Основная информация
Дата опубликования: | 10 августа 2020г. |
Номер документа: | RU89054704202000316 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация муниципального образования город Муравленко |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Ямало-Ненецкий автономный округ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования город Муравленко
О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасный муниципалитет»
от 10 августа 2020 года
№ 544
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Муравленко от 28.01.2016 № 31 «О муниципальных программах муниципального образования город Муравленко», Администрация города Муравленко п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасный муниципалитет», утвержденную постановлением Администрации города Муравленко от 14.11.2013 № 616 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасный муниципалитет» (с изменениями от 11.02.2014 № 65, от 18.04.2014 № 168, от 22.10.2014 № 441, от 02.03.2015 № 70, от 18.05.2015 № 199, от 02.10.2015 № 376, от 01.03.2016 № 78, от 19.07.2016 № 332, от 03.10.2016 № 417, от 01.03.2017 № 82, от 13.06.2017 № 296, от 31.07.2017 № 372, от 12.03.2018 № 144, от 20.06.2018 № 403, от 29.12.2018 № 920, от 05.03.2019 № 135, от 10.03.2020 № 165, от 08.06.2020 № 407, от 09.07.2020 № 481), согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш город» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Муравленко.
Глава города Муравленко А.А. Подорога
Приложение
к постановлению
Администрации города Муравленко от 10.08.2020 № 544
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу
«Безопасный муниципалитет»
В муниципальной программе:
1.1. паспорт изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ
муниципальной программы «Безопасный муниципалитет»
Ответственный исполнитель муниципальной
программы
Администрация города Муравленко
(далее – Администрация города)
Соисполнители муниципальной программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Муравленко (далее – УЖКХ)
Управление муниципального имущества Администрации города Муравленко (далее – УМИ)
Управление образования Администрации города Муравленко (далее – УО)
Управление физической культуры и спорта Администрации города Муравленко (далее – УФКиС)
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко (далее – УКиМП)
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Муравленко (далее – ГО и ЧС)
Цели муниципальной программы
Обеспечение безопасности жителей города
Задачи муниципальной программы
1. Защита населения и территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций.
2. Обеспечение безопасности дорожного движения.
3. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности.
4. Реализация комплекса мер по профилактике экстремизма, укреплению единства российской нации, межнационального согласия, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании
Сроки реализации муниципальной программы
2014-2020 годы
Показатели муниципальной программы
1. Количество пострадавших в результате возникновения техногенных и природных ЧС на территории муниципального образования город Муравленко.
2. Доля зарегистрированных ДТП с пострадавшими, к общему числу ДТП в границах муниципального образования.
3. Уровень удовлетворенности населения обеспечением безопасности и правопорядка в городе Муравленко.
4. Доля жителей города, состоящих на учёте в учреждениях здравоохранения в связи с немедицинским употреблением наркотиков на 1000 жителей города.
5. Количество открытых проявлений межнациональных и межконфессиональных противоречий
Программно-целевые инструменты
-
Подпрограммы
1.Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории города.
2. Безопасность дорожного движения.
3. Общественная безопасность и профилактика правонарушений.
4. Межнациональное и межконфессиональное согласие
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования муниципальной программы, утвержденный решением о бюджете муниципального образования / планируемый к утверждению, тыс. рублей
Общий объем финансирования муниципальной программы за весь период реализации, всего
613400,5
в том числе:
местный бюджет
389680,2
окружной бюджет
223720,3
2014 год, всего
54073,0
в том числе:
местный бюджет
44758,0
окружной бюджет
9315,0
2015 год, всего
44628,0
в том числе:
местный бюджет
35549,0
окружной бюджет
9079,0
2016 год, всего
60934,0
в том числе:
местный бюджет
48425,0
окружной бюджет
12509,0
2017 год, всего
100614,1
в том числе:
местный бюджет
81772,8
окружной бюджет
18841,3
2018 год, всего
110136,7
в том числе:
местный бюджет
62921,7
окружной бюджет
47215,0
2019 год, всего
172365,3
в том числе:
местный бюджет
62627,3
окружной бюджет
109738,0
2020 год, всего
70649,5
в том числе:
местный бюджет
53626,5
окружной бюджет
17023,0
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
- повышение уровня защищенности жителей города от возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в результате их граждан;
- повышение уровня удовлетворенности населения обеспечением безопасности и правопорядка в городе Муравленко
»;
1.2. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм и программно-целевых инструментов муниципальной программы «Безопасный муниципалитет»
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей, подпрограмм и программно-целевых инструментов муниципальной
программы
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа, всего
613400,5
54073,0
44628,0
60934,0
100614,1
110136,7
172365,3
70649,5
В том числе: средства местного бюджета
389680,2
44758,0
35549,0
48425,0
81772,8
62921,7
62627,3
53626,5
Средства окружного бюджета
223720,3
9315,0
9079,0
12509,0
18841,3
47215,0
109738,0
17023,0
Ответственный исполнитель:
Администрация города
(всего)
365297,4
39662,0
41234,0
45977,0
52330,1
60807,8
64821,8
60464,7
В том числе: средства местного бюджета
307626,1
32354,0
33695,0
38404,0
43157,8
52882,8
55166,8
51965,7
Средства окружного бюджета
57671,3
7308,0
7539,0
757,03
9172,3
7925,0
9655,0
8499,0
Соисполнитель (всего)
УФКиС
8505,4
2062,0
426,0
257,0
1705,8
2684,2
921,1
449,4
В том числе: средства местного бюджета
6179,4
1728,0
41,0
73,0
1252,8
2360,2
625,1
99,4
Средства окружного бюджета
2326,0
334,0
385,0
184,0
453,0
324,0,
296,0
350,0
УКиМП
13907,9
1645,0
1820,0
3306,0
1936,5
1300,6
2032,9
1866,9
В том числе: средства местного бюджета
5395,9
402,0
865,0
2106,0
1164,5
177,6
405,9
274,9
Средства окружного бюджета
8512,0
1243,0
955,0
1200,0
772,0
1123,0
1627,0
1592,0
УО
24967,3
492,0
268,0
1062,0
12431,1
1767,6
1178,1
7768,5
В том числе: средства местного бюджета
16232,3
62,0
68,0
262,0
12251,1
1224,6
1178,1
1186,5
Средства окружного бюджета
8735,0
430,0
200,0
800,0
180,0
543,0
0,0
6582,0
УЖКХ
186296,6
9012,0
346,0
9959,0
27604,8
38347,9
100926,9
100,0
В том числе: средства местного бюджета
39820,6
9012,0
346,0
7207,0
19340,8
1047,9
2766,9
100,0
Средства окружного бюджета
146476,0
0,0
0,0
2752,0
8264,0
37300,0
98160,0
0,0
УМИ
14425,9
1200,0
534,0
373,0
4605,8
5228,6
2484,5
0,0
В том числе: средства местного бюджета
14425,9
1200,0
534,0
373,0
4605,8
5228,6
2484,5
0,0
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории города»
310874,1
33776,0
32746,0
35970,0
43059,7
51271,8
69102,1
44948,5
В том числе: средства местного бюджета
288687,8
33776,0
32746,0
35970,0
41585,4
51183,8
48802,1
44624,5
Средства окружного бюджета
22186,3
0,0
0,0
0,0
1474,3
88,0
20300,0
324,0
Ответственный исполнитель: Администрация города
276266,8
29899,0
32148,0
33531,0
39256,4
47838,8
48645,1
44948,5
В том числе: средства местного бюджета
274240,5
29899,0
32148,0
33531,0
37782,1
47750,8
48505,1
44624,5
Средства окружного бюджета
2026,3
0,0
0,0
0,0
1474,3
88,0
140,0
324,0
Соисполнители:
УКиМП
1590,9
173,0
585,0
159,0
673,9
0,0
0,0
0,0
В том числе: средства местного бюджета
1590,9
173,0
585,0
159,0
673,9
0,0
0,0
0,0
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УФКиС
1911,9
1692,0
13,0
0,0
131,9
0,0
75,0
0,0
В том числе: средства местного бюджета
1911,9
1692,0
13,0
0,0
131,9
0,0
75,0
0,0
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В том числе: средства местного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УЖКХ
24611,0
2012,0
0,0
1907,0
0,0
310,0
20382,0
0,0
В том числе: средства местного бюджета
4451,0
2012,0
0,0
1907,0
0,0
310,0
222,0
0,0
Средства окружного бюджета
20160,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20160,0
0,0
УМИ
6493,5
0,0
0,0
373,0
2997,5
3123,0
0,0
0,0
В том числе: средства местного бюджета
6493,5
0,0
0,0
373,0
2997,5
3123,0
0,0
0,0
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»
163695,2
7048
765,0
9020,0
24470,0
39864,3
80381,3
2146,6
В том числе: средства местного бюджета
35771,2
7048,0
405,0
5806,0
16206,0
2218,3
2381,3
1706,6
Средства окружного бюджета
127924,0
0,0
360,0
3214,0
8264,0
37646,0
78000,0
440,0
Ответственный исполнитель:
УЖКХ
155208,9
7000,0
3460
8052,0
23194,2
37698,5
78818,2
100,0
В том числе: средства местного бюджета
28892,9
7000,0
346,0
5300,0
14930,2
398,5
818,2
100,0
Средства окружного бюджета
126316,0
0,0
0,0
2752,0
8264,0
37300,0
78000,0
0,0
Соисполнители:
УМИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В том числе: средства местного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УО
4830,7
48,0
48,0
227,0
563,5
1545,6
935,1
1463,5
В том числе: средства местного бюджета
4044,7
48,0
48,0
227,0
563,5
1199,6
935,1
1023,5
Средства окружного бюджета
786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
346,0
0,0
440,0
Администрация города
3655,6
0,0
371,0
741,0
712,3
620,2
628,0
583,1,0
В том числе: средства местного бюджета
2833,6
0,0
11,0
279,0
712,3
620,2
628,0
583,1
Средства окружного бюджета
822,0
0,0
360,0
462,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Подпрограмма «Общественная безопасность и профилактика правонарушений»
133904,3
12571,0
10958,0
15248,0
32600,9
18292,3
21894,6
22339,5
В том числе: средства местного бюджета
63954,3
3909,0
2277,0
6554,0
23889,9
9430,3
11077,6
6816,5
Средства окружного бюджета
69950,0
8662,0
8681,0
8694,0
8711,0
8862
10817
15523,0
Ответственный исполнитель: Администрация города
84507,8
9763,0
8691,0
11665,0
12321,4
12308,8
15243,5
14515,1
В том числе: средства местного бюджета
29684,8
2455,0
1512,0
4554,0
4623,4
4471,8
5728,5
6340,1
Средства окружного бюджета
54823,0
7308,0
7179,0
7111,0
769,08
7837,0
9515,0
8175,0
Соисполнители:
УКиМП
8567,3
842,0
1100,0
2569,0
877,1
682,3
1388,9
1108,0
В том числе: средства местного бюджета
3493,3
207,0
183,0
1895,0
442,1
131,3
382,9
252,0
Средства окружного бюджета
5074,0
635,0
917,0
674,0
435,0
551,0
1006,0
856,0
УФКиС
6593,5
370,0
413,0
257,0
1573,9
2684,2
846,0
449,4
В том числе: средства местного бюджета
4267,5
36,0
28,0
73,0
1120,9
2360,2
550,0
99,4
Средства окружного бюджета
2326,0
334,0
385,0
184,0
453,0
324,0
296,0
350,0
УО
19826,6
396,0
220,0
757,0
11809,6
172,0
205,0
6267,0
В том числе: средства местного бюджета
12099,6
11,0
20,0
32,0
11684,6
22,0
205,0
125,0
Средства окружного бюджета
7727,0
385,0
200,0
725,0
125,0
150,0
0,0
6142,0
УМИ
7932,4
1200
534
0,0
1608,3
2105,6
2484,5
0,0
В том числе: средства местного бюджета
7932,4
1200
534
0,0
1608,3
2105,6
2484,5
0,0
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УЖКХ
6476,7
0,0
0,0
0,0
4410,6
339,4
1726,7
0,0
В том числе: средства местного бюджета
6476,7
0,0
0,0
0,0
4410,6
339,4
1726,7
0,0
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Подпрограмма «Межнациональное и межконфессиональное согласие»
4926,9
678,0
159,0
696,0
483,5
708,3
987,2
1214,9
В том числе: средства местного бюджета
1266,9
25,0
121,0
95,0
91,5
89,3
366,2
478,9
Средства окружного бюджета
3660,0
653,0
38,0
601,0
392,0
619,0
621,0
736,0
Ответственный исполнитель: Администрация города
867,2
0,0
24,0
40,0
40,0
40,0
305,2
418,0
В том числе: средства местного бюджета
867,2
0,0
24,0
40,0
40,0
40,0
305,2
418,0
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители:
УКиМП
3749,7
630,0
135,0
578,0
385,5
618,3
644,0
758,9
В том числе: средства местного бюджета
311,7
22,0
97,0
52,0
48,5
46,3
23,0
22,9
Средства окружного бюджета
3438,0
608,0
38,0
526,0
337,0
572,0
621,0
736,0
УФКиС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В том числе: средства местного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УО
310,0
48,0
0,0
78,0
58,0
50,0
38,0
38,0
В том числе: средства местного бюджета
88,0
3,0
0,0
3,0
3,0
3,0
38,0
38,0
Средства окружного бюджета
222,0
45,0
0,0
75,0
55,0
47,0
0,0
0,0
»;
1.3. раздел III изложить в следующей редакции:
«Ш. Перечень показателей муниципальной программы
СВЕДЕНИЯ
о показателях муниципальной программы «Безопасный муниципалитет»
№
п/п
Наименование муниципальной
программы, показателя
№
мероприятий, влияющих на показатель
Ед.
изм.
Значения показателей
2014 год
вес пока-
зате-
ля
2015 год
вес пока-
зате-
ля
2016 год
вес пока-
зате-
ля
2017 год
вес пока-
зате-
ля
2018 год
вес пока-
зате-
ля
2019 год
вес пока-
зате-
ля
2020 год
вес пока-
зате-
ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Муниципальная программа «Безопасный муниципалитет»
Цель программы: Обеспечение безопасности жителей города
1.
Количество пострадавших в результате возникновения техногенных и природных ЧС на территории муниципального образования город Муравленко
Пп 1:
01, 02,03,04
(1.1.- 1.3;
2.1.-2.3;
3.1.,3.2, 4.1)
Ед.
0
0,2
0
0,2
0
0,2
0
0,2
0
0,2
0
0,2
0
0,2
2.
Доля зарегистрированных ДТП с пострадавшими, к общему числу ДТП в границах муниципального образования
Пп 2:
01, 02, 03, 04
(1.1,2.1.
3.1, 4.1, 4.2)
%
≤ 3,6
0,2
≤ 3,6
0,2
≤ 3,6
0,2
≤ 3,6
0,2
≤ 3,6
0,2
≤ 3,6
0,2
≤ 3,6
0,2
3.
Уровень удовлетворенности населения обеспечением безопасности и правопорядка в городе Муравленко
Пп 3:
01, 02, 03, 04
(1.1,1.2, 2.1-2.7, 4.1, 4.2)
%
76
0,2
81
0,2
81
0,2
81
0,2
81
0,2
81
0,2
81
0,2
4.
Доля жителей города, состоящих на учёте в учреждениях здравоохранения в связи с
немедицинским употреблением наркотиков на 1000 жителей города
Пп 3:
03
(3.1)
%
≤1,7
0,2
≤ 1,6
0,2
≤ 1,6
0,2
≤ 1,6
0,2
≤ 1,6
0,2
≤ 1,6
0,2
≤ 1,6
0,2
5.
Количество открытых проявлений межнациональных и межконфессиональных противоречий
Пп 4: 01,02
(1.1, 1.2, 2.1,
2.2)
Ед.
0
0,2
0
0,2
0
0,2
0
0,2
0
0,2
0
0,2
0
0,2
»;
1
2. В подпрограмме 1 муниципальной программы:
2.1. паспорт изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 1
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций на территории города»
ПАСПОРТ
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление по делам ГО и ЧС
Администрации города Муравленко
Соисполнители подпрограммы
Управление образования Администрации города Муравленко (далее - УО)
Управление физической культуры и спорта Администрации города Муравленко (далее - УФКиС)
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко (далее - УКиМП)
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Муравленко (далее - УЖКХ)
Администрация города Муравленко
(МКУ «ЕДДС МО г. Муравленко»)
Управление муниципального имущества Администрации города Муравленко (далее - УМИ)
Цель подпрограммы
Защита населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций
Задачи подпрограммы
1. Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Обеспечение противопожарной защиты объектов и населения города.
3. Обеспечение деятельности органов постоянной готовности
Сроки реализации подпрограммы
2014-2020 годы
Показатели подпрограммы
1.1.Уровень информированности жителей города о возможной угрозе и действиях при чрезвычайных ситуациях.
1.2.Количество произошедших чрезвычайных ситуаций на территории города.
1.3. Уровень пожарной защищенности объектов муниципальной собственности с массовым пребыванием людей.
1.4.Укомплектованность УГО и ЧС.
1.5.Укомплектованность МКУ «ЕДДС».
1.6. Количество разработанной проектной документации.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете муниципального образования / планируемый к утверждению, тыс. рублей
Общий объем финансирования
310874,1
в том числе:
местный бюджет
288687,8
окружной бюджет
22186,0
2014 год, всего
33776,0
в том числе:
местный бюджет
33776,0
окружной бюджет
0,0
2015 год, всего
32746,0
в том числе:
местный бюджет
32746,0
окружной бюджет
0,0
2016 год, всего
35970,0
в том числе:
местный бюджет
35970,0
окружной бюджет
0,0
2017 год, всего
43059,7
в том числе:
местный бюджет
41585,4
окружной бюджет
1474,3
2018 год, всего
51271,8
в том числе:
местный бюджет
51183,8
окружной бюджет
88,0
2019 год, всего
69102,1
в том числе:
местный бюджет
48802,1
окружной бюджет
20300,0
2020 год, всего
44948,5
в том числе:
местный бюджет
44624,5
окружной бюджет
324,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
уровень информированности жителей города о возможной угрозе и действиях при чрезвычайных ситуациях 100%;
- отсутствие чрезвычайных ситуаций на территории города;
- уровень пожарной защищенности объектов муниципальной собственности с массовым пребыванием людей - 100%;
- укомплектованность УГО и ЧС и МКУ «ЕДДС», согласно имеющейся штатной численности - 100%
»;
1
2.2. в приложении 1 к подпрограмме 1 муниципальной программы таблицу «ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории города» (2016 - 2022 годы)» изложить в следующей редакции:
«ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории города» (2016 - 2020 годы)
№
п/п
Наименование
мероприятий
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Всего
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель подпрограммы: Защита населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций
244352,1
35970,0
43059,7
51271,8
69102,1
44948,5
В том числе: средства местного бюджета
222165,8
35970,0
41585,4
51183,8
48802,1
44624,5
Средства окружного бюджета
22186,3
0,0
1474,3
88,0
20300,0
324,0
Задача 1
«Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
01.
Основное мероприятие
«Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
9935,5
2829,0
1020,9
2032,8
1833,5
2219,3
В том числе: средства местного бюджета
9935,5
2829,0
1020,9
2032,8
1833,5
2219,3
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.
Информирование жителей города о возможной угрозе и действиях при чрезвычайных ситуациях
4456,4
498,0
673,7
1088,5
1097,2
1099,0
В том числе: средства местного бюджета
Администрация города (Управление по делам ГО и ЧС)
15,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Администрация города
(МКУ «ЕДДС МО г. Муравленко»)
4441,4
483,0
673,7
1088,5
1097,2
1099,0
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
4584,3
2233,0
212,5
766,1
539,8
832,9
В том числе: средства местного бюджета
Администрация города (Управление по делам ГО и ЧС)
2073,8
186,0
155,9
660,9
378,8
692,2
Администрация города
(МКУ «ЕДДС МО
г. Муравленко»)
516,5
53,0
56,6
105,2
161,0
140,7
УЖКХ
1621,0
1621,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УМИ
373,0
373,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
894,8
98,0
134,7
178,2
196,5
287,4
В том числе: средства местного бюджета
Администрация города
(МКУ «ЕДДС МО г. Муравленко»)
894,8
98,0
134,7
178,2
196,5
287,4
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 2
«Обеспечение противопожарной защиты объектов и населения города»
02.
Основное мероприятие
«Обеспечение противопожарной защиты объектов города»
8929,9
173,0
3900,9
4023,4
359,7
472,9
В том числе: средства местного бюджета
8377,9
173,0
3900,9
3935,4
219,7
148,9
Средства окружного бюджета
552,0
0,0
0,0
88,0
140,0
324,0
2.1.
Укрепление пожарной безопасности
8929,9
173,0
3900,9
4023,4
359,7
472,9
В том числе: средства местного бюджета
Администрация города
84,8
0,0
0,0
74,8
3,0
7,0
Администрация города
(МКУ «ЕДДС МО г. Муравленко»)
1132,8
14,0
97,6
737,6
141,7
141,9
УКиМП
832,9
159,0
673,9
0,0
0,0
0,0
УФКиС
206,9
0,0
131,9
0,0
75,0
0,0
УМИ
6120,5
0,0
2997,5
3123,0
0,0
0,0
Средства окружного бюджета
Администрация города
552,0
0,0
0,0
88,0
140,0
324,0
Задача 3
«Обеспечение деятельности органов постоянной готовности»
03.
Основное мероприятие
«Обеспечение деятельности органов постоянной готовности»
204508,7
32682,0
38137,9
44905,6
46526,9
42256,3
В том числе: средства местного бюджета
203034,4
32682,0
36663,6
44905,6
46526,9
42256,3
Средства окружного бюджета
1474,3
0
1474,3
0
0
0
3.1.
Обеспечение деятельности управления по делам ГО и ЧС Администрации города
19048,0
9058,0
9990,0
Мероприятие реализуется в рамках муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления"
В том числе: средства местного бюджета
Администрация города
18969,0
9058,0
9911,0
Средства окружного бюджета
79,0
0
79,0
3.2.
Обеспечение деятельности
МКУ «ЕДДС»
185460,7
23624,0
28147,9
44905,6
46526,9
42256,3
В том числе: средства местного бюджета
Администрация города
(МКУ «ЕДДС МО г. Муравленко»)
184065,4
23624,0
26752,6
44905,6
46526,9
42256,3
Средства окружного бюджета
1395,3
0,0
1395,3
0,0
0,0
0,0
04.
Основное мероприятие
«Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»
20978,0
286,0
0,0
310,0
20382,0
0,0
4.1.
Проектные работы по капитальному ремонту зданий
20978,0
286,0
0,0
310,0
20382,0
0,0
В том числе: средства местного бюджета
УЖКХ
818,0
286,0
0,0
310,0
222,0
0,0
Средства окружного бюджета
20160,0
0,0
0,0
0,0
20160,0
0,0
»;
2.3. приложение № 2 к подпрограмме 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2 к подпрограмме 1
СВЕДЕНИЯ
о показателях подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций на территории города»
№
п/п
Наименование подпрограммы, показателя
№ меро-приятий, влияющих на показатель
Единица
измерения
Значения показателей
2014 год
вес показателя
2015 год
вес показателя
2016 год
вес показателя
2017 год
вес показателя
2018
год
вес показателя
2019
год
вес показателя
2020
год
вес показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Подпрограмма (вес)
%
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Цель подпрограммы: Защита населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций
Задача 1. Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1.1
Уровень информированности жителей города о возможной угрозе и действиях при чрезвычайных ситуациях
01 (1.1)
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
1.2
Количество произошедших чрезвычайных ситуаций на территории города
01 (1.2, 1.3).
Ед.
0
0,2
0
0,2
0
0,2
0
0,2
0
0,2
0
0,3
0
0,3
Задача 2. Обеспечение противопожарной защиты объектов и населения города
1.3
Уровень пожарной защищенности объектов муниципальной собственности с массовым пребыванием людей
02 (2.1)
%
100
0,2
100
0,2
100
0,1
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
Задача 3. Обеспечение деятельности органов постоянной готовности
1.4
Укомплектованность УГО и ЧС
03 (3.1)
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления"
1.5
Укомплектованность МКУ «ЕДДС»
03 (3.2)
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,3
100
0,3
1.6
Количество разработанной проектной документации
04 (4.1)
Ед.
-
-
-
-
1
0,1
-
-
1
0,2
-
-
-
-
»;
1
3. В подпрограмме 2 муниципальной программы:
3.1. паспорт изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 2
«Безопасность дорожного движения»
ПАСПОРТ
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Муравленко (далее – УЖКХ)
Соисполнители подпрограммы
Администрация города,
Управление образования Администрации города Муравленко (далее – УО),
Управление муниципального имущества Администрации города Муравленко (далее - УМИ)
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко (далее – УКиМП)
Цель подпрограммы
Обеспечение безопасности дорожного движения
Задачи подпрограммы
1.Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения;
2.Повышение эффективности функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения
Сроки реализации подпрограммы
2014-2020 годы
Показатели подпрограммы
2.1. Количество участников в мероприятиях, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (2014-2019 годы).
2.2. Количество участников в мероприятиях, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма (2020 год).
2.3. Доля детей, обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования, охваченных профилактическими мероприятиями по обеспечению безопасного поведения на дорогах (2020 год).
2.4. Доля функционирующих стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме в муниципальном образовании, к общему количеству стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме на территории муниципального образования
2.5. Доля пешеходных переходов, соответствующих требованиям национальных стандартов, к общему количеству пешеходных переходов в муниципальном образовании
2.6. Количество разработанных проектно-сметных документаций
2.7. Протяженность введенных электрических сетей уличного освещения (2014-2020 годы).
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете муниципального образования / планируемый к утверждению, тыс. рублей
Общий объем финансирования подпрограммы за весь период реализации, всего
163695,1
в том числе:
местный бюджет
35771,1
окружной бюджет
127924,0
2014 год, всего
7 048,0
в том числе:
местный бюджет
7 048,0
окружной бюджет
0,0
2015 год, всего
765,0
в том числе:
местный бюджет
405,0
окружной бюджет
360,0
2016 год, всего
9 020,0
в том числе:
местный бюджет
5 806,0
окружной бюджет
3 214,0
2017 год, всего
24 470,0
в том числе:
местный бюджет
16 206,0
окружной бюджет
8 264,0
2018 год, всего
39 864,3
в том числе:
местный бюджет
2 218,3
окружной бюджет
37 646,0
2019 год, всего
80 381,3
в том числе:
местный бюджет
2 381,3
окружной бюджет
78 000,0
2020 год, всего
2 146,5
в том числе:
местный бюджет
1 706,5
окружной бюджет
440,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- повысить уровень знаний населения правил дорожного движения и воспитания культуры их поведения на проезжей части,
- обеспечить охват профилактическими мероприятиями по обеспечению безопасного поведения на дорогах 100% обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования,
- обеспечить функционирование стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме в муниципальном образовании,
- привести пешеходные переходы в соответствие с требованиями национальных стандартов,
- увеличить протяженность электрических сетей уличного освещения муниципального образования город Муравленко на 3.9 км
»;
3.2. в приложении 1 к подпрограмме 2 муниципальной программы таблицу «ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий подпрограммы «Безопасность дорожного движения» (2016-2022 годы)» изложить в следующей редакции:
«ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Безопасность дорожного движения» (2016-2020 годы)
№
Наименование
мероприятий
Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя)
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель подпрограммы: Обеспечение безопасности дорожного движения
УЖКХ
соисполнители:
Администрация города,
УО,
УКиМП
155882,1
9020,0
24470,0
39864,3
80381,3
2146,5
В том числе: средства местного бюджета
28318,1
5806,0
16206,0
2218,3
2381,3
1706,5
средства окружного бюджета
127564,0
3214,0
8264,0
37646,0
78000,0
440,0
Задача 1. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
01
Основное мероприятие «Обучение детей и учащихся правилам дорожного движения»
3511,0
227,0
563,5
1450,3
879,6
390,6
В том числе: средства местного бюджета
3165,0
227,0
563,5
1104,3
879,6
390,6
средства окружного бюджета
346,0
0,0
0,0
346
0,0
0,0
1.1.
Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
УО
3511,0
227,0
563,5
1450,3
879,6
390,6
В том числе: средства местного бюджета
3165,0
227,0
563,5
1104,3
879,6
390,6
средства окружного бюджета
346,0
0,0
0,0
346,0
0,0
0,0
R3
Основное мероприятие «Региональный проект «Безопасность дорожного движения»
1172,9
0,0
0,0
0,0
0,0
1172,9
В том числе: средства местного бюджета
732,9
0,0
0,0
0,0
0,0
732,9
Средства окружного бюджета
440,0
0,0
0,0
0,0
0,0
440,0
R3.1
Проведение информационно-просветительских и организационно-массовых мероприятий с детьми и
449,0
0,0
0,0
0,0
0,0
449,0
их родителями по обеспечению безопасного поведения на дорогах
В том числе: средства местного бюджета
УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9,0
Средства окружного бюджета
УО
440,0
0,0
0,0
0,0
0,0
440,0
R3.2
Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
540,6
0,0
0,0
0,0
0,0
540,6
В том числе: средства местного бюджета
УО
540,6
0,0
0,0
0,0
0,0
540,6
Средства окружного бюджета
УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
R3.3
Организация и проведение автоконкурсов, направленных на повышение культуры вождения
183,3
0,0
0,0
0,0
0,0
183,3
В том числе: средства местного бюджета
УО
83,3
0,0
0,0
0,0
0,0
83,3
УЖКХ
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Средства окружного бюджета
УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УЖКХ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 2. Повышение эффективности функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения
02
Основное мероприятие «Повышение эффективности функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения»
21434,1
8793,0
10809,9
620,2
628,0
583,0
В том числе: средства местного бюджета
9956,1
5579,0
2545,9
620,2
628,0
583,0
средства окружного бюджета
11478,0
3214,0
8264,0
0,0
0,0
0,0
2.1.
Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
21434,1
8793,0
10809,9
620,2
628,0
583,0
В том числе: средства местного бюджета
Администрация города
2822,5
279,0
712,3
620,2
628,0
583,0
УЖКХ
7133,6
5300,0
1833,6
0,0
0,0
0,0
средства окружного бюджета
Администрация города
462,0
462,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УЖКХ
11016,0
2752,0
8264,0
0,0
0,0
0,0
03
Основное мероприятие «Проектирование, строительство, (реконструкция) объектов»
129595,8
0,0
13096,6
37698,5
78800,7
0,0
В том числе: средства местного бюджета
14295,8
0,0
13096,6
398,5
800,7
0,0
средства окружного бюджета
115300,0
0,0
0,0
37300,0
78000,0
0,0
3.1.
Освещение ул. Нефтяников и промышленной зоны г. Муравленко
УЖКХ
129595,8
0,0
13096,6
37698,5
78800,7
0,0
В том числе: средства местного бюджета
14295,8
0,0
13096,6
398,5
800,7
0,0
средства окружного бюджета
115300,0
0,0
0,0
37300,0
78000,0
0,0
04
Основное мероприятие «Проведение мероприятий среди молодежи и взрослого населения города»
168,3
0,0
0,0
95,3
73,0
0,0
В том числе: средства местного бюджета
168,3
0,0
0,0
95,3
73,0
0,0
средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1
Организация и проведение автоконкурсов, направленных на повышение культуры вождения
168,3
0,0
0,0
95,3
73,0
0,0
В том числе: средства местного бюджета
УО
150,8
0,0
0,0
95,3
55,5
0,0
УЖКХ
17,5
0,0
0,0
0,0
17,5
0,0
средства окружного бюджета
УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УЖКХ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»;
3.3. приложение № 2 к подпрограмме 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Приложение №2 к подпрограмме 2
СВЕДЕНИЯ
о показателях подпрограммы «Безопасность дорожного движения»
№
п/п
Наименование подпрограммы, показателя
№ меро-приятий, влияю-щих на показа-тель
Еди-ница
изме-ре-ния
Значения показателей
2014 год
вес
показателя
2015 год
вес
показателя
2016 год
вес
показателя
2017 год
вес
показателя
2018 год
вес
показателя
2019 год
вес
показателя
2020 год
вес
показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Подпрограмма (вес)
%
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Цель подпрограммы: Обеспечение безопасности дорожного движения
Задача 1. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
2.1.
Количество участников в мероприятиях, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма
01
(1.1)
Чел
20
1
20
0,5
20
0,25
4357
0,25
4357
0,25
4357
0,25
-
-
2.2
Количество участников в мероприятиях, направленных на профилак-тику дорожно-транспортного травматизма
01
(1.1)
04
(4.1.)
R3
(R3.2, R3.3)
Чел
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4357
0,25
2.3
Доля детей, обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования, охваченных профилактическими мероприятиями по обеспечению безопасного поведения на дорогах
R3
(R3.1.)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
0,25
Задача 2. Повышение эффективности функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения
2.4.
Доля функционирующих стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме в муниципальном образовании, от общего количества стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД,
работающих в автоматическом режиме на территории муниципального образования
02
(2.1)
%
0
0
100
0,5
100
0,5
100
0,25
100
0,5
100
0,25
100
0,25
2.5.
Доля пешеходных переходов, соответствующих требованиям национальных стандартов, к общему количеству пешеходных переходов в муниципальном образовании
02
(2.1)
%
0
0
0
0
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
2.6.
Количество разработанных проектно-сметных документаций
03
(3.1)
Ед.
-
-
-
-
-
-
1
0,25
-
-
-
-
-
-
2.7.
Протяженность введенных электрических сетей уличного освещения
03
(3.1)
км
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,9
0,25
-
-
».
1
4. В подпрограмме 3 муниципальной программы:
4.1. паспорт изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 3
«Общественная безопасность и профилактика правонарушений»
ПАСПОРТ
Ответственный исполнитель подпрограммы
Отдел по организации работы коллегиальных органов Администрации города Муравленко
Соисполнители подпрограммы
Управление муниципального имущества Администрации города Муравленко
Управление образования Администрации города Муравленко
Управление физической культуры и спорта Администрации города Муравленко
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко
Цель подпрограммы
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности
Задачи подпрограммы
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Организация общественного порядка и профилактика правонарушений.
Пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма.
Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности объектов города
Сроки реализации подпрограммы
2014-2020 годы
Показатели подпрограммы
3.1. Количество снятых с учета несовершеннолетних/семей в связи с исправлением.
3.1.1. Доля несовершеннолетних, снятых с учета к общему количеству несовершеннолетних, состоящих на учете.
3.2. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, к общему количеству совершенных преступлений.
3.3. Доля преступлений, совершенных в общественных местах, к общему количеству совершенных преступлений.
3.4. Количество функционирующих камер видеонаблюдения за состоянием общественного порядка.
3.5. Доля объектов социальной инфраструктуры города, оснащенных системами видеонаблюдения (внутренними и (или) внешними).
3.6. Доля детей и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями антинаркотической и антиалкогольной направленности, к общему количеству детей и молодежи города Муравленко.
3.7. Количество совершенных террористических актов на территории муниципального образования город Муравленко
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете муниципального образования / планируемый к утверждению, тыс. рублей
Общий объем финансирования подпрограммы за весь период реализации, всего
133904,3
в том числе:
местный бюджет
63954,3
окружной бюджет
69950,0
2014 год, всего
12571,0
в том числе:
местный бюджет
3909,0
окружной бюджет
8662,0
2015 год, всего
10958,0
в том числе:
местный бюджет
2277,0
окружной бюджет
8681,0
2016 год, всего
15248,0
в том числе:
местный бюджет
6554,0
окружной бюджет
8694,0
2017 год, всего
32600,9
в том числе:
местный бюджет
23889,9
окружной бюджет
8711,0
2018 год, всего
18292,3
в том числе:
местный бюджет
9430,3
окружной бюджет
8862,0
2019 год, всего
21894,6
в том числе:
местный бюджет
11077,6
окружной бюджет
10817,0
2020 год, всего
22339,5
в том числе:
местный бюджет
6816,5
окружной бюджет
15523,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- не допустить повышения уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего количества совершенных преступлений более 4,5 %;
- обеспечить бесперебойный доступ ОДН Отделения МВД России по г. Муравленко и наполнения базы данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;
- не допустить увеличения уровня преступлений, совершенных в общественных местах более 39% за счет установки технических средств контроля за ситуацией в общественных местах и на улицах, привлечения населения к участию в охране общественного порядка, повышения правовой грамотности населения в сфере общественной безопасности;
- оснастить все объекты социальной инфраструктуры муниципальной формы собственности системами видеонаблюдения
- поддерживать долю детей и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями антинаркотической и антиалкогольной направленности, на уровне 85 %;
- не допустить совершение террористических актов на территории муниципального образования город Муравленко
»;
1
4.2. в приложении 1 к подпрограмме 3 муниципальной программы таблицу «ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий подпрограммы «Общественная безопасность и профилактика правонарушений» (2016-2022 годы)» изложить в следующей редакции:
«ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы
«Общественная безопасность и профилактика правонарушений» (2016-2020 годы)
№
Наименование
мероприятий
Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя)
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель подпрограммы: Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности
110375,3
15248,0
32600,9
18292,3
21894,6
22339,5
В том числе: средства местного бюджета
57768,3
6554,0
23889,9
9430,3
11077,6
6816,5
средства окружного бюджета
52607,0
8694,0
8711,0
8862,0
10817,0
15523,0
Задача 1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
01.
Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Администрация города
29554,0
5618,0
5771,0
5883,0
6000,0
6282,0
В том числе: средства местного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства окружного бюджета
29554,0
5618,0
5771,0
5883,0
6000,0
6282,0
1.1.
Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
Администрация города
29554,0
5618,0
5771,0
5883,0
6000,0
6282,0
В том числе: средства местного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства окружного бюджета
29554,0
5618,0
5771,0
5883,0
6000,0
6282,0
1.2.
Обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы «Подросток»
Администрация города
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В том числе: средства местного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 2. Организация общественного порядка и профилактика правонарушений
02.
Основное мероприятие «Организация общественного порядка и профилактика правонарушений»
45820,0
5286,0
11807,0
8289,3
12822,6
7615,1
В том числе: средства местного бюджета
35632,0
3973,0
10110,0
6519,3
9307,6
5722,1
средства окружного бюджета
10188,0
1313,0
1697,0
1770,0
3515,0
1893,0
2.1.
Приобретение, содержание и эксплуатация технических средств видеонаблюдения за состоянием общественного порядка, в том числе аренда каналов связи для передачи информации
22819,6
3820,0
4048,9
3854,3
6206,2
4890,2
В том числе: средства местного бюджета
Администрация города
21099,5
3820,0
4048,9
3854,3
4486,1
4890,2
УМИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УЖКХ
12,1
0,0
0,0
0,0
12,1
0,0
средства окружного бюджета
Администрация города
1708,0
0,0
0,0
0,0
1708,0
0,0
УМИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
Участие общественных организаций города в охране общественного порядка
Администрация города
1394,7
153,0
170,0
220,0
462,1
389,6
В том числе: средства местного бюджета
1394,7
153,0
170,0
220,0
462,1
389,6
средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
Участие общественных организаций города в деятельности по
ресоциализации и социализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы
Администрация города
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
В том числе: средства местного бюджета
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.
Обеспечение деятельности административной комиссии в муниципальном образовании город Муравленко
Администрация города
8480,0
1313,0
1697,0
1770,0
1807,0
1893,0
В том числе: средства местного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства окружного бюджета
8480,0
1313,0
1697,0
1770,0
1807,0
1893,0
2.5.
Оказание содействия в организации деятельности Отделению МВД России по г. Муравленко
12528,3
0,0
5891,1
2445,0
4192,2
0,0
В том числе: средства местного бюджета
УМИ
6070,6
0,0
1480,5
2105,6
2484,5
0,0
УЖКХ
6457,7
0,0
4410,6
339,4
1707,7
0,0
средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.6.
Участие частных охранных предприятий в охране общественного порядка
Администрация города
264,4
0,0
0,0
0,0
122,1
142,3
В том числе: средства местного бюджета
264,4
0,0
0,0
0,0
122,1
142,3
средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.7.
Изготовление печатной продукции профилактической направленности
Администрация города
83,0
0,0
0,0
0,0
33,0
50,0
В том числе: средства местного бюджета
83,0
0,0
0,0
0,0
33,0
50,0
средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 3. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма
03.
Основное мероприятие «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
6589,7
1357,0
1647,5
1128,7
1146,5
1310,0
В том числе:
средства местного бюджета
1657,7
194,0
404,5
169,7
545,5
344,0
Администрация города
26,2
12,0
0,0
0,0
14,2
0,0
УО
259,0
14,0
20,0
20,0
205,0
0,0
УФКиС
299,3
73,0
56,0
28,0
50,3
92,0
УКиМП
1073,2
95,0
328,5
121,7
276,0
252,0
средства окружного бюджета
4932,0
1163,0
1243,0
959,0
601,0
966,0
Администрация города
594,0
180,0
230,0
184,0
0,0
0,0
УО
300,0
125,0
125,0
50,0
0,0
0,0
УФКиС
1367,0
184,0
453,0
324,0
296,0
110,0
УКиМП
2671,0
674,0
435,0
401,0
305,0
856,0
Задача 4. Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности объектов города
04.
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности объектов города»
28411,6
2987,0
13375,4
2991,3
1925,5
7132,4
В том числе:
средства местного бюджета
20478,6
2387,0
13375,4
2741,3
1224,5
750,4
средства окружного бюджета
7933,0
600,0
0,0
250,0
701,0
6382,0
4.1.
Обеспечение антитеррористической защищенности объектов Администрации города
2734,8
569
532,3
397,5
618,0
618,0
В том числе: средства местного бюджета
Администрация города
2600,0
569,0
404,5
397,5
611,0
618,0
УЖКХ
7,0
0,0
0,0
0,0
7,0
0,0
УМИ
127,8
0,0
127,8
0,0
0,0
0,0
средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2.
Модернизация систем антитеррористической защищенности объектов социального назначения
25676,8
2418,0
12843,1
2593,8
1307,5
6514,4
В том числе: средства местного бюджета
17743,8
1818,0
12843,1
2343,8
606,5
132,4
Администрация города
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УО
11809,6
18,0
11664,6
2,0
0,0
125,0
УФКиС
3904,2
0,0
1064,9
2332,2
499,7
7,4
УКиМП
2030,0
1800,0
113,6
9,6
106,8
0,0
средства окружного бюджета
7933,0
600,0
0,0
250,0
701,0
6382,0
Администрация города
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УО
6842,0
600,0
0,0
100,0
0,0
6142,0
УФКиС
240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
240,0
УКиМП
851,0
0,0
0,0
150,0
701,0
0,0
»;
4.3. приложение № 2 к подпрограмме 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Приложение N 2
к подпрограмме 3
СВЕДЕНИЯ
о показателях подпрограммы «Общественная безопасность и профилактика»
№
п/п
Наименование подпрограммы, показателя
№ мероприя-тий, влияющих на показатель
Едини-ца измере-ния
Значения показателей
2014 год
вес показателя
2015 год
вес показателя
2016 год
вес показателя
2017 год
вес показателя
2018 год
вес показателя
2019 год
вес показа
теля
2020 год
вес пока-зате-ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Подпрограмма (вес)
%
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Цель подпрограммы: Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности
Задача 1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
3.1.
Количество снятых с учета несовершенно-летних/семей в связи с исправлением
01
(1.1; 1.2)
чел/ ед.
33/4
0,05
34/4
0,05
35/4
0,05
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1.1
Доля несовершеннолетних, снятых с учета, к общему количеству несовершеннолетних, состоящих на учете
01
(1.1; 1.2)
%
-
-
-
-
-
-
30
0,05
30
0,05
30
0,05
30
0,05
3.2.
Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними к общему количеству совершенных преступлений
01
(1.1; 1.2)
%
4,7
0,15
4,6
0,15
4,5
0,15
4,5
0,15
4,5
0,15
4,5
0,15
4,5
0,15
Задача 2. Организация общественного порядка и профилактика правонарушений
3.3.
Доля преступлений, совершенных в общественных местах, к общему количеству совершенных преступлений
02
(2.1; 2.2; 2.3; 2,4; 2.5, 2.6, 2.7)
%
≤ 39
0,20
≤ 39
0,20
≤ 39
0,20
≤ 39
0,20
≤ 39
0,20
≤ 39
0,20
≤ 39
0,20
3.4.
Количество функционирующих камер видеонаблюдения за состоянием общественного порядка
02
(2.1; 4.2)
ед.
20
0,15
16
0,15
16
0,15
17
0,15
29
0,15
29
0,15
35
0,15
3.5.
Доля объектов социальной инфраструктуры города, оснащенных системами видеонаблюдения (внутренними и (или) внешними).
02
(2.1; 4.2)
%
94
0,15
94
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
Задача 3. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма
3.6.
Доля детей и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями антинаркотической и антиалкогольной направленности, к общему количеству детей и молодежи города Муравленко
03
%
84
0,15
85
0,15
85
0,15
85
0,15
85
0,15
85
0,15
85
0,15
Задача 4. Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности объектов города
3.7
Количество совершенных террористических актов на территории муниципального образования город Муравленко
04
(4.1; 4,2)
ед
0
0,15
0
0,15
0
0,15
0
0,15
0
0,15
0
0,15
0
0,15
».
Ямало-Ненецкий автономный округ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования город Муравленко
О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасный муниципалитет»
от 10 августа 2020 года
№ 544
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Муравленко от 28.01.2016 № 31 «О муниципальных программах муниципального образования город Муравленко», Администрация города Муравленко п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасный муниципалитет», утвержденную постановлением Администрации города Муравленко от 14.11.2013 № 616 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасный муниципалитет» (с изменениями от 11.02.2014 № 65, от 18.04.2014 № 168, от 22.10.2014 № 441, от 02.03.2015 № 70, от 18.05.2015 № 199, от 02.10.2015 № 376, от 01.03.2016 № 78, от 19.07.2016 № 332, от 03.10.2016 № 417, от 01.03.2017 № 82, от 13.06.2017 № 296, от 31.07.2017 № 372, от 12.03.2018 № 144, от 20.06.2018 № 403, от 29.12.2018 № 920, от 05.03.2019 № 135, от 10.03.2020 № 165, от 08.06.2020 № 407, от 09.07.2020 № 481), согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш город» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Муравленко.
Глава города Муравленко А.А. Подорога
Приложение
к постановлению
Администрации города Муравленко от 10.08.2020 № 544
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу
«Безопасный муниципалитет»
В муниципальной программе:
1.1. паспорт изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ
муниципальной программы «Безопасный муниципалитет»
Ответственный исполнитель муниципальной
программы
Администрация города Муравленко
(далее – Администрация города)
Соисполнители муниципальной программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Муравленко (далее – УЖКХ)
Управление муниципального имущества Администрации города Муравленко (далее – УМИ)
Управление образования Администрации города Муравленко (далее – УО)
Управление физической культуры и спорта Администрации города Муравленко (далее – УФКиС)
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко (далее – УКиМП)
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Муравленко (далее – ГО и ЧС)
Цели муниципальной программы
Обеспечение безопасности жителей города
Задачи муниципальной программы
1. Защита населения и территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций.
2. Обеспечение безопасности дорожного движения.
3. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности.
4. Реализация комплекса мер по профилактике экстремизма, укреплению единства российской нации, межнационального согласия, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании
Сроки реализации муниципальной программы
2014-2020 годы
Показатели муниципальной программы
1. Количество пострадавших в результате возникновения техногенных и природных ЧС на территории муниципального образования город Муравленко.
2. Доля зарегистрированных ДТП с пострадавшими, к общему числу ДТП в границах муниципального образования.
3. Уровень удовлетворенности населения обеспечением безопасности и правопорядка в городе Муравленко.
4. Доля жителей города, состоящих на учёте в учреждениях здравоохранения в связи с немедицинским употреблением наркотиков на 1000 жителей города.
5. Количество открытых проявлений межнациональных и межконфессиональных противоречий
Программно-целевые инструменты
-
Подпрограммы
1.Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории города.
2. Безопасность дорожного движения.
3. Общественная безопасность и профилактика правонарушений.
4. Межнациональное и межконфессиональное согласие
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования муниципальной программы, утвержденный решением о бюджете муниципального образования / планируемый к утверждению, тыс. рублей
Общий объем финансирования муниципальной программы за весь период реализации, всего
613400,5
в том числе:
местный бюджет
389680,2
окружной бюджет
223720,3
2014 год, всего
54073,0
в том числе:
местный бюджет
44758,0
окружной бюджет
9315,0
2015 год, всего
44628,0
в том числе:
местный бюджет
35549,0
окружной бюджет
9079,0
2016 год, всего
60934,0
в том числе:
местный бюджет
48425,0
окружной бюджет
12509,0
2017 год, всего
100614,1
в том числе:
местный бюджет
81772,8
окружной бюджет
18841,3
2018 год, всего
110136,7
в том числе:
местный бюджет
62921,7
окружной бюджет
47215,0
2019 год, всего
172365,3
в том числе:
местный бюджет
62627,3
окружной бюджет
109738,0
2020 год, всего
70649,5
в том числе:
местный бюджет
53626,5
окружной бюджет
17023,0
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
- повышение уровня защищенности жителей города от возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в результате их граждан;
- повышение уровня удовлетворенности населения обеспечением безопасности и правопорядка в городе Муравленко
»;
1.2. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм и программно-целевых инструментов муниципальной программы «Безопасный муниципалитет»
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей, подпрограмм и программно-целевых инструментов муниципальной
программы
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа, всего
613400,5
54073,0
44628,0
60934,0
100614,1
110136,7
172365,3
70649,5
В том числе: средства местного бюджета
389680,2
44758,0
35549,0
48425,0
81772,8
62921,7
62627,3
53626,5
Средства окружного бюджета
223720,3
9315,0
9079,0
12509,0
18841,3
47215,0
109738,0
17023,0
Ответственный исполнитель:
Администрация города
(всего)
365297,4
39662,0
41234,0
45977,0
52330,1
60807,8
64821,8
60464,7
В том числе: средства местного бюджета
307626,1
32354,0
33695,0
38404,0
43157,8
52882,8
55166,8
51965,7
Средства окружного бюджета
57671,3
7308,0
7539,0
757,03
9172,3
7925,0
9655,0
8499,0
Соисполнитель (всего)
УФКиС
8505,4
2062,0
426,0
257,0
1705,8
2684,2
921,1
449,4
В том числе: средства местного бюджета
6179,4
1728,0
41,0
73,0
1252,8
2360,2
625,1
99,4
Средства окружного бюджета
2326,0
334,0
385,0
184,0
453,0
324,0,
296,0
350,0
УКиМП
13907,9
1645,0
1820,0
3306,0
1936,5
1300,6
2032,9
1866,9
В том числе: средства местного бюджета
5395,9
402,0
865,0
2106,0
1164,5
177,6
405,9
274,9
Средства окружного бюджета
8512,0
1243,0
955,0
1200,0
772,0
1123,0
1627,0
1592,0
УО
24967,3
492,0
268,0
1062,0
12431,1
1767,6
1178,1
7768,5
В том числе: средства местного бюджета
16232,3
62,0
68,0
262,0
12251,1
1224,6
1178,1
1186,5
Средства окружного бюджета
8735,0
430,0
200,0
800,0
180,0
543,0
0,0
6582,0
УЖКХ
186296,6
9012,0
346,0
9959,0
27604,8
38347,9
100926,9
100,0
В том числе: средства местного бюджета
39820,6
9012,0
346,0
7207,0
19340,8
1047,9
2766,9
100,0
Средства окружного бюджета
146476,0
0,0
0,0
2752,0
8264,0
37300,0
98160,0
0,0
УМИ
14425,9
1200,0
534,0
373,0
4605,8
5228,6
2484,5
0,0
В том числе: средства местного бюджета
14425,9
1200,0
534,0
373,0
4605,8
5228,6
2484,5
0,0
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории города»
310874,1
33776,0
32746,0
35970,0
43059,7
51271,8
69102,1
44948,5
В том числе: средства местного бюджета
288687,8
33776,0
32746,0
35970,0
41585,4
51183,8
48802,1
44624,5
Средства окружного бюджета
22186,3
0,0
0,0
0,0
1474,3
88,0
20300,0
324,0
Ответственный исполнитель: Администрация города
276266,8
29899,0
32148,0
33531,0
39256,4
47838,8
48645,1
44948,5
В том числе: средства местного бюджета
274240,5
29899,0
32148,0
33531,0
37782,1
47750,8
48505,1
44624,5
Средства окружного бюджета
2026,3
0,0
0,0
0,0
1474,3
88,0
140,0
324,0
Соисполнители:
УКиМП
1590,9
173,0
585,0
159,0
673,9
0,0
0,0
0,0
В том числе: средства местного бюджета
1590,9
173,0
585,0
159,0
673,9
0,0
0,0
0,0
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УФКиС
1911,9
1692,0
13,0
0,0
131,9
0,0
75,0
0,0
В том числе: средства местного бюджета
1911,9
1692,0
13,0
0,0
131,9
0,0
75,0
0,0
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В том числе: средства местного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УЖКХ
24611,0
2012,0
0,0
1907,0
0,0
310,0
20382,0
0,0
В том числе: средства местного бюджета
4451,0
2012,0
0,0
1907,0
0,0
310,0
222,0
0,0
Средства окружного бюджета
20160,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20160,0
0,0
УМИ
6493,5
0,0
0,0
373,0
2997,5
3123,0
0,0
0,0
В том числе: средства местного бюджета
6493,5
0,0
0,0
373,0
2997,5
3123,0
0,0
0,0
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»
163695,2
7048
765,0
9020,0
24470,0
39864,3
80381,3
2146,6
В том числе: средства местного бюджета
35771,2
7048,0
405,0
5806,0
16206,0
2218,3
2381,3
1706,6
Средства окружного бюджета
127924,0
0,0
360,0
3214,0
8264,0
37646,0
78000,0
440,0
Ответственный исполнитель:
УЖКХ
155208,9
7000,0
3460
8052,0
23194,2
37698,5
78818,2
100,0
В том числе: средства местного бюджета
28892,9
7000,0
346,0
5300,0
14930,2
398,5
818,2
100,0
Средства окружного бюджета
126316,0
0,0
0,0
2752,0
8264,0
37300,0
78000,0
0,0
Соисполнители:
УМИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В том числе: средства местного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УО
4830,7
48,0
48,0
227,0
563,5
1545,6
935,1
1463,5
В том числе: средства местного бюджета
4044,7
48,0
48,0
227,0
563,5
1199,6
935,1
1023,5
Средства окружного бюджета
786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
346,0
0,0
440,0
Администрация города
3655,6
0,0
371,0
741,0
712,3
620,2
628,0
583,1,0
В том числе: средства местного бюджета
2833,6
0,0
11,0
279,0
712,3
620,2
628,0
583,1
Средства окружного бюджета
822,0
0,0
360,0
462,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Подпрограмма «Общественная безопасность и профилактика правонарушений»
133904,3
12571,0
10958,0
15248,0
32600,9
18292,3
21894,6
22339,5
В том числе: средства местного бюджета
63954,3
3909,0
2277,0
6554,0
23889,9
9430,3
11077,6
6816,5
Средства окружного бюджета
69950,0
8662,0
8681,0
8694,0
8711,0
8862
10817
15523,0
Ответственный исполнитель: Администрация города
84507,8
9763,0
8691,0
11665,0
12321,4
12308,8
15243,5
14515,1
В том числе: средства местного бюджета
29684,8
2455,0
1512,0
4554,0
4623,4
4471,8
5728,5
6340,1
Средства окружного бюджета
54823,0
7308,0
7179,0
7111,0
769,08
7837,0
9515,0
8175,0
Соисполнители:
УКиМП
8567,3
842,0
1100,0
2569,0
877,1
682,3
1388,9
1108,0
В том числе: средства местного бюджета
3493,3
207,0
183,0
1895,0
442,1
131,3
382,9
252,0
Средства окружного бюджета
5074,0
635,0
917,0
674,0
435,0
551,0
1006,0
856,0
УФКиС
6593,5
370,0
413,0
257,0
1573,9
2684,2
846,0
449,4
В том числе: средства местного бюджета
4267,5
36,0
28,0
73,0
1120,9
2360,2
550,0
99,4
Средства окружного бюджета
2326,0
334,0
385,0
184,0
453,0
324,0
296,0
350,0
УО
19826,6
396,0
220,0
757,0
11809,6
172,0
205,0
6267,0
В том числе: средства местного бюджета
12099,6
11,0
20,0
32,0
11684,6
22,0
205,0
125,0
Средства окружного бюджета
7727,0
385,0
200,0
725,0
125,0
150,0
0,0
6142,0
УМИ
7932,4
1200
534
0,0
1608,3
2105,6
2484,5
0,0
В том числе: средства местного бюджета
7932,4
1200
534
0,0
1608,3
2105,6
2484,5
0,0
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УЖКХ
6476,7
0,0
0,0
0,0
4410,6
339,4
1726,7
0,0
В том числе: средства местного бюджета
6476,7
0,0
0,0
0,0
4410,6
339,4
1726,7
0,0
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Подпрограмма «Межнациональное и межконфессиональное согласие»
4926,9
678,0
159,0
696,0
483,5
708,3
987,2
1214,9
В том числе: средства местного бюджета
1266,9
25,0
121,0
95,0
91,5
89,3
366,2
478,9
Средства окружного бюджета
3660,0
653,0
38,0
601,0
392,0
619,0
621,0
736,0
Ответственный исполнитель: Администрация города
867,2
0,0
24,0
40,0
40,0
40,0
305,2
418,0
В том числе: средства местного бюджета
867,2
0,0
24,0
40,0
40,0
40,0
305,2
418,0
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители:
УКиМП
3749,7
630,0
135,0
578,0
385,5
618,3
644,0
758,9
В том числе: средства местного бюджета
311,7
22,0
97,0
52,0
48,5
46,3
23,0
22,9
Средства окружного бюджета
3438,0
608,0
38,0
526,0
337,0
572,0
621,0
736,0
УФКиС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В том числе: средства местного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УО
310,0
48,0
0,0
78,0
58,0
50,0
38,0
38,0
В том числе: средства местного бюджета
88,0
3,0
0,0
3,0
3,0
3,0
38,0
38,0
Средства окружного бюджета
222,0
45,0
0,0
75,0
55,0
47,0
0,0
0,0
»;
1.3. раздел III изложить в следующей редакции:
«Ш. Перечень показателей муниципальной программы
СВЕДЕНИЯ
о показателях муниципальной программы «Безопасный муниципалитет»
№
п/п
Наименование муниципальной
программы, показателя
№
мероприятий, влияющих на показатель
Ед.
изм.
Значения показателей
2014 год
вес пока-
зате-
ля
2015 год
вес пока-
зате-
ля
2016 год
вес пока-
зате-
ля
2017 год
вес пока-
зате-
ля
2018 год
вес пока-
зате-
ля
2019 год
вес пока-
зате-
ля
2020 год
вес пока-
зате-
ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Муниципальная программа «Безопасный муниципалитет»
Цель программы: Обеспечение безопасности жителей города
1.
Количество пострадавших в результате возникновения техногенных и природных ЧС на территории муниципального образования город Муравленко
Пп 1:
01, 02,03,04
(1.1.- 1.3;
2.1.-2.3;
3.1.,3.2, 4.1)
Ед.
0
0,2
0
0,2
0
0,2
0
0,2
0
0,2
0
0,2
0
0,2
2.
Доля зарегистрированных ДТП с пострадавшими, к общему числу ДТП в границах муниципального образования
Пп 2:
01, 02, 03, 04
(1.1,2.1.
3.1, 4.1, 4.2)
%
≤ 3,6
0,2
≤ 3,6
0,2
≤ 3,6
0,2
≤ 3,6
0,2
≤ 3,6
0,2
≤ 3,6
0,2
≤ 3,6
0,2
3.
Уровень удовлетворенности населения обеспечением безопасности и правопорядка в городе Муравленко
Пп 3:
01, 02, 03, 04
(1.1,1.2, 2.1-2.7, 4.1, 4.2)
%
76
0,2
81
0,2
81
0,2
81
0,2
81
0,2
81
0,2
81
0,2
4.
Доля жителей города, состоящих на учёте в учреждениях здравоохранения в связи с
немедицинским употреблением наркотиков на 1000 жителей города
Пп 3:
03
(3.1)
%
≤1,7
0,2
≤ 1,6
0,2
≤ 1,6
0,2
≤ 1,6
0,2
≤ 1,6
0,2
≤ 1,6
0,2
≤ 1,6
0,2
5.
Количество открытых проявлений межнациональных и межконфессиональных противоречий
Пп 4: 01,02
(1.1, 1.2, 2.1,
2.2)
Ед.
0
0,2
0
0,2
0
0,2
0
0,2
0
0,2
0
0,2
0
0,2
»;
1
2. В подпрограмме 1 муниципальной программы:
2.1. паспорт изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 1
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций на территории города»
ПАСПОРТ
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление по делам ГО и ЧС
Администрации города Муравленко
Соисполнители подпрограммы
Управление образования Администрации города Муравленко (далее - УО)
Управление физической культуры и спорта Администрации города Муравленко (далее - УФКиС)
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко (далее - УКиМП)
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Муравленко (далее - УЖКХ)
Администрация города Муравленко
(МКУ «ЕДДС МО г. Муравленко»)
Управление муниципального имущества Администрации города Муравленко (далее - УМИ)
Цель подпрограммы
Защита населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций
Задачи подпрограммы
1. Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Обеспечение противопожарной защиты объектов и населения города.
3. Обеспечение деятельности органов постоянной готовности
Сроки реализации подпрограммы
2014-2020 годы
Показатели подпрограммы
1.1.Уровень информированности жителей города о возможной угрозе и действиях при чрезвычайных ситуациях.
1.2.Количество произошедших чрезвычайных ситуаций на территории города.
1.3. Уровень пожарной защищенности объектов муниципальной собственности с массовым пребыванием людей.
1.4.Укомплектованность УГО и ЧС.
1.5.Укомплектованность МКУ «ЕДДС».
1.6. Количество разработанной проектной документации.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете муниципального образования / планируемый к утверждению, тыс. рублей
Общий объем финансирования
310874,1
в том числе:
местный бюджет
288687,8
окружной бюджет
22186,0
2014 год, всего
33776,0
в том числе:
местный бюджет
33776,0
окружной бюджет
0,0
2015 год, всего
32746,0
в том числе:
местный бюджет
32746,0
окружной бюджет
0,0
2016 год, всего
35970,0
в том числе:
местный бюджет
35970,0
окружной бюджет
0,0
2017 год, всего
43059,7
в том числе:
местный бюджет
41585,4
окружной бюджет
1474,3
2018 год, всего
51271,8
в том числе:
местный бюджет
51183,8
окружной бюджет
88,0
2019 год, всего
69102,1
в том числе:
местный бюджет
48802,1
окружной бюджет
20300,0
2020 год, всего
44948,5
в том числе:
местный бюджет
44624,5
окружной бюджет
324,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
уровень информированности жителей города о возможной угрозе и действиях при чрезвычайных ситуациях 100%;
- отсутствие чрезвычайных ситуаций на территории города;
- уровень пожарной защищенности объектов муниципальной собственности с массовым пребыванием людей - 100%;
- укомплектованность УГО и ЧС и МКУ «ЕДДС», согласно имеющейся штатной численности - 100%
»;
1
2.2. в приложении 1 к подпрограмме 1 муниципальной программы таблицу «ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории города» (2016 - 2022 годы)» изложить в следующей редакции:
«ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории города» (2016 - 2020 годы)
№
п/п
Наименование
мероприятий
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Всего
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель подпрограммы: Защита населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций
244352,1
35970,0
43059,7
51271,8
69102,1
44948,5
В том числе: средства местного бюджета
222165,8
35970,0
41585,4
51183,8
48802,1
44624,5
Средства окружного бюджета
22186,3
0,0
1474,3
88,0
20300,0
324,0
Задача 1
«Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
01.
Основное мероприятие
«Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
9935,5
2829,0
1020,9
2032,8
1833,5
2219,3
В том числе: средства местного бюджета
9935,5
2829,0
1020,9
2032,8
1833,5
2219,3
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.
Информирование жителей города о возможной угрозе и действиях при чрезвычайных ситуациях
4456,4
498,0
673,7
1088,5
1097,2
1099,0
В том числе: средства местного бюджета
Администрация города (Управление по делам ГО и ЧС)
15,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Администрация города
(МКУ «ЕДДС МО г. Муравленко»)
4441,4
483,0
673,7
1088,5
1097,2
1099,0
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
4584,3
2233,0
212,5
766,1
539,8
832,9
В том числе: средства местного бюджета
Администрация города (Управление по делам ГО и ЧС)
2073,8
186,0
155,9
660,9
378,8
692,2
Администрация города
(МКУ «ЕДДС МО
г. Муравленко»)
516,5
53,0
56,6
105,2
161,0
140,7
УЖКХ
1621,0
1621,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УМИ
373,0
373,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
894,8
98,0
134,7
178,2
196,5
287,4
В том числе: средства местного бюджета
Администрация города
(МКУ «ЕДДС МО г. Муравленко»)
894,8
98,0
134,7
178,2
196,5
287,4
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 2
«Обеспечение противопожарной защиты объектов и населения города»
02.
Основное мероприятие
«Обеспечение противопожарной защиты объектов города»
8929,9
173,0
3900,9
4023,4
359,7
472,9
В том числе: средства местного бюджета
8377,9
173,0
3900,9
3935,4
219,7
148,9
Средства окружного бюджета
552,0
0,0
0,0
88,0
140,0
324,0
2.1.
Укрепление пожарной безопасности
8929,9
173,0
3900,9
4023,4
359,7
472,9
В том числе: средства местного бюджета
Администрация города
84,8
0,0
0,0
74,8
3,0
7,0
Администрация города
(МКУ «ЕДДС МО г. Муравленко»)
1132,8
14,0
97,6
737,6
141,7
141,9
УКиМП
832,9
159,0
673,9
0,0
0,0
0,0
УФКиС
206,9
0,0
131,9
0,0
75,0
0,0
УМИ
6120,5
0,0
2997,5
3123,0
0,0
0,0
Средства окружного бюджета
Администрация города
552,0
0,0
0,0
88,0
140,0
324,0
Задача 3
«Обеспечение деятельности органов постоянной готовности»
03.
Основное мероприятие
«Обеспечение деятельности органов постоянной готовности»
204508,7
32682,0
38137,9
44905,6
46526,9
42256,3
В том числе: средства местного бюджета
203034,4
32682,0
36663,6
44905,6
46526,9
42256,3
Средства окружного бюджета
1474,3
0
1474,3
0
0
0
3.1.
Обеспечение деятельности управления по делам ГО и ЧС Администрации города
19048,0
9058,0
9990,0
Мероприятие реализуется в рамках муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления"
В том числе: средства местного бюджета
Администрация города
18969,0
9058,0
9911,0
Средства окружного бюджета
79,0
0
79,0
3.2.
Обеспечение деятельности
МКУ «ЕДДС»
185460,7
23624,0
28147,9
44905,6
46526,9
42256,3
В том числе: средства местного бюджета
Администрация города
(МКУ «ЕДДС МО г. Муравленко»)
184065,4
23624,0
26752,6
44905,6
46526,9
42256,3
Средства окружного бюджета
1395,3
0,0
1395,3
0,0
0,0
0,0
04.
Основное мероприятие
«Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»
20978,0
286,0
0,0
310,0
20382,0
0,0
4.1.
Проектные работы по капитальному ремонту зданий
20978,0
286,0
0,0
310,0
20382,0
0,0
В том числе: средства местного бюджета
УЖКХ
818,0
286,0
0,0
310,0
222,0
0,0
Средства окружного бюджета
20160,0
0,0
0,0
0,0
20160,0
0,0
»;
2.3. приложение № 2 к подпрограмме 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2 к подпрограмме 1
СВЕДЕНИЯ
о показателях подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций на территории города»
№
п/п
Наименование подпрограммы, показателя
№ меро-приятий, влияющих на показатель
Единица
измерения
Значения показателей
2014 год
вес показателя
2015 год
вес показателя
2016 год
вес показателя
2017 год
вес показателя
2018
год
вес показателя
2019
год
вес показателя
2020
год
вес показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Подпрограмма (вес)
%
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Цель подпрограммы: Защита населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций
Задача 1. Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1.1
Уровень информированности жителей города о возможной угрозе и действиях при чрезвычайных ситуациях
01 (1.1)
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
1.2
Количество произошедших чрезвычайных ситуаций на территории города
01 (1.2, 1.3).
Ед.
0
0,2
0
0,2
0
0,2
0
0,2
0
0,2
0
0,3
0
0,3
Задача 2. Обеспечение противопожарной защиты объектов и населения города
1.3
Уровень пожарной защищенности объектов муниципальной собственности с массовым пребыванием людей
02 (2.1)
%
100
0,2
100
0,2
100
0,1
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
Задача 3. Обеспечение деятельности органов постоянной готовности
1.4
Укомплектованность УГО и ЧС
03 (3.1)
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления"
1.5
Укомплектованность МКУ «ЕДДС»
03 (3.2)
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,3
100
0,3
1.6
Количество разработанной проектной документации
04 (4.1)
Ед.
-
-
-
-
1
0,1
-
-
1
0,2
-
-
-
-
»;
1
3. В подпрограмме 2 муниципальной программы:
3.1. паспорт изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 2
«Безопасность дорожного движения»
ПАСПОРТ
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Муравленко (далее – УЖКХ)
Соисполнители подпрограммы
Администрация города,
Управление образования Администрации города Муравленко (далее – УО),
Управление муниципального имущества Администрации города Муравленко (далее - УМИ)
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко (далее – УКиМП)
Цель подпрограммы
Обеспечение безопасности дорожного движения
Задачи подпрограммы
1.Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения;
2.Повышение эффективности функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения
Сроки реализации подпрограммы
2014-2020 годы
Показатели подпрограммы
2.1. Количество участников в мероприятиях, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (2014-2019 годы).
2.2. Количество участников в мероприятиях, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма (2020 год).
2.3. Доля детей, обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования, охваченных профилактическими мероприятиями по обеспечению безопасного поведения на дорогах (2020 год).
2.4. Доля функционирующих стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме в муниципальном образовании, к общему количеству стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме на территории муниципального образования
2.5. Доля пешеходных переходов, соответствующих требованиям национальных стандартов, к общему количеству пешеходных переходов в муниципальном образовании
2.6. Количество разработанных проектно-сметных документаций
2.7. Протяженность введенных электрических сетей уличного освещения (2014-2020 годы).
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете муниципального образования / планируемый к утверждению, тыс. рублей
Общий объем финансирования подпрограммы за весь период реализации, всего
163695,1
в том числе:
местный бюджет
35771,1
окружной бюджет
127924,0
2014 год, всего
7 048,0
в том числе:
местный бюджет
7 048,0
окружной бюджет
0,0
2015 год, всего
765,0
в том числе:
местный бюджет
405,0
окружной бюджет
360,0
2016 год, всего
9 020,0
в том числе:
местный бюджет
5 806,0
окружной бюджет
3 214,0
2017 год, всего
24 470,0
в том числе:
местный бюджет
16 206,0
окружной бюджет
8 264,0
2018 год, всего
39 864,3
в том числе:
местный бюджет
2 218,3
окружной бюджет
37 646,0
2019 год, всего
80 381,3
в том числе:
местный бюджет
2 381,3
окружной бюджет
78 000,0
2020 год, всего
2 146,5
в том числе:
местный бюджет
1 706,5
окружной бюджет
440,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- повысить уровень знаний населения правил дорожного движения и воспитания культуры их поведения на проезжей части,
- обеспечить охват профилактическими мероприятиями по обеспечению безопасного поведения на дорогах 100% обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования,
- обеспечить функционирование стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме в муниципальном образовании,
- привести пешеходные переходы в соответствие с требованиями национальных стандартов,
- увеличить протяженность электрических сетей уличного освещения муниципального образования город Муравленко на 3.9 км
»;
3.2. в приложении 1 к подпрограмме 2 муниципальной программы таблицу «ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий подпрограммы «Безопасность дорожного движения» (2016-2022 годы)» изложить в следующей редакции:
«ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Безопасность дорожного движения» (2016-2020 годы)
№
Наименование
мероприятий
Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя)
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель подпрограммы: Обеспечение безопасности дорожного движения
УЖКХ
соисполнители:
Администрация города,
УО,
УКиМП
155882,1
9020,0
24470,0
39864,3
80381,3
2146,5
В том числе: средства местного бюджета
28318,1
5806,0
16206,0
2218,3
2381,3
1706,5
средства окружного бюджета
127564,0
3214,0
8264,0
37646,0
78000,0
440,0
Задача 1. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
01
Основное мероприятие «Обучение детей и учащихся правилам дорожного движения»
3511,0
227,0
563,5
1450,3
879,6
390,6
В том числе: средства местного бюджета
3165,0
227,0
563,5
1104,3
879,6
390,6
средства окружного бюджета
346,0
0,0
0,0
346
0,0
0,0
1.1.
Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
УО
3511,0
227,0
563,5
1450,3
879,6
390,6
В том числе: средства местного бюджета
3165,0
227,0
563,5
1104,3
879,6
390,6
средства окружного бюджета
346,0
0,0
0,0
346,0
0,0
0,0
R3
Основное мероприятие «Региональный проект «Безопасность дорожного движения»
1172,9
0,0
0,0
0,0
0,0
1172,9
В том числе: средства местного бюджета
732,9
0,0
0,0
0,0
0,0
732,9
Средства окружного бюджета
440,0
0,0
0,0
0,0
0,0
440,0
R3.1
Проведение информационно-просветительских и организационно-массовых мероприятий с детьми и
449,0
0,0
0,0
0,0
0,0
449,0
их родителями по обеспечению безопасного поведения на дорогах
В том числе: средства местного бюджета
УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9,0
Средства окружного бюджета
УО
440,0
0,0
0,0
0,0
0,0
440,0
R3.2
Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
540,6
0,0
0,0
0,0
0,0
540,6
В том числе: средства местного бюджета
УО
540,6
0,0
0,0
0,0
0,0
540,6
Средства окружного бюджета
УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
R3.3
Организация и проведение автоконкурсов, направленных на повышение культуры вождения
183,3
0,0
0,0
0,0
0,0
183,3
В том числе: средства местного бюджета
УО
83,3
0,0
0,0
0,0
0,0
83,3
УЖКХ
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Средства окружного бюджета
УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УЖКХ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 2. Повышение эффективности функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения
02
Основное мероприятие «Повышение эффективности функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения»
21434,1
8793,0
10809,9
620,2
628,0
583,0
В том числе: средства местного бюджета
9956,1
5579,0
2545,9
620,2
628,0
583,0
средства окружного бюджета
11478,0
3214,0
8264,0
0,0
0,0
0,0
2.1.
Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
21434,1
8793,0
10809,9
620,2
628,0
583,0
В том числе: средства местного бюджета
Администрация города
2822,5
279,0
712,3
620,2
628,0
583,0
УЖКХ
7133,6
5300,0
1833,6
0,0
0,0
0,0
средства окружного бюджета
Администрация города
462,0
462,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УЖКХ
11016,0
2752,0
8264,0
0,0
0,0
0,0
03
Основное мероприятие «Проектирование, строительство, (реконструкция) объектов»
129595,8
0,0
13096,6
37698,5
78800,7
0,0
В том числе: средства местного бюджета
14295,8
0,0
13096,6
398,5
800,7
0,0
средства окружного бюджета
115300,0
0,0
0,0
37300,0
78000,0
0,0
3.1.
Освещение ул. Нефтяников и промышленной зоны г. Муравленко
УЖКХ
129595,8
0,0
13096,6
37698,5
78800,7
0,0
В том числе: средства местного бюджета
14295,8
0,0
13096,6
398,5
800,7
0,0
средства окружного бюджета
115300,0
0,0
0,0
37300,0
78000,0
0,0
04
Основное мероприятие «Проведение мероприятий среди молодежи и взрослого населения города»
168,3
0,0
0,0
95,3
73,0
0,0
В том числе: средства местного бюджета
168,3
0,0
0,0
95,3
73,0
0,0
средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1
Организация и проведение автоконкурсов, направленных на повышение культуры вождения
168,3
0,0
0,0
95,3
73,0
0,0
В том числе: средства местного бюджета
УО
150,8
0,0
0,0
95,3
55,5
0,0
УЖКХ
17,5
0,0
0,0
0,0
17,5
0,0
средства окружного бюджета
УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УЖКХ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»;
3.3. приложение № 2 к подпрограмме 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Приложение №2 к подпрограмме 2
СВЕДЕНИЯ
о показателях подпрограммы «Безопасность дорожного движения»
№
п/п
Наименование подпрограммы, показателя
№ меро-приятий, влияю-щих на показа-тель
Еди-ница
изме-ре-ния
Значения показателей
2014 год
вес
показателя
2015 год
вес
показателя
2016 год
вес
показателя
2017 год
вес
показателя
2018 год
вес
показателя
2019 год
вес
показателя
2020 год
вес
показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Подпрограмма (вес)
%
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Цель подпрограммы: Обеспечение безопасности дорожного движения
Задача 1. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
2.1.
Количество участников в мероприятиях, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма
01
(1.1)
Чел
20
1
20
0,5
20
0,25
4357
0,25
4357
0,25
4357
0,25
-
-
2.2
Количество участников в мероприятиях, направленных на профилак-тику дорожно-транспортного травматизма
01
(1.1)
04
(4.1.)
R3
(R3.2, R3.3)
Чел
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4357
0,25
2.3
Доля детей, обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования, охваченных профилактическими мероприятиями по обеспечению безопасного поведения на дорогах
R3
(R3.1.)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
0,25
Задача 2. Повышение эффективности функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения
2.4.
Доля функционирующих стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме в муниципальном образовании, от общего количества стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД,
работающих в автоматическом режиме на территории муниципального образования
02
(2.1)
%
0
0
100
0,5
100
0,5
100
0,25
100
0,5
100
0,25
100
0,25
2.5.
Доля пешеходных переходов, соответствующих требованиям национальных стандартов, к общему количеству пешеходных переходов в муниципальном образовании
02
(2.1)
%
0
0
0
0
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
2.6.
Количество разработанных проектно-сметных документаций
03
(3.1)
Ед.
-
-
-
-
-
-
1
0,25
-
-
-
-
-
-
2.7.
Протяженность введенных электрических сетей уличного освещения
03
(3.1)
км
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,9
0,25
-
-
».
1
4. В подпрограмме 3 муниципальной программы:
4.1. паспорт изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 3
«Общественная безопасность и профилактика правонарушений»
ПАСПОРТ
Ответственный исполнитель подпрограммы
Отдел по организации работы коллегиальных органов Администрации города Муравленко
Соисполнители подпрограммы
Управление муниципального имущества Администрации города Муравленко
Управление образования Администрации города Муравленко
Управление физической культуры и спорта Администрации города Муравленко
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко
Цель подпрограммы
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности
Задачи подпрограммы
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Организация общественного порядка и профилактика правонарушений.
Пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма.
Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности объектов города
Сроки реализации подпрограммы
2014-2020 годы
Показатели подпрограммы
3.1. Количество снятых с учета несовершеннолетних/семей в связи с исправлением.
3.1.1. Доля несовершеннолетних, снятых с учета к общему количеству несовершеннолетних, состоящих на учете.
3.2. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, к общему количеству совершенных преступлений.
3.3. Доля преступлений, совершенных в общественных местах, к общему количеству совершенных преступлений.
3.4. Количество функционирующих камер видеонаблюдения за состоянием общественного порядка.
3.5. Доля объектов социальной инфраструктуры города, оснащенных системами видеонаблюдения (внутренними и (или) внешними).
3.6. Доля детей и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями антинаркотической и антиалкогольной направленности, к общему количеству детей и молодежи города Муравленко.
3.7. Количество совершенных террористических актов на территории муниципального образования город Муравленко
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете муниципального образования / планируемый к утверждению, тыс. рублей
Общий объем финансирования подпрограммы за весь период реализации, всего
133904,3
в том числе:
местный бюджет
63954,3
окружной бюджет
69950,0
2014 год, всего
12571,0
в том числе:
местный бюджет
3909,0
окружной бюджет
8662,0
2015 год, всего
10958,0
в том числе:
местный бюджет
2277,0
окружной бюджет
8681,0
2016 год, всего
15248,0
в том числе:
местный бюджет
6554,0
окружной бюджет
8694,0
2017 год, всего
32600,9
в том числе:
местный бюджет
23889,9
окружной бюджет
8711,0
2018 год, всего
18292,3
в том числе:
местный бюджет
9430,3
окружной бюджет
8862,0
2019 год, всего
21894,6
в том числе:
местный бюджет
11077,6
окружной бюджет
10817,0
2020 год, всего
22339,5
в том числе:
местный бюджет
6816,5
окружной бюджет
15523,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- не допустить повышения уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего количества совершенных преступлений более 4,5 %;
- обеспечить бесперебойный доступ ОДН Отделения МВД России по г. Муравленко и наполнения базы данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;
- не допустить увеличения уровня преступлений, совершенных в общественных местах более 39% за счет установки технических средств контроля за ситуацией в общественных местах и на улицах, привлечения населения к участию в охране общественного порядка, повышения правовой грамотности населения в сфере общественной безопасности;
- оснастить все объекты социальной инфраструктуры муниципальной формы собственности системами видеонаблюдения
- поддерживать долю детей и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями антинаркотической и антиалкогольной направленности, на уровне 85 %;
- не допустить совершение террористических актов на территории муниципального образования город Муравленко
»;
1
4.2. в приложении 1 к подпрограмме 3 муниципальной программы таблицу «ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий подпрограммы «Общественная безопасность и профилактика правонарушений» (2016-2022 годы)» изложить в следующей редакции:
«ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы
«Общественная безопасность и профилактика правонарушений» (2016-2020 годы)
№
Наименование
мероприятий
Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя)
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель подпрограммы: Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности
110375,3
15248,0
32600,9
18292,3
21894,6
22339,5
В том числе: средства местного бюджета
57768,3
6554,0
23889,9
9430,3
11077,6
6816,5
средства окружного бюджета
52607,0
8694,0
8711,0
8862,0
10817,0
15523,0
Задача 1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
01.
Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Администрация города
29554,0
5618,0
5771,0
5883,0
6000,0
6282,0
В том числе: средства местного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства окружного бюджета
29554,0
5618,0
5771,0
5883,0
6000,0
6282,0
1.1.
Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
Администрация города
29554,0
5618,0
5771,0
5883,0
6000,0
6282,0
В том числе: средства местного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства окружного бюджета
29554,0
5618,0
5771,0
5883,0
6000,0
6282,0
1.2.
Обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы «Подросток»
Администрация города
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В том числе: средства местного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 2. Организация общественного порядка и профилактика правонарушений
02.
Основное мероприятие «Организация общественного порядка и профилактика правонарушений»
45820,0
5286,0
11807,0
8289,3
12822,6
7615,1
В том числе: средства местного бюджета
35632,0
3973,0
10110,0
6519,3
9307,6
5722,1
средства окружного бюджета
10188,0
1313,0
1697,0
1770,0
3515,0
1893,0
2.1.
Приобретение, содержание и эксплуатация технических средств видеонаблюдения за состоянием общественного порядка, в том числе аренда каналов связи для передачи информации
22819,6
3820,0
4048,9
3854,3
6206,2
4890,2
В том числе: средства местного бюджета
Администрация города
21099,5
3820,0
4048,9
3854,3
4486,1
4890,2
УМИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УЖКХ
12,1
0,0
0,0
0,0
12,1
0,0
средства окружного бюджета
Администрация города
1708,0
0,0
0,0
0,0
1708,0
0,0
УМИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
Участие общественных организаций города в охране общественного порядка
Администрация города
1394,7
153,0
170,0
220,0
462,1
389,6
В том числе: средства местного бюджета
1394,7
153,0
170,0
220,0
462,1
389,6
средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
Участие общественных организаций города в деятельности по
ресоциализации и социализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы
Администрация города
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
В том числе: средства местного бюджета
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.
Обеспечение деятельности административной комиссии в муниципальном образовании город Муравленко
Администрация города
8480,0
1313,0
1697,0
1770,0
1807,0
1893,0
В том числе: средства местного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства окружного бюджета
8480,0
1313,0
1697,0
1770,0
1807,0
1893,0
2.5.
Оказание содействия в организации деятельности Отделению МВД России по г. Муравленко
12528,3
0,0
5891,1
2445,0
4192,2
0,0
В том числе: средства местного бюджета
УМИ
6070,6
0,0
1480,5
2105,6
2484,5
0,0
УЖКХ
6457,7
0,0
4410,6
339,4
1707,7
0,0
средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.6.
Участие частных охранных предприятий в охране общественного порядка
Администрация города
264,4
0,0
0,0
0,0
122,1
142,3
В том числе: средства местного бюджета
264,4
0,0
0,0
0,0
122,1
142,3
средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.7.
Изготовление печатной продукции профилактической направленности
Администрация города
83,0
0,0
0,0
0,0
33,0
50,0
В том числе: средства местного бюджета
83,0
0,0
0,0
0,0
33,0
50,0
средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 3. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма
03.
Основное мероприятие «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
6589,7
1357,0
1647,5
1128,7
1146,5
1310,0
В том числе:
средства местного бюджета
1657,7
194,0
404,5
169,7
545,5
344,0
Администрация города
26,2
12,0
0,0
0,0
14,2
0,0
УО
259,0
14,0
20,0
20,0
205,0
0,0
УФКиС
299,3
73,0
56,0
28,0
50,3
92,0
УКиМП
1073,2
95,0
328,5
121,7
276,0
252,0
средства окружного бюджета
4932,0
1163,0
1243,0
959,0
601,0
966,0
Администрация города
594,0
180,0
230,0
184,0
0,0
0,0
УО
300,0
125,0
125,0
50,0
0,0
0,0
УФКиС
1367,0
184,0
453,0
324,0
296,0
110,0
УКиМП
2671,0
674,0
435,0
401,0
305,0
856,0
Задача 4. Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности объектов города
04.
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности объектов города»
28411,6
2987,0
13375,4
2991,3
1925,5
7132,4
В том числе:
средства местного бюджета
20478,6
2387,0
13375,4
2741,3
1224,5
750,4
средства окружного бюджета
7933,0
600,0
0,0
250,0
701,0
6382,0
4.1.
Обеспечение антитеррористической защищенности объектов Администрации города
2734,8
569
532,3
397,5
618,0
618,0
В том числе: средства местного бюджета
Администрация города
2600,0
569,0
404,5
397,5
611,0
618,0
УЖКХ
7,0
0,0
0,0
0,0
7,0
0,0
УМИ
127,8
0,0
127,8
0,0
0,0
0,0
средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2.
Модернизация систем антитеррористической защищенности объектов социального назначения
25676,8
2418,0
12843,1
2593,8
1307,5
6514,4
В том числе: средства местного бюджета
17743,8
1818,0
12843,1
2343,8
606,5
132,4
Администрация города
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УО
11809,6
18,0
11664,6
2,0
0,0
125,0
УФКиС
3904,2
0,0
1064,9
2332,2
499,7
7,4
УКиМП
2030,0
1800,0
113,6
9,6
106,8
0,0
средства окружного бюджета
7933,0
600,0
0,0
250,0
701,0
6382,0
Администрация города
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УО
6842,0
600,0
0,0
100,0
0,0
6142,0
УФКиС
240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
240,0
УКиМП
851,0
0,0
0,0
150,0
701,0
0,0
»;
4.3. приложение № 2 к подпрограмме 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Приложение N 2
к подпрограмме 3
СВЕДЕНИЯ
о показателях подпрограммы «Общественная безопасность и профилактика»
№
п/п
Наименование подпрограммы, показателя
№ мероприя-тий, влияющих на показатель
Едини-ца измере-ния
Значения показателей
2014 год
вес показателя
2015 год
вес показателя
2016 год
вес показателя
2017 год
вес показателя
2018 год
вес показателя
2019 год
вес показа
теля
2020 год
вес пока-зате-ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Подпрограмма (вес)
%
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Цель подпрограммы: Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности
Задача 1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
3.1.
Количество снятых с учета несовершенно-летних/семей в связи с исправлением
01
(1.1; 1.2)
чел/ ед.
33/4
0,05
34/4
0,05
35/4
0,05
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1.1
Доля несовершеннолетних, снятых с учета, к общему количеству несовершеннолетних, состоящих на учете
01
(1.1; 1.2)
%
-
-
-
-
-
-
30
0,05
30
0,05
30
0,05
30
0,05
3.2.
Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними к общему количеству совершенных преступлений
01
(1.1; 1.2)
%
4,7
0,15
4,6
0,15
4,5
0,15
4,5
0,15
4,5
0,15
4,5
0,15
4,5
0,15
Задача 2. Организация общественного порядка и профилактика правонарушений
3.3.
Доля преступлений, совершенных в общественных местах, к общему количеству совершенных преступлений
02
(2.1; 2.2; 2.3; 2,4; 2.5, 2.6, 2.7)
%
≤ 39
0,20
≤ 39
0,20
≤ 39
0,20
≤ 39
0,20
≤ 39
0,20
≤ 39
0,20
≤ 39
0,20
3.4.
Количество функционирующих камер видеонаблюдения за состоянием общественного порядка
02
(2.1; 4.2)
ед.
20
0,15
16
0,15
16
0,15
17
0,15
29
0,15
29
0,15
35
0,15
3.5.
Доля объектов социальной инфраструктуры города, оснащенных системами видеонаблюдения (внутренними и (или) внешними).
02
(2.1; 4.2)
%
94
0,15
94
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
Задача 3. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма
3.6.
Доля детей и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями антинаркотической и антиалкогольной направленности, к общему количеству детей и молодежи города Муравленко
03
%
84
0,15
85
0,15
85
0,15
85
0,15
85
0,15
85
0,15
85
0,15
Задача 4. Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности объектов города
3.7
Количество совершенных террористических актов на территории муниципального образования город Муравленко
04
(4.1; 4,2)
ед
0
0,15
0
0,15
0
0,15
0
0,15
0
0,15
0
0,15
0
0,15
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Наш Город № 34 (1371) от 20.08.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: