Основная информация
Дата опубликования: | 10 июля 2017г. |
Номер документа: | RU91000201700730 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 2017 года №266-П
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение к
постановлению Правительства Камчатского края
от 10.07.2017 №266-П
«Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 №548-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П (далее - Программа)
1. В паспорте Программы:
1) в разделе «Участники Программы»:
а) пункт 8 признать утратившим силу;
б) пункт 12 признать утратившим силу;
в) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)»;
2) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 40 613 836,02833 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 6 240 804,70214 тыс. руб.;
2016 год - 6 834 385,07595 тыс. руб.;
2017 год - 6 769 041,19500 тыс. руб.;
2018 год - 6 772 249,08000 тыс. руб.;
2019 год - 6 609 892,54000 тыс. руб.;
2020 год - 7 387 463,43524 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 6 149 868,38856 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 164 936,67211 тыс. руб.;
2016 год - 1 286 526,39645 тыс. руб.;
2017 год - 1 163 515,72000 тыс. руб.;
2018 год - 1 279 326,40000 тыс. руб.;
2019 год - 1 255 563,20000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 1 442 298,53574 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
краевого бюджета - 32 963 552,30303 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 5 058 854,53003 тыс. руб.;
2016 год - 5 534 495,74950 тыс. руб.;
2017 год - 5 577 785,10400 тыс. руб.;
2018 год - 5 492 922,68000 тыс. руб.;
2019 год - 5 354 329,34000 тыс. руб.;
2020 год - 5 945 164,89950 тыс. руб.;
местных бюджетов (по согласованию) - 1 061,40100 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 287,73000 тыс. руб.;
2017 год - 773,67100 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) - 1 188,80000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 557,40000 тыс. руб.;
2016 год - 631,40000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 400,40000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 400,40000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 28 899,90000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. руб.;
2016 год - 12 443,80000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 26 566,30000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 26 566,30000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.».
2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 «Старшее поколение в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 211 419,49824 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 34 209,05000 тыс. руб.;
2016 год - 35 079,47824 тыс. руб.;
2017 год - 33 152,60000 тыс. руб.;
2018 год - 32 128,50000 тыс. руб.;
2019 год - 32 128,50000 тыс. руб.;
2020 год - 44 721,37000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 211 232,29824 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 34 117,35000 тыс. руб.;
2016 год - 34 983,97824 тыс. руб.;
2017 год - 33 152,60000 тыс. руб.;
2018 год - 32 128,50000 тыс. руб.;
2019 год - 32 128,50000 тыс. руб.;
2020 год - 44 721,37000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) - 187,20000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 91,70000 тыс. руб.;
2016 год - 95,50000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 87,10000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 87,10000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.».
3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 28 659 810,45375 тыс. руб., из них по годам:
2015 год-4 377 990,18155 тыс. руб.;
2016 год-4 972 153,41396 тыс. руб.;
2017 год - 4 866 910,74400 тыс. руб.;
2018 год - 4 950 231,10000 тыс. руб.;
2019 год - 4 781 445,80000 тыс. руб.;
2020 год - 4 711 079,21424 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 6 055 253,97656 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 127 470,66011 тыс. руб.;
2016 год - 1 263 271,39645 тыс. руб.;
2017 год - 1 130 497,42000 тыс. руб.;
2018 год - 1 278 899,90000 тыс. руб.;
2019 год - 1 255 114,60000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 1 442 298,53574 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
краевого бюджета - 21 162 257,94145 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 3 250 519,52144 тыс. руб.;
2016 год - 3 708 882,01751 тыс. руб.;
2017 год - 3 736 413,32400 тыс. руб.;
2018 год - 3 671 331,20000 тыс. руб.;
2019 год - 3 526 331,20000 тыс. руб.;
2020 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.».
4. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 «Доступная среда в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 181 481,34825 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 52 444,88100 тыс. руб.;
2016 год - 34 702,75625 тыс. руб.;
2017 год - 47 168,71100 тыс. руб.;
2018 год - 12 920,00000 тыс. руб.;
2019 год - 10 770,00000 тыс. руб.;
2020 год - 23 475,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 84 448,11200 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 28 965,51200 тыс. руб.;
2016 год - 22 869,60000 тыс. руб.;
2017 год - 32 612,90000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 95 971,93525 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 23 479,36900 тыс. руб.;
2016 год - 11 545,42625 тыс. руб.;
2017 год - 13 782,14000 тыс. руб.;
2018 год - 12 920,00000 тыс. руб.;
2019 год - 10 770,00000 тыс. руб.;
2020 год - 23 475,00000 тыс. руб.;
местных бюджетов (по согласованию) - 1 061,40100 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 287,73000 тыс. руб.;
2017 год - 773,67100 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.».
5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 715 382,46623 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 111 739,82379 тыс. руб.;
2016 год - 77 995,13244 тыс. руб.;
2017 год - 63 463,30000 тыс. руб.;
2018 год - 35 382,61000 тыс. руб.;
2019 год - 37 682,61000 тыс. руб.;
2020 год - 389 118,99000 тыс. руб.; в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 714 067,56623 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 111 274,12379 тыс. руб.;
2016 год - 77 459,23244 тыс. руб.;
2017 год - 63 150,00000 тыс. руб.;
2018 год - 35 382,61000 тыс. руб.;
2019 год - 37 682,61000 тыс. руб.;
2020 год - 389 118,99000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) - 1001,60000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 465,70000 тыс. руб.;
2016 год - 535,90000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 313,30000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 313,30000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 - 0.00000 тыс. руб.».
6. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта подпрограммы 5 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 89 220,94506 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 22 664,20000 тыс. руб.;
2016 год - 14 694,12506 тыс. руб.;
2017 год - 14 401,62000 тыс. руб.;
2018 год - 10 993,80000 тыс. руб.;
2019 год - 10 993,80000 тыс. руб.;
2020 год — 15 473,40000 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) -8 214,00000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 8 214,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 81 006,94506 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 14 450,20000 тыс. руб.;
2016 год - 14 694,12506 тыс. руб.;
2017 год - 14 401,62000 тыс. руб.;
2018 год - 10 993,80000 тыс. руб.;
2019 год - 10 993,80000 тыс. руб.;
2020 год - 15 473.40000 тыс. руб.».
7. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7» паспорта подпрограммы 7 «Обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7
общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 10 696 354,29680 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 623 875,76580 тыс. руб.;
2016 год - 1 686 554,35000 тыс. руб.;
2017 год - 1 716 520,82000 тыс. руб.;
2018 год - 1 730 002,07000 тыс. руб.;
2019 год - 1 736 280,83000 тыс. руб.;
2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб.; в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 1 952,40000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 286,50000 тыс. руб.;
2016 год - 385,40000 тыс. руб.;
2017 год - 405,40000 тыс. руб.;
2018 год - 426,50000 тыс. руб.;
2019 год - 448,60000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 10 694 401,89680 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 623 589,26580 тыс. руб.;
2016 год - 1 686 168,95000 тыс. руб.;
2017 год - 1 716 115,42000 тыс. руб.;
2018 год - 1 729 575,57000 тыс. руб.;
2019 год — 1 735 832,23000 тыс. руб.;
2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб.».
8. Дополнить Программу разделом 3 следующего содержания:
«3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований Камчатского края
3.1. Программа предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации следующих основных мероприятий, предусмотренных приложением 2 к Программе:
1) по Подпрограмме 3 - основного мероприятия 3.2 «Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»;
2) по Подпрограмме 5 - основного мероприятия 5.1 «Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях».
3.2. Предоставление субсидий местным бюджетам из краевого бюджета на цели, указанные в части 3.1 настоящего раздела, осуществляется в соответствии с приложениями 4 и 5 к Программе.».
9. В таблице приложения 1 к Программе:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«
1.
Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края
%
17
19,2
19,1
19,1
19
18,9
18,2
»;
2) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«
1.2.
Ожидаемая продолжительность жизни граждан в Камчатском крае
лет
68,1
68,7
68,7
68,8
69
69,1
69,2
»;
3) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«
4.1.
Удельный вес зданий краевых государственных организаций
социального
обслуживания, требующих
реконструкции,
зданий, находящихся
в аварийном
состоянии, ветхих
зданий, в общем
количестве зданий
стационарных краевых
государственных
организаций
социального
обслуживания
%
12,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
»;
4) пункт 5.7 признать утратившим силу;
5) пункт 5.9 признать утратившим силу;
6) пункт 5.11 изложить в следующей редакции:
«
5.11.
Доля благотворительных
организаций
в общем количестве
зарегистрированных
в Камчатском
крае
СОНКО
%
2,2
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
»;
7) пункт 6.5 изложить в следующей редакции:
«
6.5.
Количество
рабочих
мест, на которых
проведена
специальная
оценка
условий
труда
%
1500,0
20000,00
40000,00
16000,00
18000,00
15000,0
15000,0
».
10. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3 к Программе
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
№
п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
ВСЕГО
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего
40 613 836,02833
6 240 804,70214
6 834 385,07595
6 769 041,19500
6 772 249,08000
6 609 892,54000
7 387 463,43524
Всего без учета планируемых объемов обязательств
39 131 839,26259
6 240 804,70214
6 821 653,54595
6 742 074,49500
6 772 249,08000
6 609 892,54000
5 945 164,89950
за счет средств федерального бюджета
6 149 868,38856
1 164 936,67211
1 286 526,39645
1 163 515,72000
1 279 326,40000
1 255 563,20000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
1 442 298,53574
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 442 298,53574
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
за счет средств краевого бюджета
32 963 552,30303
5 058 854,53003
5 534 495,74950
5 577 785,10400
5 492 922,68000
5 354 329,34000
5 945 164,89950
за счет средств местных бюджетов
1061,40100
0,00000
287,73000
773,67100
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1 188,80000
557,40000
631,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств фонда социального страхования РФ
28 899,90000
16 456,10000
12 443,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств фонда социального страхования РФ (планируемые объемы обязательств)
26 566,30000
0,00000
0,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
400,40000
0,00000
0,00000
400,40000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
211419,49824
34 209,05000
35 079,47824
33 152,60000
32 128,50000
32 128,50000
44 721,37000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
211419,49824
34 209,05000
35 079,47824
33 152,60000
32 128,50000
32 128,50000
44 721,37000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
211 232,29824
34 117,35000
34 983,97824
33 152,60000
32 128,50000
32 128,50000
44 721,37000
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
813
540,00000
120,00000
130,00000
0,00000
80,00000
80,00000
130,00000
1.
815
188 248,44824
29 643,70000
29 896,77824
29 861,60000
29 823,50000
29 823,50000
39 199,37000
816
7 816,30000
1 062,00000
2 371,30000
1 341,00000
625,00000
625,00000
1 792,00000
846
9 900,00000
2 000,00000
2 000,00000
1 500,00000
1 200,00000
1 200,00000
2 000,00000
847
4 727,55000
1 291,65000
585,90000
450,00000
400,00000
400,00000
1 600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
187,20000
91,70000
95,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
87,10000
0,00000
0,00000
87,10000
0,00000
0,00000
0,00000
815
87,10000
0,00000
0,00000
87,10000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
за счет средств федерального бюджета
1 1
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
9 900,00000
2 000,00000
2 000,00000
1 500,00000
1 200,00000
1 200,00000
2 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
9 900,00000
2 000,00000
2 000,00000
1 500,00000
1 200,00000
1 200,00000
2 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
12
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
за счет средств краевого бюджета
9 900,00000
2 000,00000
2 000,00000
1 500,00000
1 200,00000
1 200,00000
2 000,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
9 900,00000
2 000,00000
2 000,00000
1 500,00000
1 200,00000
1 200,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
191 320,29824
30 543,65000
30 221,77824
30 033,50000
29 958,50000
30 003,50000
40 559,37000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
191 320,29824
30 543,65000
30 221,77824
30 033,50000
29 958,50000
30 003,50000
40 559,37000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
1.3.
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
за счет средств краевого бюджета
191 320,29824
30 543,65000
30 221,77824
30 033,50000
29 958,50000
30 003,50000
40 559,37000
815
186 592,74824
29 252,00000
29 635,87824
29 583,50000
29 558,50000
29 603,50000
38 959,37000
847
4 727,55000
I 291,65000
585,90000
450,00000
400,00000
400,00000
1 600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Всего
4 464,00000
681,40000
992,40000
800,20000
555,00000
555,00000
880,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 376,90000
681,40000
992,40000
713,10000
555,00000
555,00000
880,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
4 189,70000
589,70000
896,90000
713,10000
555,00000
555,00000
880,00000
Совершенствование коммуникационных связей
813
540,00000
120,00000
130,00000
0,00000
80,00000
80,00000
130,00000
14
и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
815
121,70000
91,70000
16,90000
13,10000
0,00000
0,00000
0,00000
816
3 528,00000
378,00000
750,00000
700,00000
475,00000
475,00000
750,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
187,20000
91,70000
95,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
187,20000
91,70000
95,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
87,10000
0,00000
0,00000
87,10000
0,00000
0,00000
0,00000
815
87,10000
0,00000
0,00000
87,10000
0,00000
0,00000
0,00000
I
Всего
5 567,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
415,00000
330,00000
1 212,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 567,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
415,00000
330,00000
1 212.00000
за счет средств федерального бюджета
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
15.
за счет средств краевого бюджета
5 567,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
415,00000
330,00000
1 212,00000
815
1 279,00000
250,00000
164,00000
250,00000
265,00000
180,00000
170,00000
816
4 288,30000
684,00000
1 621,30000
641,00000
150,00000
150,00000
1 042,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
255,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
40,00000
70,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
255,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
40,00000
70,00000
за счет средств федерального бюджета
Научно-методическое и информационное
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
16
обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста
за счет средств краевого бюджета
255,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
40,00000
70,00000
815
255,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
40,00000
70,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
28 659 810,45375
4 377 990,18155
4 972 153,41396
4 866 910,74400
4 950 231,10000
4 781 445,80000
4 711 079,21424
Всего без учета планируемых объемов обязательств
27217511,91801
4 377 990,18155
4 972 153,41396
4 866 910,74400
4 950 231,10000
4 781 445,80000
3 268 780,67850
за счет средств федерального бюджета
815
6 055 253,97656
1 127 470,66011
1 263 271,39645
1 130 497,42000
1 278 899,90000
1 255 114,60000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
1 442 298,53574
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 442 298,53574
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
за счет средств краевого бюджета
21 162 257,94145
3 250 519,52144
3 708 882,01751
3 736 413,32400
3 671 331,20000
3 526 331,20000
3 268 780,67850
815
20 622 193,29450
3 142 143,14104
3 567 193,75096
3 591 413,32400
3 526 331,20000
3 526 331,20000
3 268 780,67850
810
540 064,64695
108 376,38040
141 688,26655
145 000,00000
145 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2 1
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Всего
6 014 787,83172
836 995,48500
1 027 573,99422
891 180,22400
1 058 701 70000
1 081 430,80000
1 118 905,62850
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 040 428,42172
836 995,48500
1 027 573,99422
891 180,22400
1 058 701,70000
1 081 430,80000
144 546,21850
за счет средств федерального бюджета
815
4 038 364,51000
731 508,31000
817 624,00000
709 924,90000
878 289,10000
901 018,20000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
974 359,41000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
974 359,41000
за счет средств краевого бюджета
1 002 063,91172
105 487,17500
209 949,99422
181 255,32400
180 412,60000
180 412,60000
144 546,21850
815
1 002 063,91172
105 487,17500
209 949,99422
181 255,32400
180 412,60000
180 412,60000
144 546,21850
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
22
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Всего
10 806 623,22071
1 673 309,63271
1 783 376,26800
1 815 968,32000
1 807 871,10000
1 807 871,10000
1 918 226,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10 806 623,22071
1 673 309,63271
1 783 376,26800
1 815 968,32000
1 807 871,10000
1 807 871,10000
1 918 226,80000
за счет средств федерального бюджета
815
12 288,24100
0,00000
4 191,02100
8 097,22000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
10 794 334,97971
1 673 309,63271
1 779 185,24700
1 807 871,10000
1 807 871,10000
1 807 871,10000
1 918 226,80000
815
10 794 334,97971
1 673 309,63271
1 779 185,24700
1 807 871,10000
1 807 871,10000
1 807 871,10000
1 918 226,80000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
23
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего
2 971 233,44560
489 659,04330
537 368,30230
533 844,70000
528 698,70000
528 698,70000
352 964,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 971 233,44560
489 659,04330
537 368,30230
533 844,70000
528 698,70000
528 698,70000
352 964,00000
за счет средств федерального бюджета
815
3 112,78845
1 686,15011
1 426,63834
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 968 120,65715
487 972,89319
535 941,66396
533 844,70000
528 698,70000
528 698,70000
352 964,00000
815
2 968 120,65715
487 972,89319
535 941,66396
533 844,70000
528 698,70000
528 698,70000
352 964,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
24
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
Всего
8 539 967,18572
1 318 914,27054
1 557 282,26944
1 579 643,80000
1 499 513,00000
1 307 998,60000
1 276 615,24574
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 072 028,05998
1 318 914,27054
1 557 282,26944
1 579 643,80000
1 499 513,00000
I 307 998,60000
808 676,12000
за счет средств федерального бюджета
815
2 001488,43711
394 276,20000
440 029,73711
412 475,30000
400 610,80000
354 096,40000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
467 939,12574
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
467 939,12574
за счет средств краевого бюджета
6 070 539,62287
924 638,07054
1 117 252,53233
1 167 168,50000
1 098 902,20000
953 902,20000
808 676,12000
815
5 530 474,97592
816 261,69014
975 564,26578
1 022 168,50000
953 902,20000
953 902,20000
808 676,12000
810
540 064,64695
108 376,38040
141 688,26655
145 000,00000
145 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
327 198,77000
59 111,75000
66 552,58000
46 273,70000
55 446,60000
55 446,60000
44 367,54000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
327 198,77000
59 111,75000
66 552,58000
46 273,70000
55 446,60000
55 446,60000
44 367,54000
за счет средств федерального бюджета
25
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
327 198,77000
59 111,75000
66 552,58000
46 273,70000
55 446,60000
55 446,60000
44 367,54000
815
327 198,77000
59 111,75000
66 552,58000
46 273,70000
55 446,60000
55 446,60000
44 367,54000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
181 481,34825
52 444,88100
34 702,75625
47 168,71100
12 920,00000
10 770,00000
23 475,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
181 481,34825
52 444,88100
34 702,75625
47 168,71100
12 920,00000
10 770,00000
23 475,00000
за счет средств федерального бюджета
84 448,01200
28 965,51200
22 869,60000
32 612,90000
0,00000
0,00000
0,00000
813
56 993,20000
18 002,10000
17 259,60000
21 731,50000
0,00000
0,00000
0,00000
814
3 339,60000
1 239,60000
300,00000
1 800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
6 135,92800
3 234,52800
1 244,90000
1 656,50000
0,00000
0,00000
0,00000
816
2 122,00000
717,00000
370,00000
1 035,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
1 030,00000
0,00000
350,00000
680,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
5 729,50000
3 329,50000
300,00000
2 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
9 097,78400
2 442,78400
3 045,10000
3 609,90000
0,00000
0,00000
0,00000
з
Подпрограмма 3 "Доступная среда в
за счет средств краевого бюджета
95 971,93525
23 479,36900
11 545,42625
13 782,14000
12 920,00000
10 770,00000
23 475,00000
Камчатском крае"
813
10 094,90000
4 090,06000
1 104,60000
1 575,24000
420,00000
420,00000
2 485,00000
814
8 345,00000
75,00000
320,00000
650,00000
650,00000
650,00000
6 000,00000
815
32 784,28525
5 304,65900
6 672,72625
4 386,90000
5 200,00000
4 600,00000
6 620,00000
816
8 780,60000
5 130,60000
660,00000
720,00000
600,00000
550,00000
1 120,00000
829
1 558,10000
0,00000
558,10000
600,00000
200,00000
200,00000
0,00000
833
19 115,00000
3 565,00000
350,00000
3 500,00000
3 500,00000
3 500,00000
4 700,00000
847
13 144,05000
4 814,05000
1 880,00000
2 000,00000
2 000,00000
500,00000
1 950,00000
850
2 150,00000
500,00000
0,00000
350,00000
350,00000
350,00000
600,00000
за счет средств местных бюджетов
1 061,40100
0,00000
287,73000
773,67100
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Совершенствование нормативной правовой и организационной основы создания доступной
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Всего
142 969,80425
41 546,63200
28 929,18425
38 103,98800
9 070,00000
7 320,00000
18 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
142 969,80425
41 546,63200
28 929,18425
38 103,98800
9 070,00000
7 320,00000
18 000,00000
за счет средств федерального бюджета
75 607,07200
27 204,57200
19 599,50000
28 803,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
56 993,20000
18 002,10000
17 259,60000
21 731,50000
0,00000
0,00000
0,00000
814
3 339,60000
1 239,60000
300,00000
1 800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
4 984,70000
2 508,30000
1 019,90000
1 456,50000
0,00000
0,00000
0,00000
816
1 872,00000
467,00000
370,00000
1 035,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
1 030,00000
0,00000
350,00000
680,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных
833
5 729,50000
3 329,50000
300,00000
2 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
847
1 658,07200
1 658,07200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
за счет средств краевого бюджета
66 301,33125
14 342,06000
9 041,95425
8 527,31700
9 070,00000
7 320,00000
18 000,00000
813
7 815,42600
3 127,06000
1 104,60000
1 243,76600
420,00000
420,00000
1 500,00000
814
8 345,00000
75,00000
320,00000
650,00000
650,00000
650,00000
6 000,00000
815
19 926,30525
2 813,00000
5 029,75425
2 033,55100
3 900,00000
2 150,00000
4 000,00000
816
4 279,50000
1 900,00000
379,50000
500,00000
400,00000
400,00000
700,00000
829
1 558,10000
0,00000
558,10000
600,00000
200,00000
200,00000
0,00000
833
19 115,00000
3 565,00000
350,00000
3 500,00000
3 500,00000
3 500,00000
4 700,00000
847
5 262,00000
2 862,00000
I 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 100,00000
за счет средств местных бюджетов
I 061,40100
0,00000
287,73000
773,67100
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
33
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)
Всего
34 456,99600
9 570,70100
5 421,57200
8 494,72300
3 530,00000
3 020,00000
4 420,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
34 456,99600
9 570,70100
5 421,57200
8 494,72300
3 530,00000
3 020,00000
4 420,00000
за счет средств федерального бюджета
8 740,94000
1 710,94000
3 270,10000
3 759,90000
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 051,22800
676,22800
225,00000
150,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
7 439,71200
784,71200
3 045,10000
3 609,90000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
25 716,05600
7 859,76100
2 151,47200
4 734,82300
3 530,00000
3 020,00000
4 420,00000
813
1 231,47400
350,00000
0,00000
331,47400
0,00000
0,00000
550,00000
815
9 951,43200
1 827,11100
1 290,97200
1 833,34900
980,00000
2 020,00000
2 000,00000
816
4 501,10000
3 230,60000
280,50000
220,00000
200,00000
150,00000
420,00000
829
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
7 882,05000
1 952,05000
580,00000
2 000,00000
2 000,00000
500,00000
850,00000
850
2 150,00000
500,00000
0,00000
350,00000
350,00000
350,00000
600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
34
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
Всего
1 497,36000
747,36000
0,00000
180,00000
0,00000
0,00000
570,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 497,36000
747,36000
0,00000
180,00000
0,00000
0,00000
570,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 497,36000
747,36000
0,00000
180,00000
0,00000
0,00000
570,00000
813
983,00000
583,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
400,00000
815
514,36000
164,36000
0,00000
180,00000
0,00000
0,00000
170,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
35
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
2 557.18800
580,18800
352,00000
390,00000
320,00000
430,00000
485,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 557,18800
580,18800
352,00000
390,00000
320,00000
430,00000
485,00000
за счет средств федерального бюджета
100,00000
50,00000
0,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
100,00000
50,00000
0,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 457,18800
530,18800
352,00000
340,00000
320,00000
430,00000
485,00000
813
65,00000
30,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
35,00000
815
2 392,18800
500,18800
352,00000
340,00000
320,00000
430,00000
450,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
715 382,46623
111 739,82379
77 995,13244
63 463,30000
35 382,61000
37 682,61000
389 118,99000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
715 069,16623
111 739,82379
77 995,13244
63 150,00000
35 382,61000
37 682,61000
389 118,99000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
714 067,56623
111 274,12379
77 459,23244
63 150,00000
35 382,61000
37 682,61000
389 118,99000
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
812
319 121,77927
6 280,86079
1 840,91848
25 000,00000
0,00000
0,00000
286 000,00000
4
815
394 945,78696
104 993,26300
75 618,31396
38 150,00000
35 382,61000
37 682,61000
103 118,99000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюд жетных источников
I 001,60000
465,70000
535,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 001,60000
465,70000
535,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
313,30000
0,00000
0,00000
313,30000
0,00000
0,00000
0,00000
815
313,30000
0,00000
0,00000
313,30000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4 1
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
43 283,37927
16 442,46079
1 840,91848
25 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
43 283,37927
16 442,46079
1 840,91848
25 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
42
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
за счет средств краевого бюджета
329 283,37927
16 442,46079
1 840,91848
25 000,00000
0,00000
0,00000
286 000,00000
812
319 121,77927
6 280,86079
1 840,91848
25 000,00000
0,00000
0,00000
286 000,00000
815
10 161,60000
10 161,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
279 225,97996
69 909,87900
58 534,14096
27 621,30000
23 330,00000
24 150,00000
75 680,66000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
278 912,67996
69 909,87900
58 534,14096
27 308,00000
23 330,00000
24 150,00000
75 680,66000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
277 911,07996
69 444,17900
57 998,24096
27 308,00000
23 330,00000
24 150,00000
75 680,66000
815
277 911,07996
69 444,17900
57 998,24096
27 308,00000
23 330,00000
24 150,00000
75 680,66000
43
учреждений социального обслуживания
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
граждан
за счет средств внебюджетных источников
1 001,60000
465,70000
535,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 001,60000
465,70000
535,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
313,30000
0,00000
0,00000
313,30000
0,00000
0,00000
0,00000
815
313,30000
0 00000
0,00000
313,30000
0,00000
0,00000
0 00000
4
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
104 793,10700
25 207,48400
17 050,07300
10 542,00000
12 052,61000
13 182,61000
26 758,33000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
104 793,10700
25 207,48400
17 050,07300
10 542,00000
12 052,61000
13 182,61000
26 758,33000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
104 793,10700
25 207,48400
17 050,07300
10 542,00000
12 052,61000
13 182,61000
26 758,33000
815
104 793,10700
25 207,48400
17 050,07300
10 542,00000
12 052,61000
13 182,61000
26 758,33000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
45
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационнокоммуникационных технологий
Всего
2 080,00000
180,00000
570,00000
300,00000
0,00000
350,00000
680,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 080,00000
180,00000
570,00000
300,00000
0,00000
350,00000
680,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 080,00000
180,00000
570,00000
300,00000
0,00000
350,00000
680,00000
815
2 080,00000
180,00000
570,00000
300,00000
0,00000
350,00000
680,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
46
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
89 220,94506
22 664,20000
14 694,12506
14 401,62000
10 993,80000
10 993,80000
15 473,40000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
89 220,94506
22 664,20000
14 694,12506
14 401,62000
10 993,80000
10 993,80000
15 473,40000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности
847
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
организаций”
за счет средств краевого бюджета
81 006,94506
14 450,20000
14 694,12506
14 401,62000
10 993,80000
10 993,80000
15 473,40000
813
5 487,84000
1 000,00000
920,00000
967,84000
800,00000
800,00000
1 000,00000
815
8 052,43155
1 300,00000
1 102,43155
1 750,00000
1 200,00000
1 200,00000
1 500,00000
816
950,00000
0,00000
0,00000
350,00000
300,00000
300,00000
0,00000
846
61 356,67351
11 150,20000
12 171,69351
10 333,78000
7 863,80000
7 863,80000
11 973,40000
847
5 160,00000
1 000,00000
500,00000
1 000,00000
830,00000
830,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
76 661,87155
19 454,00000
12 872,43155
13 207,84000
10 063,80000
10 063,80000
11 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
76 661,87155
19 454,00000
12 872,43155
13 207,84000
10 063,80000
10 063,80000
11 000,00000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Финансовая поддержка деятельности социально
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
51
ориентированных некоммерческих организации на региональном и муниципальном уровнях
за счет средств краевого бюджета
68 447,87155
11 240,00000
12 872,43155
13 207,84000
10 063,80000
10 063,80000
11 000,00000
813
5 487,84000
1 000,00000
920,00000
967,84000
800,00000
800,00000
1 000,00000
815
8 052,43155
1 300,00000
1 102,43155
1 750,00000
I 200,00000
1 200,00000
1 500,00000
816
950,00000
0,00000
0,00000
350 00000
300,00000
300,00000
0,00000
846
48 797,60000
7 940,00000
10 350,00000
9 140,00000
6 933,80000
6 933,80000
7 500,00000
847
5 160,00000
1 000,00000
500,00000
I 000,00000
830,00000
830,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0 00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0 00000
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
52
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
822
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
8 754,12351
2 390,20000
1 026,74351
943,78000
580,00000
580,00000
3 233,40000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 360,72351
2 390,20000
1 026,74351
943,78000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
53.
государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка
за счет средств краевого бюджета
8 754,12351
2 390,20000
1 026,74351
943,78000
580,00000
580,00000
3 233,40000
846
8 754,12351
2 390,20000
1 026,74351
943,78000
580,00000
580,00000
3 233,40000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
3 804,95000
820,00000
794,95000
250,00000
350,00000
350,00000
1 240,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 804,95000
820,00000
794,95000
250,00000
350,00000
350,00000
1 240,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
54
Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
дополнительному профессиональному образованию
за счет средств краевого бюджета
3 804,95000
820,00000
794,95000
250,00000
350,00000
350,00000
1 240,00000
846
3 804,95000
820,00000
794,95000
250,00000
350,00000
350,00000
1 240,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
60 079,92000
17 880,80000
13 205,82000
27 336,30000
591,00000
591,00000
475,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
33 513,62000
17 880,80000
13 205,82000
770,00000
591,00000
591,00000
475,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
4 613,72000
1 424,70000
762,02000
770,00000
591,00000
591,00000
475,00000
814
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
3 763,72000
574,70000
762,02000
770,00000
591,00000
591,00000
475,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств фонда социального страхования РФ
28 899,90000
16 456,10000
12 443,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
14 815,80000
2 372,00000
12 443,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
14 084,10000
14 084,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств фонда социального страхования РФ (планируемые объемы обязательств)
26 566,30000
0,00000
0,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
26 566,30000
0,00000
0,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
61
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
918,02000
0,00000
336,02000
417,00000
85,00000
80,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
918,02000
0,00000
336,02000
417,00000
85,00000
80,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
918,02000
0,00000
336,02000
417,00000
85,00000
80,00000
0,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
336,02000
417,00000
85,00000
80,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
62
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Всего
44 372,94100
17 378,10000
110,54100
26 642,30000
81,00000
76,00000
85,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
17 806,64100
17 378,10000
110,54100
76,00000
81,00000
76,00000
85,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 350,54100
922,00000
110,54100
76,00000
81,00000
76,00000
85,00000
814
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
500,54100
72,00000
110,54100
76,00000
81,00000
76,00000
85,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств фонда социального страхования РФ
КРО ФСС
28 899,90000
16 456,10000
12 443,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
14 815,80000
2 372,00000
12 443,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
14 084,10000
14 084,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств фонда социального страхования РФ (планируемые объемы обязательств)
26 566,30000
0,00000
0,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
63
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Всего
575,11400
253,01400
15,10000
17,00000
90,00000
90,00000
110,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
575,11400
253,01400
15,10000
17,00000
90,00000
90,00000
110,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0 00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
575,11400
253,01400
15,10000
17,00000
90,00000
90,00000
110,00000
815
575,11400
253,01400
15,10000
17,00000
90,00000
90,00000
110,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
64
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
65
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Всего
1 770,04500
249,68600
300,35900
260,00000
335,00000
345,00000
280,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 770,04500
249,68600
300,35900
260,00000
335,00000
345,00000
280,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 770,04500
249,68600
300,35900
260,00000
335,00000
345,00000
280,00000
815
1 770,04500
249,68600
300,35900
260,00000
335,00000
345,00000
280,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
66
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
Всего
10 696 354,29680
1 623 875,76580
1 686 554,35000
1 716 520,82000
1 730 002,07000
1 736 280,83000
2 203 120,46100
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10 696 354,29680
1 623 875,76580
1 686 554,35000
1 716 520,82000
1 730 002,07000
I 736 280,83000
2 203 120,46100
за счет средств федерального бюджета
1 952,40000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
448,60000
0,00000
7
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
10 694 401,89680
1 623 589,26580
1 686 168,95000
1 716 115,42000
1 729 575,57000
1 735 832,23000
2 203 120,46100
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
9 846 898,95180
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 583 905,12000
1 588 907,57000
1 594 664,23000
2 044 776,25100
Всего без учета планируемых объемов обязательств
9 846 898,95180
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 583 905,12000
1 588 907,57000
1 594 664,23000
2 044 776,25100
за счет средств федерального бюджета
71
Финансовая поддержка подведомственных
учреждений
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
9 846 898,95180
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 583 905,12000
1 588 907,57000
1 594 664,23000
2 044 776,25100
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
33 770,49200
5 728,59200
4 268,00000
6 213,00000
6 213,00000
6 213,00000
5 134,90000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
33 770,49200
5 728,59200
4 268,00000
6 213,00000
6 213,00000
6 213,00000
5 134,90000
за счет средств федерального бюджета
72
Проведение тематических мероприятий
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
33 770,49200
5 728,59200
4 268,00000
6 213,00000
6 213,00000
6 213,00000
5 134,90000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
494 752,02700
76 011,62900
75 005,44800
78 554,30000
87 262,00000
87 762,00000
90 156,65000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
494 752,02700
76 011,62900
75 005,44800
78 554,30000
87 262,00000
87 762,00000
90 156,65000
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края
за счет средств федерального бюджета
73
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
494 752,02700
76 011,62900
75 005,44800
78 554,30000
87 262,00000
87 762,00000
90 156,65000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
74
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Всего
1 462,32000
350,00000
512,32000
250,00000
0,00000
0,00000
350,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 462,32000
350,00000
512,32000
250,00000
0,00000
0,00000
350,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
1 462,32000
350,00000
512,32000
250,00000
0,00000
0,00000
350,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
75
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания
Всего
226 316,91000
58 224,73000
36 387,49000
30 153,00000
30 153,00000
30 153,00000
41 245,69000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
226 316,91000
58 224,73000
36 387,49000
30 153,00000
30 153,00000
30 153,00000
41 245,69000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
226 316,91000
58 224,73000
36 387,49000
30 153,00000
30 153,00000
30 153,00000
41 245,69000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
76
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Всего
1 952,40000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
448,60000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 888,10000
286,50000
385,40000
405,40000
405,40000
405,40000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
815
1 952,40000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
448,60000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
77
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего
91 201,19600
4 434,73100
14 189,49500
17 040,00000
17 040,00000
17 040,00000
21 456,97000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
91 201,19600
4 434,73100
14 189,49500
17 040,00000
17 040,00000
17 040,00000
21 456,97000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
91 201,19600
4 434,73100
14 189,49500
17 040,00000
17 040,00000
17 040,00000
21 456,97000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
11. Дополнить Программу приложениями 4 и 5 следующего содержания:
«Приложение 4 к Программе
Порядок
предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию основного мероприятия 3.2 «Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» Подпрограммы 3
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует вопросы предоставления субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования основного мероприятия 3.2 «Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» Подпрограммы 3 (далее в настоящем Порядке - мероприятие) в части:
1) обеспечения доступности образовательных организаций в Камчатском крае для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН);
2) приобретения транспортных средств общего пользования, приспособленных для перевозки инвалидов и других МГН;
3) формирования сети образовательных организаций в Камчатском крае, реализующих образовательные программы общего образования, а также обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития;
4) создания условий в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей в Камчатском крае (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) для получения детьми-инвалидами качественного образования.
2. Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае являются:
1) для мероприятий, предусмотренных пунктом 1 части 1 настоящего Порядка, - наличие на территории муниципального образования в Камчатском крае неадаптированных для инвалидов и других МГН объектов образования;
2) для мероприятий, предусмотренных пунктом 2 части 1 настоящего Порядка, - отсутствие на территории муниципального образования в Камчатском крае транспортных средств общего пользования, адаптированных для инвалидов и других МГН;
3) для мероприятий, предусмотренных пунктом 3 части 1 настоящего Порядка, - наличие на территории муниципального образования в Камчатском крае образовательных организаций, в которых отсутствует оснащение, необходимое для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития;
4) для мероприятий, предусмотренных пунктом 4 части 1 настоящего Порядка, - наличие на территории муниципального образования в Камчатском крае дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, а также организаций дополнительного образования детей, в которых отсутствует материально-техническое оснащение для получения детьми инвалидами качественного образования.
3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае следующих условий:
1) наличие в утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае муниципальных программах аналогичных мероприятий, предусмотренных частью 1 настоящего Порядка;
2) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае по софинансированию мероприятия в размере не менее 5 % от общего объема средств, необходимых на реализацию каждого мероприятия;
3) представление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае главному распорядителю средств краевого бюджета отчетов об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденным главным распорядителем средств краевого бюджета;
4) использование органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае субсидий по целевому назначению;
5) соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
4. Размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местным бюджетам, определяется по формуле:
Cj - размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета бюджету j-того муниципального образования в Камчатском крае на реализацию i-того мероприятия;
j - стоимость реализации i-того мероприятия в j-том муниципальном образовании в Камчатском крае;
О, 95 - коэффициент софинансирования из краевого бюджета.
5. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в Камчатском крае устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете.
6. Перечень, формы и срок представления документов органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае для получения субсидий утверждаются главным распорядителем средств краевого бюджета.
7. Главный распорядитель средств краевого бюджета рассматривает представленные документы в течение 30 дней со дня окончания срока приема документов.
8. По результатам рассмотрения документов главным распорядителем средств краевого бюджета принимается решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
9. В случае принятия главным распорядителем средств краевого бюджета решения о предоставлении субсидии заключается соглашение о предоставлении субсидий между главным распорядителем средств краевого бюджета и органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 30 дней со дня принятия такого решения.
В случае принятия главным распорядителем средств краевого бюджета решения об отказе в предоставлении субсидии в орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 7 дней со дня принятия такого решения направляется письменное уведомление с обоснованием причин отказа.
10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) представление органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае документов не в полном объеме, с нарушением сроков или не соответствующих установленной форме;
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
3) несоответствие муниципального образования в Камчатском крае критерию отбора муниципальных образований в Камчатском крае и (или) условиям предоставления субсидий, установленным частями 2 и 3 настоящего Порядка.
11. При несоблюдении органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае условий, установленных частью 3 настоящего Порядка, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с частью 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
12. Целевые показатели результативности предоставления субсидий местным бюджетам установлены приложением 1 к Программе.
13. Контроль за соблюдением условий, установленных частью 3 настоящего Порядка, осуществляется главным распорядителем средств краевого бюджета.
14. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.
15. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления главного распорядителя средств краевого бюджета. Главный распорядитель средств краевого бюджета направляет указанное уведомление органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в течение 30 дней со дня установления факта использования субсидии не по целевому назначению.
Приложение 5 к Программе
Порядок
предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию основного мероприятия 5.1 «Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях» Подпрограммы 5
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует вопросы предоставления субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования основного мероприятия 5.1 «Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях» Подпрограммы 5 (далее в настоящем Порядке - мероприятие) в части оказания органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае финансовой поддержки СОНКО.
2. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий является наличие в муниципальном образовании в Камчатском крае СОНКО, зарегистрированных в установленном федеральным законодательством порядке и осуществляющих на территории муниципального образования в Камчатском крае в соответствии со своими учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 311 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и частью 1 статьи 4 Закона Камчатского края от 14.11.2011 №689 «О государственной поддержке некоммерческих организаций в Камчатском крае».
3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае следующих условий:
1) наличие в муниципальных программах мероприятия по финансовой поддержке СОНКО;
2) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае по софинансированию мероприятия не менее 25 % от объема средств, выделяемых из краевого бюджета местному бюджету на оказание финансовой поддержки СОНКО;
3) представление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в Агентство по внутренней политике Камчатского края (далее - Агентство) отчетов об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденным Агентством;
4) использование органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае субсидий по целевому назначению;
5) соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
4. Размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местным бюджетам, определяется по формуле:
Sj- размер субсидии, предоставляемой местному бюджету j-ro муниципального образования в Камчатском крае;
V - общий объем субсидий из краевого бюджета, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае;
нко
Чj - количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории j-гo муниципального образования в Камчатском крае (определяется согласно официальным данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю);
нко
Чt - количество некоммерческих организации, зарегистрированных на территориях муниципальных образований в Камчатском крае, между которыми распределяются субсидии.
5. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в Камчатском крае устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете.
6. Перечень, формы и срок представления документов органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае для получения субсидий утверждаются Агентством.
7. Агентство рассматривает представленные документы в течение 30 дней со дня окончания срока приема документов.
8. По результатам рассмотрения документов Агентством принимается решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
9. В случае принятия Агентством решения о предоставлении субсидии заключается соглашение о предоставлении субсидий между Агентством и органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 30 дней со дня принятия такого решения.
В случае принятия Агентством решения об отказе в предоставлении субсидии в орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 7 дней со дня принятия такого решения направляется письменное уведомление с обоснованием причин отказа.
10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) представление органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае документов не в полном объеме, с нарушением сроков или не соответствующих установленной форме;
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
3) несоответствие муниципального образования в Камчатском крае критерию отбора муниципальных образований в Камчатском крае и (или) условиям предоставления субсидий, установленным частями 2 и 3 настоящего Порядка.
11. При несоблюдении органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае условий, установленных частью 3 настоящего Порядка, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с частью 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
12. Целевые показатели результативности предоставления субсидий местным бюджетам установлены приложением 1 к Программе.
13. Контроль за соблюдением условий, установленных частью 3 настоящего Порядка, осуществляется Агентством.
14. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.
15. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления Агентства. Агентство направляет указанное уведомление органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в течение 30 дней со дня установления факта использования субсидии не по целевому назначению.».
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 2017 года №266-П
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение к
постановлению Правительства Камчатского края
от 10.07.2017 №266-П
«Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 №548-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П (далее - Программа)
1. В паспорте Программы:
1) в разделе «Участники Программы»:
а) пункт 8 признать утратившим силу;
б) пункт 12 признать утратившим силу;
в) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)»;
2) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 40 613 836,02833 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 6 240 804,70214 тыс. руб.;
2016 год - 6 834 385,07595 тыс. руб.;
2017 год - 6 769 041,19500 тыс. руб.;
2018 год - 6 772 249,08000 тыс. руб.;
2019 год - 6 609 892,54000 тыс. руб.;
2020 год - 7 387 463,43524 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 6 149 868,38856 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 164 936,67211 тыс. руб.;
2016 год - 1 286 526,39645 тыс. руб.;
2017 год - 1 163 515,72000 тыс. руб.;
2018 год - 1 279 326,40000 тыс. руб.;
2019 год - 1 255 563,20000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 1 442 298,53574 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
краевого бюджета - 32 963 552,30303 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 5 058 854,53003 тыс. руб.;
2016 год - 5 534 495,74950 тыс. руб.;
2017 год - 5 577 785,10400 тыс. руб.;
2018 год - 5 492 922,68000 тыс. руб.;
2019 год - 5 354 329,34000 тыс. руб.;
2020 год - 5 945 164,89950 тыс. руб.;
местных бюджетов (по согласованию) - 1 061,40100 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 287,73000 тыс. руб.;
2017 год - 773,67100 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) - 1 188,80000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 557,40000 тыс. руб.;
2016 год - 631,40000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 400,40000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 400,40000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 28 899,90000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. руб.;
2016 год - 12 443,80000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 26 566,30000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 26 566,30000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.».
2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 «Старшее поколение в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 211 419,49824 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 34 209,05000 тыс. руб.;
2016 год - 35 079,47824 тыс. руб.;
2017 год - 33 152,60000 тыс. руб.;
2018 год - 32 128,50000 тыс. руб.;
2019 год - 32 128,50000 тыс. руб.;
2020 год - 44 721,37000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 211 232,29824 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 34 117,35000 тыс. руб.;
2016 год - 34 983,97824 тыс. руб.;
2017 год - 33 152,60000 тыс. руб.;
2018 год - 32 128,50000 тыс. руб.;
2019 год - 32 128,50000 тыс. руб.;
2020 год - 44 721,37000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) - 187,20000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 91,70000 тыс. руб.;
2016 год - 95,50000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 87,10000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 87,10000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.».
3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 28 659 810,45375 тыс. руб., из них по годам:
2015 год-4 377 990,18155 тыс. руб.;
2016 год-4 972 153,41396 тыс. руб.;
2017 год - 4 866 910,74400 тыс. руб.;
2018 год - 4 950 231,10000 тыс. руб.;
2019 год - 4 781 445,80000 тыс. руб.;
2020 год - 4 711 079,21424 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 6 055 253,97656 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 127 470,66011 тыс. руб.;
2016 год - 1 263 271,39645 тыс. руб.;
2017 год - 1 130 497,42000 тыс. руб.;
2018 год - 1 278 899,90000 тыс. руб.;
2019 год - 1 255 114,60000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 1 442 298,53574 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
краевого бюджета - 21 162 257,94145 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 3 250 519,52144 тыс. руб.;
2016 год - 3 708 882,01751 тыс. руб.;
2017 год - 3 736 413,32400 тыс. руб.;
2018 год - 3 671 331,20000 тыс. руб.;
2019 год - 3 526 331,20000 тыс. руб.;
2020 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.».
4. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 «Доступная среда в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 181 481,34825 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 52 444,88100 тыс. руб.;
2016 год - 34 702,75625 тыс. руб.;
2017 год - 47 168,71100 тыс. руб.;
2018 год - 12 920,00000 тыс. руб.;
2019 год - 10 770,00000 тыс. руб.;
2020 год - 23 475,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 84 448,11200 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 28 965,51200 тыс. руб.;
2016 год - 22 869,60000 тыс. руб.;
2017 год - 32 612,90000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 95 971,93525 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 23 479,36900 тыс. руб.;
2016 год - 11 545,42625 тыс. руб.;
2017 год - 13 782,14000 тыс. руб.;
2018 год - 12 920,00000 тыс. руб.;
2019 год - 10 770,00000 тыс. руб.;
2020 год - 23 475,00000 тыс. руб.;
местных бюджетов (по согласованию) - 1 061,40100 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 287,73000 тыс. руб.;
2017 год - 773,67100 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.».
5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 715 382,46623 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 111 739,82379 тыс. руб.;
2016 год - 77 995,13244 тыс. руб.;
2017 год - 63 463,30000 тыс. руб.;
2018 год - 35 382,61000 тыс. руб.;
2019 год - 37 682,61000 тыс. руб.;
2020 год - 389 118,99000 тыс. руб.; в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 714 067,56623 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 111 274,12379 тыс. руб.;
2016 год - 77 459,23244 тыс. руб.;
2017 год - 63 150,00000 тыс. руб.;
2018 год - 35 382,61000 тыс. руб.;
2019 год - 37 682,61000 тыс. руб.;
2020 год - 389 118,99000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) - 1001,60000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 465,70000 тыс. руб.;
2016 год - 535,90000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 313,30000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 313,30000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 - 0.00000 тыс. руб.».
6. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта подпрограммы 5 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 89 220,94506 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 22 664,20000 тыс. руб.;
2016 год - 14 694,12506 тыс. руб.;
2017 год - 14 401,62000 тыс. руб.;
2018 год - 10 993,80000 тыс. руб.;
2019 год - 10 993,80000 тыс. руб.;
2020 год — 15 473,40000 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) -8 214,00000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 8 214,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 81 006,94506 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 14 450,20000 тыс. руб.;
2016 год - 14 694,12506 тыс. руб.;
2017 год - 14 401,62000 тыс. руб.;
2018 год - 10 993,80000 тыс. руб.;
2019 год - 10 993,80000 тыс. руб.;
2020 год - 15 473.40000 тыс. руб.».
7. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7» паспорта подпрограммы 7 «Обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7
общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 10 696 354,29680 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 623 875,76580 тыс. руб.;
2016 год - 1 686 554,35000 тыс. руб.;
2017 год - 1 716 520,82000 тыс. руб.;
2018 год - 1 730 002,07000 тыс. руб.;
2019 год - 1 736 280,83000 тыс. руб.;
2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб.; в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 1 952,40000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 286,50000 тыс. руб.;
2016 год - 385,40000 тыс. руб.;
2017 год - 405,40000 тыс. руб.;
2018 год - 426,50000 тыс. руб.;
2019 год - 448,60000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 10 694 401,89680 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 623 589,26580 тыс. руб.;
2016 год - 1 686 168,95000 тыс. руб.;
2017 год - 1 716 115,42000 тыс. руб.;
2018 год - 1 729 575,57000 тыс. руб.;
2019 год — 1 735 832,23000 тыс. руб.;
2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб.».
8. Дополнить Программу разделом 3 следующего содержания:
«3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований Камчатского края
3.1. Программа предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации следующих основных мероприятий, предусмотренных приложением 2 к Программе:
1) по Подпрограмме 3 - основного мероприятия 3.2 «Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»;
2) по Подпрограмме 5 - основного мероприятия 5.1 «Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях».
3.2. Предоставление субсидий местным бюджетам из краевого бюджета на цели, указанные в части 3.1 настоящего раздела, осуществляется в соответствии с приложениями 4 и 5 к Программе.».
9. В таблице приложения 1 к Программе:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«
1.
Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края
%
17
19,2
19,1
19,1
19
18,9
18,2
»;
2) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«
1.2.
Ожидаемая продолжительность жизни граждан в Камчатском крае
лет
68,1
68,7
68,7
68,8
69
69,1
69,2
»;
3) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«
4.1.
Удельный вес зданий краевых государственных организаций
социального
обслуживания, требующих
реконструкции,
зданий, находящихся
в аварийном
состоянии, ветхих
зданий, в общем
количестве зданий
стационарных краевых
государственных
организаций
социального
обслуживания
%
12,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
»;
4) пункт 5.7 признать утратившим силу;
5) пункт 5.9 признать утратившим силу;
6) пункт 5.11 изложить в следующей редакции:
«
5.11.
Доля благотворительных
организаций
в общем количестве
зарегистрированных
в Камчатском
крае
СОНКО
%
2,2
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
»;
7) пункт 6.5 изложить в следующей редакции:
«
6.5.
Количество
рабочих
мест, на которых
проведена
специальная
оценка
условий
труда
%
1500,0
20000,00
40000,00
16000,00
18000,00
15000,0
15000,0
».
10. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3 к Программе
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
№
п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
ВСЕГО
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего
40 613 836,02833
6 240 804,70214
6 834 385,07595
6 769 041,19500
6 772 249,08000
6 609 892,54000
7 387 463,43524
Всего без учета планируемых объемов обязательств
39 131 839,26259
6 240 804,70214
6 821 653,54595
6 742 074,49500
6 772 249,08000
6 609 892,54000
5 945 164,89950
за счет средств федерального бюджета
6 149 868,38856
1 164 936,67211
1 286 526,39645
1 163 515,72000
1 279 326,40000
1 255 563,20000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
1 442 298,53574
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 442 298,53574
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
за счет средств краевого бюджета
32 963 552,30303
5 058 854,53003
5 534 495,74950
5 577 785,10400
5 492 922,68000
5 354 329,34000
5 945 164,89950
за счет средств местных бюджетов
1061,40100
0,00000
287,73000
773,67100
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1 188,80000
557,40000
631,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств фонда социального страхования РФ
28 899,90000
16 456,10000
12 443,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств фонда социального страхования РФ (планируемые объемы обязательств)
26 566,30000
0,00000
0,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
400,40000
0,00000
0,00000
400,40000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
211419,49824
34 209,05000
35 079,47824
33 152,60000
32 128,50000
32 128,50000
44 721,37000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
211419,49824
34 209,05000
35 079,47824
33 152,60000
32 128,50000
32 128,50000
44 721,37000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
211 232,29824
34 117,35000
34 983,97824
33 152,60000
32 128,50000
32 128,50000
44 721,37000
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
813
540,00000
120,00000
130,00000
0,00000
80,00000
80,00000
130,00000
1.
815
188 248,44824
29 643,70000
29 896,77824
29 861,60000
29 823,50000
29 823,50000
39 199,37000
816
7 816,30000
1 062,00000
2 371,30000
1 341,00000
625,00000
625,00000
1 792,00000
846
9 900,00000
2 000,00000
2 000,00000
1 500,00000
1 200,00000
1 200,00000
2 000,00000
847
4 727,55000
1 291,65000
585,90000
450,00000
400,00000
400,00000
1 600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
187,20000
91,70000
95,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
87,10000
0,00000
0,00000
87,10000
0,00000
0,00000
0,00000
815
87,10000
0,00000
0,00000
87,10000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
за счет средств федерального бюджета
1 1
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
9 900,00000
2 000,00000
2 000,00000
1 500,00000
1 200,00000
1 200,00000
2 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
9 900,00000
2 000,00000
2 000,00000
1 500,00000
1 200,00000
1 200,00000
2 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
12
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
за счет средств краевого бюджета
9 900,00000
2 000,00000
2 000,00000
1 500,00000
1 200,00000
1 200,00000
2 000,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
9 900,00000
2 000,00000
2 000,00000
1 500,00000
1 200,00000
1 200,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
191 320,29824
30 543,65000
30 221,77824
30 033,50000
29 958,50000
30 003,50000
40 559,37000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
191 320,29824
30 543,65000
30 221,77824
30 033,50000
29 958,50000
30 003,50000
40 559,37000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
1.3.
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
за счет средств краевого бюджета
191 320,29824
30 543,65000
30 221,77824
30 033,50000
29 958,50000
30 003,50000
40 559,37000
815
186 592,74824
29 252,00000
29 635,87824
29 583,50000
29 558,50000
29 603,50000
38 959,37000
847
4 727,55000
I 291,65000
585,90000
450,00000
400,00000
400,00000
1 600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Всего
4 464,00000
681,40000
992,40000
800,20000
555,00000
555,00000
880,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 376,90000
681,40000
992,40000
713,10000
555,00000
555,00000
880,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
4 189,70000
589,70000
896,90000
713,10000
555,00000
555,00000
880,00000
Совершенствование коммуникационных связей
813
540,00000
120,00000
130,00000
0,00000
80,00000
80,00000
130,00000
14
и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
815
121,70000
91,70000
16,90000
13,10000
0,00000
0,00000
0,00000
816
3 528,00000
378,00000
750,00000
700,00000
475,00000
475,00000
750,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
187,20000
91,70000
95,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
187,20000
91,70000
95,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
87,10000
0,00000
0,00000
87,10000
0,00000
0,00000
0,00000
815
87,10000
0,00000
0,00000
87,10000
0,00000
0,00000
0,00000
I
Всего
5 567,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
415,00000
330,00000
1 212,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 567,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
415,00000
330,00000
1 212.00000
за счет средств федерального бюджета
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
15.
за счет средств краевого бюджета
5 567,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
415,00000
330,00000
1 212,00000
815
1 279,00000
250,00000
164,00000
250,00000
265,00000
180,00000
170,00000
816
4 288,30000
684,00000
1 621,30000
641,00000
150,00000
150,00000
1 042,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
255,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
40,00000
70,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
255,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
40,00000
70,00000
за счет средств федерального бюджета
Научно-методическое и информационное
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
16
обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста
за счет средств краевого бюджета
255,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
40,00000
70,00000
815
255,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
40,00000
70,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
28 659 810,45375
4 377 990,18155
4 972 153,41396
4 866 910,74400
4 950 231,10000
4 781 445,80000
4 711 079,21424
Всего без учета планируемых объемов обязательств
27217511,91801
4 377 990,18155
4 972 153,41396
4 866 910,74400
4 950 231,10000
4 781 445,80000
3 268 780,67850
за счет средств федерального бюджета
815
6 055 253,97656
1 127 470,66011
1 263 271,39645
1 130 497,42000
1 278 899,90000
1 255 114,60000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
1 442 298,53574
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 442 298,53574
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
за счет средств краевого бюджета
21 162 257,94145
3 250 519,52144
3 708 882,01751
3 736 413,32400
3 671 331,20000
3 526 331,20000
3 268 780,67850
815
20 622 193,29450
3 142 143,14104
3 567 193,75096
3 591 413,32400
3 526 331,20000
3 526 331,20000
3 268 780,67850
810
540 064,64695
108 376,38040
141 688,26655
145 000,00000
145 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2 1
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Всего
6 014 787,83172
836 995,48500
1 027 573,99422
891 180,22400
1 058 701 70000
1 081 430,80000
1 118 905,62850
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 040 428,42172
836 995,48500
1 027 573,99422
891 180,22400
1 058 701,70000
1 081 430,80000
144 546,21850
за счет средств федерального бюджета
815
4 038 364,51000
731 508,31000
817 624,00000
709 924,90000
878 289,10000
901 018,20000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
974 359,41000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
974 359,41000
за счет средств краевого бюджета
1 002 063,91172
105 487,17500
209 949,99422
181 255,32400
180 412,60000
180 412,60000
144 546,21850
815
1 002 063,91172
105 487,17500
209 949,99422
181 255,32400
180 412,60000
180 412,60000
144 546,21850
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
22
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Всего
10 806 623,22071
1 673 309,63271
1 783 376,26800
1 815 968,32000
1 807 871,10000
1 807 871,10000
1 918 226,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10 806 623,22071
1 673 309,63271
1 783 376,26800
1 815 968,32000
1 807 871,10000
1 807 871,10000
1 918 226,80000
за счет средств федерального бюджета
815
12 288,24100
0,00000
4 191,02100
8 097,22000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
10 794 334,97971
1 673 309,63271
1 779 185,24700
1 807 871,10000
1 807 871,10000
1 807 871,10000
1 918 226,80000
815
10 794 334,97971
1 673 309,63271
1 779 185,24700
1 807 871,10000
1 807 871,10000
1 807 871,10000
1 918 226,80000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
23
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего
2 971 233,44560
489 659,04330
537 368,30230
533 844,70000
528 698,70000
528 698,70000
352 964,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 971 233,44560
489 659,04330
537 368,30230
533 844,70000
528 698,70000
528 698,70000
352 964,00000
за счет средств федерального бюджета
815
3 112,78845
1 686,15011
1 426,63834
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 968 120,65715
487 972,89319
535 941,66396
533 844,70000
528 698,70000
528 698,70000
352 964,00000
815
2 968 120,65715
487 972,89319
535 941,66396
533 844,70000
528 698,70000
528 698,70000
352 964,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
24
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
Всего
8 539 967,18572
1 318 914,27054
1 557 282,26944
1 579 643,80000
1 499 513,00000
1 307 998,60000
1 276 615,24574
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 072 028,05998
1 318 914,27054
1 557 282,26944
1 579 643,80000
1 499 513,00000
I 307 998,60000
808 676,12000
за счет средств федерального бюджета
815
2 001488,43711
394 276,20000
440 029,73711
412 475,30000
400 610,80000
354 096,40000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
467 939,12574
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
467 939,12574
за счет средств краевого бюджета
6 070 539,62287
924 638,07054
1 117 252,53233
1 167 168,50000
1 098 902,20000
953 902,20000
808 676,12000
815
5 530 474,97592
816 261,69014
975 564,26578
1 022 168,50000
953 902,20000
953 902,20000
808 676,12000
810
540 064,64695
108 376,38040
141 688,26655
145 000,00000
145 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
327 198,77000
59 111,75000
66 552,58000
46 273,70000
55 446,60000
55 446,60000
44 367,54000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
327 198,77000
59 111,75000
66 552,58000
46 273,70000
55 446,60000
55 446,60000
44 367,54000
за счет средств федерального бюджета
25
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
327 198,77000
59 111,75000
66 552,58000
46 273,70000
55 446,60000
55 446,60000
44 367,54000
815
327 198,77000
59 111,75000
66 552,58000
46 273,70000
55 446,60000
55 446,60000
44 367,54000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
181 481,34825
52 444,88100
34 702,75625
47 168,71100
12 920,00000
10 770,00000
23 475,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
181 481,34825
52 444,88100
34 702,75625
47 168,71100
12 920,00000
10 770,00000
23 475,00000
за счет средств федерального бюджета
84 448,01200
28 965,51200
22 869,60000
32 612,90000
0,00000
0,00000
0,00000
813
56 993,20000
18 002,10000
17 259,60000
21 731,50000
0,00000
0,00000
0,00000
814
3 339,60000
1 239,60000
300,00000
1 800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
6 135,92800
3 234,52800
1 244,90000
1 656,50000
0,00000
0,00000
0,00000
816
2 122,00000
717,00000
370,00000
1 035,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
1 030,00000
0,00000
350,00000
680,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
5 729,50000
3 329,50000
300,00000
2 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
9 097,78400
2 442,78400
3 045,10000
3 609,90000
0,00000
0,00000
0,00000
з
Подпрограмма 3 "Доступная среда в
за счет средств краевого бюджета
95 971,93525
23 479,36900
11 545,42625
13 782,14000
12 920,00000
10 770,00000
23 475,00000
Камчатском крае"
813
10 094,90000
4 090,06000
1 104,60000
1 575,24000
420,00000
420,00000
2 485,00000
814
8 345,00000
75,00000
320,00000
650,00000
650,00000
650,00000
6 000,00000
815
32 784,28525
5 304,65900
6 672,72625
4 386,90000
5 200,00000
4 600,00000
6 620,00000
816
8 780,60000
5 130,60000
660,00000
720,00000
600,00000
550,00000
1 120,00000
829
1 558,10000
0,00000
558,10000
600,00000
200,00000
200,00000
0,00000
833
19 115,00000
3 565,00000
350,00000
3 500,00000
3 500,00000
3 500,00000
4 700,00000
847
13 144,05000
4 814,05000
1 880,00000
2 000,00000
2 000,00000
500,00000
1 950,00000
850
2 150,00000
500,00000
0,00000
350,00000
350,00000
350,00000
600,00000
за счет средств местных бюджетов
1 061,40100
0,00000
287,73000
773,67100
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Совершенствование нормативной правовой и организационной основы создания доступной
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Всего
142 969,80425
41 546,63200
28 929,18425
38 103,98800
9 070,00000
7 320,00000
18 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
142 969,80425
41 546,63200
28 929,18425
38 103,98800
9 070,00000
7 320,00000
18 000,00000
за счет средств федерального бюджета
75 607,07200
27 204,57200
19 599,50000
28 803,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
56 993,20000
18 002,10000
17 259,60000
21 731,50000
0,00000
0,00000
0,00000
814
3 339,60000
1 239,60000
300,00000
1 800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
4 984,70000
2 508,30000
1 019,90000
1 456,50000
0,00000
0,00000
0,00000
816
1 872,00000
467,00000
370,00000
1 035,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
1 030,00000
0,00000
350,00000
680,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных
833
5 729,50000
3 329,50000
300,00000
2 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
847
1 658,07200
1 658,07200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
за счет средств краевого бюджета
66 301,33125
14 342,06000
9 041,95425
8 527,31700
9 070,00000
7 320,00000
18 000,00000
813
7 815,42600
3 127,06000
1 104,60000
1 243,76600
420,00000
420,00000
1 500,00000
814
8 345,00000
75,00000
320,00000
650,00000
650,00000
650,00000
6 000,00000
815
19 926,30525
2 813,00000
5 029,75425
2 033,55100
3 900,00000
2 150,00000
4 000,00000
816
4 279,50000
1 900,00000
379,50000
500,00000
400,00000
400,00000
700,00000
829
1 558,10000
0,00000
558,10000
600,00000
200,00000
200,00000
0,00000
833
19 115,00000
3 565,00000
350,00000
3 500,00000
3 500,00000
3 500,00000
4 700,00000
847
5 262,00000
2 862,00000
I 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 100,00000
за счет средств местных бюджетов
I 061,40100
0,00000
287,73000
773,67100
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
33
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)
Всего
34 456,99600
9 570,70100
5 421,57200
8 494,72300
3 530,00000
3 020,00000
4 420,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
34 456,99600
9 570,70100
5 421,57200
8 494,72300
3 530,00000
3 020,00000
4 420,00000
за счет средств федерального бюджета
8 740,94000
1 710,94000
3 270,10000
3 759,90000
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 051,22800
676,22800
225,00000
150,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
7 439,71200
784,71200
3 045,10000
3 609,90000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
25 716,05600
7 859,76100
2 151,47200
4 734,82300
3 530,00000
3 020,00000
4 420,00000
813
1 231,47400
350,00000
0,00000
331,47400
0,00000
0,00000
550,00000
815
9 951,43200
1 827,11100
1 290,97200
1 833,34900
980,00000
2 020,00000
2 000,00000
816
4 501,10000
3 230,60000
280,50000
220,00000
200,00000
150,00000
420,00000
829
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
7 882,05000
1 952,05000
580,00000
2 000,00000
2 000,00000
500,00000
850,00000
850
2 150,00000
500,00000
0,00000
350,00000
350,00000
350,00000
600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
34
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
Всего
1 497,36000
747,36000
0,00000
180,00000
0,00000
0,00000
570,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 497,36000
747,36000
0,00000
180,00000
0,00000
0,00000
570,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 497,36000
747,36000
0,00000
180,00000
0,00000
0,00000
570,00000
813
983,00000
583,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
400,00000
815
514,36000
164,36000
0,00000
180,00000
0,00000
0,00000
170,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
35
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
2 557.18800
580,18800
352,00000
390,00000
320,00000
430,00000
485,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 557,18800
580,18800
352,00000
390,00000
320,00000
430,00000
485,00000
за счет средств федерального бюджета
100,00000
50,00000
0,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
100,00000
50,00000
0,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 457,18800
530,18800
352,00000
340,00000
320,00000
430,00000
485,00000
813
65,00000
30,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
35,00000
815
2 392,18800
500,18800
352,00000
340,00000
320,00000
430,00000
450,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
715 382,46623
111 739,82379
77 995,13244
63 463,30000
35 382,61000
37 682,61000
389 118,99000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
715 069,16623
111 739,82379
77 995,13244
63 150,00000
35 382,61000
37 682,61000
389 118,99000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
714 067,56623
111 274,12379
77 459,23244
63 150,00000
35 382,61000
37 682,61000
389 118,99000
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
812
319 121,77927
6 280,86079
1 840,91848
25 000,00000
0,00000
0,00000
286 000,00000
4
815
394 945,78696
104 993,26300
75 618,31396
38 150,00000
35 382,61000
37 682,61000
103 118,99000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюд жетных источников
I 001,60000
465,70000
535,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 001,60000
465,70000
535,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
313,30000
0,00000
0,00000
313,30000
0,00000
0,00000
0,00000
815
313,30000
0,00000
0,00000
313,30000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4 1
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
43 283,37927
16 442,46079
1 840,91848
25 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
43 283,37927
16 442,46079
1 840,91848
25 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
42
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
за счет средств краевого бюджета
329 283,37927
16 442,46079
1 840,91848
25 000,00000
0,00000
0,00000
286 000,00000
812
319 121,77927
6 280,86079
1 840,91848
25 000,00000
0,00000
0,00000
286 000,00000
815
10 161,60000
10 161,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
279 225,97996
69 909,87900
58 534,14096
27 621,30000
23 330,00000
24 150,00000
75 680,66000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
278 912,67996
69 909,87900
58 534,14096
27 308,00000
23 330,00000
24 150,00000
75 680,66000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
277 911,07996
69 444,17900
57 998,24096
27 308,00000
23 330,00000
24 150,00000
75 680,66000
815
277 911,07996
69 444,17900
57 998,24096
27 308,00000
23 330,00000
24 150,00000
75 680,66000
43
учреждений социального обслуживания
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
граждан
за счет средств внебюджетных источников
1 001,60000
465,70000
535,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 001,60000
465,70000
535,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
313,30000
0,00000
0,00000
313,30000
0,00000
0,00000
0,00000
815
313,30000
0 00000
0,00000
313,30000
0,00000
0,00000
0 00000
4
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
104 793,10700
25 207,48400
17 050,07300
10 542,00000
12 052,61000
13 182,61000
26 758,33000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
104 793,10700
25 207,48400
17 050,07300
10 542,00000
12 052,61000
13 182,61000
26 758,33000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
104 793,10700
25 207,48400
17 050,07300
10 542,00000
12 052,61000
13 182,61000
26 758,33000
815
104 793,10700
25 207,48400
17 050,07300
10 542,00000
12 052,61000
13 182,61000
26 758,33000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
45
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационнокоммуникационных технологий
Всего
2 080,00000
180,00000
570,00000
300,00000
0,00000
350,00000
680,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 080,00000
180,00000
570,00000
300,00000
0,00000
350,00000
680,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 080,00000
180,00000
570,00000
300,00000
0,00000
350,00000
680,00000
815
2 080,00000
180,00000
570,00000
300,00000
0,00000
350,00000
680,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
46
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
89 220,94506
22 664,20000
14 694,12506
14 401,62000
10 993,80000
10 993,80000
15 473,40000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
89 220,94506
22 664,20000
14 694,12506
14 401,62000
10 993,80000
10 993,80000
15 473,40000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности
847
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
организаций”
за счет средств краевого бюджета
81 006,94506
14 450,20000
14 694,12506
14 401,62000
10 993,80000
10 993,80000
15 473,40000
813
5 487,84000
1 000,00000
920,00000
967,84000
800,00000
800,00000
1 000,00000
815
8 052,43155
1 300,00000
1 102,43155
1 750,00000
1 200,00000
1 200,00000
1 500,00000
816
950,00000
0,00000
0,00000
350,00000
300,00000
300,00000
0,00000
846
61 356,67351
11 150,20000
12 171,69351
10 333,78000
7 863,80000
7 863,80000
11 973,40000
847
5 160,00000
1 000,00000
500,00000
1 000,00000
830,00000
830,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
76 661,87155
19 454,00000
12 872,43155
13 207,84000
10 063,80000
10 063,80000
11 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
76 661,87155
19 454,00000
12 872,43155
13 207,84000
10 063,80000
10 063,80000
11 000,00000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Финансовая поддержка деятельности социально
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
51
ориентированных некоммерческих организации на региональном и муниципальном уровнях
за счет средств краевого бюджета
68 447,87155
11 240,00000
12 872,43155
13 207,84000
10 063,80000
10 063,80000
11 000,00000
813
5 487,84000
1 000,00000
920,00000
967,84000
800,00000
800,00000
1 000,00000
815
8 052,43155
1 300,00000
1 102,43155
1 750,00000
I 200,00000
1 200,00000
1 500,00000
816
950,00000
0,00000
0,00000
350 00000
300,00000
300,00000
0,00000
846
48 797,60000
7 940,00000
10 350,00000
9 140,00000
6 933,80000
6 933,80000
7 500,00000
847
5 160,00000
1 000,00000
500,00000
I 000,00000
830,00000
830,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0 00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0 00000
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
52
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
822
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
8 754,12351
2 390,20000
1 026,74351
943,78000
580,00000
580,00000
3 233,40000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 360,72351
2 390,20000
1 026,74351
943,78000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
53.
государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка
за счет средств краевого бюджета
8 754,12351
2 390,20000
1 026,74351
943,78000
580,00000
580,00000
3 233,40000
846
8 754,12351
2 390,20000
1 026,74351
943,78000
580,00000
580,00000
3 233,40000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
3 804,95000
820,00000
794,95000
250,00000
350,00000
350,00000
1 240,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 804,95000
820,00000
794,95000
250,00000
350,00000
350,00000
1 240,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
54
Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
дополнительному профессиональному образованию
за счет средств краевого бюджета
3 804,95000
820,00000
794,95000
250,00000
350,00000
350,00000
1 240,00000
846
3 804,95000
820,00000
794,95000
250,00000
350,00000
350,00000
1 240,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
60 079,92000
17 880,80000
13 205,82000
27 336,30000
591,00000
591,00000
475,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
33 513,62000
17 880,80000
13 205,82000
770,00000
591,00000
591,00000
475,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
4 613,72000
1 424,70000
762,02000
770,00000
591,00000
591,00000
475,00000
814
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
3 763,72000
574,70000
762,02000
770,00000
591,00000
591,00000
475,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств фонда социального страхования РФ
28 899,90000
16 456,10000
12 443,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
14 815,80000
2 372,00000
12 443,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
14 084,10000
14 084,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств фонда социального страхования РФ (планируемые объемы обязательств)
26 566,30000
0,00000
0,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
26 566,30000
0,00000
0,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
61
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
918,02000
0,00000
336,02000
417,00000
85,00000
80,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
918,02000
0,00000
336,02000
417,00000
85,00000
80,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
918,02000
0,00000
336,02000
417,00000
85,00000
80,00000
0,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
336,02000
417,00000
85,00000
80,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
62
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Всего
44 372,94100
17 378,10000
110,54100
26 642,30000
81,00000
76,00000
85,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
17 806,64100
17 378,10000
110,54100
76,00000
81,00000
76,00000
85,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 350,54100
922,00000
110,54100
76,00000
81,00000
76,00000
85,00000
814
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
500,54100
72,00000
110,54100
76,00000
81,00000
76,00000
85,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств фонда социального страхования РФ
КРО ФСС
28 899,90000
16 456,10000
12 443,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
14 815,80000
2 372,00000
12 443,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
14 084,10000
14 084,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств фонда социального страхования РФ (планируемые объемы обязательств)
26 566,30000
0,00000
0,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
63
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Всего
575,11400
253,01400
15,10000
17,00000
90,00000
90,00000
110,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
575,11400
253,01400
15,10000
17,00000
90,00000
90,00000
110,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0 00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
575,11400
253,01400
15,10000
17,00000
90,00000
90,00000
110,00000
815
575,11400
253,01400
15,10000
17,00000
90,00000
90,00000
110,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
64
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
65
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Всего
1 770,04500
249,68600
300,35900
260,00000
335,00000
345,00000
280,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 770,04500
249,68600
300,35900
260,00000
335,00000
345,00000
280,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 770,04500
249,68600
300,35900
260,00000
335,00000
345,00000
280,00000
815
1 770,04500
249,68600
300,35900
260,00000
335,00000
345,00000
280,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
66
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
Всего
10 696 354,29680
1 623 875,76580
1 686 554,35000
1 716 520,82000
1 730 002,07000
1 736 280,83000
2 203 120,46100
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10 696 354,29680
1 623 875,76580
1 686 554,35000
1 716 520,82000
1 730 002,07000
I 736 280,83000
2 203 120,46100
за счет средств федерального бюджета
1 952,40000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
448,60000
0,00000
7
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
10 694 401,89680
1 623 589,26580
1 686 168,95000
1 716 115,42000
1 729 575,57000
1 735 832,23000
2 203 120,46100
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
9 846 898,95180
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 583 905,12000
1 588 907,57000
1 594 664,23000
2 044 776,25100
Всего без учета планируемых объемов обязательств
9 846 898,95180
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 583 905,12000
1 588 907,57000
1 594 664,23000
2 044 776,25100
за счет средств федерального бюджета
71
Финансовая поддержка подведомственных
учреждений
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
9 846 898,95180
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 583 905,12000
1 588 907,57000
1 594 664,23000
2 044 776,25100
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
33 770,49200
5 728,59200
4 268,00000
6 213,00000
6 213,00000
6 213,00000
5 134,90000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
33 770,49200
5 728,59200
4 268,00000
6 213,00000
6 213,00000
6 213,00000
5 134,90000
за счет средств федерального бюджета
72
Проведение тематических мероприятий
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
33 770,49200
5 728,59200
4 268,00000
6 213,00000
6 213,00000
6 213,00000
5 134,90000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
494 752,02700
76 011,62900
75 005,44800
78 554,30000
87 262,00000
87 762,00000
90 156,65000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
494 752,02700
76 011,62900
75 005,44800
78 554,30000
87 262,00000
87 762,00000
90 156,65000
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края
за счет средств федерального бюджета
73
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
494 752,02700
76 011,62900
75 005,44800
78 554,30000
87 262,00000
87 762,00000
90 156,65000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
74
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Всего
1 462,32000
350,00000
512,32000
250,00000
0,00000
0,00000
350,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 462,32000
350,00000
512,32000
250,00000
0,00000
0,00000
350,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
1 462,32000
350,00000
512,32000
250,00000
0,00000
0,00000
350,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
75
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания
Всего
226 316,91000
58 224,73000
36 387,49000
30 153,00000
30 153,00000
30 153,00000
41 245,69000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
226 316,91000
58 224,73000
36 387,49000
30 153,00000
30 153,00000
30 153,00000
41 245,69000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
226 316,91000
58 224,73000
36 387,49000
30 153,00000
30 153,00000
30 153,00000
41 245,69000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
76
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Всего
1 952,40000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
448,60000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 888,10000
286,50000
385,40000
405,40000
405,40000
405,40000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
815
1 952,40000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
448,60000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
77
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего
91 201,19600
4 434,73100
14 189,49500
17 040,00000
17 040,00000
17 040,00000
21 456,97000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
91 201,19600
4 434,73100
14 189,49500
17 040,00000
17 040,00000
17 040,00000
21 456,97000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
91 201,19600
4 434,73100
14 189,49500
17 040,00000
17 040,00000
17 040,00000
21 456,97000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
11. Дополнить Программу приложениями 4 и 5 следующего содержания:
«Приложение 4 к Программе
Порядок
предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию основного мероприятия 3.2 «Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» Подпрограммы 3
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует вопросы предоставления субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования основного мероприятия 3.2 «Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» Подпрограммы 3 (далее в настоящем Порядке - мероприятие) в части:
1) обеспечения доступности образовательных организаций в Камчатском крае для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН);
2) приобретения транспортных средств общего пользования, приспособленных для перевозки инвалидов и других МГН;
3) формирования сети образовательных организаций в Камчатском крае, реализующих образовательные программы общего образования, а также обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития;
4) создания условий в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей в Камчатском крае (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) для получения детьми-инвалидами качественного образования.
2. Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае являются:
1) для мероприятий, предусмотренных пунктом 1 части 1 настоящего Порядка, - наличие на территории муниципального образования в Камчатском крае неадаптированных для инвалидов и других МГН объектов образования;
2) для мероприятий, предусмотренных пунктом 2 части 1 настоящего Порядка, - отсутствие на территории муниципального образования в Камчатском крае транспортных средств общего пользования, адаптированных для инвалидов и других МГН;
3) для мероприятий, предусмотренных пунктом 3 части 1 настоящего Порядка, - наличие на территории муниципального образования в Камчатском крае образовательных организаций, в которых отсутствует оснащение, необходимое для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития;
4) для мероприятий, предусмотренных пунктом 4 части 1 настоящего Порядка, - наличие на территории муниципального образования в Камчатском крае дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, а также организаций дополнительного образования детей, в которых отсутствует материально-техническое оснащение для получения детьми инвалидами качественного образования.
3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае следующих условий:
1) наличие в утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае муниципальных программах аналогичных мероприятий, предусмотренных частью 1 настоящего Порядка;
2) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае по софинансированию мероприятия в размере не менее 5 % от общего объема средств, необходимых на реализацию каждого мероприятия;
3) представление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае главному распорядителю средств краевого бюджета отчетов об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденным главным распорядителем средств краевого бюджета;
4) использование органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае субсидий по целевому назначению;
5) соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
4. Размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местным бюджетам, определяется по формуле:
Cj - размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета бюджету j-того муниципального образования в Камчатском крае на реализацию i-того мероприятия;
j - стоимость реализации i-того мероприятия в j-том муниципальном образовании в Камчатском крае;
О, 95 - коэффициент софинансирования из краевого бюджета.
5. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в Камчатском крае устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете.
6. Перечень, формы и срок представления документов органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае для получения субсидий утверждаются главным распорядителем средств краевого бюджета.
7. Главный распорядитель средств краевого бюджета рассматривает представленные документы в течение 30 дней со дня окончания срока приема документов.
8. По результатам рассмотрения документов главным распорядителем средств краевого бюджета принимается решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
9. В случае принятия главным распорядителем средств краевого бюджета решения о предоставлении субсидии заключается соглашение о предоставлении субсидий между главным распорядителем средств краевого бюджета и органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 30 дней со дня принятия такого решения.
В случае принятия главным распорядителем средств краевого бюджета решения об отказе в предоставлении субсидии в орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 7 дней со дня принятия такого решения направляется письменное уведомление с обоснованием причин отказа.
10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) представление органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае документов не в полном объеме, с нарушением сроков или не соответствующих установленной форме;
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
3) несоответствие муниципального образования в Камчатском крае критерию отбора муниципальных образований в Камчатском крае и (или) условиям предоставления субсидий, установленным частями 2 и 3 настоящего Порядка.
11. При несоблюдении органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае условий, установленных частью 3 настоящего Порядка, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с частью 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
12. Целевые показатели результативности предоставления субсидий местным бюджетам установлены приложением 1 к Программе.
13. Контроль за соблюдением условий, установленных частью 3 настоящего Порядка, осуществляется главным распорядителем средств краевого бюджета.
14. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.
15. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления главного распорядителя средств краевого бюджета. Главный распорядитель средств краевого бюджета направляет указанное уведомление органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в течение 30 дней со дня установления факта использования субсидии не по целевому назначению.
Приложение 5 к Программе
Порядок
предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию основного мероприятия 5.1 «Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях» Подпрограммы 5
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует вопросы предоставления субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования основного мероприятия 5.1 «Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях» Подпрограммы 5 (далее в настоящем Порядке - мероприятие) в части оказания органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае финансовой поддержки СОНКО.
2. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий является наличие в муниципальном образовании в Камчатском крае СОНКО, зарегистрированных в установленном федеральным законодательством порядке и осуществляющих на территории муниципального образования в Камчатском крае в соответствии со своими учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 311 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и частью 1 статьи 4 Закона Камчатского края от 14.11.2011 №689 «О государственной поддержке некоммерческих организаций в Камчатском крае».
3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае следующих условий:
1) наличие в муниципальных программах мероприятия по финансовой поддержке СОНКО;
2) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае по софинансированию мероприятия не менее 25 % от объема средств, выделяемых из краевого бюджета местному бюджету на оказание финансовой поддержки СОНКО;
3) представление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в Агентство по внутренней политике Камчатского края (далее - Агентство) отчетов об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденным Агентством;
4) использование органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае субсидий по целевому назначению;
5) соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
4. Размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местным бюджетам, определяется по формуле:
Sj- размер субсидии, предоставляемой местному бюджету j-ro муниципального образования в Камчатском крае;
V - общий объем субсидий из краевого бюджета, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае;
нко
Чj - количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории j-гo муниципального образования в Камчатском крае (определяется согласно официальным данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю);
нко
Чt - количество некоммерческих организации, зарегистрированных на территориях муниципальных образований в Камчатском крае, между которыми распределяются субсидии.
5. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в Камчатском крае устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете.
6. Перечень, формы и срок представления документов органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае для получения субсидий утверждаются Агентством.
7. Агентство рассматривает представленные документы в течение 30 дней со дня окончания срока приема документов.
8. По результатам рассмотрения документов Агентством принимается решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
9. В случае принятия Агентством решения о предоставлении субсидии заключается соглашение о предоставлении субсидий между Агентством и органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 30 дней со дня принятия такого решения.
В случае принятия Агентством решения об отказе в предоставлении субсидии в орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 7 дней со дня принятия такого решения направляется письменное уведомление с обоснованием причин отказа.
10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) представление органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае документов не в полном объеме, с нарушением сроков или не соответствующих установленной форме;
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
3) несоответствие муниципального образования в Камчатском крае критерию отбора муниципальных образований в Камчатском крае и (или) условиям предоставления субсидий, установленным частями 2 и 3 настоящего Порядка.
11. При несоблюдении органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае условий, установленных частью 3 настоящего Порядка, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с частью 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
12. Целевые показатели результативности предоставления субсидий местным бюджетам установлены приложением 1 к Программе.
13. Контроль за соблюдением условий, установленных частью 3 настоящего Порядка, осуществляется Агентством.
14. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.
15. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления Агентства. Агентство направляет указанное уведомление органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в течение 30 дней со дня установления факта использования субсидии не по целевому назначению.».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 28.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: