Основная информация

Дата опубликования: 10 сентября 2020г.
Номер документа: RU55027205202000151
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Администрация Омского муниципального района Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация

Омского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.09.2020 № П-20/ОМС-168

О внесении изменений в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области «Управление муниципальными финансами и развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе Омской области», утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013

№ П-13/ОМС-2119

В целях проведения сбалансированной финансовой, бюджетной и налоговой политики Омского муниципального района Омской области, эффективного управления финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении Омского муниципального района Омской области, повышения качества проводимого финансового контроля, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 19.08.2013 № П-13/ОМС-1332 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Омского муниципального района Омской области, их формирования и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области «Управление муниципальными финансами и развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе Омской области», утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2119 (далее – муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации» паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы на реализацию муниципальной программы составят 1 576 549 766,52 рублей, из них на реализацию I этапа – 1 030 152 514,36 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 93 341 874,63 рублей;

в 2015 году – 134 332 972,60 рублей;

в 2016 году – 109 939 970,18 рублей;

в 2017 году – 101 155 557,75 рублей;

в 2018 году – 177 970 337,19 рублей;

в 2019 году – 194 479 827,68 рублей;

в 2020 году – 218 931 974,33 рублей.

На реализацию II этапа – 546 397 252,16 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 167 305 703,84 рублей;

в 2022 году – 160 563 205,56 рублей;

в 2023 году – 72 842 780,92 рублей;

в 2024 году – 72 842 780,92 рублей;

в 2025 году – 72 842 780,92 рублей.

Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 908 233 809,88 рублей, из них на реализацию I этапа – 507 172 817,72 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 41 978 543,63 рублей;

в 2015 году – 60 673 963,60 рублей;

в 2016 году – 31 418 823,18 рублей;

в 2017 году – 26 883 846,11 рублей;

в 2018 году – 105 158 626,19 рублей;

в 2019 году – 112 962 203,68 рублей;

в 2020 году – 128 096 811,33 рублей.

На реализацию II этапа 401 060 992,16 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 94 637 573,84 рублей;

в 2022 году – 87 895 075,56 рублей;

в 2023 году – 72 842 780,92 рублей;

в 2024 году – 72 842 780,92 рублей;

в 2025 году – 72 842 780,92 рублей.

Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы составят 668 297 956,64 рублей, из них на реализацию I этапа – 522 961 696,64 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 51 363 331,00 рублей;

в 2015 году – 73 659 009,00 рублей;

в 2016 году – 78 521 147,00 рублей;

в 2017 году – 74 271 711,64 рублей;

в 2018 году – 72 805 711,00 рублей;

в 2019 году – 81 505 624,00 рублей;

в 2020 году – 90 835 163,00 рублей.

На реализацию II этапа 145 336 260,00 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 72 668 130,00 рублей;

в 2022 году – 72 668 130,00 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей;

в 2024 году – 0,00 рублей;

в 2025 году – 0,00 рублей.

Из общего объема расходы районного бюджета за счет иных источников составят 18 000,00 рублей, из них на реализацию I этапа – 18 000 ,00 рублей:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году – 0,00 рублей;
в 2016 году – 0,00 рублей;

в 2017 году – 0,00 рублей;

в 2018 году – 6 000,00 рублей;

в 2019 году – 12 000,00 рублей;

в 2020 году – 0,00 рублей.

На реализацию II этапа 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей;

в 2024 году – 0,00 рублей;

в 2025 году – 0,00 рублей

».

1.1. Раздел 5. «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» муниципальной программы изложить в новой редакции:

« 5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств районного бюджета с учетом целевых поступлений из областного бюджета.

Общие расходы на реализацию муниципальной программы составят 1 576 549 766,52 рублей, из них на реализацию I этапа – 1 030 152 514,36

в 2014 году – 93 341 874,63 рублей;

в 2015 году – 134 332 972,60 рублей;

в 2016 году – 109 939 970,18 рублей;

в 2017 году – 101 155 557,75 рублей;

в 2018 году – 177 970 337,19 рублей;

в 2019 году – 194 479 827,68 рублей;

в 2020 году – 218 931 974,33 рублей.

На реализацию II этапа 546 397 252,16 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 167 305 703,84 рублей;

в 2022 году – 160 563 205,56 рублей;

в 2023 году – 72 842 780,92 рублей;

в 2024 году – 72 842 780,92 рублей;

в 2025 году – 72 842 780,92 рублей.

Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 908 233 809,88 рублей, из них на реализацию I этапа – 507 172 817,72 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 41 978 543,63 рублей;

в 2015 году – 60 673 963,60 рублей;

в 2016 году – 31 418 823,18 рублей;

в 2017 году – 26 883 846,11 рублей;

в 2018 году – 105 158 626,19 рублей;

в 2019 году – 112 962 203,68 рублей;

в 2020 году – 128 096 811,33 рублей.

На реализацию II этапа 401 060 992,16 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 94 637 573,84 рублей;

в 2022 году – 87 895 075,56 рублей;

в 2023 году – 72 842 780,92 рублей;

в 2024 году – 72 842 780,92 рублей;

в 2025 году – 72 842 780,92 рублей.

Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы составят 668 297 956,64 рублей, из них на реализацию I этапа – 522 961 696,64 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 51 363 331,00 рублей;

в 2015 году – 73 659 009,00 рублей;

в 2016 году – 78 521 147,00 рублей;

в 2017 году – 74 271 711,64 рублей;

в 2018 году – 72 805 711,00 рублей;

в 2019 году – 81 505 624,00 рублей;

в 2020 году – 90 835 163,00 рублей.

На реализацию II этапа 145 336 260,00 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 72 668 130,00 рублей;

в 2022 году – 72 668 130,00 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей;

в 2024 году – 0,00 рублей;

в 2025 году – 0,00 рублей.

Из общего объема расходы районного бюджета за счет иных источников составят 18 000,00 рублей, из них на реализацию I этапа – 18 000 ,00 рублей:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году – 0,00 рублей;

в 2016 году – 0,00 рублей;

в 2017 году – 0,00 рублей;

в 2018 году – 6 000,00 рублей;

в 2019 году – 12 000,00 рублей;

в 2020 году – 0,00 рублей.

На реализацию II этапа 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей;

в 2024 году – 0,00 рублей;

в 2025 году – 0,00 рублей».

2. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» паспорта подпрограммы 1 «Развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе» (далее – подпрограмма 1) муниципальной программы изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 912 370 684,96 рублей, из них на реализацию I этапа – 742 517 624,96 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 82 859 894,86 рублей;

в 2015 году - 121 428 839,12 рублей;

в 2016 году - 107 949 503,51 рублей;

в 2017 году – 99 114 815,02 рублей;

в 2018 году – 95 139 136,51 рублей;

в 2019 году – 111 334 493,68 рублей;

в 2020 году – 124 690 942,26 рублей.

На реализацию II этапа – 169 853 060,00 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 80 589 830,00 рублей;

в 2022 году – 80 812 230,00 рублей;

в 2023 году – 2 817 000,00 рублей;

в 2024 году – 2 817 000,00 рублей;

в 2025 году – 2 817 000,00 рублей.

Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 246 734 916,32 рублей, из них на реализацию I этапа – 222 218 116,32 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 32 846 248,86 рублей;

в 2015 году – 49 052 030,12 рублей;

в 2016 году – 29 428 356,51 рублей;

в 2017 году – 24 843 103,38 рублей;

в 2018 году – 22 333 425,51 рублей;

в 2019 году – 29 859 172,68 рублей;

в 2020 году – 33 855 779,26 рублей.

На реализацию II этапа – 24 516 800,00 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 7 921 700,00 рублей;

в 2022 году – 8 144 100,00 рублей;

в 2023 году – 2 817 000,00 рублей;

в 2024 году – 2 817 000,00 рублей;

в 2025 году – 2 817 000,00 рублей;

Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной подпрограммы составят 665 635 768,64 рублей, из них на реализацию I этапа – 520 299 508,64 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 50 013 646,00 рублей;

в 2015 году – 72 376 809,00 рублей;

в 2016 году – 78 521 147,00 рублей;

в 2017 году – 74 271 711,64 рублей;

в 2018 году – 72 805 711,00 рублей;

в 2019 году – 81 475 321,00 рублей;

в 2020 году – 90 835 163,00 рублей.

На реализацию II этапа – 145 336 260,00 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 72 668 130,00 рублей;

в 2022 году – 72 668 130,00 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей;

в 2024 году – 0,00 рублей;

в 2025 году – 0,00 рублей.

».

2.1 Раздел 6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в новой редакции:

«6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 912 370 684,96 рублей, из них на реализацию I этапа – 742 517 624,96 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 82 859 894,86 рублей;

в 2015 году – 121 428 839,12 рублей;

в 2016 году – 107 949 503,51 рублей;

в 2017 году – 99 114 815,02 рублей;

в 2018 году – 95 139 136,51 рублей;

в 2019 году – 111 334 493,68 рублей;
в 2020 году – 124 690 942,26 рублей.

На реализацию II этапа 169 853 060,00 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 80 589 830,00 рублей;

в 2022 году – 80 812 230,00 рублей;

в 2023 году – 2 817 000,00 рублей;

в 2024 году – 2 817 000,00 рублей;

в 2025 году – 2 817 000,00 рублей.

Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 246 734 916,32 рублей, из них на реализацию I этапа – 222 218 116,32 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 32 846 248,86 рублей;

в 2015 году – 49 052 030,12 рублей;

в 2016 году – 29 428 356,51 рублей;

в 2017 году – 24 843 103,38 рублей;

в 2018 году – 22 333 425,51 рублей;

в 2019 году – 29 859 172,68 рублей;

в 2020 году – 33 855 779,26 рублей.

На реализацию II этапа 24 516 800,00 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 7 921 700,00 рублей;

в 2022 году – 8 144 100,00 рублей;

в 2023 году – 2 817 000,00 рублей;

в 2024 году – 2 817 000,00 рублей;

в 2025 году – 2 817 000,00 рублей.

Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной подпрограммы составят 665 635 768,64 рублей, из них на реализацию I этапа – 520 299 508,64 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 50 013 646,00 рублей;

в 2015 году – 72 376 809,00 рублей;

в 2016 году – 78 521 147,00 рублей;

в 2017 году – 74 271 711,64 рублей;

в 2018 году – 72 805 711,00 рублей;

в 2019 году – 81 475 321,00 рублей;

в 2020 году – 90 835 163,00 рублей.

На реализацию II этапа 145 336 260,00 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 72 668 130,00 рублей;

в 2022 году – 72 668 130,00 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей;

в 2024 году – 0,00 рублей;

в 2025 году – 0,00 рублей.».

3. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» паспорта подпрограммы 2 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля» (далее – подпрограмма 2) муниципальной программы изложить в новой редакции:

«

«Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 71 588 059,55 рублей, из них на реализацию I этапа – 40 050 295,79 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 10 481 979,77 рублей;

в 2015 году – 12 904 133,48 рублей;

в 2016 году – 1 990 466,67 рублей;

в 2017 году – 2 040 742,73 рублей;

в 2018 году – 2 128 084,85 рублей;

в 2019 году – 2 390 312,54 рублей;

в 2020 году – 8 114 575,75 рублей.

На реализацию II этапа – 31 537 763,76 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 8 364 461,12 рублей;

в 2022 году – 8 142 061,12 рублей;

в 2023 году – 5 010 413,84 рублей;

в 2024 году – 5 010 413,84 рублей;

в 2025 году – 5 010 413,84 рублей.

Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 68 907 871,55 рублей, из них на реализацию I этапа – 37 370 107,79 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 9 132 294,77 рублей;

в 2015 году – 11 621 933,48 рублей;

в 2016 году – 1 990 466,67 рублей;

в 2017 году – 2 040 742,73 рублей;

в 2018 году – 2 122 084,85 рублей;

в 2019 году – 2 348 009,54 рублей;

в 2020 году – 8 114 575,75 рублей.

На реализацию II этапа – 31 537 763,76 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 8 364 461,12 рублей;

в 2022 году – 8 142 061,12 рублей;

в 2023 году – 5 010 413,84 рублей;

в 2024 году – 5 010 413,84 рублей;

в 2025 году – 5 010 413,84 рублей.

Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят 2 662 188,00 рублей, из них на реализацию I этапа – 2 662 188,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 1 349 685, 00 рублей;

в 2015 году – 1 282 200,00 рублей;

в 2016 году – 0,00 рублей;

в 2017 году – 0,00 рублей;

в 2018 году - 0,00 рублей;

в 2019 году – 30 303,00 рублей;

в 2020 году - 0,00 рублей.

На реализацию II этапа – 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей;

в 2024 году – 0,00 рублей;

в 2025 году – 0,00 рублей.

Из общего объема расходы районного бюджета за счет иных источников составят 18 000,00 рублей, из них на реализацию I этапа – 18 000 ,00 рублей:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году – 0,00 рублей;
в 2016 году – 0,00 рублей;

в 2017 году – 0,00 рублей;

в 2018 году – 6 000,00 рублей;

в 2019 году – 12 000,00 рублей;

в 2020 году – 0,00 рублей.

На реализацию II этапа 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей;

в 2024 году – 0,00 рублей;

в 2025 году – 0,00 рублей.».

».

3.1. Раздел 6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:

«6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 71 588 059,55 рублей, из них на реализацию I этапа – 40 050 295,79 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 10 481 979,77 рублей;

в 2015 году – 12 904 133,48 рублей;

в 2016 году – 1 990 466,67 рублей;

в 2017 году – 2 040 742,73 рублей;

в 2018 году – 2 128 084,85 рублей;

в 2019 году – 2 390 312,54 рублей;

в 2020 году – 8 114 575,75 рублей.

На реализацию II этапа 31 537 763,76 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 8 364 461,12 рублей;

в 2022 году – 8 142 061,12 рублей;

в 2023 году – 5 010 413,84 рублей;

в 2024 году – 5 010 413,84 рублей;

в 2025 году – 5 010 413,84 рублей.

Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 68 907 871,55 рублей, из них на реализацию I этапа – 37 370 107,79 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 9 132 294,77 рублей;

в 2015 году – 11 621 933,48 рублей;

в 2016 году – 1 990 466,67 рублей;

в 2017 году – 2 040 742,73 рублей;

в 2018 году – 2 122 084,85 рублей;

в 2019 году – 2 348 009,54 рублей;

в 2020 году – 8 114 575,75 рублей.

На реализацию II этапа 31 537 763,76 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 8 364 461,12 рублей;

в 2022 году – 8 142 061,12 рублей;

в 2023 году – 5 010 413,84 рублей;

в 2024 году – 5 010 413,84 рублей;

в 2025 году – 5 010 413,84 рублей.

Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят 2 662 188,00 рублей, из них на реализацию I этапа – 2 662 188,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 1 349 685,00 рублей;

в 2015 году – 1 282 200,00 рублей;

в 2016 году – 0,00 рублей;

в 2017 году – 0,00 рублей;

в 2018 году – 0,00 рублей;

в 2019 году – 30 303,00 рублей;

в 2020 году – 0,00 рублей.

На реализацию II этапа 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей;

в 2024 году – 0,00 рублей;

в 2025 году – 0,00 рублей.

Из общего объема расходы районного бюджета за счет иных источников составят 18 000,00 рублей, из них на реализацию I этапа – 18 000 ,00 рублей:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году – 0,00 рублей;

в 2016 году – 0,00 рублей;

в 2017 году – 0,00 рублей;

в 2018 году – 6 000,00 рублей;

в 2019 году – 12 000,00 рублей;

в 2020 году – 0,00 рублей.

На реализацию II этапа 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей;

в 2024 году – 0,00 рублей;

в 2025 году – 0,00 рублей.»

4. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» паспорта подпрограммы 3 «Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями» (далее – подпрограмма 3) муниципальной программы изложить в новой редакции:

«

«Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 592 591 022,01 рублей, из них на реализацию I этапа – 247 584 593,61 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году – 0,00 рублей;

в 2016 году – 0,00 рублей;

в 2017 году – 0,00 рублей;

в 2018 году – 80 703 115,83 рублей;

в 2019 году – 80 755 021,46 рублей;
в 2020 году – 86 126 456,32 рублей.

На реализацию II этапа 345 006 428,40 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 78 351 412,72 рублей;

в 2022 году – 71 608 914,44 рублей;

в 2023 году – 65 015 367,08 рублей;

в 2024 году – 65 015 367,08 рублей;

в 2025 году – 65 015 367,08 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 592 591 022,01 рублей, из них на реализацию I этапа –247 584593,61 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году – 0,00 рублей;

в 2016 году – 0,00 рублей;

в 2017 году – 0,00 рублей;

в 2018 году – 80 703 115,83 рублей;

в 2019 году – 80 755 021,46 рублей;
в 2020 году – 86 126 456,32 рублей.

На реализацию II этапа 345 006 428,40 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 78 351 412,72 рублей;

в 2022 году – 71 608 914,44 рублей;

в 2023 году – 65 015 367,08 рублей;

в 2024 году – 65 015 367,08 рублей;

в 2025 году – 65 015 367,08 рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят 0,00 рублей, из них на реализацию I этапа – 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году – 0,00 рублей;

в 2016 году – 0,00 рублей;

в 2017 году – 0,00 рублей;

в 2018 году – 0,00 рублей;

в 2019 году – 0,00 рублей;
в 2020 году – 0,00 рублей.

На реализацию II этапа 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей;

в 2024 году – 0,00 рублей;

в 2025 году – 0,00 рублей.

».

4.1. Раздел 6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы 3 муниципальной программы изложить в новой редакции:

«6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 592 591 022,01 рублей, из них на реализацию I этапа – 247 584 593,61 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году – 0,00 рублей;

в 2016 году – 0,00 рублей;

в 2017 году – 0,00 рублей;

в 2018 году – 80 703 115,83 рублей;

в 2019 году – 80 755 021,46 рублей;

в 2020 году – 86 126 456,32 рублей.

На реализацию II этапа 345 006 428,40 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 78 351 412,72 рублей;

в 2022 году – 71 608 914,44 рублей;

в 2023 году – 65 015 367,08 рублей;

в 2024 году – 65 015 367,08 рублей;

в 2025 году – 65 015 367,08 рублей.

Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 592 591 022,01 рублей, из них на реализацию I этапа – 247 584 593,61 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году – 0,00 рублей;

в 2016 году – 0,00 рублей;

в 2017 году – 0,00 рублей;

в 2018 году – 80 703 115,83 рублей;

в 2019 году – 80 755 021,46 рублей;

в 2020 году –86 126 456,32 рублей.

На реализацию II этапа 345 006 428,40 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 78 351 412,72 рублей;

в 2022 году – 71 608 914,44 рублей;

в 2023 году – 65 015 367,08 рублей;

в 2024 году – 65 015 367,08 рублей;

в 2025 году – 65 015 367,08 рублей.

Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы составят 0,00 рублей, из них на реализацию I этапа – 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году – 0,00 рублей;

в 2016 году – 0,00 рублей;

в 2017 году – 0,00 рублей;

в 2018 году – 0,00 рублей;

в 2019 году – 0,00 рублей;

в 2020 году – 0,00 рублей.

На реализацию II этапа 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей;

в 2024 году – 0,00 рублей;

в 2025 году – 0,00 рублей.».

5. Приложение № 1 «Мероприятия муниципальной программы Омского муниципального района Омской области «Управление муниципальными финансами и развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе Омской области» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

7. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского муниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Омский пригород», советнику Главы муниципального района по информационной политике обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального района                                                      Г.Г. Долматов

1

Приложение
к постановлению Администрации
Омского муниципального района
от_____________№__________
«Приложение № 1
к муниципальной программе Омского
муниципального района Омской области
«Управление муниципальными финансами и
развитие системы межбюджетных отношений
в Омском муниципальном районе Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы Омского муниципального района Омской области
«Управление муниципальными финансами и развитие системы
межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе
Омской области»

№ п/п

Наименование показателя

Срок реализации муниципальной программы

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы

с
(год)

по
(год)

Наименование

Единица
измерения

Значение

Источник финансирования

Всего

в т.ч. по годам реализации муниципальной программы

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Цель муниципальной программы - Проведение сбалансированной финансовой, бюджетной и налоговой политики Омского муниципального района Омской области (далее - муниципальный район), эффективное управление финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении муниципального района; cовершенствование деятельности представительного органа Омского муниципального района Омской области; эффективное управление казенными учреждениями Омского муниципального района

Задача 1 муниципальной программы - Совершенствование и модернизация механизмов межбюджетного регулирования

Подпрограмма 1 - Развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе

Цель подпрограммы 1 муниципальной программы - Совершенствование и модернизация механизмов межбюджетного регулирования

1

Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы -
Развитие механизмов межбюджетного регулирования

Всего:

742 517 624,96

82 859 894,86

121 428 839,12

107 949 503,51

99 114 815,02

95 139 136,51

111 334 493,68

124 690 942,26

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1. районный бюджет, в том числе:

742 517 624,96

82 859 894,86

121 428 839,12

107 949 503,51

99 114 815,02

95 139 136,51

111 334 493,68

124 690 942,26

1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

222 218 116,32

32 846 248,86

49 052 030,12

29 428 356,51

24 843 103,38

22 333 425,51

29 859 172,68

33 855 779,26

1.2. целевые средства из областного бюджета

520 299 508,64

50 013 646,00

72 376 809,00

78 521 147,00

74 271 711,64

72 805 711,00

81 475 321,00

90 835 163,00

1.3. переходящий остаток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Основное мероприятие -
Расчет и предоставление отдельных видов межбюджетных трансфертов из бюджета Омского муниципального района

2014

2020

Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области

Всего:

742 517 624,96

82 859 894,86

121 428 839,12

107 949 503,51

99 114 815,02

95 139 136,51

111 334 493,68

124 690 942,26

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1. районный бюджет, в том числе:

742 517 624,96

82 859 894,86

121 428 839,12

107 949 503,51

99 114 815,02

95 139 136,51

111 334 493,68

124 690 942,26

1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

222 218 116,32

32 846 248,86

49 052 030,12

29 428 356,51

24 843 103,38

22 333 425,51

29 859 172,68

33 855 779,26

1.2. целевые средства из областного бюджета

520 299 508,64

50 013 646,00

72 376 809,00

78 521 147,00

74 271 711,64

72 805 711,00

81 475 321,00

90 835 163,00

1.3. переходящий остаток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

Мероприятие 1 -
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

2014

2020

Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области

Всего:

175 433 850,66

32 846 248,86

27 784 807,57

26 085 281,98

21 924 595,99

17 892 641,58

20 279 844,31

28 620 430,37

Доля дотаций на сбалансированность, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района, в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района

Процент

23,63

64,53

39,64

24,94

24,94

24,94

18,22

22,95

1. районный бюджет, в том числе:

175 433 850,66

32 846 248,86

27 784 807,57

26 085 281,98

21 924 595,99

17 892 641,58

20 279 844,31

28 620 430,37

1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

175 433 850,66

32 846 248,86

27 784 807,57

26 085 281,98

21 924 595,99

17 892 641,58

20 279 844,31

28 620 430,37

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

Мероприятие 2 - Выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности

2014

2020

Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области

Всего:

1 286 958,89

0,00

311 688,00

0,00

337 420,89

197 850,00

210 000,00

230 000,00

Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере градостроительной деятельности объему, утвержденному решением о бюджете

Процент

100,00

х

100,00

х

100,00

100,00

100,00

100,00

1. районный бюджет, в том числе:

1 286 958,89

0,00

311 688,00

0,00

337 420,89

197 850,00

210 000,00

230 000,00

1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

1 286 958,89

0,00

311 688,00

0,00

337 420,89

197 850,00

210 000,00

230 000,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

Мероприятие 3 - Выполнение части полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия

2014

2015

Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области

Всего:

75 612,80

0,00

75 612,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия объему, утвержденному решением о бюджете

Процент

100,00

х

100,00

х

х

x

x

x

1. районный бюджет, в том числе:

75 612,80

0,00

75 612,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

75 612,80

0,00

75 612,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

Мероприятие 4 - Выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности

2014

2015

Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области

Всего:

15 223 700,00

0,00

15 223 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере дорожной деятельности объему, утвержденному решением о бюджете

Процент

100,00

х

100,00

х

х

x

x

x

1. районный бюджет, в том числе:

15 223 700,00

0,00

15 223 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

15 223 700,00

0,00

15 223 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.5

Мероприятие 5 - Выполнение части полномочий в сфере газоснабжения

2014

2020

Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области

Всего:

2 299 656,36

0,00

882 761,75

520 243,56

796 140,09

80 510,96

10 000,00

10 000,00

Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере газоснабжения объему, утвержденному решением о бюджете

Процент

100,00

х

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1. районный бюджет, в том числе:

2 299 656,36

0,00

882 761,75

520 243,56

796 140,09

80 510,96

10 000,00

10 000,00

1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

2 299 656,36

0,00

882 761,75

520 243,56

796 140,09

80 510,96

10 000,00

10 000,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.6

Мероприятие 6 - Выполнение части полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения

2014

2020

Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области

Всего:

25 574 404,91

0,00

4 707 600,00

2 822 830,97

1 784 946,41

4 152 422,97

9 359 328,37

2 747 276,19

Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения объему, утвержденному решением о бюджете

Процент

100,00

х

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1. районный бюджет, в том числе:

25 574 404,91

0,00

4 707 600,00

2 822 830,97

1 784 946,41

4 152 422,97

9 359 328,37

2 747 276,19

1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

25 574 404,91

0,00

4 707 600,00

2 822 830,97

1 784 946,41

4 152 422,97

9 359 328,37

2 747 276,19

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.8

Мероприятие 8 - Выполнение части полномочий в сфере безопасности людей на водных объектах

2014

2015

Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области

Всего:

65 860,00

0,00

65 860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере безопасности людей на водных объектах объему, утвержденному решением о бюджете

Процент

100,00

х

100,00

х

х

x

x

x

1. районный бюджет, в том числе:

65 860,00

0,00

65 860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

65 860,00

0,00

65 860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.9

Мероприятие 9 -
Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности

2014

2020

Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области

Всего:

520 299 508,64

50 013 646,00

72 376 809,00

78 521 147,00

74 271 711,64

72 805 711,00

81 475 321,00

90 835 163,00

Степень соответствия использования средств целям, предусмотренным областным законодательством

Процент

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1. районный бюджет, в том числе:

520 299 508,64

50 013 646,00

72 376 809,00

78 521 147,00

74 271 711,64

72 805 711,00

81 475 321,00

90 835 163,00

1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

520 299 508,64

50 013 646,00

72 376 809,00

78 521 147,00

74 271 711,64

72 805 711,00

81 475 321,00

90 835 163,00

1.3. переходящий остаток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.10

Мероприятие 10 Выполнение части полномочий в сфере электроснабжения

2018

2020

Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области

Всего:

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере электроснабжения объему, утвержденному решением о бюджете

Процент

100,00

x

x

x

x

100,00

x

x

1. районный бюджет, в том числе:

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.11

Мероприятие 11 На выполнение части полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами

2020

2020

Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области

Всего:

2 248 072,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 248 072,70

Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами объему, утвержденному решением о бюджете

Процент

100,00

x

x

x

x

х

x

100,00

1. районный бюджет, в том числе:

2 248 072,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 248 072,70

1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

2 248 072,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 248 072,70

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы

Всего:

742 517 624,96

82 859 894,86

121 428 839,12

107 949 503,51

99 114 815,02

95 139 136,51

111 334 493,68

124 690 942,26

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1. районный бюджет, в том числе:

742 517 624,96

82 859 894,86

121 428 839,12

107 949 503,51

99 114 815,02

95 139 136,51

111 334 493,68

124 690 942,26

1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

222 218 116,32

32 846 248,86

49 052 030,12

29 428 356,51

24 843 103,38

22 333 425,51

29 859 172,68

33 855 779,26

1.2. целевые средства из областного бюджета

520 299 508,64

50 013 646,00

72 376 809,00

78 521 147,00

74 271 711,64

72 805 711,00

81 475 321,00

90 835 163,00

1.3. переходящий остаток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2 муниципальной программы - обеспечение эффективного исполнения полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах; совершенствование деятельности Совета Омского муниципального района Омской области по подготовке и принятию нормативных актов; организация работы Совета Омского муниципального района Омской области в части осуществления финансового контроля

Подпрограмма 2 - Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля

Цели подпрограммы 2 муниципальной программы: обеспечение эффективного исполнения полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах; совершенствование деятельности Совета Омского муниципального района Омской области по подготовке и принятию нормативных актов; организация работы Совета Омского муниципального района Омской области в части осуществления финансового контроля

2.

Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы -
Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном районе

Всего:

29 136 973,30

8 018 779,51

9 851 867,15

926 566,67

956 889,16

1 049 414,90

1 305 641,28

7 027 814,63

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1. районный бюджет, в том числе:

29 136 973,30

8 018 779,51

9 851 867,15

926 566,67

956 889,16

1 049 414,90

1 305 641,28

7 027 814,63

1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

29 106 670,30

8 018 779,51

9 851 867,15

926 566,67

956 889,16

1 049 414,90

1 275 338,28

7 027 814,63

1.2. целевые средства из областного бюджета

30 303,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 303,00

0,00

1.3. переходящий остаток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Ведомственная целевая программа - Совершенствование финансовой и бюджетной политики

2014

2015

Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области

Всего:

15 131 831,66

7 688 779,51

7 443 052,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Удельный вес расходов бюджета муниципального района, сформированных в рамках программ муниципального района, в структуре расходов, исполняемых за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района

Процент

100,00

100,00

100,00

x

x

x

x

x

1. районный бюджет, в том числе:

15 131 831,66

7 688 779,51

7 443 052,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

15 131 831,66

7 688 779,51

7 443 052,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Основное мероприятие - Совершенствование финансовой и бюджетной политики

2014

2020

Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области

Всего:

14 005 141,64

330 000,00

2 408 815,00

926 566,67

956 889,16

1 049 414,90

1 305 641,28

7 027 814,63

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1. районный бюджет, в том числе:

14 005 141,64

330 000,00

2 408 815,00

926 566,67

956 889,16

1 049 414,90

1 305 641,28

7 027 814,63

1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

13 974 838,64

330 000,00

2 408 815,00

926 566,67

956 889,16

1 049 414,90

1 275 338,28

7 027 814,63

1.2. целевые средства из областного бюджета

30 303,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 303,00

0,00

1.3. переходящий остаток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1

Мероприятие 1 - Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет муниципального бюджета в соответствии с законодательством

2014

2020

Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области

Всего:

1 250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 250 000,00

Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет муниципального бюджета в соответствии с законодательством

Процент

100,00

х

х

х

х

х

х

100,00

1. районный бюджет, в том числе:

1 250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 250 000,00

1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

1 250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 250 000,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2

Мероприятие 2 - Формирование и использование средств резервных фондов

2014

2020

Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области

Всего:

8 878 941,84

330 000,00

2 408 815,00

190 000,00

220 000,00

474 506,74

516 108,40

4 739 511,70

Степень соответствия использования средств резервного фонда Администрации Омского муниципального района требованиям законодательства

Процент

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1. районный бюджет, в том числе:

8 878 941,84

330 000,00

2 408 815,00

190 000,00

220 000,00

474 506,74

516 108,40

4 739 511,70

1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

8 878 941,84

330 000,00

2 408 815,00

190 000,00

220 000,00

474 506,74

516 108,40

4 739 511,70

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3

Мероприятие 3 - Реализация прочих мероприятий муниципальной программы

2014

2020

Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области

Всего:

3 845 896,80

0,00

0,00

736 566,67

736 889,16

574 908,16

759 229,88

1 038 302,93

Удельный вес расходов бюджета муниципального района, сформированных в рамках программ муниципального района, в структуре расходов, исполняемых за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района

Процент

100,00

х

х

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1. районный бюджет, в том числе:

3 845 896,80

0,00

0,00

736 566,67

736 889,16

574 908,16

759 229,88

1 038 302,93

1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

3 845 896,80

0,00

0,00

736 566,67

736 889,16

574 908,16

759 229,88

1 038 302,93

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.4

Мероприятие 4 - Содействие дополнительному профессиональному образованию работников финансовых органов муниципальных районов (городского округа) Омской области по дополнительным профессиональным программам

2014

2020

Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области

Всего:

30 303,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 303,00

0,00

Удельный вес расходов бюджета муниципального района, сформированных в рамках программ муниципального района, в структуре расходов, исполняемых за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района

Процент

100,00

х

х

х

х

х

100,00

х

1. районный бюджет, в том числе:

30 303,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 303,00

0,00

1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

30 303,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 303,00

0,00

1.3. переходящий остаток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы - Совершенствование деятельности Совета Омского муниципального района Омской области по подготовке и принятию нормативных актов и организация работы Совета Омского муниципального района в части осуществления финансового контроля

Всего:

10 913 322,49

2 463 200,26

3 052 266,33

1 063 900,00

1 083 853,57

1 078 669,95

1 084 671,26

1 086 761,12

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. районный бюджет, в том числе:

10 895 322,49

2 463 200,26

3 052 266,33

1 063 900,00

1 083 853,57

1 072 669,95

1 072 671,26

1 086 761,12

1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

8 263 437,49

1 113 515,26

1 770 066,33

1 063 900,00

1 083 853,57

1 072 669,95

1 072 671,26

1 086 761,12

1.2. целевые средства из областного бюджета

2 631 885,00

1 349 685,00

1 282 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

12 000,00

0,00

3.1

Основное мероприятие -
Обеспечение эффективного исполнения установленных функций органов местного самоуправления

2014

2020

Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области

Всего:

10 913 322,49

2 463 200,26

3 052 266,33

1 063 900,00

1 083 853,57

1 078 669,95

1 084 671,26

1 086 761,12

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1. районный бюджет, в том числе:

10 895 322,49

2 463 200,26

3 052 266,33

1 063 900,00

1 083 853,57

1 072 669,95

1 072 671,26

1 086 761,12

1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

8 263 437,49

1 113 515,26

1 770 066,33

1 063 900,00

1 083 853,57

1 072 669,95

1 072 671,26

1 086 761,12

1.2. целевые средства из областного бюджета

2 631 885,00

1 349 685,00

1 282 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

12 000,00

0,00

3.1.1

Мероприятие 1 -
Реализация полномочий по осуществлению финансового контроля

2014

2020

Совет Омского муниципального района

Всего:

6 991 466,18

694 503,92

907 631,36

1 061 891,00

1 083 337,57

1 072 669,95

1 084 671,26

1 086 761,12

Степень исполнения плана контрольных мероприятий, проводимых Сектором контроля

Процент

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1. районный бюджет, в том числе:

6 979 466,18

694 503,92

907 631,36

1 061 891,00

1 083 337,57

1 072 669,95

1 072 671,26

1 086 761,12

1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

6 979 466,18

694 503,92

907 631,36

1 061 891,00

1 083 337,57

1 072 669,95

1 072 671,26

1 086 761,12

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

0,00

3.1.2

Мероприятие 2 - Реализация прочих мероприятий по осуществлению финансового контроля

2014

2020

Совет Омского муниципального района

Всего:

252 509,00

0,00

249 984,00

2 009,00

516,00

0,00

0,00

0,00

Степень соответствия фактически израсходованного объема средств на финансовое обеспечение прочих мероприятий по осуществлению финансового контроля объему, утвержденному решением о бюджете

Процент

100,00

х

100,00

100,00

100,00

x

x

x

1. районный бюджет, в том числе:

252 509,00

0,00

249 984,00

2 009,00

516,00

0,00

0,00

0,00

1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

252 509,00

0,00

249 984,00

2 009,00

516,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Мероприятие 3 -
Реализация полномочий по осуществлению финансового контроля

2014

2018

Совет Омского муниципального района

Всего:

3 669 347,31

1 768 696,34

1 894 650,97

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

Степень эффективности исполнения расходных обязательств, направленных на поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами

Процент

100,00

100,00

100,00

х

х

100,00

x

x

1. районный бюджет, в том числе:

3 663 347,31

1 768 696,34

1 894 650,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

1 031 462,31

419 011,34

612 450,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

2 631 885,00

1 349 685,00

1 282 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы

Всего:

40 050 295,79

10 481 979,77

12 904 133,48

1 990 466,67

2 040 742,73

2 128 084,85

2 390 312,54

8 114 575,75

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1. районный бюджет, в том числе:

40 032 295,79

10 481 979,77

12 904 133,48

1 990 466,67

2 040 742,73

2 122 084,85

2 378 312,54

8 114 575,75

1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

37 370 107,79

9 132 294,77

11 621 933,48

1 990 466,67

2 040 742,73

2 122 084,85

2 348 009,54

8 114 575,75

1.2. целевые средства из областного бюджета

2 662 188,00

1 349 685,00

1 282 200,00

0,00

0,00

0,00

30 303,00

0,00

1.3. переходящий остаток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

12 000,00

0,00

Задача 3 муниципальной программы - совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями

Подпрограмма 3 - Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями

Цели подпрограммы 3 муниципальной программы: обеспечение эффективного исполнения полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах; совершенствование деятельности Совета Омского муниципального района Омской области по подготовке и принятию нормативных актов; организация работы Совета Омского муниципального района Омской области в части осуществления финансового контроля

4.

Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями

Всего:

247 584 593,61

0,00

0,00

0,00

0,00

80 703 115,83

80 755 021,46

86 126 456,32

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1. районный бюджет, в том числе:

247 584 593,61

0,00

0,00

0,00

0,00

80 703 115,83

80 755 021,46

86 126 456,32

1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

247 584 593,61

0,00

0,00

0,00

0,00

80 703 115,83

80 755 021,46

86 126 456,32

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.

Основное мероприятие -
Организация деятельности муниципальных казенных учреждений

2014

2020

Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области

Всего:

247 584 593,61

0,00

0,00

0,00

0,00

80 703 115,83

80 755 021,46

86 126 456,32

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1. районный бюджет, в том числе:

247 584 593,61

0,00

0,00

0,00

0,00

80 703 115,83

80 755 021,46

86 126 456,32

1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

247 584 593,61

0,00

0,00

0,00

0,00

80 703 115,83

80 755 021,46

86 126 456,32

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Мероприятие 1 -
Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Хозяйственное управление Администрации Омского муниципального района Омской области"

2018

2020

муниципальное казенное учреждение "Хозяйственное управление Администрации Омского муниципального района Омской области"

Всего:

181 988 371,92

0,00

0,00

0,00

0,00

51 881 627,87

62 440 135,22

67 666 608,83

Степень соответствия фактически израсходованного объема средств на финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения объему, утвержденному решением о бюджете

Процент

100,00

x

x

x

x

100,00

100,00

100,00

1. районный бюджет, в том числе:

181 988 371,92

0,00

0,00

0,00

0,00

51 881 627,87

62 440 135,22

67 666 608,83

1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

181 988 371,92

0,00

0,00

0,00

0,00

51 881 627,87

62 440 135,22

67 666 608,83

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Мероприятие 2 -
Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба Омского муниципального района Омской области"

2018

2020

муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Омского муниципального района Омской области"

Всего:

4 854 645,03

0,00

0,00

0,00

0,00

4 854 645,03

0,00

0,00

Степень соответствия фактически израсходованного объема средств на финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения объему, утвержденному решением о бюджете

Процент

100,00

х

х

х

х

100,00

х

х

1. районный бюджет, в том числе:

4 854 645,03

0,00

0,00

0,00

0,00

4 854 645,03

0,00

0,00

1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

4 854 645,03

0,00

0,00

0,00

0,00

4 854 645,03

0,00

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Мероприятие 3 - Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" Омского муниципального района Омской области

2017

2020

муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Омского муниципального района Омской области

Всего:

7 400 846,94

0,00

0,00

0,00

0,00

7 400 846,94

0,00

0,00

Степень соответствия фактически израсходованного объема средств на финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения объему, утвержденному решением о бюджете

Процент

100,00

х

х

х

х

100,00

х

х

1. районный бюджет, в том числе:

7 400 846,94

0,00

0,00

0,00

0,00

7 400 846,94

0,00

0,00

1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

7 400 846,94

0,00

0,00

0,00

0,00

7 400 846,94

0,00

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Мероприятие 4 -
Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Муниципальный архив Омского муниципального района Омской области"

2017

2020

муниципальное казенное учреждение "Муниципальный архив Омского муниципального района Омской области"

Всего:

18 666 868,88

0,00

0,00

0,00

0,00

5 678 796,49

6 566 531,04

6 421 541,35

Степень соответствия фактически израсходованного объема средств на финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения объему, утвержденному решением о бюджете

Процент

100,00

х

х

х

х

100,00

100,00

100,00

1. районный бюджет, в том числе:

18 666 868,88

0,00

0,00

0,00

0,00

5 678 796,49

6 566 531,04

6 421 541,35

1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

18 666 868,88

0,00

0,00

0,00

0,00

5 678 796,49

6 566 531,04

6 421 541,35

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.5

Мероприятие 5 -
Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Единый расчетный центр" Омского муниципального района Омской области

2017

2020

муниципальное казенное учреждение "Единый расчетный центр" Омского муниципального района Омской области

Всего:

34 673 860,84

0,00

0,00

0,00

0,00

10 887 199,50

11 748 355,20

12 038 306,14

Степень соответствия фактически израсходованного объема средств на финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения объему, утвержденному решением о бюджете

Процент

100,00

х

х

х

х

100,00

100,00

100,00

1. районный бюджет, в том числе:

34 673 860,84

0,00

0,00

0,00

0,00

10 887 199,50

11 748 355,20

12 038 306,14

1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

34 673 860,84

0,00

0,00

0,00

0,00

10 887 199,50

11 748 355,20

12 038 306,14

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы

Всего:

247 584 593,61

0,00

0,00

0,00

0,00

80 703 115,83

80 755 021,46

86 126 456,32

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1. районный бюджет, в том числе:

247 584 593,61

0,00

0,00

0,00

0,00

80 703 115,83

80 755 021,46

86 126 456,32

1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

247 584 593,61

0,00

0,00

0,00

0,00

80 703 115,83

80 755 021,46

86 126 456,32

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО по муниципальной программе

Всего:

1 030 152 514,36

93 341 874,63

134 332 972,60

109 939 970,18

101 155 557,75

177 970 337,19

194 479 827,68

218 931 974,33

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1. районный бюджет, в том числе:

1 030 134 514,36

93 341 874,63

134 332 972,60

109 939 970,18

101 155 557,75

177 964 337,19

194 467 827,68

218 931 974,33

1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

507 172 817,72

41 978 543,63

60 673 963,60

31 418 823,18

26 883 846,11

105 158 626,19

112 962 203,68

128 096 811,33

1.2. целевые средства из областного бюджета

522 961 696,64

51 363 331,00

73 659 009,00

78 521 147,00

74 271 711,64

72 805 711,00

81 505 624,00

90 835 163,00

1.3. переходящий остаток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

12 000,00

0,00

».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: спецвыпуск газеты "Омский пригород" № 59(551) от 14.09.2020
Рубрики правового классификатора: 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 010.160.000 Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, 010.160.030 Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать