Основная информация
Дата опубликования: | 10 октября 2016г. |
Номер документа: | RU77000201600648 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Правительство Москвы |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 ОКТЯБРЯ 2016 г. № 657-ПП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. №451-ПП
В целях приведения показателей Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы в соответствие с Законом города Москвы от 25 ноября 2015 г. № 67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» по состоянию на 1 января 2016 г., а также в целях уточнения показателей Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы в соответствии с кассовым исполнением за отчетный финансовый год Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. № 451-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 19 марта 2012 г. № 91-ПП, от 10 июля 2013 г. № 448-ПП, от 14 мая 2014 г. № 250-ПП, от 19 мая 2015 г. № 298-ПП), изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.
Мэр Москвы
С.С. Собянин
Приложение
к постановлению Правительства
Москвы
от 10 октября 2016 г. № 657-ПП
Приложение
к постановлению Правительства
Москвы
от 27 сентября 2011 г. № 451-ПП
по состоянию на 1 января 2016 г.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» НА 2012-2018 ГОДЫ
Паспорт
Государственной программы города Москвы «Развитие
коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение»
на 2012-2018 годы
Наименование Государственной программы города Москвы
Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение на 2012-2018 годы
Цели Государственной программы города Москвы
1. Гарантированное обеспечение к 2018 году потребителей города Москвы необходимым набором коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры города Москвы.
2. Снижение энергоемкости валового регионального продукта
Конечные результаты Государственной программы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
№ п/п
Наименование конечного результата
Единицы измерения
2010 год
факт
2011 год
факт
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
факт
2015 год
факт
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
1
Износ сетей электроснабжения
процентов
65,2
64,9
65,4
62,1
60,6
59,2
57,8
56,3
54,8
2
Износ тепловых сетей: разводящие сети
процентов
43,5
43,4
43,8
43,6
43,5
43,4
43,3
43,3
43,2
3
Износ тепловых сетей: магистральные сети
процентов
46,5
46,5
46,6
46,4
45,3
45,3
45,2
45,2
45,1
4
Доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее
процентов
0
100
100
100
100
100
100
100
100
5
Доля заявок на подключение к сетям, удовлетворенных в установленный срок
процентов
95
98
100
100
100
100
100
100
100
6
Износ газопровода: подземные сети
процентов
36,5
36,8
36,7
36,7
36,4
35,7
35,7
35,6
35,4
7
Износ коллекторного хозяйства
процентов
25
25
19
18
17
17
17
17
17
8
Суммарная экономия тепловой энергии (нарастающим итогом)
млн Гкал
2,38
4,59
6,17
7,8
8,89
9,96
11,03
12,12
13,21
9
Суммарная экономия воды (нарастающим итогом)
млн куб. м
41,6
79,55
190,61
208,3
244,84
264,31
278,45
291,61
304,77
10
Износ сетей водоотведения поверхностного стока
процентов
43,83
44,5
44,7
44,49
44,28
44,18
43,97
43,75
43,55
11
Доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия)
процентов
25
25
100
100
100
100
100
100
100
12
Суммарная экономия газа (нарастающим итогом)
млн куб. м
547,83
1083,39
1532,63
2105,87
2498,66
3065,86
3512,45
3977,55
4442,65
13
Энергоемкость валового регионального продукта
кг условного топлива/тыс. рублей
4,5
4,2
4,1
3,9
3,8
3,6
3,4
3,4
3,4
14
Суммарная экономия электрической энергии (нарастающим итогом)
млн кВтч
958,97
1768,39
2921,39
3897,12
4716,35
5618,15
6047,7
6459,77
6871,84
Задачи Государственной программы города Москвы
1. Обеспечение безаварийного и бесперебойного электроснабжения потребителей города Москвы.
2. Повышение надежности энергосистемы.
3. Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на 2012-2018 годы.
4. Снижение уровня износа подземных газопроводов.
5. Снижение уровня износа коллекторного хозяйства.
6. Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями.
7. Создание новых и модернизация имеющихся мощностей объектов поверхностного стока.
8. Улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города Москвы в вечерне-ночное время.
9. Обеспечение инженерными коммуникациями существующих и строящихся жилых и нежилых зданий.
10. Сохранение устойчивого функционирования и развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры.
11. Создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру города: государственно-частное партнерство, энергосервисные контракты (договоры).
12. Снижение себестоимости производства топливно-энергетических ресурсов (ТЭР).
13. Сокращение потребления первичного топлива (газа) при производстве электрической и тепловой энергии.
14. Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов.
15. Повышение осведомленности населения по вопросам энергосбережения
Координатор Государственной программы города Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Ответственные исполнители подпрограмм
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограмм
Департамент здравоохранения города Москвы,
Департамент культуры города Москвы,
Департамент городского имущества города Москвы,
Департамент образования города Москвы,
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы,
Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы,
Департамент физической культуры и спорта города Москвы,
Департамент развития новых территорий города Москвы,
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы,
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы,
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы,
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы,
Департамент строительства города Москвы,
Департамент торговли и услуг города Москвы,
Департамент информационных технологий города Москвы,
Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы,
Департамент капитального ремонта города Москвы,
Департамент градостроительной политики города Москвы,
Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства,
Комитет государственного строительного надзора города Москвы,
префектура Восточного административного округа города Москвы,
префектура Западного административного округа города Москвы,
префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,
префектура Северного административного округа города Москвы,
префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,
префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,
префектура Центрального административного округа города Москвы,
префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,
префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,
префектура Южного административного округа города Москвы,
префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
Объем финансовых ресурсов по всем источникам с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование государственной программы города Москвы
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010
2011
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Факт
2015 год
Факт
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
Итого
Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы
Всего:
X
X
235438001,8
257682130,9
161119374,8
142335512,0
168631034,6
155740247,4
149761847,3
1270708148,8
бюджет города Москвы
54576647,90
39370975,80
44185387,9
48324380,8
44581653,9
40914158,1
48409661,0
50501293,7
50832451,3
327748986,7
средства федерального бюджета
X
X
65824,8
4592793,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4658618,6
средства юридических и физических лиц
X
X
191186789,1
204764956,3
116537720,9
101421353,9
120221373,6
105238953,7
98929396,0
938300543,5
Этапы и сроки реализации Государственной программы города Москвы
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
1. Характеристика текущего состояния сфер
коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережения
и их основные проблемы
В 2012 году территория и численность населения города Москвы существенно изменились: площадь благодаря присоединенным территориям увеличилась с 1 июля 2012 г. более чем вдвое, после чего город Москва укрепил свои позиции в списке крупнейших по численности населения городов мира.
Численность населения города постоянно растет. Столица притягивает к себе значительную часть населения не только из соседних областей и других регионов Российской Федерации, но и из стран дальнего и ближнего зарубежья. Въезд в столицу на постоянное место жительства и приток временных мигрантов содействуют экономическому росту и развитию города, решению его демографических проблем.
Необходимо отметить, что темпы строительства в 2015 году на присоединенной с 1 июля 2012 г. территории значительно превысили ожидания. Всего за 2015 год было введено в эксплуатацию 2,5 млн квадратных метров жилья. Большую часть жилищного фонда составили здания высотой 5-10 этажей. Кроме того, в поселениях появилось более 700 тыс. квадратных метров помещений в одно- и двухэтажных зданиях, а также индивидуальные постройки. Все это требует дальнейшего развития систем инженерно-коммунальной инфраструктуры, включая строительство новых и реконструкцию существующих объектов города Москвы, в том числе с учетом применения энергосберегающих и инновационных технологий.
1.1. Электроснабжение города Москвы
Энергетическая система города Москвы (далее - энергосистема) является крупнейшей в Российской Федерации. Установленная мощность электростанций энергосистемы на 1 января 2016 г. составила 11947,9 МВт.
На территории Московской энергосистемы действуют электрические сети напряжением 750, 500, 220, 110 кВ и ниже.
Московская энергосистема имеет внешние электрические связи с Костромской, Тверской, Ярославской, Рязанской, Владимирской, Смоленской, Калужской и Тульской энергосистемами.
На территории города Москвы осуществляют деятельность более 12 генерирующих компаний. К наиболее значимым компаниям, оказывающим услуги по передаче электрической энергии на территории города Москвы, относятся публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» (далее - ПАО «МОЭСК»), публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее - ПАО «ФСК ЕЭС»), акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее - АО «ОЭК»), акционерное общество «Энергокомплекс» (далее - АО «Энергокомплекс»).
Величина установленной мощности на присоединенных к городу Москве территориях относительно невелика, генерирующие компании представлены только ОАО «Мобильные ГТЭС» (газотурбинная электростанция (далее - ГТЭС) на подстанции (далее - ПС) «Новосырово»). Основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии на территориях Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы (далее - ТиНАО) является ПАО «МОЭСК».
Необходимо отметить, что для города Москвы характерно преобладание тепловой генерации. Публичное акционерное общество «Мосэнерго» (далее - ПАО «Мосэнерго») является крупнейшей генерирующей компанией Московского региона, а также самой крупной территориальной генерирующей компанией (далее - ТГК) в России. В производственные активы компании включены 11 электростанций, находящихся на территории города Москвы. Электростанции ПАО «Мосэнерго» поставляют свыше 60% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе. В 2015 году генерирующая компания ПАО «Мосэнерго» работала без серьезных сбоев, обеспечив устойчивую работу оборудования электростанций и надежное снабжение теплом и электрической энергией потребителей города Москвы и Московского региона.
К значимым событиям 2015 года безусловно следует отнести завершение строительства парогазовых энергетических блоков на теплоэлектроцентралях (далее - ТЭЦ) ПАО «Мосэнерго»: ТЭЦ-12 и ТЭЦ-20.
Помимо ПАО «Мосэнерго», теплофикационные парогазовые установки (далее - ПГУ) установлены на газотурбинной электростанции (далее - ГТЭС) «Терешково» и теплоэлектростанции (далее - ТЭС) «Международная», осуществляющей энергоснабжение Московского международного делового центра «Москва-Сити» и прилегающих территорий города.
Паросиловое теплофикационное оборудование установлено также на экспериментальной ТЭЦ Открытого акционерного общества «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнический научно-исследовательский институт» (далее - ОАО «ВТИ») (12 МВт), на ТЭЦ Открытого акционерного общества «ТЭЦ ЗИЛ» (далее - ОАО «ТЭЦ ЗИЛ») (125 МВт) и на ТЭЦ Московского энергетического института (10 МВт).
Важнейшей проблемой энергетической отрасли в настоящее время является старение основного оборудования электростанций.
Общая протяженность линий электропередачи (далее - ЛЭП) всех классов напряжения в городе Москве в настоящее время составляет 99049 км по трассе и 99312 км по цепям. Из общего числа линий 17191 км линий (по цепям) являются воздушными (далее - ВЛ) и 82121 км линий - кабельными (далее - КЛ). Общие данные о протяженности линий электропередачи приведены в таблице 1.1.
Таблица 1.1
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЛЭП ВСЕХ КЛАССОВ НАПРЯЖЕНИЯ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
Электросетевая компания
Класс напряжения ЛЭП
Всего ЛЭП, тыс. км
В том числе
ВЛ, тыс. км
КЛ, тыс. км
по трассе
по цепям
по трассе
по цепям
1
2
3
4
5
6
7
Электросетевые компании города Москвы
500 кВ
0,092
0,092
0,085
0,085
0,007
220 кВ
1,685
1,176
1,170
0,661
0,515
35-110 кВ
1,333
1,799
0,617
1,083
0,716
6-20 кВ
52,083
52,170
1,285
1,371
50,798
0,38 кВ
43,855
44,075
13,771
13,991
30,084
Электросетевые компании города Москвы без учета ТиНАО
500 кВ
0,058
0,058
0,051
0,051
0,007
220 кВ
0,790
0,963
0,275
0,448
0,515
35-110 кВ
1,076
1,316
0,360
0,600
0,716
6-20 кВ
48,930
48,935
0,047
0,052
48,883
0,38 кВ
41,520
41,527
12,303
12,310
29,217
Электросетевые компании на территории ТиНАО
500 кВ
0,034
0,034
0,034
0,034
0,000
220 кВ
0,895
0,213
0,895
0,213
0,000
35-110 кВ
0,257
0,483
0,257
0,483
0,000
6-20 кВ
3,153
3,235
1,238
1,319
1,915
0,38 кВ
2,335
2,548
1,468
1,681
0,867
Средний уровень износа электрических сетей составляет 59,2%.
В 2015 году в рамках проектов в составе инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций в общей сложности было построено около 1800 км кабельных сетей, а также реконструировано 439 км кабельных сетей.
Всего на территории города Москвы находятся 169 ПС напряжением 110-220-500 кВ, принадлежащих филиалу ПАО «ФСК ЕЭС» «Магистральные электрические сети Центра» (далее - МЭС Центра), ПАО «МОЭСК», АО «ОЭК», АО «Энергокомплекс», в том числе 4 ПС напряжением 500 кВ, 54 ПС напряжением 220 кВ, 111 ПС напряжением 110 кВ.
Стоит также отметить, что на территории города Москвы действуют следующие источники электрической энергии, относящиеся к возобновляемым источникам энергии (далее - ВИЭ):
- малые гидроэлектростанции (далее - ГЭС) (Сходненская, Карамышевская и Перервинская гидроэлектростанции ФГУП «Канал им. Москвы»);
- электростанции при мусоросжигательных заводах (мусоросжигательный завод № 3, принадлежащий Обществу с ограниченной ответственностью «ЕФН: Экотехпром мусоросжигательный завод 3» (далее - ООО «ЕФН: Экотехпром МСЗ 3»), и Спецзаводы № 2 и № 4 ГУП «Экотехпром»);
- электростанция на очистных сооружениях МГУП «Мосводоканал» (мини-ТЭС «Курьяново» и мини-ТЭС «Люберцы», принадлежащие ООО «ЕФН Эко Сервис»).
Суммарная мощность гидроэлектростанций ФГУП «Канал им. Москвы» составляет 36 МВт, а годовая выработка - 38,4 млн кВтч.
Развитие в условиях города прочей малой гидрогенерации в настоящее время является невозможным, поскольку связано со значительными строительными и инженерными сложностями в условиях городской застройки и отсутствием необходимых перепадов Москвы-реки в черте города.
Суммарная установленная мощность электростанций при мусоросжигательных заводах составляет 26,7 МВт, из которых 10,9 МВт приходится на ООО «ЕФН: Экотехпром МСЗ 3» и 15,8 МВт - на ГУП «Экотехпром».
На мусоросжигательных заводах осуществляется термическое обезвреживание твердых коммунальных отходов (далее - ТКО). Получаемый при этом пар используется в установленной турбине для получения электроэнергии, а также в виде тепловой энергии передается в систему теплоснабжения города Москвы. Вырабатываемая энергия используется, прежде всего, для покрытия собственных нужд заводов, а излишки передаются в электрические и тепловые сети города Москвы. Подключение к городским системам теплоснабжения позволяет добиться высокого суммарного коэффициента полезного действия, что обеспечивает существенную экономию ископаемых энергоносителей, бережное использование ресурсов, а также сокращение выбросов вредных веществ при использовании обычных видов топлива.
Установленная мощность мини-ТЭС «Курьяново» - 12,4 МВт, а мини-ТЭС «Люберцы» - 13,69 МВт.
Мини-ТЭС работают на биогазе от осадков сточных вод для выработки электроэнергии и тепла. Полученная электроэнергия используется на собственные нужды Курьяновских и Люберецких очистных сооружений.
Что касается ветроэнергетики, то в городе Москве средняя скорость ветра на высоте 50 метров над уровнем земли составляет 3,8 м/с, тогда как для развития ветроэнергетики большой мощности значение должно быть не менее 10 м/с.
Использование фотоэлектрических элементов для выработки электроэнергии в настоящее время также не состоятельно. К примеру, энергетический потенциал солнечной энергии на территории города Москвы в день составляет примерно 3 кВтч/кв. м. Таким образом, с 10 кв. м площади в год (при гарантированном коэффициенте полезного действия (далее - КПД) фотоэлементов 13%) можно получить чуть более 1,3 тыс. кВтч, что примерно соответствует потреблению электроэнергии одной семьей. При этом срок окупаемости такой установки составит не менее 11 лет (при стоимости установки примерно 60 тыс. рублей за 1 кВт). В таких условиях и с учетом того, что в законодательстве Российской Федерации отсутствуют стимулирующие внедрение ВИЭ меры, развитие солнечной энергетики на территории города Москвы в ближайшей перспективе маловероятно.
Также надо отметить, что исследования, проведенные Институтом высоких температур Российской академии наук совместно с Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова, свидетельствуют о проблемах с получением приемлемых экономических показателей для снабжения изолированных потребителей электроэнергией от солнечных фотоэлектрических энергоустановок и ветрогенераторов. Так, для получения от них 0,1 кВт электрической мощности (с коэффициентом гарантированной выдачи 99,8) на территории города Москвы потребуется установка от 5 и более квадратных метров солнечных панелей или от 1 до 3 кВт ветрогенераторов. Помимо капиталовложений в генерирующие мощности, для обеспечения указанного коэффициента гарантированной выдачи потребуются дополнительные весьма высокие затраты на аккумуляторные батареи, доходящие до 35 тыс. рублей за 1 кВт.
Таким образом, на территории города Москвы на рассматриваемую перспективу можно ожидать лишь точечное развитие ВИЭ, что не позволяет рассматривать данные технологии в качестве комплексного решения задач обеспечения надежности энергоснабжения потребителей города Москвы.
Подводя итог, необходимо обозначить основные проблемы сферы электроснабжения города Москвы:
- высокая концентрация электрических нагрузок на один квадратный километр города;
- качественные характеристики практически всех элементов топливно-энергетического комплекса не соответствуют масштабам его развития и все более остро ставят проблемы технического переоснащения систем электроснабжения;
- потери электроэнергии при ее генерации, передаче и потреблении;
- постоянно растущий спрос на электроэнергию;
- энергоснабжение города Москвы обеспечивается на основе морально устаревших технологий 60-70 годов прошлого века и физически изношенного оборудования, что естественно снижает надежность, эффективность работы и производственные возможности систем, приводит к перерасходу топлива и других энергоресурсов.
Главная цель развития электроэнергетики города Москвы состоит в формировании экономически эффективного, динамично развивающегося и финансово устойчивого топливно-энергетического хозяйства, оснащенного передовыми технологиями и высококвалифицированными кадрами.
Для дальнейшего развития энергетического комплекса города Москвы с преодолением вышеуказанных негативных тенденций необходимо решить следующие задачи:
- повышение надежности энергетических источников с максимально возможным использованием существующих резервов мощности в нормальных и послеаварийных режимах, нормативное резервирование всех систем транспорта газа, электроэнергии и тепла;
- переоснащение и развитие действующих ТЭЦ с постепенным переходом к парогазовому циклу, а также сооружение ГТУ-ТЭЦ, в том числе на базе районных теплостанций (далее - РТС);
- ускорение темпов замены и реконструкции энергетического оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации;
- развитие внешних системообразующих связей для расширения возможностей по приему электрической мощности из объединенной энергосистемы, расположенной на территории Центрального и Северо-Западного федеральных округов Российской Федерации;
- сокращение встречных потоков природного газа и электроэнергии между городом Москвой и Московской областью;
- ликвидация встречных и пересекающихся потоков тепла от разных энергетических источников и сохранение существующей конфигурации тепловых сетей при оптимизации зон действия энергетических источников;
- эффективное использование топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР), сокращение потерь топлива и энергии при их генерации, передаче и потреблении;
- повышение экономической и экологической эффективности действующих энергетических источников.
1.2. Теплоснабжение города Москвы
Теплоэнергетическое хозяйство города Москвы обеспечивает в целом надежное, экологически приемлемое и экономически доступное теплоснабжение населения и промышленности города. За последние 5 лет в городе Москве не отмечено недопустимых ограничений подачи тепла, в три раза сократился расход жидкого топлива.
Теплоснабжение города осуществляют следующие энергетические источники:
- ПАО «Мосэнерго»: 13 ТЭЦ, включая 11 ТЭЦ, расположенные в границах города, и 2 областные ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27, 27 действующих энергетических источников: 2 районные теплоэлектростанции (далее - РТЭС), 2 мини-ТЭС, 12 РТС, 9 квартальных тепловых станций (далее - КТС) и 2 малые котельные (далее - МК);
- ПАО «МОЭК» эксплуатирует 34 КТС и 115 МК, из них 2 передвижные котельные (ПК), 37 автономных источников тепла (далее - АИТ);
- 6 энергетических источников сторонних инвесторов: ТЭЦ ЗИЛ, ТЭС «Международная», ПГУ ТЭС «Терешково», ГТЭС «Коломенское», ГТЭС «Внуково» и ГТЭС «Щербинка» (1-й пусковой комплекс (котельная);
- 793 котельные различной ведомственной принадлежности.
Кроме вышеуказанных энергетических источников в городе Москве действуют ряд других, но их вклад в энергоснабжение города незначителен.
Система энергоснабжения города Москвы в целом характеризуется высокой долей когенерационной выработки и высокой степенью централизации:
- около 94,4% от суммарного производства электроэнергии энергетическими источниками Москвы обеспечивают ТЭЦ ПАО «Мосэнерго»;
- около 98% теплопотребности города обеспечивается от источников централизованного теплоснабжения, примерно 72,3% тепловой энергии отпускают ТЭЦ.
Дефицит тепловой энергии в городе Москве отсутствует, поскольку в настоящее время установленная мощность источников теплоснабжения существенно превышает величину максимальной нагрузки.
В 2015 году в рамках инвестиционной программы ПАО «МОЭК» за счет собственных средств без привлечения средств бюджета города Москвы был выполнен ряд мероприятий: реконструкция тепловых сетей - 148 км, реконструкция оборудования центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП) (замена насосного и прочего оборудования) - 11345 штук, реконструкция оборудования РТС, КТС и МК - 331 штука.
Статус столицы Российской Федерации, большое количество потребителей, не допускающих нарушений в подаче тепла, высочайший уровень концентрации тепловых мощностей и производства тепловой энергии на источниках, мощные магистрали тепловых сетей, обеспечивающие теплом жилые районы с населением в сотни тысяч человек, все это накладывает повышенные требования к обеспечению надежной и устойчивой работы систем теплоснабжения.
Важной проблемой отрасли является относительно высокая стоимость транспортирования тепла, связанная в основном со значительной протяженностью теплопроводов в городе Москве. Радиус действия крупных ТЭЦ достигает 25 км. Протяженная сеть теплопроводов приводит к повышенным расходам по ее содержанию, в том числе связанным с большим объемом перекладки и ремонтов.
К этому также добавляются проблемы организации надежного теплоснабжения города:
- состояние генерирующего оборудования энергетических источников, в составе которого эксплуатируется значительное количество устаревшего, выработавшего свой парковый и назначенный ресурс оборудования, подлежащего в ближайшей перспективе замене или серьезной реконструкции с привлечением существенных объемов инвестиций;
- отсутствие резервного (аварийного) топлива на действующих крупных котельных, РТС, КТС;
- эксплуатация открытых систем теплоснабжения в ряде районов Зеленоградского, Северного, Восточного административных округов города Москвы при действующих закрытых системах;
- наличие зон потребления, не имеющих сетевого резервирования (районы Южное и Северное Тушино города Москвы, район Строгино города Москвы).
Таким образом, основными задачами в сфере развития теплоснабжения в городе Москве на сегодняшний день являются обеспечение эффективного использования энергетических и финансовых ресурсов в развитии объектов теплового хозяйства города Москвы, а также сокращение уровня потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения и количества повреждений и дефектов на участках тепловой сети.
1.3. Газоснабжение города Москвы
Город Москва включен в Единую систему газоснабжения России, является одним из самых крупных субъектов Российской Федерации по потреблению природного газа в стране, а также характеризуется развитой промышленной и энергетической отраслью и значительной плотностью населения. Это обусловливает высокий уровень потребления газа как топлива, обладающего высокой калорийностью, обеспечивающего более высокий КПД по сравнению с другими видами органического топлива, сокращающего отходы производства и повышающего экономический эффект во многих отраслях промышленности, уменьшающего загрязненность воздушного бассейна, улучшающего условия труда.
В настоящее время природный газ, поступающий из других регионов России по магистральным газопроводам, используется:
- в качестве топлива для производства тепловой и электрической энергии на городских ТЭЦ, РТС, КТС, РТЭС, газотурбинных установках и промышленно-производственных котельных;
- в промышленных установках (печах, сушильных камерах и т.п.);
- в качестве моторного топлива на автомобильных газовых наполнительных компрессорных станциях (далее - АГНКС);
- в качестве сырья для производства продукции химических производств;
- для бытовых нужд населения.
На протяжении последних десятилетий основными потребителями природного газа в городе Москве являются ТЭЦ ПАО «Мосэнерго». На их долю (с учетом ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27, расположенных на территории Московской области, но обслуживающих в основном потребителей города Москвы) приходится 76-78% от общего расхода газа. Лишь около 2% общего газопотребления приходится на население (на территории города Москвы без учета ТиНАО). Стоит отметить, что доля газа, реализуемого непосредственно населению ТиНАО города Москвы для бытовых нужд и отопления, в общем газопотреблении ТиНАО более чем в 18 раз превышает долю газа в структуре потребления на территории города Москвы без учета ТиНАО. Такое отличие объясняется тем, что на территории остальных 10 округов города Москвы население в подавляющем большинстве случаев живет в многоквартирных жилых домах с централизованным теплоснабжением. Доля населения, проживающего в жилых домах с автономными источниками теплоснабжения, составляет менее 2%. Как следствие, основные затраты тепла на отопление квартир приходятся на централизованные энергетические источники. Аналогичная ситуация складывается с коммунально-бытовым сектором, доля которого в ТиНАО составляет 11% по сравнению с 1% в городе Москве без учета ТиНАО. Большие территории и низкая плотность населения делают невозможным использование централизованных источников теплоснабжения. В этой связи теплоснабжение нежилых помещений также обеспечивается от автономных источников.
Город Москва (без учета ТиНАО) практически полностью газифицирован, за исключением:
- отдельных районов города Москвы, не требующих газоснабжения (районы многоэтажной жилой застройки с бытовыми электроплитами), природных территорий;
- районов города Москвы с существующей малоэтажной и коттеджной застройкой, подлежащих газификации в ближайшее время: Троице-Лыково, Молжаниновский, Кожухово (Руднево), Южное Бутово, особо охраняемые природные территории («Памятник природы «Серебряный бор»), поселки Толстопальцево и Рождествено.
Московская городская система газоснабжения и газораспределения на территории административных округов города Москвы (за исключением ТиНАО) обслуживается тремя основными газораспределительными организациями: АО «МОСГАЗ», ОАО «Газпром газораспределение» и ГУП МО «Мособлгаз». Система транспортировки газа по административным округам города Москвы представляет собой радиально-кольцевую и многоступенчатую разветвленную сеть газопроводов и газораспределительных пунктов с давлениями в радиальных и кольцевых участках 1,2; 0,6; 0,3 и 0,1 МПа, а также распределительную сеть низкого давления для подачи газа населению и мелким коммунально-бытовым потребителям.
Для города Москвы (за исключением Зеленоградского административного округа города Москвы) источниками подачи газа являются 7 контрольно-распределительных пунктов (далее - КРП), которые запитаны одно- и двуниточными отводами Кольцевого газопровода Московской области (далее - КГМО). КРП обеспечивают снижение давления газа до 1,2 МПа и его транспортировку в Кольцевой газопровод Москвы (далее - КГМ). Система газоснабжения Зеленоградского административного округа города Москвы обособлена от основной территории города Москвы и запитывается от трех газораспределительных станций (далее - ГРС): ГРС «Зеленоград-3», ГРС «Чашниково» (Крюково), ГРС «Алабушево» (Андреевка). ГРС Зеленоградского административного округа города Москвы подают газ с фактическим давлением 0,6 МПа.
Частично КРП и ГРС расположены на территории Московской области, частично - в городе Москве:
- КРП-11 и КРП-16 - в Ленинском районе Московской области;
- КРП-14 - в Красногорском районе Московской области;
- КРП-15 - в Балашихинском районе Московской области;
- КРП-17 - в Мытищинском районе Московской области;
- КРП-10 на территории Новомосковского административного округа города Москвы;
- КРП-13 на территории Северного административного округа города Москвы;
- ГРС «Зеленоград-3», ГРС «Чашниково» (Крюково), ГРС «Алабушево» (Андреевка) расположены на территории Солнечногорского района Московской области.
Система газопроводов среднего давления P <= 0,3 МПа представляет собой кольцевой газопровод диаметром 600 мм с ответвлениями, образующими между собой дополнительные многочисленные кольца и тупиковую разветвленную сеть, предназначенную для газоснабжения ряда крупных предприятий. В то же время необходимо отметить наличие локальных тупиковых зон, которые формируют ограничение на подключение новых потребителей.
Схема распределительных сетей низкого давления также состоит в основном из закольцованных участков с несколькими источниками подачи и множеством потребителей. В некоторых районах города Москвы присутствуют локальные участки сетей низкого давления, запитанные от единственного источника. Например, жилой сектор в районе Курьяновской станции аэрации запитан от единственного источника - газорегуляторного пункта (далее - ГРП) «Курьяново». Это же касается жилья в районе Капотня города Москвы. Однако данные сети низкого давления удалены от возможных дублирующих источников подачи газа, что делает их закольцовку крайне дорогостоящей.
Система подачи газа на территорию ТиНАО города Москвы имеет автономный характер и практически не связана с системой распределительных газопроводов основной территории города Москвы. Подача газа основана на использовании местных рассредоточенных источников малой производительности, которые были предназначены для газоснабжения потребителей в сельских населенных пунктах и не были рассчитаны для подачи газа крупным объектам промышленности и энергетики. Выходные газопроводы от ГРС в большинстве случаев не закольцованы и имеют тупиковый характер. По мере развития данных территорий потребность в газоснабжении жилой застройки возрастала, как следствие, часть станций оказалась перегружена.
На территории ТиНАО имеется достаточно разветвленная сеть газопроводов высокого и среднего давления. Отличительной особенностью сети распределительных газопроводов на данной местности является отсутствие «закольцовки» по источникам подачи для большинства участков газопроводов. Как следствие, работа такой системы более уязвима по сравнению с системой газопроводов на остальной территории города Москвы, где подавляющее количество потребителей получает газ от двух и более источников.
Газопроводы со сверхнормативным сроком эксплуатации составляют 35,7% от общей протяженности подземных газопроводов на территории города Москвы без учета ТиНАО, в том числе:
- 26,7% низкого давления;
- 9% среднего и высокого давления.
Учитывая тот факт, что газификация территории ТиНАО города Москвы началась в конце 60-х - начале 70-х годов, доля газопроводов со сверхнормативным сроком эксплуатации существенно меньше, чем на территории остальных административных округов города Москвы. Так, износ сетей и ГРП составляет для ТиНАО 9% и 33% соответственно.
В этой связи сделаны основные акценты в дальнейшем развитии газового хозяйства столицы:
- ускоренная модернизация газораспределительной сети за счет перекладки и реконструкции элементов системы с целью минимизации количества объектов, находящихся в эксплуатации сверх нормативного срока;
- строительство новых газопроводов и ГРП для повышения надежности подачи газа на крупные объекты энергетики.
В рамках реализации мероприятий Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы (далее также - Государственная программа) были выполнены работы по перекладке и реконструкции методом санации 467,72 км газопроводов, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности АО «МОСГАЗ», реконструировано и отремонтировано 616 электрозащитных установок и 47 ГРП.
1.4. Коллекторное хозяйство города Москвы
Протяженность коммуникационных коллекторов по состоянию на 1 января 2016 г. составляет 758 км. В них проложено: 1017 км труб теплосети, 758 км труб водопровода, 6757 км высоковольтных кабелей, 22782 км кабелей связи.
Основные преимущества коллекторной прокладки инженерных коммуникаций:
- обеспечение возможности упорядочения прокладки коммуникаций, что значительно сокращает потребность в земельных ресурсах для инженерного обеспечения районов застройки;
- улучшение качества жизни жителей города Москвы, сокращение количества разрытий для ремонта коммуникаций;
- упрощается обслуживание коммуникаций, в том числе оперативно выявляются утечки из трубопроводов, что сокращает потери воды и тепла;
- заранее резервируется подземное пространство для прокладки коммуникаций при развитии районов города Москвы на длительную перспективу;
- высвобождение земли для нужд города Москвы.
Коллекторы оснащены инженерными системами освещения, водоудаления, вентиляции, сигнализации загазованности, а также охранной сигнализацией.
Потенциальными проблемами в сфере коллекторного хозяйства являются увеличение износа коммуникационных коллекторов и установленного в них оборудования, а также обеспечение коммуникационными коллекторами зон застраиваемых территорий города Москвы. Кроме того, на сегодняшний день имеет место недостаточная пропускная способность коллекторов старой застройки Центрального административного округа города Москвы.
Для уменьшения степени износа ежегодно выполняются работы по реконструкции коммуникационных коллекторов и техническому переоснащению инженерных сетей.
В рамках Государственной программы реализуется ряд мероприятий для решения вышеперечисленных проблем:
- строительство кабельных коммуникационных коллекторов;
- реконструкция действующих коллекторов;
- техническое переоснащение насосных станций и вентиляции, инженерных сетей.
В 2015 году в рамках реализации мероприятий Государственной программы были введены в эксплуатацию кабельные коллекторы от ПС «Бескудниково» (3-й пусковой комплекс), от ПС «Чагино» (1-й и 2-й пусковые комплексы), от ПС «Первомайская» (1-й и 2-й пусковые комплексы), от ПС «МГУ» (1-й пусковой комплекс), завершено строительство коллекторов от ПС «Перерва», ПС «Никулино», ПС «Бескудниково», завершено строительство 1-го пускового комплекса 1-й очереди кабельного коллектора от ПС «Ваганьковская».
1.5. Водопроводно-канализационное хозяйство города Москвы
и системы технического водоснабжения
Система водоснабжения города Москвы представляет собой сложнейший комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойную подачу питьевой воды жителям и технической воды промышленным предприятиям.
Параметры качества питьевой воды соответствуют требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации и требованиям Всемирной организации здравоохранения.
Централизованное водоснабжение города Москвы сегодня осуществляется главным образом из поверхностных источников Москворецко-Вазузской и Волжской гидротехнических систем (99%) и подземных источников (1%).
На базе поверхностных источников работают две системы водоснабжения:
- система питьевого водоснабжения (питьевая вода) проектной производительностью 6,37 млн куб. м/сутки;
- система промышленного водоснабжения (техническая вода) проектной производительностью 0,83 млн куб. м/сутки.
Система московского водопровода является основной централизованной системой, которая обслуживает главным образом жилой сектор, объекты культурно-бытового и коммунального назначения и частично промышленные нужды.
Подготовка питьевой воды обеспечивается на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Восточной, Северной и Западной.
Резерв проектной мощности московских станций водоподготовки составляет 48,3%, считая по максимальной фактической подаче за 2015 год в объеме 3,3 млн куб. м/сутки и гарантированной производительности в объеме 3,97 млн куб. м/сутки (от суммарной проектной мощности 6,37 млн куб. м/сутки).
Качество питьевой воды в 2015 году было стабильным и соответствовало установленным требованиям, в том числе и по показателям, по которым за последние 15 лет произошло серьезное ужесточение нормативов, - по остаточному алюминию и хлороформу. Нормативная концентрация хлороформа на станциях обеспечена за счет применения режима предварительной хлораммонизации.
Распределительная система подачи питьевой воды московского водопровода выполнена в виде радиально-кольцевой схемы и имеет протяженность около 12,8 тыс. км, из которых водоводы составляют 18%, уличная водопроводная сеть - 59%, внутриквартальная и внутридворовая сеть - 23%. Функционирование системы обеспечивают 10 регулирующих узлов (имеющих в своем составе резервуары питьевой воды и насосные станции) и 3 бустерных насосных станции.
Артезианские скважины являются второй централизованной системой водоснабжения города питьевой водой. Поселения ТиНАО города Москвы снабжаются водой из подземных источников и частично из системы московского водопровода. В состав сооружений, обеспечивающих водоснабжение, входят: 49 водозаборных узлов, 142 скважины (из которых в рабочем состоянии 110), 5 регулирующих водопроводных узлов, 20 станций водоподготовки, 77 резервуаров питьевой воды, 10 водонапорных башен, 42 насосные станции второго и третьего подъема, 6 водопроводных вводов от системы московского водопровода.
Протяженность водопроводной сети на территории ТиНАО города Москвы составляет 475,8 км.
Приоритетными направлениями в данной сфере являются совершенствование технологии подготовки питьевой воды за счет внедрения озоносорбции и мембранной фильтрации, а также снижение уровня износа системы распределения и транспортировки воды (водопроводная сеть).
В городе Москве имеется достаточный резерв мощности водопроводных и канализационных сооружений, но существует необходимость совершенствования технологии водоподготовки и качества транспортировки воды, в том числе путем создания новых и модернизации имеющихся производственных мощностей и снижения уровня износа коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения.
Приоритетными направлениями деятельности в сфере водоснабжения являются:
- снижение водопотребления;
- улучшение качества воды в источниках питьевого водоснабжения и создание независимого, резервного источника на базе подземных вод;
- совершенствование технологии очистки воды.
В 2015 году с целью поддержания устойчивого функционирования системы водоснабжения разработаны проекты по капитальному ремонту фильтров блока очистных сооружений № 4 Рублевской станции водоподготовки (далее - РСВ) и блока очистных сооружений № 1 Западной станции водоподготовки (далее - ЗСВ). В отчетном периоде реконструировано 3 фильтра на РСВ.
Водоотводящая система Москвы является раздельной и включает в себя две самостоятельные системы:
- систему водостока;
- систему водоотведения.
Система водоотведения города Москвы обеспечивает прием хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, а также талых вод, образованных при плавлении снежной массы на снегосплавных пунктах. Система водоотведения подразделяется на систему канализационной сети, которая включает в себя внутриквартальные сети, самотечные коллекторы и каналы, снегосплавные пункты, канализационные насосные станции и напорные трубопроводы, а также систему очистных сооружений.
Канализационная сеть города Москвы без учета ТиНАО имеет протяженность более 7,9 тыс. км.
Перекачка стоков осуществляется 156 канализационными насосными станциями (далее - КНС) общей производительностью 9126,38 тыс. куб. м/сутки.
Сооружения очистки сточных вод города Москвы имеют в своем составе два крупных (мощностью более 3 млн куб. м/сутки) комплекса очистных сооружений и два локальных очистных сооружения (производительностью до 140 куб. м/сутки) канализации. Общая проектная производительность рассчитана на прием и очистку свыше 6,3 млн куб. м городских сточных вод в сутки.
Учитывая среднесуточный приток в объеме 3898,41 тыс. куб. м/сутки, имеющийся резерв мощности используется для поэтапной реконструкции очистных сооружений. В настоящее время на реконструкцию выведены блоки № 1 и № 2 Ново-Курьяновских очистных сооружений проектной производительностью около 2 млн куб. м/сутки.
Сбрасываемые в водные объекты очищенные сточные воды от очистных сооружений города Зеленограда, очистных сооружений Южного Бутово и Ново-Курьяновских очистных сооружений проходят ультрафиолетовое обеззараживание (далее - УФ-обеззараживание) в 100% объеме. На Люберецких очистных сооружениях УФ-обеззараживание проходит 30% (1 млн куб. м/сутки) объема очищенных сточных вод.
Образующийся в процессе технологии очистки сточных вод биогаз используется на мини-ТЭС производительностью 10 МВт и 12 МВт, построенных на территории Курьяновских и Люберецких очистных сооружений, для выработки электроэнергии и тепловой энергии.
Протяженность канализационных сетей в ТиНАО города Москвы составляет 401,34 км.
На территории ТиНАО города Москвы расположено 64 КНС производительностью от 0,5 до 50 тыс. куб. м/сутки, на которых установлено 109 единиц насосного оборудования, эксплуатируются 17 локальных канализационных очистных сооружений.
Существующий запрет на использование осадка сточных вод в сельском хозяйстве ограничивает возможности его почвенной утилизации. Применяемая в настоящее время утилизация осадка в качестве рекультиванта на полигонах и отработанных карьерах из-за отсутствия их в достаточном количестве и увеличения дальности вывоза обезвоженного осадка приводит к удорожанию эксплуатационных затрат.
Основными проблемами водоисточников остаются риски снижения их самоочищающей способности, ухудшения экологического состояния рек и водосборных территорий в результате поступления недоочищенных сточных вод населенных пунктов, промышленных предприятий, объектов рекреации, стоков с сельскохозяйственных угодий, воды ливневых коллекторов и с объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети, застраивания берегов, изменения естественных русел, отгораживания участков под строительство вблизи от уреза воды, устройства свалок мусора.
В рамках реализации Государственной программы в настоящее время определены объекты, которые требуют незамедлительной реконструкции, разработан проект реконструкции очистных сооружений, расположенных в поселении Роговское, проектной производительностью 1000 куб. м в сутки, разрабатываются проекты реконструкции двух очистных сооружений в поселении Щаповское проектной производительностью 2000 куб. м в сутки каждый, продолжаются работы по реконструкции водопроводно-канализационного хозяйства в поселении Марушкинское.
В 2015 году были завершены строительно-монтажные работы по проекту «Установка системы очистки сточных вод блочно-модульной компоновки в поселке подсобного хозяйства Минзаг». Система очистки сточных вод блочно-модульной компоновки представляет собой блок канализационных очистных сооружений общей проектной производительностью 500 куб. м в сутки, состоящий из двух параллельных линий очистки. На объекте впервые в практике АО «Мосводоканал» применена новейшая мембранная технология очистки сточных вод. Модернизация очистных сооружений в поселке подсобного хозяйства Минзаг позволила обеспечить компактное размещение всех основных технологических узлов в едином производственном здании, а также решила проблему неприятных запахов. Сооружения введены в эксплуатацию в сентябре 2015 года, качество очищенной воды соответствует проекту и самым высоким рыбохозяйственным нормативам.
1.6. Водоотведение поверхностного стока
Водоотводящая сеть складывалась в городе Москве на протяжении многих лет и в настоящее время существует как единая водоотводящая система города, служащая для отведения поверхностного стока и предотвращения затопления и подтопления городских территорий, включающая в себя следующие элементы: дворовые, внутриквартальные и уличные сети дождевой канализации общей протяженностью трубопроводов 7770 км различного сечения, 232557,2 погонного метра водоотводных сооружений, 249,25 км открытых русел рек, гидротехнические сооружения и сети: русловые водоемы, образованные малыми плотинами на реках, систему обводнения и регулирования стока реки Яузы, 162 очистных сооружения, расположенных на коллекторах или в русле рек, декоративные водоемы, пруды-регуляторы, пруды-отстойники, 25 насосных станций.
Протяженность водосточных сетей в ТиНАО города Москвы составляет 79,4 км. Ориентировочный объем пропускаемого стока в год составляет 580 млн куб. м.
Основной проблемой системы водоотведения города Москвы является износ сетей водоотведения поверхностного стока, который в настоящее время находится на уровне 44,18%.
Приоритетом Государственной программы в области водоотведения является комплексная реконструкция очистных сооружений канализации с переводом их на современные технологии удаления соединений азота и фосфора, создание технологически законченного цикла обработки и утилизации осадков сточных вод, создание системы локальных очистных сооружений в районах новой жилой застройки, развитие системы теледиагностики и санации трубопроводов, снижение неравномерности поступления сточных вод за счет строительства аварийно-регулирующих резервуаров.
Повышение качества и доступности услуг достигается реализацией мероприятий:
- снижение аварийности на инженерных сооружениях водоотведения;
- развитие и увеличение пропускной способности сетей путем уменьшения среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры;
- создание новых и модернизация имеющихся мощностей.
1.7. Единая светоцветовая среда города Москвы
В настоящее время город Москва наряду с такими городами мира, как Брюссель, Гамбург, Лион, Марсель, Париж и Рим входит в международную организацию по освещению: объединение мэрий городов «LUCI», одной из задач которой является выработка и распространение стратегий наружного освещения.
Современное освещение должно отвечать пяти основным критериям:
- видимость, то есть обеспечение нормальных зрительных условий для водителей и пешеходов, а также оптимальные количественные и качественные параметры освещения в соответствии с установленными требованиями;
- безопасность. Старейший из всех критериев. Количество дорожно-транспортных происшествий и противоправных действий значительно снижается при хорошем освещении города. Причем затраты несопоставимо малы по сравнению с выгодой. На сегодняшний день качество освещения люди напрямую связывают с уровнем личной безопасности;
- эстетика. Общество ждет от освещения не только выполнения прямых функциональных задач, но и удовлетворения эстетической потребности в прекрасном. Достижение эстетических требований должно быть экономичным и целесообразным;
- экономика, которая иногда является решающим фактором. Необходимо учитывать, что кроме капитальных затрат существуют также затраты на эксплуатацию и ремонт;
- общественная функция освещения. Понятие гармоничной световой среды предполагает создание благоприятного психологического климата, оказывающего положительное влияние на реализацию общественных функций, и является предпосылкой для оживления городской жизни.
Необходимо учитывать, что город Москва, как и другие крупные города, живет насыщенной ночной жизнью, количество автомобилей на магистралях и их скоростной режим в ночные часы достигают высоких показателей и, следовательно, нуждаются в освещении. Дворовые территории также нуждаются в существенном освещении, позволяющем обеспечить комфорт и безопасность жителей.
Из проблем, существующих сегодня, следует выделить недостаточный уровень освещенности дворовых территорий, а также то, что из общего количества установленных опор наружного освещения около 25,3% находятся в неудовлетворительном состоянии. Мероприятия Государственной программы направлены как на замену опор наружного освещения, так и на обеспечение бесперебойного функционирования установок наружного освещения, которые не требуют замены.
В рамках Государственной программы реализуется комплексный подход к освещению города с учетом его структуры, административно-территориального деления, исторических и культурных особенностей, традиций и многого другого. Такой подход, помимо прочих аспектов, выгоден экономически, так как комплексные решения позволят более рационально распределять средства. Сегодня в городе Москве осознается высокий имиджевый потенциал архитектурного освещения. Государственной программой предусмотрены мероприятия по ремонту и обеспечению бесперебойного функционирования объектов архитектурно-художественной подсветки, а также по увеличению количества объектов, оборудованных архитектурно-художественной подсветкой.
Еще одно направление, которое стало популярным в городе Москве, - это праздничное оформление.
Современная светотехника предлагает много типов различного оборудования для таких мероприятий, в том числе светодинамического и проекционного. Многие вновь проектируемые архитектурные установки в городе Москве для этих целей имеют два режима: повседневный и праздничный, к которым могут добавляться и временные световые элементы, позволяющие получить новые возможности. Государственная программа направлена также на создание объектов праздничного оформления.
1.8. Сеть общественных туалетов
Общественные туалеты - важная деталь в жизни такого мегаполиса, как город Москва, они необходимы как туристам и гостям столицы, так и постоянно живущим и работающим в городе Москве горожанам.
Общественные туалеты нового поколения стали размещаться в городе Москве с 2013 года. Модульные туалеты в антивандальном исполнении приспособлены для маломобильных групп граждан и оборудованы автоматизированной системой самоочистки, автономной системой водоснабжения, мылом, сушкой, зеркалом, туалетной бумагой, электрическим светом. Кроме того, новые туалеты оснащаются «тревожной кнопкой», с помощью которой можно немедленно вызвать полицию и «скорую помощь».
В городе Москве функционируют 228 бесплатных городских стационарных общественных туалетов. Расположение зон концентрации населения за последние 20 лет изменилось в связи со строительством новых объектов городской инфраструктуры, торгово-развлекательных центров, офисных сооружений, спортивных объектов и иных объектов городской инфраструктуры. Вместе с тем при строительстве новых объектов городской инфраструктуры (торговых, развлекательных, спортивных) в обязательном порядке предусматривается размещение общественных туалетов, позволяющих решать проблему оказания санитарных услуг жителям и гостям города Москвы.
В настоящее время около 40% стационарных туалетов размещено в удалении от мест массового скопления людей: станций метро, центральных площадей, парков и скверов. Часть стационарных туалетов нуждается в капитальном ремонте, так как туалетная инфраструктура города Москвы базируется на стационарных туалетах, большая часть которых построена в первой половине XX века. С целью решения данных проблем Государственная программа предусматривает мероприятия, которые направлены на содержание, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт городских общественных туалетов и туалетов-кабин.
В местах массового пребывания людей на постоянной основе установлены и эксплуатируются 270 бесплатных передвижных туалетных кабин из пластика.
1.9. Энергосбережение и повышение энергоэффективности
Во исполнение требований Указа Президента от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» должна быть решена одна из важнейших стратегических задач страны - снижение энергоемкости валового внутреннего продукта (далее - ВВП) на 40% к 2020 году. Для ее реализации необходимо создание совершенной системы управления энергоэффективностью и энергосбережением.
Энергосбережение - это комплекс мер, позволяющих достичь экономии топливно-энергетических ресурсов на всех этапах, включая переработку первичного ресурса (природный газ, нефтепродукты и иные ресурсы), передачу и транспортировку в сетях вторичного ресурса (электроэнергия, тепловая энергия), и конечное потребление всех видов топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) и воды.
Для достижения целей, поставленных законодательством, в городе Москве реализуется подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности». Реализация подпрограммы позволит решить следующие задачи:
- создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру города: государственно-частное партнерство, энергосервисные контракты (договоры);
- снижение себестоимости производства топливно-энергетических ресурсов (ТЭР);
- сокращение потребления первичного топлива (газа) при производстве электрической и тепловой энергии;
- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов;
- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в том числе выбросов вредных веществ;
- повышение осведомленности населения по вопросам энергосбережения.
В 2016 году продолжится активная работа по созданию условий в городе Москве для привлечения инвестиций в энергосбережение объектов жилищного фонда и государственных учреждений города Москвы.
Планируется привлечение инвестиций в сферу энергосбережения за счет развития энергосервисной деятельности, для этого будет проводиться:
- методологическое и информационное сопровождение энергосервисной деятельности на объектах органов исполнительной власти;
- технико-экономическое сопровождение и мониторинг результатов энергосервисных проектов в бюджетной сфере;
- сопровождение и мониторинг энергосервисных контрактов в жилищной сфере;
- информационное сопровождение энергосервиса среди населения города.
Немаловажным проектом является внедрение энергосберегающих мероприятий в жилом секторе и в государственных учреждениях города Москвы.
Общая координация работ и мониторинг энергосервисных контрактов в жилищном фонде осуществляется Департаментом топливно-энергетического хозяйства города Москвы как ответственным исполнителем подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности».
На префектуры административных округов города Москвы, управы районов города Москвы и органы местного самоуправления (муниципалитетов внутригородских муниципальных образований) возложена обязанность по пропаганде среди жителей энергосервисной деятельности, организации и контролю проведения общих собраний жильцов.
Основными проблемами в области энергосбережения и повышения энергоэффективности по-прежнему являются отсутствие бережного отношения к природным ресурсам, отсутствие должного уровня пропаганды энергосбережения и популяризации мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности, как в социальной сфере, так и в быту.
В рамках подпрограммы на период 2015-2018 годов запланирован ряд крупных проектов, направленных на повышение уровня осведомленности целевых аудиторий о проблемах энергосбережения, в том числе:
- «горячая линия» для населения по вопросам энергосбережения и энергосервисной деятельности;
- распространение печатной продукции по вопросам энергосбережения;
- проведение просветительских мероприятий (открытые уроки, семинары, выставки, конференции и иные мероприятия);
- создание на базе павильона ВДНХ городского «Центра энергосбережения», основной деятельностью которого будет являться пропаганда энергосбережения, популяризация среди населения энергоэффективного поведения. Данный объект будет использован как площадка для проведения семинаров, конференций, лекций по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности.
1.10. Обращение с отходами и противооползневые работы
Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными 30 апреля 2012 г. Президентом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» установлен приоритет утилизации отходов над захоронением.
Захоронение должно остаться способом (технологией) обращения с отходами, которые не представляют ценности как вторичные материальные ресурсы, являются малоопасными и могут быть без вреда окружающей среде размещены (захоронены) на специализированных полигонах.
В настоящее время в городе Москве функционируют следующие объекты промышленной переработки образующихся отходов:
- 6 мусороперегрузочных станций общей мощностью 970,0 тыс. тонн в год;
- 5 мусоросортировочных комплексов общей мощностью 2065 тыс. тонн в год;
- 3 мусоросжигательных завода общей мощностью 770,0 тыс. тонн в год.
Основной проблемой в области обращения с отходами является то, что существующая городская инфраструктура не позволяет принять на промышленную переработку весь объем образующихся коммунальных отходов (более 7 млн тонн), и их объем непрерывно возрастает, а размещение новых заводов по термической переработке ТКО на территории города Москвы затруднено. Состав отходов непрерывно усложняется, включая в себя все большее количество экологически опасных компонентов. Также следует отметить, что возможное использование в теплоэнергетическом комплексе Москвы мусоросжигательных заводов усложняется необходимостью использования жесткой системы разделения отходов.
Для достижения поставленных задач в сфере обращения с отходами Правительством Москвы принято постановление от 13 сентября 2012 г. № 485-ПП «О проведении эксперимента по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территории Юго-Западного административного округа города Москвы, и внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. № 299-ПП».
Внедряемая модель обращения с отходами позволяет:
- объединить услуги вывоза и утилизации отходов у одного исполнителя услуг с заключением с ним государственного контракта на 15 лет, что позволяет ему гарантированно вкладывать финансовые средства в необходимое специализированное оборудование (проектирование и строительство объектов по сортировке, обезвреживанию и захоронению неутилизируемой части отходов) и автотранспорт для эффективного и легитимного выполнения государственного контракта;
- дополнительно стимулировать развитие инфраструктуры по переработке отходов, так как вывезенные отходы становятся собственностью исполнителя. Вместе с правами распоряжаться своим имуществом (например, сортировать и перерабатывать отходы) к исполнителю услуг переходит обязанность по внесению платы за воздействие на окружающую среду;
- стандартизировать деятельность организаций, вывозящих отходы.
Постановлением Правительства Москвы от 2 октября 2013 г. № 662-ПП «О распространении действия эксперимента по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, проводимого в Юго-Западном административном округе города Москвы, на территории Северного, Северо-Восточного, Юго-Восточного и Западного административных округов города Москвы и внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. № 299-ПП, от 13 сентября 2012 г. № 485-ПП» с 1 января 2014 г. действие эксперимента по обращению с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, проводимого в Юго-Западном административном округе города Москвы, распространено на территории Северного, Северо-Восточного, Юго-Восточного и Западного административных округов города Москвы и постановлением Правительства Москвы от 10 ноября 2014 г. № 644-ПП «О распространении действия эксперимента по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, проводимого в Юго-Западном, Северном, Северо-Восточном, Юго-Восточном и Западном административных округах города Москвы, на территории Центрального, Восточного, Северо-Западного и Зеленоградского административных округов города Москвы» с 1 января 2015 г. - на территории Центрального, Восточного, Северо-Западного и Зеленоградского административных округов города Москвы.
Таким образом, эксперимент по обращению с отходами реализуется на территории 9 административных округов города Москвы, ежегодный объем отходов, с которым осуществляется обращение, составляет более 2,5 млн тонн.
Мероприятия Государственной программы направлены в первую очередь на промышленную переработку ТКО, образуемых населением, обеспечение радиационной безопасности населения города (переработку, кондиционирование и транспортирование радиоактивных отходов, радиационно-экологический мониторинг территорий города Москвы), утилизацию бесхозных автотранспортных средств, обезвреживание и переработку отработанных ртутьсодержащих люминесцентных и компактных люминесцентных ламп, включая их сбор и транспортирование.
Также в рамках подпрограммы проводятся противооползневые мероприятия. В городе Москве есть территории, которые подвержены оползневой опасности (в частности, Коломенское, Воробьевы горы, Хорошево-Мневники, Парк культуры и отдыха «Фили»). С целью предотвращения оползневых процессов выполняется комплексное обследование данных территорий с последующим определением и проведением необходимых мероприятий противооползневой инженерной защиты.
2. Прогноз развития сфер коммунально-инженерной
инфраструктуры и энергосбережения и планируемые
макроэкономические показатели по итогам реализации
Государственной программы
Оценка промежуточных и конечных результатов реализации Государственной программы представлена динамикой целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Государственной программы. В результате реализации Государственной программы будут достигнуты следующие макроэкономические показатели:
- износ сетей электроснабжения. Значение данного показателя в 2012 году установлено 65,4%, к 2018 году планируется снизить значение показателя до 54,8%;
- износ тепловых сетей: разводящие сети. Значение данного показателя в 2012 году установлено 43,8%, к 2018 году планируется снизить значение показателя до 43,2%;
- износ тепловых сетей: магистральные сети. Значение данного показателя в 2012 году установлено 46,6%, к 2018 году планируется снизить значение показателя до 45,1%;
- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее. Значение данного показателя в 2012 году установлено 100%, к 2018 году показатель должен остаться неизменным;
- доля заявок на подключение к сетям, удовлетворенных в установленный срок. Значение данного показателя в 2012 году равно 100%, к 2018 году показатель должен остаться неизменным;
- износ газопровода: подземные сети. Значение данного показателя в 2012 году установлено 36,7%, к 2018 году планируется снизить значение показателя до 35,4%;
- износ коллекторного хозяйства. Значение данного показателя в 2012 году установлено 19%, к 2018 году планируется снизить значение показателя до 17%;
- суммарная экономия тепловой энергии (нарастающим итогом). Значение данного показателя в 2012 году установлено 6,17 млн Гкал, за весь период реализации Государственной программы планируется достигнуть суммарной экономии тепловой энергии 13,21 млн Гкал;
- суммарная экономия воды (нарастающим итогом). Значение данного показателя в 2012 году установлено 190,61 млн куб. м, за весь период реализации Государственной программы планируется достигнуть суммарной экономии 304,77 млн куб. м;
- износ сетей водоотведения поверхностного стока. Значение данного показателя в 2012 году установлено 44,7%, к 2018 году планируется снизить значение показателя до 43,55%;
- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия). Значение данного показателя в 2012 году равно 100%, к 2018 году показатель должен остаться неизменным;
- суммарная экономия газа (нарастающим итогом). Значение данного показателя в 2012 году установлено 1532,63 млн куб. м, за весь период реализации Государственной программы планируется достигнуть суммарной экономии газа 4442,65 млн куб. м;
- суммарная экономия электрической энергии (нарастающим итогом). Значение данного показателя в 2012 году установлено 2921,39 млн кВтч, за весь период реализации Государственной программы планируется достигнуть суммарной экономии электрической энергии 6871,84 млн кВтч.
Основным макроэкономическим показателем, характеризующим реализацию Государственной программы, является энергоемкость валового регионального продукта. Значение данного показателя в 2012 году установлено 4,1 кг условного топлива/тыс. рублей, к 2018 году планируется снизить значение показателя до 3,4 кг условного топлива/тыс. рублей.
3. Цели и задачи Государственной программы
Целями реализации Государственной программы являются гарантированное обеспечение к 2018 году потребителей города Москвы необходимым набором коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры города Москвы и снижение энергоемкости валового регионального продукта.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач в рамках реализации Государственной программы:
- обеспечение безаварийного и бесперебойного электроснабжения потребителей города Москвы;
- повышение надежности энергосистемы;
- определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на 2012-2018 годы;
- снижение уровня износа подземных газопроводов;
- снижение уровня износа коллекторного хозяйства;
- повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;
- создание новых и модернизация имеющихся мощностей объектов поверхностного стока;
- улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города Москвы в вечерне-ночное время;
- обеспечение инженерными коммуникациями существующих и строящихся жилых и нежилых зданий;
- сохранение устойчивого функционирования и развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры;
- создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру города: государственно-частное партнерство, энергосервисные контракты (договоры);
- снижение себестоимости производства топливно-энергетических ресурсов (ТЭР);
- сокращение потребления первичного топлива (газа) при производстве электрической и тепловой энергии;
- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов;
- повышение осведомленности населения по вопросам энергосбережения.
4. Сроки и этапы реализации Государственной программы
и плановые значения конечных результатов Государственной
программы и подпрограмм
Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы содержит одиннадцать подпрограмм и реализуется в семь этапов. Сведения о прогнозных значениях натуральных показателей Государственной программы приведены в приложении 2 к Государственной программе.
4.1. Первый этап. Срок реализации: 01.01.2012-31.12.2012
По результатам первого этапа реализации Государственной программы были достигнуты следующие конечные результаты:
- износ сетей электроснабжения: 65,4%;
- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,8%;
- износ тепловых сетей: магистральные сети: 46,6%;
- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее: 100%;
- доля заявок на подключение к сетям, удовлетворенных в установленный срок, доведено до 100%;
- износ газопровода: подземные сети: 36,7%;
- износ коллекторного хозяйства: 19%;
- суммарная экономия тепловой энергии (нарастающим итогом): 6,17 млн Гкал;
- суммарная экономия воды (нарастающим итогом): 190,61 млн куб. м;
- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 44,7%;
- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия): 100%;
- суммарная экономия газа (нарастающим итогом): 1532,63 млн куб. м;
- энергоемкость валового регионального продукта: 4,1 кг условного топлива/тыс. рублей;
- суммарная экономия электрической энергии (нарастающим итогом): 2921,39 млн кВтч.
4.2. Второй этап. Срок реализации: 01.01.2013-31.12.2013
По итогам реализации мероприятий второго этапа Государственной программы достигнуты следующие конечные результаты:
- износ сетей электроснабжения: 62,1%;
- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,6%;
- износ тепловых сетей: магистральные сети: 46,4%;
- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее: 100%;
- доля заявок на подключение к сетям, удовлетворенных в установленный срок, сохраняет значение 100%;
- износ газопровода: подземные сети: 36,7%;
- износ коллекторного хозяйства: 18%;
- суммарная экономия тепловой энергии (нарастающим итогом): 7,80 млн Гкал;
- суммарная экономия воды (нарастающим итогом): 208,30 млн куб. м;
- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 44,49%;
- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия): 100%;
- суммарная экономия газа (нарастающим итогом): 2105,87 млн куб. м;
- энергоемкость валового регионального продукта: 3,9 кг условного топлива/тыс. рублей;
- суммарная экономия электрической энергии (нарастающим итогом): 3897,12 млн кВтч.
4.3. Третий этап. Срок реализации: 01.01.2014-31.12.2014
По итогам реализации мероприятий третьего этапа Государственной программы достигнуты следующие конечные результаты:
- износ сетей электроснабжения: 60,6%;
- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,5%;
- износ тепловых сетей: магистральные сети: 45,3%;
- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее: 100%;
- доля заявок на подключение к сетям, удовлетворенных в установленный срок, сохраняет значение 100%;
- износ газопровода: подземные сети: 36,4%;
- суммарная экономия тепловой энергии (нарастающим итогом): 8,89 млн Гкал;
- суммарная экономия воды (нарастающим итогом): 244,84 млн куб. м;
- износ коллекторного хозяйства: 17%;
- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 44,28%;
- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия): 100%;
- суммарная экономия газа (нарастающим итогом): 2498,66 млн куб. м;
- энергоемкость валового регионального продукта: 3,8 кг условного топлива/тыс. рублей;
- суммарная экономия электрической энергии (нарастающим итогом): 4716,35 млн кВтч.
4.4. Четвертый этап. Срок реализации: 01.01.2015-31.12.2015
По итогам реализации мероприятий четвертого этапа Государственной программы достигнуты следующие конечные результаты:
- износ сетей электроснабжения: 59,2%;
- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,4%,
- износ тепловых сетей: магистральные сети: 45,3%;
- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее: 100%;
- доля заявок на подключение к сетям, удовлетворенных в установленный срок, сохраняет значение 100%;
- износ газопровода: подземные сети: 35,7%;
- износ коллекторного хозяйства: 17%;
- суммарная экономия тепловой энергии (нарастающим итогом): 9,96 млн Гкал;
- суммарная экономия воды (нарастающим итогом): 264,31 млн куб. м;
- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 44,18%;
- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия): 100%;
- суммарная экономия газа (нарастающим итогом): 3065,86 млн куб. м;
- энергоемкость валового регионального продукта: 3,6 кг условного топлива/тыс. рублей;
- суммарная экономия электрической энергии (нарастающим итогом): 5618,15 млн кВтч.
4.5. Пятый этап. Срок реализации: 01.01.2016-31.12.2016
По итогам реализации мероприятий пятого этапа Государственной программы планируется достичь следующие конечные результаты:
- износ сетей электроснабжения: 57,8%;
- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,3%;
- износ тепловых сетей: магистральные сети: 45,2%;
- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее: 100%;
- доля заявок на подключение к сетям, удовлетворенных в установленный срок, сохранит значение 100%;
- износ газопровода: подземные сети: 35,7%;
- износ коллекторного хозяйства: 17%;
- суммарная экономия тепловой энергии (нарастающим итогом): 11,03 млн Гкал;
- суммарная экономия воды (нарастающим итогом): 278,45 млн куб. м;
- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 43,97%;
- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия): 100%;
- суммарная экономия газа (нарастающим итогом): 3512,45 млн куб. м;
- энергоемкость валового регионального продукта: 3,4 кг условного топлива/тыс. рублей;
- суммарная экономия электрической энергии (нарастающим итогом): 6047,7 млн кВтч.
4.6. Шестой этап. Срок реализации: 01.01.2017-31.12.2017
По итогам реализации мероприятий шестого этапа Государственной программы планируется достичь следующие конечные результаты:
- износ сетей электроснабжения: 56,3%;
- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,3%;
- износ тепловых сетей: магистральные сети: 45,2%;
- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее: 100%;
- доля заявок на подключение к сетям, удовлетворенных в установленный срок, сохраняет значение 100%;
- износ газопровода: подземные сети: 35,6%;
- износ коллекторного хозяйства: 17%;
- суммарная экономия тепловой энергии (нарастающим итогом): 12,12 млн Гкал;
- суммарная экономия воды (нарастающим итогом): 291,61 млн куб. м;
- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 43,75%;
- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия): 100%;
- суммарная экономия газа (нарастающим итогом): 3977,55 млн куб. м;
- энергоемкость валового регионального продукта: 3,4 кг у.т./тыс. рублей;
- суммарная экономия электрической энергии (нарастающим итогом): 6459,77 млн кВтч.
4.7. Седьмой этап. Срок реализации: 01.01.2018-31.12.2018
По итогам реализации мероприятий седьмого этапа Государственной программы планируется достичь следующие конечные результаты:
- износ сетей электроснабжения: 54,8%;
- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,2%;
- износ тепловых сетей: магистральные сети: 45,1%;
- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее: 100%;
- доля заявок на подключение к сетям, удовлетворенных в установленный срок, сохраняет значение 100%;
- износ газопровода: подземные сети: 35,4%;
- износ коллекторного хозяйства: 17%;
- суммарная экономия тепловой энергии (нарастающим итогом): 13,21 млн Гкал;
- суммарная экономия воды (нарастающим итогом): 304,77 млн куб. м;
- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 43,55%;
- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия): 100%;
- суммарная экономия газа (нарастающим итогом): 4442,65 млн куб. м;
- энергоемкость валового регионального продукта: 3,4 кг у.т./тыс. рублей;
- суммарная экономия электрической энергии (нарастающим итогом): 6871,84 млн кВтч.
5. Обоснование состава и значений конечных результатов
Государственной программы, конечных результатов подпрограмм
и непосредственных результатов основных мероприятий
по годам реализации Государственной программы
Состав и значения конечных результатов Государственной программы и подпрограмм обусловлены необходимостью решения задач Государственной программы, которые позволяют достичь к окончанию срока ее реализации поставленной цели гарантированного обеспечения к 2018 году потребителей города Москвы необходимым набором коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры города Москвы, а также снижения энергоемкости валового регионального продукта.
Показатели конечных результатов подпрограмм непосредственно связаны с выполняемыми в рамках Государственной программы мероприятиями и позволяют проводить оценку эффективности решения поставленных стратегических задач Государственной программы. Сведения о прогнозных значениях натуральных показателей Государственной программы приведены в приложении 2 к Государственной программе.
Подпрограмма «Развитие электроснабжения города Москвы».
Показателем конечного результата подпрограммы является количество технологических нарушений на электрических сетях.
Подпрограмма «Развитие теплоснабжения города Москвы».
Показатели конечного результата подпрограммы:
- количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: магистральные сети;
- количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: разводящие сети;
- уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): магистральные сети;
- уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): разводящие сети.
Подпрограмма «Развитие газоснабжения в городе Москве».
Показатели конечного результата подпрограммы:
- количество инцидентов на 100 км сети газопровода;
- протяженность подземных газопроводов, не защищенных от коррозии.
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы».
Показателем конечного результата подпрограммы является износ коллекторного хозяйства.
Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения».
Показатели конечного результата подпрограммы:
- доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные системы водоотведения;
- доля абонентов, обеспеченных бесперебойной подачей воды.
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока».
Показателем конечного результата подпрограммы является интенсивность отказов на водосточных сетях.
Подпрограмма «Развитие единой светоцветовой среды города Москвы».
Показателем конечного результата подпрограммы является доля опор наружного освещения, находящихся в удовлетворительном состоянии.
Подпрограмма «Развитие сети общественных туалетов».
Показателем конечного результата подпрограммы является доля отремонтированных стационарных туалетов от общего количества стационарных туалетов, требующих капитального ремонта.
Подпрограмма «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы».
Показателем конечного результата подпрограммы является обеспечение инженерными коммуникациями сооружений адресной инвестиционной программы города Москвы.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности».
Показатели конечного результата подпрограммы:
- сокращение выбросов парниковых газов (нарастающим итогом);
- потребление возобновляемой энергии.
Подпрограмма «Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы».
Показателем конечного результата подпрограммы является доля вывезенных твердых коммунальных отходов от общего количества образованных в жилом секторе.
6. Перечень подпрограмм Государственной программы
с обоснованием выделения подпрограмм
Государственная программа состоит из 11 подпрограмм, в комплексе обеспечивающих достижение поставленных целей и решение программных задач. Для каждой подпрограммы сформированы цели, задачи, прогнозные значения натуральных показателей, указанные в паспортах подпрограмм (приложение 1 к Государственной программе).
Перечень подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Развитие электроснабжения города Москвы» (таблица 1 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма 2 «Развитие теплоснабжения города Москвы» (таблица 2 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма 3 «Развитие газоснабжения в городе Москве» (таблица 3 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма 4 «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы» (таблица 4 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма 5 «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения» (таблица 5 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма 6 «Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока» (таблица 6 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма 7 «Развитие единой светоцветовой среды города Москвы» (таблица 7 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма 8 «Развитие сети общественных туалетов» (таблица 8 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма 9 «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы» (таблица 9 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма 10 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» (таблица 10 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма 11 «Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы» (таблица 11 приложения 1 к Государственной программе).
7. Краткое описание подпрограмм Государственной программы
7.1. Подпрограмма «Развитие электроснабжения города Москвы»
Подпрограмма предусматривает мероприятия, направленные на создание необходимых условий для повышения надежности, доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых услуг.
Целью подпрограммы является повышение надежности, доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых услуг.
Для достижения поставленной цели в рамках реализации подпрограммы решаются следующие задачи:
- предотвращение критического уровня износа объектов системы электроснабжения города Москвы;
- снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии;
- снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети;
- повышение качества передачи электрической энергии;
- увеличение количества телемеханизированных подстанций;
- увеличение протяженности кабельных линий электропередачи и воздушных линий с использованием самонесущих изолированных проводов;
- ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых центров питания;
- обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий 110 кВ и 220 кВ;
- развитие распределительной сети 20 кВ.
На достижение цели и решение задач направлены следующие мероприятия:
- возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия «Московская энергетическая дирекция»;
- реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры;
- грант Федеральному государственному унитарному предприятию «Большой Московский цирк на проспекте Вернадского»;
- инвестиционная программа ПАО «Мосэнерго»;
- инвестиционная программа ПАО «МОЭСК»;
- инвестиционная программа АО «ОЭК»;
- инвестиционная программа АО «Энергокомплекс»;
- возмещение затрат публичному акционерному обществу энергетики и электрификации «Мосэнерго», связанных с осуществлением технологического присоединения зарядных станций для электротранспорта к сетям электроснабжения.
7.2. Подпрограмма «Развитие теплоснабжения города Москвы»
Подпрограмма «Развитие теплоснабжения города Москвы» предусматривает мероприятия, направленные на формирование зон эффективного действия теплоисточников, определение основных характеристик тепловых сетей города Москвы, подготовку и согласование инвестиционных проектов строительства и реконструкции теплоисточников и тепловых сетей.
Целью подпрограммы является надежное и экономически эффективное теплоснабжение потребителей города Москвы.
Для достижения поставленной цели в рамках реализации подпрограммы решаются следующие задачи:
- определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на рассматриваемую перспективу;
- определение перспектив развития ТЭЦ, РТС и ГТЭС мощностью более 100 Гкал/ч с размещением нового оборудования на схемах генеральных планов;
- формирование зон эффективного действия теплоисточников;
- определение основных характеристик тепловых сетей города.
На достижение цели и решение задач направлены следующие мероприятия:
- разработка и актуализация схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года;
- реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры;
- инвестиционная программа ПАО «МОЭК»;
- инвестиционная программа ПАО «Мосэнерго»;
- производственная программа ОАО «МТК»;
- возмещение затрат публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением работ по ремонту и подготовкой к прохождению отопительного периода 2015 и 2016 годов находящихся в аварийном состоянии объектов теплоснабжения на территории районов Фили-Давыдково и Филевский парк Западного административного округа города Москвы.
7.3. Подпрограмма «Развитие газоснабжения в городе Москве»
Подпрограмма «Развитие газоснабжения в городе Москве» предусматривает мероприятия, направленные на создание условий надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы города Москвы и повышения уровня безопасности и комфорта жизни жителей города Москвы.
Целями подпрограммы являются повышение уровня безопасности и комфорта жизни жителей города Москвы, обеспечение надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы города Москвы, формирование программы проектирования и строительства газопроводов и объектов газораспределительной системы на территории города Москвы.
Для достижения поставленных целей в рамках реализации подпрограммы решаются следующие задачи:
- обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства и населения города Москвы;
- сокращение числа объектов газораспределительной системы с предельными сроками эксплуатации;
- сокращение протяженности подземных газопроводов, не защищенных от коррозии;
- повышение энергоэффективности функционирования газораспределительной системы.
На достижение целей и решение задач направлены следующие мероприятия:
- разработка и актуализация Генеральной схемы газоснабжения города Москвы до 2030 года;
- мероприятия по реализации комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы;
- реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы;
- инвестиционная программа АО «Мосгаз».
7.4. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов
коллекторного хозяйства города Москвы»
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы» предусматривает мероприятия, направленные на создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации инженерных коммуникаций города Москвы, позволяющей обеспечить качество и доступность услуг потребителям по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов.
Целями подпрограммы являются: создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации городских инженерных коммуникаций, обеспечение комфортных условий для проживания жителей города Москвы, обеспечение качества и доступности услуг потребителям по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов.
Для достижения поставленных целей в рамках реализации подпрограммы решаются следующие задачи:
- обеспечение надежного безаварийного функционирования коллекторного хозяйства города Москвы;
- обеспечение условий для развития инженерной инфраструктуры городского хозяйства;
- повышение безопасности, антитеррористической защищенности объектов инженерной инфраструктуры.
На достижение целей и решение задач направлены следующие мероприятия:
- реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы;
- мероприятия по реализации инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия города Москвы «Москоллектор» по проектированию и строительству кабельных коллекторов;
- производственная программа ГУП «Москоллектор».
7.5. Подпрограмма «Развитие и модернизация
водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы
и систем технического водоснабжения»
Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения» предусматривает мероприятия, обеспечивающие удовлетворение потребностей жителей города Москвы и организаций, осуществляющих деятельность на территории города Москвы, в услугах водоснабжения и канализации в соответствии с установленными нормативами.
Целью подпрограммы является обеспечение удовлетворения потребностей жителей и организаций, расположенных на территории города Москвы, в услугах водоснабжения и канализации в соответствии с установленными нормативами качества.
Для достижения поставленной цели в рамках реализации подпрограммы решаются следующие задачи:
- создание новых и модернизация имеющихся производственных мощностей;
- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;
- уменьшение себестоимости услуг водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения.
На достижение цели и решение задач направлены следующие мероприятия:
- реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы;
- инвестиционная программа АО «Мосводоканал»;
- возмещение затрат акционерному обществу «Мосводоканал», связанных с проведением ремонта находящихся в аварийном состоянии объектов водоснабжения, канализования и подготовкой к прохождению отопительного периода.
7.6. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов
водоотведения поверхностного стока»
В рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока» реализуются мероприятия, направленные на создание условий для повышения качества и доступности услуг водоотведения поверхностного стока.
Целью подпрограммы является повышение качества и доступности услуг водоотведения поверхностного стока.
Для достижения поставленной цели в рамках реализации подпрограммы решаются следующие задачи:
- создание новых и модернизация имеющихся мощностей;
- уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водоотведения поверхностного стока;
- уменьшение себестоимости услуг водоотведения поверхностного стока;
- повышение уровня благоустройства объектов поверхностного стока.
На достижение цели и решение задач направлены следующие мероприятия:
- водоотведение поверхностных сточных вод;
- реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока;
- возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток», связанных с содержанием и эксплуатацией бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы;
- реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока в городах субъектов Российской Федерации;
- производственная программа ГУП «Мосводосток»;
- субсидия Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток» в целях возмещения затрат, связанных с проведением оценки безопасности выявленных бесхозяйных гидротехнических сооружений и их временным содержанием.
7.7. Подпрограмма «Развитие единой светоцветовой
среды города Москвы»
Подпрограмма «Развитие единой светоцветовой среды города Москвы» предусматривает мероприятия, направленные на повышение эффективности и надежности работы установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы при условии снижения показателей энергопотребления за счет применения энергосберегающих технологий. Также подпрограммой предусмотрено достижение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.
Целями подпрограммы являются: обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе Москве в соответствии с современными требованиями, повышение эффективности и надежности работы установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы, снижение показателей энергопотребления в установках наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города Москвы за счет применения энергосберегающих технологий, обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.
Для достижения поставленных целей в рамках реализации подпрограммы решаются следующие задачи:
- приведение наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города Москвы в соответствие с нормативными требованиями;
- сокращение количества отказов в работе установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы;
- улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города в вечерне-ночное время;
- модернизация оборудования на основе современных технологий.
На достижение целей и решение задач направлены следующие мероприятия:
- возмещение затрат Открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с оказанием услуг по эксплуатации и ремонту объектов наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы;
- ремонт объектов наружного освещения;
- комплекс мер по развитию наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы;
- возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки;
- возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» на оплату электрической энергии, потребляемой установками наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки, праздничной иллюминации города Москвы, находящимися на праве хозяйственного ведения Государственного унитарного предприятия города Москвы «Моссвет»;
- возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по техническому обслуживанию, проведению аварийных и восстановительных работ кабельной канализации;
- возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по временной эксплуатации бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки;
- устройство наружного освещения первоочередных объектов и восстановление работоспособности объектов праздничной иллюминации;
- возмещение затрат Государственному унитарному предприятию «Моссвет» по восстановлению работоспособности бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки;
- возмещение затрат Государственному унитарному предприятию «Моссвет» по устройству наружного освещения;
- возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по восстановлению работоспособности архитектурно-художественного и наружного освещения Патриаршего моста;
- возмещение затрат Открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением мероприятий по устройству праздничной иллюминации мест проведения праздничных мероприятий.
7.8. Подпрограмма «Развитие сети общественных туалетов»
В рамках подпрограммы «Развитие сети общественных туалетов» реализуются мероприятия, направленные на повышение эффективности и надежности работы общественных туалетов при условии снижения показателей энергопотребления общественных туалетов за счет применения энергосберегающих технологий.
Целями подпрограммы являются: обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе Москве в соответствии с современными требованиями, повышение эффективности и надежности работы общественных туалетов, снижение показателей энергопотребления в общественных туалетах за счет применения энергосберегающих технологий, обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.
Для достижения поставленных целей в рамках реализации подпрограммы решаются следующие задачи:
- капитальный ремонт и модернизация существующих общественных туалетов;
- расширение сети общественных туалетов города Москвы;
- обеспечение доступности услуги, в том числе для маломобильных групп населения;
- внедрение новых технологий, в том числе обеспечивающих решения по энергосбережению и антитеррористической защищенности граждан.
На достижение целей и решение задач направлены следующие мероприятия:
- эксплуатация и ремонт общественных туалетов;
- оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений;
- инвестиционные средства.
7.9. Подпрограмма «Развитие инженерных коммуникаций
города Москвы»
В рамках подпрограммы «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы» реализуются мероприятия, направленные на обеспечение ресурсами существующих и строящихся жилых и нежилых зданий.
Целью подпрограммы является обеспечение надежным ресурсоснабжением существующих и строящихся жилых и нежилых зданий.
Для достижения поставленной цели в рамках реализации подпрограммы решается задача по прокладке около 1350 км инженерных сетей различного назначения (водопроводов, канализационных коллекторов, тепловых и газовых сетей, кабельных коллекторов и кабельных линий).
На достижение цели и решение задачи направлены следующие мероприятия:
- реализация мероприятий по проектированию и строительству объектов внешней инженерной инфраструктуры и инновационного центра Сколково;
- реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры;
- обеспечение технического обслуживания сетей инженерно-технического обеспечения объектов строительства инженерно-коммунальной инфраструктуры до даты принятия в установленном порядке решения о закреплении указанных сетей на праве хозяйственного ведения, оперативного управления или передачи их в аренду;
- грант Федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Государственный театр наций».
7.10. Подпрограмма «Энергосбережение
и повышение энергоэффективности»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» предусматривает мероприятия, направленные на снижение энергоемкости валового регионального продукта, создание условий для сдерживания роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги и энергоносители за счет внедрения энергосберегающих технологий, улучшение экологической обстановки за счет снижения выбросов в атмосферу парниковых газов в городе Москве.
Целями подпрограммы являются снижение энергоемкости валового регионального продукта, повышение эффективности использования энергетических ресурсов и воды потребителями города, обеспечение надежного, безопасного, бездефицитного энергоснабжения, повышение качества жизни населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Для достижения поставленных целей в рамках реализации подпрограммы решаются следующие задачи:
- создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру города: государственно-частное партнерство, энергосервисные контракты (договоры);
- снижение себестоимости производства топливно-энергетических ресурсов (ТЭР);
- сокращение потребления первичного топлива (газа) при производстве электрической и тепловой энергии;
- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов;
- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в том числе выбросов вредных веществ;
- повышение осведомленности населения по вопросам энергосбережения.
На достижение целей и решение задач направлены следующие мероприятия:
- мероприятия, направленные на энергосбережение и энергоэффективность;
- оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений;
- научно-исследовательские разработки по стимулированию энергетической и экологической эффективности;
- реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах ресурсоснабжающих организаций и органов исполнительной власти.
7.11. Подпрограмма «Мероприятия в области обращения
с отходами и противооползневые работы»
Подпрограмма «Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы» предусматривает реализацию комплекса мер по проведению противооползневых мероприятий, а также развитие материально-технической базы городской системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечение безопасной утилизации опасных компонентов твердых коммунальных отходов, сокращение объемов захоронения твердых коммунальных отходов на полигонах и улучшение экологической обстановки в городе Москве и Московском регионе в целом.
Целями подпрограммы являются развитие материально-технической базы городской системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечение безопасной утилизации опасных компонентов твердых коммунальных отходов, сокращение объемов захоронения твердых коммунальных отходов на полигонах, улучшение экологической обстановки в городе Москве и Московском регионе в целом.
Для достижения поставленных целей в рамках реализации подпрограммы решаются следующие задачи:
- создание новых производств по комплексной переработке, сортировке и размещению отходов на территории Московской и прилегающих к Московскому региону областей;
- развитие действующих в городе Москве систем централизованного сбора, транспортировки, обезвреживания и/или захоронения ртутьсодержащих и медицинских отходов;
- обеспечение радиационной безопасности населения;
- развитие действующей системы раздельного сбора отходов (расширение парка специализированных контейнеров и сети пунктов платного приема вторичных материальных ресурсов от населения);
- эксплуатация действующих городских объектов санитарной очистки.
На достижение целей и решение задач направлены следующие мероприятия:
- оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений;
- оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений;
- промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, а также возмещение затрат по оплате за негативное воздействие на окружающую среду по отходам, вывозимым из домовладений (от населения), Государственным унитарным предприятием города Москвы «Экотехпром»;
- промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, Обществом с ограниченной ответственностью «ЕФН-Экотехпром МСЗ 3»;
- мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы;
- мероприятия по эксплуатации и капитальному ремонту очистных сооружений;
- проведение капитального ремонта государственными учреждениями;
- вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации;
- мероприятия по обращению бесхозяйного транспортного средства в собственность города Москвы;
- прочие расходы в области обращения с отходами;
- реализация комплекса мер по хранению и утилизации отходов;
- расходы по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территориях отдельных административных округов города Москвы;
- реализация комплекса мер, направленных на проведение противооползневых мероприятий;
- возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром» по временной эксплуатации полигона ТПБО «Саларьево»;
- возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с выполнением первоочередных аварийно-восстановительных работ на полигоне ТПБО «Саларьево»;
- возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с эксплуатацией полигона по захоронению твердых бытовых отходов «Дмитровский»;
- возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с эксплуатацией полигона по захоронению твердых бытовых отходов «Хметьево»;
- возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов, образующихся при проведении общегородских мероприятий;
- приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств;
- обустройство специализированной стоянки для временного хранения брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств.
8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Государственной программы и подпрограмм
Финансовое обеспечение мероприятий Государственной программы и подпрограмм осуществляется за счет средств бюджета города Москвы, федерального бюджета и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Государственной программы в 2012-2018 годах составляет 1270708148,8 тыс. рублей, в том числе:
- расходы бюджета города Москвы в 2012-2018 годах: 327748986,7 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета в 2012-2018 годах: 4658618,6 тыс. рублей;
- средства юридических и физических лиц в 2012-2018 годах: 938300543,5 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение Государственной программы за счет средств бюджета города Москвы приведено в приложении 3 к Государственной программе, финансовое обеспечение мероприятий Государственной программы, реализованных в 2015 году, приведено в приложении 3(1) к Государственной программе, а общий объем финансовых ресурсов Государственной программы приведен в приложении 4 к Государственной программе.
9. Характеристика мер правового регулирования в сферах
коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережения,
направленных на достижение целей и результатов
Государственной программы
В рамках Государственной программы предусмотрено совершенствование нормативно-правовой базы города Москвы, в том числе:
- в целях реализации положений Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике», постановления Правительства Москвы от 2 декабря 2008 г. № 1075-ПП «Об Энергетической стратегии города Москвы на период до 2025 года», постановления Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики», постановления Правительства Москвы от 14 декабря 2010 г. № 1067-ПП «О Схеме электроснабжения города Москвы на период до 2020 года (распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ)» требуется разработка проекта схемы электроснабжения города Москвы на период до 2030 года, ежегодная актуализация схемы и программы развития электроэнергетики, а также энергетической стратегии города Москвы;
- в целях реализации положений постановления Правительства Москвы от 24 августа 2010 г. № 741-ПП «О схемах газоснабжения города Москвы на период до 2020 года» требуется разработка проекта схем внешнего газоснабжения города Москвы на период до 2030 года и Генеральной схемы газоснабжения города Москвы на период до 2030 года;
- в целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 9 февраля 2015 г. № 53 «Об утверждении схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2028 года» требуется разработка проекта схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2030 года;
- в целях реализации положений Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» требуется разработка схем водоснабжения и водоотведения города Москвы на период до 2025 года;
- в целях реализации положений Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2016 г. № 197 «Об утверждении требований к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» требуется разработка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.
На 2016 год приказами органа исполнительной власти города Москвы в области государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории города Москвы, утверждены инвестиционные и производственные программы ПАО «Мосэнергосбыт», ПАО «Мосэнерго», АО «Объединенная энергетическая компания», АО «МОСГАЗ», АО «Энергокомплекс», ГУП «Москоллектор» и других организаций, направленные на развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры города Москвы.
Исполнителями подпрограмм продолжена работа по актуализации и систематизации правовых актов города Москвы, регламентирующих вопросы развития систем коммунально-инженерной инфраструктуры.
10. Методы оценки эффективности и результативности
реализации Государственной программы
Методика оценки эффективности реализации Государственной программы представляет собой алгоритм оценки эффективности реализации Государственной программы, основанный на оценке результативности Государственной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.
Методика оценки эффективности реализации Государственной программы учитывает необходимость проведения оценок:
- степени достижения целей и решения задач Государственной программы;
- степени исполнения запланированного уровня расходов;
- степени своевременности реализации мероприятий подпрограмм Государственной программы (достижение непосредственных результатов их реализации);
- эффективности использования финансовых средств.
Оценка эффективности реализации Государственной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно по итогам ее реализации. Результаты оценки эффективности реализации Государственной программы используются для внесения ответственным исполнителем предложений о необходимости внесения изменений в Государственную программу.
Для оценки эффективности реализации Государственной программы определяются:
- степень достижения целей и решения задач Государственной программы;
- степень исполнения запланированного уровня расходов;
- степень своевременности реализации мероприятий подпрограмм Государственной программы (достижение непосредственных результатов их реализации).
Степень достижения цели и решения задач Государственной программы рассчитывается по формуле:
СДЦ - показатель достижения плановых значений натуральных показателей Государственной программы;
Ф - фактическое значение натурального показателя Государственной программы за отчетный период;
П - планируемое значение натурального показателя Государственной программы за отчетный период;
k - количество натуральных показателей Государственной программы.
В случае когда уменьшение значения показателя (индикатора) является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами.
В случае когда при расчете Ф / П (П / Ф) < 0, то считается, что Ф / П (П / Ф) = 0. В случае когда при расчете Ф / П (П / Ф) > 1, то считается, что Ф / П (П / Ф) = 1. Таким образом, если хотя бы один показатель (индикатор) не выполнен, то СДЦ < 1, если все показатели (индикаторы) выполнены на 100% и более, то СДЦ = 1.
Степень исполнения запланированного уровня расходов финансовых средств рассчитывается по формуле:
РФС - показатель исполнения запланированного уровня расходов финансовых средств;
О - фактическое освоение финансовых средств по Государственной программе в отчетном периоде;
Л - запланированные финансовые средства на реализацию Государственной программы в отчетном периоде.
В случае когда РФС < 1 в связи с достигнутой экономией бюджетных средств при условии выполнения всех мероприятий и достижения всех запланированных натуральных показателей, то считается, что РФС = 1.
Степень своевременности реализации мероприятий Государственной программы рассчитывается по формуле:
ССм - показатель своевременности реализации мероприятий Государственной программы;
ССНфакт - количество мероприятий Государственной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;
ССЗфакт - количество мероприятий Государственной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;
м - количество мероприятий Государственной программы.
Оценка эффективности реализации Государственной программы осуществляется по формуле:
Ои = 0,6 x СДЦ + 0,25 x РФС + 0,15 x ССм, где:
Ои - показатель оценки эффективности реализации Государственной программы;
СДЦ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Государственной программы;
РФС - показатель исполнения запланированного уровня финансовых расходов;
ССм - показатель своевременности реализации мероприятий Государственной программы.
Государственная программа считается:
- эффективной при 0,8 <= Ои <= 1,0;
- недостаточно эффективной при 0,6 <= Ои < 0,8;
- неэффективной при Ои < 0,6.
Приложение 1
к Государственной программе
города Москвы «Развитие
коммунально-инженерной инфраструктуры
и энергосбережение» на 2012-2018 годы
по состоянию на 1 января 2016 г.
Таблица 1
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ
КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы
Развитие электроснабжения города Москвы
Цели подпрограммы
Повышение надежности, доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых услуг
Задачи подпрограммы
1. Предотвращение критического уровня износа объектов системы электроснабжения города Москвы.
2. Снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии.
3. Снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети.
4. Повышение качества передачи электрической энергии.
5. Увеличение количества телемеханизированных подстанций.
6. Увеличение протяженности кабельных линий электропередачи и воздушных линий с использованием самонесущих изолированных проводов.
7. Ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых центров питания.
8. Обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий 110 кВ и 220 кВ.
9. Развитие распределительной сети 20 кВ
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
Значение
2010
Факт
2011
Факт
2012
Факт
2013
Факт
2014
Факт
2015
Факт
2016
Прогноз
2017
Прогноз
2018
Прогноз
Подпрограмма «Развитие электроснабжения города Москвы»
Количество технологических нарушений на электрических сетях
единиц
94
75
58
47
43
38
34
32
31
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограммы
Департамент строительства города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Факт
2015 год
Факт
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
Итого
Подпрограмма «Развитие электроснабжения города Москвы»
Всего:
X
X
76330169,9
87959070,6
73212789,7
50289742,5
51097662,4
44929486,0
43075024,4
426893945,5
020, 806
бюджет города Москвы
X
X
1024685,7
858413,2
756601,2
1505296,6
1067465,1
550000,0
550000,0
6312461,8
средства юридических и физических лиц
X
X
75305484,2
87100657,4
72456188,5
48784445,9
50030197,3
44379486,0
42525024,4
420581483,7
Мероприятие «Возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия «Московская энергетическая дирекция»
Всего:
X
X
410421,7
175948,6
271064,7
490515,6
650000,0
550000,0
550000,0
3097950,6
020
бюджет города Москвы
X
X
410421,7
175948,6
271064,7
490515,6
650000,0
550000,0
550000,0
3097950,6
Мероприятие «Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры»
Всего:
X
X
614264,0
682464,6
485536,5
661006,4
417465,1
0,0
0,0
2860736,6
020, 806
бюджет города Москвы
X
X
614264,0
682464,6
485536,5
661006,4
417465,1
0,0
0,0
2860736,6
Мероприятие «Грант Федеральному государственному унитарному предприятию «Большой Московский цирк на проспекте Вернадского»
Всего:
X
X
0,0
0,0
0,0
293774,6
0,0
0,0
0,0
293774,6
020
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
293774,6
0,0
0,0
0,0
293774,6
Мероприятие «Инвестиционная программа ПАО «МОЭСК»
000
Всего:
X
X
23578852,6
24536199,4
24515000,0
19680000,0
26556030,0
26744000,0
26505000,0
172115082,0
средства юридических и физических лиц
X
X
23578852,6
24536199,4
24515000,0
19680000,0
26556030,0
26744000,0
26505000,0
172115082,0
Мероприятие «Инвестиционная программа АО «ОЭК»
000
Всего:
X
X
12296970,0
9282940,0
11961790,0
14987410,0
11751190,0
10700590,0
11146270,0
82127160,0
средства юридических и физических лиц
X
X
12296970,0
9282940,0
11961790,0
14987410,0
11751190,0
10700590,0
11146270,0
82127160,0
Мероприятие «Инвестиционная программа АО «Энергокомплекс»
000
Всего:
X
X
15304557,6
14470789,6
9030900,0
7296801,0
7814650,0
5189630,0
3598380,0
62705708,2
средства юридических и физических лиц
X
X
15304557,6
14470789,6
9030900,0
7296801,0
7814650,0
5189630,0
3598380,0
62705708,2
Мероприятие «Инвестиционная программа ПАО «Мосэнерго»
000
Всего:
X
X
24125104,0
38810728,4
26948498,5
6820234,9
3908327,3
1745266,0
1275374,4
103633533,5
средства юридических и физических лиц
X
X
24125104,0
38810728,4
26948498,5
6820234,9
3908327,3
1745266,0
1275374,4
103633533,5
Мероприятие «Возмещение затрат публичному акционерному обществу энергетики и электрификации «Мосэнерго», связанных с осуществлением технологического присоединения зарядных станций для электротранспорта к сетям электроснабжения»
Всего:
X
X
0,0
0,0
0,0
60000,0
0,0
0,0
0,0
60000,0
020
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
60000,0
0,0
0,0
0,0
60000,0
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 2
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ
КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы
Развитие теплоснабжения города Москвы
Цели подпрограммы
Надежное и экономически эффективное теплоснабжение потребителей города Москвы
Задачи подпрограммы
1. Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на рассматриваемую перспективу.
2. Определение перспектив развития теплоэлектроцентралей, районных тепловых станций и газотурбинных электростанций мощностью более 100 Гкал/ч с размещением нового оборудования на схемах генеральных планов.
3. Формирование зон эффективного действия теплоисточников.
4. Определение основных характеристик тепловых сетей города
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
Значение
2010
Факт
2011
Факт
2012
Факт
2013
Факт
2014
Факт
2015
Факт
2016
Прогноз
2017
Прогноз
2018
Прогноз
Подпрограмма «Развитие теплоснабжения города Москвы»
Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: магистральные сети
единиц/1 км трубопровода
X
X
1
0,91
0,94
0,93
0,92
0,91
0,82
Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: разводящие сети
единиц/1 км трубопровода
X
X
0,09
0,081
0,088
0,086
0,086
0,085
0,081
Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): магистральные сети
Гкал/(км ч)
X
X
0,1132
0,1129
0,1128
0,1124
0,1124
0,1122
0,112
Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): разводящие сети
Гкал/(км ч)
X
X
0,0376
0,0373
0,037
0,0367
0,0365
0,0362
0,0361
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограммы
Департамент строительства города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Факт
2015 год
Факт
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
Итого
Подпрограмма «Развитие теплоснабжения города Москвы»
Всего:
X
X
35172669,1
25747885,0
16528959,7
29335023,6
39979352,7
29411704,4
23987018,7
200162613,2
020, 806
бюджет города Москвы
X
X
1553272,4
323967,0
267967,0
715999,0
187648,3
125282,1
125282,1
3299417,9
средства юридических и физических лиц
X
X
33619396,7
25423918,0
16260992,7
28619024,6
39791704,4
29286422,3
23861736,6
196863195,3
Мероприятие «Разработка и актуализация схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года»
Всего:
X
X
158847,5
104473,9
100429,3
319144,3
125282,1
125282,1
125282,1
1058741,3
020
бюджет города Москвы
X
X
158847,5
104473,9
100429,3
319144,3
125282,1
125282,1
125282,1
1058741,3
Мероприятие «Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры»
Всего:
X
X
1394424,9
219493,1
167537,7
21854,7
62366,2
0,0
0,0
1865676,6
020, 806
бюджет города Москвы
X
X
1394424,9
219493,1
167537,7
21854,7
62366,2
0,0
0,0
1865676,6
Мероприятие «Инвестиционная программа ПАО «МОЭК»
000
Всего:
X
X
12014840,0
24857133,0
15683422,0
21325701,1
36041619,4
26330051,8
22506660,0
158759427,3
средства юридических и физических лиц
X
X
12014840,0
24857133,0
15683422,0
21325701,1
36041619,4
26330051,8
22506660,0
158759427,3
Мероприятие «Инвестиционная программа ПАО «Мосэнерго»
000
Всего:
X
X
650000,0
566785,0
577570,7
7293323,5
3750085,0
2956370,5
1355076,6
17149211,3
средства юридических и физических лиц
X
X
650000,0
566785,0
577570,7
7293323,5
3750085,0
2956370,5
1355076,6
17149211,3
Мероприятие «Производственная программа ОАО «МТК»
000
Всего:
X
X
20954556,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20954556,7
средства юридических и физических лиц
X
X
20954556,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20954556,7
Мероприятие «Возмещение затрат публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением работ по ремонту и подготовкой к прохождению отопительного периода 2015 и 2016 годов находящихся в аварийном состоянии объектов теплоснабжения на территории районов Фили-Давыдково и Филевский парк Западного административного округа города Москвы»
Всего:
X
X
0,0
0,0
0,0
375000,0
0,0
0,0
0,0
375000,0
020
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
375000,0
0,0
0,0
0,0
375000,0
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 3
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ
КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы
Развитие газоснабжения в городе Москве
Цели подпрограммы
1. Повышение уровня безопасности и комфорта жизни жителей города Москвы.
2. Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы города Москвы.
3. Формирование программы проектирования и строительства газопроводов и объектов газораспределительной системы на территории города Москвы
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства и населения города Москвы.
2. Сокращение числа объектов газораспределительной системы с предельными сроками эксплуатации.
3. Сокращение протяженности подземных газопроводов, не защищенных от коррозии.
4. Повышение энергоэффективности функционирования газораспределительной системы
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
Значение
2010
Факт
2011
Факт
2012
Факт
2013
Факт
2014
Факт
2015
Факт
2016
Прогноз
2017
Прогноз
2018
Прогноз
Подпрограмма «Развитие газоснабжения в городе Москве»
Количество инцидентов на 100 км сети газопровода
ед./100 км сети
0,64
0,7
0,71
0,71
0,7
0,084
0,08
0,075
0,07
Протяженность подземных газопроводов, не защищенных от коррозии
км
308
242
242
242
184
184
179
174
169
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограммы
Департамент городского имущества города Москвы,
Департамент строительства города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Факт
2015 год
Факт
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
Итого
Подпрограмма «Развитие газоснабжения в городе Москве»
Всего:
0,0
0,0
3493765,9
2571528,4
2830579,1
2384281,7
3037190,9
3040965,4
3192562,3
20550873,7
020, 071, 806
бюджет города Москвы
0,0
0,0
1143765,9
110270,4
16045,2
47361,6
9216,5
9029,0
9029,0
1344717,6
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
2350000,0
2461258,0
2814533,9
2336920,1
3027974,4
3031936,4
3183533,3
19206156,1
Мероприятие «Разработка и актуализация Генеральной схемы газоснабжения города Москвы до 2030 года»
Всего:
0,0
0,0
7508,6
9171,0
8712,2
34532,9
9029,0
9029,0
9029,0
87011,7
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
7508,6
9171,0
8712,2
34532,9
9029,0
9029,0
9029,0
87011,7
Мероприятие «Мероприятия по реализации комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12828,7
187,5
0,0
0,0
13016,2
806
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12828,7
187,5
0,0
0,0
13016,2
Мероприятие «Инвестиционная программа АО «Мосгаз»
000
Всего:
0,0
0,0
2350000,0
2461258,0
2814533,9
2336920,1
3027974,4
3031936,4
3183533,3
19206156,1
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
2350000,0
2461258,0
2814533,9
2336920,1
3027974,4
3031936,4
3183533,3
19206156,1
Мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы»
Всего:
0,0
0,0
1136257,3
101099,4
7333,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1244689,7
071, 806
бюджет города Москвы
0,0
0,0
1136257,3
101099,4
7333,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1244689,7
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 4
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОЛЛЕКТОРНОГО
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы
Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы
Цели подпрограммы
1. Создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации городских инженерных коммуникаций.
2. Обеспечение комфортных условий для проживания жителей города Москвы.
3. Обеспечение качества и доступности услуг потребителям по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение надежного безаварийного функционирования коллекторного хозяйства города Москвы.
2. Обеспечение условий для развития инженерной инфраструктуры городского хозяйства.
3. Повышение безопасности, антитеррористической защищенности объектов инженерной инфраструктуры
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
Значение
2010
Факт
2011
Факт
2012
Факт
2013
Факт
2014
Факт
2015
Факт
2016
Прогноз
2017
Прогноз
2018
Прогноз
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы»
Износ коллекторного хозяйства
процентов
25
25
19
18
17
17
17
17
17
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограммы
Департамент строительства города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Факт
2015 год
Факт
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
Итого
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы»
Всего:
0,0
0,0
1552604,2
3370766,5
3450587,1
4171842,9
3901186,5
5064169,9
4131310,0
25642467,1
020, 806
бюджет города Москвы
0,0
0,0
540106,2
1273490,5
735702,1
1192304,9
557168,5
1238599,9
0,0
5537372,1
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
1012498,0
2097276,0
2714885,0
2979538,0
3344018,0
3825570,0
4131310,0
20105095,0
Мероприятие «Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы»
Всего:
0,0
0,0
540106,2
1273490,5
615786,5
312220,5
557168,5
1238599,9
0,0
4537372,1
806
бюджет города Москвы
0,0
0,0
540106,2
1273490,5
615786,5
312220,5
557168,5
1238599,9
0,0
4537372,1
Мероприятие «Мероприятия по реализации инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия города Москвы «Москоллектор» по проектированию и строительству кабельных коллекторов»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
119915,6
880084,4
0,0
0,0
0,0
1000000,0
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
119915,6
880084,4
0,0
0,0
0,0
1000000,0
Мероприятие «Производственная программа ГУП «Москоллектор»
Всего:
0,0
0,0
1012498,0
2097276,0
2714885,0
2979538,0
3344018,0
3825570,0
4131310,0
20105095,0
000
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
1012498,0
2097276,0
2714885,0
2979538,0
3344018,0
3825570,0
4131310,0
20105095,0
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 5
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
И СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы
Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения
Цели подпрограммы
Обеспечение удовлетворения потребностей жителей и организаций, расположенных на территории города Москвы, в услугах водоснабжения и канализации в соответствии с установленными нормативами качества
Задачи подпрограммы
1. Создание новых и модернизация имеющихся производственных мощностей.
2. Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями.
3. Уменьшение себестоимости услуг водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
Значение
2010
Факт
2011
Факт
2012
Факт
2013
Факт
2014
Факт
2015
Факт
2016
Прогноз
2017
Прогноз
2018
Прогноз
Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения»
Доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные системы водоотведения
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля абонентов, обеспеченных бесперебойной подачей воды
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент строительства города Москвы
Соисполнители подпрограммы
Департамент городского имущества города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Факт
2015 год
Факт
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
Итого
Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения»
Всего:
0,0
0,0
17078504,2
19482797,8
23478324,0
20984469,7
24319846,8
24472547,4
23172446,3
152988936,2
071, 778, 806
бюджет города Москвы
0,0
0,0
4979894,2
3918940,8
5447391,0
5981513,2
4845261,5
3886051,2
2136103,0
31195154,9
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
12098610,0
15563857,0
18030933,0
15002956,5
19474585,3
20586496,2
21036343,3
121793781,3
Мероприятие «Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы»
Всего:
0,0
0,0
4979894,2
3918940,8
5447391,0
5877122,4
4845261,5
3886051,2
2136103,0
31090764,1
071, 806
бюджет города Москвы
0,0
0,0
4979894,2
3918940,8
5447391,0
5877122,4
4845261,5
3886051,2
2136103,0
31090764,1
Мероприятие «Инвестиционная программа АО «Мосводоканал»
Всего:
0,0
0,0
12098610,0
15563857,0
18030933,0
15002956,5
19474585,3
20586496,2
21036343,3
121793781,3
000
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
12098610,0
15563857,0
18030933,0
15002956,5
19474585,3
20586496,2
21036343,3
121793781,3
Мероприятие «Возмещение затрат акционерному обществу «Мосводоканал», связанных с проведением ремонта находящихся в аварийном состоянии объектов водоснабжения, канализования и подготовкой к прохождению отопительного периода»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
104390,8
0,0
0,0
0,0
104390,8
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
104390,8
0,0
0,0
0,0
104390,8
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 6
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы
Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока
Цели подпрограммы
Повышение качества и доступности услуг водоотведения поверхностного стока
Задачи подпрограммы
1. Создание новых и модернизация имеющихся мощностей.
2. Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водоотведения поверхностного стока.
3. Уменьшение себестоимости услуг водоотведения поверхностного стока.
4. Повышение уровня благоустройства объектов поверхностного стока
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
Значение
2010
Факт
2011
Факт
2012
Факт
2013
Факт
2014
Факт
2015
Факт
2016
Прогноз
2017
Прогноз
2018
Прогноз
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока»
Интенсивность отказов на водосточных сетях
аварий/год км
0,17
0,16
0,15
0,15
0,14
0,13
0,12
0,11
0,11
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
Соисполнители подпрограммы
Департамент строительства города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Факт
2015 год
Факт
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
Итого
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока»
Всего:
0,0
0,0
10209581,1
10276219,2
9448713,5
9131447,5
10806715,7
11957707,1
12031015,5
73861399,6
778, 806
бюджет города Москвы
0,0
0,0
8273504,1
8291482,2
7478276,6
6826525,3
8331685,7
9300027,1
9177335,5
57678836,5
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
1936077,0
1984737,0
1970436,9
2304922,2
2475030,0
2657680,0
2853680,0
16182563,1
Мероприятие «Водоотведение поверхностных сточных вод»
Всего:
0,0
0,0
4101897,7
6145144,2
6145070,1
6145237,2
6145237,5
6145237,5
6145237,5
40973061,7
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
4101897,7
6145144,2
6145070,1
6145237,2
6145237,5
6145237,5
6145237,5
40973061,7
Мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока»
Всего:
0,0
0,0
4171606,4
2099438,2
1215106,9
631288,1
2105350,2
3123691,6
3001000,0
16347481,4
778, 806
бюджет города Москвы
0,0
0,0
4171606,4
2099438,2
1215106,9
631288,1
2105350,2
3123691,6
3001000,0
16347481,4
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток», связанных с содержанием и эксплуатацией бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31098,0
31098,0
31098,0
93294,0
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31098,0
31098,0
31098,0
93294,0
Мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока в городах субъектов Российской Федерации»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
50000,0
50000,0
50000,0
0,0
0,0
150000,0
806
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
50000,0
50000,0
50000,0
0,0
0,0
150000,0
Мероприятие «Производственная программа ГУП «Мосводосток»
Всего:
0,0
0,0
1936077,0
1984737,0
1970436,9
2304922,2
2475030,0
2657680,0
2853680,0
16182563,1
000
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
1936077,0
1984737,0
1970436,9
2304922,2
2475030,0
2657680,0
2853680,0
16182563,1
Мероприятие «Субсидия Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток» в целях возмещения затрат, связанных с проведением оценки безопасности выявленных бесхозяйных гидротехнических сооружений и их временным содержанием»
Всего:
0,0
0,0
0,0
46899,8
68099,6
0,0
0,0
0,0
0,0
114999,4
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
46899,8
68099,6
0,0
0,0
0,0
0,0
114999,4
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 7
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ СВЕТОЦВЕТОВОЙ СРЕДЫ ГОРОДА
МОСКВЫ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ
КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы
Развитие единой светоцветовой среды города Москвы
Цели подпрограммы
1. Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе Москве в соответствии с современными требованиями.
2. Повышение эффективности и надежности работы установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы.
3. Снижение показателей энергопотребления в установках наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города Москвы за счет применения энергосберегающих технологий.
4. Обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов
Задачи подпрограммы
1. Приведение наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города Москвы в соответствие с нормативными требованиями.
2. Сокращение количества отказов в работе установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы.
3. Улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города в вечерне-ночное время.
4. Модернизация оборудования на основе современных технологий
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
Значение
2010
Факт
2011
Факт
2012
Факт
2013
Факт
2014
Факт
2015
Факт
2016
Прогноз
2017
Прогноз
2018
Прогноз
Подпрограмма «Развитие единой светоцветовой среды города Москвы»
Доля опор наружного освещения, находящихся в удовлетворительном состоянии
процентов
63,76
64,28
65,89
70,13
73,00
74,69
76,70
77,50
78,70
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограммы
Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Факт
2015 год
Факт
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
Итого
Подпрограмма «Развитие единой светоцветовой среды города Москвы»
Всего:
0,0
0,0
10115627,5
13250460,5
10642004,2
5947742,9
9699861,3
5616630,0
5622796,0
60895122,4
020, 813
бюджет города Москвы
0,0
0,0
10115627,5
13250460,5
10642004,2
5947742,9
9699861,3
5616630,0
5622796,0
60895122,4
Мероприятие «Возмещение затрат Открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с оказанием услуг по эксплуатации и ремонту объектов наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы»
Всего:
0,0
0,0
5134948,5
4631628,9
3687696,1
2383523,3
3200000,0
3200000,0
3200000,0
25437796,8
020,813
бюджет города Москвы
0,0
0,0
5134948,5
4631628,9
3687696,1
2383523,3
3200000,0
3200000,0
3200000,0
25437796,8
Мероприятие «Ремонт объектов наружного освещения»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2247,4
0,0
0,0
0,0
2247,4
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2247,4
0,0
0,0
0,0
2247,4
Мероприятие «Комплекс мер по развитию наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы»
Всего:
0,0
0,0
4864966,4
6798763,9
5036623,1
544259,3
4698257,8
698795,8
698795,8
23340462,1
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
4864966,4
6798763,9
5036623,1
544259,3
4698257,8
698795,8
698795,8
23340462,1
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки»
Всего:
0,0
0,0
115712,6
231476,6
317986,7
174997,7
150000,0
150000,0
150000,0
1290173,6
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
115712,6
231476,6
317986,7
174997,7
150000,0
150000,0
150000,0
1290173,6
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» на оплату электрической энергии, потребляемой установками наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки, праздничной иллюминации города Москвы, находящимися на праве хозяйственного ведения Государственного унитарного предприятия города Москвы «Моссвет»
Всего:
0,0
0,0
0,0
1588591,1
1490573,3
1516700,0
1492930,4
1498902,1
1504873,9
9092570,8
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
1588591,1
1490573,3
1516700,0
1492930,4
1498902,1
1504873,9
9092570,8
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по техническому обслуживанию, проведению аварийных и восстановительных работ кабельной канализации»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
89926,7
0,0
0,0
89926,7
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
89926,7
0,0
0,0
89926,7
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по временной эксплуатации бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
41548,1
68746,4
68932,1
69126,3
248352,9
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
41548,1
68746,4
68932,1
69126,3
248352,9
Мероприятие «Устройство наружного освещения первоочередных объектов и восстановление работоспособности объектов праздничной иллюминации»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
77126,1
0,0
0,0
0,0
77126,1
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
77126,1
0,0
0,0
0,0
77126,1
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию «Моссвет» по восстановлению работоспособности бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
109125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
109125,0
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
109125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
109125,0
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
109125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
109125,0
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
109125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
109125,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию «Моссвет» по устройству наружного освещения»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
275795,2
0,0
0,0
0,0
275795,2
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
275795,2
0,0
0,0
0,0
275795,2
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по восстановлению работоспособности архитектурно-художественного и наружного освещения Патриаршего моста»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
51245,9
0,0
0,0
0,0
51245,9
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
51245,9
0,0
0,0
0,0
51245,9
Мероприятие «Возмещение затрат Открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением мероприятий по устройству праздничной иллюминации мест проведения праздничных мероприятий»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
880299,9
0,0
0,0
0,0
880299,9
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
880299,9
0,0
0,0
0,0
880299,9
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 8
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ»
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ
КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы
Развитие сети общественных туалетов
Цели подпрограммы
1. Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе в соответствии с современными требованиями.
2. Повышение эффективности и надежности работы общественных туалетов.
3. Снижение показателей энергопотребления в общественных туалетах за счет применения энергосберегающих технологий.
4. Обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов
Задачи подпрограммы
1. Капитальный ремонт и модернизация существующих общественных туалетов.
2. Расширение сети общественных туалетов города Москвы.
3. Обеспечение доступности услуги, в том числе для маломобильных групп населения.
4. Внедрение новых технологий, в том числе обеспечивающих решения по энергосбережению и антитеррористической защищенности граждан
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
Значение
2010
Факт
2011
Факт
2012
Факт
2013
Факт
2014
Факт
2015
Факт
2016
Прогноз
2017
Прогноз
2018
Прогноз
Подпрограмма «Развитие сети общественных туалетов»
Доля отремонтированных стационарных туалетов от общего количества стационарных туалетов, требующих капитального ремонта
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
Соисполнители подпрограммы
-
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Факт
2015 год
Факт
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
Итого
Подпрограмма «Развитие сети общественных туалетов»
Всего:
0,0
0,0
634151,0
798176,4
923135,4
573669,9
853188,0
871227,5
871227,5
5524775,7
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
634151,0
559676,4
618635,4
573669,9
853188,0
871227,5
871227,5
4981775,7
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
0,0
238500,0
304500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
543000,0
Мероприятие «Эксплуатация и ремонт общественных туалетов»
Всего:
0,0
0,0
634151,0
559676,4
618635,4
573669,9
853188,0
871227,5
871227,5
4981775,7
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
634151,0
559676,4
618635,4
573669,9
853188,0
871227,5
871227,5
4981775,7
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Всего:
0,0
0,0
634151,0
559676,4
618635,4
573669,9
853188,0
871227,5
871227,5
4981775,7
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
634151,0
559676,4
618635,4
573669,9
853188,0
871227,5
871227,5
4981775,7
Мероприятие «Инвестиционные средства»
Всего:
0,0
0,0
0,0
238500,0
304500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
543000,0
000
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
0,0
238500,0
304500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
543000,0
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 9
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ГОРОДА
МОСКВЫ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
«РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы
Развитие инженерных коммуникаций города Москвы
Цели подпрограммы
Обеспечение надежным ресурсоснабжением существующих и строящихся жилых и нежилых зданий
Задачи подпрограммы
Прокладка около 1350 км инженерных сетей различного назначения (водопроводов, канализационных коллекторов, тепловых и газовых сетей, кабельных коллекторов и кабельных линий)
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
Значение
2010
Факт
2011
Факт
2012
Факт
2013
Факт
2014
Факт
2015
Факт
2016
Прогноз
2017
Прогноз
2018
Прогноз
Подпрограмма «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы»
Обеспечение инженерными коммуникациями сооружений адресной инвестиционной программы города Москвы
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент строительства города Москвы
Соисполнители подпрограммы
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Департамент развития новых территорий города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Факт
2015 год
Факт
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
Итого
Подпрограмма «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы»
Всего:
0,0
0,0
8775221,1
18493862,7
10182777,9
8272688,3
11486898,2
16353949,1
21265043,5
94830440,8
020, 509, 806
бюджет города Москвы
0,0
0,0
8775221,1
13993862,7
10182777,9
8272688,3
11486898,2
16353949,1
21265043,5
90330440,8
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
4500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4500000,0
Мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры»
Всего:
0,0
0,0
8775221,1
13993862,7
10182777,9
8262874,3
11486898,2
16353949,1
21265043,5
90320626,8
509, 806
бюджет города Москвы
0,0
0,0
8775221,1
13993862,7
10182777,9
8262874,3
11486898,2
16353949,1
21265043,5
90320626,8
Мероприятие «Обеспечение технического обслуживания сетей инженерно-технического обеспечения объектов строительства инженерно-коммунальной инфраструктуры до даты принятия в установленном порядке решения о закреплении указанных сетей на праве хозяйственного ведения, оперативного управления или передачи их в аренду»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120,8
0,0
0,0
0,0
120,8
806
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120,8
0,0
0,0
0,0
120,8
Мероприятие «Грант Федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Государственный театр наций»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9814,0
0,0
0,0
0,0
9814,0
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9814,0
0,0
0,0
0,0
9814,0
Мероприятие «Реализация мероприятий по проектированию и строительству объектов внешней инженерной инфраструктуры и инновационного центра «Сколково»
Всего:
0,0
0,0
0,0
4500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4500000,0
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
4500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4500000,0
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 10
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
«РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы
Энергосбережение и повышение энергоэффективности
Цели подпрограммы
1. Снижение энергоемкости валового регионального продукта.
2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов и воды потребителями города.
3. Обеспечение надежного, безопасного, бездефицитного энергоснабжения.
4. Повышение качества жизни населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг
Задачи подпрограммы
1. Создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру города: государственно-частное партнерство, энергосервисные контракты (договоры).
2. Снижение себестоимости производства топливно-энергетических ресурсов (ТЭР).
3. Сокращение потребления первичного топлива (газа) при производстве электрической и тепловой энергии.
4. Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов.
5. Сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в том числе выбросов вредных веществ.
6. Повышение осведомленности населения по вопросам энергосбережения
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
Значение
2010
Факт
2011
Факт
2012
Факт
2013
Факт
2014
Факт
2015
Факт
2016
Прогноз
2017
Прогноз
2018
Прогноз
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»
Сокращение выбросов парниковых газов (нарастающим итогом)
тыс. тонн эквивалент CO2 (диоксида углерода)
X
X
657,66
1696,39
2688,12
3724,89
4486,25
5282,11
6077,97
Потребление возобновляемой энергии
процентов
X
X
0,75
0,75
0,75
0,75
3
3,5
4
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограммы
Департамент здравоохранения города Москвы,
Департамент культуры города Москвы,
Департамент городского имущества города Москвы,
Департамент образования города Москвы,
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы,
Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы,
Департамент физической культуры и спорта города Москвы,
Департамент развития новых территорий города Москвы,
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы,
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы,
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы,
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы,
Департамент строительства города Москвы,
Департамент торговли и услуг города Москвы,
Департамент информационных технологий города Москвы,
Департамент капитального ремонта города Москвы,
Департамент градостроительной политики города Москвы,
Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства,
Комитет государственного строительного надзора города Москвы,
префектура Восточного административного округа города Москвы,
префектура Западного административного округа города Москвы,
префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,
префектура Северного административного округа города Москвы,
префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,
префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,
префектура Центрального административного округа города Москвы,
префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,
префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,
префектура Южного административного округа города Москвы,
префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Факт
2015 год
Факт
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
Итого
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»
Всего:
0,0
0,0
65557487,0
70426753,7
2271150,2
1623749,2
2391436,7
1834935,3
1701340,9
145806853,0
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
626939,0
439207,0
285899,3
230202,6
313572,5
363572,5
363572,5
2622965,4
средства федерального бюджета
0,0
0,0
65824,8
92793,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
158618,6
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
64864723,2
69894752,9
1985250,9
1393546,6
2077864,2
1471362,8
1337768,4
143025269,0
Мероприятие «Мероприятия, направленные на энергосбережение и энергоэффективность»
Всего:
0,0
0,0
567552,5
380877,5
204051,3
170320,6
257207,5
307207,5
307207,5
2194424,4
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
567552,5
380877,5
204051,3
170320,6
257207,5
307207,5
307207,5
2194424,4
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений»
Всего:
0,0
0,0
55247,0
54522,0
78071,6
56228,6
56365,0
56365,0
56365,0
413164,2
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
55247,0
54522,0
78071,6
56228,6
56365,0
56365,0
56365,0
413164,2
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Всего:
0,0
0,0
55247,0
54522,0
78071,6
56228,6
56365,0
56365,0
56365,0
413164,2
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
55247,0
54522,0
78071,6
56228,6
56365,0
56365,0
56365,0
413164,2
Мероприятие «Научно-исследовательские разработки по стимулированию энергетической и экологической эффективности»
Всего:
0,0
0,0
4139,5
3807,5
3776,4
3653,4
0,0
0,0
0,0
15376,8
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
4139,5
3807,5
3776,4
3653,4
0,0
0,0
0,0
15376,8
Мероприятие «Мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах ресурсоснабжающих организаций и органов исполнительной власти»
Всего:
X
X
64864723,2
69894752,9
1985250,9
1393546,6
2077864,2
1471362,8
1337768,4
143025269,0
000
средства юридических и физических лиц
X
X
64864723,2
69894752,9
1985250,9
1393546,6
2077864,2
1471362,8
1337768,4
143025269,0
Мероприятие «Реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
020
Всего:
X
X
65824,8
92793,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
158618,6
средства федерального бюджета
X
X
65824,8
92793,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
158618,6
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 11
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
И ПРОТИВООПОЛЗНЕВЫЕ РАБОТЫ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы
Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы
Цели подпрограммы
1. Развитие материально-технической базы городской системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
2. Обеспечение безопасной утилизации опасных компонентов твердых коммунальных отходов.
3. Сокращение объемов захоронения твердых коммунальных отходов на полигонах.
4. Улучшение экологической обстановки в городе Москве и Московском регионе в целом
Задачи подпрограммы
1. Создание новых производств по комплексной переработке, сортировке и размещению отходов на территории Московской и прилегающих к Московскому региону областей.
2. Развитие действующих в городе систем централизованного сбора, транспортировки, обезвреживания и/или захоронения ртутьсодержащих отходов.
3. Обеспечение радиационной безопасности населения.
4. Развитие действующей системы раздельного сбора отходов (расширение парка специализированных контейнеров и сети пунктов платного приема вторичных материальных ресурсов от населения).
5. Эксплуатация действующих городских объектов санитарной очистки
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
Значение
2010
Факт
2011
Факт
2012
Факт
2013
Факт
2014
Факт
2015
Факт
2016
Прогноз
2017
Прогноз
2018
Прогноз
Подпрограмма «Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы»
Доля вывезенных твердых коммунальных отходов от общего количества образованных в жилом секторе
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
Соисполнители подпрограммы
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы,
Департамент строительства города Москвы,
префектура Восточного административного округа города Москвы,
префектура Западного административного округа города Москвы,
префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,
префектура Северного административного округа города Москвы,
префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,
префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,
префектура Центрального административного округа города Москвы,
префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,
префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,
префектура Южного административного округа города Москвы,
префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010
2011
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Факт
2015 год
Факт
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
Итого
Подпрограмма «Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы»
Всего:
0,0
0,0
6518220,8
5304610,1
8150354,0
9620853,8
11057695,4
12186925,3
10712062,2
63550721,6
778, 806, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992
бюджет города Москвы
0,0
0,0
6518220,8
5304610,1
8150354,0
9620853,8
11057695,4
12186925,3
10712062,2
63550721,6
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений»
Всего:
0,0
0,0
26951,2
27021,0
27420,6
27070,5
27429,4
27429,4
27429,4
190751,5
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
26951,2
27021,0
27420,6
27070,5
27429,4
27429,4
27429,4
190751,5
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Всего:
0,0
0,0
26951,2
27021,0
27420,6
27070,5
27429,4
27429,4
27429,4
190751,5
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
26951,2
27021,0
27420,6
27070,5
27429,4
27429,4
27429,4
190751,5
Мероприятие «Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, а также возмещение затрат по оплате за негативное воздействие на окружающую среду по отходам, вывозимым из домовладений (от населения), Государственным унитарным предприятием города Москвы «Экотехпром»
Всего:
0,0
0,0
2576231,7
2155378,7
1478445,9
189192,0
971002,4
959172,5
959172,5
9288595,7
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
2576231,7
2155378,7
1478445,9
189192,0
971002,4
959172,5
959172,5
9288595,7
Мероприятие «Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, Обществом с ограниченной ответственностью «ЕФН-Экотехпром МСЗ 3»
Всего:
0,0
0,0
779623,3
538659,9
598207,6
598207,6
598207,6
598207,6
598207,6
4309321,2
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
779623,3
538659,9
598207,6
598207,6
598207,6
598207,6
598207,6
4309321,2
Мероприятие «Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы»
Всего:
0,0
0,0
1087664,5
936215,4
445113,1
138385,0
540920,0
540920,0
540920,0
4230138,0
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
1087664,5
936215,4
445113,1
138385,0
540920,0
540920,0
540920,0
4230138,0
Мероприятие «Мероприятия по эксплуатации и капитальному ремонту очистных сооружений»
Всего:
0,0
0,0
106706,2
108946,2
117117,1
117117,1
152510,8
101510,8
101510,8
805419,0
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
106706,2
108946,2
117117,1
117117,1
0,0
0,0
0,0
449886,6
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
101510,8
101510,8
101510,8
304532,4
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
101510,8
101510,8
101510,8
304532,4
Мероприятие «Проведение капитального ремонта государственными учреждениями»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
51000,0
0,0
0,0
51000,0
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
51000,0
0,0
0,0
51000,0
Мероприятие «Вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации»
Всего:
0,0
0,0
28376,3
32800,0
24979,5
27513,2
40046,3
41701,6
37613,6
233030,5
901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992
бюджет города Москвы
0,0
0,0
28376,3
32800,0
24979,5
27513,2
40046,3
41701,6
37613,6
233030,5
Мероприятие «Мероприятия по обращению бесхозяйного транспортного средства в собственность города Москвы»
Всего:
0,0
0,0
28376,3
32800,0
23368,8
91,5
0,0
0,0
0,0
84636,6
901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991
бюджет города Москвы
0,0
0,0
28376,3
32800,0
23368,8
91,5
0,0
0,0
0,0
84636,6
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
1610,7
27421,7
40046,3
41701,6
37613,6
148393,9
901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
1610,7
27421,7
40046,3
41701,6
37613,6
148393,9
Мероприятие «Прочие расходы в области обращения с отходами»
Всего:
0,0
0,0
160437,8
79418,3
89057,6
50992,9
34390,0
34390,0
34390,0
483076,6
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
160437,8
79418,3
89057,6
50992,9
34390,0
34390,0
34390,0
483076,6
Мероприятие «Прочие расходы в области обращения с отходами»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8000,0
8000,0
8000,0
24000,0
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8000,0
8000,0
8000,0
24000,0
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26390,0
26390,0
26390,0
79170,0
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26390,0
26390,0
26390,0
79170,0
Мероприятие «Реализация комплекса мер по хранению и утилизации отходов»
Всего:
0,0
0,0
1752229,8
349526,7
217746,5
256703,5
428174,8
249854,7
0,0
3254236,0
806
бюджет города Москвы
0,0
0,0
1752229,8
349526,7
217746,5
256703,5
428174,8
249854,7
0,0
3254236,0
Мероприятие «Расходы по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территориях отдельных административных округов города Москвы»
Всего:
0,0
0,0
0,0
1076643,9
4785208,9
7485905,0
7618495,7
7835312,3
8164391,9
36965957,7
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
1076643,9
4785208,9
7485905,0
7618495,7
7835312,3
8164391,9
36965957,7
Мероприятие «Реализация комплекса мер, направленных на проведение противооползневых мероприятий»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
53891,2
409921,9
1550000,0
0,0
2013813,1
806
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
53891,2
409921,9
1550000,0
0,0
2013813,1
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром» по временной эксплуатации полигона ТПБО «Саларьево»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
71300,0
225325,6
236596,5
248426,4
248426,4
1030074,9
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
71300,0
225325,6
236596,5
248426,4
248426,4
1030074,9
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с выполнением первоочередных аварийно-восстановительных работ на полигоне ТПБО «Саларьево»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
168000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
168000,0
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
168000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
168000,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с эксплуатацией полигона по захоронению твердых бытовых отходов «Дмитровский»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
266053,1
0,0
0,0
0,0
266053,1
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
266053,1
0,0
0,0
0,0
266053,1
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с эксплуатацией полигона по захоронению твердых бытовых отходов «Хметьево»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
124844,9
182003,7
0,0
0,0
0,0
306848,6
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
124844,9
182003,7
0,0
0,0
0,0
306848,6
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов, образующихся при проведении общегородских мероприятий»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
2912,3
1346,2
0,0
0,0
0,0
4258,5
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
2912,3
1346,2
0,0
0,0
0,0
4258,5
Мероприятие «Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
921
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Мероприятие «Обустройство специализированной стоянки для временного хранения брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
947,2
0,0
0,0
0,0
947,2
921
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
947,2
0,0
0,0
0,0
947,2
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Приложение 2
к Государственной программе
города Москвы «Развитие
коммунально-инженерной инфраструктуры
и энергосбережение» на 2012-2018 годы
по состоянию на 1 января 2016 г.
СВЕДЕНИЯ
О ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ
КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий
Наименование показателя
ГРБС
Единицы измерения
2010 год
факт
2011 год
факт
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
факт
2015 год
факт
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы
1. Износ сетей электроснабжения
020
процентов
65,20
64,90
65,40
62,10
60,60
59,20
57,80
56,30
54,80
2. Износ тепловых сетей: разводящие сети
020
процентов
43,50
43,40
43,80
43,60
43,50
43,40
43,30
43,30
43,20
3. Износ тепловых сетей: магистральные сети
020
процентов
46,50
46,50
46,60
46,40
45,30
45,30
45,20
45,20
45,10
4. Доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее
020
процентов
0
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
5. Доля заявок на подключение к сетям, удовлетворенных в установленный срок
020
процентов
95,00
98,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6. Износ газопровода: подземные сети
020
процентов
36,50
36,80
36,70
36,70
36,40
35,70
35,70
35,60
35,40
7. Износ коллекторного хозяйства
020
процентов
25,00
25,00
19,00
18,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
8. Суммарная экономия тепловой энергии (нарастающим итогом)
020
млн Гкал
2,38
4,59
6,17
7,80
8,89
9,96
11,03
12,12
13,21
9. Суммарная экономия воды (нарастающим итогом)
020
млн куб. м
41,60
79,55
190,61
208,30
244,84
264,31
278,45
291,61
304,77
10. Износ сетей водоотведения поверхностного стока
778
процентов
43,83
44,50
44,70
44,49
44,28
44,18
43,97
43,75
43,55
11. Доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия)
778
процентов
25,00
25,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
12. Суммарная экономия газа (нарастающим итогом)
020
млн куб. м
547,83
1083,39
1532,63
2105,87
2498,66
3065,86
3512,45
3977,55
4442,65
13. Энергоемкость валового регионального продукта
020
кг условного топлива/тыс. рублей
4,50
4,20
4,10
3,90
3,80
3,60
3,40
3,40
3,40
14. Суммарная экономия электрической энергии (нарастающим итогом)
020
млн кВтч
958,97
1768,39
2921,39
3897,12
4716,35
5618,15
6047,70
6459,77
6871,84
Подпрограмма «Развитие электроснабжения города Москвы»
15. Количество технологических нарушений на электрических сетях
020
единиц
94
75
58
47
43
38
34
32
31
Мероприятие «Возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия «Московская энергетическая дирекция»
16. Доля бесхозяйных теплосетевых объектов, переданных во временную эксплуатацию, от общего количества выявленных бесхозяйных теплосетевых объектов
020
процентов
X
X
X
X
X
100,00
100,00
100,00
100,00
Мероприятие «Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры»
17. Ввод в эксплуатацию питающих кабельных линий (нарастающим итогом)
806
км
X
X
81,50
149,90
171,35
304,44
322,34
322,34
322,34
Мероприятие «Инвестиционная программа ПАО «МОЭСК»
18. Ввод трансформаторной мощности (нарастающим итогом)
020
МВА
642,69
1710,06
4144,46
6819,66
8613,66
9473,76
11769,96
13417,26
15321,66
19. Реконструкция кабельных линий (нарастающим итогом)
020
км
161,27
386,74
604,24
829,64
1604,64
2006,94
2851,14
3385,14
3876,54
20. Строительство кабельных линий (нарастающим итогом)
020
км
605,90
1139,07
1527,66
2263,16
3161,16
4304,16
5261,86
5959,36
6618,86
Мероприятие «Инвестиционная программа АО «ОЭК»
21. Ввод трансформаторной мощности (нарастающим итогом)
020
МВА
2100,00
2100,00
2706,20
3093,10
3135,02
3253,34
3697,03
4349,01
4418,13
22. Реконструкция кабельных линий (нарастающим итогом)
020
км
0
0
25,40
119,20
196,13
232,32
355,75
431,58
481,26
23. Строительство кабельных линий (нарастающим итогом)
020
км
0,60
12,38
57,38
218,52
479,61
1090,15
1701,39
2121,45
2463,83
Мероприятие «Инвестиционная программа АО «Энергокомплекс»
24. Ввод трансформаторной мощности (нарастающим итогом)
020
МВА
1580,00
1580,00
1580,00
1580,00
2063,20
2578,50
3119,30
3119,30
3119,30
25. Строительство кабельных линий (нарастающим итогом)
020
км
29,50
49,20
110,20
128,93
197,33
321,68
619,58
799,38
970,18
Мероприятие «Инвестиционная программа ПАО «Мосэнерго»
26. Ввод электрической мощности (нарастающим итогом)
020
МВт
X
X
420,00
420,00
905,80
1545,80
1545,80
1545,80
1545,80
27. Реконструкция распределительных устройств (нарастающим итогом)
020
штук
X
X
X
X
X
X
16
24
29
28. Модернизация, реконструкция и техническое переоснащение основного оборудования (нарастающим итогом)
020
штук
X
X
X
X
X
X
7
14
19
29. Модернизация, реконструкция и техническое переоснащение вспомогательного оборудования (нарастающим итогом)
020
штук
X
X
X
X
X
X
41
66
81
Подпрограмма «Развитие теплоснабжения города Москвы»
30. Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: магистральные сети
020
единиц/1 км трубопровода
X
X
1,00
0,91
0,94
0,93
0,92
0,91
0,82
31. Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: разводящие сети
020
единиц/1 км трубопровода
X
X
0,09
0,081
0,088
0,086
0,086
0,085
0,081
32. Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): магистральные сети
020
Гкал/(км ч)
X
X
0,1132
0,1129
0,1128
0,1124
0,1124
0,1122
0,112
33. Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): разводящие сети
020
Гкал/(км ч)
X
X
0,0376
0,0373
0,0370
0,0367
0,0365
0,0362
0,0361
Мероприятие «Инвестиционная программа ПАО «МОЭК»
34. Реконструкция оборудования объектов теплоснабжения (нарастающим итогом)
020
штук
X
X
2516
5937
10433
22978
29923
36941
43943
35. Реконструкция тепловых сетей (нарастающим итогом)
020
км
X
X
287,00
662,50
900,45
1052,40
1241,20
1463,47
1703,45
Мероприятие «Инвестиционная программа ПАО «Мосэнерго»
36. Ввод тепловой мощности (нарастающим итогом)
020
Гкал/ч
X
X
X
X
210,30
573,30
573,30
573,30
573,30
37. Модернизация, реконструкция и техническое переоснащение основного оборудования (нарастающим итогом)
020
штук
X
X
X
X
X
X
68
109
137
38. Модернизация, реконструкция и техническое переоснащение вспомогательного оборудования (нарастающим итогом)
020
штук
X
X
X
X
X
X
122
204
264
Подпрограмма «Развитие газоснабжения в городе Москве»
39. Количество инцидентов на 100 км сети газопровода
020
единиц/100 км сети
0,64
0,70
0,71
0,71
0,7
0,084
0,08
0,075
0,07
40. Протяженность подземных газопроводов, не защищенных от коррозии
020
км
308
242
242
242
184
184
179
174
169
Мероприятие «Инвестиционная программа ОАО «Мосгаз»
41. Реконструкция газорегуляторных пунктов (нарастающим итогом)
020
штук
3
9
16
23
37
47
56
65
74
42. Реконструкция газопроводов (нарастающим итогом)
020
км
86,20
164,72
275,72
340,72
407,72
467,72
536,72
586,72
636,72
43. Реконструкция электрозащитных установок (нарастающим итогом)
020
штук
120
210
320
411
524
616
729
829
929
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы»
44. Износ коллекторного хозяйства
020
процентов
25,00
25,00
19,00
18,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
Мероприятие «Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы»
45. Строительство кабельных коммуникационных коллекторов (нарастающим итогом)
806
км
X
X
4,00
10,10
12,79
12,79
12,79
22,78
22,78
Мероприятие «Производственная программа ГУП «Москоллектор»
46. Реконструкция действующих коллекторов (нарастающим итогом)
020
км
1,05
7,18
16,03
34,19
53,93
77,02
107,02
139,02
174,02
47. Строительство коммуникационных коллекторов (нарастающим итогом)
020
км
4,90
9,20
10,00
12,02
12,98
14,35
15,65
17,15
18,75
48. Техническое переоснащение инженерных сетей (нарастающим итогом)
020
км
65,85
141,37
189,73
274,68
360,28
471,96
561,96
621,96
681,96
49. Техническое переоснащение насосных станций и вентиляции (нарастающим итогом)
020
ед.
39
76
239
355
393
456
512
589
639
Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения»
50. Доля сточных вод, подвергающихся очистке, от общего объема сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные системы водоотведения
778
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
51. Доля абонентов, обеспеченных бесперебойной подачей воды
778
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Мероприятие «Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы»
52. Строительство водопроводной сети (нарастающим итогом)
806
км
X
X
13,96
24,67
27,32
29,85
33,24
33,24
33,24
53. Строительство канализационной сети (нарастающим итогом)
806
км
X
X
27,11
46,84
48,78
58,61
65,44
81,70
81,70
Мероприятие «Инвестиционная программа АО «Мосводоканал»
54. Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
020
млн кВтч
233,00
220,10
217,00
214,10
191,90
188,20
186,70
182,40
181,90
55. Протяженность переложенной и восстановленной водопроводной сети (нарастающим итогом)
020
км
111,93
217,72
334,90
480,16
563,18
641,59
748,28
793,49
836,84
56. Протяженность переложенной и восстановленной канализационной сети (нарастающим итогом)
020
км
54,96
89,14
125,96
180,59
222,23
274,44
305,61
336,67
364,56
57. Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды
020
млн кВтч
57,40
53,00
50,30
49,40
50,20
44,80
44,50
44,20
44,20
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока»
58. Интенсивность отказов на водосточных сетях
778
аварий/год км
0,17
0,16
0,15
0,15
0,14
0,13
0,12
0,11
0,11
Мероприятие «Водоотведение поверхностных сточных вод»
59. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, от общего объема сточных вод, выпускаемых в водные объекты
778
процентов
55,00
55,00
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
Мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока»
60. Строительство очистных сооружений (нарастающим итогом)
806
единиц
X
X
5
9
11
16
21
25
27
Мероприятие «Производственная программа ГУП «Мосводосток»
61. Доля аварий и инцидентов в год на 1 км сетей водостока (по отношению к количеству в 2010 году)
020
процентов
100,00
98,50
93,50
89,50
86,30
80,00
75,40
70,80
70,80
62. Объем строительства/реконструкции сетей водостока (нарастающим итогом)
020
км
51,65
101,75
153,50
160,00
163,09
172,09
181,59
191,59
202,09
Подпрограмма «Развитие единой светоцветовой среды города Москвы»
63. Доля опор наружного освещения, находящихся в удовлетворительном состоянии
020
процентов
63,76
64,28
65,89
70,13
73,00
74,69
76,70
77,50
78,70
Мероприятие «Возмещение затрат Открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с оказанием услуг по эксплуатации и ремонту объектов наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы»
64. Количество установок наружного освещения, находящихся в эксплуатации
020
штук
345655
346047
346438
387582
420102
535324
540421
543887
547315
65. Количество эксплуатируемых осветительных приборов объектов архитектурно-художественной подсветки (с учетом находящихся на хранении в связи с проведением работ по капитальному ремонту фасадов зданий)
020
штук
122336
125374
128207
134504
143819
147418
197936
210315
230432
66. Количество замененных опор наружного освещения (нарастающим итогом)
020
штук
5493
10394
15430
18879
23029
23829
24594
25504
26394
67. Количество отремонтированных объектов архитектурно-художественной подсветки (нарастающим итогом)
020
объектов
6
11
27
30
61
345
363
388
407
68. Создание объектов праздничного светового оформления постоянного размещения (нарастающим итогом)
020
штук
X
X
100
188
333
469
1025
1471
2049
Мероприятие «Комплекс мер по развитию наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы»
69. Общее количество зданий в городе, оборудованных архитектурно-художественной подсветкой
020
зданий
520
557
687
1059
1624
1651
1803
1838
1873
70. Общее количество мостовых сооружений в городе, оборудованных архитектурно-художественной подсветкой
020
штук
0
0
0
0
23
23
23
23
23
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки»
71. Доля объектов архитектурно-художественной подсветки, по которым осуществляется технический надзор в соответствии с регламентом выполнения работ по технической эксплуатации данных объектов
020
процентов
X
X
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
72. Доля установок наружного освещения, по которым осуществляется технический надзор в соответствии с регламентом выполнения работ по технической эксплуатации наружного освещения
020
процентов
X
X
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Подпрограмма «Развитие сети общественных туалетов»
73. Доля отремонтированных стационарных туалетов от общего количества стационарных туалетов, требующих капитального ремонта
778
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
74. Обеспеченность населения санитарно-техническими услугами на разовых мероприятиях
778
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Подпрограмма «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы»
75. Обеспечение инженерными коммуникациями сооружений адресной инвестиционной программы города Москвы
806
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры»
76. Строительство водопроводной сети (нарастающим итогом)
806
км
36,08
84,52
142,22
182,66
206,13
222,99
262,95
276,68
285,28
77. Строительство водосточной сети (нарастающим итогом)
806
км
28,24
57,00
91,00
120,44
135,14
146,79
173,57
188,41
188,41
78. Строительство дорог (нарастающим итогом)
806
км
5,20
11,10
18,40
24,20
27,45
33,75
45,86
49,17
49,17
79. Строительство канализационной сети (нарастающим итогом)
806
км
19,91
49,45
84,85
109,01
132,20
145,45
174,15
208,79
220,49
80. Строительство очистных сооружений (нарастающим итогом)
806
штук
1
2
2
2
2
2
3
4
4
81. Строительство сети газопровода (в т.ч. вынос сетей) (нарастающим итогом)
806
км
3,94
11,06
21,96
29,20
29,46
32,07
34,83
45,98
48,88
82. Строительство тепловой сети (нарастающим итогом)
806
км
22,06
51,64
104,74
132,06
141,74
155,53
163,89
172,19
189,13
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»
83. Сокращение выбросов парниковых газов (нарастающим итогом)
020
тыс. тонн эквивалент CO2 (диоксида углерода)
X
X
657,66
1696,39
2688,12
3724,89
4486,25
5282,11
6077,92
84. Потребление возобновляемой энергии
020
процентов
X
X
0,75
0,75
0,75
0,75
3,00
3,50
4,00
Мероприятие «Мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах ресурсоснабжающих организаций и органов исполнительной власти»
85. Непревышение установленных нормативов потерь воды при ее передаче
020
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
86. Непревышение установленного объема потерь тепловой энергии при ее передаче
020
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
87. Непревышение установленного объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям
020
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
88. Непревышение установленного значения удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии тепловыми энергостанциями
020
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
89. Непревышение установленного значения удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями
020
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
90. Непревышение установленного значения удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
020
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
91. Непревышение установленного значения удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)
020
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
92. Непревышение установленного значения удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)
020
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
93. Непревышение установленного значения удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
020
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Подпрограмма «Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы»
94. Доля вывезенных твердых коммунальных отходов от общего количества образованных в жилом секторе
778
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Мероприятие «Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, а также возмещение затрат по оплате за негативное воздействие на окружающую среду по отходам, вывозимым из домовладений (от населения), Государственным унитарным предприятием города Москвы «Экотехпром»
95. Выработка электроэнергии на 1 тонну переработанных отходов
778
кВтч
231,10
236,70
241,70
244,10
244,80
264,30
264,30
264,30
264,30
Мероприятие «Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы»
96. Доля транспортированных, переработанных и кондиционированных радиоактивных отходов от общего объема выявленных радиоактивных отходов
778
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
97. Доля территории города, на которой осуществляется радиационно-экологический мониторинг
778
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Мероприятие «Прочие расходы в области обращения с отходами»
98. Доля отработанных ртутьсодержащих люминесцентных и компактных люминесцентных ламп от общего количества собранных люминесцентных ламп
778
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Мероприятие «Расходы по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территориях отдельных административных округов города Москвы»
99. Объем отсортированных вторичных материальных ресурсов
778
тыс. тонн
15,29
13,98
14,03
50,60
296,53
465,87
468,50
510,90
510,90
100. Количество пунктов раздельного сбора отходов от населения
778
штук
X
X
X
26
137
336
479
552
552
Приложение 3
к Государственной программе
города Москвы «Развитие
коммунально-инженерной инфраструктуры
и энергосбережение» на 2012-2018 годы
по состоянию на 1 января 2016 г.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ
КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
НА 2012-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ
Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий
Участники Государственной программы города Москвы
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. рублей
целевая статья расходов
раздел, подраздел
ГРБС
вид расходов
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Факт
2015 год
Факт
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы
Всего
0600000000
44185387,9
48324380,8
44581653,9
40914158,1
48409661,0
50501293,7
50832451,3
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
0600000000
020
12057067,9
13429513,4
11692357,9
8655741,0
10797744,9
6664513,6
6670679,6
Департамент городского имущества города Москвы
0600000000
071
0,0
500000,0
2000000,0
940000,0
0,0
0,0
0,0
Департамент имущества города Москвы
0600000000
163
1000000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент развития новых территорий города Москвы
0600000000
509
0,0
27980,1
316256,4
1530883,8
3300838,7
3039161,3
1148154,7
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
0600000000
778
9523417,6
11675797,9
14739433,1
16104896,6
17209075,9
17392932,0
17722011,6
Департамент строительства города Москвы
0600000000
806
20856298,8
21728268,1
15808627,0
13653976,3
17061955,2
23362985,2
25253991,8
Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы
0600000000
813
720227,3
930021,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Восточного административного округа города Москвы
0600000000
901
3454,3
3315,8
2895,8
4528,0
4529,1
4529,1
4529,1
Префектура Западного административного округа города Москвы
0600000000
911
5035,4
4509,2
3976,1
4531,9
4531,9
4531,9
4531,9
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
0600000000
921
197,8
6302,8
1610,7
1531,3
1612,8
1612,8
1612,8
Префектура Северного административного округа города Москвы
0600000000
931
2008,3
1884,9
2683,4
3398,9
3400,0
3400,0
3400,0
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
0600000000
941
7141,1
7638,3
5936,3
6456,3
6459,9
6459,9
6459,9
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы
0600000000
951
2014,1
1853,1
1426,2
1094,2
5183,7
5183,7
1095,7
Префектура Центрального административного округа города Москвы
0600000000
961
806,9
610,1
693,2
727,8
7732,3
7732,3
7732,3
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы
0600000000
971
4537,5
3860,7
3225,7
3484,2
2806,9
3790,2
3790,2
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы
0600000000
981
1580,1
1387,5
1184,4
1452,8
1452,8
1452,8
1452,8
Префектура Южного административного округа города Москвы
0600000000
991
1600,8
1437,6
1347,7
1455,0
784,9
1456,9
1456,9
Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
0600000000
992
0,0
0,0
0,0
0,0
1552,0
1552,0
1552,0
Подпрограмма «Развитие электроснабжения города Москвы»
Всего
06А0000000
1024685,7
858413,2
756601,2
1505296,6
1067465,1
550000,0
550000,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06А0000000
020
923530,4
544915,5
412955,1
845138,2
650000,0
550000,0
550000,0
Департамент строительства города Москвы
06А0000000
806
101155,3
313497,7
343646,1
660158,4
417465,1
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия «Московская энергетическая дирекция»
Всего
410421,7
175948,6
271064,7
490515,6
650000,0
550000,0
550000,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06А0100000
0402
020
810
410421,7
175948,6
271064,7
490515,6
650000,0
550000,0
550000,0
Мероприятие «Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры»
Всего
614264,0
682464,6
485536,5
661006,4
417465,1
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06А0300000
0402
020
244
79366,2
32152,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06А0300000
0402
020
411
290562,3
336814,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06А0300000
0402
020
414
0,0
0,0
141890,4
848,0
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06А0300000
0402
020
810
143180,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06А0300000
0402
806
411
101155,3
313497,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06А0300000
0402
806
414
0,0
0,0
343646,1
660158,4
417465,1
0,0
0,0
Мероприятие «Грант Федеральному государственному унитарному предприятию «Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского»
Всего
0,0
0,0
0,0
293774,6
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06А8400000
0801
020
810
0,0
0,0
0,0
293774,6
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат публичному акционерному обществу энергетики и электрификации «Мосэнерго», связанных с осуществлением технологического присоединения зарядных станций для электротранспорта к сетям электроснабжения»
Всего
0,0
0,0
0,0
60000,0
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06А8500000
0503
020
810
0,0
0,0
0,0
60000,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие теплоснабжения города Москвы»
Всего
06Б0000000
1553272,4
323967,0
267967,0
715999,0
187648,3
125282,1
125282,1
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Б0000000
020
1103689,7
115780,7
222871,5
708226,0
125282,1
125282,1
125282,1
Департамент строительства города Москвы
06Б0000000
806
449582,7
208186,3
45095,5
7773,0
62366,2
0,0
0,0
Мероприятие «Разработка и актуализация схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года»
Всего
158847,5
104473,9
100429,3
319144,3
125282,1
125282,1
125282,1
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Б0100000
0402
020
244
158847,5
104473,9
100429,3
319144,3
125282,1
125282,1
125282,1
Мероприятие «Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры»
Всего
1394424,9
219493,1
167537,7
21854,7
62366,2
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Б0200000
0402
020
244
200519,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Б0200000
0402
020
411
86322,7
11306,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Б0200000
0402
020
414
0,0
0,0
122442,2
14081,7
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Б0200000
0402
020
521
72000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Б0200000
0402
020
810
586000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06Б0200000
0402
806
411
449582,7
208186,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06Б0200000
0402
806
414
0,0
0,0
45095,5
7773,0
62366,2
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением работ по ремонту и подготовкой к прохождению отопительного периода 2015 и 2016 годов находящихся в аварийном состоянии объектов теплоснабжения на территории районов Фили-Давыдково и Филевский парк Западного административного округа города Москвы»
Всего
0,0
0,0
0,0
375000,0
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Б8300000
0503
020
810
0,0
0,0
0,0
375000,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие газоснабжения в городе Москве»
Всего
06В0000000
1143765,9
110270,4
16045,2
47361,6
9216,5
9029,0
9029,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06В0000000
020
7508,6
9171,0
8712,2
34532,9
9029,0
9029,0
9029,0
Департамент имущества города Москвы
06В0000000
163
1000000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06В0000000
806
136257,3
101099,4
7333,0
12828,7
187,5
0,0
0,0
Мероприятие «Разработка и актуализация Генеральной схемы газоснабжения города Москвы до 2030 года»
Всего
7508,6
9171,0
8712,2
34532,9
9029,0
9029,0
9029,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06В0100000
0402
020
244
7508,6
9171,0
8712,2
34532,9
9029,0
9029,0
9029,0
Мероприятие «Мероприятия по реализации комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы»
Всего
0,0
0,0
0,0
12828,7
187,5
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06В0200000
0402
806
414
0,0
0,0
0,0
12828,7
187,5
0,0
0,0
Мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы»
Всего
1136257,3
101099,4
7333,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент имущества города Москвы
06В8004500
0402
163
422
1000000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06В8004500
0402
806
411
136257,3
101099,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06В8004500
0402
806
414
0,0
0,0
7333,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы»
Всего
06Г0000000
540106,2
1273490,5
735702,1
1192304,9
557168,5
1238599,9
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Г0000000
020
0,0
0,0
119915,6
880084,4
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06Г0000000
806
540106,2
1273490,5
615786,5
312220,5
557168,5
1238599,9
0,0
Мероприятие «Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы»
Всего
540106,2
1273490,5
615786,5
312220,5
557168,5
1238599,9
0,0
Департамент строительства города Москвы
06Г0100000
0402
806
411
489128,3
1174678,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06Г0100000
0402
806
414
0,0
0,0
615786,5
312220,5
557168,5
1238599,9
0,0
Департамент строительства города Москвы
06Г0100000
0502
806
411
50977,9
98812,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Мероприятия по реализации инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия города Москвы «Москоллектор» по проектированию и строительству кабельных коллекторов»
Всего
0,0
0,0
119915,6
880084,4
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Г0300000
0502
020
466
0,0
0,0
119915,6
880084,4
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения»
Всего
06Д0000000
4979894,2
3918940,8
5447391,0
5981513,2
4845261,5
3886051,2
2136103,0
Департамент городского имущества города Москвы
06Д0000000
071
0,0
500000,0
2000000,0
940000,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Д0000000
778
0,0
0,0
0,0
104390,8
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06Д0000000
806
4979894,2
3418940,8
3447391,0
4937122,4
4845261,5
3886051,2
2136103,0
Мероприятие «Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы»
Всего
4979894,2
3918940,8
5447391,0
5877122,4
4845261,5
3886051,2
2136103,0
Департамент городского имущества города Москвы
06Д0100000
0502
071
450
0,0
500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент городского имущества города Москвы
06Д0100000
0502
071
451
0,0
0,0
2000000,0
940000,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06Д0100000
0502
806
411
4979894,2
3418940,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06Д0100000
0502
806
414
0,0
0,0
3447391,0
4937122,4
4845261,5
3886051,2
2136103,0
Мероприятие «Возмещение затрат акционерному обществу «Мосводоканал», связанных с проведением ремонта находящихся в аварийном состоянии объектов водоснабжения, канализования и подготовкой к прохождению отопительного периода»
Всего
0,0
0,0
0,0
104390,8
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Д8200000
0502
778
810
0,0
0,0
0,0
104390,8
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока»
Всего
06Е0000000
8273504,1
8291482,2
7478276,6
6826525,3
8331685,7
9300027,1
9177335,5
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Е0000000
778
4151651,9
6193838,1
6213169,7
6145237,2
6176335,5
6176335,5
6176335,5
Департамент строительства города Москвы
06Е0000000
806
4121852,2
2097644,1
1265106,9
681288,1
2155350,2
3123691,6
3001000,0
Мероприятие «Водоотведение поверхностных сточных вод»
Всего
4101897,7
6145144,2
6145070,1
6145237,2
6145237,5
6145237,5
6145237,5
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Е0100000
0503
778
244
4101897,7
6145144,2
6145070,1
6145237,2
6145237,5
6145237,5
6145237,5
Мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока»
Всего
4171606,4
2099438,2
1215106,9
631288,1
2105350,2
3123691,6
3001000,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Е0300000
0503
778
243
0,0
1794,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Е0300000
0503
778
244
47518,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Е0300000
0503
778
411
2235,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06Е0300000
0503
806
411
4121852,2
2097644,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06Е0300000
0503
806
414
0,0
0,0
1215106,9
631288,1
2105350,2
3123691,6
3001000,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток», связанных с содержанием и эксплуатацией бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы»
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
31098,0
31098,0
31098,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Е0700000
0503
778
810
0,0
0,0
0,0
0,0
31098,0
31098,0
31098,0
Мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока в городах субъектов Российской Федерации»
Всего
0,0
0,0
50000,0
50000,0
50000,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06Е0900000
0503
806
540
0,0
0,0
50000,0
50000,0
50000,0
0,0
0,0
Мероприятие «Субсидия Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток» в целях возмещения затрат, связанных с проведением оценки безопасности выявленных бесхозяйных гидротехнических сооружений и их временным содержанием»
Всего
0,0
46899,8
68099,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Е8004600
0503
778
810
0,0
46899,8
68099,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие единой светоцветовой среды города Москвы»
Всего
06Ж0000000
10115627,5
13250460,5
10642004,2
5947742,9
9699861,3
5616630,0
5622796,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж0000000
020
9395400,2
12320439,2
10642004,2
5947742,9
9699861,3
5616630,0
5622796,0
Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы
06Ж0000000
813
720227,3
930021,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с оказанием услуг по эксплуатации и ремонту объектов наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы»
Всего
5134948,5
4631628,9
3687696,1
2383523,3
3200000,0
3200000,0
3200000,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж0100000
0503
020
243
0,0
0,0
36658,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж0100000
0503
020
244
4414721,2
3701607,6
3651037,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж0100000
0503
020
810
0,0
0,0
0,0
2383523,3
3200000,0
3200000,0
3200000,0
Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы
06Ж0100000
0412
813
244
720227,3
930021,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Ремонт объектов наружного освещения»
Всего
0,0
0,0
0,0
2247,4
.0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж0200000
0503
020
244
0,0
0,0
0,0
2247,4
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Комплекс мер по развитию наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы»
Всего
4864966,4
6798763,9
5036623,1
544259,3
4698257,8
698795,8
698795,8
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж0300000
0402
020
244
0,0
0,0
5036623,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж0300000
0402
020
411
4864966,4
6798763,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж0300000
0503
020
244
0,0
0,0
0,0
544259,3
4698257,8
698795,8
698795,8
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки»
Всего
115712,6
231476,6
317986,7
174997,7
150000,0
150000,0
150000,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж0500000
0503
020
810
115712,6
231476,6
317986,7
174997,7
150000,0
150000,0
150000,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» на оплату электрической энергии, потребляемой установками наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки, праздничной иллюминации города Москвы, находящимися на праве хозяйственного ведения Государственного унитарного предприятия города Москвы «Моссвет»
Всего
0,0
1588591,1
1490573,3
1516700,0
1492930,4
1498902,1
1504873,9
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж0600000
0503
020
810
0,0
1588591,1
1490573,3
1516700,0
1492930,4
1498902,1
1504873,9
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по техническому обслуживанию, проведению аварийных и восстановительных работ кабельной канализации»
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
89926,7
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж0700000
0503
020
810
0,0
0,0
0,0
0,0
89926,7
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по временной эксплуатации бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки»
Всего
0,0
0,0
0,0
41548,1
68746,4
68932,1
69126,3
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж1100000
0503
020
810
0,0
0,0
0,0
41548,1
68746,4
68932,1
69126,3
Мероприятие «Устройство наружного освещения первоочередных объектов и восстановление работоспособности объектов праздничной иллюминации»
Всего
0,0
0,0
0,0
77126,1
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж8000000
0503
020
244
0,0
0,0
0,0
77126,1
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию «Моссвет» по восстановлению работоспособности бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки»
Всего
0,0
0,0
109125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж8004900
0503
020
810
0,0
0,0
109125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию «Моссвет» по устройству наружного освещения»
Всего
0,0
0,0
0,0
275795,2
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж8300000
0503
020
810
0,0
0,0
0,0
275795,2
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по восстановлению работоспособности архитектурно-художественного и наружного освещения Патриаршего моста»
Всего
0,0
0,0
0,0
51245,9
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж8400000
0503
020
810
0,0
0,0
0,0
51245,9
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением мероприятий по устройству праздничной иллюминации мест проведения праздничных мероприятий»
Всего
0,0
0,0
0,0
880299,9
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж8500000
0503
020
810
0,0
0,0
0,0
880299,9
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие сети общественных туалетов»
Всего
06З0000000
634151,0
559676,4
618635,4
573669,9
853188,0
871227,5
871227,5
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06З0000000
778
634151,0
559676,4
618635,4
573669,9
853188,0
871227,5
871227,5
Мероприятие «Эксплуатация и ремонт общественных туалетов»
Всего
06З0100000
634151,0
559676,4
618635,4
573669,9
853188,0
871227,5
871227,5
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Всего
634151,0
559676,4
618635,4
573669,9
853188,0
871227,5
871227,5
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06З0108100
0503
778
243
69325,2
29755,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06З0108100
0503
778
244
534899,0
497636,5
419642,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06З0108100
0503
778
611
0,0
0,0
177461,4
573669,9
853188,0
871227,5
871227,5
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06З0108100
0505
778
111
26815,2
27791,1
19406,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06З0108100
0505
778
112
0,0
0,0
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06З0108100
0505
778
242
0,0
215,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06З0108100
0505
778
244
3095,2
4193,6
2122,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06З0108100
0505
778
852
16,4
84,0
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы»
Всего
06И0000000
8775221,1
13993862,7
10182777,9
8272688,3
11486898,2
16353949,1
21265043,5
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06И0000000
020
0,0
0,0
0,0
9814,0
0,0
0,0
0,0
Департамент развития новых территорий города Москвы
06И0000000
509
0,0
27980,1
316256,4
1530883,8
3300838,7
3039161,3
1148154,7
Департамент строительства города Москвы
06И0000000
806
8775221,1
13965882,6
9866521,5
6731990,5
8186059,5
13314787,8
20116888,8
Мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры»
Всего
8775221,1
13993862,7
10182777,9
8262874,3
11486898,2
16353949,1
21265043,5
Департамент развития новых территорий города Москвы
06И0100000
0502
509
411
0,0
27980,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент развития новых территорий города Москвы
06И0100000
0502
509
414
0,0
0,0
316256,4
1530883,8
3300838,7
3039161,3
1148154,7
Департамент строительства города Москвы
06И0100000
0502
806
411
8775221,1
6483591,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06И0100000
0502
806
414
0,0
0,0
9360521,5
6731869,7
8186059,5
13314787,8
20116888,8
Департамент строительства города Москвы
06И0100000
0502
806
421
0,0
7482291,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06И0100000
0502
806
466
0,0
0,0
506000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Обеспечение технического обслуживания сетей инженерно-технического обеспечения объектов строительства инженерно-коммунальной инфраструктуры до даты принятия в установленном порядке решения о закреплении указанных сетей на праве хозяйственного ведения, оперативного управления или передачи их в аренду»
Всего
0,0
0,0
0,0
120,8
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06И0100100
0502
806
244
0,0
0,0
0,0
120,8
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Грант Федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Государственный театр наций»
Всего
0,0
0,0
0,0
9814,0
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06И8200000
0801
020
810
0,0
0,0
0,0
9814,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»
Всего
06К0000000
626939,0
439207,0
285899,3
230202,6
313572,5
363572,5
363572,5
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06К0000000
020
626939,0
439207,0
285899,3
230202,6
313572,5
363572,5
363572,5
Мероприятие «Мероприятия, направленные на энергосбережение и энергоэффективность»
Всего
567552,5
380877,5
204051,3
170320,6
257207,5
307207,5
307207,5
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06К0100000
0402
020
244
567552,5
380877,5
204051,3
170320,6
257207,5
307207,5
307207,5
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений»
Всего
06К0200000
55247,0
54522,0
78071,6
56228,6
56365,0
56365,0
56365,0
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Всего
55247,0
54522,0
78071,6
56228,6
56365,0
56365,0
56365,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06К0208100
0402
020
111
47295,0
49417,4
51937,9
50122,0
34088,7
34088,7
34088,7
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06К0208100
0402
020
112
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06К0208100
0402
020
119
0,0
0,0
0,0
0,0
10294,8
10294,8
10294,8
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06К0208100
0402
020
242
0,0
123,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06К0208100
0402
020
244
7950,4
4978,8
26032,4
6106,4
11981,5
11981,5
11981,5
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06К0208100
0402
020
852
1,6
2,5
101,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Научно-исследовательские разработки по стимулированию энергетической и экологической эффективности»
Всего
4139,5
3807,5
3776,4
3653,4
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06К0300000
0602
020
241
4139,5
3807,5
3776,4
3653,4
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы»
Всего
06Л0000000
6518220,8
5304610,1
8150354,0
9620853,8
11057695,4
12186925,3
10712062,2
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0000000
778
4737614,7
4922283,4
7907628,0
9281598,7
10179552,4
10345369,0
10674448,6
Департамент строительства города Москвы
06Л0000000
806
1752229,8
349526,7
217746,5
310594,7
838096,7
1799854,7
0,0
Префектура Восточного административного округа города Москвы
06Л0000000
901
3454,3
3315,8
2895,8
4528,0
4529,1
4529,1
4529,1
Префектура Западного административного округа города Москвы
06Л0000000
911
5035,4
4509,2
3976,1
4531,9
4531,9
4531,9
4531,9
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
06Л0000000
921
197,8
6302,8
1610,7
1531,3
1612,8
1612,8
1612,8
Префектура Северного административного округа города Москвы
06Л0000000
931
2008,3
1884,9
2683,4
3398,9
3400,0
3400,0
3400,0
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
06Л0000000
941
7141,1
7638,3
5936,3
6456,3
6459,9
6459,9
6459,9
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы
06Л0000000
951
2014,1
1853,1
1426,2
1094,2
5183,7
5183,7
1095,7
Префектура Центрального административного округа города Москвы
06Л0000000
961
806,9
610,1
693,2
727,8
7732,3
7732,3
7732,3
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы
06Л0000000
971
4537,5
3860,7
3225,7
3484,2
2806,9
3790,2
3790,2
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы
06Л0000000
981
1580,1
1387,5
1184,4
1452,8
1452,8
1452,8
1452,8
Префектура Южного административного округа города Москвы
06Л0000000
991
1600,8
1437,6
1347,7
1455,0
784,9
1456,9
1456,9
Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
06Л0000000
992
0,0
0,0
0,0
0,0
1552,0
1552,0
1552,0
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений»
Всего
06Л0100000
26951,2
27021,0
27420,6
27070,5
27429,4
27429,4
27429,4
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Всего
26951,2
27021,0
27420,6
27070,5
27429,4
27429,4
27429,4
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0108100
0505
778
111
24138,0
24195,5
24395,9
23769,7
17571,6
17571,6
17571,6
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0108100
0505
778
112
0,0
0,0
1,7
2,8
2,3
2,3
2,3
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0108100
0505
778
119
0,0
0,0
0,0
0,0
6003,3
6003,3
6003,3
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0108100
0505
778
242
0,0
94,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0108100
0505
778
244
2769,6
2713,9
3005,4
3235,6
3852,2
3852,2
3852,2
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0108100
0505
778
852
43,6
17,6
17,6
62,4
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, а также возмещение затрат по оплате за негативное воздействие на окружающую среду по отходам, вывозимым из домовладений (от населения), Государственным унитарным предприятием города Москвы «Экотехпром»
Всего
2576231,7
2155378,7
1478445,9
189192,0
971002,4
959172,5
959172,5
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0200000
0502
778
810
2576231,7
2155378,7
1478445,9
189192,0
971002,4
959172,5
959172,5
Мероприятие «Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, Обществом с ограниченной ответственностью «ЕФН-Экотехпром МСЗ 3»
Всего
779623,3
538659,9
598207,6
598207,6
598207,6
598207,6
598207,6
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0300000
0502
778
810
779623,3
538659,9
598207,6
598207,6
598207,6
598207,6
598207,6
Мероприятие «Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы»
Всего
1087664,5
936215,4
445113,1
138385,0
540920,0
540920,0
540920,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0500000
0602
778
244
1087664,5
936215,4
445113,1
138385,0
540920,0
540920,0
540920,0
Мероприятие «Мероприятия по эксплуатации и капитальному ремонту очистных сооружений»
Всего
106706,2
108946,2
117117,1
117117,1
152510,8
101510,8
101510,8
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0600000
0503
778
244
106706,2
108946,2
117117,1
117117,1
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
101510,8
101510,8
101510,8
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0608100
0503
778
611
0,0
0,0
0,0
0,0
101510,8
101510,8
101510,8
Мероприятие «Проведение капитального ремонта государственными учреждениями»
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
51000,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0608300
0503
778
612
0,0
0,0
0,0
0,0
51000,0
0,0
0,0
Мероприятие «Вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации»
Всего
06Л0800000
28376,3
32800,0
24979,5
27513,2
40046,3
41701,6
37613,6
Мероприятие «Мероприятия по обращению бесхозяйного транспортного средства в собственность города Москвы»
Всего
28376,3
32800,0
23368,8
91,5
0,0
0,0
0,0
Префектура Восточного административного округа города Москвы
06Л0800100
0503
901
244
3454,3
3315,8
2895,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Западного административного округа города Москвы
06Л0800100
0503
911
244
5035,4
4509,2
3976,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
06Л0800100
0503
921
244
197,8
6302,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Северного административного округа города Москвы
06Л0800100
0503
931
244
2008,3
1884,9
2683,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
06Л0800100
0503
941
244
7141,1
7638,3
5936,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы
06Л0800100
0503
951
244
2014,1
1853,1
1426,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Центрального административного округа города Москвы
06Л0800100
0503
961
244
806,9
610,1
693,2
91,5
0,0
0,0
0,0
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы
06Л0800100
0503
971
244
4537,5
3860,7
3225,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы
06Л0800100
0503
981
244
1580,1
1387,5
1184,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Южного административного округа города Москвы
06Л0800100
0503
991
244
1600,8
1437,6
1347,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Всего
0,0
0,0
1610,7
27421,7
40046,3
41701,6
37613,6
Префектура Восточного административного округа города Москвы
06Л0808100
0503
901
611
0,0
0,0
0,0
4528,0
4529,1
4529,1
4529,1
Префектура Западного административного округа города Москвы
06Л0808100
0503
911
611
0,0
0,0
0,0
4531,9
4531,9
4531,9
4531,9
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
06Л0808100
0503
921
611
0,0
0,0
1610,7
384,1
1612,8
1612,8
1612,8
Префектура Северного административного округа города Москвы
06Л0808100
0503
931
611
0,0
0,0
0,0
3398,9
3400,0
3400,0
3400,0
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
06Л0808100
0503
941
611
0,0
0,0
0,0
6456,3
6459,9
6459,9
6459,9
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы
06Л0808100
0503
951
611
0,0
0,0
0,0
1094,2
5183,7
5183,7
1095,7
Префектура Центрального административного округа города Москвы
06Л0808100
0503
961
611
0,0
0,0
0,0
636,3
7732,3
7732,3
7732,3
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы
06Л0808100
0503
971
611
0,0
0,0
0,0
3484,2
2806,9
3790,2
3790,2
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы
06Л0808100
0503
981
611
0,0
0,0
0,0
1452,8
1452,8
1452,8
1452,8
Префектура Южного административного округа города Москвы
06Л0808100
0503
991
611
0,0
0,0
0,0
1455,0
784,9
1456,9
1456,9
Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
06Л0808100
0503
992
611
0,0
0,0
0,0
0,0
1552,0
1552,0
1552,0
Мероприятие «Прочие расходы в области обращения с отходами»
Всего
160437,8
79418,3
89057,6
50992,9
34390,0
34390,0
34390,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0900000
0503
778
243
83945,2
31470,2
31464,8
24419,4
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0900000
0503
778
244
42144,0
13948,1
34465,3
26573,5
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0900000
0503
778
880
0,0
0,0
23127,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0900000
0503
778
883
34348,6
34000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Прочие расходы в области обращения с отходами»
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
8000,0
8000,0
8000,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0900100
0503
778
244
0,0
0,0
0,0
0,0
8000,0
8000,0
8000,0
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
26390,0
26390,0
26390,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0908100
0503
778
611
0,0
0,0
0,0
0,0
26390,0
26390,0
26390,0
Мероприятие «Реализация комплекса мер по хранению и утилизации отходов»
Всего
1752229,8
349526,7
217746,5
256703,5
428174,8
249854,7
0,0
Департамент строительства города Москвы
06Л1000000
0503
806
411
1752229,8
349526,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06Л1000000
0503
806
414
0,0
0,0
217746,5
256703,5
428174,8
249854,7
0,0
Мероприятие «Расходы по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территориях отдельных административных округов города Москвы»
Всего
0,0
1076643,9
4785208,9
7485905,0
7618495,7
7835312,3
8164391,9
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л1100000
0502
778
244
0,0
1076643,9
4785208,9
7485905,0
7618495,7
7835312,3
8164391,9
Мероприятие «Реализация комплекса мер, направленных на проведение противооползневых мероприятий»
Всего
0,0
0,0
0,0
53891,2
409921,9
1550000,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06Л1200000
0603
806
414
0,0
0,0
0,0
53891,2
409921,9
1550000,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром» по временной эксплуатации полигона ТПБО «Саларьево»
Всего
0,0
0,0
71300,0
225325,6
236596,5
248426,4
248426,4
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л1300000
0502
778
810
0,0
0,0
71300,0
225325,6
236596,5
248426,4
248426,4
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с выполнением первоочередных аварийно-восстановительных работ на полигоне ТПБО «Саларьево»
Всего
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л8007300
0502
778
810
0,0
0,0
168000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с эксплуатацией полигона по захоронению твердых бытовых отходов «Дмитровский»
Всего
0,0
0,0
0,0
266053,1
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л8400000
0502
778
810
0,0
0,0
0,0
266053,1
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с эксплуатацией полигона по захоронению твердых бытовых отходов «Хметьево»
Всего
0,0
0,0
124844,9
182003,7
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л8500000
0502
778
810
0,0
0,0
124844,9
182003,7
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов, образующихся при проведении общегородских мероприятий»
Всего
0,0
0,0
2912,3
1346,2
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л8600000
0502
778
810
0,0
0,0
2912,3
1346,2
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств»
Всего
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
06Л8808200
0503
921
612
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Обустройство специализированной стоянки для временного хранения брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств»
Всего
0,0
0,0
0,0
947,2
0,0
0,0
0,0
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
06Л8808500
0503
921
612
0,0
0,0
0,0
947,2
0,0
0,0
0,0
Приложение 3(1)
к Государственной программе
города Москвы «Развитие
коммунально-инженерной инфраструктуры
и энергосбережение» на 2012-2018 годы
по состоянию на 1 января 2016 г.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
«РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» НА 2012-2018 ГОДЫ, РЕАЛИЗОВАННЫХ
В 2015 ГОДУ
Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий
Участники Государственной программы города Москвы
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. рублей
целевая статья расходов
раздел, подраздел
ГРБС
вид расходов
2015 год
Факт
1
2
3
4
5
6
7
Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы
Всего
0600000
40914158,1
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
0600000
020
8655741,0
Департамент городского имущества города Москвы
0600000
071
940000,0
Департамент развития новых территорий города Москвы
0600000
509
1530883,8
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
0600000
778
16104896,6
Департамент строительства города Москвы
0600000
806
13653976,3
Префектура Восточного административного округа города Москвы
0600000
901
4528,0
Префектура Западного административного округа города Москвы
0600000
911
4531,9
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
0600000
921
1531,3
Префектура Северного административного округа города Москвы
0600000
931
3398,9
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
0600000
941
6456,3
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы
0600000
951
1094,2
Префектура Центрального административного округа города Москвы
0600000
961
727,8
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы
0600000
971
3484,2
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы
0600000
981
1452,8
Префектура Южного административного округа города Москвы
0600000
991
1455,0
Подпрограмма «Развитие электроснабжения города Москвы»
Всего
06А0000
1505296,6
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06А0000
020
845138,2
Департамент строительства города Москвы
06А0000
806
660158,4
Мероприятие «Возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия «Московская энергетическая дирекция»
Всего
06А0100
490515,6
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06А0100
0402
020
810
490515,6
Мероприятие «Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры»
Всего
06А0300
661006,4
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06А0300
0402
020
414
848,0
Департамент строительства города Москвы
06А0300
0402
806
414
660158,4
Мероприятие «Грант Федеральному государственному унитарному предприятию «Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского»
Всего
06А0400
293774,6
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06А0400
0801
020
810
293774,6
Мероприятие «Возмещение затрат публичному акционерному обществу энергетики и электрификации «Мосэнерго», связанных с осуществлением технологического присоединения зарядных станций для электротранспорта к сетям электроснабжения»
Всего
06А0500
60000,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06А0500
0503
020
810
60000,0
Подпрограмма «Развитие теплоснабжения города Москвы»
Всего
06Б0000
715999,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Б0000
020
708226,0
Департамент строительства города Москвы
06Б0000
806
7773,0
Мероприятие «Разработка и актуализация схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года»
Всего
06Б0100
319144,3
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Б0100
0402
020
244
319144,3
Мероприятие «Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры»
Всего
06Б0200
21854,7
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Б0200
0402
020
414
14081,7
Департамент строительства города Москвы
06Б0200
0402
806
414
7773,0
Мероприятие «Возмещение затрат публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением работ по ремонту и подготовкой к прохождению отопительного периода 2015 и 2016 годов находящихся в аварийном состоянии объектов теплоснабжения на территории районов Фили-Давыдково и Филевский парк Западного административного округа города Москвы»
Всего
06Б0300
375000,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Б0300
0503
020
810
375000,0
Подпрограмма «Развитие газоснабжения в городе Москве»
Всего
06В0000
47361,6
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06В0000
020
34532,9
Департамент строительства города Москвы
06В0000
806
12828,7
Мероприятие «Разработка и актуализация Генеральной схемы газоснабжения города Москвы до 2030 года»
Всего
06В0100
34532,9
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06В0100
0402
020
244
34532,9
Мероприятие «Мероприятия по реализации комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы»
Всего
06В0200
12828,7
Департамент строительства города Москвы
06В0200
0402
806
414
12828,7
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы»
Всего
06Г0000
1192304,9
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Г0000
020
880084,4
Департамент строительства города Москвы
06Г0000
806
312220,5
Мероприятие «Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы»
Всего
06Г0100
312220,5
Департамент строительства города Москвы
06Г0100
0402
806
414
312220,5
Мероприятие «Мероприятия по реализации инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия города Москвы «Москоллектор» по проектированию и строительству кабельных коллекторов»
Всего
06Г0300
880084,4
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Г0300
0502
020
466
880084,4
Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения»
Всего
06Д0000
5981513,2
Департамент городского имущества города Москвы
06Д0000
071
940000,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Д0000
778
104390,8
Департамент строительства города Москвы
06Д0000
806
4937122,4
Мероприятие «Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы»
Всего
06Д0100
5877122,4
Департамент городского имущества города Москвы
06Д0100
0502
071
451
940000,0
Департамент строительства города Москвы
06Д0100
0502
806
414
4937122,4
Мероприятие «Возмещение затрат акционерному обществу «Мосводоканал», связанных с проведением ремонта находящихся в аварийном состоянии объектов водоснабжения, канализования и подготовкой к прохождению отопительного периода»
Всего
06Д0200
104390,8
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Д0200
0502
778
810
104390,8
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока»
Всего
06Е0000
6826525,3
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Е0000
778
6145237,2
Департамент строительства города Москвы
06Е0000
806
681288,1
Мероприятие «Водоотведение поверхностных сточных вод»
Всего
06Е0100
6145237,2
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Е0100
0503
778
244
6145237,2
Мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока»
Всего
06Е0300
631288,1
Департамент строительства города Москвы
06Е0300
0503
806
414
631288,1
Мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока в городах субъектов Российской Федерации»
Всего
06Е0900
50000,0
Департамент строительства города Москвы
06Е0900
0503
806
540
50000,0
Подпрограмма «Развитие единой светоцветовой среды города Москвы»
Всего
06Ж0000
5947742,9
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж0000
020
5947742,9
Мероприятие «Возмещение затрат Открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с оказанием услуг по эксплуатации и ремонту объектов наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы»
Всего
06Ж0100
2383523,3
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж0100
0503
020
810
2383523,3
Мероприятие «Ремонт объектов наружного освещения»
Всего
06Ж0200
2247,4
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж0200
0503
020
244
2247,4
Мероприятие «Комплекс мер по развитию наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы»
Всего
06Ж0300
544259,3
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж0300
0503
020
244
544259,3
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки»
Всего
06Ж0500
174997,7
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж0500
0503
020
810
174997,7
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» на оплату электрической энергии, потребляемой установками наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки, праздничной иллюминации города Москвы, находящимися на праве хозяйственного ведения Государственного унитарного предприятия города Москвы «Моссвет»
Всего
06Ж0600
1516700,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж0600
0503
020
810
1516700,0
Мероприятие «Устройство наружного освещения первоочередных объектов и восстановление работоспособности объектов праздничной иллюминации»
Всего
06Ж1000
77126,1
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж1000
0503
020
244
77126,1
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по временной эксплуатации бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки»
Всего
06Ж1100
41548,1
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж1100
0503
020
810
41548,1
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию «Моссвет» по устройству наружного освещения»
Всего
06Ж1300
275795,2
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж1300
0503
020
810
275795,2
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по восстановлению работоспособности архитектурно-художественного и наружного освещения Патриаршего моста»
Всего
06Ж1400
51245,9
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж1400
0503
020
810
51245,9
Мероприятие «Возмещение затрат Открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением мероприятий по устройству праздничной иллюминации мест проведения праздничных мероприятий»
Всего
06Ж1500
880299,9
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж1500
0503
020
810
880299,9
Подпрограмма «Развитие сети общественных туалетов»
Всего
06З0000
573669,9
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06З0000
778
573669,9
Мероприятие «Эксплуатация и ремонт общественных туалетов»
Всего
06З0100
573669,9
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06З0181
0503
778
611
573669,9
Подпрограмма «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы»
Всего
06И0000
8272688,3
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06И0000
020
9814,0
Департамент развития новых территорий города Москвы
06И0000
509
1530883,8
Департамент строительства города Москвы
06И0000
806
6731990,5
Мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры»
Всего
06И0100
8262753,5
Департамент развития новых территорий города Москвы
06И0100
0502
509
414
1530883,8
Департамент строительства города Москвы
06И0100
0502
806
414
6731869,7
Мероприятие «Обеспечение технического обслуживания сетей инженерно-технического обеспечения объектов строительства инженерно-коммунальной инфраструктуры до даты принятия в установленном порядке решения о закреплении указанных сетей на праве хозяйственного ведения, оперативного управления или передаче их в аренду»
Всего
06И0101
120,8
Департамент строительства города Москвы
06И0101
0502
806
244
120,8
Мероприятие «Грант Федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Государственный театр наций»
Всего
06И0200
9814,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06И0200
0801
020
810
9814,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»
Всего
06К0000
230202,6
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06К0000
020
230202,6
Мероприятие «Мероприятия, направленные на энергосбережение и энергоэффективность»
Всего
06К0100
170320,6
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06К0100
0402
020
244
170320,6
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений»
Всего
06К0200
56228,6
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06К0281
0402
020
111
50122,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06К0281
0402
020
112
0,2
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06К0281
0402
020
244
6106,4
Мероприятие «Научно-исследовательские разработки по стимулированию энергетической и экологической эффективности»
Всего
06К0300
3653,4
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06К0300
0602
020
241
3653,4
Подпрограмма «Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы»
Всего
06Л0000
9620853,8
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0000
778
9281598,7
Департамент строительства города Москвы
06Л0000
806
310594,7
Префектура Восточного административного округа города Москвы
06Л0000
901
4528,0
Префектура Западного административного округа города Москвы
06Л0000
911
4531,9
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
06Л0000
921
1531,3
Префектура Северного административного округа города Москвы
06Л0000
931
3398,9
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
06Л0000
941
6456,3
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы
06Л0000
951
1094,2
Префектура Центрального административного округа города Москвы
06Л0000
961
727,8
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы
06Л0000
971
3484,2
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы
06Л0000
981
1452,8
Префектура Южного административного округа города Москвы
06Л0000
991
1455,0
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений»
Всего
06Л0100
27070,5
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0505
778
111
23769,7
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0505
778
112
2,8
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0505
778
244
3235,6
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0505
778
852
62,4
Мероприятие «Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, а также возмещение затрат по оплате за негативное воздействие на окружающую среду по отходам, вывозимым из домовладений (от населения), Государственным унитарным предприятием города Москвы «Экотехпром»
Всего
06Л0200
189192,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0200
0502
778
810
189192,0
Мероприятие «Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, Обществом с ограниченной ответственностью «ЕФН-Экотехпром МСЗ 3»
Всего
06Л0300
598207,6
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0300
0502
778
810
598207,6
Мероприятие «Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы»
Всего
06Л0500
138385,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0500
0602
778
244
138385,0
Мероприятие «Мероприятия по очистке промливневых стоков»
Всего
06Л0600
117117,1
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0600
0503
778
244
117117,1
Мероприятие «Вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации»
Всего
06Л0800
28660,4
Мероприятие «Мероприятия по обращению бесхозяйного транспортного средства в собственность города Москвы»
Префектура Центрального административного округа города Москвы
06Л0801 Мероприятия по обращению бесхозяйного транспортного средства в собственность города Москвы
0503
961
244
91,5
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Префектура Восточного административного округа города Москвы
06Л0881 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0503
901
611
4528,0
Префектура Западного административного округа города Москвы
06Л0881 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0503
911
611
4531,9
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
06Л0881 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0503
921
611
384,1
Префектура Северного административного округа города Москвы
06Л0881 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0503
931
611
3398,9
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
06Л0881 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0503
941
611
6456,3
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы
06Л0881 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0503
951
611
1094,2
Префектура Центрального административного округа города Москвы
06Л0881 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0503
961
611
636,3
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы
06Л0881 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0503
971
611
3484,2
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы
06Л0881 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0503
981
611
1452,8
Префектура Южного административного округа города Москвы
06Л0881 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0503
991
611
1455,0
Мероприятие «Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств»
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
06Л0882 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств
0503
921
612
200,0
Мероприятие «Обустройство специализированной стоянки для временного хранения брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств»
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
06Л0885 Обустройство специализированной стоянки для временного хранения брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств
0503
921
612
947,2
Мероприятие «Прочие расходы в области обращения с отходами»
Всего
06Л0900
50992,9
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0900
0503
778
243
24419,4
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0900
0503
778
244
26573,5
Мероприятие «Реализация комплекса мер по хранению и утилизации отходов»
Всего
06Л1000
256703,5
Департамент строительства города Москвы
06Л1000
0503
806
414
256703,5
Мероприятие «Расходы по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территориях отдельных административных округов города Москвы»
Всего
06Л1100
7485905,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л1100
0502
778
244
7485905,0
Мероприятие «Реализация комплекса мер, направленных на проведение противооползневых мероприятий»
Всего
06Л1200
53891,2
Департамент строительства города Москвы
06Л1200
0603
806
414
53891,2
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром» по временной эксплуатации полигона ТПБО «Саларьево»
Всего
06Л1300
225325,6
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л1300
0502
778
810
225325,6
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с эксплуатацией полигона по захоронению твердых бытовых отходов «Дмитровский»
Всего
06Л1400
266053,1
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л1400
0502
778
810
266053,1
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с эксплуатацией полигона по захоронению твердых бытовых отходов «Хметьево»
Всего
06Л1500
182003,7
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л1500
0502
778
810
182003,7
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов, образующихся при проведении общегородских мероприятий»
Всего
06Л1600
1346,2
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л1600
0502
778
810
1346,2
Приложение 4
к Государственной программе
города Москвы «Развитие
коммунально-инженерной инфраструктуры
и энергосбережение» на 2012-2018 годы
по состоянию на 1 января 2016 г.
ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий
Источники финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Факт
2015 год
Факт
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы»
Всего
235438001,8
257682130,9
161119374,8
142335512,0
168631034,6
155740247,4
149761847,3
бюджет города Москвы
44185387,9
48324380,8
44581653,9
40914158,1
48409661,0
50501293,7
50832451,3
средства федерального бюджета
65824,8
4592793,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
191186789,1
204764956,3
116537720,9
101421353,9
120221373,6
105238953,7
98929396,0
Подпрограмма «Развитие электроснабжения города Москвы»
Всего
76330169,9
87959070,6
73212789,7
50289742,5
51097662,4
44929486,0
43075024,4
бюджет города Москвы
1024685,7
858413,2
756601,2
1505296,6
1067465,1
550000,0
550000,0
средства юридических и физических лиц
75305484,2
87100657,4
72456188,5
48784445,9
50030197,3
44379486,0
42525024,4
Мероприятие «Возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия «Московская энергетическая дирекция»
Всего
410421,7
175948,6
271064,7
490515,6
650000,0
550000,0
550000,0
бюджет города Москвы
410421,7
175948,6
271064,7
490515,6
650000,0
550000,0
550000,0
Мероприятие «Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры»
Всего
614264,0
682464,6
485536,5
661006,4
417465,1
0,0
0,0
бюджет города Москвы
614264,0
682464,6
485536,5
661006,4
417465,1
0,0
0,0
Мероприятие «Инвестиционная программа ПАО «МОЭСК»
Всего
23578852,6
24536199,4
24515000,0
19680000,0
26556030,0
26744000,0
26505000,0
средства юридических и физических лиц
23578852,6
24536199,4
24515000,0
19680000,0
26556030,0
26744000,0
26505000,0
Мероприятие «Инвестиционная программа АО «ОЭК»
Всего
12296970,0
9282940,0
11961790,0
14987410,0
11751190,0
10700590,0
11146270,0
средства юридических и физических лиц
12296970,0
9282940,0
11961790,0
14987410,0
11751190,0
10700590,0
11146270,0
Мероприятие «Инвестиционная программа АО «Энергокомплекс»
Всего
15304557,6
14470789,6
9030900,0
7296801,0
7814650,0
5189630,0
3598380,0
средства юридических и физических лиц
15304557,6
14470789,6
9030900,0
7296801,0
7814650,0
5189630,0
3598380,0
Мероприятие «Инвестиционная программа ПАО «Мосэнерго»
Всего
24125104,0
38810728,4
26948498,5
6820234,9
3908327,3
1745266,0
1275374,4
средства юридических и физических лиц
24125104,0
38810728,4
26948498,5
6820234,9
3908327,3
1745266,0
1275374,4
Мероприятие «Грант Федеральному государственному унитарному предприятию «Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского»
Всего
0,0
0,0
0,0
293774,6
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
293774,6
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат публичному акционерному обществу энергетики и электрификации «Мосэнерго», связанных с осуществлением технологического присоединения зарядных станций для электротранспорта к сетям электроснабжения»
Всего
0,0
0,0
0,0
60000,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
60000,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие теплоснабжения города Москвы»
Всего
35172669,1
25747885,0
16528959,7
29335023,6
39979352,7
29411704,4
23987018,7
бюджет города Москвы
1553272,4
323967,0
267967,0
715999,0
187648,3
125282,1
125282,1
средства юридических и физических лиц
33619396,7
25423918,0
16260992,7
28619024,6
39791704,4
29286422,3
23861736,6
Мероприятие «Разработка и актуализация схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года»
Всего
158847,5
104473,9
100429,3
319144,3
125282,1
125282,1
125282,1
бюджет города Москвы
158847,5
104473,9
100429,3
319144,3
125282,1
125282,1
125282,1
Мероприятие «Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры»
Всего
1394424,9
219493,1
167537,7
21854,7
62366,2
0,0
0,0
бюджет города Москвы
1394424,9
219493,1
167537,7
21854,7
62366,2
0,0
0,0
Мероприятие «Инвестиционная программа ПАО «МОЭК»
Всего
12014840,0
24857133,0
15683422,0
21325701,1
36041619,4
26330051,8
22506660,0
средства юридических и физических лиц
12014840,0
24857133,0
15683422,0
21325701,1
36041619,4
26330051,8
22506660,0
Мероприятие «Инвестиционная программа ПАО «Мосэнерго»
Всего
650000,0
566785,0
577570,7
7293323,5
3750085,0
2956370,5
1355076,6
средства юридических и физических лиц
650000,0
566785,0
577570,7
7293323,5
3750085,0
2956370,5
1355076,6
Мероприятие «Производственная программа ОАО «МТК»
Всего
20954556,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
20954556,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением работ по ремонту и подготовкой к прохождению отопительного периода 2015 и 2016 годов находящихся в аварийном состоянии объектов теплоснабжения на территории районов Фили-Давыдково и Филевский парк Западного административного округа города Москвы»
Всего
0,0
0,0
0,0
375000,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
375000,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие газоснабжения в городе Москве»
Всего
3493765,9
2571528,4
2830579,1
2384281,7
3037190,9
3040965,4
3192562,3
бюджет города Москвы
1143765,9
110270,4
16045,2
47361,6
9216,5
9029,0
9029,0
средства юридических и физических лиц
2350000,0
2461258,0
2814533,9
2336920,1
3027974,4
3031936,4
3183533,3
Мероприятие «Разработка и актуализация Генеральной схемы газоснабжения города Москвы до 2030 года»
Всего
7508,6
9171,0
8712,2
34532,9
9029,0
9029,0
9029,0
бюджет города Москвы
7508,6
9171,0
8712,2
34532,9
9029,0
9029,0
9029,0
Мероприятие «Мероприятия по реализации комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы»
Всего
0,0
0,0
0,0
12828,7
187,5
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
12828,7
187,5
0,0
0,0
Мероприятие «Инвестиционная программа АО «Мосгаз»
Всего
2350000,0
2461258,0
2814533,9
2336920,1
3027974,4
3031936,4
3183533,3
средства юридических и физических лиц
2350000,0
2461258,0
2814533,9
2336920,1
3027974,4
3031936,4
3183533,3
Мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы»
Всего
1136257,3
101099,4
7333,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
1136257,3
101099,4
7333,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего
1136257,3
101099,4
7333,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
1136257,3
101099,4
7333,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы»
Всего
1552604,2
3370766,5
3450587,1
4171842,9
3901186,5
5064169,9
4131310,0
бюджет города Москвы
540106,2
1273490,5
735702,1
1192304,9
557168,5
1238599,9
0,0
средства юридических и физических лиц
1012498,0
2097276,0
2714885,0
2979538,0
3344018,0
3825570,0
4131310,0
Мероприятие «Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы»
Всего
540106,2
1273490,5
615786,5
312220,5
557168,5
1238599,9
0,0
бюджет города Москвы
540106,2
1273490,5
615786,5
312220,5
557168,5
1238599,9
0,0
Мероприятие «Мероприятия по реализации инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия города Москвы «Москоллектор» по проектированию и строительству кабельных коллекторов»
Всего
0,0
0,0
119915,6
880084,4
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
119915,6
880084,4
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Производственная программа ГУП «Москоллектор»
Всего
1012498,0
2097276,0
2714885,0
2979538,0
3344018,0
3825570,0
4131310,0
средства юридических и физических лиц
1012498,0
2097276,0
2714885,0
2979538,0
3344018,0
3825570,0
4131310,0
Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения»
Всего
17078504,2
19482797,8
23478324,0
20984469,7
24319846,8
24472547,4
23172446,3
бюджет города Москвы
4979894,2
3918940,8
5447391,0
5981513,2
4845261,5
3886051,2
2136103,0
средства юридических и физических лиц
12098610,0
15563857,0
18030933,0
15002956,5
19474585,3
20586496,2
21036343,3
Мероприятие «Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы»
Всего
4979894,2
3918940,8
5447391,0
5877122,4
4845261,5
3886051,2
2136103,0
бюджет города Москвы
4979894,2
3918940,8
5447391,0
5877122,4
4845261,5
3886051,2
2136103,0
Мероприятие «Инвестиционная программа АО «Мосводоканал»
Всего
12098610,0
15563857,0
18030933,0
15002956,5
19474585,3
20586496,2
21036343,3
средства юридических и физических лиц
12098610,0
15563857,0
18030933,0
15002956,5
19474585,3
20586496,2
21036343,3
Мероприятие «Возмещение затрат акционерному обществу «Мосводоканал», связанных с проведением ремонта находящихся в аварийном состоянии объектов водоснабжения, канализования и подготовкой к прохождению отопительного периода»
Всего
0,0
0,0
0,0
104390,8
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
104390,8
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока»
Всего
10209581,1
10276219,2
9448713,5
9131447,5
10806715,7
11957707,1
12031015,5
бюджет города Москвы
8273504,1
8291482,2
7478276,6
6826525,3
8331685,7
9300027,1
9177335,5
средства юридических и физических лиц
1936077,0
1984737,0
1970436,9
2304922,2
2475030,0
2657680,0
2853680,0
Мероприятие «Водоотведение поверхностных сточных вод»
Всего
4101897,7
6145144,2
6145070,1
6145237,2
6145237,5
6145237,5
6145237,5
бюджет города Москвы
4101897,7
6145144,2
6145070,1
6145237,2
6145237,5
6145237,5
6145237,5
Мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока»
Всего
4171606,4
2099438,2
1215106,9
631288,1
2105350,2
3123691,6
3001000,0
бюджет города Москвы
4171606,4
2099438,2
1215106,9
631288,1
2105350,2
3123691,6
3001000,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток», связанных с содержанием и эксплуатацией бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы»
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
31098,0
31098,0
31098,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
31098,0
31098,0
31098,0
Мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока в городах субъектов Российской Федерации»
Всего
0,0
0,0
50000,0
50000,0
50000,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
50000,0
50000,0
50000,0
0,0
0,0
Мероприятие «Производственная программа ГУП «Мосводосток»
Всего
1936077,0
1984737,0
1970436,9
2304922,2
2475030,0
2657680,0
2853680,0
средства юридических и физических лиц
1936077,0
1984737,0
1970436,9
2304922,2
2475030,0
2657680,0
2853680,0
Мероприятие «Субсидия Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток» в целях возмещения затрат, связанных с проведением оценки безопасности выявленных бесхозяйных гидротехнических сооружений и их временным содержанием»
Всего
0,0
46899,8
68099,6
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
46899,8
68099,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего
0,0
46899,8
68099,6
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
46899,8
68099,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие единой светоцветовой среды города Москвы»
Всего
10115627,5
13250460,5
10642004,2
5947742,9
9699861,3
5616630,0
5622796,0
бюджет города Москвы
10115627,5
13250460,5
10642004,2
5947742,9
9699861,3
5616630,0
5622796,0
Мероприятие «Возмещение затрат Открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с оказанием услуг по эксплуатации и ремонту объектов наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы»
Всего
5134948,5
4631628,9
3687696,1
2383523,3
3200000,0
3200000,0
3200000,0
бюджет города Москвы
5134948,5
4631628,9
3687696,1
2383523,3
3200000,0
3200000,0
3200000,0
Мероприятие «Ремонт объектов наружного освещения»
Всего
0,0
0,0
0,0
2247,4
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
2247,4
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Комплекс мер по развитию наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы»
Всего
4864966,4
6798763,9
5036623,1
544259,3
4698257,8
698795,8
698795,8
бюджет города Москвы
4864966,4
6798763,9
5036623,1
544259,3
4698257,8
698795,8
698795,8
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки»
Всего
115712,6
231476,6
317986,7
174997,7
150000,0
150000,0
150000,0
бюджет города Москвы
115712,6
231476,6
317986,7
174997,7
150000,0
150000,0
150000,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» на оплату электрической энергии, потребляемой установками наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки, праздничной иллюминации города Москвы, находящимися на праве хозяйственного ведения Государственного унитарного предприятия города Москвы «Моссвет»
Всего
0,0
1588591,1
1490573,3
1516700,0
1492930,4
1498902,1
1504873,9
бюджет города Москвы
0,0
1588591,1
1490573,3
1516700,0
1492930,4
1498902,1
1504873,9
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по техническому обслуживанию, проведению аварийных и восстановительных работ кабельной канализации»
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
89926,7
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
89926,7
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по временной эксплуатации бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки»
Всего
0,0
0,0
0,0
41548,1
68746,4
68932,1
69126,3
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
41548,1
68746,4
68932,1
69126,3
Мероприятие «Устройство наружного освещения первоочередных объектов и восстановление работоспособности объектов праздничной иллюминации»
Всего
0,0
0,0
0,0
77126,1
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
77126,1
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию «Моссвет» по восстановлению работоспособности бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки»
Всего
0,0
0,0
109125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
109125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего
0,0
0,0
109125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
109125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию «Моссвет» по устройству наружного освещения»
Всего
0,0
0,0
0,0
275795,2
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
275795,2
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по восстановлению работоспособности архитектурно-художественного и наружного освещения Патриаршего моста»
Всего
0,0
0,0
0,0
51245,9
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
51245,9
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением мероприятий по устройству праздничной иллюминации мест проведения праздничных мероприятий»
Всего
0,0
0,0
0,0
880299,9
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
880299,9
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие сети общественных туалетов»
Всего
634151,0
798176,4
923135,4
573669,9
853188,0
871227,5
871227,5
бюджет города Москвы
634151,0
559676,4
618635,4
573669,9
853188,0
871227,5
871227,5
средства юридических и физических лиц
0,0
238500,0
304500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Эксплуатация и ремонт общественных туалетов»
Всего
634151,0
559676,4
618635,4
573669,9
853188,0
871227,5
871227,5
бюджет города Москвы
634151,0
559676,4
618635,4
573669,9
853188,0
871227,5
871227,5
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Всего
634151,0
559676,4
618635,4
573669,9
853188,0
871227,5
871227,5
бюджет города Москвы
634151,0
559676,4
618635,4
573669,9
853188,0
871227,5
871227,5
Мероприятие «Инвестиционные средства»
Всего
0,0
238500,0
304500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
0,0
238500,0
304500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы»
Всего
8775221,1
18493862,7
10182777,9
8272688,3
11486898,2
16353949,1
21265043,5
бюджет города Москвы
8775221,1
13993862,7
10182777,9
8272688,3
11486898,2
16353949,1
21265043,5
средства федерального бюджета
0,0
4500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры»
Всего
8775221,1
13993862,7
10182777,9
8262874,3
11486898,2
16353949,1
21265043,5
бюджет города Москвы
8775221,1
13993862,7
10182777,9
8262874,3
11486898,2
16353949,1
21265043,5
Мероприятие «Обеспечение технического обслуживания сетей инженерно-технического обеспечения объектов строительства инженерно-коммунальной инфраструктуры до даты принятия в установленном порядке решения о закреплении указанных сетей на праве хозяйственного ведения, оперативного управления или передачи их в аренду»
Всего
0,0
0,0
0,0
120,8
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
120,8
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Грант Федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Государственный театр наций»
Всего
0,0
0,0
0,0
9814,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
9814,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Реализация мероприятий по проектированию и строительству объектов внешней инженерной инфраструктуры и инновационного центра «Сколково»
Всего
0,0
4500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
0,0
4500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего
0,0
4500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
0,0
4500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»
Всего
65557487,0
70426753,7
2271150,2
1623749,2
2391436,7
1834935,3
1701340,9
бюджет города Москвы
626939,0
439207,0
285899,3
230202,6
313572,5
363572,5
363572,5
средства федерального бюджета
65824,8
92793,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
64864723,2
69894752,9
1985250,9
1393546,6
2077864,2
1471362,8
1337768,4
Мероприятие «Мероприятия, направленные на энергосбережение и энергоэффективность»
Всего
567552,5
380877,5
204051,3
170320,6
257207,5
307207,5
307207,5
бюджет города Москвы
567552,5
380877,5
204051,3
170320,6
257207,5
307207,5
307207,5
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений»
Всего
55247,0
54522,0
78071,6
56228,6
56365,0
56365,0
56365,0
бюджет города Москвы
55247,0
54522,0
78071,6
56228,6
56365,0
56365,0
56365,0
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Всего
55247,0
54522,0
78071,6
56228,6
56365,0
56365,0
56365,0
бюджет города Москвы
55247,0
54522,0
78071,6
56228,6
56365,0
56365,0
56365,0
Мероприятие «Научно-исследовательские разработки по стимулированию энергетической и экологической эффективности»
Всего
4139,5
3807,5
3776,4
3653,4
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
4139,5
3807,5
3776,4
3653,4
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах ресурсоснабжающих организаций и органов исполнительной власти»
Всего
64864723,2
69894752,9
1985250,9
1393546,6
2077864,2
1471362,8
1337768,4
средства юридических и физических лиц
64864723,2
69894752,9
1985250,9
1393546,6
2077864,2
1471362,8
1337768,4
Мероприятие «Реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Всего
65824,8
92793,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
65824,8
92793,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего
65824,8
92793,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
65824,8
92793,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы»
Всего
6518220,8
5304610,1
8150354,0
9620853,8
11057695,4
12186925,3
10712062,2
бюджет города Москвы
6518220,8
5304610,1
8150354,0
9620853,8
11057695,4
12186925,3
10712062,2
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений»
Всего
26951,2
27021,0
27420,6
27070,5
27429,4
27429,4
27429,4
бюджет города Москвы
26951,2
27021,0
27420,6
27070,5
27429,4
27429,4
27429,4
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Всего
26951,2
27021,0
27420,6
27070,5
27429,4
27429,4
27429,4
бюджет города Москвы
26951,2
27021,0
27420,6
27070,5
27429,4
27429,4
27429,4
Мероприятие «Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, а также возмещение затрат по оплате за негативное воздействие на окружающую среду по отходам, вывозимым из домовладений (от населения), Государственным унитарным предприятием города Москвы «Экотехпром»
Всего
2576231,7
2155378,7
1478445,9
189192,0
971002,4
959172,5
959172,5
бюджет города Москвы
2576231,7
2155378,7
1478445,9
189192,0
971002,4
959172,5
959172,5
Мероприятие «Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, Обществом с ограниченной ответственностью «ЕФН-Экотехпром МСЗ 3»
Всего
779623,3
538659,9
598207,6
598207,6
598207,6
598207,6
598207,6
бюджет города Москвы
779623,3
538659,9
598207,6
598207,6
598207,6
598207,6
598207,6
Мероприятие «Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы»
Всего
1087664,5
936215,4
445113,1
138385,0
540920,0
540920,0
540920,0
бюджет города Москвы
1087664,5
936215,4
445113,1
138385,0
540920,0
540920,0
540920,0
Мероприятие «Мероприятия по эксплуатации и капитальному ремонту очистных сооружений»
Всего
106706,2
108946,2
117117,1
117117,1
152510,8
101510,8
101510,8
бюджет города Москвы
106706,2
108946,2
117117,1
117117,1
152510,8
101510,8
101510,8
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
101510,8
101510,8
101510,8
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
101510,8
101510,8
101510,8
Мероприятие «Проведение капитального ремонта государственными учреждениями»
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
51000,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
51000,0
0,0
0,0
Мероприятие «Вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации»
Всего
28376,3
32800,0
24979,5
27513,2
40046,3
41701,6
37613,6
бюджет города Москвы
28376,3
32800,0
24979,5
27513,2
40046,3
41701,6
37613,6
Мероприятие «Мероприятия по обращению бесхозяйного транспортного средства в собственность города Москвы»
Всего
28376,3
32800,0
23368,8
91,5
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
28376,3
32800,0
23368,8
91,5
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Всего
0,0
0,0
1610,7
27421,7
40046,3
41701,6
37613,6
бюджет города Москвы
0,0
0,0
1610,7
27421,7
40046,3
41701,6
37613,6
Мероприятие «Прочие расходы в области обращения с отходами»
Всего
160437,8
79418,3
89057,6
50992,9
34390,0
34390,0
34390,0
бюджет города Москвы
160437,8
79418,3
89057,6
50992,9
34390,0
34390,0
34390,0
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
8000,0
8000,0
8000,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
8000,0
8000,0
8000,0
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
26390,0
26390,0
26390,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
26390,0
26390,0
26390,0
Мероприятие «Реализация комплекса мер по хранению и утилизации отходов»
Всего
1752229,8
349526,7
217746,5
256703,5
428174,8
249854,7
0,0
бюджет города Москвы
1752229,8
349526,7
217746,5
256703,5
428174,8
249854,7
0,0
Мероприятие «Расходы по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территориях отдельных административных округов города Москвы»
Всего
0,0
1076643,9
4785208,9
7485905,0
7618495,7
7835312,3
8164391,9
бюджет города Москвы
0,0
1076643,9
4785208,9
7485905,0
7618495,7
7835312,3
8164391,9
Мероприятие «Реализация комплекса мер, направленных на проведение противооползневых мероприятий»
Всего
0,0
0,0
0,0
53891,2
409921,9
1550000,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
53891,2
409921,9
1550000,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром» по временной эксплуатации полигона ТПБО «Саларьево»
Всего
0,0
0,0
71300,0
225325,6
236596,5
248426,4
248426,4
бюджет города Москвы
0,0
0,0
71300,0
225325,6
236596,5
248426,4
248426,4
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с выполнением первоочередных аварийно-восстановительных работ на полигоне ТПБО «Саларьево»
Всего
0,0
0,0
168000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
168000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с эксплуатацией полигона по захоронению твердых бытовых отходов «Дмитровский»
Всего
0,0
0,0
0,0
266053,1
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
266053,1
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с эксплуатацией полигона по захоронению твердых бытовых отходов «Хметьево»
Всего
0,0
0,0
124844,9
182003,7
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
124844,9
182003,7
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов, образующихся при проведении общегородских мероприятий»
Всего
0,0
0,0
2912,3
1346,2
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
2912,3
1346,2
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств»
Всего
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
Всего
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Обустройство специализированной стоянки для временного хранения брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств»
Всего
0,0
0,0
0,0
947,2
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
947,2
0,0
0,0
0,0
Всего
0,0
0,0
0,0
947,2
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
947,2
0,0
0,0
0,0
Приложение 5
к Государственной программе
города Москвы «Развитие
коммунально-инженерной инфраструктуры
и энергосбережение» на 2012-2018 годы
по состоянию на 1 января 2016 г.
ОЦЕНКА
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
«РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» НА 2012-2018 ГОДЫ
№ п/п
Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий
Наименование меры государственной поддержки
Нормативный правовой акт - основание применения меры (закон города Москвы)
Объем выпадающих доходов бюджета города Москвы (тыс. рублей)
Финансовая оценка результата (тыс. рублей), годы
Краткое обоснование необходимости применения для достижения целей государственной программы города Москвы
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Факт
2015 год
Факт
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы
Установление пониженной ставки арендной платы за земельный участок
Постановление Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за землю в городе Москве»
9514,7
782,3
921,0
809,0
1508,8
1659,7
1825,7
2008,2
Предотвращение роста тарифов
2
Освобождение от уплаты налога на имущество в отношении подземных коллекторов для инженерных коммуникаций и имущества, предназначенного для их содержания и эксплуатации
Закон города Москвы от 5 ноября 2003 г. № 64 «О налоге на имущество организаций»
5336578,6
404606,3
490070,9
524731,9
606063,8
993577,1
1123781,0
1193747,5
Предотвращение роста тарифов
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 ОКТЯБРЯ 2016 г. № 657-ПП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. №451-ПП
В целях приведения показателей Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы в соответствие с Законом города Москвы от 25 ноября 2015 г. № 67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» по состоянию на 1 января 2016 г., а также в целях уточнения показателей Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы в соответствии с кассовым исполнением за отчетный финансовый год Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. № 451-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 19 марта 2012 г. № 91-ПП, от 10 июля 2013 г. № 448-ПП, от 14 мая 2014 г. № 250-ПП, от 19 мая 2015 г. № 298-ПП), изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.
Мэр Москвы
С.С. Собянин
Приложение
к постановлению Правительства
Москвы
от 10 октября 2016 г. № 657-ПП
Приложение
к постановлению Правительства
Москвы
от 27 сентября 2011 г. № 451-ПП
по состоянию на 1 января 2016 г.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» НА 2012-2018 ГОДЫ
Паспорт
Государственной программы города Москвы «Развитие
коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение»
на 2012-2018 годы
Наименование Государственной программы города Москвы
Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение на 2012-2018 годы
Цели Государственной программы города Москвы
1. Гарантированное обеспечение к 2018 году потребителей города Москвы необходимым набором коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры города Москвы.
2. Снижение энергоемкости валового регионального продукта
Конечные результаты Государственной программы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
№ п/п
Наименование конечного результата
Единицы измерения
2010 год
факт
2011 год
факт
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
факт
2015 год
факт
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
1
Износ сетей электроснабжения
процентов
65,2
64,9
65,4
62,1
60,6
59,2
57,8
56,3
54,8
2
Износ тепловых сетей: разводящие сети
процентов
43,5
43,4
43,8
43,6
43,5
43,4
43,3
43,3
43,2
3
Износ тепловых сетей: магистральные сети
процентов
46,5
46,5
46,6
46,4
45,3
45,3
45,2
45,2
45,1
4
Доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее
процентов
0
100
100
100
100
100
100
100
100
5
Доля заявок на подключение к сетям, удовлетворенных в установленный срок
процентов
95
98
100
100
100
100
100
100
100
6
Износ газопровода: подземные сети
процентов
36,5
36,8
36,7
36,7
36,4
35,7
35,7
35,6
35,4
7
Износ коллекторного хозяйства
процентов
25
25
19
18
17
17
17
17
17
8
Суммарная экономия тепловой энергии (нарастающим итогом)
млн Гкал
2,38
4,59
6,17
7,8
8,89
9,96
11,03
12,12
13,21
9
Суммарная экономия воды (нарастающим итогом)
млн куб. м
41,6
79,55
190,61
208,3
244,84
264,31
278,45
291,61
304,77
10
Износ сетей водоотведения поверхностного стока
процентов
43,83
44,5
44,7
44,49
44,28
44,18
43,97
43,75
43,55
11
Доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия)
процентов
25
25
100
100
100
100
100
100
100
12
Суммарная экономия газа (нарастающим итогом)
млн куб. м
547,83
1083,39
1532,63
2105,87
2498,66
3065,86
3512,45
3977,55
4442,65
13
Энергоемкость валового регионального продукта
кг условного топлива/тыс. рублей
4,5
4,2
4,1
3,9
3,8
3,6
3,4
3,4
3,4
14
Суммарная экономия электрической энергии (нарастающим итогом)
млн кВтч
958,97
1768,39
2921,39
3897,12
4716,35
5618,15
6047,7
6459,77
6871,84
Задачи Государственной программы города Москвы
1. Обеспечение безаварийного и бесперебойного электроснабжения потребителей города Москвы.
2. Повышение надежности энергосистемы.
3. Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на 2012-2018 годы.
4. Снижение уровня износа подземных газопроводов.
5. Снижение уровня износа коллекторного хозяйства.
6. Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями.
7. Создание новых и модернизация имеющихся мощностей объектов поверхностного стока.
8. Улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города Москвы в вечерне-ночное время.
9. Обеспечение инженерными коммуникациями существующих и строящихся жилых и нежилых зданий.
10. Сохранение устойчивого функционирования и развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры.
11. Создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру города: государственно-частное партнерство, энергосервисные контракты (договоры).
12. Снижение себестоимости производства топливно-энергетических ресурсов (ТЭР).
13. Сокращение потребления первичного топлива (газа) при производстве электрической и тепловой энергии.
14. Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов.
15. Повышение осведомленности населения по вопросам энергосбережения
Координатор Государственной программы города Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Ответственные исполнители подпрограмм
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограмм
Департамент здравоохранения города Москвы,
Департамент культуры города Москвы,
Департамент городского имущества города Москвы,
Департамент образования города Москвы,
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы,
Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы,
Департамент физической культуры и спорта города Москвы,
Департамент развития новых территорий города Москвы,
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы,
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы,
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы,
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы,
Департамент строительства города Москвы,
Департамент торговли и услуг города Москвы,
Департамент информационных технологий города Москвы,
Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы,
Департамент капитального ремонта города Москвы,
Департамент градостроительной политики города Москвы,
Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства,
Комитет государственного строительного надзора города Москвы,
префектура Восточного административного округа города Москвы,
префектура Западного административного округа города Москвы,
префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,
префектура Северного административного округа города Москвы,
префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,
префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,
префектура Центрального административного округа города Москвы,
префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,
префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,
префектура Южного административного округа города Москвы,
префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
Объем финансовых ресурсов по всем источникам с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование государственной программы города Москвы
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010
2011
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Факт
2015 год
Факт
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
Итого
Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы
Всего:
X
X
235438001,8
257682130,9
161119374,8
142335512,0
168631034,6
155740247,4
149761847,3
1270708148,8
бюджет города Москвы
54576647,90
39370975,80
44185387,9
48324380,8
44581653,9
40914158,1
48409661,0
50501293,7
50832451,3
327748986,7
средства федерального бюджета
X
X
65824,8
4592793,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4658618,6
средства юридических и физических лиц
X
X
191186789,1
204764956,3
116537720,9
101421353,9
120221373,6
105238953,7
98929396,0
938300543,5
Этапы и сроки реализации Государственной программы города Москвы
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
1. Характеристика текущего состояния сфер
коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережения
и их основные проблемы
В 2012 году территория и численность населения города Москвы существенно изменились: площадь благодаря присоединенным территориям увеличилась с 1 июля 2012 г. более чем вдвое, после чего город Москва укрепил свои позиции в списке крупнейших по численности населения городов мира.
Численность населения города постоянно растет. Столица притягивает к себе значительную часть населения не только из соседних областей и других регионов Российской Федерации, но и из стран дальнего и ближнего зарубежья. Въезд в столицу на постоянное место жительства и приток временных мигрантов содействуют экономическому росту и развитию города, решению его демографических проблем.
Необходимо отметить, что темпы строительства в 2015 году на присоединенной с 1 июля 2012 г. территории значительно превысили ожидания. Всего за 2015 год было введено в эксплуатацию 2,5 млн квадратных метров жилья. Большую часть жилищного фонда составили здания высотой 5-10 этажей. Кроме того, в поселениях появилось более 700 тыс. квадратных метров помещений в одно- и двухэтажных зданиях, а также индивидуальные постройки. Все это требует дальнейшего развития систем инженерно-коммунальной инфраструктуры, включая строительство новых и реконструкцию существующих объектов города Москвы, в том числе с учетом применения энергосберегающих и инновационных технологий.
1.1. Электроснабжение города Москвы
Энергетическая система города Москвы (далее - энергосистема) является крупнейшей в Российской Федерации. Установленная мощность электростанций энергосистемы на 1 января 2016 г. составила 11947,9 МВт.
На территории Московской энергосистемы действуют электрические сети напряжением 750, 500, 220, 110 кВ и ниже.
Московская энергосистема имеет внешние электрические связи с Костромской, Тверской, Ярославской, Рязанской, Владимирской, Смоленской, Калужской и Тульской энергосистемами.
На территории города Москвы осуществляют деятельность более 12 генерирующих компаний. К наиболее значимым компаниям, оказывающим услуги по передаче электрической энергии на территории города Москвы, относятся публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» (далее - ПАО «МОЭСК»), публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее - ПАО «ФСК ЕЭС»), акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее - АО «ОЭК»), акционерное общество «Энергокомплекс» (далее - АО «Энергокомплекс»).
Величина установленной мощности на присоединенных к городу Москве территориях относительно невелика, генерирующие компании представлены только ОАО «Мобильные ГТЭС» (газотурбинная электростанция (далее - ГТЭС) на подстанции (далее - ПС) «Новосырово»). Основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии на территориях Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы (далее - ТиНАО) является ПАО «МОЭСК».
Необходимо отметить, что для города Москвы характерно преобладание тепловой генерации. Публичное акционерное общество «Мосэнерго» (далее - ПАО «Мосэнерго») является крупнейшей генерирующей компанией Московского региона, а также самой крупной территориальной генерирующей компанией (далее - ТГК) в России. В производственные активы компании включены 11 электростанций, находящихся на территории города Москвы. Электростанции ПАО «Мосэнерго» поставляют свыше 60% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе. В 2015 году генерирующая компания ПАО «Мосэнерго» работала без серьезных сбоев, обеспечив устойчивую работу оборудования электростанций и надежное снабжение теплом и электрической энергией потребителей города Москвы и Московского региона.
К значимым событиям 2015 года безусловно следует отнести завершение строительства парогазовых энергетических блоков на теплоэлектроцентралях (далее - ТЭЦ) ПАО «Мосэнерго»: ТЭЦ-12 и ТЭЦ-20.
Помимо ПАО «Мосэнерго», теплофикационные парогазовые установки (далее - ПГУ) установлены на газотурбинной электростанции (далее - ГТЭС) «Терешково» и теплоэлектростанции (далее - ТЭС) «Международная», осуществляющей энергоснабжение Московского международного делового центра «Москва-Сити» и прилегающих территорий города.
Паросиловое теплофикационное оборудование установлено также на экспериментальной ТЭЦ Открытого акционерного общества «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнический научно-исследовательский институт» (далее - ОАО «ВТИ») (12 МВт), на ТЭЦ Открытого акционерного общества «ТЭЦ ЗИЛ» (далее - ОАО «ТЭЦ ЗИЛ») (125 МВт) и на ТЭЦ Московского энергетического института (10 МВт).
Важнейшей проблемой энергетической отрасли в настоящее время является старение основного оборудования электростанций.
Общая протяженность линий электропередачи (далее - ЛЭП) всех классов напряжения в городе Москве в настоящее время составляет 99049 км по трассе и 99312 км по цепям. Из общего числа линий 17191 км линий (по цепям) являются воздушными (далее - ВЛ) и 82121 км линий - кабельными (далее - КЛ). Общие данные о протяженности линий электропередачи приведены в таблице 1.1.
Таблица 1.1
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЛЭП ВСЕХ КЛАССОВ НАПРЯЖЕНИЯ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
Электросетевая компания
Класс напряжения ЛЭП
Всего ЛЭП, тыс. км
В том числе
ВЛ, тыс. км
КЛ, тыс. км
по трассе
по цепям
по трассе
по цепям
1
2
3
4
5
6
7
Электросетевые компании города Москвы
500 кВ
0,092
0,092
0,085
0,085
0,007
220 кВ
1,685
1,176
1,170
0,661
0,515
35-110 кВ
1,333
1,799
0,617
1,083
0,716
6-20 кВ
52,083
52,170
1,285
1,371
50,798
0,38 кВ
43,855
44,075
13,771
13,991
30,084
Электросетевые компании города Москвы без учета ТиНАО
500 кВ
0,058
0,058
0,051
0,051
0,007
220 кВ
0,790
0,963
0,275
0,448
0,515
35-110 кВ
1,076
1,316
0,360
0,600
0,716
6-20 кВ
48,930
48,935
0,047
0,052
48,883
0,38 кВ
41,520
41,527
12,303
12,310
29,217
Электросетевые компании на территории ТиНАО
500 кВ
0,034
0,034
0,034
0,034
0,000
220 кВ
0,895
0,213
0,895
0,213
0,000
35-110 кВ
0,257
0,483
0,257
0,483
0,000
6-20 кВ
3,153
3,235
1,238
1,319
1,915
0,38 кВ
2,335
2,548
1,468
1,681
0,867
Средний уровень износа электрических сетей составляет 59,2%.
В 2015 году в рамках проектов в составе инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций в общей сложности было построено около 1800 км кабельных сетей, а также реконструировано 439 км кабельных сетей.
Всего на территории города Москвы находятся 169 ПС напряжением 110-220-500 кВ, принадлежащих филиалу ПАО «ФСК ЕЭС» «Магистральные электрические сети Центра» (далее - МЭС Центра), ПАО «МОЭСК», АО «ОЭК», АО «Энергокомплекс», в том числе 4 ПС напряжением 500 кВ, 54 ПС напряжением 220 кВ, 111 ПС напряжением 110 кВ.
Стоит также отметить, что на территории города Москвы действуют следующие источники электрической энергии, относящиеся к возобновляемым источникам энергии (далее - ВИЭ):
- малые гидроэлектростанции (далее - ГЭС) (Сходненская, Карамышевская и Перервинская гидроэлектростанции ФГУП «Канал им. Москвы»);
- электростанции при мусоросжигательных заводах (мусоросжигательный завод № 3, принадлежащий Обществу с ограниченной ответственностью «ЕФН: Экотехпром мусоросжигательный завод 3» (далее - ООО «ЕФН: Экотехпром МСЗ 3»), и Спецзаводы № 2 и № 4 ГУП «Экотехпром»);
- электростанция на очистных сооружениях МГУП «Мосводоканал» (мини-ТЭС «Курьяново» и мини-ТЭС «Люберцы», принадлежащие ООО «ЕФН Эко Сервис»).
Суммарная мощность гидроэлектростанций ФГУП «Канал им. Москвы» составляет 36 МВт, а годовая выработка - 38,4 млн кВтч.
Развитие в условиях города прочей малой гидрогенерации в настоящее время является невозможным, поскольку связано со значительными строительными и инженерными сложностями в условиях городской застройки и отсутствием необходимых перепадов Москвы-реки в черте города.
Суммарная установленная мощность электростанций при мусоросжигательных заводах составляет 26,7 МВт, из которых 10,9 МВт приходится на ООО «ЕФН: Экотехпром МСЗ 3» и 15,8 МВт - на ГУП «Экотехпром».
На мусоросжигательных заводах осуществляется термическое обезвреживание твердых коммунальных отходов (далее - ТКО). Получаемый при этом пар используется в установленной турбине для получения электроэнергии, а также в виде тепловой энергии передается в систему теплоснабжения города Москвы. Вырабатываемая энергия используется, прежде всего, для покрытия собственных нужд заводов, а излишки передаются в электрические и тепловые сети города Москвы. Подключение к городским системам теплоснабжения позволяет добиться высокого суммарного коэффициента полезного действия, что обеспечивает существенную экономию ископаемых энергоносителей, бережное использование ресурсов, а также сокращение выбросов вредных веществ при использовании обычных видов топлива.
Установленная мощность мини-ТЭС «Курьяново» - 12,4 МВт, а мини-ТЭС «Люберцы» - 13,69 МВт.
Мини-ТЭС работают на биогазе от осадков сточных вод для выработки электроэнергии и тепла. Полученная электроэнергия используется на собственные нужды Курьяновских и Люберецких очистных сооружений.
Что касается ветроэнергетики, то в городе Москве средняя скорость ветра на высоте 50 метров над уровнем земли составляет 3,8 м/с, тогда как для развития ветроэнергетики большой мощности значение должно быть не менее 10 м/с.
Использование фотоэлектрических элементов для выработки электроэнергии в настоящее время также не состоятельно. К примеру, энергетический потенциал солнечной энергии на территории города Москвы в день составляет примерно 3 кВтч/кв. м. Таким образом, с 10 кв. м площади в год (при гарантированном коэффициенте полезного действия (далее - КПД) фотоэлементов 13%) можно получить чуть более 1,3 тыс. кВтч, что примерно соответствует потреблению электроэнергии одной семьей. При этом срок окупаемости такой установки составит не менее 11 лет (при стоимости установки примерно 60 тыс. рублей за 1 кВт). В таких условиях и с учетом того, что в законодательстве Российской Федерации отсутствуют стимулирующие внедрение ВИЭ меры, развитие солнечной энергетики на территории города Москвы в ближайшей перспективе маловероятно.
Также надо отметить, что исследования, проведенные Институтом высоких температур Российской академии наук совместно с Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова, свидетельствуют о проблемах с получением приемлемых экономических показателей для снабжения изолированных потребителей электроэнергией от солнечных фотоэлектрических энергоустановок и ветрогенераторов. Так, для получения от них 0,1 кВт электрической мощности (с коэффициентом гарантированной выдачи 99,8) на территории города Москвы потребуется установка от 5 и более квадратных метров солнечных панелей или от 1 до 3 кВт ветрогенераторов. Помимо капиталовложений в генерирующие мощности, для обеспечения указанного коэффициента гарантированной выдачи потребуются дополнительные весьма высокие затраты на аккумуляторные батареи, доходящие до 35 тыс. рублей за 1 кВт.
Таким образом, на территории города Москвы на рассматриваемую перспективу можно ожидать лишь точечное развитие ВИЭ, что не позволяет рассматривать данные технологии в качестве комплексного решения задач обеспечения надежности энергоснабжения потребителей города Москвы.
Подводя итог, необходимо обозначить основные проблемы сферы электроснабжения города Москвы:
- высокая концентрация электрических нагрузок на один квадратный километр города;
- качественные характеристики практически всех элементов топливно-энергетического комплекса не соответствуют масштабам его развития и все более остро ставят проблемы технического переоснащения систем электроснабжения;
- потери электроэнергии при ее генерации, передаче и потреблении;
- постоянно растущий спрос на электроэнергию;
- энергоснабжение города Москвы обеспечивается на основе морально устаревших технологий 60-70 годов прошлого века и физически изношенного оборудования, что естественно снижает надежность, эффективность работы и производственные возможности систем, приводит к перерасходу топлива и других энергоресурсов.
Главная цель развития электроэнергетики города Москвы состоит в формировании экономически эффективного, динамично развивающегося и финансово устойчивого топливно-энергетического хозяйства, оснащенного передовыми технологиями и высококвалифицированными кадрами.
Для дальнейшего развития энергетического комплекса города Москвы с преодолением вышеуказанных негативных тенденций необходимо решить следующие задачи:
- повышение надежности энергетических источников с максимально возможным использованием существующих резервов мощности в нормальных и послеаварийных режимах, нормативное резервирование всех систем транспорта газа, электроэнергии и тепла;
- переоснащение и развитие действующих ТЭЦ с постепенным переходом к парогазовому циклу, а также сооружение ГТУ-ТЭЦ, в том числе на базе районных теплостанций (далее - РТС);
- ускорение темпов замены и реконструкции энергетического оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации;
- развитие внешних системообразующих связей для расширения возможностей по приему электрической мощности из объединенной энергосистемы, расположенной на территории Центрального и Северо-Западного федеральных округов Российской Федерации;
- сокращение встречных потоков природного газа и электроэнергии между городом Москвой и Московской областью;
- ликвидация встречных и пересекающихся потоков тепла от разных энергетических источников и сохранение существующей конфигурации тепловых сетей при оптимизации зон действия энергетических источников;
- эффективное использование топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР), сокращение потерь топлива и энергии при их генерации, передаче и потреблении;
- повышение экономической и экологической эффективности действующих энергетических источников.
1.2. Теплоснабжение города Москвы
Теплоэнергетическое хозяйство города Москвы обеспечивает в целом надежное, экологически приемлемое и экономически доступное теплоснабжение населения и промышленности города. За последние 5 лет в городе Москве не отмечено недопустимых ограничений подачи тепла, в три раза сократился расход жидкого топлива.
Теплоснабжение города осуществляют следующие энергетические источники:
- ПАО «Мосэнерго»: 13 ТЭЦ, включая 11 ТЭЦ, расположенные в границах города, и 2 областные ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27, 27 действующих энергетических источников: 2 районные теплоэлектростанции (далее - РТЭС), 2 мини-ТЭС, 12 РТС, 9 квартальных тепловых станций (далее - КТС) и 2 малые котельные (далее - МК);
- ПАО «МОЭК» эксплуатирует 34 КТС и 115 МК, из них 2 передвижные котельные (ПК), 37 автономных источников тепла (далее - АИТ);
- 6 энергетических источников сторонних инвесторов: ТЭЦ ЗИЛ, ТЭС «Международная», ПГУ ТЭС «Терешково», ГТЭС «Коломенское», ГТЭС «Внуково» и ГТЭС «Щербинка» (1-й пусковой комплекс (котельная);
- 793 котельные различной ведомственной принадлежности.
Кроме вышеуказанных энергетических источников в городе Москве действуют ряд других, но их вклад в энергоснабжение города незначителен.
Система энергоснабжения города Москвы в целом характеризуется высокой долей когенерационной выработки и высокой степенью централизации:
- около 94,4% от суммарного производства электроэнергии энергетическими источниками Москвы обеспечивают ТЭЦ ПАО «Мосэнерго»;
- около 98% теплопотребности города обеспечивается от источников централизованного теплоснабжения, примерно 72,3% тепловой энергии отпускают ТЭЦ.
Дефицит тепловой энергии в городе Москве отсутствует, поскольку в настоящее время установленная мощность источников теплоснабжения существенно превышает величину максимальной нагрузки.
В 2015 году в рамках инвестиционной программы ПАО «МОЭК» за счет собственных средств без привлечения средств бюджета города Москвы был выполнен ряд мероприятий: реконструкция тепловых сетей - 148 км, реконструкция оборудования центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП) (замена насосного и прочего оборудования) - 11345 штук, реконструкция оборудования РТС, КТС и МК - 331 штука.
Статус столицы Российской Федерации, большое количество потребителей, не допускающих нарушений в подаче тепла, высочайший уровень концентрации тепловых мощностей и производства тепловой энергии на источниках, мощные магистрали тепловых сетей, обеспечивающие теплом жилые районы с населением в сотни тысяч человек, все это накладывает повышенные требования к обеспечению надежной и устойчивой работы систем теплоснабжения.
Важной проблемой отрасли является относительно высокая стоимость транспортирования тепла, связанная в основном со значительной протяженностью теплопроводов в городе Москве. Радиус действия крупных ТЭЦ достигает 25 км. Протяженная сеть теплопроводов приводит к повышенным расходам по ее содержанию, в том числе связанным с большим объемом перекладки и ремонтов.
К этому также добавляются проблемы организации надежного теплоснабжения города:
- состояние генерирующего оборудования энергетических источников, в составе которого эксплуатируется значительное количество устаревшего, выработавшего свой парковый и назначенный ресурс оборудования, подлежащего в ближайшей перспективе замене или серьезной реконструкции с привлечением существенных объемов инвестиций;
- отсутствие резервного (аварийного) топлива на действующих крупных котельных, РТС, КТС;
- эксплуатация открытых систем теплоснабжения в ряде районов Зеленоградского, Северного, Восточного административных округов города Москвы при действующих закрытых системах;
- наличие зон потребления, не имеющих сетевого резервирования (районы Южное и Северное Тушино города Москвы, район Строгино города Москвы).
Таким образом, основными задачами в сфере развития теплоснабжения в городе Москве на сегодняшний день являются обеспечение эффективного использования энергетических и финансовых ресурсов в развитии объектов теплового хозяйства города Москвы, а также сокращение уровня потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения и количества повреждений и дефектов на участках тепловой сети.
1.3. Газоснабжение города Москвы
Город Москва включен в Единую систему газоснабжения России, является одним из самых крупных субъектов Российской Федерации по потреблению природного газа в стране, а также характеризуется развитой промышленной и энергетической отраслью и значительной плотностью населения. Это обусловливает высокий уровень потребления газа как топлива, обладающего высокой калорийностью, обеспечивающего более высокий КПД по сравнению с другими видами органического топлива, сокращающего отходы производства и повышающего экономический эффект во многих отраслях промышленности, уменьшающего загрязненность воздушного бассейна, улучшающего условия труда.
В настоящее время природный газ, поступающий из других регионов России по магистральным газопроводам, используется:
- в качестве топлива для производства тепловой и электрической энергии на городских ТЭЦ, РТС, КТС, РТЭС, газотурбинных установках и промышленно-производственных котельных;
- в промышленных установках (печах, сушильных камерах и т.п.);
- в качестве моторного топлива на автомобильных газовых наполнительных компрессорных станциях (далее - АГНКС);
- в качестве сырья для производства продукции химических производств;
- для бытовых нужд населения.
На протяжении последних десятилетий основными потребителями природного газа в городе Москве являются ТЭЦ ПАО «Мосэнерго». На их долю (с учетом ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27, расположенных на территории Московской области, но обслуживающих в основном потребителей города Москвы) приходится 76-78% от общего расхода газа. Лишь около 2% общего газопотребления приходится на население (на территории города Москвы без учета ТиНАО). Стоит отметить, что доля газа, реализуемого непосредственно населению ТиНАО города Москвы для бытовых нужд и отопления, в общем газопотреблении ТиНАО более чем в 18 раз превышает долю газа в структуре потребления на территории города Москвы без учета ТиНАО. Такое отличие объясняется тем, что на территории остальных 10 округов города Москвы население в подавляющем большинстве случаев живет в многоквартирных жилых домах с централизованным теплоснабжением. Доля населения, проживающего в жилых домах с автономными источниками теплоснабжения, составляет менее 2%. Как следствие, основные затраты тепла на отопление квартир приходятся на централизованные энергетические источники. Аналогичная ситуация складывается с коммунально-бытовым сектором, доля которого в ТиНАО составляет 11% по сравнению с 1% в городе Москве без учета ТиНАО. Большие территории и низкая плотность населения делают невозможным использование централизованных источников теплоснабжения. В этой связи теплоснабжение нежилых помещений также обеспечивается от автономных источников.
Город Москва (без учета ТиНАО) практически полностью газифицирован, за исключением:
- отдельных районов города Москвы, не требующих газоснабжения (районы многоэтажной жилой застройки с бытовыми электроплитами), природных территорий;
- районов города Москвы с существующей малоэтажной и коттеджной застройкой, подлежащих газификации в ближайшее время: Троице-Лыково, Молжаниновский, Кожухово (Руднево), Южное Бутово, особо охраняемые природные территории («Памятник природы «Серебряный бор»), поселки Толстопальцево и Рождествено.
Московская городская система газоснабжения и газораспределения на территории административных округов города Москвы (за исключением ТиНАО) обслуживается тремя основными газораспределительными организациями: АО «МОСГАЗ», ОАО «Газпром газораспределение» и ГУП МО «Мособлгаз». Система транспортировки газа по административным округам города Москвы представляет собой радиально-кольцевую и многоступенчатую разветвленную сеть газопроводов и газораспределительных пунктов с давлениями в радиальных и кольцевых участках 1,2; 0,6; 0,3 и 0,1 МПа, а также распределительную сеть низкого давления для подачи газа населению и мелким коммунально-бытовым потребителям.
Для города Москвы (за исключением Зеленоградского административного округа города Москвы) источниками подачи газа являются 7 контрольно-распределительных пунктов (далее - КРП), которые запитаны одно- и двуниточными отводами Кольцевого газопровода Московской области (далее - КГМО). КРП обеспечивают снижение давления газа до 1,2 МПа и его транспортировку в Кольцевой газопровод Москвы (далее - КГМ). Система газоснабжения Зеленоградского административного округа города Москвы обособлена от основной территории города Москвы и запитывается от трех газораспределительных станций (далее - ГРС): ГРС «Зеленоград-3», ГРС «Чашниково» (Крюково), ГРС «Алабушево» (Андреевка). ГРС Зеленоградского административного округа города Москвы подают газ с фактическим давлением 0,6 МПа.
Частично КРП и ГРС расположены на территории Московской области, частично - в городе Москве:
- КРП-11 и КРП-16 - в Ленинском районе Московской области;
- КРП-14 - в Красногорском районе Московской области;
- КРП-15 - в Балашихинском районе Московской области;
- КРП-17 - в Мытищинском районе Московской области;
- КРП-10 на территории Новомосковского административного округа города Москвы;
- КРП-13 на территории Северного административного округа города Москвы;
- ГРС «Зеленоград-3», ГРС «Чашниково» (Крюково), ГРС «Алабушево» (Андреевка) расположены на территории Солнечногорского района Московской области.
Система газопроводов среднего давления P <= 0,3 МПа представляет собой кольцевой газопровод диаметром 600 мм с ответвлениями, образующими между собой дополнительные многочисленные кольца и тупиковую разветвленную сеть, предназначенную для газоснабжения ряда крупных предприятий. В то же время необходимо отметить наличие локальных тупиковых зон, которые формируют ограничение на подключение новых потребителей.
Схема распределительных сетей низкого давления также состоит в основном из закольцованных участков с несколькими источниками подачи и множеством потребителей. В некоторых районах города Москвы присутствуют локальные участки сетей низкого давления, запитанные от единственного источника. Например, жилой сектор в районе Курьяновской станции аэрации запитан от единственного источника - газорегуляторного пункта (далее - ГРП) «Курьяново». Это же касается жилья в районе Капотня города Москвы. Однако данные сети низкого давления удалены от возможных дублирующих источников подачи газа, что делает их закольцовку крайне дорогостоящей.
Система подачи газа на территорию ТиНАО города Москвы имеет автономный характер и практически не связана с системой распределительных газопроводов основной территории города Москвы. Подача газа основана на использовании местных рассредоточенных источников малой производительности, которые были предназначены для газоснабжения потребителей в сельских населенных пунктах и не были рассчитаны для подачи газа крупным объектам промышленности и энергетики. Выходные газопроводы от ГРС в большинстве случаев не закольцованы и имеют тупиковый характер. По мере развития данных территорий потребность в газоснабжении жилой застройки возрастала, как следствие, часть станций оказалась перегружена.
На территории ТиНАО имеется достаточно разветвленная сеть газопроводов высокого и среднего давления. Отличительной особенностью сети распределительных газопроводов на данной местности является отсутствие «закольцовки» по источникам подачи для большинства участков газопроводов. Как следствие, работа такой системы более уязвима по сравнению с системой газопроводов на остальной территории города Москвы, где подавляющее количество потребителей получает газ от двух и более источников.
Газопроводы со сверхнормативным сроком эксплуатации составляют 35,7% от общей протяженности подземных газопроводов на территории города Москвы без учета ТиНАО, в том числе:
- 26,7% низкого давления;
- 9% среднего и высокого давления.
Учитывая тот факт, что газификация территории ТиНАО города Москвы началась в конце 60-х - начале 70-х годов, доля газопроводов со сверхнормативным сроком эксплуатации существенно меньше, чем на территории остальных административных округов города Москвы. Так, износ сетей и ГРП составляет для ТиНАО 9% и 33% соответственно.
В этой связи сделаны основные акценты в дальнейшем развитии газового хозяйства столицы:
- ускоренная модернизация газораспределительной сети за счет перекладки и реконструкции элементов системы с целью минимизации количества объектов, находящихся в эксплуатации сверх нормативного срока;
- строительство новых газопроводов и ГРП для повышения надежности подачи газа на крупные объекты энергетики.
В рамках реализации мероприятий Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы (далее также - Государственная программа) были выполнены работы по перекладке и реконструкции методом санации 467,72 км газопроводов, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности АО «МОСГАЗ», реконструировано и отремонтировано 616 электрозащитных установок и 47 ГРП.
1.4. Коллекторное хозяйство города Москвы
Протяженность коммуникационных коллекторов по состоянию на 1 января 2016 г. составляет 758 км. В них проложено: 1017 км труб теплосети, 758 км труб водопровода, 6757 км высоковольтных кабелей, 22782 км кабелей связи.
Основные преимущества коллекторной прокладки инженерных коммуникаций:
- обеспечение возможности упорядочения прокладки коммуникаций, что значительно сокращает потребность в земельных ресурсах для инженерного обеспечения районов застройки;
- улучшение качества жизни жителей города Москвы, сокращение количества разрытий для ремонта коммуникаций;
- упрощается обслуживание коммуникаций, в том числе оперативно выявляются утечки из трубопроводов, что сокращает потери воды и тепла;
- заранее резервируется подземное пространство для прокладки коммуникаций при развитии районов города Москвы на длительную перспективу;
- высвобождение земли для нужд города Москвы.
Коллекторы оснащены инженерными системами освещения, водоудаления, вентиляции, сигнализации загазованности, а также охранной сигнализацией.
Потенциальными проблемами в сфере коллекторного хозяйства являются увеличение износа коммуникационных коллекторов и установленного в них оборудования, а также обеспечение коммуникационными коллекторами зон застраиваемых территорий города Москвы. Кроме того, на сегодняшний день имеет место недостаточная пропускная способность коллекторов старой застройки Центрального административного округа города Москвы.
Для уменьшения степени износа ежегодно выполняются работы по реконструкции коммуникационных коллекторов и техническому переоснащению инженерных сетей.
В рамках Государственной программы реализуется ряд мероприятий для решения вышеперечисленных проблем:
- строительство кабельных коммуникационных коллекторов;
- реконструкция действующих коллекторов;
- техническое переоснащение насосных станций и вентиляции, инженерных сетей.
В 2015 году в рамках реализации мероприятий Государственной программы были введены в эксплуатацию кабельные коллекторы от ПС «Бескудниково» (3-й пусковой комплекс), от ПС «Чагино» (1-й и 2-й пусковые комплексы), от ПС «Первомайская» (1-й и 2-й пусковые комплексы), от ПС «МГУ» (1-й пусковой комплекс), завершено строительство коллекторов от ПС «Перерва», ПС «Никулино», ПС «Бескудниково», завершено строительство 1-го пускового комплекса 1-й очереди кабельного коллектора от ПС «Ваганьковская».
1.5. Водопроводно-канализационное хозяйство города Москвы
и системы технического водоснабжения
Система водоснабжения города Москвы представляет собой сложнейший комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойную подачу питьевой воды жителям и технической воды промышленным предприятиям.
Параметры качества питьевой воды соответствуют требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации и требованиям Всемирной организации здравоохранения.
Централизованное водоснабжение города Москвы сегодня осуществляется главным образом из поверхностных источников Москворецко-Вазузской и Волжской гидротехнических систем (99%) и подземных источников (1%).
На базе поверхностных источников работают две системы водоснабжения:
- система питьевого водоснабжения (питьевая вода) проектной производительностью 6,37 млн куб. м/сутки;
- система промышленного водоснабжения (техническая вода) проектной производительностью 0,83 млн куб. м/сутки.
Система московского водопровода является основной централизованной системой, которая обслуживает главным образом жилой сектор, объекты культурно-бытового и коммунального назначения и частично промышленные нужды.
Подготовка питьевой воды обеспечивается на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Восточной, Северной и Западной.
Резерв проектной мощности московских станций водоподготовки составляет 48,3%, считая по максимальной фактической подаче за 2015 год в объеме 3,3 млн куб. м/сутки и гарантированной производительности в объеме 3,97 млн куб. м/сутки (от суммарной проектной мощности 6,37 млн куб. м/сутки).
Качество питьевой воды в 2015 году было стабильным и соответствовало установленным требованиям, в том числе и по показателям, по которым за последние 15 лет произошло серьезное ужесточение нормативов, - по остаточному алюминию и хлороформу. Нормативная концентрация хлороформа на станциях обеспечена за счет применения режима предварительной хлораммонизации.
Распределительная система подачи питьевой воды московского водопровода выполнена в виде радиально-кольцевой схемы и имеет протяженность около 12,8 тыс. км, из которых водоводы составляют 18%, уличная водопроводная сеть - 59%, внутриквартальная и внутридворовая сеть - 23%. Функционирование системы обеспечивают 10 регулирующих узлов (имеющих в своем составе резервуары питьевой воды и насосные станции) и 3 бустерных насосных станции.
Артезианские скважины являются второй централизованной системой водоснабжения города питьевой водой. Поселения ТиНАО города Москвы снабжаются водой из подземных источников и частично из системы московского водопровода. В состав сооружений, обеспечивающих водоснабжение, входят: 49 водозаборных узлов, 142 скважины (из которых в рабочем состоянии 110), 5 регулирующих водопроводных узлов, 20 станций водоподготовки, 77 резервуаров питьевой воды, 10 водонапорных башен, 42 насосные станции второго и третьего подъема, 6 водопроводных вводов от системы московского водопровода.
Протяженность водопроводной сети на территории ТиНАО города Москвы составляет 475,8 км.
Приоритетными направлениями в данной сфере являются совершенствование технологии подготовки питьевой воды за счет внедрения озоносорбции и мембранной фильтрации, а также снижение уровня износа системы распределения и транспортировки воды (водопроводная сеть).
В городе Москве имеется достаточный резерв мощности водопроводных и канализационных сооружений, но существует необходимость совершенствования технологии водоподготовки и качества транспортировки воды, в том числе путем создания новых и модернизации имеющихся производственных мощностей и снижения уровня износа коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения.
Приоритетными направлениями деятельности в сфере водоснабжения являются:
- снижение водопотребления;
- улучшение качества воды в источниках питьевого водоснабжения и создание независимого, резервного источника на базе подземных вод;
- совершенствование технологии очистки воды.
В 2015 году с целью поддержания устойчивого функционирования системы водоснабжения разработаны проекты по капитальному ремонту фильтров блока очистных сооружений № 4 Рублевской станции водоподготовки (далее - РСВ) и блока очистных сооружений № 1 Западной станции водоподготовки (далее - ЗСВ). В отчетном периоде реконструировано 3 фильтра на РСВ.
Водоотводящая система Москвы является раздельной и включает в себя две самостоятельные системы:
- систему водостока;
- систему водоотведения.
Система водоотведения города Москвы обеспечивает прием хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, а также талых вод, образованных при плавлении снежной массы на снегосплавных пунктах. Система водоотведения подразделяется на систему канализационной сети, которая включает в себя внутриквартальные сети, самотечные коллекторы и каналы, снегосплавные пункты, канализационные насосные станции и напорные трубопроводы, а также систему очистных сооружений.
Канализационная сеть города Москвы без учета ТиНАО имеет протяженность более 7,9 тыс. км.
Перекачка стоков осуществляется 156 канализационными насосными станциями (далее - КНС) общей производительностью 9126,38 тыс. куб. м/сутки.
Сооружения очистки сточных вод города Москвы имеют в своем составе два крупных (мощностью более 3 млн куб. м/сутки) комплекса очистных сооружений и два локальных очистных сооружения (производительностью до 140 куб. м/сутки) канализации. Общая проектная производительность рассчитана на прием и очистку свыше 6,3 млн куб. м городских сточных вод в сутки.
Учитывая среднесуточный приток в объеме 3898,41 тыс. куб. м/сутки, имеющийся резерв мощности используется для поэтапной реконструкции очистных сооружений. В настоящее время на реконструкцию выведены блоки № 1 и № 2 Ново-Курьяновских очистных сооружений проектной производительностью около 2 млн куб. м/сутки.
Сбрасываемые в водные объекты очищенные сточные воды от очистных сооружений города Зеленограда, очистных сооружений Южного Бутово и Ново-Курьяновских очистных сооружений проходят ультрафиолетовое обеззараживание (далее - УФ-обеззараживание) в 100% объеме. На Люберецких очистных сооружениях УФ-обеззараживание проходит 30% (1 млн куб. м/сутки) объема очищенных сточных вод.
Образующийся в процессе технологии очистки сточных вод биогаз используется на мини-ТЭС производительностью 10 МВт и 12 МВт, построенных на территории Курьяновских и Люберецких очистных сооружений, для выработки электроэнергии и тепловой энергии.
Протяженность канализационных сетей в ТиНАО города Москвы составляет 401,34 км.
На территории ТиНАО города Москвы расположено 64 КНС производительностью от 0,5 до 50 тыс. куб. м/сутки, на которых установлено 109 единиц насосного оборудования, эксплуатируются 17 локальных канализационных очистных сооружений.
Существующий запрет на использование осадка сточных вод в сельском хозяйстве ограничивает возможности его почвенной утилизации. Применяемая в настоящее время утилизация осадка в качестве рекультиванта на полигонах и отработанных карьерах из-за отсутствия их в достаточном количестве и увеличения дальности вывоза обезвоженного осадка приводит к удорожанию эксплуатационных затрат.
Основными проблемами водоисточников остаются риски снижения их самоочищающей способности, ухудшения экологического состояния рек и водосборных территорий в результате поступления недоочищенных сточных вод населенных пунктов, промышленных предприятий, объектов рекреации, стоков с сельскохозяйственных угодий, воды ливневых коллекторов и с объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети, застраивания берегов, изменения естественных русел, отгораживания участков под строительство вблизи от уреза воды, устройства свалок мусора.
В рамках реализации Государственной программы в настоящее время определены объекты, которые требуют незамедлительной реконструкции, разработан проект реконструкции очистных сооружений, расположенных в поселении Роговское, проектной производительностью 1000 куб. м в сутки, разрабатываются проекты реконструкции двух очистных сооружений в поселении Щаповское проектной производительностью 2000 куб. м в сутки каждый, продолжаются работы по реконструкции водопроводно-канализационного хозяйства в поселении Марушкинское.
В 2015 году были завершены строительно-монтажные работы по проекту «Установка системы очистки сточных вод блочно-модульной компоновки в поселке подсобного хозяйства Минзаг». Система очистки сточных вод блочно-модульной компоновки представляет собой блок канализационных очистных сооружений общей проектной производительностью 500 куб. м в сутки, состоящий из двух параллельных линий очистки. На объекте впервые в практике АО «Мосводоканал» применена новейшая мембранная технология очистки сточных вод. Модернизация очистных сооружений в поселке подсобного хозяйства Минзаг позволила обеспечить компактное размещение всех основных технологических узлов в едином производственном здании, а также решила проблему неприятных запахов. Сооружения введены в эксплуатацию в сентябре 2015 года, качество очищенной воды соответствует проекту и самым высоким рыбохозяйственным нормативам.
1.6. Водоотведение поверхностного стока
Водоотводящая сеть складывалась в городе Москве на протяжении многих лет и в настоящее время существует как единая водоотводящая система города, служащая для отведения поверхностного стока и предотвращения затопления и подтопления городских территорий, включающая в себя следующие элементы: дворовые, внутриквартальные и уличные сети дождевой канализации общей протяженностью трубопроводов 7770 км различного сечения, 232557,2 погонного метра водоотводных сооружений, 249,25 км открытых русел рек, гидротехнические сооружения и сети: русловые водоемы, образованные малыми плотинами на реках, систему обводнения и регулирования стока реки Яузы, 162 очистных сооружения, расположенных на коллекторах или в русле рек, декоративные водоемы, пруды-регуляторы, пруды-отстойники, 25 насосных станций.
Протяженность водосточных сетей в ТиНАО города Москвы составляет 79,4 км. Ориентировочный объем пропускаемого стока в год составляет 580 млн куб. м.
Основной проблемой системы водоотведения города Москвы является износ сетей водоотведения поверхностного стока, который в настоящее время находится на уровне 44,18%.
Приоритетом Государственной программы в области водоотведения является комплексная реконструкция очистных сооружений канализации с переводом их на современные технологии удаления соединений азота и фосфора, создание технологически законченного цикла обработки и утилизации осадков сточных вод, создание системы локальных очистных сооружений в районах новой жилой застройки, развитие системы теледиагностики и санации трубопроводов, снижение неравномерности поступления сточных вод за счет строительства аварийно-регулирующих резервуаров.
Повышение качества и доступности услуг достигается реализацией мероприятий:
- снижение аварийности на инженерных сооружениях водоотведения;
- развитие и увеличение пропускной способности сетей путем уменьшения среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры;
- создание новых и модернизация имеющихся мощностей.
1.7. Единая светоцветовая среда города Москвы
В настоящее время город Москва наряду с такими городами мира, как Брюссель, Гамбург, Лион, Марсель, Париж и Рим входит в международную организацию по освещению: объединение мэрий городов «LUCI», одной из задач которой является выработка и распространение стратегий наружного освещения.
Современное освещение должно отвечать пяти основным критериям:
- видимость, то есть обеспечение нормальных зрительных условий для водителей и пешеходов, а также оптимальные количественные и качественные параметры освещения в соответствии с установленными требованиями;
- безопасность. Старейший из всех критериев. Количество дорожно-транспортных происшествий и противоправных действий значительно снижается при хорошем освещении города. Причем затраты несопоставимо малы по сравнению с выгодой. На сегодняшний день качество освещения люди напрямую связывают с уровнем личной безопасности;
- эстетика. Общество ждет от освещения не только выполнения прямых функциональных задач, но и удовлетворения эстетической потребности в прекрасном. Достижение эстетических требований должно быть экономичным и целесообразным;
- экономика, которая иногда является решающим фактором. Необходимо учитывать, что кроме капитальных затрат существуют также затраты на эксплуатацию и ремонт;
- общественная функция освещения. Понятие гармоничной световой среды предполагает создание благоприятного психологического климата, оказывающего положительное влияние на реализацию общественных функций, и является предпосылкой для оживления городской жизни.
Необходимо учитывать, что город Москва, как и другие крупные города, живет насыщенной ночной жизнью, количество автомобилей на магистралях и их скоростной режим в ночные часы достигают высоких показателей и, следовательно, нуждаются в освещении. Дворовые территории также нуждаются в существенном освещении, позволяющем обеспечить комфорт и безопасность жителей.
Из проблем, существующих сегодня, следует выделить недостаточный уровень освещенности дворовых территорий, а также то, что из общего количества установленных опор наружного освещения около 25,3% находятся в неудовлетворительном состоянии. Мероприятия Государственной программы направлены как на замену опор наружного освещения, так и на обеспечение бесперебойного функционирования установок наружного освещения, которые не требуют замены.
В рамках Государственной программы реализуется комплексный подход к освещению города с учетом его структуры, административно-территориального деления, исторических и культурных особенностей, традиций и многого другого. Такой подход, помимо прочих аспектов, выгоден экономически, так как комплексные решения позволят более рационально распределять средства. Сегодня в городе Москве осознается высокий имиджевый потенциал архитектурного освещения. Государственной программой предусмотрены мероприятия по ремонту и обеспечению бесперебойного функционирования объектов архитектурно-художественной подсветки, а также по увеличению количества объектов, оборудованных архитектурно-художественной подсветкой.
Еще одно направление, которое стало популярным в городе Москве, - это праздничное оформление.
Современная светотехника предлагает много типов различного оборудования для таких мероприятий, в том числе светодинамического и проекционного. Многие вновь проектируемые архитектурные установки в городе Москве для этих целей имеют два режима: повседневный и праздничный, к которым могут добавляться и временные световые элементы, позволяющие получить новые возможности. Государственная программа направлена также на создание объектов праздничного оформления.
1.8. Сеть общественных туалетов
Общественные туалеты - важная деталь в жизни такого мегаполиса, как город Москва, они необходимы как туристам и гостям столицы, так и постоянно живущим и работающим в городе Москве горожанам.
Общественные туалеты нового поколения стали размещаться в городе Москве с 2013 года. Модульные туалеты в антивандальном исполнении приспособлены для маломобильных групп граждан и оборудованы автоматизированной системой самоочистки, автономной системой водоснабжения, мылом, сушкой, зеркалом, туалетной бумагой, электрическим светом. Кроме того, новые туалеты оснащаются «тревожной кнопкой», с помощью которой можно немедленно вызвать полицию и «скорую помощь».
В городе Москве функционируют 228 бесплатных городских стационарных общественных туалетов. Расположение зон концентрации населения за последние 20 лет изменилось в связи со строительством новых объектов городской инфраструктуры, торгово-развлекательных центров, офисных сооружений, спортивных объектов и иных объектов городской инфраструктуры. Вместе с тем при строительстве новых объектов городской инфраструктуры (торговых, развлекательных, спортивных) в обязательном порядке предусматривается размещение общественных туалетов, позволяющих решать проблему оказания санитарных услуг жителям и гостям города Москвы.
В настоящее время около 40% стационарных туалетов размещено в удалении от мест массового скопления людей: станций метро, центральных площадей, парков и скверов. Часть стационарных туалетов нуждается в капитальном ремонте, так как туалетная инфраструктура города Москвы базируется на стационарных туалетах, большая часть которых построена в первой половине XX века. С целью решения данных проблем Государственная программа предусматривает мероприятия, которые направлены на содержание, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт городских общественных туалетов и туалетов-кабин.
В местах массового пребывания людей на постоянной основе установлены и эксплуатируются 270 бесплатных передвижных туалетных кабин из пластика.
1.9. Энергосбережение и повышение энергоэффективности
Во исполнение требований Указа Президента от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» должна быть решена одна из важнейших стратегических задач страны - снижение энергоемкости валового внутреннего продукта (далее - ВВП) на 40% к 2020 году. Для ее реализации необходимо создание совершенной системы управления энергоэффективностью и энергосбережением.
Энергосбережение - это комплекс мер, позволяющих достичь экономии топливно-энергетических ресурсов на всех этапах, включая переработку первичного ресурса (природный газ, нефтепродукты и иные ресурсы), передачу и транспортировку в сетях вторичного ресурса (электроэнергия, тепловая энергия), и конечное потребление всех видов топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) и воды.
Для достижения целей, поставленных законодательством, в городе Москве реализуется подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности». Реализация подпрограммы позволит решить следующие задачи:
- создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру города: государственно-частное партнерство, энергосервисные контракты (договоры);
- снижение себестоимости производства топливно-энергетических ресурсов (ТЭР);
- сокращение потребления первичного топлива (газа) при производстве электрической и тепловой энергии;
- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов;
- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в том числе выбросов вредных веществ;
- повышение осведомленности населения по вопросам энергосбережения.
В 2016 году продолжится активная работа по созданию условий в городе Москве для привлечения инвестиций в энергосбережение объектов жилищного фонда и государственных учреждений города Москвы.
Планируется привлечение инвестиций в сферу энергосбережения за счет развития энергосервисной деятельности, для этого будет проводиться:
- методологическое и информационное сопровождение энергосервисной деятельности на объектах органов исполнительной власти;
- технико-экономическое сопровождение и мониторинг результатов энергосервисных проектов в бюджетной сфере;
- сопровождение и мониторинг энергосервисных контрактов в жилищной сфере;
- информационное сопровождение энергосервиса среди населения города.
Немаловажным проектом является внедрение энергосберегающих мероприятий в жилом секторе и в государственных учреждениях города Москвы.
Общая координация работ и мониторинг энергосервисных контрактов в жилищном фонде осуществляется Департаментом топливно-энергетического хозяйства города Москвы как ответственным исполнителем подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности».
На префектуры административных округов города Москвы, управы районов города Москвы и органы местного самоуправления (муниципалитетов внутригородских муниципальных образований) возложена обязанность по пропаганде среди жителей энергосервисной деятельности, организации и контролю проведения общих собраний жильцов.
Основными проблемами в области энергосбережения и повышения энергоэффективности по-прежнему являются отсутствие бережного отношения к природным ресурсам, отсутствие должного уровня пропаганды энергосбережения и популяризации мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности, как в социальной сфере, так и в быту.
В рамках подпрограммы на период 2015-2018 годов запланирован ряд крупных проектов, направленных на повышение уровня осведомленности целевых аудиторий о проблемах энергосбережения, в том числе:
- «горячая линия» для населения по вопросам энергосбережения и энергосервисной деятельности;
- распространение печатной продукции по вопросам энергосбережения;
- проведение просветительских мероприятий (открытые уроки, семинары, выставки, конференции и иные мероприятия);
- создание на базе павильона ВДНХ городского «Центра энергосбережения», основной деятельностью которого будет являться пропаганда энергосбережения, популяризация среди населения энергоэффективного поведения. Данный объект будет использован как площадка для проведения семинаров, конференций, лекций по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности.
1.10. Обращение с отходами и противооползневые работы
Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными 30 апреля 2012 г. Президентом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» установлен приоритет утилизации отходов над захоронением.
Захоронение должно остаться способом (технологией) обращения с отходами, которые не представляют ценности как вторичные материальные ресурсы, являются малоопасными и могут быть без вреда окружающей среде размещены (захоронены) на специализированных полигонах.
В настоящее время в городе Москве функционируют следующие объекты промышленной переработки образующихся отходов:
- 6 мусороперегрузочных станций общей мощностью 970,0 тыс. тонн в год;
- 5 мусоросортировочных комплексов общей мощностью 2065 тыс. тонн в год;
- 3 мусоросжигательных завода общей мощностью 770,0 тыс. тонн в год.
Основной проблемой в области обращения с отходами является то, что существующая городская инфраструктура не позволяет принять на промышленную переработку весь объем образующихся коммунальных отходов (более 7 млн тонн), и их объем непрерывно возрастает, а размещение новых заводов по термической переработке ТКО на территории города Москвы затруднено. Состав отходов непрерывно усложняется, включая в себя все большее количество экологически опасных компонентов. Также следует отметить, что возможное использование в теплоэнергетическом комплексе Москвы мусоросжигательных заводов усложняется необходимостью использования жесткой системы разделения отходов.
Для достижения поставленных задач в сфере обращения с отходами Правительством Москвы принято постановление от 13 сентября 2012 г. № 485-ПП «О проведении эксперимента по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территории Юго-Западного административного округа города Москвы, и внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. № 299-ПП».
Внедряемая модель обращения с отходами позволяет:
- объединить услуги вывоза и утилизации отходов у одного исполнителя услуг с заключением с ним государственного контракта на 15 лет, что позволяет ему гарантированно вкладывать финансовые средства в необходимое специализированное оборудование (проектирование и строительство объектов по сортировке, обезвреживанию и захоронению неутилизируемой части отходов) и автотранспорт для эффективного и легитимного выполнения государственного контракта;
- дополнительно стимулировать развитие инфраструктуры по переработке отходов, так как вывезенные отходы становятся собственностью исполнителя. Вместе с правами распоряжаться своим имуществом (например, сортировать и перерабатывать отходы) к исполнителю услуг переходит обязанность по внесению платы за воздействие на окружающую среду;
- стандартизировать деятельность организаций, вывозящих отходы.
Постановлением Правительства Москвы от 2 октября 2013 г. № 662-ПП «О распространении действия эксперимента по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, проводимого в Юго-Западном административном округе города Москвы, на территории Северного, Северо-Восточного, Юго-Восточного и Западного административных округов города Москвы и внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. № 299-ПП, от 13 сентября 2012 г. № 485-ПП» с 1 января 2014 г. действие эксперимента по обращению с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, проводимого в Юго-Западном административном округе города Москвы, распространено на территории Северного, Северо-Восточного, Юго-Восточного и Западного административных округов города Москвы и постановлением Правительства Москвы от 10 ноября 2014 г. № 644-ПП «О распространении действия эксперимента по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, проводимого в Юго-Западном, Северном, Северо-Восточном, Юго-Восточном и Западном административных округах города Москвы, на территории Центрального, Восточного, Северо-Западного и Зеленоградского административных округов города Москвы» с 1 января 2015 г. - на территории Центрального, Восточного, Северо-Западного и Зеленоградского административных округов города Москвы.
Таким образом, эксперимент по обращению с отходами реализуется на территории 9 административных округов города Москвы, ежегодный объем отходов, с которым осуществляется обращение, составляет более 2,5 млн тонн.
Мероприятия Государственной программы направлены в первую очередь на промышленную переработку ТКО, образуемых населением, обеспечение радиационной безопасности населения города (переработку, кондиционирование и транспортирование радиоактивных отходов, радиационно-экологический мониторинг территорий города Москвы), утилизацию бесхозных автотранспортных средств, обезвреживание и переработку отработанных ртутьсодержащих люминесцентных и компактных люминесцентных ламп, включая их сбор и транспортирование.
Также в рамках подпрограммы проводятся противооползневые мероприятия. В городе Москве есть территории, которые подвержены оползневой опасности (в частности, Коломенское, Воробьевы горы, Хорошево-Мневники, Парк культуры и отдыха «Фили»). С целью предотвращения оползневых процессов выполняется комплексное обследование данных территорий с последующим определением и проведением необходимых мероприятий противооползневой инженерной защиты.
2. Прогноз развития сфер коммунально-инженерной
инфраструктуры и энергосбережения и планируемые
макроэкономические показатели по итогам реализации
Государственной программы
Оценка промежуточных и конечных результатов реализации Государственной программы представлена динамикой целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Государственной программы. В результате реализации Государственной программы будут достигнуты следующие макроэкономические показатели:
- износ сетей электроснабжения. Значение данного показателя в 2012 году установлено 65,4%, к 2018 году планируется снизить значение показателя до 54,8%;
- износ тепловых сетей: разводящие сети. Значение данного показателя в 2012 году установлено 43,8%, к 2018 году планируется снизить значение показателя до 43,2%;
- износ тепловых сетей: магистральные сети. Значение данного показателя в 2012 году установлено 46,6%, к 2018 году планируется снизить значение показателя до 45,1%;
- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее. Значение данного показателя в 2012 году установлено 100%, к 2018 году показатель должен остаться неизменным;
- доля заявок на подключение к сетям, удовлетворенных в установленный срок. Значение данного показателя в 2012 году равно 100%, к 2018 году показатель должен остаться неизменным;
- износ газопровода: подземные сети. Значение данного показателя в 2012 году установлено 36,7%, к 2018 году планируется снизить значение показателя до 35,4%;
- износ коллекторного хозяйства. Значение данного показателя в 2012 году установлено 19%, к 2018 году планируется снизить значение показателя до 17%;
- суммарная экономия тепловой энергии (нарастающим итогом). Значение данного показателя в 2012 году установлено 6,17 млн Гкал, за весь период реализации Государственной программы планируется достигнуть суммарной экономии тепловой энергии 13,21 млн Гкал;
- суммарная экономия воды (нарастающим итогом). Значение данного показателя в 2012 году установлено 190,61 млн куб. м, за весь период реализации Государственной программы планируется достигнуть суммарной экономии 304,77 млн куб. м;
- износ сетей водоотведения поверхностного стока. Значение данного показателя в 2012 году установлено 44,7%, к 2018 году планируется снизить значение показателя до 43,55%;
- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия). Значение данного показателя в 2012 году равно 100%, к 2018 году показатель должен остаться неизменным;
- суммарная экономия газа (нарастающим итогом). Значение данного показателя в 2012 году установлено 1532,63 млн куб. м, за весь период реализации Государственной программы планируется достигнуть суммарной экономии газа 4442,65 млн куб. м;
- суммарная экономия электрической энергии (нарастающим итогом). Значение данного показателя в 2012 году установлено 2921,39 млн кВтч, за весь период реализации Государственной программы планируется достигнуть суммарной экономии электрической энергии 6871,84 млн кВтч.
Основным макроэкономическим показателем, характеризующим реализацию Государственной программы, является энергоемкость валового регионального продукта. Значение данного показателя в 2012 году установлено 4,1 кг условного топлива/тыс. рублей, к 2018 году планируется снизить значение показателя до 3,4 кг условного топлива/тыс. рублей.
3. Цели и задачи Государственной программы
Целями реализации Государственной программы являются гарантированное обеспечение к 2018 году потребителей города Москвы необходимым набором коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры города Москвы и снижение энергоемкости валового регионального продукта.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач в рамках реализации Государственной программы:
- обеспечение безаварийного и бесперебойного электроснабжения потребителей города Москвы;
- повышение надежности энергосистемы;
- определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на 2012-2018 годы;
- снижение уровня износа подземных газопроводов;
- снижение уровня износа коллекторного хозяйства;
- повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;
- создание новых и модернизация имеющихся мощностей объектов поверхностного стока;
- улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города Москвы в вечерне-ночное время;
- обеспечение инженерными коммуникациями существующих и строящихся жилых и нежилых зданий;
- сохранение устойчивого функционирования и развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры;
- создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру города: государственно-частное партнерство, энергосервисные контракты (договоры);
- снижение себестоимости производства топливно-энергетических ресурсов (ТЭР);
- сокращение потребления первичного топлива (газа) при производстве электрической и тепловой энергии;
- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов;
- повышение осведомленности населения по вопросам энергосбережения.
4. Сроки и этапы реализации Государственной программы
и плановые значения конечных результатов Государственной
программы и подпрограмм
Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы содержит одиннадцать подпрограмм и реализуется в семь этапов. Сведения о прогнозных значениях натуральных показателей Государственной программы приведены в приложении 2 к Государственной программе.
4.1. Первый этап. Срок реализации: 01.01.2012-31.12.2012
По результатам первого этапа реализации Государственной программы были достигнуты следующие конечные результаты:
- износ сетей электроснабжения: 65,4%;
- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,8%;
- износ тепловых сетей: магистральные сети: 46,6%;
- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее: 100%;
- доля заявок на подключение к сетям, удовлетворенных в установленный срок, доведено до 100%;
- износ газопровода: подземные сети: 36,7%;
- износ коллекторного хозяйства: 19%;
- суммарная экономия тепловой энергии (нарастающим итогом): 6,17 млн Гкал;
- суммарная экономия воды (нарастающим итогом): 190,61 млн куб. м;
- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 44,7%;
- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия): 100%;
- суммарная экономия газа (нарастающим итогом): 1532,63 млн куб. м;
- энергоемкость валового регионального продукта: 4,1 кг условного топлива/тыс. рублей;
- суммарная экономия электрической энергии (нарастающим итогом): 2921,39 млн кВтч.
4.2. Второй этап. Срок реализации: 01.01.2013-31.12.2013
По итогам реализации мероприятий второго этапа Государственной программы достигнуты следующие конечные результаты:
- износ сетей электроснабжения: 62,1%;
- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,6%;
- износ тепловых сетей: магистральные сети: 46,4%;
- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее: 100%;
- доля заявок на подключение к сетям, удовлетворенных в установленный срок, сохраняет значение 100%;
- износ газопровода: подземные сети: 36,7%;
- износ коллекторного хозяйства: 18%;
- суммарная экономия тепловой энергии (нарастающим итогом): 7,80 млн Гкал;
- суммарная экономия воды (нарастающим итогом): 208,30 млн куб. м;
- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 44,49%;
- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия): 100%;
- суммарная экономия газа (нарастающим итогом): 2105,87 млн куб. м;
- энергоемкость валового регионального продукта: 3,9 кг условного топлива/тыс. рублей;
- суммарная экономия электрической энергии (нарастающим итогом): 3897,12 млн кВтч.
4.3. Третий этап. Срок реализации: 01.01.2014-31.12.2014
По итогам реализации мероприятий третьего этапа Государственной программы достигнуты следующие конечные результаты:
- износ сетей электроснабжения: 60,6%;
- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,5%;
- износ тепловых сетей: магистральные сети: 45,3%;
- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее: 100%;
- доля заявок на подключение к сетям, удовлетворенных в установленный срок, сохраняет значение 100%;
- износ газопровода: подземные сети: 36,4%;
- суммарная экономия тепловой энергии (нарастающим итогом): 8,89 млн Гкал;
- суммарная экономия воды (нарастающим итогом): 244,84 млн куб. м;
- износ коллекторного хозяйства: 17%;
- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 44,28%;
- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия): 100%;
- суммарная экономия газа (нарастающим итогом): 2498,66 млн куб. м;
- энергоемкость валового регионального продукта: 3,8 кг условного топлива/тыс. рублей;
- суммарная экономия электрической энергии (нарастающим итогом): 4716,35 млн кВтч.
4.4. Четвертый этап. Срок реализации: 01.01.2015-31.12.2015
По итогам реализации мероприятий четвертого этапа Государственной программы достигнуты следующие конечные результаты:
- износ сетей электроснабжения: 59,2%;
- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,4%,
- износ тепловых сетей: магистральные сети: 45,3%;
- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее: 100%;
- доля заявок на подключение к сетям, удовлетворенных в установленный срок, сохраняет значение 100%;
- износ газопровода: подземные сети: 35,7%;
- износ коллекторного хозяйства: 17%;
- суммарная экономия тепловой энергии (нарастающим итогом): 9,96 млн Гкал;
- суммарная экономия воды (нарастающим итогом): 264,31 млн куб. м;
- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 44,18%;
- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия): 100%;
- суммарная экономия газа (нарастающим итогом): 3065,86 млн куб. м;
- энергоемкость валового регионального продукта: 3,6 кг условного топлива/тыс. рублей;
- суммарная экономия электрической энергии (нарастающим итогом): 5618,15 млн кВтч.
4.5. Пятый этап. Срок реализации: 01.01.2016-31.12.2016
По итогам реализации мероприятий пятого этапа Государственной программы планируется достичь следующие конечные результаты:
- износ сетей электроснабжения: 57,8%;
- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,3%;
- износ тепловых сетей: магистральные сети: 45,2%;
- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее: 100%;
- доля заявок на подключение к сетям, удовлетворенных в установленный срок, сохранит значение 100%;
- износ газопровода: подземные сети: 35,7%;
- износ коллекторного хозяйства: 17%;
- суммарная экономия тепловой энергии (нарастающим итогом): 11,03 млн Гкал;
- суммарная экономия воды (нарастающим итогом): 278,45 млн куб. м;
- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 43,97%;
- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия): 100%;
- суммарная экономия газа (нарастающим итогом): 3512,45 млн куб. м;
- энергоемкость валового регионального продукта: 3,4 кг условного топлива/тыс. рублей;
- суммарная экономия электрической энергии (нарастающим итогом): 6047,7 млн кВтч.
4.6. Шестой этап. Срок реализации: 01.01.2017-31.12.2017
По итогам реализации мероприятий шестого этапа Государственной программы планируется достичь следующие конечные результаты:
- износ сетей электроснабжения: 56,3%;
- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,3%;
- износ тепловых сетей: магистральные сети: 45,2%;
- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее: 100%;
- доля заявок на подключение к сетям, удовлетворенных в установленный срок, сохраняет значение 100%;
- износ газопровода: подземные сети: 35,6%;
- износ коллекторного хозяйства: 17%;
- суммарная экономия тепловой энергии (нарастающим итогом): 12,12 млн Гкал;
- суммарная экономия воды (нарастающим итогом): 291,61 млн куб. м;
- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 43,75%;
- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия): 100%;
- суммарная экономия газа (нарастающим итогом): 3977,55 млн куб. м;
- энергоемкость валового регионального продукта: 3,4 кг у.т./тыс. рублей;
- суммарная экономия электрической энергии (нарастающим итогом): 6459,77 млн кВтч.
4.7. Седьмой этап. Срок реализации: 01.01.2018-31.12.2018
По итогам реализации мероприятий седьмого этапа Государственной программы планируется достичь следующие конечные результаты:
- износ сетей электроснабжения: 54,8%;
- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,2%;
- износ тепловых сетей: магистральные сети: 45,1%;
- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее: 100%;
- доля заявок на подключение к сетям, удовлетворенных в установленный срок, сохраняет значение 100%;
- износ газопровода: подземные сети: 35,4%;
- износ коллекторного хозяйства: 17%;
- суммарная экономия тепловой энергии (нарастающим итогом): 13,21 млн Гкал;
- суммарная экономия воды (нарастающим итогом): 304,77 млн куб. м;
- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 43,55%;
- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия): 100%;
- суммарная экономия газа (нарастающим итогом): 4442,65 млн куб. м;
- энергоемкость валового регионального продукта: 3,4 кг у.т./тыс. рублей;
- суммарная экономия электрической энергии (нарастающим итогом): 6871,84 млн кВтч.
5. Обоснование состава и значений конечных результатов
Государственной программы, конечных результатов подпрограмм
и непосредственных результатов основных мероприятий
по годам реализации Государственной программы
Состав и значения конечных результатов Государственной программы и подпрограмм обусловлены необходимостью решения задач Государственной программы, которые позволяют достичь к окончанию срока ее реализации поставленной цели гарантированного обеспечения к 2018 году потребителей города Москвы необходимым набором коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры города Москвы, а также снижения энергоемкости валового регионального продукта.
Показатели конечных результатов подпрограмм непосредственно связаны с выполняемыми в рамках Государственной программы мероприятиями и позволяют проводить оценку эффективности решения поставленных стратегических задач Государственной программы. Сведения о прогнозных значениях натуральных показателей Государственной программы приведены в приложении 2 к Государственной программе.
Подпрограмма «Развитие электроснабжения города Москвы».
Показателем конечного результата подпрограммы является количество технологических нарушений на электрических сетях.
Подпрограмма «Развитие теплоснабжения города Москвы».
Показатели конечного результата подпрограммы:
- количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: магистральные сети;
- количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: разводящие сети;
- уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): магистральные сети;
- уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): разводящие сети.
Подпрограмма «Развитие газоснабжения в городе Москве».
Показатели конечного результата подпрограммы:
- количество инцидентов на 100 км сети газопровода;
- протяженность подземных газопроводов, не защищенных от коррозии.
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы».
Показателем конечного результата подпрограммы является износ коллекторного хозяйства.
Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения».
Показатели конечного результата подпрограммы:
- доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные системы водоотведения;
- доля абонентов, обеспеченных бесперебойной подачей воды.
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока».
Показателем конечного результата подпрограммы является интенсивность отказов на водосточных сетях.
Подпрограмма «Развитие единой светоцветовой среды города Москвы».
Показателем конечного результата подпрограммы является доля опор наружного освещения, находящихся в удовлетворительном состоянии.
Подпрограмма «Развитие сети общественных туалетов».
Показателем конечного результата подпрограммы является доля отремонтированных стационарных туалетов от общего количества стационарных туалетов, требующих капитального ремонта.
Подпрограмма «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы».
Показателем конечного результата подпрограммы является обеспечение инженерными коммуникациями сооружений адресной инвестиционной программы города Москвы.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности».
Показатели конечного результата подпрограммы:
- сокращение выбросов парниковых газов (нарастающим итогом);
- потребление возобновляемой энергии.
Подпрограмма «Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы».
Показателем конечного результата подпрограммы является доля вывезенных твердых коммунальных отходов от общего количества образованных в жилом секторе.
6. Перечень подпрограмм Государственной программы
с обоснованием выделения подпрограмм
Государственная программа состоит из 11 подпрограмм, в комплексе обеспечивающих достижение поставленных целей и решение программных задач. Для каждой подпрограммы сформированы цели, задачи, прогнозные значения натуральных показателей, указанные в паспортах подпрограмм (приложение 1 к Государственной программе).
Перечень подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Развитие электроснабжения города Москвы» (таблица 1 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма 2 «Развитие теплоснабжения города Москвы» (таблица 2 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма 3 «Развитие газоснабжения в городе Москве» (таблица 3 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма 4 «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы» (таблица 4 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма 5 «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения» (таблица 5 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма 6 «Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока» (таблица 6 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма 7 «Развитие единой светоцветовой среды города Москвы» (таблица 7 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма 8 «Развитие сети общественных туалетов» (таблица 8 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма 9 «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы» (таблица 9 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма 10 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» (таблица 10 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма 11 «Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы» (таблица 11 приложения 1 к Государственной программе).
7. Краткое описание подпрограмм Государственной программы
7.1. Подпрограмма «Развитие электроснабжения города Москвы»
Подпрограмма предусматривает мероприятия, направленные на создание необходимых условий для повышения надежности, доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых услуг.
Целью подпрограммы является повышение надежности, доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых услуг.
Для достижения поставленной цели в рамках реализации подпрограммы решаются следующие задачи:
- предотвращение критического уровня износа объектов системы электроснабжения города Москвы;
- снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии;
- снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети;
- повышение качества передачи электрической энергии;
- увеличение количества телемеханизированных подстанций;
- увеличение протяженности кабельных линий электропередачи и воздушных линий с использованием самонесущих изолированных проводов;
- ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых центров питания;
- обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий 110 кВ и 220 кВ;
- развитие распределительной сети 20 кВ.
На достижение цели и решение задач направлены следующие мероприятия:
- возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия «Московская энергетическая дирекция»;
- реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры;
- грант Федеральному государственному унитарному предприятию «Большой Московский цирк на проспекте Вернадского»;
- инвестиционная программа ПАО «Мосэнерго»;
- инвестиционная программа ПАО «МОЭСК»;
- инвестиционная программа АО «ОЭК»;
- инвестиционная программа АО «Энергокомплекс»;
- возмещение затрат публичному акционерному обществу энергетики и электрификации «Мосэнерго», связанных с осуществлением технологического присоединения зарядных станций для электротранспорта к сетям электроснабжения.
7.2. Подпрограмма «Развитие теплоснабжения города Москвы»
Подпрограмма «Развитие теплоснабжения города Москвы» предусматривает мероприятия, направленные на формирование зон эффективного действия теплоисточников, определение основных характеристик тепловых сетей города Москвы, подготовку и согласование инвестиционных проектов строительства и реконструкции теплоисточников и тепловых сетей.
Целью подпрограммы является надежное и экономически эффективное теплоснабжение потребителей города Москвы.
Для достижения поставленной цели в рамках реализации подпрограммы решаются следующие задачи:
- определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на рассматриваемую перспективу;
- определение перспектив развития ТЭЦ, РТС и ГТЭС мощностью более 100 Гкал/ч с размещением нового оборудования на схемах генеральных планов;
- формирование зон эффективного действия теплоисточников;
- определение основных характеристик тепловых сетей города.
На достижение цели и решение задач направлены следующие мероприятия:
- разработка и актуализация схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года;
- реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры;
- инвестиционная программа ПАО «МОЭК»;
- инвестиционная программа ПАО «Мосэнерго»;
- производственная программа ОАО «МТК»;
- возмещение затрат публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением работ по ремонту и подготовкой к прохождению отопительного периода 2015 и 2016 годов находящихся в аварийном состоянии объектов теплоснабжения на территории районов Фили-Давыдково и Филевский парк Западного административного округа города Москвы.
7.3. Подпрограмма «Развитие газоснабжения в городе Москве»
Подпрограмма «Развитие газоснабжения в городе Москве» предусматривает мероприятия, направленные на создание условий надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы города Москвы и повышения уровня безопасности и комфорта жизни жителей города Москвы.
Целями подпрограммы являются повышение уровня безопасности и комфорта жизни жителей города Москвы, обеспечение надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы города Москвы, формирование программы проектирования и строительства газопроводов и объектов газораспределительной системы на территории города Москвы.
Для достижения поставленных целей в рамках реализации подпрограммы решаются следующие задачи:
- обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства и населения города Москвы;
- сокращение числа объектов газораспределительной системы с предельными сроками эксплуатации;
- сокращение протяженности подземных газопроводов, не защищенных от коррозии;
- повышение энергоэффективности функционирования газораспределительной системы.
На достижение целей и решение задач направлены следующие мероприятия:
- разработка и актуализация Генеральной схемы газоснабжения города Москвы до 2030 года;
- мероприятия по реализации комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы;
- реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы;
- инвестиционная программа АО «Мосгаз».
7.4. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов
коллекторного хозяйства города Москвы»
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы» предусматривает мероприятия, направленные на создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации инженерных коммуникаций города Москвы, позволяющей обеспечить качество и доступность услуг потребителям по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов.
Целями подпрограммы являются: создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации городских инженерных коммуникаций, обеспечение комфортных условий для проживания жителей города Москвы, обеспечение качества и доступности услуг потребителям по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов.
Для достижения поставленных целей в рамках реализации подпрограммы решаются следующие задачи:
- обеспечение надежного безаварийного функционирования коллекторного хозяйства города Москвы;
- обеспечение условий для развития инженерной инфраструктуры городского хозяйства;
- повышение безопасности, антитеррористической защищенности объектов инженерной инфраструктуры.
На достижение целей и решение задач направлены следующие мероприятия:
- реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы;
- мероприятия по реализации инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия города Москвы «Москоллектор» по проектированию и строительству кабельных коллекторов;
- производственная программа ГУП «Москоллектор».
7.5. Подпрограмма «Развитие и модернизация
водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы
и систем технического водоснабжения»
Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения» предусматривает мероприятия, обеспечивающие удовлетворение потребностей жителей города Москвы и организаций, осуществляющих деятельность на территории города Москвы, в услугах водоснабжения и канализации в соответствии с установленными нормативами.
Целью подпрограммы является обеспечение удовлетворения потребностей жителей и организаций, расположенных на территории города Москвы, в услугах водоснабжения и канализации в соответствии с установленными нормативами качества.
Для достижения поставленной цели в рамках реализации подпрограммы решаются следующие задачи:
- создание новых и модернизация имеющихся производственных мощностей;
- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;
- уменьшение себестоимости услуг водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения.
На достижение цели и решение задач направлены следующие мероприятия:
- реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы;
- инвестиционная программа АО «Мосводоканал»;
- возмещение затрат акционерному обществу «Мосводоканал», связанных с проведением ремонта находящихся в аварийном состоянии объектов водоснабжения, канализования и подготовкой к прохождению отопительного периода.
7.6. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов
водоотведения поверхностного стока»
В рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока» реализуются мероприятия, направленные на создание условий для повышения качества и доступности услуг водоотведения поверхностного стока.
Целью подпрограммы является повышение качества и доступности услуг водоотведения поверхностного стока.
Для достижения поставленной цели в рамках реализации подпрограммы решаются следующие задачи:
- создание новых и модернизация имеющихся мощностей;
- уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водоотведения поверхностного стока;
- уменьшение себестоимости услуг водоотведения поверхностного стока;
- повышение уровня благоустройства объектов поверхностного стока.
На достижение цели и решение задач направлены следующие мероприятия:
- водоотведение поверхностных сточных вод;
- реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока;
- возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток», связанных с содержанием и эксплуатацией бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы;
- реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока в городах субъектов Российской Федерации;
- производственная программа ГУП «Мосводосток»;
- субсидия Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток» в целях возмещения затрат, связанных с проведением оценки безопасности выявленных бесхозяйных гидротехнических сооружений и их временным содержанием.
7.7. Подпрограмма «Развитие единой светоцветовой
среды города Москвы»
Подпрограмма «Развитие единой светоцветовой среды города Москвы» предусматривает мероприятия, направленные на повышение эффективности и надежности работы установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы при условии снижения показателей энергопотребления за счет применения энергосберегающих технологий. Также подпрограммой предусмотрено достижение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.
Целями подпрограммы являются: обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе Москве в соответствии с современными требованиями, повышение эффективности и надежности работы установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы, снижение показателей энергопотребления в установках наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города Москвы за счет применения энергосберегающих технологий, обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.
Для достижения поставленных целей в рамках реализации подпрограммы решаются следующие задачи:
- приведение наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города Москвы в соответствие с нормативными требованиями;
- сокращение количества отказов в работе установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы;
- улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города в вечерне-ночное время;
- модернизация оборудования на основе современных технологий.
На достижение целей и решение задач направлены следующие мероприятия:
- возмещение затрат Открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с оказанием услуг по эксплуатации и ремонту объектов наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы;
- ремонт объектов наружного освещения;
- комплекс мер по развитию наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы;
- возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки;
- возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» на оплату электрической энергии, потребляемой установками наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки, праздничной иллюминации города Москвы, находящимися на праве хозяйственного ведения Государственного унитарного предприятия города Москвы «Моссвет»;
- возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по техническому обслуживанию, проведению аварийных и восстановительных работ кабельной канализации;
- возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по временной эксплуатации бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки;
- устройство наружного освещения первоочередных объектов и восстановление работоспособности объектов праздничной иллюминации;
- возмещение затрат Государственному унитарному предприятию «Моссвет» по восстановлению работоспособности бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки;
- возмещение затрат Государственному унитарному предприятию «Моссвет» по устройству наружного освещения;
- возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по восстановлению работоспособности архитектурно-художественного и наружного освещения Патриаршего моста;
- возмещение затрат Открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением мероприятий по устройству праздничной иллюминации мест проведения праздничных мероприятий.
7.8. Подпрограмма «Развитие сети общественных туалетов»
В рамках подпрограммы «Развитие сети общественных туалетов» реализуются мероприятия, направленные на повышение эффективности и надежности работы общественных туалетов при условии снижения показателей энергопотребления общественных туалетов за счет применения энергосберегающих технологий.
Целями подпрограммы являются: обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе Москве в соответствии с современными требованиями, повышение эффективности и надежности работы общественных туалетов, снижение показателей энергопотребления в общественных туалетах за счет применения энергосберегающих технологий, обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.
Для достижения поставленных целей в рамках реализации подпрограммы решаются следующие задачи:
- капитальный ремонт и модернизация существующих общественных туалетов;
- расширение сети общественных туалетов города Москвы;
- обеспечение доступности услуги, в том числе для маломобильных групп населения;
- внедрение новых технологий, в том числе обеспечивающих решения по энергосбережению и антитеррористической защищенности граждан.
На достижение целей и решение задач направлены следующие мероприятия:
- эксплуатация и ремонт общественных туалетов;
- оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений;
- инвестиционные средства.
7.9. Подпрограмма «Развитие инженерных коммуникаций
города Москвы»
В рамках подпрограммы «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы» реализуются мероприятия, направленные на обеспечение ресурсами существующих и строящихся жилых и нежилых зданий.
Целью подпрограммы является обеспечение надежным ресурсоснабжением существующих и строящихся жилых и нежилых зданий.
Для достижения поставленной цели в рамках реализации подпрограммы решается задача по прокладке около 1350 км инженерных сетей различного назначения (водопроводов, канализационных коллекторов, тепловых и газовых сетей, кабельных коллекторов и кабельных линий).
На достижение цели и решение задачи направлены следующие мероприятия:
- реализация мероприятий по проектированию и строительству объектов внешней инженерной инфраструктуры и инновационного центра Сколково;
- реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры;
- обеспечение технического обслуживания сетей инженерно-технического обеспечения объектов строительства инженерно-коммунальной инфраструктуры до даты принятия в установленном порядке решения о закреплении указанных сетей на праве хозяйственного ведения, оперативного управления или передачи их в аренду;
- грант Федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Государственный театр наций».
7.10. Подпрограмма «Энергосбережение
и повышение энергоэффективности»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» предусматривает мероприятия, направленные на снижение энергоемкости валового регионального продукта, создание условий для сдерживания роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги и энергоносители за счет внедрения энергосберегающих технологий, улучшение экологической обстановки за счет снижения выбросов в атмосферу парниковых газов в городе Москве.
Целями подпрограммы являются снижение энергоемкости валового регионального продукта, повышение эффективности использования энергетических ресурсов и воды потребителями города, обеспечение надежного, безопасного, бездефицитного энергоснабжения, повышение качества жизни населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Для достижения поставленных целей в рамках реализации подпрограммы решаются следующие задачи:
- создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру города: государственно-частное партнерство, энергосервисные контракты (договоры);
- снижение себестоимости производства топливно-энергетических ресурсов (ТЭР);
- сокращение потребления первичного топлива (газа) при производстве электрической и тепловой энергии;
- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов;
- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в том числе выбросов вредных веществ;
- повышение осведомленности населения по вопросам энергосбережения.
На достижение целей и решение задач направлены следующие мероприятия:
- мероприятия, направленные на энергосбережение и энергоэффективность;
- оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений;
- научно-исследовательские разработки по стимулированию энергетической и экологической эффективности;
- реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах ресурсоснабжающих организаций и органов исполнительной власти.
7.11. Подпрограмма «Мероприятия в области обращения
с отходами и противооползневые работы»
Подпрограмма «Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы» предусматривает реализацию комплекса мер по проведению противооползневых мероприятий, а также развитие материально-технической базы городской системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечение безопасной утилизации опасных компонентов твердых коммунальных отходов, сокращение объемов захоронения твердых коммунальных отходов на полигонах и улучшение экологической обстановки в городе Москве и Московском регионе в целом.
Целями подпрограммы являются развитие материально-технической базы городской системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечение безопасной утилизации опасных компонентов твердых коммунальных отходов, сокращение объемов захоронения твердых коммунальных отходов на полигонах, улучшение экологической обстановки в городе Москве и Московском регионе в целом.
Для достижения поставленных целей в рамках реализации подпрограммы решаются следующие задачи:
- создание новых производств по комплексной переработке, сортировке и размещению отходов на территории Московской и прилегающих к Московскому региону областей;
- развитие действующих в городе Москве систем централизованного сбора, транспортировки, обезвреживания и/или захоронения ртутьсодержащих и медицинских отходов;
- обеспечение радиационной безопасности населения;
- развитие действующей системы раздельного сбора отходов (расширение парка специализированных контейнеров и сети пунктов платного приема вторичных материальных ресурсов от населения);
- эксплуатация действующих городских объектов санитарной очистки.
На достижение целей и решение задач направлены следующие мероприятия:
- оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений;
- оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений;
- промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, а также возмещение затрат по оплате за негативное воздействие на окружающую среду по отходам, вывозимым из домовладений (от населения), Государственным унитарным предприятием города Москвы «Экотехпром»;
- промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, Обществом с ограниченной ответственностью «ЕФН-Экотехпром МСЗ 3»;
- мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы;
- мероприятия по эксплуатации и капитальному ремонту очистных сооружений;
- проведение капитального ремонта государственными учреждениями;
- вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации;
- мероприятия по обращению бесхозяйного транспортного средства в собственность города Москвы;
- прочие расходы в области обращения с отходами;
- реализация комплекса мер по хранению и утилизации отходов;
- расходы по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территориях отдельных административных округов города Москвы;
- реализация комплекса мер, направленных на проведение противооползневых мероприятий;
- возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром» по временной эксплуатации полигона ТПБО «Саларьево»;
- возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с выполнением первоочередных аварийно-восстановительных работ на полигоне ТПБО «Саларьево»;
- возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с эксплуатацией полигона по захоронению твердых бытовых отходов «Дмитровский»;
- возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с эксплуатацией полигона по захоронению твердых бытовых отходов «Хметьево»;
- возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов, образующихся при проведении общегородских мероприятий;
- приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств;
- обустройство специализированной стоянки для временного хранения брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств.
8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Государственной программы и подпрограмм
Финансовое обеспечение мероприятий Государственной программы и подпрограмм осуществляется за счет средств бюджета города Москвы, федерального бюджета и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Государственной программы в 2012-2018 годах составляет 1270708148,8 тыс. рублей, в том числе:
- расходы бюджета города Москвы в 2012-2018 годах: 327748986,7 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета в 2012-2018 годах: 4658618,6 тыс. рублей;
- средства юридических и физических лиц в 2012-2018 годах: 938300543,5 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение Государственной программы за счет средств бюджета города Москвы приведено в приложении 3 к Государственной программе, финансовое обеспечение мероприятий Государственной программы, реализованных в 2015 году, приведено в приложении 3(1) к Государственной программе, а общий объем финансовых ресурсов Государственной программы приведен в приложении 4 к Государственной программе.
9. Характеристика мер правового регулирования в сферах
коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережения,
направленных на достижение целей и результатов
Государственной программы
В рамках Государственной программы предусмотрено совершенствование нормативно-правовой базы города Москвы, в том числе:
- в целях реализации положений Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике», постановления Правительства Москвы от 2 декабря 2008 г. № 1075-ПП «Об Энергетической стратегии города Москвы на период до 2025 года», постановления Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики», постановления Правительства Москвы от 14 декабря 2010 г. № 1067-ПП «О Схеме электроснабжения города Москвы на период до 2020 года (распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ)» требуется разработка проекта схемы электроснабжения города Москвы на период до 2030 года, ежегодная актуализация схемы и программы развития электроэнергетики, а также энергетической стратегии города Москвы;
- в целях реализации положений постановления Правительства Москвы от 24 августа 2010 г. № 741-ПП «О схемах газоснабжения города Москвы на период до 2020 года» требуется разработка проекта схем внешнего газоснабжения города Москвы на период до 2030 года и Генеральной схемы газоснабжения города Москвы на период до 2030 года;
- в целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 9 февраля 2015 г. № 53 «Об утверждении схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2028 года» требуется разработка проекта схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2030 года;
- в целях реализации положений Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» требуется разработка схем водоснабжения и водоотведения города Москвы на период до 2025 года;
- в целях реализации положений Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2016 г. № 197 «Об утверждении требований к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» требуется разработка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.
На 2016 год приказами органа исполнительной власти города Москвы в области государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории города Москвы, утверждены инвестиционные и производственные программы ПАО «Мосэнергосбыт», ПАО «Мосэнерго», АО «Объединенная энергетическая компания», АО «МОСГАЗ», АО «Энергокомплекс», ГУП «Москоллектор» и других организаций, направленные на развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры города Москвы.
Исполнителями подпрограмм продолжена работа по актуализации и систематизации правовых актов города Москвы, регламентирующих вопросы развития систем коммунально-инженерной инфраструктуры.
10. Методы оценки эффективности и результативности
реализации Государственной программы
Методика оценки эффективности реализации Государственной программы представляет собой алгоритм оценки эффективности реализации Государственной программы, основанный на оценке результативности Государственной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.
Методика оценки эффективности реализации Государственной программы учитывает необходимость проведения оценок:
- степени достижения целей и решения задач Государственной программы;
- степени исполнения запланированного уровня расходов;
- степени своевременности реализации мероприятий подпрограмм Государственной программы (достижение непосредственных результатов их реализации);
- эффективности использования финансовых средств.
Оценка эффективности реализации Государственной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно по итогам ее реализации. Результаты оценки эффективности реализации Государственной программы используются для внесения ответственным исполнителем предложений о необходимости внесения изменений в Государственную программу.
Для оценки эффективности реализации Государственной программы определяются:
- степень достижения целей и решения задач Государственной программы;
- степень исполнения запланированного уровня расходов;
- степень своевременности реализации мероприятий подпрограмм Государственной программы (достижение непосредственных результатов их реализации).
Степень достижения цели и решения задач Государственной программы рассчитывается по формуле:
СДЦ - показатель достижения плановых значений натуральных показателей Государственной программы;
Ф - фактическое значение натурального показателя Государственной программы за отчетный период;
П - планируемое значение натурального показателя Государственной программы за отчетный период;
k - количество натуральных показателей Государственной программы.
В случае когда уменьшение значения показателя (индикатора) является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами.
В случае когда при расчете Ф / П (П / Ф) < 0, то считается, что Ф / П (П / Ф) = 0. В случае когда при расчете Ф / П (П / Ф) > 1, то считается, что Ф / П (П / Ф) = 1. Таким образом, если хотя бы один показатель (индикатор) не выполнен, то СДЦ < 1, если все показатели (индикаторы) выполнены на 100% и более, то СДЦ = 1.
Степень исполнения запланированного уровня расходов финансовых средств рассчитывается по формуле:
РФС - показатель исполнения запланированного уровня расходов финансовых средств;
О - фактическое освоение финансовых средств по Государственной программе в отчетном периоде;
Л - запланированные финансовые средства на реализацию Государственной программы в отчетном периоде.
В случае когда РФС < 1 в связи с достигнутой экономией бюджетных средств при условии выполнения всех мероприятий и достижения всех запланированных натуральных показателей, то считается, что РФС = 1.
Степень своевременности реализации мероприятий Государственной программы рассчитывается по формуле:
ССм - показатель своевременности реализации мероприятий Государственной программы;
ССНфакт - количество мероприятий Государственной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;
ССЗфакт - количество мероприятий Государственной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;
м - количество мероприятий Государственной программы.
Оценка эффективности реализации Государственной программы осуществляется по формуле:
Ои = 0,6 x СДЦ + 0,25 x РФС + 0,15 x ССм, где:
Ои - показатель оценки эффективности реализации Государственной программы;
СДЦ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Государственной программы;
РФС - показатель исполнения запланированного уровня финансовых расходов;
ССм - показатель своевременности реализации мероприятий Государственной программы.
Государственная программа считается:
- эффективной при 0,8 <= Ои <= 1,0;
- недостаточно эффективной при 0,6 <= Ои < 0,8;
- неэффективной при Ои < 0,6.
Приложение 1
к Государственной программе
города Москвы «Развитие
коммунально-инженерной инфраструктуры
и энергосбережение» на 2012-2018 годы
по состоянию на 1 января 2016 г.
Таблица 1
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ
КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы
Развитие электроснабжения города Москвы
Цели подпрограммы
Повышение надежности, доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых услуг
Задачи подпрограммы
1. Предотвращение критического уровня износа объектов системы электроснабжения города Москвы.
2. Снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии.
3. Снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети.
4. Повышение качества передачи электрической энергии.
5. Увеличение количества телемеханизированных подстанций.
6. Увеличение протяженности кабельных линий электропередачи и воздушных линий с использованием самонесущих изолированных проводов.
7. Ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых центров питания.
8. Обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий 110 кВ и 220 кВ.
9. Развитие распределительной сети 20 кВ
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
Значение
2010
Факт
2011
Факт
2012
Факт
2013
Факт
2014
Факт
2015
Факт
2016
Прогноз
2017
Прогноз
2018
Прогноз
Подпрограмма «Развитие электроснабжения города Москвы»
Количество технологических нарушений на электрических сетях
единиц
94
75
58
47
43
38
34
32
31
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограммы
Департамент строительства города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Факт
2015 год
Факт
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
Итого
Подпрограмма «Развитие электроснабжения города Москвы»
Всего:
X
X
76330169,9
87959070,6
73212789,7
50289742,5
51097662,4
44929486,0
43075024,4
426893945,5
020, 806
бюджет города Москвы
X
X
1024685,7
858413,2
756601,2
1505296,6
1067465,1
550000,0
550000,0
6312461,8
средства юридических и физических лиц
X
X
75305484,2
87100657,4
72456188,5
48784445,9
50030197,3
44379486,0
42525024,4
420581483,7
Мероприятие «Возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия «Московская энергетическая дирекция»
Всего:
X
X
410421,7
175948,6
271064,7
490515,6
650000,0
550000,0
550000,0
3097950,6
020
бюджет города Москвы
X
X
410421,7
175948,6
271064,7
490515,6
650000,0
550000,0
550000,0
3097950,6
Мероприятие «Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры»
Всего:
X
X
614264,0
682464,6
485536,5
661006,4
417465,1
0,0
0,0
2860736,6
020, 806
бюджет города Москвы
X
X
614264,0
682464,6
485536,5
661006,4
417465,1
0,0
0,0
2860736,6
Мероприятие «Грант Федеральному государственному унитарному предприятию «Большой Московский цирк на проспекте Вернадского»
Всего:
X
X
0,0
0,0
0,0
293774,6
0,0
0,0
0,0
293774,6
020
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
293774,6
0,0
0,0
0,0
293774,6
Мероприятие «Инвестиционная программа ПАО «МОЭСК»
000
Всего:
X
X
23578852,6
24536199,4
24515000,0
19680000,0
26556030,0
26744000,0
26505000,0
172115082,0
средства юридических и физических лиц
X
X
23578852,6
24536199,4
24515000,0
19680000,0
26556030,0
26744000,0
26505000,0
172115082,0
Мероприятие «Инвестиционная программа АО «ОЭК»
000
Всего:
X
X
12296970,0
9282940,0
11961790,0
14987410,0
11751190,0
10700590,0
11146270,0
82127160,0
средства юридических и физических лиц
X
X
12296970,0
9282940,0
11961790,0
14987410,0
11751190,0
10700590,0
11146270,0
82127160,0
Мероприятие «Инвестиционная программа АО «Энергокомплекс»
000
Всего:
X
X
15304557,6
14470789,6
9030900,0
7296801,0
7814650,0
5189630,0
3598380,0
62705708,2
средства юридических и физических лиц
X
X
15304557,6
14470789,6
9030900,0
7296801,0
7814650,0
5189630,0
3598380,0
62705708,2
Мероприятие «Инвестиционная программа ПАО «Мосэнерго»
000
Всего:
X
X
24125104,0
38810728,4
26948498,5
6820234,9
3908327,3
1745266,0
1275374,4
103633533,5
средства юридических и физических лиц
X
X
24125104,0
38810728,4
26948498,5
6820234,9
3908327,3
1745266,0
1275374,4
103633533,5
Мероприятие «Возмещение затрат публичному акционерному обществу энергетики и электрификации «Мосэнерго», связанных с осуществлением технологического присоединения зарядных станций для электротранспорта к сетям электроснабжения»
Всего:
X
X
0,0
0,0
0,0
60000,0
0,0
0,0
0,0
60000,0
020
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
60000,0
0,0
0,0
0,0
60000,0
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 2
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ
КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы
Развитие теплоснабжения города Москвы
Цели подпрограммы
Надежное и экономически эффективное теплоснабжение потребителей города Москвы
Задачи подпрограммы
1. Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на рассматриваемую перспективу.
2. Определение перспектив развития теплоэлектроцентралей, районных тепловых станций и газотурбинных электростанций мощностью более 100 Гкал/ч с размещением нового оборудования на схемах генеральных планов.
3. Формирование зон эффективного действия теплоисточников.
4. Определение основных характеристик тепловых сетей города
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
Значение
2010
Факт
2011
Факт
2012
Факт
2013
Факт
2014
Факт
2015
Факт
2016
Прогноз
2017
Прогноз
2018
Прогноз
Подпрограмма «Развитие теплоснабжения города Москвы»
Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: магистральные сети
единиц/1 км трубопровода
X
X
1
0,91
0,94
0,93
0,92
0,91
0,82
Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: разводящие сети
единиц/1 км трубопровода
X
X
0,09
0,081
0,088
0,086
0,086
0,085
0,081
Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): магистральные сети
Гкал/(км ч)
X
X
0,1132
0,1129
0,1128
0,1124
0,1124
0,1122
0,112
Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): разводящие сети
Гкал/(км ч)
X
X
0,0376
0,0373
0,037
0,0367
0,0365
0,0362
0,0361
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограммы
Департамент строительства города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Факт
2015 год
Факт
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
Итого
Подпрограмма «Развитие теплоснабжения города Москвы»
Всего:
X
X
35172669,1
25747885,0
16528959,7
29335023,6
39979352,7
29411704,4
23987018,7
200162613,2
020, 806
бюджет города Москвы
X
X
1553272,4
323967,0
267967,0
715999,0
187648,3
125282,1
125282,1
3299417,9
средства юридических и физических лиц
X
X
33619396,7
25423918,0
16260992,7
28619024,6
39791704,4
29286422,3
23861736,6
196863195,3
Мероприятие «Разработка и актуализация схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года»
Всего:
X
X
158847,5
104473,9
100429,3
319144,3
125282,1
125282,1
125282,1
1058741,3
020
бюджет города Москвы
X
X
158847,5
104473,9
100429,3
319144,3
125282,1
125282,1
125282,1
1058741,3
Мероприятие «Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры»
Всего:
X
X
1394424,9
219493,1
167537,7
21854,7
62366,2
0,0
0,0
1865676,6
020, 806
бюджет города Москвы
X
X
1394424,9
219493,1
167537,7
21854,7
62366,2
0,0
0,0
1865676,6
Мероприятие «Инвестиционная программа ПАО «МОЭК»
000
Всего:
X
X
12014840,0
24857133,0
15683422,0
21325701,1
36041619,4
26330051,8
22506660,0
158759427,3
средства юридических и физических лиц
X
X
12014840,0
24857133,0
15683422,0
21325701,1
36041619,4
26330051,8
22506660,0
158759427,3
Мероприятие «Инвестиционная программа ПАО «Мосэнерго»
000
Всего:
X
X
650000,0
566785,0
577570,7
7293323,5
3750085,0
2956370,5
1355076,6
17149211,3
средства юридических и физических лиц
X
X
650000,0
566785,0
577570,7
7293323,5
3750085,0
2956370,5
1355076,6
17149211,3
Мероприятие «Производственная программа ОАО «МТК»
000
Всего:
X
X
20954556,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20954556,7
средства юридических и физических лиц
X
X
20954556,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20954556,7
Мероприятие «Возмещение затрат публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением работ по ремонту и подготовкой к прохождению отопительного периода 2015 и 2016 годов находящихся в аварийном состоянии объектов теплоснабжения на территории районов Фили-Давыдково и Филевский парк Западного административного округа города Москвы»
Всего:
X
X
0,0
0,0
0,0
375000,0
0,0
0,0
0,0
375000,0
020
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
375000,0
0,0
0,0
0,0
375000,0
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 3
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ
КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы
Развитие газоснабжения в городе Москве
Цели подпрограммы
1. Повышение уровня безопасности и комфорта жизни жителей города Москвы.
2. Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы города Москвы.
3. Формирование программы проектирования и строительства газопроводов и объектов газораспределительной системы на территории города Москвы
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства и населения города Москвы.
2. Сокращение числа объектов газораспределительной системы с предельными сроками эксплуатации.
3. Сокращение протяженности подземных газопроводов, не защищенных от коррозии.
4. Повышение энергоэффективности функционирования газораспределительной системы
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
Значение
2010
Факт
2011
Факт
2012
Факт
2013
Факт
2014
Факт
2015
Факт
2016
Прогноз
2017
Прогноз
2018
Прогноз
Подпрограмма «Развитие газоснабжения в городе Москве»
Количество инцидентов на 100 км сети газопровода
ед./100 км сети
0,64
0,7
0,71
0,71
0,7
0,084
0,08
0,075
0,07
Протяженность подземных газопроводов, не защищенных от коррозии
км
308
242
242
242
184
184
179
174
169
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограммы
Департамент городского имущества города Москвы,
Департамент строительства города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Факт
2015 год
Факт
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
Итого
Подпрограмма «Развитие газоснабжения в городе Москве»
Всего:
0,0
0,0
3493765,9
2571528,4
2830579,1
2384281,7
3037190,9
3040965,4
3192562,3
20550873,7
020, 071, 806
бюджет города Москвы
0,0
0,0
1143765,9
110270,4
16045,2
47361,6
9216,5
9029,0
9029,0
1344717,6
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
2350000,0
2461258,0
2814533,9
2336920,1
3027974,4
3031936,4
3183533,3
19206156,1
Мероприятие «Разработка и актуализация Генеральной схемы газоснабжения города Москвы до 2030 года»
Всего:
0,0
0,0
7508,6
9171,0
8712,2
34532,9
9029,0
9029,0
9029,0
87011,7
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
7508,6
9171,0
8712,2
34532,9
9029,0
9029,0
9029,0
87011,7
Мероприятие «Мероприятия по реализации комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12828,7
187,5
0,0
0,0
13016,2
806
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12828,7
187,5
0,0
0,0
13016,2
Мероприятие «Инвестиционная программа АО «Мосгаз»
000
Всего:
0,0
0,0
2350000,0
2461258,0
2814533,9
2336920,1
3027974,4
3031936,4
3183533,3
19206156,1
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
2350000,0
2461258,0
2814533,9
2336920,1
3027974,4
3031936,4
3183533,3
19206156,1
Мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы»
Всего:
0,0
0,0
1136257,3
101099,4
7333,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1244689,7
071, 806
бюджет города Москвы
0,0
0,0
1136257,3
101099,4
7333,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1244689,7
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 4
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОЛЛЕКТОРНОГО
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы
Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы
Цели подпрограммы
1. Создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации городских инженерных коммуникаций.
2. Обеспечение комфортных условий для проживания жителей города Москвы.
3. Обеспечение качества и доступности услуг потребителям по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение надежного безаварийного функционирования коллекторного хозяйства города Москвы.
2. Обеспечение условий для развития инженерной инфраструктуры городского хозяйства.
3. Повышение безопасности, антитеррористической защищенности объектов инженерной инфраструктуры
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
Значение
2010
Факт
2011
Факт
2012
Факт
2013
Факт
2014
Факт
2015
Факт
2016
Прогноз
2017
Прогноз
2018
Прогноз
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы»
Износ коллекторного хозяйства
процентов
25
25
19
18
17
17
17
17
17
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограммы
Департамент строительства города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Факт
2015 год
Факт
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
Итого
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы»
Всего:
0,0
0,0
1552604,2
3370766,5
3450587,1
4171842,9
3901186,5
5064169,9
4131310,0
25642467,1
020, 806
бюджет города Москвы
0,0
0,0
540106,2
1273490,5
735702,1
1192304,9
557168,5
1238599,9
0,0
5537372,1
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
1012498,0
2097276,0
2714885,0
2979538,0
3344018,0
3825570,0
4131310,0
20105095,0
Мероприятие «Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы»
Всего:
0,0
0,0
540106,2
1273490,5
615786,5
312220,5
557168,5
1238599,9
0,0
4537372,1
806
бюджет города Москвы
0,0
0,0
540106,2
1273490,5
615786,5
312220,5
557168,5
1238599,9
0,0
4537372,1
Мероприятие «Мероприятия по реализации инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия города Москвы «Москоллектор» по проектированию и строительству кабельных коллекторов»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
119915,6
880084,4
0,0
0,0
0,0
1000000,0
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
119915,6
880084,4
0,0
0,0
0,0
1000000,0
Мероприятие «Производственная программа ГУП «Москоллектор»
Всего:
0,0
0,0
1012498,0
2097276,0
2714885,0
2979538,0
3344018,0
3825570,0
4131310,0
20105095,0
000
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
1012498,0
2097276,0
2714885,0
2979538,0
3344018,0
3825570,0
4131310,0
20105095,0
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 5
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
И СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы
Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения
Цели подпрограммы
Обеспечение удовлетворения потребностей жителей и организаций, расположенных на территории города Москвы, в услугах водоснабжения и канализации в соответствии с установленными нормативами качества
Задачи подпрограммы
1. Создание новых и модернизация имеющихся производственных мощностей.
2. Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями.
3. Уменьшение себестоимости услуг водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
Значение
2010
Факт
2011
Факт
2012
Факт
2013
Факт
2014
Факт
2015
Факт
2016
Прогноз
2017
Прогноз
2018
Прогноз
Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения»
Доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные системы водоотведения
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля абонентов, обеспеченных бесперебойной подачей воды
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент строительства города Москвы
Соисполнители подпрограммы
Департамент городского имущества города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Факт
2015 год
Факт
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
Итого
Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения»
Всего:
0,0
0,0
17078504,2
19482797,8
23478324,0
20984469,7
24319846,8
24472547,4
23172446,3
152988936,2
071, 778, 806
бюджет города Москвы
0,0
0,0
4979894,2
3918940,8
5447391,0
5981513,2
4845261,5
3886051,2
2136103,0
31195154,9
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
12098610,0
15563857,0
18030933,0
15002956,5
19474585,3
20586496,2
21036343,3
121793781,3
Мероприятие «Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы»
Всего:
0,0
0,0
4979894,2
3918940,8
5447391,0
5877122,4
4845261,5
3886051,2
2136103,0
31090764,1
071, 806
бюджет города Москвы
0,0
0,0
4979894,2
3918940,8
5447391,0
5877122,4
4845261,5
3886051,2
2136103,0
31090764,1
Мероприятие «Инвестиционная программа АО «Мосводоканал»
Всего:
0,0
0,0
12098610,0
15563857,0
18030933,0
15002956,5
19474585,3
20586496,2
21036343,3
121793781,3
000
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
12098610,0
15563857,0
18030933,0
15002956,5
19474585,3
20586496,2
21036343,3
121793781,3
Мероприятие «Возмещение затрат акционерному обществу «Мосводоканал», связанных с проведением ремонта находящихся в аварийном состоянии объектов водоснабжения, канализования и подготовкой к прохождению отопительного периода»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
104390,8
0,0
0,0
0,0
104390,8
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
104390,8
0,0
0,0
0,0
104390,8
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 6
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы
Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока
Цели подпрограммы
Повышение качества и доступности услуг водоотведения поверхностного стока
Задачи подпрограммы
1. Создание новых и модернизация имеющихся мощностей.
2. Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водоотведения поверхностного стока.
3. Уменьшение себестоимости услуг водоотведения поверхностного стока.
4. Повышение уровня благоустройства объектов поверхностного стока
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
Значение
2010
Факт
2011
Факт
2012
Факт
2013
Факт
2014
Факт
2015
Факт
2016
Прогноз
2017
Прогноз
2018
Прогноз
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока»
Интенсивность отказов на водосточных сетях
аварий/год км
0,17
0,16
0,15
0,15
0,14
0,13
0,12
0,11
0,11
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
Соисполнители подпрограммы
Департамент строительства города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Факт
2015 год
Факт
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
Итого
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока»
Всего:
0,0
0,0
10209581,1
10276219,2
9448713,5
9131447,5
10806715,7
11957707,1
12031015,5
73861399,6
778, 806
бюджет города Москвы
0,0
0,0
8273504,1
8291482,2
7478276,6
6826525,3
8331685,7
9300027,1
9177335,5
57678836,5
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
1936077,0
1984737,0
1970436,9
2304922,2
2475030,0
2657680,0
2853680,0
16182563,1
Мероприятие «Водоотведение поверхностных сточных вод»
Всего:
0,0
0,0
4101897,7
6145144,2
6145070,1
6145237,2
6145237,5
6145237,5
6145237,5
40973061,7
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
4101897,7
6145144,2
6145070,1
6145237,2
6145237,5
6145237,5
6145237,5
40973061,7
Мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока»
Всего:
0,0
0,0
4171606,4
2099438,2
1215106,9
631288,1
2105350,2
3123691,6
3001000,0
16347481,4
778, 806
бюджет города Москвы
0,0
0,0
4171606,4
2099438,2
1215106,9
631288,1
2105350,2
3123691,6
3001000,0
16347481,4
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток», связанных с содержанием и эксплуатацией бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31098,0
31098,0
31098,0
93294,0
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31098,0
31098,0
31098,0
93294,0
Мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока в городах субъектов Российской Федерации»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
50000,0
50000,0
50000,0
0,0
0,0
150000,0
806
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
50000,0
50000,0
50000,0
0,0
0,0
150000,0
Мероприятие «Производственная программа ГУП «Мосводосток»
Всего:
0,0
0,0
1936077,0
1984737,0
1970436,9
2304922,2
2475030,0
2657680,0
2853680,0
16182563,1
000
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
1936077,0
1984737,0
1970436,9
2304922,2
2475030,0
2657680,0
2853680,0
16182563,1
Мероприятие «Субсидия Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток» в целях возмещения затрат, связанных с проведением оценки безопасности выявленных бесхозяйных гидротехнических сооружений и их временным содержанием»
Всего:
0,0
0,0
0,0
46899,8
68099,6
0,0
0,0
0,0
0,0
114999,4
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
46899,8
68099,6
0,0
0,0
0,0
0,0
114999,4
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 7
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ СВЕТОЦВЕТОВОЙ СРЕДЫ ГОРОДА
МОСКВЫ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ
КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы
Развитие единой светоцветовой среды города Москвы
Цели подпрограммы
1. Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе Москве в соответствии с современными требованиями.
2. Повышение эффективности и надежности работы установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы.
3. Снижение показателей энергопотребления в установках наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города Москвы за счет применения энергосберегающих технологий.
4. Обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов
Задачи подпрограммы
1. Приведение наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города Москвы в соответствие с нормативными требованиями.
2. Сокращение количества отказов в работе установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы.
3. Улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города в вечерне-ночное время.
4. Модернизация оборудования на основе современных технологий
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
Значение
2010
Факт
2011
Факт
2012
Факт
2013
Факт
2014
Факт
2015
Факт
2016
Прогноз
2017
Прогноз
2018
Прогноз
Подпрограмма «Развитие единой светоцветовой среды города Москвы»
Доля опор наружного освещения, находящихся в удовлетворительном состоянии
процентов
63,76
64,28
65,89
70,13
73,00
74,69
76,70
77,50
78,70
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограммы
Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Факт
2015 год
Факт
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
Итого
Подпрограмма «Развитие единой светоцветовой среды города Москвы»
Всего:
0,0
0,0
10115627,5
13250460,5
10642004,2
5947742,9
9699861,3
5616630,0
5622796,0
60895122,4
020, 813
бюджет города Москвы
0,0
0,0
10115627,5
13250460,5
10642004,2
5947742,9
9699861,3
5616630,0
5622796,0
60895122,4
Мероприятие «Возмещение затрат Открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с оказанием услуг по эксплуатации и ремонту объектов наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы»
Всего:
0,0
0,0
5134948,5
4631628,9
3687696,1
2383523,3
3200000,0
3200000,0
3200000,0
25437796,8
020,813
бюджет города Москвы
0,0
0,0
5134948,5
4631628,9
3687696,1
2383523,3
3200000,0
3200000,0
3200000,0
25437796,8
Мероприятие «Ремонт объектов наружного освещения»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2247,4
0,0
0,0
0,0
2247,4
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2247,4
0,0
0,0
0,0
2247,4
Мероприятие «Комплекс мер по развитию наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы»
Всего:
0,0
0,0
4864966,4
6798763,9
5036623,1
544259,3
4698257,8
698795,8
698795,8
23340462,1
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
4864966,4
6798763,9
5036623,1
544259,3
4698257,8
698795,8
698795,8
23340462,1
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки»
Всего:
0,0
0,0
115712,6
231476,6
317986,7
174997,7
150000,0
150000,0
150000,0
1290173,6
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
115712,6
231476,6
317986,7
174997,7
150000,0
150000,0
150000,0
1290173,6
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» на оплату электрической энергии, потребляемой установками наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки, праздничной иллюминации города Москвы, находящимися на праве хозяйственного ведения Государственного унитарного предприятия города Москвы «Моссвет»
Всего:
0,0
0,0
0,0
1588591,1
1490573,3
1516700,0
1492930,4
1498902,1
1504873,9
9092570,8
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
1588591,1
1490573,3
1516700,0
1492930,4
1498902,1
1504873,9
9092570,8
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по техническому обслуживанию, проведению аварийных и восстановительных работ кабельной канализации»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
89926,7
0,0
0,0
89926,7
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
89926,7
0,0
0,0
89926,7
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по временной эксплуатации бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
41548,1
68746,4
68932,1
69126,3
248352,9
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
41548,1
68746,4
68932,1
69126,3
248352,9
Мероприятие «Устройство наружного освещения первоочередных объектов и восстановление работоспособности объектов праздничной иллюминации»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
77126,1
0,0
0,0
0,0
77126,1
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
77126,1
0,0
0,0
0,0
77126,1
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию «Моссвет» по восстановлению работоспособности бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
109125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
109125,0
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
109125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
109125,0
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
109125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
109125,0
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
109125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
109125,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию «Моссвет» по устройству наружного освещения»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
275795,2
0,0
0,0
0,0
275795,2
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
275795,2
0,0
0,0
0,0
275795,2
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по восстановлению работоспособности архитектурно-художественного и наружного освещения Патриаршего моста»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
51245,9
0,0
0,0
0,0
51245,9
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
51245,9
0,0
0,0
0,0
51245,9
Мероприятие «Возмещение затрат Открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением мероприятий по устройству праздничной иллюминации мест проведения праздничных мероприятий»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
880299,9
0,0
0,0
0,0
880299,9
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
880299,9
0,0
0,0
0,0
880299,9
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 8
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ»
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ
КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы
Развитие сети общественных туалетов
Цели подпрограммы
1. Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе в соответствии с современными требованиями.
2. Повышение эффективности и надежности работы общественных туалетов.
3. Снижение показателей энергопотребления в общественных туалетах за счет применения энергосберегающих технологий.
4. Обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов
Задачи подпрограммы
1. Капитальный ремонт и модернизация существующих общественных туалетов.
2. Расширение сети общественных туалетов города Москвы.
3. Обеспечение доступности услуги, в том числе для маломобильных групп населения.
4. Внедрение новых технологий, в том числе обеспечивающих решения по энергосбережению и антитеррористической защищенности граждан
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
Значение
2010
Факт
2011
Факт
2012
Факт
2013
Факт
2014
Факт
2015
Факт
2016
Прогноз
2017
Прогноз
2018
Прогноз
Подпрограмма «Развитие сети общественных туалетов»
Доля отремонтированных стационарных туалетов от общего количества стационарных туалетов, требующих капитального ремонта
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
Соисполнители подпрограммы
-
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Факт
2015 год
Факт
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
Итого
Подпрограмма «Развитие сети общественных туалетов»
Всего:
0,0
0,0
634151,0
798176,4
923135,4
573669,9
853188,0
871227,5
871227,5
5524775,7
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
634151,0
559676,4
618635,4
573669,9
853188,0
871227,5
871227,5
4981775,7
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
0,0
238500,0
304500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
543000,0
Мероприятие «Эксплуатация и ремонт общественных туалетов»
Всего:
0,0
0,0
634151,0
559676,4
618635,4
573669,9
853188,0
871227,5
871227,5
4981775,7
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
634151,0
559676,4
618635,4
573669,9
853188,0
871227,5
871227,5
4981775,7
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Всего:
0,0
0,0
634151,0
559676,4
618635,4
573669,9
853188,0
871227,5
871227,5
4981775,7
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
634151,0
559676,4
618635,4
573669,9
853188,0
871227,5
871227,5
4981775,7
Мероприятие «Инвестиционные средства»
Всего:
0,0
0,0
0,0
238500,0
304500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
543000,0
000
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
0,0
238500,0
304500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
543000,0
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 9
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ГОРОДА
МОСКВЫ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
«РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы
Развитие инженерных коммуникаций города Москвы
Цели подпрограммы
Обеспечение надежным ресурсоснабжением существующих и строящихся жилых и нежилых зданий
Задачи подпрограммы
Прокладка около 1350 км инженерных сетей различного назначения (водопроводов, канализационных коллекторов, тепловых и газовых сетей, кабельных коллекторов и кабельных линий)
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
Значение
2010
Факт
2011
Факт
2012
Факт
2013
Факт
2014
Факт
2015
Факт
2016
Прогноз
2017
Прогноз
2018
Прогноз
Подпрограмма «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы»
Обеспечение инженерными коммуникациями сооружений адресной инвестиционной программы города Москвы
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент строительства города Москвы
Соисполнители подпрограммы
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Департамент развития новых территорий города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Факт
2015 год
Факт
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
Итого
Подпрограмма «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы»
Всего:
0,0
0,0
8775221,1
18493862,7
10182777,9
8272688,3
11486898,2
16353949,1
21265043,5
94830440,8
020, 509, 806
бюджет города Москвы
0,0
0,0
8775221,1
13993862,7
10182777,9
8272688,3
11486898,2
16353949,1
21265043,5
90330440,8
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
4500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4500000,0
Мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры»
Всего:
0,0
0,0
8775221,1
13993862,7
10182777,9
8262874,3
11486898,2
16353949,1
21265043,5
90320626,8
509, 806
бюджет города Москвы
0,0
0,0
8775221,1
13993862,7
10182777,9
8262874,3
11486898,2
16353949,1
21265043,5
90320626,8
Мероприятие «Обеспечение технического обслуживания сетей инженерно-технического обеспечения объектов строительства инженерно-коммунальной инфраструктуры до даты принятия в установленном порядке решения о закреплении указанных сетей на праве хозяйственного ведения, оперативного управления или передачи их в аренду»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120,8
0,0
0,0
0,0
120,8
806
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120,8
0,0
0,0
0,0
120,8
Мероприятие «Грант Федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Государственный театр наций»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9814,0
0,0
0,0
0,0
9814,0
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9814,0
0,0
0,0
0,0
9814,0
Мероприятие «Реализация мероприятий по проектированию и строительству объектов внешней инженерной инфраструктуры и инновационного центра «Сколково»
Всего:
0,0
0,0
0,0
4500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4500000,0
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
4500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4500000,0
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 10
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
«РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы
Энергосбережение и повышение энергоэффективности
Цели подпрограммы
1. Снижение энергоемкости валового регионального продукта.
2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов и воды потребителями города.
3. Обеспечение надежного, безопасного, бездефицитного энергоснабжения.
4. Повышение качества жизни населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг
Задачи подпрограммы
1. Создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру города: государственно-частное партнерство, энергосервисные контракты (договоры).
2. Снижение себестоимости производства топливно-энергетических ресурсов (ТЭР).
3. Сокращение потребления первичного топлива (газа) при производстве электрической и тепловой энергии.
4. Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов.
5. Сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в том числе выбросов вредных веществ.
6. Повышение осведомленности населения по вопросам энергосбережения
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
Значение
2010
Факт
2011
Факт
2012
Факт
2013
Факт
2014
Факт
2015
Факт
2016
Прогноз
2017
Прогноз
2018
Прогноз
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»
Сокращение выбросов парниковых газов (нарастающим итогом)
тыс. тонн эквивалент CO2 (диоксида углерода)
X
X
657,66
1696,39
2688,12
3724,89
4486,25
5282,11
6077,97
Потребление возобновляемой энергии
процентов
X
X
0,75
0,75
0,75
0,75
3
3,5
4
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограммы
Департамент здравоохранения города Москвы,
Департамент культуры города Москвы,
Департамент городского имущества города Москвы,
Департамент образования города Москвы,
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы,
Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы,
Департамент физической культуры и спорта города Москвы,
Департамент развития новых территорий города Москвы,
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы,
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы,
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы,
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы,
Департамент строительства города Москвы,
Департамент торговли и услуг города Москвы,
Департамент информационных технологий города Москвы,
Департамент капитального ремонта города Москвы,
Департамент градостроительной политики города Москвы,
Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства,
Комитет государственного строительного надзора города Москвы,
префектура Восточного административного округа города Москвы,
префектура Западного административного округа города Москвы,
префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,
префектура Северного административного округа города Москвы,
префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,
префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,
префектура Центрального административного округа города Москвы,
префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,
префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,
префектура Южного административного округа города Москвы,
префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Факт
2015 год
Факт
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
Итого
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»
Всего:
0,0
0,0
65557487,0
70426753,7
2271150,2
1623749,2
2391436,7
1834935,3
1701340,9
145806853,0
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
626939,0
439207,0
285899,3
230202,6
313572,5
363572,5
363572,5
2622965,4
средства федерального бюджета
0,0
0,0
65824,8
92793,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
158618,6
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
64864723,2
69894752,9
1985250,9
1393546,6
2077864,2
1471362,8
1337768,4
143025269,0
Мероприятие «Мероприятия, направленные на энергосбережение и энергоэффективность»
Всего:
0,0
0,0
567552,5
380877,5
204051,3
170320,6
257207,5
307207,5
307207,5
2194424,4
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
567552,5
380877,5
204051,3
170320,6
257207,5
307207,5
307207,5
2194424,4
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений»
Всего:
0,0
0,0
55247,0
54522,0
78071,6
56228,6
56365,0
56365,0
56365,0
413164,2
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
55247,0
54522,0
78071,6
56228,6
56365,0
56365,0
56365,0
413164,2
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Всего:
0,0
0,0
55247,0
54522,0
78071,6
56228,6
56365,0
56365,0
56365,0
413164,2
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
55247,0
54522,0
78071,6
56228,6
56365,0
56365,0
56365,0
413164,2
Мероприятие «Научно-исследовательские разработки по стимулированию энергетической и экологической эффективности»
Всего:
0,0
0,0
4139,5
3807,5
3776,4
3653,4
0,0
0,0
0,0
15376,8
020
бюджет города Москвы
0,0
0,0
4139,5
3807,5
3776,4
3653,4
0,0
0,0
0,0
15376,8
Мероприятие «Мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах ресурсоснабжающих организаций и органов исполнительной власти»
Всего:
X
X
64864723,2
69894752,9
1985250,9
1393546,6
2077864,2
1471362,8
1337768,4
143025269,0
000
средства юридических и физических лиц
X
X
64864723,2
69894752,9
1985250,9
1393546,6
2077864,2
1471362,8
1337768,4
143025269,0
Мероприятие «Реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
020
Всего:
X
X
65824,8
92793,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
158618,6
средства федерального бюджета
X
X
65824,8
92793,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
158618,6
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 11
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
И ПРОТИВООПОЛЗНЕВЫЕ РАБОТЫ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы
Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы
Цели подпрограммы
1. Развитие материально-технической базы городской системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
2. Обеспечение безопасной утилизации опасных компонентов твердых коммунальных отходов.
3. Сокращение объемов захоронения твердых коммунальных отходов на полигонах.
4. Улучшение экологической обстановки в городе Москве и Московском регионе в целом
Задачи подпрограммы
1. Создание новых производств по комплексной переработке, сортировке и размещению отходов на территории Московской и прилегающих к Московскому региону областей.
2. Развитие действующих в городе систем централизованного сбора, транспортировки, обезвреживания и/или захоронения ртутьсодержащих отходов.
3. Обеспечение радиационной безопасности населения.
4. Развитие действующей системы раздельного сбора отходов (расширение парка специализированных контейнеров и сети пунктов платного приема вторичных материальных ресурсов от населения).
5. Эксплуатация действующих городских объектов санитарной очистки
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
Значение
2010
Факт
2011
Факт
2012
Факт
2013
Факт
2014
Факт
2015
Факт
2016
Прогноз
2017
Прогноз
2018
Прогноз
Подпрограмма «Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы»
Доля вывезенных твердых коммунальных отходов от общего количества образованных в жилом секторе
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
Соисполнители подпрограммы
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы,
Департамент строительства города Москвы,
префектура Восточного административного округа города Москвы,
префектура Западного административного округа города Москвы,
префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,
префектура Северного административного округа города Москвы,
префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,
префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,
префектура Центрального административного округа города Москвы,
префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,
префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,
префектура Южного административного округа города Москвы,
префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010
2011
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Факт
2015 год
Факт
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
Итого
Подпрограмма «Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы»
Всего:
0,0
0,0
6518220,8
5304610,1
8150354,0
9620853,8
11057695,4
12186925,3
10712062,2
63550721,6
778, 806, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992
бюджет города Москвы
0,0
0,0
6518220,8
5304610,1
8150354,0
9620853,8
11057695,4
12186925,3
10712062,2
63550721,6
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений»
Всего:
0,0
0,0
26951,2
27021,0
27420,6
27070,5
27429,4
27429,4
27429,4
190751,5
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
26951,2
27021,0
27420,6
27070,5
27429,4
27429,4
27429,4
190751,5
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Всего:
0,0
0,0
26951,2
27021,0
27420,6
27070,5
27429,4
27429,4
27429,4
190751,5
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
26951,2
27021,0
27420,6
27070,5
27429,4
27429,4
27429,4
190751,5
Мероприятие «Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, а также возмещение затрат по оплате за негативное воздействие на окружающую среду по отходам, вывозимым из домовладений (от населения), Государственным унитарным предприятием города Москвы «Экотехпром»
Всего:
0,0
0,0
2576231,7
2155378,7
1478445,9
189192,0
971002,4
959172,5
959172,5
9288595,7
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
2576231,7
2155378,7
1478445,9
189192,0
971002,4
959172,5
959172,5
9288595,7
Мероприятие «Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, Обществом с ограниченной ответственностью «ЕФН-Экотехпром МСЗ 3»
Всего:
0,0
0,0
779623,3
538659,9
598207,6
598207,6
598207,6
598207,6
598207,6
4309321,2
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
779623,3
538659,9
598207,6
598207,6
598207,6
598207,6
598207,6
4309321,2
Мероприятие «Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы»
Всего:
0,0
0,0
1087664,5
936215,4
445113,1
138385,0
540920,0
540920,0
540920,0
4230138,0
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
1087664,5
936215,4
445113,1
138385,0
540920,0
540920,0
540920,0
4230138,0
Мероприятие «Мероприятия по эксплуатации и капитальному ремонту очистных сооружений»
Всего:
0,0
0,0
106706,2
108946,2
117117,1
117117,1
152510,8
101510,8
101510,8
805419,0
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
106706,2
108946,2
117117,1
117117,1
0,0
0,0
0,0
449886,6
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
101510,8
101510,8
101510,8
304532,4
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
101510,8
101510,8
101510,8
304532,4
Мероприятие «Проведение капитального ремонта государственными учреждениями»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
51000,0
0,0
0,0
51000,0
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
51000,0
0,0
0,0
51000,0
Мероприятие «Вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации»
Всего:
0,0
0,0
28376,3
32800,0
24979,5
27513,2
40046,3
41701,6
37613,6
233030,5
901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992
бюджет города Москвы
0,0
0,0
28376,3
32800,0
24979,5
27513,2
40046,3
41701,6
37613,6
233030,5
Мероприятие «Мероприятия по обращению бесхозяйного транспортного средства в собственность города Москвы»
Всего:
0,0
0,0
28376,3
32800,0
23368,8
91,5
0,0
0,0
0,0
84636,6
901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991
бюджет города Москвы
0,0
0,0
28376,3
32800,0
23368,8
91,5
0,0
0,0
0,0
84636,6
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
1610,7
27421,7
40046,3
41701,6
37613,6
148393,9
901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
1610,7
27421,7
40046,3
41701,6
37613,6
148393,9
Мероприятие «Прочие расходы в области обращения с отходами»
Всего:
0,0
0,0
160437,8
79418,3
89057,6
50992,9
34390,0
34390,0
34390,0
483076,6
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
160437,8
79418,3
89057,6
50992,9
34390,0
34390,0
34390,0
483076,6
Мероприятие «Прочие расходы в области обращения с отходами»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8000,0
8000,0
8000,0
24000,0
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8000,0
8000,0
8000,0
24000,0
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26390,0
26390,0
26390,0
79170,0
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26390,0
26390,0
26390,0
79170,0
Мероприятие «Реализация комплекса мер по хранению и утилизации отходов»
Всего:
0,0
0,0
1752229,8
349526,7
217746,5
256703,5
428174,8
249854,7
0,0
3254236,0
806
бюджет города Москвы
0,0
0,0
1752229,8
349526,7
217746,5
256703,5
428174,8
249854,7
0,0
3254236,0
Мероприятие «Расходы по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территориях отдельных административных округов города Москвы»
Всего:
0,0
0,0
0,0
1076643,9
4785208,9
7485905,0
7618495,7
7835312,3
8164391,9
36965957,7
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
1076643,9
4785208,9
7485905,0
7618495,7
7835312,3
8164391,9
36965957,7
Мероприятие «Реализация комплекса мер, направленных на проведение противооползневых мероприятий»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
53891,2
409921,9
1550000,0
0,0
2013813,1
806
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
53891,2
409921,9
1550000,0
0,0
2013813,1
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром» по временной эксплуатации полигона ТПБО «Саларьево»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
71300,0
225325,6
236596,5
248426,4
248426,4
1030074,9
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
71300,0
225325,6
236596,5
248426,4
248426,4
1030074,9
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с выполнением первоочередных аварийно-восстановительных работ на полигоне ТПБО «Саларьево»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
168000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
168000,0
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
168000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
168000,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с эксплуатацией полигона по захоронению твердых бытовых отходов «Дмитровский»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
266053,1
0,0
0,0
0,0
266053,1
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
266053,1
0,0
0,0
0,0
266053,1
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с эксплуатацией полигона по захоронению твердых бытовых отходов «Хметьево»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
124844,9
182003,7
0,0
0,0
0,0
306848,6
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
124844,9
182003,7
0,0
0,0
0,0
306848,6
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов, образующихся при проведении общегородских мероприятий»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
2912,3
1346,2
0,0
0,0
0,0
4258,5
778
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
2912,3
1346,2
0,0
0,0
0,0
4258,5
Мероприятие «Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
921
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Мероприятие «Обустройство специализированной стоянки для временного хранения брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств»
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
947,2
0,0
0,0
0,0
947,2
921
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
947,2
0,0
0,0
0,0
947,2
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Приложение 2
к Государственной программе
города Москвы «Развитие
коммунально-инженерной инфраструктуры
и энергосбережение» на 2012-2018 годы
по состоянию на 1 января 2016 г.
СВЕДЕНИЯ
О ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ
КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий
Наименование показателя
ГРБС
Единицы измерения
2010 год
факт
2011 год
факт
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
факт
2015 год
факт
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы
1. Износ сетей электроснабжения
020
процентов
65,20
64,90
65,40
62,10
60,60
59,20
57,80
56,30
54,80
2. Износ тепловых сетей: разводящие сети
020
процентов
43,50
43,40
43,80
43,60
43,50
43,40
43,30
43,30
43,20
3. Износ тепловых сетей: магистральные сети
020
процентов
46,50
46,50
46,60
46,40
45,30
45,30
45,20
45,20
45,10
4. Доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее
020
процентов
0
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
5. Доля заявок на подключение к сетям, удовлетворенных в установленный срок
020
процентов
95,00
98,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6. Износ газопровода: подземные сети
020
процентов
36,50
36,80
36,70
36,70
36,40
35,70
35,70
35,60
35,40
7. Износ коллекторного хозяйства
020
процентов
25,00
25,00
19,00
18,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
8. Суммарная экономия тепловой энергии (нарастающим итогом)
020
млн Гкал
2,38
4,59
6,17
7,80
8,89
9,96
11,03
12,12
13,21
9. Суммарная экономия воды (нарастающим итогом)
020
млн куб. м
41,60
79,55
190,61
208,30
244,84
264,31
278,45
291,61
304,77
10. Износ сетей водоотведения поверхностного стока
778
процентов
43,83
44,50
44,70
44,49
44,28
44,18
43,97
43,75
43,55
11. Доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия)
778
процентов
25,00
25,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
12. Суммарная экономия газа (нарастающим итогом)
020
млн куб. м
547,83
1083,39
1532,63
2105,87
2498,66
3065,86
3512,45
3977,55
4442,65
13. Энергоемкость валового регионального продукта
020
кг условного топлива/тыс. рублей
4,50
4,20
4,10
3,90
3,80
3,60
3,40
3,40
3,40
14. Суммарная экономия электрической энергии (нарастающим итогом)
020
млн кВтч
958,97
1768,39
2921,39
3897,12
4716,35
5618,15
6047,70
6459,77
6871,84
Подпрограмма «Развитие электроснабжения города Москвы»
15. Количество технологических нарушений на электрических сетях
020
единиц
94
75
58
47
43
38
34
32
31
Мероприятие «Возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия «Московская энергетическая дирекция»
16. Доля бесхозяйных теплосетевых объектов, переданных во временную эксплуатацию, от общего количества выявленных бесхозяйных теплосетевых объектов
020
процентов
X
X
X
X
X
100,00
100,00
100,00
100,00
Мероприятие «Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры»
17. Ввод в эксплуатацию питающих кабельных линий (нарастающим итогом)
806
км
X
X
81,50
149,90
171,35
304,44
322,34
322,34
322,34
Мероприятие «Инвестиционная программа ПАО «МОЭСК»
18. Ввод трансформаторной мощности (нарастающим итогом)
020
МВА
642,69
1710,06
4144,46
6819,66
8613,66
9473,76
11769,96
13417,26
15321,66
19. Реконструкция кабельных линий (нарастающим итогом)
020
км
161,27
386,74
604,24
829,64
1604,64
2006,94
2851,14
3385,14
3876,54
20. Строительство кабельных линий (нарастающим итогом)
020
км
605,90
1139,07
1527,66
2263,16
3161,16
4304,16
5261,86
5959,36
6618,86
Мероприятие «Инвестиционная программа АО «ОЭК»
21. Ввод трансформаторной мощности (нарастающим итогом)
020
МВА
2100,00
2100,00
2706,20
3093,10
3135,02
3253,34
3697,03
4349,01
4418,13
22. Реконструкция кабельных линий (нарастающим итогом)
020
км
0
0
25,40
119,20
196,13
232,32
355,75
431,58
481,26
23. Строительство кабельных линий (нарастающим итогом)
020
км
0,60
12,38
57,38
218,52
479,61
1090,15
1701,39
2121,45
2463,83
Мероприятие «Инвестиционная программа АО «Энергокомплекс»
24. Ввод трансформаторной мощности (нарастающим итогом)
020
МВА
1580,00
1580,00
1580,00
1580,00
2063,20
2578,50
3119,30
3119,30
3119,30
25. Строительство кабельных линий (нарастающим итогом)
020
км
29,50
49,20
110,20
128,93
197,33
321,68
619,58
799,38
970,18
Мероприятие «Инвестиционная программа ПАО «Мосэнерго»
26. Ввод электрической мощности (нарастающим итогом)
020
МВт
X
X
420,00
420,00
905,80
1545,80
1545,80
1545,80
1545,80
27. Реконструкция распределительных устройств (нарастающим итогом)
020
штук
X
X
X
X
X
X
16
24
29
28. Модернизация, реконструкция и техническое переоснащение основного оборудования (нарастающим итогом)
020
штук
X
X
X
X
X
X
7
14
19
29. Модернизация, реконструкция и техническое переоснащение вспомогательного оборудования (нарастающим итогом)
020
штук
X
X
X
X
X
X
41
66
81
Подпрограмма «Развитие теплоснабжения города Москвы»
30. Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: магистральные сети
020
единиц/1 км трубопровода
X
X
1,00
0,91
0,94
0,93
0,92
0,91
0,82
31. Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: разводящие сети
020
единиц/1 км трубопровода
X
X
0,09
0,081
0,088
0,086
0,086
0,085
0,081
32. Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): магистральные сети
020
Гкал/(км ч)
X
X
0,1132
0,1129
0,1128
0,1124
0,1124
0,1122
0,112
33. Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): разводящие сети
020
Гкал/(км ч)
X
X
0,0376
0,0373
0,0370
0,0367
0,0365
0,0362
0,0361
Мероприятие «Инвестиционная программа ПАО «МОЭК»
34. Реконструкция оборудования объектов теплоснабжения (нарастающим итогом)
020
штук
X
X
2516
5937
10433
22978
29923
36941
43943
35. Реконструкция тепловых сетей (нарастающим итогом)
020
км
X
X
287,00
662,50
900,45
1052,40
1241,20
1463,47
1703,45
Мероприятие «Инвестиционная программа ПАО «Мосэнерго»
36. Ввод тепловой мощности (нарастающим итогом)
020
Гкал/ч
X
X
X
X
210,30
573,30
573,30
573,30
573,30
37. Модернизация, реконструкция и техническое переоснащение основного оборудования (нарастающим итогом)
020
штук
X
X
X
X
X
X
68
109
137
38. Модернизация, реконструкция и техническое переоснащение вспомогательного оборудования (нарастающим итогом)
020
штук
X
X
X
X
X
X
122
204
264
Подпрограмма «Развитие газоснабжения в городе Москве»
39. Количество инцидентов на 100 км сети газопровода
020
единиц/100 км сети
0,64
0,70
0,71
0,71
0,7
0,084
0,08
0,075
0,07
40. Протяженность подземных газопроводов, не защищенных от коррозии
020
км
308
242
242
242
184
184
179
174
169
Мероприятие «Инвестиционная программа ОАО «Мосгаз»
41. Реконструкция газорегуляторных пунктов (нарастающим итогом)
020
штук
3
9
16
23
37
47
56
65
74
42. Реконструкция газопроводов (нарастающим итогом)
020
км
86,20
164,72
275,72
340,72
407,72
467,72
536,72
586,72
636,72
43. Реконструкция электрозащитных установок (нарастающим итогом)
020
штук
120
210
320
411
524
616
729
829
929
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы»
44. Износ коллекторного хозяйства
020
процентов
25,00
25,00
19,00
18,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
Мероприятие «Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы»
45. Строительство кабельных коммуникационных коллекторов (нарастающим итогом)
806
км
X
X
4,00
10,10
12,79
12,79
12,79
22,78
22,78
Мероприятие «Производственная программа ГУП «Москоллектор»
46. Реконструкция действующих коллекторов (нарастающим итогом)
020
км
1,05
7,18
16,03
34,19
53,93
77,02
107,02
139,02
174,02
47. Строительство коммуникационных коллекторов (нарастающим итогом)
020
км
4,90
9,20
10,00
12,02
12,98
14,35
15,65
17,15
18,75
48. Техническое переоснащение инженерных сетей (нарастающим итогом)
020
км
65,85
141,37
189,73
274,68
360,28
471,96
561,96
621,96
681,96
49. Техническое переоснащение насосных станций и вентиляции (нарастающим итогом)
020
ед.
39
76
239
355
393
456
512
589
639
Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения»
50. Доля сточных вод, подвергающихся очистке, от общего объема сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные системы водоотведения
778
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
51. Доля абонентов, обеспеченных бесперебойной подачей воды
778
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Мероприятие «Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы»
52. Строительство водопроводной сети (нарастающим итогом)
806
км
X
X
13,96
24,67
27,32
29,85
33,24
33,24
33,24
53. Строительство канализационной сети (нарастающим итогом)
806
км
X
X
27,11
46,84
48,78
58,61
65,44
81,70
81,70
Мероприятие «Инвестиционная программа АО «Мосводоканал»
54. Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
020
млн кВтч
233,00
220,10
217,00
214,10
191,90
188,20
186,70
182,40
181,90
55. Протяженность переложенной и восстановленной водопроводной сети (нарастающим итогом)
020
км
111,93
217,72
334,90
480,16
563,18
641,59
748,28
793,49
836,84
56. Протяженность переложенной и восстановленной канализационной сети (нарастающим итогом)
020
км
54,96
89,14
125,96
180,59
222,23
274,44
305,61
336,67
364,56
57. Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды
020
млн кВтч
57,40
53,00
50,30
49,40
50,20
44,80
44,50
44,20
44,20
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока»
58. Интенсивность отказов на водосточных сетях
778
аварий/год км
0,17
0,16
0,15
0,15
0,14
0,13
0,12
0,11
0,11
Мероприятие «Водоотведение поверхностных сточных вод»
59. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, от общего объема сточных вод, выпускаемых в водные объекты
778
процентов
55,00
55,00
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
Мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока»
60. Строительство очистных сооружений (нарастающим итогом)
806
единиц
X
X
5
9
11
16
21
25
27
Мероприятие «Производственная программа ГУП «Мосводосток»
61. Доля аварий и инцидентов в год на 1 км сетей водостока (по отношению к количеству в 2010 году)
020
процентов
100,00
98,50
93,50
89,50
86,30
80,00
75,40
70,80
70,80
62. Объем строительства/реконструкции сетей водостока (нарастающим итогом)
020
км
51,65
101,75
153,50
160,00
163,09
172,09
181,59
191,59
202,09
Подпрограмма «Развитие единой светоцветовой среды города Москвы»
63. Доля опор наружного освещения, находящихся в удовлетворительном состоянии
020
процентов
63,76
64,28
65,89
70,13
73,00
74,69
76,70
77,50
78,70
Мероприятие «Возмещение затрат Открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с оказанием услуг по эксплуатации и ремонту объектов наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы»
64. Количество установок наружного освещения, находящихся в эксплуатации
020
штук
345655
346047
346438
387582
420102
535324
540421
543887
547315
65. Количество эксплуатируемых осветительных приборов объектов архитектурно-художественной подсветки (с учетом находящихся на хранении в связи с проведением работ по капитальному ремонту фасадов зданий)
020
штук
122336
125374
128207
134504
143819
147418
197936
210315
230432
66. Количество замененных опор наружного освещения (нарастающим итогом)
020
штук
5493
10394
15430
18879
23029
23829
24594
25504
26394
67. Количество отремонтированных объектов архитектурно-художественной подсветки (нарастающим итогом)
020
объектов
6
11
27
30
61
345
363
388
407
68. Создание объектов праздничного светового оформления постоянного размещения (нарастающим итогом)
020
штук
X
X
100
188
333
469
1025
1471
2049
Мероприятие «Комплекс мер по развитию наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы»
69. Общее количество зданий в городе, оборудованных архитектурно-художественной подсветкой
020
зданий
520
557
687
1059
1624
1651
1803
1838
1873
70. Общее количество мостовых сооружений в городе, оборудованных архитектурно-художественной подсветкой
020
штук
0
0
0
0
23
23
23
23
23
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки»
71. Доля объектов архитектурно-художественной подсветки, по которым осуществляется технический надзор в соответствии с регламентом выполнения работ по технической эксплуатации данных объектов
020
процентов
X
X
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
72. Доля установок наружного освещения, по которым осуществляется технический надзор в соответствии с регламентом выполнения работ по технической эксплуатации наружного освещения
020
процентов
X
X
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Подпрограмма «Развитие сети общественных туалетов»
73. Доля отремонтированных стационарных туалетов от общего количества стационарных туалетов, требующих капитального ремонта
778
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
74. Обеспеченность населения санитарно-техническими услугами на разовых мероприятиях
778
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Подпрограмма «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы»
75. Обеспечение инженерными коммуникациями сооружений адресной инвестиционной программы города Москвы
806
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры»
76. Строительство водопроводной сети (нарастающим итогом)
806
км
36,08
84,52
142,22
182,66
206,13
222,99
262,95
276,68
285,28
77. Строительство водосточной сети (нарастающим итогом)
806
км
28,24
57,00
91,00
120,44
135,14
146,79
173,57
188,41
188,41
78. Строительство дорог (нарастающим итогом)
806
км
5,20
11,10
18,40
24,20
27,45
33,75
45,86
49,17
49,17
79. Строительство канализационной сети (нарастающим итогом)
806
км
19,91
49,45
84,85
109,01
132,20
145,45
174,15
208,79
220,49
80. Строительство очистных сооружений (нарастающим итогом)
806
штук
1
2
2
2
2
2
3
4
4
81. Строительство сети газопровода (в т.ч. вынос сетей) (нарастающим итогом)
806
км
3,94
11,06
21,96
29,20
29,46
32,07
34,83
45,98
48,88
82. Строительство тепловой сети (нарастающим итогом)
806
км
22,06
51,64
104,74
132,06
141,74
155,53
163,89
172,19
189,13
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»
83. Сокращение выбросов парниковых газов (нарастающим итогом)
020
тыс. тонн эквивалент CO2 (диоксида углерода)
X
X
657,66
1696,39
2688,12
3724,89
4486,25
5282,11
6077,92
84. Потребление возобновляемой энергии
020
процентов
X
X
0,75
0,75
0,75
0,75
3,00
3,50
4,00
Мероприятие «Мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах ресурсоснабжающих организаций и органов исполнительной власти»
85. Непревышение установленных нормативов потерь воды при ее передаче
020
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
86. Непревышение установленного объема потерь тепловой энергии при ее передаче
020
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
87. Непревышение установленного объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям
020
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
88. Непревышение установленного значения удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии тепловыми энергостанциями
020
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
89. Непревышение установленного значения удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями
020
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
90. Непревышение установленного значения удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
020
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
91. Непревышение установленного значения удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)
020
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
92. Непревышение установленного значения удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)
020
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
93. Непревышение установленного значения удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
020
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Подпрограмма «Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы»
94. Доля вывезенных твердых коммунальных отходов от общего количества образованных в жилом секторе
778
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Мероприятие «Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, а также возмещение затрат по оплате за негативное воздействие на окружающую среду по отходам, вывозимым из домовладений (от населения), Государственным унитарным предприятием города Москвы «Экотехпром»
95. Выработка электроэнергии на 1 тонну переработанных отходов
778
кВтч
231,10
236,70
241,70
244,10
244,80
264,30
264,30
264,30
264,30
Мероприятие «Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы»
96. Доля транспортированных, переработанных и кондиционированных радиоактивных отходов от общего объема выявленных радиоактивных отходов
778
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
97. Доля территории города, на которой осуществляется радиационно-экологический мониторинг
778
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Мероприятие «Прочие расходы в области обращения с отходами»
98. Доля отработанных ртутьсодержащих люминесцентных и компактных люминесцентных ламп от общего количества собранных люминесцентных ламп
778
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Мероприятие «Расходы по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территориях отдельных административных округов города Москвы»
99. Объем отсортированных вторичных материальных ресурсов
778
тыс. тонн
15,29
13,98
14,03
50,60
296,53
465,87
468,50
510,90
510,90
100. Количество пунктов раздельного сбора отходов от населения
778
штук
X
X
X
26
137
336
479
552
552
Приложение 3
к Государственной программе
города Москвы «Развитие
коммунально-инженерной инфраструктуры
и энергосбережение» на 2012-2018 годы
по состоянию на 1 января 2016 г.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ
КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
НА 2012-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ
Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий
Участники Государственной программы города Москвы
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. рублей
целевая статья расходов
раздел, подраздел
ГРБС
вид расходов
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Факт
2015 год
Факт
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы
Всего
0600000000
44185387,9
48324380,8
44581653,9
40914158,1
48409661,0
50501293,7
50832451,3
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
0600000000
020
12057067,9
13429513,4
11692357,9
8655741,0
10797744,9
6664513,6
6670679,6
Департамент городского имущества города Москвы
0600000000
071
0,0
500000,0
2000000,0
940000,0
0,0
0,0
0,0
Департамент имущества города Москвы
0600000000
163
1000000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент развития новых территорий города Москвы
0600000000
509
0,0
27980,1
316256,4
1530883,8
3300838,7
3039161,3
1148154,7
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
0600000000
778
9523417,6
11675797,9
14739433,1
16104896,6
17209075,9
17392932,0
17722011,6
Департамент строительства города Москвы
0600000000
806
20856298,8
21728268,1
15808627,0
13653976,3
17061955,2
23362985,2
25253991,8
Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы
0600000000
813
720227,3
930021,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Восточного административного округа города Москвы
0600000000
901
3454,3
3315,8
2895,8
4528,0
4529,1
4529,1
4529,1
Префектура Западного административного округа города Москвы
0600000000
911
5035,4
4509,2
3976,1
4531,9
4531,9
4531,9
4531,9
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
0600000000
921
197,8
6302,8
1610,7
1531,3
1612,8
1612,8
1612,8
Префектура Северного административного округа города Москвы
0600000000
931
2008,3
1884,9
2683,4
3398,9
3400,0
3400,0
3400,0
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
0600000000
941
7141,1
7638,3
5936,3
6456,3
6459,9
6459,9
6459,9
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы
0600000000
951
2014,1
1853,1
1426,2
1094,2
5183,7
5183,7
1095,7
Префектура Центрального административного округа города Москвы
0600000000
961
806,9
610,1
693,2
727,8
7732,3
7732,3
7732,3
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы
0600000000
971
4537,5
3860,7
3225,7
3484,2
2806,9
3790,2
3790,2
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы
0600000000
981
1580,1
1387,5
1184,4
1452,8
1452,8
1452,8
1452,8
Префектура Южного административного округа города Москвы
0600000000
991
1600,8
1437,6
1347,7
1455,0
784,9
1456,9
1456,9
Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
0600000000
992
0,0
0,0
0,0
0,0
1552,0
1552,0
1552,0
Подпрограмма «Развитие электроснабжения города Москвы»
Всего
06А0000000
1024685,7
858413,2
756601,2
1505296,6
1067465,1
550000,0
550000,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06А0000000
020
923530,4
544915,5
412955,1
845138,2
650000,0
550000,0
550000,0
Департамент строительства города Москвы
06А0000000
806
101155,3
313497,7
343646,1
660158,4
417465,1
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия «Московская энергетическая дирекция»
Всего
410421,7
175948,6
271064,7
490515,6
650000,0
550000,0
550000,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06А0100000
0402
020
810
410421,7
175948,6
271064,7
490515,6
650000,0
550000,0
550000,0
Мероприятие «Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры»
Всего
614264,0
682464,6
485536,5
661006,4
417465,1
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06А0300000
0402
020
244
79366,2
32152,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06А0300000
0402
020
411
290562,3
336814,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06А0300000
0402
020
414
0,0
0,0
141890,4
848,0
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06А0300000
0402
020
810
143180,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06А0300000
0402
806
411
101155,3
313497,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06А0300000
0402
806
414
0,0
0,0
343646,1
660158,4
417465,1
0,0
0,0
Мероприятие «Грант Федеральному государственному унитарному предприятию «Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского»
Всего
0,0
0,0
0,0
293774,6
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06А8400000
0801
020
810
0,0
0,0
0,0
293774,6
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат публичному акционерному обществу энергетики и электрификации «Мосэнерго», связанных с осуществлением технологического присоединения зарядных станций для электротранспорта к сетям электроснабжения»
Всего
0,0
0,0
0,0
60000,0
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06А8500000
0503
020
810
0,0
0,0
0,0
60000,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие теплоснабжения города Москвы»
Всего
06Б0000000
1553272,4
323967,0
267967,0
715999,0
187648,3
125282,1
125282,1
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Б0000000
020
1103689,7
115780,7
222871,5
708226,0
125282,1
125282,1
125282,1
Департамент строительства города Москвы
06Б0000000
806
449582,7
208186,3
45095,5
7773,0
62366,2
0,0
0,0
Мероприятие «Разработка и актуализация схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года»
Всего
158847,5
104473,9
100429,3
319144,3
125282,1
125282,1
125282,1
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Б0100000
0402
020
244
158847,5
104473,9
100429,3
319144,3
125282,1
125282,1
125282,1
Мероприятие «Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры»
Всего
1394424,9
219493,1
167537,7
21854,7
62366,2
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Б0200000
0402
020
244
200519,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Б0200000
0402
020
411
86322,7
11306,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Б0200000
0402
020
414
0,0
0,0
122442,2
14081,7
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Б0200000
0402
020
521
72000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Б0200000
0402
020
810
586000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06Б0200000
0402
806
411
449582,7
208186,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06Б0200000
0402
806
414
0,0
0,0
45095,5
7773,0
62366,2
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением работ по ремонту и подготовкой к прохождению отопительного периода 2015 и 2016 годов находящихся в аварийном состоянии объектов теплоснабжения на территории районов Фили-Давыдково и Филевский парк Западного административного округа города Москвы»
Всего
0,0
0,0
0,0
375000,0
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Б8300000
0503
020
810
0,0
0,0
0,0
375000,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие газоснабжения в городе Москве»
Всего
06В0000000
1143765,9
110270,4
16045,2
47361,6
9216,5
9029,0
9029,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06В0000000
020
7508,6
9171,0
8712,2
34532,9
9029,0
9029,0
9029,0
Департамент имущества города Москвы
06В0000000
163
1000000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06В0000000
806
136257,3
101099,4
7333,0
12828,7
187,5
0,0
0,0
Мероприятие «Разработка и актуализация Генеральной схемы газоснабжения города Москвы до 2030 года»
Всего
7508,6
9171,0
8712,2
34532,9
9029,0
9029,0
9029,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06В0100000
0402
020
244
7508,6
9171,0
8712,2
34532,9
9029,0
9029,0
9029,0
Мероприятие «Мероприятия по реализации комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы»
Всего
0,0
0,0
0,0
12828,7
187,5
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06В0200000
0402
806
414
0,0
0,0
0,0
12828,7
187,5
0,0
0,0
Мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы»
Всего
1136257,3
101099,4
7333,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент имущества города Москвы
06В8004500
0402
163
422
1000000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06В8004500
0402
806
411
136257,3
101099,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06В8004500
0402
806
414
0,0
0,0
7333,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы»
Всего
06Г0000000
540106,2
1273490,5
735702,1
1192304,9
557168,5
1238599,9
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Г0000000
020
0,0
0,0
119915,6
880084,4
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06Г0000000
806
540106,2
1273490,5
615786,5
312220,5
557168,5
1238599,9
0,0
Мероприятие «Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы»
Всего
540106,2
1273490,5
615786,5
312220,5
557168,5
1238599,9
0,0
Департамент строительства города Москвы
06Г0100000
0402
806
411
489128,3
1174678,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06Г0100000
0402
806
414
0,0
0,0
615786,5
312220,5
557168,5
1238599,9
0,0
Департамент строительства города Москвы
06Г0100000
0502
806
411
50977,9
98812,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Мероприятия по реализации инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия города Москвы «Москоллектор» по проектированию и строительству кабельных коллекторов»
Всего
0,0
0,0
119915,6
880084,4
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Г0300000
0502
020
466
0,0
0,0
119915,6
880084,4
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения»
Всего
06Д0000000
4979894,2
3918940,8
5447391,0
5981513,2
4845261,5
3886051,2
2136103,0
Департамент городского имущества города Москвы
06Д0000000
071
0,0
500000,0
2000000,0
940000,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Д0000000
778
0,0
0,0
0,0
104390,8
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06Д0000000
806
4979894,2
3418940,8
3447391,0
4937122,4
4845261,5
3886051,2
2136103,0
Мероприятие «Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы»
Всего
4979894,2
3918940,8
5447391,0
5877122,4
4845261,5
3886051,2
2136103,0
Департамент городского имущества города Москвы
06Д0100000
0502
071
450
0,0
500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент городского имущества города Москвы
06Д0100000
0502
071
451
0,0
0,0
2000000,0
940000,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06Д0100000
0502
806
411
4979894,2
3418940,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06Д0100000
0502
806
414
0,0
0,0
3447391,0
4937122,4
4845261,5
3886051,2
2136103,0
Мероприятие «Возмещение затрат акционерному обществу «Мосводоканал», связанных с проведением ремонта находящихся в аварийном состоянии объектов водоснабжения, канализования и подготовкой к прохождению отопительного периода»
Всего
0,0
0,0
0,0
104390,8
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Д8200000
0502
778
810
0,0
0,0
0,0
104390,8
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока»
Всего
06Е0000000
8273504,1
8291482,2
7478276,6
6826525,3
8331685,7
9300027,1
9177335,5
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Е0000000
778
4151651,9
6193838,1
6213169,7
6145237,2
6176335,5
6176335,5
6176335,5
Департамент строительства города Москвы
06Е0000000
806
4121852,2
2097644,1
1265106,9
681288,1
2155350,2
3123691,6
3001000,0
Мероприятие «Водоотведение поверхностных сточных вод»
Всего
4101897,7
6145144,2
6145070,1
6145237,2
6145237,5
6145237,5
6145237,5
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Е0100000
0503
778
244
4101897,7
6145144,2
6145070,1
6145237,2
6145237,5
6145237,5
6145237,5
Мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока»
Всего
4171606,4
2099438,2
1215106,9
631288,1
2105350,2
3123691,6
3001000,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Е0300000
0503
778
243
0,0
1794,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Е0300000
0503
778
244
47518,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Е0300000
0503
778
411
2235,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06Е0300000
0503
806
411
4121852,2
2097644,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06Е0300000
0503
806
414
0,0
0,0
1215106,9
631288,1
2105350,2
3123691,6
3001000,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток», связанных с содержанием и эксплуатацией бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы»
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
31098,0
31098,0
31098,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Е0700000
0503
778
810
0,0
0,0
0,0
0,0
31098,0
31098,0
31098,0
Мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока в городах субъектов Российской Федерации»
Всего
0,0
0,0
50000,0
50000,0
50000,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06Е0900000
0503
806
540
0,0
0,0
50000,0
50000,0
50000,0
0,0
0,0
Мероприятие «Субсидия Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток» в целях возмещения затрат, связанных с проведением оценки безопасности выявленных бесхозяйных гидротехнических сооружений и их временным содержанием»
Всего
0,0
46899,8
68099,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Е8004600
0503
778
810
0,0
46899,8
68099,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие единой светоцветовой среды города Москвы»
Всего
06Ж0000000
10115627,5
13250460,5
10642004,2
5947742,9
9699861,3
5616630,0
5622796,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж0000000
020
9395400,2
12320439,2
10642004,2
5947742,9
9699861,3
5616630,0
5622796,0
Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы
06Ж0000000
813
720227,3
930021,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с оказанием услуг по эксплуатации и ремонту объектов наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы»
Всего
5134948,5
4631628,9
3687696,1
2383523,3
3200000,0
3200000,0
3200000,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж0100000
0503
020
243
0,0
0,0
36658,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж0100000
0503
020
244
4414721,2
3701607,6
3651037,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж0100000
0503
020
810
0,0
0,0
0,0
2383523,3
3200000,0
3200000,0
3200000,0
Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы
06Ж0100000
0412
813
244
720227,3
930021,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Ремонт объектов наружного освещения»
Всего
0,0
0,0
0,0
2247,4
.0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж0200000
0503
020
244
0,0
0,0
0,0
2247,4
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Комплекс мер по развитию наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы»
Всего
4864966,4
6798763,9
5036623,1
544259,3
4698257,8
698795,8
698795,8
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж0300000
0402
020
244
0,0
0,0
5036623,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж0300000
0402
020
411
4864966,4
6798763,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж0300000
0503
020
244
0,0
0,0
0,0
544259,3
4698257,8
698795,8
698795,8
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки»
Всего
115712,6
231476,6
317986,7
174997,7
150000,0
150000,0
150000,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж0500000
0503
020
810
115712,6
231476,6
317986,7
174997,7
150000,0
150000,0
150000,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» на оплату электрической энергии, потребляемой установками наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки, праздничной иллюминации города Москвы, находящимися на праве хозяйственного ведения Государственного унитарного предприятия города Москвы «Моссвет»
Всего
0,0
1588591,1
1490573,3
1516700,0
1492930,4
1498902,1
1504873,9
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж0600000
0503
020
810
0,0
1588591,1
1490573,3
1516700,0
1492930,4
1498902,1
1504873,9
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по техническому обслуживанию, проведению аварийных и восстановительных работ кабельной канализации»
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
89926,7
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж0700000
0503
020
810
0,0
0,0
0,0
0,0
89926,7
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по временной эксплуатации бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки»
Всего
0,0
0,0
0,0
41548,1
68746,4
68932,1
69126,3
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж1100000
0503
020
810
0,0
0,0
0,0
41548,1
68746,4
68932,1
69126,3
Мероприятие «Устройство наружного освещения первоочередных объектов и восстановление работоспособности объектов праздничной иллюминации»
Всего
0,0
0,0
0,0
77126,1
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж8000000
0503
020
244
0,0
0,0
0,0
77126,1
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию «Моссвет» по восстановлению работоспособности бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки»
Всего
0,0
0,0
109125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж8004900
0503
020
810
0,0
0,0
109125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию «Моссвет» по устройству наружного освещения»
Всего
0,0
0,0
0,0
275795,2
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж8300000
0503
020
810
0,0
0,0
0,0
275795,2
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по восстановлению работоспособности архитектурно-художественного и наружного освещения Патриаршего моста»
Всего
0,0
0,0
0,0
51245,9
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж8400000
0503
020
810
0,0
0,0
0,0
51245,9
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением мероприятий по устройству праздничной иллюминации мест проведения праздничных мероприятий»
Всего
0,0
0,0
0,0
880299,9
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж8500000
0503
020
810
0,0
0,0
0,0
880299,9
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие сети общественных туалетов»
Всего
06З0000000
634151,0
559676,4
618635,4
573669,9
853188,0
871227,5
871227,5
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06З0000000
778
634151,0
559676,4
618635,4
573669,9
853188,0
871227,5
871227,5
Мероприятие «Эксплуатация и ремонт общественных туалетов»
Всего
06З0100000
634151,0
559676,4
618635,4
573669,9
853188,0
871227,5
871227,5
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Всего
634151,0
559676,4
618635,4
573669,9
853188,0
871227,5
871227,5
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06З0108100
0503
778
243
69325,2
29755,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06З0108100
0503
778
244
534899,0
497636,5
419642,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06З0108100
0503
778
611
0,0
0,0
177461,4
573669,9
853188,0
871227,5
871227,5
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06З0108100
0505
778
111
26815,2
27791,1
19406,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06З0108100
0505
778
112
0,0
0,0
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06З0108100
0505
778
242
0,0
215,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06З0108100
0505
778
244
3095,2
4193,6
2122,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06З0108100
0505
778
852
16,4
84,0
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы»
Всего
06И0000000
8775221,1
13993862,7
10182777,9
8272688,3
11486898,2
16353949,1
21265043,5
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06И0000000
020
0,0
0,0
0,0
9814,0
0,0
0,0
0,0
Департамент развития новых территорий города Москвы
06И0000000
509
0,0
27980,1
316256,4
1530883,8
3300838,7
3039161,3
1148154,7
Департамент строительства города Москвы
06И0000000
806
8775221,1
13965882,6
9866521,5
6731990,5
8186059,5
13314787,8
20116888,8
Мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры»
Всего
8775221,1
13993862,7
10182777,9
8262874,3
11486898,2
16353949,1
21265043,5
Департамент развития новых территорий города Москвы
06И0100000
0502
509
411
0,0
27980,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент развития новых территорий города Москвы
06И0100000
0502
509
414
0,0
0,0
316256,4
1530883,8
3300838,7
3039161,3
1148154,7
Департамент строительства города Москвы
06И0100000
0502
806
411
8775221,1
6483591,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06И0100000
0502
806
414
0,0
0,0
9360521,5
6731869,7
8186059,5
13314787,8
20116888,8
Департамент строительства города Москвы
06И0100000
0502
806
421
0,0
7482291,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06И0100000
0502
806
466
0,0
0,0
506000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Обеспечение технического обслуживания сетей инженерно-технического обеспечения объектов строительства инженерно-коммунальной инфраструктуры до даты принятия в установленном порядке решения о закреплении указанных сетей на праве хозяйственного ведения, оперативного управления или передачи их в аренду»
Всего
0,0
0,0
0,0
120,8
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06И0100100
0502
806
244
0,0
0,0
0,0
120,8
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Грант Федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Государственный театр наций»
Всего
0,0
0,0
0,0
9814,0
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06И8200000
0801
020
810
0,0
0,0
0,0
9814,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»
Всего
06К0000000
626939,0
439207,0
285899,3
230202,6
313572,5
363572,5
363572,5
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06К0000000
020
626939,0
439207,0
285899,3
230202,6
313572,5
363572,5
363572,5
Мероприятие «Мероприятия, направленные на энергосбережение и энергоэффективность»
Всего
567552,5
380877,5
204051,3
170320,6
257207,5
307207,5
307207,5
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06К0100000
0402
020
244
567552,5
380877,5
204051,3
170320,6
257207,5
307207,5
307207,5
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений»
Всего
06К0200000
55247,0
54522,0
78071,6
56228,6
56365,0
56365,0
56365,0
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Всего
55247,0
54522,0
78071,6
56228,6
56365,0
56365,0
56365,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06К0208100
0402
020
111
47295,0
49417,4
51937,9
50122,0
34088,7
34088,7
34088,7
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06К0208100
0402
020
112
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06К0208100
0402
020
119
0,0
0,0
0,0
0,0
10294,8
10294,8
10294,8
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06К0208100
0402
020
242
0,0
123,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06К0208100
0402
020
244
7950,4
4978,8
26032,4
6106,4
11981,5
11981,5
11981,5
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06К0208100
0402
020
852
1,6
2,5
101,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Научно-исследовательские разработки по стимулированию энергетической и экологической эффективности»
Всего
4139,5
3807,5
3776,4
3653,4
0,0
0,0
0,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06К0300000
0602
020
241
4139,5
3807,5
3776,4
3653,4
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы»
Всего
06Л0000000
6518220,8
5304610,1
8150354,0
9620853,8
11057695,4
12186925,3
10712062,2
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0000000
778
4737614,7
4922283,4
7907628,0
9281598,7
10179552,4
10345369,0
10674448,6
Департамент строительства города Москвы
06Л0000000
806
1752229,8
349526,7
217746,5
310594,7
838096,7
1799854,7
0,0
Префектура Восточного административного округа города Москвы
06Л0000000
901
3454,3
3315,8
2895,8
4528,0
4529,1
4529,1
4529,1
Префектура Западного административного округа города Москвы
06Л0000000
911
5035,4
4509,2
3976,1
4531,9
4531,9
4531,9
4531,9
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
06Л0000000
921
197,8
6302,8
1610,7
1531,3
1612,8
1612,8
1612,8
Префектура Северного административного округа города Москвы
06Л0000000
931
2008,3
1884,9
2683,4
3398,9
3400,0
3400,0
3400,0
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
06Л0000000
941
7141,1
7638,3
5936,3
6456,3
6459,9
6459,9
6459,9
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы
06Л0000000
951
2014,1
1853,1
1426,2
1094,2
5183,7
5183,7
1095,7
Префектура Центрального административного округа города Москвы
06Л0000000
961
806,9
610,1
693,2
727,8
7732,3
7732,3
7732,3
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы
06Л0000000
971
4537,5
3860,7
3225,7
3484,2
2806,9
3790,2
3790,2
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы
06Л0000000
981
1580,1
1387,5
1184,4
1452,8
1452,8
1452,8
1452,8
Префектура Южного административного округа города Москвы
06Л0000000
991
1600,8
1437,6
1347,7
1455,0
784,9
1456,9
1456,9
Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
06Л0000000
992
0,0
0,0
0,0
0,0
1552,0
1552,0
1552,0
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений»
Всего
06Л0100000
26951,2
27021,0
27420,6
27070,5
27429,4
27429,4
27429,4
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Всего
26951,2
27021,0
27420,6
27070,5
27429,4
27429,4
27429,4
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0108100
0505
778
111
24138,0
24195,5
24395,9
23769,7
17571,6
17571,6
17571,6
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0108100
0505
778
112
0,0
0,0
1,7
2,8
2,3
2,3
2,3
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0108100
0505
778
119
0,0
0,0
0,0
0,0
6003,3
6003,3
6003,3
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0108100
0505
778
242
0,0
94,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0108100
0505
778
244
2769,6
2713,9
3005,4
3235,6
3852,2
3852,2
3852,2
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0108100
0505
778
852
43,6
17,6
17,6
62,4
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, а также возмещение затрат по оплате за негативное воздействие на окружающую среду по отходам, вывозимым из домовладений (от населения), Государственным унитарным предприятием города Москвы «Экотехпром»
Всего
2576231,7
2155378,7
1478445,9
189192,0
971002,4
959172,5
959172,5
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0200000
0502
778
810
2576231,7
2155378,7
1478445,9
189192,0
971002,4
959172,5
959172,5
Мероприятие «Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, Обществом с ограниченной ответственностью «ЕФН-Экотехпром МСЗ 3»
Всего
779623,3
538659,9
598207,6
598207,6
598207,6
598207,6
598207,6
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0300000
0502
778
810
779623,3
538659,9
598207,6
598207,6
598207,6
598207,6
598207,6
Мероприятие «Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы»
Всего
1087664,5
936215,4
445113,1
138385,0
540920,0
540920,0
540920,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0500000
0602
778
244
1087664,5
936215,4
445113,1
138385,0
540920,0
540920,0
540920,0
Мероприятие «Мероприятия по эксплуатации и капитальному ремонту очистных сооружений»
Всего
106706,2
108946,2
117117,1
117117,1
152510,8
101510,8
101510,8
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0600000
0503
778
244
106706,2
108946,2
117117,1
117117,1
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
101510,8
101510,8
101510,8
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0608100
0503
778
611
0,0
0,0
0,0
0,0
101510,8
101510,8
101510,8
Мероприятие «Проведение капитального ремонта государственными учреждениями»
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
51000,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0608300
0503
778
612
0,0
0,0
0,0
0,0
51000,0
0,0
0,0
Мероприятие «Вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации»
Всего
06Л0800000
28376,3
32800,0
24979,5
27513,2
40046,3
41701,6
37613,6
Мероприятие «Мероприятия по обращению бесхозяйного транспортного средства в собственность города Москвы»
Всего
28376,3
32800,0
23368,8
91,5
0,0
0,0
0,0
Префектура Восточного административного округа города Москвы
06Л0800100
0503
901
244
3454,3
3315,8
2895,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Западного административного округа города Москвы
06Л0800100
0503
911
244
5035,4
4509,2
3976,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
06Л0800100
0503
921
244
197,8
6302,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Северного административного округа города Москвы
06Л0800100
0503
931
244
2008,3
1884,9
2683,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
06Л0800100
0503
941
244
7141,1
7638,3
5936,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы
06Л0800100
0503
951
244
2014,1
1853,1
1426,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Центрального административного округа города Москвы
06Л0800100
0503
961
244
806,9
610,1
693,2
91,5
0,0
0,0
0,0
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы
06Л0800100
0503
971
244
4537,5
3860,7
3225,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы
06Л0800100
0503
981
244
1580,1
1387,5
1184,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Южного административного округа города Москвы
06Л0800100
0503
991
244
1600,8
1437,6
1347,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Всего
0,0
0,0
1610,7
27421,7
40046,3
41701,6
37613,6
Префектура Восточного административного округа города Москвы
06Л0808100
0503
901
611
0,0
0,0
0,0
4528,0
4529,1
4529,1
4529,1
Префектура Западного административного округа города Москвы
06Л0808100
0503
911
611
0,0
0,0
0,0
4531,9
4531,9
4531,9
4531,9
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
06Л0808100
0503
921
611
0,0
0,0
1610,7
384,1
1612,8
1612,8
1612,8
Префектура Северного административного округа города Москвы
06Л0808100
0503
931
611
0,0
0,0
0,0
3398,9
3400,0
3400,0
3400,0
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
06Л0808100
0503
941
611
0,0
0,0
0,0
6456,3
6459,9
6459,9
6459,9
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы
06Л0808100
0503
951
611
0,0
0,0
0,0
1094,2
5183,7
5183,7
1095,7
Префектура Центрального административного округа города Москвы
06Л0808100
0503
961
611
0,0
0,0
0,0
636,3
7732,3
7732,3
7732,3
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы
06Л0808100
0503
971
611
0,0
0,0
0,0
3484,2
2806,9
3790,2
3790,2
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы
06Л0808100
0503
981
611
0,0
0,0
0,0
1452,8
1452,8
1452,8
1452,8
Префектура Южного административного округа города Москвы
06Л0808100
0503
991
611
0,0
0,0
0,0
1455,0
784,9
1456,9
1456,9
Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
06Л0808100
0503
992
611
0,0
0,0
0,0
0,0
1552,0
1552,0
1552,0
Мероприятие «Прочие расходы в области обращения с отходами»
Всего
160437,8
79418,3
89057,6
50992,9
34390,0
34390,0
34390,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0900000
0503
778
243
83945,2
31470,2
31464,8
24419,4
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0900000
0503
778
244
42144,0
13948,1
34465,3
26573,5
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0900000
0503
778
880
0,0
0,0
23127,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0900000
0503
778
883
34348,6
34000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Прочие расходы в области обращения с отходами»
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
8000,0
8000,0
8000,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0900100
0503
778
244
0,0
0,0
0,0
0,0
8000,0
8000,0
8000,0
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
26390,0
26390,0
26390,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0908100
0503
778
611
0,0
0,0
0,0
0,0
26390,0
26390,0
26390,0
Мероприятие «Реализация комплекса мер по хранению и утилизации отходов»
Всего
1752229,8
349526,7
217746,5
256703,5
428174,8
249854,7
0,0
Департамент строительства города Москвы
06Л1000000
0503
806
411
1752229,8
349526,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06Л1000000
0503
806
414
0,0
0,0
217746,5
256703,5
428174,8
249854,7
0,0
Мероприятие «Расходы по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территориях отдельных административных округов города Москвы»
Всего
0,0
1076643,9
4785208,9
7485905,0
7618495,7
7835312,3
8164391,9
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л1100000
0502
778
244
0,0
1076643,9
4785208,9
7485905,0
7618495,7
7835312,3
8164391,9
Мероприятие «Реализация комплекса мер, направленных на проведение противооползневых мероприятий»
Всего
0,0
0,0
0,0
53891,2
409921,9
1550000,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
06Л1200000
0603
806
414
0,0
0,0
0,0
53891,2
409921,9
1550000,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром» по временной эксплуатации полигона ТПБО «Саларьево»
Всего
0,0
0,0
71300,0
225325,6
236596,5
248426,4
248426,4
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л1300000
0502
778
810
0,0
0,0
71300,0
225325,6
236596,5
248426,4
248426,4
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с выполнением первоочередных аварийно-восстановительных работ на полигоне ТПБО «Саларьево»
Всего
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л8007300
0502
778
810
0,0
0,0
168000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с эксплуатацией полигона по захоронению твердых бытовых отходов «Дмитровский»
Всего
0,0
0,0
0,0
266053,1
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л8400000
0502
778
810
0,0
0,0
0,0
266053,1
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с эксплуатацией полигона по захоронению твердых бытовых отходов «Хметьево»
Всего
0,0
0,0
124844,9
182003,7
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л8500000
0502
778
810
0,0
0,0
124844,9
182003,7
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов, образующихся при проведении общегородских мероприятий»
Всего
0,0
0,0
2912,3
1346,2
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л8600000
0502
778
810
0,0
0,0
2912,3
1346,2
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств»
Всего
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
06Л8808200
0503
921
612
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Обустройство специализированной стоянки для временного хранения брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств»
Всего
0,0
0,0
0,0
947,2
0,0
0,0
0,0
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
06Л8808500
0503
921
612
0,0
0,0
0,0
947,2
0,0
0,0
0,0
Приложение 3(1)
к Государственной программе
города Москвы «Развитие
коммунально-инженерной инфраструктуры
и энергосбережение» на 2012-2018 годы
по состоянию на 1 января 2016 г.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
«РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» НА 2012-2018 ГОДЫ, РЕАЛИЗОВАННЫХ
В 2015 ГОДУ
Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий
Участники Государственной программы города Москвы
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. рублей
целевая статья расходов
раздел, подраздел
ГРБС
вид расходов
2015 год
Факт
1
2
3
4
5
6
7
Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы
Всего
0600000
40914158,1
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
0600000
020
8655741,0
Департамент городского имущества города Москвы
0600000
071
940000,0
Департамент развития новых территорий города Москвы
0600000
509
1530883,8
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
0600000
778
16104896,6
Департамент строительства города Москвы
0600000
806
13653976,3
Префектура Восточного административного округа города Москвы
0600000
901
4528,0
Префектура Западного административного округа города Москвы
0600000
911
4531,9
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
0600000
921
1531,3
Префектура Северного административного округа города Москвы
0600000
931
3398,9
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
0600000
941
6456,3
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы
0600000
951
1094,2
Префектура Центрального административного округа города Москвы
0600000
961
727,8
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы
0600000
971
3484,2
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы
0600000
981
1452,8
Префектура Южного административного округа города Москвы
0600000
991
1455,0
Подпрограмма «Развитие электроснабжения города Москвы»
Всего
06А0000
1505296,6
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06А0000
020
845138,2
Департамент строительства города Москвы
06А0000
806
660158,4
Мероприятие «Возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия «Московская энергетическая дирекция»
Всего
06А0100
490515,6
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06А0100
0402
020
810
490515,6
Мероприятие «Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры»
Всего
06А0300
661006,4
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06А0300
0402
020
414
848,0
Департамент строительства города Москвы
06А0300
0402
806
414
660158,4
Мероприятие «Грант Федеральному государственному унитарному предприятию «Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского»
Всего
06А0400
293774,6
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06А0400
0801
020
810
293774,6
Мероприятие «Возмещение затрат публичному акционерному обществу энергетики и электрификации «Мосэнерго», связанных с осуществлением технологического присоединения зарядных станций для электротранспорта к сетям электроснабжения»
Всего
06А0500
60000,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06А0500
0503
020
810
60000,0
Подпрограмма «Развитие теплоснабжения города Москвы»
Всего
06Б0000
715999,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Б0000
020
708226,0
Департамент строительства города Москвы
06Б0000
806
7773,0
Мероприятие «Разработка и актуализация схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года»
Всего
06Б0100
319144,3
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Б0100
0402
020
244
319144,3
Мероприятие «Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры»
Всего
06Б0200
21854,7
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Б0200
0402
020
414
14081,7
Департамент строительства города Москвы
06Б0200
0402
806
414
7773,0
Мероприятие «Возмещение затрат публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением работ по ремонту и подготовкой к прохождению отопительного периода 2015 и 2016 годов находящихся в аварийном состоянии объектов теплоснабжения на территории районов Фили-Давыдково и Филевский парк Западного административного округа города Москвы»
Всего
06Б0300
375000,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Б0300
0503
020
810
375000,0
Подпрограмма «Развитие газоснабжения в городе Москве»
Всего
06В0000
47361,6
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06В0000
020
34532,9
Департамент строительства города Москвы
06В0000
806
12828,7
Мероприятие «Разработка и актуализация Генеральной схемы газоснабжения города Москвы до 2030 года»
Всего
06В0100
34532,9
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06В0100
0402
020
244
34532,9
Мероприятие «Мероприятия по реализации комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы»
Всего
06В0200
12828,7
Департамент строительства города Москвы
06В0200
0402
806
414
12828,7
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы»
Всего
06Г0000
1192304,9
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Г0000
020
880084,4
Департамент строительства города Москвы
06Г0000
806
312220,5
Мероприятие «Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы»
Всего
06Г0100
312220,5
Департамент строительства города Москвы
06Г0100
0402
806
414
312220,5
Мероприятие «Мероприятия по реализации инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия города Москвы «Москоллектор» по проектированию и строительству кабельных коллекторов»
Всего
06Г0300
880084,4
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Г0300
0502
020
466
880084,4
Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения»
Всего
06Д0000
5981513,2
Департамент городского имущества города Москвы
06Д0000
071
940000,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Д0000
778
104390,8
Департамент строительства города Москвы
06Д0000
806
4937122,4
Мероприятие «Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы»
Всего
06Д0100
5877122,4
Департамент городского имущества города Москвы
06Д0100
0502
071
451
940000,0
Департамент строительства города Москвы
06Д0100
0502
806
414
4937122,4
Мероприятие «Возмещение затрат акционерному обществу «Мосводоканал», связанных с проведением ремонта находящихся в аварийном состоянии объектов водоснабжения, канализования и подготовкой к прохождению отопительного периода»
Всего
06Д0200
104390,8
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Д0200
0502
778
810
104390,8
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока»
Всего
06Е0000
6826525,3
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Е0000
778
6145237,2
Департамент строительства города Москвы
06Е0000
806
681288,1
Мероприятие «Водоотведение поверхностных сточных вод»
Всего
06Е0100
6145237,2
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Е0100
0503
778
244
6145237,2
Мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока»
Всего
06Е0300
631288,1
Департамент строительства города Москвы
06Е0300
0503
806
414
631288,1
Мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока в городах субъектов Российской Федерации»
Всего
06Е0900
50000,0
Департамент строительства города Москвы
06Е0900
0503
806
540
50000,0
Подпрограмма «Развитие единой светоцветовой среды города Москвы»
Всего
06Ж0000
5947742,9
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж0000
020
5947742,9
Мероприятие «Возмещение затрат Открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с оказанием услуг по эксплуатации и ремонту объектов наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы»
Всего
06Ж0100
2383523,3
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж0100
0503
020
810
2383523,3
Мероприятие «Ремонт объектов наружного освещения»
Всего
06Ж0200
2247,4
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж0200
0503
020
244
2247,4
Мероприятие «Комплекс мер по развитию наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы»
Всего
06Ж0300
544259,3
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж0300
0503
020
244
544259,3
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки»
Всего
06Ж0500
174997,7
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж0500
0503
020
810
174997,7
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» на оплату электрической энергии, потребляемой установками наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки, праздничной иллюминации города Москвы, находящимися на праве хозяйственного ведения Государственного унитарного предприятия города Москвы «Моссвет»
Всего
06Ж0600
1516700,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж0600
0503
020
810
1516700,0
Мероприятие «Устройство наружного освещения первоочередных объектов и восстановление работоспособности объектов праздничной иллюминации»
Всего
06Ж1000
77126,1
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж1000
0503
020
244
77126,1
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по временной эксплуатации бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки»
Всего
06Ж1100
41548,1
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж1100
0503
020
810
41548,1
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию «Моссвет» по устройству наружного освещения»
Всего
06Ж1300
275795,2
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж1300
0503
020
810
275795,2
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по восстановлению работоспособности архитектурно-художественного и наружного освещения Патриаршего моста»
Всего
06Ж1400
51245,9
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж1400
0503
020
810
51245,9
Мероприятие «Возмещение затрат Открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением мероприятий по устройству праздничной иллюминации мест проведения праздничных мероприятий»
Всего
06Ж1500
880299,9
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06Ж1500
0503
020
810
880299,9
Подпрограмма «Развитие сети общественных туалетов»
Всего
06З0000
573669,9
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06З0000
778
573669,9
Мероприятие «Эксплуатация и ремонт общественных туалетов»
Всего
06З0100
573669,9
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06З0181
0503
778
611
573669,9
Подпрограмма «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы»
Всего
06И0000
8272688,3
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06И0000
020
9814,0
Департамент развития новых территорий города Москвы
06И0000
509
1530883,8
Департамент строительства города Москвы
06И0000
806
6731990,5
Мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры»
Всего
06И0100
8262753,5
Департамент развития новых территорий города Москвы
06И0100
0502
509
414
1530883,8
Департамент строительства города Москвы
06И0100
0502
806
414
6731869,7
Мероприятие «Обеспечение технического обслуживания сетей инженерно-технического обеспечения объектов строительства инженерно-коммунальной инфраструктуры до даты принятия в установленном порядке решения о закреплении указанных сетей на праве хозяйственного ведения, оперативного управления или передаче их в аренду»
Всего
06И0101
120,8
Департамент строительства города Москвы
06И0101
0502
806
244
120,8
Мероприятие «Грант Федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Государственный театр наций»
Всего
06И0200
9814,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06И0200
0801
020
810
9814,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»
Всего
06К0000
230202,6
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06К0000
020
230202,6
Мероприятие «Мероприятия, направленные на энергосбережение и энергоэффективность»
Всего
06К0100
170320,6
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06К0100
0402
020
244
170320,6
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений»
Всего
06К0200
56228,6
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06К0281
0402
020
111
50122,0
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06К0281
0402
020
112
0,2
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06К0281
0402
020
244
6106,4
Мероприятие «Научно-исследовательские разработки по стимулированию энергетической и экологической эффективности»
Всего
06К0300
3653,4
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06К0300
0602
020
241
3653,4
Подпрограмма «Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы»
Всего
06Л0000
9620853,8
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0000
778
9281598,7
Департамент строительства города Москвы
06Л0000
806
310594,7
Префектура Восточного административного округа города Москвы
06Л0000
901
4528,0
Префектура Западного административного округа города Москвы
06Л0000
911
4531,9
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
06Л0000
921
1531,3
Префектура Северного административного округа города Москвы
06Л0000
931
3398,9
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
06Л0000
941
6456,3
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы
06Л0000
951
1094,2
Префектура Центрального административного округа города Москвы
06Л0000
961
727,8
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы
06Л0000
971
3484,2
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы
06Л0000
981
1452,8
Префектура Южного административного округа города Москвы
06Л0000
991
1455,0
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений»
Всего
06Л0100
27070,5
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0505
778
111
23769,7
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0505
778
112
2,8
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0505
778
244
3235,6
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0505
778
852
62,4
Мероприятие «Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, а также возмещение затрат по оплате за негативное воздействие на окружающую среду по отходам, вывозимым из домовладений (от населения), Государственным унитарным предприятием города Москвы «Экотехпром»
Всего
06Л0200
189192,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0200
0502
778
810
189192,0
Мероприятие «Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, Обществом с ограниченной ответственностью «ЕФН-Экотехпром МСЗ 3»
Всего
06Л0300
598207,6
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0300
0502
778
810
598207,6
Мероприятие «Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы»
Всего
06Л0500
138385,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0500
0602
778
244
138385,0
Мероприятие «Мероприятия по очистке промливневых стоков»
Всего
06Л0600
117117,1
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0600
0503
778
244
117117,1
Мероприятие «Вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации»
Всего
06Л0800
28660,4
Мероприятие «Мероприятия по обращению бесхозяйного транспортного средства в собственность города Москвы»
Префектура Центрального административного округа города Москвы
06Л0801 Мероприятия по обращению бесхозяйного транспортного средства в собственность города Москвы
0503
961
244
91,5
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Префектура Восточного административного округа города Москвы
06Л0881 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0503
901
611
4528,0
Префектура Западного административного округа города Москвы
06Л0881 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0503
911
611
4531,9
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
06Л0881 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0503
921
611
384,1
Префектура Северного административного округа города Москвы
06Л0881 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0503
931
611
3398,9
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
06Л0881 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0503
941
611
6456,3
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы
06Л0881 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0503
951
611
1094,2
Префектура Центрального административного округа города Москвы
06Л0881 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0503
961
611
636,3
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы
06Л0881 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0503
971
611
3484,2
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы
06Л0881 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0503
981
611
1452,8
Префектура Южного административного округа города Москвы
06Л0881 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0503
991
611
1455,0
Мероприятие «Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств»
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
06Л0882 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств
0503
921
612
200,0
Мероприятие «Обустройство специализированной стоянки для временного хранения брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств»
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
06Л0885 Обустройство специализированной стоянки для временного хранения брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств
0503
921
612
947,2
Мероприятие «Прочие расходы в области обращения с отходами»
Всего
06Л0900
50992,9
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0900
0503
778
243
24419,4
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л0900
0503
778
244
26573,5
Мероприятие «Реализация комплекса мер по хранению и утилизации отходов»
Всего
06Л1000
256703,5
Департамент строительства города Москвы
06Л1000
0503
806
414
256703,5
Мероприятие «Расходы по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территориях отдельных административных округов города Москвы»
Всего
06Л1100
7485905,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л1100
0502
778
244
7485905,0
Мероприятие «Реализация комплекса мер, направленных на проведение противооползневых мероприятий»
Всего
06Л1200
53891,2
Департамент строительства города Москвы
06Л1200
0603
806
414
53891,2
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром» по временной эксплуатации полигона ТПБО «Саларьево»
Всего
06Л1300
225325,6
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л1300
0502
778
810
225325,6
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с эксплуатацией полигона по захоронению твердых бытовых отходов «Дмитровский»
Всего
06Л1400
266053,1
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л1400
0502
778
810
266053,1
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с эксплуатацией полигона по захоронению твердых бытовых отходов «Хметьево»
Всего
06Л1500
182003,7
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л1500
0502
778
810
182003,7
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов, образующихся при проведении общегородских мероприятий»
Всего
06Л1600
1346,2
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06Л1600
0502
778
810
1346,2
Приложение 4
к Государственной программе
города Москвы «Развитие
коммунально-инженерной инфраструктуры
и энергосбережение» на 2012-2018 годы
по состоянию на 1 января 2016 г.
ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий
Источники финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Факт
2015 год
Факт
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы»
Всего
235438001,8
257682130,9
161119374,8
142335512,0
168631034,6
155740247,4
149761847,3
бюджет города Москвы
44185387,9
48324380,8
44581653,9
40914158,1
48409661,0
50501293,7
50832451,3
средства федерального бюджета
65824,8
4592793,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
191186789,1
204764956,3
116537720,9
101421353,9
120221373,6
105238953,7
98929396,0
Подпрограмма «Развитие электроснабжения города Москвы»
Всего
76330169,9
87959070,6
73212789,7
50289742,5
51097662,4
44929486,0
43075024,4
бюджет города Москвы
1024685,7
858413,2
756601,2
1505296,6
1067465,1
550000,0
550000,0
средства юридических и физических лиц
75305484,2
87100657,4
72456188,5
48784445,9
50030197,3
44379486,0
42525024,4
Мероприятие «Возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия «Московская энергетическая дирекция»
Всего
410421,7
175948,6
271064,7
490515,6
650000,0
550000,0
550000,0
бюджет города Москвы
410421,7
175948,6
271064,7
490515,6
650000,0
550000,0
550000,0
Мероприятие «Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры»
Всего
614264,0
682464,6
485536,5
661006,4
417465,1
0,0
0,0
бюджет города Москвы
614264,0
682464,6
485536,5
661006,4
417465,1
0,0
0,0
Мероприятие «Инвестиционная программа ПАО «МОЭСК»
Всего
23578852,6
24536199,4
24515000,0
19680000,0
26556030,0
26744000,0
26505000,0
средства юридических и физических лиц
23578852,6
24536199,4
24515000,0
19680000,0
26556030,0
26744000,0
26505000,0
Мероприятие «Инвестиционная программа АО «ОЭК»
Всего
12296970,0
9282940,0
11961790,0
14987410,0
11751190,0
10700590,0
11146270,0
средства юридических и физических лиц
12296970,0
9282940,0
11961790,0
14987410,0
11751190,0
10700590,0
11146270,0
Мероприятие «Инвестиционная программа АО «Энергокомплекс»
Всего
15304557,6
14470789,6
9030900,0
7296801,0
7814650,0
5189630,0
3598380,0
средства юридических и физических лиц
15304557,6
14470789,6
9030900,0
7296801,0
7814650,0
5189630,0
3598380,0
Мероприятие «Инвестиционная программа ПАО «Мосэнерго»
Всего
24125104,0
38810728,4
26948498,5
6820234,9
3908327,3
1745266,0
1275374,4
средства юридических и физических лиц
24125104,0
38810728,4
26948498,5
6820234,9
3908327,3
1745266,0
1275374,4
Мероприятие «Грант Федеральному государственному унитарному предприятию «Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского»
Всего
0,0
0,0
0,0
293774,6
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
293774,6
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат публичному акционерному обществу энергетики и электрификации «Мосэнерго», связанных с осуществлением технологического присоединения зарядных станций для электротранспорта к сетям электроснабжения»
Всего
0,0
0,0
0,0
60000,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
60000,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие теплоснабжения города Москвы»
Всего
35172669,1
25747885,0
16528959,7
29335023,6
39979352,7
29411704,4
23987018,7
бюджет города Москвы
1553272,4
323967,0
267967,0
715999,0
187648,3
125282,1
125282,1
средства юридических и физических лиц
33619396,7
25423918,0
16260992,7
28619024,6
39791704,4
29286422,3
23861736,6
Мероприятие «Разработка и актуализация схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года»
Всего
158847,5
104473,9
100429,3
319144,3
125282,1
125282,1
125282,1
бюджет города Москвы
158847,5
104473,9
100429,3
319144,3
125282,1
125282,1
125282,1
Мероприятие «Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры»
Всего
1394424,9
219493,1
167537,7
21854,7
62366,2
0,0
0,0
бюджет города Москвы
1394424,9
219493,1
167537,7
21854,7
62366,2
0,0
0,0
Мероприятие «Инвестиционная программа ПАО «МОЭК»
Всего
12014840,0
24857133,0
15683422,0
21325701,1
36041619,4
26330051,8
22506660,0
средства юридических и физических лиц
12014840,0
24857133,0
15683422,0
21325701,1
36041619,4
26330051,8
22506660,0
Мероприятие «Инвестиционная программа ПАО «Мосэнерго»
Всего
650000,0
566785,0
577570,7
7293323,5
3750085,0
2956370,5
1355076,6
средства юридических и физических лиц
650000,0
566785,0
577570,7
7293323,5
3750085,0
2956370,5
1355076,6
Мероприятие «Производственная программа ОАО «МТК»
Всего
20954556,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
20954556,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением работ по ремонту и подготовкой к прохождению отопительного периода 2015 и 2016 годов находящихся в аварийном состоянии объектов теплоснабжения на территории районов Фили-Давыдково и Филевский парк Западного административного округа города Москвы»
Всего
0,0
0,0
0,0
375000,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
375000,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие газоснабжения в городе Москве»
Всего
3493765,9
2571528,4
2830579,1
2384281,7
3037190,9
3040965,4
3192562,3
бюджет города Москвы
1143765,9
110270,4
16045,2
47361,6
9216,5
9029,0
9029,0
средства юридических и физических лиц
2350000,0
2461258,0
2814533,9
2336920,1
3027974,4
3031936,4
3183533,3
Мероприятие «Разработка и актуализация Генеральной схемы газоснабжения города Москвы до 2030 года»
Всего
7508,6
9171,0
8712,2
34532,9
9029,0
9029,0
9029,0
бюджет города Москвы
7508,6
9171,0
8712,2
34532,9
9029,0
9029,0
9029,0
Мероприятие «Мероприятия по реализации комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы»
Всего
0,0
0,0
0,0
12828,7
187,5
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
12828,7
187,5
0,0
0,0
Мероприятие «Инвестиционная программа АО «Мосгаз»
Всего
2350000,0
2461258,0
2814533,9
2336920,1
3027974,4
3031936,4
3183533,3
средства юридических и физических лиц
2350000,0
2461258,0
2814533,9
2336920,1
3027974,4
3031936,4
3183533,3
Мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы»
Всего
1136257,3
101099,4
7333,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
1136257,3
101099,4
7333,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего
1136257,3
101099,4
7333,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
1136257,3
101099,4
7333,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы»
Всего
1552604,2
3370766,5
3450587,1
4171842,9
3901186,5
5064169,9
4131310,0
бюджет города Москвы
540106,2
1273490,5
735702,1
1192304,9
557168,5
1238599,9
0,0
средства юридических и физических лиц
1012498,0
2097276,0
2714885,0
2979538,0
3344018,0
3825570,0
4131310,0
Мероприятие «Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы»
Всего
540106,2
1273490,5
615786,5
312220,5
557168,5
1238599,9
0,0
бюджет города Москвы
540106,2
1273490,5
615786,5
312220,5
557168,5
1238599,9
0,0
Мероприятие «Мероприятия по реализации инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия города Москвы «Москоллектор» по проектированию и строительству кабельных коллекторов»
Всего
0,0
0,0
119915,6
880084,4
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
119915,6
880084,4
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Производственная программа ГУП «Москоллектор»
Всего
1012498,0
2097276,0
2714885,0
2979538,0
3344018,0
3825570,0
4131310,0
средства юридических и физических лиц
1012498,0
2097276,0
2714885,0
2979538,0
3344018,0
3825570,0
4131310,0
Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения»
Всего
17078504,2
19482797,8
23478324,0
20984469,7
24319846,8
24472547,4
23172446,3
бюджет города Москвы
4979894,2
3918940,8
5447391,0
5981513,2
4845261,5
3886051,2
2136103,0
средства юридических и физических лиц
12098610,0
15563857,0
18030933,0
15002956,5
19474585,3
20586496,2
21036343,3
Мероприятие «Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы»
Всего
4979894,2
3918940,8
5447391,0
5877122,4
4845261,5
3886051,2
2136103,0
бюджет города Москвы
4979894,2
3918940,8
5447391,0
5877122,4
4845261,5
3886051,2
2136103,0
Мероприятие «Инвестиционная программа АО «Мосводоканал»
Всего
12098610,0
15563857,0
18030933,0
15002956,5
19474585,3
20586496,2
21036343,3
средства юридических и физических лиц
12098610,0
15563857,0
18030933,0
15002956,5
19474585,3
20586496,2
21036343,3
Мероприятие «Возмещение затрат акционерному обществу «Мосводоканал», связанных с проведением ремонта находящихся в аварийном состоянии объектов водоснабжения, канализования и подготовкой к прохождению отопительного периода»
Всего
0,0
0,0
0,0
104390,8
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
104390,8
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока»
Всего
10209581,1
10276219,2
9448713,5
9131447,5
10806715,7
11957707,1
12031015,5
бюджет города Москвы
8273504,1
8291482,2
7478276,6
6826525,3
8331685,7
9300027,1
9177335,5
средства юридических и физических лиц
1936077,0
1984737,0
1970436,9
2304922,2
2475030,0
2657680,0
2853680,0
Мероприятие «Водоотведение поверхностных сточных вод»
Всего
4101897,7
6145144,2
6145070,1
6145237,2
6145237,5
6145237,5
6145237,5
бюджет города Москвы
4101897,7
6145144,2
6145070,1
6145237,2
6145237,5
6145237,5
6145237,5
Мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока»
Всего
4171606,4
2099438,2
1215106,9
631288,1
2105350,2
3123691,6
3001000,0
бюджет города Москвы
4171606,4
2099438,2
1215106,9
631288,1
2105350,2
3123691,6
3001000,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток», связанных с содержанием и эксплуатацией бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы»
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
31098,0
31098,0
31098,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
31098,0
31098,0
31098,0
Мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока в городах субъектов Российской Федерации»
Всего
0,0
0,0
50000,0
50000,0
50000,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
50000,0
50000,0
50000,0
0,0
0,0
Мероприятие «Производственная программа ГУП «Мосводосток»
Всего
1936077,0
1984737,0
1970436,9
2304922,2
2475030,0
2657680,0
2853680,0
средства юридических и физических лиц
1936077,0
1984737,0
1970436,9
2304922,2
2475030,0
2657680,0
2853680,0
Мероприятие «Субсидия Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток» в целях возмещения затрат, связанных с проведением оценки безопасности выявленных бесхозяйных гидротехнических сооружений и их временным содержанием»
Всего
0,0
46899,8
68099,6
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
46899,8
68099,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего
0,0
46899,8
68099,6
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
46899,8
68099,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие единой светоцветовой среды города Москвы»
Всего
10115627,5
13250460,5
10642004,2
5947742,9
9699861,3
5616630,0
5622796,0
бюджет города Москвы
10115627,5
13250460,5
10642004,2
5947742,9
9699861,3
5616630,0
5622796,0
Мероприятие «Возмещение затрат Открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с оказанием услуг по эксплуатации и ремонту объектов наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы»
Всего
5134948,5
4631628,9
3687696,1
2383523,3
3200000,0
3200000,0
3200000,0
бюджет города Москвы
5134948,5
4631628,9
3687696,1
2383523,3
3200000,0
3200000,0
3200000,0
Мероприятие «Ремонт объектов наружного освещения»
Всего
0,0
0,0
0,0
2247,4
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
2247,4
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Комплекс мер по развитию наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы»
Всего
4864966,4
6798763,9
5036623,1
544259,3
4698257,8
698795,8
698795,8
бюджет города Москвы
4864966,4
6798763,9
5036623,1
544259,3
4698257,8
698795,8
698795,8
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки»
Всего
115712,6
231476,6
317986,7
174997,7
150000,0
150000,0
150000,0
бюджет города Москвы
115712,6
231476,6
317986,7
174997,7
150000,0
150000,0
150000,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» на оплату электрической энергии, потребляемой установками наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки, праздничной иллюминации города Москвы, находящимися на праве хозяйственного ведения Государственного унитарного предприятия города Москвы «Моссвет»
Всего
0,0
1588591,1
1490573,3
1516700,0
1492930,4
1498902,1
1504873,9
бюджет города Москвы
0,0
1588591,1
1490573,3
1516700,0
1492930,4
1498902,1
1504873,9
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по техническому обслуживанию, проведению аварийных и восстановительных работ кабельной канализации»
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
89926,7
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
89926,7
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по временной эксплуатации бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки»
Всего
0,0
0,0
0,0
41548,1
68746,4
68932,1
69126,3
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
41548,1
68746,4
68932,1
69126,3
Мероприятие «Устройство наружного освещения первоочередных объектов и восстановление работоспособности объектов праздничной иллюминации»
Всего
0,0
0,0
0,0
77126,1
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
77126,1
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию «Моссвет» по восстановлению работоспособности бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки»
Всего
0,0
0,0
109125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
109125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего
0,0
0,0
109125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
109125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию «Моссвет» по устройству наружного освещения»
Всего
0,0
0,0
0,0
275795,2
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
275795,2
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по восстановлению работоспособности архитектурно-художественного и наружного освещения Патриаршего моста»
Всего
0,0
0,0
0,0
51245,9
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
51245,9
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением мероприятий по устройству праздничной иллюминации мест проведения праздничных мероприятий»
Всего
0,0
0,0
0,0
880299,9
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
880299,9
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие сети общественных туалетов»
Всего
634151,0
798176,4
923135,4
573669,9
853188,0
871227,5
871227,5
бюджет города Москвы
634151,0
559676,4
618635,4
573669,9
853188,0
871227,5
871227,5
средства юридических и физических лиц
0,0
238500,0
304500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Эксплуатация и ремонт общественных туалетов»
Всего
634151,0
559676,4
618635,4
573669,9
853188,0
871227,5
871227,5
бюджет города Москвы
634151,0
559676,4
618635,4
573669,9
853188,0
871227,5
871227,5
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Всего
634151,0
559676,4
618635,4
573669,9
853188,0
871227,5
871227,5
бюджет города Москвы
634151,0
559676,4
618635,4
573669,9
853188,0
871227,5
871227,5
Мероприятие «Инвестиционные средства»
Всего
0,0
238500,0
304500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
0,0
238500,0
304500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы»
Всего
8775221,1
18493862,7
10182777,9
8272688,3
11486898,2
16353949,1
21265043,5
бюджет города Москвы
8775221,1
13993862,7
10182777,9
8272688,3
11486898,2
16353949,1
21265043,5
средства федерального бюджета
0,0
4500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры»
Всего
8775221,1
13993862,7
10182777,9
8262874,3
11486898,2
16353949,1
21265043,5
бюджет города Москвы
8775221,1
13993862,7
10182777,9
8262874,3
11486898,2
16353949,1
21265043,5
Мероприятие «Обеспечение технического обслуживания сетей инженерно-технического обеспечения объектов строительства инженерно-коммунальной инфраструктуры до даты принятия в установленном порядке решения о закреплении указанных сетей на праве хозяйственного ведения, оперативного управления или передачи их в аренду»
Всего
0,0
0,0
0,0
120,8
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
120,8
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Грант Федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Государственный театр наций»
Всего
0,0
0,0
0,0
9814,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
9814,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Реализация мероприятий по проектированию и строительству объектов внешней инженерной инфраструктуры и инновационного центра «Сколково»
Всего
0,0
4500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
0,0
4500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего
0,0
4500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
0,0
4500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»
Всего
65557487,0
70426753,7
2271150,2
1623749,2
2391436,7
1834935,3
1701340,9
бюджет города Москвы
626939,0
439207,0
285899,3
230202,6
313572,5
363572,5
363572,5
средства федерального бюджета
65824,8
92793,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
64864723,2
69894752,9
1985250,9
1393546,6
2077864,2
1471362,8
1337768,4
Мероприятие «Мероприятия, направленные на энергосбережение и энергоэффективность»
Всего
567552,5
380877,5
204051,3
170320,6
257207,5
307207,5
307207,5
бюджет города Москвы
567552,5
380877,5
204051,3
170320,6
257207,5
307207,5
307207,5
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений»
Всего
55247,0
54522,0
78071,6
56228,6
56365,0
56365,0
56365,0
бюджет города Москвы
55247,0
54522,0
78071,6
56228,6
56365,0
56365,0
56365,0
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Всего
55247,0
54522,0
78071,6
56228,6
56365,0
56365,0
56365,0
бюджет города Москвы
55247,0
54522,0
78071,6
56228,6
56365,0
56365,0
56365,0
Мероприятие «Научно-исследовательские разработки по стимулированию энергетической и экологической эффективности»
Всего
4139,5
3807,5
3776,4
3653,4
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
4139,5
3807,5
3776,4
3653,4
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах ресурсоснабжающих организаций и органов исполнительной власти»
Всего
64864723,2
69894752,9
1985250,9
1393546,6
2077864,2
1471362,8
1337768,4
средства юридических и физических лиц
64864723,2
69894752,9
1985250,9
1393546,6
2077864,2
1471362,8
1337768,4
Мероприятие «Реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Всего
65824,8
92793,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
65824,8
92793,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего
65824,8
92793,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
65824,8
92793,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы»
Всего
6518220,8
5304610,1
8150354,0
9620853,8
11057695,4
12186925,3
10712062,2
бюджет города Москвы
6518220,8
5304610,1
8150354,0
9620853,8
11057695,4
12186925,3
10712062,2
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений»
Всего
26951,2
27021,0
27420,6
27070,5
27429,4
27429,4
27429,4
бюджет города Москвы
26951,2
27021,0
27420,6
27070,5
27429,4
27429,4
27429,4
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Всего
26951,2
27021,0
27420,6
27070,5
27429,4
27429,4
27429,4
бюджет города Москвы
26951,2
27021,0
27420,6
27070,5
27429,4
27429,4
27429,4
Мероприятие «Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, а также возмещение затрат по оплате за негативное воздействие на окружающую среду по отходам, вывозимым из домовладений (от населения), Государственным унитарным предприятием города Москвы «Экотехпром»
Всего
2576231,7
2155378,7
1478445,9
189192,0
971002,4
959172,5
959172,5
бюджет города Москвы
2576231,7
2155378,7
1478445,9
189192,0
971002,4
959172,5
959172,5
Мероприятие «Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, Обществом с ограниченной ответственностью «ЕФН-Экотехпром МСЗ 3»
Всего
779623,3
538659,9
598207,6
598207,6
598207,6
598207,6
598207,6
бюджет города Москвы
779623,3
538659,9
598207,6
598207,6
598207,6
598207,6
598207,6
Мероприятие «Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы»
Всего
1087664,5
936215,4
445113,1
138385,0
540920,0
540920,0
540920,0
бюджет города Москвы
1087664,5
936215,4
445113,1
138385,0
540920,0
540920,0
540920,0
Мероприятие «Мероприятия по эксплуатации и капитальному ремонту очистных сооружений»
Всего
106706,2
108946,2
117117,1
117117,1
152510,8
101510,8
101510,8
бюджет города Москвы
106706,2
108946,2
117117,1
117117,1
152510,8
101510,8
101510,8
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
101510,8
101510,8
101510,8
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
101510,8
101510,8
101510,8
Мероприятие «Проведение капитального ремонта государственными учреждениями»
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
51000,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
51000,0
0,0
0,0
Мероприятие «Вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации»
Всего
28376,3
32800,0
24979,5
27513,2
40046,3
41701,6
37613,6
бюджет города Москвы
28376,3
32800,0
24979,5
27513,2
40046,3
41701,6
37613,6
Мероприятие «Мероприятия по обращению бесхозяйного транспортного средства в собственность города Москвы»
Всего
28376,3
32800,0
23368,8
91,5
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
28376,3
32800,0
23368,8
91,5
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Всего
0,0
0,0
1610,7
27421,7
40046,3
41701,6
37613,6
бюджет города Москвы
0,0
0,0
1610,7
27421,7
40046,3
41701,6
37613,6
Мероприятие «Прочие расходы в области обращения с отходами»
Всего
160437,8
79418,3
89057,6
50992,9
34390,0
34390,0
34390,0
бюджет города Москвы
160437,8
79418,3
89057,6
50992,9
34390,0
34390,0
34390,0
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
8000,0
8000,0
8000,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
8000,0
8000,0
8000,0
Мероприятие «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений»
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
26390,0
26390,0
26390,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
26390,0
26390,0
26390,0
Мероприятие «Реализация комплекса мер по хранению и утилизации отходов»
Всего
1752229,8
349526,7
217746,5
256703,5
428174,8
249854,7
0,0
бюджет города Москвы
1752229,8
349526,7
217746,5
256703,5
428174,8
249854,7
0,0
Мероприятие «Расходы по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территориях отдельных административных округов города Москвы»
Всего
0,0
1076643,9
4785208,9
7485905,0
7618495,7
7835312,3
8164391,9
бюджет города Москвы
0,0
1076643,9
4785208,9
7485905,0
7618495,7
7835312,3
8164391,9
Мероприятие «Реализация комплекса мер, направленных на проведение противооползневых мероприятий»
Всего
0,0
0,0
0,0
53891,2
409921,9
1550000,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
53891,2
409921,9
1550000,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром» по временной эксплуатации полигона ТПБО «Саларьево»
Всего
0,0
0,0
71300,0
225325,6
236596,5
248426,4
248426,4
бюджет города Москвы
0,0
0,0
71300,0
225325,6
236596,5
248426,4
248426,4
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с выполнением первоочередных аварийно-восстановительных работ на полигоне ТПБО «Саларьево»
Всего
0,0
0,0
168000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
168000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с эксплуатацией полигона по захоронению твердых бытовых отходов «Дмитровский»
Всего
0,0
0,0
0,0
266053,1
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
266053,1
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с эксплуатацией полигона по захоронению твердых бытовых отходов «Хметьево»
Всего
0,0
0,0
124844,9
182003,7
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
124844,9
182003,7
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов, образующихся при проведении общегородских мероприятий»
Всего
0,0
0,0
2912,3
1346,2
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
2912,3
1346,2
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств»
Всего
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
Всего
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Обустройство специализированной стоянки для временного хранения брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств»
Всего
0,0
0,0
0,0
947,2
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
947,2
0,0
0,0
0,0
Всего
0,0
0,0
0,0
947,2
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
947,2
0,0
0,0
0,0
Приложение 5
к Государственной программе
города Москвы «Развитие
коммунально-инженерной инфраструктуры
и энергосбережение» на 2012-2018 годы
по состоянию на 1 января 2016 г.
ОЦЕНКА
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
«РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» НА 2012-2018 ГОДЫ
№ п/п
Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий
Наименование меры государственной поддержки
Нормативный правовой акт - основание применения меры (закон города Москвы)
Объем выпадающих доходов бюджета города Москвы (тыс. рублей)
Финансовая оценка результата (тыс. рублей), годы
Краткое обоснование необходимости применения для достижения целей государственной программы города Москвы
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Факт
2015 год
Факт
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы
Установление пониженной ставки арендной платы за земельный участок
Постановление Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за землю в городе Москве»
9514,7
782,3
921,0
809,0
1508,8
1659,7
1825,7
2008,2
Предотвращение роста тарифов
2
Освобождение от уплаты налога на имущество в отношении подземных коллекторов для инженерных коммуникаций и имущества, предназначенного для их содержания и эксплуатации
Закон города Москвы от 5 ноября 2003 г. № 64 «О налоге на имущество организаций»
5336578,6
404606,3
490070,9
524731,9
606063,8
993577,1
1123781,0
1193747,5
Предотвращение роста тарифов
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 31.05.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.040.010 Общие положения, 090.050.040 Системы инженерных и транспортных сооружений и коммуникаций |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: