Основная информация

Дата опубликования: 11 июня 2009г.
Номер документа: ru42000200900420
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Кемеровская область
Принявший орган: Коллегия Администрации Кемеровской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



КОЛЛЕГИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 11 ИЮНЯ 2009 №263

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.07.2007 №217 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ КУЗБАССОВЦЕВ» НА 2008-2011 ГОДЫ»

(признано утратившим силу Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 №663)

Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2011 годы, утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 №217 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 № 242, от 10.09.2008 № 377, от 10.11.2008 № 473, от 25.12.2008 № 585, от 30.12.2008 № 606, от 31.03.2009 № 134) (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования Программы

Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2011 годы - 5391,898 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 1921,883 млн. рублей;

2009 год - 1126,045 млн. рублей;

2010 год - 1853,62 млн. рублей;

2011 год - 490,35 млн. рублей;

из них:

средства областного бюджета на 2008-2011 годы - 1938,788 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 697,813 млн. рублей;

2009 год - 444,475 млн. рублей;

2010 год - 590,25 млн. рублей;

2011 год - 206,25 млн. рублей;

кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:

средства федерального бюджета на 2008-2011 годы - 2282,06 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 672,02 млн. рублей;

2009 год - 462,52 млн. рублей;

2010 год - 1034,52 млн. рублей;

2011 год - 113,0 млн. рублей;

средства местных бюджетов на 2008-2011 годы -948,45 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 474,35 млн. рублей;

2009 год - 156,05 млн. рублей;

2010 год - 164,85 млн. рублей;

2011 год - 153,2 млн. рублей;

внебюджетные источники на 2008-2011 годы -222,6 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 77,7 млн. рублей;

2009 год - 63,0 млн. рублей;

2010 год - 64,0 млн. рублей;

2011 год - 17,9 млн. рублей

»

1.2. Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:

«Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2011 годы -5391,898 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 1921,883 млн. рублей;

2009 год - 1126,045 млн. рублей;

2010 год - 1853,62 млн. рублей;

2011 год - 490,35 млн. рублей;

из них:

за счет средств областного бюджета на 2008-2011 годы - 1938,788 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 697,813 млн. рублей;

2009 год - 444,475 млн. рублей;

2010 год - 590,25 млн. рублей;

2011 год - 206,25 млн. рублей;

кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:

средства федерального бюджета на 2008-2011 годы - 2282,06 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 672,02 млн. рублей;

2009 год - 462,52 млн. рублей;

2010 год - 1034,52 млн. рублей;

2011 год - 113,0 млн. рублей;

средства местных бюджетов на 2008-2011 годы - 948,45 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 474,35 млн. рублей;

2009 год - 156,05 млн. рублей;

2010 год - 164,85 млн. рублей;

2011 год - 153,2 млн. рублей;

внебюджетные источники на 2008-2011 годы - 222,6 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 77,7 млн. рублей;

2009 год - 63,0 млн. рублей;

2010 год - 64,0 млн. рублей;

2011 год - 17,9 млн. рублей.

Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на очередной финансовый год».

1.3. В разделе 7 Программы:

1.3.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«

3.

Подпрограм-ма «Развитие высокотех-нологичных видов медицинс-кой

помощи»

2008-2011

годы

240,79

158,49

158,49

52,5

29,8

Доля лиц,

получив-

ших высоко-техноло-гичную медицин-скую

помощь,

от числа обратив-шихся 100%

2008

год

65,59

46,59

46,59

-

-

-

12

7

ДОЗН

ОМС

2009 год

70,3

50,3

50,3

-

-

-

12,7

7,3

ДОЗН

ОМС

2010

год

50,6

29,6

29,6

-

-

-

13,5

7,5

ДОЗН

ОМС

2011

год

54,3

32

32

-

-

-

14,3

8

ДОЗН

ОМС

»

1.3.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

«

6.

Подпрограм-ма «Техничес-кое пере-

вооружение здравоохра-нения»

2008-2011

годы

724,15

276,15

276,15

438

10

ДОЗН

Про-цент

освое-ния

выде-ленных финан-совых средств 100%

2008

год

521,05

211,05

211,05

-

-

-

300

10

ДОЗН

2009 год

71,6

28,6

28,6

-

-

-

43

-

ДОЗН

2010

год

58

12

12

-

-

-

46

-

ДОЗН

2011

год

73,5

24,5

24,5

-

-

-

49

-

ДОЗН

»

1.3.3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

«

9.

Подпрограмма «Государствен-ная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области»

2008-2011 годы

344,225

331,225

331,225

-

-

-

12

1

ОМС

Про-цент

освое-ния выде-ленных финан-совых средств 100%

2008

год

206,8

193,8

193,8

-

-

-

12

1

ОМС

2009 год

73,835

73,835

73,835

-

-

-

-

-

ОМС

2010

год

19,59

19,59

19,59

-

-

-

-

-

ОМС

2011

год

44,0

44,0

44,0

-

-

-

-

-

ОМС

»

1.3.4. Пункт 11 изложить в следующей редакции:

«

11.

Подпрограмма «Развитие Кемеровской областной клинической больницы»

2008-2011 годы

414,0

414,0

414,0

-

-

-

-

-

ДОЗН КОКБ

Процент освоения выделен-ных финансо-вых средств

100%

2008

год

-

-

-

-

-

-

-

-

ДОЗН КОКБ

2009 год

102,0

102,0

102,0

-

-

-

-

-

ДОЗН КОКБ

2010

год

312,0

312,0

312,0

-

-

-

-

-

ДОЗН КОКБ

2011

год

-

-

-

-

-

-

-

-

ДОЗН КОКБ

»

1.3.5. Пункт 11.1 изложить в следующей редакции:

«

11.1.

Ремонтно-строительные работы, инженерное обеспечение

2008

год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

86,0

86,0

86,0

-

-

-

-

-

-

-

2010

год

69,0

69,0

69,0

-

-

-

-

-

-

-

2011

год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

»

1.3.6. Пункт 11.1.1 изложить в следующей редакции:

«

11.1.1.

Капитальное строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений

2008

год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

86,0

86,0

86,0

-

-

-

-

-

-

-

2010

год

58,6

58,6

58,6

-

-

-

-

-

-

-

2011

год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

»

1.3.7. Пункт 11.2 изложить в следующей редакции:

«

11.2.

Развитие материальной базы,

оснащение медицинским оборудованием

2008

год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

16,0

16,0

16,0

-

-

-

-

-

-

-

2010

год

243,0

243,0

243,0

-

-

-

-

-

-

-

2011

год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

»

1.3.8. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

«

12.

Подпрог-рамма «Повыше-ние эффектив-

ности системы медицинс-кой помощи при сердечно-сосудистых заболева-ниях»

2008-2011

годы

2204,21

167

167

1835,06

76,15

126

ККД

ДОЗН

Снижение смертности от ишемической болезни сердца, снижение смертности от церебровос-кулярных бо-лезней, случаев на 100 тыс. населения:

до 101,0

до 49,0

2008

год

612,47

-

-

-

-

545,02

35,45

32

ККД

ДОЗН

2009 год

500,87

71

71

-

-

362,52

20,35

47

ККД

ДОЗН

до 100,0

до 48,0

2010

год

1090,87

96

96

-

-

927,52

20,35

47

ККД

ДОЗН

до 98,0

до 47,0

2011

год

-

-

-

-

-

-

-

-

ККД

ДОЗН

до 97,0

до 46,0

»

1.3.9. Подпункт 12.1 изложить в следующей редакции:

«

12.1.

Формирование и совершенствование системы оказания специализированной помощи при заболеваниях сосудов

2008

год

16

-

-

-

-

11

5

-

-

-

2009 год

24,28

9,28

9,28

-

-

-

-

15

-

-

2010

год

267

12

12

-

-

240

-

15

-

-

2011

год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

»

1.3.10. Подпункт 12.1.5 изложить в следующей редакции:

«

12.1.5.

Лекарственноеобеспечение реабилитационного

этапа после высокотехнологичных методов лечения

2008

год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

3,28

3,28

3,28

-

-

-

-

-

-

-

2010

год

12,0

12,0

12,0

-

-

-

-

-

-

-

2011

год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

»

1.3.11. Подпункт 12.3 изложить в следующей редакции:

«

12.3.

Обеспечение

высокотехноло-

гичной медицинской

помощи (дорогостоящие

технологии)

2008

год

436,5

-

-

-

-

414,5

17

5

-

-

2009 год

341,1

-

-

-

-

319,1

17

5

-

-

2010

год

428,3

15,2

15,2

-

-

391,1

17

5

-

-

2011

год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

»

1.3.12. Дополнить пункт 12 подпунктом 12.7 следующего содержания:

12.7.

Комплексная автоматизация МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер»

(внедрение медицинской информационной системы)

2008

год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

8,72

8,72

8,72

-

-

-

-

-

-

-

2010

год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2011

год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

»

1.3.13. Пункт 15 изложить в следующей редакции:

«

15.

Подпрограмма

«Подготовка специалистов здравоохранения»

2008-2011 годы

30,0

30,0

30,0

-

-

-

-

-

КГМА

Подготовка специалистов здравоохранения по отдельным узким специальностям и кадрового резерва организаторов здравоохранения

2008

год

4,4

4,4

4,4

-

-

-

-

-

КГМА

2009 год

15,9

15,9

15,9

-

-

-

-

-

КГМА

2010

год

9,7

9,7

9,7

-

-

-

-

-

КГМА

2011

год

-

-

-

-

-

-

-

-

КГМА

»

1.4. В приложении к Программе строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:

«

Всего по Программе:

2008-2011

годы

Привлечено средств на1 рубль областного бюджета

рублей

0,93

1,75

1,53

2,14

1,38

»

2. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) опубликовать постановление в сборнике «Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области В.Э.Новикова.

И.о.Губернатора

Кемеровской области

В.П.Мазикин

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: "Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" № 6, 2009 г. от 31.07.2009 стр.166
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать