Основная информация
Дата опубликования: | 10 августа 2020г. |
Номер документа: | RU43026105202000064 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Кировская область |
Принявший орган: | Администрация Нагорского района Кировской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ НАГОРСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2020 № 300 - П
пгт Нагорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НАГОРСКОГО РАЙОНА»
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Нагорской районной Думы от 23.06.2020 № 42/1 «О внесении изменений в решение Нагорской районной думы от 13.12.2019 № 37/1 «О бюджете муниципального образования Нагорский муниципальный район Кировской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», администрация Нагорского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В муниципальную программу «Развитие культуры Нагорского района», утвержденную постановлением администрации Нагорского района Кировской области от 25.12.2018 № 705-П (с изменениями от 10.04.2019 № 214-П, от 20.05.2019 № 265-П, от 21.06.2019 № 318-П, от 14.08.2019 № 380-П, от 28.10.2019 № 494-П, от 28.11.2019 № 547-П, от 20.12.2019 № 598-П, от 04.02.2020 № 59-П, от 31.03.2020 № 129-П) внести следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры Нагорского района» принять в новой редакции. Приложение № 5, согласно приложению № 1.
1.2. Пункт 4 подраздела «Целевыми показателями эффективности, характеризующими достижение цели и решение задач муниципальной программы, являются» раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» утвердить в новой редакции:
«4. Количество населения, охваченного услугами с применением специализированных транспортных средств. Определяется по фактическим данным».
1.3. В подразделе «Целевыми показателями эффективности, характеризующими достижение цели и решение задач муниципальной программы, являются» раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» исключить показатель под номером 9 «Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек».
1.4. Подраздел «Главными результатами реализации муниципальной программы будут являться» раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» утвердить в следующей редакции:
«Главными результатами реализации муниципальной программы будут являться:
1. Количество отремонтированных зданий учреждений культуры увеличится с 4 зданий в 2019 году до 8 зданий в 2030 году.
2. Количество учреждений культуры, обновившие материально-техническую базу (музыкально-световое оборудование, компьютерная техника, сценические костюмы и т.д.), увеличится с 40% в 2019 году до 60% в 2030 году.
3. Численность участников культурно - досуговых мероприятий составит 86947 человек в 2019 году, в 2030 году – 80034 участника.
4. Количество населения, охваченного услугами с применением специализированных транспортных средств, составит 8468 человек в 2019 году, в 2030 году – 8110 человек.
5. Количество посещений библиотек на 1 жителя в год увеличится с 10,8 в 2019 году до 11,5 посещения в 2030 году.
6. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге Кировской области увеличится с 1141 единицы в 2019 году до 1250 единиц в 2030 году.
7. Количество участий в мероприятиях различного уровня учащихся МКОУ ДО "Детская школа искусств" увеличится с 23 участий в 2019 году до 28 участий в 2030 году.
8. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года увеличится с 121 % в 2019 году до 124% в 2022 году».
1.5. Подраздел «Объемы финансирования» раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» утвердить в редакции следующего содержания:
«Всего по программе 451823,38005 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 34,41050 тыс. руб.,
областной бюджет – 177174,83450 тыс. руб.,
местный бюджет – 274614,13505 тыс. руб.».
1.6. В подраздел «Направление «Развитие МКУК «РЦНТ»» раздела 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» добавить абзац следующего содержания:
«В целях поддержки добровольческой некоммерческой организации Нагорского района «Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов «Нагорский районный Совет ветеранов» планируется участие народного самодеятельного коллектива хора ветеранов «Родные напевы» в следующих мероприятиях:
- Областной конкурс вокально-хоровых коллективов «Поединки хоров» - г. Киров;
- Межрайонный фестиваль народного творчества ветеранов «Я люблю, тебя, жизнь» - г. К-Чепецк Кировской области;
- Областной конкурс художественного творчества пожилых людей «Шлягерный возраст» - г. Киров;
- Областной конкурс песенно-танцевальных коллективов и хоров «Поющая Вятка» - г. Киров.
Ежегодное финансовое обеспечение на участие в конкурсах хора ветеранов «Родные напевы» предусмотрено в сумме 12000,0 рублей».
1.7. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.8. Приложение № 3 «Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.9. Приложение № 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
1.10. Приложение № 1 «Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагается на заместителя главы администрации по профилактике правонарушений и социальным вопросам Рылову И.А.
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования в Сборнике.
Глава
Нагорского района
В.Е. Булычев
Приложение № 1
к постановлению администрации
Нагорского района
от 10.08.2020 № 300 - П
Приложение № 5
муниципальной программы
Паспорт муниципальной программы "Развитие культуры Нагорского района"
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Муниципальное учреждение Управление культуры администрации Нагорского района
Соисполнители муниципальной программы
Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Нагорского района Кировской области;
Муниципальное казенное учреждение культуры "Районный центр народного творчества" п. Нагорск;
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" пгт Нагорск Кировской области
Наименование подпрограмм
отсутствуют
Цель муниципальной программы
повышение эффективности функционирования действующей сети муниципальных учреждений культуры и образования
Задачи муниципальной программы
ремонт зданий учреждений культуры;
модернизация материально-технической базы сферы культуры;
организация и поддержка народного творчества;
развитие библиотечного дела Нагорского района;
развитие системы образования в сфере культуры и искусства
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы
1. Количество отремонтированных зданий учреждений культуры;
2. Количество учреждений культуры, обновившие материально-техническую базу (музыкально-световое оборудование, компьютерная техника, сценические костюмы и т.д.);
3. Темп роста численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа;
4. Количество населения, охваченного услугами с применением специализированных транспортных средств;
5. Количество посещений библиотек на 1 жителя в год;
6. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области;
7. Количество участий в мероприятиях различного уровня учащихся МКОУ ДО "Детская школа искусств";
8. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2019 - 2030 годы,
выделение этапов не предусмотрено
Объем финансового обеспечения муниципальной программы
Всего по программе 451823,38005 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 34,41050 тыс. руб.,
областной бюджет – 177174,83450 тыс. руб.,
местный бюджет – 274614,13505 тыс. руб.
2019 год. Всего - 38575,13900 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 9,15354 тыс. руб.,
областной бюджет - 17471,68546 тыс. руб.,
местный бюджет - 21094,30000 тыс. руб.
2020 год. Всего 41151,94105 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 25,25696 тыс. руб.
областной бюджет – 15605,24904 тыс. руб.,
местный бюджет – 25521,43505 тыс. руб.
2021 год. Всего - 37183,80000 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,
областной бюджет - 14479,00000 тыс. руб.,
местный бюджет - 22704,80000 тыс. руб.
2022 год. Всего - 37212,50000 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,
областной бюджет - 14402,10000 тыс. руб.,
местный бюджет - 22810,40000 тыс. руб.
2023 год. Всего - 37212,50000 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,
областной бюджет - 14402,10000 тыс. руб.,
местный бюджет - 22810,40000 тыс. руб.
2024 год. Всего - 37212,50000 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,
областной бюджет - 14402,10000 тыс. руб.,
местный бюджет - 22810,40000 тыс. руб.
2025 год. Всего - 37212,50000 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,
областной бюджет - 14402,10000 тыс. руб.,
местный бюджет - 22810,40000 тыс. руб.
2026 год. Всего - 37212,50000 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,
областной бюджет - 14402,10000 тыс. руб.,
местный бюджет - 22810,40000 тыс. руб.
2027 год. Всего - 37212,50000 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,
областной бюджет - 14402,10000 тыс. руб.,
местный бюджет - 22810,40000 тыс. руб.
2028 год. Всего - 37212,50000 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,
областной бюджет - 14402,10000 тыс. руб.,
местный бюджет - 22810,40000 тыс. руб.
2029 год. Всего - 37212,50000 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,
областной бюджет - 14402,10000 тыс. руб.,
местный бюджет - 22810,40000 тыс. руб.
2030 год. Всего - 37212,50000 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,
областной бюджет - 14402,10000 тыс. руб.,
местный бюджет - 22810,40000 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
1. Количество отремонтированных зданий учреждений культуры увеличится с 4 зданий в 2019 году до 8 зданий в 2030 году.
2. Количество учреждений культуры, обновившие материально-техническую базу (музыкально-световое оборудование, компьютерная техника, сценические костюмы и т.д.), увеличится с 40% в 2019 году до 60% в 2030 году.
3. Численность участников культурно-досуговых мероприятий составит 86947 человек в 2019 году, в 2030 году - 80034 участника.
4.Количество населения, охваченного услугами с применением специализированных транспортных средств, составит 8468 человек в 2019 году, в 2030 году – 8110 человек.
5. Количество посещений библиотек на 1 жителя в год увеличится с 10,8 в 2019 году до 11,5 в 2030 году.
6. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге Кировской области увеличится с 1141 единицы в 2019 году до 1250 единиц в 2030 году.
7. Количество участий в мероприятиях различного уровня учащихся МКОУ ДО "Детская школа искусств" увеличится с 23 участий в 2019 году до 28 участий в 2030 году.
8. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года увеличится с 121% в 2019 году до 124% в 2022 году.
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Нагорского района
от 10.08.2020 № 300 - П
5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
На мероприятия программы в 2019-2030 годах предполагается направить средства в размере 451823,38005 тыс. рублей за счет всех источников финансирования:
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
ИТОГО
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
2028 г.
2029 г.
2030 г.
«Развитие культуры Нагорского района»
Всего:
38575,139
41151,
94105
37183,8
37212,5
37212,5
37212,5
37212,5
37212,5
37212,5
37212,5
37212,5
37212,5
451823,38005
Федеральный бюджет
9,15354
25,25696
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34,41050
областной бюджет
17471,68546
15605,24904
14479,0
14402,1
14402,1
14402,1
14402,1
14402,1
14402,1
14402,1
14402,1
14402,1
177174,83450
местный бюджет
21094,30000
25521,
43505
22704,8
22810,4
22810,4
22810,4
22810,4
22810,4
22810,4
22810,4
22810,4
22810,4
274614,13505
в том числе комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек
Всего:
12,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,800
федеральный бюджет
9,15354
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,15354
областной бюджет
3,00646
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,00646
местный бюджет
0,640
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,640
В том числе подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Всего:
0
30,889
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,889
федеральный бюджет
0
25,25696
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25,25696
областной бюджет
5,32304
5,32304
местный бюджет
0
0,309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,309
государственные
внебюджетные
источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
территориальные
государственные
внебюджетные
источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
иные внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Нагорского района
от 10.08.2020 № 300 - П
Приложение № 3
к муниципальной программе
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
Главный распорядитель бюджетных средств
Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
ИТОГО
1
Муниципальная программа
«Развитие культуры Нагорского района»
всего
21094,3
25521,
43505
22704,8
22810,4
22810,4
22810,4
22810,4
22810,4
22810,4
22810,4
22810,4
22810,4
274614,13505
МКУК ЦБС
6487,89372
7115,
35505
5775,51
5884,53
5884,53
5884,53
5884,53
5884,53
5884,53
5884,53
5884,53
5884,53
72339,52877
МКУК «РЦНТ»
5835,80128
7528,
46000
6757,68
6753,85
6753,85
6753,85
6753,85
6753,85
6753,85
6753,85
6753,85
6753,85
80906,59128
МКОУ ДО «Детская школа искусств»
2279,64022
2849,02000
2411,21
2411,62
2411,62
2411,62
2411,62
2411,62
2411,62
2411,62
2411,62
2411,62
29244,4502
Управление культуры
6490,96478
8028,60000
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
92123,56478
2
Подпрограмма
отсутствует
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Направления
«Развитие МКУК ЦБС»
МКУК ЦБС
6487,89372
7115,
35505
5775,51
5884,53
5884,53
5884,53
5884,53
5884,53
5884,53
5884,53
5884,53
5884,53
72339,52877
«Развитие МКУК «РЦНТ»
МКУК «РЦНТ»
5835,80128
7528,
46000
6757,68
6753,85
6753,85
6753,85
6753,85
6753,85
6753,85
6753,85
6753,85
6753,85
80906,59128
«Развитие МКОУ ДО «Детская школа искусств»
МКОУ ДО «Детская школа искусств»
2279,64022
2849,020
2411,21
2411,62
2411,62
2411,62
2411,62
2411,62
2411,62
2411,62
2411,62
2411,62
29244,4502
«Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением»
Управление культуры
6490,96478
8028,60000
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
92123,56478
Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Нагорского района
от 10.08.2020 № 300 - П
Приложение № 4
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
Источники финансирования
Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
ИТОГО
муниципальная программа
«Развитие культуры Нагорского района»
всего
38575,139
41151,94105
37183,8
37212,5
37212,5
37212,5
37212,5
37212,5
37212,5
37212,5
37212,5
37212,5
451823,38005
федеральный бюджет
9,15354
25,25696
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34,41050
областной бюджет
17471,68546
15605,24904
14479,0
14402,1
14402,1
14402,1
14402,1
14402,1
14402,1
14402,1
14402,1
14402,1
177174,83450
местный бюджет
21094,30000
25521,43505
22704,8
22810,4
22810,4
22810,4
22810,4
22810,4
22810,4
22810,4
22810,4
22810,4
274614,13505
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
территориальные государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
иные внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма
отсутствует
всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
территориальные государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
иные внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Отдельное направление
Развитие МКУК ЦБС
всего
13051,32072
13127,81505
11487,89
11493,05
11493,05
11493,05
11493,05
11493,05
11493,05
11493,05
11493,05
11493,05
141104,47577
федеральный бюджет
9,15354
25,25696
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34,41050
областной бюджет
6554,27346
5987,20304
5712,380
5608,520
5608,520
5608,520
5608,520
5608,520
5608,520
5608,520
5608,520
5608,520
68730,5365
местный бюджет
6487,89372
7115,35505
5775,51
5884,53
5884,53
5884,53
5884,53
5884,53
5884,53
5884,53
5884,53
5884,53
72339,52877
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
территориальные государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
иные внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Отдельное направление
Развитие МКУК «РЦНТ»
всего
13819,31328
15218,706
13592,3
13611,73
13611,73
13611,73
13611,73
13611,73
13611,73
13611,73
13611,73
13611,73
165135,88928
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
7983,512
7690,246
8211,9
6834,620
6857,880
6857,880
6857,880
6857,880
6857,880
6857,880
6857,880
6857,880
84229,298
местный бюджет
5835,80128
7528,46000
6757,680
6753,850
6753,850
6753,850
6753,850
6753,850
6753,850
6753,850
6753,850
6753,850
80906,59128
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
территориальные государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
иные внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Отдельное направление
Развитие МКОУ ДО «Детская школа искусств»
всего
2971,34022
3349,62
2164,5
2916,01
2920,12
2920,12
2920,12
2920,12
2920,12
2920,12
2920,12
2920,12
35518,05022
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
691,700
500,6
504,8
508,5
508,5
508,5
508,5
508,5
508,5
508,5
508,5
508,5
6273,600
местный бюджет
2279,64022
2849,02
2411,21
2411,62
2411,62
2411,62
2411,62
2411,62
2411,62
2411,62
2411,62
2411,62
29244,45022
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
территориальные государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
иные внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Отдельное направление
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
всего
8733,16478
9455,8
9187,6
9187,6
9187,6
9187,6
9187,6
9187,6
9187,6
9187,6
9187,6
9187,6
110064,96478
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
2242,2
1427,2
1427,2
1427,2
1427,2
1427,2
1427,2
1427,2
1427,2
1427,2
1427,2
1427,2
17941,40000
местный бюджет
6490,96478
8028,6
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
92123,56478
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
территориальные государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
иные внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Нагорского района
от 10.08.2020 № 300 - П
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие культуры Нагорского района»
Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы
N п/п
Наименование направления, наименование показателя
Единица измерения
Значение показателей эффективности
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
2028 г.
2029 г.
2030 г.
1.
Количество отремонтированных зданий учреждений культуры
Ед.
3
4
5
6
7
8
2.
Количество учреждений культуры, обновивших материально-техническую базу (музыкально-световое оборудование, компьютерная техника, сценические костюмы и т.д.)
%
33
40
45
50
60
3.
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года
%
-
121
122
123
124
-
-
-
-
-
-
-
-
Направление "Развитие МКУК "РЦНТ"
4.
Темп роста численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа
Чел.
86946
86947
80014
80016
80018
80020
80022
80024
80026
80028
80030
80032
80034
5.
Количество населения, охваченного услугами с применением специализированных транспортных средств
Чел.
8464
8468
8010
8020
8030
8040
8050
8060
8070
8080
8090
8100
8110
Направление "Развитие МКУК ЦБС"
6.
Количество посещений библиотек на 1 жителя в год
Количество посещений
10,8
10,8
10,9
10,9
10,9
11,0
11,1
11,1
11,2
11,3
11,3
11,4
11,5
7.
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области
Количество записей
1141
1145
1150
1160
1170
1180
1190
1200
1210
1220
1230
1240
1250
Направление "Развитие МКОУ ДО "Детская школа искусств"
8.
Количество участий в мероприятиях различного уровня учащихся МКОУ ДО "Детская школа искусств"
Количество участий
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
АДМИНИСТРАЦИЯ НАГОРСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2020 № 300 - П
пгт Нагорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НАГОРСКОГО РАЙОНА»
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Нагорской районной Думы от 23.06.2020 № 42/1 «О внесении изменений в решение Нагорской районной думы от 13.12.2019 № 37/1 «О бюджете муниципального образования Нагорский муниципальный район Кировской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», администрация Нагорского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В муниципальную программу «Развитие культуры Нагорского района», утвержденную постановлением администрации Нагорского района Кировской области от 25.12.2018 № 705-П (с изменениями от 10.04.2019 № 214-П, от 20.05.2019 № 265-П, от 21.06.2019 № 318-П, от 14.08.2019 № 380-П, от 28.10.2019 № 494-П, от 28.11.2019 № 547-П, от 20.12.2019 № 598-П, от 04.02.2020 № 59-П, от 31.03.2020 № 129-П) внести следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры Нагорского района» принять в новой редакции. Приложение № 5, согласно приложению № 1.
1.2. Пункт 4 подраздела «Целевыми показателями эффективности, характеризующими достижение цели и решение задач муниципальной программы, являются» раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» утвердить в новой редакции:
«4. Количество населения, охваченного услугами с применением специализированных транспортных средств. Определяется по фактическим данным».
1.3. В подразделе «Целевыми показателями эффективности, характеризующими достижение цели и решение задач муниципальной программы, являются» раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» исключить показатель под номером 9 «Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек».
1.4. Подраздел «Главными результатами реализации муниципальной программы будут являться» раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» утвердить в следующей редакции:
«Главными результатами реализации муниципальной программы будут являться:
1. Количество отремонтированных зданий учреждений культуры увеличится с 4 зданий в 2019 году до 8 зданий в 2030 году.
2. Количество учреждений культуры, обновившие материально-техническую базу (музыкально-световое оборудование, компьютерная техника, сценические костюмы и т.д.), увеличится с 40% в 2019 году до 60% в 2030 году.
3. Численность участников культурно - досуговых мероприятий составит 86947 человек в 2019 году, в 2030 году – 80034 участника.
4. Количество населения, охваченного услугами с применением специализированных транспортных средств, составит 8468 человек в 2019 году, в 2030 году – 8110 человек.
5. Количество посещений библиотек на 1 жителя в год увеличится с 10,8 в 2019 году до 11,5 посещения в 2030 году.
6. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге Кировской области увеличится с 1141 единицы в 2019 году до 1250 единиц в 2030 году.
7. Количество участий в мероприятиях различного уровня учащихся МКОУ ДО "Детская школа искусств" увеличится с 23 участий в 2019 году до 28 участий в 2030 году.
8. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года увеличится с 121 % в 2019 году до 124% в 2022 году».
1.5. Подраздел «Объемы финансирования» раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» утвердить в редакции следующего содержания:
«Всего по программе 451823,38005 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 34,41050 тыс. руб.,
областной бюджет – 177174,83450 тыс. руб.,
местный бюджет – 274614,13505 тыс. руб.».
1.6. В подраздел «Направление «Развитие МКУК «РЦНТ»» раздела 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» добавить абзац следующего содержания:
«В целях поддержки добровольческой некоммерческой организации Нагорского района «Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов «Нагорский районный Совет ветеранов» планируется участие народного самодеятельного коллектива хора ветеранов «Родные напевы» в следующих мероприятиях:
- Областной конкурс вокально-хоровых коллективов «Поединки хоров» - г. Киров;
- Межрайонный фестиваль народного творчества ветеранов «Я люблю, тебя, жизнь» - г. К-Чепецк Кировской области;
- Областной конкурс художественного творчества пожилых людей «Шлягерный возраст» - г. Киров;
- Областной конкурс песенно-танцевальных коллективов и хоров «Поющая Вятка» - г. Киров.
Ежегодное финансовое обеспечение на участие в конкурсах хора ветеранов «Родные напевы» предусмотрено в сумме 12000,0 рублей».
1.7. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.8. Приложение № 3 «Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.9. Приложение № 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
1.10. Приложение № 1 «Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагается на заместителя главы администрации по профилактике правонарушений и социальным вопросам Рылову И.А.
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования в Сборнике.
Глава
Нагорского района
В.Е. Булычев
Приложение № 1
к постановлению администрации
Нагорского района
от 10.08.2020 № 300 - П
Приложение № 5
муниципальной программы
Паспорт муниципальной программы "Развитие культуры Нагорского района"
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Муниципальное учреждение Управление культуры администрации Нагорского района
Соисполнители муниципальной программы
Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Нагорского района Кировской области;
Муниципальное казенное учреждение культуры "Районный центр народного творчества" п. Нагорск;
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" пгт Нагорск Кировской области
Наименование подпрограмм
отсутствуют
Цель муниципальной программы
повышение эффективности функционирования действующей сети муниципальных учреждений культуры и образования
Задачи муниципальной программы
ремонт зданий учреждений культуры;
модернизация материально-технической базы сферы культуры;
организация и поддержка народного творчества;
развитие библиотечного дела Нагорского района;
развитие системы образования в сфере культуры и искусства
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы
1. Количество отремонтированных зданий учреждений культуры;
2. Количество учреждений культуры, обновившие материально-техническую базу (музыкально-световое оборудование, компьютерная техника, сценические костюмы и т.д.);
3. Темп роста численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа;
4. Количество населения, охваченного услугами с применением специализированных транспортных средств;
5. Количество посещений библиотек на 1 жителя в год;
6. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области;
7. Количество участий в мероприятиях различного уровня учащихся МКОУ ДО "Детская школа искусств";
8. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2019 - 2030 годы,
выделение этапов не предусмотрено
Объем финансового обеспечения муниципальной программы
Всего по программе 451823,38005 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 34,41050 тыс. руб.,
областной бюджет – 177174,83450 тыс. руб.,
местный бюджет – 274614,13505 тыс. руб.
2019 год. Всего - 38575,13900 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 9,15354 тыс. руб.,
областной бюджет - 17471,68546 тыс. руб.,
местный бюджет - 21094,30000 тыс. руб.
2020 год. Всего 41151,94105 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 25,25696 тыс. руб.
областной бюджет – 15605,24904 тыс. руб.,
местный бюджет – 25521,43505 тыс. руб.
2021 год. Всего - 37183,80000 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,
областной бюджет - 14479,00000 тыс. руб.,
местный бюджет - 22704,80000 тыс. руб.
2022 год. Всего - 37212,50000 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,
областной бюджет - 14402,10000 тыс. руб.,
местный бюджет - 22810,40000 тыс. руб.
2023 год. Всего - 37212,50000 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,
областной бюджет - 14402,10000 тыс. руб.,
местный бюджет - 22810,40000 тыс. руб.
2024 год. Всего - 37212,50000 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,
областной бюджет - 14402,10000 тыс. руб.,
местный бюджет - 22810,40000 тыс. руб.
2025 год. Всего - 37212,50000 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,
областной бюджет - 14402,10000 тыс. руб.,
местный бюджет - 22810,40000 тыс. руб.
2026 год. Всего - 37212,50000 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,
областной бюджет - 14402,10000 тыс. руб.,
местный бюджет - 22810,40000 тыс. руб.
2027 год. Всего - 37212,50000 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,
областной бюджет - 14402,10000 тыс. руб.,
местный бюджет - 22810,40000 тыс. руб.
2028 год. Всего - 37212,50000 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,
областной бюджет - 14402,10000 тыс. руб.,
местный бюджет - 22810,40000 тыс. руб.
2029 год. Всего - 37212,50000 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,
областной бюджет - 14402,10000 тыс. руб.,
местный бюджет - 22810,40000 тыс. руб.
2030 год. Всего - 37212,50000 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,
областной бюджет - 14402,10000 тыс. руб.,
местный бюджет - 22810,40000 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
1. Количество отремонтированных зданий учреждений культуры увеличится с 4 зданий в 2019 году до 8 зданий в 2030 году.
2. Количество учреждений культуры, обновившие материально-техническую базу (музыкально-световое оборудование, компьютерная техника, сценические костюмы и т.д.), увеличится с 40% в 2019 году до 60% в 2030 году.
3. Численность участников культурно-досуговых мероприятий составит 86947 человек в 2019 году, в 2030 году - 80034 участника.
4.Количество населения, охваченного услугами с применением специализированных транспортных средств, составит 8468 человек в 2019 году, в 2030 году – 8110 человек.
5. Количество посещений библиотек на 1 жителя в год увеличится с 10,8 в 2019 году до 11,5 в 2030 году.
6. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге Кировской области увеличится с 1141 единицы в 2019 году до 1250 единиц в 2030 году.
7. Количество участий в мероприятиях различного уровня учащихся МКОУ ДО "Детская школа искусств" увеличится с 23 участий в 2019 году до 28 участий в 2030 году.
8. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года увеличится с 121% в 2019 году до 124% в 2022 году.
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Нагорского района
от 10.08.2020 № 300 - П
5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
На мероприятия программы в 2019-2030 годах предполагается направить средства в размере 451823,38005 тыс. рублей за счет всех источников финансирования:
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
ИТОГО
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
2028 г.
2029 г.
2030 г.
«Развитие культуры Нагорского района»
Всего:
38575,139
41151,
94105
37183,8
37212,5
37212,5
37212,5
37212,5
37212,5
37212,5
37212,5
37212,5
37212,5
451823,38005
Федеральный бюджет
9,15354
25,25696
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34,41050
областной бюджет
17471,68546
15605,24904
14479,0
14402,1
14402,1
14402,1
14402,1
14402,1
14402,1
14402,1
14402,1
14402,1
177174,83450
местный бюджет
21094,30000
25521,
43505
22704,8
22810,4
22810,4
22810,4
22810,4
22810,4
22810,4
22810,4
22810,4
22810,4
274614,13505
в том числе комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек
Всего:
12,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,800
федеральный бюджет
9,15354
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,15354
областной бюджет
3,00646
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,00646
местный бюджет
0,640
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,640
В том числе подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Всего:
0
30,889
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,889
федеральный бюджет
0
25,25696
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25,25696
областной бюджет
5,32304
5,32304
местный бюджет
0
0,309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,309
государственные
внебюджетные
источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
территориальные
государственные
внебюджетные
источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
иные внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Нагорского района
от 10.08.2020 № 300 - П
Приложение № 3
к муниципальной программе
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
Главный распорядитель бюджетных средств
Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
ИТОГО
1
Муниципальная программа
«Развитие культуры Нагорского района»
всего
21094,3
25521,
43505
22704,8
22810,4
22810,4
22810,4
22810,4
22810,4
22810,4
22810,4
22810,4
22810,4
274614,13505
МКУК ЦБС
6487,89372
7115,
35505
5775,51
5884,53
5884,53
5884,53
5884,53
5884,53
5884,53
5884,53
5884,53
5884,53
72339,52877
МКУК «РЦНТ»
5835,80128
7528,
46000
6757,68
6753,85
6753,85
6753,85
6753,85
6753,85
6753,85
6753,85
6753,85
6753,85
80906,59128
МКОУ ДО «Детская школа искусств»
2279,64022
2849,02000
2411,21
2411,62
2411,62
2411,62
2411,62
2411,62
2411,62
2411,62
2411,62
2411,62
29244,4502
Управление культуры
6490,96478
8028,60000
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
92123,56478
2
Подпрограмма
отсутствует
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Направления
«Развитие МКУК ЦБС»
МКУК ЦБС
6487,89372
7115,
35505
5775,51
5884,53
5884,53
5884,53
5884,53
5884,53
5884,53
5884,53
5884,53
5884,53
72339,52877
«Развитие МКУК «РЦНТ»
МКУК «РЦНТ»
5835,80128
7528,
46000
6757,68
6753,85
6753,85
6753,85
6753,85
6753,85
6753,85
6753,85
6753,85
6753,85
80906,59128
«Развитие МКОУ ДО «Детская школа искусств»
МКОУ ДО «Детская школа искусств»
2279,64022
2849,020
2411,21
2411,62
2411,62
2411,62
2411,62
2411,62
2411,62
2411,62
2411,62
2411,62
29244,4502
«Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением»
Управление культуры
6490,96478
8028,60000
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
92123,56478
Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Нагорского района
от 10.08.2020 № 300 - П
Приложение № 4
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
Источники финансирования
Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
ИТОГО
муниципальная программа
«Развитие культуры Нагорского района»
всего
38575,139
41151,94105
37183,8
37212,5
37212,5
37212,5
37212,5
37212,5
37212,5
37212,5
37212,5
37212,5
451823,38005
федеральный бюджет
9,15354
25,25696
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34,41050
областной бюджет
17471,68546
15605,24904
14479,0
14402,1
14402,1
14402,1
14402,1
14402,1
14402,1
14402,1
14402,1
14402,1
177174,83450
местный бюджет
21094,30000
25521,43505
22704,8
22810,4
22810,4
22810,4
22810,4
22810,4
22810,4
22810,4
22810,4
22810,4
274614,13505
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
территориальные государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
иные внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма
отсутствует
всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
территориальные государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
иные внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Отдельное направление
Развитие МКУК ЦБС
всего
13051,32072
13127,81505
11487,89
11493,05
11493,05
11493,05
11493,05
11493,05
11493,05
11493,05
11493,05
11493,05
141104,47577
федеральный бюджет
9,15354
25,25696
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34,41050
областной бюджет
6554,27346
5987,20304
5712,380
5608,520
5608,520
5608,520
5608,520
5608,520
5608,520
5608,520
5608,520
5608,520
68730,5365
местный бюджет
6487,89372
7115,35505
5775,51
5884,53
5884,53
5884,53
5884,53
5884,53
5884,53
5884,53
5884,53
5884,53
72339,52877
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
территориальные государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
иные внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Отдельное направление
Развитие МКУК «РЦНТ»
всего
13819,31328
15218,706
13592,3
13611,73
13611,73
13611,73
13611,73
13611,73
13611,73
13611,73
13611,73
13611,73
165135,88928
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
7983,512
7690,246
8211,9
6834,620
6857,880
6857,880
6857,880
6857,880
6857,880
6857,880
6857,880
6857,880
84229,298
местный бюджет
5835,80128
7528,46000
6757,680
6753,850
6753,850
6753,850
6753,850
6753,850
6753,850
6753,850
6753,850
6753,850
80906,59128
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
территориальные государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
иные внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Отдельное направление
Развитие МКОУ ДО «Детская школа искусств»
всего
2971,34022
3349,62
2164,5
2916,01
2920,12
2920,12
2920,12
2920,12
2920,12
2920,12
2920,12
2920,12
35518,05022
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
691,700
500,6
504,8
508,5
508,5
508,5
508,5
508,5
508,5
508,5
508,5
508,5
6273,600
местный бюджет
2279,64022
2849,02
2411,21
2411,62
2411,62
2411,62
2411,62
2411,62
2411,62
2411,62
2411,62
2411,62
29244,45022
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
территориальные государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
иные внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Отдельное направление
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
всего
8733,16478
9455,8
9187,6
9187,6
9187,6
9187,6
9187,6
9187,6
9187,6
9187,6
9187,6
9187,6
110064,96478
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
2242,2
1427,2
1427,2
1427,2
1427,2
1427,2
1427,2
1427,2
1427,2
1427,2
1427,2
1427,2
17941,40000
местный бюджет
6490,96478
8028,6
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
7760,4
92123,56478
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
территориальные государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
иные внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Нагорского района
от 10.08.2020 № 300 - П
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие культуры Нагорского района»
Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы
N п/п
Наименование направления, наименование показателя
Единица измерения
Значение показателей эффективности
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
2028 г.
2029 г.
2030 г.
1.
Количество отремонтированных зданий учреждений культуры
Ед.
3
4
5
6
7
8
2.
Количество учреждений культуры, обновивших материально-техническую базу (музыкально-световое оборудование, компьютерная техника, сценические костюмы и т.д.)
%
33
40
45
50
60
3.
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года
%
-
121
122
123
124
-
-
-
-
-
-
-
-
Направление "Развитие МКУК "РЦНТ"
4.
Темп роста численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа
Чел.
86946
86947
80014
80016
80018
80020
80022
80024
80026
80028
80030
80032
80034
5.
Количество населения, охваченного услугами с применением специализированных транспортных средств
Чел.
8464
8468
8010
8020
8030
8040
8050
8060
8070
8080
8090
8100
8110
Направление "Развитие МКУК ЦБС"
6.
Количество посещений библиотек на 1 жителя в год
Количество посещений
10,8
10,8
10,9
10,9
10,9
11,0
11,1
11,1
11,2
11,3
11,3
11,4
11,5
7.
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области
Количество записей
1141
1145
1150
1160
1170
1180
1190
1200
1210
1220
1230
1240
1250
Направление "Развитие МКОУ ДО "Детская школа искусств"
8.
Количество участий в мероприятиях различного уровня учащихся МКОУ ДО "Детская школа искусств"
Количество участий
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Сайт органа местного самоуправления от 11.08.2020, Сборник муниципальных актов органов местного самоуправления № 19 от 11.08.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: