Основная информация
Дата опубликования: | 10 декабря 2013г. |
Номер документа: | RU43000201301716 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Кировская область |
Принявший орган: | Правительство Кировской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОКУМЕНТ УТРАТИЛ СИЛУ:
Постановление Правительства области от 30.12.2013 № 242/973
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2013 № 239/805
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.07.2011 № 112/319
Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской области от 19.07.2011 № 112/319 «Об утверждении областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2012 – 2014 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 26.07.2013 № 219/452), утвердив изменения в областной целевой программе «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2012 – 2014 годы (далее – Программа) согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в течение десяти дней с момента его официального опубликования.
Губернатор –
Председатель Правительства
Кировской области Н.Ю. БЕЛЫХ
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кировской области
от 10.12.2013 № 239/805
ИЗМЕНЕНИЯ
в областной целевой программе «Развитие системы
здравоохранения Кировской области» на 2012 – 2014 годы
1. В паспорте Программы разделы «Объемы и источники финансирования Программы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы
общий объем планируемого финансирования Программы в 2012 – 2014 годах составит 729,663 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 302,6691 млн. рублей;
средства областного бюджета – 426,9939 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
снижение заболеваемости сахарным диабетом до 324,7 случая на 100 тыс. населения;
снижение доли осложнений при сахарном диабете до 33%;
снижение заболеваемости туберкулезом до 49,5 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от туберкулеза до 8,4 случая на 100 тыс. населения;
заболеваемость населения болезнями системы кровообращения составит 25764,8 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от ишемической болезни сердца до 444,4 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней до 428,9 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения в результате ДТП до 14,1 случая на 100 тыс. населения;
увеличение выявляемости первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями до 401 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности от злокачественных
новообразований до 207,9 случая на 100 тыс.
населения;
снижение заболеваемости сифилисом до 31,2 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости гонореей до 51 случая на 100 тыс. населения;
увеличение объема крови, заготовленной на 1 жителя области, до 8,6 миллилитра;
уменьшение размера дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь, до 18,2%;
количество фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной (семейной) практики, введенных в эксплуатацию на территории Кировской области, составит 35 единиц;
увеличение количества пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, до 500 тыс. человек;
снижение младенческой смертности до 7 случаев на 1 тыс. человек, родившихся живыми».
2. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем планируемого финансирования Программы в 2012 – 2014 годах составит 729,663 млн. рублей (2065,2968 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета – 302,6691 млн. рублей;
средства областного бюджета – 426,9939 млн. рублей (1762,6277 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год).
Объемы финансирования по годам и источники финансирования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Объемы и источники финансирования Программы
(млн. рублей)
Наименование подпрограммы,
направления
Источник финансирования
Всего
2012 год
2013 год
2014 год
Подпрограмма «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»
итого
200,5674
152,4083
45,7026
2,4565
518,949*
185,9407*
180,60*
федеральный бюджет
54,5331
19,508
35,0251
0
областной бюджет
146,0343
132,9003
10,6775
2,4565
464,4159*
150,9156*
180,6*
Направление
«Сахарный диабет»
итого
37,3423
37,0683
0,274
0
42,0683*
2,0*
3,0*
федеральный бюджет
1,4323
1,4323
0
0
областной бюджет
35,91
35,636
0,274
0
40,636*
2,0*
3,0*
Направление
«Туберкулез»
итого
12,4545
11,2634
1,1911
0
105,6634*
33,9*
60,5*
федеральный бюджет
5,0733
5,0733
0
0
областной бюджет
7,3812
6,1901
1,1911
0
100,5901*
33,9*
60,5*
Направление «ВИЧ-инфекция»
итого
48,8415
6,4182
39,9668
2,4565
67,1433*
47,5251*
13,2*
федеральный бюджет
35,5123
0,4872
35,0251
0
областной бюджет
13,3292
5,931
4,9417
2,4565
31,631*
12,5*
13,2*
Направление
«Онкология»
итого
50,0
50,0
0
0
170,0*
60,0*
60,0*
областной бюджет
50,0
50,0
0
0
170,0*
60,0*
60,0*
Направление «Инфекции, передаваемые половым путем»
итого
3,0587
2,6387
0,42
0
15,1387*
6,0*
6,5*
федеральный бюджет
2,1373
2,1373
0
0
областной бюджет
0,9214
0,5014
0,42
0
13,0014*
6,0*
6,5*
Направление «Вирусные
гепатиты»
итого
35,4795
31,6639
3,8156
0
37,0795
1,6*
федеральный бюджет
7,6639
7,6639
0
0
областной бюджет
27,8156
24,0
3,8156
0
29,4156*
1,6*
Направление «Психические расстройства»
итого
2,4347
2,4046
0,0301
0
48,2046*
22,0*
23,8*
федеральный бюджет
1,9477
1,9477
0
0
областной бюджет
0,487
0,4569
0,0301
0
46,2569*
22,0*
23,8*
Направление «Артериальная гипертония»
итого
0,9511
0,9461
0,005
0
22,1461*
10,2*
11,0*
федеральный бюджет
0,7663
0,7663
0
0
областной бюджет
0,1848
0,1798
0,005
0
21,3798*
10,2*
11,0*
Направление «Вакцинопрофилактика»
итого
10,0051
10,0051
0
0
11,5051*
0,5*
1,0*
областной бюджет
10,0051
10,0051
0
0
11,5051*
0,5*
1,0*
Подпрограмма «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»
итого
247,6108
21,496
226,1148
0
384,399*
293,903*
69,0*
федеральный бюджет
214,803
0
214,803
0
областной бюджет
32,8078
21,496
11,3118
0
169,596*
79,1*
69,0*
Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
итого
35,6495
35,6495
0
0
461,3495*
206,7*
219,0*
областной бюджет
35,6495
35,6495
0
0
461,3495*
206,7*
219,0*
Подпрограмма «Заготовка и хранение донорской крови»
итого
20,8*
0
10,0*
10,8*
областной бюджет
20,8*
0
10,0*
10,8*
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»
итого
146,7082
3,5207
18,714
124,4735
370,7652*
125,971*
241,2735*
областной бюджет
146,7082
3,5207
18,714
124,4735
370,7652*
125,971*
241,2735*
Подпрограмма «Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения»
итого
52,4261
31,0261
21,4
0
107,3261*
40,8*
35,5*
областной бюджет
52,4261
31,0261
21,4
0
107,3261*
40,8*
35,5*
Подпрограмма «Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области»
итого
155,0*
0
75,0*
80,0*
областной бюджет
155,0*
0
75,0*
80,0*
Подпрограмма «Здоровое поколение»
итого
46,701
25,866
16,3385
4,4965
46,708*
16,342*
4,5*
федеральный бюджет
33,333
22,366
10,967
0
областной бюджет
13,368
3,5
5,3715
4,4965
13,375*
5,375*
4,5*
Итого по Программе
итого
729,663
269,9666
328,2699
131,4265
2065,2968*
954,6567*
840,6735*
федеральный бюджет
302,6691
41,874
260,7951
0,0
областной бюджет
426,9939
228,0926
67,4748
131,4265
1762,6277*
693,8616*
840,6735*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Средства федерального бюджета планируется привлечь в рамках национального проекта «Здоровье», одобренного Советом при Президенте Российской Федерации по реализации национальных проектов на 2011 год и плановый период с 2012 по 2013 годы, федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 – 2012 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 № 280 «О федеральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 – 2012 годы)».
Объемы финансирования Программы по основным направлениям представлены в таблице 2.
Таблица 2
Объемы финансирования Программы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования
Программы
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе по годам
2012 год
2013 год
2014 год
1
Капитальные вложения –
всего
в том числе:
432,8411
52,8628
254,0048
125,9735
1063,9809*
562,6446*
448,4735*
федеральный бюджет
235,9314
20,3284
215,603
0,0
областной бюджет
196,9097
32,5344
38,4018
125,9735
828,0495*
347,0416*
448,4735*
2
Прочие расходы –
всего
в том числе:
296,8219
217,1038
74,2651
5,453
1001,3159*
392,0121*
392,2*
федеральный бюджет
66,7377
21,5456
45,1921
0
областной бюджет
230,0842
195,5582
29,073
5,453
934,5782*
346,82*
392,2*
Всего
в том числе:
729,663
269,9666
328,2699
131,4265
2065,2968*
954,6567*
840,6735*
федеральный бюджет
302,6691
41,874
260,7951
0,0
областной бюджет
426,9939
228,0926
67,4748
131,4265
1762,6277*
693,8616*
840,6735*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
Для расчета затрат мероприятий Программы применялся расчетный метод оценки затрат».
3. Раздел 6 «Оценка социально-экономической эффективности Программы» изложить в следующей редакции:
«6. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Эффективность реализации мероприятий Программы к 2014 году будет выражена в выявлении заболеваемости сахарным диабетом до 324,7 случая на 100 тыс. населения; снижении доли осложнений при сахарном диабете до 33%; снижении заболеваемости туберкулезом до 49,5 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения от туберкулеза до 8,4 случая на 100 тыс. населения; заболеваемости населения болезнями системы кровообращения до 25764,8 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения от ишемической болезни сердца до 444,4 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения от цереброваскулярных болезней до 428,9 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения в результате ДТП до 14,1 случая на 100 тыс. населения; увеличении выявляемости первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями до 401 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности от злокачественных новообразований до 207,9 случая на 100 тыс. населения; снижении заболеваемости сифилисом до 31,2 случая на 100 тыс. населения; снижении заболеваемости гонореей до 51 случая на 100 тыс. населения; увеличении объема крови, заготовленной на 1 жителя области, до 8,6 миллилитра; уменьшении размера дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь, до 18,2%; количество фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной (семейной) практики, введенных в эксплуатацию на территории Кировской области, составит 35 единиц; увеличении количества пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, до 500 тыс. человек; снижении младенческой смертности до 7,0 случая на 1 тыс. человек, родившихся живыми.
Данные о количественном значении показателей эффективности Программы:
№ п/п
Наименование
показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010 года
2012 год
2013 год
2014 год
Источник
получения
значений
показателей
6.1
Заболеваемость сахарным диабетом
число случаев на
100 тыс. населения
301,4
304,7
314,7
324,7
данные ведомственного мониторинга
6.2
Доля осложнений при сахарном диабете
процентов
37,0
35,0
34,0
33,0
данные ведомственного мониторинга
6.3
Заболеваемость туберкулезом
число случаев на
100 тыс. населения
62,3
52,0
51
49,5
данные ведомственного мониторинга
50,0*
49,0*
№ п/п
Наименование
показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010 года
2012 год
2013 год
2014 год
Источник
получения
значений
показателей
6.4
Смертность населения от туберкулеза
число случаев на
100 тыс. населения
8,9
8,5
8,5
8,4
данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области
7,2*
7,0*
6.5
Заболеваемость населения болезнями системы кровообращения
число случаев на
100 тыс. человек
25937,1
25662,1
25713,4
25764,8
данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области
25561,5*
25540,9*
6.6
Смертность населения от ишемической болезни сердца
число случаев на
100 тыс. населения
458,8
432,9
445,9
444,4
данные ведомственного мониторинга
404,5*
396,0*
6.7
Смертность населения от цереброваскулярных болезней
число случаев на
100 тыс. населения
460,0
423,1
430,4
428,9
данные ведомственного мониторинга
400,0*
391,3*
6.8
Смертность населения в результате ДТП
число случаев на
100 тыс. населения
16,2
18,9
15,0
14,1
данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области
6.9
Выявляемость первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями
число случаев на
100 тыс. населения
373,8
388,0
394
401
данные ведомственного мониторинга
400,0*
410,3*
6.10
Смертность от злокачественных новообразований
число случаев на
100 тыс. населения
200,6
206,0
208,8
207,9
данные ведомственного мониторинга
200,2*
200,0*
6.11
Заболеваемость сифилисом
число случаев на
100 тыс. населения
43,7
34,3
32,1
31,2
данные ведомственного мониторинга
30,1*
30,0*
6.12
Заболеваемость гонореей
число случаев на
100 тыс. населения
53,1
52,5
51,8
51
данные ведомственного мониторинга
42,3*
38,8*
6.13
Объем крови, заготовленной на 1 жителя области
мл
8,3
8,5
8,5
8,6
данные ведомственного мониторинга
9,0*
9,4*
6.14
Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими
процентов
34,9
30,5
23,5
18,2
данные ведомственного мониторинга
амбулаторную медицинскую помощь
процентов
34,9
30,5
23,5
18,2
данные ведомственного мониторинга
6.15
Количество фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной (семейной) практики, введенных в эксплуатацию на территории Кировской области
единиц
0
0
0
35
данные ведомственного мониторинга
6.16
Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты
тыс. человек
20
200
400
500
данные ведомственного мониторинга
6.17
Младенческая смертность
число умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми
7,6
7,13
7,1
7,0
данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год».
4. Внести изменения в подпрограмму «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (приложение № 1 к Программе) согласно приложению № 1.
5. Внести изменения в подпрограмму «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» (приложение № 2 к Программе) согласно приложению № 2.
6. Внести изменения в подпрограмму «Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (приложение № 3 к Программе) согласно приложению № 3.
7. Внести изменения в подпрограмму «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» (приложение № 5 к Программе) согласно приложению № 4.
8. Внести изменения в подпрограмму «Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения» (приложение № 6 к Программе) согласно приложению № 5.
9. Внести изменения в подпрограмму «Здоровое поколение» (приложение № 8 к Программе) согласно приложению № 6.
Приложение № 1
Приложение № 1
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (далее – Подпрограмма)
В паспорте Подпрограммы разделы «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 200,5674 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 54,5331 млн. рублей;
средства областного бюджета – 146,0343 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
снижение заболеваемости сахарным диабетом до 324,7 случая на 100 тыс. населения;
снижение доли осложнений при сахарном диабете до 33%;
снижение заболеваемости туберкулезом до 49,5 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от туберкулеза до 8,4 случая на 100 тыс. населения;
заболеваемость населения болезнями системы кровообращения до 25764,8 случая на 100 тыс. населения;
увеличение выявляемости первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями до 401 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности от злокачественных новообразований до 207,9 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости сифилисом до 31,2 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости гонореей до 51,0 случая на 100 тыс. населения».
2. Внести в раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» следующие изменения:
№
п/п
Наименование задачи,
мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы (млн. рублей)
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
3.3
Мероприятия направления «ВИЧ-инфекция»
3.3.2
Внедрение в клиническую практику современных лекарственных средств и диагностических расходных материалов в Кировском областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Кировский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
федеральный бюджет
35,0251
0,0
35,0251
0,0
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет
11,344
4,931
3,9565
2,4565
19,0*
9,0*
10,0*
Всего по направлению
итого
48,8415
6,4182
39,9668
2,4565
67,1433*
47,5251*
13,2*
федеральный бюджет
35,5123
0,4872
35,0251
0,0
областной бюджет
13,3292
5,931
4,9417
2,4565
31,631*
12,5*
13,2*
Всего по Подпрограмме
итого
200,5674
152,4083
45,7026
2,4565
518,949*
185,9407*
180,6*
федеральный бюджет
54,5331
19,508
35,0251
0,0
областной бюджет
146,0343
132,9003
10,6775
2,4565
464,4159*
150,9156*
180,6
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»:
3.1. Абзацы с первого по третий изложить в следующей редакции:
«Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 200,5674 млн. рублей (518,949 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета – 54,5331 млн. рублей;
средства областного бюджета – 146,0343 млн. рублей (464,4159 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год)».
3.2. Внести в объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям следующие изменения:
№ п/п
Основные направления финансирования Программы
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
4.1
Капитальные вложения – всего
в том числе
33,8932
27,1722
6,721
0,0
228,6878*
90,8156*
110,7*
федеральный бюджет
19,508
19,508
0,0
0,0
областной бюджет
14,3852
7,6642
6,721
0,0
209,1798*
90,8156*
110,7*
4.2
Прочие расходы – всего
в том числе:
166,6742
125,2361
38,9816
2,4565
290,2612*
95,1251*
69,9*
федеральный бюджет
35,0251
0
35,0251
0,0
областной бюджет
131,6491
125,2361
3,9565
2,4565
255,2361*
60,1*
69,9*
Всего
в том числе:
200,5674
152,4083
45,7026
2,4565
518,949*
185,9407*
180,6*
федеральный бюджет
54,5331
19,508
35,0251
0,0
областной бюджет
146,0343
132,9003
10,6775
2,4565
464,4159*
150,9156*
180,6*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
4. Внести в данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы раздела 6 «Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы» следующие изменения:
«№
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010
года
2012
год
2013
год
2014
год
Источник получения значений показателей
6.3
Заболеваемость туберкулезом
число случаев на 100 тыс. населения
62,3
52,0
51,0
49,5
данные ведомственного мониторинга
50,0*
49,0*
6.7
Смертность от злокачественных новообразований
число случаев на 100 тыс. населения
200,6
206,0
208,8
207,9
данные ведомственного мониторинга.
200,2*
200,0*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
Приложение № 2
Приложение № 2
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» (далее – Подпрограмма)
1. В паспорте Подпрограммы разделы «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 247,6108 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 214,803 млн. рублей;
средства областного бюджета – 32,8078 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
снижение смертности населения в результате ДТП до 14,1 случая на 100 тыс. населения».
2. Внести в раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» внести следующие изменения:
№
п/п
Наименование
задачи,
мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2012-2014 годы (млн. рублей)
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
3.7
Реализация мероприятий, направленных
федеральный
214,803
0
214,803
0
департамент
на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
бюджет
здравоохранения Кировской области
областной бюджет
11,3118
0
11,3118
0
13,3*
0
13,3*
0
Всего по Подпрограмме
итого
247,6108
21,496
226,1148
0
384,399*
293,903*
69,0*
федеральный бюджет
214,803
0
214,803
0
областной бюджет
32,8078
21,496
11,3118
0
169,596*
79,1*
69,0*
3. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 247,6108 млн. рублей (384,399 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета – 214,803 млн. рублей;
средства областного бюджета – 32,8078 млн. рублей (169,596 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год).
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№
п/п
Основные направления финансирования Подпрограммы
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2012 год
2013
год
2014 год
4.1
Капитальные вложения – всего
в том числе:
246,6148
20,5
226,1148
0
369,903*
288,403*
61*
федеральный бюджет
214,803
0
214,803
0
областной бюджет
31,8118
20,5
11,3118
0
155,1*
73,6*
61*
4.2
Прочие расходы – всего
в том числе
0,996
0,996
0
0
14,496*
5,5*
8*
областной бюджет
0,996
0,996
0
0
14,496*
5,5*
8*
Всего
в том числе:
247,6108
21,496
226,1148
0
384,399*
293,903*
69,0*
федеральный бюджет
214,803
0
214,803
0
областной бюджет
32,8078
21,496
11,3118
0
169,596*
79,1*
69,0*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год».
4. Внести в данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы раздела 6 «Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы» следующие изменения:
Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010
года
2012
год
2013
год
2014
год
Источник получения значений показателей
Смертность населения в результате ДТП
число случаев на 100 тыс. населения
16,2
18,9
15,0
14,1
данные ведомственного мониторинга.
Приложение № 3
Приложение № 3
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – Подпрограмма)
1. В паспорте Подпрограммы раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
снижение смертности населения от ишемической
болезни сердца до 444,4 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней до 428,9 случая на 100 тыс. населения».
2. Внести в данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы раздела 6 «Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы» следующие изменения:
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010
года
2012
год
2013
год
2014
год
Источник получения значений показателей
6.1
Смертность населения от ишемической болезни сердца
число случаев на 100 тыс. населения
458,8
432,9
445,8
444,4
данные ведомственного мониторинга
404,5*
396*
6.2
Смертность населения от цереброваскулярных болезней
число случаев на 100 тыс. населения
460,0
423,1
430,4
428,9
данные ведомственного мониторинга.
400,0*
391,3*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
Приложение № 4
Приложение № 5
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» (далее – Подпрограмма)
1. В паспорте Подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 146,7082 млн. рублей за счет средств областного бюджета».
2. Раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» и раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Перечень мероприятий Подпрограммы
№
п/п
Наименование
задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы (млн. рублей)
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
Укрепление материально-технической
базы областных государственных учреждений здравоохранения
Мероприятия подпрограммы «Укрепление материально-технической
базы учреждений здравоохранения»
3.1
Строительство и реконструкция зданий областных учреждений здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации
областной бюджет
224,057*
0,0
107,257*
116,8*
департамент здравоохранения Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области
3.2
Реконструкция приемного покоя Кировского
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кировская областная клиническая больница № 3»
областной
бюджет
1,3972
1,3972
0,0
0,0
департамент здравоохранения Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области
3.3
Строительство туберкулезного отделения на 60 коек Кировского областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Кировская областная клиническая психиатрическая больница им. В.М. Бехтерева», включая разработку проектно-сметной документации
областной бюджет
2,6146
1,6716
0,943
0,0
департамент здравоохранения Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области
3.4
Строительство пристроя к поликлинике Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кировский областной клинический кожно-венерологический диспансер», включая разработку проектно-сметной документации
областной бюджет
0,4519
0,4519
0,0
0,0
департамент здравоохранения Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области
3.5
Завершение строительства здания поликлиники в пгт Лебяжье
областной бюджет
17,0
0,0
17,0
0,0
департамент здравоохранения Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области
3.6
Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной (семейной) практики на территории Кировской области
областной бюджет
105,0
0
0
105,0
департамент здравоохранения Кировской области
3.7
Выполнение проектных работ по объекту «Резервная вентиляция помещений различного назначения в КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр»
областной бюджет
0,771
0,0
0,771
0,0
департамент здравоохранения Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области
3.8
Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция здания кожно-венерологический диспансер»
областной бюджет
11,43483
0,0
0,0
11,43483
департамент здравоохранения Кировской области
3.9
Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция здания лечебного корпуса и столовой под наркологический диспансер»
областной бюджет
8,0387
0,0
0,0
8,03867
департамент здравоохранения Кировской области
Всего по Подпрограмме
итого
146,7082
3,5207
18,714
124,4735
370,7652*
125,971*
241,2735*
областной бюджет
146,7082
3,5207
18,714
124,4735
370,7652*
125,971*
241,2735*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 146,7082 млн. рублей (370,7652 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год) за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№
п/п
Основные направления финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
4.1
Капитальные вложения – всего
в том числе
146,7082
3,5207
18,714
124,4735
370,7652*
125,971*
241,2735*
областной бюджет
146,7082
3,5207
18,714
124,4735
370,7652*
125,971*
241,2735*
4.2
Прочие расходы – всего
в том числе
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
Всего
в том числе
146,7082
3,5207
18,714
124,4735
370,7652*
125,971*
241,2735*
областной бюджет
146,7082
3,5207
18,714
124,4735
370,7652*
125,971*
241,2735*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год».
Приложение № 5
Приложение № 6
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения» (далее – Подпрограмма)
1. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 52,4261 млн. рублей за счет средств областного бюджета»
2. Внести в раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» внести следующие изменения:
№
п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы
(млн. рублей)
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
3.1
Предоставление социальной поддержки врачам-специалистам при поступлении на постоянную работу в учреждения здравоохранения
областной бюджет
20,65
10,65
10,0
0
департамент здравоохранения Кировской области
44,25*
20,0*
13,6*
3.2
Предоставление социальной поддержки врачам общей врачебной (семейной) практики, работающим в учреждениях здравоохранения
областной бюджет
31,0
20,0
11,0
0
департамент здравоохранения Кировской области
61,0*
20,0*
21,0*
Всего по Подпрограмме
итого
52,4261
31,0261
21,4
0
107,3261*
40,8*
35,5*
областной бюджет
52,4261
31,0261
21,4
0
107,3261*
40,8*
35,5*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
3. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 52,4261 млн. рублей (107,3261 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год) за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№
п/п
Основные направления финансирования Подпрограммы
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
4.1
Капитальные вложения – всего
в том числе:
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
4.2
Прочие расходы – всего
в том числе:
52,4261
31,0261
21,4
0
107,3261*
40,8*
35,5*
областной бюджет
52,4261
31,0261
21,4
0
107,3261*
40,8*
35,5*
Всего
в том числе:
52,4261
31,0261
21,4
0
107,3261*
40,8*
35,5*
областной бюджет
52,4261
31,0261
21,4
0
107,3261*
40,8*
35,5*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год».
Приложение № 6
Приложение № 8
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Здоровое поколение» (далее – Подпрограмма)
В разделе 6 «Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы» данные о количественном значении показателей эффективности подпрограммы «Здоровое поколение» изложить в следующей редакции:
«Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы:
Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010
года
2012
год
2013
год
2014
год
Источник получения значений показателей
Младенческая смертность
число умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми
7,6
7,13
7,1
7,0
данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области».
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОКУМЕНТ УТРАТИЛ СИЛУ:
Постановление Правительства области от 30.12.2013 № 242/973
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2013 № 239/805
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.07.2011 № 112/319
Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской области от 19.07.2011 № 112/319 «Об утверждении областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2012 – 2014 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 26.07.2013 № 219/452), утвердив изменения в областной целевой программе «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2012 – 2014 годы (далее – Программа) согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в течение десяти дней с момента его официального опубликования.
Губернатор –
Председатель Правительства
Кировской области Н.Ю. БЕЛЫХ
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кировской области
от 10.12.2013 № 239/805
ИЗМЕНЕНИЯ
в областной целевой программе «Развитие системы
здравоохранения Кировской области» на 2012 – 2014 годы
1. В паспорте Программы разделы «Объемы и источники финансирования Программы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы
общий объем планируемого финансирования Программы в 2012 – 2014 годах составит 729,663 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 302,6691 млн. рублей;
средства областного бюджета – 426,9939 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
снижение заболеваемости сахарным диабетом до 324,7 случая на 100 тыс. населения;
снижение доли осложнений при сахарном диабете до 33%;
снижение заболеваемости туберкулезом до 49,5 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от туберкулеза до 8,4 случая на 100 тыс. населения;
заболеваемость населения болезнями системы кровообращения составит 25764,8 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от ишемической болезни сердца до 444,4 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней до 428,9 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения в результате ДТП до 14,1 случая на 100 тыс. населения;
увеличение выявляемости первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями до 401 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности от злокачественных
новообразований до 207,9 случая на 100 тыс.
населения;
снижение заболеваемости сифилисом до 31,2 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости гонореей до 51 случая на 100 тыс. населения;
увеличение объема крови, заготовленной на 1 жителя области, до 8,6 миллилитра;
уменьшение размера дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь, до 18,2%;
количество фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной (семейной) практики, введенных в эксплуатацию на территории Кировской области, составит 35 единиц;
увеличение количества пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, до 500 тыс. человек;
снижение младенческой смертности до 7 случаев на 1 тыс. человек, родившихся живыми».
2. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем планируемого финансирования Программы в 2012 – 2014 годах составит 729,663 млн. рублей (2065,2968 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета – 302,6691 млн. рублей;
средства областного бюджета – 426,9939 млн. рублей (1762,6277 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год).
Объемы финансирования по годам и источники финансирования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Объемы и источники финансирования Программы
(млн. рублей)
Наименование подпрограммы,
направления
Источник финансирования
Всего
2012 год
2013 год
2014 год
Подпрограмма «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»
итого
200,5674
152,4083
45,7026
2,4565
518,949*
185,9407*
180,60*
федеральный бюджет
54,5331
19,508
35,0251
0
областной бюджет
146,0343
132,9003
10,6775
2,4565
464,4159*
150,9156*
180,6*
Направление
«Сахарный диабет»
итого
37,3423
37,0683
0,274
0
42,0683*
2,0*
3,0*
федеральный бюджет
1,4323
1,4323
0
0
областной бюджет
35,91
35,636
0,274
0
40,636*
2,0*
3,0*
Направление
«Туберкулез»
итого
12,4545
11,2634
1,1911
0
105,6634*
33,9*
60,5*
федеральный бюджет
5,0733
5,0733
0
0
областной бюджет
7,3812
6,1901
1,1911
0
100,5901*
33,9*
60,5*
Направление «ВИЧ-инфекция»
итого
48,8415
6,4182
39,9668
2,4565
67,1433*
47,5251*
13,2*
федеральный бюджет
35,5123
0,4872
35,0251
0
областной бюджет
13,3292
5,931
4,9417
2,4565
31,631*
12,5*
13,2*
Направление
«Онкология»
итого
50,0
50,0
0
0
170,0*
60,0*
60,0*
областной бюджет
50,0
50,0
0
0
170,0*
60,0*
60,0*
Направление «Инфекции, передаваемые половым путем»
итого
3,0587
2,6387
0,42
0
15,1387*
6,0*
6,5*
федеральный бюджет
2,1373
2,1373
0
0
областной бюджет
0,9214
0,5014
0,42
0
13,0014*
6,0*
6,5*
Направление «Вирусные
гепатиты»
итого
35,4795
31,6639
3,8156
0
37,0795
1,6*
федеральный бюджет
7,6639
7,6639
0
0
областной бюджет
27,8156
24,0
3,8156
0
29,4156*
1,6*
Направление «Психические расстройства»
итого
2,4347
2,4046
0,0301
0
48,2046*
22,0*
23,8*
федеральный бюджет
1,9477
1,9477
0
0
областной бюджет
0,487
0,4569
0,0301
0
46,2569*
22,0*
23,8*
Направление «Артериальная гипертония»
итого
0,9511
0,9461
0,005
0
22,1461*
10,2*
11,0*
федеральный бюджет
0,7663
0,7663
0
0
областной бюджет
0,1848
0,1798
0,005
0
21,3798*
10,2*
11,0*
Направление «Вакцинопрофилактика»
итого
10,0051
10,0051
0
0
11,5051*
0,5*
1,0*
областной бюджет
10,0051
10,0051
0
0
11,5051*
0,5*
1,0*
Подпрограмма «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»
итого
247,6108
21,496
226,1148
0
384,399*
293,903*
69,0*
федеральный бюджет
214,803
0
214,803
0
областной бюджет
32,8078
21,496
11,3118
0
169,596*
79,1*
69,0*
Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
итого
35,6495
35,6495
0
0
461,3495*
206,7*
219,0*
областной бюджет
35,6495
35,6495
0
0
461,3495*
206,7*
219,0*
Подпрограмма «Заготовка и хранение донорской крови»
итого
20,8*
0
10,0*
10,8*
областной бюджет
20,8*
0
10,0*
10,8*
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»
итого
146,7082
3,5207
18,714
124,4735
370,7652*
125,971*
241,2735*
областной бюджет
146,7082
3,5207
18,714
124,4735
370,7652*
125,971*
241,2735*
Подпрограмма «Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения»
итого
52,4261
31,0261
21,4
0
107,3261*
40,8*
35,5*
областной бюджет
52,4261
31,0261
21,4
0
107,3261*
40,8*
35,5*
Подпрограмма «Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области»
итого
155,0*
0
75,0*
80,0*
областной бюджет
155,0*
0
75,0*
80,0*
Подпрограмма «Здоровое поколение»
итого
46,701
25,866
16,3385
4,4965
46,708*
16,342*
4,5*
федеральный бюджет
33,333
22,366
10,967
0
областной бюджет
13,368
3,5
5,3715
4,4965
13,375*
5,375*
4,5*
Итого по Программе
итого
729,663
269,9666
328,2699
131,4265
2065,2968*
954,6567*
840,6735*
федеральный бюджет
302,6691
41,874
260,7951
0,0
областной бюджет
426,9939
228,0926
67,4748
131,4265
1762,6277*
693,8616*
840,6735*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Средства федерального бюджета планируется привлечь в рамках национального проекта «Здоровье», одобренного Советом при Президенте Российской Федерации по реализации национальных проектов на 2011 год и плановый период с 2012 по 2013 годы, федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 – 2012 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 № 280 «О федеральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 – 2012 годы)».
Объемы финансирования Программы по основным направлениям представлены в таблице 2.
Таблица 2
Объемы финансирования Программы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования
Программы
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе по годам
2012 год
2013 год
2014 год
1
Капитальные вложения –
всего
в том числе:
432,8411
52,8628
254,0048
125,9735
1063,9809*
562,6446*
448,4735*
федеральный бюджет
235,9314
20,3284
215,603
0,0
областной бюджет
196,9097
32,5344
38,4018
125,9735
828,0495*
347,0416*
448,4735*
2
Прочие расходы –
всего
в том числе:
296,8219
217,1038
74,2651
5,453
1001,3159*
392,0121*
392,2*
федеральный бюджет
66,7377
21,5456
45,1921
0
областной бюджет
230,0842
195,5582
29,073
5,453
934,5782*
346,82*
392,2*
Всего
в том числе:
729,663
269,9666
328,2699
131,4265
2065,2968*
954,6567*
840,6735*
федеральный бюджет
302,6691
41,874
260,7951
0,0
областной бюджет
426,9939
228,0926
67,4748
131,4265
1762,6277*
693,8616*
840,6735*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
Для расчета затрат мероприятий Программы применялся расчетный метод оценки затрат».
3. Раздел 6 «Оценка социально-экономической эффективности Программы» изложить в следующей редакции:
«6. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Эффективность реализации мероприятий Программы к 2014 году будет выражена в выявлении заболеваемости сахарным диабетом до 324,7 случая на 100 тыс. населения; снижении доли осложнений при сахарном диабете до 33%; снижении заболеваемости туберкулезом до 49,5 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения от туберкулеза до 8,4 случая на 100 тыс. населения; заболеваемости населения болезнями системы кровообращения до 25764,8 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения от ишемической болезни сердца до 444,4 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения от цереброваскулярных болезней до 428,9 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения в результате ДТП до 14,1 случая на 100 тыс. населения; увеличении выявляемости первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями до 401 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности от злокачественных новообразований до 207,9 случая на 100 тыс. населения; снижении заболеваемости сифилисом до 31,2 случая на 100 тыс. населения; снижении заболеваемости гонореей до 51 случая на 100 тыс. населения; увеличении объема крови, заготовленной на 1 жителя области, до 8,6 миллилитра; уменьшении размера дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь, до 18,2%; количество фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной (семейной) практики, введенных в эксплуатацию на территории Кировской области, составит 35 единиц; увеличении количества пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, до 500 тыс. человек; снижении младенческой смертности до 7,0 случая на 1 тыс. человек, родившихся живыми.
Данные о количественном значении показателей эффективности Программы:
№ п/п
Наименование
показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010 года
2012 год
2013 год
2014 год
Источник
получения
значений
показателей
6.1
Заболеваемость сахарным диабетом
число случаев на
100 тыс. населения
301,4
304,7
314,7
324,7
данные ведомственного мониторинга
6.2
Доля осложнений при сахарном диабете
процентов
37,0
35,0
34,0
33,0
данные ведомственного мониторинга
6.3
Заболеваемость туберкулезом
число случаев на
100 тыс. населения
62,3
52,0
51
49,5
данные ведомственного мониторинга
50,0*
49,0*
№ п/п
Наименование
показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010 года
2012 год
2013 год
2014 год
Источник
получения
значений
показателей
6.4
Смертность населения от туберкулеза
число случаев на
100 тыс. населения
8,9
8,5
8,5
8,4
данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области
7,2*
7,0*
6.5
Заболеваемость населения болезнями системы кровообращения
число случаев на
100 тыс. человек
25937,1
25662,1
25713,4
25764,8
данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области
25561,5*
25540,9*
6.6
Смертность населения от ишемической болезни сердца
число случаев на
100 тыс. населения
458,8
432,9
445,9
444,4
данные ведомственного мониторинга
404,5*
396,0*
6.7
Смертность населения от цереброваскулярных болезней
число случаев на
100 тыс. населения
460,0
423,1
430,4
428,9
данные ведомственного мониторинга
400,0*
391,3*
6.8
Смертность населения в результате ДТП
число случаев на
100 тыс. населения
16,2
18,9
15,0
14,1
данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области
6.9
Выявляемость первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями
число случаев на
100 тыс. населения
373,8
388,0
394
401
данные ведомственного мониторинга
400,0*
410,3*
6.10
Смертность от злокачественных новообразований
число случаев на
100 тыс. населения
200,6
206,0
208,8
207,9
данные ведомственного мониторинга
200,2*
200,0*
6.11
Заболеваемость сифилисом
число случаев на
100 тыс. населения
43,7
34,3
32,1
31,2
данные ведомственного мониторинга
30,1*
30,0*
6.12
Заболеваемость гонореей
число случаев на
100 тыс. населения
53,1
52,5
51,8
51
данные ведомственного мониторинга
42,3*
38,8*
6.13
Объем крови, заготовленной на 1 жителя области
мл
8,3
8,5
8,5
8,6
данные ведомственного мониторинга
9,0*
9,4*
6.14
Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими
процентов
34,9
30,5
23,5
18,2
данные ведомственного мониторинга
амбулаторную медицинскую помощь
процентов
34,9
30,5
23,5
18,2
данные ведомственного мониторинга
6.15
Количество фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной (семейной) практики, введенных в эксплуатацию на территории Кировской области
единиц
0
0
0
35
данные ведомственного мониторинга
6.16
Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты
тыс. человек
20
200
400
500
данные ведомственного мониторинга
6.17
Младенческая смертность
число умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми
7,6
7,13
7,1
7,0
данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год».
4. Внести изменения в подпрограмму «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (приложение № 1 к Программе) согласно приложению № 1.
5. Внести изменения в подпрограмму «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» (приложение № 2 к Программе) согласно приложению № 2.
6. Внести изменения в подпрограмму «Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (приложение № 3 к Программе) согласно приложению № 3.
7. Внести изменения в подпрограмму «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» (приложение № 5 к Программе) согласно приложению № 4.
8. Внести изменения в подпрограмму «Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения» (приложение № 6 к Программе) согласно приложению № 5.
9. Внести изменения в подпрограмму «Здоровое поколение» (приложение № 8 к Программе) согласно приложению № 6.
Приложение № 1
Приложение № 1
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (далее – Подпрограмма)
В паспорте Подпрограммы разделы «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 200,5674 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 54,5331 млн. рублей;
средства областного бюджета – 146,0343 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
снижение заболеваемости сахарным диабетом до 324,7 случая на 100 тыс. населения;
снижение доли осложнений при сахарном диабете до 33%;
снижение заболеваемости туберкулезом до 49,5 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от туберкулеза до 8,4 случая на 100 тыс. населения;
заболеваемость населения болезнями системы кровообращения до 25764,8 случая на 100 тыс. населения;
увеличение выявляемости первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями до 401 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности от злокачественных новообразований до 207,9 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости сифилисом до 31,2 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости гонореей до 51,0 случая на 100 тыс. населения».
2. Внести в раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» следующие изменения:
№
п/п
Наименование задачи,
мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы (млн. рублей)
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
3.3
Мероприятия направления «ВИЧ-инфекция»
3.3.2
Внедрение в клиническую практику современных лекарственных средств и диагностических расходных материалов в Кировском областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Кировский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
федеральный бюджет
35,0251
0,0
35,0251
0,0
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет
11,344
4,931
3,9565
2,4565
19,0*
9,0*
10,0*
Всего по направлению
итого
48,8415
6,4182
39,9668
2,4565
67,1433*
47,5251*
13,2*
федеральный бюджет
35,5123
0,4872
35,0251
0,0
областной бюджет
13,3292
5,931
4,9417
2,4565
31,631*
12,5*
13,2*
Всего по Подпрограмме
итого
200,5674
152,4083
45,7026
2,4565
518,949*
185,9407*
180,6*
федеральный бюджет
54,5331
19,508
35,0251
0,0
областной бюджет
146,0343
132,9003
10,6775
2,4565
464,4159*
150,9156*
180,6
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»:
3.1. Абзацы с первого по третий изложить в следующей редакции:
«Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 200,5674 млн. рублей (518,949 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета – 54,5331 млн. рублей;
средства областного бюджета – 146,0343 млн. рублей (464,4159 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год)».
3.2. Внести в объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям следующие изменения:
№ п/п
Основные направления финансирования Программы
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
4.1
Капитальные вложения – всего
в том числе
33,8932
27,1722
6,721
0,0
228,6878*
90,8156*
110,7*
федеральный бюджет
19,508
19,508
0,0
0,0
областной бюджет
14,3852
7,6642
6,721
0,0
209,1798*
90,8156*
110,7*
4.2
Прочие расходы – всего
в том числе:
166,6742
125,2361
38,9816
2,4565
290,2612*
95,1251*
69,9*
федеральный бюджет
35,0251
0
35,0251
0,0
областной бюджет
131,6491
125,2361
3,9565
2,4565
255,2361*
60,1*
69,9*
Всего
в том числе:
200,5674
152,4083
45,7026
2,4565
518,949*
185,9407*
180,6*
федеральный бюджет
54,5331
19,508
35,0251
0,0
областной бюджет
146,0343
132,9003
10,6775
2,4565
464,4159*
150,9156*
180,6*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
4. Внести в данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы раздела 6 «Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы» следующие изменения:
«№
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010
года
2012
год
2013
год
2014
год
Источник получения значений показателей
6.3
Заболеваемость туберкулезом
число случаев на 100 тыс. населения
62,3
52,0
51,0
49,5
данные ведомственного мониторинга
50,0*
49,0*
6.7
Смертность от злокачественных новообразований
число случаев на 100 тыс. населения
200,6
206,0
208,8
207,9
данные ведомственного мониторинга.
200,2*
200,0*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
Приложение № 2
Приложение № 2
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» (далее – Подпрограмма)
1. В паспорте Подпрограммы разделы «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 247,6108 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 214,803 млн. рублей;
средства областного бюджета – 32,8078 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
снижение смертности населения в результате ДТП до 14,1 случая на 100 тыс. населения».
2. Внести в раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» внести следующие изменения:
№
п/п
Наименование
задачи,
мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2012-2014 годы (млн. рублей)
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
3.7
Реализация мероприятий, направленных
федеральный
214,803
0
214,803
0
департамент
на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
бюджет
здравоохранения Кировской области
областной бюджет
11,3118
0
11,3118
0
13,3*
0
13,3*
0
Всего по Подпрограмме
итого
247,6108
21,496
226,1148
0
384,399*
293,903*
69,0*
федеральный бюджет
214,803
0
214,803
0
областной бюджет
32,8078
21,496
11,3118
0
169,596*
79,1*
69,0*
3. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 247,6108 млн. рублей (384,399 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета – 214,803 млн. рублей;
средства областного бюджета – 32,8078 млн. рублей (169,596 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год).
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№
п/п
Основные направления финансирования Подпрограммы
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2012 год
2013
год
2014 год
4.1
Капитальные вложения – всего
в том числе:
246,6148
20,5
226,1148
0
369,903*
288,403*
61*
федеральный бюджет
214,803
0
214,803
0
областной бюджет
31,8118
20,5
11,3118
0
155,1*
73,6*
61*
4.2
Прочие расходы – всего
в том числе
0,996
0,996
0
0
14,496*
5,5*
8*
областной бюджет
0,996
0,996
0
0
14,496*
5,5*
8*
Всего
в том числе:
247,6108
21,496
226,1148
0
384,399*
293,903*
69,0*
федеральный бюджет
214,803
0
214,803
0
областной бюджет
32,8078
21,496
11,3118
0
169,596*
79,1*
69,0*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год».
4. Внести в данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы раздела 6 «Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы» следующие изменения:
Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010
года
2012
год
2013
год
2014
год
Источник получения значений показателей
Смертность населения в результате ДТП
число случаев на 100 тыс. населения
16,2
18,9
15,0
14,1
данные ведомственного мониторинга.
Приложение № 3
Приложение № 3
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – Подпрограмма)
1. В паспорте Подпрограммы раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
снижение смертности населения от ишемической
болезни сердца до 444,4 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней до 428,9 случая на 100 тыс. населения».
2. Внести в данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы раздела 6 «Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы» следующие изменения:
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010
года
2012
год
2013
год
2014
год
Источник получения значений показателей
6.1
Смертность населения от ишемической болезни сердца
число случаев на 100 тыс. населения
458,8
432,9
445,8
444,4
данные ведомственного мониторинга
404,5*
396*
6.2
Смертность населения от цереброваскулярных болезней
число случаев на 100 тыс. населения
460,0
423,1
430,4
428,9
данные ведомственного мониторинга.
400,0*
391,3*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
Приложение № 4
Приложение № 5
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» (далее – Подпрограмма)
1. В паспорте Подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 146,7082 млн. рублей за счет средств областного бюджета».
2. Раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» и раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Перечень мероприятий Подпрограммы
№
п/п
Наименование
задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы (млн. рублей)
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
Укрепление материально-технической
базы областных государственных учреждений здравоохранения
Мероприятия подпрограммы «Укрепление материально-технической
базы учреждений здравоохранения»
3.1
Строительство и реконструкция зданий областных учреждений здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации
областной бюджет
224,057*
0,0
107,257*
116,8*
департамент здравоохранения Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области
3.2
Реконструкция приемного покоя Кировского
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кировская областная клиническая больница № 3»
областной
бюджет
1,3972
1,3972
0,0
0,0
департамент здравоохранения Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области
3.3
Строительство туберкулезного отделения на 60 коек Кировского областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Кировская областная клиническая психиатрическая больница им. В.М. Бехтерева», включая разработку проектно-сметной документации
областной бюджет
2,6146
1,6716
0,943
0,0
департамент здравоохранения Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области
3.4
Строительство пристроя к поликлинике Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кировский областной клинический кожно-венерологический диспансер», включая разработку проектно-сметной документации
областной бюджет
0,4519
0,4519
0,0
0,0
департамент здравоохранения Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области
3.5
Завершение строительства здания поликлиники в пгт Лебяжье
областной бюджет
17,0
0,0
17,0
0,0
департамент здравоохранения Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области
3.6
Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной (семейной) практики на территории Кировской области
областной бюджет
105,0
0
0
105,0
департамент здравоохранения Кировской области
3.7
Выполнение проектных работ по объекту «Резервная вентиляция помещений различного назначения в КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр»
областной бюджет
0,771
0,0
0,771
0,0
департамент здравоохранения Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области
3.8
Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция здания кожно-венерологический диспансер»
областной бюджет
11,43483
0,0
0,0
11,43483
департамент здравоохранения Кировской области
3.9
Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция здания лечебного корпуса и столовой под наркологический диспансер»
областной бюджет
8,0387
0,0
0,0
8,03867
департамент здравоохранения Кировской области
Всего по Подпрограмме
итого
146,7082
3,5207
18,714
124,4735
370,7652*
125,971*
241,2735*
областной бюджет
146,7082
3,5207
18,714
124,4735
370,7652*
125,971*
241,2735*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 146,7082 млн. рублей (370,7652 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год) за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№
п/п
Основные направления финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
4.1
Капитальные вложения – всего
в том числе
146,7082
3,5207
18,714
124,4735
370,7652*
125,971*
241,2735*
областной бюджет
146,7082
3,5207
18,714
124,4735
370,7652*
125,971*
241,2735*
4.2
Прочие расходы – всего
в том числе
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
Всего
в том числе
146,7082
3,5207
18,714
124,4735
370,7652*
125,971*
241,2735*
областной бюджет
146,7082
3,5207
18,714
124,4735
370,7652*
125,971*
241,2735*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год».
Приложение № 5
Приложение № 6
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения» (далее – Подпрограмма)
1. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 52,4261 млн. рублей за счет средств областного бюджета»
2. Внести в раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» внести следующие изменения:
№
п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы
(млн. рублей)
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
3.1
Предоставление социальной поддержки врачам-специалистам при поступлении на постоянную работу в учреждения здравоохранения
областной бюджет
20,65
10,65
10,0
0
департамент здравоохранения Кировской области
44,25*
20,0*
13,6*
3.2
Предоставление социальной поддержки врачам общей врачебной (семейной) практики, работающим в учреждениях здравоохранения
областной бюджет
31,0
20,0
11,0
0
департамент здравоохранения Кировской области
61,0*
20,0*
21,0*
Всего по Подпрограмме
итого
52,4261
31,0261
21,4
0
107,3261*
40,8*
35,5*
областной бюджет
52,4261
31,0261
21,4
0
107,3261*
40,8*
35,5*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
3. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 52,4261 млн. рублей (107,3261 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год) за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№
п/п
Основные направления финансирования Подпрограммы
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
4.1
Капитальные вложения – всего
в том числе:
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
4.2
Прочие расходы – всего
в том числе:
52,4261
31,0261
21,4
0
107,3261*
40,8*
35,5*
областной бюджет
52,4261
31,0261
21,4
0
107,3261*
40,8*
35,5*
Всего
в том числе:
52,4261
31,0261
21,4
0
107,3261*
40,8*
35,5*
областной бюджет
52,4261
31,0261
21,4
0
107,3261*
40,8*
35,5*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год».
Приложение № 6
Приложение № 8
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Здоровое поколение» (далее – Подпрограмма)
В разделе 6 «Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы» данные о количественном значении показателей эффективности подпрограммы «Здоровое поколение» изложить в следующей редакции:
«Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы:
Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010
года
2012
год
2013
год
2014
год
Источник получения значений показателей
Младенческая смертность
число умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми
7,6
7,13
7,1
7,0
данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Официальный информационный сайт Правительства Кировской области http://kirovreg.ru № Б/н от 11.12.2013 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.07.2011 № 112/319 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: