Основная информация

Дата опубликования: 10 июля 2013г.
Номер документа: RU77000201300377
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Правительство Москвы
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июля 2013 г. № 448-ПП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. № 451-ПП

В целях актуализации показателей Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры», включая приведение указанных показателей в соответствие с Законом города Москвы от 21 ноября 2012 г. № 59 «О бюджете города Москвы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» и постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. № 56-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ города Москвы», Правительство Москвы постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. № 451-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры» (в редакции постановления Правительства Москвы от 19 марта 2012 г. № 91-ПП), изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.

Временно исполняющий

обязанности Мэра Москвы

С.С. Собянин

Приложение

к постановлению Правительства

Москвы

от 10 июля 2013 г. № 448-ПП

Приложение

к постановлению Правительства

Москвы

от 27 сентября 2011 г. № 451-ПП

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ»

Паспорт

Государственной программы города Москвы

«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры»

┌──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование      │Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры»                                        │

│Государственной   │                                                                                                                                │

│программы города  │                                                                                                                                │

│Москвы            │                                                                                                                                │

├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цели              │Гарантированное обеспечение к 2016 году потребителей города Москвы необходимым набором коммунальных услуг нормативного качества │

│Государственной   │при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры города Москвы                                                     │

│программы города  │                                                                                                                                │

│Москвы            │                                                                                                                                │

├──────────────────┼────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────┬─────────┤

│Конечные          │№   │Наименование конечного результата                  │Ед. изм.    │2012 год    │2013 год    │2014 год    │2015 год │2016 год │

│результаты        │п/п │                                                   │            │            │            │            │         │         │

│Государственной   ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┤

│программы города  │1   │0600000.02. Установление тарифной ставки на        │руб./км     │     0      │  867260,8  │     0      │    0    │    0    │

│Москвы с разбивкой│    │покрытие расходов сетевой организации на           │            │            │            │            │         │         │

│по годам          │    │строительство кабельных линий электропередачи на   │            │            │            │            │         │         │

│реализации        │    │уровне напряжения 1-20 кВ                          │            │            │            │            │         │         │

│Государственной   ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┤

│программы города  │2   │0600000.03. Установление тарифной ставки на        │руб./кВт    │     0      │     487,30 │     0      │    0    │    0    │

│Москвы            │    │покрытие расходов сетевой организации на           │            │            │            │            │         │         │

│                  │    │строительство распределительных пунктов (РП),      │            │            │            │            │         │         │

│                  │    │комплектных трансформаторных подстанций (КТП),     │            │            │            │            │         │         │

│                  │    │распределительных трансформаторных подстанций (РТП)│            │            │            │            │         │         │

│                  │    │уровнем напряжения до 35 кВ                        │            │            │            │            │         │         │

│                  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┤

│                  │3   │0600000.06. Обеспечение подачи электрической       │МВт         │   190      │     720    │  1480      │  480    │  130    │

│                  │    │мощности к потребителям (каб. коллектора)          │            │            │            │            │         │         │

│                  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┤

│                  │4   │0600000.11. Доля домов, в которых летнее отключение│Процент     │   100      │     100    │   100      │  100    │  100    │

│                  │    │горячей воды по факту составляет 10 дней и менее   │            │            │            │            │         │         │

│                  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┤

│                  │5   │0600000.12. Количество заявок на подключение к     │шт.         │     0      │       0    │     0      │    0    │    0    │

│                  │    │сетям, не удовлетворенных в установленный срок     │            │            │            │            │         │         │

│                  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┤

│                  │6   │0600000.13. Рост установленной электрической       │МВт         │ 10687,2    │   11342,2  │ 11622,2    │11497,2  │11437,2  │

│                  │    │мощности в городе Москве                           │            │            │            │            │         │         │

│                  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┤

│                  │7   │0600000.16. Протяженность подземных газопроводов со│Процент     │    35,06   │      35,45 │    35,12   │   34,55 │   33,89 │

│                  │    │сверхнормативным сроком службы                     │            │            │            │            │         │         │

│                  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┤

│                  │8   │0600000.17. Установление тарифа на подключение к   │     -      │     0      │       0    │     0      │    0    │    0    │

│                  │    │сетям водоснабжения и водоотведения                │            │            │            │            │         │         │

│                  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┤

│                  │9   │0600000.19. Доля воды в городе Москве,             │Процент     │   100      │     100    │   100      │  100    │  100    │

│                  │    │обеззараженной новыми методами                     │            │            │            │            │         │         │

│                  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┤

│                  │10  │0600000.21. Снижение уровня износа сетей           │Процент     │    65,4    │      62,1  │    60,8    │   59,2  │   57,8  │

│                  │    │электроснабжения                                   │            │            │            │            │         │         │

│                  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┤

│                  │11  │0600000.22. Обеспеченность населения городскими    │ед.         │     0,034  │       0,119│     0,119  │    0,119│    0,119│

│                  │    │общественными туалетами на 1000 чел.               │            │            │            │            │         │         │

│                  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┤

│                  │12  │06А0000.04. Износ инженерных тепловых сетей:       │Процент     │    46,6    │      46,4  │    46,3    │   46    │   45,7  │

│                  │    │магистральные сети                                 │            │            │            │            │         │         │

│                  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┤

│                  │13  │06А0000.12. Установление тарифной ставки на        │руб./км     │     0      │  418449,9  │     0      │    0    │    0    │

│                  │    │покрытие расходов сетевой организации на           │            │            │            │            │         │         │

│                  │    │строительство кабельных линий электропередачи на   │            │            │            │            │         │         │

│                  │    │уровне напряжения 0,4 кВ                           │            │            │            │            │         │         │

│                  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┤

│                  │14  │06Б0000.01. Установление тарифа на подключение к   │руб./Гкал/ч │     0      │13419877,91 │     0      │    0    │    0    │

│                  │    │сетям теплоснабжения                               │            │            │            │            │         │         │

│                  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┤

│                  │15  │06В0000.05. Доля ежегодно заменяемых сетей         │Процент     │     0,93   │       1,02 │     1,02   │    1,02 │    1,02 │

│                  │    │водопровода от их общей протяженности              │            │            │            │            │         │         │

│                  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┤

│                  │16  │06Г0000.01. Установление тарифа на покрытие        │руб./кВт    │     0      │     642,04 │     0      │    0    │    0    │

│                  │    │расходов на технологическое присоединение          │            │            │            │            │         │         │

│                  │    │энергопринимающих устройств потребителей           │            │            │            │            │         │         │

│                  │    │электрической энергии, объектов электросетевого    │            │            │            │            │         │         │

│                  │    │хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и    │            │            │            │            │         │         │

│                  │    │иным лицам                                         │            │            │            │            │         │         │

│                  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┤

│                  │17  │06Д0000.01. Доля ежегодно заменяемых сетей         │Процент     │     0,44   │       0,52 │     0,53   │    0,53 │    0,53 │

│                  │    │канализации от их общей протяженности              │            │            │            │            │         │         │

│                  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┤

│                  │18  │06Е0000.01. Увеличение доли площади города,        │Процент     │    89,49   │      89,49 │    89,49   │   91,2  │   91,6  │

│                  │    │обеспеченной сетями водостока                      │            │            │            │            │         │         │

│                  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┤

│                  │19  │06З0000.01. Износ инженерных тепловых сетей:       │Процент     │    43,1    │      42,9  │    42,69   │   42,4  │   42,1  │

│                  │    │разводящие сети                                    │            │            │            │            │         │         │

│                  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┤

│                  │20  │06И0000.01. Установление специальной надбавки для  │руб./куб. м │     0      │      85,82 │     0      │    0    │    0    │

│                  │    │финансирования программы газификации               │            │            │            │            │         │         │

├──────────────────┼────┴───────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────┴─────────┤

│Задачи            │1. Обеспечение безаварийного и бесперебойного электроснабжения потребителей города Москвы.                                      │

│Государственной   │2. Повышение надежности энергосистемы.                                                                                          │

│программы города  │3. Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на период 2012-2016 гг.            │

│Москвы            │4. Сокращение протяженности подземных газопроводов со сверхнормативным сроком службы.                                           │

│                  │5. Снижение уровня износа коллекторного хозяйства.                                                                              │

│                  │6. Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического  │

│                  │водоснабжения.                                                                                                                  │

│                  │7. Создание новых и модернизация имеющихся мощностей объектов поверхностного стока.                                             │

│                  │8. Улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города Москвы в вечерне-ночное время в соответствии с концепцией│

│                  │единой световой среды.                                                                                                          │

│                  │9. Обеспечение инженерными коммуникациями существующих и строящихся объектов застройки города Москвы.                           │

│                  │10. Сохранение устойчивого функционирования и развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры                             │

├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Координатор       │Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюков Петр       │

│Государственной   │Павлович                                                                                                                        │

│программы города  │                                                                                                                                │

│Москвы            │                                                                                                                                │

├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Ответственные     │Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы                                                                    │

│исполнители       │                                                                                                                                │

│подпрограмм       │                                                                                                                                │

├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Соисполнители     │Департамент строительства города Москвы,                                                                                        │

│подпрограмм       │Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы,                                                    │

│                  │Департамент городского имущества города Москвы,                                                                                 │

│                  │Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы                                                                 │

├──────────────────┼───────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Объем финансовых  │Наименование   │Источник      │Расходы (тыс. руб.)                                                                              │

│ресурсов по всем  │Государственной│финансирования├────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────────────────────────┤

│источникам с      │программы      │              │2012 год    │2013 год    │2014 год    │2015 год    │2016 год    │Итого                           │

│разбивкой по годам├───────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤

│реализации        │Государственная│Всего         │163560335,5 │209974878,90│194167252,1 │163487945,0 │138723781,7 │          869914193,2           │

│государственной   │программа      ├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤

│программы города  │города Москвы  │Расходы       │ 37238269,6 │ 49560428,60│ 45002585,0 │ 47299215,5 │ 36728349,0 │          215828847,70          │

│Москвы            │»Развитие      │бюджета города│            │            │            │            │            │                                │

│                  │коммунально-   │Москвы        │            │            │            │            │            │                                │

│                  │инженерной     ├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤

│                  │инфраструктуры»│Средства      │        0,0 │        0,0 │        0,0 │        0,0 │        0,0 │                  0,0           │

│                  │               │федерального  │            │            │            │            │            │                                │

│                  │               │бюджета       │            │            │            │            │            │                                │

│                  │               ├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤

│                  │               │Средства      │126322065,9 │160414450,3 │149164667,1 │116188729,5 │101995432,7 │          654085345,5           │

│                  │               │юридических и │            │            │            │            │            │                                │

│                  │               │физических лиц│            │            │            │            │            │                                │

├──────────────────┼───────────────┴──────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────────────────────────┤

│Этапы и сроки     │Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012                                                                                                   │

│реализации        │Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013                                                                                                   │

│государственной   │Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014                                                                                                   │

│программы города  │Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015                                                                                                   │

│Москвы            │Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016                                                                                                   │

└──────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1. Характеристика текущего состояния сферы

коммунально-инженерной инфраструктуры и ее основные проблемы

Город Москва - столица и крупнейший субъект Российской Федерации. Площадь территории города Москвы на 1 января 2011 г. составляет 108,3 тыс. га. В августе 2011 года территория Москвы увеличилась на 0,4 тыс. га и составила 108,7 тыс. га. В соответствии с постановлением Совета Федерации Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 560-СФ «Об утверждении изменения границы между субъектами Российской Федерации городом федерального значения Москвой и Московской областью», Соглашением об изменении границы между субъектами Российской Федерации городом Москвой и Московской областью, утвержденным постановлениями Московской городской Думы от 7 декабря 2011 г. № 372 и Московской областной Думы от 7 декабря 2011 г. № 1/177-П, с 1 июля 2012 г. в результате изменения границы между субъектами Российской Федерации городом федерального значения Москвой и Московской областью в соответствии с согласованными между ними картографическим изображением и картографическим описанием линии границы площадь города Москвы увеличилась в ~ 2,4 раза и составляет 256,7 тыс. га.

В ноябре 2012 года на присоединенных территориях города Москвы Правительством Москвы определены 12 центров - «точек роста», вокруг которых будет формироваться градостроительная активность. В совокупности планируется построить 59,5 млн. кв. м коммерческой недвижимости и 30 млн. кв. м объектов жилищного фонда. В перечень новых «точек роста» войдут территория бизнес-парка «Румянцево», поселок Мосрентген, поселок Коммунарка, поселок Внуково, поселок Рязаново, город Троицк, поселок Ярцево, поселок Киевский, поселок Щапово, село Вороново, поселок Кленово, поселок Рогово. Количество и география «точек роста» могут изменяться.

Дальнейшее развитие территорий города Москвы определено Генеральным планом города Москвы на период до 2025 года, утвержденным Законом города Москвы от 5 мая 2010 г. № 17, и разработанными на его основе и утвержденными постановлениями Правительства Москвы проектами планировок территории.

По данным Мосгорстата, численность постоянного населения города Москвы (в границах, действующих с 1 июля 2012 г.) по оценке на 1 января 2013 г. составила 11978,0 тыс. человек.

Демографическая ситуация в январе - декабре 2012 года характеризовалась естественным приростом населения: число родившихся превысило число умерших на 17,2 тыс. человек. По данным о миграции населения, полученным в результате разработки поступающих от органов УФМС России по городу Москве документов статистического учета прибытия и выбытия, в январе - декабре 2012 года в город Москву прибыли 205,5 тыс. человек, выбыли - 99,7 тыс. человек, миграционный прирост составил 105,8 тыс. человек.

Расширение территории города Москвы и прирост ее населения требует дальнейшего развития систем инженерно-коммунальной инфраструктуры, включая строительство новых и реконструкцию существующих объектов коммунальной инфраструктуры города Москвы.

Электроснабжение

Энергосистема города Москвы является крупнейшей в Российской Федерации. Установленная мощность электростанций энергосистемы города Москвы на 1 января 2013 г. составила 18088,03 МВт, в том числе 9985,4 МВт - на объектах, находящихся на территории города Москвы. Основными инфраструктурными организациями электроэнергетики города являются ОАО «Мосэнерго», ОАО «МОЭК», ОАО «МОЭСК» и ОАО «ОЭК».

В 2012 году новые генерирующие мощности в городе Москве не вводились. По сравнению с 2011 годом произошло снижение суммарной установленной мощности электростанций города Москвы на 14,5 МВт. Это изменение обуславливается выводом из эксплуатации оборудования общей мощностью 37 МВт на тепловой электростанции (далее - ТЭЦ) ОАО «Мосэнерго», а также увеличением на 22,5 МВт за счет установленной мощности функционирующего на присоединенных территориях объекта малой генерации - газотурбинная электростанция (далее - ГТЭС) на подстанции (далее - ПС) «Новосырово» (ОАО «Мобильные ГТЭС»).

Основная часть установленной мощности электростанций (6182 МВт, или 60,5% от суммарной установленной мощности электростанций) была введена в период 1971-1990 гг., при этом пик ввода пришелся на 1981-1990 гг. Следует также отметить, что доля относительно новых мощностей, введенных в период 1991-2011 гг., также достаточно велика и составляет около 33,6% (3438,4 МВт).

Собственная максимальная электрическая нагрузка энергосистемы города Москвы в 2012 году составила 18,05 млн. кВт при температуре наружного воздуха -20,8 °C. Максимум нагрузки предшествующего года практически при той же температуре (-19,9 °C) был почти на 8,8% ниже отчетного 2012 года.

В 2012 году в городе Москве было произведено 52,3 млрд. кВтч электроэнергии. По сравнению с 2011 годом производство электроэнергии выросло на 0,9 млрд. кВтч, или на 1,7%.

Основным поставщиком электроэнергии в городе Москве является ОАО «Мосэнерго». В 2012 году на ТЭЦ ОАО «Мосэнерго» было выработано 47792,3 млн. кВтч, или 91,3% всей произведенной в городе Москве электроэнергии.

По состоянию на 1 января 2013 г. общая протяженность линий электропередачи (далее - ЛЭП) всех классов напряжения в городе Москве с учетом присоединенных территорий составляла 93618 км по трассе и 94828 км по цепям. Из общего числа линий 14979 км линий (по цепям) являются воздушными и 79850 км линий - кабельными.

Наибольший технический износ наблюдается на ЛЭП классом напряжения 500 кВ и составляет более 90%. Эксплуатацию данных ЛЭП осуществляет в основном филиал ОАО «ФСК ЕЭС». Вместе с тем протяженность таких ЛЭП составляет всего 0,04% от общей протяженности линий электропередачи в городе Москве.

Технический износ ЛЭП, принадлежащих ОАО «МОЭСК», варьируется от 29% (линии напряжением 220 кВ) до 64% (линии напряжением 35-110 кВ на территориях, присоединенных к г. Москве). На линиях электропередачи ОАО «ОЭК» наблюдается меньший износ - от 5,1% на линиях напряжением 220 кВ до 15,9% на линиях напряжением 6-20 кВ. Наименее изношены линии электропередачи ОАО «Энергокомплекс» - технический износ ЛЭП на конец 2011 года составлял всего 5,9-8,5%. При этом следует отметить, что протяженность ЛЭП, принадлежащих ОАО «МОЭСК», в несколько раз больше протяженности линий электропередачи как ОАО «ОЭК», так и ОАО «Энергокомплекс».

Объем реконструкции и строительства взамен пришедших в негодность электрических сетей ОАО «МОЭСК» по уровню напряжения 0,38-10 кВ увеличился в 2012 году по сравнению с 2011 годом примерно с 2% до 3,6%. ОАО «ОЭК» также демонстрировало рост данного показателя примерно на 0,1% от общей протяженности эксплуатируемых электрических сетей.

Поступление электроэнергии в распределительные сети города Москвы в 2011 году составило 54216,9 млн. кВтч. Основной объем поступления электроэнергии в распределительные сети города Москвы имел место на высоком напряжении. При этом по распределительным сетям имел место транзитный переток в размере 9345,2 млн. кВтч.

В целом полезный отпуск из распределительной сети составил 49924,6 млн. кВтч. При этом около 9,4% этой величины составило собственное потребление организаций, для которых услуги по передаче электрической энергии не являются основным видом бизнеса.

Без учета собственного потребления подобных организаций, а также долей потерь и отпуска в сеть, приходящихся на их собственное потребление, можно определить объем оказанных услуг по передаче электрической энергии в городе Москве, который составил 49924,6 млн. кВтч с полезным отпуском 45249,6 млн. кВтч.

Потери электроэнергии в распределительных электрических сетях города в 2011 году составили 4674,97 млн. кВтч, или 9,8% от величины поступления электроэнергии в распределительные сети.

В структуре потерь электроэнергии преобладают нагрузочные потери - их доля составляет 75%. На условно-постоянные потери приходится 22% (из которых 13% составляют потери на холостой ход трансформаторов), еще 3% составляют потери электроэнергии, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета.

Основная часть структуры потерь в распределительных сетях города Москвы по уровням напряжения приходится на уровни напряжения 0,4 кВ и 1-20 кВ - 48% и 41% соответственно. Потери электроэнергии по уровню напряжения 110 кВ составляют 9,7%. На уровни напряжения 35 кВ, 220 кВ и 500 кВ приходится всего 1,3% потерь электроэнергии.

Таким образом, основными задачами в сфере развития электроснабжения в городе Москве являются предотвращение критического уровня износа объектов системы электроснабжения, снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии и издержек на эксплуатацию действующей электрической сети, ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых центров питания, обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий.

Для повышения надежности энергоснабжения потребителей энергосистемы города Москвы, обеспечения электроэнергией вновь подключенных потребителей в 2012 году введены и реконструированы следующие электросетевые объекты:

- для строительства транспортной инфраструктуры инновационного центра «Сколково» реализовано каблирование участков (около 10 км) КВЛ 500 кВ Западная - Очаково, КВЛ 220 кВ Очаково - Красногорская, КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково - Очаково, КВЛ 220 кВ Очаково - Подушкино, КВЛ 220 кВ Очаково - Нововнуково и КВЛ 110 кВ Очаково - Одинцово I и II цепь с отп.;

- на ПС 500 кВ Бескудниково введены в работу два асинхронизированных компенсатора с диапазоном регулирования реактивной мощности - 100-100 МВАр, что обеспечило Московскую энергосистему дополнительным средством регулирования напряжения;

- для повышения надежности электроснабжения и обеспечения подключения новых потребителей в энергосистеме города Москвы и Московской области производится реконструкция ПС 500 кВ Чагино (сооружены КРУЭ 110 кВ и 220 кВ), введена в работу ПС 220 кВ Сигма вместе с КВЛ 220 кВ Омега - Сигма № 1, 2 и КВЛ 220 кВ Сигма - Радищево № 1, 2.

Теплоснабжение

Система теплоснабжения города Москвы является крупнейшей централизованной системой теплоснабжения как в Российской Федерации, так и в мире. Основными инфраструктурными организациями сферы теплоснабжения являются ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго». Доля ОАО «Мосэнерго» в обеспечении тепловой нагрузки города составляет 63,89%, или 33876 Гкал/ч, доля ОАО «МОЭК» - 32,94%, или 17473,45 Гкал/ч. На долю прочих источников теплоснабжения приходится 13,15%.

Основная часть установленной мощности источников теплоснабжения города Москвы (46299,1 Гкал/ч, или 88,04% от суммарной установленной мощности источников теплоснабжения) была введена в эксплуатацию после 1970 года.

По состоянию на 1 января 2013 г. в городе Москве действуют следующие энергоисточники теплоснабжения:

- 13 ТЭЦ ОАО «Мосэнерго», включая 11 ТЭЦ, расположенных в границах города Москвы, а также ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27, расположенные на территории Московской области;

- 215 энергоисточников ОАО «МОЭК», включая: 7 районных тепловых электростанций (далее - РТЭС), одну мини-ТЭЦ, 36 районных тепловых станций (далее - РТС), 22 квартальные тепловые станции (далее - КТС) и 149 малых котельных (далее - МК);

- 3 электростанции сторонних инвесторов: ТЭЦ ЗИЛ (ОАО «АМО ЗИЛ»), ТЭС «Международная» (I очередь - ООО «Ситиэнерго», II очередь - ОАО «ТПЕ-СИТИ»), ГТЭС «Коломенское» (ОАО «НафтаСиб Энергия»). Завершается строительство еще трех новых энергоисточников: ГТЭС «Северный» (ЗАО УК «ДКМ-Инжиниринг»), ПГУ ТЭС «Кожухово» и ПГУ ТЭС «Терешково» (ООО «Россмикс»);

- 693 котельных различной ведомственной принадлежности;

- прочие энергоисточники (экспериментальные ТЭЦ ВТИ и МЭИ, пиковые ГТУ на жидком топливе и гидроэлектростанции).

В структуре потребления тепловой энергии города Москвы доминирует сектор «Население», который обеспечивает около 59% спроса на услуги в сфере теплоснабжения. Еще 21,7% приходится на потребителей сектора «Прочие виды деятельности, в т.ч. сфера услуг». Доля потерь при распределении - 9% суммарного теплопотребления - превышает долю промышленного производства, включающую расход тепла на собственные нужды его производителей (7,1%). Наименее существенную роль в структуре теплопотребления играет сельскохозяйственный сектор, теплопотребление которого составляет всего около 0,2% от его общего объема.

Протяженность тепловых сетей в 2012 году составила более 11 тыс. км, увеличившись, по данным ОАО «МОЭК», в 2011 году более чем на 90 км, а в 2012 году более чем на 600 км.

Для обеспечения сбалансированного развития теплоэнергетической инфраструктуры в соответствии с перспективным развитием экономики города Москвы и жилищным строительством разработана и реализуется Схема теплоснабжения города Москвы на период до 2020 года с выделением двух этапов 2010 и 2015 гг., утвержденная постановлением Правительства Москвы от 29 декабря 2009 г. № 1508-ПП.

Дефицит тепловой энергии в городе Москве отсутствует, поскольку в настоящее время установленная мощность источников теплоснабжения существенно превышает величину максимальной нагрузки.

Большое влияние на обеспечение общей эффективности системы теплоснабжения и улучшения экологической обстановки в городе Москве оказали мероприятия по переводу нагрузок с РТС и КТС ОАО «МОЭК» на ТЭЦ «Мосэнерго». За период 2011-2012 гг. объем переключаемой нагрузки вырос до 625,9 Гкал/ч.

В период 2010-2011 гг. удельный расход топлива на производство тепловой энергии снизился с 140,5 до 140 кг у.т./Гкал, однако в 2012 году наблюдается рост указанного показателя до величины в 141,8 кг у.т./Гкал. Объем реконструкции тепловых сетей в 2011-2012 годах также постоянно наращивался, что позволило в настоящее время остановить процесс увеличения степени износа тепловых сетей.

Количество инцидентов на объектах теплоснабжения за рассматриваемый период сохранилось на относительно низком уровне. Если в 2010 году было зафиксировано 48 инцидентов, связанных с ограничением теплоснабжения потребителей, то в 2011 году число таких инцидентов составило уже 28, а в 2012 снизилось до 26. При этом максимальное время ликвидации последствий таких происшествий сократилось с 12 до 4 часов.

Таким образом, основными задачами в сфере развития теплоснабжения в городе Москве на сегодняшний день являются обеспечение эффективного использования энергетических и финансовых ресурсов в развитии объектов теплового хозяйства города Москвы, а также сокращение уровня потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения и количества повреждений и дефектов на участках тепловой сети.

Газоснабжение

Газовое хозяйство города Москвы является крупнейшим в Российской Федерации по объемам ежегодного потребления газа, протяженности газовых сетей, количеству редуцирующих устройств и газопотребляющих установок, газифицированных промышленных и коммунально-бытовых предприятий, а также по объему газифицированных объектов жилого фонда. Основной инфраструктурной организацией города Москвы в сфере газоснабжения, осуществляющей поставку газа предприятиям энергетики и прочим потребителям, является ОАО «Мосгаз».

В городе Москве разработаны и реализуются Генеральная схема газоснабжения города Москвы на период до 2020 года и Схема внешнего газоснабжения города Москвы на перспективу до 2020 года с выделением двух этапов 2010 и 2015 гг., утвержденные постановлением Правительства Москвы от 24 августа 2010 г. № 741-ПП.

Основным элементом проводимой политики в области развития системы газоснабжения является обеспечение достаточной производительности головных сооружений газораспределительной системы города Москвы и достаточных объемов реконструкции и строительства газораспределительных сетей с целью бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленного и коммунально-бытового сектора.

В настоящее время запас производительности головных сооружений газораспределительной системы города Москвы составляет более 25% от суммарной проектной производительности.

Суммарная протяженность газопроводов, входящих в газораспределительную систему города Москвы на 1 января 2013 г., составляет более 7868 км, в т.ч. принадлежащих ОАО «Мосгаз» - 7523 км (высокого и среднего давления - 1483 км, низкого давления - 6040 км), ООО «Газпром газораспределение» - 345 км.

Подземные газопроводы составляли по длине 3892 км, надземные - 3630 км. Длина подземных стальных газопроводов со сроком эксплуатации, превышающим нормативный, составляла 1477 км, или 38% от общей протяженности подземных газопроводов. Протяженность полиэтиленовых газопроводов составляет 284 км, или 7% от общей длины подземных газопроводов.

На объектах ОАО «Мосгаз» обеспечено увеличение объемов реконструкции газовых сетей с 83,47 км в 2011 году до 86,6 км в 2012 году, или с 1,11% до 1,15% от их общей протяженности.

Из общего количества газорегуляторных пунктов, принадлежащих ОАО «Мосгаз», отдельно стоящих газораспределительных пунктов (далее - ГРП) - 397, из них количество ГРП, находящихся в эксплуатации сверх нормативного срока (20 лет), достигло 262.

Количество инцидентов на объектах газоснабжения в 2011 году выросло по сравнению с аналогичными значениями 2010 года, однако, как показывает проведенный анализ, во многом это было обусловлено неблагоприятными погодными факторами. В 2012 году количество инцидентов снизилось до 27. При этом среднее время на ликвидацию возникавших на объектах газораспределительной сети чрезвычайных происшествий увеличилось. Так, в отличие от 2011 года, последствия четырех инцидентов на объектах газоснабжения были ликвидированы в течение более чем 12 часов, при этом в более чем 65% случаев время на ликвидацию составляло менее 2 часов.

Анализ состояния системы газоснабжения города Москвы показал следующие проблемные вопросы, нуждающиеся в решении:

- высокая степень износа распределительных сетей и сооружений на газопроводах требует значительных материальных затрат на их реконструкцию и ремонт;

- необходимо совершенствование структуры и схемы распределительных сетей, прежде всего в зоне участков газопроводов и групп потребителей, имеющих единственный источник подачи газа. Наличие только одного источника подачи газа делает уязвимой транспортировку газа указанным группам потребителей в случае технологических нарушений работы сети;

- значительно развитая инфраструктура города Москвы (дорожная сеть, инженерные коммуникации) создает ограниченные условия для ведения строительных работ в Центральном административном округе города Москвы (далее - ЦАО), что в сочетании с действующими нормативами проведения строительных работ существенно усложняет строительство новых и реконструкцию существующих газовых сетей и сооружений на них.

Коллекторное хозяйство

Протяженность коммуникационных коллекторов по состоянию на 1 января 2013 г. составляет 566,19 км, в том числе общегородских - 374,8 км, внутриквартальных - 191,39 км.

Основные преимущества коллекторной прокладки инженерных коммуникаций:

- обеспечивается возможность упорядочения прокладки коммуникаций, что значительно сокращает потребность в земельных ресурсах для инженерного обеспечения районов застройки;

- улучшение качества жизни жителей города Москвы, сокращение количества разрытий для ремонта коммуникаций;

- упрощается обслуживание коммуникаций, в том числе оперативно выявляются утечки из трубопроводов, что сокращает потери воды и тепла;

- заранее резервируется подземное пространство для прокладки коммуникаций при развитии различных районов города Москвы на долгосрочную перспективу;

- высвобождение земельных участков для нужд города Москвы.

Основным способом ремонта и поддержания строительных конструкций коллекторов является способ работ без вскрытия коллекторов изнутри сооружений.

Потенциальными проблемами в сфере коллекторного хозяйства являются увеличение износа коммуникационных коллекторов и установленного в них оборудования, а также обеспечение коммуникационными коллекторами зон застраиваемых территорий города. Кроме того, на сегодняшний день имеет место недостаточная пропускная способность коллекторов старой застройки ЦАО.

Водопроводно-канализационное хозяйство

Характеристика водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы по состоянию на 1 января 2013 г. определяется следующими показателями:

- протяженность сетей водоснабжения - 12,7 тыс. км, сетей канализации - 8,1 тыс. км;

- количество узлов учета воды - 92,5 тыс. шт., в том числе в многоквартирных и жилых домах - 65,0 тыс. шт.;

- удельное водопотребление на 1 человека в сутки - 184 л;

- ежесуточная подача воды - 3,6 млн. куб. м, в том числе питьевой - 3,4 млн. куб. м.

В городе Москве имеется достаточный резерв мощности водопроводных и канализационных сооружений, но существует необходимость совершенствования технологии водоподготовки и качества транспортировки воды, в том числе путем создания новых и модернизации имеющихся производственных мощностей и снижения уровня износа коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения.

Водоотведение

Приоритетными направлениями в области совершенствования технологии очистки сточных вод являются: внедрение технологий биологического удаления соединений азота и фосфора, а также ультрафиолетовое обеззараживание (УФО) очищенной сточной воды перед сбросом ее в водный объект.

В процессе очистки сточных вод в городе Москве ежесуточно образуется до 3 тыс. куб. м осадка, который может быть использован для рекультивации отработанных карьеров и свалок твердых бытовых отходов (ТБО). В настоящее время удаленность таких объектов от очистных сооружений составляет более 100 км, при этом ежегодная потребность составляет более 22 га свободных территорий. Учитывая ужесточение требований к защите окружающей среды, а также интенсивное «коттеджное» строительство в ближнем Подмосковье, найти отработанные карьеры и согласовать их рекультивацию становится практически невозможно.

По состоянию на 1 января 2013 г. в хозяйственном ведении ГУП «Мосводосток» находится: 7016,66 км водосточной сети, водоемы - 209 шт., пруды-регуляторы - 26 шт., очистные сооружения - 161 шт., водоотводные сооружения - 232557,2 п.м, габионные сооружения (водопропускные фильтрующие сооружения (ВПФС) - 63 шт., водоотводной фильтрующий коллектор (ВОФК) - 71 шт.), перепускные трубы МКАД - 14193,38 п.м, насосные станции - 25 шт., гидроузел на реке Яуза - 1 шт., открытие русла рек и Лихоборский обводнительный канал - 249,25 км, акватория р. Москва от Карамышевской плотины до Бесединского моста - 67 км, снегоплавильные пункты - 13 шт.

Территория города Москвы не полностью покрыта сетью дождевой канализации и магистральных водостоков (уровень покрытия составляет 85%), а объем ежегодного ремонта и перекладки объектов системы водоотведения отстает от темпов амортизации. Вследствие этого, стоки проходят неполный цикл очистки.

Сложившаяся ситуация в сфере водоотведения свидетельствует о необходимости ввода в эксплуатацию новых очистных сооружений.

Светоцветовая среда

Формированию светоцветовой среды города Москвы и вопросу гармоничного применения всех средств освещения отводится важная роль в улучшении архитектурно-художественного образа города Москвы.

В рамках развития наружного освещения города Москвы планируется обеспечить замену устаревшего оборудования и кабельных линий систем электроснабжения установок наружного освещения, осуществить работы по созданию единой системы управления наружным освещением и создать единую систему управления и мониторинга объектов наружного и архитектурно-художественного освещения.

Развитие сети общественных туалетов

Туалетная инфраструктура города Москвы базируется на стационарных общественных туалетах. Большая их часть построена в первой половине XX в.

Около 40% стационарных туалетов размещено в удалении от мест массового скопления людей, станций метро, центральных площадей, парков и скверов.

Расположение концентрации населения в последние 20 лет изменилось в связи со строительством новых объектов городской инфраструктуры, торгово-развлекательных центров, офисных сооружений, спортивных объектов и т.д.

В городе Москве функционирует 241 бесплатный городской стационарный общественный туалет, в том числе 45 туалетов в ЦАО.

Государственной программой предусмотрены меры, направленные на решение имеющихся в сфере коммунально-инженерной инфраструктуры проблем и на достижение основных показателей, предусмотренных Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

2. Прогноз развития сферы коммунально-инженерной

инфраструктуры. Планируемые результаты и показатели

Оценка промежуточных и конечных результатов реализации Государственной программы представлена динамикой целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Государственной программы. В результате реализации Государственной программы будут достигнуты следующие показатели:

- Уровень износа сетей электроснабжения. Значение данного показателя в 2013 году установлено 65,4%, к 2016 планируется снизить значение показателя до 57,8%.

- Доля ежегодно заменяемых сетей водопровода от их общей протяженности. Значение данного показателя в 2013 году установлено 1,02%, к 2016 значение показателя останется прежним.

- Доля ежегодно заменяемых канализационных сетей от их общей протяженности. Значение данного показателя в 2013 году установлено 0,52%, к 2016 планируется увеличить значение показателя до 0,53%.

- Износ инженерных тепловых сетей: разводящие сети. Значение данного показателя в 2013 году установлено 42,9%, к 2016 планируется снизить значение показателя до 42,1%.

- Износ инженерных тепловых сетей: магистральные сети. Значение данного показателя в 2013 году установлено 46,4%, к 2016 планируется снизить значение показателя до 45,7%.

- Рост установленной электрической мощности в городе Москве (вновь включенный). Значение данного показателя в 2013 году установлено 11342,2 МВт, к 2016 планируется увеличить значение показателя до 11437,2 МВт.

- Протяженность подземных газопроводов со сверхнормативным сроком службы. Значение данного показателя в 2013 году установлено 35,45%, к 2016 планируется снизить значение показателя до 33,89%.

- Обеспечение подачи электрической мощности к потребителям (кабельного коллектора). В 2013 году планируется увеличить подачу на 720 МВт, к 2016 году суммарное увеличение подачи электрической мощности составит 2810 МВт.

- Доля площади города Москвы, обеспеченной сетями водостока. Значение данного показателя в 2013 году установлено 89,49%, к 2016 планируется увеличить значение показателя до 91,6%.

3. Цели и задачи Государственной программы

Целью реализации Государственной программы является гарантированное обеспечение к 2016 году потребителей города Москвы необходимым набором коммунальных услуг нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры города Москвы.

Для достижения указанной цели необходимо в рамках реализации Государственной программы решение следующих задач:

1. Обеспечение безаварийного и бесперебойного электроснабжения потребителей города Москвы.

2. Повышение надежности энергосистемы города Москвы.

3. Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на период 2012-2016 гг.

4. Сокращение протяженности подземных газопроводов со сверхнормативным сроком службы.

5. Снижение уровня износа коллекторного хозяйства.

6. Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения.

7. Создание новых и модернизация имеющихся мощностей объектов поверхностного стока.

8. Улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города Москвы в вечерне-ночное время в соответствии с концепцией единой световой среды города Москвы.

9. Обеспечение инженерными коммуникациями существующих и строящихся объектов застройки города Москвы.

10. Сохранение устойчивого функционирования и развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры.

4. Сроки и этапы реализации Государственной программы

и плановые значения конечных результатов

Срок реализации Государственной программы составляет с 2012 по 2016 год.

Этапы реализации Государственной программы:

Этап 1 - 2012 год: 01.01.2012-31.12.2012.

Этап 2 - 2013 год: 01.01.2013-31.12.2013.

Этап 3 - 2014 год: 01.01.2014-31.12.2014.

Этап 4 - 2015 год: 01.01.2015-31.12.2015.

Этап 5 - 2016 год: 01.01.2016-31.12.2016.

Основными результатами Государственной программы являются:

- строительство кабельных линий напряжением 0,4-35 кВ с 2012 по 2016 г. составит 3100,8 км;

- строительство кабельных линий напряжением 110 кВ и 220 кВ с 2012 по 2016 г. составит 303,7 км;

- реконструкция кабельных линий напряжением 0,4-35 кВ с 2012 по 2016 г. составит 864,3 км;

- реконструкция кабельных линий напряжением 110 кВ и 220 кВ с 2012 по 2016 г. составит 283,0 км;

- новое строительство и реконструкция сетей в рамках развития системы теплоснабжения к 2016 г. составит 1788,3 км;

- снижение количества повреждений на разводящих сетях на 1 км тепловой сети с 0,09 ед./1 км в 2012 г. до 0,081 ед./1 км в 2016 г.;

- сокращение количества повреждений на магистральных сетях на 1 км тепловой сети с 1,0 ед./1 км в 2012 г. до 0,82 ед./1 км в 2016 г.;

- снижение уровня потерь тепловой энергии на разводящих сетях с 0,03756 Гкал/км ч в 2012 г. до 0,0365 Гкал/км ч в 2016 г.;

- сокращение уровня потерь тепловой энергии на магистральных сетях с 0,1132 Гкал/км ч в 2012 г. до 0,1124 Гкал/км ч в 2016 г.;

- снижение износа магистральных сетей с 46,6% в 2012 г. до 45,7% в 2016 г.;

- сокращение износа разводящих сетей с 43,1% в 2012 г. до 42,1% в 2016 г.;

- реконструкция газопровода к 2016 г. составит 375,0 км;

- протяженность подземных газопроводов со сверхнормативным сроком службы уменьшится с 35,06% в 2012 г. до 33,89 в 2016 г.;

- реконструкция ГРП с 2012 по 2016 г. составит 47 шт.;

- реконструкция электрозащитных установок (далее - ЭЗУ) составит 611 шт.;

- строительство новых ЭЗУ составит 75 шт.;

- количество аварий на 100 км сети газопроводов должно сократиться с 0,71 в 2012 г. до 0,69 в 2016 г.;

- строительство кабельных коллекторов с 2012 г. до 2016 г. составит 18,65 км;

- реконструкция коммуникационных коллекторов с 2012 г. до 2016 г. составит 101,95 км;

- износ объектов коллекторного хозяйства сократится с 19% в 2012 г. до 17% в 2016 г.;

- интенсивность отказов на водопроводных сетях сократится с 0,31 ав./г. км в 2012 г. до 0,28 ав./г. км в 2016 г.;

- интенсивность отказов на канализационных сетях уменьшится с 1,55 ав./г. км в 2011 г. до 1,44 в 2016 г.;

- протяженность отремонтированной уличной водопроводной сети в период 2012-2016 гг. составит 742,8 км;

- протяженность отремонтированной уличной канализационной сети в период 2012-2016 гг. составит 258,39 км;

- доля площади города Москвы, обеспеченной сетями водостока, увеличится с 89,49% в 2012 г. до 91,6% в 2016 г.;

- объем строительства/реконструкции сетей водостока к 2016 г. составит 271,85 км;

- количество неосвещенных дворовых территорий к 2016 г. составит 0 ед.;

- количество объектов праздничного светового оформления к 2016 г. составит 168 шт.;

- количество проведенных Московских международных фестивалей света составит 5;

- количество стационарных общественных туалетов составит 252 ед.

5. Обоснование состава и значение конечных результатов

Государственной программы, подпрограмм, результатов

основных мероприятий

Определение состава и значений конечных результатов Государственной программы, подпрограмм, результатов основных мероприятий основывалось на необходимости решения всех поставленных задач Государственной программы, которые позволяют достичь к окончанию срока реализации Государственной программы ее цели - обеспечение доступности коммунальных услуг для потребителей, развитие коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей модернизацию и новое строительство объектов коммунальной инфраструктуры, и обеспечение потребителей качественными услугами.

6. Перечень подпрограмм Государственной программы

Подпрограмма 06А - Развитие электроснабжения города Москвы.

Подпрограмма 06Б - Развитие теплоснабжения города Москвы.

Подпрограмма 06В - Развитие газоснабжения города Москвы.

Подпрограмма 06Г - Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы.

Подпрограмма 06Д - Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения города Москвы.

Подпрограмма 06Е - Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока города Москвы.

Подпрограмма 06Ж - Развитие единой светоцветовой среды города Москвы.

Подпрограмма 06З - Развитие сети общественных туалетов города Москвы.

Подпрограмма 06И - Развитие инженерных коммуникаций города Москвы.

7. Описание подпрограмм Государственной программы

Подраздел 7.1. Подпрограмма 06А

«Развитие электроснабжения города Москвы»

Подпрограмма «Развитие электроснабжения города Москвы» (таблица 1 приложения 1 к Государственной программе) предусматривает мероприятия, направленные на создание необходимых условий для повышения надежности, доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых услуг.

В рамках реализации подпрограммы планируется решить следующие задачи:

- предотвращение критического уровня износа объектов системы электроснабжения города Москвы;

- снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии;

- снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети;

- повышение качества передачи электрической энергии;

- разработка и реализация программы реновации оборудования, выработавшего установленные сроки службы;

- увеличение доли телемеханизированных подстанций;

- увеличение доли кабельных линий электропередачи и воздушных линий с использованием самонесущих изолированных проводов;

- внедрение комплекса автоматизированного управления сетью;

- ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых центров питания;

- обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий 110 кВ и 220 кВ;

- развитие распределительной сети 20 кВ.

Реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено осуществлять за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования.

Подраздел 7.2. Подпрограмма 06Б

«Развитие теплоснабжения города Москвы»

Подпрограмма «Развитие теплоснабжения города Москвы» (таблица 2 приложения 1 к Государственной программе) предусматривает мероприятия, направленные на создание надежного и экономически эффективного теплоснабжения города Москвы.

В рамках реализации подпрограммы планируется осуществить:

- определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на период 2012-2016 гг., определение перспектив развития ТЭЦ, РТС и ГТЭС мощностью более 100 Гкал/ч с размещением нового оборудования на схемах генеральных планов, формирование зон действия теплоисточников, определение основных характеристик тепловых сетей города, подготовка и согласование инвестиционных проектов нового строительства и реконструкции теплоисточников и тепловых сетей;

- обеспечение устойчивого развития города Москвы за счет эффективного использования энергетических и финансовых ресурсов в развитии объектов теплового хозяйства при стабилизации к 2020 году существующих годовых расходов топлива на производство тепла и электроэнергии в городе Москве;

- развитие энергетического хозяйства города Москвы, развитие и модернизация энергообъектов;

- проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности теплоэнергетической инфраструктуры для кредиторов и инвесторов;

- системная оптимизация существующей системы теплоснабжения;

- снижение эксплуатационных затрат на производство и передачу тепловой энергии;

- снижение уровня износа инженерных сетей.

Реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено осуществлять за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования.

Подраздел 7.3. Подпрограмма 06В

«Развитие газоснабжения города Москвы»

Подпрограмма «Развитие газоснабжения города Москвы» (таблица 3 приложения 1 к Государственной программе) предусматривает мероприятия, направленные на создание условий надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы города Москвы и тем самым повышения уровня безопасности и комфорта жизни жителей города Москвы.

В рамках реализации подпрограммы планируется решить следующие задачи:

1. Технологические:

- выполнение требований, содержащихся в федеральных законах и законах Российской Федерации, постановлениях Правительства Российской Федерации, постановлениях Правительства Москвы, правилах безопасности, СНиПах и других нормативных документах;

- обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства и населения с учетом развития города Москвы и его генерирующих мощностей, предусмотренных проектом актуализированного Генерального плана города Москвы на период до 2025 года и постановлением Правительства Москвы от 2 декабря 2008 г. № 1075-ПП «Об Энергетической стратегии города Москвы на период до 2025 года»;

- предотвращение критического уровня износа объектов газораспределительной системы города Москвы.

2. Экономические: снижение капитальных и эксплуатационных затрат при строительстве и реконструкции объектов газового хозяйства.

3. Экологические: повышение экологической безопасности городской системы газоснабжения и газораспределения.

4. Энергетические: повышение энергоэффективности функционирования газораспределительной системы.

5. Социальные: создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей города.

Реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено осуществлять за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования.

Подраздел 7.4. Подпрограмма 06Г

«Развитие и модернизация объектов коллекторного

хозяйства города Москвы»

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы» (таблица 4 приложения 1 к Государственной программе) предусматривает мероприятия, направленные на создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации инженерных коммуникаций города Москвы, позволяющей обеспечить качество и доступность услуг потребителям по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов.

В рамках реализации подпрограммы планируется решить следующие задачи:

- опережающее строительство кабельных коммуникационных коллекторов при вводе питающих центров;

- повышение оперативности реагирования и улучшение качества аварийно-восстановительных работ со строительством производственной базы по ул. Лобачика, вл. 6 в ЦАО;

- проведение реконструкции, технического перевооружения и модернизации коммуникационных коллекторов ГУП «Москоллектор»;

- обеспечение надежной безаварийной эксплуатации коллекторов и проложенных коммуникаций, повышение антитеррористической устойчивости сооружений.

Реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено осуществлять за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования.

Подраздел 7.5. Подпрограмма 06Д

«Развитие и модернизация водопроводно-канализационного

хозяйства и систем технического водоснабжения города Москвы»

Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения города Москвы» (таблица 5 приложения 1 к Государственной программе) предусматривает мероприятия, обеспечивающие удовлетворение потребностей жителей и организаций города Москвы в услугах водоснабжения и канализации в соответствии с установленными нормативами.

Реализация подпрограммы позволит:

- сохранить существующий уровень обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и водоотведения;

- уменьшить интенсивность отказов на водопроводных и канализационных сетях на 10-15%;

- сократить величину неучтенных расходов и потерь воды от общего объема, поданного в сеть хозяйственно-питьевого водопровода, на 20-25%;

- увеличить долю применения технической воды для полива городских территорий на 100%;

- ввести в эксплуатацию Северную, Восточную и Рублевскую станции водоподготовки, переведенные на гипохлорит натрия мощностью 5000 тыс. куб. м/сут.;

- ввести в эксплуатацию озоносорбционные блоки и технологии озонирования на Рублевской станции водоподготовки мощностью 320 тыс. куб. м/сут.;

- ввести в эксплуатацию Юго-Западные, Зеленоградские, Курьяновские и Люберецкие очистные сооружения мощностью 4655 тыс. куб. м/сут.

Реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено осуществлять за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования.

Подраздел 7.6. Подпрограмма 06Е

«Развитие и модернизация объектов водоотведения

поверхностного стока города Москвы»

Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения города Москвы» (таблица 6 приложения 1 к Государственной программе) предусматривает мероприятия, направленные на создание условий для повышения качества и доступности услуг водоотведения поверхностного стока.

В рамках реализации подпрограммы планируется решить следующие задачи:

- обеспечение технически исправного состояния и сохранения нормальных условий эксплуатации водосточной сети;

- обеспечение сохранности и поддержание эксплуатационных качеств гидротехнических сооружений;

- очистка сточных вод от загрязняющих веществ до проектных показателей степени очистки воды;

- поддержание состояния водоемов в рамках санитарно-экологических параметров, допустимых для комфортного проживания в городе Москве;

- поддержание открытых русел рек и ручьев в требуемом санитарном состоянии;

- поддержание акватории судоходных рек в требуемом санитарном состоянии.

Реализация подпрограммы позволит сократить количество аварий на объектах водостока, количество разлитий на улицах города Москвы, улучшит экологическую обстановку в городе Москве в части понижения концентрации вредных веществ в городских водоемах, привлечет большее число граждан к отдыху в зоне набережных и берегов водоемов.

Реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено осуществлять за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования.

Подраздел 7.7. Подпрограмма 06Ж

«Развитие единой светоцветовой среды города Москвы»

Подпрограмма «Развитие единой светоцветовой среды города Москвы» (таблица 7 приложения 1 к Государственной программе) предусматривает мероприятия, направленные на повышение эффективности и надежности работы установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы при условии снижения показателей энергопотребления за счет применения энергосберегающих технологий. Также подпрограммой предусмотрено достижение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.

В рамках реализации подпрограммы планируется решить следующие задачи:

1. Технические:

- приведение наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города Москвы в соответствие с нормативными требованиями (сокращение числа неосвещенных территорий, рациональное применение прогрессивных методов проектирования и технологий, комплектующих изделий и материалов с улучшенными характеристиками);

- сокращение количества отказов в работе установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы (обеспечение надежности и бесперебойной работы установок наружного и архитектурно-художественного освещения - замена оборудования, отслужившего установленный срок службы, замена аварийных опор, оптимизация режимов работы установок наружного и архитектурно-художественного освещения города);

- улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города Москвы в вечерне-ночное время в соответствии с концепцией единой световой среды;

- модернизация оборудования на основе современных технологий.

2. Финансово-экономические:

- снижение удельного энергопотребления за счет применения энергосберегающих технологий;

- обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.

3. Организационные: подготовка и проведение конкурсов и аукционов на заключение договоров на выполнение работ по развитию светоцветовой среды в городе Москве.

4. Социальные: создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей и улучшение эстетического облика города Москвы, обеспечение единого подхода в наружном, архитектурно-художественном и праздничном освещении.

Реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено осуществлять за счет бюджета города Москвы.

Подраздел 7.8. Подпрограмма 06З

«Развитие сети общественных туалетов города Москвы»

Подпрограмма «Развитие сети общественных туалетов города Москвы» (таблица 8 приложения 1 к Государственной программе) предусматривает мероприятия, направленные на повышение эффективности и надежности работы общественных туалетов при условии снижения показателей энергопотребления общественных туалетов за счет применения энергосберегающих технологий.

В рамках реализации подпрограммы планируется решить следующие задачи:

1. Технические:

- капитальный ремонт и модернизация существующих общественных туалетов;

- расширение сети общественных туалетов города Москвы за счет увеличения количества туалетных модулей;

- модернизация оборудования общественных туалетов на основе современных технологий.

2. Финансово-экономические:

- снижение удельного энергопотребления за счет применения энергосберегающих технологий;

- обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.

3. Организационные: подготовка и проведение конкурсов на реконструкцию и строительство общественных туалетов.

4. Социальные: обеспечение доступности услуги, в том числе для маломобильных групп населения.

Реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено осуществлять за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования.

Подраздел 7.9. Подпрограмма 06И

«Развитие инженерных коммуникаций города Москвы»

Подпрограмма «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы» (таблица 9 приложения 1 к Государственной программе) предусматривает мероприятия, направленные на обеспечение надежным тепло-, водо- и электроснабжением существующих и строящихся объектов застройки города Москвы.

В рамках реализации подпрограммы планируется решить следующие задачи:

1. Технические:

- выполнение работ по реконструкции, перекладке и строительству теплосети;

- выполнение работ по прокладке инженерных коммуникаций для многоквартирных жилых домов;

- выполнение работ по перекладке, строительству и реконструкции канализационных коллекторов;

- выполнение работ по реконструкции инженерных коммуникаций.

2. Финансово-экономические:

- обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.

3. Организационные: подготовка и проведение конкурсов на выполнение работ по развитию инженерных коммуникаций города Москвы.

4. Социальные: создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей города Москвы.

Реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено осуществлять за счет бюджета города Москвы.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации Государственной программы и подпрограмм

Финансирование мероприятий Государственной программы и подпрограмм предусматривается осуществлять за счет средств бюджета города Москвы и внебюджетных источников.

Объем внебюджетных средств определен в соответствии с утвержденными инвестиционными и производственными программами следующих организаций:

- ОАО «Объединенная энергетическая компания»;

- ОАО «Энергокомплекс»;

- ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;

- ОАО «Мосэнерго»;

- ОАО «Московская объединенная энергетическая компания»;

- ОАО «Московская теплосетевая компания»;

- ОАО «МОСГАЗ»;

- ГУП «Москоллектор»;

- ОАО «Мосводоканал»;

- ГУП «Мосводосток».

При формировании объема бюджетного финансирования использовался метод индексации объемов финансового обеспечения подпрограмм предыдущего этапа реализации подпрограмм с применением соответствующих индексов-дефляторов.

Помимо затрат, определенных указанным методом расчета с применением соответствующих индексов, при составлении прогноза финансового обеспечения государственной программы учитывалась необходимость планирования затрат на развитие новых территорий.

Объемы финансового обеспечения Государственной программы за счет средств бюджета города Москвы приведены в приложении 3 к Государственной программе, а общие объемы финансового обеспечения Государственной программы приведены в приложении 4 к Государственной программе.

9. Характеристика мер правового регулирования в сфере

коммунально-инженерной инфраструктуры, направленных

на достижение целей и результатов Государственной программы

В рамках реализации мероприятий Государственной программы предусматриваются разработка и принятие правовых актов города Москвы, а также в установленном порядке инициирование внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации.

В 2013 году основной задачей является внесение изменений в Закон города Москвы от 6 ноября 2012 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения на присоединенных территориях города Москвы.

На 2013 год приказами Региональной энергетической комиссии города Москвы утверждены инвестиционные и производственные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения (ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «Мосэнерго», ОАО «Объединенная энергетическая компания», ОАО «Энергокомплекс», ГУП «Москоллектор» и другие), принимаемые в том числе в целях развития систем инженерно-коммунальной инфраструктуры города Москвы.

Исполнителями подпрограмм продолжена работа по актуализации и систематизации правовых актов города Москвы, регламентирующих вопросы развития систем коммунально-инженерной инфраструктуры.

10. Методы оценки эффективности и результативности

реализации Государственной программы

В качестве критерия результативности и эффективности реализации Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры» использованы:

- основной критерий результативности - полнота достижения запланированного (требуемого) результата программы;

- основной критерий эффективности - полнота фактического достижения запланированного уровня эффективности программы, в том числе: полнота использования ресурсов, экономичность использования ресурсов и обеспечение их сохранности, своевременность получения результатов, получение результатов требуемого качества и др.

Критерий результативности рассчитывается как отношение фактически достигнутого результата программы и/или программного мероприятия к требуемому (запланированному), которое будет выражаться как доля выполнения плана.

При этом установлено минимально возможное значение результативности государственной программы, достижение которой делает целесообразным ее дальнейшую реализацию, на уровне не менее 90 процентов.

Следующим этапом является определение эффективности. При этом в обязательном порядке применяется такой критерий эффективности, как полнота фактически достигнутого запланированного уровня эффективности программы (программного мероприятия). В таком случае основным оценочным показателем принимается отношение фактически достигнутого уровня эффективности программы или программного мероприятия к требуемому (запланированному).

Анализ показателей результативности и эффективности Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры» осуществляется на постоянной основе с периодичностью один раз в квартал с нарастающим итогом.

Таким образом, на основе анализа результативности и эффективности реализации Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры» определяется, насколько эффективно реализуется Государственная программа в целом.

Вместе с тем оперативная работа в автоматизированной системе управления городскими финансами (АСУ ГФ), а также в информационно-аналитической системе мониторинга комплексного развития города Москвы (ИАС МКР) способствует и систематизирует указанную работу на высоком профессиональном уровне.

Показатель степени достижения целей и решения задач Государственной программы рассчитывается по формуле (для каждого года реализации Государственной программы):

ПДЦ = Ирез / №, где:

ПДЦ - значение показателя степени достижения целей и решения задач Государственной программы (подпрограммы);

Ирез - сумма соотношений фактического и планового значения показателя (индикатора) достижения целей и решения задач Государственной программы (подпрограммы);

№ - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Государственной программы.

Оценка эффективности использования финансовых средств Государственной программы (Оэф).

Оэф = Фф / Фп, где:

Фф - фактические затраты по всем источникам;

Фп - плановые затраты по всем источникам.

Расчет эффективности Государственной программы производится по формуле:

ЭГП = ПДЦ / Оэф.

Основным критерием оценки результативности реализации Государственной программы является полнота достижения запланированного (требуемого) результата программы.

Приложение 1

к Государственной программе

города Москвы

«Развитие коммунально-инженерной

инфраструктуры»

Таблица 1

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ

«РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

Наименование  

подпрограммы  

Государственной

программы     

города Москвы 

Развитие электроснабжения города Москвы                                                                                 

Цели          

подпрограммы  

Повышение надежности, доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых услуг                            

Задачи        

подпрограммы  

- предотвращение критического уровня износа объектов системы электроснабжения;                                          

- снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии;                                             

- снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети;                                                     

- повышение качества передачи электрической энергии;                                                                    

- увеличение телемеханизированных подстанций;                                                                           

- увеличение протяженности кабельных линий электропередачи и воздушных линий с использованием самонесущих изолированных 

проводов;                                                                                                               

- ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых центров питания;                              

- обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий 110 кВ и 220 кВ;                  

- развитие распределительной сети 20 кВ                                                                                 

Конечные      

результаты    

подпрограммы с

разбивкой по  

годам         

реализации    

Государственной

программы     

города Москвы 

Наименование подпрограммы Государственной 

программы города Москвы, конечного        

результата подпрограммы                   

Ед. изм.   

Значения                                                       

2012 год   

2013 год   

2014 год   

2015 год   

2016 год   

Подпрограмма «Развитие электроснабжения   

города Москвы»                            

06А0000.01. Выработка электроэнергии в    

Москве                                    

млн. кВтч  

   54,73   

    55,7   

   57,28   

   59,02   

   60,99   

Ответственный 

исполнитель   

подпрограммы  

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы                                                            

Соисполнители 

подпрограммы  

Департамент строительства города Москвы                                                                                 

Этапы и сроки 

реализации    

Государственной

программы     

города Москвы 

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012                                                                                           

Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013                                                                                           

Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014                                                                                           

Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015                                                                                           

Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016                                                                                           

Объем         

финансовых    

ресурсов      

подпрограммы и

мероприятий   

подпрограммы по

годам         

реализации и по

главным       

распорядителям

бюджетных     

средств       

Наименование         

подпрограммы         

Государственной      

программы города     

Москвы и мероприятий 

подпрограммы         

ГРБС

Источник      

финансирования

Расходы (тыс. руб.)                                                         

2012 год   

2013 год   

2014 год   

2015 год   

2016 год   

Итого      

          1          



       3      

     4     

     5     

     6     

     7     

     8     

     9     

Подпрограмма 06А.    

Развитие             

электроснабжения     

города Москвы        

020,

806

Всего         

76330169,9

102842108,4

89370947,1

53677702,6

36816396,2

359037324,2

Расходы бюджета

города Москвы 

  1024685,7

  1131505,1

   608614,2

   648974,5

   420726,0

  3834505,5

Средства      

юридических и 

физических лиц

75305484,2

101710603,3

88762332,9

53028728,1

36395670,2

355202818,7

Мероприятие 06А0100. 

Возмещение затрат по 

функционированию     

подразделений        

Казенного предприятия

«Московская          

энергетическая       

дирекция»            

020

Всего         

   410421,7

   191055,0

        0,0

        0,0

        0,0

   601476,70

Расходы бюджета

города Москвы 

   410421,7

   191055,0

        0,0

        0,0

        0,0

   601476,70

Мероприятие 06А0200. 

Реализация мер по    

обеспечению аварийными

источниками питания  

организаций социальной

сферы                

020

Всего         

   290562,3

   353753,7

   371441,0

   401840,0

   420726,0

  1838323,00

Расходы бюджета

города Москвы 

   290562,3

   353753,7

   371441,0

   401840,0

   420726,0

  1838323,00

Мероприятие 06А0300. 

Реализация мер по    

обеспечению          

электроснабжением    

объектов             

инженерно-коммунальной

инфраструктуры       

020,

806

Всего         

   180521,5

   586696,4

   237173,2

   247134,5

        0,0

  1251525,60

Расходы бюджета

города Москвы 

   180521,5

   586696,4

   237173,2

   247134,5

        0,0

  1251525,60

Мероприятие 06А0301. 

Возмещение затрат ОАО

«Объединенная        

энергетическая       

компания» в целях    

реализации мероприятий

по подготовке и      

прохождению          

отопительного периода

2012-2013 гг. на     

территории Троицкого и

Новомосковского      

административных     

округов города Москвы

020

Всего         

   143180,2

        0,0

        0,0

        0,0

        0,0

   143180,20

Расходы бюджета

города Москвы 

   143180,2

   143180,20

Мероприятие 06А0400. 

Инвестиционная       

программа ОАО        

«Мосэнерго»          

000

Всего         

24125104,0

38485338,0

21132805,0

  5726110,0

  6006689,0

95476046,00

Средства      

юридических и 

физических лиц

24125104,0

38485338,0

21132805,0

  5726110,0

  6006689,0

95476046,00

Мероприятие 06А0500. 

Инвестиционная       

программа ОАО «МОЭСК»

000

Всего         

23578852,6

29198305,7

36426493,5

27496651,7

20073321,2

136773624,70

Средства      

юридических и 

физических лиц

23578852,6

29198305,7

36426493,5

27496651,7

20073321,2

136773624,70

Мероприятие 06А0600. 

Инвестиционная       

программа ОАО «ОЭК»  

000

Всего         

12296970,0

19556170,0

17894270,0

10641790,0

  5454230,0

65843430,00

Средства      

юридических и 

физических лиц

12296970,0

19556170,0

17894270,0

10641790,0

  5454230,0

65843430,00

Мероприятие 06А0700. 

Инвестиционная       

программа ОАО        

«Энергокомплекс»     

000

Всего         

15304557,6

14470789,6

13308764,4

  9164176,4

  4861430,0

57109718,00

Средства      

юридических и 

физических лиц

15304557,6

14470789,6

13308764,4

  9164176,4

  4861430,0

57109718,00

Таблица 2

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ

«РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

Наименование  

подпрограммы  

Государственной

программы     

города Москвы 

Развитие теплоснабжения города Москвы                                                                                   

Цели          

подпрограммы  

Разработка надежного и экономически эффективного варианта теплоснабжения города Москвы                                  

Задачи        

подпрограммы  

- определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на рассматриваемую          

перспективу;                                                                                                            

- определение перспектив развития ТЭЦ, РТС и ГТЭС мощностью более 100 Гкал/ч с размещением нового оборудования на схемах

генеральных планов;                                                                                                     

- формирование зон действия теплоисточников;                                                                            

- определение основных характеристик тепловых сетей города;                                                             

- подготовка и согласование сводных пакетов инвестиционных предложений нового строительства и реконструкции             

теплоисточников и тепловых сетей;                                                                                       

- обеспечение устойчивого развития города Москвы за счет эффективного использования энергетических и финансовых ресурсов

в развитии объектов теплового хозяйства города Москвы при стабилизации к 2016 году существующих годовых расходов топлива

на производство тепла и электроэнергии в городе Москве                                                                  

Конечные      

результаты    

подпрограммы с

разбивкой по  

годам         

реализации    

Государственной

программы     

города Москвы 

Наименование подпрограммы Государственной 

программы города Москвы, конечного        

результата подпрограммы                   

Ед. изм.   

Значения                                                       

2012 год   

2013 год   

2014 год   

2015 год   

2016 год   

Подпрограмма «Развитие теплоснабжения     

города Москвы»                            

06Б0000.01. Уровень потерь тепловой энергии

в сетях теплоснабжения (отношение         

суммарного объема потерь тепловой энергии к

суммарной протяженности сетей): разводящие

сети                                      

Гкал/(км ч)

  0,03756  

  0,0375   

  0,037    

  0,0368   

  0,0365   

06Б0000.02. Уровень потерь тепловой энергии

в сетях теплоснабжения (отношение         

суммарного объема потерь тепловой энергии к

суммарной протяженности сетей):           

магистральные сети                        

Гкал/(км ч)

  0,1132   

  0,113    

  0,1128   

  0,1126   

  0,1124   

06Б0000.03. Количество повреждений и      

дефектов на 1 км тепловой сети: разводящие

сети                                      

ед./1 км   

трубопр.   

  0,09     

  0,089    

  0,086    

  0,082    

  0,081    

06Б0000.04. Количество повреждений и      

дефектов на 1 км тепловой сети:           

магистральные сети                        

ед./1 км   

трубопр.   

  1        

  0,95     

  0,91     

  0,86     

  0,82     

Ответственный 

исполнитель   

подпрограммы  

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы                                                            

Соисполнители 

подпрограммы  

Департамент строительства города Москвы                                                                                 

Этапы и сроки 

реализации    

Государственной

программы     

города Москвы 

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012                                                                                           

Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013                                                                                           

Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014                                                                                           

Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015                                                                                           

Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016                                                                                           

Объем         

финансовых    

ресурсов      

подпрограммы и

мероприятий   

подпрограммы по

годам         

реализации и по

главным       

распорядителям

бюджетных     

средств       

Наименование         

подпрограммы         

Государственной      

программы города     

Москвы и мероприятий 

подпрограммы         

ГРБС

Источник      

финансирования

Расходы (тыс. руб.)                                                         

2012 год   

2013 год   

2014 год   

2015 год   

2016 год   

Итого      

          1          



       3      

     4     

     5     

     6     

     7     

     8     

     9     

Подпрограмма 06Б.    

Развитие             

теплоснабжения города

Москвы               

020,

806

Всего         

35172669,1

35097243,0

36929825,3

38645961,4

40577108,4

186422807,2

Расходы бюджета

города Москвы 

  1553272,4

   259890,0

   264835,1

   119658,2

   125282,1

  2322937,8

Средства      

юридических и 

физических лиц

33619396,7

34837353,0

36664990,2

38526303,2

40451826,3

184099869,4

Мероприятие 06Б0100. 

Актуализация схем    

тепло-, электро- и   

внешнего газоснабжения

020

Всего         

   158847,5

   109890,0

   114835,1

   119658,2

   125282,1

   628512,90

Расходы бюджета

города Москвы 

   158847,5

   109890,0

   114835,1

   119658,2

   125282,1

   628512,90

Мероприятие 06Б0200. 

Реализация мер по    

обеспечению          

теплоснабжением      

объектов             

инженерно-коммунальной

инфраструктуры       

020,

806

Всего         

   736424,9

   150000,0

   150000,0

        0,0

        0,0

  1036424,90

Расходы бюджета

города Москвы 

   736424,9

   150000,0

   150000,0

        0,0

        0,0

  1036424,90

Мероприятие 06Б0201. 

Субсидия бюджету     

городского округа    

Троицк в целях       

софинансирования     

расходных            

обязательств,        

возникающих в процессе

реализации мероприятий

по подготовке и      

прохождению          

отопительного периода

2012-2013 гг. в      

указанном городском  

округе               

020

Всего         

    72000,0

        0,0

        0,0

        0,0

        0,0

    72000,00

Расходы бюджета

города Москвы 

    72000,0

    72000,00

Мероприятие 06Б0202. 

Возмещение затрат ОАО

«МОЭК» в целях       

реализации мероприятий

по подготовке и      

прохождению          

отопительного периода

2012-2013 гг. на     

территории Троицкого и

Новомосковского      

административных     

округов города Москвы

020

Всего         

   586000,0

        0,0

        0,0

        0,0

        0,0

   586000,00

Расходы бюджета

города Москвы 

   586000,0

   586000,00

Мероприятие 06Б0300. 

Инвестиционная       

программа ОАО «МОЭК» 

000

Всего         

12014840,0

34226343,0

35937660,2

37734543,2

39621270,3

159534656,70

Средства      

юридических и 

физических лиц

12014840,0

34226343,0

35937660,2

37734543,2

39621270,3

159534656,70

Мероприятие 06Б0400. 

Производственная     

программа ОАО «МТК»  

000

Всего         

20954556,7

        0,0

        0,0

        0,0

        0,0

20954556,70

Средства      

юридических и 

физических лиц

20954556,7

20954556,70

Мероприятие 06Б0500. 

Инвестиционная       

программа ОАО        

«Мосэнерго»          

000

Всего         

   650000,0

   611010,0

   727330,0

   791760,0

   830556,0

  3610656,00

Средства      

юридических и 

физических лиц

   650000,0

   611010,0

   727330,0

   791760,0

   830556,0

  3610656,00

Таблица 3

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ

«РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

Наименование  

подпрограммы  

Государственной

программы     

города Москвы 

Развитие газоснабжения города Москвы                                                                                    

Цели          

подпрограммы  

1. Повышение уровня безопасности и комфорта жизни жителей города Москвы.                                                

2. Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы города.                                 

3. Формирование сбалансированной программы проектирования и строительства газопроводов и объектов газораспределительной 

системы на территории города Москвы                                                                                     

Задачи        

подпрограммы  

- обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства и

населения города Москвы;                                                                                                

- сокращение числа объектов газораспределительной системы с предельными сроками эксплуатации;                           

- сокращение протяженности подземных газопроводов, не защищенных от коррозии;                                           

- повышение энергоэффективности функционирования газораспределительной системы;                                         

- снижение издержек на эксплуатацию газораспределительной системы                                                       

Конечные      

результаты    

подпрограммы с

разбивкой по  

годам         

реализации    

Государственной

программы     

города Москвы 

Наименование подпрограммы Государственной 

программы города Москвы, конечного        

результата подпрограммы                   

Ед. изм.   

Значения                                                       

2012 год   

2013 год   

2014 год   

2015 год   

2016 год   

Подпрограмма «Развитие газоснабжения города

Москвы»                                   

06В0000.01. Снижение количества инцидентов

на 100 км сети газопровода                

ед./100 км 

сети       

     0,71  

     0,71  

     0,7   

     0,7   

     0,69  

06В0000.02. Протяженность подземных       

газопроводов, не защищенных от коррозии   

Километр;  

тысяча     

метров     

   242     

   242     

   184     

   184     

   184     

06В0000.03. Сдерживание роста количества  

ГРП (газорегуляторный пункт) со           

сверхнормативным сроком службы            

шт.        

   175     

   178     

   185     

   191     

   189     

06В0000.04. Количество электрозащитных    

установок со сверхнормативным сроком службы

шт.        

   997     

  1064     

  1037     

   982     

   911     

Ответственный 

исполнитель   

подпрограммы  

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы                                                            

Соисполнители 

подпрограммы  

Департамент городского имущества города Москвы,                                                                         

Департамент строительства города Москвы                                                                                 

Этапы и сроки 

реализации    

Государственной

программы     

города Москвы 

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012                                                                                           

Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013                                                                                           

Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014                                                                                           

Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015                                                                                           

Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016                                                                                           

Объем         

финансовых    

ресурсов      

подпрограммы и

мероприятий   

подпрограммы по

годам         

реализации и по

главным       

распорядителям

бюджетных     

средств       

Наименование         

подпрограммы         

Государственной      

программы города     

Москвы и мероприятий 

подпрограммы         

ГРБС

Источник      

финансирования

Расходы (тыс. руб.)                                                         

2012 год   

2013 год   

2014 год   

2015 год   

2016 год   

Итого      

          1          



       3      

     4     

     5     

     6     

     7     

     8     

     9     

Подпрограмма 06В.    

Развитие газоснабжения

города Москвы        

020,

163,

806

Всего         

3493765,9 

2619178,0 

2728822,5 

2811428,5 

2821637,2 

14474832,1 

Расходы бюджета

города Москвы 

1143765,9 

  157920,0 

  158276,4 

  123944,2 

    9029,0 

1592935,5 

Средства      

юридических и 

физических лиц

2350000,0 

2461258,0 

2570546,1 

2687484,3 

2812608,2 

12881896,6 

Мероприятие 06В0100. 

Актуализация         

Генеральной схемы    

газоснабжения        

020

Всего         

    7508,6 

    7920,0 

    8276,4 

    8624,0 

    9029,0 

   41358,00

Расходы бюджета

города Москвы 

    7508,6 

    7920,0 

    8276,4 

    8624,0 

    9029,0 

   41358,00

Мероприятие 06В0200. 

Реализация комплекса 

мер по развитию      

газового хозяйства   

города Москвы        

163,

806

Всего         

1136257,3 

  150000,0 

  150000,0 

  115320,2 

       0,0 

1551577,50

Расходы бюджета

города Москвы 

1136257,3 

  150000,0 

  150000,0 

  115320,2 

       0,0 

1551577,50

Мероприятие 06В0300. 

Инвестиционная       

программа ОАО «Мосгаз»

000

Всего         

2350000,0 

2461258,0 

2570546,1 

2687484,3 

2812608,2 

12881896,5 

Средства      

юридических и 

физических лиц

2350000,0 

2461258,0 

2570546,1 

2687484,3 

2812608,2 

12881896,5 

Таблица 4

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОЛЛЕКТОРНОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

Наименование  

подпрограммы  

Государственной

программы     

города Москвы 

Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы                                                  

Цели          

подпрограммы  

1. Создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации городских инженерных коммуникаций.                  

2. Обеспечение комфортных условий для проживания жителей города Москвы.                                                 

3. Обеспечение качества и доступности услуг потребителям по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов       

Задачи        

подпрограммы  

- обеспечение надежного безаварийного функционирования коллекторного хозяйства города Москвы;                           

- обеспечение условий для развития инженерной инфраструктуры городского хозяйства;                                      

- повышение безопасности, антитеррористической защищенности объектов инженерной инфраструктуры                          

Конечные      

результаты    

подпрограммы с

разбивкой по  

годам         

реализации    

Государственной

программы     

города Москвы 

Наименование подпрограммы Государственной 

программы города Москвы, конечного        

результата подпрограммы                   

Ед. изм.   

Значения                                                       

2012 год   

2013 год   

2014 год   

2015 год   

2016 год   

Подпрограмма «Развитие и модернизация     

объектов коллекторного хозяйства города   

Москвы»                                   

06Г0000.01. Снижение уровня износа        

кабельных коллекторов                     

Процент    

     19    

     18    

     17    

     17    

     17    

Ответственный 

исполнитель   

подпрограммы  

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы                                                            

Соисполнители 

подпрограммы  

Департамент строительства города Москвы,                                                                                

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы,                                            

Департамент городского имущества города Москвы                                                                          

Этапы и сроки 

реализации    

Государственной

программы     

города Москвы 

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012                                                                                           

Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013                                                                                           

Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014                                                                                           

Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015                                                                                           

Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016                                                                                           

Объем         

финансовых    

ресурсов      

подпрограммы и

мероприятий   

подпрограммы по

годам         

реализации и по

главным       

распорядителям

бюджетных     

средств       

Наименование         

подпрограммы         

Государственной      

программы города     

Москвы и мероприятий 

подпрограммы         

ГРБС

Источник      

финансирования

Расходы (тыс. руб.)                                                         

2012 год   

2013 год   

2014 год   

2015 год   

2016 год   

Итого      

          1          



       3      

     4     

     5     

     6     

     7     

     8     

     9     

Подпрограмма 06Г.    

Развитие и           

модернизация объектов

коллекторного        

хозяйства города     

Москвы               

020,

163,

778,

806

Всего         

1552604,2 

5481604,2 

3427180,4 

3473617,0 

3732375,0 

17667380,8 

Расходы бюджета

города Москвы 

  540106,2 

3384328,2 

  510001,4 

       0,0 

       0,0 

4434435,8 

Средства      

юридических и 

физических лиц

1012498,0 

2097276,0 

2917179,0 

3473617,0 

3732375,0 

13232945,0 

Мероприятие 06Г0100. 

Реализация комплекса 

мер, направленных на 

развитие коллекторного

хозяйства города     

Москвы               

806

Всего         

  540106,2 

2384328,2 

  510001,4 

       0,0 

       0,0 

3434435,80

Расходы бюджета

города Москвы 

  540106,2 

2384328,2 

  510001,4 

       0,0 

       0,0 

3434435,80

Мероприятие 06Г0300. 

Мероприятия по       

реализации           

инвестиционной       

программы ГУП        

«Москоллектор» по    

проектированию и     

строительству        

кабельных коллекторов

163

Всего         

       0,0 

1000000,0 

       0,0 

       0,0 

       0,0 

1000000,00

Расходы бюджета

города Москвы 

       0,0 

1000000,0 

       0,0 

1000000,00

Мероприятие 06Г0400. 

Производственная     

программа ГУП        

«Москоллектор»       

000

Всего         

1012498,0 

2097276,0 

2917179,0 

3473617,0 

3732375,0 

13232945,0 

Средства      

юридических и 

физических лиц

1012498,0 

2097276,0 

2917179,0 

3473617,0 

3732375,0 

13232945,0 

Таблица 5

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА И СИСТЕМ

ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ

КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

Наименование  

подпрограммы  

Государственной

программы     

города Москвы 

Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения города Москвы       

Цели          

подпрограммы  

Обеспечение удовлетворения потребностей жителей и организаций города Москвы в услугах водоснабжения и канализации в     

соответствии с установленными нормативами качества                                                                      

Задачи        

подпрограммы  

- создание новых и модернизация имеющихся производственных мощностей;                                                   

- уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства и систем        

технического водоснабжения;                                                                                             

- уменьшение себестоимости услуг водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения            

Конечные      

результаты    

подпрограммы с

разбивкой по  

годам         

реализации    

Государственной

программы     

города Москвы 

Наименование подпрограммы Государственной 

программы города Москвы, конечного        

результата подпрограммы                   

Ед. изм.   

Значения                                                       

2012 год   

2013 год   

2014 год   

2015 год   

2016 год   

Подпрограмма «Развитие и модернизация     

водопроводно-канализационного хозяйства и 

систем технического водоснабжения города  

Москвы»                                   

06Д0000.01. Интенсивность отказов на      

водопроводных сетях                       

ав./г. км  

    0,31   

    0,30   

    0,29   

    0,29   

    0,28   

06Д0000.02. Интенсивность отказов на      

канализационных сетях                     

ав./г. км  

    1,55   

    1,53   

    1,50   

    1,46   

    1,44   

Ответственный 

исполнитель   

подпрограммы  

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы                                                            

Соисполнители 

подпрограммы  

Департамент строительства города Москвы,                                                                                

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы                                             

Этапы и сроки 

реализации    

Государственной

программы     

города Москвы 

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012                                                                                           

Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013                                                                                           

Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014                                                                                           

Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015                                                                                           

Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016                                                                                           

Объем         

финансовых    

ресурсов      

подпрограммы и

мероприятий   

подпрограммы по

годам         

реализации и по

главным       

распорядителям

бюджетных     

средств       

Наименование         

подпрограммы         

Государственной      

программы города     

Москвы и мероприятий 

подпрограммы         

ГРБС

Источник      

финансирования

Расходы (тыс. руб.)                                                         

2012 год   

2013 год   

2014 год   

2015 год   

2016 год   

Итого      

          1          



       3      

     4     

     5     

     6     

     7     

     8     

     9     

Подпрограмма 06Д.    

Развитие и           

модернизация         

водопроводно-        

канализационного     

хозяйства и систем   

технического         

водоснабжения города 

Москвы               

806

Всего         

17078504,2

20296674,2

19238129,8

19872142,2

18387800,0

94873250,4

Расходы       

бюджета города

Москвы        

  4979894,2

  4732817,2

  3038129,8

  3572142,2

  2087800,0

18410783,4

Средства      

юридических и 

физических лиц

12098610,0

15563857,0

16200000,0

16300000,0

16300000,0

76462467,0

Мероприятие 06Д0100. 

Реализация комплекса 

мер, направленных на 

развитие водопроводно-

канализационного     

хозяйства города     

Москвы               

806

Всего         

  4979894,2

  4732817,2

  3038129,8

  3572142,2

  2087800,0

18410783,4

Расходы       

бюджета города

Москвы        

  4979894,2

  4732817,2

  3038129,8

  3572142,2

  2087800,0

18410783,4

Мероприятие 06Д0300. 

Производственная     

программа ОАО        

«Мосводоканал»       

000

Всего         

12098610,0

15563857,0

16200000,0

16300000,0

16300000,0

76462467,0

Средства      

юридических и 

физических лиц

12098610,0

15563857,0

16200000,0

16300000,0

16300000,0

76462467,0

Таблица 6

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА ГОРОДА МОСКВЫ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ

КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

Наименование  

подпрограммы  

Государственной

программы     

города Москвы 

Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока города Москвы                                       

Цели          

подпрограммы  

Повышение качества и доступности услуг водоотведения поверхностного стока                                               

Задачи        

подпрограммы  

- создание новых и модернизация имеющихся мощностей;                                                                    

- уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водоотведения поверхностного стока;                     

- уменьшение себестоимости услуг водоотведения поверхностного стока;                                                    

- повышение уровня благоустройства объектов поверхностного стока                                                        

Конечные      

результаты    

подпрограммы с

разбивкой по  

годам         

реализации    

Государственной

программы     

города Москвы 

Наименование подпрограммы Государственной 

программы города Москвы, конечного        

результата подпрограммы                   

Ед. изм.   

Значения                                                       

2012 год   

2013 год   

2014 год   

2015 год   

2016 год   

Подпрограмма «Развитие и модернизация     

объектов водоотведения поверхностного стока

города Москвы»                            

06Е0000.01. Сдерживание роста уровня износа

объектов поверхностного водостока         

Процент    

    44,7   

   44,49   

   45,28   

   44,58   

   45,87   

Ответственный 

исполнитель   

подпрограммы  

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы                                                            

Соисполнители 

подпрограммы  

Департамент строительства города Москвы,                                                                                

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы                                             

Этапы и сроки 

реализации    

Государственной

программы     

города Москвы 

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012                                                                                           

Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013                                                                                           

Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014                                                                                           

Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015                                                                                           

Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016                                                                                           

Объем         

финансовых    

ресурсов      

подпрограммы и

мероприятий   

подпрограммы по

годам         

реализации и по

главным       

распорядителям

бюджетных     

средств       

Наименование         

подпрограммы         

Государственной      

программы города     

Москвы и мероприятий 

подпрограммы         

ГРБС

Источник      

финансирования

Расходы (тыс. руб.)                                            

2012 год   

2013 год   

2014 год   

2015 год   

2016 год   

Итого      

          1          



       3      

     4     

     5     

     6     

     7     

     8     

     9     

Подпрограмма 06Е.    

Развитие и           

модернизация объектов

водоотведения        

поверхностного стока 

города Москвы        

778,

806

Всего         

10209077,0 

12785064,6 

14090579,1 

10284873,9 

10711152,1 

58081250,8 

Расходы бюджета

города Москвы 

8273504,1 

10851461,6 

12040960,1 

8112276,9 

8408199,1 

47686401,8 

Средства      

юридических и 

физических лиц

1936077,0 

1933603,0 

2049619,0 

2172597,0 

2302953,0 

10394849,0 

Мероприятие 06Е0100. 

Водоотведение        

поверхностных сточных

вод                  

778

Всего         

4101897,7 

6145237,5 

6339385,0 

6601689,2 

6826613,8 

30014823,20

Расходы бюджета

города Москвы 

4101897,7 

6145237,5 

6339385,0 

6601689,2 

6826613,8 

30014823,20

Мероприятие 06Е0300. 

Реализация комплекса 

мер по развитию      

объектов водоотведения

поверхностного стока 

806,

778

Всего         

4124087,6 

4703416,1 

5701575,1 

1510587,7 

1581585,3 

17621251,80

Расходы бюджета

города Москвы 

4124087,6 

4703416,1 

5701575,1 

1510587,7 

1581585,3 

17621251,80

Мероприятие 06Е0400. 

Оснащение            

гидротехнических     

сооружений системами 

охранной сигнализации

778

Всего         

       0,0 

    2808,0 

       0,0 

       0,0 

       0,0 

    2808,00

Расходы бюджета

города Москвы 

       0,0 

    2808,0 

       0,0 

    2808,00

Мероприятие 06Е0600. 

Нормативно-техническое

и организационное    

регулирование развития

системы поверхностного

стока                

778

Всего         

   47518,8 

       0,0 

       0,0 

       0,0 

       0,0 

   47518,80

Расходы бюджета

города Москвы 

   47518,8 

       0,0 

   47518,80

Мероприятие 06Е0700. 

Производственная     

программа ГУП        

«Мосводосток»        

000

Всего         

1936077,0 

1933603,0 

2049619,0 

2172597,0 

2302953,0 

10394849,0 

Средства      

юридических и 

физических лиц

1936077,0 

1933603,0 

2049619,0 

2172597,0 

2302953,0 

10394849,0 

Таблица 7

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ СВЕТОЦВЕТОВОЙ СРЕДЫ ГОРОДА

МОСКВЫ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ

КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

Наименование  

подпрограммы  

Государственной

программы     

города Москвы 

Развитие единой светоцветовой среды города Москвы                                                                       

Цели          

подпрограммы  

1. Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе Москве в соответствии с современными требованиями. 

2. Повышение эффективности и надежности работы установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и   

праздничного оформления города Москвы.                                                                                  

3. Снижение показателей энергопотребления в установках наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного 

оформления города за счет применения энергосберегающих технологий.                                                      

4. Обеспечение экономии средств городского бюджета за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения   

современных технологий и материалов                                                                                     

Задачи        

подпрограммы  

- приведение наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города Москвы в соответствие с 

нормативными требованиями;                                                                                              

- сокращение количества отказов в работе установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и         

праздничного оформления города Москвы;                                                                                  

- улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города в вечерне-ночное время в соответствии с концепцией

единой световой среды;                                                                                                  

- модернизация оборудования на основе современных технологий                                                            

Конечные      

результаты    

подпрограммы с

разбивкой по  

годам         

реализации    

Государственной

программы     

города Москвы 

Наименование подпрограммы Государственной 

программы города Москвы, конечного        

результата подпрограммы                   

Ед. изм.   

Значения                                                       

2012 год   

2013 год   

2014 год   

2015 год   

2016 год   

Подпрограмма «Развитие единой светоцветовой

среды города Москвы»                      

06Ж0000.01. Снижение количества опор со   

сверхнормативным сроком службы            

Процент    

   34,11   

   29,87   

   27,41   

   25,31   

   21,35   

Ответственный 

исполнитель   

подпрограммы  

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы                                                            

Соисполнители 

подпрограммы  

Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы                                                         

Этапы и сроки 

реализации    

Государственной

программы     

города Москвы 

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012                                                                                           

Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013                                                                                           

Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014                                                                                           

Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015                                                                                           

Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016                                                                                           

Объем         

финансовых    

ресурсов      

подпрограммы и

мероприятий   

подпрограммы по

годам         

реализации и по

главным       

распорядителям

бюджетных     

средств       

Наименование         

подпрограммы         

Государственной      

программы города     

Москвы и мероприятий 

подпрограммы         

ГРБС

Источник      

финансирования

Расходы (тыс. руб.)                                                         

2012 год   

2013 год   

2014 год   

2015 год   

2016 год   

Итого      

          1          



       3      

     4     

     5     

     6     

     7     

     8     

     9     

Подпрограмма 06Ж.    

Развитие единой      

светоцветовой среды  

города Москвы        

020,

813

Всего         

10313669,0 

10700610,0 

10381076,5 

10825039,3 

10899572,0 

53119966,8 

Расходы бюджета

города Москвы 

10313669,0 

10700610,0 

10381076,5 

10825039,3 

10899572,0 

53119966,8 

Мероприятие 06Ж0100. 

Содержание объектов  

наружного освещения  

020

Всего         

3049745,9 

3820506,1 

4195144,0 

4371340,0 

4576793,0 

20013529,00

Расходы бюджета

города Москвы 

3049745,9 

3820506,1 

4195144,0 

4371340,0 

4576793,0 

20013529,00

Мероприятие 06Ж0200. 

Ремонт объектов      

наружного освещения  

020

Всего         

  942391,3 

  620293,9 

  648207,1 

  675431,8 

  707177,1 

3593501,20

Расходы бюджета

города Москвы 

  942391,3 

  620293,9 

  648207,1 

  675431,8 

  707177,1 

3593501,20

Мероприятие 06Ж0300. 

Содержание объектов  

архитектурно-        

художественного      

освещения            

020

Всего         

  410017,8 

  647920,0 

  932245,0 

  971399,3 

1017055,1 

3978637,20

Расходы бюджета

города Москвы 

  410017,8 

  647920,0 

  932245,0 

  971399,3 

1017055,1 

3978637,20

Мероприятие 06Ж0400. 

Ремонт объектов      

архитектурно-        

художественного      

освещения            

020

Всего         

   12566,2 

   15200,0 

   15884,0 

   16551,1 

   17329,0 

   77530,30

Расходы бюджета

города Москвы 

   12566,2 

   15200,0 

   15884,0 

   16551,1 

   17329,0 

   77530,30

Мероприятие 06Ж0500. 

Реализация комплекса 

мер по               

совершенствованию    

наружного освещения и

развитию архитектурно-

художественной       

подсветки города     

Москвы               

020

Всего         

4864966,4 

4002000,0 

3257200,0 

3401960,0 

3561852,1 

19087978,50

Расходы бюджета

города Москвы 

4864966,4 

4002000,0 

3257200,0 

3401960,0 

3561852,1 

19087978,50

Мероприятие 06Ж0600. 

Праздничное световое 

оформление города    

813

Всего         

  720227,3 

1006720,0 

  713547,0 

  743516,0 

  778461,3 

3962471,60

Расходы бюджета

города Москвы 

  720227,3 

1006720,0 

  713547,0 

  743516,0 

  778461,3 

3962471,60

Мероприятие 06Ж0700. 

Проведение Московского

фестиваля света      

813

Всего         

  198041,5 

  448400,0 

  468578,0 

  488258,3 

  240904,4 

1844182,20

Расходы бюджета

города Москвы 

  198041,5 

  448400,0 

  468578,0 

  488258,3 

  240904,4 

1844182,20

Мероприятие 06Ж0800. 

Возмещение затрат ГУП

«Моссвет» по         

осуществлению        

технического надзора 

за эксплуатацией и   

ремонтом объектов    

наружного освещения и

архитектурно-        

художественной       

подсветки            

020

Всего         

  115712,6 

  139570,0 

  150271,4 

  156582,8 

       0,0 

  562136,80

Расходы бюджета

города Москвы 

  115712,6 

  139570,0 

  150271,4 

  156582,8 

       0,0 

  562136,80

Таблица 8

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ ГОРОДА

МОСКВЫ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ

КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

Наименование  

подпрограммы  

Государственной

программы     

города Москвы 

Развитие сети общественных туалетов города Москвы                                                                              

Цели          

подпрограммы  

1. Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе в соответствии с современными требованиями.               

2. Повышение эффективности и надежности работы общественных туалетов.                                                          

3. Снижение показателей энергопотребления в общественных туалетах за счет применения энергосберегающих технологий.             

4. Обеспечение экономии средств городского бюджета за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения          

современных технологий и материалов                                                                                            

Задачи        

подпрограммы  

- капитальный ремонт и модернизация существующих общественных туалетов;                                                        

- расширение сети общественных туалетов города Москвы;                                                                         

- обеспечение доступности услуги, в том числе для маломобильных групп населения;                                               

- улучшение информирования населения о местах размещения общественных туалетов;                                                

- внедрение новых технологий, в том числе обеспечивающих решения по энергосбережению и антитеррористической защищенности граждан

Конечные      

результаты    

подпрограммы с

разбивкой по  

годам         

реализации    

Государственной

программы     

города Москвы 

Наименование подпрограммы Государственной 

программы города Москвы, конечного        

результата подпрограммы                   

Ед. изм.   

Значения                                                              

2012 год   

2013 год   

2014 год   

2015 год   

2016 год          

Подпрограмма «Развитие сети общественных  

туалетов города Москвы»                   

06З0000.01. Доля объектов, требующих      

капитального ремонта, от общего количества

стационарных туалетов                     

Процент    

     12    

     9     

     7     

     2     

         0        

Ответственный 

исполнитель   

подпрограммы  

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы                                                                   

Соисполнители 

подпрограммы  

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы                                                    

Этапы и сроки 

реализации    

Государственной

программы     

города Москвы 

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012                                                                                                  

Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013                                                                                                  

Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014                                                                                                  

Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015                                                                                                  

Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016                                                                                                  

Объем         

финансовых    

ресурсов      

подпрограммы и

мероприятий   

подпрограммы по

годам         

реализации и по

главным       

распорядителям

бюджетных     

средств       

Наименование         

подпрограммы         

Государственной      

программы города     

Москвы и мероприятий 

подпрограммы         

ГРБС

Источник      

финансирования

Расходы (тыс. руб.)                                                                

2012 год   

2013 год   

2014 год   

2015 год   

2016 год   

Итого             

          1          



       3      

     4     

     5     

     6     

     7     

     8     

         9        

Подпрограмма 06З.    

Развитие сети        

общественных туалетов

города Москвы        

020,

778

Всего         

  634151,0 

2394012,0 

  609768,0 

  635378,2 

  665240,9 

        4938550,1 

Расходы бюджета

города Москвы 

  634151,0 

  583512,0 

  609768,0 

  635378,2 

  665240,9 

        3128050,1 

Средства      

юридических и 

физических лиц

       0,0 

1810500,0 

       0,0 

       0,0 

       0,0 

        1810500,0 

Мероприятие 06З0100. 

Эксплуатация и ремонт

общественных туалетов

778

Всего         

  567757,8 

  547119,8 

  574227,5 

  598300,6 

  626420,7 

        2913826,40

Расходы бюджета

города Москвы 

  567757,8 

  547119,8 

  574227,5 

  598300,6 

  626420,7 

        2913826,40

Мероприятие 06З0190. 

Энергосберегающие    

мероприятия          

778

Всего         

   26454,7 

       0,0 

       0,0 

       0,0 

       0,0 

          26454,70

Расходы бюджета

города Москвы 

   26454,7 

          26454,70

Мероприятие 06З0381. 

Оказание             

государственными     

учреждениями города  

Москвы государственных

услуг, выполнение    

работ, финансовое    

обеспечение          

деятельности         

государственных      

казенных учреждений  

778

Всего         

   29733,2 

   32392,2 

   31360,5 

   32677,6 

   34213,4 

         160376,90

Расходы бюджета

города Москвы 

   29733,2 

   32392,2 

   31360,5 

   32677,6 

   34213,4 

         160376,90

Мероприятие 06З0390. 

Энергосберегающие    

мероприятия          

778

Всего         

     193,6 

       0,0 

       0,0 

       0,0 

       0,0 

            193,60

Расходы бюджета

города Москвы 

     193,6 

            193,60

Мероприятие 06З0400. 

Нормативно-техническое

и организационное    

регулирование развития

системы общественных 

туалетов             

778

Всего         

   10011,7 

    4000,0 

    4180,0 

    4400,0 

    4606,8 

          27198,50

Расходы бюджета

города Москвы 

   10011,7 

    4000,0 

    4180,0 

    4400,0 

    4606,8 

          27198,50

Мероприятие 06З0600. 

Инвестиционные       

средства             

Всего         

       0,0 

1810500,0 

       0,0 

       0,0 

       0,0 

        1810500,00

Средства      

юридических и 

физических лиц

1810500,0 

        1810500,00

Таблица 9

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ГОРОДА

МОСКВЫ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ

КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

Наименование  

подпрограммы  

Государственной

программы     

города Москвы 

Развитие инженерных коммуникаций города Москвы                                                                          

Цели          

подпрограммы  

Обеспечение надежным тепло-, водо- и электроснабжением существующих и строящихся объектов застройки города Москвы       

Задачи        

подпрограммы  

Прокладка около 1350 км инженерных сетей различного назначения (водопроводов, канализационных коллекторов, тепловых и   

газовых сетей, кабельных коллекторов и кабельных линий)                                                                 

Конечные      

результаты    

подпрограммы с

разбивкой по  

годам         

реализации    

Государственной

программы     

города Москвы 

Наименование подпрограммы Государственной 

программы города Москвы, конечного        

результата подпрограммы                   

Ед. изм.   

Значения                                                       

2012 год   

2013 год   

2014 год   

2015 год   

2016 год   

Подпрограмма «Развитие инженерных         

коммуникаций города Москвы»               

06И0000.01. Обеспечение инженерными       

коммуникациями ввода сооружений адресной  

инвестиционной программы                  

Процент    

    100    

    100    

    100    

    100    

    100    

Ответственный 

исполнитель   

подпрограммы  

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы                                                            

Соисполнители 

подпрограммы  

Департамент строительства города Москвы                                                                                 

Этапы и сроки 

реализации    

Государственной

программы     

города Москвы 

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012                                                                                           

Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013                                                                                           

Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014                                                                                           

Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015                                                                                           

Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016                                                                                           

Объем         

финансовых    

ресурсов      

подпрограммы и

мероприятий   

подпрограммы по

годам         

реализации и по

главным       

распорядителям

бюджетных     

средств       

Наименование         

подпрограммы         

Государственной      

программы города     

Москвы и мероприятий 

подпрограммы         

ГРБС

Источник      

финансирования

Расходы (тыс. руб.)                                                         

2012 год   

2013 год   

2014 год   

2015 год   

2016 год   

Итого      

          1          



       3      

     4     

     5     

     6     

     7     

     8     

     9     

Подпрограмма 06И.    

Развитие инженерных  

коммуникаций города  

Москвы               

806

Всего         

  8775221,1

17758384,5

17390923,5

23261802,0

14112499,9

81298831,0

Расходы бюджета

города Москвы 

  8775221,1

17758384,5

17390923,5

23261802,0

14112499,9

81298831,0

Мероприятие 06И0100. 

Реализация комплекса 

мер по развитию      

коммунально-инженерной

инфраструктуры       

806

Всего         

  8775221,1

17758384,5

17390923,5

23261802,0

14112499,9

81298831,0

Расходы бюджета

города Москвы 

  8775221,1

17758384,5

17390923,5

23261802,0

14112499,9

81298831,0

Приложение 2

к Государственной программе

города Москвы

«Развитие коммунально-инженерной

инфраструктуры»

СВЕДЕНИЯ

О ПЛАНИРУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЯХ НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ

«РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

Наименование Государственной

программы города Москвы,    

подпрограммы Государственной

программы города Москвы,    

мероприятий                 

Наименование показателя    

ГРБС

Ед.       

измерения 

Плановое значение                                                                                      

2010 год     

2011 год     

2012 год     

2013 год     

2014 год     

2015 год     

2016 год     

              1             

             2             



     4    

      5      

      6      

      7      

      8      

      9      

      10     

      11     

Государственная программа   

города Москвы «Развитие     

коммунально-инженерной      

инфраструктуры»             

06А0000.12. Установление   

тарифной ставки на покрытие

расходов сетевой организации

на строительство кабельных 

линий электропередачи на   

уровне напряжения 0,4 кВ   

020

руб./км   

      0      

  418449,9   

      0      

      0      

      0      

0600000.02. Установление   

тарифной ставки на покрытие

расходов сетевой организации

на строительство кабельных 

линий электропередачи на   

уровне напряжения 1-20 кВ  

020

руб./км   

      0      

  867260,8   

      0      

      0      

      0      

0600000.03. Установление   

тарифной ставки на покрытие

расходов сетевой организации

на строительство           

распределительных пунктов  

(РП), комплектных          

трансформаторных подстанций

(КТП), распределительных   

трансформаторных подстанций

(РТП) уровнем напряжения до

35 кВ                      

020

руб./кВт  

      0      

     487,30  

      0      

      0      

      0      

06Б0000.01. Установление   

тарифа на подключение к    

сетям теплоснабжения       

020

руб./Гкал/ч

      0      

13419877,91  

      0      

      0      

      0      

06Г0000.01. Установление   

тарифа на покрытие расходов

на технологическое         

присоединение              

энергопринимающих устройств

потребителей электрической 

энергии, объектов          

электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым      

организациям и иным лицам  

020

руб./кВт  

      0      

     642,04  

      0      

      0      

      0      

0600000.06. Обеспечение    

подачи электрической       

мощности к потребителям    

(каб. коллектора)          

020

МВт       

    190      

     720     

   1480      

    480      

    130      

06В0000.05. Доля ежегодно  

заменяемых сетей водопровода

от их общей протяженности  

778

процент   

      0,93   

       1,02  

      1,02   

      1,02   

      1,02   

06Д0000.01. Доля ежегодно  

заменяемых сетей канализации

от их общей протяженности  

778

процент   

      0,44   

       0,52  

      0,53   

      0,53   

      0,53   

06Е0000.01. Увеличение доли

площади города, обеспеченной

сетями водостока           

778

процент   

     89,49   

      89,49  

     89,49   

     91,2    

     91,6    

0600000.11. Доля домов, в  

которых летнее отключение  

горячей воды по факту      

составляет 10 дней и менее 

020

процент   

    100      

     100     

    100      

    100      

    100      

0600000.12. Количество     

заявок на подключение к    

сетям, не удовлетворенных в

установленный срок         

020

шт.       

      0      

       0     

      0      

      0      

      0      

0600000.13. Рост           

установленной электрической

мощности в городе Москве   

020

МВт       

  10687,2    

   11342,2   

  11622,2    

  11497,2    

  11437,2    

06З0000.01. Износ инженерных

тепловых сетей: разводящие 

сети                       

020

процент   

     43,1    

      42,9   

     42,69   

     42,4    

     42,1    

06А0000.04. Износ инженерных

тепловых сетей:            

магистральные сети         

020

процент   

     46,6    

      46,4   

     46,3    

     46      

     45,7    

0600000.16. Протяженность  

подземных газопроводов со  

сверхнормативным сроком    

службы                     

020

процент   

     35,06   

      35,45  

     35,12   

     34,55   

     33,89   

0600000.17. Установление   

тарифа на подключение к    

сетям водоснабжения и      

водоотведения              

020

     -    

      0      

       0     

      0      

      0      

      0      

06И0000.018. Установление  

специальной надбавки для   

финансирования программы   

газификации                

020

руб./куб. м

      0      

      85,82  

      0      

      0      

      0      

0600000.19. Доля воды в    

городе Москве,             

обеззараженной новыми      

методами                   

778

процент   

    100      

     100     

    100      

    100      

    100      

0600000.21. Снижение уровня

износа сетей               

электроснабжения           

020

процент   

     65,4    

      62,1   

     60,8    

     59,2    

     57,8    

0600000.22. Обеспеченность 

населения городскими       

общественными туалетами на 

1000 чел.                  

778

ед.       

      0,034  

       0,119 

      0,119  

      0,119  

      0,119  

Подпрограмма 06А. Развитие  

электроснабжения города     

Москвы                      

06А0000.01 Выработка       

электроэнергии в Москве    

020

млн. кВтч 

     54,73   

      55,7   

     57,28   

     59,02   

     60,99   

Мероприятие 06А0100.        

Возмещение затрат по        

функционированию            

подразделений Казенного     

предприятия «Московская     

энергетическая дирекция»    

06А0100.01 Разработка и    

внедрение модулей для      

автоматизированной         

информационной системы по  

управлению сетями и        

технологическими           

присоединениями            

020

шт.       

      5      

       6     

      0      

      0      

      0      

06А0100.02 Оказание услуг по

технологическому           

присоединению юридических и

физических лиц,            

индивидуальных             

предпринимателей           

020

шт.       

   1134      

    2268     

      0      

      0      

      0      

Мероприятие 06А0200.        

Реализация мер по обеспечению

аварийными источниками      

питания организаций         

социальной сферы            

06А0200.01 Ввод в          

эксплуатацию аварийных     

источников электроснабжения

020

шт.       

      1      

       3     

      2      

      7      

      4      

06А0200.02 Ввод в          

эксплуатацию аварийных     

источников электроснабжения

020

МВА       

      0      

      18,04  

      4,51   

     21,86   

      9      

Мероприятие 06А0300.        

Реализация мер по обеспечению

электроснабжением объектов  

инженерно-коммунальной      

инфраструктуры              

06А0300.01 Доля объектов,  

подготовленных к           

осенне-зимнему периоду     

2012-2013 гг. на территории

Троицкого и Новомосковского

административных округов   

города Москвы              

020

процент   

    100      

       0     

      0      

      0      

      0      

06А0300.02 Ввод в          

эксплуатацию питающих      

кабельных линий            

806

км        

     81,5    

      57,3   

      0      

      0      

      0      

Мероприятие 06А0400.        

Инвестиционная программа ОАО

«Мосэнерго»                 

06А0400.01 Ввод мощности   

000

МВт       

    420      

     811,5   

    640,0    

    420,0    

      0      

Мероприятие 06А0500.        

Инвестиционная программа ОАО

«МОЭСК»                     

06А0500.01 Ввод            

трансформаторной мощности  

000

МВА       

   2434,4    

    1550,0   

   3431,0    

   2671,0    

   1831,0    

06А0500.02 Строительство   

кабельных линий 0,4-35 кВ  

000

км        

    341,89   

     302     

    226      

    314      

    182      

06А0500.03 Строительство   

кабельных линий 110 кВ и 220

кВ                         

000

км        

     46,7    

      -      

     26      

     33      

      6      

06А0500.04 Реконструкция   

кабельных линий 0,4-35 кВ  

000

км        

    216,5    

     122     

    104      

    119      

    102      

06А0500.05 Реконструкция   

кабельных линий 110 кВ и 220

кВ                         

000

км        

      1      

      56     

     98      

     87      

     41      

Мероприятие 06А0600.        

Инвестиционная программа ОАО

«ОЭК»                       

06А0600.01 Ввод            

трансформаторной мощности  

000

МВА       

    606,2    

     852,1   

    176      

    220      

    147,1    

06А0600.02 Строительство   

кабельных линий 0,4-35 кВ  

000

км        

      -      

     275,9   

    165      

    203      

    142,5    

06А0600.03 Строительство   

кабельных линий 110 кВ и 220

кВ                         

000

км        

     45      

      22,5   

      -      

      4      

      0      

06А0600.04 Реконструкция   

кабельных линий 0,4-35 кВ  

000

км        

     25,4    

      48,4   

     82      

     45      

      0      

Мероприятие 06А0700.        

Инвестиционная программа ОАО

«Энергокомплекс»            

06А0700.01 Ввод            

трансформаторной мощности  

000

МВА       

      0      

       0     

    960,0    

      0      

      0      

06А0700.02 Строительство   

кабельных линий 0,4-35 кВ  

000

км        

      0      

       0     

    308,5    

    320,0    

    320,0    

06А0700.03 Строительство   

кабельных линий 110 кВ и 220

кВ                         

000

км        

     61,0    

       0     

     59,6    

      0      

      0      

Подпрограмма 06Б. Развитие  

теплоснабжения города Москвы

06Б0000.01 Уровень потерь  

тепловой энергии в сетях   

теплоснабжения (отношение  

суммарного объема потерь   

тепловой энергии к суммарной

протяженности сетей):      

разводящие сети            

020

Гкал/(км ч)

      0,03756

       0,0375

      0,037  

      0,0368 

      0,0365 

06Б0000.02 Уровень потерь  

тепловой энергии в сетях   

теплоснабжения (отношение  

суммарного объема потерь   

тепловой энергии к суммарной

протяженности сетей):      

магистральные сети         

020

Гкал/(км ч)

      0,1132 

       0,113 

      0,1128 

      0,1126 

      0,1124 

06Б0000.03 Количество      

повреждений и дефектов на 1

км тепловой сети: разводящие

сети                       

020

ед./1 км  

трубопр.  

      0,09   

       0,089 

      0,086  

      0,082  

      0,081  

06Б0000.04 Количество      

повреждений и дефектов на 1

км тепловой сети:          

магистральные сети         

020

ед./1 км  

трубопр.  

      1      

       0,95  

      0,91   

      0,86   

      0,82   

Мероприятие 06Б0100.        

Актуализация схем тепло-,   

электро- и внешнего         

газоснабжения               

06Б0100.01 Актуализация    

схемы тепло-, электро- и   

внешнего газоснабжения     

020

шт.       

      4      

       5     

      5      

      5      

      5      

Мероприятие 06Б0200.        

Реализация мер по обеспечению

теплоснабжением объектов    

инженерно-коммунальной      

инфраструктуры              

06Б0200.01 Ввод в          

эксплуатацию ГТЭС Внуково  

020

Гигакалория

в час     

    260      

       0     

      0      

      0      

      0      

06Б0200.02 Завершение      

реконструкции по РТС       

806

шт.       

     16      

       3     

      0      

      0      

      0      

06Б0200.03 Доля объектов,  

подготовленных к           

осенне-зимнему периоду     

2012-2013 гг. на территории

Троицкого и Новомосковского

административных округов   

города Москвы              

020

процент   

    100      

       0     

      0      

      0      

      0      

Мероприятие 06Б0300.        

Инвестиционная программа ОАО

«МОЭК»                      

06Б0300.01 Доля ежегодно   

заменяемых сетей от их общей

протяженности: разводящие  

сети                       

000

процент   

      2,2    

       2,3   

      2,3    

      2,3    

      2,3    

06Б0300.02 Доля ежегодно   

заменяемых сетей от их общей

протяженности: магистральные

сети                       

000

процент   

      1,8    

       1,7   

      1,7    

      1,7    

      1,7    

06Б0300.03 Реконструкция   

тепловых сетей             

000

км        

    287      

     375,5   

    375,5    

    375,5    

    375,5    

06Б0300.04 Реконструкция   

оборудования ЦТП           

000

шт.       

   2163      

    3149     

   3149      

   3149      

   3149      

06Б0300.05 Реконструкция   

оборудования РТС, КТС, МК  

000

шт.       

    332      

     272     

    272      

    272      

    272      

06Б0300.06 Реконструкция   

оборудования ГТУ           

000

шт.       

     21      

      -      

      -      

      -      

      -      

06Б0300.07 Прочие работы   

000

шт.       

    920      

     545     

    545      

    545      

    545      

06Б0300.08 Реконструкция   

административных зданий    

000

раб.      

    420      

      21     

     21      

     21      

     21      

06Б0300.09                 

Проектно-изыскательские    

работы                     

000

шт.       

    927      

    1698     

   1698      

   1698      

   1698      

06Б0300.10 Целевые работы -

СМР                        

000

шт.       

   1109      

    2831     

   2831      

   2831      

   2831      

Подпрограмма 06В. Развитие  

газоснабжения города Москвы 

06В0000.01 Снижение        

количества инцидентов на 100

км сети газопровода        

020

ед./100 км

сети      

      0,71   

       0,71  

      0,7    

      0,7    

      0,69   

06В0000.02 Протяженность   

подземных газопроводов, не 

защищенных от коррозии     

020

Километр; 

тысяча    

метров    

    242      

     242     

    184      

    184      

    184      

06В0000.03 Сдерживание роста

количества ГРП             

(газорегуляторный пункт) со

сверхнормативным сроком    

службы                     

020

шт.       

    175      

     178     

    185      

    191      

    189      

06В0000.04 Количество      

электрозащитных установок со

сверхнормативным сроком    

службы                     

020

шт.       

    997      

    1064     

   1037      

    982      

    911      

Мероприятие 06В0100.        

Актуализация Генеральной    

схемы газоснабжения         

06В0100.01 Актуализация    

Генеральной схемы          

газоснабжения              

020

шт.       

      1      

       1     

      1      

      1      

      1      

Мероприятие 06В0200.        

Реализация комплекса мер по 

развитию газового хозяйства 

города Москвы               

06В0200.01 Реконструкция   

линейных объектов          

газоснабжения в рамках     

увеличения уставного фонда в

2012 г.                    

163

Километр; 

тысяча    

метров    

     22,7    

      -      

      -      

      -      

      -      

06В0200.02 Реконструкция   

газопроводов со            

сверхнормативным сроком    

службы                     

806

Километр; 

тысяча    

метров    

     19,19   

       7,54  

      -      

      -      

      -      

Мероприятие 06В0300.        

Инвестиционная программа ОАО

«Мосгаз»                    

06В0300.01 Реконструкция   

газопроводов со            

сверхнормативным сроком    

службы                     

000

км        

    111      

      65     

     69      

     65      

     65      

06В0300.02 Реконструкция ГРП

со сверхнормативным сроком 

службы                     

000

шт.       

      7      

       7     

     11      

     11      

     11      

06В0300.03 Реконструкция   

электрозащитных установок  

000

шт.       

    110      

      91     

    100      

    155      

    155      

06В0300.04 Строительство   

электрозащитных установок  

000

шт.       

      -      

      -      

     75      

      -      

      -      

Подпрограмма 06Г. Развитие и

модернизация объектов       

коллекторного хозяйства     

города Москвы               

06Г0000.01 Снижение уровня 

износа кабельных коллекторов

020

процент   

     19      

      18     

     17      

     17      

     17      

Мероприятие 06Г0100.        

Реализация комплекса мер,   

направленных на развитие    

коллекторного хозяйства     

города Москвы               

06Г0100.01 Строительство   

кабельных коммуникационных 

коллекторов                

806

км        

      4      

       6,1   

      -      

      -      

      -      

06Г0100.02 Ввод в          

эксплуатацию базы ул.      

Лобачика, вл. 6 ЦАО        

806

т. кв. м  

      -      

       4,9   

      -      

      -      

      -      

Мероприятие 06Г0300.        

Мероприятия по реализации   

инвестиционной программы ГУП

«Москоллектор» по           

проектированию и            

строительству кабельных     

коллекторов                 

06Г0300.01 Строительство   

кабельных коллекторов в    

рамках увеличения уставного

фонда в 2013 г.            

163

км        

      -      

       1,07  

      -      

      -      

      -      

Мероприятие 06Г0400.        

Производственная программа  

ГУП «Москоллектор»          

06Г0400.01 Строительство   

кабельных коммуникационных 

коллекторов                

000

км        

      0,8    

       2,3   

      1,3    

      1,75   

      1,36   

06Г0400.02 Реконструкция   

действующих коллекторов    

000

км        

      8,85   

      20     

     18,1    

     25      

     30      

06Г0400.03 Техническое     

перевооружение инженерных  

сетей                      

000

км        

     48,36   

      68     

    100      

    110      

    115      

06Г0400.04 Техническое     

перевооружение насосных    

станций и вентиляции       

000

шт.       

    163      

      93     

     38      

     38      

     38      

06Г0400.05 Строительство   

сетей                      

000

км        

     35,4    

      70     

     30      

     35      

     35      

Подпрограмма 06Д. Развитие и

модернизация                

водопроводно-канализационного

хозяйства и систем          

технического водоснабжения  

города Москвы               

06Д0000.01 Интенсивность   

отказов на водопроводных   

сетях                      

778

ав./г. км 

      0,31   

       0,30  

      0,29   

      0,29   

      0,28   

06Д0000.02 Интенсивность   

отказов на канализационных 

сетях                      

778

ав./г. км 

      1,55   

       1,53  

      1,50   

      1,46   

      1,44   

Мероприятие 06Д0100.        

Реализация комплекса мер,   

направленных на развитие    

водопроводно-канализационного

хозяйства города Москвы     

06Д0100.01 Строительство   

водопроводной сети         

806

км        

     13,96   

      10,12  

     24,14   

      -      

      -      

06Д0100.02 Строительство   

канализационной сети       

806

км        

     27,11   

      26,33  

     58,82   

     29,87   

      -      

Мероприятие 06Д0300.        

Производственная программа  

ОАО «Мосводоканал»          

06Д0300.01 Протяженность   

переложенной и             

восстановленной            

водопроводной сети         

000

км        

    175,53   

     177,27  

    130      

    130      

    130      

06Д0300.02 Протяженность   

переложенной и             

восстановленной            

канализационной сети       

000

км        

     64,55   

      64,84  

     43      

     43      

     43      

06Д0300.03 Доля            

неудовлетворительных проб  

питьевой воды у потребителя

с содержанием хлороформа   

более 60 мкг/л             

000

процент   

      8      

       7     

      6      

      5      

      5      

06Д0300.04 Доля            

неудовлетворительных проб  

питьевой воды у потребителя

с концентрацией алюминия   

более 0,2 мг/л на выходе   

станций водоподготовки     

000

процент   

      0,13   

       0,09  

      0,08   

      0,07   

      0,07   

06Д0300.05 Доля            

неудовлетворительных проб  

питьевой воды у потребителя

с концентрацией алюминия   

более 0,2 мг/л в городской 

водопроводной сети         

000

процент   

      0,35   

       0,33  

      0,32   

      0,31   

      0,30   

Подпрограмма 06Е. Развитие и

модернизация объектов       

водоотведения поверхностного

стока города Москвы         

06Е0000.01 Сдерживание роста

уровня износа объектов     

поверхностного водостока   

778

процент   

     44,7    

      44,49  

     45,28   

     44,58   

     45,87   

Мероприятие 06Е0100.        

Водоотведение поверхностных 

сточных вод                 

06Е0100.01 Доля сточных вод,

очищенных до нормативных   

значений, в общем объеме   

сточных вод, выпускаемых в 

водные объекты             

778

процент   

     56      

      56     

     56      

     56      

     75      

06Е0100.02 Интенсивность   

отказов на водосточных сетях

778

ав./г. км 

      0,15   

       0,15  

      0,14   

      0,13   

      0,12   

Мероприятие 06Е0300.        

Реализация комплекса мер по 

развитию объектов           

водоотведения поверхностного

стока                       

06Е0300.01 Строительство   

очистных сооружений        

806

ед.       

      5      

       4     

      9      

      8      

      -      

Мероприятие 06Е0400.        

Оснащение гидротехнических  

сооружений системами охранной

сигнализации                

06Е0400.01 Оснащение       

гидротехнических сооружений

системами охранной         

сигнализации               

778

шт.       

      -      

       5     

      -      

      -      

      -      

Мероприятие 06Е0600.        

Нормативно-техническое и    

организационное регулирование

развития системы            

поверхностного стока        

06Е0600.01 Выявление       

бесхозных сетей            

поверхностного стока на    

территории города Москвы (в

т.ч. ТиНАО) для последующего

оформления имущественных   

прав города Москвы         

778

км        

     79,4    

      -      

      -      

      -      

      -      

Мероприятие 06Е0700.        

Производственная программа  

ГУП «Мосводосток»           

06Е0700.01 Объем           

строительства/реконструкции

сетей водостока            

000

км        

     51,75   

      53     

     54,2    

     55,9    

     57      

06Е0700.02 Количество аварий

и инцидентов в год на 1 км 

сетей водостока, процентов к

2008 году                  

000

процент   

     93,5    

      89,5   

     86,3    

     80      

     75,4    

Подпрограмма 06Ж. Развитие  

единой светоцветовой среды  

города Москвы               

06Ж0000.01 Снижение        

количества опор со         

сверхнормативным сроком    

службы                     

020

процент   

     34,11   

      29,87  

     27,41   

     25,31   

     21,35   

Мероприятие 06Ж0100.        

Содержание объектов наружного

освещения                   

06Ж0100.01 Обеспечение     

бесперебойного             

функционирования установок 

наружного освещения (УНО)  

020

УНО       

346438      

  388549     

411275      

431838      

453430      

Мероприятие 06Ж0200. Ремонт 

объектов наружного освещения

06Ж0200.01 Замена аварийных

опор наружного освещения   

020

шт.       

   5036      

    3413     

   2100      

   2300      

   2400      

06Ж0200.02 Замена          

светильников со            

сверхнормативным сроком    

службы на экономичные      

светодиодные светильники   

020

шт.       

  13061      

    1075     

   3800      

   4015      

   4136      

Мероприятие 06Ж0300.        

Содержание объектов         

архитектурно-художественного

освещения                   

06Ж0300.01 Обеспечение     

бесперебойного             

функционирования объектов  

архитектурно-художественной

подсветки (ОП -            

осветительные приборы)     

020

ОП        

113875      

  132596     

157378      

172278      

192178      

Мероприятие 06Ж0400. Ремонт 

объектов                    

архитектурно-художественного

освещения                   

06Ж0400.01 Количество      

отремонтированных объектов 

архитектурно-художественной

подсветки                  

020

об.       

     16      

       3     

      7      

      9      

      9      

Мероприятие 06Ж0500.        

Реализация комплекса мер по 

совершенствованию наружного 

освещения и развитию        

архитектурно-художественной 

подсветки города Москвы     

06Ж0500.01 Количество      

территорий, на которых     

реализована концепция      

светоцветовой среды        

020

зданий    

    130      

     233     

    396      

    540      

    699      

06Ж0500.02 Количество      

пунктов питания,           

подключенных к системе     

управления наружным        

освещением                 

020

пункт.    

питан.    

    119      

     222     

    385      

    529      

    688      

Мероприятие 06Ж0600.        

Праздничное световое        

оформление города           

06Ж0600.01 Создание объектов

праздничного светового     

оформления постоянного     

размещения                 

813

шт.       

    100      

      88     

      0      

      0      

      0      

Мероприятие 06Ж0700.        

Проведение Московского      

фестиваля света             

06Ж0700.01 Проведение      

Московских международных   

фестивалей света           

813

шт.       

      1      

       1     

      1      

      1      

      1      

Мероприятие 06Ж0800.        

Возмещение затрат ГУП       

«Моссвет» по осуществлению  

технического надзора за     

эксплуатацией и ремонтом    

объектов наружного освещения

и архитектурно-художественной

подсветки                   

06Ж0800.01 Количество      

установок наружного        

освещения, по которым      

осуществляется технический 

надзор в соответствии с    

регламентом на работы по   

технической эксплуатации   

наружного освещения        

020

УНО       

346438      

  388549     

411275      

431838      

453430      

06Ж0800.02 Количество      

объектов АХП, по которым   

осуществляется технический 

надзор в соответствии с    

регламентом на работы по   

технической эксплуатации АХП

020

об.       

113875      

  132596     

157378      

172278      

192178      

Подпрограмма 06З. Развитие  

сети общественных туалетов  

города Москвы               

06З0000.01 Доля объектов,  

требующих капитального     

ремонта, от общего         

количества стационарных    

туалетов                   

778

процент   

     12      

       9     

      7      

      2      

      0      

Мероприятие 06З0100.        

Эксплуатация и ремонт       

общественных туалетов       

06З0100.01 Капитальный     

ремонт стационарных        

общественных туалетов,     

проектно-изыскательские    

работы                     

778

шт.       

     47      

       0     

      5      

      0      

      0      

06З0100.02 Капитальный     

ремонт стационарных        

общественных туалетов,     

строительно-монтажные работы

778

шт.       

     21      

      10     

     11      

     11      

      5      

06З0100.03 Эксплуатация    

стационарных общественных  

туалетов                   

778

шт.       

    241      

     246     

    252      

    252      

    252      

06З0100.04 Эксплуатация    

передвижных кабин туалетов 

на разовых мероприятиях    

778

шт.       

   6515      

    6500     

   6500      

   6500      

   6500      

06З0100.05 Эксплуатация    

передвижных кабин туалетов 

по программе «Городской    

бесплатный туалет»         

778

шт.       

    270      

     270     

    270      

    270      

    270      

06З0100.06 Оснащение       

системой связи и контроля  

стационарных общественных  

туалетов                   

778

шт.       

    187      

       0     

      0      

      0      

      0      

Мероприятие 06З0190.        

Энергосберегающие мероприятия

06З0190.01 Энергосберегающие

мероприятия (обследование) 

778

шт.       

    198      

       0     

      0      

      0      

      0      

Мероприятие 06З0300. Оказание

государственными учреждениями

города Москвы государственных

услуг, выполнение работ,    

финансовое обеспечение      

деятельности государственных

учреждений                  

06З0300.01 Оснащение       

системой связи и контроля  

стационарных общественных  

туалетов                   

778

ед.       

    187      

      34     

     34      

     34      

     34      

Мероприятие 06З0400.        

Нормативно-техническое и    

организационное регулирование

развития городской системы  

общественных туалетов       

06З0400.01 Разработка      

регламента и расценок на   

содержание и эксплуатацию  

стационарных общественных  

туалетов, туалетов-кабин   

778

раб.      

      9      

       0     

      0      

      0      

      0      

Мероприятие 06З0500.        

Разработка городской схемы  

размещения общественных     

туалетов и подготовка       

технического задания для    

организации инвестиционного 

конкурса по подбору инвестора

для строительства сети      

стационарных общественных   

туалетов                    

06З0500.01 Установка       

туалетных модулей          

778

шт.       

      0      

    1207     

      0      

      0      

      0      

Подпрограмма 06И. Развитие  

инженерных коммуникаций     

города Москвы               

06И0000.01 Обеспечение     

инженерными коммуникациями 

ввода сооружений адресной  

инвестиционной программы   

806

процент   

    100      

     100     

    100      

    100      

    100      

Мероприятие 06И0100.        

Реализация комплекса мер по 

развитию                    

коммунально-инженерной      

инфраструктуры              

06И0100.01 Строительство   

водопроводной сети         

806

км        

     57,7    

      14,5   

     11,5    

     35,5    

      -      

06И0100.02 Строительство   

водосточной сети           

806

км        

     34,0    

       7,2   

      4,6    

     22,1    

      -      

06И0100.03 Строительство   

тепловой сети              

806

км        

     53,1    

       8,7   

      7,1    

     19,9    

      -      

06И0100.04 Строительство   

канализационной сети       

806

км        

     35,4    

      28,5   

     12,7    

     19,1    

      -      

06И0100.05 Строительство   

сети газопровода           

806

км        

     10,9    

       4,5   

      0,9    

      6,2    

      -      

06И0100.06 Строительство   

дорог                      

806

км        

      7,3    

      17,1   

      6,1    

      8,2    

      -      

06И0100.07 Строительство   

очистных сооружений        

806

км        

      -      

       1,0   

      1,0    

      -      

      -      

06И0100.08 Строительство   

дождевой канализации       

806

км        

      -      

       4,0   

      2,2    

      3,0    

      -      

Приложение 3

к Государственной программе

города Москвы

«Развитие коммунально-инженерной

инфраструктуры»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ

КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ

Наименование Государственной

программы города Москвы,    

подпрограммы Государственной

программы города Москвы,    

мероприятий                 

Участники              

Государственной        

программы города Москвы

Код бюджетной классификации                         

Расходы бюджета города Москвы на реализацию              

Государственной программы города Москвы, тыс. руб.       

Целевая статья расходов    

Раздел, 

подраздел

ГРБС

Вид    

расходов

2012 год    

2013 год 

2014 год 

2015 год  

2016 год 

              1             

           2           

             3             

    4   

  5 

   6   

      7     

    8    

    9    

    10    

    11   

Государственная программа   

города Москвы «Развитие     

коммунально-инженерной      

инфраструктуры»             

всего                  

0600000                    

    X   

  X 

   X   

37238269,6 

49560428,6

45002585,0

47299215,5

36728349,0

ДЕПАРТАМЕНТ            

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

0600000                    

    X   

020 

   X   

11430128,9 

10135068,7

9930677,2

10370521,7

10435243,4

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО 

ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

0600000                    

    X   

163 

   X   

  1000000,0 

1000000,0

       0,0

       0,0

       0,0

ДЕПАРТАМЕНТ            

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  

ХОЗЯЙСТВА И            

БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА 

МОСКВЫ                 

0600000                    

    X   

778 

   X   

  4785802,9 

6731557,5

6949153,0

7237067,4

7491854,7

ДЕПАРТАМЕНТ            

СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА   

МОСКВЫ                 

0600000                    

    X   

806 

   X   

19104069,0 

30238682,4

26940629,8

28459852,1

17781885,2

ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ    

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И  

РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ  

0600000                    

    X   

813 

   X   

   918268,8 

1455120,0

1182125,0

1231774,3

1019365,7

Подпрограмма «Развитие      

электроснабжения города     

Москвы»                     

всего                  

06А0000                    

    X   

  X 

   X   

  1024685,7 

1131505,1

  608614,2

  648974,5

  420726,0

ДЕПАРТАМЕНТ            

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

06А0000                    

    X   

020 

   X   

   923530,4 

  771768,7

  608614,2

  648974,5

  420726,0

ДЕПАРТАМЕНТ            

СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА   

МОСКВЫ                 

06А0000. Возмещение затрат 

по функционированию        

подразделений Казенного    

предприятия «Московская    

энергетическая дирекция»   

    X   

806 

   X   

   101155,3 

  359736,4

       0,0

       0,0

       0,0

ДЕПАРТАМЕНТ            

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

06А0100. Возмещение затрат 

по функционированию        

подразделений Казенного    

предприятия «Московская    

энергетическая дирекция»   

0402    

020 

810    

   410421,7 

  191055,0

       0,0

       0,0

       0,0

Реализация мер по обеспечению

аварийными источниками      

питания организаций         

социальной сферы            

ДЕПАРТАМЕНТ            

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

06А0200. Реализация мер по 

обеспечению аварийными     

источниками питания        

организаций социальной сферы

0402    

020 

411    

   290562,3 

  353753,7

  371441,0

  401840,0

  420726,0

Реализация мер по обеспечению

электроснабжением объектов  

инженерно-коммунальной      

инфраструктуры              

ДЕПАРТАМЕНТ            

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

06А0300. Реализация мер по 

обеспечению                

электроснабжением объектов 

инженерно-коммунальной     

инфраструктуры             

0402    

020 

244    

    79366,2 

  226960,0

  237173,2

  247134,5

       0,0

ДЕПАРТАМЕНТ            

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

06А0300. Реализация мер по 

обеспечению                

электроснабжением объектов 

инженерно-коммунальной     

инфраструктуры             

0402    

020 

870    

        0,0 

       0,0

       0,0

       0,0

       0,0

ДЕПАРТАМЕНТ            

СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА   

МОСКВЫ                 

06А0300. Реализация мер по 

обеспечению                

электроснабжением объектов 

инженерно-коммунальной     

инфраструктуры             

0402    

806 

411    

   101155,3 

  359736,4

       0,0

       0,0

       0,0

Возмещение затрат ОАО       

«Объединенная энергетическая

компания» в целях реализации

мероприятий по подготовке и 

прохождению отопительного   

периода 2012-2013 гг. на    

территории Троицкого и      

Новомосковского             

административных округов    

города Москвы               

ДЕПАРТАМЕНТ            

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

06А0301. Возмещение затрат 

ОАО «Объединенная          

энергетическая компания» в 

целях реализации мероприятий

по подготовке и прохождению

отопительного периода      

2012-2013 гг. на территории

Троицкого и Новомосковского

административных округов   

города Москвы              

0402    

020 

810    

   143180,2 

       0,0

       0,0

       0,0

       0,0

Подпрограмма «Развитие      

теплоснабжения города Москвы»

всего                  

06Б0000                    

    X   

  X 

   X   

  1553272,4 

  259890,0

  264835,1

  119658,2

  125282,1

ДЕПАРТАМЕНТ            

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

06Б0000                    

    X   

020 

   X   

  1103689,7 

  109890,0

  114835,1

  119658,2

  125282,1

ДЕПАРТАМЕНТ            

СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА   

МОСКВЫ                 

06Б0000                    

    X   

806 

   X   

   449582,7 

  150000,0

  150000,0

       0,0

       0,0

Актуализация схем тепло-,   

электро- и внешнего         

газоснабжения               

ДЕПАРТАМЕНТ            

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

06Б0100. Актуализация схем 

тепло-, электро- и внешнего

газоснабжения              

0402    

020 

244    

   158847,5 

  109890,0

  114835,1

  119658,2

  125282,1

Реализация мер по обеспечению

теплоснабжением объектов    

инженерно-коммунальной      

инфраструктуры              

ДЕПАРТАМЕНТ            

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

06Б0200. Реализация мер по 

обеспечению теплоснабжением

объектов                   

инженерно-коммунальной     

инфраструктуры             

0402    

020 

244    

   200519,5 

       0,0

       0,0

       0,0

       0,0

ДЕПАРТАМЕНТ            

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

06Б0200. Реализация мер по 

обеспечению теплоснабжением

объектов                   

инженерно-коммунальной     

инфраструктуры             

0402    

020 

411    

    86322,7 

       0,0

       0,0

       0,0

       0,0

ДЕПАРТАМЕНТ            

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

06Б0200. Реализация мер по 

обеспечению теплоснабжением

объектов                   

инженерно-коммунальной     

инфраструктуры             

0402    

020 

870    

        0,0 

       0,0

       0,0

       0,0

       0,0

ДЕПАРТАМЕНТ            

СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА   

МОСКВЫ                 

06Б0200. Реализация мер по 

обеспечению теплоснабжением

объектов                   

инженерно-коммунальной     

инфраструктуры             

0402    

806 

411    

   449582,7 

  150000,0

  150000,0

       0,0

       0,0

Субсидия бюджету городского 

округа Троицк в целях       

софинансирования расходных  

обязательств, возникающих в 

процессе реализации         

мероприятий по подготовке и 

прохождению отопительного   

периода 2012-2013 гг. в     

указанном городском округе  

ДЕПАРТАМЕНТ            

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

06Б0201. Субсидия бюджету  

городского округа Троицк в 

целях софинансирования     

расходных обязательств,    

возникающих в процессе     

реализации мероприятий по  

подготовке и прохождению   

отопительного периода      

2012-2013 гг. в указанном  

городском округе           

0402    

020 

521    

    72000,0 

       0,0

       0,0

       0,0

       0,0

Возмещение затрат ОАО «МОЭК»

в целях реализации          

мероприятий по подготовке и 

прохождению отопительного   

периода 2012-2013 гг. на    

территории Троицкого и      

Новомосковского             

административных округов    

города Москвы               

ДЕПАРТАМЕНТ            

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

06Б0202. Возмещение затрат 

ОАО «МОЭК» в целях         

реализации мероприятий по  

подготовке и прохождению   

отопительного периода      

2012-2013 гг. на территории

Троицкого и Новомосковского

административных округов   

города Москвы              

0402    

020 

810    

   586000,0 

       0,0

       0,0

       0,0

       0,0

Подпрограмма «Развитие      

газоснабжения города Москвы»

всего                  

06В0000                    

    X   

  X 

   X   

  1143765,9 

  157920,0

  158276,4

  123944,2

    9029,0

ДЕПАРТАМЕНТ            

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

06В0000                    

    X   

020 

   X   

     7508,6 

    7920,0

    8276,4

    8624,0

    9029,0

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО 

ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

06В0000                    

    X   

163 

   X   

  1000000,0 

       0,0

       0,0

       0,0

       0,0

ДЕПАРТАМЕНТ            

СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА   

МОСКВЫ                 

06В0000                    

    X   

806 

   X   

   136257,3 

  150000,0

  150000,0

  115320,2

       0,0

Актуализация Генеральной    

схемы газоснабжения         

ДЕПАРТАМЕНТ            

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

06В0100. Актуализация      

Генеральной схемы          

газоснабжения              

0402    

020 

244    

     7508,6 

    7920,0

    8276,4

    8624,0

    9029,0

Реализация комплекса мер по 

развитию газового хозяйства 

города Москвы               

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО 

ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

06В0200. Реализация        

комплекса мер по развитию  

газового хозяйства города  

Москвы                     

0402    

163 

422    

  1000000,0 

       0,0

       0,0

       0,0

       0,0

ДЕПАРТАМЕНТ            

СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА   

МОСКВЫ                 

06В0200. Реализация        

комплекса мер по развитию  

газового хозяйства города  

Москвы                     

0402    

806 

411    

   136257,3 

  150000,0

  150000,0

  115320,2

       0,0

Подпрограмма «Развитие и    

модернизация объектов       

коллекторного хозяйства     

города Москвы»              

всего                  

06Г0000                    

    X   

  X 

   X   

   540106,2 

3384328,2

  510001,4

       0,0

       0,0

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО 

ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

06Г0000                    

    X   

163 

   X   

        0,0 

1000000,0

       0,0

       0,0

       0,0

ДЕПАРТАМЕНТ            

СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА   

МОСКВЫ                 

06Г0000                    

    X   

806 

   X   

   540106,2 

2384328,2

  510001,4

       0,0

       0,0

Реализация комплекса мер,   

направленных на развитие    

коллекторного хозяйства     

города Москвы               

ДЕПАРТАМЕНТ            

СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА   

МОСКВЫ                 

06Г0100. Реализация        

комплекса мер, направленных

на развитие коллекторного  

хозяйства города Москвы    

0402    

806 

411    

   489128,3 

2384328,2

  510001,4

       0,0

       0,0

ДЕПАРТАМЕНТ            

СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА   

МОСКВЫ                 

06Г0100. Реализация        

комплекса мер, направленных

на развитие коллекторного  

хозяйства города Москвы    

0502    

806 

411    

    50977,9 

       0,0

       0,0

       0,0

       0,0

Мероприятия по реализации   

инвестиционной программы ГУП

«Москоллектор» по           

проектированию и            

строительству кабельных     

коллекторов                 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО 

ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

06Г0300. Мероприятия по    

реализации инвестиционной  

программы ГУП «Москоллектор»

по проектированию и        

строительству кабельных    

коллекторов                

0502    

163 

422    

        0,0 

1000000,0

       0,0

       0,0

       0,0

Подпрограмма «Развитие и    

модернизация                

водопроводно-канализационного

хозяйства и систем          

технического водоснабжения  

города Москвы»              

всего                  

06Д0000                    

    X   

  X 

   X   

  4979894,2 

4732817,2

3038129,8

3572142,2

2087800,0

ДЕПАРТАМЕНТ            

СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА   

МОСКВЫ                 

06Д0000                    

    X   

806 

   X   

  4979894,2 

4732817,2

3038129,8

3572142,2

2087800,0

Реализация комплекса мер,   

направленных на развитие    

водопроводно-канализационного

хозяйства города Москвы     

ДЕПАРТАМЕНТ            

СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА   

МОСКВЫ                 

06Д0100. Реализация        

комплекса мер, направленных

на развитие водопроводно-  

канализационного хозяйства 

города Москвы              

0502    

806 

411    

  4979894,2 

4732817,2

3038129,8

3572142,2

2087800,0

Подпрограмма «Развитие и    

модернизация объектов       

водоотведения поверхностного

стока города Москвы»        

всего                  

06Е0000                    

    X   

  X 

   X   

  8273504,1 

10851461,6

12040960,1

8112276,9

8408199,1

ДЕПАРТАМЕНТ            

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  

ХОЗЯЙСТВА И            

БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА 

МОСКВЫ                 

06Е0000                    

    X   

778 

   X   

  4151651,9 

6148045,5

6339385,0

6601689,2

6826613,8

ДЕПАРТАМЕНТ            

СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА   

МОСКВЫ                 

06Е0000                    

    X   

806 

   X   

  4121852,2 

4703416,1

5701575,1

1510587,7

1581585,3

Водоотведение поверхностных 

сточных вод                 

ДЕПАРТАМЕНТ            

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  

ХОЗЯЙСТВА И            

БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА 

МОСКВЫ                 

06Е0100. Водоотведение     

поверхностных сточных вод  

0503    

778 

244    

  4101897,7 

6145237,5

6339385,0

6601689,2

6826613,8

Реализация комплекса мер по 

развитию объектов           

водоотведения поверхностного

стока                       

ДЕПАРТАМЕНТ            

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  

ХОЗЯЙСТВА И            

БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА 

МОСКВЫ                 

06Е0300. Реализация        

комплекса мер по развитию  

объектов водоотведения     

поверхностного стока       

0503    

778 

411    

     2235,4 

       0,0

       0,0

       0,0

       0,0

ДЕПАРТАМЕНТ            

СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА   

МОСКВЫ                 

06Е0300. Реализация        

комплекса мер по развитию  

объектов водоотведения     

поверхностного стока       

0503    

806 

411    

  4121852,2 

4703416,1

5701575,1

1510587,7

1581585,3

Оснащение гидротехнических  

сооружений системами охранной

сигнализации                

ДЕПАРТАМЕНТ            

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  

ХОЗЯЙСТВА И            

БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА 

МОСКВЫ                 

06Е0400. Оснащение         

гидротехнических сооружений

системами охранной         

сигнализации               

0503    

778 

243    

        0,0 

    2808,0

       0,0

       0,0

       0,0

Нормативно-техническое и    

организационное регулирование

развития системы            

поверхностного стока        

ДЕПАРТАМЕНТ            

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  

ХОЗЯЙСТВА И            

БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА 

МОСКВЫ                 

06Е0600.                   

Нормативно-техническое и   

организационное            

регулирование развития     

системы поверхностного стока

0503    

778 

244    

    47518,8 

       0,0

       0,0

       0,0

       0,0

Подпрограмма «Развитие единой

светоцветовой среды города  

Москвы»                     

всего                  

06Ж0000                    

    X   

  X 

   X   

10313669,0 

10700610,0

10381076,5

10825039,3

10899572,0

ДЕПАРТАМЕНТ            

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

06Ж0000                    

    X   

020 

   X   

  9395400,2 

9245490,0

9198951,5

9593265,0

9880206,3

ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ    

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И  

РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ  

06Ж0000                    

    X   

813 

   X   

   918268,8 

1455120,0

1182125,0

1231774,3

1019365,7

Содержание объектов наружного

освещения                   

ДЕПАРТАМЕНТ            

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

06Ж0100. Содержание объектов

наружного освещения        

0503    

020 

244    

  3049745,9 

3820506,1

4195144,0

4371340,0

4576793,0

Ремонт объектов наружного   

освещения                   

ДЕПАРТАМЕНТ            

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

06Ж0200. Ремонт объектов   

наружного освещения        

0503    

020 

244    

   942391,3 

  620293,9

  648207,1

  675431,8

  707177,1

Содержание объектов         

архитектурно-художественного

освещения                   

ДЕПАРТАМЕНТ            

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

06Ж0300. Содержание объектов

архитектурно-художественного

освещения                  

0503    

020 

244    

   410017,8 

  647920,0

  932245,0

  971399,3

1017055,1

Ремонт объектов             

архитектурно-художественного

освещения                   

ДЕПАРТАМЕНТ            

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

06Ж0400. Ремонт объектов   

архитектурно-художественного

освещения                  

0503    

020 

244    

    12566,2 

   15200,0

   15884,0

   16551,1

   17329,0

Реализация комплекса мер по 

совершенствованию наружного 

освещения и развитию        

архитектурно-художественной 

подсветки города Москвы     

ДЕПАРТАМЕНТ            

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

06Ж0500. Реализация        

комплекса мер по           

совершенствованию наружного

освещения и развитию       

архитектурно-художественной

подсветки города Москвы    

0402    

020 

411    

  4864966,4 

4002000,0

3257200,0

3401960,0

3561852,1

Праздничное световое        

оформление города           

ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ    

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И  

РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ  

06Ж0600. Праздничное       

световое оформление города 

0412    

813 

244    

   720227,3 

1006720,0

  713547,0

  743516,0

  778461,3

Проведение Московского      

фестиваля света             

ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ    

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И  

РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ  

06Ж0700. Проведение        

Московского фестиваля света

0412    

813 

244    

   198041,5 

  448400,0

  468578,0

  488258,3

  240904,4

Возмещение затрат ГУП       

«Моссвет» по осуществлению  

технического надзора за     

эксплуатацией и ремонтом    

объектов наружного освещения

и архитектурно-художественной

подсветки                   

ДЕПАРТАМЕНТ            

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

06Ж0800. Возмещение затрат 

ГУП «Моссвет» по           

осуществлению технического 

надзора за эксплуатацией и 

ремонтом объектов наружного

освещения и                

архитектурно-художественной

подсветки                  

0503    

020 

810    

   115712,6 

  139570,0

  150271,4

  156582,8

       0,0

Подпрограмма «Развитие сети 

общественных туалетов города

Москвы»                     

всего                  

06З0000                    

    X   

  X 

   X   

   634151,0 

  583512,0

  609768,0

  635378,2

  665240,9

ДЕПАРТАМЕНТ            

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  

ХОЗЯЙСТВА И            

БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА 

МОСКВЫ                 

06З0000                    

    X   

778 

   X   

   634151,0 

  583512,0

  609768,0

  635378,2

  665240,9

Эксплуатация и ремонт       

общественных туалетов       

ДЕПАРТАМЕНТ            

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  

ХОЗЯЙСТВА И            

БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА 

МОСКВЫ                 

06З0100. Эксплуатация и    

ремонт общественных туалетов

0503    

778 

243    

    69325,2 

   28411,6

   34942,1

   36870,6

   38603,5

ДЕПАРТАМЕНТ            

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  

ХОЗЯЙСТВА И            

БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА 

МОСКВЫ                 

06З0100. Эксплуатация и    

ремонт общественных туалетов

0503    

778 

244    

   498432,6 

  518708,2

  539285,4

  561430,0

  587817,2

Энергосберегающие мероприятия

ДЕПАРТАМЕНТ            

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  

ХОЗЯЙСТВА И            

БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА 

МОСКВЫ                 

06З0190. Энергосберегающие 

мероприятия                

0503    

778 

244    

    26454,7 

       0,0

       0,0

       0,0

       0,0

Оказание государственными   

учреждениями города Москвы  

государственных услуг,      

выполнение работ, финансовое

обеспечение деятельности    

государственных казенных    

учреждений                  

ДЕПАРТАМЕНТ            

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  

ХОЗЯЙСТВА И            

БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА 

МОСКВЫ                 

06З0381. Оказание          

государственными           

учреждениями города Москвы 

государственных услуг,     

выполнение работ, финансовое

обеспечение деятельности   

государственных казенных   

учреждений                 

0505    

778 

111    

    26815,2 

   26889,0

   28099,0

   29279,2

   30655,3

ДЕПАРТАМЕНТ            

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  

ХОЗЯЙСТВА И            

БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА 

МОСКВЫ                 

06З0381. Оказание          

государственными           

учреждениями города Москвы 

государственных услуг,     

выполнение работ, финансовое

обеспечение деятельности   

государственных казенных   

учреждений                 

0505    

778 

242    

        0,0 

     270,8

     256,9

     307,7

     322,1

ДЕПАРТАМЕНТ            

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  

ХОЗЯЙСТВА И            

БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА 

МОСКВЫ                 

06З0381. Оказание          

государственными           

учреждениями города Москвы 

государственных услуг,     

выполнение работ, финансовое

обеспечение деятельности   

государственных казенных   

учреждений                 

0505    

778 

244    

     2901,6 

    5130,3

    2848,1

    2788,6

    2919,7

ДЕПАРТАМЕНТ            

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  

ХОЗЯЙСТВА И            

БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА 

МОСКВЫ                 

06З0381. Оказание          

государственными           

учреждениями города Москвы 

государственных услуг,     

выполнение работ, финансовое

обеспечение деятельности   

государственных казенных   

учреждений                 

0505    

778 

852    

       16,4 

     102,1

     156,5

     302,1

     316,3

Энергосберегающие мероприятия

ДЕПАРТАМЕНТ            

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  

ХОЗЯЙСТВА И            

БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА 

МОСКВЫ                 

06З0390. Энергосберегающие 

мероприятия                

0505    

778 

244    

      193,6 

       0,0

       0,0

       0,0

       0,0

Нормативно-техническое и    

организационное регулирование

развития городской системы  

общественных туалетов       

ДЕПАРТАМЕНТ            

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  

ХОЗЯЙСТВА И            

БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА 

МОСКВЫ                 

06З0400.                   

Нормативно-техническое и   

организационное            

регулирование развития     

городской системы          

общественных туалетов      

0503    

778 

244    

    10011,7 

    4000,0

    4180,0

    4400,0

    4606,8

Подпрограмма «Развитие      

инженерных коммуникаций     

города Москвы»              

всего                  

06И0000                    

    X   

  X 

   X   

  8775221,1 

17758384,5

17390923,5

23261802,0

14112499,9

ДЕПАРТАМЕНТ            

СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА   

МОСКВЫ                 

06И0000                    

    X   

806 

   X   

  8775221,1 

17758384,5

17390923,5

23261802,0

14112499,9

Реализация комплекса мер по 

развитию                    

коммунально-инженерной      

инфраструктуры              

ДЕПАРТАМЕНТ            

СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА   

МОСКВЫ                 

06И0100. Реализация        

комплекса мер по развитию  

коммунально-инженерной     

инфраструктуры             

0502    

806 

411    

  8775221,1 

17758384,5

17390923,5

23261802,0

14112499,9

Приложение 4

к Государственной программе

города Москвы

«Развитие коммунально-инженерной

инфраструктуры»

ОБЪЕМ

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

Наименование Государственной   

программы города Москвы,       

подпрограммы Государственной   

программы города Москвы,       

мероприятий                    

Источник      

финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.                           

2012 год   

2013 год   

2014 год   

2015 год   

2016 год   

               А               

       1      

     2     

     3     

     4     

     5     

     6     

Государственная программа города

Москвы 06. Развитие            

коммунально-инженерной         

инфраструктуры                 

всего         

163560335,5

209974878,90

194167252,1

163487945,0

138723781,7

расходы бюджета

города Москвы 

37238269,6

49560428,6

45002585,0

47299215,5

36728349,0

средства      

юридических и 

физических лиц

126322065,9

160414450,3

149164667,1

116188729,5

101995432,7

Подпрограмма 06А. Развитие     

электроснабжения города Москвы 

всего         

76330169,9

102842108,4

89370947,1

53677702,6

36816396,2

расходы бюджета

города Москвы 

  1024685,7

  1131505,1

   608614,2

   648974,5

   420726,0

средства      

юридических и 

физических лиц

75305484,2

101710603,3

88762332,9

53028728,1

36395670,2

Мероприятие 06А0100. Возмещение

затрат по функционированию     

подразделений Казенного        

предприятия «Московская        

энергетическая дирекция»       

всего         

   410421,7

   191055,0

        0,0

        0,0

        0,0

расходы бюджета

города Москвы 

   410421,7

   191055,0

        0,0

        0,0

        0,0

Мероприятие 06А0200. Реализация

мер по обеспечению аварийными  

источниками питания организаций

социальной сферы               

всего         

   290562,3

   353753,7

   371441,0

   401840,0

   420726,0

расходы бюджета

города Москвы 

   290562,3

   353753,7

   371441,0

   401840,0

   420726,0

Мероприятие 06А0300. Реализация

мер по обеспечению             

электроснабжением объектов     

инженерно-коммунальной         

инфраструктуры                 

всего         

   180521,5

   586696,4

   237173,2

   247134,5

        0,0

расходы бюджета

города Москвы 

   180521,5

   586696,4

   237173,2

   247134,5

        0,0

Мероприятие 06А0301. Возмещение

затрат ОАО «Объединенная       

энергетическая компания» в целях

реализации мероприятий по      

подготовке и прохождению       

отопительного периода 2012-2013

гг. на территории Троицкого и  

Новомосковского административных

округов города Москвы          

всего         

   143180,2

        0,0

        0,0

        0,0

        0,0

расходы бюджета

города Москвы 

   143180,2

Мероприятие 06А0400.           

Инвестиционная программа ОАО   

«Мосэнерго»                    

всего         

24125104,0

38485338,0

21132805,0

  5726110,0

  6006689,0

средства      

юридических и 

физических лиц

24125104,0

38485338,0

21132805,0

  5726110,0

  6006689,0

Мероприятие 06А0500.           

Инвестиционная программа ОАО   

«МОЭСК»                        

всего         

23578852,6

29198305,7

36426493,5

27496651,7

20073321,2

средства      

юридических и 

физических лиц

23578852,6

29198305,7

36426493,5

27496651,7

20073321,2

Мероприятие 06А0600.           

Инвестиционная программа ОАО   

«ОЭК»                          

всего         

12296970,0

19556170,0

17894270,0

10641790,0

  5454230,0

средства      

юридических и 

физических лиц

12296970,0

19556170,0

17894270,0

10641790,0

  5454230,0

Мероприятие 06А0700.           

Инвестиционная программа ОАО   

«Энергокомплекс»               

всего         

15304557,6

14470789,6

13308764,4

  9164176,4

  4861430,0

средства      

юридических и 

физических лиц

15304557,6

14470789,6

13308764,4

  9164176,4

  4861430,0

Подпрограмма 06Б. Развитие     

теплоснабжения города Москвы   

всего         

35172669,1

35097243,0

36929825,3

38645961,4

40577108,4

расходы бюджета

города Москвы 

  1553272,4

   259890,0

   264835,1

   119658,2

   125282,1

средства      

юридических и 

физических лиц

33619396,7

34837353,0

36664990,2

38526303,2

40451826,3

Мероприятие 06Б0100.           

Актуализация схем тепло-,      

электро- и внешнего            

газоснабжения                  

всего         

   158847,5

   109890,0

   114835,1

   119658,2

   125282,1

расходы бюджета

города Москвы 

   158847,5

   109890,0

   114835,1

   119658,2

   125282,1

Мероприятие 06Б0200. Реализация

мер по обеспечению             

теплоснабжением объектов       

инженерно-коммунальной         

инфраструктуры                 

всего         

   736424,9

   150000,0

   150000,0

        0,0

        0,0

расходы бюджета

города Москвы 

   736424,9

   150000,0

   150000,0

        0,0

        0,0

Мероприятие 06Б0201. Субсидия  

бюджету городского округа Троицк

в целях софинансирования       

расходных обязательств,        

возникающих в процессе         

реализации мероприятий по      

подготовке и прохождению       

отопительного периода 2012-2013

гг. в указанном городском округе

всего         

    72000,0

        0,0

        0,0

        0,0

        0,0

расходы бюджета

города Москвы 

    72000,0

        0,0

        0,0

        0,0

        0,0

Мероприятие 06Б0202. Возмещение

затрат ОАО «МОЭК» в целях      

реализации мероприятий по      

подготовке и прохождению       

отопительного периода 2012-2013

гг. на территории Троицкого и  

Новомосковского административных

округов города Москвы          

всего         

   586000,0

        0,0

        0,0

        0,0

        0,0

расходы бюджета

города Москвы 

   586000,0

        0,0

        0,0

        0,0

        0,0

Мероприятие 06Б0300.           

Инвестиционная программа ОАО   

«МОЭК»                         

всего         

12014840,0

34226343,0

35937660,2

37734543,2

39621270,3

средства      

юридических и 

физических лиц

12014840,0

34226343,0

35937660,2

37734543,2

39621270,3

Мероприятие 06Б0400.           

Производственная программа ОАО 

«МТК»                          

всего         

20954556,7

        0,0

        0,0

        0,0

        0,0

средства      

юридических и 

физических лиц

20954556,7

        0,0

        0,0

        0,0

        0,0

Мероприятие 06Б0500.           

Инвестиционная программа ОАО   

«Мосэнерго»                    

всего         

   650000,0

   611010,0

   727330,0

   791760,0

   830556,0

средства      

юридических и 

физических лиц

   650000,0

   611010,0

   727330,0

   791760,0

   830556,0

Подпрограмма 06В. Развитие     

газоснабжения города Москвы    

всего         

  3493765,9

  2619178,0

  2728822,5

  2811428,5

  2821637,2

расходы бюджета

города Москвы 

  1143765,9

   157920,0

   158276,4

   123944,2

     9029,0

средства      

юридических и 

физических лиц

  2350000,0

  2461258,0

  2570546,1

  2687484,3

  2812608,2

Мероприятие 06В0100.           

Актуализация Генеральной схемы 

газоснабжения                  

всего         

     7508,6

     7920,0

     8276,4

     8624,0

     9029,0

расходы бюджета

города Москвы 

     7508,6

     7920,0

     8276,4

     8624,0

     9029,0

Мероприятие 06В0200. Реализация

комплекса мер по развитию      

газового хозяйства города Москвы

всего         

  1136257,3

   150000,0

   150000,0

   115320,2

        0,0

расходы бюджета

города Москвы 

  1136257,3

   150000,0

   150000,0

   115320,2

        0,0

Мероприятие 06В0300.           

Инвестиционная программа ОАО   

«Мосгаз»                       

всего         

  2350000,0

  2461258,0

  2570546,1

  2687484,3

  2812608,2

средства      

юридических и 

физических лиц

  2350000,0

  2461258,0

  2570546,1

  2687484,3

  2812608,2

Подпрограмма 06Г. Развитие и   

модернизация объектов          

коллекторного хозяйства города 

Москвы                         

всего         

  1552604,2

  5481604,2

  3427180,4

  3473617,0

  3732375,0

расходы бюджета

города Москвы 

   540106,2

  3384328,2

   510001,4

        0,0

        0,0

средства      

юридических и 

физических лиц

  1012498,0

  2097276,0

  2917179,0

  3473617,0

  3732375,0

Мероприятие 06Г0100. Реализация

комплекса мер, направленных на 

развитие коллекторного хозяйства

города Москвы                  

всего         

   540106,2

  2384328,2

   510001,4

        0,0

        0,0

расходы бюджета

города Москвы 

   540106,2

  2384328,2

   510001,4

        0,0

        0,0

Мероприятие 06Г0300. Мероприятия

по реализации инвестиционной   

программы ГУП «Москоллектор» по

проектированию и строительству 

кабельных коллекторов          

всего         

        0,0

  1000000,0

        0,0

        0,0

        0,0

расходы бюджета

города Москвы 

        0,0

  1000000,0

        0,0

        0,0

        0,0

Мероприятие 06Г0400.           

Производственная программа ГУП 

«Москоллектор»                 

всего         

  1012498,0

  2097276,0

  2917179,0

  3473617,0

  3732375,0

средства      

юридических и 

физических лиц

  1012498,0

  2097276,0

  2917179,0

  3473617,0

  3732375,0

Подпрограмма 06Д. Развитие и   

модернизация                   

водопроводно-канализационного  

хозяйства и систем технического

водоснабжения города Москвы    

всего         

17078504,2

20296674,2

19238129,8

19872142,2

18387800,0

расходы бюджета

города Москвы 

  4979894,2

  4732817,2

  3038129,8

  3572142,2

  2087800,0

средства      

юридических и 

физических лиц

12098610,0

15563857,0

16200000,0

16300000,0

16300000,0

Мероприятие 06Д0100. Реализация

комплекса мер, направленных на 

развитие                       

водопроводно-канализационного  

хозяйства города Москвы        

всего         

  4979894,2

  4732817,2

  3038129,8

  3572142,2

  2087800,0

расходы бюджета

города Москвы 

  4979894,2

  4732817,2

  3038129,8

  3572142,2

  2087800,0

Мероприятие 06Д0300.           

Производственная программа ОАО 

«Мосводоканал»                 

всего         

12098610,0

15563857,0

16200000,0

16300000,0

16300000,0

средства      

юридических и 

физических лиц

12098610,0

15563857,0

16200000,0

16300000,0

16300000,0

Подпрограмма 06Е. Развитие и   

модернизация объектов          

водоотведения поверхностного   

стока города Москвы            

всего         

10209077,0

12785064,6

14090579,1

10284873,9

10711152,1

расходы бюджета

города Москвы 

  8273504,1

10851461,6

12040960,1

  8112276,9

  8408199,1

средства      

юридических и 

физических лиц

  1936077,0

  1933603,0

  2049619,0

  2172597,0

  2302953,0

Мероприятие 06Е0100.           

Водоотведение поверхностных    

сточных вод                    

всего         

  4101897,7

  6145237,5

  6339385,0

  6601689,2

  6826613,8

расходы бюджета

города Москвы 

  4101897,7

  6145237,5

  6339385,0

  6601689,2

  6826613,8

Мероприятие 06Е0300. Реализация

комплекса мер по развитию      

объектов водоотведения         

поверхностного стока           

всего         

  4124087,6

  4703416,1

  5701575,1

  1510587,7

  1581585,3

расходы бюджета

города Москвы 

  4124087,6

  4703416,1

  5701575,1

  1510587,7

  1581585,3

Мероприятие 06Е0400. Оснащение 

гидротехнических сооружений    

системами охранной сигнализации

всего         

        0,0

     2808,0

        0,0

        0,0

        0,0

расходы бюджета

города Москвы 

        0,0

     2808,0

        0,0

        0,0

        0,0

Мероприятие 06Е0600.           

Нормативно-техническое и       

организационное регулирование  

развития системы поверхностного

стока                          

всего         

    47518,8

        0,0

        0,0

        0,0

        0,0

расходы бюджета

города Москвы 

    47518,8

        0,0

        0,0

        0,0

        0,0

Мероприятие 06Е0700.           

Производственная программа ГУП 

«Мосводосток»                  

всего         

  1936077,0

  1933603,0

  2049619,0

  2172597,0

  2302953,0

средства      

юридических и 

физических лиц

  1936077,0

  1933603,0

  2049619,0

  2172597,0

  2302953,0

Подпрограмма 06Ж. Развитие     

единой светоцветовой среды     

города Москвы                  

всего         

10313669,0

10700610,0

10381076,5

10825039,3

10899572,0

расходы бюджета

города Москвы 

10313669,0

10700610,0

10381076,5

10825039,3

10899572,0

Мероприятие 06Ж0100. Содержание

объектов наружного освещения   

всего         

  3049745,9

  3820506,1

  4195144,0

  4371340,0

  4576793,0

расходы бюджета

города Москвы 

  3049745,9

  3820506,1

  4195144,0

  4371340,0

  4576793,0

Мероприятие 06Ж0200. Ремонт    

объектов наружного освещения   

всего         

   942391,3

   620293,9

   648207,1

   675431,8

   707177,1

расходы бюджета

города Москвы 

   942391,3

   620293,9

   648207,1

   675431,8

   707177,1

Мероприятие 06Ж0300. Содержание

объектов                       

архитектурно-художественного   

освещения                      

всего         

   410017,8

   647920,0

   932245,0

   971399,3

  1017055,1

расходы бюджета

города Москвы 

   410017,8

   647920,0

   932245,0

   971399,3

  1017055,1

Мероприятие 06Ж0400. Ремонт    

объектов                       

архитектурно-художественного   

освещения                      

всего         

    12566,2

    15200,0

    15884,0

    16551,1

    17329,0

расходы бюджета

города Москвы 

    12566,2

    15200,0

    15884,0

    16551,1

    17329,0

Мероприятие 06Ж0500. Реализация

комплекса мер по               

совершенствованию наружного    

освещения и развитию           

архитектурно-художественной    

подсветки города Москвы        

всего         

  4864966,4

  4002000,0

  3257200,0

  3401960,0

  3561852,1

расходы бюджета

города Москвы 

  4864966,4

  4002000,0

  3257200,0

  3401960,0

  3561852,1

Мероприятие 06Ж0600. Праздничное

световое оформление города     

всего         

   720227,3

  1006720,0

   713547,0

   743516,0

   778461,3

расходы бюджета

города Москвы 

   720227,3

  1006720,0

   713547,0

   743516,0

   778461,3

Мероприятие 06Ж0700. Проведение

Московского фестиваля света    

всего         

   198041,5

   448400,0

   468578,0

   488258,3

   240904,4

расходы бюджета

города Москвы 

   198041,5

   448400,0

   468578,0

   488258,3

   240904,4

Мероприятие 06Ж0800. Возмещение

затрат ГУП «Моссвет» по        

осуществлению технического     

надзора за эксплуатацией и     

ремонтом объектов наружного    

освещения и                    

архитектурно-художественной    

подсветки                      

всего         

   115712,6

   139570,0

   150271,4

   156582,8

        0,0

расходы бюджета

города Москвы 

   115712,6

   139570,0

   150271,4

   156582,8

        0,0

Подпрограмма 06З. Развитие сети

общественных туалетов города   

Москвы                         

всего         

   634151,0

  2394012,0

   609768,0

   635378,2

   665240,9

расходы бюджета

города Москвы 

   634151,0

   583512,0

   609768,0

   635378,2

   665240,9

средства      

юридических и 

физических лиц

        0,0

  1810500,0

        0,0

        0,0

        0,0

Мероприятие 06З0100.           

Эксплуатация и ремонт          

общественных туалетов          

всего         

   567757,8

   547119,8

   574227,5

   598300,6

   626420,7

расходы бюджета

города Москвы 

   567757,8

   547119,8

   574227,5

   598300,6

   626420,7

Мероприятие 06З0190.           

Энергосберегающие мероприятия  

всего         

    26454,7

        0,0

        0,0

        0,0

        0,0

расходы бюджета

города Москвы 

    26454,7

        0,0

        0,0

        0,0

        0,0

Мероприятие 06З0381. Оказание  

государственными учреждениями  

города Москвы государственных  

услуг, выполнение работ,       

финансовое обеспечение         

деятельности государственных   

казенных учреждений            

всего         

    29733,2

    32392,2

    31360,5

    32677,6

    34213,4

расходы бюджета

города Москвы 

    29733,2

    32392,2

    31360,5

    32677,6

    34213,4

Мероприятие 06З0390.           

Энергосберегающие мероприятия  

всего         

      193,6

        0,0

        0,0

        0,0

        0,0

расходы бюджета

города Москвы 

      193,6

        0,0

        0,0

        0,0

        0,0

Мероприятие 06З0400.           

Нормативно-техническое и       

организационное регулирование  

развития городской системы     

общественных туалетов          

всего         

    10011,7

     4000,0

     4180,0

     4400,0

     4606,8

расходы бюджета

города Москвы 

    10011,7

     4000,0

     4180,0

     4400,0

     4606,8

Мероприятие 06З0600.           

Инвестиционные средства        

всего         

        0,0

  1810500,0

        0,0

        0,0

        0,0

средства      

юридических и 

физических лиц

        0,0

  1810500,0

        0,0

        0,0

        0,0

Подпрограмма 06И. Развитие     

инженерных коммуникаций города 

Москвы                         

всего         

  8775221,1

17758384,5

17390923,5

23261802,0

14112499,9

расходы бюджета

города Москвы 

  8775221,1

17758384,5

17390923,5

23261802,0

14112499,9

Мероприятие 06И0100. Реализация

комплекса мер по развитию      

коммунально-инженерной         

инфраструктуры                 

всего         

  8775221,1

17758384,5

17390923,5

23261802,0

14112499,9

расходы бюджета

города Москвы 

  8775221,1

17758384,5

17390923,5

23261802,0

14112499,9

Приложение 5

к Государственной программе

города Москвы

«Развитие коммунально-инженерной

инфраструктуры»

ОЦЕНКА

ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ

«РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

№ 

п/п

Наименование         

Государственной      

программы города     

Москвы, подпрограммы 

Государственной      

программы города     

Москвы, мероприятий  

Наименование меры  

государственной    

поддержки          

Нормативный      

правовой акт -   

основание        

применения меры  

(закон города    

Москвы)          

Объем      

выпадающих 

доходов    

бюджета    

города     

Москвы     

(тыс.рублей)

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы       

Краткое       

обоснование   

необходимости 

применения для

достижения    

целей         

Государственной

программы     

города Москвы 

2012 год 

2013 год 

2014 год 

2015 год 

2016 год 



Государственная      

программа города     

Москвы «Развитие     

коммунально-инженерной

инфраструктуры»      



Подпрограмма 06Г.    

Развитие и           

модернизация объектов

коллекторного        

хозяйства города     

Москвы               

Освобождение от    

уплаты налога на   

имущество в        

отношении подземных

коллекторов для    

инженерных         

коммуникаций и     

имущества,         

предназначенного для

их содержания и    

эксплуатации       

Закон города     

Москвы от 5 ноября

2003 г. № 64 «О  

налоге на        

имущество        

организаций»     

3811986,60

399908,30

491482,50

665493,00

1021579,90

1233522,90

Доступность для

потребителя   



Установление       

пониженной ставки  

арендной платы за  

земельный участок  

Постановление

Правительства    

Москвы от 25     

апреля 2006 г.   

№ 273-ПП «О      

совершенствовании

порядка          

установления     

ставок арендной  

платы за землю в 

городе Москве»   

    5760,40

    943,50

   1037,90

   1141,70

   1255,90

   1381,40

Доступность для

потребителя (с

целью         

предотвращения

роста тарифов)

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 01.11.2018
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 050.040.000 Коммунальное хозяйство

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать