Основная информация
Дата опубликования: | 11 июня 2009г. |
Номер документа: | ru42000200900420 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Кемеровская область |
Принявший орган: | Коллегия Администрации Кемеровской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 11 ИЮНЯ 2009 №263
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.07.2007 №217 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ КУЗБАССОВЦЕВ» НА 2008-2011 ГОДЫ»
(признано утратившим силу Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 №663)
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2011 годы, утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 №217 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 № 242, от 10.09.2008 № 377, от 10.11.2008 № 473, от 25.12.2008 № 585, от 30.12.2008 № 606, от 31.03.2009 № 134) (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Программы
Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2011 годы - 5391,898 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 1921,883 млн. рублей;
2009 год - 1126,045 млн. рублей;
2010 год - 1853,62 млн. рублей;
2011 год - 490,35 млн. рублей;
из них:
средства областного бюджета на 2008-2011 годы - 1938,788 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 697,813 млн. рублей;
2009 год - 444,475 млн. рублей;
2010 год - 590,25 млн. рублей;
2011 год - 206,25 млн. рублей;
кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2008-2011 годы - 2282,06 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 672,02 млн. рублей;
2009 год - 462,52 млн. рублей;
2010 год - 1034,52 млн. рублей;
2011 год - 113,0 млн. рублей;
средства местных бюджетов на 2008-2011 годы -948,45 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 474,35 млн. рублей;
2009 год - 156,05 млн. рублей;
2010 год - 164,85 млн. рублей;
2011 год - 153,2 млн. рублей;
внебюджетные источники на 2008-2011 годы -222,6 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 77,7 млн. рублей;
2009 год - 63,0 млн. рублей;
2010 год - 64,0 млн. рублей;
2011 год - 17,9 млн. рублей
»
1.2. Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:
«Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2011 годы -5391,898 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 1921,883 млн. рублей;
2009 год - 1126,045 млн. рублей;
2010 год - 1853,62 млн. рублей;
2011 год - 490,35 млн. рублей;
из них:
за счет средств областного бюджета на 2008-2011 годы - 1938,788 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 697,813 млн. рублей;
2009 год - 444,475 млн. рублей;
2010 год - 590,25 млн. рублей;
2011 год - 206,25 млн. рублей;
кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2008-2011 годы - 2282,06 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 672,02 млн. рублей;
2009 год - 462,52 млн. рублей;
2010 год - 1034,52 млн. рублей;
2011 год - 113,0 млн. рублей;
средства местных бюджетов на 2008-2011 годы - 948,45 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 474,35 млн. рублей;
2009 год - 156,05 млн. рублей;
2010 год - 164,85 млн. рублей;
2011 год - 153,2 млн. рублей;
внебюджетные источники на 2008-2011 годы - 222,6 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 77,7 млн. рублей;
2009 год - 63,0 млн. рублей;
2010 год - 64,0 млн. рублей;
2011 год - 17,9 млн. рублей.
Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на очередной финансовый год».
1.3. В разделе 7 Программы:
1.3.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«
3.
Подпрограм-ма «Развитие высокотех-нологичных видов медицинс-кой
помощи»
2008-2011
годы
240,79
158,49
158,49
52,5
29,8
Доля лиц,
получив-
ших высоко-техноло-гичную медицин-скую
помощь,
от числа обратив-шихся 100%
2008
год
65,59
46,59
46,59
-
-
-
12
7
ДОЗН
ОМС
2009 год
70,3
50,3
50,3
-
-
-
12,7
7,3
ДОЗН
ОМС
2010
год
50,6
29,6
29,6
-
-
-
13,5
7,5
ДОЗН
ОМС
2011
год
54,3
32
32
-
-
-
14,3
8
ДОЗН
ОМС
»
1.3.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«
6.
Подпрограм-ма «Техничес-кое пере-
вооружение здравоохра-нения»
2008-2011
годы
724,15
276,15
276,15
438
10
ДОЗН
Про-цент
освое-ния
выде-ленных финан-совых средств 100%
2008
год
521,05
211,05
211,05
-
-
-
300
10
ДОЗН
2009 год
71,6
28,6
28,6
-
-
-
43
-
ДОЗН
2010
год
58
12
12
-
-
-
46
-
ДОЗН
2011
год
73,5
24,5
24,5
-
-
-
49
-
ДОЗН
»
1.3.3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«
9.
Подпрограмма «Государствен-ная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области»
2008-2011 годы
344,225
331,225
331,225
-
-
-
12
1
ОМС
Про-цент
освое-ния выде-ленных финан-совых средств 100%
2008
год
206,8
193,8
193,8
-
-
-
12
1
ОМС
2009 год
73,835
73,835
73,835
-
-
-
-
-
ОМС
2010
год
19,59
19,59
19,59
-
-
-
-
-
ОМС
2011
год
44,0
44,0
44,0
-
-
-
-
-
ОМС
»
1.3.4. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«
11.
Подпрограмма «Развитие Кемеровской областной клинической больницы»
2008-2011 годы
414,0
414,0
414,0
-
-
-
-
-
ДОЗН КОКБ
Процент освоения выделен-ных финансо-вых средств
100%
2008
год
-
-
-
-
-
-
-
-
ДОЗН КОКБ
2009 год
102,0
102,0
102,0
-
-
-
-
-
ДОЗН КОКБ
2010
год
312,0
312,0
312,0
-
-
-
-
-
ДОЗН КОКБ
2011
год
-
-
-
-
-
-
-
-
ДОЗН КОКБ
»
1.3.5. Пункт 11.1 изложить в следующей редакции:
«
11.1.
Ремонтно-строительные работы, инженерное обеспечение
2008
год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
86,0
86,0
86,0
-
-
-
-
-
-
-
2010
год
69,0
69,0
69,0
-
-
-
-
-
-
-
2011
год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
»
1.3.6. Пункт 11.1.1 изложить в следующей редакции:
«
11.1.1.
Капитальное строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений
2008
год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
86,0
86,0
86,0
-
-
-
-
-
-
-
2010
год
58,6
58,6
58,6
-
-
-
-
-
-
-
2011
год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
»
1.3.7. Пункт 11.2 изложить в следующей редакции:
«
11.2.
Развитие материальной базы,
оснащение медицинским оборудованием
2008
год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
16,0
16,0
16,0
-
-
-
-
-
-
-
2010
год
243,0
243,0
243,0
-
-
-
-
-
-
-
2011
год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
»
1.3.8. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«
12.
Подпрог-рамма «Повыше-ние эффектив-
ности системы медицинс-кой помощи при сердечно-сосудистых заболева-ниях»
2008-2011
годы
2204,21
167
167
1835,06
76,15
126
ККД
ДОЗН
Снижение смертности от ишемической болезни сердца, снижение смертности от церебровос-кулярных бо-лезней, случаев на 100 тыс. населения:
до 101,0
до 49,0
2008
год
612,47
-
-
-
-
545,02
35,45
32
ККД
ДОЗН
2009 год
500,87
71
71
-
-
362,52
20,35
47
ККД
ДОЗН
до 100,0
до 48,0
2010
год
1090,87
96
96
-
-
927,52
20,35
47
ККД
ДОЗН
до 98,0
до 47,0
2011
год
-
-
-
-
-
-
-
-
ККД
ДОЗН
до 97,0
до 46,0
»
1.3.9. Подпункт 12.1 изложить в следующей редакции:
«
12.1.
Формирование и совершенствование системы оказания специализированной помощи при заболеваниях сосудов
2008
год
16
-
-
-
-
11
5
-
-
-
2009 год
24,28
9,28
9,28
-
-
-
-
15
-
-
2010
год
267
12
12
-
-
240
-
15
-
-
2011
год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
»
1.3.10. Подпункт 12.1.5 изложить в следующей редакции:
«
12.1.5.
Лекарственноеобеспечение реабилитационного
этапа после высокотехнологичных методов лечения
2008
год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
3,28
3,28
3,28
-
-
-
-
-
-
-
2010
год
12,0
12,0
12,0
-
-
-
-
-
-
-
2011
год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
»
1.3.11. Подпункт 12.3 изложить в следующей редакции:
«
12.3.
Обеспечение
высокотехноло-
гичной медицинской
помощи (дорогостоящие
технологии)
2008
год
436,5
-
-
-
-
414,5
17
5
-
-
2009 год
341,1
-
-
-
-
319,1
17
5
-
-
2010
год
428,3
15,2
15,2
-
-
391,1
17
5
-
-
2011
год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
»
1.3.12. Дополнить пункт 12 подпунктом 12.7 следующего содержания:
12.7.
Комплексная автоматизация МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер»
(внедрение медицинской информационной системы)
2008
год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
8,72
8,72
8,72
-
-
-
-
-
-
-
2010
год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2011
год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
»
1.3.13. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«
15.
Подпрограмма
«Подготовка специалистов здравоохранения»
2008-2011 годы
30,0
30,0
30,0
-
-
-
-
-
КГМА
Подготовка специалистов здравоохранения по отдельным узким специальностям и кадрового резерва организаторов здравоохранения
2008
год
4,4
4,4
4,4
-
-
-
-
-
КГМА
2009 год
15,9
15,9
15,9
-
-
-
-
-
КГМА
2010
год
9,7
9,7
9,7
-
-
-
-
-
КГМА
2011
год
-
-
-
-
-
-
-
-
КГМА
»
1.4. В приложении к Программе строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
«
Всего по Программе:
2008-2011
годы
Привлечено средств на1 рубль областного бюджета
рублей
0,93
1,75
1,53
2,14
1,38
»
2. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) опубликовать постановление в сборнике «Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области В.Э.Новикова.
И.о.Губернатора
Кемеровской области
В.П.Мазикин
КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 11 ИЮНЯ 2009 №263
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.07.2007 №217 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ КУЗБАССОВЦЕВ» НА 2008-2011 ГОДЫ»
(признано утратившим силу Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 №663)
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2011 годы, утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 №217 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 № 242, от 10.09.2008 № 377, от 10.11.2008 № 473, от 25.12.2008 № 585, от 30.12.2008 № 606, от 31.03.2009 № 134) (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Программы
Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2011 годы - 5391,898 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 1921,883 млн. рублей;
2009 год - 1126,045 млн. рублей;
2010 год - 1853,62 млн. рублей;
2011 год - 490,35 млн. рублей;
из них:
средства областного бюджета на 2008-2011 годы - 1938,788 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 697,813 млн. рублей;
2009 год - 444,475 млн. рублей;
2010 год - 590,25 млн. рублей;
2011 год - 206,25 млн. рублей;
кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2008-2011 годы - 2282,06 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 672,02 млн. рублей;
2009 год - 462,52 млн. рублей;
2010 год - 1034,52 млн. рублей;
2011 год - 113,0 млн. рублей;
средства местных бюджетов на 2008-2011 годы -948,45 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 474,35 млн. рублей;
2009 год - 156,05 млн. рублей;
2010 год - 164,85 млн. рублей;
2011 год - 153,2 млн. рублей;
внебюджетные источники на 2008-2011 годы -222,6 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 77,7 млн. рублей;
2009 год - 63,0 млн. рублей;
2010 год - 64,0 млн. рублей;
2011 год - 17,9 млн. рублей
»
1.2. Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:
«Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2011 годы -5391,898 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 1921,883 млн. рублей;
2009 год - 1126,045 млн. рублей;
2010 год - 1853,62 млн. рублей;
2011 год - 490,35 млн. рублей;
из них:
за счет средств областного бюджета на 2008-2011 годы - 1938,788 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 697,813 млн. рублей;
2009 год - 444,475 млн. рублей;
2010 год - 590,25 млн. рублей;
2011 год - 206,25 млн. рублей;
кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2008-2011 годы - 2282,06 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 672,02 млн. рублей;
2009 год - 462,52 млн. рублей;
2010 год - 1034,52 млн. рублей;
2011 год - 113,0 млн. рублей;
средства местных бюджетов на 2008-2011 годы - 948,45 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 474,35 млн. рублей;
2009 год - 156,05 млн. рублей;
2010 год - 164,85 млн. рублей;
2011 год - 153,2 млн. рублей;
внебюджетные источники на 2008-2011 годы - 222,6 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 77,7 млн. рублей;
2009 год - 63,0 млн. рублей;
2010 год - 64,0 млн. рублей;
2011 год - 17,9 млн. рублей.
Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на очередной финансовый год».
1.3. В разделе 7 Программы:
1.3.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«
3.
Подпрограм-ма «Развитие высокотех-нологичных видов медицинс-кой
помощи»
2008-2011
годы
240,79
158,49
158,49
52,5
29,8
Доля лиц,
получив-
ших высоко-техноло-гичную медицин-скую
помощь,
от числа обратив-шихся 100%
2008
год
65,59
46,59
46,59
-
-
-
12
7
ДОЗН
ОМС
2009 год
70,3
50,3
50,3
-
-
-
12,7
7,3
ДОЗН
ОМС
2010
год
50,6
29,6
29,6
-
-
-
13,5
7,5
ДОЗН
ОМС
2011
год
54,3
32
32
-
-
-
14,3
8
ДОЗН
ОМС
»
1.3.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«
6.
Подпрограм-ма «Техничес-кое пере-
вооружение здравоохра-нения»
2008-2011
годы
724,15
276,15
276,15
438
10
ДОЗН
Про-цент
освое-ния
выде-ленных финан-совых средств 100%
2008
год
521,05
211,05
211,05
-
-
-
300
10
ДОЗН
2009 год
71,6
28,6
28,6
-
-
-
43
-
ДОЗН
2010
год
58
12
12
-
-
-
46
-
ДОЗН
2011
год
73,5
24,5
24,5
-
-
-
49
-
ДОЗН
»
1.3.3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«
9.
Подпрограмма «Государствен-ная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области»
2008-2011 годы
344,225
331,225
331,225
-
-
-
12
1
ОМС
Про-цент
освое-ния выде-ленных финан-совых средств 100%
2008
год
206,8
193,8
193,8
-
-
-
12
1
ОМС
2009 год
73,835
73,835
73,835
-
-
-
-
-
ОМС
2010
год
19,59
19,59
19,59
-
-
-
-
-
ОМС
2011
год
44,0
44,0
44,0
-
-
-
-
-
ОМС
»
1.3.4. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«
11.
Подпрограмма «Развитие Кемеровской областной клинической больницы»
2008-2011 годы
414,0
414,0
414,0
-
-
-
-
-
ДОЗН КОКБ
Процент освоения выделен-ных финансо-вых средств
100%
2008
год
-
-
-
-
-
-
-
-
ДОЗН КОКБ
2009 год
102,0
102,0
102,0
-
-
-
-
-
ДОЗН КОКБ
2010
год
312,0
312,0
312,0
-
-
-
-
-
ДОЗН КОКБ
2011
год
-
-
-
-
-
-
-
-
ДОЗН КОКБ
»
1.3.5. Пункт 11.1 изложить в следующей редакции:
«
11.1.
Ремонтно-строительные работы, инженерное обеспечение
2008
год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
86,0
86,0
86,0
-
-
-
-
-
-
-
2010
год
69,0
69,0
69,0
-
-
-
-
-
-
-
2011
год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
»
1.3.6. Пункт 11.1.1 изложить в следующей редакции:
«
11.1.1.
Капитальное строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений
2008
год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
86,0
86,0
86,0
-
-
-
-
-
-
-
2010
год
58,6
58,6
58,6
-
-
-
-
-
-
-
2011
год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
»
1.3.7. Пункт 11.2 изложить в следующей редакции:
«
11.2.
Развитие материальной базы,
оснащение медицинским оборудованием
2008
год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
16,0
16,0
16,0
-
-
-
-
-
-
-
2010
год
243,0
243,0
243,0
-
-
-
-
-
-
-
2011
год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
»
1.3.8. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«
12.
Подпрог-рамма «Повыше-ние эффектив-
ности системы медицинс-кой помощи при сердечно-сосудистых заболева-ниях»
2008-2011
годы
2204,21
167
167
1835,06
76,15
126
ККД
ДОЗН
Снижение смертности от ишемической болезни сердца, снижение смертности от церебровос-кулярных бо-лезней, случаев на 100 тыс. населения:
до 101,0
до 49,0
2008
год
612,47
-
-
-
-
545,02
35,45
32
ККД
ДОЗН
2009 год
500,87
71
71
-
-
362,52
20,35
47
ККД
ДОЗН
до 100,0
до 48,0
2010
год
1090,87
96
96
-
-
927,52
20,35
47
ККД
ДОЗН
до 98,0
до 47,0
2011
год
-
-
-
-
-
-
-
-
ККД
ДОЗН
до 97,0
до 46,0
»
1.3.9. Подпункт 12.1 изложить в следующей редакции:
«
12.1.
Формирование и совершенствование системы оказания специализированной помощи при заболеваниях сосудов
2008
год
16
-
-
-
-
11
5
-
-
-
2009 год
24,28
9,28
9,28
-
-
-
-
15
-
-
2010
год
267
12
12
-
-
240
-
15
-
-
2011
год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
»
1.3.10. Подпункт 12.1.5 изложить в следующей редакции:
«
12.1.5.
Лекарственноеобеспечение реабилитационного
этапа после высокотехнологичных методов лечения
2008
год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
3,28
3,28
3,28
-
-
-
-
-
-
-
2010
год
12,0
12,0
12,0
-
-
-
-
-
-
-
2011
год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
»
1.3.11. Подпункт 12.3 изложить в следующей редакции:
«
12.3.
Обеспечение
высокотехноло-
гичной медицинской
помощи (дорогостоящие
технологии)
2008
год
436,5
-
-
-
-
414,5
17
5
-
-
2009 год
341,1
-
-
-
-
319,1
17
5
-
-
2010
год
428,3
15,2
15,2
-
-
391,1
17
5
-
-
2011
год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
»
1.3.12. Дополнить пункт 12 подпунктом 12.7 следующего содержания:
12.7.
Комплексная автоматизация МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер»
(внедрение медицинской информационной системы)
2008
год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
8,72
8,72
8,72
-
-
-
-
-
-
-
2010
год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2011
год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
»
1.3.13. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«
15.
Подпрограмма
«Подготовка специалистов здравоохранения»
2008-2011 годы
30,0
30,0
30,0
-
-
-
-
-
КГМА
Подготовка специалистов здравоохранения по отдельным узким специальностям и кадрового резерва организаторов здравоохранения
2008
год
4,4
4,4
4,4
-
-
-
-
-
КГМА
2009 год
15,9
15,9
15,9
-
-
-
-
-
КГМА
2010
год
9,7
9,7
9,7
-
-
-
-
-
КГМА
2011
год
-
-
-
-
-
-
-
-
КГМА
»
1.4. В приложении к Программе строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
«
Всего по Программе:
2008-2011
годы
Привлечено средств на1 рубль областного бюджета
рублей
0,93
1,75
1,53
2,14
1,38
»
2. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) опубликовать постановление в сборнике «Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области В.Э.Новикова.
И.о.Губернатора
Кемеровской области
В.П.Мазикин
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | "Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" № 6, 2009 г. от 31.07.2009 стр.166 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: