Основная информация

Дата опубликования: 10 августа 2018г.
Номер документа: RU04000201800697
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Бурятия
Принявший орган: Правительство Республики Бурятия
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа 2018 г. № 443

г. Улан-Удэ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 22.03.2013 № 146 «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО»

Во исполнение Закона Республики Бурятия от 09.05.2018 № 3041-V «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и в целях приведения правового акта Правительства Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в Государственную программу Республики Бурятия «Информационное общество», утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 22.03.2013 № 146 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 25.06.2013 № 324, от 10.06.2014 № 267, от 16.01.2015 № 6, от 22.05.2015 № 258, от 17.09.2015 № 456, от 18.12.2015 № 622, от 01.03.2016 № 71, от 18.01.2017 № 18, от 24.08.2017 № 427, от 21.12.2017 № 603):

1.1. В паспорте:

1.1.1. В разделе «Сроки реализации Государственной программы» цифры «2020» заменить цифрами «2021».

1.1.2. Раздел «Объем бюджетных ассигнований Государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований Государственной программы

Годы

Общий объем финансирования

(тыс. руб.)

В том числе (тыс. руб.):

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Всего на 2014 - 2021

466 585,7

34 287,1

432 298,6

0

0

2014

59 060,7

14 080,0

44 980,7

0

0

2015

37 896,8

0

37 896,8

0

0

2016

55 128,8

16 000,0

39 128,8

0

0

2017

59 191,2

0

59 191,2

0

0

2018

101 489,5

4 207,1

97 282,4

0

0

2019

32 708,0

0

32 708,0

0

0

2020

32 708,0

0

32 708,0

0

0

2021*

88 402,7

0

88 402,7

0

0

____________

*Финансирование носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год.».

1.1.3. В разделе «Ожидаемые результаты реализации Государственной программы»:

1.1.3.1. В абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2021».

1.1.3.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«- доля единых дежурно-диспетчерских служб и дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб, подключенных к системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» составит 100 процентов.».

1.2. Раздел «II. Основные цели и задачи Государственной программы» после слов «Цель определена с учетом» дополнить словами «национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р,».

1.3. В разделе «III. Ожидаемые результаты реализации Государственной программы»:

1.3.1. В абзаце четвертом цифры «2020» заменить цифрами «2021».

1.3.2. Абзац девятый  изложить в следующей редакции:

«- доля единых дежурно-диспетчерских служб и дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб, подключенных к системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» составит 100 процентов.».

1.4. Таблицу 1 раздела «IV. Целевые индикаторы Государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Целевые индикаторы Государственной программы

№№ п/п

Наименование индикатора

Ед. изм.

2013*

Значения индикаторов по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.

Общий уровень использования информационных и телекоммуникационных технологий в системе государственного управления

%

71,8

76,1

80,5

84,9

89,3

92,2

95,1

98,0

98,0

2.

Общий уровень использования информационных и телекоммуникационных технологий в социальной сфере

%

66,1

69,3

72,4

75,6

76,6

76,6

76,6

85,0

85,0

____________

*Справочно.».

1.5. В разделе «V. Сроки и этапы реализации Государственной программы» цифры «2020» заменить цифрами «2021».

1.6. В разделе «VI. Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы»:

1.6.1. В абзаце втором слова «в 2014 - 2020 годах» заменить словами «в 2019 - 2021 годах».

1.6.2. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Объемы бюджетных ассигнований реализации

Государственной программы

Годы

Общий объем финансирования (тыс. руб.)

В том числе (тыс. руб.):

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Всего на

2014 - 2021

466 585,7

34 287,1

432 298,6

0

0

2014

59 060,7

14 080,0

44 980,7

0

0

2015

37 896,8

0

37 896,8

0

0

2016

55 128,8

16 000,0

39 128,8

0

0

2017

59 191,2

0

59 191,2

0

0

2018

101 489,5

4 207,1

97 282,4

0

0

2019

32 708,0

0

32 708,0

0

0

2020

32 708,0

0

32 708,0

0

0

2021*

88 402,7

0

88 402,7

0

0

____________

*Финансирование носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год.».

1.7. В разделе «VII. Меры государственного регулирования и управления рисками» в таблице 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021».

1.8. В подпрограмме 1 «Электронное правительство»:

1.8.1. В паспорте:

1.8.1.1. В разделе «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021».

1.8.1.2. Раздел «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Годы

Общий объем финансирова-ния

(тыс. руб.)

В том числе (тыс. руб.):

Федераль-ный бюджет

Республикан-ский бюджет

Местный бюджет

Внебюд-жетные источники

Всего на

2014 - 2021

335 148,7

34 287,1

300 861,6

0

0

2014

59 060,7

14 080,0

44 980,7

0

0

2015

37 896,8

0

37 896,8

0

0

2016

55 128,8

16 000,0

39 128,8

0

0

2017

57 691,2

0

57 691,2

0

0

2018

69 676,5

4 207,1

65 469,4

0

0

2019

0,0

0

0,0

0

0

2020

0,0

0

0,0

0

0

2021*

55 694,7

0

55 694,7

0

0

____________

*Финансирование носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год.».

1.8.2. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5

Структура подпрограммы 1 «Электронное правительство»

№№ п/п

Наименование

Ед. изм.

2013

год*

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год***

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Цель: расширение возможностей информационных и телекоммуникационных технологий в системе государственного и муниципального управления Республики Бурятия, обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме

2.

Основное мероприятие 1.1. Развитие информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти Республики Бурятия

3.

Целевой индикатор

4.

Доля процессов электронного документооборота в общем объеме процессов документо-оборота в исполнительных органах государственной влас-ти Республики Бурятия

%

40,0

55,0

60,0

65,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

5.

Направления расходов

6.

1.1.1. Сопровождение инфор-мационно-аналитической сис-темы органов государственной власти Республики Бурятия

тыс. руб.

5630,9

2577,8

1009,4

368,4

0

0

0

0

0

7.

1.1.2. Создание республикан-ского статистического ресурса для информационного обеспечения исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия

тыс. руб.

0

0

337,1

295,4

260,0

260,0

0

0

260,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.

1.1.3. Сопровождение системы электронного документо-оборота исполнительных орга-нов государственной власти Республики Бурятия

тыс. руб.

11796,5

3500,0

3499,5

3450,0

3500,0

5100,0

0

0

3500,0

9.

1.1.4. Сопровождение регио-нального сегмента единой вертикально-интегрированной государственной автомати-зированной системы управления деятельностью органов государственной власти (ГАС «Управление»)

тыс. руб.

209,9

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

1.1.5. Создание подсистемы «Публичные торги Республики Бурятия» в рамках автома-тизированной информацион-ной системы государственного заказа Республики Бурятия

тыс. руб.

3700,0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

1.1.6. Сопровождение програм-мных комплексов региональ-ного сегмента федеральной государственной информа-ционной системы «Единая информационно-аналитическая система «ФСТ России - РЭК - субъекты регулирования»

тыс. руб.

156,0

158,0

162,0

0

0

0

0

0

0

12.

Всего по основному мероприя-тию 1.1

тыс. руб.

21493,3

6235,8

5008,0

4113,8

3760,0

5360,0

0

0

3760,0

13.

Основное мероприятие 1.2. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и организация межведомственного электронного взаимодействия

14.

Целевые индикаторы

15.

Доля граждан, использующих механизм получения государ-ственных и муниципальных услуг в электронной форме

%

3,0

5,0

7,0

28,0

49,0

70,0

70,0

70,0

70,0

16.

Доля государственных и муниципальных услуг, ока-зываемых в электронной форме, в общем количестве государственных и муници-пальных услуг, подлежащих переводу в электронную форму

%

60,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

100,0

100,0

100,0

17.

Направления расходов

18.

1.2.1. Эксплуатация региональ-ной системы межведомствен-ного электронного взаимодейс-твия Республики Бурятия

тыс. руб.

54634,2

35485,1**

17315,5

37307,8**

23930,0

27350,0

0

0

21500,0

19.

1.2.1.R. Поддержка региональ-ных проектов в сфере инфор-мационных технологий

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4475,6**

0

0

0,0

20.

1.2.2. Обеспечение доступа к государственным и муници-пальным услугам (функциям) в электронном виде с помощью универсальных карт

тыс. руб.

23,3

5095,0

5701,2

2052,0

0

0

0

0

0

21.

1.2.3. Обеспечение условий перехода на предоставление территориальными и специали-зированными отделами Управ-ления ЗАГС РБ государ-ственных услуг в электронной форме

тыс. руб.

4350,0

0

0

0

0

0

0

0

0

22.

Всего по основному мероприя-тию 1.2

тыс. руб.

59007,5

40580,1

23016,7

39359,8

23930,0

31825,6

0

0

21500,0

23.

Основное мероприятие 1.3. Развитие инфраструктуры электронного правительства, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи

24.

Целевые индикаторы

25.

Доля органов местного самоуправления в Республике Бурятия, имеющих широко-полосный доступ к информационно-телекоммуни-кационной сети Интернет

%

33,0

50,0

64,0

75,0

85,0

90,0

93,0

95,0

95,0

26.

Доля рабочих мест, имеющих доступ в защищенную сеть конфиденциальной информации, от общего количества рабочих мест органов государственной власти Республики Бурятия, на которых обрабатываются персональные данные

%

60,0

65,0

68,0

73,0

77,0

81,0

85,0

90,0

90,0

27.

Направления расходов

28.

1.3.1. Развитие единой коммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в Республике Бурятия

тыс. руб.

7500,0

0

0

0

0

0

0

0

0

29.

1.3.2. Создание условий для реализации задач по формированию электронного правительства в Республике Бурятия, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи

тыс. руб.

9438,8

4749,9

3502,7

3800,9

22024,3

23867,8

0

0

22402,1

30.

1.3.3. Мероприятия в сфере информационно-телекоммуникационных технологий

тыс. руб.

9154,2

7494,9

6369,4

7854,3

7976,9

8623,1

0

0

8032,6

31.

Всего по основному мероприятию 1.3

тыс. руб.

26093,0

12244,8

9872,1

11655,2

30001,2

32490,9

0

0

30434,7

32.

Общая сумма финансирования подпрограммы 1****

тыс. руб.

106593,8

59060,7

37896,8

55128,8

57691,2

69676,5

0

0

55694,7

______________

*Справочно, в 2013 году мероприятие реализовывалось в рамках РЦП «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Бурятия (2009 - 2017 годы)» и непрограммных расходов.

** В 2014, 2016 и 2018 годах мероприятие финансируется в объеме 14 080,0 тыс. руб., 16 000,0 тыс. руб., 4 207,1 тыс. руб. за счет предоставления субсидий из средств федерального бюджета на реализацию проектов, направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации.

*** В 2019 - 2021 годах финансирование носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год.

**** Учитывается финансирование за счет средств всех источников финансирования.».

1.9. В подпрограмме 2 «Использование информационно-телекоммуникационных технологий в социальной сфере»:

1.9.1. В паспорте:

1.9.1.1. В разделе «Целевые индикаторы подпрограммы» в подразделе «Задача 5» пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Доля единых дежурно-диспетчерских служб и дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб, подключенных к системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112».».

1.9.1.2. В разделе «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021».

1.9.1.3. Раздел «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Годы

Общий объем финансирования

(тыс. руб.)

В том числе (тыс. руб.):

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Всего на 2014 - 2021

131 437,0

0

131 437,0

0

0

2014

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

2017

1 500,0

0

1 500,0

0

0

2018

31 813,0

0

31 813,0

0

0

2019

32 708,0

0

32 708,0

0

0

2020

32 708,0

0

32 708,0

0

0

2021*

32 708,0

0

32 708,0

0

0

____________

*Финансирование носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год.».

1.9.2. Таблицу 6 изложить в следующей редакции:

«Таблица 6

Структура подпрограммы 2 «Использование информационно-телекоммуникационных

технологий в социальной сфере»

№№ п/п

Наименование

Ед. изм.

2013

год*

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Цель: расширение возможностей информационных и телекоммуникационных технологий в социальной сфере Республики Бурятия

2.

Основное мероприятие 2.1. Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в образовании и науке

3.

Целевые индикаторы

4.

Доля образовательных организаций, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы

%

40,0

45,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

5.

Направление расходов

6.

2.1.1. Внедрение информационных технологий в учебно-образовательные процессы образовательных организаций общего образования

тыс. руб.

4 000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Всего по основному мероприятию 2.1

тыс. руб.

4 000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Основное мероприятие 2.2. Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в сфере социальной защиты населения

9.

Целевые индикаторы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.

Доля государственных услуг в сфере социальной защиты населения, при оказании которых используется единая информационная система социальной защиты населения

%

10,0

25,0

50,0

50,0

55,0

60,0

60,0

60,0

60,0

11.

Направление расходов

12.

2.2.1. Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий

тыс. руб.

600,0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.

2.2.2. Интеграция информационной системы соцзащиты с единым порталом государственных и муниципальных услуг

тыс. руб.

1 700,0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.

2.2.3. Модернизация и оптимизация программно-аппаратного комплекса информационной системы социальной защиты населения

тыс. руб.

2 705,0

0

0

0

1 500,0

1 500,0

0

0

0

15.

Всего по основному мероприятию 2.2

тыс. руб.

5 005,0

0

0

0

1 500,0

1 500,0

0

0

0

16.

Основное мероприятие 2.3. Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в сфере культуры

17.

Целевые индикаторы

18.

Доля общедоступных публичных государственных и муниципальных библиотек, имеющих доступ к сети Интернет

%

36,8

57,2

57,2

57,2

57,2

57,2

57,2

57,2

57,2

19.

Направление расходов

20.

2.3.1. Приобретение специализированных программ автоматизации, каталогизации и учета библиотечных и музейных фондов

тыс. руб.

2 000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

21.

2.3.2. Создание веб-портала «Культура и искусство Республики Бурятия»

тыс. руб.

1 600,0

0

0

0

0

0

0

0

0

22.

2.3.3. Оснащение библиотек Республики Бурятия компьютерной техникой

тыс. руб.

1 000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

23.

2.3.4. Создание информационно-справочных баз данных о культуре и искусстве

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.

2.3.5. Подключение учреждений культуры Республики Бурятия к сети Интернет по широкополосным каналам (128 кбит/с и выше)

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25.

Всего по основному мероприятию 2.3

тыс. руб.

4 600,0

0

0

0

0

0

0

0

0

26.

Основное мероприятие 2.4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на основе информационных и телекоммуникационных технологий

27.

Целевые индикаторы

28.

Доля единых дежурно-диспетчерских служб и дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб, подключенных к системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»

%

6

53

100

100

29.

Направление расходов

30.

2.4.1. Разработка технического проекта системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»

тыс. руб.

1 500,0

0

0

0

0

0

0

0

0

31.

2.4.2. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32.

2.4.3. Создание и развитие технологической платформы для функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» (АГРБиПРБ)

тыс. руб.

0

0

0

0

0

30 313,0

32 708,0

32 708,0

32 708,0

33.

Всего по основному мероприятию 2.4

тыс. руб.

1 500,0

0

0

0

0

0

0

0

0

34.

Общая сумма финансирования подпрограммы 2

тыс. руб.

15 105,0

0

0

0

1 500,0

31 813,0

32 708,0

32 708,0

32 708,0

______________

*Справочно, в 2013 году мероприятие реализовывалось в рамках РЦП «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Бурятия (2009 - 2017 годы)» и непрограммных расходов.

**В 2021 году финансирование носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год.».

1.10. Приложение № 1 «Индикаторы Государственной программы Республики Бурятия «Информационное общество» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение Государственной программы Республики Бурятия «Информационное общество» за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности

Председателя Правительства

Республики Бурятия

И. Зураев

__________________

Проект представлен Администрацией Главы

и Правительства

тел. 22-10-26

оу4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Правительства

Республики Бурятия

от 10.08.2018  № 443

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Государственной программе

Республики Бурятия

«Информационное общество»

ИНДИКАТОРЫ

Государственной программы Республики Бурятия

«Информационное общество»*

№№ п/п

Наименование индикатора

Ед. изм.

2013 год**

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

I. Целевые индикаторы Государственной программы

2.

Общий уровень использования информационных и телекоммуникационных технологий в системе государственного управления

%

71,8

76,1

80,5

84,9

89,3

92,2

95,1

98,0

98,0

3.

Общий уровень использования информационных и телекоммуникационных технологий в социальной сфере

%

66,1

69,3

72,4

75,6

76,6

77,6

77,6

77,6

77,6

4.

II. Индикаторы подпрограммы 1 «Электронное правительство»

5.

Доля процессов электронного документооборота в общем объеме процессов документооборота в исполнительных органах государственной власти Республики Бурятия

%

40,0

55,0

60,0

65,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

6.

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

%

3,0

5,0

7,0

28,0

49,0

70,0

70,0

70,0

70,0

7.

Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме, в общем количестве государственных и муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронную форму

%

60,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

100,0

100,0

100,0

8.

Доля органов местного самоуправления в Республике Бурятия, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет

%

33,0

50,0

64,0

75,0

85,0

90,0

93,0

95,0

95,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.

Доля рабочих мест, имеющих доступ в защищенную сеть конфиденциальной информации, от общего количества рабочих мест органов государственной власти Республики Бурятия, на которых обрабатываются персональные данные

%

60,0

65,0

68,0

73,0

77,0

81,0

85,0

90,0

90,0

10.

III. Индикаторы подпрограммы 2 «Использование информационно-телекоммуникационных технологий в социальной сфере»

11.

Задача 1. Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в образовании и науке

12.

Доля учреждений образования, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы

%

40,0

45,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

13.

Задача 3. Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в сфере социальной защиты населения

14.

Доля государственных услуг в сфере социальной защиты населения, при оказании которых используется единая информационная система социальной защиты населения

%

10,0

25,0

50,0

50,0

55,0

60,0

60,0

60,0

60,0

15.

Задача 4. Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в сфере культуры

16.

Доля общедоступных публичных государственных и муниципальных библиотек, имеющих доступ к сети Интернет

%

36,8

57,2

57,2

57,2

57,2

57,2

57,2

57,2

57,2

17.

Задача 5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на основе информационных и телекоммуникационных технологий

18.

Доля единых дежурно-диспетчерских служб и дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб, подключенных к системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»

%

6,0

53,0

100,0

100,0

___________________

*Наименования и значения целевых индикаторов в течение срока действия Государственной программы могут уточняться в соответствии с приоритетами и выделяемым финансированием.

**Справочно.

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства

Республики Бурятия

от 10.08.2018  № 443

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Государственной программе Республики Бурятия

«Информационное общество»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Государственной программы Республики Бурятия «Информационное общество»

за счет всех источников финансирования

№№ п/п

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, направления расходов, ГРБС

Источник финансирования

2013

год*

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год***

Всего на 2014 -2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Государственная программа Республики Бурятия «Информационное общество»

Всего

121 698,8

59 060,7

37 896,8

55 128,8

59 191,2

101 489,5

32 708,0

32 708,0

88 402,7

466 585,7

2.

Федеральный бюджет

4 350,0

14 080,0

0,0

16 000,0

0,0

4 207,1

0,0

0,0

0,0

34 287,1

3.

Республиканский бюджет

117 348,8

44 980,7

37 896,8

39 128,8

59 191,2

97 282,4

32 708,0

32 708,0

88 402,7

432 298,6

4.

Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (далее - АГРБиПРБ)

Всего

98 387,8

58 902,7

37 397,7

54 833,4

57 431,2

99 729,5

32 708,0

32 708,0

88 142,7

461 853,2

5.

Федеральный бюджет

0,0

14 080,0

0,0

16 000,0

0,0

4 207,1

0,0

0,0

0,0

34 287,1

6.

Республиканский бюджет

98 387,8

44 822,7

37 397,7

38 833,4

57 431,2

95 522,4

32 708,0

32 708,0

88 142,7

427 566,1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7.

Министерство экономики Республики Бурятия (далее - Минэкономики РБ)

Всего

0,0

0,0

337,1

295,4

260,0

260,0

0,0

0,0

260,0

1 412,5

8.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.

Республиканский бюджет

0,0

0,0

337,1

295,4

260,0

260,0

0,0

0,0

260,0

1 412,5

10.

Министерство образования и науки Республики Бурятия (далее - Минобрнауки РБ)

Всего

4 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.

Республиканский бюджет

4 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13.

Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия (далее - Минсоцзащиты РБ)

Всего

5 005,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

14.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15.

Республиканский бюджет

5 005,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

16.

Министерство культуры Республики Бурятия (далее - Минкультуры РБ)

Всего

4 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18.

Республиканский бюджет

4 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19.

Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (далее - РА ГО и ЧС)

Всего

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21.

Республиканский бюджет

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22.

Республиканское агентство по государственным закупкам (далее - РАГЗ)

Всего

3 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24.

Республиканский бюджет

3 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25.

Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия (далее - РСТ РБ)

Всего

156,0

158,0

162,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

320,0

26.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27.

Республиканский бюджет

156,0

158,0

162,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

320,0

28.

Управление записи актов гражданского состояния Республики Бурятия (далее - ЗАГС)

Всего

4 350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29.

Федеральный бюджет

4 350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30.

Республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31.

Подпрограмма 1

Электронное правительство

Всего

106 593,8

59 060,7

37 896,8

55 128,8

57 691,2

69 676,5

0,0

0,0

55 694,7

335 148,7

32.

Федеральный бюджет

4 350,0

14 080,0

0,0

16 000,0

0,0

4 207,1

0,0

0,0

0,0

34 287,1

33.

Республиканс-кий бюджет

102 243,8

44 980,7

37 896,8

39 128,8

57 691,2

65 469,4

0,0

0,0

55 694,7

300 861,6

34.

Основное мероприятие 1.1

Развитие информа-ционно-технологичес-ких систем обеспечения деятельности органов государственной влас-ти РБ

Всего

21 493,3

6 235,8

5 008,0

4 113,8

3 760,0

5 360,0

0,0

0,0

3 760,0

28 237,6

35.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36.

Республиканс-кий бюджет

21 493,3

6 235,8

5 008,0

4 113,8

3 760,0

5 360,0

0,0

0,0

3 760,0

28 237,6

37.

Направления расходов:

38.

1.1.1

Сопровождение инфор-мационно-аналитичес-кой системы органов государственной влас-ти РБ (АГРБиПРБ)

Всего

5 630,9

2 577,8

1 009,4

368,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 955,6

39.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40.

Республиканс-кий бюджет

5 630,9

2 577,8

1 009,4

368,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 955,6

41.

1.1.2

Создание республикан-ского статистического ресурса для информа-ционного обеспечения исполнительных орга-нов государственной власти РБ (Минэконо-мики РБ)

Всего

0,0

0,0

337,1

295,4

260,0

260,0

0,0

0,0

260,0

1 412,5

42.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43.

Республиканс-кий бюджет

0,0

0,0

337,1

295,4

260,0

260,0

0,0

0,0

260,0

1 412,5

44.

1.1.3

Сопровождение сис-темы электронного  документооборота исполнительных орга-нов государственной власти РБ (АГРБиПРБ)

Всего

11 796,5

3 500,0

3 499,5

3 450,0

3 500,0

5 100,0

0,0

0,0

3 500,0

22 549,5

45.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

46.

Республиканс-кий бюджет

11 796,5

3 500,0

3 499,5

3 450,0

3 500,0

5 100,0

0,0

0,0

3 500,0

22 549,5

47.

1.1.4

Сопровождение регио-нального сегмента единой вертикально-интегрированной го-сударственной авто-матизированной сис-темы управления дея-тельностью органов государственной власти
(ГАС «Управление», АГРБиПРБ)

Всего

209,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49.

Республиканс-кий бюджет

209,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50.

1.1.5

Создание подсистемы «Публичные торги Республики Бурятия» в рамках автоматизи-рованной информацион-ной системы государ-ственного заказа РБ (РАГЗ)

Всего

3 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

51.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52.

Республиканс-кий бюджет

3 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

53.

1.1.6

Сопровождение прог-раммных комплексов регионального сегмента Федеральной государ-ственной инфор-мационной системы «Единая информа-ционно-аналитическая система «ФСТ России – РЭК – субъекты регулирования» (РСТ РБ)

Всего

156,0

158,0

162,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

320,0

54.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55.

Республиканс-кий бюджет

156,0

158,0

162,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

320,0

56.

Основное меропри-ятие 1.2

Обеспечение предос-тавления государ-ственных и муници-пальных услуг в электронной форме и организация межведом-ственного электронного взаимодействия

Всего

59 007,5

40 580,1

23 016,7

39 359,8

23 930,0

31 825,6

0,0

0,0

21 500,0

180 212,2

57.

Федеральный бюджет

4 350,0

14 080,0

0,0

16 000,0

0,0

4 207,1

0,0

0,0

0,0

34 287,1

58.

Республиканс-кий бюджет

54 657,5

26 500,1

23 016,7

23 359,8

23 930,0

27 618,5

0,0

0,0

21 500,0

145 925,1

59.

Направления расходов:

60.

1.2.1

Эксплуатация регио-нальной системы межведомственного электронного взаимо-действия РБ (АГРБиПРБ)

Всего

54 634,2

35 485,1

17 315,5

37 307,8

23 930,0

27 350,0

0,0

0,0

21 500,0

162 888,4

61.

Федеральный бюджет

0,0

14 080,0

0,0

16 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 080,0

62.

Республиканс-кий бюджет

54 634,2

21 405,1

17 315,5

21 307,8

23 930,0

27 350,0

0,0

0,0

21 500,0

132 808,4

63.

1.2.1.R

Поддержка региональ-ных проектов в сфере информационных техно-логий

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 475,6

0,0

0,0

0,0

4 475,6

64.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 207,1

0,0

0,0

0,0

4 207,1

65.

Республиканс-кий бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

268,5

0,0

0,0

0,0

268,5

66.

1.2.2

Обеспечение доступа к государственным и муниципальным услу-гам (функциям) в электронном виде с помощью универ-сальных карт (АГРБиПРБ)

Всего

23,3

5 095,0

5 701,2

2 052,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 848,2

67.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

68.

Республиканс-кий бюджет

23,3

5 095,0

5 701,2

2 052,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 848,2

69.

1.2.3

Обеспечение условий перехода на предо-ставление террито-риальными и специа-лизированными отде-лами Управления ЗАГС РБ государственных услуг в электронной форме (ЗАГС)

Всего

4 350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70.

Федеральный бюджет

4 350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

71.

Республиканс-кий бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

72.

Основное меропри-ятие 1.3

Развитие инфра-структуры электронного правительства, обеспе-чение информационной безопасности элек-тронного правительства и специальной доку-ментальной связи

Всего

26 093,0

12 244,8

9 872,1

11 655,2

30 001,2

32 490,9

0,0

0,0

30 434,7

126 698,9

73.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

74.

Республиканс-кий бюджет

26 093,0

12 244,8

9 872,1

11 655,2

30 001,2

32 490,9

0,0

0,0

30 434,7

126 698,9

75.

Направления расходов:

76.

1.3.1

Развитие единой ком-муникационной инфра-структуры органов государственной власти РБ и ОМСУ в РБ (АГРБиПРБ)

Всего

7 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

77.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

78.

Республиканс-кий бюджет

7 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

79.

1.3.2

Создание условий        для реализации задач    по формированию элек-тронного правитель-ства в РБ, обеспече-    ние информационной   безопасности электрон-ного правительства и специальной доку-     ментальной связи (АГРБиПРБ)

Всего

9 438,8

4 749,9

3 502,7

3 800,9

22 024,3

23 867,8

0,0

0,0

22 402,1

80 347,7

80.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

81.

Республиканс-кий бюджет

9 438,8

4 749,9

3 502,7

3 800,9

22 024,3

23 867,8

0,0

0,0

22 402,1

80 347,7

82.

1.3.3

Мероприятия в сфере информационно-теле-коммуникационных тех-нологий (АГРБиПРБ)

Всего

9 154,2

7 494,9

6 369,4

7 854,3

7 976,9

8 623,1

0,0

0,0

8 032,6

46 351,2

83.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

84.

Республиканс-кий бюджет

9 154,2

7 494,9

6 369,4

7 854,3

7 976,9

8 623,1

0,0

0,0

8 032,6

46 351,2

85.

Подпро-грамма 2

Использование инфор-мационно-телекоммуни-кационных технологий в социальной сфере

Всего

15 105,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

31 813,0

32 708,0

32 708,0

32 708,0

131 437,0

86.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

87.

Республиканс-кий бюджет

15 105,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

31 813,0

32 708,0

32 708,0

32 708,0

131 437,0

88.

Основное меропри-ятие 2.1

Повышение уровня использования инфор-мационных и телеком-муникационных техно-логий в образовании и науке

Всего

4 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

89.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

90.

Республиканс-кий бюджет

4 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

91.

Направления расходов:

92.

2.1.1

Внедрение информа-ционных технологий в учебно-образовательные процессы учреждений среднего образования (Минобрнауки РБ)

Всего

4 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

93.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

94.

Республиканс-кий бюджет

4 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

95.

Основное меропри-ятие 2.2

Повышение уровня использования инфор-мационных и телеком-муникационных техно-логий в сфере социальной защиты населения

Всего

5 005,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

96.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

97.

Республиканс-кий бюджет

5 005,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

98.

Направления расходов:

99.

2.2.1

Обеспечение предос-тавления гражданам и организациям услуг с использованием совре-менных информацион-ных и телекоммуника-ционных технологий (Минсоцзащиты РБ)

Всего

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

101.

Республиканс-кий бюджет

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

102.

2.2.2

Интеграция информа-ционной системы соц-защиты с единым пор-талом государственных и муниципальных услуг (Минсоцзащиты РБ)

Всего

1 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

103.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

104.

Республиканс-кий бюджет

1 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

105.

2.2.3

Модернизация и опти-мизация программно-аппаратного комплекса информационной сис-темы социальной защиты населения** (Минсоцзащиты РБ)

Всего

2 705,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

106.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

107.

Республиканс-кий бюджет

2 705,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

108.

Основное меропри-ятие 2.3

Повышение уровня использования инфор-мационных и телеком-муникационных техно-логий в сфере культуры

Всего

4 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

109.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

110.

Республиканс-кий бюджет

4 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

111.

Направления расходов:

112.

2.3.1

Приобретение специа-лизированных программ автоматизации, ката-логизации и учета библиотечных и музейных фондов (Минкультуры РБ)

Всего

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

113.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

114.

Республиканс-кий бюджет

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

115.

2.3.2

Создание веб-портала «Культура и искусство Республики Бурятия»** (Минкультуры РБ)

Всего

1 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

116.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

117.

Республиканс-кий бюджет

1 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

118.

2.3.3

Оснащение библиотек Республики Бурятия компьютерной техни-кой** (Минкультуры РБ)

Всего

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

119.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120.

Республиканс-кий бюджет

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

121.

2.3.4

Создание информационно-спра-вочных баз данных о культуре и искусстве (Минкультуры РБ)

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

122.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

123.

Республиканс-кий бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124.

2.3.5

Подключение учреж-дений культуры Республики Бурятия к сети Интернет по широкополосным каналам (128 кбит/с и выше) (Минкультуры РБ)

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

125.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

126.

Республиканс-кий бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

127.

Основное меропри-ятие 2.4

Обеспечение безопас-ности жизнедеятель-ности на основе информационных и телекоммуникационных технологий

Всего

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 313,0

32 708,0

32 708,0

32 708,0

128 437,0

128.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

129.

Республиканс-кий бюджет

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 313,0

32 708,0

32 708,0

32 708,0

128 437,0

130.

Направления расходов:

131.

2.4.1

Разработка техничес-кого проекта системы обеспечения вызова экстренных оператив-ных служб через единый номер «112»** (РА ГО и ЧС)

Всего

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

132.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

133.

Республиканс-кий бюджет

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

134.

2.4.2

Создание системы обеспечения вызова экстренных оператив-ных служб через единый номер «112» (РА ГО и ЧС)

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

135.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

136.

Республиканс-кий бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

137.

2.4.3

Создание и развитие технологической плат-формы для функциони-рования системы обеспечения вызова экстренных оператив-ных служб через единый номер «112» (АГРБиПРБ)

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 313,0

32 708,0

32 708,0

32 708,0

128 437,0

138.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

139.

Республикан-

ский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 313,0

32 708,0

32 708,0

32 708,0

128 437,0

_______________________

*Справочно, в 2013 году мероприятие реализовывалось в рамках РЦП «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Бурятия (2009 - 2017 годы)» и непрограммных расходов.

**В 2014, 2016 и 2018 годах мероприятие финансируется в объеме 14 080,0 тыс. руб., 16 000,0 тыс. руб. и 6 305,3 тыс. руб. за счет предоставления субсидий из средств федерального бюджета на реализацию проектов, направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации.

***В 2019 - 2021 годах финансирование носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год.

_____________________

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.09.2018
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 120.020.000 Управление в сфере информации и информатизации (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 120.040.000 Информатизация. Информационные системы, технологии и средства их обеспечения, 120.040.010 Информатизация, 120.040.020 Информационные системы, технологии и средства их обеспечения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать