 349

О внесении изменений в государственную программу «Социальная поддержка граждан Нижегородской области»,

утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 298

Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 298.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор                                                        В.П.Шанцев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Нижегородской области

от 10 июня 2016 года № 349

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН НИЖЕГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 298

1. В разделе 1 "Паспорт Программы":

1.1. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" позицию "Подпрограмма 8" дополнить абзацем следующего содержания:

"2016 год - 0,0 тыс. руб.".

1.2. В позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов":

в абзаце

"- доля обустроенных граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном порядке в Нижегородскую область (в 2015 году - 100%)"

позиции "Индикаторы" слова "в 2015 году" заменить словами "в 2016 году".

2. В разделе 2 "Текстовой части Программы":

2.1. В позиции "Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" (далее - Подпрограмма 8)" подраздела 2.1 "Характеристика текущего состояния":

1) абзац пятый изложить в следующей редакции:

"По состоянию на 1 января 2015 года на территории Нижегородской области функционировало 11 ПВР, по состоянию на 1 января 2016 года - один ПВР.";

2) дополнить абзацами следующего содержания:

"Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года № 2566-р бюджету Нижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения, по состоянию на 31 июля 2015 года выделены денежные средства в размере 24 275 200,00 рублей.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года № 2568-р бюджету Нижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения, по состоянию на 30 сентября 2015 года выделены денежные средства в размере 15 656 800,00 рублей.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта  2016 года № 470-р бюджету Нижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения, по состоянию на 31 декабря 2015 года выделены денежные средства в размере 10 971 200,00 рублей.".

2.2. В графе "Сроки выполнения (годы)" позиции "Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" таблицы подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" цифры "2015" заменить цифрами "2015-2016".

2.3. В таблице подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы":

1) раздел Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы" изложить в следующей редакции:

"

Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы"

Индикаторы

1.

Доля приоритетных объектов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг, в общем количестве приоритетных объектов

%

8

45

100,0

100,0

-

-

-

-

2.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты

%

-

-

57,8

68,0

-

-

-

-

3.

Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости

%

-

-

46,7

93,3

-

-

-

-

4.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения

%

-

-

56,7

58,1

-

-

-

-

5.

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве дошкольных образовательных организаций

%

-

-

2,5

3,3

-

-

-

-

6.

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций

%

-

-

20,0

21,4

-

-

-

-

7.

Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций

%

-

-

7,1

8,7

-

-

-

-

8.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры

%

-

-

6,25

50,0

-

-

-

-

9.

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в общем парке подвижного состава указанных видов транспорта

%

-

-

10,0

13,4

-

-

-

-

10.

Доля станций метро, доступных для инвалидов в общем количестве станций метро

%

-

-

7,1

7,1

-

-

-

-

11.

Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры

%

-

-

56,2

56,2

-

-

-

-

12.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения

%

-

-

15,0

54,5

-

-

-

-

13.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта

%

-

-

50,0

81,8

-

-

-

-

14.

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области

%

40,8

45,2

49,6

50,0

-

-

-

-

15.

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста

%

-

-

76,0

96,0

-

-

-

-

16.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

-

-

18,0

30,0

-

-

-

-

17.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

-

-

79,0

80,0

-

-

-

-

18.

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области

%

34,7

44,6

55,0

55,67

-

-

-

-

Непосредственные результаты:

1.

Количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Нижегородской области

Ед.

84

123

153

202

-

-

-

-

2.

Количество объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности

Ед.

123

154

321

321

-

-

-

-

3.

Количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в Нижегородской области

Чел.

11199

12407

15300

15500

-

-

-

-

";

2) графу 7 "Первый год планового периода 2016" раздела Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"" пункта 1 позиции "Индикатор" и пункта 1 позиции "Непосредственный результат" дополнить цифрой "100".

2.5. Таблицы "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств областного бюджета" и "Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение реализации Программы

за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование

Государственный

заказчик- координатор,

соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа

"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

Всего

20 305 038,6

20 706 953,5

20 698 730,9

20 698 730,9

20 698 730,9

20 698 730,9

Министерство социальной политики Нижегородской области

20 298 672,8

20 695 175,1

20 693 569,0

20 693 569,0

20 693 569,0

20 693 569,0

Управление делами Правительства Нижегородской области (министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области)

6365,8

5161,9

5161,9

5161,9

5161,9

5161,9

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство культуры Нижегородской области

0,0

1 654,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство спорта Нижегородской области

0,0

501,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области

0,0

1 152,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство здравоохранения Нижегородской области

0,0

1 654,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области

0,0

1 654,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство образования Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1

"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2020 годы"

Всего

9 343,9

8 222,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство социальной политики Нижегородской области

9 343,9

1 606,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство культуры Нижегородской области

0,0

1 654,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство спорта Нижегородской области

0,0

501,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области

0,0

1 152,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство здравоохранения Нижегородской области

0,0

1 654,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области

0,0

1 654,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство образования Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы

Всего

5 981 970,4

6 009 880,0

6 009 880,0

6 009 880,0

6 009 880,0

6 009 880,0

Министерство социальной политики Нижегородской области

5 981 970,4

6 009 880,0

6 009 880,0

6 009 880,0

6 009 880,0

6 009 880,0

Подпрограмма 3

"Старшее поколение" на 2015-2020 годы

Всего

14 542,2

13 223,9

13 223,9

13 223,9

13 223,9

13 223,9

Министерство социальной политики Нижегородской области

14 542,2

13 223,9

13 223,9

13 223,9

13 223,9

13 223,9

Подпрограмма 4

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"

Всего

13 739 668,2

14 029 611,7

14 029 611,7

14 029 611,7

14 029 611,7

14 029 611,7

Министерство социальной политики Нижегородской области

13 739 668,2

14 029 611,7

14 029 611,7

14 029 611,7

14 029 611,7

14 029 611,7

Подпрограмма 5

"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"

Всего

369 960,3

457 636,5

457 636,5

457 636,5

457 636,5

457 636,5

Министерство социальной политики Нижегородской области

369 960,3

457 636,5

457 636,5

457 636,5

457 636,5

457 636,5

Подпрограмма 6

"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015-2020 годы"

Всего

6 365,8

5 161,9

5 161,9

5 161,9

5 161,9

5 161,9

Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление делами Правительства Нижегородской области

6 365,8

5 161,9

5 161,9

5 161,9

5 161,9

5 161,9

Подпрограмма 7

"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство социальной политики Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 8

"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство социальной политики Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 9

"Обеспечение реализации государственной программы"

Всего

183 187,8

183 216,9

183 216,9

183 216,9

183 216,9

183 216,9

Министерство социальной политики Нижегородской области

183 187,8

183 216,9

183 216,9

183 216,9

183 216,9

183 216,9

Прогнозная оценка расходов на реализацию

Программы за счет всех источников

Статус

Наименование

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа

"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

Всего, в том числе

26 358 496,4

27 021347,0

27 018 504,2

25 455 447,9

25 455 447,9

25 455 447,9

расходы областного бюджета

20 305 038,6

20 706 953,5

20 698 730,9

20 698 730,9

20 698 730,9

20 698 730,9

расходы местных бюджетов

191 061,3

199 552,2

201 115,8

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

253 783,7

282 884,4

294 482,6

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

4 582 931,5

4 798 417,8

4 756 717,0

4 756 717,0

4 756 717,0

4 756 717,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

1 025 681,3

1 033 539,1

1 067 457,9

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1

"Формирование доступной для

инвалидов среды жизнедеятельности

в Нижегородской области

на 2015 - 2016 годы"

Всего, в том числе

9 343,9

57 408,2

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

9 343,9

8 222,6

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

12 970,4

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

36 215,2

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1.

Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области

Всего, в том числе

9 343,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

9 343,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности

Всего, в том числе

0,0

20 523,4

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

6 328,5

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

1 424,7

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

12 770,2

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.3.

Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан населения в Нижегородской области

Всего, в том числе

0,0

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

240,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

560,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4.

Адаптация учреждений образования с учетом доступности

Всего, в том числе

0,0

24 327,3

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

7 298,2

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

17 029,1

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего, в том числе

0,0

4 342,5

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

1 654,1

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

2 688,4

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.6. Повышение доступности транспортной инфраструктуры

Всего, в том числе

0,0

7 415,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

4 247,5

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

3 167,5

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.7.

Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокоментированием

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы

Всего, в том числе

5 981 970,4

6 009 880,0

6 009 880,0

6 009 880,0

6 009 880,0

6 009 880,0

расходы областного бюджета

5 981 970,4

6 009 880,0

6 009 880,0

6 009 880,0

6 009 880,0

6 009 880,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1.

Развитие эффективной системы социального обслуживания

Всего, в том числе

5 972 504,5

6 008 380,0

6 008 380,0

6 008 380,0

6 008 380,0

6 008 380,0

расходы областного бюджета

5 972 504,5

6 008 380,0

6 008 380,0

6 008 380,0

6 008 380,0

6 008 380,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2.

Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов

Всего, в том числе

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,00

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.3.

Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения

Всего, в том числе

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

расходы областного бюджета

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

"Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы

Всего, в том числе

14 542,2

13 223,9

13 223,9

13 223,9

13 223,9

13 223,9

расходы областного бюджета

14 542,2

13 223,9

13 223,9

13 223,9

13 223,9

13 223,9

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.1.

Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Всего, в том числе

4349,6

1751,5

1751,5

1751,5

1751,5

1751,5

расходы областного бюджета

4349,6

1751,5

1751,5

1751,5

1751,5

1751,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.2.

Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей

Всего, в том числе

1818,2

805,5

673,5

1804,1

1294,1

1328,2

расходы областного бюджета

1818,2

805,5

673,5

1804,1

1294,1

1328,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.3. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста

Всего, в том числе

7899,0

9932,3

10064,3

8933,7

9443,7

9409,6

расходы областного бюджета

7899,0

9932,3

10064,3

8933,7

9443,7

9409,6

расходы местных бюджетов

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.4.

Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 27 мая 2004 года № 984-111 "Об утверждении Положения о Почетном звании "Заслуженный ветеран Нижегородской области")

Всего, в том числе

333,7

342,1

342,1

342,1

342,1

342,1

расходы областного бюджета

333,7

342,1

342,1

342,1

342,1

342,1

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.5.

Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда" (постановление Правительства Нижегородской области от 20 декабря 2004 года № 282 "О порядке реализации Закона Нижегородской области "О мерах социальной поддержки ветеранов")

Всего, в том числе

141,7

392,5

392,5

392,5

392,5

392,5

расходы областного бюджета

141,7

392,5

392,5

392,5

392,5

392,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"

всего

17745124,5

18 765626,6

18 765626,6

18 765626,6

18 765626,6

18 765626,6

расходы областного бюджета

13739668,2

14029611,7

14029611,7

14029611,7

14029611,7

14029611,7

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

4005456,3

4736014,9

4736014,9

4736014,9

4736014,9

4736014,9

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.1.

Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

всего

4005456,3

4736014,9

4736014,9

4736014,9

4736014,9

4736014,9

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

4005456,3

4736014,9

4736014,9

4736014,9

4736014,9

4736014,9

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.2.

Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

всего

13 739273,3

14029369,7

14029369,7

14029369,7

14029369,7

14029369,7

расходы областного бюджета

13 739273,3

14029369,7

14029369,7

14029369,7

14029369,7

14029369,7

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.3.

Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

всего

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

расходы областного бюджета

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.4.

Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения (постановление Правительства Нижегородской области от 25 июля 2013 года № 493

"О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Нижегородской области")

всего

394,3

241,5

241,5

241,5

241,5

241,5

расходы областного бюджета

394,3

241,5

241,5

241,5

241,5

241,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5

"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"

Всего, в том числе

688 889,5

478 338,6

478 338,6

478 338,6

478 338,6

478 338,6

расходы областного бюджета

369 960,3

457 636,5

457 636,5

457 636,5

457 636,5

457 636,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

318 929,2

20 702,1

20 702,1

20 702,1

20 702,1

20 702,1

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.1.

Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни

Всего, в том числе

988,0

503,8

503,8

503,8

503,8

503,8

расходы областного бюджета

988,0

503,8

503,8

503,8

503,8

503,8

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.2.

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия

Всего, в том числе

631 545,8

419 612,1

419 612,1

419 612,1

419 612,1

419 612,1

расходы областного бюджета

331 222,5

419 612,1

419 612,1

419 612,1

419 612,1

419 612,1

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

300 323,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.3.

Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области" (постановление Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2004 года № 303 "О порядке реализации Закона Нижегородской области от 28 декабря 2004 года № 158-З "О мерах социальной поддержки многодетных семей")

Всего, в том числе

42,0

52,5

52,5

52,5

52,5

52,5

расходы областного бюджета

42,0

52,5

52,5

52,5

52,5

52,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных

внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.4.

Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" (Закон Нижегородской области от 21 апреля 2003 года № 28-З "О наградах и премиях Нижегородской области")

Всего, в том числе

28,5

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

расходы областного бюджета

28,5

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.5.

Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

Всего, в том числе

422,4

498,5

498,5

498,5

498,5

498,5

расходы областного бюджета

17,2

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

405,2

488,3

488,3

488,3

488,3

488,3

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.6.

Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Всего, в том числе

37 662,1

37 424,9

37 424,9

37 424,9

37 424,9

37 424,9

расходы областного бюджета

37 662,1

37 424,9

37 424,9

37 424,9

37 424,9

37 424,9

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.7.

Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Всего, в том числе

18 200,7

20 213,8

20 213,8

20 213,8

20 213,8

20 213,8

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

18 200,7

20 213,8

20 213,8

20 213,8

20 213,8

20 213,8

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6

"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"

Всего, в том числе

23 151,8

5 161,9

5 161,9

5 161,9

5 161,9

5 161,9

расходы областного бюджета

6 365,8

5 161,9

5 161,9

5 161,9

5 161,9

5 161,9

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

16 786,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.1.

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

Всего, в том числе

19 651,6

2 521,7

2 521,7

2 521,7

2 521,7

2 521,7

расходы областного бюджета

2 865,6

2 521,7

2 521,7

2 521,7

2 521,7

2 521,7

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

16 786,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.2.

Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий

Всего, в том числе

3 365,6

2 521,8

2 521,8

2 521,8

2 521,8

2 521,8

расходы областного бюджета

3 365,6

2 521,8

2 521,8

2 521,8

2 521,8

2 521,8

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.3.

Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области

Всего, в том числе

134,6

118,4

118,4

118,4

118,4

118,4

расходы областного бюджета

134,6

118,4

118,4

118,4

118,4

118,4

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.4.

Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 года № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.5.

Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.6.

Формирование в рамках своей компетенции состава совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций (в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2007 года № 455-р "О создании совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций")

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.7.

Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.8.

Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.9.

Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.10.

Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 7

"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы"

Всего, в том числе

1 470 526,3

1 503 005,3

1 563 056,3

-

-

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

-

-

-

расходы местных бюджетов

191 061,3

186 581,8

201 115,80

-

-

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

253 783,7

282 884,4

294 482,6

-

-

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

-

-

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

-

-

-

средства юридических лиц

1 025 681,3

1 033 539,1

1 067 457,9

-

-

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

-

-

-

Основное мероприятие 7.1.

Координация действий, направленных на реализацию основных направлений государственной политики в области охраны труда в Нижегородской области

Всего, в том числе

1 470 526,3

1 503 005,3

1 563 056,3

-

-

-

-

расходы областного бюджета

-

-

-

расходы местных бюджетов

191 061,3

186 581,8

201 115,80

-

-

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

253 783,7

282 884,4

294 482,6

-

-

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

-

-

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

-

-

-

средства юридических лиц

1 025 681,3

1 033 539,1

1 067 457,9

-

-

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

-

-

-

Основное мероприятие 7.2.

Проведение областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в сфере охраны труда

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

-

-

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

-

-

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

-

-

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

-

-

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

-

-

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

-

-

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

-

-

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

-

-

-

Подпрограмма 8

"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

Всего, в том числе

241 760,0

5 485,6

(*)0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

241 760,0

5 485,6

(*)0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке

Всего, в том числе

241 760,0

5 485,6

(*)0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

241 760,0

5 485,6

(*)0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8.2.

Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 9

"Обеспечение реализации государствен-ной программы"

Всего, в том числе

183 187,8

183 216,9

183 216,9

183 216,9

183 216,9

183 216,9

расходы областного бюджета

183 187,8

183 216,9

183 216,9

183 216,9

183 216,9

183 216,9

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 года № 470-р бюджету Нижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения по состоянию на 31 декабря 2015 года, на основании соответствующей заявки предусмотрено выделение денежных средств в размере 10 971 200,00 руб.

Вместе с тем, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 36 "О предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке в 2015 году и находящихся в пунктах временного размещения"  установлено условие авансового перечисления в размере 50% суммы заявки, что составляет 5 485 600,00 руб.".

3. В разделе 3 "Подпрограммы Программы":

3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы":

1) в пункте 3.1.1 "Паспорт Подпрограммы "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы":

позицию "Соисполнители Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"

Соисполнители

Подпрограммы 1

- министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области;

- министерство культуры Нижегородской области;

- министерство спорта Нижегородской области;

- управление государственной службы занятости населения Нижегородской области;

- министерство здравоохранения Нижегородской области;

- министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области;

- органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии их участия)

";

позицию "Задачи Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"

Задачи Подпрограммы 1

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области;

- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области;

- повышение доступности транспортной инфраструктуры

";

позиции "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1

- общий объем финансирования реализации Подпрограммы 1 составляет 57 408,2 тыс. рублей, из них:

1. Объем средств федерального бюджета составляет 36 215,2 тыс. рублей, в том числе:

1.1. Объем средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 19 186,1 тыс.рублей;

1.2. Объем средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий по линии Министерства образования и науки Российской Федерации 17 029,1 тыс.рублей;

2. Объем средств областного бюджета составляет 8 222,6 тыс. рублей;

3. Объем средств местных бюджетов составляет 12 970,4 тыс. рублей, в том числе:

3.1. Объем средств местных бюджетов на софинансирование мероприятий по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 5 672,2 тыс. рублей;

3.2. Объем средств местных бюджетов на софинансирование мероприятий по линии Министерства образования и науки Российской Федерации 7 298,2 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы:

1. Увеличение доли приоритетных объектов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг, в общем количестве приоритетных объектов (100%).

2. Увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты (до 68%).

3. Увеличение доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости (до 93,3%).

4. Увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения (до 58,1%).

5. Увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (до 3,3%).

6. Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (до 21,4%).

7. Увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций (до 8,7%).

8. Увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры (до 50%).

9. Увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в общем парке подвижного состава указанных видов транспорта (до 13,4%).

10. Увеличение доли станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро (до 7,1%).

11. Увеличение доли приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры (до 56,2%).

12. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения (до 54,5%).

13. Увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта (до 81,8%).

14. Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в Нижегородской области (до 50%).

15. Увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста (до 96%).

16. Увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 30%).

17. Увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 80%).

18. Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области (до 55,67%).

Непосредственные результаты:

1. Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Нижегородской области.

2. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области.

3. Сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

5. Обеспечение доступности подвижного состава основных видов пассажирского транспорта для инвалидов и других МГН.

6. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Нижегородской области.

7. Преодоление социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе

";

2) в пункте 3.1.2 "Текст Подпрограммы 1":

в подпункте 3.1.2.1 "Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1":

в абзаце первом слова "государственной программой Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 297;" заменить словами "государственной программой Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297;";

подпункты 3.1.2.2 "Цели, задачи Подпрограммы 1", 3.1.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1", 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1", 3.1.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"3.1.2.2. Цели, задачи Подпрограммы 1

Целью Подпрограммы 1 является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации).

Задачи Подпрограммы 1:

1) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области;

2) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области.

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 реализуется в 2016 году в один этап.

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

№ п/п

Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений)

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования, в тыс. руб.

Цель Подпрограммы 1: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации)

57 408,2

1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области

прочие расходы

2016 год

управление делами Правительства Нижегородской области

0,0

2. Адаптация учреждений с учетом доступности

прочие расходы

2016 год

министерство социальной политики Нижегородской области;

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области;

министерство культуры Нижегородской области;

министерство спорта Нижегородской области;

управление государственной службы занятости населения Нижегородской области;

министерство здравоохранения Нижегородской области;

министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области

20 523,4

3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области

прочие расходы

2016 год

министерство социальной политики Нижегородской области

800,0

4. Адаптация учреждений образования с учетом доступности

прочие расходы

2016 год

министерство образования Нижегородской области

24 327,3

5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

прочие расходы

2016 год

министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области, министерство социальной политики Нижегородской области

4 342,5

6. Повышение доступности транспортной инфраструктуры

прочие расходы

2016 год

министерство социальной политики Нижегородской области;

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области;

7 415,0

7. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокоментированием

прочие расходы

2016 год

министерство культуры Нижегородской области

0,0

План реализации мероприятий Подпрограммы 1 в 2016 году

Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы

Ответственный

исполнитель

Запланированные

мероприятия

Финансирование,

в тыс. руб.

Всего

Феде- раль- ный бюджет

Област- ной бюджет

Мест- ный бюджет

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2016 годы"

министерство социальной политики Нижегородской области;

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области;

министерство культуры Нижегородской области;

министерство спорта Нижегородской области;

управление государственной службы занятости населения Нижегородской области;

министерство здравоохранения Нижегородской области;

министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области

57 408,2

36 215,2

8 222,6

12 970,4

1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области

управление делами Правительства Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Адаптация учреждений с учетом доступности

министерство социальной политики Нижегородской области;

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области;

министерство культуры Нижегородской области;

министерство спорта Нижегородской области;

управление государственной службы занятости населения Нижегородской области;

министерство здравоохранения Нижегородской области;

министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области

20 523,4

12 770,2

6 328,5

1 424,7

2.1. Адаптация учреждений здравоохранения с учетом доступности для инвалидов и других МГН

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, адаптация дверных проемов, санитарно- гигиенических помещений и другое

4 342,7

2 688,5

1 654,2

0,0

2.2. Адаптация учреждений социальной защиты населения с учетом доступности для инвалидов и других МГН

Министерство социальной политики Нижегородской области

Установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, адаптация дверных проемов, санитарно- гигиенических помещений и другое

3 382,5

2 016,4

1 366,1

0,0

2.3. Адаптация учреждений службы занятости населения с учетом доступности для инвалидов и других МГН

Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области

Установка пандусов, поручней, расширение дверных проемов

3 840,7

2 688,5

1 152,2

0,0

2.4. Адаптация учреждений спорта с учетом доступности для инвалидов и других МГН

Министерство спорта Нижегородской области

Установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, адаптация дверных проемов, санитарно- гигиенических помещений и другое

4 615

2 688,4

501,9

1 424,7

2.5. Адаптация учреждений культуры с учетом доступности для инвалидов и других МГН

Министерство культуры Нижегородской области

установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, адаптация дверных проемов, санитарно- гигиенических помещений и другое

4 342,5

2 688,4

1 654,1

0,0

3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области

Министерство социальной политики Нижегородской области

Проведение культурно- массовых мероприятий в рамках ежегодной Декады инвалидов

800,0

560,0

240,0

0,0

4. Адаптация учреждений образования с учетом доступности для инвалидов и других МГН

Министерство образования Нижегородской области

установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, адаптация дверных проемов, санитарно- гигиенических помещений и другое

24 327,3

17 029,1

0,0

7 298,2

5. Организация и проведение общественно- просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

Министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области

1. Создание теле/ радио роликов направленных на  преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области.

2. Трансляция теле/радио роликов направленных на  преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области в эфире региональных телевизионных каналов и радиостанций, районных телестудий Нижегородской области.

3. Предоставление ГБУ НОГТРК "ННТВ" субсидии на приобретение оборудования для осуществления производства и показа социально- значимых программ с сурдопереводом в режиме реального времени.

4. Создание и трансляция цикла телевизионных передач, направленных на  преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области.

4 342,5

2 688,4

1 654,1

0,0

6. Повышение доступности транспортной инфраструктуры

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

Приобретение городского наземного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН

7 415,0

3 167,5

0,0

4 247,5

7. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокоментированием

Министерство культуры Нижегородской области

Оснащению кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокоментированием

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.2.5 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 применяются следующие целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1, разработанные в соответствии с показателями Программы:

1. Увеличение доли приоритетных объектов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг, в общем количестве приоритетных объектов (до 100% к 2016 году);

2. Увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты (до 68% в 2016 году);

3. Увеличение доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости (до 93,3% в 2016 году);

4. Увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения (до 58,1% в 2016 году);

5. Увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (до 3,3% в 2016 году).

6. Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (до 21,4% в 2016 году).

7. Увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций (до 8,7% в 2016 году).

8. Увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры (до 50% в 2016 году).

9. Увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в общем парке подвижного состава указанных видов транспорта (до 13,4% в 2016 году).

10. Увеличение доли станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро (до 7,1% в 2016 году).

11. Увеличение доли приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры (до 56,2% в 2016 году).

12.Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения (до 54,5% в 2016 году).

13. Увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта (до 81,8% в 2016 году).

14. Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области (до 50% в 2016 году).

15. Увеличение детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста (до 96% в 2016 году).

16. Увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 30% в 2016 году);

17. Увеличение детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 80% в 2016 году).

18. Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области (до 55,67% в 2016 году).

Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1:

1. Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Нижегородской области.

2. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области.

3. Сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

5. Обеспечение доступности подвижного состава основных видов пассажирского транспорта для инвалидов и других МГН.

6. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Нижегородской области.

7. Преодоление социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе.

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Единица измерения

Значение индикатора/ непосредственного результата

2015

2016

1

2

3

4

5

Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2016 год"

Индикаторы

1.

Доля приоритетных объектов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг, в общем количестве приоритетных объектов

%

100,0

100,0

2.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты

%

57,8

68,0

3.

Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости

%

46,7

93,3

4.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения

%

56,7

58,1

5.

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций

%

2,5

3,3

6.

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций

%

20,0

21,4

7.

Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций

%

7,1

8,7

8.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры

%

6,25

50,0

9.

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в общем парке подвижного состава указанных видов транспорта

%

10,0

13,4

10.

Доля станций метро, доступных для инвалидов в общем количестве станций метро

%

7,1

7,1

11.

Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры

%

56,2

56,2

12.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения

%

15,0

54,5

13.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта

%

50,0

81,8

14.

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области

%

49,6

50,0

15.

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста

%

95,0

96,0

16.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

18,0

30,0

17.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

79,0

80,0

18.

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области

%

55,0

55,67

Непосредственные результаты

1.

Количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Нижегородской области

Ед.

153

202

2.

Количество объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности

Ед.

321

321

3.

Количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в Нижегородской области

Чел.

15 300

15 500

".

подпункты 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1" и 3.1.2.10 "Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"3.1.2.9 Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1

Финансирование Подпрограммы 1 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета с привлечением средств федерального бюджета в рамках Программы и средств местных бюджетов.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 планируется с учетом высокой экономической и социально-демографической значимости проблемы, а также возможности ее решения.

Планируемый общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 57 408,20 тыс. рублей, в том числе:

1. Средства федерального бюджета - 36 215,2 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета на софинансирование мероприятий по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - 19 186,1 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета на софинансирование мероприятий по линии Министерства образования и науки Российской Федерации - 17 029,1 тыс. рублей;

2. Средства областного бюджета - 8 222,6 тыс. рублей;

3. Средства местных бюджетов - 12 970,4 тыс. рублей, в том числе:

- средства местных бюджетов на софинансирование мероприятий по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - 5 672,2 тыс. рублей;

- средства местных бюджетов на софинансирование мероприятий по линии Министерства образования и науки Российской Федерации - 7 298,2 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета, предусмотренные в рамках реализации Программы на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в Подпрограмму 1, предоставляются в виде субсидий бюджету Нижегородской области при условии использования Нижегородской областью на цели реализации Подпрограммы 1 собственных и привлеченных средств в размере не менее 30 процентов общего объема финансирования, в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанными на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297.

Финансирование мероприятий Подпрограммы 1, относящихся к полномочиям муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области в сферах транспорта, физической культуры и спорта, осуществляется за счет средств местных бюджетов с привлечением средств, выделенных на реализацию этих мероприятий из федерального бюджета, на основании соглашений, заключенных между Правительством Нижегородской области и органами местного самоуправления, при условии использования на цели реализации соответствующих мероприятий Подпрограммы 1 собственных средств местных бюджетов (в размере не менее 30 процентов общего объема финансирования) и привлеченных средств. При этом взаимодействие Правительства Нижегородской области с органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области в части включения и реализации отдельных мероприятий или программ (подпрограмм) органов местного самоуправления осуществляется непосредственно министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области и министерством спорта Нижегородской области.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование

Государственный заказчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2016

1

2

3

4

Подпрограмма 1

"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2016 годы"

Всего:

8 222,6

Министерство социальной политики Нижегородской области

1 606,1

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

0,0

Министерство культуры Нижегородской области

1 654,1

Министерство спорта Нижегородской области

501,9

Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области

1 152,2

Министерство здравоохранения Нижегородской области

1 654,2

Министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области

1 654,1

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2016

1

2

3

4

Подпрограмма 1

"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2016 годы"

Всего, в том числе

57 408,20

расходы областного бюджета

8 222,6

расходы местных бюджетов

12 970,4

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

федеральный бюджет

36 215,2

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

Основное мероприятие 1.

Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области

Всего, в том числе

0,0

расходы областного бюджета

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

федеральный бюджет

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

Основное мероприятие 2.

Адаптация учреждений с учетом доступности

Всего, в том числе

20 523,4

расходы областного бюджета

6 328,5

расходы местных бюджетов

1 424,7

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

федеральный бюджет

12 770,2

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

Основное мероприятие 3.

Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области

Всего, в том числе

800,0

расходы областного бюджета

240,0

расходы  местных бюджетов

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

федеральный бюджет

560,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

Основное мероприятие 4.

Адаптация учреждений образования с учетом доступности

Всего, в том числе

24 327,3

расходы областного бюджета

0,0

расходы  местных бюджетов

7 298,2

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

федеральный бюджет

17 029,1

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

Основное мероприятие 5.

Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего, в том числе

4 342,5

расходы областного бюджета

1 654,1

расходы  местных бюджетов

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

федеральный бюджет

2 688,4

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

Основное мероприятие 6.

Повышение доступности транспортной инфраструктуры

Всего, в том числе

7 415,0

расходы областного бюджета

0,0

расходы  местных бюджетов

4 247,5

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

федеральный бюджет

3 167,5

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

Основное мероприятие 7.

Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокоментированием

Всего, в том числе

0,0

расходы областного бюджета

0,0

расходы  местных бюджетов

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

федеральный бюджет

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

С целью обеспечения комплексного подхода при реализации мероприятий Подпрограммы 1 планирование бюджетных ассигнований (с учетом обоснований проводимой работы в приоритетных сферах образования, транспорта и информации) осуществлено в размере от 10 до 20 процентов на одну приоритетную сферу жизнедеятельности инвалидов и других МГН (здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, занятость населения) от общего объема финансирования Подпрограммы 1.

Распределение бюджетных ассигнований по приоритетным сферам жизнедеятельности составит:

№ п/п

Наименование приоритетной сферы жизнедеятельности

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы 1, направленных на формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы 1, направленных на формирование доступной среды для инвалидов и других МГН, в процентах

Из консолидированного бюджета Нижегородской области

Из федерального бюджета

Всего, тыс. руб.

1. Финансирование за счет средств по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

1.

Здравоохранение

1 654,2

2 688,5

4 342,7

13,6

2.

Занятость населения

1 152,2

2 688,5

3 840,7

12,0

3.

Социальная защита населения

1 606,1

2 576,4

4 182,5

13,0

4.

Физическая культура и спорт

1 926,6

2 688,4

4 615,0

14,4

5.

Культура

1 654,1

2 688,4

4 342,5

13,6

6.

Информация и связь

1 654,1

2 688,4

4 342,5

13,6

7.

Транспорт

4 247,5

3 167,5

7 415,0

19,8

Итого по разделу 1:

13 894,8

19 186,1

33 080,9

100,0

2. Финансирование за счет средств по линии Министерства образования и науки Российской Федерации

8

Образование

7 298,2

17 029,1

24 327,3

100,0

Итого по разделу 2:

7 298,2

17 029,1

24 327,3

100,0

9

Итого по таблице:

21 193,0

36 215,2

57 408,2

100,0

".

3.1.2.10 Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 1

Механизм реализации Подпрограммы 1 основывается на принципах разграничения полномочий и ответственности соисполнителей Подпрограммы 1. По всем мероприятиям Подпрограммы 1 определены ответственные соисполнители, источник и соответствующие объемы финансирования.

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию работ соисполнителей Подпрограммы 1, контроль за ходом реализации Подпрограммы 1, в том числе оценку достижения целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 1, осуществляет координатор Подпрограммы 1.

Соисполнители Подпрограммы 1 организуют исполнение подпрограммных мероприятий, в установленные сроки предоставляют информацию об их исполнении координатору Подпрограммы 1, а также, при необходимости, выступают инициаторами корректировки подпрограммных мероприятий, источников и объемов их финансирования (с учетом результатов оценки эффективности Подпрограммы 1).

Организация исполнения мероприятий координатором и соисполнителями Подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Соисполнители Подпрограммы 1 ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют координатору Подпрограммы 1 следующие отчеты по формам, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 марта 2016 года № 125н:

- об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в государственную программу субъекта Российской Федерации, разработанную на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

- о реализации мероприятий, включенных в государственную программу субъекта Российской Федерации, разработанную на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Соисполнители Подпрограммы 1 ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют координатору Подпрограммы 1 следующие отчеты по формам, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 марта 2016 года № 125н:

- о реализации мероприятий, включенных в государственную программу субъекта Российской Федерации, разработанную на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

- о достижении значения показателя результативности использования субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в государственную программу субъекта Российской Федерации, разработанную на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Координатор Подпрограммы 1 ежегодно (по итогам года) представляет сводный отчет о реализации Подпрограммы 1 и ее результатах с оценкой эффективности в министерство экономики Нижегородской области.

Подпрограммные мероприятия в учреждениях спорта и в сфере транспорта, относящиеся к полномочиям муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области, планируется осуществлять за счет средств местных бюджетов с привлечением средств федерального бюджета.

Вопросы реализации Подпрограммы 1 планируется рассматривать на заседаниях Совета по делам инвалидов при Губернаторе Нижегородской области (далее - Совет), созданного в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 24 июня 2009 года № 36 с целью содействия реализации полномочий высшего должностного лица Нижегородской области по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с решением проблем инвалидности и инвалидов, в том числе вопросов по содействию в создании условий по формированию безбарьерной среды для МГН на территории Нижегородской области.

В соответствии с Положением о Совете по делам инвалидов при Губернаторе Нижегородской области, утвержденным Указом Губернатора Нижегородской области от 24 июня 2009 года № 36, задачами Совета являются подготовка предложений по формированию и проведению государственной политики в отношении инвалидов, определение способов, форм и этапов ее реализации; подготовка предложений по выработке основных направлений совершенствования законодательства Российской Федерации, Нижегородской области в сфере предоставления инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации конституционных прав и свобод, социального обеспечения инвалидов и установления им мер государственной поддержки на основании анализа положения дел и обобщения практики применения законодательства Российской Федерации в указанной сфере; обсуждение вопросов, относящихся к проблемам инвалидности и инвалидов в Российской Федерации, по инициативе Губернатора Нижегородской области; координация деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области при формировании безбарьерной среды для маломобильных граждан на территории Нижегородской области.

В состав Совета наряду с руководителями органов исполнительной власти Нижегородской области, участвующих в решении проблем инвалидов, входят руководители крупнейших общественных организаций, функционирующих на территории Нижегородской области: Нижегородской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане, Нижегородской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов", Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество глухих", председатель правления Нижегородской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых".

3) в подразделе 3.8 "Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке":

- пункт 3.8.1 Паспорт Подпрограммы 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" (далее - Подпрограмма 8)" изложить в следующей редакции:

"3.8.1. Паспорт Подпрограммы 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" (далее - Подпрограмма 8):

Государственный заказчик - координатор Подпрограммы 8

Министерство социальной политики Нижегородской области

Соисполнители

Отсутствуют

Цель Подпрограммы

Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке

Задачи Подпрограммы 8

Выполнение обязательств государства по обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 8

Подпрограмма реализуется в один этап.

Срок реализации: 2015 - 2016 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета

Всего на реализацию Подпрограммы 8 <*> :

0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 0,0 тыс. руб.;

2016 год - 0,0 тыс. руб..

<*> Финансирование мероприятий Подпрограммы 8 предусмотрено за счет средств федерального бюджета (при условии участия)

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 8

Индикатор: Доля обустроенных граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке в Нижегородскую область:

2015 год - 100%;

2016 год - 100%.

Непосредственный результат: Количество граждан Украины, имеющих статус беженца или получивших временное убежище на территории Российской Федерации и проживающих в жилых помещениях граждан Российской Федерации, получивших адресную финансовую помощь в Нижегородской области: 2015 год - 792 человека.

";

- в пункте 3.8.2 "Текстовая часть Подпрограммы 8":

в подпункте 3.8.2.1 "Характеристика текущего состояния":

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"По состоянию на 1 января 2015 года на территории Нижегородской области функционировало 11 ПВР, по состоянию на 1 января 2016 года - один ПВР.";

дополнить абзацами следующего содержания:

"Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года № 2566-р бюджету Нижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения, по состоянию на 31 июля 2015 года выделены денежные средства в размере 24 275 200,00 рублей.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года № 2568-р бюджету Нижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения, по состоянию на 30 сентября 2015 года выделены денежные средства в размере 15 656 800,00 рублей.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта  2016 года № 470-р бюджету Нижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения, по состоянию на 31 декабря 2015 года выделены денежные средства в размере 10 971 200,00 рублей.";

подпункт 3.8.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 8" изложить в следующей редакции:

"Подпрограмма 8 реализуется в 2015-2016 годах в один этап.";

в графе "Сроки выполнения (годы)" таблице "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 8" подпункта 3.8.2.4 цифры "2015" заменить цифрами "2015-2016";

графу 7 "Первый год планового периода 2016" пункта 1 "Доля обустроенных граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" индикатора таблицы подпункта 3.8.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 8" дополнить цифрой "100";

таблицу "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 8 за счет всех источников" подпункта 3.8.2.9 "Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 8" изложить в следующей редакции:

"Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 8

за счет всех источников

Статус

Подпрограмма Программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Подпрограмма 8

"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

всего

241 760,00

5485,60(*)

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

241 760,00

5485,60(*)

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке

всего

241 760,00

5485,60(*)

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

241 760,00

5485,60(*)

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 года № 470-р бюджету Нижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения по состоянию на 31 декабря 2015 года, на основании соответствующей заявки предусмотрено выделение денежных средств в размере 10 971 200,00 руб.

Вместе с тем, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января  2016 года № 36 "О предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке в 2015 году и находящихся в пунктах временного размещения" установлено условие авансового перечисления в размере 50% суммы заявки, что составляет 5 485 600, 00 руб.".

4. Позицию "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы" раздела 5 "Оценка планируемой эффективности реализации Программы" Программы изложить в следующей редакции:

"Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы"

Социальная эффективность Подпрограммы 1 выражена в реализации мероприятий, направленных на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, в том числе формирование им равных возможностей для участия в жизни общества, повышение качества жизни данных категорий на основе формирования доступной среды жизнедеятельности и повышения качества реабилитации и социальной интеграции.

Социальная эффективность Подпрограммы 1 выражается в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

- увеличения уровня информированности инвалидов и других МГН о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других МГН в жизнь общества в рамках реализации программ по социализации и обучению самообслуживанию;

- информационных кампаний и акций средств массовой информации в освещении проблем инвалидов для граждан, не являющихся инвалидами, включая реализацию информационного проекта "Формирование доступной для инвалидов среды в Нижегородской области", изготовление и размещение социальных роликов по социализации инвалидов, преодолению информационных и прочих барьеров;

- организации обучающих семинаров для редакторов и журналистов по вопросам освещения темы формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, проведение семинаров, круглых столов с различными организациями по вопросам реализации в Нижегородской области Конвенции;

- накопления положительного опыта реализации положений Конвенции в субъектах Российской Федерации и в государствах - участниках Конвенции (участие в конференциях, семинарах, конгрессах и выставках).

Оценка мнения инвалидов по отношению населения к их проблемам и уровню доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности будет осуществляться путем проведения общественными организациями инвалидов периодических опросов инвалидов на всей территории Нижегородской области.

Экономическая эффективность Подпрограммы 1 обеспечивается путем рационального использования средств областного и местных бюджетов и привлеченных федеральных средств.

Общественная эффективность

Расчетные составляющие

Наименование

Значение

2015 год

2016 год

Индикатор цели (А)

Доля приоритетных объектов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг, в общем количестве приоритетных объектов

100%

100%

Показатель непосредственных результатов (Б)

Количество приоритетных объектов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг, в общем количестве приоритетных объектов

321 ед.

321 ед.

Общественная эффективность (Эо = А / Б)

0,3

0,3

Индикатор цели (А)

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты

57,8%

68%

Показатель непосредственных результатов (Б)

Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты

67 ед.

79 ед.

Общественная эффективность (Эо = А / Б)

0,8

0,9

Индикатор цели (А)

Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости

46,7%

93,3%

Показатель непосредственных результатов (Б)

Количество приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости

7 ед.

14 ед.

Общественная эффективность (Эо = А / Б)

6,7

6,7

Индикатор цели (А)

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения

56,7%

58,1%

Показатель непосредственных результатов (Б)

Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения

42 ед.

43 ед.

Общественная эффективность (Эо = А / Б)

1,4

1,4

Индикатор цели (А)

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области

49,6%

50,0%

Показатель непосредственных результатов (Б)

Количество инвалидов, отрицательно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области

15 120 ед.

15 000 ед.

Общественная эффективность (Эо = А / Б)

0,01

0,01

Индикатор цели (А)

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве дошкольных образовательных организаций

2,5%

3,3%

Показатель непосредственных результатов (Б)

Количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве дошкольных образовательных организаций

33 ед.

38 ед.

Общественная эффективность (Эо = А / Б)

0,08

0,09

Индикатор цели (А)

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций

20%

21,4%

Показатель непосредственных результатов (Б)

Количество общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций

164 ед.

170 ед.

Общественная эффективность (Эо = А / Б)

0,1

0,1

Индикатор цели (А)

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры

6,25%

50%

Показатель непосредственных результатов (Б)

Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры

2 ед.

16 ед.

Общественная эффективность (Эо = А / Б)

3,1

3,1

Индикатор цели (А)

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в общем парке подвижного состава указанных видов транспорта

10%

13,4%

Показатель непосредственных результатов (Б)

Количество объектов парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в общем парке подвижного состава указанных видов транспорта

260 ед.

348 ед.

Общественная эффективность (Эо = А / Б)

0,04

0,04

Индикатор цели (А)

Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро

7,1%

7,1%

Показатель непосредственных результатов (Б)

Количество станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро

1 ед.

1 ед.

Общественная эффективность (Эо = А / Б)

7,1

7,1

Индикатор цели (А)

Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры

56,2%

56,2%

Показатель непосредственных результатов (Б)

Количество приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры

9 ед.

9 ед.

Общественная эффективность (Эо = А / Б)

6,2

6,2

Индикатор цели (А)

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта

50%

81,8%

Показатель непосредственных результатов (Б)

Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта

11ед.

18ед.

Общественная эффективность (Эо = А / Б)

4,5

4,5

Методика оценки эффективности Подпрограммы 1

Эффективность реализации Подпрограммы 1 оценивается ежегодно на основе целевых показателей (индикаторов), исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств федерального бюджета, областного и местных бюджетов и внебюджетных источников, предусмотренных в целях финансирования мероприятий Подпрограммы 1.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1, цели (задачи) определяются по формуле:

где:

Е - эффективность реализации Подпрограммы 1, цели (задачи), процентов;

- фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Подпрограммы 1;

- плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное Подпрограммой 1;

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) Подпрограммы 1.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий Подпрограммы значений целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 эффективность реализации Подпрограммы 1 по целям (задачам), а также в целом характеризуется по следующим уровням:

высокий (Е>=95%, не менее 95% мероприятий выполнены в полном объеме);

удовлетворительный (Е>=75%, не менее 75% мероприятий выполнены в полном объеме);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации Подпрограммы 1 не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).".

_____________________

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 07.11.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 070.030.000 Финансирование социального обеспечения и социального страхования (см. также 080.080.020, 200.160.030)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать