Основная информация
Дата опубликования: | 10 октября 2018г. |
Номер документа: | RU68000201800734 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Тамбовская область |
Принявший орган: | Администрация Тамбовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2018
г. Тамбов
№ 1022
О внесении изменений в постановление администрации области от 21.10.2013 № 1181 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Информационное общество (2014 - 2020 годы)»
В целях приведения нормативных правовых актов области в соответствие с действующим законодательством администрация области постановляет:
1. Внести в постановление администрации области от 21.10.2013 № 1181 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Информационное общество (2014 - 2020 годы)» (в редакции от 25.05.2018) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. в наименовании и пункте 1 постановления слова «(2014 - 2020 годы)» исключить;
1.2. в государственной программе Тамбовской области «Информационное общество (2014 - 2020 годы)» (далее - государственная программа), утвержденной постановлением:
в наименовании, по всему тексту государственной программы и приложений к ней слова «(2014 - 2020 годы)» исключить;
в паспорте государственной программы:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации» абзац второй изложить в следующей редакции:
«доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены - 70%;»;
позицию «Сроки и этапы реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации государственной программы
2014 - 2024 годы, реализация в один этап
позицию «Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования государственной программы
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составит 16362298,33 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Тамбовской области - 3316102,93 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 131072,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 290471,7 тыс. рублей;
в 2018 г. - 335486,85 тыс. рублей;
в 2019 г. - 308697,32 тыс. рублей;
в 2020 г. - 690309,47 тыс. рублей;
в 2021 г. - 545153,54 тыс. рублей;
в 2022 г. - 236426,19 тыс. рублей;
в 2023 г. - 242626,99 тыс. рублей;
в 2024 г. - 249055,89 тыс. рублей;
средства федерального бюджета* - 134747,75 тыс. рублей:
в 2014 г. - 62737,75 тыс. рублей;
в 2015 г. - 41548,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 25187,3 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 12911447,65 тыс. рублей:
в 2014 г. - 752455 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1113213,65 тыс. рублей;
в 2016 г. - 1063000 тыс. рублей;
в 2017 г. - 680000 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1080000 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1104286 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1423110 тыс. рублей;
в 2021 г. - 1423390 тыс. рублей;
в 2022 г. - 1423680 тыс. рублей;
в 2023 г. - 1423994 тыс. рублей;
в 2024 г. - 1424319 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области
Объемы софинансирования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Министерством экономического развития Российской Федерации, и/или Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, и/или Министерством транспорта Российской Федерации, и/или Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий соответствующих конкурсов и признания области их победителем.
в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации государственной программы, цель, задачи, сроки и этапы реализации государственной программы» абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«Реализация государственной программы по этапам не предусмотрена. Государственная программа реализуется в один этап с 2014 по 2024 годы включительно.»;
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты государственной программы» абзац третий изложить в следующей редакции:
«доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены - 70%;»;
раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Источниками финансирования государственной программы являются средства федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и внебюджетные источники.
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составит 16362298,33 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 3316102,93 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 131072,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 290471,7 тыс. рублей;
в 2018 г. - 335486,85 тыс. рублей;
в 2019 г. - 308697,32 тыс. рублей;
в 2020 г. - 690309,47 тыс. рублей;
в 2021 г. - 545153,54 тыс. рублей;
в 2022 г. - 236426,19 тыс. рублей;
в 2023 г. - 242626,99 тыс. рублей;
в 2024 г. - 249055,89 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 134747,75 тыс. рублей:
в 2014 г. - 62737,75 тыс. рублей;
в 2015 г. - 41548,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 25187,3 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 12911447,65 тыс. рублей:
в 2014 г. - 752455 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1113213,65 тыс. рублей;
в 2016 г. - 1063000 тыс. рублей;
в 2017 г. - 680000 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1080000 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1104286 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1423110 тыс. рублей;
в 2021 г. - 1423390 тыс. рублей;
в 2022 г. - 1423680 тыс. рублей;
в 2023 г. - 1423994 тыс. рублей;
в 2024 г. - 1424319 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий государственной программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области.
Объем внебюджетных средств составит 12911447,65 тыс. руб. - средства кредитных организаций и организаций, оказывающих информационно-телекоммуникационные услуги, в том числе услуги связи, организации, осуществляющей функции оператора Региональной навигационно-информационной системы, владельцев транспортных средств.
Бюджетное финансирование мероприятий государственной программы осуществляется с учетом реальных финансовых возможностей бюджета Тамбовской области в пределах ассигнований, предусматриваемых на соответствующий финансовый год.
Объемы финансирования мероприятий государственной программы подлежат корректировке в соответствии с возможностями бюджета Тамбовской области на соответствующий год.
Ресурсное обеспечение государственной программы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики) и в соответствии с результатами исполнения государственной программы по итогам каждого года.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 4 к государственной программе.»;
приложения № 1, 2, 3, 4 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению;
в приложении № 5 к государственной программе «Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
позицию «Сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2024 годы, один этап
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 12646230 тыс. рублей, в том числе:
внебюджетные источники - 12646230 тыс. рублей:
в 2014 г. - 720000 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1053000 тыс. рублей;
в 2016 г. - 987630 тыс. рублей;
в 2017 г. - 678100 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1020000 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1100000 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2021 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2022 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2023 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2024 г. - 1417500 тыс. рублей
в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задача, сроки реализации подпрограммы»:
наименование раздела изложить в следующей редакции:
«2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задача, сроки и этапы реализации подпрограммы»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Реализация подпрограммы по этапам не предусмотрена. Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2024 годы включительно.»;
раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 12646230 тыс. рублей, в том числе:
внебюджетные источники - 12646230 тыс. рублей:
в 2014 г. - 720000 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1053000 тыс. рублей;
в 2016 г. - 987630 тыс. рублей;
в 2017 г. - 678100 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1020000 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1100000 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2021 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2022 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2023 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2024 г. - 1417500 тыс. рублей.»;
в приложении № 6 к государственной программе «Подпрограмма «Информационное государство» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации», «Сроки и этапы реализации подпрограммы», «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием ИС МФЦ - 100%;
количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ) - 130 ед.;
количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта в электронной форме - 2856 человек на 10000 жителей области;
доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам - 88,5%;
доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций области - 100%;
доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта - 100%;
доля автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в общем количестве автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа - 40,3%;
доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области - 100%;
количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которых направлено в электронной форме - 257 ед.;
количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услугу по выдаче охотничьего билета (предусмотренная перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которой направлено в электронной форме - 25 ед.;
доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области - 100%;
доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров (работ, услуг) в сфере ИКТ - 100%;
использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде (отношение электронных услуг к общему числу услуг), всего - 70%;
использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде за исключением услуг, где результатом услуги является информация из информационного ресурса органа государственной власти без изменения правового статуса гражданина или организации (услуг вида электронный дневник, запись к врачу, информация о культурных мероприятиях) - 30%
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2024 годы, один этап
Объемы и источники финансирования
подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 1457971,29 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 1360440,89 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 106537,2 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 264471,2 тыс. рублей;
в 2018 г. - 156723,85 тыс. рублей;
в 2019 г. - 82802,1 тыс. рублей;
в 2020 г. - 86478,6 тыс. рублей;
в 2021 г. - 93406,39 тыс. рублей;
в 2022 г. - 93906,39 тыс. рублей;
в 2023 г. - 94406,39 тыс. рублей;
в 2024 г. - 94906,39 тыс. рублей;
средства федерального бюджета* - 49674,1 тыс. рублей:
в 2014 г. - 19500 тыс. рублей;
в 2015 г. - 24900 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 47856,3 тыс. рублей:
в 2014 г. - 30875 тыс. рублей;
в 2015 г. - 16981,3 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области
Объемы софинансирования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Министерством экономического развития Российской Федерации и/или Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации соответствующих конкурсов и признания области их победителем.
в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки реализации подпрограммы»:
наименование раздела изложить в следующей редакции:
«2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Реализация подпрограммы по этапам не предусмотрена. Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2024 годы включительно.»;
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Показателями достижения цели и решения задач подпрограммы являются:
доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием ИС МФЦ - 100%;
количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ) - 130 ед.;
количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта в электронной форме - 2856 человек на 10000 жителей области;
доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам - 88,5%;
доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций области - 100%;
доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта - 100%;
доля автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в общем количестве автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа - 40,3%;
доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области - 100%;
количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которых направлено в электронной форме - 257 ед.;
количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услугу по выдаче охотничьего билета (предусмотренная перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которой направлено в электронной форме - 25 ед.;
доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области - 100%;
доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров (работ, услуг) в сфере ИКТ - 100%;
использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде (отношение электронных услуг к общему числу услуг), всего - 70%;
использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде за исключением услуг, где результатом услуги является информация из информационного ресурса органа государственной власти без изменения правового статуса гражданина или организации (услуг вида электронный дневник, запись к врачу, информация о культурных мероприятиях) - 30%.»;
раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 1457971,29 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 1360440,89 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 106537,2 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 264471,2 тыс. рублей;
в 2018 г. - 156723,85 тыс. рублей;
в 2019 г. - 82802,1 тыс. рублей;
в 2020 г. - 86478,6 тыс. рублей;
в 2021 г. - 93406,39 тыс. рублей;
в 2022 г. - 93906,39 тыс. рублей;
в 2023 г. - 94406,39 тыс. рублей;
в 2024 г. - 94906,39 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 49674,1 тыс. рублей:
в 2014 г. - 19500 тыс. рублей;
в 2015 г. - 24900 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 47856,3 тыс. рублей:
в 2014 г. - 30875 тыс. рублей;
в 2015 г. - 16981,3 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей.»;
в приложении № 7 к государственной программе «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2024 годы, один этап
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 301783,35 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 24535,65 тыс. рублей:
в 2014 г. - 0,25 тыс. рублей;
в 2015 г. - 24535,4 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета* - 59886,35 тыс. рублей:
в 2014 г. - 43237,75 тыс. рублей;
в 2015 г. - 16648,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 217361,35 тыс. рублей:
в 2014 г. - 1580,0 тыс. рублей;
в 2015 г. - 43232,35 тыс. рублей;
в 2016 г. - 75370,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 1900,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 60000,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 4286,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 5610,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 5890,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 6180,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 6494,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 6819,0 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области
в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки реализации подпрограммы»:
наименование раздела изложить в следующей редакции:
«2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»;
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«Реализация подпрограммы по этапам не предусмотрена. Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2024 годы включительно.»;
раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 301783,35 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 24535,65 тыс. рублей:
в 2014 г. - 0,25 тыс. рублей;
в 2015 г. - 24535,4 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 59886,35 тыс. рублей:
в 2014 г. - 43237,75 тыс. рублей;
в 2015 г. - 16648,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 217361,35 тыс. рублей:
в 2014 г. - 1580,0 тыс. рублей;
в 2015 г. - 43232,35 тыс. рублей;
в 2016 г. - 75370,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 1900,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 60000,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 4286,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 5610,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 5890,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 6180,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 6494,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 6819,0 тыс. рублей.»;
в приложении № 8 к государственной программе «Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Тамбовской области» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
позицию «Соисполнители подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«органы местного самоуправления пилотных муниципальных образований»;
позицию «Индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» дополнить абзацем следующего содержания:
«количество пилотных муниципальных образований области, в которых создан АПК «Безопасный город» - 3»;
позицию «Сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы предусматривается с 2017 по 2024 годы, один этап
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 1956313,94 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 1931126,64 тыс. рублей:
в 2017 г. - 26000,5 тыс. рублей;
в 2018 г. - 178763,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 225895,22 тыс. рублей;
в 2020 г. - 603830,87 тыс. рублей;
в 2021 г. - 451747,15 тыс. рублей;
в 2022 г. - 142519,8 тыс. рублей;
в 2023 г. - 148220,6 тыс. рублей;
в 2024 г. - 154149,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета* - 25187,3 тыс. рублей:
в 2017 г. -25187,3 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2017 - 2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области
раздел 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Приоритеты региональной государственной политики в сфере развития АПК «Безопасный город» сформированы с учетом целей и задач, поставленных в Концепции построения и развития АПК «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р, а также в соответствии с Методическими рекомендациями «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Построение (развитие), внедрение и эксплуатация», утвержденными заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий А.П. Чуприяном 22 февраля 2015 г. № 2-4-87-12-14.
Основной целью подпрограммы является построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
Основными задачами подпрограммы являются:
построение сегментов АПК «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения;
обеспечение информационного обмена между участниками в области обеспечения безопасности через единое информационное пространство с учетом разграничения прав доступа к информации разного характера; создание Системы-112 в Тамбовской области.
Эффективная реализация подпрограммы может быть достигнута только путем концентрации необходимых ресурсов на следующих приоритетных направлениях:
создание пилотных (опытных) участков АПК «Безопасный город» и отработка типовых программно-технических решений;
разработка и ввод в действие нормативного правового обеспечения, необходимого для создания, развития и эксплуатации АПК «Безопасный город» в Тамбовской области;
создание региональной информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей сопряжение АПК «Безопасный город» с взаимодействующими государственными информационными системами;
организационно-техническое обеспечение реализации подпрограммы.
В рамках государственной программы подпрограмма реализуется в один этап с 2017 по 2024 годы включительно.»;
раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 1956313,94 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 1931126,64 тыс. рублей:
в 2017 г. - 26000,5 тыс. рублей;
в 2018 г. - 178763,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 225895,22 тыс. рублей;
в 2020 г. - 603830,87 тыс. рублей;
в 2021 г. - 451747,15 тыс. рублей;
в 2022 г. - 142519,8 тыс. рублей;
в 2023 г. - 148220,6 тыс. рублей;
в 2024 г. - 154149,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 25187,3 тыс. рублей:
в 2017 г. -25187,3 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.».
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
И.о. главы администрации области
О.О. Иванов
Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 10.10.2018 № 1022
Приложение № 1
к государственной программе
Тамбовской области
«Информационное общество»
Перечень
показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Информационное общество», подпрограмм «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества», «Информационное государство», «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области», «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Тамбовской области»
№
п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица
измерения
Значения показателей
2012 год (базовый год)
2013
год
2014
год
2015
год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1. Государственная программа Тамбовской области «Информационное общество»
1.1.
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме
%
25
26
35
40
50
60
70
70
70
70
70
70
70
1.2.
Доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены
%
34,61
34,61
36
40
45
50
55
60
65
67
68
69
70
1.3.
Доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории области, относящихся к видам транспортных средств, включенных в соответствующий
перечень, утвержденный постановлением администрации области, и оснащенных бортовыми устройствами ГЛОНАСС
%
30
40
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.4.
Доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения области
%
37,8
100
100
100
100
100
100
100
2. Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе»
2.1.
Доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью
%
24,6
24
23
20
18
15
13
12
11
10
8
7
5
3. Подпрограмма «Информационное государство»
3.1.
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием ИС МФЦ
%
0
0
14,3
57,1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.2.
Количество государственных услуг, оказываемых с
использованием
Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ)
ед.
18
19
28
38
54
61
67
79
91
103
114
122
130
3.3.
Количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта* в электронной форме
человек на 10000 жителей области
0
0
0
22,56
22,56
22,56
2852,7*
2852,8
2853
2853,5
2854
2854
2856
3.4.
Доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и
дополнительным
общеобразовательным программам (ИС «Контингент»)
%
0
0
0
100
100
100
87*
88
88,1
88,2
88,3
88,4
88,5
3.5.
Доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций области
%
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.6.
Доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта*
%
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.7.
Доля автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в общем количестве автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа
%
0
0
0
99
99
99
40,3*
3.8.
Доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых
внесены в региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области
%
0
0
0
99
99
99
21*
30
50
100
100
100
100
3.9.
Количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,
предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта*), заявление о предоставлении которых направлено в электронной форме
ед.
0
0
0
260
260
260
257*
3.10.
Количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,
предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услугу по выдаче охотничьего билета (предусмотренная перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта*), заявление о предоставлении которой направлено в электронной форме
ед.
0
0
0
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
3.11.
Доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.12.
Доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров (работ, услуг) в сфере ИКТ
%
78,6
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.13.
Использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде (отношение электронных услуг к общему числу услуг), всего
%
85,6
70
70
70
70
70
70
70
3.14.
Использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде
за исключением услуг, где результатом услуги является информация из информационного ресурса органа государственной власти без изменения правового статуса гражданина или организации (услуг вида электронный дневник, запись к врачу, информация о культурных мероприятиях)
%
10,5
10
10
10
10
10
10
30
4. Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области»
4.1.
Степень готовности региональной информационно-навигационной системы
%
0
0
23,1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.2.
Доля автотранспортных
средств, зарегистрированных на территории области, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил**, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве автотранспортных средств, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил**
%
0
63,5***
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5. Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Тамбовской области»
5.1.
Количество муниципальных образований области, в которых создана Система-112
ед.
2
30
30
30
30
30
30
30
5.2.
Доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения Российской Федерации
%
0,27
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
5.3.
Доля персонала Системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации
%
0,52
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
5.4.
Количество пилотных муниципальных образований области, в которых создан аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»
1
3
3
3
3
* Соглашение между администрацией области и Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 11.06.2015 № ОП-П8-10246 о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации. В пункте 3.3 рост значения показателя в 2018 году объясняется изменением подхода к его расчету. По сравнению с предыдущим периодом, когда представлялось среднемесячное значение показателя, с 2018 года по запросу Счетной Палаты Российской Федерации показатель стал рассчитываться как годовое значение. В пункте 3.4 снижение показателя в 2018 году обусловлено прекращением в 2018 году работы над законопроектом по использованию информационной системы «Контингент» и формированием у родительской общественности отрицательного мнения о необходимости предоставления своих персональных данных и данных своих детей в эту систему. В пункте 3.7 снижение показателя в 2018 году и отсутствие плановых показателей до 2024 года обусловлено отсутствием федерального нормативного правового акта, в котором установлена ответственность перевозчика за непередачу данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (региональную навигационно-информационную систему). В пункте 3.8 снижение показателя в 2018 году обусловлено отсутствием правовых оснований обязать муниципальные образования проводить данную работу, а также недостатком квалифицированных кадровых ресурсов. В пункте 3.9 снижение показателя обусловлено сокращением количества сельских поселений (объединение), отсутствие плановых значений до 2024 года вызвано следующими причинами: с октября 2018 года органы ЗАГС Тамбовской области, наделенные полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния, начнут работу в новой федеральной государственной информационной системе «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» (ФГИС «ЕГР ЗАГС»). Данная программа разработана с целью сокращения письменных обращений и запросов, увеличения электронного документооборота. В соответствии с письмом Федеральной налоговой службы от 17.01.2018 № ММВ-19-14/9 «Об оптимизации структуры органов ЗАГС» и в целях подготовки информации о количестве органов местного самоуправления городских и сельских поселений, за которыми предполагается сохранить полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния с 01.10.2018, управление ЗАГС Тамбовской области провело анализ исполнения переданных полномочий органами местного самоуправления. Анализ статистических данных за последние три года показывает, что доля актов гражданского состояния, регистрируемых органами местного самоуправления поселений, во многих муниципальных районах крайне мала. Учитывая изложенное, рассматривается вопрос о прекращении государственной регистрации актов гражданского состояния в тех поселениях, где данная услуга не востребована населением.
** Правила предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север - Юг» и «Восток - Запад», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север - Юг» и «Восток - Запад».
*** Значение показателя рассчитывается как среднее арифметическое показателей: доля автотранспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, включая детей, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием; доля автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием; доля автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием; доля автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием.
Первый зам. главы администрации области,
руководитель аппарата главы
администрации области
О.О. Иванов
Приложение № 2
к постановлению
администрации области
от 10.10.2018 № 1022
Приложение № 2
к государственной программе
Тамбовской области
«Информационное общество»
Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области «Информационное общество»
№
п/п
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.
наименование
единица
измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный
бюджет
бюджет
Тамбовской
области
местный
бюджет
внебюджетные средства
I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества»
1.
Развитие сети базовых станций операторов сотовой связи (приоритетный стратегический проект)
Управление
информационных технологий, связи и документооборота администрации области (далее - управление информационных технологий)
Доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью
%
2014
23
2014
400000
0
0
0
400000
2015
20
2015
639000
0
0
0
639000
2016
18
2016
533520
0
0
0
533520
2017
15
2017
361100
0
0
0
361100
2018
13
2018
637500
0
0
0
637500
2019
12
2019
687500
0
0
0
687500
2020
11
2020
885000
0
0
0
885000
2021
10
2021
885000
0
0
0
885000
2022
8
2022
885000
0
0
0
885000
2023
7
2023
885000
0
0
0
885000
2024
5
2024
885000
0
0
0
885000
2.
Развитие магистральной сети передачи данных (приоритетный стратегический
проект)
Управление
информационных технологий
Доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены
%
2014
36
2014
300000
0
0
0
300000
2015
40
2015
394000
0
0
0
394000
2016
45
2016
320110
0
0
0
320110
2017
50
2017
317000
0
0
0
317000
2018
55
2018
382500
0
0
0
382500
2019
60
2019
412500
0
0
0
412500
2020
65
2020
532500
0
0
0
532500
2021
67
2021
532500
0
0
0
532500
2022
68
2022
532500
0
0
0
532500
2023
69
2023
532500
0
0
0
532500
2024
70
2024
532500
0
0
0
532500
3.
Создание единой информационно-коммуникационной среды области
Управление
информационных
технологий
Количество
государственных и муниципальных учреждений, для которых проведены работы по модернизации каналов связи
ед.
2014
98
2014
20000
0
0
0
20000
2015
198
2015
20000
0
0
0
20000
2016
198
2016
0
0
0
0
0
2017
198
2017
0
0
0
0
0
2018
198
2018
0
0
0
0
0
2019
198
2019
0
0
0
0
0
2020
198
2020
0
0
0
0
0
2021
198
2021
0
0
0
0
0
2022
198
2022
0
0
0
0
0
2023
198
2023
0
0
0
0
0
2024
198
2024
0
0
0
0
0
Количество населенных пунктов, в которых создана точка доступа к сети Интернет
ед.
2014
0
2014
0
0
0
0
0
2015
0
2015
0
0
0
0
0
2016
74
2016
134000
0
0
0
134000
2017
74
2017
0
0
0
0
0
2018
74
2018
0
0
0
0
0
2019
74
2019
0
0
0
0
0
2020
74
2020
0
0
0
0
0
2021
74
2021
0
0
0
0
0
2022
74
2022
0
0
0
0
0
2023
74
2023
0
0
0
0
0
2024
74
2024
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме
2014
720000
0
0
0
720000
2015
1053000
0
0
0
1053000
2016
987630
0
0
0
987630
2017
678100
0
0
0
678100
2018
1020000
0
0
0
1020000
2019
1100000
0
0
0
1100000
2020
1417500
0
0
0
1417500
2021
1417500
0
0
0
1417500
2022
1417500
0
0
0
1417500
2023
1417500
0
0
0
1417500
2024
1417500
0
0
0
1417500
Подпрограмма «Информационное государство»
1.
Создание и развитие механизмов
получения государственных и муниципальных
услуг в электронном виде
Управление информационных технологий, управление делами администрации области (далее управление делами)
Доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
2014
35
2014
152566,85
19500
102191,85
0
30875
2015
40
2015
29641,3
0
12660
0
16981,3
2016
50
2016
0
0
0
0
0
2017
60
2017
0
0
0
0
0
2018
70
2018
0
0
0
0
0
2019
70
2019
0
0
0
0
0
2020
70
2020
0
0
0
0
0
2021
70
2021
0
0
0
0
0
2022
70
2022
0
0
0
0
0
2023
70
2023
0
0
0
0
0
2024
70
2024
0
0
0
0
0
1.1.
Предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ)
Управление информационных технологий, управление делами
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием информационной системы автоматизации деятельности многофункциональных центров (далее - ИС «МФЦ»)
%
2014
14,3
2014
10000
0
10000
0
0
2015
57,1
2015
0
0
0
0
0
2016
77
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
Количество
государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ)
ед.
2014
28
2014
27589,35
0
27589,35
0
0
2015
38
2015
12660
0
12660
0
0
2016
54
2016
0
0
0
0
0
2017
61
2017
0
0
0
0
0
2018
67
2018
0
0
0
0
0
2019
79
2019
0
0
0
0
0
2020
91
2020
0
0
0
0
0
2021
103
2021
0
0
0
0
0
2022
114
2022
0
0
0
0
0
2023
122
2023
0
0
0
0
0
2024
130
2024
0
0
0
0
0
1.2.
Внедрение и
сопровождение системы универсальной электронной карты (далее - УЭК) в Тамбовской области
Управление делами
Количество
проживающих на территории области и обратившихся в уполномоченную организацию субъекта Российской Федерации (далее - УОС) с заявлением на получение УЭК граждан, получивших УЭК
ед.
2014
4300
2014
64602,5
0
64602,5
0
0
2015
4500
2015
0
0
0
0
0
2016
3495
2016
0
0
0
0
0
2017
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
2024
0
0
0
0
0
Управление
информационных
технологий
Количество пунктов приема заявлений и выдачи УЭК гражданам на территории области
ед.
2014
30
2014
30875
0
0
0
30875
2015
4
2015
16981,3
0
0
0
16981,3
2016
1
2016
0
0
0
0
0
2017
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
2024
0
0
0
0
0
2.
Развитие
электронного
правительства и повышение качества государственного управления за счет создания и
внедрения современных
информационных технологий
Управление
информационных технологий,
управление делами, с 2017 года - департамент
административно-хозяйственной работы и
контрактной службы аппарата главы
администрации
области (далее - департамент
АХРиКС), комитет государственного заказа области,
Тамбовское областное
государственное казенное учреждение
«Региональный
центр по организации
закупок» (далее - ТОГКУ «Региональный центр по организации закупок»),
управление труда и занятости населения области
Доля органов исполнительной власти области (далее - ОИВ) и органов местного самоуправления области (далее - ОМСУ), подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области
%
2014
100
2014
48780,2
0
48780,2
0
0
2015
100
2015
116064,7
24900
91164,7
0
0
2016
100
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
100
2017
264471,2
0
264471,2
0
0
2018
100
2018
161997,95
5274,1
156723,85
0
0
2019
100
2019
82802,1
0
82802,1
0
0
2020
100
2020
86478,6
0
86478,6
0
0
2021
100
2021
93406,39
0
93406,39
0
0
2022
100
2022
93906,39
0
93906,39
0
0
2023
100
2023
94406,39
0
94406,39
0
0
2024
100
2024
94906,39
0
94906,39
0
0
2.1.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Региональный информационно-технический центр»
Управление делами,
с 2017 года
департамент
АХРиКС,
управление
информационных технологий
Количество выполненных
работ
шт.
2014
6069
2014
44551,2
0
44551,2
0
0
2015
6084
2015
70275,2
0
70275,2
0
0
2016
8696
2016
89586,65
0
89586,65
0
0
2017
13208
2017
85627,6
0
85627,6
0
0
2018
13191
2018
104513,8
0
104513,8
0
0
2019
13294
2019
71380,6
0
71380,6
0
0
2020
13458
2020
78660,1
0
78660,1
0
0
2021
13458
2021
78660,1
0
78660,1
0
0
2022
13458
2022
78660,1
0
78660,1
0
0
2023
1345В
2023
78660,1
0
78660,1
0
0
2024
13458
2024
78660,1
0
78660,1
0
0
Наличие
функционирующей государственной информационной системы «Единый социальный регистр населения Тамбовской области»
Да /нет
2014
2015
2016
нет
2017
да
2018
да
2019
да
2020
да
2021
да
2022
да
2023
да
2024
да
2.2.
Приобретение товаров (работ и услуг) с целью развития единой телекоммуникационной инфраструктуры ОИВ и ОМСУ
Управление
информационных технологий,
управление делами, с 2017 года департамент
АХРиКС,
Доля ОИВ и ОМСУ,
подключенных
(использующих) к единой телекоммуникационной инфраструктуре
электронного правительства области
%
2014
100
2014
4229
0
4229
0
0
2015
100
2015
45789,5
24900
20889,5
0
0
2016
100
2016
25658,03
0
25658,03
0
0
2017
100
2017
31427,6
0
31427,6
0
0
2018
100
2018
32045,24
0
32045,24
0
0
2019
100
2019
5421,5
0
5421,5
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
Доля ОИВ, использующих инфраструктуру Регионального центра обработки данных
%
2014
0
2015
100
2016
0
2017
0
2018
0
2019
0
2020
0
2021
0
2022
0
2023
0
2024
0
Доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
2014
35
2015
40
2016
50
2017
60
2018
70
2019
70
2020
70
2021
70
2022
70
2023
70
2024
70
2.3.
Создание и развитие государственной региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тамбовской области (далее - система)
Комитет
государственного
заказа области,
ТОГКУ
«Региональный
центр по
организации
закупок»
Уровень надежности
функционирования
системы
%
2014
2014
0
0
0
0
0
2015
2015
0
0
0
0
0
2016
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
9497,4
0
9497,4
0
0
2018
100
2018
12013,2
0
12013,2
0
0
2019
100
2019
6000,0
0
6000,0
0
0
2020
100
2020
7818,5
0
7818,5
0
0
2021
100
2021
13000
0
13000
0
0
2022
100
2022
13500
0
13500
0
0
2023
100
2023
14000
0
14000
0
0
2024
100
2024
14500
0
14500
0
0
2.4.
Создание ситуационного центра главы администрации области
Управление
информационных
технологий,
управление делами, с
2017 года
- департамент
АХРиКС
Наличие проектной документации
Да/нет
2014
2014
0
0
0
0
0
2015
2015
0
0
0
0
0
2016
нет
2016
2930,0
0
2930,0
0
0
2017
да
2017
137918,6
0
137918,6
0
0
2018
да
2018
0
0
0
0
0
2019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
0
0
0
0
0
2021
да
2021
0
0
0
0
0
2022
да
2022
0
0
0
0
0
2023
да
2023
0
0
0
0
0
2024
да
2024
0
0
0
0
0
2.5.
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий
Управление
информационных технологий
Число граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации в период с 01 января по 31 декабря года предоставления субсидии
Чел.
2018
48000
2018
5795,71
5274,1
521,61
0
0
2019
2019
2020
2020
2021
2021
2022
2022
2023
2023
2024
2024
Доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
2018
70
2018
2019
70
2019
2020
70
2020
2021
70
2021
2022
70
2022
2023
70
2023
2024
70
2024
2.6.
Развитие информационной системы службы занятости населения области,
обеспечивающей автоматизацию
основных
направлений
деятельности,
интеграцию с
региональной
системой
межведомственного электронного
взаимодействия
Управление труда и занятости населения области
Наличие информационной системы службы занятости населения области
Да /нет
2018
да
2018
7630,0
0
7630,0
0
0
2019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
0
0
0
0
0
2021
да
2021
1746,29
0
1746,29
0
0
2022
да
2022
1746,29
0
1746,29
0
0
2023
да
2023
1746,29
0
1746,29
0
0
2024
да
2024
1746,29
0
1746,29
0
0
3.
Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов власти области
Управление информационных технологий, управление делами
Доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров (работ, услуг) в сфере ИКТ
%
2014
100
2014
17655,4
0
17655,4
0
0
2015
100
2015
2712,5
0
2712,5
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
3.1.
Обеспечение информационной безопасности в администрации области и ОИВ
Управление информационных технологий, управление делами
Доля рабочих мест в администрации области и ОИВ, отвечающих установленным требованиям
%
2014
100
2014
800
0
800
0
0
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
3.2.
Приобретение
средств
вычислительной техники и программного обеспечения для администрации области и ОИВ
Управление информационных технологий, управление делами
Количество средств вычислительной техники и программного обеспечения,
приобретенного для администрации области и ОИВ
ед.
2014
30
2014
16855,4
0
16855,4
0
0
2015
15
2015
2712,5
0
2712,5
0
0
2016
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
2024
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме
2014
219002,45
19500
168627,5
0
30875
2015
148418,5
24900
106537,2
0
16981,3
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
264471,2
0
264471,2
0
0
2018
161997,95
5274,1
156723,85
0
0
2019
82802,1
0
82802,1
0
0
2020
86478,6
0
86478,6
0
0
2021
93406,39
0
93406,39
0
0
2022
93906,39
0
93906,39
0
0
2023
94406,39
0
94406,39
0
0
2024
94906,39
0
94906,39
0
0
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области»
1.
Создание и сопровождение региональной навигационно-информационной системы области
Управление информационных технологий, комитет по управлению имуществом области, ОИВ
Степень готовности региональной информационно-навигационной системы
%
2014
23,1
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
100
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
100
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
100
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
100
2018
60000,0
0
0
0
60000,0
2019
100
2019
4286
0
0
0
4286
2020
100
2020
5610
0
0
0
5610
2021
100
2021
5890
0
0
0
5890
2022
100
2022
6180
0
0
0
6180
2023
100
2023
6494
0
0
0
6494
2024
100
2024
6819
0
0
0
6819
1.1.
Внедрение и развитие подсистем мониторинга и управления транспортными средствами, перечень которых приведен в подпункте «а» пункта 4 Правил1
Управление информационных технологий, ОИВ
Количество
функционирующих
подсистем мониторинга и
управления
транспортными
средствами
ед.
2014
3
2014
0
0
0
0
0
2015
13
2015
0
0
0
0
0
2016
13
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
13
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
13
2018
60000,0
0
0
0
60000,0
2019
13
2019
4286
0
0
0
4286
2020
13
2020
5610
0
0
0
5610
2021
13
2021
5890
0
0
0
5890
2022
13
2022
6180
0
0
0
6180
2023
13
2023
6494
0
0
0
6494
2024
13
2024
6819
0
0
0
6819
1.2.
Предоставление средств в целях увеличения уставного капитала акционерного общества «Региональный навигационно-информационный центр по Тамбовской области» (далее - АО «РНИЦ»)
Комитет по управлению имуществом области
Наличие хозяйственного общества - АО «РНИЦ»
2014
да
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
да
2015
0
0
0
0
0
2016
да
2016
0
0
0
0
0
2017
да
2017
0
0
0
0
0
2018
да
2018
0
0
0
0
0
2019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
0
0
0
0
0
2021
да
2021
0
0
0
0
0
2022
да
2022
0
0
0
0
0
2023
да
2023
0
0
0
0
0
2024
да
2024
0
0
0
0
0
1.3.
Предоставление средств в целях увеличения
уставного фонда Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Тамбовская управляющая компания» для внесения средств в уставный капитал АО «РНИЦ»
Комитет по управлению имуществом области
Средства предоставлены в целях увеличения уставного капитала
2014
нет
2014
0
0
0
0
0
2015
да
2015
84416,35
16648,6 2
24535,4
0
43232,35
2016
да
2016
0
0
0
0
0
2017
да
2017
0
0
0
0
0
2018
да
2018
0
0
0
0
0
2 019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
0
0
0
0
0
2021
да
2021
0
0
0
0
0
2022
да
2022
0
0
0
0
0
2023
да
2023
0
0
0
0
0
2024
да
2024
0
0
0
0
0
2.
Мероприятия, направленные на оснащение транспортных средств навигационно-связным оборудованием
Доля автотранспортных средств,
зарегистрированных на территории области, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил1, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве автотранспортных средств, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил1
%
2014
100
2014
1580
0
0
0
1580
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
2.1.
Оснащение
навигационно
связным
оборудованием
автотранспортных средств,
используемых при осуществлении перевозок пассажиров, включая детей
Управление
информационных технологий
Доля автотранспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, включая детей, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
170
0
0
0
170
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
2.2.
Оснащение
навигационно-связным
оборудованием
автотранспортных средств,
используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
Управление
информационных технологий
Доля автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи,
зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
0
0
(20) 3
0
0
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
2.3.
Оснащение
навигационно-связным оборудованием
автотранспортных средств,
используемых при осуществлении
перевозок
специальных,
опасных,
крупногабаритных и тяжеловесных
грузов
Управление
информационных технологий
Доля автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных,
крупногабаритных и тяжеловесных грузов, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
1210
0
0
0
1210
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
2.4.
Оснащение
навигационно
связным
оборудованием
автотранспортных средств,
используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг
Управление
информационных технологий
Доля автотранспортных
средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
200
0
0
0
200
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме
2014
44818
43237,75
0,25
0
1580
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
60000,0
0
0
0
60000,0
2019
4286
0
0
0
4286
2020
5610
0
0
0
5610
2021
5890
0
0
0
5890
2022
6180
0
0
0
6180
2023
6494
0
0
0
6494
2024
6819
0
0
0
6819
Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Тамбовской области»
1.
Повышение уровня
безопасности
населения
Управление
информационных технологий,
управление
региональной
безопасности
области; управление
делами, с 2017 года - департамент
АХРиКС
Доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения области
%
2017
37,8
2017
51187,8
25187,3
26000,5
0
0
2018
100
2018
178763,0
0
178763,0
0
0
2019
100
2019
199451,7
0
199451,7
0
0
2020
100
2020
131767,6
0
131767,6
0
0
2021
100
2021
137038,3
0
137038,3
0
0
2022
100
2022
142519,8
0
142519,8
0
0
2023
100
2023
148220,6
0
148220,6
0
0
2024
100
2024
154149,5
0
154149,5
0
0
1.1.
Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Тамбовской области (далее - Система-112)
Управление
информационных технологий,
управление
региональной
безопасности
области; управление
делами, с 2017 года -
департамент
АХРиКС
Количество муниципальных образований области, в которых создана Система- 112
ед.
2017
2
2017
22236,9
0
22236,9
0
0
2018
30
2018
178763,0
0
178763,0 у
0
0
2019
30
2019
199451,7
0
199451,7
0
0
2020
30
2020
131767,6
0
131767,6 -
0
0
2021
30
2021
137038,3
0
137038,3
0
0
2022
30
2022
142519,8
0
142519,8
0
0
2023
30
2023
148220,6
0
148220,6
0
0
2024
30
2024
154149,5
0
154149,5
0
0
1.2.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы»
У правление
информационных
технологий,
управление
региональной
безопасности
области; управление
делами, с 2017 года - департамент
АХРиКС
Доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения Российской Федерации
%
2017
0,27
2017
28950,9
25187,3
3763,6
0
0
2018
0,71
2018
0
0
0
0
0
2019
0,71
2019
0
0
0
0
0
2020
0,71
2020
0
0
0
0
0
2021
0,71
2021
0
0
0
0
0
2022
0,71
2022
0
0
0
0
0
2023
0,71
2023
0
0
0
0
0
2024
0,71
2024
0
0
0
0
0
Доля персонала Системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации
%
2017
0,52
2017
2018
1,02
2018
2019
1,02
2019
2020
1,02
2020
2021
1,02
2021
2022
1,02
2022
2023
1,02
2023
2024
1,02
2024
2.
Внедрение аппаратно-программного
комплекса
«Безопасный город» (далее - АПК БГ) на
территории пилотных муниципальных
образований
Управление
информационных технологий,
управление
региональной
безопасности
области,
органы местного самоуправления пилотных
муниципальных
образований
Количество пилотных муниципальных образований области, в которых создан АПК БГ
ед.
2019
2019
26443,52
0
26443,52
0
0
2020
1
2020
472063,27
0
472063,27
0
0
2021
3
2021
314708,85
0
314708,85
0
0
2022
3
2022
2023
3
2023
2024
3
2024
2.1.
Проектирование комплекса в пилотных муниципальных образованиях
Управление
информационных технологий,
управление
региональной
безопасности
области,
органы местного
самоуправления пилотных
муниципальных
образований
Наличие проектной документации
да/нет
2019
да
2019
26443,52
0
26443,52
0
0
2020
да
2020
2021
да
2021
2022
да
2022
2023
да
2023
2024
да
2024
2.2.
Внедрение компонентов АПК БГ в пилотных муниципальных образованиях
Управление
информационных технологий,
управление
региональной
безопасности
области,
органы местного
самоуправления пилотных
муниципальных
образований
Наличие
функционирующей автоматизированной информационной системы АПК БГ
да/нет
2019
нет
2019
2020
да
2020
472063,27
0
472063,27
0
0
2021
да
2021
314708,85
0
314708,85
0
0
2022
да
2022
2023
да
2023
2024
да
2024
Всего по подпрограмме
2017
2017
51187,8
25187,3
26000,5
0
0
2018
2018
178763,0
0
178763,0
0'
0
2019
2019
225895,22
0
225895,22
0
0
2020
2020
603830,87
0
603830,87
0
0
2021
2021
451747,15
0
451747,15
0
0
2022
2022
142519,8
0
142519,8
0
0
2023
2023
148220,6
0
148220,6
0
0
2024
2024
154149,5
0
154149,5
0
0
Итого
2014
983820,45
62737,75
168627,7
0
752455
2015
1285834,85
41548,6
131072,6
0
1113213,65
2016
1181174,68
0
118174,68
0
1063000
2017
995659,0
25187,3
290471,7
в
680000
2018
1420760,95
5274,1
335486,85
9
1080000
2019
1412983,32
0
308697,32
0
1104286
2020
2113419,47
0
690309,47
0
1423110
2021
1968543,54
0
545153,54
0
1423390
2022
1660106,19
0
236426,19
0
1423680
2023
1666620,99
0
242626,99
0
1423994
2024
1673374,89
0
249055,89
0
1424319
1) Правила предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север - Юг» и «Восток - Запад», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север - Юг» и «Восток - Запад».
2) Субсидия 2014 года из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север - Юг» и «Восток - Запад» 2014 года, не использованная в 2014 году.
3) Значение приведено справочно.
Первый зам. главы администрации области,
руководитель аппарата главы
администрации области
О.О. Иванов
Приложение № 3
к постановлению
администрации области
от 10.10.2018 № 1022
Приложение № 3
к государственной программе
Тамбовской области
«Информационное общество»
Прогноз
сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Региональный информационно-технический центр» по государственной программе Тамбовской области «Информационное общество»
Наименование
подпрограммы/
основного
мероприятия,
услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
Наименование единицы измерения
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Подпрограмма «Информационное государство»
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Региональный информационно-технический центр»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Обеспечение
функционирования областных
государственных информационных систем и
межведомственных элементов
инфраструктуры электронного
правительства
области
Количество выполненных работ, единиц
2775
4275
6069
6084
12168,8
19890,2
21068,2
22245,2
Оплата
осуществленных органами
государственной власти области,
государственными органами области и их
подведомственным и учреждениями закупок товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий, в том числе услуг связи
Отсутствие задолженности, (да/нет)
да
да
да
да
22489,2
21497,2
23483
48030
-
Осуществление функции
Удостоверяющего центра
Количество выполненных работ, единиц
250
1173,59
Осуществление работ по
обеспечению
требований
информационной безопасности
Количество выполненных работ, единиц
476
5323,39
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры
Количество выполненных работ, единиц
7660
13208
19571,6
85627,6
Административное обеспечение
деятельности
организаций
Количество выполненных работ, штуки
310
63518,07
Создание и развитие
информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры
Количество
показателей
функционирования,
единиц
13191
13294
13458
13458
13458
13458
13458
104513,8
71380,6
78660,1
78660,1
78660,1
78660,1
78660,1
Первый зам. главы администрации области,
руководитель аппарата главы
администрации области
О.О. Иванов
Приложение № 4
к постановлению
администрации области
от 10.10.2018 № 1022
Приложение № 4
к государственной программе
Тамбовской области
«Информационное общество»
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области «Информационное общество» за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.
по годам, всего
федеральный
бюджет
бюджет
Тамбовской
области
местный
бюджет
внебюджетные
средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Тамбовской области
Государственная программа Тамбовской области «Информационное общество»
Всего
2014
983820,45
62737,75
168627,7
0
752455
2015
1285834,85
41548,6
131072,6
0
1113213,65
2016
1181174,68
0
118174,68
0
1063000
2017
995659,0
25187,3
290471,7
0
680000
2018
1420760,95
5274,1
335486,85
0
1080000
2019
1412983,32
0
308697,32
0
1104286
2020
2113419,47
0
690309,47
0
1423110
2021
1968543,54
0
545153,54
0
1423390
2022
1660106,19
0
236426,19
0
1423680
2023
1666620,99
0
242626,99
0
1423994
2024
1673374,89
0
249055,89
0
1424319
Управление делами администрации области (далее - управление делами)
2014
134006,35
0
134006,35
0
0
2015
116538,45
24900
91638,45
0
0
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
306161,5
25187,3
280974,2
0
0
Департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области (далее - департамент АХРиКС)
2018
321117,75
5274,1
315843,65
0
0
2019
302697,32
0
302697,32
0
0
2020
682490,97
0
682490,97
0
0
2021
530407,25
0
530407,25
0
0
2022
221179,9
0
221179,9
0
0
2023
226880,7
0
226880,7
0
0
2024
232809,6
0
232809,6
0
0
Управление
информационных
технологий, связи и
документооборота
администрации
области (далее - управление
информационных
технологий)
2014
806576,1
19500
34621,1
0
752455
2015
1084880,05
0
14898,75
0
1069981,3
2016
1063000
0
0
0
1063000
2017
680000
0
0
0
680000
2018
1080000
0
0
0
1080000
2019
1104286
0
0
0
1104286
2020
1423110
0
0
0
1423110
2021
1423390
0
0
0
1423390
2022
1423680
0
0
0
1423680
2023
1423994
0
0
0
1423994
2024
1424319
0
0
0
1424319
Комитет по управлению имуществом области
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
Комитет
государственного заказа области
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
9497,4
0
9497,4
0
0
2018
12013,2
0
12013,2
0
0
2019
6000,0
0
6000,0
0
0
2020
7818,5
0
7818,5
0
0
2021
13000
0
13000
0
0
2022
13500
0
13500
0
0
2023
14000
0
14000
0
0
2024
14500
0
14500
0
0
Управление труда и занятости населения области
2018
7630,0
0
7630,0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
1746,29
0
1746,29
0
0
2022
1746,29
0
1746,29
0
0
2023
1746,29
0
1746,29
0
0
2024
1746,29
0
1746,29
0
0
Подпрограмма
Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества»
Всего
2014
720000
0
0
0
720000
2015
1053000
0
0
0
1053000
2016
987630
0
0
0
987630
2017
678100
0
0
0
678100
2018
1020000
0
0
0
1020000
2019
1100000
0
0
0
1100000
2020
1417500
0
0
0
1417500
2021
1417500
0
0
0
1417500
2022
1417500
0
0
0
1417500
2023
1417500
0
0
0
1417500
2024
1417500
0
0
0
1417500
Управление
информационных
технологий
2014
720000
0
0
0
720000
2015
1053000
0
0
0
1053000
2016
987630
0
0
0
987630
2017
678100
0
0
0
678100
2018
1020000
0
0
0
1020000
2019
1100000
0
0
0
1100000
2020
1417500
0
0
0
1417500
2021
1417500
0
0
0
1417500
2022
1417500
0
0
0
1417500
2023
1417500
0
0
0
1417500
2024
1417500
0
0
0
1417500
Подпрограмма
Подпрограмма «Информационное государство»
Всего
2014
219002,45
19 500
168627,45
0
30 875
2015
148418,5
24 900
106537,2
0
16 981,3
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
264471,2
0
264471,2
0
0
2018
161997,95
5274,1
156723,85
0
0
2019
82802,1
0
82802,1
0
0
2020
86478,6
0
86478,6
0
0
2021
93406,39
0
93406,39
0
0
2022
93906,39
0
93906,39
0
0
2023
94406,39
0
94406,39
0
0
2024
94906,39
0
94906,39
0
0
Управление
информационных
технологий
2014
84996,1
19 500
34621,1
0
30 875
2015
31880,05
0
14898,75
0
16 981,3
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
Управление делами
2014
134006,35
0
134006,35
0
0
2015
116538,45
24 900
91638,45
0
0
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
254973,8
0
254973,8
0
0
Департамент
АХРиКС
2018
142354,75
5274,1
137080,65
0
0
2019
76802,1
0
76802,1
0
0
2020
78660,1
0
78660,1
0
0
2021
78660,1
0
78660,1
0
0
2022
78660,1
0
78660,1
0
0
2023
78660,1
0
78660,1
0
0
2024
78660,1
0
78660,1
0
0
Комитет
государственного заказа области
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
9497,4
0
9497,4
0
0
2018
12013,2
0
12013,2
0
0
2019
6000,0
0
6000,0
0
0
2020
7818,5
0
7818,5
0
0
2021
13000
0
13000
0
0
2022
13500
0
13500
0
0
2023
14000
0
14000
0
0
2024
14500
0
14500
0
0
Управление труда и занятости населения области
2018
7630,0
0
7630,0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
1746,29
0
1746,29
0
0
2022
1746,29
0
1746,29
0
0
2023
1746,29
0
1746,29
0
0
2024
1746,29
0
1746,29
0
0
Подпрограмма
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области»
Всего
2014
44818
43237,75
0,25
0
1580
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
60000,0
0
0
0
60000,0
2019
4286
0
0
0
4286
2020
5610
0
0
0
5610
2021
5890
0
0
0
5890
2022
6180
0
0
0
6180
2023
6494
0
0
0
6494
2024
6819
0
0
0
6819
Управление
информационных
технологий
2014
1580
0
0
0
1580
2015
0
0
0
0
0
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
60000,0
0
0
0
60000,0
2019
4286
0
0
0
4286
2020
5610
0
0
0
5610
2021
5890
0
0
0
5890
2022
6180
0
0
0
6180
2023
6494
0
0
0
6494
2024
6819
0
0
0
6819
Комитет по управлению имуществом области
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
о
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
Подпрограмма
Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Тамбовской области»
Всего
2017
51187,8
25187,3
26000,5
0
0
2018
178763,0
0
178763,0
0
0
2019
225895,22
0
225895,22
0
0
2020
603830,87
0
603830,87
0
0
2021
451747,15
0
451747,15
0
0
2022
142519,8
0
142519,8
0
0
2023
148220,6
0
148220,6
0
0
2024
154149,5
0
154149,5
0
0
Управление
информационных
технологий
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
Управление делами
Департамент
АХРиКС
2017
51187,8
25187,3
26000,5
0
0
2018
178763,0
0
178763,0
0
0
2019
225895,22
0
225895,22
0
0
2020
603830,87
0
603830,87
0
0
2021
451747,15
0
451747,15
0
0
2022
142519,8
0
142519,8
0
0
2023
148220,6
0
148220,6
0
0
2024
154149,5
0
154149,5
0
0
Первый зам. главы администрации области,
руководитель аппарата главы
администрации области
О.О. Иванов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2018
г. Тамбов
№ 1022
О внесении изменений в постановление администрации области от 21.10.2013 № 1181 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Информационное общество (2014 - 2020 годы)»
В целях приведения нормативных правовых актов области в соответствие с действующим законодательством администрация области постановляет:
1. Внести в постановление администрации области от 21.10.2013 № 1181 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Информационное общество (2014 - 2020 годы)» (в редакции от 25.05.2018) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. в наименовании и пункте 1 постановления слова «(2014 - 2020 годы)» исключить;
1.2. в государственной программе Тамбовской области «Информационное общество (2014 - 2020 годы)» (далее - государственная программа), утвержденной постановлением:
в наименовании, по всему тексту государственной программы и приложений к ней слова «(2014 - 2020 годы)» исключить;
в паспорте государственной программы:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации» абзац второй изложить в следующей редакции:
«доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены - 70%;»;
позицию «Сроки и этапы реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации государственной программы
2014 - 2024 годы, реализация в один этап
позицию «Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования государственной программы
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составит 16362298,33 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Тамбовской области - 3316102,93 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 131072,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 290471,7 тыс. рублей;
в 2018 г. - 335486,85 тыс. рублей;
в 2019 г. - 308697,32 тыс. рублей;
в 2020 г. - 690309,47 тыс. рублей;
в 2021 г. - 545153,54 тыс. рублей;
в 2022 г. - 236426,19 тыс. рублей;
в 2023 г. - 242626,99 тыс. рублей;
в 2024 г. - 249055,89 тыс. рублей;
средства федерального бюджета* - 134747,75 тыс. рублей:
в 2014 г. - 62737,75 тыс. рублей;
в 2015 г. - 41548,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 25187,3 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 12911447,65 тыс. рублей:
в 2014 г. - 752455 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1113213,65 тыс. рублей;
в 2016 г. - 1063000 тыс. рублей;
в 2017 г. - 680000 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1080000 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1104286 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1423110 тыс. рублей;
в 2021 г. - 1423390 тыс. рублей;
в 2022 г. - 1423680 тыс. рублей;
в 2023 г. - 1423994 тыс. рублей;
в 2024 г. - 1424319 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области
Объемы софинансирования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Министерством экономического развития Российской Федерации, и/или Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, и/или Министерством транспорта Российской Федерации, и/или Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий соответствующих конкурсов и признания области их победителем.
в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации государственной программы, цель, задачи, сроки и этапы реализации государственной программы» абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«Реализация государственной программы по этапам не предусмотрена. Государственная программа реализуется в один этап с 2014 по 2024 годы включительно.»;
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты государственной программы» абзац третий изложить в следующей редакции:
«доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены - 70%;»;
раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Источниками финансирования государственной программы являются средства федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и внебюджетные источники.
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составит 16362298,33 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 3316102,93 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 131072,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 290471,7 тыс. рублей;
в 2018 г. - 335486,85 тыс. рублей;
в 2019 г. - 308697,32 тыс. рублей;
в 2020 г. - 690309,47 тыс. рублей;
в 2021 г. - 545153,54 тыс. рублей;
в 2022 г. - 236426,19 тыс. рублей;
в 2023 г. - 242626,99 тыс. рублей;
в 2024 г. - 249055,89 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 134747,75 тыс. рублей:
в 2014 г. - 62737,75 тыс. рублей;
в 2015 г. - 41548,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 25187,3 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 12911447,65 тыс. рублей:
в 2014 г. - 752455 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1113213,65 тыс. рублей;
в 2016 г. - 1063000 тыс. рублей;
в 2017 г. - 680000 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1080000 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1104286 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1423110 тыс. рублей;
в 2021 г. - 1423390 тыс. рублей;
в 2022 г. - 1423680 тыс. рублей;
в 2023 г. - 1423994 тыс. рублей;
в 2024 г. - 1424319 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий государственной программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области.
Объем внебюджетных средств составит 12911447,65 тыс. руб. - средства кредитных организаций и организаций, оказывающих информационно-телекоммуникационные услуги, в том числе услуги связи, организации, осуществляющей функции оператора Региональной навигационно-информационной системы, владельцев транспортных средств.
Бюджетное финансирование мероприятий государственной программы осуществляется с учетом реальных финансовых возможностей бюджета Тамбовской области в пределах ассигнований, предусматриваемых на соответствующий финансовый год.
Объемы финансирования мероприятий государственной программы подлежат корректировке в соответствии с возможностями бюджета Тамбовской области на соответствующий год.
Ресурсное обеспечение государственной программы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики) и в соответствии с результатами исполнения государственной программы по итогам каждого года.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 4 к государственной программе.»;
приложения № 1, 2, 3, 4 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению;
в приложении № 5 к государственной программе «Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
позицию «Сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2024 годы, один этап
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 12646230 тыс. рублей, в том числе:
внебюджетные источники - 12646230 тыс. рублей:
в 2014 г. - 720000 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1053000 тыс. рублей;
в 2016 г. - 987630 тыс. рублей;
в 2017 г. - 678100 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1020000 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1100000 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2021 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2022 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2023 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2024 г. - 1417500 тыс. рублей
в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задача, сроки реализации подпрограммы»:
наименование раздела изложить в следующей редакции:
«2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задача, сроки и этапы реализации подпрограммы»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Реализация подпрограммы по этапам не предусмотрена. Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2024 годы включительно.»;
раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 12646230 тыс. рублей, в том числе:
внебюджетные источники - 12646230 тыс. рублей:
в 2014 г. - 720000 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1053000 тыс. рублей;
в 2016 г. - 987630 тыс. рублей;
в 2017 г. - 678100 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1020000 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1100000 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2021 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2022 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2023 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2024 г. - 1417500 тыс. рублей.»;
в приложении № 6 к государственной программе «Подпрограмма «Информационное государство» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации», «Сроки и этапы реализации подпрограммы», «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием ИС МФЦ - 100%;
количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ) - 130 ед.;
количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта в электронной форме - 2856 человек на 10000 жителей области;
доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам - 88,5%;
доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций области - 100%;
доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта - 100%;
доля автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в общем количестве автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа - 40,3%;
доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области - 100%;
количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которых направлено в электронной форме - 257 ед.;
количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услугу по выдаче охотничьего билета (предусмотренная перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которой направлено в электронной форме - 25 ед.;
доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области - 100%;
доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров (работ, услуг) в сфере ИКТ - 100%;
использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде (отношение электронных услуг к общему числу услуг), всего - 70%;
использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде за исключением услуг, где результатом услуги является информация из информационного ресурса органа государственной власти без изменения правового статуса гражданина или организации (услуг вида электронный дневник, запись к врачу, информация о культурных мероприятиях) - 30%
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2024 годы, один этап
Объемы и источники финансирования
подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 1457971,29 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 1360440,89 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 106537,2 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 264471,2 тыс. рублей;
в 2018 г. - 156723,85 тыс. рублей;
в 2019 г. - 82802,1 тыс. рублей;
в 2020 г. - 86478,6 тыс. рублей;
в 2021 г. - 93406,39 тыс. рублей;
в 2022 г. - 93906,39 тыс. рублей;
в 2023 г. - 94406,39 тыс. рублей;
в 2024 г. - 94906,39 тыс. рублей;
средства федерального бюджета* - 49674,1 тыс. рублей:
в 2014 г. - 19500 тыс. рублей;
в 2015 г. - 24900 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 47856,3 тыс. рублей:
в 2014 г. - 30875 тыс. рублей;
в 2015 г. - 16981,3 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области
Объемы софинансирования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Министерством экономического развития Российской Федерации и/или Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации соответствующих конкурсов и признания области их победителем.
в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки реализации подпрограммы»:
наименование раздела изложить в следующей редакции:
«2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Реализация подпрограммы по этапам не предусмотрена. Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2024 годы включительно.»;
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Показателями достижения цели и решения задач подпрограммы являются:
доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием ИС МФЦ - 100%;
количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ) - 130 ед.;
количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта в электронной форме - 2856 человек на 10000 жителей области;
доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам - 88,5%;
доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций области - 100%;
доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта - 100%;
доля автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в общем количестве автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа - 40,3%;
доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области - 100%;
количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которых направлено в электронной форме - 257 ед.;
количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услугу по выдаче охотничьего билета (предусмотренная перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которой направлено в электронной форме - 25 ед.;
доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области - 100%;
доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров (работ, услуг) в сфере ИКТ - 100%;
использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде (отношение электронных услуг к общему числу услуг), всего - 70%;
использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде за исключением услуг, где результатом услуги является информация из информационного ресурса органа государственной власти без изменения правового статуса гражданина или организации (услуг вида электронный дневник, запись к врачу, информация о культурных мероприятиях) - 30%.»;
раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 1457971,29 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 1360440,89 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 106537,2 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 264471,2 тыс. рублей;
в 2018 г. - 156723,85 тыс. рублей;
в 2019 г. - 82802,1 тыс. рублей;
в 2020 г. - 86478,6 тыс. рублей;
в 2021 г. - 93406,39 тыс. рублей;
в 2022 г. - 93906,39 тыс. рублей;
в 2023 г. - 94406,39 тыс. рублей;
в 2024 г. - 94906,39 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 49674,1 тыс. рублей:
в 2014 г. - 19500 тыс. рублей;
в 2015 г. - 24900 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 47856,3 тыс. рублей:
в 2014 г. - 30875 тыс. рублей;
в 2015 г. - 16981,3 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей.»;
в приложении № 7 к государственной программе «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2024 годы, один этап
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 301783,35 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 24535,65 тыс. рублей:
в 2014 г. - 0,25 тыс. рублей;
в 2015 г. - 24535,4 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета* - 59886,35 тыс. рублей:
в 2014 г. - 43237,75 тыс. рублей;
в 2015 г. - 16648,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 217361,35 тыс. рублей:
в 2014 г. - 1580,0 тыс. рублей;
в 2015 г. - 43232,35 тыс. рублей;
в 2016 г. - 75370,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 1900,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 60000,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 4286,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 5610,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 5890,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 6180,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 6494,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 6819,0 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области
в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки реализации подпрограммы»:
наименование раздела изложить в следующей редакции:
«2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»;
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«Реализация подпрограммы по этапам не предусмотрена. Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2024 годы включительно.»;
раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 301783,35 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 24535,65 тыс. рублей:
в 2014 г. - 0,25 тыс. рублей;
в 2015 г. - 24535,4 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 59886,35 тыс. рублей:
в 2014 г. - 43237,75 тыс. рублей;
в 2015 г. - 16648,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 217361,35 тыс. рублей:
в 2014 г. - 1580,0 тыс. рублей;
в 2015 г. - 43232,35 тыс. рублей;
в 2016 г. - 75370,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 1900,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 60000,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 4286,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 5610,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 5890,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 6180,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 6494,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 6819,0 тыс. рублей.»;
в приложении № 8 к государственной программе «Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Тамбовской области» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
позицию «Соисполнители подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«органы местного самоуправления пилотных муниципальных образований»;
позицию «Индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» дополнить абзацем следующего содержания:
«количество пилотных муниципальных образований области, в которых создан АПК «Безопасный город» - 3»;
позицию «Сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы предусматривается с 2017 по 2024 годы, один этап
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 1956313,94 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 1931126,64 тыс. рублей:
в 2017 г. - 26000,5 тыс. рублей;
в 2018 г. - 178763,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 225895,22 тыс. рублей;
в 2020 г. - 603830,87 тыс. рублей;
в 2021 г. - 451747,15 тыс. рублей;
в 2022 г. - 142519,8 тыс. рублей;
в 2023 г. - 148220,6 тыс. рублей;
в 2024 г. - 154149,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета* - 25187,3 тыс. рублей:
в 2017 г. -25187,3 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2017 - 2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области
раздел 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Приоритеты региональной государственной политики в сфере развития АПК «Безопасный город» сформированы с учетом целей и задач, поставленных в Концепции построения и развития АПК «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р, а также в соответствии с Методическими рекомендациями «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Построение (развитие), внедрение и эксплуатация», утвержденными заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий А.П. Чуприяном 22 февраля 2015 г. № 2-4-87-12-14.
Основной целью подпрограммы является построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
Основными задачами подпрограммы являются:
построение сегментов АПК «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения;
обеспечение информационного обмена между участниками в области обеспечения безопасности через единое информационное пространство с учетом разграничения прав доступа к информации разного характера; создание Системы-112 в Тамбовской области.
Эффективная реализация подпрограммы может быть достигнута только путем концентрации необходимых ресурсов на следующих приоритетных направлениях:
создание пилотных (опытных) участков АПК «Безопасный город» и отработка типовых программно-технических решений;
разработка и ввод в действие нормативного правового обеспечения, необходимого для создания, развития и эксплуатации АПК «Безопасный город» в Тамбовской области;
создание региональной информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей сопряжение АПК «Безопасный город» с взаимодействующими государственными информационными системами;
организационно-техническое обеспечение реализации подпрограммы.
В рамках государственной программы подпрограмма реализуется в один этап с 2017 по 2024 годы включительно.»;
раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 1956313,94 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 1931126,64 тыс. рублей:
в 2017 г. - 26000,5 тыс. рублей;
в 2018 г. - 178763,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 225895,22 тыс. рублей;
в 2020 г. - 603830,87 тыс. рублей;
в 2021 г. - 451747,15 тыс. рублей;
в 2022 г. - 142519,8 тыс. рублей;
в 2023 г. - 148220,6 тыс. рублей;
в 2024 г. - 154149,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 25187,3 тыс. рублей:
в 2017 г. -25187,3 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.».
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
И.о. главы администрации области
О.О. Иванов
Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 10.10.2018 № 1022
Приложение № 1
к государственной программе
Тамбовской области
«Информационное общество»
Перечень
показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Информационное общество», подпрограмм «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества», «Информационное государство», «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области», «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Тамбовской области»
№
п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица
измерения
Значения показателей
2012 год (базовый год)
2013
год
2014
год
2015
год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1. Государственная программа Тамбовской области «Информационное общество»
1.1.
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме
%
25
26
35
40
50
60
70
70
70
70
70
70
70
1.2.
Доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены
%
34,61
34,61
36
40
45
50
55
60
65
67
68
69
70
1.3.
Доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории области, относящихся к видам транспортных средств, включенных в соответствующий
перечень, утвержденный постановлением администрации области, и оснащенных бортовыми устройствами ГЛОНАСС
%
30
40
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.4.
Доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения области
%
37,8
100
100
100
100
100
100
100
2. Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе»
2.1.
Доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью
%
24,6
24
23
20
18
15
13
12
11
10
8
7
5
3. Подпрограмма «Информационное государство»
3.1.
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием ИС МФЦ
%
0
0
14,3
57,1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.2.
Количество государственных услуг, оказываемых с
использованием
Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ)
ед.
18
19
28
38
54
61
67
79
91
103
114
122
130
3.3.
Количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта* в электронной форме
человек на 10000 жителей области
0
0
0
22,56
22,56
22,56
2852,7*
2852,8
2853
2853,5
2854
2854
2856
3.4.
Доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и
дополнительным
общеобразовательным программам (ИС «Контингент»)
%
0
0
0
100
100
100
87*
88
88,1
88,2
88,3
88,4
88,5
3.5.
Доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций области
%
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.6.
Доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта*
%
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.7.
Доля автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в общем количестве автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа
%
0
0
0
99
99
99
40,3*
3.8.
Доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых
внесены в региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области
%
0
0
0
99
99
99
21*
30
50
100
100
100
100
3.9.
Количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,
предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта*), заявление о предоставлении которых направлено в электронной форме
ед.
0
0
0
260
260
260
257*
3.10.
Количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,
предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услугу по выдаче охотничьего билета (предусмотренная перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта*), заявление о предоставлении которой направлено в электронной форме
ед.
0
0
0
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
3.11.
Доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.12.
Доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров (работ, услуг) в сфере ИКТ
%
78,6
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.13.
Использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде (отношение электронных услуг к общему числу услуг), всего
%
85,6
70
70
70
70
70
70
70
3.14.
Использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде
за исключением услуг, где результатом услуги является информация из информационного ресурса органа государственной власти без изменения правового статуса гражданина или организации (услуг вида электронный дневник, запись к врачу, информация о культурных мероприятиях)
%
10,5
10
10
10
10
10
10
30
4. Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области»
4.1.
Степень готовности региональной информационно-навигационной системы
%
0
0
23,1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.2.
Доля автотранспортных
средств, зарегистрированных на территории области, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил**, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве автотранспортных средств, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил**
%
0
63,5***
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5. Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Тамбовской области»
5.1.
Количество муниципальных образований области, в которых создана Система-112
ед.
2
30
30
30
30
30
30
30
5.2.
Доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения Российской Федерации
%
0,27
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
5.3.
Доля персонала Системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации
%
0,52
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
5.4.
Количество пилотных муниципальных образований области, в которых создан аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»
1
3
3
3
3
* Соглашение между администрацией области и Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 11.06.2015 № ОП-П8-10246 о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации. В пункте 3.3 рост значения показателя в 2018 году объясняется изменением подхода к его расчету. По сравнению с предыдущим периодом, когда представлялось среднемесячное значение показателя, с 2018 года по запросу Счетной Палаты Российской Федерации показатель стал рассчитываться как годовое значение. В пункте 3.4 снижение показателя в 2018 году обусловлено прекращением в 2018 году работы над законопроектом по использованию информационной системы «Контингент» и формированием у родительской общественности отрицательного мнения о необходимости предоставления своих персональных данных и данных своих детей в эту систему. В пункте 3.7 снижение показателя в 2018 году и отсутствие плановых показателей до 2024 года обусловлено отсутствием федерального нормативного правового акта, в котором установлена ответственность перевозчика за непередачу данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (региональную навигационно-информационную систему). В пункте 3.8 снижение показателя в 2018 году обусловлено отсутствием правовых оснований обязать муниципальные образования проводить данную работу, а также недостатком квалифицированных кадровых ресурсов. В пункте 3.9 снижение показателя обусловлено сокращением количества сельских поселений (объединение), отсутствие плановых значений до 2024 года вызвано следующими причинами: с октября 2018 года органы ЗАГС Тамбовской области, наделенные полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния, начнут работу в новой федеральной государственной информационной системе «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» (ФГИС «ЕГР ЗАГС»). Данная программа разработана с целью сокращения письменных обращений и запросов, увеличения электронного документооборота. В соответствии с письмом Федеральной налоговой службы от 17.01.2018 № ММВ-19-14/9 «Об оптимизации структуры органов ЗАГС» и в целях подготовки информации о количестве органов местного самоуправления городских и сельских поселений, за которыми предполагается сохранить полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния с 01.10.2018, управление ЗАГС Тамбовской области провело анализ исполнения переданных полномочий органами местного самоуправления. Анализ статистических данных за последние три года показывает, что доля актов гражданского состояния, регистрируемых органами местного самоуправления поселений, во многих муниципальных районах крайне мала. Учитывая изложенное, рассматривается вопрос о прекращении государственной регистрации актов гражданского состояния в тех поселениях, где данная услуга не востребована населением.
** Правила предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север - Юг» и «Восток - Запад», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север - Юг» и «Восток - Запад».
*** Значение показателя рассчитывается как среднее арифметическое показателей: доля автотранспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, включая детей, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием; доля автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием; доля автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием; доля автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием.
Первый зам. главы администрации области,
руководитель аппарата главы
администрации области
О.О. Иванов
Приложение № 2
к постановлению
администрации области
от 10.10.2018 № 1022
Приложение № 2
к государственной программе
Тамбовской области
«Информационное общество»
Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области «Информационное общество»
№
п/п
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.
наименование
единица
измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный
бюджет
бюджет
Тамбовской
области
местный
бюджет
внебюджетные средства
I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества»
1.
Развитие сети базовых станций операторов сотовой связи (приоритетный стратегический проект)
Управление
информационных технологий, связи и документооборота администрации области (далее - управление информационных технологий)
Доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью
%
2014
23
2014
400000
0
0
0
400000
2015
20
2015
639000
0
0
0
639000
2016
18
2016
533520
0
0
0
533520
2017
15
2017
361100
0
0
0
361100
2018
13
2018
637500
0
0
0
637500
2019
12
2019
687500
0
0
0
687500
2020
11
2020
885000
0
0
0
885000
2021
10
2021
885000
0
0
0
885000
2022
8
2022
885000
0
0
0
885000
2023
7
2023
885000
0
0
0
885000
2024
5
2024
885000
0
0
0
885000
2.
Развитие магистральной сети передачи данных (приоритетный стратегический
проект)
Управление
информационных технологий
Доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены
%
2014
36
2014
300000
0
0
0
300000
2015
40
2015
394000
0
0
0
394000
2016
45
2016
320110
0
0
0
320110
2017
50
2017
317000
0
0
0
317000
2018
55
2018
382500
0
0
0
382500
2019
60
2019
412500
0
0
0
412500
2020
65
2020
532500
0
0
0
532500
2021
67
2021
532500
0
0
0
532500
2022
68
2022
532500
0
0
0
532500
2023
69
2023
532500
0
0
0
532500
2024
70
2024
532500
0
0
0
532500
3.
Создание единой информационно-коммуникационной среды области
Управление
информационных
технологий
Количество
государственных и муниципальных учреждений, для которых проведены работы по модернизации каналов связи
ед.
2014
98
2014
20000
0
0
0
20000
2015
198
2015
20000
0
0
0
20000
2016
198
2016
0
0
0
0
0
2017
198
2017
0
0
0
0
0
2018
198
2018
0
0
0
0
0
2019
198
2019
0
0
0
0
0
2020
198
2020
0
0
0
0
0
2021
198
2021
0
0
0
0
0
2022
198
2022
0
0
0
0
0
2023
198
2023
0
0
0
0
0
2024
198
2024
0
0
0
0
0
Количество населенных пунктов, в которых создана точка доступа к сети Интернет
ед.
2014
0
2014
0
0
0
0
0
2015
0
2015
0
0
0
0
0
2016
74
2016
134000
0
0
0
134000
2017
74
2017
0
0
0
0
0
2018
74
2018
0
0
0
0
0
2019
74
2019
0
0
0
0
0
2020
74
2020
0
0
0
0
0
2021
74
2021
0
0
0
0
0
2022
74
2022
0
0
0
0
0
2023
74
2023
0
0
0
0
0
2024
74
2024
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме
2014
720000
0
0
0
720000
2015
1053000
0
0
0
1053000
2016
987630
0
0
0
987630
2017
678100
0
0
0
678100
2018
1020000
0
0
0
1020000
2019
1100000
0
0
0
1100000
2020
1417500
0
0
0
1417500
2021
1417500
0
0
0
1417500
2022
1417500
0
0
0
1417500
2023
1417500
0
0
0
1417500
2024
1417500
0
0
0
1417500
Подпрограмма «Информационное государство»
1.
Создание и развитие механизмов
получения государственных и муниципальных
услуг в электронном виде
Управление информационных технологий, управление делами администрации области (далее управление делами)
Доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
2014
35
2014
152566,85
19500
102191,85
0
30875
2015
40
2015
29641,3
0
12660
0
16981,3
2016
50
2016
0
0
0
0
0
2017
60
2017
0
0
0
0
0
2018
70
2018
0
0
0
0
0
2019
70
2019
0
0
0
0
0
2020
70
2020
0
0
0
0
0
2021
70
2021
0
0
0
0
0
2022
70
2022
0
0
0
0
0
2023
70
2023
0
0
0
0
0
2024
70
2024
0
0
0
0
0
1.1.
Предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ)
Управление информационных технологий, управление делами
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием информационной системы автоматизации деятельности многофункциональных центров (далее - ИС «МФЦ»)
%
2014
14,3
2014
10000
0
10000
0
0
2015
57,1
2015
0
0
0
0
0
2016
77
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
Количество
государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ)
ед.
2014
28
2014
27589,35
0
27589,35
0
0
2015
38
2015
12660
0
12660
0
0
2016
54
2016
0
0
0
0
0
2017
61
2017
0
0
0
0
0
2018
67
2018
0
0
0
0
0
2019
79
2019
0
0
0
0
0
2020
91
2020
0
0
0
0
0
2021
103
2021
0
0
0
0
0
2022
114
2022
0
0
0
0
0
2023
122
2023
0
0
0
0
0
2024
130
2024
0
0
0
0
0
1.2.
Внедрение и
сопровождение системы универсальной электронной карты (далее - УЭК) в Тамбовской области
Управление делами
Количество
проживающих на территории области и обратившихся в уполномоченную организацию субъекта Российской Федерации (далее - УОС) с заявлением на получение УЭК граждан, получивших УЭК
ед.
2014
4300
2014
64602,5
0
64602,5
0
0
2015
4500
2015
0
0
0
0
0
2016
3495
2016
0
0
0
0
0
2017
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
2024
0
0
0
0
0
Управление
информационных
технологий
Количество пунктов приема заявлений и выдачи УЭК гражданам на территории области
ед.
2014
30
2014
30875
0
0
0
30875
2015
4
2015
16981,3
0
0
0
16981,3
2016
1
2016
0
0
0
0
0
2017
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
2024
0
0
0
0
0
2.
Развитие
электронного
правительства и повышение качества государственного управления за счет создания и
внедрения современных
информационных технологий
Управление
информационных технологий,
управление делами, с 2017 года - департамент
административно-хозяйственной работы и
контрактной службы аппарата главы
администрации
области (далее - департамент
АХРиКС), комитет государственного заказа области,
Тамбовское областное
государственное казенное учреждение
«Региональный
центр по организации
закупок» (далее - ТОГКУ «Региональный центр по организации закупок»),
управление труда и занятости населения области
Доля органов исполнительной власти области (далее - ОИВ) и органов местного самоуправления области (далее - ОМСУ), подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области
%
2014
100
2014
48780,2
0
48780,2
0
0
2015
100
2015
116064,7
24900
91164,7
0
0
2016
100
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
100
2017
264471,2
0
264471,2
0
0
2018
100
2018
161997,95
5274,1
156723,85
0
0
2019
100
2019
82802,1
0
82802,1
0
0
2020
100
2020
86478,6
0
86478,6
0
0
2021
100
2021
93406,39
0
93406,39
0
0
2022
100
2022
93906,39
0
93906,39
0
0
2023
100
2023
94406,39
0
94406,39
0
0
2024
100
2024
94906,39
0
94906,39
0
0
2.1.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Региональный информационно-технический центр»
Управление делами,
с 2017 года
департамент
АХРиКС,
управление
информационных технологий
Количество выполненных
работ
шт.
2014
6069
2014
44551,2
0
44551,2
0
0
2015
6084
2015
70275,2
0
70275,2
0
0
2016
8696
2016
89586,65
0
89586,65
0
0
2017
13208
2017
85627,6
0
85627,6
0
0
2018
13191
2018
104513,8
0
104513,8
0
0
2019
13294
2019
71380,6
0
71380,6
0
0
2020
13458
2020
78660,1
0
78660,1
0
0
2021
13458
2021
78660,1
0
78660,1
0
0
2022
13458
2022
78660,1
0
78660,1
0
0
2023
1345В
2023
78660,1
0
78660,1
0
0
2024
13458
2024
78660,1
0
78660,1
0
0
Наличие
функционирующей государственной информационной системы «Единый социальный регистр населения Тамбовской области»
Да /нет
2014
2015
2016
нет
2017
да
2018
да
2019
да
2020
да
2021
да
2022
да
2023
да
2024
да
2.2.
Приобретение товаров (работ и услуг) с целью развития единой телекоммуникационной инфраструктуры ОИВ и ОМСУ
Управление
информационных технологий,
управление делами, с 2017 года департамент
АХРиКС,
Доля ОИВ и ОМСУ,
подключенных
(использующих) к единой телекоммуникационной инфраструктуре
электронного правительства области
%
2014
100
2014
4229
0
4229
0
0
2015
100
2015
45789,5
24900
20889,5
0
0
2016
100
2016
25658,03
0
25658,03
0
0
2017
100
2017
31427,6
0
31427,6
0
0
2018
100
2018
32045,24
0
32045,24
0
0
2019
100
2019
5421,5
0
5421,5
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
Доля ОИВ, использующих инфраструктуру Регионального центра обработки данных
%
2014
0
2015
100
2016
0
2017
0
2018
0
2019
0
2020
0
2021
0
2022
0
2023
0
2024
0
Доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
2014
35
2015
40
2016
50
2017
60
2018
70
2019
70
2020
70
2021
70
2022
70
2023
70
2024
70
2.3.
Создание и развитие государственной региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тамбовской области (далее - система)
Комитет
государственного
заказа области,
ТОГКУ
«Региональный
центр по
организации
закупок»
Уровень надежности
функционирования
системы
%
2014
2014
0
0
0
0
0
2015
2015
0
0
0
0
0
2016
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
9497,4
0
9497,4
0
0
2018
100
2018
12013,2
0
12013,2
0
0
2019
100
2019
6000,0
0
6000,0
0
0
2020
100
2020
7818,5
0
7818,5
0
0
2021
100
2021
13000
0
13000
0
0
2022
100
2022
13500
0
13500
0
0
2023
100
2023
14000
0
14000
0
0
2024
100
2024
14500
0
14500
0
0
2.4.
Создание ситуационного центра главы администрации области
Управление
информационных
технологий,
управление делами, с
2017 года
- департамент
АХРиКС
Наличие проектной документации
Да/нет
2014
2014
0
0
0
0
0
2015
2015
0
0
0
0
0
2016
нет
2016
2930,0
0
2930,0
0
0
2017
да
2017
137918,6
0
137918,6
0
0
2018
да
2018
0
0
0
0
0
2019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
0
0
0
0
0
2021
да
2021
0
0
0
0
0
2022
да
2022
0
0
0
0
0
2023
да
2023
0
0
0
0
0
2024
да
2024
0
0
0
0
0
2.5.
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий
Управление
информационных технологий
Число граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации в период с 01 января по 31 декабря года предоставления субсидии
Чел.
2018
48000
2018
5795,71
5274,1
521,61
0
0
2019
2019
2020
2020
2021
2021
2022
2022
2023
2023
2024
2024
Доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
2018
70
2018
2019
70
2019
2020
70
2020
2021
70
2021
2022
70
2022
2023
70
2023
2024
70
2024
2.6.
Развитие информационной системы службы занятости населения области,
обеспечивающей автоматизацию
основных
направлений
деятельности,
интеграцию с
региональной
системой
межведомственного электронного
взаимодействия
Управление труда и занятости населения области
Наличие информационной системы службы занятости населения области
Да /нет
2018
да
2018
7630,0
0
7630,0
0
0
2019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
0
0
0
0
0
2021
да
2021
1746,29
0
1746,29
0
0
2022
да
2022
1746,29
0
1746,29
0
0
2023
да
2023
1746,29
0
1746,29
0
0
2024
да
2024
1746,29
0
1746,29
0
0
3.
Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов власти области
Управление информационных технологий, управление делами
Доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров (работ, услуг) в сфере ИКТ
%
2014
100
2014
17655,4
0
17655,4
0
0
2015
100
2015
2712,5
0
2712,5
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
3.1.
Обеспечение информационной безопасности в администрации области и ОИВ
Управление информационных технологий, управление делами
Доля рабочих мест в администрации области и ОИВ, отвечающих установленным требованиям
%
2014
100
2014
800
0
800
0
0
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
3.2.
Приобретение
средств
вычислительной техники и программного обеспечения для администрации области и ОИВ
Управление информационных технологий, управление делами
Количество средств вычислительной техники и программного обеспечения,
приобретенного для администрации области и ОИВ
ед.
2014
30
2014
16855,4
0
16855,4
0
0
2015
15
2015
2712,5
0
2712,5
0
0
2016
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
2024
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме
2014
219002,45
19500
168627,5
0
30875
2015
148418,5
24900
106537,2
0
16981,3
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
264471,2
0
264471,2
0
0
2018
161997,95
5274,1
156723,85
0
0
2019
82802,1
0
82802,1
0
0
2020
86478,6
0
86478,6
0
0
2021
93406,39
0
93406,39
0
0
2022
93906,39
0
93906,39
0
0
2023
94406,39
0
94406,39
0
0
2024
94906,39
0
94906,39
0
0
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области»
1.
Создание и сопровождение региональной навигационно-информационной системы области
Управление информационных технологий, комитет по управлению имуществом области, ОИВ
Степень готовности региональной информационно-навигационной системы
%
2014
23,1
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
100
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
100
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
100
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
100
2018
60000,0
0
0
0
60000,0
2019
100
2019
4286
0
0
0
4286
2020
100
2020
5610
0
0
0
5610
2021
100
2021
5890
0
0
0
5890
2022
100
2022
6180
0
0
0
6180
2023
100
2023
6494
0
0
0
6494
2024
100
2024
6819
0
0
0
6819
1.1.
Внедрение и развитие подсистем мониторинга и управления транспортными средствами, перечень которых приведен в подпункте «а» пункта 4 Правил1
Управление информационных технологий, ОИВ
Количество
функционирующих
подсистем мониторинга и
управления
транспортными
средствами
ед.
2014
3
2014
0
0
0
0
0
2015
13
2015
0
0
0
0
0
2016
13
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
13
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
13
2018
60000,0
0
0
0
60000,0
2019
13
2019
4286
0
0
0
4286
2020
13
2020
5610
0
0
0
5610
2021
13
2021
5890
0
0
0
5890
2022
13
2022
6180
0
0
0
6180
2023
13
2023
6494
0
0
0
6494
2024
13
2024
6819
0
0
0
6819
1.2.
Предоставление средств в целях увеличения уставного капитала акционерного общества «Региональный навигационно-информационный центр по Тамбовской области» (далее - АО «РНИЦ»)
Комитет по управлению имуществом области
Наличие хозяйственного общества - АО «РНИЦ»
2014
да
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
да
2015
0
0
0
0
0
2016
да
2016
0
0
0
0
0
2017
да
2017
0
0
0
0
0
2018
да
2018
0
0
0
0
0
2019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
0
0
0
0
0
2021
да
2021
0
0
0
0
0
2022
да
2022
0
0
0
0
0
2023
да
2023
0
0
0
0
0
2024
да
2024
0
0
0
0
0
1.3.
Предоставление средств в целях увеличения
уставного фонда Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Тамбовская управляющая компания» для внесения средств в уставный капитал АО «РНИЦ»
Комитет по управлению имуществом области
Средства предоставлены в целях увеличения уставного капитала
2014
нет
2014
0
0
0
0
0
2015
да
2015
84416,35
16648,6 2
24535,4
0
43232,35
2016
да
2016
0
0
0
0
0
2017
да
2017
0
0
0
0
0
2018
да
2018
0
0
0
0
0
2 019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
0
0
0
0
0
2021
да
2021
0
0
0
0
0
2022
да
2022
0
0
0
0
0
2023
да
2023
0
0
0
0
0
2024
да
2024
0
0
0
0
0
2.
Мероприятия, направленные на оснащение транспортных средств навигационно-связным оборудованием
Доля автотранспортных средств,
зарегистрированных на территории области, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил1, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве автотранспортных средств, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил1
%
2014
100
2014
1580
0
0
0
1580
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
2.1.
Оснащение
навигационно
связным
оборудованием
автотранспортных средств,
используемых при осуществлении перевозок пассажиров, включая детей
Управление
информационных технологий
Доля автотранспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, включая детей, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
170
0
0
0
170
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
2.2.
Оснащение
навигационно-связным
оборудованием
автотранспортных средств,
используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
Управление
информационных технологий
Доля автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи,
зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
0
0
(20) 3
0
0
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
2.3.
Оснащение
навигационно-связным оборудованием
автотранспортных средств,
используемых при осуществлении
перевозок
специальных,
опасных,
крупногабаритных и тяжеловесных
грузов
Управление
информационных технологий
Доля автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных,
крупногабаритных и тяжеловесных грузов, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
1210
0
0
0
1210
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
2.4.
Оснащение
навигационно
связным
оборудованием
автотранспортных средств,
используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг
Управление
информационных технологий
Доля автотранспортных
средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
200
0
0
0
200
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме
2014
44818
43237,75
0,25
0
1580
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
60000,0
0
0
0
60000,0
2019
4286
0
0
0
4286
2020
5610
0
0
0
5610
2021
5890
0
0
0
5890
2022
6180
0
0
0
6180
2023
6494
0
0
0
6494
2024
6819
0
0
0
6819
Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Тамбовской области»
1.
Повышение уровня
безопасности
населения
Управление
информационных технологий,
управление
региональной
безопасности
области; управление
делами, с 2017 года - департамент
АХРиКС
Доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения области
%
2017
37,8
2017
51187,8
25187,3
26000,5
0
0
2018
100
2018
178763,0
0
178763,0
0
0
2019
100
2019
199451,7
0
199451,7
0
0
2020
100
2020
131767,6
0
131767,6
0
0
2021
100
2021
137038,3
0
137038,3
0
0
2022
100
2022
142519,8
0
142519,8
0
0
2023
100
2023
148220,6
0
148220,6
0
0
2024
100
2024
154149,5
0
154149,5
0
0
1.1.
Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Тамбовской области (далее - Система-112)
Управление
информационных технологий,
управление
региональной
безопасности
области; управление
делами, с 2017 года -
департамент
АХРиКС
Количество муниципальных образований области, в которых создана Система- 112
ед.
2017
2
2017
22236,9
0
22236,9
0
0
2018
30
2018
178763,0
0
178763,0 у
0
0
2019
30
2019
199451,7
0
199451,7
0
0
2020
30
2020
131767,6
0
131767,6 -
0
0
2021
30
2021
137038,3
0
137038,3
0
0
2022
30
2022
142519,8
0
142519,8
0
0
2023
30
2023
148220,6
0
148220,6
0
0
2024
30
2024
154149,5
0
154149,5
0
0
1.2.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы»
У правление
информационных
технологий,
управление
региональной
безопасности
области; управление
делами, с 2017 года - департамент
АХРиКС
Доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения Российской Федерации
%
2017
0,27
2017
28950,9
25187,3
3763,6
0
0
2018
0,71
2018
0
0
0
0
0
2019
0,71
2019
0
0
0
0
0
2020
0,71
2020
0
0
0
0
0
2021
0,71
2021
0
0
0
0
0
2022
0,71
2022
0
0
0
0
0
2023
0,71
2023
0
0
0
0
0
2024
0,71
2024
0
0
0
0
0
Доля персонала Системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации
%
2017
0,52
2017
2018
1,02
2018
2019
1,02
2019
2020
1,02
2020
2021
1,02
2021
2022
1,02
2022
2023
1,02
2023
2024
1,02
2024
2.
Внедрение аппаратно-программного
комплекса
«Безопасный город» (далее - АПК БГ) на
территории пилотных муниципальных
образований
Управление
информационных технологий,
управление
региональной
безопасности
области,
органы местного самоуправления пилотных
муниципальных
образований
Количество пилотных муниципальных образований области, в которых создан АПК БГ
ед.
2019
2019
26443,52
0
26443,52
0
0
2020
1
2020
472063,27
0
472063,27
0
0
2021
3
2021
314708,85
0
314708,85
0
0
2022
3
2022
2023
3
2023
2024
3
2024
2.1.
Проектирование комплекса в пилотных муниципальных образованиях
Управление
информационных технологий,
управление
региональной
безопасности
области,
органы местного
самоуправления пилотных
муниципальных
образований
Наличие проектной документации
да/нет
2019
да
2019
26443,52
0
26443,52
0
0
2020
да
2020
2021
да
2021
2022
да
2022
2023
да
2023
2024
да
2024
2.2.
Внедрение компонентов АПК БГ в пилотных муниципальных образованиях
Управление
информационных технологий,
управление
региональной
безопасности
области,
органы местного
самоуправления пилотных
муниципальных
образований
Наличие
функционирующей автоматизированной информационной системы АПК БГ
да/нет
2019
нет
2019
2020
да
2020
472063,27
0
472063,27
0
0
2021
да
2021
314708,85
0
314708,85
0
0
2022
да
2022
2023
да
2023
2024
да
2024
Всего по подпрограмме
2017
2017
51187,8
25187,3
26000,5
0
0
2018
2018
178763,0
0
178763,0
0'
0
2019
2019
225895,22
0
225895,22
0
0
2020
2020
603830,87
0
603830,87
0
0
2021
2021
451747,15
0
451747,15
0
0
2022
2022
142519,8
0
142519,8
0
0
2023
2023
148220,6
0
148220,6
0
0
2024
2024
154149,5
0
154149,5
0
0
Итого
2014
983820,45
62737,75
168627,7
0
752455
2015
1285834,85
41548,6
131072,6
0
1113213,65
2016
1181174,68
0
118174,68
0
1063000
2017
995659,0
25187,3
290471,7
в
680000
2018
1420760,95
5274,1
335486,85
9
1080000
2019
1412983,32
0
308697,32
0
1104286
2020
2113419,47
0
690309,47
0
1423110
2021
1968543,54
0
545153,54
0
1423390
2022
1660106,19
0
236426,19
0
1423680
2023
1666620,99
0
242626,99
0
1423994
2024
1673374,89
0
249055,89
0
1424319
1) Правила предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север - Юг» и «Восток - Запад», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север - Юг» и «Восток - Запад».
2) Субсидия 2014 года из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север - Юг» и «Восток - Запад» 2014 года, не использованная в 2014 году.
3) Значение приведено справочно.
Первый зам. главы администрации области,
руководитель аппарата главы
администрации области
О.О. Иванов
Приложение № 3
к постановлению
администрации области
от 10.10.2018 № 1022
Приложение № 3
к государственной программе
Тамбовской области
«Информационное общество»
Прогноз
сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Региональный информационно-технический центр» по государственной программе Тамбовской области «Информационное общество»
Наименование
подпрограммы/
основного
мероприятия,
услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
Наименование единицы измерения
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Подпрограмма «Информационное государство»
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Региональный информационно-технический центр»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Обеспечение
функционирования областных
государственных информационных систем и
межведомственных элементов
инфраструктуры электронного
правительства
области
Количество выполненных работ, единиц
2775
4275
6069
6084
12168,8
19890,2
21068,2
22245,2
Оплата
осуществленных органами
государственной власти области,
государственными органами области и их
подведомственным и учреждениями закупок товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий, в том числе услуг связи
Отсутствие задолженности, (да/нет)
да
да
да
да
22489,2
21497,2
23483
48030
-
Осуществление функции
Удостоверяющего центра
Количество выполненных работ, единиц
250
1173,59
Осуществление работ по
обеспечению
требований
информационной безопасности
Количество выполненных работ, единиц
476
5323,39
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры
Количество выполненных работ, единиц
7660
13208
19571,6
85627,6
Административное обеспечение
деятельности
организаций
Количество выполненных работ, штуки
310
63518,07
Создание и развитие
информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры
Количество
показателей
функционирования,
единиц
13191
13294
13458
13458
13458
13458
13458
104513,8
71380,6
78660,1
78660,1
78660,1
78660,1
78660,1
Первый зам. главы администрации области,
руководитель аппарата главы
администрации области
О.О. Иванов
Приложение № 4
к постановлению
администрации области
от 10.10.2018 № 1022
Приложение № 4
к государственной программе
Тамбовской области
«Информационное общество»
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области «Информационное общество» за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.
по годам, всего
федеральный
бюджет
бюджет
Тамбовской
области
местный
бюджет
внебюджетные
средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Тамбовской области
Государственная программа Тамбовской области «Информационное общество»
Всего
2014
983820,45
62737,75
168627,7
0
752455
2015
1285834,85
41548,6
131072,6
0
1113213,65
2016
1181174,68
0
118174,68
0
1063000
2017
995659,0
25187,3
290471,7
0
680000
2018
1420760,95
5274,1
335486,85
0
1080000
2019
1412983,32
0
308697,32
0
1104286
2020
2113419,47
0
690309,47
0
1423110
2021
1968543,54
0
545153,54
0
1423390
2022
1660106,19
0
236426,19
0
1423680
2023
1666620,99
0
242626,99
0
1423994
2024
1673374,89
0
249055,89
0
1424319
Управление делами администрации области (далее - управление делами)
2014
134006,35
0
134006,35
0
0
2015
116538,45
24900
91638,45
0
0
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
306161,5
25187,3
280974,2
0
0
Департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области (далее - департамент АХРиКС)
2018
321117,75
5274,1
315843,65
0
0
2019
302697,32
0
302697,32
0
0
2020
682490,97
0
682490,97
0
0
2021
530407,25
0
530407,25
0
0
2022
221179,9
0
221179,9
0
0
2023
226880,7
0
226880,7
0
0
2024
232809,6
0
232809,6
0
0
Управление
информационных
технологий, связи и
документооборота
администрации
области (далее - управление
информационных
технологий)
2014
806576,1
19500
34621,1
0
752455
2015
1084880,05
0
14898,75
0
1069981,3
2016
1063000
0
0
0
1063000
2017
680000
0
0
0
680000
2018
1080000
0
0
0
1080000
2019
1104286
0
0
0
1104286
2020
1423110
0
0
0
1423110
2021
1423390
0
0
0
1423390
2022
1423680
0
0
0
1423680
2023
1423994
0
0
0
1423994
2024
1424319
0
0
0
1424319
Комитет по управлению имуществом области
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
Комитет
государственного заказа области
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
9497,4
0
9497,4
0
0
2018
12013,2
0
12013,2
0
0
2019
6000,0
0
6000,0
0
0
2020
7818,5
0
7818,5
0
0
2021
13000
0
13000
0
0
2022
13500
0
13500
0
0
2023
14000
0
14000
0
0
2024
14500
0
14500
0
0
Управление труда и занятости населения области
2018
7630,0
0
7630,0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
1746,29
0
1746,29
0
0
2022
1746,29
0
1746,29
0
0
2023
1746,29
0
1746,29
0
0
2024
1746,29
0
1746,29
0
0
Подпрограмма
Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества»
Всего
2014
720000
0
0
0
720000
2015
1053000
0
0
0
1053000
2016
987630
0
0
0
987630
2017
678100
0
0
0
678100
2018
1020000
0
0
0
1020000
2019
1100000
0
0
0
1100000
2020
1417500
0
0
0
1417500
2021
1417500
0
0
0
1417500
2022
1417500
0
0
0
1417500
2023
1417500
0
0
0
1417500
2024
1417500
0
0
0
1417500
Управление
информационных
технологий
2014
720000
0
0
0
720000
2015
1053000
0
0
0
1053000
2016
987630
0
0
0
987630
2017
678100
0
0
0
678100
2018
1020000
0
0
0
1020000
2019
1100000
0
0
0
1100000
2020
1417500
0
0
0
1417500
2021
1417500
0
0
0
1417500
2022
1417500
0
0
0
1417500
2023
1417500
0
0
0
1417500
2024
1417500
0
0
0
1417500
Подпрограмма
Подпрограмма «Информационное государство»
Всего
2014
219002,45
19 500
168627,45
0
30 875
2015
148418,5
24 900
106537,2
0
16 981,3
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
264471,2
0
264471,2
0
0
2018
161997,95
5274,1
156723,85
0
0
2019
82802,1
0
82802,1
0
0
2020
86478,6
0
86478,6
0
0
2021
93406,39
0
93406,39
0
0
2022
93906,39
0
93906,39
0
0
2023
94406,39
0
94406,39
0
0
2024
94906,39
0
94906,39
0
0
Управление
информационных
технологий
2014
84996,1
19 500
34621,1
0
30 875
2015
31880,05
0
14898,75
0
16 981,3
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
Управление делами
2014
134006,35
0
134006,35
0
0
2015
116538,45
24 900
91638,45
0
0
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
254973,8
0
254973,8
0
0
Департамент
АХРиКС
2018
142354,75
5274,1
137080,65
0
0
2019
76802,1
0
76802,1
0
0
2020
78660,1
0
78660,1
0
0
2021
78660,1
0
78660,1
0
0
2022
78660,1
0
78660,1
0
0
2023
78660,1
0
78660,1
0
0
2024
78660,1
0
78660,1
0
0
Комитет
государственного заказа области
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
9497,4
0
9497,4
0
0
2018
12013,2
0
12013,2
0
0
2019
6000,0
0
6000,0
0
0
2020
7818,5
0
7818,5
0
0
2021
13000
0
13000
0
0
2022
13500
0
13500
0
0
2023
14000
0
14000
0
0
2024
14500
0
14500
0
0
Управление труда и занятости населения области
2018
7630,0
0
7630,0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
1746,29
0
1746,29
0
0
2022
1746,29
0
1746,29
0
0
2023
1746,29
0
1746,29
0
0
2024
1746,29
0
1746,29
0
0
Подпрограмма
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области»
Всего
2014
44818
43237,75
0,25
0
1580
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
60000,0
0
0
0
60000,0
2019
4286
0
0
0
4286
2020
5610
0
0
0
5610
2021
5890
0
0
0
5890
2022
6180
0
0
0
6180
2023
6494
0
0
0
6494
2024
6819
0
0
0
6819
Управление
информационных
технологий
2014
1580
0
0
0
1580
2015
0
0
0
0
0
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
60000,0
0
0
0
60000,0
2019
4286
0
0
0
4286
2020
5610
0
0
0
5610
2021
5890
0
0
0
5890
2022
6180
0
0
0
6180
2023
6494
0
0
0
6494
2024
6819
0
0
0
6819
Комитет по управлению имуществом области
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
о
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
Подпрограмма
Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Тамбовской области»
Всего
2017
51187,8
25187,3
26000,5
0
0
2018
178763,0
0
178763,0
0
0
2019
225895,22
0
225895,22
0
0
2020
603830,87
0
603830,87
0
0
2021
451747,15
0
451747,15
0
0
2022
142519,8
0
142519,8
0
0
2023
148220,6
0
148220,6
0
0
2024
154149,5
0
154149,5
0
0
Управление
информационных
технологий
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
Управление делами
Департамент
АХРиКС
2017
51187,8
25187,3
26000,5
0
0
2018
178763,0
0
178763,0
0
0
2019
225895,22
0
225895,22
0
0
2020
603830,87
0
603830,87
0
0
2021
451747,15
0
451747,15
0
0
2022
142519,8
0
142519,8
0
0
2023
148220,6
0
148220,6
0
0
2024
154149,5
0
154149,5
0
0
Первый зам. главы администрации области,
руководитель аппарата главы
администрации области
О.О. Иванов
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 18.10.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 080.000.000 Финансы, 080.060.000 Бюджеты субъектов Российской Федерации, 080.060.010 Общие положения, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: