Основная информация
Дата опубликования: | 10 декабря 2010г. |
Номер документа: | RU76000201001034 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ярославская область |
Принявший орган: | Правительство Ярославской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
О создании межведомственной рабочей группы по координации программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности на 2008-2012 годы» с программами развития энергетической и газовой инфраструктуры
1
Фактически утратило силу в связи с истечением срока действия
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2010 № 899-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 05.04.2010 № 187-П
В соответствии с постановлением Правительства области от 27.08.2008 № 449-п «О Порядке разработки, принятия и реализации областных целевых программ»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области» на 2010-2014 годы, утверждённую постановлением Правительства области от 05.04.2010 № 187-п «Об утверждении областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области» на 2010-2014 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области», изменения согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Первый заместитель
Губернатора области В.Н. Ковальчук
Приложение
к постановлению
Правительства области
от 10.12.2010 № 899-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в областную целевую программу «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области» на 2010-2014 годы
1. В паспорте Программы:
1.1. Абзацы второй и третий позиции «Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«-повышение обеспеченности населения Ярославской области основными продуктами питания собственного производства до 57,0 процента;
-повышение уровня удовлетворённости сельских жителей качеством жизни на сельских территориях – на 8 процентов;».
1.2. Позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы и источники финансирования Программы
общая потребность в финансовых ресурсах составляет – 35805,89 млн. рублей, в том числе:
за счёт средств областного бюджета – 8487,89 млн. рублей;
за счёт внебюджетных источников – 18954,05 млн. рублей;
предполагаемое привлечение средств из федерального бюджета – 7881,65 млн. рублей;
предполагаемое привлечение средств из местных бюджетов – 482,30 млн. рублей».
1.3. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
-увеличение объёма производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий - на 23,7 процента по сравнению с уровнем 2008 года;
-повышение производительности труда в хозяйствах всех категорий - на 35,2 процента по сравнению с уровнем 2008 года;
-повышение доли прибыльных сельскохозяйственных предприятий на - 4,3 процента по сравнению с уровнем 2008 года;
-комплексное обустройство населённых пунктов, где предполагается развитие сельскохозяйственного производства, - 74,1 процента;
-уровень обеспеченности сельского населения учреждениями здравоохранения, отвечающими требуемым нормам, - 100 процентов;
-уровень обеспеченности сельского населения спортивными сооружениями, отвечающими требуемым нормам, - 81,9 процента;
-уровень обеспеченности сельского населения детскими дошкольными учреждениями, отвечающими требуемым нормам, - 85,0 процента;
-уровень обеспеченности сельского населения общеобразовательными учреждениями, - 100 процентов;
-уровень обеспеченности сельского населения учреждениями культуры, отвечающими требуемым нормам, - 97,9 процента;
-уровень газификации сельских населённых пунктов сетевым газом - 73,5 процента;
-рост обеспеченности сельского населения жильём - на 0,41 процента».
2. Таблицу «Общая потребность в ресурсах» изложить в следующей редакции:
Наименование ресурсов
Единица измерения
Потребность
всего
в том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
Финансовые ресурсы, в том числе:
млн. рублей
35805,89
4434,47
5797,89
7200,23
8890,10
9483,20
- областной бюджет
-//-
8487,89
699,19
857,85
2183,15
2331,62
2416,08
- внебюджетные источники
-//-
18954,05
2299,37
3242,80
3541,58
4852,98
5017,32
- предполагаемое привлечение средств из федерального бюджета
-//-
7881,65
1409,94
1608,41
1351,08
1576,14
1936,08
- предполагаемое привлечение средств из местных бюджетов
-//-
482,30
25,97
88,83
124,42
129,36
113,72
3. Раздел II после абзаца триста шестьдесят четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«-оказание помощи в виде компенсации материального ущерба от стихийных бедствий.».
4. Раздел IV изложить в следующей редакции:
IV. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
№
п/п
Основные показатели и целевые индикаторы Программы
Единица измерения
Значение показателя за 2008 год (факт)
Всего
В том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Целевые индикаторы Программы
Повышение обеспеченности населения Ярославской области основными продуктами питания собственного производства*
процент
54,4
2,6
55,0
55,5
56,0
56,5
57,0
Повышение уровня удовлетворённости сельских жителей качеством жизни на сельских территориях
процент
8
-
1
2
3
8
Основные показатели Программы
1.
Достижение запланированных уровня производительности труда и объемов производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий и обеспечение роста доли прибыльных сельскохозяйственных предприятий
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году
процент
100,3
х
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий к предыдущему году
процент
103,6
х
105,2
105,2
105,2
105,2
105,2
Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе
процент
57,5
х
51
55
58
59
60
1.1.
Техническая и технологическая модернизация АПК
Обновление техники (удельный вес)
тракторов
процент
3,0
х
2,0
2,7
3,8
5,3
7,0
зерноуборочных комбайнов
процент
5,5
х
3,9
5,1
6,4
8,6
10,8
кормоуборочных комбайнов
процент
8,1
х
5,6
7,2
8,8
11,5
13,8
Приобретение сельскохозяйственной техники (ежегодно в эталонных единицах)
тракторов
штук
144
700
80
100
130
170
220
зерноуборочных комбайнов
штук
33
165
20
25
30
40
50
кормоуборочных комбайнов
штук
33
165
20
25
30
40
50
1.2.
Развитие отрасли животноводства и птицеводства
Производство скота и птицы на убой в живой массе в хозяйствах всех категорий
тысяч тонн
63,9
427,5
72,1
80,0
85,2
91,2
99,0
1.2.1.
Развитие и поддержка молочного животноводства
Удой на корову в хозяйствах всех категорий
кг
4034
х
4250
4350
4500
4550
4600
Производство молока в хозяйствах всех категорий
тысяч тонн
293,1
1604,0
306,2
312,3
318,5
332,0
335,0
в том числе в сельскохозяйственных предприятиях
тысяч тонн
233,9
1317,0
243,0
255,0
262,0
275,0
282,0
1.2.2.
Развитие и поддержка мясного животноводства КРС
Производство мяса КРС на убой в живой массе в хозяйствах всех категорий
тысяч тонн
24,4
104,3
20,4
20,9
21,0
21,0
21,0
1.2.3.
Развитие и поддержка овцеводства и козоводства
Производство мяса овец и коз на убой в живой массе в хозяйствах всех категорий
тысяч тонн
1,9
9,1
1,7
1,7
1,8
1,9
2,0
1.2.4.
Развитие и поддержка свиноводства
Производство мяса свиней на убой в живой массе в хозяйствах всех категорий
тысяч тонн
10,8
61,9
11,0
11,5
11,8
13,3
14,3
1.2.5.
Развитие птицеводства
Производство яиц в хозяйствах всех категорий
млн. штук
840,4
7442,6
1212,3
1346,1
1505,3
1596,2
1782,7
Производство мяса птицы на убой в живой массе в хозяйствах всех категорий
тысяч тонн
26,4
252,2
39,0
45,9
50,6
55,0
61,7
1.2.6.
Развитие рыбоводства
Производство товарной рыбы осетровых пород
тонн
-
135,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
Производство пищевой икры осетровых рыб
тонн
-
5
-
-
-
-
5
1.2.7.
Развитие пчеловодства
Производство мёда
тонн
272
1430
260
275
290
300
305
1.2.8.
Развитие племенной базы отраслей животноводства
Удельный вес племенного КРС в общем поголовье в пересчете на условные головы
процент
9,0
х
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0
Прирост (к предыдущему году) реализации племенного молодняка в пересчете на условные головы
процент
х
8,7
9,0
10,0
10,0
10,0
Удельный вес племенных романовских овец в хозяйствах всех категорий от общего поголовья овец
процент
26
х
27
28
30
32
40
1.2.9.
Строительство подъездных путей к животноводческим помещениям и благоустройство территорий
Количество объектов по строительству подъездных путей к животноводческим помещениям и благоустройству территорий
единиц
-
х
15
25
30
35
40
1.2.10.
Осуществление противоэпизоотических мероприятий
Уровень заболеваемости животных гиподерматозом
процент
11,0
х
4,0
3,0
2,0
1,0
0,5
Вакцинация маточного поголовья КРС против пастереллёза
процент
45,0
х
50,0
55,0
60,0
68,0
75,0
1.3.
Развитие отрасли растениеводства
1.3.1.
Вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель
Посевная площадь под сельскохозяйственными культурами
тысяч га
368,5
х
358,3
361,9
367,6
380,0
391,0
Агрохимическое обследование почв
тысяч га
103,0
х
82,0
80,0
80,0
78,0
78,0
Известкование и фосфоритование почв
тысяч га
1,5
х
5,6
6,9
8,7
10,0
10,0
Внесение минеральных удобрений в действующем веществе
тысяч тонн
5,8
х
8,0
9,0
11,0
11,3
11,5
Внесение органических удобрений
тысяч тонн
615,9
х
630
645
660
670
675
1.3.2.
Развитие кормовой базы сельскохозяйственных организаций
Посевные площади высокобелковых культур – всего
тыс. га
30,7
х
33,0
34,5
36,0
36,3
36,5
в том числе:
- рапс
тыс. га
4,0
х
6,0
7,0
8,0
8,2
8,3
- козлятник восточный
тыс. га
1,1
х
2,0
2,5
3,0
3,1
3,2
- подсев многолетних бобовых трав
тыс. га
25,6
х
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
Заготовка кормов по прогрессивным технологиям – всего
тыс. тонн
48,0
552,5
83,6
96,4
120,0
124,5
128,0
в том числе:
- зерносенаж
тыс. тонн
41,0
458
70,0
80,0
100,0
103,0
105,0
- сенаж в упаковке
тыс. тонн
5,0
68,5
10,0
12,0
15,0
15,5
16,0
- плющеное консервированное зерно
тыс. тонн
2,0
26
3,6
4,4
5,0
6,0
7,0
Заготовка кормов всех видов на зимовку в расчёте на 1 условную голову скота в кормовых единицах
ц
22,4
х
24,0
25,0
28,0
29,0
30,0
1.3.3.
Развитие элитного и первичного семеноводства сельскохозяйственных культур
Удельный вес элитносеменоводческих посевов сельскохозяйственных культур в общей площади посевов
процент
14,7
х
12
14
15
15
15
1.3.4.
Развитие производства зерновых культур
Производство зерна
тысяч тонн
102,8
731,0
109,3
121,8
132,7
167,2
200,0
1.3.5.
Развитие льноводства
Площадь посева льна
га
4098
х
3400
3700
4200
4800
5200
Валовой сбор льноволокна
тонн
2218
14312
2006
2294
2856
3360
3796
Производство льносемян
тонн
596
2570
410
445
510
580
625
Урожайность льноволокна
ц/га
5,4
х
5,9
6,2
6,8
7,0
7,3
1.3.6.
Развитие производства рапса
Площадь посева рапса на семена
га
1127
х
1500
1800
3000
4000
5000
Валовой сбор семян рапса
тонн
302
24170
1950
2520
4800
6400
8500
Урожайность семян рапса
ц/га
3,9
х
13,0
14,0
16,0
16,0
17,0
1.3.7.
Развитие овощеводства
Валовой сбор овощей открытого грунта
тыс. тонн
124,4
682,7
132,8
135,2
136,4
138,3
140,0
Валовой сбор овощей закрытого грунта
тонн
3006
21200
3300
3300
4000
4800
5800
1.3.8.
Развитие картофелеводства
Валовой сбор картофеля
тыс. тонн
181,0
1045,0
190,0
200,0
210,0
215,0
230,0
1.4.
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
Производство муки
тысяч тонн
64.3
336,0
65,5
66,5
67,0
68,0
69,0
Производство хлеба и хлебобулочных изделий
тысяч тонн
74,3
406,2
76,5
78,8
81,2
83,6
86,1
Производство цельномолочной продукции
тысяч тонн
75,3
411,9
77,6
79,9
82,3
84,8
87,3
Производство колбасных изделий
тысяч тонн
17,2
94,0
17,7
18,2
18,8
19,4
19,9
Выпуск консервов (условных банок)
млн.
46,3
240,9
47,2
47,7
48,2
48,7
49,1
Производство комбикорма
тысяч тонн
273,3
1585,7
287,0
301,3
316,4
332,2
348,8
1.5.
Организация закупок сельскохозяйственной продукции и сырья у КФХ и ЛПХ
Темп роста объёма закупаемой сельскохозяйственной продукции и сырья в КФХ и ЛПХ населения области к уровню предшествующего года
процент
100,4
х
107,0
106,2
106,2
106,0
106,0
1.6.
Развитие малых форм хозяйствования
1.6.1.
Развитие системы сельскохозяйственной потребительской и кредитной кооперации
Численность кооперативов
единиц
34
х
35
36
38
40
42
1.6.2.
Поддержка КФХ
Рост производства продукции сельского хозяйства в действующих ценах к уровню предыдущего года
процент
109,1
х
109,8
115,3
115,5
116,0
116,5
1.6.3.
Обеспечение устойчивого производства сельскохозяйственной продукции ЛПХ и НО
Рост производства продукции сельского хозяйства в действующих ценах к уровню предыдущего года
процент
91,0
х
108,0
107,0
107,0
107,0
107,0
1.7.
Повышение заинтересованности муниципальных районов в эффективном развитии АПК
Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства
млн. рублей
3112
16800
3100
3250
3350
3480
3620
1.8.
Достижение финансовой устойчивости АПК
Объём субсидированных кредитов и займов всего
млн. рублей
4563
х
6040
6540
7730
8500
9090
1.9.
Снижение рисков в АПК
Удельный вес застрахованных посевных площадей сельскохозяйственных культур в общей посевной площади
процент
-
х
15,0
20,0
25,0
25,0
25,0
1.10.
Использование консалтинговых услуг
Количество сельскохозяйственных предприятий, использующих консалтинговые услуги
единиц
4
х
5
6
6
6
6
1.11.
Расширение информационно-консультационного обслуживания
Консультирование сельских товаропроизводителей индивидуально, с использованием групповых методов, средств массовой информации, Интернета
количество консультаций
18000
х
22000
25000
25000
25000
25000
1.12.
Создание ЕСИО АПК
Количество органов управления АПК муниципальных районов, использующих функциональные возможности, предоставляемые ЕСИО АПК
единиц
0
х
9
13
17
17
17
1.13.
Создание условий для обеспечения предприятий АПК области высококвалифицированными специалистами и кадрами массовых профессий
Подготовка специалистов с высшим и средним профессиональным образованием
человек
160
1000
200
200
200
200
200
Переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов
человек
500
3100
550
600
600
650
700
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров массовых профессий
человек
540
100
100
100
120
120
Количество молодых специалистов, приступивших к работе на сельскохозяйственных предприятиях и получивших пособия на хозяйственное обзаведение
человек
37
275
45
50
55
60
65
2.
Развитие сельских территорий до значений индикативных показателей
Обустройство населённых пунктов, где предполагается развитие сельскохозяйственного производства. Показатели уровня обустройства сельских населённых пунктов, где планируется осуществить преимущественное производство сельскохозяйственной продукции, отражены в приложении 29 к Программе
процент
21,6
24,2
27,4
40,5
54,3
74,1
2.1.
Повышение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
единиц
х
21
-
1
11
3
6
Уровень обеспеченности сельского населения учреждениями здравоохранения, отвечающими требуемым нормам
процент
81,5
х
81,5
82,3
91,8
94,2
100,0
2.2.
Создание условий для укрепления здоровья, развития инфраструктуры спорта и приобщения к регулярным занятиям физической культурой и спортом сельского населения
Строительство и реконструкция спортивных сооружений в сельской местности
единиц
х
28
-
-
9
13
6
Уровень обеспеченности сельского населения спортивными сооружениями, отвечающими требуемым нормам
процент
56,7
х
56,7
56,7
64,8
76,5
81,9
2.3.
Развитие инфраструктуры образования
Строительство и реконструкция детских дошкольных учреждений
единиц
х
7
-
-
3
1
3
Уровень обеспеченности сельского населения детскими дошкольными учреждениями, отвечающими требуемым нормам
процент
83,2
х
83,2
83,2
84,2
84,3
85,0
Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений
единиц
х
7
-
-
2
3
2
Уровень обеспеченности сельского населения общеобразовательными учреждениями
процент
100,0
х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.4.
Модернизация сферы культуры на селе
Строительство и реконструкция учреждений культуры в сельской местности
единиц
х
14
-
-
6
6
4
Уровень обеспеченности сельского населения учреждениями культуры, отвечающими требуемым нормам
процент
84,1
х
84,1
84,1
89,3
94,5
97,9
2.5.
Развитие газо- и водоснабжения
Уровень газификации сельских населённых пунктов сетевым газом**
процент
36,2
х
36,2
38,8
50,0
60,8
73,5
2.6.
Развитие жилищного строительства
Строительство и приобретение жилья – всего
тысяч кв. метров
10,20
121,61
13,57
21,10
27,01
30,33
29,60
в том числе:
строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности Ярославской области, в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» – всего
тысяч кв. метров
3,50
42,48
6,07
7,20
9,21
10,00
10,00
из них:
ввод и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов
тысяч кв. метров
1,60
17,63
2,31
2,87
3,45
4,50
4,50
количество семей, улучшивших свои жилищные условия в сельской местности, – всего
единиц
59
705
105
125
155
160
160
в том числе количество молодых семей и молодых специалистов, обеспеченных жильём на селе
единиц
30
295
45
50
60
70
70
Рост обеспеченности сельского населения жильём
процент
0,14
1,7
0,19
0,29
0,38
0,42
0,41
2.7.
Поддержка комплексной компактной застройки
Количество площадок под комплексную компактную застройку и благоустройство сельских населённых пунктов
единиц
-
7
0
0
0
1
6
2.8.
Развитие учреждений социального обслуживания
Строительство спального корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов
единиц
х
1
-
-
-
-
1
* Методика расчета показателя приведена в приложении 291 к Программе.
Основные показатели и целевые индикаторы уровня обеспеченности сельских населённых пунктов объектами сельской инфраструктуры определены с учётом имеющихся и вводимых в эксплуатацию объектов, а по населённым пунктам с числом проживающих до 200 человек – с учётом пешеходной доступности (до 5 километров) и транспортного сообщения для перевозки детей в дошкольные и школьные учреждения на основе использования школьных автобусов.
По результатам реализации Программы существенно изменится общее состояние развиваемой территории. При достижении целевых показателей по производству сельскохозяйственной продукции укрепится экономическое положение сельскохозяйственных предприятий. Одновременно улучшится состояние сельской инфраструктуры, будут созданы благоприятные условия для притока квалифицированных кадров в сельскохозяйственное производство. После такой стабилизации производства повысится инвестиционная привлекательность сельскохозяйственного бизнеса.
В дальнейшем возникает необходимость и возможность развития всех сельских территорий и доведения их до состояния охваченных мероприятиями Программы.
Методика оценки эффективности и результативности реализации Программы (подпрограммы) приведена в приложении 30 к Программе.
** Показатели определены с учётом реализации областных целевых программ «Чистая вода» и «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» в части объектов населённых пунктов, приведённых в приложении 19 к Программе.».
5. Раздел VI изложить в следующей редакции:
«VI. Перечень программных мероприятий
млн. рублей
№
п/п
Наименование мероприятия в структуре задач (подзадач)
Срок реализации
Исполнитель
Всего по Программе
В том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Развитие сельскохозяйственного производства
1.1.
Техническая и технологическая модернизация АПК
1.1.1.
Компенсация части затрат в форме субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
5279,50
308,19
466,81
854,50
1700,00
1950,00
- областного бюджета
1269,50
98,19
146,81
294,50
340,00
390,00
- внебюджетных источников
4010,00
210,00
320,00
560,00
1360,00
1560,00
1.1.2.
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета на частичное погашение лизинговых платежей организациям АПК
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
172,40
17,10
5,30
50,00
50,00
50,00
1.1.3.
Пополнение уставного фонда на приобретение техники по областному лизингу за счет средств областного бюджета
в течение 2010 – 2014 годов
ДУГИ, ДАПКиПР
420,00
30,00
0,00
110,00
130,00
150,00
1.1.4.
Пополнение уставного капитала открытого акционерного общества «Росагролизинг» за счет средств федерального бюджета
в течение 2010 – 2014 годов
378,50
64,00
66,50
72,00
82,00
94,00
1.1.5.
Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на приобретение техники и оборудования
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
409,82
32,82
45,00
77,00
120,00
135,00
в том числе за счет средств:
- областного бюджета
154,00
9,00
10,00
40,00
45,00
50,00
- федерального бюджета
169,82
17,82
28,00
29,00
45,00
50,00
- внебюджетных источников
86,00
6,00
7,00
8,00
30,00
35,00
1.2.
Развитие животноводства и птицеводства
1.2.1.
Возмещение части затрат на содержание племенного поголовья сельскохозяйственных животных из расчета учтенного племенного поголовья за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
1443,86
206,86
246,00
277,00
333,00
381,00
- областного бюджета
147,10
24,10
25,00
27,00
33,00
38,00
- федерального бюджета
186,76
14,76
37,00
39,00
45,00
51,00
- внебюджетных источников
1110,00
168,00
184,00
211,00
255,00
292,00
1.2.2.
Возмещение части затрат на содержание племенных быков-производителей в организациях по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
88,95
11,60
15,30
16,50
20,15
25,40
- областного бюджета
4,95
0,60
0,80
1,00
1,15
1,40
- федерального бюджета
23,00
3,00
4,50
4,50
5,00
6,00
- внебюджетных источников
61,00
8,00
10,00
11,00
14,00
18,00
1.2.3.
Возмещение части затрат на приобретение (реализацию) семени быков-производителей за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
138,60
20,00
24,50
26,50
31,00
36,60
- областного бюджета
38,50
7,00
7,50
7,00
8,00
9,00
- федерального бюджета
15,10
0,00
3,00
3,50
4,00
4,60
- внебюджетных источников
85,00
13,00
14,00
16,00
19,00
23,00
1.2.4.
Возмещение части затрат на приобретение быков-производителей за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
47,80
7,30
8,20
9,20
10,80
12,30
- областного бюджета
19,80
3,30
3,00
4,00
4,50
5,00
- федерального бюджета
1,00
0,00
0,20
0,20
0,30
0,30
- внебюджетных источников
27,00
4,00
5,00
5,00
6,00
7,00
1.2.5.
Возмещение части затрат на приобретение племенных животных за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
1609,50
215,00
252,50
350,50
375,30
416,20
- областного бюджета
251,30
20,00
23,30
60,00
69,00
79,00
- федерального бюджета
24,20
0,00
5,20
5,50
6,30
7,20
- внебюджетных источников
1334,00
195,00
224,00
285,00
300,00
330,00
1.2.6.
Возмещение части затрат на проведение научных исследований и разработку селекционно-племенных мероприятий за счет средств областного бюджета
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
1,40
0,00
0,40
1,00
0,00
0,00
1.2.7.
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на молоко, реализованное сверх уровня прошлого года:
в течение 2010 – 2012 годов
ДАПКиПР
60,26
20,00
40,26
0,00
0,00
0,00
- областной бюджет
40,00
20,00
20,00
0,00
0,00
0,00
- федеральный бюджет
20,26
0,00
20,26
0,00
0,00
0,00
1.2.8.
Возмещение части затрат на строительство подъездных путей к животноводческим помещениям и благоустройство территорий вокруг животноводческих объектов за счёт средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
503,00
73,00
78,00
105,00
117,00
130,00
- областного бюджета
143,00
23,00
15,00
30,00
35,00
40,00
- внебюджетных источников
360,00
50,00
63,00
75,00
82,00
90,00
1.2.9.
Возмещение части затрат на проведение противоэпизоотических мероприятий за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
76,87
10,40
11,40
16,17
18,90
20,00
- областного бюджета
12,87
1,40
1,40
6,17
1,90
2,00
- внебюджетных источников
64,00
9,00
10,00
10,00
17,00
18,00
1.2.10.
Строительство и реконструкция объектов государственной ветеринарной службы за счет средств областного бюджета
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
7,30
0,00
0,00
2,35
2,45
2,50
1.2.11.
Предоставление субсидий на поддержку животноводства за счет средств:
в течение 2010 – 2011 годов
ДАПКиПР
387,50
187,50
200,00
0,00
0,00
0,00
- областного бюджета
155,00
75,00
80,00
0,00
0,00
0,00
- внебюджетных источников
232,50
112,50
120,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Развитие растениеводства
1.3.1.
Оформление права собственности Ярославской области на земельные участки, образованные в счёт невостребованных земельных долей за счёт областного бюджета
в течение 2010 – 2014 годов
ДУГИ
5,00
0,50
0,50
0,50
1,50
2,00
1.3.2.
Компенсация части затрат в форме субсидий на увеличение площади посева сельскохозяйственных культур за счёт вовлечения в оборот части неиспользуемых земель за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
399,00
0,00
45,00
102,00
117,00
135,00
- областного бюджета
133,00
0,00
15,00
34,00
39,00
45,00
- внебюджетных источников
266,00
0,00
30,00
68,00
78,00
90,00
1.3.3.
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
860,24
132,24
149,00
152,30
196,70
230,00
- областного бюджета
299,30
53,00
53,00
53,30
65,00
75,00
- федерального бюджета
84,94
1,24
18,00
19,00
21,70
25,00
- внебюджетных источников
476,00
78,00
78,00
80,00
110,00
130,00
1.3.4.
Компенсация части затрат на агрохимическое обследование почв за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
29,80
4,85
4,85
6,70
6,70
6,70
- областного бюджета
6,80
0,85
0,85
1,70
1,70
1,70
- внебюджетных источников
23,00
4,00
4,00
5,00
5,00
5,00
1.3.5.
Поддержка элитного семеноводства и питомников размножения плодово-ягодных культур за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
248,66
29,00
46,29
52,07
57,50
63,80
- областного бюджета
115,37
12,01
21,79
25,57
27,00
29,00
- федерального бюджета
35,29
1,99
7,50
7,50
8,50
9,80
- внебюджетных источников
98,00
15,00
17,00
19,00
22,00
25,00
1.3.6.
Компенсация части затрат в форме субсидии на увеличение посевов сельскохозяйственных культур за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
332,00
0,00
50,00
81,00
93,00
108,00
- областного бюджета
104,00
0,00
10,00
27,00
31,00
36,00
- внебюджетных источников
228,00
0,00
40,00
54,00
62,00
72,00
1.3.7.
Компенсация части затрат в форме субсидии на производство и реализацию сырья льна за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
122,00
12,60
23,50
25,00
28,90
32,00
- областного бюджета
64,60
12,60
11,00
12,00
14,00
15,00
- федерального бюджета
57,40
0,00
12,50
13,00
14,90
17,00
1.3.8.
Поддержка развития производства льна за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
339,50
47,00
56,00
86,50
70,00
80,00
- областного бюджета
23,50
0,00
0,00
23,50
0,00
0,00
- внебюджетных источников
316,00
47,00
56,00
63,00
70,00
80,00
1.3.9.
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации для выращивания рапса за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
85,33
10,30
12,20
18,23
22,30
22,30
- областного бюджета
14,73
0,00
0,00
4,73
5,00
5,00
- федерального бюджета
6,00
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
- внебюджетных источников
64,60
10,30
12,20
13,50
14,30
14,30
1.3.10.
Поддержка элитного семеноводства рапса
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
27,54
3,00
4,00
5,54
7,50
7,50
в том числе за счет средств:
- областного бюджета
1,14
0,00
0,00
0,14
0,50
0,50
- федерального бюджета
2,40
0,00
0,00
0,40
1,00
1,00
- внебюджетных источников
24,00
3,00
4,00
5,00
6,00
6,00
1.3.11.
Затраты на модернизацию и реконструкцию цехов по первичной переработке сырья льна
в том числе за счет средств:
в течение 2010 – 2012 годов
ДАПКиПР
41,45
18,40
18,60
4,45
0,00
0,00
-областного бюджета
9,00
8,00
1,00
0,00
0,00
0,00
- местного бюджета
5,50
5,00
0,50
0,00
0,00
0,00
- внебюджетных источников
26,95
5,40
17,10
4,45
0,00
0,00
1.4.
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
Поддержка предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР, ОМС
2180,61
402,90
714,26
389,93
481,13
192,39
- областного бюджета
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
- федерального бюджета
95,10
0,00
95,10
0,00
0,00
0,00
- местного бюджета
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
- внебюджетных источников
2034,51
402,90
568,16
389,93
481,13
192,39
1.5.
Организация заготовительной деятельности
Поддержка заготовительной деятельности за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
1592,89
0,00
369,63
390,50
411,38
421,38
- областного бюджета;
8,59
0,00
1,93
2,10
2,28
2,28
- федерального бюджета;
34,30
0,00
7,70
8,40
9,10
9,10
- внебюджетных источников
1550,00
0,00
360,00
380,00
400,00
410,00
1.6.
Развитие и поддержка малых форм хозяйствования в сельской местности
1.6.1.
Возмещение ЛПХ, КФХ и СПоК части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах,
за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
86,51
11,01
11,00
17,50
22,00
25,00
- областного бюджета
27,50
1,50
2,00
7,00
8,00
9,00
- федерального бюджета
34,81
6,81
6,00
7,00
7,00
8,00
- внебюджетных источников
24,20
2,70
3,00
3,50
7,00
8,00
1.6.2.
Компенсация части затрат по уплате процентов по кредитам, привлекаемым СПоК, за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
84,50
9,00
14,50
17,00
20,00
24,00
- областного бюджета
26,00
4,00
4,00
5,00
6,00
7,00
- федерального бюджета
22,50
0,00
4,50
5,00
6,00
7,00
- внебюджетных источников
36,00
5,00
6,00
7,00
8,00
10,00
1.6.3.
Поддержка СПоК за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
993,40
177,10
189,30
198,00
209,00
220,00
- областного бюджета (пополнение фондов сельскохозяйственных кредитных кооперативов)
31,40
2,10
2,30
8,00
9,00
10,00
- внебюджетных источников
962,00
175,00
187,00
190,00
200,00
210,00
1.6.4.
Поддержка НО за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
305,80
46,80
57,00
63,00
69,00
70,00
- областного бюджета - всего
35,80
2,80
6,00
8,00
9,00
10,00
в том числе:
обеспечение минеральными и органическими удобрениями
13,41
1,61
2,90
2,90
3,00
3,00
компенсация части затрат на электрификацию и реконструкцию электрических сетей садоводческих объединений
15,73
1,10
1,63
3,90
4,30
4,80
компенсация части затрат на водоснабжение и реконструкцию водопроводных сетей, строительство подъездных путей к садоводческим товариществам
5,87
0,00
1,37
1,00
1,50
2,00
организация выставок, ярмарок, конференций, награждение Почётным знаком «Золотое яблоко», консультационные услуги
0,79
0,09
0,10
0,20
0,20
0,20
- внебюджетных источников
270,00
44,00
51,00
55,00
60,00
60,00
1.6.5.
Поддержка ЛПХ за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
918,33
166,33
183,80
185,80
191,20
191,20
- областного бюджета (предоставление грантов сельским поселениям на развитие личных подсобных хозяйств)
4,33
0,33
0,80
0,80
1,20
1,20
- внебюджетных источников
914,00
166,00
183,00
185,00
190,00
190,00
1.7.
Повышение заинтересованности муниципальных районов в эффективном развитии АПК
Оказание финансовой помощи муниципальным районам в зависимости от вклада в работу АПК Ярославской области за счёт областного бюджета
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
350,00
0,00
50,00
100,00
100,00
100,00
1.8.
Достижение финансовой устойчивости АПК
1.8.1.
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
4619,91
758,53
748,77
778,61
1100,00
1234,00
- областного бюджета
1399,58
128,30
143,07
324,21
380,00
424,00
- федерального бюджета
1799,33
458,23
391,70
199,40
350,00
400,00
- внебюджетных источников
1421,00
172,00
214,00
255,00
370,00
410,00
1.8.2.
Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
550,33
87,83
84,50
106,00
126,00
146,00
- областного бюджета
106,50
9,00
10,50
25,00
29,00
33,00
- федерального бюджета
344,83
66,83
60,00
63,00
72,00
83,00
- внебюджетных источников
99,00
12,00
14,00
18,00
25,00
30,00
1.8.3.
Компенсация части затрат на регистрацию прав на недвижимое имущество, земельные доли и сделок с ними за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
256,70
32,00
36,70
55,00
64,00
69,00
- областного бюджета
78,70
6,00
6,70
20,00
22,00
24,00
- внебюджетных источников
178,00
26,00
30,00
35,00
42,00
45,00
1.8.4.
Пополнение уставного капитала открытого акционерного общества «Россельхозбанк» за счет средств федерального бюджета
в течение 2010 – 2014 годов
3522,65
719,80
700,00
693,00
656,75
753,10
1.9.
Снижение рисков в АПК
1.9.1.
Возмещение части затрат на уплату страховых взносов по договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур, заключенным со страховыми организациями, имеющими лицензию на проведение такого вида страхования, за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
404,65
26,05
65,10
92,50
103,00
118,00
- областного бюджета
42,43
1,83
1,10
12,50
13,00
14,00
- федерального бюджета
215,22
2,22
40,00
50,00
57,00
66,00
- внебюджетных источников
147,00
22,00
24,00
30,00
33,00
38,00
1.9.2.
Компенсация материального ущерба, причиненного ураганом, за счет средств:
2010 год
ДАПКиПР
31,96
31,96
- областного бюджета
10,66
10,66
- внебюджетных источников
21,30
21,30
1.9.3.
Компенсация материального ущерба, причиненного засухой, за счет средств:
2010 год
ДАПКиПР
109,52
109,52
- областного бюджета
10,00
10,00
- федерального бюджета
8,14
8,14
- внебюджетных источников
91,38
91,38
1.9.4.
Компенсация материального ущерба, причиненного пожаром, за счет средств областного бюджета
2010 год
ДАПКиПР
0,30
0,30
1.10.
Использование консалтинговых услуг
Компенсация части затрат на консалтинговые услуги за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
44,80
4,50
6,50
10,00
11,30
12,50
- областного бюджета
10,80
0,50
0,50
3,00
3,30
3,50
- внебюджетных источников
34,00
4,00
6,00
7,00
8,00
9,00
1.11.
Развитие и расширение информационно-консультационного обслуживания сельского населения
Поддержка мероприятий по развитию информационно-консультационного обслуживания в сельской местности за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
99,94
18,04
19,50
21,60
20,60
20,20
- областного бюджета
84,64
16,04
17,00
18,60
17,00
16,00
- федерального бюджета
1,80
0,00
0,00
0,50
0,60
0,70
- внебюджетных источников
13,50
2,00
2,50
2,50
3,00
3,50
1.12.
Создание ЕСИО АПК
1.12.1.
Поддержка организационного, нормативного, методического и научно-технического обеспечения системы за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР, ОМС
2,50
0,00
0,10
2,40
0,00
0,00
- областного бюджета
2,50
0,00
0,10
2,40
0,00
0,00
- федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.12.2.
Формирование материально-технической базы за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР, ОМС
6,13
0,00
1,40
4,73
0,00
0,00
- областного бюджета
6,13
0,00
1,40
4,73
0,00
0,00
- федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.12.3.
Отработка опытной эксплуатации и внедрение системы за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР, ОМС
8,90
0,00
0,00
2,40
3,00
3,50
- областного бюджета
8,90
0,00
0,00
2,40
3,00
3,50
- федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.13.
Создание условий для обеспечения предприятий АПК области высококвалифицированными специалистами и кадрами массовых профессий
Мероприятия по подготовке и переподготовке кадров, повышению их квалификации и закреплению молодых специалистов на производстве в сельской местности за счет средств областного бюджета
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР, ОМС
46,90
6,00
6,40
10,00
11,50
13,00
1.14.
Подведение итогов областного соревнования в АПК
Чествование победителей соревнования
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
15,60
3,00
3,00
3,00
3,30
3,30
2.
Развитие сельских территорий*
2.1.
Повышение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи сельскому населению области
Строительство объектов здравоохранения в сельской местности за счёт средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДЗФ, ДС, ОМС
159,23
0,00
4,93
73,30
31,00
50,00
- областного бюджета
143,50
0,00
4,50
66,10
27,90
45,00
- местного бюджета
15,73
0,00
0,43
7,20
3,10
5,00
2.2.
Создание условий для укрепления здоровья, развития инфраструктуры спорта и приобщения сельского населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
Строительство объектов физической культуры и спорта в сельской местности за счёт средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДС, ДМФС, ОМС
159,10
0,00
0,00
64,50
67,60
27,00
- областного бюджета
134,30
0,00
0,00
54,00
57,10
23,20
- местного бюджета
24,80
0,00
0,00
10,50
10,50
3,80
2.3.
Развитие инфраструктуры образования сельских территорий
2.3.1.
Строительство дошкольных образовательных учреждений в сельской местности за счёт средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДО, ДС, ОМС
294,00
0,00
27,00
82,00
75,00
110,00
- областного бюджета
264,50
0,00
23,00
74,00
67,50
100,00
- местного бюджета
29,50
0,00
4,00
8,00
7,50
10,00
2.3.2.
Строительство школ в сельской местности за счёт средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДО, ДС, ОМС
617,70
0,00
42,00
277,50
228,20
70,00
- областного бюджета
563,40
0,00
35,00
253,90
211,50
63,00
- местного бюджета
54,30
0,00
7,00
23,60
16,70
7,00
2.4.
Модернизация сферы культуры на селе
Строительство объектов культуры в сельской местности за счёт средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДК, ДС, ОМС
581,70
0,00
0,00
195,50
221,20
165,00
- областного бюджета
465,40
0,00
0,00
156,20
177,20
132,00
- местного бюджета
116,30
0,00
0,00
39,30
44,00
33,00
2.5.
Повышение уровня газо- и водоснабжения сельских населённых пунктов
2.5.1.
Газификация в сельской местности за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР, ОМС
264,40
45,30
53,00
54,40
58,20
53,50
- областного бюджета
176,93
29,48
34,60
37,90
39,90
35,05
- местного бюджета
13,17
2,22
2,65
2,72
2,91
2,67
- федерального бюджета
74,30
13,60
15,75
13,78
15,39
15,78
- внебюджетных источников
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.2.
Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в сельской местности за счет средств:
2010 год
ДАПКиПР, ОМС
4,95
4,95
0,00
0,00
0,00
0,00
- областного бюджета
3,20
3,20
0,00
0,00
0,00
0,00
- федерального бюджета
1,50
1,50
0,00
0,00
0,00
0,00
- местного бюджета
0,25
0,25
0,00
0,00
0,00
0,00
2.6.
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности
Мероприятия по развитию жилищного строительства в сельской местности за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР, ДС, ОМС
3213,80
311,89
539,39
709,85
811,74
840,93
- областного бюджета
479,80
48,50
51,30
110,00
126,00
144,00
- федерального бюджета
444,00
30,00
85,00
95,00
109,00
125,00
- местного бюджета
137,25
18,50
24,25
27,50
31,00
36,00
- внебюджетных источников
2152,75
214,89
378,84
477,35
545,74
535,93
2.7.
Поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений, в том числе в рамках пилотных проектов
Поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений, в том числе в рамках пилотных проектов, за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР, ДС, ОМС
607,40
0,00
0,00
60,20
142,30
404,90
- областного бюджета
180,04
0,00
0,00
18,85
42,24
118,95
- федерального бюджета
278,50
0,00
0,00
22,40
56,60
199,50
- местного бюджета
35,50
0,00
0,00
5,60
13,65
16,25
- внебюджетных источников
113,36
0,00
0,00
13,35
29,81
70,20
2.8.
Укрепление материальной базы учреждений социального обслуживания на селе
Строительство специального дома-интерната для престарелых и инвалидов за счёт средств областного бюджета
в течение 2010 – 2014 годов
ДТ, ДС
155
0
0
40
60
55
Итого по мероприятиям
Областной бюджет
8487,89
699,19
857,85
2183,15
2331,62
2416,08
Федеральный бюджет
7881,65
1409,94
1608,41
1351,08
1576,14
1936,08
Местный бюджет
482,30
25,97
88,83
124,42
129,36
113,72
Внебюджетные источники
18954,05
2299,37
3242,80
3541,58
4852,98
5017,32
Всего
35805,89
4434,47
5797,89
7200,23
8890,10
9483,20
* Предоставление и распределение субсидий муниципальным образованиям области на проведение мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов социальной сферы в сельской местности Ярославской области производится в соответствии с Методикой, приведенной в приложении 35 к Программе.
Используемые сокращения:
ДАПКиПР – департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области
ДК – департамент культуры Ярославской области
ДУГИ – департамент по управлению государственным имуществом Ярославской области
ДС – департамент строительства Ярославской области
ДФ – департамент финансов Ярославской области
ДЗФ – департамент здравоохранения и фармации Ярославской области
ДМФС – департамент по делам молодёжи, физической культуре и спорту Ярославской области
ДО – департамент образования Ярославской области
ДТ – департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области
ОМС – органы местного самоуправления муниципальных районов области».
6. В подпрограмме «Повышение заинтересованности муниципальных районов в эффективном развитии АПК Ярославской области»:
6.1. Из абзаца второго раздела I слова «, постановлением Правительства Ярославской области от 23.09.2009 № 946-п “Об областной целевой программе «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ярославской области» на 2008 – 2012 годы и признании утратившим силу постановления Правительства Ярославской области от 04.06.2008 № 260-п”« исключить.
6.2. Из раздела II абзац второй исключить.
6.3. Таблицу «Значения показателей и целевых индикаторов Подпрограммы 1 в целом по Ярославской области по итогам работы за 6 и 12 месяцев года» раздела IV изложить в следующей редакции:
«Значения показателей и целевых индикаторов Подпрограммы 1 в целом по Ярославской области по итогам работы за 6 и 12 месяцев года
№
п/п
Показатели
Период
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Произведено молока,
тыс. тонн
12 месяцев
243
250
260
275
282
6 месяцев
119,5
121,8
122,5
125,3
131,2
2.
Произведено мяса скота (в живом весе), тыс. тонн
12 месяцев
58,2
66,2
72,2
78,4
86,8
6 месяцев
26,1
29,1
32,4
35,2
42,0
3.
Заготовлено кормов на 1 условную голову скота, ц к. ед.
12 месяцев
24
25
28
29
30
4.
Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, млн. рублей
12 месяцев
3100
3250
3350
3480
3620
6 месяцев
1130
1150
1220
1350
1390
5.
Индекс прироста выручки от реализации сельскохозяйственной продукции
12 месяцев
1,10
1,11
1,12
1,13
1,15
6 месяцев
1,09
1,12
1,12
1,13
1,14
6.
Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе, %
12 месяцев
51
55
58
59
60
6 месяцев
51
54
57
58
60
7.
Посевная площадь сельскохозяйственных культур, тыс. га
12 месяцев
358,3
361,9
367,6
380,0
391,1
6 месяцев
358,3
361,9
367,6
380,0
391,1
8.
Использование пашни, %
12 месяцев
78,6
78,9
80,1
80,9
81,6
6 месяцев
78,6
78,9
80,1
80,9
81,6
9.
Получено выручки от реализации на 1 работника, тыс. рублей
12 месяцев
451,7
475,2
499,9
525,9
553,2
6 месяцев
224,2
231,2
245,2
251,4
262,3
6.4. Раздел VI изложить в следующей редакции:
«VI. Мероприятия по реализации Подпрограммы 1. Порядок предоставления и методика расчета грантов муниципальным районам области
1. Мероприятия по реализации Подпрограммы 1
№
п/п
Наименование мероприятия
Сроки исполнения
Исполнитель
Объёмы финансирования
всего
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
1.
Разработка и утверждение форм предоставления информации о реализации Подпрограммы 1
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
2.
Сбор и обработка информации о реализации Подпрограммы 1
в течение 2010 – 2014 годов,
ДАПКиПР
3.
Расчёт и выплата грантов муниципальным районам области – всего, млн. рублей
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР, ДФ
350,0
50,0
100,0
100,0
100,0
в том числе областной бюджет,
млн. рублей
350,0
50,0
100,0
100,0
100,0
На мероприятия по реализации Подпрограммы 1 планируется использовать средства областного бюджета, предусмотренные по разделу, подразделу «Сельское хозяйство и рыбоводство».
2. Порядок предоставления грантов муниципальным районам области
2.1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления из областного бюджета грантов местным бюджетам в зависимости от результатов работы АПК Ярославской области (далее – грант, гранты).
2.2. Грант предоставляется на основании показателей развития сельскохозяйственного производства в каждом муниципальном районе области (далее – показатели) при условии, что не менее 4 из 9 показателей, указанных в разделе IV Подпрограммы 1, не ниже 100 процентов.
2.3. Администрация муниципального района области представляет информацию о показателях в ДАПКиПР.
2.4. ДАПКиПР на основании представленной администрацией муниципального района информации в соответствии с методикой расчета грантов муниципальным районам области рассчитывает количество и сумму грантов.
2.5. Размер грантов рассчитывается по периодам:
- во втором квартале - по результатам работы за предыдущий год;
- в третьем квартале - по результатам работы за I полугодие текущего года.
Финансирование грантов производится по тем же периодам из расчета:
- лимит бюджетных ассигнований на выплату грантов муниципальным районам области во втором квартале – 60 процентов от суммы, указанной в подразделе 1 данного раздела Подпрограммы 1;
- лимит бюджетных ассигнований на выплату грантов муниципальным районам области в третьем квартале – 40 процентов от суммы, указанной в подразделе 1 данного раздела Подпрограммы 1.
2.6. Использование гранта осуществляется в следующих пропорциях:
- от 30 до 40 процентов от общей суммы гранта направляется на расходы, связанные с развитием сельскохозяйственного производства муниципального района области в рамках муниципальных программ;
- от 60 до 70 процентов от общей суммы гранта направляется на развитие объектов социальной и инженерной инфраструктуры в рамках муниципальных программ.
Конкретные мероприятия по использованию гранта определяются представительным органом муниципального образования области.
2.7. Предоставление гранта муниципальному району области осуществляется на основании соглашения о предоставлении гранта, заключаемого в письменной форме между администрацией муниципального района области и ДАПКиПР, предусматривающего:
- сведения о размере гранта;
- целевое назначение гранта;
- порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
- ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
- сроки выплаты гранта.
2.8. Перечисление гранта бюджету муниципального района области осуществляется в порядке, установленном законодательством, регулирующим межбюджетные отношения, в пределах лимитов бюджетных обязательств.
2.9. Ответственность за достоверность представляемых в ДАПКиПР сведений и целевое использование грантов возлагается на администрации муниципальных районов области.
3. Методика расчета грантов муниципальным районам области
3.1. Настоящая методика разработана в целях определения размера и количества грантов, предоставляемых муниципальным районам области.
3.2. За достигнутые показатели каждому муниципальному району области присваиваются баллы, по которым определяется вклад в результаты работы АПК Ярославской области.
Размер гранта i-му муниципальному району области (РФi) определяется по формуле:
РФi = ЛБА/БК х БКi,
где:
ЛБА – лимит бюджетных обязательств за соответствующий календарный период;
БК – суммарный объем баллов с учетом коэффициента эффективности по всем муниципальным районам области;
БКi – количество баллов с учетом коэффициента эффективности i-ого муниципального района.
При определении суммы баллов по каждому показателю применяется коэффициент значимости показателя. Размер коэффициента значимости по каждому показателю указан в таблице коэффициентов значимости показателей.
Сумма баллов по i-му муниципальному району области (БКi) определяется по следующей формуле:
БКi=(Бмол+Бмяс+Бкорм+ Бинв+Бвыр+Бприб+ Бплощ+Бпаш+ Бпроизв)хКэф,
где:
Бмол – балл, полученный за объем производства молока;
Бмяс – балл, полученный за объем производства мяса скота и птицы в живом весе;
Бкорм – балл, полученный за объем кормов, заготовленных в расчете на 1 условную голову скота;
Бинв – балл, полученный за объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;
Бвыр – балл, полученный за индекс прироста выручки от реализации сельскохозяйственной продукции;
Бприб – балл, полученный за удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе;
Бплощ – балл, полученный за посевную площадь сельскохозяйственных культур;
Бпаш – балл, полученный за уровень использования пашни;
Бпроизв – балл, полученный за объем выручки от реализации на одного работника;
(показатели Бмол, Бмяс, Бкорм, Бвыр, Бприб, Бплощ, Бпаш, Бпроизв, Бинв рассчитываются как процентное отношение показателя за отчетный период к показателю предыдущего периода, умноженное на коэффициент значимости показателя);
Кэф – коэффициент эффективности, рассчитывается как отношение показателя уровня производительности труда (объем выручки от реализации на одного работника) в отчетном периоде к среднеобластному значению данного показателя.
Коэффициенты значимости показателей
№
п/п
Показатели
Размер коэффициента значимости
1.
Произведено молока, тыс. тонн
2
2.
Произведено мяса скота (в живом весе),
тыс. тонн
1
3.
Заготовлено кормов на 1 условную голову скота, ц к. ед.
1
4.
Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, млн. рублей
2
5.
Индекс прироста выручки от реализации сельскохозяйственной продукции
1
6.
Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе, %
2
7.
Посевная площадь сельскохозяйственных культур, тыс. га
1
8.
Использование пашни, %
1
9.
Получено выручки от реализации на 1 работника, тыс. руб.
1
7. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов здравоохранения в сельской местности Ярославской области на 2010-2014 годы (приложение 20 к Программе), мероприятия по строительству и реконструкции объектов физической культуры и спорта в сельской местности Ярославской области на 2010-2014 годы (приложение 21 к Программе), мероприятия по строительству и реконструкции дошкольных образовательных учреждений в сельской местности Ярославской области на 2010-2014 годы (приложение 22 к Программе), мероприятия по строительству и реконструкции школ в сельской местности Ярославской области на 2010-2014 годы (приложение 23 к Программе), мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры в сельской местности Ярославской области на 2010-2014 годы (приложение 24 к Программе), мероприятия по строительству межпоселковых и распределительных газопроводов в сельской местности Ярославской области на 2010 – 2014 годы (приложение 25 к Программе) изложить в следующей редакции:
«Приложение 20
к Программе
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов здравоохранения в сельской местности
Ярославской области на 2010-2014 годы
№
п/п
Место строительства,
наименование мероприятия
Годы строительства
Сметная стоимость,
млн. рублей
Всего,
млн. рублей
В том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Большесельский МР
Строительство офиса врача общей практики в с. Новом
2012
6,5
6,5
-
-
6,5
-
-
2.
Борисоглебский МР
Строительство офиса врача общей практики в дер. Андреевское
2014
15,0
15,0
-
-
-
-
15,0
3.
Даниловский МР
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Шаготь
2012
4,5
4,5
-
-
4,5
-
-
4.
Мышкинский МР
4.1.
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Богородском
2012
10,0
10,0
-
-
10,0
-
-
4.2.
Реконструкция здания больницы в с. Рождествено под офис врача общей практики и жильё
2012
5,5
5,5
-
-
5,5
-
-
5.
Некрасовский МР
5.1.
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Грешнево
2012
8,0
8,0
-
-
8,0
-
-
5.2.
Строительство офиса врача общей практики в с. Бурмакино
2013-2014
14,0
14,0
-
-
-
7,0
7,0
5.3.
Строительство офиса врача общей практики в с. Диево-Городище
2012
12,0
12,0
-
-
12,0
-
-
5.4.
Строительство офиса врача общей практики в с. Никольском
2013
14,0
14,0
-
-
-
14,0
-
5.5.
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Осиновая Слобода
2012
0,8
0,8
-
-
0,8
-
-
6.
Первомайский МР
6.1.
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Шильпухово
2014
5,0
5,0
-
-
-
-
5,0
6.2.
Строительство офиса врача общей практики в с. Семеновском
2012
11,0
11,0
-
-
11,0
-
-
6.3.
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Игнатцево
2013
5,0
5,0
-
-
-
5,0
-
6.4.
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Никола-Гора
2012
5,0
5,0
-
-
5,0
-
-
6.5.
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Всехсвятском
2014
5,0
5,0
-
-
-
-
5,0
7.
Рыбинский МР
7.1.
Строительство пристройки к амбулатории для фельдшерско-акушерского пункта в с. Арефино
2011
4,93
4,93
-
4,93
-
-
-
7.2.
Строительство пристройки к амбу-латории для фельдшерско-акушер-ского пункта в пос. Октябрьском
2012
5,0
5,0
-
-
5,0
-
-
7.3.
Строительство пристройки к амбу-латории для фельдшерско-акушерс-кого пункта в пос. Ермаково
2014
5,0
5,0
-
-
-
-
5,0
7.4.
Строительство пристройки к амбулатории для фельдшерско-акушерского пункта в дер. Дюдьково
2013
5,0
5,0
-
-
-
5,0
-
8.
Ярославский МР
8.1.
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Иванищево
2012
5,0
5,0
-
-
5,0
-
-
8.2.
Строительство офиса врача общей практики в пос. Дубки
2014
13,0
13,0
-
-
-
-
13,0
Итого
159,23
в том числе:
ОБ-143,50
МБ-15,73
-
-
-
4,93
4,50
0,43
73,3
66,1
7,2
31,0
27,9
3,1
50,0
45,0
5,0
Используемые сокращения
МБ
- местный бюджет
МР
- муниципальный район области
ОБ
- областной бюджет
Приложение 21
к Программе
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов физической культуры и спорта в сельской местности Ярославской области на 2010-2014 годы
№
п/п
Место строительства,
наименование мероприятия
Годы строительства
Сметная стоимость,
млн. рублей
Всего,
млн. рублей
В том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Большесельский МР
Строительство пристройки спортзала к школе с. Новом
2012
10,5
10,5
-
-
10,5
-
-
2.
Гаврилов-Ямский МР
2.1.
Строительство спортивной площадки
в с. Заячий Холм
2012
0,5
0,5
-
-
0,5
-
-
2.2.
Строительство спортивной площадки
в с. Пружинино
2013
0,5
0,5
-
-
-
0,5
-
2.3.
Строительство спортивной площадки
в дер. Курдумово
2014
0,5
0,5
-
-
-
-
0,5
3.
Даниловский МР
3.1.
Строительство спортивной площадки
в дер. Хабарово
2012
0,5
0,5
-
-
0,5
-
-
3.2.
Строительство спортивной площадки в
с. Дмитровском
2012
0,5
0,5
-
-
0,5
-
-
4.
Мышкинский МР
Реконструкция зрительного зала Дома культуры под спортзал в с. Шипилово
2012-2013
5,0
5,0
-
-
3,5
1,5
-
5.
Первомайский МР
Строительство спортивной площадки
в с. Никола-Гора
2012
0,9
0,9
-
-
0,9
-
-
6.
Переславский МР
6.1.
Строительство спортивной площадки
в с. Андрианово
2012
1,8
1,8
-
-
1,8
-
-
6.2.
Строительство спортивной площадки
в дер. Фонинское
2012
1,8
1,8
-
-
1,8
-
-
6.3.
Строительство спортивной площадки
в дер. Святово
2013
1,8
1,8
-
-
-
1,8
-
6.4.
Строительство спортивной площадки
в с. Загорье
2013
1,8
1,8
-
-
-
1,8
-
7.
Пошехонский МР
7.1.
Строительство спортивной площадки
в дер. Гаютино
2013
0,5
0,5
-
-
-
0,5
-
7.2.
Строительство спортивного зала школы
в дер. Вощиково
2013-2014
28,0
28,0
-
-
-
14,0
14,0
7.3.
Строительство спортивной площадки
в с. Колодино
2012
0,5
0,5
-
-
0,5
-
-
7.4.
Строительство спортивной площадки
в с. Покров-Рогули
2013
0,5
0,5
-
-
-
0,5
-
8.
Ростовский МР
8.1.
Строительство спортивного зала
в с. Марково
2012-2013
15,0
15,0
-
-
7,0
8,0
-
8.2.
Строительство спортивного зала
в с. Шурскол
2012-2013
15,0
15,0
-
-
10,0
5,0
-
9.
Рыбинский МР
9.1.
Строительство спортивной площадки
в с. Погорелка
2012
0,5
0,5
-
-
0,5
-
-
9.2.
Строительство спортивного зала
в пос. Октябрьском
2012-2013
20,0
20,0
-
-
10,0
10,0
10.
Угличский МР
10.1.
Строительство спортивной площадки
в дер. Маймеры
2013
0,5
0,5
-
-
-
0,5
-
10.2.
Строительство спортивной площадки
в с. Улейма
2012
0,5
0,5
-
-
0,5
-
-
10.3.
Строительство спортивной площадки
в д. Бурмасово
2012
0,5
0,5
-
-
0,5
-
-
11.
Ярославский МР
11.1.
Строительство спортивного зала
в дер. Григорьевское
2012-2013
30,0
30,0
-
-
15,0
15,0
-
11.2.
Строительство спортивной площадки
в дер. Иванищево
2012
0,5
0,5
-
-
0,5
-
-
11.3.
Строительство спортивной площадки
в дер. Мордвиново
2013
0,5
0,5
-
-
-
0,5
-
11.4.
Строительство спортивной площадки
в с. Ширинье
2014
0,5
0,5
-
-
-
-
0,5
11.5.
Строительство спортивного зала
в дер. Кузнечиха
2013-2014
20,0
20,0
-
-
-
8,0
12,0
Итого
159,1
в том числе:
ОБ-134,3
МБ-15,3
бюджеты сельских поселений-9,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
64,5
54,0
6,0
4,5
67,6
57,1
6,5
4,0
27,0
23,2
2,8
1,0
Используемые сокращения
МБ
- местный бюджет
МР
- муниципальный район области
ОБ
- областной бюджет
Приложение 22
к Программе
Мероприятия по строительству и реконструкции дошкольных образовательных учреждений в сельской местности Ярославской области на 2010-2014 годы
№
п/п
Место строительства, наименование мероприятия
Мощность объекта, мест
Годы строительства
Сметная стоимость,
млн. рублей
Всего,
млн. рублей
В том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Гаврилов-Ямский МР
Строительство детского сада в с. Великом
115
2011-2012
74,0
74,0
-
27,0
47,0
-
-
2.
Любимский МР
Строительство детского сада в дер. Вахромейка
25
2012-2013
25,0
25,0
-
-
10,0
15,0
-
3.
Некрасовский МР
Реконструкция интерната для детского сада в с. Левашово
45
2012
5,0
5,0
-
-
5,0
-
-
4.
Ростовский МР
Строительство детского сада в пос. Петровском
120
2013-2014
75,0
75,0
-
-
-
20,0
55,0
5.
Первомайский МР
Строительство детского сада в с. Семёновском
50
2014-2015
15,0
15,0
-
-
-
-
15
6.
Угличский МР
Реконструкция детского сада в с. Заозерье
30
2012
20,0
20,0
-
-
20,0
-
-
7.
Ярославский МР
Строительство детского сада в пос. Ивняки
140
2013-2014
80,0
80,0
-
-
-
40,0
40,0
Итого
294,0
в том числе: ОБ-264,5
МБ-29,5
-
-
-
27,0
23,0
4,0
82,0
74,0
8,0
75,0
67,5
7,5
110,0
100,0
10,0
Используемые сокращения
МБ
- местный бюджет
МР
- муниципальный район области
ОБ
- областной бюджет
Приложение 23
к Программе
Мероприятия по строительству и реконструкции школ в сельской местности Ярославской области на 2010-2014 годы
№
п/п
Место строительства, наименование мероприятия
Мощность
объекта, мест
Годы строительства
Сметная стоимость,
млн. рублей
Всего,
млн. рублей
В том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Борисоглебский МР
1.1.
Строительство школы
в с. Вощажниково
130
2013-2014
100,0
100,0
-
-
-
60,0
40,0
1.2.
Строительство пристройки и реконструкция существую-щего здания школы (Инальцинское сельское поселение, дер.Березники,
ул. Транспортная)
110
2012-2013
74,0
74,0
-
-
39,0
35,0
-
2.
Даниловский МР
Строительство школы
в с. Дмитриевском
175
2011-2012
131,5
131,5
-
42,0
89,5
-
-
3.
Мышкинский МР
Строительство школы-детского сада в дер. Крюково
70 ученических мест и 25 мест в детском саду
2012-2013
50,0
50,0
-
-
30,0
20,0
-
4.
Некоузский МР
Строительство школы
в с. Парфеньево
110
2013-2014
60,0
60,0
-
-
-
30,0
30,0
5.
Угличский МР
Реконструкция школы
в дер. Маймеры
20
2012
15,0
15,0
-
-
15,0
-
-
6.
Ярославский МР
Строительство средней общеобразовательной школы в
с. Туношна
499
2012-2013
187,2
187,2
-
-
104,0
83,2
-
Итого
617,7
в том числе:
ОБ-563,4
МБ-54,3
-
-
-
42,0
35,0
7,0
277,5
253,9
23,6
228,2
211,5
16,7
70,0
63,0
7,0
Используемые сокращения
МБ
- местный бюджет
МР
- муниципальный район области
ОБ
- областной бюджет
Приложение 24
к Программе
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры в сельской местности Ярославской области на 2010-2014 годы
№
п/п
Место строительства,
наименование мероприятия
Мощность объекта, мест
Годы строительства
Сметная стоимость,
млн. рублей
Всего,
млн. рублей
В том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Большесельский МР
Строительство клуба в дер. Высоково
100
2013
22,0
22,0
-
-
-
22,0
-
2.
Гаврилов-Ямский МР
2.1.
Строительство клуба в с. Митино
100
2013
24,0
24,0
-
-
-
24,0
-
2.2.
Строительство клуба в с. Пружинино
150
2012-2013
50,0
50,0
-
-
25,0
25,0
-
2.3.
Строительство клуба в с. Великом
200
2013-2014
45,0
45,0
-
-
-
15,0
30,0
3.
Даниловский МР
Реконструкция здания под клуб в дер. Туфаново
100
2012
15,0
15,0
-
-
15,0
-
-
4.
Любимский МР
Реконструкция клуба в дер. Рузбугино
150
2014-2015
40,0
15,0
-
-
-
-
15,0
5.
Мышкинский МР
Реконструкция клуба в с. Рождествено
70
2012
5,5
5,5
-
-
5,5
-
-
6.
Некрасовский МР
6.1.
Реконструкция клуба в с. Никольском
200
2012-2013
30,0
30,0
-
-
10,0
20,0
-
6.2.
Строительство клуба в дер. Грешнево
200
2014
40,0
40,0
-
-
-
-
40,0
7.
Первомайский МР
Реконструкция клуба в с. Никола-Гора
100
2012-2013
20,0
20,0
-
-
10,0
10,0
-
8.
Пошехонский МР
Строительство дома культуры в дер. Вощиково
100
2012
25,0
25,0
-
-
25,0
-
-
9.
Ростовский МР
9.1.
Строительство Дома культуры в пос. Петровском
300
2013-2015
90,0
60,0
-
-
-
30,0
30,0
9.2.
Реконструкция клуба в с. Судино
100
2012
15,0
15,0
-
-
15,0
-
-
10.
Угличский МР
10.1.
Реконструкция клуба в дер. Маймеры
100
2012
15,0
15,0
-
-
15,0
-
-
10.2.
Реконструкция клуба в дер. Вякирево
100
2012
15,0
15,0
-
-
15,0
-
-
10.3.
Реконструкция клуба с расширением в с. Заозёрье
100
2013-2014
15,2
15,2
-
-
-
5,2
10,0
11.
Ярославский МР
11.1.
Реконструкция клуба в дер. Пестрецово
200
2014-2015
50,0
20,0
-
-
-
-
20,0
11.2.
Строительство клуба с физкультурно-оздоровительным комплексом в с. Курба
200
2012-2014
100,0
100,0
-
-
40,0
40,0
20,0
11.3.
Строительство клуба в дер. Иванищево
200
2012-2013
50,0
50,0
-
-
20,0
30,0
-
Итого
581,7
в том числе:
ОБ-465,4
МБ-116,3
-
-
-
-
-
-
195,5
156,2
39,3
221,2
177,2
44,0
165,0
132,0
33,0
Используемые сокращения
МБ
- местный бюджет
МР
- муниципальный район области
ОБ
- областной бюджет
Приложение 25
к Программе
Мероприятия по строительству межпоселковых и распределительных газопроводов в сельской местности Ярославской области на 2010-2014 годы
№
п/п
Место строительства, наименование мероприятия
Мощность
объекта,
км
Годы строительства
Сметная стоимость,
млн. рублей
Всего,
млн. рублей
В том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Борисоглебский МР
1.1.
Строительство разводящих сетей в дер. Добрынское
1,2
2012
2,4
2,4
-
-
2,4
-
-
1.2.
Строительство разводящих сетей в дер. Денисьево
1,5
2012
3,0
3,0
-
-
3,0
-
-
1.3.
Строительство разводящих сетей в дер. Архипово
4,3
2012
8,6
8,6
-
-
8,6
-
-
1.4.
Строительство разводящих сетей в пос. Красный Октябрь
6,0
2012
14,0
14,0
-
-
14,0
-
-
1.5.
Строительство разводящих сетей в дер. Клинцево
0,32
2013
0,8
0,8
-
-
-
0,8
-
1.6.
Строительство разводящих сетей в дер. Малахово
1,8
2013
3,6
3,6
-
-
-
3,6
-
1.7.
Строительство разводящих сетей в дер. Новинки
1,8
2013
3,6
3,6
-
-
-
3,6
-
1.8.
Строительство разводящих сетей в дер. Стрелки
0,5
2013
1,0
1,0
-
-
-
1,0
-
1.9.
Строительство разводящих сетей в с. Уславцево
1,4
2013
2,8
2,8
-
-
-
2,8
-
1.10.
Строительство разводящих сетей в дер. Деревеньки
1,0
2014
2,0
2,0
-
-
-
-
2,0
1.11.
Строительство разводящих сетей в с. Никола-Березники
1,0
2014
2,0
2,0
-
-
-
-
2,0
1.12.
Газоснабжение котельной Борисоглебской районной станции по борьбе с болезнями животных по ул. Транспортной, д. 60, пос. Борисоглебский
0,02
2010
0,2
0,2
0,2
-
-
-
-
2.
Гаврилов-Ямский МР
2.1.
Строительство разводящих сетей в с. Митино
1,0
2013
2,0
2,0
-
-
-
2,0
-
2.2.
Строительство разводящих сетей в с. Шопша
2,0
2012
4,0
4,0
-
-
4,0
-
-
2.3.
Строительство разводящих сетей в с. Пружинино
1,5
2014
1,5
1,5
-
-
-
-
1,5
3.
Даниловский МР
3.1.
Газификация дер. Суетино,
дер. Богданово, дер. Новенькое, дер. Пономарево, дер. Глуховки
4,4
2010
5,9
5,9
5,9
-
-
-
-
3.2.
Строительство разводящих сетей дер. Костюшино и дер. Захарцево
3,0
2010-2011
3,8
3,8
1,5
2,3
-
-
-
4.
Любимский МР
4.1.
Строительство разводящих сетей газопровода дер. Вахромейка
1,5
2014
3,8
3,8
-
-
-
-
3,8
4.2.
Газоснабжение жилых домов дер. Настасьино и дер. Тимино
4,0
2010-2011
6,8
6,8
2,1
4,7
-
-
-
4.3.
Газификация пос. Соколиный, дер. Шарна, дер. Починок
5,7
2011
11,0
11,0
-
11,0
-
-
-
5.
Некоузский МР
Строительство разводящих сетей в дер. Горохово
3,5
2014
8,8
8,8
-
-
-
-
8,8
6.
Некрасовский МР
6.1.
Газоснабжение ул. Нагорной в дер. Малые Соли и дер. Жабрево
2,6
2010
2,5
2,5
2,5
-
-
-
-
6.2.
Строительство разводящих сетей в с. Левашово, дер. Лихообразово
4,0
2013
10,0
10,0
-
-
-
10,0
-
6.3.
Строительство разводящих сетей в дер. Осиновая Слобода
1,0
2012
2,0
2,0
-
-
2,0
-
-
7.
Переславский МР
7.1.
Строительство распределительных сетей газопровода в с. Андрианово
4,0
2013
12,7
12,7
-
-
-
12,7
-
7.2.
Строительство распределительных сетей газопровода в с. Фонинском
3,5
2012-2013
10,2
10,2
-
-
6,4
3,8
-
8.
Ростовский МР
8.1.
Строительство разводящих сетей в с. Угодичи
3,5
2012
10,2
10,2
-
-
10,2
-
-
8.2.
Строительство разводящих сетей в с. Воржа
1,7
2013
3,4
3,4
-
-
-
3,4
-
9.
Рыбинский МР
9.1.
Газификация жилых домов в
с. Спасс
3,6
2010
9,4
9,4
9,4
-
-
-
-
9.2.
Газификация жилых домов в
дер. Свингино
3,55
2010
10,5
10,5
10,5
-
-
-
-
9.3.
Наружное газоснабжение
дер. Гаврилово
1,16
2010
2,9
2,9
2,9
-
-
-
-
9.4.
Строительство газопровода низкого давления в пос. Искра Октября
4,44
2009-2010
12,8
1,4
1,4
-
-
-
-
9.5.
Строительство газопровода низ-кого давления в дер. Артюкино
0,9
2010
1,2
1,2
1,2
-
-
-
-
9.6.
Газификация пос. Каменники
6,57
2011-2012
21,5
21,5
-
17,7
3,8
-
-
10.
Угличский МР
10.1.
Строительство разводящих сетей в дер. Маймеры
2,9
2014
7,3
7,3
-
-
-
-
7,3
10.2.
Строительство разводящих сетей с. Улейма
8,3
2013
14,5
14,5
-
-
-
14,5
-
10.3.
Строительство межпоселкового газопровода высокого давления с устройством шкафного газораспределительного пункта и распределительного газопровода низкого давления в с. Золоторучье
5,5
2010-2011
10,0
10,0
5,7
4,3
-
-
-
11.
Ярославский МР
11.1.
Газификация дер. Ершово,
дер. Ноготино (1 этап)
6,5
2011
13,0
13,0
-
13,0
-
-
-
11.2.
Строительство разводящих сетей в дер. Григорьевское (Заволжское сельское поселение)
3,9
2014
9,8
9,8
-
-
-
-
9,8
11.3.
Строительство разводящих сетей в дер. Григорьевское (Некрасовское сельское поселение)
8,9
2014
18,3
18,3
-
-
-
-
18,3
11.4.
Строительство распределитель-ного газопровода в дер. Ченцы
0,67
2010
1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
11.5.
Газификация пос. Красный Волгарь
2,0
2010
1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
Всего
117,73
264,6
в том числе:
ОБ-177,02
МБ-13,23
ФБ-74,35
45,30
29,48
2,22
13,60
53,00
34,60
2,65
15,75
54,40
37,90
2,72
13,78
58,20
39,90
2,91
15,39
53,50
35,05
2,67
15,78
Используемые сокращения
МБ
- местный бюджет
МР
- муниципальный район области
ОБ
- областной бюджет
ФБ
- федеральный бюджет».
8. Дополнить Программу после приложения 29 приложением 29-1 следующего содержания:
«Приложение 29-1
к Программе
МЕТОДИКА
расчета целевого индикатора «Повышение обеспеченности населения Ярославской области основными продуктами питания собственного производства»
Обеспеченность населения Ярославской области основными продуктами питания собственного производства (Об) определяется по формуле:
Об = х100%,
где:
Пр – производство основных продуктов питания Ярославской области в стоимостном выражении;
Потр – потребность населения Ярославской области в основных продуктах питания в стоимостном выражении.
Пр = Прмяс х Цмяс + Прмол х Цмол + Пря х Ця + Прзер х Цзер + Пркар х Цкар +Пров х Цов,
где:
Прмяс – реализация мяса всех видов скота в живом весе в тоннах;
Прмол – производство молока в тоннах;
Пря – производство яиц в тысячах штук;
Прзер – производство зерна в весе после доработки в тоннах;
Пркар – производство картофеля в тоннах;
Пров – производство овощей в тоннах;
Цмяс – сопоставимая цена 2009 года 1 тонны мяса – 64,905 тысячи рублей;
Цмол – сопоставимая цена 2009 года 1 тонны молока – 10,644 тысячи рублей;
Ця – сопоставимая цена 2009 года 1000 штук яиц – 2,263 тысячи рублей;
Цзер – сопоставимая цена 2009 года 1 тонны зерна – 4,196 тысячи рублей;
Цкар – сопоставимая цена 2009 года 1 тонны картофеля – 7,031 тысячи рублей;
Цов – сопоставимая цена 2009 года 1 тонны овощей – 16,787 тысячи рублей.
Потр = (Нмяс х Цмяс + Нмол х Цмол + Ня х Ця + Нзер х Цзер + Нкар х Цкар + Нов хЦов) х Ч,
где:
Нмяс – норма потребления мяса всех видов на 1 человека в год – 0,081 тонны;
Нмол – норма потребления молока на 1 человека в год – 0,392 тонны;
Ня – норма потребления яиц на 1 человека в год – 0,298 тысячи штук;
Нзер – норма потребления зерна на 1 человека в год – 0,107 тонны;
Нкар – норма потребления картофеля на одного человека в год – 0,120 тонны;
Нов – норма потребления овощей на 1 человека в год – 0,145 тонны;
Ч – численность населения области, человек.
В качестве сопоставимой цены 2009 года взяты фактические средние цены реализации, сложившиеся в 2009 году.
В качестве нормы потребления использованы рациональные нормы потребления. За норму потребления зерна условно взята норма потребления хлеба и хлебопродуктов.
Показатели численности населения области, производства и реализации продукции берутся из статистических данных.
Расчет целевого индикатора производится по итогам работы за год.».
9. Дополнить Программу приложением следующего содержания:
«Приложение 34
к Программе
МЕТОДИКА
предоставления и распределения субсидий муниципальным образованиям области на проведение мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов социальной сферы в сельской местности Ярославской области
1. Данная Методика определяет механизм и условия предоставления субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям области на реализацию областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области» на 2010 - 2014 годы в части мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной сферы (далее - субсидия).
2. Субсидия предоставляется для строительства и (или) реконструкции объектов здравоохранения, физической культуры и спорта, дошкольного и школьного образования, культуры и социального обслуживания муниципальных районов области в целях обеспечения сельского населения Ярославской области услугами здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания.
3. Размер субсидии определяется исходя из объема средств на финансирование строек и объектов, включенных в перечень строек и объектов, планируемых к финансированию в рамках адресной инвестиционной программы Ярославской области.
4. Перечень объектов областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области» на 2010 - 2014 годы (далее – Программа) формируется в соответствии с критериями отбора, приведёнными в Порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы Ярославской области, формирования перечня строек и объектов, планируемых к финансированию в рамках адресной инвестиционной программы Ярославской области, утвержденном постановлением Правительства области от 15.06.2010 № 416-п «О формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ярославской области, внесении изменений в отдельные постановления Правительства области и признании утратившим силу постановления Администрации области от 29.06.2006 № 171».
5. Показатели для включения строек и объектов социальной сферы в сельской местности в Программу:
наличие населенного пункта в перечне населённых пунктов, где предполагается развитие сельскохозяйственного производства (приложе- ние 19 к Программе);
уровень обеспеченности населения муниципального образования области объектами социальной сферы;
наличие утвержденной в установленном порядке проектной документации по стройкам и объектам;
предполагаемый объем софинансирования строек и объектов за счет средств местного бюджета;
наличие или строительство (перспектива строительства) аналогичных объектов в близлежащих населенных пунктах;
завершение строительства (реконструкции) ранее начатых объектов, ввод которых планируется в текущем году;
обеспечение ввода объекта в эксплуатацию в текущем году;
численность населения, проживающего в сельском населенном пункте, где вводится объект.
6. Условиями предоставления субсидии являются:
- наличие официальной заявки муниципальных образований области на участие в мероприятиях Программы с указанием объекта капитального строительства (реконструкции);
- наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации на выполнение капитального строительства (реконструкции) и положительного заключения государственной экспертизы на начало строительства (реконструкции) объекта;
- наличие в местном бюджете ассигнований на софинансирование объектов капитального строительства в рамках Программы не выше 95 процентов и не ниже 5 процентов расходного обязательства;
- наличие договора с органами местного самоуправления муниципальных районов области на осуществление совместных действий по организации строительства (реконструкции) и финансирования объектов строительства (реконструкции);
- выполнение требований к результатам расходования субсидии, определенных в договоре между департаментом строительства Ярославской области и муниципальным образованием области.
7. Авансирование работ может осуществляться в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ.
8. Администраторы расходов муниципальных образований области ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в департамент строительства Ярославской области отчет об использовании и освоении средств субсидии из областного бюджета и средств местного бюджета на строительство (реконструкцию) объектов социальной сферы в рамках Программы по форме согласно приложению к Методике; справки о стоимости выполненных работ по формам КС-2, КС-3, утвержденным Федеральной службой государственной статистики.
9. В случае невыполнения органом местного самоуправления муниципального образования области обязательств, предусмотренных договором, указанным в пункте 6 настоящей Методики, несоблюдения обязательств по софинансированию и непредставления в срок установленной отчетности департамент строительства Ярославской области направляет в департамент финансов Ярославской области предложения о приостановлении выделения субсидии, а в орган местного самоуправления муниципального образования области – уведомление с указанием причин такого приостановления и срока устранения нарушений.
В случае неустранения органом местного самоуправления муниципального образования области допущенных нарушений в течение 1 месяца департамент финансов Ярославской области по согласованию с департаментом строительства Ярославской области перераспределяет неиспользованный объем субсидий между другими муниципальными образованиями области, имеющими право на получение субсидии и выполнившими условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 6 настоящей Методики.
10. В случае уменьшения (увеличения) потребности в субсидиях по результатам аукциона, уточнения объемов работ, внесения в установленном порядке изменений в проектно-сметную документацию, а также в случае прекращения потребности в субсидиях департамент строительства Ярославской области на основании письменного обращения органа местного самоуправления муниципального образования области перераспределяет неиспользованный объем субсидий между объектами и органами местного самоуправления муниципальных образований области, которые выполнили условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 6 настоящей Методики.
При перераспределении субсидий между объектами и органами местного самоуправления муниципального образования области учитываются показатели, указанные в пункте 5 настоящей Методики.
11. Изменения, связанные с перераспределением (сокращением) субсидий, подлежат внесению в Программу и закон Ярославской области об областном бюджете на текущий финансовый год.
12. Средства, полученные бюджетами муниципальных районов области и не использованные в текущем финансовом году, подлежат использованию в следующем году на те же цели при наличии потребности в этих средствах.
При установлении департаментом строительства Ярославской области отсутствия потребности в средствах остаток субсидии подлежит возврату в доход областного бюджета.
В случае неперечисления указанного остатка субсидии в доход областного бюджета эти средства подлежат взысканию в порядке, установленном приказом департамента финансов Ярославской области от 11.12.2009 № 15н «Об утверждении Порядка взыскания в доход областного бюджета неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение».
13. Ответственность за достоверность, своевременность составления и представления отчетной документации возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований области.
14. Ответственность за нецелевое расходование средств возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований области.
15. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований области условий предоставления субсидий осуществляется департаментом строительства Ярославской области.
16. Оценка результативности и эффективности использования средств субсидии ежегодно производится департаментом строительства Ярославской области.
Показателем результата использования субсидии является степень технической готовности. Плановое значение показателя результата для каждого муниципального образования области, получающего субсидии, устанавливается договором, заключаемым в соответствии с пунктом 6 настоящей Методики.
Оценка результативности использования субсидии муниципальными образованиями области осуществляется путем установления степени достижения ожидаемых результатов.
Показатель результативности использования субсидии (Р) рассчитывается по формуле:
Р = Пф / Пп,
где:
Пф - фактическое значение соответствующего показателя результата;
Пп - плановое значение соответствующего показателя результата.
При значении показателя более 0,85 результативность использования субсидии признается высокой.
При значении показателя от 0,65 до 0,85 результативность использования субсидии признается средней.
При значении показателя менее 0,65 результативность использования субсидии признается низкой.
Эффективность использования субсидии (Э) рассчитывается по формуле:
Э = (Р x П / Ф) х 100 %,
где:
Р - показатель результативности использования субсидии муниципальным образованием области;
П - плановый объем бюджетных ассигнований, утвержденный в бюджете на финансирование субсидии;
Ф - фактический объем финансирования субсидии, перечисленный получателю.
17. Степень освоения исполнителем Программы средств субсидии в части капитального строительства (реконструкции) объектов социальной сферы (СО) рассчитывается ежеквартально по формуле:
СО = (Ф / П) х 100 %,
где:
П – плановый объём бюджетных ассигнований, утверждённый в областном бюджете на финансирование субсидии;
Ф – фактический объём финансирования субсидии из областного бюджета, перечисленный получателю.
При значении показателя 75 процентов и менее степень освоения средств субсидии признается низкой, от 75,1 процента до 95,9 процента – средней, при значении 96 процентов и выше – высокой.
Оценка степени освоения средств субсидии осуществляется департаментом строительства Ярославской области ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, на основании отчетов органов местного самоуправления муниципальных образований области.
Приложение
к Методике
ОТЧЕТ
об использовании и освоении средств субсидии из областного бюджета и средств местного бюджета на строительство (реконструкцию) объектов социальной сферы в рамках областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области» на 2010-2014 годы
по состоянию на _______________________
по___________________________________________
(наименование муниципального образования)
тыс. рублей
№
п/п
Наименование объекта
Год начала строительства
Заказчик
Подрядчик
Сметная стоимость (в тек. ценах)
Задолженность на 01.01.20__: (–) кредиторская задолженность, (+) дебиторская задолженность
Источник финансирования
20____ год
остаток сметной стоимости на 01.01.__ (в тек. ценах)
лимит финансирования
выполнено с начала строительства
профинансировано с начала строительства
задолженность: (-) кредиторская задолженность, (+) дебиторская задолженность (на отчетную дату)
остаток на расчетном счете заказчика (на отчетную дату)
физическое состояние объекта
выполнено за текущий год на отчетную дату
профинансировано за текущий год на отчетную дату
областной бюджет местный бюджет
(должность)
(подпись)
О создании межведомственной рабочей группы по координации программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности на 2008-2012 годы» с программами развития энергетической и газовой инфраструктуры
1
Фактически утратило силу в связи с истечением срока действия
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2010 № 899-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 05.04.2010 № 187-П
В соответствии с постановлением Правительства области от 27.08.2008 № 449-п «О Порядке разработки, принятия и реализации областных целевых программ»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области» на 2010-2014 годы, утверждённую постановлением Правительства области от 05.04.2010 № 187-п «Об утверждении областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области» на 2010-2014 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области», изменения согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Первый заместитель
Губернатора области В.Н. Ковальчук
Приложение
к постановлению
Правительства области
от 10.12.2010 № 899-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в областную целевую программу «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области» на 2010-2014 годы
1. В паспорте Программы:
1.1. Абзацы второй и третий позиции «Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«-повышение обеспеченности населения Ярославской области основными продуктами питания собственного производства до 57,0 процента;
-повышение уровня удовлетворённости сельских жителей качеством жизни на сельских территориях – на 8 процентов;».
1.2. Позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы и источники финансирования Программы
общая потребность в финансовых ресурсах составляет – 35805,89 млн. рублей, в том числе:
за счёт средств областного бюджета – 8487,89 млн. рублей;
за счёт внебюджетных источников – 18954,05 млн. рублей;
предполагаемое привлечение средств из федерального бюджета – 7881,65 млн. рублей;
предполагаемое привлечение средств из местных бюджетов – 482,30 млн. рублей».
1.3. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
-увеличение объёма производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий - на 23,7 процента по сравнению с уровнем 2008 года;
-повышение производительности труда в хозяйствах всех категорий - на 35,2 процента по сравнению с уровнем 2008 года;
-повышение доли прибыльных сельскохозяйственных предприятий на - 4,3 процента по сравнению с уровнем 2008 года;
-комплексное обустройство населённых пунктов, где предполагается развитие сельскохозяйственного производства, - 74,1 процента;
-уровень обеспеченности сельского населения учреждениями здравоохранения, отвечающими требуемым нормам, - 100 процентов;
-уровень обеспеченности сельского населения спортивными сооружениями, отвечающими требуемым нормам, - 81,9 процента;
-уровень обеспеченности сельского населения детскими дошкольными учреждениями, отвечающими требуемым нормам, - 85,0 процента;
-уровень обеспеченности сельского населения общеобразовательными учреждениями, - 100 процентов;
-уровень обеспеченности сельского населения учреждениями культуры, отвечающими требуемым нормам, - 97,9 процента;
-уровень газификации сельских населённых пунктов сетевым газом - 73,5 процента;
-рост обеспеченности сельского населения жильём - на 0,41 процента».
2. Таблицу «Общая потребность в ресурсах» изложить в следующей редакции:
Наименование ресурсов
Единица измерения
Потребность
всего
в том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
Финансовые ресурсы, в том числе:
млн. рублей
35805,89
4434,47
5797,89
7200,23
8890,10
9483,20
- областной бюджет
-//-
8487,89
699,19
857,85
2183,15
2331,62
2416,08
- внебюджетные источники
-//-
18954,05
2299,37
3242,80
3541,58
4852,98
5017,32
- предполагаемое привлечение средств из федерального бюджета
-//-
7881,65
1409,94
1608,41
1351,08
1576,14
1936,08
- предполагаемое привлечение средств из местных бюджетов
-//-
482,30
25,97
88,83
124,42
129,36
113,72
3. Раздел II после абзаца триста шестьдесят четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«-оказание помощи в виде компенсации материального ущерба от стихийных бедствий.».
4. Раздел IV изложить в следующей редакции:
IV. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
№
п/п
Основные показатели и целевые индикаторы Программы
Единица измерения
Значение показателя за 2008 год (факт)
Всего
В том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Целевые индикаторы Программы
Повышение обеспеченности населения Ярославской области основными продуктами питания собственного производства*
процент
54,4
2,6
55,0
55,5
56,0
56,5
57,0
Повышение уровня удовлетворённости сельских жителей качеством жизни на сельских территориях
процент
8
-
1
2
3
8
Основные показатели Программы
1.
Достижение запланированных уровня производительности труда и объемов производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий и обеспечение роста доли прибыльных сельскохозяйственных предприятий
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году
процент
100,3
х
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий к предыдущему году
процент
103,6
х
105,2
105,2
105,2
105,2
105,2
Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе
процент
57,5
х
51
55
58
59
60
1.1.
Техническая и технологическая модернизация АПК
Обновление техники (удельный вес)
тракторов
процент
3,0
х
2,0
2,7
3,8
5,3
7,0
зерноуборочных комбайнов
процент
5,5
х
3,9
5,1
6,4
8,6
10,8
кормоуборочных комбайнов
процент
8,1
х
5,6
7,2
8,8
11,5
13,8
Приобретение сельскохозяйственной техники (ежегодно в эталонных единицах)
тракторов
штук
144
700
80
100
130
170
220
зерноуборочных комбайнов
штук
33
165
20
25
30
40
50
кормоуборочных комбайнов
штук
33
165
20
25
30
40
50
1.2.
Развитие отрасли животноводства и птицеводства
Производство скота и птицы на убой в живой массе в хозяйствах всех категорий
тысяч тонн
63,9
427,5
72,1
80,0
85,2
91,2
99,0
1.2.1.
Развитие и поддержка молочного животноводства
Удой на корову в хозяйствах всех категорий
кг
4034
х
4250
4350
4500
4550
4600
Производство молока в хозяйствах всех категорий
тысяч тонн
293,1
1604,0
306,2
312,3
318,5
332,0
335,0
в том числе в сельскохозяйственных предприятиях
тысяч тонн
233,9
1317,0
243,0
255,0
262,0
275,0
282,0
1.2.2.
Развитие и поддержка мясного животноводства КРС
Производство мяса КРС на убой в живой массе в хозяйствах всех категорий
тысяч тонн
24,4
104,3
20,4
20,9
21,0
21,0
21,0
1.2.3.
Развитие и поддержка овцеводства и козоводства
Производство мяса овец и коз на убой в живой массе в хозяйствах всех категорий
тысяч тонн
1,9
9,1
1,7
1,7
1,8
1,9
2,0
1.2.4.
Развитие и поддержка свиноводства
Производство мяса свиней на убой в живой массе в хозяйствах всех категорий
тысяч тонн
10,8
61,9
11,0
11,5
11,8
13,3
14,3
1.2.5.
Развитие птицеводства
Производство яиц в хозяйствах всех категорий
млн. штук
840,4
7442,6
1212,3
1346,1
1505,3
1596,2
1782,7
Производство мяса птицы на убой в живой массе в хозяйствах всех категорий
тысяч тонн
26,4
252,2
39,0
45,9
50,6
55,0
61,7
1.2.6.
Развитие рыбоводства
Производство товарной рыбы осетровых пород
тонн
-
135,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
Производство пищевой икры осетровых рыб
тонн
-
5
-
-
-
-
5
1.2.7.
Развитие пчеловодства
Производство мёда
тонн
272
1430
260
275
290
300
305
1.2.8.
Развитие племенной базы отраслей животноводства
Удельный вес племенного КРС в общем поголовье в пересчете на условные головы
процент
9,0
х
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0
Прирост (к предыдущему году) реализации племенного молодняка в пересчете на условные головы
процент
х
8,7
9,0
10,0
10,0
10,0
Удельный вес племенных романовских овец в хозяйствах всех категорий от общего поголовья овец
процент
26
х
27
28
30
32
40
1.2.9.
Строительство подъездных путей к животноводческим помещениям и благоустройство территорий
Количество объектов по строительству подъездных путей к животноводческим помещениям и благоустройству территорий
единиц
-
х
15
25
30
35
40
1.2.10.
Осуществление противоэпизоотических мероприятий
Уровень заболеваемости животных гиподерматозом
процент
11,0
х
4,0
3,0
2,0
1,0
0,5
Вакцинация маточного поголовья КРС против пастереллёза
процент
45,0
х
50,0
55,0
60,0
68,0
75,0
1.3.
Развитие отрасли растениеводства
1.3.1.
Вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель
Посевная площадь под сельскохозяйственными культурами
тысяч га
368,5
х
358,3
361,9
367,6
380,0
391,0
Агрохимическое обследование почв
тысяч га
103,0
х
82,0
80,0
80,0
78,0
78,0
Известкование и фосфоритование почв
тысяч га
1,5
х
5,6
6,9
8,7
10,0
10,0
Внесение минеральных удобрений в действующем веществе
тысяч тонн
5,8
х
8,0
9,0
11,0
11,3
11,5
Внесение органических удобрений
тысяч тонн
615,9
х
630
645
660
670
675
1.3.2.
Развитие кормовой базы сельскохозяйственных организаций
Посевные площади высокобелковых культур – всего
тыс. га
30,7
х
33,0
34,5
36,0
36,3
36,5
в том числе:
- рапс
тыс. га
4,0
х
6,0
7,0
8,0
8,2
8,3
- козлятник восточный
тыс. га
1,1
х
2,0
2,5
3,0
3,1
3,2
- подсев многолетних бобовых трав
тыс. га
25,6
х
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
Заготовка кормов по прогрессивным технологиям – всего
тыс. тонн
48,0
552,5
83,6
96,4
120,0
124,5
128,0
в том числе:
- зерносенаж
тыс. тонн
41,0
458
70,0
80,0
100,0
103,0
105,0
- сенаж в упаковке
тыс. тонн
5,0
68,5
10,0
12,0
15,0
15,5
16,0
- плющеное консервированное зерно
тыс. тонн
2,0
26
3,6
4,4
5,0
6,0
7,0
Заготовка кормов всех видов на зимовку в расчёте на 1 условную голову скота в кормовых единицах
ц
22,4
х
24,0
25,0
28,0
29,0
30,0
1.3.3.
Развитие элитного и первичного семеноводства сельскохозяйственных культур
Удельный вес элитносеменоводческих посевов сельскохозяйственных культур в общей площади посевов
процент
14,7
х
12
14
15
15
15
1.3.4.
Развитие производства зерновых культур
Производство зерна
тысяч тонн
102,8
731,0
109,3
121,8
132,7
167,2
200,0
1.3.5.
Развитие льноводства
Площадь посева льна
га
4098
х
3400
3700
4200
4800
5200
Валовой сбор льноволокна
тонн
2218
14312
2006
2294
2856
3360
3796
Производство льносемян
тонн
596
2570
410
445
510
580
625
Урожайность льноволокна
ц/га
5,4
х
5,9
6,2
6,8
7,0
7,3
1.3.6.
Развитие производства рапса
Площадь посева рапса на семена
га
1127
х
1500
1800
3000
4000
5000
Валовой сбор семян рапса
тонн
302
24170
1950
2520
4800
6400
8500
Урожайность семян рапса
ц/га
3,9
х
13,0
14,0
16,0
16,0
17,0
1.3.7.
Развитие овощеводства
Валовой сбор овощей открытого грунта
тыс. тонн
124,4
682,7
132,8
135,2
136,4
138,3
140,0
Валовой сбор овощей закрытого грунта
тонн
3006
21200
3300
3300
4000
4800
5800
1.3.8.
Развитие картофелеводства
Валовой сбор картофеля
тыс. тонн
181,0
1045,0
190,0
200,0
210,0
215,0
230,0
1.4.
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
Производство муки
тысяч тонн
64.3
336,0
65,5
66,5
67,0
68,0
69,0
Производство хлеба и хлебобулочных изделий
тысяч тонн
74,3
406,2
76,5
78,8
81,2
83,6
86,1
Производство цельномолочной продукции
тысяч тонн
75,3
411,9
77,6
79,9
82,3
84,8
87,3
Производство колбасных изделий
тысяч тонн
17,2
94,0
17,7
18,2
18,8
19,4
19,9
Выпуск консервов (условных банок)
млн.
46,3
240,9
47,2
47,7
48,2
48,7
49,1
Производство комбикорма
тысяч тонн
273,3
1585,7
287,0
301,3
316,4
332,2
348,8
1.5.
Организация закупок сельскохозяйственной продукции и сырья у КФХ и ЛПХ
Темп роста объёма закупаемой сельскохозяйственной продукции и сырья в КФХ и ЛПХ населения области к уровню предшествующего года
процент
100,4
х
107,0
106,2
106,2
106,0
106,0
1.6.
Развитие малых форм хозяйствования
1.6.1.
Развитие системы сельскохозяйственной потребительской и кредитной кооперации
Численность кооперативов
единиц
34
х
35
36
38
40
42
1.6.2.
Поддержка КФХ
Рост производства продукции сельского хозяйства в действующих ценах к уровню предыдущего года
процент
109,1
х
109,8
115,3
115,5
116,0
116,5
1.6.3.
Обеспечение устойчивого производства сельскохозяйственной продукции ЛПХ и НО
Рост производства продукции сельского хозяйства в действующих ценах к уровню предыдущего года
процент
91,0
х
108,0
107,0
107,0
107,0
107,0
1.7.
Повышение заинтересованности муниципальных районов в эффективном развитии АПК
Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства
млн. рублей
3112
16800
3100
3250
3350
3480
3620
1.8.
Достижение финансовой устойчивости АПК
Объём субсидированных кредитов и займов всего
млн. рублей
4563
х
6040
6540
7730
8500
9090
1.9.
Снижение рисков в АПК
Удельный вес застрахованных посевных площадей сельскохозяйственных культур в общей посевной площади
процент
-
х
15,0
20,0
25,0
25,0
25,0
1.10.
Использование консалтинговых услуг
Количество сельскохозяйственных предприятий, использующих консалтинговые услуги
единиц
4
х
5
6
6
6
6
1.11.
Расширение информационно-консультационного обслуживания
Консультирование сельских товаропроизводителей индивидуально, с использованием групповых методов, средств массовой информации, Интернета
количество консультаций
18000
х
22000
25000
25000
25000
25000
1.12.
Создание ЕСИО АПК
Количество органов управления АПК муниципальных районов, использующих функциональные возможности, предоставляемые ЕСИО АПК
единиц
0
х
9
13
17
17
17
1.13.
Создание условий для обеспечения предприятий АПК области высококвалифицированными специалистами и кадрами массовых профессий
Подготовка специалистов с высшим и средним профессиональным образованием
человек
160
1000
200
200
200
200
200
Переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов
человек
500
3100
550
600
600
650
700
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров массовых профессий
человек
540
100
100
100
120
120
Количество молодых специалистов, приступивших к работе на сельскохозяйственных предприятиях и получивших пособия на хозяйственное обзаведение
человек
37
275
45
50
55
60
65
2.
Развитие сельских территорий до значений индикативных показателей
Обустройство населённых пунктов, где предполагается развитие сельскохозяйственного производства. Показатели уровня обустройства сельских населённых пунктов, где планируется осуществить преимущественное производство сельскохозяйственной продукции, отражены в приложении 29 к Программе
процент
21,6
24,2
27,4
40,5
54,3
74,1
2.1.
Повышение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
единиц
х
21
-
1
11
3
6
Уровень обеспеченности сельского населения учреждениями здравоохранения, отвечающими требуемым нормам
процент
81,5
х
81,5
82,3
91,8
94,2
100,0
2.2.
Создание условий для укрепления здоровья, развития инфраструктуры спорта и приобщения к регулярным занятиям физической культурой и спортом сельского населения
Строительство и реконструкция спортивных сооружений в сельской местности
единиц
х
28
-
-
9
13
6
Уровень обеспеченности сельского населения спортивными сооружениями, отвечающими требуемым нормам
процент
56,7
х
56,7
56,7
64,8
76,5
81,9
2.3.
Развитие инфраструктуры образования
Строительство и реконструкция детских дошкольных учреждений
единиц
х
7
-
-
3
1
3
Уровень обеспеченности сельского населения детскими дошкольными учреждениями, отвечающими требуемым нормам
процент
83,2
х
83,2
83,2
84,2
84,3
85,0
Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений
единиц
х
7
-
-
2
3
2
Уровень обеспеченности сельского населения общеобразовательными учреждениями
процент
100,0
х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.4.
Модернизация сферы культуры на селе
Строительство и реконструкция учреждений культуры в сельской местности
единиц
х
14
-
-
6
6
4
Уровень обеспеченности сельского населения учреждениями культуры, отвечающими требуемым нормам
процент
84,1
х
84,1
84,1
89,3
94,5
97,9
2.5.
Развитие газо- и водоснабжения
Уровень газификации сельских населённых пунктов сетевым газом**
процент
36,2
х
36,2
38,8
50,0
60,8
73,5
2.6.
Развитие жилищного строительства
Строительство и приобретение жилья – всего
тысяч кв. метров
10,20
121,61
13,57
21,10
27,01
30,33
29,60
в том числе:
строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности Ярославской области, в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» – всего
тысяч кв. метров
3,50
42,48
6,07
7,20
9,21
10,00
10,00
из них:
ввод и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов
тысяч кв. метров
1,60
17,63
2,31
2,87
3,45
4,50
4,50
количество семей, улучшивших свои жилищные условия в сельской местности, – всего
единиц
59
705
105
125
155
160
160
в том числе количество молодых семей и молодых специалистов, обеспеченных жильём на селе
единиц
30
295
45
50
60
70
70
Рост обеспеченности сельского населения жильём
процент
0,14
1,7
0,19
0,29
0,38
0,42
0,41
2.7.
Поддержка комплексной компактной застройки
Количество площадок под комплексную компактную застройку и благоустройство сельских населённых пунктов
единиц
-
7
0
0
0
1
6
2.8.
Развитие учреждений социального обслуживания
Строительство спального корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов
единиц
х
1
-
-
-
-
1
* Методика расчета показателя приведена в приложении 291 к Программе.
Основные показатели и целевые индикаторы уровня обеспеченности сельских населённых пунктов объектами сельской инфраструктуры определены с учётом имеющихся и вводимых в эксплуатацию объектов, а по населённым пунктам с числом проживающих до 200 человек – с учётом пешеходной доступности (до 5 километров) и транспортного сообщения для перевозки детей в дошкольные и школьные учреждения на основе использования школьных автобусов.
По результатам реализации Программы существенно изменится общее состояние развиваемой территории. При достижении целевых показателей по производству сельскохозяйственной продукции укрепится экономическое положение сельскохозяйственных предприятий. Одновременно улучшится состояние сельской инфраструктуры, будут созданы благоприятные условия для притока квалифицированных кадров в сельскохозяйственное производство. После такой стабилизации производства повысится инвестиционная привлекательность сельскохозяйственного бизнеса.
В дальнейшем возникает необходимость и возможность развития всех сельских территорий и доведения их до состояния охваченных мероприятиями Программы.
Методика оценки эффективности и результативности реализации Программы (подпрограммы) приведена в приложении 30 к Программе.
** Показатели определены с учётом реализации областных целевых программ «Чистая вода» и «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» в части объектов населённых пунктов, приведённых в приложении 19 к Программе.».
5. Раздел VI изложить в следующей редакции:
«VI. Перечень программных мероприятий
млн. рублей
№
п/п
Наименование мероприятия в структуре задач (подзадач)
Срок реализации
Исполнитель
Всего по Программе
В том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Развитие сельскохозяйственного производства
1.1.
Техническая и технологическая модернизация АПК
1.1.1.
Компенсация части затрат в форме субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
5279,50
308,19
466,81
854,50
1700,00
1950,00
- областного бюджета
1269,50
98,19
146,81
294,50
340,00
390,00
- внебюджетных источников
4010,00
210,00
320,00
560,00
1360,00
1560,00
1.1.2.
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета на частичное погашение лизинговых платежей организациям АПК
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
172,40
17,10
5,30
50,00
50,00
50,00
1.1.3.
Пополнение уставного фонда на приобретение техники по областному лизингу за счет средств областного бюджета
в течение 2010 – 2014 годов
ДУГИ, ДАПКиПР
420,00
30,00
0,00
110,00
130,00
150,00
1.1.4.
Пополнение уставного капитала открытого акционерного общества «Росагролизинг» за счет средств федерального бюджета
в течение 2010 – 2014 годов
378,50
64,00
66,50
72,00
82,00
94,00
1.1.5.
Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на приобретение техники и оборудования
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
409,82
32,82
45,00
77,00
120,00
135,00
в том числе за счет средств:
- областного бюджета
154,00
9,00
10,00
40,00
45,00
50,00
- федерального бюджета
169,82
17,82
28,00
29,00
45,00
50,00
- внебюджетных источников
86,00
6,00
7,00
8,00
30,00
35,00
1.2.
Развитие животноводства и птицеводства
1.2.1.
Возмещение части затрат на содержание племенного поголовья сельскохозяйственных животных из расчета учтенного племенного поголовья за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
1443,86
206,86
246,00
277,00
333,00
381,00
- областного бюджета
147,10
24,10
25,00
27,00
33,00
38,00
- федерального бюджета
186,76
14,76
37,00
39,00
45,00
51,00
- внебюджетных источников
1110,00
168,00
184,00
211,00
255,00
292,00
1.2.2.
Возмещение части затрат на содержание племенных быков-производителей в организациях по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
88,95
11,60
15,30
16,50
20,15
25,40
- областного бюджета
4,95
0,60
0,80
1,00
1,15
1,40
- федерального бюджета
23,00
3,00
4,50
4,50
5,00
6,00
- внебюджетных источников
61,00
8,00
10,00
11,00
14,00
18,00
1.2.3.
Возмещение части затрат на приобретение (реализацию) семени быков-производителей за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
138,60
20,00
24,50
26,50
31,00
36,60
- областного бюджета
38,50
7,00
7,50
7,00
8,00
9,00
- федерального бюджета
15,10
0,00
3,00
3,50
4,00
4,60
- внебюджетных источников
85,00
13,00
14,00
16,00
19,00
23,00
1.2.4.
Возмещение части затрат на приобретение быков-производителей за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
47,80
7,30
8,20
9,20
10,80
12,30
- областного бюджета
19,80
3,30
3,00
4,00
4,50
5,00
- федерального бюджета
1,00
0,00
0,20
0,20
0,30
0,30
- внебюджетных источников
27,00
4,00
5,00
5,00
6,00
7,00
1.2.5.
Возмещение части затрат на приобретение племенных животных за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
1609,50
215,00
252,50
350,50
375,30
416,20
- областного бюджета
251,30
20,00
23,30
60,00
69,00
79,00
- федерального бюджета
24,20
0,00
5,20
5,50
6,30
7,20
- внебюджетных источников
1334,00
195,00
224,00
285,00
300,00
330,00
1.2.6.
Возмещение части затрат на проведение научных исследований и разработку селекционно-племенных мероприятий за счет средств областного бюджета
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
1,40
0,00
0,40
1,00
0,00
0,00
1.2.7.
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на молоко, реализованное сверх уровня прошлого года:
в течение 2010 – 2012 годов
ДАПКиПР
60,26
20,00
40,26
0,00
0,00
0,00
- областной бюджет
40,00
20,00
20,00
0,00
0,00
0,00
- федеральный бюджет
20,26
0,00
20,26
0,00
0,00
0,00
1.2.8.
Возмещение части затрат на строительство подъездных путей к животноводческим помещениям и благоустройство территорий вокруг животноводческих объектов за счёт средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
503,00
73,00
78,00
105,00
117,00
130,00
- областного бюджета
143,00
23,00
15,00
30,00
35,00
40,00
- внебюджетных источников
360,00
50,00
63,00
75,00
82,00
90,00
1.2.9.
Возмещение части затрат на проведение противоэпизоотических мероприятий за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
76,87
10,40
11,40
16,17
18,90
20,00
- областного бюджета
12,87
1,40
1,40
6,17
1,90
2,00
- внебюджетных источников
64,00
9,00
10,00
10,00
17,00
18,00
1.2.10.
Строительство и реконструкция объектов государственной ветеринарной службы за счет средств областного бюджета
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
7,30
0,00
0,00
2,35
2,45
2,50
1.2.11.
Предоставление субсидий на поддержку животноводства за счет средств:
в течение 2010 – 2011 годов
ДАПКиПР
387,50
187,50
200,00
0,00
0,00
0,00
- областного бюджета
155,00
75,00
80,00
0,00
0,00
0,00
- внебюджетных источников
232,50
112,50
120,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Развитие растениеводства
1.3.1.
Оформление права собственности Ярославской области на земельные участки, образованные в счёт невостребованных земельных долей за счёт областного бюджета
в течение 2010 – 2014 годов
ДУГИ
5,00
0,50
0,50
0,50
1,50
2,00
1.3.2.
Компенсация части затрат в форме субсидий на увеличение площади посева сельскохозяйственных культур за счёт вовлечения в оборот части неиспользуемых земель за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
399,00
0,00
45,00
102,00
117,00
135,00
- областного бюджета
133,00
0,00
15,00
34,00
39,00
45,00
- внебюджетных источников
266,00
0,00
30,00
68,00
78,00
90,00
1.3.3.
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
860,24
132,24
149,00
152,30
196,70
230,00
- областного бюджета
299,30
53,00
53,00
53,30
65,00
75,00
- федерального бюджета
84,94
1,24
18,00
19,00
21,70
25,00
- внебюджетных источников
476,00
78,00
78,00
80,00
110,00
130,00
1.3.4.
Компенсация части затрат на агрохимическое обследование почв за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
29,80
4,85
4,85
6,70
6,70
6,70
- областного бюджета
6,80
0,85
0,85
1,70
1,70
1,70
- внебюджетных источников
23,00
4,00
4,00
5,00
5,00
5,00
1.3.5.
Поддержка элитного семеноводства и питомников размножения плодово-ягодных культур за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
248,66
29,00
46,29
52,07
57,50
63,80
- областного бюджета
115,37
12,01
21,79
25,57
27,00
29,00
- федерального бюджета
35,29
1,99
7,50
7,50
8,50
9,80
- внебюджетных источников
98,00
15,00
17,00
19,00
22,00
25,00
1.3.6.
Компенсация части затрат в форме субсидии на увеличение посевов сельскохозяйственных культур за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
332,00
0,00
50,00
81,00
93,00
108,00
- областного бюджета
104,00
0,00
10,00
27,00
31,00
36,00
- внебюджетных источников
228,00
0,00
40,00
54,00
62,00
72,00
1.3.7.
Компенсация части затрат в форме субсидии на производство и реализацию сырья льна за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
122,00
12,60
23,50
25,00
28,90
32,00
- областного бюджета
64,60
12,60
11,00
12,00
14,00
15,00
- федерального бюджета
57,40
0,00
12,50
13,00
14,90
17,00
1.3.8.
Поддержка развития производства льна за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
339,50
47,00
56,00
86,50
70,00
80,00
- областного бюджета
23,50
0,00
0,00
23,50
0,00
0,00
- внебюджетных источников
316,00
47,00
56,00
63,00
70,00
80,00
1.3.9.
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации для выращивания рапса за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
85,33
10,30
12,20
18,23
22,30
22,30
- областного бюджета
14,73
0,00
0,00
4,73
5,00
5,00
- федерального бюджета
6,00
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
- внебюджетных источников
64,60
10,30
12,20
13,50
14,30
14,30
1.3.10.
Поддержка элитного семеноводства рапса
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
27,54
3,00
4,00
5,54
7,50
7,50
в том числе за счет средств:
- областного бюджета
1,14
0,00
0,00
0,14
0,50
0,50
- федерального бюджета
2,40
0,00
0,00
0,40
1,00
1,00
- внебюджетных источников
24,00
3,00
4,00
5,00
6,00
6,00
1.3.11.
Затраты на модернизацию и реконструкцию цехов по первичной переработке сырья льна
в том числе за счет средств:
в течение 2010 – 2012 годов
ДАПКиПР
41,45
18,40
18,60
4,45
0,00
0,00
-областного бюджета
9,00
8,00
1,00
0,00
0,00
0,00
- местного бюджета
5,50
5,00
0,50
0,00
0,00
0,00
- внебюджетных источников
26,95
5,40
17,10
4,45
0,00
0,00
1.4.
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
Поддержка предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР, ОМС
2180,61
402,90
714,26
389,93
481,13
192,39
- областного бюджета
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
- федерального бюджета
95,10
0,00
95,10
0,00
0,00
0,00
- местного бюджета
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
- внебюджетных источников
2034,51
402,90
568,16
389,93
481,13
192,39
1.5.
Организация заготовительной деятельности
Поддержка заготовительной деятельности за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
1592,89
0,00
369,63
390,50
411,38
421,38
- областного бюджета;
8,59
0,00
1,93
2,10
2,28
2,28
- федерального бюджета;
34,30
0,00
7,70
8,40
9,10
9,10
- внебюджетных источников
1550,00
0,00
360,00
380,00
400,00
410,00
1.6.
Развитие и поддержка малых форм хозяйствования в сельской местности
1.6.1.
Возмещение ЛПХ, КФХ и СПоК части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах,
за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
86,51
11,01
11,00
17,50
22,00
25,00
- областного бюджета
27,50
1,50
2,00
7,00
8,00
9,00
- федерального бюджета
34,81
6,81
6,00
7,00
7,00
8,00
- внебюджетных источников
24,20
2,70
3,00
3,50
7,00
8,00
1.6.2.
Компенсация части затрат по уплате процентов по кредитам, привлекаемым СПоК, за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
84,50
9,00
14,50
17,00
20,00
24,00
- областного бюджета
26,00
4,00
4,00
5,00
6,00
7,00
- федерального бюджета
22,50
0,00
4,50
5,00
6,00
7,00
- внебюджетных источников
36,00
5,00
6,00
7,00
8,00
10,00
1.6.3.
Поддержка СПоК за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
993,40
177,10
189,30
198,00
209,00
220,00
- областного бюджета (пополнение фондов сельскохозяйственных кредитных кооперативов)
31,40
2,10
2,30
8,00
9,00
10,00
- внебюджетных источников
962,00
175,00
187,00
190,00
200,00
210,00
1.6.4.
Поддержка НО за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
305,80
46,80
57,00
63,00
69,00
70,00
- областного бюджета - всего
35,80
2,80
6,00
8,00
9,00
10,00
в том числе:
обеспечение минеральными и органическими удобрениями
13,41
1,61
2,90
2,90
3,00
3,00
компенсация части затрат на электрификацию и реконструкцию электрических сетей садоводческих объединений
15,73
1,10
1,63
3,90
4,30
4,80
компенсация части затрат на водоснабжение и реконструкцию водопроводных сетей, строительство подъездных путей к садоводческим товариществам
5,87
0,00
1,37
1,00
1,50
2,00
организация выставок, ярмарок, конференций, награждение Почётным знаком «Золотое яблоко», консультационные услуги
0,79
0,09
0,10
0,20
0,20
0,20
- внебюджетных источников
270,00
44,00
51,00
55,00
60,00
60,00
1.6.5.
Поддержка ЛПХ за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
918,33
166,33
183,80
185,80
191,20
191,20
- областного бюджета (предоставление грантов сельским поселениям на развитие личных подсобных хозяйств)
4,33
0,33
0,80
0,80
1,20
1,20
- внебюджетных источников
914,00
166,00
183,00
185,00
190,00
190,00
1.7.
Повышение заинтересованности муниципальных районов в эффективном развитии АПК
Оказание финансовой помощи муниципальным районам в зависимости от вклада в работу АПК Ярославской области за счёт областного бюджета
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
350,00
0,00
50,00
100,00
100,00
100,00
1.8.
Достижение финансовой устойчивости АПК
1.8.1.
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
4619,91
758,53
748,77
778,61
1100,00
1234,00
- областного бюджета
1399,58
128,30
143,07
324,21
380,00
424,00
- федерального бюджета
1799,33
458,23
391,70
199,40
350,00
400,00
- внебюджетных источников
1421,00
172,00
214,00
255,00
370,00
410,00
1.8.2.
Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
550,33
87,83
84,50
106,00
126,00
146,00
- областного бюджета
106,50
9,00
10,50
25,00
29,00
33,00
- федерального бюджета
344,83
66,83
60,00
63,00
72,00
83,00
- внебюджетных источников
99,00
12,00
14,00
18,00
25,00
30,00
1.8.3.
Компенсация части затрат на регистрацию прав на недвижимое имущество, земельные доли и сделок с ними за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
256,70
32,00
36,70
55,00
64,00
69,00
- областного бюджета
78,70
6,00
6,70
20,00
22,00
24,00
- внебюджетных источников
178,00
26,00
30,00
35,00
42,00
45,00
1.8.4.
Пополнение уставного капитала открытого акционерного общества «Россельхозбанк» за счет средств федерального бюджета
в течение 2010 – 2014 годов
3522,65
719,80
700,00
693,00
656,75
753,10
1.9.
Снижение рисков в АПК
1.9.1.
Возмещение части затрат на уплату страховых взносов по договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур, заключенным со страховыми организациями, имеющими лицензию на проведение такого вида страхования, за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
404,65
26,05
65,10
92,50
103,00
118,00
- областного бюджета
42,43
1,83
1,10
12,50
13,00
14,00
- федерального бюджета
215,22
2,22
40,00
50,00
57,00
66,00
- внебюджетных источников
147,00
22,00
24,00
30,00
33,00
38,00
1.9.2.
Компенсация материального ущерба, причиненного ураганом, за счет средств:
2010 год
ДАПКиПР
31,96
31,96
- областного бюджета
10,66
10,66
- внебюджетных источников
21,30
21,30
1.9.3.
Компенсация материального ущерба, причиненного засухой, за счет средств:
2010 год
ДАПКиПР
109,52
109,52
- областного бюджета
10,00
10,00
- федерального бюджета
8,14
8,14
- внебюджетных источников
91,38
91,38
1.9.4.
Компенсация материального ущерба, причиненного пожаром, за счет средств областного бюджета
2010 год
ДАПКиПР
0,30
0,30
1.10.
Использование консалтинговых услуг
Компенсация части затрат на консалтинговые услуги за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
44,80
4,50
6,50
10,00
11,30
12,50
- областного бюджета
10,80
0,50
0,50
3,00
3,30
3,50
- внебюджетных источников
34,00
4,00
6,00
7,00
8,00
9,00
1.11.
Развитие и расширение информационно-консультационного обслуживания сельского населения
Поддержка мероприятий по развитию информационно-консультационного обслуживания в сельской местности за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
99,94
18,04
19,50
21,60
20,60
20,20
- областного бюджета
84,64
16,04
17,00
18,60
17,00
16,00
- федерального бюджета
1,80
0,00
0,00
0,50
0,60
0,70
- внебюджетных источников
13,50
2,00
2,50
2,50
3,00
3,50
1.12.
Создание ЕСИО АПК
1.12.1.
Поддержка организационного, нормативного, методического и научно-технического обеспечения системы за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР, ОМС
2,50
0,00
0,10
2,40
0,00
0,00
- областного бюджета
2,50
0,00
0,10
2,40
0,00
0,00
- федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.12.2.
Формирование материально-технической базы за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР, ОМС
6,13
0,00
1,40
4,73
0,00
0,00
- областного бюджета
6,13
0,00
1,40
4,73
0,00
0,00
- федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.12.3.
Отработка опытной эксплуатации и внедрение системы за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР, ОМС
8,90
0,00
0,00
2,40
3,00
3,50
- областного бюджета
8,90
0,00
0,00
2,40
3,00
3,50
- федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.13.
Создание условий для обеспечения предприятий АПК области высококвалифицированными специалистами и кадрами массовых профессий
Мероприятия по подготовке и переподготовке кадров, повышению их квалификации и закреплению молодых специалистов на производстве в сельской местности за счет средств областного бюджета
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР, ОМС
46,90
6,00
6,40
10,00
11,50
13,00
1.14.
Подведение итогов областного соревнования в АПК
Чествование победителей соревнования
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
15,60
3,00
3,00
3,00
3,30
3,30
2.
Развитие сельских территорий*
2.1.
Повышение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи сельскому населению области
Строительство объектов здравоохранения в сельской местности за счёт средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДЗФ, ДС, ОМС
159,23
0,00
4,93
73,30
31,00
50,00
- областного бюджета
143,50
0,00
4,50
66,10
27,90
45,00
- местного бюджета
15,73
0,00
0,43
7,20
3,10
5,00
2.2.
Создание условий для укрепления здоровья, развития инфраструктуры спорта и приобщения сельского населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
Строительство объектов физической культуры и спорта в сельской местности за счёт средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДС, ДМФС, ОМС
159,10
0,00
0,00
64,50
67,60
27,00
- областного бюджета
134,30
0,00
0,00
54,00
57,10
23,20
- местного бюджета
24,80
0,00
0,00
10,50
10,50
3,80
2.3.
Развитие инфраструктуры образования сельских территорий
2.3.1.
Строительство дошкольных образовательных учреждений в сельской местности за счёт средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДО, ДС, ОМС
294,00
0,00
27,00
82,00
75,00
110,00
- областного бюджета
264,50
0,00
23,00
74,00
67,50
100,00
- местного бюджета
29,50
0,00
4,00
8,00
7,50
10,00
2.3.2.
Строительство школ в сельской местности за счёт средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДО, ДС, ОМС
617,70
0,00
42,00
277,50
228,20
70,00
- областного бюджета
563,40
0,00
35,00
253,90
211,50
63,00
- местного бюджета
54,30
0,00
7,00
23,60
16,70
7,00
2.4.
Модернизация сферы культуры на селе
Строительство объектов культуры в сельской местности за счёт средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДК, ДС, ОМС
581,70
0,00
0,00
195,50
221,20
165,00
- областного бюджета
465,40
0,00
0,00
156,20
177,20
132,00
- местного бюджета
116,30
0,00
0,00
39,30
44,00
33,00
2.5.
Повышение уровня газо- и водоснабжения сельских населённых пунктов
2.5.1.
Газификация в сельской местности за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР, ОМС
264,40
45,30
53,00
54,40
58,20
53,50
- областного бюджета
176,93
29,48
34,60
37,90
39,90
35,05
- местного бюджета
13,17
2,22
2,65
2,72
2,91
2,67
- федерального бюджета
74,30
13,60
15,75
13,78
15,39
15,78
- внебюджетных источников
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.2.
Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в сельской местности за счет средств:
2010 год
ДАПКиПР, ОМС
4,95
4,95
0,00
0,00
0,00
0,00
- областного бюджета
3,20
3,20
0,00
0,00
0,00
0,00
- федерального бюджета
1,50
1,50
0,00
0,00
0,00
0,00
- местного бюджета
0,25
0,25
0,00
0,00
0,00
0,00
2.6.
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности
Мероприятия по развитию жилищного строительства в сельской местности за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР, ДС, ОМС
3213,80
311,89
539,39
709,85
811,74
840,93
- областного бюджета
479,80
48,50
51,30
110,00
126,00
144,00
- федерального бюджета
444,00
30,00
85,00
95,00
109,00
125,00
- местного бюджета
137,25
18,50
24,25
27,50
31,00
36,00
- внебюджетных источников
2152,75
214,89
378,84
477,35
545,74
535,93
2.7.
Поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений, в том числе в рамках пилотных проектов
Поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений, в том числе в рамках пилотных проектов, за счет средств:
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР, ДС, ОМС
607,40
0,00
0,00
60,20
142,30
404,90
- областного бюджета
180,04
0,00
0,00
18,85
42,24
118,95
- федерального бюджета
278,50
0,00
0,00
22,40
56,60
199,50
- местного бюджета
35,50
0,00
0,00
5,60
13,65
16,25
- внебюджетных источников
113,36
0,00
0,00
13,35
29,81
70,20
2.8.
Укрепление материальной базы учреждений социального обслуживания на селе
Строительство специального дома-интерната для престарелых и инвалидов за счёт средств областного бюджета
в течение 2010 – 2014 годов
ДТ, ДС
155
0
0
40
60
55
Итого по мероприятиям
Областной бюджет
8487,89
699,19
857,85
2183,15
2331,62
2416,08
Федеральный бюджет
7881,65
1409,94
1608,41
1351,08
1576,14
1936,08
Местный бюджет
482,30
25,97
88,83
124,42
129,36
113,72
Внебюджетные источники
18954,05
2299,37
3242,80
3541,58
4852,98
5017,32
Всего
35805,89
4434,47
5797,89
7200,23
8890,10
9483,20
* Предоставление и распределение субсидий муниципальным образованиям области на проведение мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов социальной сферы в сельской местности Ярославской области производится в соответствии с Методикой, приведенной в приложении 35 к Программе.
Используемые сокращения:
ДАПКиПР – департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области
ДК – департамент культуры Ярославской области
ДУГИ – департамент по управлению государственным имуществом Ярославской области
ДС – департамент строительства Ярославской области
ДФ – департамент финансов Ярославской области
ДЗФ – департамент здравоохранения и фармации Ярославской области
ДМФС – департамент по делам молодёжи, физической культуре и спорту Ярославской области
ДО – департамент образования Ярославской области
ДТ – департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области
ОМС – органы местного самоуправления муниципальных районов области».
6. В подпрограмме «Повышение заинтересованности муниципальных районов в эффективном развитии АПК Ярославской области»:
6.1. Из абзаца второго раздела I слова «, постановлением Правительства Ярославской области от 23.09.2009 № 946-п “Об областной целевой программе «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ярославской области» на 2008 – 2012 годы и признании утратившим силу постановления Правительства Ярославской области от 04.06.2008 № 260-п”« исключить.
6.2. Из раздела II абзац второй исключить.
6.3. Таблицу «Значения показателей и целевых индикаторов Подпрограммы 1 в целом по Ярославской области по итогам работы за 6 и 12 месяцев года» раздела IV изложить в следующей редакции:
«Значения показателей и целевых индикаторов Подпрограммы 1 в целом по Ярославской области по итогам работы за 6 и 12 месяцев года
№
п/п
Показатели
Период
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Произведено молока,
тыс. тонн
12 месяцев
243
250
260
275
282
6 месяцев
119,5
121,8
122,5
125,3
131,2
2.
Произведено мяса скота (в живом весе), тыс. тонн
12 месяцев
58,2
66,2
72,2
78,4
86,8
6 месяцев
26,1
29,1
32,4
35,2
42,0
3.
Заготовлено кормов на 1 условную голову скота, ц к. ед.
12 месяцев
24
25
28
29
30
4.
Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, млн. рублей
12 месяцев
3100
3250
3350
3480
3620
6 месяцев
1130
1150
1220
1350
1390
5.
Индекс прироста выручки от реализации сельскохозяйственной продукции
12 месяцев
1,10
1,11
1,12
1,13
1,15
6 месяцев
1,09
1,12
1,12
1,13
1,14
6.
Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе, %
12 месяцев
51
55
58
59
60
6 месяцев
51
54
57
58
60
7.
Посевная площадь сельскохозяйственных культур, тыс. га
12 месяцев
358,3
361,9
367,6
380,0
391,1
6 месяцев
358,3
361,9
367,6
380,0
391,1
8.
Использование пашни, %
12 месяцев
78,6
78,9
80,1
80,9
81,6
6 месяцев
78,6
78,9
80,1
80,9
81,6
9.
Получено выручки от реализации на 1 работника, тыс. рублей
12 месяцев
451,7
475,2
499,9
525,9
553,2
6 месяцев
224,2
231,2
245,2
251,4
262,3
6.4. Раздел VI изложить в следующей редакции:
«VI. Мероприятия по реализации Подпрограммы 1. Порядок предоставления и методика расчета грантов муниципальным районам области
1. Мероприятия по реализации Подпрограммы 1
№
п/п
Наименование мероприятия
Сроки исполнения
Исполнитель
Объёмы финансирования
всего
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
1.
Разработка и утверждение форм предоставления информации о реализации Подпрограммы 1
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР
2.
Сбор и обработка информации о реализации Подпрограммы 1
в течение 2010 – 2014 годов,
ДАПКиПР
3.
Расчёт и выплата грантов муниципальным районам области – всего, млн. рублей
в течение 2010 – 2014 годов
ДАПКиПР, ДФ
350,0
50,0
100,0
100,0
100,0
в том числе областной бюджет,
млн. рублей
350,0
50,0
100,0
100,0
100,0
На мероприятия по реализации Подпрограммы 1 планируется использовать средства областного бюджета, предусмотренные по разделу, подразделу «Сельское хозяйство и рыбоводство».
2. Порядок предоставления грантов муниципальным районам области
2.1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления из областного бюджета грантов местным бюджетам в зависимости от результатов работы АПК Ярославской области (далее – грант, гранты).
2.2. Грант предоставляется на основании показателей развития сельскохозяйственного производства в каждом муниципальном районе области (далее – показатели) при условии, что не менее 4 из 9 показателей, указанных в разделе IV Подпрограммы 1, не ниже 100 процентов.
2.3. Администрация муниципального района области представляет информацию о показателях в ДАПКиПР.
2.4. ДАПКиПР на основании представленной администрацией муниципального района информации в соответствии с методикой расчета грантов муниципальным районам области рассчитывает количество и сумму грантов.
2.5. Размер грантов рассчитывается по периодам:
- во втором квартале - по результатам работы за предыдущий год;
- в третьем квартале - по результатам работы за I полугодие текущего года.
Финансирование грантов производится по тем же периодам из расчета:
- лимит бюджетных ассигнований на выплату грантов муниципальным районам области во втором квартале – 60 процентов от суммы, указанной в подразделе 1 данного раздела Подпрограммы 1;
- лимит бюджетных ассигнований на выплату грантов муниципальным районам области в третьем квартале – 40 процентов от суммы, указанной в подразделе 1 данного раздела Подпрограммы 1.
2.6. Использование гранта осуществляется в следующих пропорциях:
- от 30 до 40 процентов от общей суммы гранта направляется на расходы, связанные с развитием сельскохозяйственного производства муниципального района области в рамках муниципальных программ;
- от 60 до 70 процентов от общей суммы гранта направляется на развитие объектов социальной и инженерной инфраструктуры в рамках муниципальных программ.
Конкретные мероприятия по использованию гранта определяются представительным органом муниципального образования области.
2.7. Предоставление гранта муниципальному району области осуществляется на основании соглашения о предоставлении гранта, заключаемого в письменной форме между администрацией муниципального района области и ДАПКиПР, предусматривающего:
- сведения о размере гранта;
- целевое назначение гранта;
- порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
- ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
- сроки выплаты гранта.
2.8. Перечисление гранта бюджету муниципального района области осуществляется в порядке, установленном законодательством, регулирующим межбюджетные отношения, в пределах лимитов бюджетных обязательств.
2.9. Ответственность за достоверность представляемых в ДАПКиПР сведений и целевое использование грантов возлагается на администрации муниципальных районов области.
3. Методика расчета грантов муниципальным районам области
3.1. Настоящая методика разработана в целях определения размера и количества грантов, предоставляемых муниципальным районам области.
3.2. За достигнутые показатели каждому муниципальному району области присваиваются баллы, по которым определяется вклад в результаты работы АПК Ярославской области.
Размер гранта i-му муниципальному району области (РФi) определяется по формуле:
РФi = ЛБА/БК х БКi,
где:
ЛБА – лимит бюджетных обязательств за соответствующий календарный период;
БК – суммарный объем баллов с учетом коэффициента эффективности по всем муниципальным районам области;
БКi – количество баллов с учетом коэффициента эффективности i-ого муниципального района.
При определении суммы баллов по каждому показателю применяется коэффициент значимости показателя. Размер коэффициента значимости по каждому показателю указан в таблице коэффициентов значимости показателей.
Сумма баллов по i-му муниципальному району области (БКi) определяется по следующей формуле:
БКi=(Бмол+Бмяс+Бкорм+ Бинв+Бвыр+Бприб+ Бплощ+Бпаш+ Бпроизв)хКэф,
где:
Бмол – балл, полученный за объем производства молока;
Бмяс – балл, полученный за объем производства мяса скота и птицы в живом весе;
Бкорм – балл, полученный за объем кормов, заготовленных в расчете на 1 условную голову скота;
Бинв – балл, полученный за объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;
Бвыр – балл, полученный за индекс прироста выручки от реализации сельскохозяйственной продукции;
Бприб – балл, полученный за удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе;
Бплощ – балл, полученный за посевную площадь сельскохозяйственных культур;
Бпаш – балл, полученный за уровень использования пашни;
Бпроизв – балл, полученный за объем выручки от реализации на одного работника;
(показатели Бмол, Бмяс, Бкорм, Бвыр, Бприб, Бплощ, Бпаш, Бпроизв, Бинв рассчитываются как процентное отношение показателя за отчетный период к показателю предыдущего периода, умноженное на коэффициент значимости показателя);
Кэф – коэффициент эффективности, рассчитывается как отношение показателя уровня производительности труда (объем выручки от реализации на одного работника) в отчетном периоде к среднеобластному значению данного показателя.
Коэффициенты значимости показателей
№
п/п
Показатели
Размер коэффициента значимости
1.
Произведено молока, тыс. тонн
2
2.
Произведено мяса скота (в живом весе),
тыс. тонн
1
3.
Заготовлено кормов на 1 условную голову скота, ц к. ед.
1
4.
Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, млн. рублей
2
5.
Индекс прироста выручки от реализации сельскохозяйственной продукции
1
6.
Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе, %
2
7.
Посевная площадь сельскохозяйственных культур, тыс. га
1
8.
Использование пашни, %
1
9.
Получено выручки от реализации на 1 работника, тыс. руб.
1
7. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов здравоохранения в сельской местности Ярославской области на 2010-2014 годы (приложение 20 к Программе), мероприятия по строительству и реконструкции объектов физической культуры и спорта в сельской местности Ярославской области на 2010-2014 годы (приложение 21 к Программе), мероприятия по строительству и реконструкции дошкольных образовательных учреждений в сельской местности Ярославской области на 2010-2014 годы (приложение 22 к Программе), мероприятия по строительству и реконструкции школ в сельской местности Ярославской области на 2010-2014 годы (приложение 23 к Программе), мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры в сельской местности Ярославской области на 2010-2014 годы (приложение 24 к Программе), мероприятия по строительству межпоселковых и распределительных газопроводов в сельской местности Ярославской области на 2010 – 2014 годы (приложение 25 к Программе) изложить в следующей редакции:
«Приложение 20
к Программе
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов здравоохранения в сельской местности
Ярославской области на 2010-2014 годы
№
п/п
Место строительства,
наименование мероприятия
Годы строительства
Сметная стоимость,
млн. рублей
Всего,
млн. рублей
В том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Большесельский МР
Строительство офиса врача общей практики в с. Новом
2012
6,5
6,5
-
-
6,5
-
-
2.
Борисоглебский МР
Строительство офиса врача общей практики в дер. Андреевское
2014
15,0
15,0
-
-
-
-
15,0
3.
Даниловский МР
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Шаготь
2012
4,5
4,5
-
-
4,5
-
-
4.
Мышкинский МР
4.1.
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Богородском
2012
10,0
10,0
-
-
10,0
-
-
4.2.
Реконструкция здания больницы в с. Рождествено под офис врача общей практики и жильё
2012
5,5
5,5
-
-
5,5
-
-
5.
Некрасовский МР
5.1.
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Грешнево
2012
8,0
8,0
-
-
8,0
-
-
5.2.
Строительство офиса врача общей практики в с. Бурмакино
2013-2014
14,0
14,0
-
-
-
7,0
7,0
5.3.
Строительство офиса врача общей практики в с. Диево-Городище
2012
12,0
12,0
-
-
12,0
-
-
5.4.
Строительство офиса врача общей практики в с. Никольском
2013
14,0
14,0
-
-
-
14,0
-
5.5.
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Осиновая Слобода
2012
0,8
0,8
-
-
0,8
-
-
6.
Первомайский МР
6.1.
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Шильпухово
2014
5,0
5,0
-
-
-
-
5,0
6.2.
Строительство офиса врача общей практики в с. Семеновском
2012
11,0
11,0
-
-
11,0
-
-
6.3.
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Игнатцево
2013
5,0
5,0
-
-
-
5,0
-
6.4.
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Никола-Гора
2012
5,0
5,0
-
-
5,0
-
-
6.5.
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Всехсвятском
2014
5,0
5,0
-
-
-
-
5,0
7.
Рыбинский МР
7.1.
Строительство пристройки к амбулатории для фельдшерско-акушерского пункта в с. Арефино
2011
4,93
4,93
-
4,93
-
-
-
7.2.
Строительство пристройки к амбу-латории для фельдшерско-акушер-ского пункта в пос. Октябрьском
2012
5,0
5,0
-
-
5,0
-
-
7.3.
Строительство пристройки к амбу-латории для фельдшерско-акушерс-кого пункта в пос. Ермаково
2014
5,0
5,0
-
-
-
-
5,0
7.4.
Строительство пристройки к амбулатории для фельдшерско-акушерского пункта в дер. Дюдьково
2013
5,0
5,0
-
-
-
5,0
-
8.
Ярославский МР
8.1.
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Иванищево
2012
5,0
5,0
-
-
5,0
-
-
8.2.
Строительство офиса врача общей практики в пос. Дубки
2014
13,0
13,0
-
-
-
-
13,0
Итого
159,23
в том числе:
ОБ-143,50
МБ-15,73
-
-
-
4,93
4,50
0,43
73,3
66,1
7,2
31,0
27,9
3,1
50,0
45,0
5,0
Используемые сокращения
МБ
- местный бюджет
МР
- муниципальный район области
ОБ
- областной бюджет
Приложение 21
к Программе
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов физической культуры и спорта в сельской местности Ярославской области на 2010-2014 годы
№
п/п
Место строительства,
наименование мероприятия
Годы строительства
Сметная стоимость,
млн. рублей
Всего,
млн. рублей
В том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Большесельский МР
Строительство пристройки спортзала к школе с. Новом
2012
10,5
10,5
-
-
10,5
-
-
2.
Гаврилов-Ямский МР
2.1.
Строительство спортивной площадки
в с. Заячий Холм
2012
0,5
0,5
-
-
0,5
-
-
2.2.
Строительство спортивной площадки
в с. Пружинино
2013
0,5
0,5
-
-
-
0,5
-
2.3.
Строительство спортивной площадки
в дер. Курдумово
2014
0,5
0,5
-
-
-
-
0,5
3.
Даниловский МР
3.1.
Строительство спортивной площадки
в дер. Хабарово
2012
0,5
0,5
-
-
0,5
-
-
3.2.
Строительство спортивной площадки в
с. Дмитровском
2012
0,5
0,5
-
-
0,5
-
-
4.
Мышкинский МР
Реконструкция зрительного зала Дома культуры под спортзал в с. Шипилово
2012-2013
5,0
5,0
-
-
3,5
1,5
-
5.
Первомайский МР
Строительство спортивной площадки
в с. Никола-Гора
2012
0,9
0,9
-
-
0,9
-
-
6.
Переславский МР
6.1.
Строительство спортивной площадки
в с. Андрианово
2012
1,8
1,8
-
-
1,8
-
-
6.2.
Строительство спортивной площадки
в дер. Фонинское
2012
1,8
1,8
-
-
1,8
-
-
6.3.
Строительство спортивной площадки
в дер. Святово
2013
1,8
1,8
-
-
-
1,8
-
6.4.
Строительство спортивной площадки
в с. Загорье
2013
1,8
1,8
-
-
-
1,8
-
7.
Пошехонский МР
7.1.
Строительство спортивной площадки
в дер. Гаютино
2013
0,5
0,5
-
-
-
0,5
-
7.2.
Строительство спортивного зала школы
в дер. Вощиково
2013-2014
28,0
28,0
-
-
-
14,0
14,0
7.3.
Строительство спортивной площадки
в с. Колодино
2012
0,5
0,5
-
-
0,5
-
-
7.4.
Строительство спортивной площадки
в с. Покров-Рогули
2013
0,5
0,5
-
-
-
0,5
-
8.
Ростовский МР
8.1.
Строительство спортивного зала
в с. Марково
2012-2013
15,0
15,0
-
-
7,0
8,0
-
8.2.
Строительство спортивного зала
в с. Шурскол
2012-2013
15,0
15,0
-
-
10,0
5,0
-
9.
Рыбинский МР
9.1.
Строительство спортивной площадки
в с. Погорелка
2012
0,5
0,5
-
-
0,5
-
-
9.2.
Строительство спортивного зала
в пос. Октябрьском
2012-2013
20,0
20,0
-
-
10,0
10,0
10.
Угличский МР
10.1.
Строительство спортивной площадки
в дер. Маймеры
2013
0,5
0,5
-
-
-
0,5
-
10.2.
Строительство спортивной площадки
в с. Улейма
2012
0,5
0,5
-
-
0,5
-
-
10.3.
Строительство спортивной площадки
в д. Бурмасово
2012
0,5
0,5
-
-
0,5
-
-
11.
Ярославский МР
11.1.
Строительство спортивного зала
в дер. Григорьевское
2012-2013
30,0
30,0
-
-
15,0
15,0
-
11.2.
Строительство спортивной площадки
в дер. Иванищево
2012
0,5
0,5
-
-
0,5
-
-
11.3.
Строительство спортивной площадки
в дер. Мордвиново
2013
0,5
0,5
-
-
-
0,5
-
11.4.
Строительство спортивной площадки
в с. Ширинье
2014
0,5
0,5
-
-
-
-
0,5
11.5.
Строительство спортивного зала
в дер. Кузнечиха
2013-2014
20,0
20,0
-
-
-
8,0
12,0
Итого
159,1
в том числе:
ОБ-134,3
МБ-15,3
бюджеты сельских поселений-9,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
64,5
54,0
6,0
4,5
67,6
57,1
6,5
4,0
27,0
23,2
2,8
1,0
Используемые сокращения
МБ
- местный бюджет
МР
- муниципальный район области
ОБ
- областной бюджет
Приложение 22
к Программе
Мероприятия по строительству и реконструкции дошкольных образовательных учреждений в сельской местности Ярославской области на 2010-2014 годы
№
п/п
Место строительства, наименование мероприятия
Мощность объекта, мест
Годы строительства
Сметная стоимость,
млн. рублей
Всего,
млн. рублей
В том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Гаврилов-Ямский МР
Строительство детского сада в с. Великом
115
2011-2012
74,0
74,0
-
27,0
47,0
-
-
2.
Любимский МР
Строительство детского сада в дер. Вахромейка
25
2012-2013
25,0
25,0
-
-
10,0
15,0
-
3.
Некрасовский МР
Реконструкция интерната для детского сада в с. Левашово
45
2012
5,0
5,0
-
-
5,0
-
-
4.
Ростовский МР
Строительство детского сада в пос. Петровском
120
2013-2014
75,0
75,0
-
-
-
20,0
55,0
5.
Первомайский МР
Строительство детского сада в с. Семёновском
50
2014-2015
15,0
15,0
-
-
-
-
15
6.
Угличский МР
Реконструкция детского сада в с. Заозерье
30
2012
20,0
20,0
-
-
20,0
-
-
7.
Ярославский МР
Строительство детского сада в пос. Ивняки
140
2013-2014
80,0
80,0
-
-
-
40,0
40,0
Итого
294,0
в том числе: ОБ-264,5
МБ-29,5
-
-
-
27,0
23,0
4,0
82,0
74,0
8,0
75,0
67,5
7,5
110,0
100,0
10,0
Используемые сокращения
МБ
- местный бюджет
МР
- муниципальный район области
ОБ
- областной бюджет
Приложение 23
к Программе
Мероприятия по строительству и реконструкции школ в сельской местности Ярославской области на 2010-2014 годы
№
п/п
Место строительства, наименование мероприятия
Мощность
объекта, мест
Годы строительства
Сметная стоимость,
млн. рублей
Всего,
млн. рублей
В том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Борисоглебский МР
1.1.
Строительство школы
в с. Вощажниково
130
2013-2014
100,0
100,0
-
-
-
60,0
40,0
1.2.
Строительство пристройки и реконструкция существую-щего здания школы (Инальцинское сельское поселение, дер.Березники,
ул. Транспортная)
110
2012-2013
74,0
74,0
-
-
39,0
35,0
-
2.
Даниловский МР
Строительство школы
в с. Дмитриевском
175
2011-2012
131,5
131,5
-
42,0
89,5
-
-
3.
Мышкинский МР
Строительство школы-детского сада в дер. Крюково
70 ученических мест и 25 мест в детском саду
2012-2013
50,0
50,0
-
-
30,0
20,0
-
4.
Некоузский МР
Строительство школы
в с. Парфеньево
110
2013-2014
60,0
60,0
-
-
-
30,0
30,0
5.
Угличский МР
Реконструкция школы
в дер. Маймеры
20
2012
15,0
15,0
-
-
15,0
-
-
6.
Ярославский МР
Строительство средней общеобразовательной школы в
с. Туношна
499
2012-2013
187,2
187,2
-
-
104,0
83,2
-
Итого
617,7
в том числе:
ОБ-563,4
МБ-54,3
-
-
-
42,0
35,0
7,0
277,5
253,9
23,6
228,2
211,5
16,7
70,0
63,0
7,0
Используемые сокращения
МБ
- местный бюджет
МР
- муниципальный район области
ОБ
- областной бюджет
Приложение 24
к Программе
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры в сельской местности Ярославской области на 2010-2014 годы
№
п/п
Место строительства,
наименование мероприятия
Мощность объекта, мест
Годы строительства
Сметная стоимость,
млн. рублей
Всего,
млн. рублей
В том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Большесельский МР
Строительство клуба в дер. Высоково
100
2013
22,0
22,0
-
-
-
22,0
-
2.
Гаврилов-Ямский МР
2.1.
Строительство клуба в с. Митино
100
2013
24,0
24,0
-
-
-
24,0
-
2.2.
Строительство клуба в с. Пружинино
150
2012-2013
50,0
50,0
-
-
25,0
25,0
-
2.3.
Строительство клуба в с. Великом
200
2013-2014
45,0
45,0
-
-
-
15,0
30,0
3.
Даниловский МР
Реконструкция здания под клуб в дер. Туфаново
100
2012
15,0
15,0
-
-
15,0
-
-
4.
Любимский МР
Реконструкция клуба в дер. Рузбугино
150
2014-2015
40,0
15,0
-
-
-
-
15,0
5.
Мышкинский МР
Реконструкция клуба в с. Рождествено
70
2012
5,5
5,5
-
-
5,5
-
-
6.
Некрасовский МР
6.1.
Реконструкция клуба в с. Никольском
200
2012-2013
30,0
30,0
-
-
10,0
20,0
-
6.2.
Строительство клуба в дер. Грешнево
200
2014
40,0
40,0
-
-
-
-
40,0
7.
Первомайский МР
Реконструкция клуба в с. Никола-Гора
100
2012-2013
20,0
20,0
-
-
10,0
10,0
-
8.
Пошехонский МР
Строительство дома культуры в дер. Вощиково
100
2012
25,0
25,0
-
-
25,0
-
-
9.
Ростовский МР
9.1.
Строительство Дома культуры в пос. Петровском
300
2013-2015
90,0
60,0
-
-
-
30,0
30,0
9.2.
Реконструкция клуба в с. Судино
100
2012
15,0
15,0
-
-
15,0
-
-
10.
Угличский МР
10.1.
Реконструкция клуба в дер. Маймеры
100
2012
15,0
15,0
-
-
15,0
-
-
10.2.
Реконструкция клуба в дер. Вякирево
100
2012
15,0
15,0
-
-
15,0
-
-
10.3.
Реконструкция клуба с расширением в с. Заозёрье
100
2013-2014
15,2
15,2
-
-
-
5,2
10,0
11.
Ярославский МР
11.1.
Реконструкция клуба в дер. Пестрецово
200
2014-2015
50,0
20,0
-
-
-
-
20,0
11.2.
Строительство клуба с физкультурно-оздоровительным комплексом в с. Курба
200
2012-2014
100,0
100,0
-
-
40,0
40,0
20,0
11.3.
Строительство клуба в дер. Иванищево
200
2012-2013
50,0
50,0
-
-
20,0
30,0
-
Итого
581,7
в том числе:
ОБ-465,4
МБ-116,3
-
-
-
-
-
-
195,5
156,2
39,3
221,2
177,2
44,0
165,0
132,0
33,0
Используемые сокращения
МБ
- местный бюджет
МР
- муниципальный район области
ОБ
- областной бюджет
Приложение 25
к Программе
Мероприятия по строительству межпоселковых и распределительных газопроводов в сельской местности Ярославской области на 2010-2014 годы
№
п/п
Место строительства, наименование мероприятия
Мощность
объекта,
км
Годы строительства
Сметная стоимость,
млн. рублей
Всего,
млн. рублей
В том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Борисоглебский МР
1.1.
Строительство разводящих сетей в дер. Добрынское
1,2
2012
2,4
2,4
-
-
2,4
-
-
1.2.
Строительство разводящих сетей в дер. Денисьево
1,5
2012
3,0
3,0
-
-
3,0
-
-
1.3.
Строительство разводящих сетей в дер. Архипово
4,3
2012
8,6
8,6
-
-
8,6
-
-
1.4.
Строительство разводящих сетей в пос. Красный Октябрь
6,0
2012
14,0
14,0
-
-
14,0
-
-
1.5.
Строительство разводящих сетей в дер. Клинцево
0,32
2013
0,8
0,8
-
-
-
0,8
-
1.6.
Строительство разводящих сетей в дер. Малахово
1,8
2013
3,6
3,6
-
-
-
3,6
-
1.7.
Строительство разводящих сетей в дер. Новинки
1,8
2013
3,6
3,6
-
-
-
3,6
-
1.8.
Строительство разводящих сетей в дер. Стрелки
0,5
2013
1,0
1,0
-
-
-
1,0
-
1.9.
Строительство разводящих сетей в с. Уславцево
1,4
2013
2,8
2,8
-
-
-
2,8
-
1.10.
Строительство разводящих сетей в дер. Деревеньки
1,0
2014
2,0
2,0
-
-
-
-
2,0
1.11.
Строительство разводящих сетей в с. Никола-Березники
1,0
2014
2,0
2,0
-
-
-
-
2,0
1.12.
Газоснабжение котельной Борисоглебской районной станции по борьбе с болезнями животных по ул. Транспортной, д. 60, пос. Борисоглебский
0,02
2010
0,2
0,2
0,2
-
-
-
-
2.
Гаврилов-Ямский МР
2.1.
Строительство разводящих сетей в с. Митино
1,0
2013
2,0
2,0
-
-
-
2,0
-
2.2.
Строительство разводящих сетей в с. Шопша
2,0
2012
4,0
4,0
-
-
4,0
-
-
2.3.
Строительство разводящих сетей в с. Пружинино
1,5
2014
1,5
1,5
-
-
-
-
1,5
3.
Даниловский МР
3.1.
Газификация дер. Суетино,
дер. Богданово, дер. Новенькое, дер. Пономарево, дер. Глуховки
4,4
2010
5,9
5,9
5,9
-
-
-
-
3.2.
Строительство разводящих сетей дер. Костюшино и дер. Захарцево
3,0
2010-2011
3,8
3,8
1,5
2,3
-
-
-
4.
Любимский МР
4.1.
Строительство разводящих сетей газопровода дер. Вахромейка
1,5
2014
3,8
3,8
-
-
-
-
3,8
4.2.
Газоснабжение жилых домов дер. Настасьино и дер. Тимино
4,0
2010-2011
6,8
6,8
2,1
4,7
-
-
-
4.3.
Газификация пос. Соколиный, дер. Шарна, дер. Починок
5,7
2011
11,0
11,0
-
11,0
-
-
-
5.
Некоузский МР
Строительство разводящих сетей в дер. Горохово
3,5
2014
8,8
8,8
-
-
-
-
8,8
6.
Некрасовский МР
6.1.
Газоснабжение ул. Нагорной в дер. Малые Соли и дер. Жабрево
2,6
2010
2,5
2,5
2,5
-
-
-
-
6.2.
Строительство разводящих сетей в с. Левашово, дер. Лихообразово
4,0
2013
10,0
10,0
-
-
-
10,0
-
6.3.
Строительство разводящих сетей в дер. Осиновая Слобода
1,0
2012
2,0
2,0
-
-
2,0
-
-
7.
Переславский МР
7.1.
Строительство распределительных сетей газопровода в с. Андрианово
4,0
2013
12,7
12,7
-
-
-
12,7
-
7.2.
Строительство распределительных сетей газопровода в с. Фонинском
3,5
2012-2013
10,2
10,2
-
-
6,4
3,8
-
8.
Ростовский МР
8.1.
Строительство разводящих сетей в с. Угодичи
3,5
2012
10,2
10,2
-
-
10,2
-
-
8.2.
Строительство разводящих сетей в с. Воржа
1,7
2013
3,4
3,4
-
-
-
3,4
-
9.
Рыбинский МР
9.1.
Газификация жилых домов в
с. Спасс
3,6
2010
9,4
9,4
9,4
-
-
-
-
9.2.
Газификация жилых домов в
дер. Свингино
3,55
2010
10,5
10,5
10,5
-
-
-
-
9.3.
Наружное газоснабжение
дер. Гаврилово
1,16
2010
2,9
2,9
2,9
-
-
-
-
9.4.
Строительство газопровода низкого давления в пос. Искра Октября
4,44
2009-2010
12,8
1,4
1,4
-
-
-
-
9.5.
Строительство газопровода низ-кого давления в дер. Артюкино
0,9
2010
1,2
1,2
1,2
-
-
-
-
9.6.
Газификация пос. Каменники
6,57
2011-2012
21,5
21,5
-
17,7
3,8
-
-
10.
Угличский МР
10.1.
Строительство разводящих сетей в дер. Маймеры
2,9
2014
7,3
7,3
-
-
-
-
7,3
10.2.
Строительство разводящих сетей с. Улейма
8,3
2013
14,5
14,5
-
-
-
14,5
-
10.3.
Строительство межпоселкового газопровода высокого давления с устройством шкафного газораспределительного пункта и распределительного газопровода низкого давления в с. Золоторучье
5,5
2010-2011
10,0
10,0
5,7
4,3
-
-
-
11.
Ярославский МР
11.1.
Газификация дер. Ершово,
дер. Ноготино (1 этап)
6,5
2011
13,0
13,0
-
13,0
-
-
-
11.2.
Строительство разводящих сетей в дер. Григорьевское (Заволжское сельское поселение)
3,9
2014
9,8
9,8
-
-
-
-
9,8
11.3.
Строительство разводящих сетей в дер. Григорьевское (Некрасовское сельское поселение)
8,9
2014
18,3
18,3
-
-
-
-
18,3
11.4.
Строительство распределитель-ного газопровода в дер. Ченцы
0,67
2010
1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
11.5.
Газификация пос. Красный Волгарь
2,0
2010
1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
Всего
117,73
264,6
в том числе:
ОБ-177,02
МБ-13,23
ФБ-74,35
45,30
29,48
2,22
13,60
53,00
34,60
2,65
15,75
54,40
37,90
2,72
13,78
58,20
39,90
2,91
15,39
53,50
35,05
2,67
15,78
Используемые сокращения
МБ
- местный бюджет
МР
- муниципальный район области
ОБ
- областной бюджет
ФБ
- федеральный бюджет».
8. Дополнить Программу после приложения 29 приложением 29-1 следующего содержания:
«Приложение 29-1
к Программе
МЕТОДИКА
расчета целевого индикатора «Повышение обеспеченности населения Ярославской области основными продуктами питания собственного производства»
Обеспеченность населения Ярославской области основными продуктами питания собственного производства (Об) определяется по формуле:
Об = х100%,
где:
Пр – производство основных продуктов питания Ярославской области в стоимостном выражении;
Потр – потребность населения Ярославской области в основных продуктах питания в стоимостном выражении.
Пр = Прмяс х Цмяс + Прмол х Цмол + Пря х Ця + Прзер х Цзер + Пркар х Цкар +Пров х Цов,
где:
Прмяс – реализация мяса всех видов скота в живом весе в тоннах;
Прмол – производство молока в тоннах;
Пря – производство яиц в тысячах штук;
Прзер – производство зерна в весе после доработки в тоннах;
Пркар – производство картофеля в тоннах;
Пров – производство овощей в тоннах;
Цмяс – сопоставимая цена 2009 года 1 тонны мяса – 64,905 тысячи рублей;
Цмол – сопоставимая цена 2009 года 1 тонны молока – 10,644 тысячи рублей;
Ця – сопоставимая цена 2009 года 1000 штук яиц – 2,263 тысячи рублей;
Цзер – сопоставимая цена 2009 года 1 тонны зерна – 4,196 тысячи рублей;
Цкар – сопоставимая цена 2009 года 1 тонны картофеля – 7,031 тысячи рублей;
Цов – сопоставимая цена 2009 года 1 тонны овощей – 16,787 тысячи рублей.
Потр = (Нмяс х Цмяс + Нмол х Цмол + Ня х Ця + Нзер х Цзер + Нкар х Цкар + Нов хЦов) х Ч,
где:
Нмяс – норма потребления мяса всех видов на 1 человека в год – 0,081 тонны;
Нмол – норма потребления молока на 1 человека в год – 0,392 тонны;
Ня – норма потребления яиц на 1 человека в год – 0,298 тысячи штук;
Нзер – норма потребления зерна на 1 человека в год – 0,107 тонны;
Нкар – норма потребления картофеля на одного человека в год – 0,120 тонны;
Нов – норма потребления овощей на 1 человека в год – 0,145 тонны;
Ч – численность населения области, человек.
В качестве сопоставимой цены 2009 года взяты фактические средние цены реализации, сложившиеся в 2009 году.
В качестве нормы потребления использованы рациональные нормы потребления. За норму потребления зерна условно взята норма потребления хлеба и хлебопродуктов.
Показатели численности населения области, производства и реализации продукции берутся из статистических данных.
Расчет целевого индикатора производится по итогам работы за год.».
9. Дополнить Программу приложением следующего содержания:
«Приложение 34
к Программе
МЕТОДИКА
предоставления и распределения субсидий муниципальным образованиям области на проведение мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов социальной сферы в сельской местности Ярославской области
1. Данная Методика определяет механизм и условия предоставления субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям области на реализацию областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области» на 2010 - 2014 годы в части мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной сферы (далее - субсидия).
2. Субсидия предоставляется для строительства и (или) реконструкции объектов здравоохранения, физической культуры и спорта, дошкольного и школьного образования, культуры и социального обслуживания муниципальных районов области в целях обеспечения сельского населения Ярославской области услугами здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания.
3. Размер субсидии определяется исходя из объема средств на финансирование строек и объектов, включенных в перечень строек и объектов, планируемых к финансированию в рамках адресной инвестиционной программы Ярославской области.
4. Перечень объектов областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области» на 2010 - 2014 годы (далее – Программа) формируется в соответствии с критериями отбора, приведёнными в Порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы Ярославской области, формирования перечня строек и объектов, планируемых к финансированию в рамках адресной инвестиционной программы Ярославской области, утвержденном постановлением Правительства области от 15.06.2010 № 416-п «О формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ярославской области, внесении изменений в отдельные постановления Правительства области и признании утратившим силу постановления Администрации области от 29.06.2006 № 171».
5. Показатели для включения строек и объектов социальной сферы в сельской местности в Программу:
наличие населенного пункта в перечне населённых пунктов, где предполагается развитие сельскохозяйственного производства (приложе- ние 19 к Программе);
уровень обеспеченности населения муниципального образования области объектами социальной сферы;
наличие утвержденной в установленном порядке проектной документации по стройкам и объектам;
предполагаемый объем софинансирования строек и объектов за счет средств местного бюджета;
наличие или строительство (перспектива строительства) аналогичных объектов в близлежащих населенных пунктах;
завершение строительства (реконструкции) ранее начатых объектов, ввод которых планируется в текущем году;
обеспечение ввода объекта в эксплуатацию в текущем году;
численность населения, проживающего в сельском населенном пункте, где вводится объект.
6. Условиями предоставления субсидии являются:
- наличие официальной заявки муниципальных образований области на участие в мероприятиях Программы с указанием объекта капитального строительства (реконструкции);
- наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации на выполнение капитального строительства (реконструкции) и положительного заключения государственной экспертизы на начало строительства (реконструкции) объекта;
- наличие в местном бюджете ассигнований на софинансирование объектов капитального строительства в рамках Программы не выше 95 процентов и не ниже 5 процентов расходного обязательства;
- наличие договора с органами местного самоуправления муниципальных районов области на осуществление совместных действий по организации строительства (реконструкции) и финансирования объектов строительства (реконструкции);
- выполнение требований к результатам расходования субсидии, определенных в договоре между департаментом строительства Ярославской области и муниципальным образованием области.
7. Авансирование работ может осуществляться в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ.
8. Администраторы расходов муниципальных образований области ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в департамент строительства Ярославской области отчет об использовании и освоении средств субсидии из областного бюджета и средств местного бюджета на строительство (реконструкцию) объектов социальной сферы в рамках Программы по форме согласно приложению к Методике; справки о стоимости выполненных работ по формам КС-2, КС-3, утвержденным Федеральной службой государственной статистики.
9. В случае невыполнения органом местного самоуправления муниципального образования области обязательств, предусмотренных договором, указанным в пункте 6 настоящей Методики, несоблюдения обязательств по софинансированию и непредставления в срок установленной отчетности департамент строительства Ярославской области направляет в департамент финансов Ярославской области предложения о приостановлении выделения субсидии, а в орган местного самоуправления муниципального образования области – уведомление с указанием причин такого приостановления и срока устранения нарушений.
В случае неустранения органом местного самоуправления муниципального образования области допущенных нарушений в течение 1 месяца департамент финансов Ярославской области по согласованию с департаментом строительства Ярославской области перераспределяет неиспользованный объем субсидий между другими муниципальными образованиями области, имеющими право на получение субсидии и выполнившими условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 6 настоящей Методики.
10. В случае уменьшения (увеличения) потребности в субсидиях по результатам аукциона, уточнения объемов работ, внесения в установленном порядке изменений в проектно-сметную документацию, а также в случае прекращения потребности в субсидиях департамент строительства Ярославской области на основании письменного обращения органа местного самоуправления муниципального образования области перераспределяет неиспользованный объем субсидий между объектами и органами местного самоуправления муниципальных образований области, которые выполнили условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 6 настоящей Методики.
При перераспределении субсидий между объектами и органами местного самоуправления муниципального образования области учитываются показатели, указанные в пункте 5 настоящей Методики.
11. Изменения, связанные с перераспределением (сокращением) субсидий, подлежат внесению в Программу и закон Ярославской области об областном бюджете на текущий финансовый год.
12. Средства, полученные бюджетами муниципальных районов области и не использованные в текущем финансовом году, подлежат использованию в следующем году на те же цели при наличии потребности в этих средствах.
При установлении департаментом строительства Ярославской области отсутствия потребности в средствах остаток субсидии подлежит возврату в доход областного бюджета.
В случае неперечисления указанного остатка субсидии в доход областного бюджета эти средства подлежат взысканию в порядке, установленном приказом департамента финансов Ярославской области от 11.12.2009 № 15н «Об утверждении Порядка взыскания в доход областного бюджета неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение».
13. Ответственность за достоверность, своевременность составления и представления отчетной документации возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований области.
14. Ответственность за нецелевое расходование средств возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований области.
15. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований области условий предоставления субсидий осуществляется департаментом строительства Ярославской области.
16. Оценка результативности и эффективности использования средств субсидии ежегодно производится департаментом строительства Ярославской области.
Показателем результата использования субсидии является степень технической готовности. Плановое значение показателя результата для каждого муниципального образования области, получающего субсидии, устанавливается договором, заключаемым в соответствии с пунктом 6 настоящей Методики.
Оценка результативности использования субсидии муниципальными образованиями области осуществляется путем установления степени достижения ожидаемых результатов.
Показатель результативности использования субсидии (Р) рассчитывается по формуле:
Р = Пф / Пп,
где:
Пф - фактическое значение соответствующего показателя результата;
Пп - плановое значение соответствующего показателя результата.
При значении показателя более 0,85 результативность использования субсидии признается высокой.
При значении показателя от 0,65 до 0,85 результативность использования субсидии признается средней.
При значении показателя менее 0,65 результативность использования субсидии признается низкой.
Эффективность использования субсидии (Э) рассчитывается по формуле:
Э = (Р x П / Ф) х 100 %,
где:
Р - показатель результативности использования субсидии муниципальным образованием области;
П - плановый объем бюджетных ассигнований, утвержденный в бюджете на финансирование субсидии;
Ф - фактический объем финансирования субсидии, перечисленный получателю.
17. Степень освоения исполнителем Программы средств субсидии в части капитального строительства (реконструкции) объектов социальной сферы (СО) рассчитывается ежеквартально по формуле:
СО = (Ф / П) х 100 %,
где:
П – плановый объём бюджетных ассигнований, утверждённый в областном бюджете на финансирование субсидии;
Ф – фактический объём финансирования субсидии из областного бюджета, перечисленный получателю.
При значении показателя 75 процентов и менее степень освоения средств субсидии признается низкой, от 75,1 процента до 95,9 процента – средней, при значении 96 процентов и выше – высокой.
Оценка степени освоения средств субсидии осуществляется департаментом строительства Ярославской области ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, на основании отчетов органов местного самоуправления муниципальных образований области.
Приложение
к Методике
ОТЧЕТ
об использовании и освоении средств субсидии из областного бюджета и средств местного бюджета на строительство (реконструкцию) объектов социальной сферы в рамках областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области» на 2010-2014 годы
по состоянию на _______________________
по___________________________________________
(наименование муниципального образования)
тыс. рублей
№
п/п
Наименование объекта
Год начала строительства
Заказчик
Подрядчик
Сметная стоимость (в тек. ценах)
Задолженность на 01.01.20__: (–) кредиторская задолженность, (+) дебиторская задолженность
Источник финансирования
20____ год
остаток сметной стоимости на 01.01.__ (в тек. ценах)
лимит финансирования
выполнено с начала строительства
профинансировано с начала строительства
задолженность: (-) кредиторская задолженность, (+) дебиторская задолженность (на отчетную дату)
остаток на расчетном счете заказчика (на отчетную дату)
физическое состояние объекта
выполнено за текущий год на отчетную дату
профинансировано за текущий год на отчетную дату
областной бюджет местный бюджет
(должность)
(подпись)
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | газета "Документ-регион" № 99 от 21.12.2010 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: