Основная информация
Дата опубликования: | 10 июля 2020г. |
Номер документа: | RU28000202000652 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Амурская область |
Принявший орган: | Правительство Амурской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 2020 года №451
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.09.2013 № 450
В целях корректировки государственной программы Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области» Правительство Амурской области постановляет:
Внести в государственную программу Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области», утвержденную постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 450 (в редакции постановления Правительства Амурской области от 25.06.2020 № 409), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор
Амурской области
В.А. Орлов
Приложение
к постановлению Правительства
Амурской области
от 10.07.2020 № 444
Изменения, вносимые в государственную программу Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области»
1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«
9.
Объем бюджетных ассигнований государственной программы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы
составляет 54903027,68 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2511554,06 тыс. рублей;
2015 год – 2581940,66 тыс. рублей;
2016 год – 3672088,25 тыс. рублей;
2017 год – 5143004,90 тыс. рублей;
2018 год – 4968965,84 тыс. рублей;
2019 год – 5064507,78 тыс. рублей;
2020 год – 6043429,26 тыс. рублей;
2021 год – 5504266,63 тыс. рублей;
2022 год – 6005348,93 тыс. рублей;
2023 год – 4341687,70 тыс. рублей;
2024 год – 4732426,01 тыс. рублей;
2025 год – 4333807,66 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 31677966,91 тыс. рублей;
средств местных бюджетов в сумме 267828,37 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 17259361,00 тыс. рублей
».
2. Раздел 7 государственной программы изложить в следующей редакции:
«
7. Ресурсное обеспечение государственной программы
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 54903027,68 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2511554,06 тыс. рублей;
2015 год – 2581940,66 тыс. рублей;
2016 год – 3672088,25 тыс. рублей;
2017 год – 5143004,90 тыс. рублей;
2018 год – 4968965,84 тыс. рублей;
2019 год – 5064507,78 тыс. рублей;
2020 год – 6043429,26 тыс. рублей;
2021 год – 5504266,63 тыс. рублей;
2022 год – 6005348,93 тыс. рублей;
2023 год – 4341687,70 тыс. рублей;
2024 год – 4732426,01 тыс. рублей;
2025 год – 4333807,66 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 31677966,91 тыс. рублей;
средств местных бюджетов в сумме 267828,37 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 17259361,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложении № 4 к государственной программе.».
3. В подпрограмме «Развитие транспортного комплекса»:
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 4627264,72 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 123578,94 тыс. рублей;
2015 год – 144221,66 тыс. рублей;
2016 год – 209597,55 тыс. рублей;
2017 год – 388017,09 тыс. рублей;
2018 год – 339767,92 тыс. рублей;
2019 год – 316927,74 тыс. рублей;
2020 год – 459516,95 тыс. рублей;
2021 год – 467590,65 тыс. рублей;
2022 год – 474726,22 тыс. рублей;
2023 год – 312489,83 тыс. рублей;
2024 год – 900487,24 тыс. рублей;
2025 год – 490342,93 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1860918,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 304,00 тыс. рублей
»;
2) раздел 10.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
10.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014–2025 годах составляет 4627264,72 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 123578,94 тыс. рублей;
2015 год – 144221,66 тыс. рублей;
2016 год – 209597,55 тыс. рублей;
2017 год – 388017,09 тыс. рублей;
2018 год – 339767,92 тыс. рублей;
2019 год – 316927,74 тыс. рублей;
2020 год – 459516,95 тыс. рублей;
2021 год – 467590,65 тыс. рублей;
2022 год – 474726,22 тыс. рублей;
2023 год – 312489,83 тыс. рублей;
2024 год – 900487,24 тыс. рублей;
2025 год – 490342,93 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1860918,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 304,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы (в том числе в разрезе подпрограмм) из различных источников финансирования приведены в приложении № 4 к государственной программе.».
4. В подпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»:
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 49421461,16 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2334891,44 тыс. рублей;
2015 год – 2357288,34 тыс. рублей;
2016 год – 3385501,20 тыс. рублей;
2017 год – 4676524,25 тыс. рублей;
2018 год – 4531347,42 тыс. рублей;
2019 год – 4674540,46 тыс. рублей;
2020 год – 5507794,62 тыс. рублей;
2021 год – 4957878,05 тыс. рублей;
2022 год – 5449070,27 тыс. рублей;
2023 год – 3995304,71 тыс. рублей;
2024 год – 3798170,97 тыс. рублей;
2025 год – 3753149,43 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 29817048,91 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 267524,37 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников в сумме 17259361,00 тыс. рублей
»;
2) в разделе 11.4 подпрограммы:
а) абзацы восемнадцатый, девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«г) финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения.
Объем средств межбюджетных трансфертов федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, определяется в соответствии с распределением, утвержденным федеральным законом о федеральном бюджете. Мероприятие направлено на увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих требованиям нормативных документов;»;
б) абзац сорок шестой изложить в следующей редакции:
«б) финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений. Мероприятие направлено на достижение целевых показателей муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту уникальных искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на реконструкцию автодорожного путепровода на пересечении автомобильной дороги ул. Михайло-Чесноковская г. Свободный с железнодорожным полотном на 7806 км ПК 10.»;
в) в пункте 1 таблицы 1:
позицию «Капитальные вложения в объекты государственной собственности» изложить в следующей редакции:
«
1.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
131,550 км, 2005,4 пог. м моста
33703320,41
Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы
56968440,50
0,00
25132751,06
14576328,44
17259361,00
2014 год
4339862,580
0,0
3940084,690
399777,890
0,0
2015 год
2934943,110
0,0
2572286,170
362656,940
0,0
2016 год
1293626,440
0,0
1078841,510
214784,930
0,0
2017 год
5566679,140
0,0
933792,690
492465,450
4140421,000
2018 год
8180892,220
0,0
298000,000
408185,220
7474707,000
2019 год
7014476,580
0,0
563040,000
807203,580
5644233,000
2020 год
6095021,599
0,000
4958306,000
1136715,599
0,000
2021 год
6302467,430
0,0
5267480,000
1034987,430
0,0
2022 год
6990429,163
0,0
5520920,000
1469509,163
0,0
2023 год
3995304,710
0,0
0,0
3995304,710
0,0
2024 год
3715357,270
0,0
0,0
3715357,270
0,0
2025 год
539380,253
0,0
0,0
539380,253
0,0
»;
подпункт 1.37 изложить в следующей редакции:
«
1.37.
Строительство мостового перехода через р. Зея в г. Благовещенск
Строительство
9,007 км, 2022,5 пог. м моста
Имеется
19833671,56
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
24736154,072
44532,870
14121200,000
10614954,072
2024 г.
2014 год
44532,870
44532,870
0,0
44532,870
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
5533,583
0,0
0,0
5533,583
2019 год
303095,400
0,0
0,0
303095,400
2020 год
5266014,547
0,000
4600000,000
666014,547
2021 год
5600705,896
0,0
4760600,0
840105,896
2022 год
5805609,796
0,0
4760600,0
1045009,796
2023 год
3995304,710
0,0
0,0
3995304,710
2024 год
3715357,270
0,0
0,0
3715357,270
»;
3) раздел 11.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
11.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 49421461,16 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2334891,44 тыс. рублей;
2015 год – 2357288,34 тыс. рублей;
2016 год – 3385501,20 тыс. рублей;
2017 год – 4676524,25 тыс. рублей;
2018 год – 4531347,42 тыс. рублей;
2019 год – 4674540,46 тыс. рублей;
2020 год – 5507794,62 тыс. рублей;
2021 год – 4957878,05 тыс. рублей;
2022 год – 5449070,27 тыс. рублей;
2023 год – 3995304,71 тыс. рублей;
2024 год – 3798170,97 тыс. рублей;
2025 год – 3753149,43 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 29817048,91 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 267524,37 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет 17259361,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложении № 4 к государственной программе.»;
4) в разделе 11.6 подпрограммы:
а) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«4. По мероприятию «Финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения» увеличится доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, на 101,0 км.»;
б) после абзаца шестнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«12.1. По мероприятию «Финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений» к 2025 году:
1) количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, строительство (реконструкция) которых завершено, составит 164,7/1 пог. м/шт.;
2) количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, капитальный ремонт (ремонт) которых завершен, составит 164,7/1 пог. м/шт.;
3) доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии, составит 33,3 процента;
4) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние, составит 33,1 км;
5) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 26,4 процента.»;
в) в пункте 1 таблицы 2:
подпункт 1.1.5 подпункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.1.5.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения
-
0,10
-
-
-
0,05
0,05
-
-
-
-
-
»;
подпункт 1.3.2 подпункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«
1.3.2.
Финансовое обеспечение дорожной
деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений
-
-
-
-
-
-
0,10
-
-
-
-
-
»;
5) приложение № 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
5. В подпрограмме «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 854301,80 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 53083,68 тыс. рублей;
2015 год – 80430,66 тыс. рублей;
2016 год – 76989,50 тыс. рублей;
2017 год – 78463,56 тыс. рублей;
2018 год – 97850,50 тыс. рублей;
2019 год – 73039,58 тыс. рублей;
2020 год – 76117,69 тыс. рублей;
2021 год – 78797,93 тыс. рублей;
2022 год – 81552,44 тыс. рублей;
2023 год – 90833,75 тыс. рублей;
2024 год – 90488,12 тыс. рублей;
2025 год – 90315,30 тыс. рублей
»;
2) раздел 12.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
12.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014–2025 годах составит 854301,80 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 53083,68 тыс. рублей;
2015 год – 80430,66 тыс. рублей;
2016 год – 76989,50 тыс. рублей;
2017 год – 78463,56 тыс. рублей;
2018 год – 97850,50 тыс. рублей;
2019 год – 73039,58 тыс. рублей;
2020 год – 76117,69 тыс. рублей;
2021 год – 78797,93 тыс. рублей;
2022 год – 81552,44 тыс. рублей;
2023 год – 90833,75 тыс. рублей;
2024 год – 90488,12 тыс. рублей;
2025 год – 90315,30 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложении № 4 к государственной программе.».
6. В пункте 2 приложения № 1 к государственной программе:
1) подпункт 2.1.5 подпункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«
2.1.5.
Мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных
программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное
состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения»
2015 г.
2020 г.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения,
приведенных в нормативное состояние, км
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
110,0
20,0
70,0
»;
2) подпункт 2.3.2 подпункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«
2.3.2.
Мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений»
2019 г.
2021 г.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, строительство (реконструкция) которых завершено, пог. м/шт.
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
164,7/1
Количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, капитальный ремонт (ремонт) которых завершен, пог. м/шт.
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
164,7/1
Доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии, процентов
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
50
33,3
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние, км
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
33,1
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, процентов
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
26,4
».
7. В приложении № 4 к государственной программе:
1) строки «Всего, в том числе:», «Министерство транспорта и дорожного хозяйства области», «Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области» позиции «Государственная программа «Развитие транспортной системы Амурской области» изложить в следующей редакции:
«
Всего, в том числе:
Всего
104108183,96
6627189,52
5907264,60
5915994,28
10273174,99
12807344,90
12095676,40
13135602,34
12411746,63
11526268,93
4341687,70
4732426,01
4333807,66
федеральный бюджет
31677966,91
4094684,69
3286925,47
2218659,51
933792,69
298000,00
1361689,10
7055815,45
6907480,00
5520920,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
54903027,68
2511554,06
2581940,66
3672088,25
5143004,90
4968965,84
5064507,78
6043429,26
5504266,63
6005348,93
4341687,70
4732426,01
4333807,66
консолидированные бюджеты муниципальных образований
267828,37
20950,77
38398,47
25246,52
55956,40
65672,06
25246,52
36357,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
17259361,00
0,00
0,00
0,00
4140421,00
7474707,00
5644233,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Всего
101896159,41
6598873,20
5880315,89
5822759,08
10010041,87
12618023,00
11898080,89
12967951,74
12284184,37
11390279,54
4067265,35
4128401,86
4229982,62
федеральный бюджет
31677966,91
4094684,69
3286925,47
2218659,51
933792,69
298000,00
1361689,10
7055815,45
6907480,00
5520920,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
52691003,13
2483237,74
2554991,95
3578853,05
4879871,78
4779643,94
4866912,27
5875778,66
5376704,37
5869359,54
4067265,35
4128401,86
4229982,62
консолидированные бюджеты муниципальных образований
267828,37
20950,77
38398,47
25246,52
55956,40
65672,06
25246,52
36357,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
17259361,00
0,00
0,00
0,00
4140421,00
7474707,00
5644233,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Всего
1798961,69
0,00
0,00
65075,90
233411,43
155615,20
161556,76
126511,25
84456,28
91429,40
240529,19
570256,35
70119,93
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1798961,69
0,00
0,00
65075,90
233411,43
155615,20
161556,76
126511,25
84456,28
91429,40
240529,19
570256,35
70119,93
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
»;
2) в пункте 1:
а) позицию «Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» изложить в следующей редакции:
«
1.
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
Всего, в том числе:
Всего
6488486,72
278482,94
710721,66
1349415,55
388017,09
339767,92
316927,74
459516,95
467590,65
474726,22
312489,83
900487,24
490342,93
федеральный бюджет
1860918,00
154600,00
566500,00
1139818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
4627264,72
123578,94
144221,66
209597,55
388017,09
339767,92
316927,74
459516,95
467590,65
474726,22
312489,83
900487,24
490342,93
консолидированные бюджеты муниципальных образований
304,00
304,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Всего
4689525,03
278482,94
710721,66
1284339,65
154605,66
184152,72
155370,98
333005,70
383134,37
383296,82
71960,64
330230,89
420223,00
федеральный бюджет
1860918,00
154600,00
566500,00
1139818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
2828303,03
123578,94
144221,66
144521,65
154605,66
184152,72
155370,98
333005,70
383134,37
383296,82
71960,64
330230,89
420223,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
304,00
304,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные
фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Всего
1798961,69
0,00
0,00
65075,90
233411,43
155615,20
161556,76
126511,25
84456,28
91429,40
240529,19
570256,35
70119,93
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1798961,69
0,00
0,00
65075,90
233411,43
155615,20
161556,76
126511,25
84456,28
91429,40
240529,19
570256,35
70119,93
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные
фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
»;
б) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«
1.4.
Основное мероприятие «Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом»
Всего
1072131,73
0,00
0,00
65075,90
205474,28
127678,09
161556,76
125555,55
84456,28
91429,40
70529,19
70256,35
70119,93
1.4.1.
Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Всего
1072131,73
0,00
0,00
65075,90
205474,28
127678,09
161556,76
125555,55
84456,28
91429,40
70529,19
70256,35
70119,93
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
928
0408
1310410590
1072131,73
0,00
0,00
65075,90
205474,28
127678,09
161556,76
125555,55
84456,28
91429,40
70529,19
70256,35
70119,93
консолидированные
бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные
фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
»;
3) в пункте 2:
а) позицию «Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»» изложить в следующей редакции:
«
2.
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Всего
96765395,44
6295622,90
5116112,28
4489589,23
9806694,34
12369726,48
11705709,08
12599967,70
11865358,05
10969990,27
3995304,71
3798170,97
3753149,43
федеральный бюджет
29817048,91
3940084,69
2720425,47
1078841,51
933792,69
298000,00
1361689,10
7055815,45
6907480,00
5520920,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
49421461,16
2334891,44
2357288,34
3385501,20
4676524,25
4531347,42
4674540,46
5507794,62
4957878,05
5449070,27
3995304,71
3798170,97
3753149,43
консолидированные бюджеты муниципальных образований
267524,37
20646,77
38398,47
25246,52
55956,40
65672,06
25246,52
36357,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
17259361,00
0,00
0,00
0,00
4140421,00
7474707,00
5644233,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
»;
б) подпункт 2.1.5 подпункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«
2.1.5.
Мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Всего
949992,30
0,00
148139,30
0,00
0,00
0,00
171853,00
630000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
949992,30
0,00
148139,30
0,00
0,00
0,00
171853,00
630000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
939
0409
1320153900
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
»;
в) в подпункте 2.3:
позицию «Основное мероприятие «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения»» изложить в следующей редакции:
«
2.3.
Основное мероприятие «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Всего
10947832,88
412935,36
764677,24
853260,98
998708,01
1064172,06
975463,28
2229584,17
1989000,00
754000,00
0,00
0,00
906031,78
»;
подпункт 2.3.2 изложить в следующей редакции:
«
2.3.2.
Мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Всего
2128620,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
893620,11
1235000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
132035390F
2117509,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
882509,00
1235000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
939
0409
1320353900
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
11111,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11111,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
»;
г) позицию «Основное мероприятие «Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Амурской области»» и подпункт 2.4.1 подпункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«
2.4.
Основное мероприятие «Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Амурской области»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Всего
1396707,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165110,57
304000,00
404463,12
342000,00
0,00
0,00
181133,60
2.4.1.
Мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото-, киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Всего
1300216,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156200,00
246700,00
394463,12
332000,00
0,00
0,00
170853,60
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
939
0409
13.2.R2.12320; 132R212320
1300216,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156200,00
246700,00
394463,12
332000,00
0,00
0,00
170853,60
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
»;
д) позицию «Основное мероприятие «Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»» и подпункт 2.5.1 подпункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«
2.5.
Основное мероприятие «Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Всего
7376482,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
725796,10
5540419,49
680601,96
429665,04
0,00
0,00
0,00
2.5.1.
Мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Всего
7376482,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
725796,10
5540419,49
680601,96
429665,04
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
939
0409
132R153930; 132R187730;
132R158560
6216796,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
626796,10
5185000,45
405000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1159686,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99000,00
355419,04
275601,96
429665,04
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
»;
4) в пункте 3:
а) позицию «Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
3.
Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»
Всего, в том числе:
Всего
854301,80
53083,68
80430,66
76989,50
78463,56
97850,50
73039,58
76117,69
78797,93
81552,44
33893,16
33767,80
90315,30
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
854301,80
53083,68
80430,66
76989,50
78463,56
97850,50
73039,58
76117,69
78797,93
81552,44
33893,16
33767,80
90315,30
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Всего
441238,94
24767,36
53481,95
48830,20
48741,87
64143,80
37000,83
34978,34
35691,95
36992,45
0,00
0,00
56610,19
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
441238,94
24767,36
53481,95
48830,20
48741,87
64143,80
37000,83
34978,34
35691,95
36992,45
0,00
0,00
56610,19
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Инспекция Гостехнадзора области
Всего
413062,86
28316,32
26948,71
28159,30
29721,69
33706,70
36038,75
41139,35
43105,98
44559,99
33893,16
33767,80
33705,11
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
413062,86
28316,32
26948,71
28159,30
29721,69
33706,70
36038,75
41139,35
43105,98
44559,99
33893,16
33767,80
33705,11
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
»;
б) позицию «Основное мероприятие «Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти»» и подпункт 3.1.1 подпункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«
3.1.
Основное мероприятие «Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти»
Всего
854301,80
53083,68
80430,66
76989,50
78463,56
97850,50
73039,58
76117,69
78797,93
81552,44
33893,16
33767,80
90315,30
3.1.1.
Мероприятие «Содержание органов исполнительной власти»
Всего, в том числе:
Всего
836854,76
53083,68
80430,66
76989,50
78463,56
93350,50
69302,58
74342,65
77310,93
80065,44
32406,16
32280,80
88828,30
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
836854,76
53083,68
80430,66
76989,50
78463,56
93350,50
69302,58
74342,65
77310,93
80065,44
32406,16
32280,80
88828,30
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Всего
434488,94
24767,36
53481,95
48830,20
48741,87
59643,80
34750,83
34978,34
35691,95
36992,45
0,00
0,00
56610,19
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
939
0408
1340110190
434488,94
24767,36
53481,95
48830,20
48741,87
59643,80
34750,83
34978,34
35691,95
36992,45
0,00
0,00
56610,19
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Инспекция Гостехнадзора области
Всего
402365,82
28316,32
26948,71
28159,30
29721,69
33706,70
34551,75
39364,31
41618,98
43072,99
32406,16
32280,80
32218,11
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
019
0412
1340110190
402365,82
28316,32
26948,71
28159,30
29721,69
33706,70
34551,75
39364,31
41618,98
43072,99
32406,16
32280,80
32218,11
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
».
Приложение
к изменениям, вносимым в государственную
программу Амурской области «Развитие
транспортной системы Амурской области»
Сведения
о целевых показателях подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
государственной программы Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области»
№
Показатели и индикаторы
Единица изме-
рения
2003–2012 годы
2013–2025 годы
В том числе:
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе:
Км
-
-
13737
13827,3
14957,3
14941,2
14776,4
14747,4
14968,1
14616,8
14616,8
14616,8
14616,8
14616,8
14616,8
1.1.
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Км
-
-
6179
6200
6177,7
6159,4
5755,5
5753,0
5912,5
5724,0
5724,0
5724,0
5724,0
5724,0
5724,0
1.2.
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Км
-
-
7558
7627,3
8779,6
8781,8
8992,1
8994,4
9055,6
8892,8
8892,8
8892,8
8892,8
8892,8
8892,8
2.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:
Км
107,253
259,107
1,094
35,221
16,926
14,951
24,041
13,070
9,29
28,985
16,000
21,941
13,5
21,9
37,941
2.1.
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Км
107,253
259,107
1,094
35,221
16,926
12,743
21,707
13,070
8,09
28,985
16,000
21,941
13,5
21,9
37,941
2.2.
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
Км
-
18,242
-
-
-
2,208
2,334
0,000
1,200
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:
Км
76,059
86,626
0,920
30,148
8,579
9,883
6,230
0,000
1,200
13,430
0,000
0,000
2,0
0,0
0,0
3.1.
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Км
76,059
64,718
0,920
30,148
8,579
7,675
3,896
0,000
0,000
13,430
0,000
0,000
2,0
0,0
0,0
3.2.
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Км
-
21,908
-
-
-
2,208
2,334
0,000
1,200
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:
Км
31,654
174,13
0,174
5,073
8,347
5,068
17,811
12,563
8,09
15,555
16,000
21,941
11,5
21,9
37,941
4.1.
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Км
31,654
174,13
0,174
5,073
8,347
5,068
17,811
12,563
8,09
15,555
16,000
21,941
11,5
21,9
37,941
4.2.
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Км
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе:
Км
-
-
4590
4627
4650
4657
11933
12253
3598,0
3806,0
12335
12429
12429
12429
12429
5.1.
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Км
-
-
4590
4627
4650
4657
4402
4713
1897,6
1786,7
1786,7
1786,7
1786,7
1786,7
1786,7
5.2.
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
Км
-
-
-
-
-
-
7531
7540
1700,4
2019,3
2019,3
2019,3
2019,3
2019,3
2019,3
6.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе:
Процентов
-
-
78,1
78,9
78,7
78,8
79,5
76,2
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
6.1.
Автомобильные дороги общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Процентов
-
-
73,8
75,5
74,8
74,9
76,1
69,4
33,3
33,3
33,3
33,3
33,3
33,3
33,3
6.2.
Автомобильные дороги общего пользования местного значения
Процентов
-
-
82,4
82,4
82,6
82,8
82,8
82,9
19,4
19,4
19,4
19,4
19,4
19,4
19,4
7.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе:
Км
593,83
1174,502
117,01
97,10
85,55
153,242
373,3
262,20
224,20
184,20
182,20
180,20
180,20
180,20
180,20
7.1.
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Км
-
638,242
-
-
-
126,242
223,10
112,00
74,00
34,00
32,00
30,00
30,00
30,00
30,00
7.2.
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Км
593,83
361,42
55,21
46,94
22,67
27,00
150,20
150,2
150,2
150,2
150,2
150,2
150,2
150,2
150,2
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 2020 года №451
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.09.2013 № 450
В целях корректировки государственной программы Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области» Правительство Амурской области постановляет:
Внести в государственную программу Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области», утвержденную постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 450 (в редакции постановления Правительства Амурской области от 25.06.2020 № 409), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор
Амурской области
В.А. Орлов
Приложение
к постановлению Правительства
Амурской области
от 10.07.2020 № 444
Изменения, вносимые в государственную программу Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области»
1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«
9.
Объем бюджетных ассигнований государственной программы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы
составляет 54903027,68 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2511554,06 тыс. рублей;
2015 год – 2581940,66 тыс. рублей;
2016 год – 3672088,25 тыс. рублей;
2017 год – 5143004,90 тыс. рублей;
2018 год – 4968965,84 тыс. рублей;
2019 год – 5064507,78 тыс. рублей;
2020 год – 6043429,26 тыс. рублей;
2021 год – 5504266,63 тыс. рублей;
2022 год – 6005348,93 тыс. рублей;
2023 год – 4341687,70 тыс. рублей;
2024 год – 4732426,01 тыс. рублей;
2025 год – 4333807,66 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 31677966,91 тыс. рублей;
средств местных бюджетов в сумме 267828,37 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 17259361,00 тыс. рублей
».
2. Раздел 7 государственной программы изложить в следующей редакции:
«
7. Ресурсное обеспечение государственной программы
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 54903027,68 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2511554,06 тыс. рублей;
2015 год – 2581940,66 тыс. рублей;
2016 год – 3672088,25 тыс. рублей;
2017 год – 5143004,90 тыс. рублей;
2018 год – 4968965,84 тыс. рублей;
2019 год – 5064507,78 тыс. рублей;
2020 год – 6043429,26 тыс. рублей;
2021 год – 5504266,63 тыс. рублей;
2022 год – 6005348,93 тыс. рублей;
2023 год – 4341687,70 тыс. рублей;
2024 год – 4732426,01 тыс. рублей;
2025 год – 4333807,66 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 31677966,91 тыс. рублей;
средств местных бюджетов в сумме 267828,37 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 17259361,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложении № 4 к государственной программе.».
3. В подпрограмме «Развитие транспортного комплекса»:
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 4627264,72 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 123578,94 тыс. рублей;
2015 год – 144221,66 тыс. рублей;
2016 год – 209597,55 тыс. рублей;
2017 год – 388017,09 тыс. рублей;
2018 год – 339767,92 тыс. рублей;
2019 год – 316927,74 тыс. рублей;
2020 год – 459516,95 тыс. рублей;
2021 год – 467590,65 тыс. рублей;
2022 год – 474726,22 тыс. рублей;
2023 год – 312489,83 тыс. рублей;
2024 год – 900487,24 тыс. рублей;
2025 год – 490342,93 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1860918,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 304,00 тыс. рублей
»;
2) раздел 10.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
10.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014–2025 годах составляет 4627264,72 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 123578,94 тыс. рублей;
2015 год – 144221,66 тыс. рублей;
2016 год – 209597,55 тыс. рублей;
2017 год – 388017,09 тыс. рублей;
2018 год – 339767,92 тыс. рублей;
2019 год – 316927,74 тыс. рублей;
2020 год – 459516,95 тыс. рублей;
2021 год – 467590,65 тыс. рублей;
2022 год – 474726,22 тыс. рублей;
2023 год – 312489,83 тыс. рублей;
2024 год – 900487,24 тыс. рублей;
2025 год – 490342,93 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1860918,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 304,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы (в том числе в разрезе подпрограмм) из различных источников финансирования приведены в приложении № 4 к государственной программе.».
4. В подпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»:
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 49421461,16 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2334891,44 тыс. рублей;
2015 год – 2357288,34 тыс. рублей;
2016 год – 3385501,20 тыс. рублей;
2017 год – 4676524,25 тыс. рублей;
2018 год – 4531347,42 тыс. рублей;
2019 год – 4674540,46 тыс. рублей;
2020 год – 5507794,62 тыс. рублей;
2021 год – 4957878,05 тыс. рублей;
2022 год – 5449070,27 тыс. рублей;
2023 год – 3995304,71 тыс. рублей;
2024 год – 3798170,97 тыс. рублей;
2025 год – 3753149,43 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 29817048,91 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 267524,37 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников в сумме 17259361,00 тыс. рублей
»;
2) в разделе 11.4 подпрограммы:
а) абзацы восемнадцатый, девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«г) финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения.
Объем средств межбюджетных трансфертов федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, определяется в соответствии с распределением, утвержденным федеральным законом о федеральном бюджете. Мероприятие направлено на увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих требованиям нормативных документов;»;
б) абзац сорок шестой изложить в следующей редакции:
«б) финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений. Мероприятие направлено на достижение целевых показателей муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту уникальных искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на реконструкцию автодорожного путепровода на пересечении автомобильной дороги ул. Михайло-Чесноковская г. Свободный с железнодорожным полотном на 7806 км ПК 10.»;
в) в пункте 1 таблицы 1:
позицию «Капитальные вложения в объекты государственной собственности» изложить в следующей редакции:
«
1.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
131,550 км, 2005,4 пог. м моста
33703320,41
Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы
56968440,50
0,00
25132751,06
14576328,44
17259361,00
2014 год
4339862,580
0,0
3940084,690
399777,890
0,0
2015 год
2934943,110
0,0
2572286,170
362656,940
0,0
2016 год
1293626,440
0,0
1078841,510
214784,930
0,0
2017 год
5566679,140
0,0
933792,690
492465,450
4140421,000
2018 год
8180892,220
0,0
298000,000
408185,220
7474707,000
2019 год
7014476,580
0,0
563040,000
807203,580
5644233,000
2020 год
6095021,599
0,000
4958306,000
1136715,599
0,000
2021 год
6302467,430
0,0
5267480,000
1034987,430
0,0
2022 год
6990429,163
0,0
5520920,000
1469509,163
0,0
2023 год
3995304,710
0,0
0,0
3995304,710
0,0
2024 год
3715357,270
0,0
0,0
3715357,270
0,0
2025 год
539380,253
0,0
0,0
539380,253
0,0
»;
подпункт 1.37 изложить в следующей редакции:
«
1.37.
Строительство мостового перехода через р. Зея в г. Благовещенск
Строительство
9,007 км, 2022,5 пог. м моста
Имеется
19833671,56
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
24736154,072
44532,870
14121200,000
10614954,072
2024 г.
2014 год
44532,870
44532,870
0,0
44532,870
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
5533,583
0,0
0,0
5533,583
2019 год
303095,400
0,0
0,0
303095,400
2020 год
5266014,547
0,000
4600000,000
666014,547
2021 год
5600705,896
0,0
4760600,0
840105,896
2022 год
5805609,796
0,0
4760600,0
1045009,796
2023 год
3995304,710
0,0
0,0
3995304,710
2024 год
3715357,270
0,0
0,0
3715357,270
»;
3) раздел 11.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
11.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 49421461,16 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2334891,44 тыс. рублей;
2015 год – 2357288,34 тыс. рублей;
2016 год – 3385501,20 тыс. рублей;
2017 год – 4676524,25 тыс. рублей;
2018 год – 4531347,42 тыс. рублей;
2019 год – 4674540,46 тыс. рублей;
2020 год – 5507794,62 тыс. рублей;
2021 год – 4957878,05 тыс. рублей;
2022 год – 5449070,27 тыс. рублей;
2023 год – 3995304,71 тыс. рублей;
2024 год – 3798170,97 тыс. рублей;
2025 год – 3753149,43 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 29817048,91 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 267524,37 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет 17259361,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложении № 4 к государственной программе.»;
4) в разделе 11.6 подпрограммы:
а) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«4. По мероприятию «Финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения» увеличится доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, на 101,0 км.»;
б) после абзаца шестнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«12.1. По мероприятию «Финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений» к 2025 году:
1) количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, строительство (реконструкция) которых завершено, составит 164,7/1 пог. м/шт.;
2) количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, капитальный ремонт (ремонт) которых завершен, составит 164,7/1 пог. м/шт.;
3) доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии, составит 33,3 процента;
4) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние, составит 33,1 км;
5) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 26,4 процента.»;
в) в пункте 1 таблицы 2:
подпункт 1.1.5 подпункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.1.5.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения
-
0,10
-
-
-
0,05
0,05
-
-
-
-
-
»;
подпункт 1.3.2 подпункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«
1.3.2.
Финансовое обеспечение дорожной
деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений
-
-
-
-
-
-
0,10
-
-
-
-
-
»;
5) приложение № 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
5. В подпрограмме «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 854301,80 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 53083,68 тыс. рублей;
2015 год – 80430,66 тыс. рублей;
2016 год – 76989,50 тыс. рублей;
2017 год – 78463,56 тыс. рублей;
2018 год – 97850,50 тыс. рублей;
2019 год – 73039,58 тыс. рублей;
2020 год – 76117,69 тыс. рублей;
2021 год – 78797,93 тыс. рублей;
2022 год – 81552,44 тыс. рублей;
2023 год – 90833,75 тыс. рублей;
2024 год – 90488,12 тыс. рублей;
2025 год – 90315,30 тыс. рублей
»;
2) раздел 12.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
12.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014–2025 годах составит 854301,80 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 53083,68 тыс. рублей;
2015 год – 80430,66 тыс. рублей;
2016 год – 76989,50 тыс. рублей;
2017 год – 78463,56 тыс. рублей;
2018 год – 97850,50 тыс. рублей;
2019 год – 73039,58 тыс. рублей;
2020 год – 76117,69 тыс. рублей;
2021 год – 78797,93 тыс. рублей;
2022 год – 81552,44 тыс. рублей;
2023 год – 90833,75 тыс. рублей;
2024 год – 90488,12 тыс. рублей;
2025 год – 90315,30 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложении № 4 к государственной программе.».
6. В пункте 2 приложения № 1 к государственной программе:
1) подпункт 2.1.5 подпункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«
2.1.5.
Мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных
программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное
состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения»
2015 г.
2020 г.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения,
приведенных в нормативное состояние, км
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
110,0
20,0
70,0
»;
2) подпункт 2.3.2 подпункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«
2.3.2.
Мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений»
2019 г.
2021 г.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, строительство (реконструкция) которых завершено, пог. м/шт.
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
164,7/1
Количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, капитальный ремонт (ремонт) которых завершен, пог. м/шт.
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
164,7/1
Доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии, процентов
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
50
33,3
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние, км
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
33,1
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, процентов
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
26,4
».
7. В приложении № 4 к государственной программе:
1) строки «Всего, в том числе:», «Министерство транспорта и дорожного хозяйства области», «Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области» позиции «Государственная программа «Развитие транспортной системы Амурской области» изложить в следующей редакции:
«
Всего, в том числе:
Всего
104108183,96
6627189,52
5907264,60
5915994,28
10273174,99
12807344,90
12095676,40
13135602,34
12411746,63
11526268,93
4341687,70
4732426,01
4333807,66
федеральный бюджет
31677966,91
4094684,69
3286925,47
2218659,51
933792,69
298000,00
1361689,10
7055815,45
6907480,00
5520920,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
54903027,68
2511554,06
2581940,66
3672088,25
5143004,90
4968965,84
5064507,78
6043429,26
5504266,63
6005348,93
4341687,70
4732426,01
4333807,66
консолидированные бюджеты муниципальных образований
267828,37
20950,77
38398,47
25246,52
55956,40
65672,06
25246,52
36357,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
17259361,00
0,00
0,00
0,00
4140421,00
7474707,00
5644233,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Всего
101896159,41
6598873,20
5880315,89
5822759,08
10010041,87
12618023,00
11898080,89
12967951,74
12284184,37
11390279,54
4067265,35
4128401,86
4229982,62
федеральный бюджет
31677966,91
4094684,69
3286925,47
2218659,51
933792,69
298000,00
1361689,10
7055815,45
6907480,00
5520920,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
52691003,13
2483237,74
2554991,95
3578853,05
4879871,78
4779643,94
4866912,27
5875778,66
5376704,37
5869359,54
4067265,35
4128401,86
4229982,62
консолидированные бюджеты муниципальных образований
267828,37
20950,77
38398,47
25246,52
55956,40
65672,06
25246,52
36357,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
17259361,00
0,00
0,00
0,00
4140421,00
7474707,00
5644233,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Всего
1798961,69
0,00
0,00
65075,90
233411,43
155615,20
161556,76
126511,25
84456,28
91429,40
240529,19
570256,35
70119,93
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1798961,69
0,00
0,00
65075,90
233411,43
155615,20
161556,76
126511,25
84456,28
91429,40
240529,19
570256,35
70119,93
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
»;
2) в пункте 1:
а) позицию «Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» изложить в следующей редакции:
«
1.
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
Всего, в том числе:
Всего
6488486,72
278482,94
710721,66
1349415,55
388017,09
339767,92
316927,74
459516,95
467590,65
474726,22
312489,83
900487,24
490342,93
федеральный бюджет
1860918,00
154600,00
566500,00
1139818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
4627264,72
123578,94
144221,66
209597,55
388017,09
339767,92
316927,74
459516,95
467590,65
474726,22
312489,83
900487,24
490342,93
консолидированные бюджеты муниципальных образований
304,00
304,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Всего
4689525,03
278482,94
710721,66
1284339,65
154605,66
184152,72
155370,98
333005,70
383134,37
383296,82
71960,64
330230,89
420223,00
федеральный бюджет
1860918,00
154600,00
566500,00
1139818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
2828303,03
123578,94
144221,66
144521,65
154605,66
184152,72
155370,98
333005,70
383134,37
383296,82
71960,64
330230,89
420223,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
304,00
304,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные
фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Всего
1798961,69
0,00
0,00
65075,90
233411,43
155615,20
161556,76
126511,25
84456,28
91429,40
240529,19
570256,35
70119,93
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1798961,69
0,00
0,00
65075,90
233411,43
155615,20
161556,76
126511,25
84456,28
91429,40
240529,19
570256,35
70119,93
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные
фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
»;
б) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«
1.4.
Основное мероприятие «Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом»
Всего
1072131,73
0,00
0,00
65075,90
205474,28
127678,09
161556,76
125555,55
84456,28
91429,40
70529,19
70256,35
70119,93
1.4.1.
Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Всего
1072131,73
0,00
0,00
65075,90
205474,28
127678,09
161556,76
125555,55
84456,28
91429,40
70529,19
70256,35
70119,93
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
928
0408
1310410590
1072131,73
0,00
0,00
65075,90
205474,28
127678,09
161556,76
125555,55
84456,28
91429,40
70529,19
70256,35
70119,93
консолидированные
бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные
фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
»;
3) в пункте 2:
а) позицию «Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»» изложить в следующей редакции:
«
2.
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Всего
96765395,44
6295622,90
5116112,28
4489589,23
9806694,34
12369726,48
11705709,08
12599967,70
11865358,05
10969990,27
3995304,71
3798170,97
3753149,43
федеральный бюджет
29817048,91
3940084,69
2720425,47
1078841,51
933792,69
298000,00
1361689,10
7055815,45
6907480,00
5520920,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
49421461,16
2334891,44
2357288,34
3385501,20
4676524,25
4531347,42
4674540,46
5507794,62
4957878,05
5449070,27
3995304,71
3798170,97
3753149,43
консолидированные бюджеты муниципальных образований
267524,37
20646,77
38398,47
25246,52
55956,40
65672,06
25246,52
36357,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
17259361,00
0,00
0,00
0,00
4140421,00
7474707,00
5644233,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
»;
б) подпункт 2.1.5 подпункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«
2.1.5.
Мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Всего
949992,30
0,00
148139,30
0,00
0,00
0,00
171853,00
630000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
949992,30
0,00
148139,30
0,00
0,00
0,00
171853,00
630000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
939
0409
1320153900
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
»;
в) в подпункте 2.3:
позицию «Основное мероприятие «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения»» изложить в следующей редакции:
«
2.3.
Основное мероприятие «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Всего
10947832,88
412935,36
764677,24
853260,98
998708,01
1064172,06
975463,28
2229584,17
1989000,00
754000,00
0,00
0,00
906031,78
»;
подпункт 2.3.2 изложить в следующей редакции:
«
2.3.2.
Мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Всего
2128620,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
893620,11
1235000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
132035390F
2117509,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
882509,00
1235000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
939
0409
1320353900
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
11111,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11111,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
»;
г) позицию «Основное мероприятие «Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Амурской области»» и подпункт 2.4.1 подпункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«
2.4.
Основное мероприятие «Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Амурской области»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Всего
1396707,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165110,57
304000,00
404463,12
342000,00
0,00
0,00
181133,60
2.4.1.
Мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото-, киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Всего
1300216,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156200,00
246700,00
394463,12
332000,00
0,00
0,00
170853,60
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
939
0409
13.2.R2.12320; 132R212320
1300216,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156200,00
246700,00
394463,12
332000,00
0,00
0,00
170853,60
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
»;
д) позицию «Основное мероприятие «Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»» и подпункт 2.5.1 подпункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«
2.5.
Основное мероприятие «Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Всего
7376482,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
725796,10
5540419,49
680601,96
429665,04
0,00
0,00
0,00
2.5.1.
Мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Всего
7376482,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
725796,10
5540419,49
680601,96
429665,04
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
939
0409
132R153930; 132R187730;
132R158560
6216796,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
626796,10
5185000,45
405000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1159686,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99000,00
355419,04
275601,96
429665,04
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
»;
4) в пункте 3:
а) позицию «Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
3.
Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»
Всего, в том числе:
Всего
854301,80
53083,68
80430,66
76989,50
78463,56
97850,50
73039,58
76117,69
78797,93
81552,44
33893,16
33767,80
90315,30
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
854301,80
53083,68
80430,66
76989,50
78463,56
97850,50
73039,58
76117,69
78797,93
81552,44
33893,16
33767,80
90315,30
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Всего
441238,94
24767,36
53481,95
48830,20
48741,87
64143,80
37000,83
34978,34
35691,95
36992,45
0,00
0,00
56610,19
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
441238,94
24767,36
53481,95
48830,20
48741,87
64143,80
37000,83
34978,34
35691,95
36992,45
0,00
0,00
56610,19
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Инспекция Гостехнадзора области
Всего
413062,86
28316,32
26948,71
28159,30
29721,69
33706,70
36038,75
41139,35
43105,98
44559,99
33893,16
33767,80
33705,11
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
413062,86
28316,32
26948,71
28159,30
29721,69
33706,70
36038,75
41139,35
43105,98
44559,99
33893,16
33767,80
33705,11
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
»;
б) позицию «Основное мероприятие «Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти»» и подпункт 3.1.1 подпункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«
3.1.
Основное мероприятие «Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти»
Всего
854301,80
53083,68
80430,66
76989,50
78463,56
97850,50
73039,58
76117,69
78797,93
81552,44
33893,16
33767,80
90315,30
3.1.1.
Мероприятие «Содержание органов исполнительной власти»
Всего, в том числе:
Всего
836854,76
53083,68
80430,66
76989,50
78463,56
93350,50
69302,58
74342,65
77310,93
80065,44
32406,16
32280,80
88828,30
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
836854,76
53083,68
80430,66
76989,50
78463,56
93350,50
69302,58
74342,65
77310,93
80065,44
32406,16
32280,80
88828,30
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Всего
434488,94
24767,36
53481,95
48830,20
48741,87
59643,80
34750,83
34978,34
35691,95
36992,45
0,00
0,00
56610,19
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
939
0408
1340110190
434488,94
24767,36
53481,95
48830,20
48741,87
59643,80
34750,83
34978,34
35691,95
36992,45
0,00
0,00
56610,19
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Инспекция Гостехнадзора области
Всего
402365,82
28316,32
26948,71
28159,30
29721,69
33706,70
34551,75
39364,31
41618,98
43072,99
32406,16
32280,80
32218,11
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
019
0412
1340110190
402365,82
28316,32
26948,71
28159,30
29721,69
33706,70
34551,75
39364,31
41618,98
43072,99
32406,16
32280,80
32218,11
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
».
Приложение
к изменениям, вносимым в государственную
программу Амурской области «Развитие
транспортной системы Амурской области»
Сведения
о целевых показателях подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
государственной программы Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области»
№
Показатели и индикаторы
Единица изме-
рения
2003–2012 годы
2013–2025 годы
В том числе:
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе:
Км
-
-
13737
13827,3
14957,3
14941,2
14776,4
14747,4
14968,1
14616,8
14616,8
14616,8
14616,8
14616,8
14616,8
1.1.
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Км
-
-
6179
6200
6177,7
6159,4
5755,5
5753,0
5912,5
5724,0
5724,0
5724,0
5724,0
5724,0
5724,0
1.2.
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Км
-
-
7558
7627,3
8779,6
8781,8
8992,1
8994,4
9055,6
8892,8
8892,8
8892,8
8892,8
8892,8
8892,8
2.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:
Км
107,253
259,107
1,094
35,221
16,926
14,951
24,041
13,070
9,29
28,985
16,000
21,941
13,5
21,9
37,941
2.1.
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Км
107,253
259,107
1,094
35,221
16,926
12,743
21,707
13,070
8,09
28,985
16,000
21,941
13,5
21,9
37,941
2.2.
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
Км
-
18,242
-
-
-
2,208
2,334
0,000
1,200
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:
Км
76,059
86,626
0,920
30,148
8,579
9,883
6,230
0,000
1,200
13,430
0,000
0,000
2,0
0,0
0,0
3.1.
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Км
76,059
64,718
0,920
30,148
8,579
7,675
3,896
0,000
0,000
13,430
0,000
0,000
2,0
0,0
0,0
3.2.
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Км
-
21,908
-
-
-
2,208
2,334
0,000
1,200
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:
Км
31,654
174,13
0,174
5,073
8,347
5,068
17,811
12,563
8,09
15,555
16,000
21,941
11,5
21,9
37,941
4.1.
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Км
31,654
174,13
0,174
5,073
8,347
5,068
17,811
12,563
8,09
15,555
16,000
21,941
11,5
21,9
37,941
4.2.
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Км
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе:
Км
-
-
4590
4627
4650
4657
11933
12253
3598,0
3806,0
12335
12429
12429
12429
12429
5.1.
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Км
-
-
4590
4627
4650
4657
4402
4713
1897,6
1786,7
1786,7
1786,7
1786,7
1786,7
1786,7
5.2.
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
Км
-
-
-
-
-
-
7531
7540
1700,4
2019,3
2019,3
2019,3
2019,3
2019,3
2019,3
6.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе:
Процентов
-
-
78,1
78,9
78,7
78,8
79,5
76,2
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
6.1.
Автомобильные дороги общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Процентов
-
-
73,8
75,5
74,8
74,9
76,1
69,4
33,3
33,3
33,3
33,3
33,3
33,3
33,3
6.2.
Автомобильные дороги общего пользования местного значения
Процентов
-
-
82,4
82,4
82,6
82,8
82,8
82,9
19,4
19,4
19,4
19,4
19,4
19,4
19,4
7.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе:
Км
593,83
1174,502
117,01
97,10
85,55
153,242
373,3
262,20
224,20
184,20
182,20
180,20
180,20
180,20
180,20
7.1.
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Км
-
638,242
-
-
-
126,242
223,10
112,00
74,00
34,00
32,00
30,00
30,00
30,00
30,00
7.2.
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Км
593,83
361,42
55,21
46,94
22,67
27,00
150,20
150,2
150,2
150,2
150,2
150,2
150,2
150,2
150,2
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 10.08.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: