Основная информация

Дата опубликования: 10 ноября 2017г.
Номер документа: RU89000201701374
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Салехард

О внесении изменений в постановление Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 25 декабря 2013 года № 1120-П

В целях приведения нормативного правового акта Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствие с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 ноября 2013 года № 960-П «О государственных программах Ямало-Ненецкого автономного округа» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1120-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие минерально-сырьевой базы на 2014 – 2018 годы».

Губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа                                                         Д.Н. Кобылкин

от 10 ноября 2017 г. № 1171-П

             

1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого

автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1120-П

1. В наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020».

2. В пункте 1 цифры «2018» заменить цифрами «2020».

3. В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие минерально-сырьевой базы на 2014 – 2018 годы», утвержденной указанным постановлением:

3.1. в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

3.2. в паспорте Государственной программы:

3.2.1. абзац седьмой позиции, касающейся задач Государственной программы, изложить в следующей редакции:

«- обеспечение деятельности органа исполнительной власти в соответствии с установленными функциями и полномочиями»;

3.2.2. в позиции, касающейся сроков реализации Государственной программы, цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

3.2.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

4 076 320,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 4 076 320,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Объем

внебюджетных средств – 0,0

2014 год – 649 362,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

649 362,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

0,0

2015 год – 549 467,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

549 467,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

0,0

2016 год – 556 083,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

556 083,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

0,0

2017 год – 495 047,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

495 047,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

0,0

2018 год – 608 787,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

608 787,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

0,0

2019 год – 608 787,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

608 787,0

(в том числе

средства федерального

бюджета – 0,0)

0,0

2020 год – 608 787,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

608 787,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

0,0

»;

3.3. таблицу 1 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 1

Структура Государственной программы

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм

Объёмы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Государственная программа (всего)

4 076 320

649 362

549 467

556 083

495 047

608 787

608 787

608 787

2.

Ответственный исполнитель Государственной программы – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа (всего),

в том числе

4 041 158

636 477

529 367

553 906

495 047

608 787

608 787

608 787

3.

Государственное казенное учреждение автономного округа «Недра Ямала» (всего)

1 373 628

234 330

221 151

181 771

189 044

182 444

182 444

182 444

4.

Соисполнитель Государственной

программы – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в том числе

35 162

12 885

20100

2177

0

0

0

0

5.

Государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

35 162

12 885

20100

2177

0

0

0

0

6.

Участник (справочно)

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Подпрограмма 1 «Геологическое изучение недр и геоинформационное обеспечение недропользования»

173 643

50 801

27 880

63 422

7 885

7 885

7 885

7 885

8.

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа

138 481

37 916

7 780

61 245

7 885

7 885

7 885

7 885

9.

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе

35 162

12 885

20100

2177

0

0

0

0

10.

Государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

35 162

12 885

20100

2177

0

0

0

0

11.

Участник (справочно)

0

0

0

0

0

0

0

0

12.

Подпрограмма 2 «Лицензирование и мониторинг состояния недропользования и деятельности предприятий ТЭК»

1 373 628

234 330

221151

181 771

189 044

182 444

182 444

182 444

13.

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 2 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа, в том числе

1 373 628

234 330

221 151

181 771

189 044

182 444

182 444

182 444

14.

Государственное казенное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Недра Ямала»

1 373 628

234 330

221 151

181 771

189 044

182 444

182 444

182 444

15.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Государственной программы»

2 529 049

364 231

300 436

310 890

298 118

418 458

418 458

418 458

16.

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 3 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа

2 529 049

364 231

300 436

310 890

298 118

418 458

418 458

418 458

17.

Участник (справочно)

0

0

0

0

0

0

0

0

»;

3.4. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Сведения о показателях государственной программы

№ п/п

Наименование Государственной программы (Подпрограммы), показателя

№ основного мероприятия/

мероприятий, влияющих на показатель

Единица измерения

Значения показателей

2014 год

вес показателя

2015 год

вес показателя

2016 год

вес показателя

2017 год

вес показателя

2018 год

вес показателя

2019 год

вес показателя

2020 год

вес показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Государственная программа

1.

Цель Государственной программы: обеспечение изучения, воспроизводства и рационального использования минерально-сырьевой базы автономного округа

2.

Показатель 1. Доля общераспространенных полезных ископаемых, поставленных на территориальный баланс запасов, от представленных на государственную экспертизу

%

95

0,25

95

0,4

95

0,4

95

0,4

95

0,4

95

0,4

95

0,4

3.

Показатель 2. Доля принятых решений от поступивших заявок по вопросам лицензирования права пользования участками недр местного значения

%

93

0,25

93

0,3

93

0,4

93

0,4

93

0,4

93

0,4

93

0,4

4.

Показатель 3. Уровень информационного обеспечения геологической информацией органов управления

%

80

0,2

40

0,2

40

0,2

40

0,2

40

0,2

40

0,2

40

0,2

5.

Показатель 4. Количество геологических информационных ресурсов, подлежащих формированию, ведению, пополнению и использованию потребителями в фонде геологической информации автономного округа

тыс. ед. хра-нения

33

0,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Показатель 5. Доля кернового материала, обеспеченного надлежащими условиями хранения[1]

%

100

0,1

100

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 1 (0,4)

7.

Цель 1 Подпрограммы 1: укрепление и расширение сырьевой базы для производства местных строительных материалов

8.

Задача 1 Подпрограммы 1: увеличение объема запасов песков для строительных работ

9.

Показатель 1. Прирост запасов песков для строительных работ

1/1.1, 1.2

млн м3

6,1

0,22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

Цель 2 Подпрограммы 1: развитие системы мониторинга состояния и использования недр

11.

Задача 2 Подпрограммы 1: обеспечение мониторинга ресурсной базы полезных ископаемых

12.

Показатель 2. Доля месторождений и ловушек, ресурсы и запасы по которым оцениваются в течение отчетного года

1/ 1.3, 1.4, 1.5

%

23

0,25

22

0,5

22

0,45

10

0,3

10

0,3

10

0,3

10

0,3

13.

Показатель 3. Доля применения результатов информационно-аналитических работ

1/ 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.10, 1.5-1

%

85

0,2

85

0,49

73

0,44

70

0,48

70

0,48

70

0,48

70

0,48

14.

Задача 3 Подпрограммы 1: обеспечение экологического мониторинга состояния фонда скважин, пробуренных за счет средств окружного бюджета

15.

Показатель 4. Количество обследованных скважин

1/1.8

шт.

16

0,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.

Цель 3 Подпрограммы 1: обеспечение наполнения фонда геологической информации автономного округа

17.

Задача 4 Подпрограммы 1: формирование информационной базы данных по недропользованию

18.

Показатель 5. Доля оперативной информации по недропользованию загруженной в фонд геологической информации автономного округа

1/1.9, 1.10

%

85

0,22

0

0

15

0,1

15

0,2

15

0,2

15

0,2

15

0,2

19.

Цель 4 Подпрограммы 1: обеспечение социальной поддержки бывшим работникам геологоразведочных предприятий

20.

Задача 5 Подпрограммы 1: оказание материальной помощи работникам геологоразведочных предприятий

21.

Показатель 6. Количество человек, получивших материальную помощь

1/1.13

чел.

630

0,01

561

0,01

560

0,01

560

0,02

560

0,02

560

0,02

560

0,02

Подпрограмма 2 (0,4)

22.

Цель 1 Подпрограммы 2: повышение эффективности использования общераспространенных полезных ископаемых на территории автономного округа

23.

Задача 1 Подпрограммы 2: обеспечение рационального использования минерально-сырьевых ресурсов общераспространенных полезных ископаемых

24.

Показатель 1. Доля выданных лицензий от количества поступивших заявок на право пользования участками недр местного значения

1

%

90

0,2

90

0,2

90

0,25

90

0,25

90

0,25

90

0,25

90

0,25

25.

Показатель 2. Доля лицензий на пользование недрами, по которым недропользователь не выполняет существенные условия, от общего числа проверенных лицензий

1

%

10

0,1

10

0,1

10

0,25

10

0,25

10

0,25

10

0,25

10

0,25

26.

Задача 2 Подпрограммы 2: обеспечение наполнения территориального баланса запасов

27.

Показатель 3. Доля ежеквартально отчитывающихся предприятий от общего числа предприятий-пользователей участками недр местного значения

1

%

100

0,1

100

0,1

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

28.

Показатель 4. Доля проведенных экспертиз запасов полезных ископаемых от количества представленных на рассмотрение материалов

1

%

100

0,1

100

0,2

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

29.

Цель 2 Подпрограммы 2: обеспечение сопровождения процессов недропользования, анализ состояния и использования недр[2]

30.

Задача 3 Подпрограммы 2: обеспечение аналитической, оперативной и прогнозной информацией по недропользованию и землепользованию исполнительных органов государственной власти автономного округа и муниципальных образований в автономном округе[3]

31.

Количество собственных баз данных по деятельности предприятий-недропользователей[4]

ед.

59

0,2

60

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32.

Процент обеспечения информацией по строительству скважин от общего количества запланированных бурением скважин4

%

90

0,1

90

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33.

Задача 4 Подпрограммы 2: обеспечение сбора, систематизации и долговременного хранения кернового материала нефтегазоносных провинций и рудных районов автономного округа[5]

34.

Количество обработанного, систематизированного и загруженного керна на длительное хранение[6]

тыс.

пог. м

8,35

0,1

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35.

Задача 5 Подпрограммы 2: обеспечение сопровождения Соглашений о сотрудничестве с недропользователями5

36.

Количество Соглашений с предприятиями ТЭК6

шт.

40

0,1

40

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 3 (0,2)

37.

Цель 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности органа исполнительной власти в соответствии с установленными функциями и полномочиями

38.

Задача 1 Подпрограммы 3: ресурсное обеспечение деятельности департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа как ответственного исполнителя государственных программ

39.

Показатель 1. Доля не исполненных на конец отчетного финансового года бюджетных ассигнований

1

%

2

0,6

2

0,6

2

0,6

2

0,6

2

0,6

2

0,6

2

0,6

40.

Показатель 2. Количество бюджетных правонарушений, выявленных контролирующими органами по результатам проведения проверок

1

шт.

1

0,2

1

0,2

1

0,2

1

0,2

1

0,2

1

0,2

1

0,2

41.

Показатель 3. Количество систем электронного документооборота

1

шт.

5

0,2

5

0,2

5

0,2

5

0,2

5

0,2

5

0,2

5

0,2

»;

1

3.5. в подпрограмме «Геологическое изучение недр и геоинформационное обеспечение недропользования»:

3.5.1. в паспорте Подпрограммы 1:

3.5.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 1, цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

3.5.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 173 643,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 173 643,0 (в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Объем

внебюджетных

средств – 0,0

2014 год – 50 801,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

50 801,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

0,0

2015 год – 27 880,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

27 880,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

0,0

2016 год – 63 422,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

63 422,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

0,0

2017 год – 7 885,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

7 885,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

0,0

2018 год – 7 885,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

7 885,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

0,0

2019 год – 7 885,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

7 885,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

0,0

2020 год – 7 885,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

7 885,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

0,0

»;

3.5.2. таблицу 1-1 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 1-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 1

173 643

50 801

27 880

63 422

7 885

7 885

7 885

7 885

2.

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа (всего)

138 481

37 916

7 780

61 245

7 885

7 885

7 885

7 885

3.

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего),

в том числе

35 162

12 885

20 100

2 177

0

0

0

0

4.

Государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

35 162

12 885

20 100

2 177

0

0

0

0

5.

Основное мероприятие 1. Выполнение геологоразведочных и других работ в области геологического изучения недр

173 643

50 801

27 880

63 422

7 885

7 885

7 885

7 885

6.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа

138 481

37 916

7 780

61 245

7 885

7 885

7 885

7 885

7.

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего),

в том числе

35 162

12 885

20 100

2 177

0

0

0

0

8.

Государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций автономного округа» (всего)

35 162

12 885

20 100

2 177

0

0

0

0

9.

Мероприятие 1.1. Поисковые и оценочные работы на пески для строительных работ в пределах Тамбейской площади

12 100

12 100

0

0

0

0

0

0

10.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа

12 100

12 100

0

0

0

0

0

0

11.

Мероприятие 1.3. Анализ перспективных и прогнозных ресурсов углеводородов на территории автономного округа

9 804

1824

1 480

500

1500

1500

1500

1500

12.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа

9 804

1 824

1 480

500

1500

1500

1500

1500

13.

Мероприятие 1.4. Формирование ежегодных сводных балансов запасов по нефти, газу и конденсату по предприятиям, работающим на территории автономного округа

7 060

1520

1 200

0

1 085

1 085

1 085

1 085

14.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа

7 060

1520

1 200

0

1 085

1 085

1 085

1 085

15.

Мероприятие 1.4-1. Оказание услуг по предоставлению информационных материалов из государственного баланса

запасов полезных ископаемых Российской Федерации

100

0

0

100

0

0

0

0

16.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа

100

0

0

100

0

0

0

0

17.

Мероприятие 1.5. Мониторинг состояния и изменения разведанных запасов углеводородов

13 050

2 450

1 800

800

2 000

2 000

2 000

2 000

18.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа

13 050

2 450

1 800

800

2 000

2 000

2 000

2 000

19.

Мероприятие 1.5-1. Предоставление субсидии некоммерческой организации «Региональный инновационно-инвестионционный фонд «Ямал»

на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса

56 845

0

0

56 845

0

0

0

0

20.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа

56 845

0

0

56 845

0

0

0

0

21.

Мероприятие 1.6. Мониторинг программы лицензирования недр

1 900

1900

0

0

0

0

0

0

22.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа

1 900

1900

0

0

0

0

0

0

23.

Мероприятие 1.7. Проведение организационных мероприятий: совещаний, семинаров, конференций, выставок и др.

122

122

0

0

0

0

0

0

24.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа

122

122

0

0

0

0

0

0

25.

Мероприятие 1.8. Обеспечение профилактики и контроля за состоянием противофонтанной безопасности на скважинах, пробуренных за счет средств окружного бюджета

5 000

5 000

0

0

0

0

0

0

26.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа

5 000

5 000

0

0

0

0

0

0

27.

Мероприятие 1.9. Сбор, обработка, систематизация и загрузка оперативной информации по недропользованию

9 050

9 050

0

0

0

0

0

0

28.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа

9 050

9 050

0

0

0

0

0

0

29.

Мероприятие 1.10. Актуализация сводных карт недропользования по территории автономного округа

5 950

1 450

800

500

800

800

800

800

30.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа

5 950

1 450

800

500

800

800

800

800

31.

Мероприятие 1.11. Реконструкция арочного склада территориального кернохранилища в г. Тарко-Сале, в том числе проектно-изыскательские работы

13 083

12 885

100

98

0

0

0

0

32.

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе

13 083

12 885

100

98

0

0

0

0

33.

Государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций автономного округа»

13 083

12 885

100

98

0

0

0

0

34.

Мероприятие 1.12. Хозяйственно-бытовой корпус на территории геологического памятника природы «Харбейский»,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

22 079

0

20 000

2 079

0

0

0

0

35.

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе

22 079

0

20 000

2 079

0

0

0

0

36.

Государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

22 079

0

20 000

2 079

0

0

0

0

37.

Мероприятие 1.13. Субсидии на уставную деятельность региональной общественной организации «Тюменский Региональный Совет ветеранов войны и труда предприятий Главтюменьгеологии имени Ю.Г. Эрвье»

17 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

38.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа

17 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

»;

1

3.6. в подпрограмме «Лицензирование и мониторинг состояния недропользования и деятельности предприятий ТЭК»:

3.6.1. в паспорте Подпрограммы 2:

3.6.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 2, цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

3.6.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«

              Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)             

Общий объем финансирования –

1 373 628,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, –

1 373 628,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Объем

внебюджетных средств – 0,0

2014 год – 234 330,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

234 330,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

0,0

2015 год – 221 151,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

221 151,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

0,0

2016 год – 181 771,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

181 771,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

0,0

2017 год – 189 044,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

189 044,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

0,0

2018 год – 182 444,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

182 444,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

0,0

2019 год – 182 444,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

182 444,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

0,0

2020 год – 182 444,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

182 444,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

0,0

»;

3.6.2. таблицу 2-1 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 2-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию



п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 2 «Лицензирование и мониторинг состояния недропользования и деятельности предприятий ТЭК» (всего)

1 373 628

234 330

221 151

181 771

189 044

182 444

182 444

182 444

2.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа (далее – ДПРР ЯНАО) (всего), в том числе

1 373 628

234 330

221 151

181 771

189 044

182 444

182 444

182 444

3.

Государственное казенное учреждение автономного округа «Недра Ямала»

(далее – ГКУ «Недра Ямала» (всего)

1 373 628

234 330

221 151

181 771

189 044

182 444

182 444

182 444

4.

Основное мероприятие 1. Управление природо- и недропользованием

1 373 628

234 330

221 151

181 771

189 044

182 444

182 444

182 444

5.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автон6омного округа,

в том числе

1 373 628

234 330

221 151

181 771

189 044

182 444

182 444

182 444

6.

ГКУ «Недра Ямала»

1 373 628

234 330

221 151

181 771

189 044

182 444

182 444

182 444

»;

1

3.7. в подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:

3.7.1. в паспорте Подпрограммы 3:

3.7.1.1. позицию, касающуюся цели Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Цель Подпрограммы 3

обеспечение деятельности органа исполнительной власти в соответствии с установленными функциями и полномочиями

»;

3.7.1.2. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 3, цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

3.7.1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

2 529 049,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, –

2 529 049,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Объем

внебюджетных средств – 0,0

2014 год – 364231,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

364 231,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

0,0

2015 год – 300436,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

300 436,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

0,0

2016 год – 310 890,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

310 890,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

0,0

2017 год – 298 118,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

298 118,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

0,0

2018 год – 418 458,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

418 458,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

0,0

2019 год – 418 458,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

418 458,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

0,0

2020 год – 418 458,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

418 458,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

0,0

»;

3.7.1.4. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

- эффективность реализации мероприятий государственных программ;

- высокий результат исполнения бюджета департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа;

- повышение показателей эффективности деятельности органа государственной власти, реализующего государственные программы;

- создание высокопрофессионального эффективного кадрового состава государственной гражданской службы органа государственной власти, реализующего государственные программы

»;

3.7.2. раздел II изложить в следующей редакции:

«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 3

Для решения задачи, поставленной Подпрограммой 3, предполагается реализация следующего основного мероприятия:

1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти.

Данное мероприятие включают в себя:

1) осуществление функций главного распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на содержание в целом по ведомству ответственного исполнителя Государственной программы;

2) обеспечение результативности и целевого характера использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию государственных программ, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

3) проведение конкурсов на замещение вакантных должностей, по формированию кадрового резерва на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, формированию резерва управленческих кадров ответственного исполнителя Государственной программы;

4) повышение квалификации государственных гражданских служащих;

5) осуществление функций администратора доходов.

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию приведены в таблице 3-1.

1

Таблица 3-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Государственной программы» (всего)

2 529 049

364 231

300 436

310 890

298 118

418 458

418 458

418 458

2.

Исполнитель Подпрограммы 3 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа (всего)

2 529 049

364 231

300 436

310 890

298 118

418 458

418 458

418 458

3.

Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти

2 529 049

364 231

300 436

310 890

298 118

418 458

418 458

418 458

4.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа

2 529 049

364 231

300 436

310 890

298 118

418 458

418 458

418 458

»;

1

3.7.3. раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

Реализация Подпрограммы 3 обеспечит:

- эффективность реализации мероприятий государственных программ;

- высокий результат исполнения бюджета департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа;

- повышение показателей эффективности деятельности органа государственной власти, реализующего государственные программы;

- создание высокопрофессионального эффективного кадрового состава государственной гражданской службы органа государственной власти, реализующего государственные программы.».

[1] Показатель до 31.12.2015 года.

[2] Цель до 31.12.2015 года.

[3] Задача до 31.12.2015 года.

[4] Показатель до 31.12.2015 года.

[5] Задача до 31.12.2015 года.

[6] Показатель до 31.12 2015 года.

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 26.01.2019
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.000 Органы исполнительной власти, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать