Основная информация

Дата опубликования: 10 июля 2019г.
Номер документа: RU52000201900772
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Правительство Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июля 2019 г. № 438

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 299

Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Развитие культуры и туризма Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 299.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор

                         Г.С.Никитин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Нижегородской области

от 10 июля 2019 г. № 438

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА НИЖЕГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 299

1. В разделе 1 "Паспорт госпрограммы":

1.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Всего на реализацию госпрограммы - 12 919 100,2 рублей, в том числе:

2015 год - 1 069 262,4 тыс. рублей;

2016 год - 1 544 955,0 тыс. рублей;

2017 год - 1 819 933,7 тыс. рублей;

2018 год - 1 909 788,5 тыс. рублей;

2019 год - 2 946 135,6 тыс. рублей;

2020 год - 1 790 743,3 тыс. рублей;

2021 год - 1 838 281,7 тыс. рублей.

Всего на реализацию подпрограммы 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" - 1 934 554,5 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 51 219,6 тыс. рублей;

2016 год - 522 595,3 тыс. рублей;

2017 год - 278 470,8 тыс. рублей;

2018 год - 306 161,2 тыс. рублей;

2019 год - 607 719,8 тыс. рублей;

2020 год - 33 399,7 тыс. рублей;

2021 год - 134 988,1 тыс. рублей.

Всего на реализацию подпрограммы 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" - 7 520 945,4 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 793 371,6 тыс. рублей;

2016 год - 797 506,5 тыс. рублей;

2017 год - 910 794,3 тыс. рублей;

2018 год - 1 072 435,8 тыс. рублей;

2019 год - 1 513 771,4  тыс. рублей;

2020 год - 1 202 672,9 тыс. рублей;

2021 год - 1 230 392,9 тыс. рублей.

Всего на реализацию подпрограммы 3 "Наследие" - 2 556 122,0 тыс.  рублей, в том числе:

2015 год - 190 245,9 тыс. рублей;

2016 год - 191 550,8 тыс. рублей;

2017 год - 561 931,5 тыс. рублей;

2018 год - 441 530,3 тыс. рублей;

2019 год - 414 012,1 тыс. рублей;

2020 год - 378 425,7 тыс. рублей;

2021 год - 378 425,7 тыс. рублей.

Всего на реализацию подпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной программы" - 264 379,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 34 425,3 тыс. рублей;

2016 год - 33 302,4 тыс. рублей;

2017 год - 44 901,1 тыс. рублей;

2018 год - 41 185,6 тыс. рублей;

2019 год - 37 074,2 тыс. рублей;

2020 год - 36 745,5 тыс. рублей;

2021 год - 36 745,5 тыс. рублей.

Всего на реализацию подпрограммы 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" - 643 098,7 тыс. рублей, в том числе:

2017 год - 23 836,0 тыс. рублей;

2018 год - 48 475,6 тыс. рублей;

2019 год - 373 558,1 тыс. рублей;

2020 год - 139 499,5 тыс. рублей;

2021 год - 57 729,5 тыс. рублей

".

1.2. В непосредственном результате "Число объектов, введенных в эксплуатацию, 34" позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" цифры "34" заменить цифрами "47".

2. В разделе 2 "Текстовая часть госпрограммы":

2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий госпрограммы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий госпрограммы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:

"Таблица 1. Перечень основных мероприятий госпрограммы

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (год)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования за счет средств областного бюджета,

тыс. рублей (по годам)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цели государственной программы "Развитие культуры и туризма Нижегородской области":

Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и  просвещении населения Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия региона и единого культурно-информационного пространства.

Обеспечение деятельности министерства культуры Нижегородской области, создание условий для реализации госпрограммы.

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых передовых технологий и оборудования, направленных на снижение удельных расходов энергии.

Создание организационных, нормативных и экономических условий, обеспечивающих эффективное использование энергоресурсов. Повышение энергетической эффективности функционирования объектов культуры.

Формирование конкурентной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской области.

1069 262,4

1544 955,0

1819 933,7

1909 788,5

2946 135,6

1790 743,3

1838 281,7

12919 100,2

Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально - технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"

51 219,6

522 595,3

278 470,8

306 161,2

607 719,8

33 399,7

134 988,1

1 934 554,5

Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция муниципальных Домов культуры

Капвложения

2015 - 2021

МКНО, ОМСУ (по согласованию)

36 545,0

297 822,0

214 356,5

147 614,2

144 090,2

-

79 544,2

919 972,1

Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2021

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию)

11 074,4

142 802,0

10 661,1

55 238,0

182 433,1

18 168,6

18 168,6

438 545,8

Основное мероприятие 1.3. Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2021

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию)

3 600,2

1 971,3

2 233,2

1 880,7

17 041,9

1 763,4

1 763,4

30 254,1

Основное мероприятие 1.4.

Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры

Прочие расходы

2017 - 2021

МКНО, ОМСУ (по согласованию)

-

-

10 000,0

13 467,7

13 467,7

13 467,7

13 467,7

63 870,8

Основное мероприятие 1.5. Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры

Прочие расходы

2016 - 2021

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию)

-

80 000,0

-

20 588,0

47 910,9

-

148 498,9

Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно - реставрационные работы муниципальных учреждений культуры

Прочие расходы

2017 - 2021

МКНО,

ОМСУ (по согласованию)

41 220,0

67 372,6

114 201,5

22 044,2

244 838,3

Основное мероприятие 1.7. Строительство и реконструкция государственных учреждений культуры Нижегородской области

Прочие расходы

2019 - 2021

МКНО,

государственные учреждения культуры

(по согласованию)

20 000,0

20 000,0

Основное мероприятие 1.8. Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Нижегородской области

Прочие расходы

2017 - 2021

МКНО,

ОМСУ (по согласованию)

17 972,2

17 972,2

Основное мероприятие 1.9. Развитие территории муниципальных учреждений культуры

Прочие расходы

2019 - 2021

МКНО,

ОМСУ (по согласованию)

50 602,3

50 602,3

Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования"

793 371,6

797 506,5

910 794,3

1072 435,8

1513 771,4

1202 672,9

1230 392,9

7 520 945,4

Основное мероприятие 2.1. Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок

Прочие расходы

2015 - 2021

МКНО, государственные учреждения культуры

(по согласованию)

170,0

-

-

-

200,0

200,0

200,0

770,0

Основное мероприятие 2.2. Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и т.п.); фестивальной и гастрольной деятельности театрально-концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов

Прочие расходы

2015 - 2021

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию)

6 551,2

10 959,2

14 747,0

13 348,5

34 161,5

6 585,5

6 485,5

92 838,4

Основное мероприятие 2.3. Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным  датам)

Прочие расходы

2015 - 2021

МКНО

629,7

947,7

712,0

951,5

545,4

545,4

545,4

4 877,1

Основное мероприятие 2.4. Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально-концертных учреждений культуры Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2021

МКНО

1 300,0

1 400,0

1 500,0

1 600,0

1 700,0

1 800,0

1 900,0

11 200,0

Основное мероприятие 2.5. Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий

Прочие расходы

2015 - 2021

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию)

26 021,0

15 101,3

19 522,4

65 981,7

363 806,6

116 177,1

143 897,1

750 507,2

Основное мероприятие 2.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной театрально-концертной услуги

Прочие расходы

2015 - 2021

МКНО, государственные театрально -

концертные учреждения (по согласованию)

464 340,7

467 476,4

558 757,6

649 653,8

717 805,8

699 520,8

699 520,8

4 257 075,9

Основное мероприятие 2.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2021

МКНО, Выставочный комплекс (по согласованию), НГХМ (по согласованию)

42 571,6

43 388,3

50 304,0

56 254,4

61 748,8

59 348,8

59 348,8

372 964,7

Основное мероприятие 2.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства

Прочие расходы

2015 - 2021

МКНО, Методкабинет (по согласованию)

2 486,2

-

-

-

-

-

-

2 486,2

Основное мероприятие 2.9. Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства

Прочие расходы

2016 - 2021

МКНО, ГБПОУ (по согласованию)

-

253 904,7

257 016,1

266 952,6

300 206,1

288 777,2

288 777,2

1 655 633,9

Основное мероприятие 2.10. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование

Прочие расходы

2016 - 2021

МКНО, Центр художественного образования (по согласованию)

-

4 328,9

4 287,7

4 361,7

4 410,4

4 410,4

4 410,4

26 209,5

Основное мероприятие 2.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования

Прочие расходы

2015 - 2021

МКНО, ГБПОУ (по согласованию)

240 248,4

-

-

-

-

-

-

240 248,4

Основное мероприятие 2.12. Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг,  ГБОУ СПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры

Прочие расходы

2015 - 2021

МКНО, ГБПОУ (по согласованию)

8 804,5

-

-

-

-

-

-

8 804,5

Основное мероприятие 2.13. Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУ СПО на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости)

Прочие расходы

2015 - 2021

МКНО, ГБПОУ (по согласованию)

248,3

-

-

-

-

-

-

248,3

Основное мероприятие 2.14. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

Прочие расходы

2017 - 2021

МКНО, ОМСУ (по согласованию)

3 268,4

7 385,3

7 385,3

7 385,3

7 385,3

32 809,6

Основное мероприятие 2.15. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

Прочие расходы

2017 - 2021

МКНО, ОМСУ (по согласованию), государственные учреждения культуры (по согласованию)

679,1

5 946,3

5 310,5

1 431,4

1 431,4

14 798,7

Основное мероприятие 2.A2.

Федеральный проект "Творческие люди"

Прочие расходы

2019 - 2021

МКНО,

государственные учреждения культуры (по согласованию)

-

-

-

-

16 491,0

16 491,0

16 491,0

49 473,0

Основное мероприятие 2.A3.

Федеральный проект "Цифровая культура"

Прочие расходы

2019 - 2021

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию)

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 3 "Наследие"

190 245,9

191 550,8

561 931,5

441 530,3

414 012,1

378 425,7

378 425,7

2 556 122,0

Основное мероприятие 3.1. Развитие библиотечного дела

Прочие расходы

2015 - 2021

МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (по согласованию)

2 567,5

1 097,7

5 240,0

9 105,0

12 928,4

748,4

748,4

32 435,4

Основное мероприятие 3.2. Развитие музейного дела

Прочие расходы

2015 - 2021

МКНО, НГИАМЗ (по согласованию), Музей-заповедник А.С.Пушкина "Болдино" (по согласованию)

1 321,5

1 576,6

1 397,0

1 070,0

3 211,0

81,0

81,0

8 738,1

Основное мероприятие 3.3. Развитие самодеятельного художественного творчества

Прочие расходы

2015 - 2021

МКНО, ОНМЦ (ЦНТ) (по согласованию)

2 277,0

1 735,0

1 976,1

1 235,0

2 693,4

1 493,4

1 493,4

12 903,3

Основное мероприятие 3.4. Мероприятия антинаркотической направленности

Прочие расходы

2015 - 2016

МКНО, НГОУНБ (по согласованию), ОНМЦ (по согласованию), Центр культуры "Рекорд" (по согласованию)

93,6

82,4

-

-

-

-

176,0

Основное мероприятие 3.5. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию

Прочие расходы

2015 - 2021

МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (по согласованию)

108 022,9

109 955,8

127 964,9

148 097,2

172 565,5

155 143,3

155 143,3

976 892,9

Основное мероприятие 3.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2021

МКНО, НГИАМЗ (по согласованию), Музей-заповедник А.С.Пушкина "Болдино"

(по согласованию)

51 599,5

52 854,4

66 176,9

172 744,4

177 320,5

175 666,3

175 666,3

872 028,3

Основное мероприятие 3.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности

Прочие расходы

2015

МКНО, ОНМЦ (по согласованию)

19 481,6

-

-

-

-

-

19 481,6

Основное мероприятие 3.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование

Прочие расходы

2015 - 2021

МКНО, Центр "Культура" (по согласованию), Центр народного творчества (по согласованию)

4 882,3

9 493,4

4 085,6

2 069,8

1 408,8

1 408,8

1 408,8

24 757,5

Основное мероприятие 3.9. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по организации мероприятий, показу, прокату кино- и видеофильмов

Прочие расходы

2016 - 2021

МКНО, Центр культуры "Рекорд" (по согласованию)

-

14 755,5

19 886,0

17 173,4

18 130,3

18 130,3

18 103,3

106 205,8

Основное мероприятие 3.10. Создание мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история"

Прочие расходы

2017

МКНО, АНО "КПИП "Нижний Новгород 800" (по согласованию)

-

-

167 540,0

-

-

-

167 540,0

Основное мероприятие 3.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по методическому и организационному обеспечению сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры, художественного творчества

Прочие расходы

2017 - 2021

МКНО, Центр народного творчества (по согласованию)

-

-

8 401,2

11 790,9

13 398,0

13 398,0

13 398,0

60 386,1

Основное мероприятие 3.12. Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры

Прочие расходы

2017 - 2021

4 293,5

2 666,0

2 568,7

11 126,2

11 126,2

31 780,6

Основное мероприятие 3.13. Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников

Прочие расходы

2015 - 2016

МКНО, ОМСУ (по согласованию)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.13.* Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы

Прочие расходы

2017

МКНО, ОМСУ (по согласованию)

-

-

154 970,3

-

-

-

154 970,3

Основное мероприятие 3.13.** Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры

Прочие расходы

2018 - 2021

МКНО, ОМСУ (по согласованию)

-

-

-

59 392,4

-

-

59 392,4

Основное мероприятие 3.14. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

Прочие расходы

2018 - 2021

МКНО, ОМСУ (по согласованию)

-

-

-

16 186,2

-

-

16 186,2

Основное мероприятие 3.A1.

Федеральный проект "Культурная среда"

Прочие расходы

2019 - 2021

МКНО, ОМСУ (по согласованию)

-

-

-

-

8 557,5

-

-

8 557,5

Основное мероприятие 3.A2.

Федеральный проект "Творческие люди"

Прочие расходы

2019 - 2021

МКНО,

государственные учреждения культуры (по согласованию)

-

-

-

-

1 230,0

1 230,0

1 230,0

3 690,0

Основное мероприятие 3.A3.

Федеральный проект "Цифровая культура"

Прочие расходы

2019 - 2021

МКНО,

государственные учреждения культуры (по согласованию)

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"

34 425,3

33 302,4

44 901,1

41 185,6

37 074,2

36 745,5

36 745,5

264 379,6

Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"

-

-

23 836,0

48 475,6

373 558,1

139 499,5

57 729,5

643 098,7

Основное мероприятие 5.1. Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма

НИР, прочие расходы

2017 - 2021

МКНО,

департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО***

-

-

-

-

12 500,0

-

-

12 500,0

Основное мероприятие 5.2. Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма

Прочие расходы

2017 - 2021

МКНО,

департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

-

3 630,0

12 850,0

500,0

500,0

17 480,0

Основное мероприятие 5.3. Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров

Прочие расходы

2018 - 2021

МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

-

10 000,0

210 703,7

-

-

220 703,7

Капвложения

2018 - 2021

министерство экологии и природных ресурсов НО,

министерство энергетики и жилищно - коммунального хозяйства НО, министерство строительства НО

-

-

-

-

73 561,1

116 206,2

34 436,2

224 203,5

Основное мероприятие 5.4. Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно-изыскательских работ в сфере туризма

Прочие расходы

2017 - 2021

МКНО,

департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

100,0

1 000,0

1 250,0

1 050,0

1 050,0

4 450,0

Основное мероприятие 5.5. Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках

Прочие расходы

2017 - 2021

МКНО, МПТП НО,

департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

9 118,4

17 800,7

47 160,9

9 074,9

9 074,9

92 229,8

Основное мероприятие 5.6. Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско- информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели

Прочие расходы

2017 - 2021

МКНО,

департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

14 517,6

13 070,5

12 032,4

10 168,4

10 168,4

59 957,3

Основное мероприятие 5.7. Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области

Прочие расходы

2017 - 2021

МКНО,

департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.8. Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма

Прочие расходы

2017 - 2021

МКНО,

департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.9. Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма

Прочие расходы

2017 - 2021

МКНО,

департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

100,0

2 974,4

3 500,0

2 500,0

2 500,0

11 574,4

Основное мероприятие 5.T4.

Федеральный проект "Экспорт услуг"

Прочие расходы

2019 - 2021

Департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

-

-

-

-

-

-

* Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 23 декабря 2016 г. № 178-З "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".

** Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. № 173-З "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

*** Главным распорядителем бюджетных средств является управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области в рамках Подпрограммы 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области".".

2.2. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" раздела 2.5 "Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов госпрограммы" и сноску к ней изложить в следующей редакции:

"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных

результатах

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"

1.

Индикатор 1.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к средней заработной плате по Нижегородской области*

%

62,8

77,6

85,3

80,2

93,4

102,1

100,0

100,0

100,0

2.

Индикатор 2.

Доля высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников

%

25

26

27

28

30

32

34

35

36

3.

Индикатор 3.

Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, имеющих свой информационный портал, от общего числа учреждений культуры

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.

Индикатор 4.

Повышение уровня удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления государственных услуг

%

98,2

98,4

98,6

98,7

98,9

100,0

100,0

100,0

100,0

5.

Индикатор 5.

Экономия затрат на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры

%

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6.

Индикатор 6.

Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры)

%

-

-

-

-

-

-

101

103

105

7.

Индикатор 7.

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры

% к 2018 году

-

-

-

-

-

-

200

250

300

Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"

8.

Индикатор 1.1.

Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, по годам

%

65

48

40,9

50

47,8

37,5

52,2

29,2

29,2

9.

Непосредственный результат 1.1.

Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, по годам

ед.

19

10

9

11

11

9

12

7

7

10.

Индикатор 1.2.

Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, по годам

%

23

31,8

31,8

13,6

13

16,7

21,7

8,3

8,3

11.

Непосредственный результат 1.2.

Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, по годам

ед.

5

7

7

3

3

4

5

2

2

12.

Непосредственный результат 1.3.

Число объектов, введенных в эксплуатацию

ед.

2

3

2

3

13

10

18

-

1

13.

Индикатор 1.3.

Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры

кВт.ч/кв. м

46,8

41,42

39,38

38,10

36,96

35,85

34,77

33,73

33,73

14.

Индикатор 1.4.

Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры

Гкал/кв. м

0,1768

0,1706

0,1651

0,1714

0,1663

0,1613

0,1565

0,1518

0,1518

15.

Индикатор 1.5.

Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры

куб. м/чел.

410

408

303

330

320

310

301

292

292

16.

Непосредственный результат 1.4.

Сокращение затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры

% от общего объема потребления энергоресурсов

3

3

3

3

3

3

3

3

3

17.

Индикатор 1.6.

Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

%

-

-

-

-

-

100

100

100

100

18.

Непосредственный результат 1.6.

Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

ед.

-

-

-

-

-

23

23

23

23

19.

Непосредственный результат 1.7.

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек

чел.

34,8

36

36

36

Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования"

20.

Индикатор 2.1.

Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий

% к предыдущему году

2,5

2,8

3,2

3,5

3,8

4,2

3,5

3,0

1,3

21.

Непосредственный результат 2.1.

Количество посещений театрально-концертных мероприятий

тыс. ед.

1 329,0

1 366,2

1 409,9

1 459,2

1 514,6

1 578,2

1 633,4

1 682,4

1 704,3

22.

Индикатор 2.2.

Увеличение доли театров, имеющих официальный сайт в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве театров Нижегородской области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

23.

Непосредственный результат 2.2.

Доля театров, имеющих официальный сайт в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве театров Нижегородской области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

24.

Индикатор 2.4.

Средняя сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства

тыс. руб.

1 100

1 200

1 300

1 400

1 500

1 600

1700

1 800

1 900

25.

Непосредственный результат 2.4.

Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства

тыс. руб.

1 100

1 200

1 300

1 400

1 500

1 600

1 700

1 800

1 900

26.

Индикатор 2.5.

Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи

чел.

26

28

35

37

39

41

42

43

44

27.

Непосредственный результат 2.5.

Количество стипендиатов среди творческой молодежи

чел.

26

28

35

37

39

41

42

43

44

Подпрограмма 3 "Наследие"

28.

Индикатор 3.1.

Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области

% к предыдущему году

21,2

22

22

22

10

10

10

10

10

29.

Непосредственный результат 3.1.

Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области

ед. записей

500 000

510 000

515 000

516 000

5 486 880

6 035 568

6 639 124

7 303 036

8 033 340

30.

Индикатор 3.2.

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области

% к общему числу библиотек

40,5

45,0

50,1

60,0

64,9

68,5

72,1

75,7

79,3

31.

Непосредственный результат 3.2.

Количество публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек Нижегородской области

ед.

420

450

501

600

646

678

713

749

785

32.

Индикатор 3.3.

Охват населения библиотечным обслуживанием

%

41,6

41,7

41,8

41,9

40,9

40,9

40,9

41,0

41,0

33.

Непосредственный результат 3.3.

Число зарегистрированных пользователей

чел. (тыс.)

1 366,8

1 366,0

1 364,2

1 362,4

1 329,4

1 329,7

1 330,0

1 330,3

1 330,6

34.

Индикатор 3.4.

Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области

% к общему объему основного музейного фонда

8,2

8,5

12

12,1

12,6

12,6

12,7

12,8

12,9

35.

Непосредственный результат 3.4.

Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области

ед.

82 000

85 000

119 000

121 000

121 215

122 000

123 000

125 000

128 000

36.

Индикатор 3.5.

Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области

посещений на 1 жителя в год

0,30

0,32

0,34

0,55

0,56

0,58

0,6

0,61

0,62

37.

Непосредственный результат 3.5.

Количество посещений государственных и муниципальных музеев Нижегородской области

чел.

1 200 000

1 250 000

1 300 000

1 800 000

1 790 800

1 850 000

1 900 000

1 950 000

2 000 000

38.

Индикатор 3.6.

Увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области

% к общему числу музеев Нижегородской области

40,1

52,0

60,0

70,0

80,0

85,0

90,0

100,0

100,0

39.

Индикатор 3.7.

Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями

на 10 тыс. чел.

590

602

612

615

593

598

601

613

622

40.

Непосредственный результат 3.7.

Общее количество посещений культурно-массовых мероприятий

чел.

6 815 604

7 351 058

8029 947

7 949 413

8 180 977

8 381 000

8 581 000

8 781 000

8 981 000

41.

Индикатор 3.8.

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры

% к 2018 году

-

-

-

-

-

-

200

250

300

42.

Непосредственный результат 3.8.

Общее число обращений к цифровым ресурсам культуры

ед.

-

-

-

-

-

-

2 784 268

3 480 355

4 176 402

Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"

43.

Индикатор 5.1.

Количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область,

тыс. чел.

-

-

-

-

1 779,6

2 751,0

2 340,5

3 100,0

3 100,0

в том числе иностранных

33,3

44,4

34,6

35,3

35,3

44.

Непосредственный результат 5.1.

Тираж изданных рекламно- информационных материалов о турпотенциале области

экз.

-

-

-

-

102 703

296 800

10 000

10 000

23 000

45.

Индикатор 5.2.

Индекс физического объема туристских услуг

%

-

-

-

-

102,0

104,0

103,0

103,0

103,0

46.

Индикатор 5.3.

Коэффициент использования гостиничного фонда

-

-

-

-

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

47.

Непосредственный результат 5.3.

Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения

ед.

-

-

-

-

285

363

363

363

363

48.

Непосредственный результат 5.4.

Количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие

ед.

-

-

-

-

3

6

5

5

5

49.

Индикатор 5.5.

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения)

млн руб.

-

-

-

-

13 118

14 429,8

15 151,3

15 908,9

16 704,3

50.

Непосредственный результат 5.5.

Количество проведенных для российских и зарубежных СМИ и туроператоров рекламно- информационных туров

ед.

-

-

-

-

1

5

3

3

3

51.

Непосредственный результат 5.6.

Количество приобретенных туристских информационных терминалов

ед.

-

-

-

-

0

0

0

0

0

52.

Непосредственный результат 5.7.

Количество приобретенных экспозиций для действующих и создаваемых объектов показа

ед.

-

-

-

-

0

0

0

0

0

53.

Непосредственный результат 5.8.

Количество туроператоров, получающих государственную поддержку

ед.

-

-

-

-

0

1

1

1

1

54.

Непосредственный результат 5.9.

Количество созданных объектов обеспечивающей инфраструктуры

ед.

-

-

-

-

-

-

1

1

1

* Начиная с 2015 года соотношение к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности, в соответствии с принятым Правительством Российской Федерации постановлением от 14 сентября 2015 г. № 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)").".

2.3. Таблицу 3 "Ресурсное обеспечение реализации госпрограммы за счет средств областного бюджета", таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" и сноски к ней подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

"Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации госпрограммы

за счет средств областного бюджета

Статус

Подпрограмма

государственной

программы

Государственный заказчик - координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"

Всего

1069 262,4

1544 955,0

1819 933,7

1909 788,5

2946 135,6

1790 743,3

1838 281,7

Минкультуры

1069 262,4

1544 955,0

1819 530,0

1874 942,1

2781 281,2

1651 243,8

1780 552,2

МПТПНО

-

-

403,7

-

-

-

-

Департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

-

34 846,4

91 293,3

23 293,3

23 293,3

Министерство строительства НО

-

-

-

-

-

116 206,2

34 436,2

Министерство экологии и природных ресурсов НО

-

-

-

-

-

-

-

Министерство энергетики и жилищно - коммунального хозяйства НО

-

-

-

-

73 561,1

-

-

Подпрограмма 1

"Сохранение и развитие материально - технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"

Всего

51 219,6

522 595,3

278 470,8

306 161,2

607 719,8

33 399,7

134 988,1

Минкультуры

51 219,6

522 595,3

278 470,8

306 161,2

607 719,8

33 399,7

134 988,1

Подпрограмма 2

"Поддержка профессионального искусства, образования"

Всего

793 371,6

797 506,5

910 794,3

1072 435,8

1513 771,4

1202 672,9

1230 392,9

Минкультуры

793 371,6

797 506,5

910 794,3

1072 435,8

1513 771,4

1202 672,9

1230 392,9

Подпрограмма 3

"Наследие"

Всего

190 245,9

191 550,8

561 931,5

441 530,3

414 012,1

378 425,7

378 425,7

Минкультуры

190 245,9

191 550,8

561 931,5

441 530,3

414 012,1

378 425,7

378 425,7

Подпрограмма 4

"Обеспечение

реализации государственной

программы"

Всего

34 425,3

33 302,4

44 901,1

41 185,6

37 074,2

36 745,5

36 745,5

Минкультуры

34 425,3

33 302,4

44 901,1

41 185,6

37 074,2

36 745,5

36 745,5

Подпрограмма 5

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"

Всего

-

-

23 836,0

48 475,6

373 558,1

139 499,5

57 729,5

МПТПНО

-

-

403,7

-

-

-

Минкультуры

-

-

23 432,3

13 629,2

208 703,7

-

Департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

-

34 846,4

91 293,3

23 293,3

23 293,3

Министерство строительства НО

-

-

-

-

-

116 206,2

34 436,2

Министерство экологии и природных ресурсов НО

-

-

-

-

-

-

-

Министерство энергетики и жилищно - коммунального хозяйства НО

-

-

-

-

73 561,1

-

-

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию

государственной программы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы (основного мероприятия)

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

1134 010,6

1589 038,8

2153 204,0

2 082 232,7

3625 626,0

2170 423,2

2048 196,6

Расходы областного бюджета

1069 262,4

1544 955,0

1819 933,7

1 909 788,5

2946 135,6

1790 743,3

1838 281,7

Расходы местных бюджетов

7 170,0

36 389,7

69 276,6

37 635,2

98 829,4

9 196,3

33 735,3

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

57 478,2

7 694,1

146 482,7

89 420,9

524 661,0

334 120,0

139 816,0

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

117 511,0

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

100,0

-

-

45 388,1

56 000,0

36 363,6

36 363,6

Подпрограмма 1

"Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

108 037,3

558 985,0

439 912,2

384 110,6

716 091,3

36 766,6

163 752,0

Расходы областного бюджета

51 219,6

522 595,3

278 470,8

306 161,2

607 719,8

33 399,7

134 988,1

Расходы местных бюджетов

6 920,0

36 389,7

56 178,4

34 060,1

77 664,4

3 366,9

28 763,9

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

49 897,7

-

105 263,0

43 889,3

30 707,1

-

-

Юридические лица и   индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.1.

Строительство и реконструкция муниципальных Домов культуры

Всего, в т.ч.

93 362,7

334 211,7

334 391,2

177 423,8

179 633,3

-

99 430,2

Расходы областного бюджета

36 545,0

297 822,0

214 356,5

147 614,2

144 090,2

-

79 544,2

Расходы местных бюджетов

6 920,0

36 389,7

50 624,7

16 627,4

35 543,1

-

19 886,0

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

49 897,7

-

69 410,0

13 182,2

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2.

Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области

Всего, в т.ч.

11 074,4

142 802,0

10 661,1

55 238,0

182 433,1

18 168,6

18 168,6

Расходы областного бюджета

11 074,4

142 802,0

10 661,1

55 238,0

182 433,1

18 168,6

18 168,6

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.3.

Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области

Всего, в т.ч.

3 600,2

1 971,3

2 233,2

1 880,7

17 041,9

1 763,4

1 763,4

Расходы областного бюджета

3 600,2

1 971,3

2 233,2

1 880,7

17 041,9

1 763,4

1 763,4

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.4.

Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры

Всего, в т.ч.

-

-

50 170,1

47 170,2

47 541,7

16 834,6

16 834,6

Расходы областного бюджета

-

-

10 000,0

13 467,7

13 467,7

13 467,7

13 467,7

Расходы местных бюджетов

-

-

4 317,1

2 995,4

3 366,9

3 366,9

3 366,9

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

35 853,0

30 707,1

30 707,1

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.5.

Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры

Всего, в т.ч.

-

80 000,0

-

20 588,0

47 910,9

-

-

Расходы областного бюджета

80 000,0

-

20 588,0

47 910,9

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.6.

Капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры

Всего, в т.ч.

-

-

42 456,6

81 809,9

142 837,2

-

27 555,2

Расходы областного бюджета

-

-

41 220,0

67 372,6

114 201,5

-

22 044,2

Расходы местных бюджетов

-

-

1 236,6

14 437,3

28 635,7

-

5 511,0

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.7.

Строительство и реконструкция государственных учреждений культуры Нижегородской области

Всего, в т.ч.

20 000,0

Расходы областного бюджета

20 000,0

Расходы местных бюджетов

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

Основное мероприятие 1.8.

Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Нижегородской области

Всего, в т.ч.

22 465,3

Расходы областного бюджета

17 972,2

Расходы местных бюджетов

4 493,1

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

Основное мероприятие 1.9.

Развитие территории муниципальных учреждений культуры

Всего, в т.ч.

56 227,9

Расходы областного бюджета

50 602,3

Расходы местных бюджетов

5 625,6

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

Подпрограмма 2

"Поддержка профессионального искусства, образования"

Всего, в т.ч.

793 371,6

797 506,5

946 501,0

1 110 601,3

1793 172,8

1204 811,8

1232 531,8

Расходы областного бюджета

793 371,6

797 506,5

910 794,3

1 072 435,8

1513 771,4

1202 672,9

1230 392,9

Расходы местных бюджетов

-

-

178,4

221,8

16 438,9

2 138,9

2 138,9

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

35 528,3

37 943,7

262 962,5

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.1.

Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок

Всего, в т.ч.

170,0

-

-

-

200,0

200,0

200,0

Расходы областного бюджета

170,0

-

-

-

200,0

200,0

200,0

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.2.

Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и тому подобное); фестивальной и гастрольной деятельности театрально-концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов

Всего, в т.ч.

6 551,2

10 959,2

14 747,0

13 348,5

34 161,5

6 585,5

6 485,5

Расходы областного бюджета

6 551,2

10 959,2

14 747,0

13 348,5

34 161,5

6 585,5

6 485,5

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.3.

Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам)

Всего, в т.ч.

629,7

947,7

712,0

951,5

545,4

545,4

545,4

Расходы областного бюджета

629,7

947,7

712,0

951,5

545,4

545,4

545,4

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.4.

Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально-концертных учреждений культуры Нижегородской области

Всего, в т.ч.

1 300,0

1 400,0

1 500,0

1 600,0

1 700,0

1 800,0

1 900,0

Расходы областного бюджета

1 300,0

1 400,0

1 500,0

1 600,0

1 700,0

1 800,0

1 900,0

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.5.

Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий

Всего, в т.ч.

26 021,0

15 101,3

19 522,4

65 981,7

604 935,1

116 177,1

143 897,1

Расходы областного бюджета

26 021,0

15 101,3

19 522,4

65 981,7

363 806,6

116 177,1

143 897,1

Расходы местных бюджетов

-

-

14 300,0

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

226 828,5

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.6.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной театрально-концертной услуги

Всего, в т.ч.

464 340,7

467 476,4

558 757,6

649 653,8

717 805,8

699 520,8

699 520,8

Расходы областного бюджета

464 340,7

467 476,4

558 757,6

649 653,8

717 805,8

699 520,8

699 520,8

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.7.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов Нижегородской области

Всего, в т.ч.

42 571,6

43 388,3

50 304,0

56 254,4

61 748,8

59 348,8

59 348,8

Расходы областного бюджета

42 571,6

43 388,3

50 304,0

56 254,4

61 748,8

59 348,8

59 348,8

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.8.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства

Всего, в т.ч.

2 486,2

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

2 486,2

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.9.

Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства

Всего, в т.ч.

-

253 904,7

257 016,1

266 952,6

300 206,1

288 777,2

288 777,2

Расходы областного бюджета

-

253 904,7

257 016,1

266 952,6

300 206,1

288 777,2

288 777,2

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.10.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование

Всего, в т.ч.

-

4 328,9

4 287,7

4 361,7

4 410,4

4 410,4

4 410,4

Расходы областного бюджета

-

4 328,9

4 287,7

4 361,7

4 410,4

4 410,4

4 410,4

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.11.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования

Всего, в т.ч.

240 248,4

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

240 248,4

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.12.

Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг,  ГБОУ СПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры

Всего, в т.ч.

8 804,5

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

8 804,5

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.13.

Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУ СПО на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости)

Всего, в т.ч.

248,3

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

248,3

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.14.

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

Всего, в т.ч.

-

-

32 847,8

28 546,9

30 370,5

9 350,9

9 350,9

Расходы областного бюджета

-

-

3 268,4

7 385,3

7 385,3

7 385,3

7 385,3

Расходы местных бюджетов

-

-

163,4

142,0

1 965,6

1 965,6

1 965,6

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

29 416,0

21 019,6

21 019,6

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.15

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

Всего, в т.ч.

-

-

6 806,4

22 950,2

20 598,2

1 604,7

1 604,7

Расходы областного бюджета

-

-

679,1

5 946,3

5 310,5

1 431,4

1 431,4

Расходы местных бюджетов

-

-

15,0

79,8

173,3

173,3

173,3

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

6 112,3

16 924,1

15 114,4

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.A2

Федеральный проект "Творческие люди"

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

16 491,0

16 491,0

16 491,0

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

16 491,0

16 491,0

16 491,0

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.A3

Федеральный проект "Цифровая культура"

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 3

"Наследие"

Всего, в т.ч.

198 176,4

199 244,9

698 053,7

452 471,55

455 686,6

381 128,2

381 128,2

Расходы областного бюджета

190 245,9

191 550,8

561 931,5

441 530,3

414 012,1

378 425,7

378 425,7

Расходы местных бюджетов

250,0

-

12 919,8

3 353,3

3 983,1

2 702,5

2 702,5

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

7 580,5

7 694,1

5 691,4

7 587,9

37 691,4

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

117 511,0

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

100,0

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.1.

Развитие библиотечного дела

Всего, в т.ч.

6 691,3

5 341,8

6 188,0

9 105,0

12 928,4

748,4

748,4

Расходы областного бюджета

2 567,5

1 097,7

5 240,0

9 105,0

12 928,4

748,4

748,4

Расходы местных бюджетов

250,0

-

948,0

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

3 873,8

4 244,1

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.2.

Развитие музейного дела

Всего, в т.ч.

1 628,2

1 576,6

1 397,0

1 070,0

3 211,0

81,0

81,0

Расходы областного бюджета

1 321,5

1 576,6

1 397,0

1 070,0

3 211,0

81,0

81,0

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

206,7

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

100,0

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.3.

Развитие самодеятельного художественного творчества

Всего, в т.ч.

2 277,0

1 735,0

1 976,1

1 235,0

2 693,4

1 493,4

1 493,4

Расходы областного бюджета

2 277,0

1 735,0

1 976,1

1 235,0

2 693,4

1 493,4

1 493,4

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.4.

Мероприятия антинаркотической направленности

Всего, в т.ч.

93,6

82,4

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

93,6

82,4

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.5.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию

Всего, в т.ч.

108 022,9

109 955,8

127 964,9

148 097,2

172 565,5

155 143,3

155 143,3

Расходы областного бюджета

108 022,9

109 955,8

127 964,9

148 097,2

172 565,5

155 143,3

155 143,3

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.6.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Нижегородской области

Всего, в т.ч.

51 599,5

52 854,4

66 176,9

172 744,4

177 320,5

175 666,3

175 666,3

Расходы областного бюджета

51 599,5

52 854,4

66 176,9

172 744,4

177 320,5

175 666,3

175 666,3

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.7.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности

Всего, в т.ч.

19 481,6

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

19 481,6

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.8.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование

Всего, в т.ч.

4 882,3

9 493,4

4 085,6

2 069,8

1 408,8

1 408,8

1 408,8

Расходы областного бюджета

4 882,3

9 493,4

4 085,6

2 069,8

1 408,8

1 408,8

1 408,8

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.9.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по организации мероприятий, показу, прокату кино- и видеофильмов

Всего, в т.ч.

-

14 755,5

19 886,0

17 173,4

18 130,3

18 130,3

18 130,3

Расходы областного бюджета

-

14 755,5

19 886,0

17 173,4

18 130,3

18 130,3

18 130,3

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.10.

Создание мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история"

Всего, в т.ч.

-

-

285 051,0

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

167 540,0

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

117 511,0

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.11.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по методическому и организационному обеспечению сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры, художественного творчества

Всего, в т.ч.

-

-

8 401,2

11 790,9

13 398,0

13 398,0

13 398,0

Расходы областного бюджета

-

-

8 401,2

11 790,9

13 398,0

13 398,0

13 398,0

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.12.

Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры

Всего, в т.ч.

16 287,3

12 843,3

10 466,4

13 828,7

13 828,7

Расходы областного бюджета

4 293,5

2 666,0

2 568,7

11 126,2

11 126,2

Расходы местных бюджетов

6 302,4

2 589,4

586,7

2 702,5

2 702,5

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

5 691,4

7 587,9

7 311,0

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.13.

Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников

Всего, в т.ч.

3 500,0

3 450,0

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

3 500,0

3 450,0

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.13.*

Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы

Всего, в т.ч.

-

-

160 639,7

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

154 970,3

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

5 669,4

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.13.**

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры

Всего, в т.ч.

-

-

-

59 992,8

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

59 392,4

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

600,4

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.14.

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

Всего, в т.ч.

-

-

-

16 349,7

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

16 186,2

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

163,5

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.A1.

Федеральный проект "Культурная среда"

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

35 754,3

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

8 557,5

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

3 396,4

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

23 800,4

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.A2.

Федеральный проект "Творческие люди"

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

1 230,0

1 230,0

1 230,0

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

1 230,0

1 230,0

1 230,0

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.A3.

Федеральный проект "Цифровая культура"

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

6 580,0

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

6 580,0

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4

"Обеспечение реализации государственной программы"

Всего, в т.ч.

34 425,3

33 302,4

44 901,1

41 185,6

37 074,2

36 745,5

36 745,5

Расходы областного бюджета

34 425,3

33 302,4

44 901,1

41 185,6

37 074,2

36 745,5

36 745,5

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные  предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

-

-

23 836,0

93 863,7

623 601,1

510 971,1

234 039,1

Расходы областного бюджета

-

-

23 836,0

48 475,6

373 558,1

139 499,5

57 729,5

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

743,0

988,0

130,0

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

193 300,0

334 120,0

139 816,0

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

45 388,1

56 000,0

36 363,6

36 363,6

Основное мероприятие 5.1.

Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

12 500,0

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

12 500,0

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.2.

Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма

Всего, в т.ч.

-

-

-

49 018,1

68 850,0

36 863,6

36 863,6

Расходы областного бюджета

-

-

-

3 630,0

12 850,0

500,0

500,0

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные  предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

45 388,1

56 000,0

36 363,6

36 363,6

Основное мероприятие 5.3.

Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров

Всего, в.т.ч.

-

-

-

10 000,0

478 307,8

451 314,2

174 382,2

Расходы областного бюджета

-

-

-

10 000,0

284 264,8

116 206,2

34 436,2

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

743,0

988,0

130,0

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

193 300,0

334 120,0

139 816,0

Юридические лица и индивидуальные  предприниматели

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.4.

Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно-изыскательских работ в сфере туризма

Всего, в.т.ч.

-

-

100,0

1 000,0

1 250,0

1 050,0

1 050,0

Расходы областного бюджета

-

-

100,0

1 000,0

1 250,0

1 050,0

1 050,0

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные  предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.5.

Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках

Всего, в.т.ч.

-

-

9 118,4

17 800,7

47 160,9

9 074,9

9 074,9

Расходы областного бюджета

-

-

9 118,4

17 800,7

47 160,9

9 074,9

9 074,9

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные  предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.6.

Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско - информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели

Всего, в.т.ч.

-

-

14 517,6

13 070,5

12 032,4

10 168,4

10 168,4

Расходы областного бюджета

-

-

14 517,6

13 070,5

12 032,4

10 168,4

10 168,4

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные  предприниматели

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.7.

Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области

Всего, в.т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные  предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.8.

Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма

Всего, в.т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные  предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.9.

Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма

Всего, в.т.ч.

-

-

100,0

2 974,4

3 500,0

2 500,0

2 500,0

Расходы областного бюджета

-

-

100,0

2 974,4

3 500,0

2 500,0

2 500,0

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные  предприниматели

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.T4.

Федеральный проект "Экспорт услуг"

Всего, в.т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные  предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

* Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 23 декабря 2016 г. № 178-З "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".

** Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. № 173-З "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".".

3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":

3.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1" подраздела 3.1 "Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально - технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" изложить в следующей редакции:"

"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств областного бюджета 1 934 554,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 51 219,6 тыс. рублей;

2016 год - 522 595,3 тыс. рублей;

2017 год - 278 470,8 тыс. рублей;

2018 год - 306 161,2 тыс. рублей;

2019 год - 607 719,8 тыс. рублей;

2020 год - 33 399,7 тыс. рублей;

2021 год - 134 988,1 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

По окончании реализации подпрограммы 1 будут достигнуты следующие значения индикаторов:

Индикаторы достижения цели:

1. Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, 87% (за весь период действия госпрограммы) к общему числу учреждений.

2. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, 43,5% (за весь период действия госпрограммы) к общему числу государственных учреждений культуры Нижегородской области.

3. Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры к концу действия госпрограммы - 33,73 кВт.ч/кв. м.

4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры к концу действия госпрограммы - 0,1518 Гкал/кв. м.

5. Удельный расход природного газа составит на снабжение государственных учреждений культуры к концу действия госпрограммы - 292 куб. м/чел.

Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 1.

1. Будет построено 22 Дома культуры, 2 центра культурного развития, 1 центр славянской культуры, 1 Дом ремесел; выполнена реконструкция 1 Дома культуры, 1 театра, реставрация 5 музеев, капитальный ремонт 2 Дворцов культуры, 7 Домов культуры, 1 музея и 4 библиотек.

2. Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к концу действия подпрограммы составит 20.

3. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к концу действия подпрограммы составит 10.

4. Экономия затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры, реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, составит 21%

".

3.2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" пункта 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2" подраздела 3.2 "Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

Подпрограмма 2 предполагает финансирование за счет средств областного бюджета 7 520 945,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 793 371,6 тыс. рублей;

2016 год - 797 506,5 тыс. рублей;

2017 год - 910 794,3 тыс. рублей;

2018 год - 1 072 435,8 тыс. рублей;

2019 год - 1 513 771,4 тыс. рублей;

2020 год - 1 202 672,9 тыс. рублей;

2021 год - 1 230 392,9 тыс. рублей

".

3.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" пункта 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3" подраздела 3.3 "Подпрограмма 3 "Наследие" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

Подпрограмма 3 предполагает финансирование за счет средств областного бюджета 2 556 122,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 190 245,9 тыс. рублей;

2016 год - 191 550,8 тыс. рублей;

2017 год - 561 931,5 тыс. рублей;

2018 год - 441 530,3 тыс. рублей;

2019 год - 414 012,1 тыс. рублей;

2020 год - 378 425,7 тыс. рублей;

2021 год - 378 425,7 тыс. рублей

".

3.4. В разделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы":

3.4.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета" пункта 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета

Подпрограмма 4 предполагает финансирование за счет средств областного бюджета 264 379,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 34 425,3 тыс. рублей;

2016 год - 33 302,4 тыс. рублей;

2017 год - 44 901,1 тыс. рублей;

2018 год - 41 185,6 тыс. рублей;

2019 год - 37 074,2 тыс. рублей;

2020 год - 36 745,5 тыс. рублей;

2021 год - 36 745,5 тыс. рублей

".

3.4.2. Таблицу 5 "Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 4 по подпрограммам" изложить в следующей редакции:

"Таблица 5. Аналитическое распределение средств областного

бюджета подпрограммы 4 по подпрограммам

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа (всего)

Развитие культуры и туризма Нижегородской области

X

X

X

X

34 425,3

33 302,4

44 901,1

41 185,6

37 074,2

36 745,5

36 745,5

Подпрограмма 1 (всего)

Сохранение и развитие материально - технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области

10 671,9

10 323,9

7 633,2

7 932,9

9 553,8

9 553,8

9 553,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области

057

0804

0940100190

100

10 193,0

9 396,7

7 013,0

7 701,4

9 245,1

9 245,1

9 245,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

057

0804

0940100190

200

478,9

927,0

618,8

231,5

308,7

308,7

308,7

Иные бюджетные ассигнования

057

0804

0940100190

800

0,2

1,4

-

-

-

-

Подпрограмма 2 (всего)

Поддержка профессионального искусства, образования

13 770,1

12 987,9

13 470,3

13 999,1

15 761,8

15 433,1

15 433,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области

057

0804

0940100190

100

13 152,1

11 821,7

12 376,0

13 590,6

14 934,5

14 934,5

14 934,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

057

0804

0940100190

200

618,0

1 166,2

1 092,0

408,5

827,3

498,6

498,6

Иные бюджетные ассигнования

057

0804

0940100190

800

-

-

2,3

-

-

-

-

Подпрограмма 3 (всего)

Наследие

9 983,3

9 990,6

10 327,3

12 069,6

11 758,6

11 758,6

11 758,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области

057

0804

0940100190

100

9 535,3

9 093,6

9 488,3

11 243,6

11 378,7

11 378,7

11 378,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

057

0804

0940100190

200

448,0

897,0

837,2

826,0

379,9

379,9

379,9

Иные бюджетные ассигнования

057

0804

0940100190

800

1,8

-

-

-

-

Подпрограмма 5 (всего)

Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области

-

-

13 470,3

7 184,0

-

-

-

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области

057

0804

0940100190

100

-

-

12 376,0

6 989,8

-

-

-

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

057

0804

0940100190

200

-

-

1 092,0

194,2

-

-

-

Иные бюджетные ассигнования

057

0804

0940100190

800

-

-

2,3

-

-

-

-

".

3.5. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета" пункта 3.5.1 "Паспорт подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета

Подпрограмма 5 предполагает финансирование за счет средств областного бюджета 643 098,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 23 836,0 тыс. рублей;

2018 год - 48 475,6 тыс. рублей;

2019 год - 373 558,1 тыс. рублей;

2020 год - 139 499,5 тыс. рублей;

2021 год - 57 729,5 тыс. рублей.

".

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 22.07.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 120.020.000 Управление в сфере информации и информатизации (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать