Основная информация
Дата опубликования: | 11 июня 2015г. |
Номер документа: | RU91000201500564 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июня 2015 года №209-П
О внесении изменений в Государственную программу Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №551-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Государственную программу Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №551-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года, за исключением положений пункта 4 части 1, подпунктов "а" и "б" пункта 2, пунктов 3 и 4 части 3 приложения к настоящему постановлению.
3. Положения пункта 4 части 1, абзацев четвертого и пятого подпункта "а", абзацев второго, пятого и шестого подпункта "б" пункта 2, пунктов 3 и 4 части 3 приложения к настоящему постановлению вступают в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
4. Положения абзацев второго и третьего подпункта "а", абзацев третьего и четвертого подпункта "б" пункта 2 части 3 приложения к настоящему постановлению вступают в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникающие с 1 июля 2015 года.
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 18.06.2015 №209-П
Изменения
в Государственную программу Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №551-П
(далее - Программа)
1. В Программе:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта
изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований
Программы
- объем финансирования Программы на 2014- 2025 годы составляет 129 312 628,73008 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) федерального бюджета (по согласованию) - 51 185 954,47620 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 289 703,67620 тыс. рублей;
2015 год - 1 418 474,20000 тыс. рублей;
2016 год - 1 070 000,00000 тыс. рублей;
2017 год - 1 110 766,60000 тыс. рублей;
2018 год - 5 563 010,00000 тыс. рублей;
2019 год - 7 425 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 8 397 000,00000 тыс. рублей;
2021 год - 7 983 000,00000 тыс. рублей;
2022 год - 8 559 000,00000 тыс. рублей;
2023 год - 4 275 000,00000 тыс. рублей;
2024 год - 3 150 000,00000 тыс. рублей;
2025 год - 945 000,00000 тыс. рублей;
2) краевого бюджета - 77 497 757,86096 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 3 182 766,18840 тыс. рублей;
2015 год - 2 209 578,68671 тыс. рублей;
2016 год -2 649 922,59041 тыс. рублей;
2017 год-2 156 021,90810 тыс. рублей;
2018 год - 8 136 630,00864 тыс. рублей;
2019 год - 8 350 128,30387 тыс. рублей;
2020 год - 8 713 904,89081 тыс. рублей;
2021 год - 8 158 812,97933 тыс. рублей;
2022 год - 8 599 297,02633 тыс. рублей;
2023 год - 8 283 884,88496 тыс. рублей;
2024 год - 8 520 284,25224 тыс. рублей;
2025 год - 8 587 566,14116 тыс. рублей;
3) местных бюджетов (по согласованию) - 556 916,39292 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 42 128,29906 тыс. рублей;
2015 год - 46 118,02927 тыс. рублей;
2016 год - 55 813,51850 тыс. рублей;
2017 год - 31 596,70000 тыс. рублей;
2018 год - 114 218,84175 тыс. рублей;
2019 год - 115 771,78630 тыс. рублей;
2020 год - 107 103,38604 тыс. рублей;
2021 год - 21 586,07800 тыс. рублей;
2022 год - 22 579,75400 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
4) внебюджетных источников (по согласованию) - 72 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2019 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2021 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2022 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2023 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2024 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2025 год - 9 000,00000 тыс. рублей.
»;
2) в разделе 2 «Цели, задачи Программы сроки и механизмы ее реализации»:
а) в наименовании слова «задачи Программы сроки» заменить словами «задачи Программы, сроки»;
б) часть 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Объем финансирования Программы на 2014-2025 годы составляет 129 312 628,73008 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) федерального бюджета (по согласованию) - 51 185 954,47620 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 289 703,67620 тыс. рублей;
2015 год - 1 418 474,20000 тыс. рублей;
2016 год - 1 070 000,00000 тыс. рублей;
2017 год - 1 110 766,60000 тыс. рублей;
2018 год - 5 563 010,00000 тыс. рублей;
2019 год - 7 425 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 8 397 000,00000 тыс. рублей;
2021 год - 7 983 000,00000 тыс. рублей;
2022 год - 8 559 000,00000 тыс. рублей;
2023 год - 4 275 000,00000 тыс. рублей;
2024 год - 3 150 000,00000 тыс. рублей;
2025 год - 945 000,00000 тыс. рублей;
2) краевого бюджета - 77 497 757,86096 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 3 182 766,18840 тыс. рублей;
2015 год - 2 209 578,68671 тыс. рублей;
2016 год - 2 649 922,59041 тыс. рублей;
2017 год-2 156 021,90810 тыс. рублей;
2018 год - 8 136 630,00864 тыс. рублей;
2019 год - 8 350 128,30387 тыс. рублей;
2020 год - 8 713 904,89081 тыс. рублей;
2021 год - 8 158 812,97933 тыс. рублей;
2022 год - 8 599 297,02633 тыс. рублей;
2023 год - 8 283 884,88496 тыс. рублей;
2024 год - 8 520 284,25224 тыс. рублей;
2025 год - 8 587 566,14116 тыс. рублей;
3) местных бюджетов (по согласованию) - 556 916,39292 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 42 128,29906 тыс. рублей;
2015 год-46 118,02927 тыс. рублей;
2016 год - 55 813,51850 тыс. рублей;
2017 год - 31 596,70000 тыс. рублей;
2018 год - 114 218,84175 тыс. рублей;
2019 год - 115 771,78630 тыс. рублей;
2020 год - 107 103,38604 тыс. рублей;
2021 год - 21 586,07800 тыс. рублей;
2022 год - 22 579,75400 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
4) внебюджетных источников (по согласованию) - 72 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2019 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2021 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2022 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2023 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2024 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2025 год - 9 000,00000 тыс. рублей.»;
3) абзац третий раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«В рамках реализации настоящей Программы местным бюджетам могут предоставляться субсидии на реализацию мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и содержанию автомобильных дорог местного значения, а также другие межбюджетные трансферты в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.»;
4) раздел 8 «Методика оценки эффективности Программы» изложить в следующей редакции:
«8. Методика оценки эффективности Программы
8.1. Оценка эффективности Программы основывается на необходимости проведения оценок по следующим направлениям:
1) степень достижения целей и решения задач Программы. Методика проведения оценки в рамках данного направления заключается в сопоставлении фактических значений показателей достижения целей и решения задач Программы с их плановыми значениями. Проведение оценки осуществляется согласно следующему алгоритму:
а) степень достижения цели и основных задач Программы по конкретному индикатору Программы определяется по формуле:
Сд - степень достижения цели и основных задач Программы по конкретному индикатору Программы, %;
Зф - фактическое значение индикатора цели и задач Программы;
Зп - плановоезначение индикатора цели и задач Программы; б) показатель результативности реализации в целом по Программе определяется по формуле:
С - показатель результативности реализации в целом по Программе, %;
n - общее количество показателей (индикаторов), влияющих на достижение цели и задач Программы;
в) исходными данными для проведения расчетов являются сведения, представленные по результатам мониторинга реализации Программы;
г) для принятия решения о степени достижения целей и решения задач Программы используется следующая качественная шкала:
Численное значение показателя степени достижения целей и задач Программы С, в процентах
Качественная характеристика
2) степень соответствия фактических затрат консолидированного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню. Проведение оценки осуществляется согласно следующему алгоритму:
а) показатель полноты использования бюджетных средств в целом по Программе определяется по формуле:
3 - показатель полноты использования бюджетных средств в целом по Программе;
Рф - фактические расходы консолидированного бюджета на реализацию Программы в соответствующем периоде;
Рп - запланированные консолидированным бюджетом расходы на реализацию Программы в соответствующем периоде;
б) исходными данными для проведения расчетов являются сведения, представленные по результатам мониторинга реализации Программы.
8.2. В целях оценки степени соответствия фактических затрат консолидированного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности (Р):
1) если значение показателя результативности Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств 3 равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат консолидированного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;
2) если значение показателя результативности Р меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств 3 меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат консолидированного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.
8.3. Расчет эффективности использования средств консолидированного бюджета на реализацию Программы производится по формуле:
Э - показательно эффективности использования средств консолидированного бюджета;
3 - показатель полноты использования бюджетных средств в целом по Программе;
С - показатель результативности реализации в целом по Программе.
8.4. В целях оценки эффективности использования средств консолидированного бюджета при реализации Программы устанавливаются следующие критерии:
1) если значение показателя эффективности использования средств консолидированного бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;
2) если значение показателя эффективности использования средств консолидированного бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;
3) если значение показателя эффективности использования средств консолидированного бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.».
2. В подпрограмме 1 «Развитие дорожного хозяйства»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» паспорта изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1
- общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 119 458 669,71155 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) федерального бюджета (по согласованию) - 51 185 954,47620 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 289 703,67620 тыс. рублей;
2015 год - 1 418 474,20000 тыс. рублей;
2016 год - 1 070 000,00000 тыс. рублей;
2017 год - 1 110 766,60000 тыс. рублей;
2018 год - 5 563 010,00000 тыс. рублей;
2019 год - 7 425 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 8 397 000,00000 тыс. рублей;
2021 год - 7 983 000,00000 тыс. рублей;
2022 год - 8 559 000,00000 тыс. рублей;
2023 год - 4 275 000,00000 тыс. рублей;
2024 год - 3 150 000,00000 тыс. рублей;
2025 год - 945 000,00000 тыс. рублей;
2) краевого бюджета - 67 741 008,88321 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 871 632,11825 тыс. рублей;
2015 год - 1 523 291,17655 тыс. рублей;
2016 год - 1 988 867,89041 тыс. рублей;
2017 год - 1 487 929,86810 тыс. рублей;
2018 год - 7 496 576,72947 тыс. рублей;
2019 год - 6 679 717,86300 тыс. рублей;
2020 год - 7 991 580,86043 тыс. рублей;
2021 год - 7 377 810,03600 тыс. рублей;
2022 год - 7 778 044,15700 тыс. рублей;
2023 год - 7 399 707,70100 тыс. рублей;
2024 год - 7 565 545,42400 тыс. рублей;
2025 год - 7 580 305,05900 тыс. рублей;
3) местных бюджетов (по согласованию) - 531 706,35214 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 38 541,55251 тыс. рублей;
2015 год - 29 494,73504 тыс. рублей;
2016 год - 53 313,51850 тыс. рублей;
2017 год - 29 096,70000 тыс. рублей;
2018 год - 114 218,84175 тыс. рублей;
2019 год- 115 771,78630 тыс. рублей;
2020 год - 107 103,38604 тыс. рублей;
2021 год - 21 586,07800 тыс. рублей;
2022 год - 22 579,75400 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.
»;
2) часть 2.7 раздела 2 «Цели, задачи подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.7. Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 119 458 669,71155 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) федерального бюджета (по согласованию) - 51 185 954,47620 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год-
1 289 703,67620 тыс. рублей;
2015
год-
1 418 474,20000 тыс. рублей;
2016
год-
1 070 000,00000 тыс. рублей;
2017
год-
1 110 766,60000 тыс. рублей;
2018
год-
5 563 010,00000 тыс. рублей;
2019
год-
7 425 000,00000 тыс. рублей;
2020
год-
8 397 000,00000 тыс. рублей;
2021
год-
7 983 000,00000 тыс. рублей;
2022
год-
8 559 000,00000 тыс. рублей;
2023
год-
4 275 000,00000 тыс. рублей;
2024
год-
3 150 000,00000 тыс. рублей;
2025
год-
945 000,00000 тыс. рублей;
2) краевого бюджета - 67 741 008,88321 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 871 632,11825 тыс. рублей;
2015 год - 1 523 291,17655 тыс. рублей;
2016 год - 1 988 867,89041 тыс. рублей;
2017 год - 1 487 929,86810 тыс. рублей;
2018 год - 7 496 576,72947 тыс. рублей;
2019 год - 6 679 717,86300 тыс. рублей;
2020 год - 7 991 580,86043 тыс. рублей;
2021 год - 7 377 810,03600 тыс. рублей;
2022 год - 7 778 044,15700 тыс. рублей;
2023 год - 7 399 707,70100 тыс. рублей;
2024 год - 7 565 545,42400 тыс. рублей;
2025 год - 7 580 305,05900 тыс. рублей;
3) местных бюджетов (по согласованию) - 531 706,35214 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 38 541,55251 тыс. рублей;
2015 год - 29 494,73504 тыс. рублей;
2016 год - 53 313,51850 тыс. рублей;
2017 год - 29 096,70000 тыс. рублей;
2018 год - 114 218,84175 тыс. рублей;
2019 год - 115 771,78630 тыс. рублей;
2020 год - 107 103,38604 тыс. рублей;
2021 год - 21 586,07800 тыс. рублей;
2022 год - 22 579,75400 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.».
3. В подпрограмме 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» паспорта изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2
- общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 320 151,15278 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) краевого бюджета - 230 609,04850 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 11 803,30195 тыс. рублей;
2015 год - 50 805,74655 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 21 000,00000 тыс. рублей;
2019 год - 21 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 21 000,00000 тыс. рублей;
2021 год - 21 000,00000 тыс. рублей;
2022 год - 21 000,00000 тыс. рублей;
2023 год - 21 000,00000 тыс. рублей;
2024 год - 21 000,00000 тыс. рублей;
2025 год - 21 000,00000 тыс. рублей.
2) местных бюджетов (по согласованию) - 17 542,10428 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 367,68655 тыс. рублей;
2015 год - 15 174,41773 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.
3) внебюджетных источников (по согласованию) - 72 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2019 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2021 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2022 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2023 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2024 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2025 год - 9 000,00000 тыс. рублей.
»;
2) в разделе 2 «Цели, задачи подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации»:
а) в части 2.2:
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставление гражданам мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения (кроме такси и маршрутных такси);»;
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) автоматизация системы учета оплаты проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси и маршрутных такси).»;
б) в части 2.4:
пункт 1 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения (кроме такси и маршрутных такси);»;
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения (кроме такси и маршрутных такси);».
в) часть 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 320 151,15278 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) краевого бюджета - 230 609,04850 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 11 803,30195 тыс. рублей;
2015 год - 50 805,74655 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 21 000,00000 тыс. рублей;
2019 год - 21 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 21 000,00000 тыс. рублей;
2021 год - 21 000,00000 тыс. рублей;
2022 год - 21 000,00000 тыс. рублей;
2023 год - 21 000,00000 тыс. рублей;
2024 год - 21 000,00000 тыс. рублей;
2025 год - 21 000,00000 тыс. рублей;
2) местных бюджетов (по согласованию) - 17 542,10428 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 367,68655 тыс. рублей;
2015 год - 15 174,41773 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
3) внебюджетных источников (по согласованию) - 72 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2019 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2021 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2022 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2023 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2024 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2025 год - 9 000,00000 тыс. рублей.»;
3) раздел 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Камчатского края» изложить в следующей редакции:
«3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае
3.1. В целях софинансирования мероприятий, предусмотренных в разделе «Подпрограмма 2. «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» приложения 5 к Программе, и обеспечения их реализации органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае местным бюджетам в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации предоставляются субсидии из краевого бюджета.
3.2. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае аналогичных муниципальных программ;
2) наличие средств местных бюджетов на софинансирование мероприятий аналогичной муниципальной программы в размере, определенном пунктом 7 настоящей части;
3) целевое использование органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае предоставленных субсидий;
4) представление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края отчетов об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденным Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края;
5) заключение соглашений о предоставлении субсидий между Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;
6) соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
7) обеспечение софинансирования за счет средств местных бюджетов:
а) по мероприятию «Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта» - не менее 30% от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятия;
б) по мероприятию «Разработка проекта автостанции (автостанция в с. Мильково)» - не менее 10% от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятия;
в) по мероприятию «Внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда на общественном транспорте «Электронный проездной» с использованием бесконтактных смарт-карт на регулярных маршрутах городского сообщения в Петропавловск-Камчатском городском округе» - не менее 30% от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятия.
3.3. Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий являются:
а) по мероприятию «Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта» - наличие в муниципальном образовании в Камчатском крае организаций пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющих перевозку пассажиров по регулярным маршрутам муниципального сообщения в Камчатском крае, с парком транспортных средств, средний возраст которых более 8 лет;
б) по мероприятию «Разработка проекта автостанции (автостанция в с. Мильково)» - наличие в муниципальном образовании в Камчатском крае с численностью населения не менее 1 900 человек, маршрута (маршрутов) пассажирского регулярного автомобильного межмуниципального сообщения с устойчивым пассажиропотоком не менее 5 тыс. человек в год.
3.4. Размер субсидий местным бюджетам определяется:
1) по мероприятию «Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта» по формуле:
Ci - размер субсидии, предоставляемый бюджету i-ro муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия;
С - объем средств краевого бюджета, предусмотренный Программой на реализацию мероприятия;
Ki - общая стоимость мероприятия, указанного в муниципальной программе i-ro муниципального образования в Камчатском крае на очередной финансовый год (по всем источникам финансирования);
2) по мероприятию «Разработка проекта автостанции (автостанция в с. Мильково)» по формуле:
Q - размер субсидии, предоставляемый бюджету i-ro муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия;
С - объем средств краевого бюджета, предусмотренный Программой на реализацию мероприятия;
К, - общая стоимость мероприятия, указанного в муниципальной программе i-ro муниципального образования в Камчатском крае на очередной финансовый год (по всем источникам финансирования);
3) по мероприятию «Внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда на общественном транспорте «Электронный проездной» с использованием бесконтактных смарт-карт на регулярных маршрутах городского сообщения в Петропавловск-Камчатском городском округе» по формуле:
Ci - размер субсидии, предоставляемой бюджету Петропавловск - Камчатского городского округа на реализацию мероприятия;
С - общий объем средств краевого бюджета, предусмотренный Программой на реализацию мероприятия.
3.5. В случаях неисполнения условий, предусмотренных настоящим разделом, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с частью 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3.6. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Субсидии, использованные не по целевому назначении, подлежат возврату в краевой бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края.
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края направляет в орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае уведомление о возврате субсидии в течение 10 рабочих дней со дня выявления нецелевого использования средств субсидии.
3.7. Остатки субсидий, ее использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года, подлежат возврату в краевой бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.»;
4) раздел 6 «Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2» дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда на общественном транспорте «Электронный проездной» с использованием бесконтактных смарт-карт на регулярных маршрутах городского сообщения в Петропавловск-Камчатском городском округе, позволит повысить уровень обслуживания пассажиров, оптимизировать маршрутную сеть.».
4. В подпрограмме 3 «Развитие водного транспорта»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3» паспорта изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3
- общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 748 571,64152 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) краевого бюджета - 740 903,70502 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 291 846,84742 тыс. рублей;
2015 год - 61 731,95760 тыс. рублей;
2016 год - 110 353,00000 тыс. рублей;
2017 год - 116 091,40000 тыс. рублей;
2018 год - 15 680,70000 тыс. рублей;
2019 год - 16 778,30000 тыс. рублей;
2020 год - 17 952,80000 тыс. рублей;
2021 год - 19 209,50000 тыс. рублей;
2022 год - 20 554,20000 тыс. рублей;
2023 год - 21 992,90000 тыс. рублей;
2024 год - 23 532,40000 тыс. рублей;
2025 год - 25 179,70000 тыс. рублей;
2) местных бюджетов (по согласованию) - 7 667,93650 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 219,06000 тыс. рублей;
2015 год - 1 448,87650 тыс. рублей;
2016 год - 2 500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 2 500,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.
»;
2) в разделе 2 «Цели, задачи подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации»:
а) в части 2.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) субсидирование пассажирских перевозок водным транспортом на межмуниципальных и внутримуниципальных маршрутах.».
б) в части 2.5:
в пункте 1 слова «организаций осуществляющих» заменить словами «организаций, осуществляющих»;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) организация перевозок пассажиров водным транспортом на внутримуниципальных маршрутах по сниженным тарифам.»;
в) часть 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 748 571,64152 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) краевого бюджета - 740 903,70502 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 291 846,84742 тыс. рублей;
2015 год - 61 731,95760 тыс. рублей;
2016 год - 110 353,00000 тыс. рублей;
2017 год - 116 091,40000 тыс. рублей;
2018 год - 15 680,70000 тыс. рублей;
2019 год - 16 778,30000 тыс. рублей;
2020 год - 17 952,80000 тыс. рублей;
2021 год - 19 209,50000 тыс. рублей;
2022 год - 20 554,20000 тыс. рублей;
2023 год - 21 992,90000 тыс. рублей;
2024 год - 23 532,40000 тыс. рублей;
2025 год - 25 179,70000 тыс. рублей;
2) местных бюджетов (по согласованию) - 7 667,93650 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 219,06000 тыс. рублей;
2015 год - 1 448,87650 тыс. рублей;
2016 год - 2 500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 2 500,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.»;
3) раздел 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 3, реализуемых муниципальными образованиями Камчатского края» изложить в следующей редакции:
«3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 3, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае
3.1. В целях софинансирования мероприятия Подпрограммы 3 по организации перевозок пассажиров водным транспортом на внутримуниципальных маршрутах по сниженным тарифам (далее в настоящем разделе - мероприятие) местным бюджетам в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации предоставляются субсидии из краевого бюджета.
3 2 Условиями предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае аналогичных муниципальных программ;
2) наличие средств местных бюджетов на софинансирование мероприятия в размере, определенном в пунктом 7 настоящей части;
3) целевое использование органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае предоставленных субсидии;
4) представление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края отчетов об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденным Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края;
5) заключение соглашений о предоставлении субсидий между Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;
6) соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
7) обеспечение софинансирования мероприятия за счет средств местных бюджетов в размере не менее 10% от средств краевого бюджета, необходимых на реализацию мероприятия.
3.3. Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий на реализацию мероприятия являются наличие в муниципальной собственности вездехода на воздушной подушке и отсутствие возможности организации альтернативных перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на внутримуниципальных маршрутах.
3.4. Размер субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятия определяется по формуле:
Si - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-ro муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия;
Пi - потребность в средствах i-ro муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия в очередном финансовом году;
S - общий объем средств краевого бюджета, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае, предусмотренный на реализацию мероприятия.
3.5. В случаях неисполнения условий, установленных настоящим разделом, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с частью 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3.6. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в краевой бюджет в течение-50-календарных дней после получения уведомления Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края.
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края направляет в орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае уведомление о возврате субсидии в течение 10 рабочих дней со дня выявления нецелевого использования средств субсидии.
3.7. Остатки субсидий, ее использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года, подлежат возврату в краевой бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.».
5. В подпрограмме 4 «Развитие воздушного транспорта»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4» паспорта изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4
- общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета составляет 6 964 324,71034 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год -892 193,65228 тыс. рублей;
2015 год -446 458,60000 тыс. рублей;
2016 год -429 358,60000 тыс. рублей;
2017 год -429 358,60000 тыс. рублей;
2018 год -464 624,46290 тыс. рублей;
2019 год -497 148,17530 тыс. рублей;
2020 год -531 948,54757 тыс. рублей;
2021 год -569 184,94590 тыс. рублей;
2022 год -609 027,89211 тыс. рублей;
2023 год -651 659,84456 тыс. рублей;
2024 год -697 276,03368 тыс. рублей;
2025 год -746 085,35604 тыс. рублей.
»;
2) часть 2.11 раздела 2 «Цели, задачи подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.11. Общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета составляет 6 964 324,71034 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 892 193,65228 тыс. рублей;
2015 год - 446 458,60000 тыс. рублей;
2016 год - 429 358,60000 тыс. рублей;
2017 год - 429 358,60000 тыс. рублей;
2018 год - 464 624,46290 тыс. рублей;
2019 год - 497 148,17530 тыс. рублей;
2020 год - 531 948,54757 тыс. рублей;
2021 год - 569 184,94590 тыс. рублей;
2022 год - 609 027,89211 тыс. рублей;
2023 год - 651 659,84456 тыс. рублей;
2024 год - 697 276,03368 тыс. рублей;
2025 год - 746 085,35604 тыс. рублей.».
6. В подпрограмме 5 «Обеспечение реализации Программы»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5» паспорта изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5
- общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 1 820911,51389 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 115 290,26850 тыс. рублей;
2015 год - 127 291,20601 тыс. рублей;
2016 год - 121 343,10000 тыс. рублей;
2017 год - 122 642,04000 тыс. рублей;
2018 год - 125 448,11627 тыс. рублей;
2019 год - 135 483,96557 тыс. рублей;
2020 год - 146 322,68281 тыс. рублей;
2021 год - 158 028,49743 тыс. рублей;
2022 год - 170 670,77722 тыс. рублей;
2023 год - 184 324,43940 тыс. рублей;
2024 год - 199 070,39456 тыс. рублей;
2025 год - 214 996,02612 тыс. рублей.
»;
2) часть 2.9 раздела 2 «Цели, задачи подпрограммы 5, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.9. Общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 1 820 911,51389 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год-
115
290,26850
тыс.
рублей;
2015
год-
127
291,20601
тыс.
рублей;
2016
год-
121
343,10000
тыс.
рублей;
2017
год-
122
642,04000
тыс.
рублей;
2018
год-
125
448,11627
тыс.
рублей;
2019
год-
135
483,96557
тыс.
рублей;
2020
год-
146
322,68281
тыс.
рублей;
2021
год-
158
028,49743
тыс.
рублей;
2022
год-
170
670,77722
тыс.
рублей;
2023
год-
184
324,43940
тыс.
рублей;
2024
год-
199
070,39456
тыс.
рублей;
2025
ГОД-
214
996,02612
тыс.
рублей.».
7. Приложения №№1, 2, 3 и 5 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Государственной программе Камчатского края
"Развитие транспортной системы
в Камчатском крае на 2014-2025 годы"
Сведения
о показателях (индикаторах) Государственной программы Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы" и подпрограмм государственной программы и их значениях
№п/п
Показатель(нндикатор) (наименование)
Ед. нзм.
Значения показателей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
4
6
7
s
9
in
п
12
13
ы
15
ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"
1.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального | местного значения
км.
4: оз
1,58
13.68
1,60
8,69
6,15
13,15
3,93
40,83
0,00
40,61
3,93
78,20
1,64
60,80
0,00
142,29
4,28
47,00
0,00
40,00
0,00
40,00
0,00
2.
Прирост населенных пунктов, связанных с опорной сетью автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения
ед.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3.
Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуницнпального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям
%
31
32,5
34
37
42
47
53
57
60
64
67
70
ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА"
1.
Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
тыс. чел
0,00
9 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Средний возраст пассажирских транспортных средств общего пользования
ед.
1; 11,05
11,05
10,8
10,2
9,7
9,4
9,0
8,8
8,3
8,0
7,8
7,5
3.
Количество автовокзалов и автостанций в Камчатском крае
ед.
и 2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4.
Доля подвижного состава автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки по городским и пригородным маршрутам, подключенная к системе "Электронный проездной"
%
0
70
90
96
100
100
100
100
100
100
100
100
ПОДПРОГРАММА 3 "РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА"
1.
Количество перевезенных пассажиров на межмуниципальных маршрутах
тыс. чел
| 0,15
0,96
1,36
1,64
3,90
4,00
4,10
4,20
4,35
4,45
4,55
4,60
2.
Пассажирооборот
тыс. пасс- миль
| 000,56
1 746,15
2 328,46
2 741,24
3 002,66
4 167,59
5 740,04
6 235,06
8 429,53
10 683,71
12 324,21
17 645,68
3.
Грузооборот
млн. т-миль
,1 700,00
2 354,25
2 615,32
2 864,85
2 585,50
2 859,00
3 132,50
3 406,00
3 679,50
3 953,00
4 226,50
4 500,00
ПОДПРОГРАММА 4 "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА"
1.
Количество перевезенных пассажиров
%
104 50
103,60
103,60
103,60
108,50
110,20
112,60
113,85
115,20
117,30
119,70
124,80
2.
Пассажирооборот
%
105 00
102,10
102,10
102,10
108,70
110,50
112,90
114,40
116,10
117,60
120,30
125,80
3.
Грузооборот
%
104 00
103,20
103,20
103,20
110,20
112,10
114,70
116,90
118,20
119,70
122,60
128,10
4.
Общий объем пассажирских перевозок
тыс.чел
570,00
573,00
575.00
580,00
601,60
609,90
622,70
631,00
638,20
648,70
659,80
690.00
5.
Интенсивность движения воздушных судов
ед. взл/пос. операций
4 010,00
4 19,00
4 630,00
5 175,00
5 800,00
6 100,00
6 320,00
6 600,00
6 620,00
6 840,00
7 050,00
7 215,00
6.
Коэффициент авиационной подвижности населения (соотношение суммарной отправки к численности населения)
кол. полетов на 1 жит.
0,69
0,70
0,71
0,72
0,75
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
0,81
0,82
Показатели результативности предоставления субсидий местным бюджетам
№
Показатель(индикатор)
Ед. изм.
Значения показателей
п/п
(наименование)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
i>
7
8
9
m
п
12
и
14
15
1.
Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, в том числе:
км.
1; !.58
1,60
6,15
3,93
0,00
3,93
1,64
0,00
4,28
0,00
0,00
0,00
1.1.
Петропаа'ювск-Камчатский городской округ
км.
Р 0,00
0,37
6,15
3,93
0,00
3,93
1,64
0,00
4,28
0,00
0,00
0,00
1.2.
Паршт'нское саьскос поселение
км.
!: 1,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Нлюовское городское поселение
км.
1: о,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.
Николаевское сельское поселение
км.
i 0,00
1,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Количество приобретенных транспортных средств общего пользования для организаций пассажирского транспорта, е том числе:
ед.
1 1
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.
Петропавловск-Камчатский городской округ
ед.
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.
Мичьковский муниципальный район
ед.
F 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Количество запроектированных, построенных, реконструированных, капитально отремонтированных объектов дорожного сервиса регионального значения, в том числе:
ед.
!; 0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1.
Мильковский муниципальный район
ед.
;i 0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Количество перевезенных пассажиров на внутримуниципальных маршрутах, в том числе:
тыс. чел
3,84
7,68
13,80
13,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.
Олюторский муниципальный район
тыс. чел
3,84
6,12
9,68
9,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.
Пенжинский муниципальный район
тыс. чел
Г о,оо
1,56
4,12
4,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение 2 к
Государственной программе Камчатского края
"Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы"
Перечень
краевых ведомственных целевых программ н основных мероприятий Государственной программы Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы"
Номер it наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Срок-
Связь с показателями
№п/п
Ответственный исполнитель
начала 1 нзацин
окончания реализации
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации КВЦП, основного мероприятия
госуда рствен и о й
программы (подпрограммы)
1
2
4
5
6
7
S
ПОДПРОГРАММА 1
"РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"
1.
Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Министерство транспорта и : дорожного строительства j. Камчатского края. КГКУ | "Камчатуправтодор" ;
2014 год
2025 год
Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог, ликвидация "недоремонтов" дорожной сети
Ухудшение состояния или прекращение функционирования автомобильных дорог регионального значения, снижение безопасности дорожного движения
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства"
2.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающие софннансированне из федерального бюджета, в том числе по от>ектам:
2014 год
2018 год
? 5
( 'троительспшо и реконструкция автомобильной оороги Мильково - Ключи - .V сть-Камчатск
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края. КГКУ "Камчатуправтодор"
2014 год
20 i 6 год
Приведение технических параметров дорог общего пользования регионального значения Камчатского края в соответствие с существующей и прогнозной интенсивностью движения. Сокращение разрыва между нарастающим уровнем автомобилизации края и развитием дорожной сети с целью повышения мобильности грузов и населения. Сокращение количества ДТП. в первую очередь по причине неудовлетворительных дорожных условии
Снижение уровня безопасности дорожного движения. Возникновение затрудненного движения транспортных средств на автомобильных дорогах
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства"
2.2.
Строительство и реконструкция автомобиль/та оороги Петропавловск- Камчатский ~ Мильково
Министерство транспор' дорожного строительства Камчатского края, КГК у ; "Камчатуправтодор"
2014 год
2018 год
Приведение технических параметров дорог общего пользования регионального значения Камчатского края в соответствие с существующей и прогнозной интенсивностью движения. Сокращение разрыва между нарастающим уровнем автомобилизации края и развитием дорожной сети с целью повышения мобильности грузов и населения. Сокращение количества ДТП, в первую очередь по причине неудовлетворительных дорожных условий
Снижение уровня безопасности дорожного движения. Возникновение затрудненного движения транспортных средств на автомобильных дорогах
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства"
2.3.
Строительство автозимника продленного действия с. Апавгай - тт. Палача
Министерство транспорта и дорожного строительства ь Камчатского края, КГК у "Камчатуправтодор"
2014 год
2018 год
Создание условий для формирования доступной для
населения единой дорожной сети, продолжение соединения населенных пунктов Корякского округа, не обеспеченных постоянной автодорожной связью, с опорной сетью автомобильных дорог общего пользования Камчатского края
Отутствие круглогодичного безперебойного транспортного обеспечения
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства"
2.4.
Реконструкция автомобильной дороги Е:чсюво - Лара тун ка
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, КГКУ "Камчатуправтодор"
2014 год
2017 год
Приведение технических параметров дороги в
соответствие с существующей и прогнозной интенсивностью движения. Сокращение разрыва между нарастающим уровнем автомобилизации и развитием дорожной сети с целью повышения мобильности грузов и населения. Сокращение количества ДТП, в первую очередь по причине неудовлетворительных дорожных условий
Снижение уровня безопасности дорожного движения. Возникновение затрудненного движения транспортных средств
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы " Развитие дорожного хозяйства"
3.
Проектирование, строительство н реконструкция автомобильных дорог регионального н межмуниципального значения
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, КГКУ "Камчатуправтодор"
2014 год
2015 год
Развитие опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Камчатского края
Недостаточные темпы развития транспортной доступности
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства"
4.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения, предусматривающие софннансированнс из краевого бюджета
Органы местного самоуправления муниципальных образовании в Камчатском крае (по согласованию)
2014 год
2017 год
Повышение качества улично-дорожной сети муниципальных образований в Камчатском крае за счет строительства и реконструкции объектов при поддержке из краевого бюджета
Недостаточные темпы развития, а в некоторых случаях деградация улично-дорожной сети муниципальных образований в Камчатском крае, снижение безопасности дорожного движения
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства"
5.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Органы местного самоуправления муниципальных образований Камчатском крае (по согласованию)
2014 год
2016 год
Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог, ликвидация "недоремонтов" дорожной сети
Ухудшение состояния или прекращение функционирования автомобильных дорог местного значения, снижение безопасности дорожного движения
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства"
6.
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Органы местного самоуправления муниципальных образований Камчатском крае (по согласованию)
2014 год
2015 год
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства"
ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА"
1.
Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения (кроме такси и маршрутных такси)
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2015 год
2015 год
Организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом городского сообщения по сниженным тарифам, недопущение снижения качества и безопасности услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по регулярным маршрутам городского сообщения
Возрастание социальной напряженнности, снижение
безопасности при перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, снижение качества предоставляемых услуг
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие пассажирского автомобильного транспорта"
2.
Обновление парка транспортных средств организации пассажирского транспорта
Органы местного самоуправления муниципальных образований Камчатском крае (по согласованию)
в
2014 год
2025 год
Повышение безопасности перевозки пассажиров при пользовании транспортом общего пользования
Снижение безопасности перевозки пассажиров при пользовании транспортом общего пользования
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие пассажирского автомобильного транспорта"
3.
Возмещение недополученных доходов предприятии, выполняющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории Камчатского края
Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2014 год
2014 год
Увеличение транспортной доступности для отдаленных районов Камчатки
Отсутствие транспортной доступности
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие пассажирского автомобильного транспорта"
4.
Проектирование, строительство, реконструкция н капитальный ремонт объектов дорожного сервиса регионального значения, в том числе по объектам:
2015 год
2015 год
4,1.
Разработка типового проекта автостанции (автостанция в с. Мильково)
Органы местного самоуправления муниципальных образовании в Камчатском крае (по согласованию)
2015 год
2015 год
Повышение безопасности и качества предоставляемых услуг для пассажиров, при пользовании транспортом общего пользования межмуниципального сообщения
Отсутствие для пассажиров, пользующихся услугами транспорта общего пользования межмуницпального сообщения, объектов транспортной инфраструктуры
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие пассажирского автомобильного транспорта"
5.
Внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда на общественном транспорте «Электронный проездной» с использованием бесконтактных смарт- карт на регулярных маршрутах городского сообщения в Петропавловск-Камчатском городском округе
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, органы местного самоуправления: муниципальных образовании в Камчатском крае (по 1 согласованию)
2015 год
2015 год
Повышение качества обслуживания пассажиров автомобильным транспортом общего пользования
Снижение качества обслуживания пассажиров автомобильным транспортом общего пользования
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие пассажирского автомобильного транспорта"
ПОДПРОГРАММА 3 "РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА"
I.
Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом на межмуиицппальных маршрутах
Министерство транспорта и дорожного строительства i Камчатского края, органы местного самоуправления: муниципальных образовании в Камчатском крае (по согласованию)
2014 год
2025 год
В рамках решения задачи по стимулированию внутреннего спроса на пассажирские перевозки водным транспортом планируется снизить стоимость пассажирского билета путем возмещения недополученных дохов организациям, осуществляющим перевозки водным транспортом на межмуниципальных маршрутах. Реализация мероприятия является необходимым условием для
создания возможности развития пассажирского водного транспорта, альтернативного авиационному
Невозможность создания условий развития альтернативного авиационному пассажирского сообщения в регионе. Послужит препятствием для снижения социальной напряжённости, возникающей в результате отсутствия возможности выбора пассажиром способа транспортного сообщения с краевым центром и другими регионами.
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие водного транспорта"
2.
Организация перевозок пассажиров водным транспортом на внутримуницнпальных маршрутах по сниженным тарифам
Министерство транспорта и дорожного строительс в Камчатского края, органы' местного самоуправления;; муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2014 год
2017 год
В рамках решения задачи по стимулированию внутреннего спроса на пассажирские перевозки водным транспортом планируется снизить стоимость
пассажирского билета путем предоставления субсидий местным бюджетам на компенсацию части затрат по перевозке пассажиров. Реализация мероприятия является необходимым условием для
создания возможности развития пассажирского водного транспорта, альтернативного авиационному
Невозможность создания условий развития альтернативного авиационному пассажирского сообщения в регионе. Послужит препятствием для снижения социальной напряжённости, возникающей в результате отсутствия возможности выбора пассажиром способа транспортного сообщения с краевым центром и другими регионами.
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие водного транспорта"
2.
Обновление парка транспортных средств организаций водного транспорта, в том
числе:
2014 год
2014 год
2.1.
Приобретение грузопассажирского судна
Министерство имущественных и земельных отношении Камчатского края
2014 год
2014 год
Повышение транспортной доступности для населения, снижение транспортных издержек при доставке товаров первой необходимости в районы полуострова и расширение возможностей для развития туристской деятельности
Не позволит создать системный подход эффективного развития транспортной системы Камчатского края. Не позволит дополнить существующую транспортную систему морскими пассажирскими перевозками, альтернативными воздушному транспорту, снизит потенциал расширения для развития туристской деятельности
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие водного транспорта"
ПОДПРОГРАММА 4 "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА"
1.
Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных мсжмуннципальных перевозок населения
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2014 год
2025 год
Оказание государственной поддержки предприятиям
воздушного транспорта, обслуживающим районы Крайнего Севера, для повышения доступности услуг авиационных перевозок для местного населения.
Повышение доступности услуг воздушного транспорта, рост объемов перевозок в районах Крайнего Севера.
Рост авиатарифов в 3-6 раз, подвижность населения стремится к нулю, создание кризисной ситуации в регионе, ввиду отсутствия альтернативных видов транспорта. Разрушение действующей аэропортовой инфраструктуры, закрытие аэропортов, авиапредприятия, снижение качества жизни населения
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие воздушного транспорта"
2.
Обновление парка воздушных судов, специального автотранспорта и оборудования для авиационной безопасности региональных организаций воздушного транспорта, в том числе:
2014 год
2015 год
2.1.
Приобретение вертолета
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2014 год
2014 год
Повышение доступности услуг воздушного транспорта, рост объемов перевозок, соблюдение высоких норм и стандартов безопасности и обеспечение устойчивого функционирования транспортной системы
Ввиду старения вертолетного парка - снижение потенциала перевозчика, снижение уровня безопасности полетов, невозможность выполнения перевозок на должном уровне в северных районах
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие воздушного транспорта"
2.2.
Приобретение специального автотранспорта и оборудования <ш аииациоиной безопасности
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2014 год
2015 год
Повышение качества обслуживания пассажиров, соблюдение норм и стандартов безопасности, обеспечение функционирования единственного аэропорта федерального и международного значения Камчатского края
Невозможность поддержания на соответствующем уровне необходимых стандартов обслуживания пассажиров, несоблюдение сертификационных требований, задержки вылетов ВС по ЦРДС
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие воздушного транспорта"
ПОДПРОГРАММА 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"
1.
Управление реализацией Программы
Министерство транспорта и.: дорожного строительства ! Камчатского края, КГКУ "Камчатуправтодор"
2014 год
2025 год
Создание условий для реализации государственной
программы, обеспечение выполнения государственными служащими функций в рамках реализации государственной программы
При отсутствии управления государственной программой возрастают риски ее реализации, что может привести к несвоевременной и некачественной реализации мероприятий государственной программы, решению задач и значительно повлияет на ее результаты
Эффективность управления
государственной программой характеризуется показателем достижения плановых показателей
Приложение 3 к Государственной программе "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы"
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы"
№п/п
Показатель применения меры
Оценка результата (тыс. руб.), годы
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы
Наименование меры
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
г
3 р
4
5
6
7
ПОДПРОГРАММА 2 '
РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА"
1.
Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам мер социальной
поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения (кроме такси и маршрутных такси)
9 000,0 тыс. пас.
19 800,00
0,00
0.00
Снижение социальной напряженности, недопущение снижения качества и безопасности услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по регулярным маршрутам городского сообщения
ПОДПРОГРАММА 3 "РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА"
1.
Предоставление субсидий организациям водного транспорта в целях возмещения части затрат, возникающих в связи с перевозкой пассажиров водным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края
2,2 тыс. пас.
47 243,19257
85 353,00000
91 091,40000
В рамках решения задачи по стимулированию внутреннего спроса на пассажирские перевозки водным транспортом планируется снизить стоимость пассажирского билета путем возмещения недополученных дохов организациям, осуществляющим перевозки водным транспортом на межмуниципальных маршрутах. Реализация мероприятия является необходимым условием для создания возможности развития пассажирского водного транспорта, альтернативного авиационному
2.
Предоставление субсидий местным бюджетам на организацию перевозок пассажиров водным транспортом на внутримуниципальных маршрутах по сниженным тарифам
2,1 тыс. пас.
15 937,64153
27 500,00000
27 500,00000
В рамках решения задачи по стимулированию внутреннего спроса на пассажирские перевозки водным транспортом планируется снизить стоимость пассажирского билета путем предоставления субсидий местным бюджетам на компенсацию части затрат по перевозке пассажиров. Реализация мероприятия является необходимым условием для создания возможности развития пассажирского водного транспорта, альтернативного авиационному
ПОДПРОГРАММА 4 "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
f
1.
Предоставление субсидий предприятиям воздушного транспорта в целях возмещения части затрат, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края
49,5 тыс.пас.
429 358,60000
429 358,60000
429 358,60000
Оказание государственной поддержки предприятиям воздушного транспорта, обслуживающим районы Крайнего Севера, для повышения доступности услуг авиационных перевозок для местного населения.
Повышение доступности услуг воздушного транспорта, рост объемов перевозок в районах Крайнего Севера
Приложение 5
к Государственной программе Камчатского края
"Развитие транспортной системы
в Камчатском крае на 2014- 2025 годы"
Финансовое обеспечение реализации Государственной программы Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы"
и/и
Наименование Государственной программы / подпрограммы / мероприятии
Источник финансировании
Кодбн»
1ЖСТИОЙ
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
4
S
7
s
9
10
H
12
1?
U
15
16
17
IS
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАМЧАТСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2025 ГОДЫ"
Всего, н том числе:
129 312 628,7 ЗОЮ
4 514 598.16366
3 674 170,91598
3 775 736,10891
3 298 385,20810
13 809 558.85039
15899 900,09017
17 221 908,27685
16 158 819,05733
17 189 876,78033
12 562 684,88496
И 665424,25224
9 541 566,14116
за счет средств федерального бюджета*'*
51 185 954,4762»
1 289 703,67620
1 418 474,20000
I 070 000,00000
1 110 766,60000
5 563 010,00000
7 425 000,00000
8 397 000,00<ИМ
7 983 000,00000
8 559 000.00000
4 275 000,00000
3 150 000,00000
945 000.00000
за счет средств краевого бюджет
77 497 757.86096
3 182 766,18840
2209 578,68671
2 649 922,59041
2 156 021,90810
8 123 330.00864
8350 128,30387
8708 804,89081
8 145 232,97933
8 599 297,02633
8 278 684,88496
8 506424,25224
8 587 566,14116
ja счет средств местных бюджетов
556 916,39292.!
42 128,29906
46 118,02927
55 813,51850
31 596,70000
114 218.84175
115771,78630
107 103,38604
21 586,07800
22 579,75400
»,00(Ю0
0,00000
0,0000»
за счет средств внебюджетных нгшчнпкоп
72 000,МНЮ» :
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
9 000,00000
9 000,00000
9 000,00000
9 000,00000
9 000,00000
9 000,00000
9 000,00000
9 ООО.ООООО
ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"
Всего, и том числе:
833
151
119 458 669.71155
3 199 877,34696
2971 260,11159
3 112 181,40891
2 627 793,16810
13 173 805,57122
15 220 489,64930
16 495 684,24647
15 382 396,11400
16 359 623,91100
11 674 707,70100
10 715 545,42400
8 525 305,05900
эа счет средств федерального бюджета
51 185 954.47620
1 289 703.67620
1 418 474,20000
1 070 000,00000
1 110 766.60000
5 563 010,00000
7 425 000,00000
8 397 000,00000
7 983 000,00000
8 559 000,00000
4 275 000.00000
3 150 000,00000
945 000.00000
за счет средств краскою бюджета
67 741 008,8832!
I 871 632,11825
1 523 291.17655
1 988 867,89041
1487929,86810
7 496 576,72947
7 679 717,86300
7 991 580,86043
7 377 810,03600
7 778 044,15700
7 399 707,70100
7565 545,42400
7 580 305.05900
ja счет средств местных бюджетов
531 706.35214
38 541,55251
29 494,73504
53 313.51850
29 096,70000
114 218.84175
115 771,78630
107 103,38604
21 586,07800
22 579,75400
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
J.
Капитальный ремой г. рсмон i, содержание
Bcciu, в том числе:
55 528 069.20796
1 115024,24931
875 151,72114
975 782,71241
985 809,46810
5 400 000.00000
5 697 000,00000
5 987 547,00000
6 274 949,25600
6 601 246,61700
6924 707,70100
7 215 545,42400
7 475 305,05900
ЗП счет средств <|ЮЛСраЛ!.Н1Ч О гЧОДЖОВ
204 .Kll.-iiXXXt
21 460.60000
54 474.20000
0.00000
128 366,60000
0,00000
0,00000
o.ooooo
0.00000
0.00000
(>,00000
0,00000
o.oootxi
регионального и межмушшннпльного значения
ta счет средств краевого сьмжсгн
55 323 7(>7.»)7%
1 093 563.64931
820677.52114
975 7X2.71241
857 442,86810
5 400 000.00000
5 697 000,00000
5 987 547.00000
6 274 949Л5600
6 601 246.61700
6 924 707.70100
7 215 545,42400
7 475 305.05900
за счег средств местных •"кмл.епт
0.00000
0.00000
0.00000
0,00000
o.ooooo
0.00000
О.ОСХХЮ
0.00000
0,00000
0.1 л К ИЮ
0.00000
•МИXXX»
ЭЗ счет СрСДСТВ В11СЛоДЖС1 пых неючников
U.OOJWH
0,00000
O.OfXXW)
o.ooooo
0.00000
О.ГЮООО
0.00000
o.iwooo
0,00000
0,00000
0.00000
О.ОООШ
0,1НИХК»
2-
Всего, r том числе:
57 803 (142.29420
1 461 708,07620
1 692 065.91300
I 549 949.99300
1 321 920,00000
6 517 398,31200
8 250 000,00000
9 330 000,00000
8 870 000,00000
9 510 000.00000
4 750 1100,00000
3 500 000,00000
1 050 000.001)00
автомобильных лор*» регионального н межмушщиналмкмп жзчеиин, предусматривающие софишшсирипанне щ федерального бюджета, о тчм чис.
w счег средств федеральиоиичодткеп!
50ЧХ1 653.47620
1 268 243.07620
1 364 000,00001)
t 070 000.00000
982 400,00000
5 563 010.U0O00
7 425 000.00000
8 397 000.00000
7 983 000.00000
8 559 000.00000
4 275 000,00000
3 150 000,00000
945 iHKMKXKW
за счет средств краевого бюджет
6821 38Ч.21»К»
193 465.00000
328 065.913'Mi
479 949.99300
339 520,00000
954 388,31200
825 000.00000
933 000,00<ш
Н87 000.00000
951 000.00000
475 fXWKKWK)
350 000.00000
Ю5 iMO.OOtXH»
та счетсрсдствместных счо.ььсюн
II.IHMKH)
0.00000
0.00000
O.OOOOO
0.00000
o.ooooo
О.ОШЮ
0.00000
0,00000
0,00000
O.IWOOO
0,00000
H.OIHHW
ча счст срсдстп biwokviavvhux неючшшо»
(1.1КНМЧ»
0.00000
о/шю
O.IUKJOO
0.00000
U.MMO
0.00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
i иимию
2.1.
Осутсстоленис крупных <к()Гн> нужных ллн
Всего, н him числе:
24 021 105,93840
1 072 200,45840
1 198 062,15500
878 023,32500
860 010,00000
3 972 810,00000
4 100 000.00000
4 030 ooo.otwoo
3 800 000,00000
3 810 000,00000
300 000,00000
0,00000
0.00000
за счст средств <]>едсрп:1ЫМ1о омджыа
21 5S2 929.48640
956 307.4S640
1 093 '.>22.(ИМИh)
76X 150.(НЛКЮ
753 550,00000
3 5751НШ.ООООО
3 690 000.00000
3 627 ООО.ООШ)
3 420 (Ю0.0МЮ
3 429000.00000
270 OOO.OOOlX)
олхххю
0.1 И «XXI
Российской Федерации нроекмш. а том числе
по (rfibl'l/flilMI,'
ча счсг срсдстп краевою о* uacui
2 438 РМ521Ю
115 892,97200
104 140.1551»»
109 S73.32500
106 460.00000
397 XW.OOOOO
410 000.00000
403 ООО.ООООО
380 000,00000
381 000.00000
30 ow.ooooo
0.00000
о.< н К Н И1
и счст средств местных онижеит
n.iBKKni
11.00000
0.00000
0.1ХИЛЮ
o.ocooo
o.otxwo
0.0000(1
O.OtKXJO
0.00000
0,00000
0.0001X)
и.00000
0.0001X1
ча счст средств пне&оджешых источников
|).(кк)|и»
0,00000
0.0000(1
0.0000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
o.wxxw
О.(ХХХХ)
".IXXXKl
2.1.1.
Реконструкции омн'пиччиыми дор/кч/ Мтыято- Кшчи • Уаш-Камчотск mi участк? км 263 ■ км 26 7
Всего, в том числе:
423 324.72740!
423 324,72740
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,0(8)00
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
О.ОШНШ
■за счет средани '/«•iJe/vniiinvi птд.меета
3VI ~-tS.JX6Jt>
391 7-I5.4S6-10
0.01HKHI
0.00000
o.rnm
0.00000
о.гнннш
0,00000
О.ОООШ)
о.тат
о.шнню
О.ОШНШ
О.ОШНН)
ta счет средств краем кы отажета
31 5Т).2-)КШ л
31 579.2411111
o.ooi m
o.ooooo
0,00000
0,0001)0
0,01)000
0,00000
OJHHIOO
О.ОООШ)
о.отню
О.ООШШ
о.шнню
за счет средств .местных i'mn) тетив
О. ШИШ
0,00000
о.тша
O.IHHHHI
0,00000
0,00000
О.ОШНШ
OJHHIOO
0,00000
0,00000
0,00000
OJHHIOO
о.ошюо
ча счет средстп imn'/iiiUciiifw» источников
11.1 н ни/и ;.'
11,000110
о.оошш
0.00000
о.ооо(н)
о.ошнш
0,00000
о.шюоо
о.оошш
о.оошш
О.ШЮОО
о.ошнш
о.ошшо
2.1.2.
Реконструкция ,uu>taut*~ti i bin iii ди{нки llempimaiiVkicK-H'um4,im
Всего, в том числе:
620 ()01),1Ш01Ш
0,00000
350 000,00000
150 000,00000
120 000.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
ча счет cpeiicme федертынкч» йыожета
362 S.VIJIUIIIIII
о.мют
319 550,011(100
135 OWJHHHH)
tos (100.00000
0.00000
OJHHIOO
0,00000
0,00000
о.ошюо
о.шнню
о.шнню
OJHHIOO
м счет средств краешка > mWmvmiu
57 JMIJMHHH!
O.IIOVfM
30 -150,000011
15 000,00000
12 000,000(H)
OJHHIOO
о.тккш
О.ОШЮ
о.ошшо
0,00000
о.отюо
о.ошнш
0.0(1000
w счет средств местные Г«<ч>жеточ
(1.ШШ1Ш
0,00000
О.ШЮОО
0.01Ю1Н)
0,00000
o.ooooo
о,ошшо
о.шнню
о.шнню
О.ШШШ)
OJHHIOO
О.ШЮОО
о.шюоо
та счет средств внебюджетных источников
и,шиши
0,00000
0.000(H)
0.001)00
0.00000
ojmooo
0,1)0000
О.ШЮОО
О.ОШНШ
о.шнню
о.отюо
о.ошшо
0.00000
2.1.3,
Рекоттрукцин ,мш<уч1х'>тынт doptKii [h,mpt>iip
Всего, я том числе:
А 397 333.32500
0.00000
0,00000
24 523.32500
0.00000
972 810,00000
800 000,00000
800 000,00000
900 000,00000
900 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
ча счет средстп феЛ-ра/ыикчу бюджета
3 935 ШШ.МННЩ
0.00000
(1,1)011110
о.оошш
О.ШЮОО
ООО.ШШОО
720 000.00000
720 000,00000
sio то.тшоо
ню аоо.шнню
о.шнню
О.ОООШ)
о.шнню
ча счет средстп краешки >'<ч-\жеша
462 333.32Мнf
o.moo
о.тним
24 523.32500
0.00000
97 SI О.ООШШ
so от.ошнш
НО ООО.ШШОО
90 000.00000
90 тю.отюо
0,00000
о.оошш
О.ШЮОО
■ча счет средшч местных он чЫ-еточ
ч.ишнш
0,0000(1
о.атш
OJHHIOO
0,00000
0,00(101)
0,00000
о.шиюо
о.оошш
о.ошшо
о.отюо
о.ошшо
о.шнню
ча счет средстп ппеонн^жетных источников
n,i топ i
0.00000
0,00000
О.ОШНШ
0,00000
O.OIHIM)
О.ОООШ)
О.ШЮОО
о.шнню
0,00000
0,00000
о.оошш
0.00000
2.1.4.
Реконструкции ашнимшт ч>т>й дорога Иешрогныючск-к'амчаннкин • Мтьково ча
проектные /юйоты)
Веет, в там числе:
1 631 090.00008
0,00000
300 000,00000
336 900,00000
394 190,00000
600 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
м счет средстп (fn-дера ичю.-и тн)жета
146! 'Jiu.tmm
o.moo
273 91Ш.01ЮОО
зоз 2lo,omm
344 m.00000
540 ШЮ.00000
0.00000
О.ШЮОО
о.шнню
0.00000
OJHHHM
0,00000
о.отню
т счет средств к/мешм бюджета
169 ISIIJHHIOII,
0,00000
26 100.00000
33 690,001)0(1
49 390.00000
on аоо.шнню
0,00000
0.00000
о.ттш
0,0001ш
о.шнню
О.ШЮОО
о.шнню
за счет средств местных бюджетов
п.пошю i:
0,00000
0.1ННШ0
о.тию
0,00000
o.ooooo
о.шиюо
0.01 н та
0.00000
о.отню
О.ШЮОО
о.отюо
о.ооош)
ю счет средстп пнебин'жепниих чепнтников
n.mirn
0,00000
OJHHHM
О.ШЮОО
0,00000
о.штш)
О.ОООШ)
о.отню
0,00000
О.ШШШ)
0,00000
О.ОООШ)
О.ШЮОО
2.1.5.
Реконструкция аити.иоОи ibiiofi дороги Петроаавчгмск-Кпмчотскин ■ Мшьково на участке км 231 - км 249
Всего, в том числе:
895 Я20.00000;
0,00000
300 000,00000
250 000,00000
345 820,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерально,-!» бюджета
799 ш.шт
0.00000
273 900.<шшт
225 000,00000
300 750.00000
0,00000
о.отюо
О.ОООШ1
0.00000
0,00000
о.отюо
0.00000
о.шнню
ча счет средстп краево.ч> Сюджеию
96 1 70.(Hi!>1)0
0.00000
26 11Ш.0001Н)
25 000,00000
45 070.00000
о.оошш
0,00000
о.отню
0.00000
0,00000
0,00000
О.ШННЮ
о.шиюо
■ча счет средств .местных Людлсепюа
о.тим
0,00000
0,00(H)0
0,00000
0.00000
о.отюо
0,00000
О.ООШШ
О.ОООШ)
0.00000
0.00000
о.оошш
0.1Ю01Ю
wi счет средств апебюдл етных источников
o.mmo \
0,00000
o.rnm
0.00000
0.00000
О.ООМН)
о.тию
О.ОООШ)
О.ШЮОО
0,00000
0,00000
О.ОООШ)
о.шнню
2.1,6
Реконструкция аитпмоСчпмюи даркт Петроатаовск-Клм'мтскии - Мпчькооо на >-частке км 249 - см 260
Всего, п том числе:
563 527,15500:
335 465,00000
228 062,15500
0,00000
0,00000
0,00000
О.ШЮОО
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
w счет средств <1>еде(ипыш.и бюджета
497 672.0ШИШ
289 360,00000
20S3i2,mmH)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
о.отню
о.шнюо
за счет средств краешки Гюджета
65X55.15500
46 103.00000
19 750,1551111
0.00000
0,00000
о,тт
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
о.отш
о.шиюо
ча счет средств .меаиным С/ыджетоа
О.ОШНШ
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
о.шюоо
0,00000
0,00000
о.отню
0.00000
0,00000
•ш счет средств внебюджетных источников
11.40000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
(1,00000
0.00000
О.ШЮОО
0,00000
О.ШЮОО
0.0000(1
о.шюш)
2.1.7.
Реконструкция ачгччкнпчаьшт дороги Петронавчшск-Камчап кип) - .1 /тькшо на участке строительств! чанадно.'о обхода л Ешчаео км 27 • км 30 с чи»)ье-и>пи к аэропорту
Всего, в том числе:
6 400 000,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
I 100 000,00000
1 000 000,00000
I 500 000,00000
1 500 000,00000
1 300 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
та счет средств феде/мпынкчг бк'дхсета
5 76i> ooo, ooiHill
0.00000
О.ОМШО
0.00000
0,00000
990 000.00000
900 000,00000
/ 350 000,00000
/ 350 ООО.ООООО
I 170 000.00000
о.тооо
о.отюо
0.01)000
за счет средств краеигки отдмх'та
6-10 OIID.OOIIUd
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
110 000,00000
100 000.00000
ISO 000.00000
150 000.00000
130 шю.ооооо
0.00000
о.отюо
0,00000
та счет средств местных оыдженик!
11.001100
0,00000
0,00000
o.omm
0,00000
O.OtHlOO
0,00000
о.оошш
0,00000
0.00000
0.00000
о.отюо
О.ОШНШ
та счет средств чна'чадмгтщлх источников
О.ОШНШ
0.00000
о.оошш
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
О.ОООШ)
о.отюо
0,00000
о.шнню
2.1.8.
Строительства м<кш< »:'>.•<> uepexitda через pea- Кираитк nit I(> км ачто.хтбичынп'! dapo.u MinhKoco - Кчючи - У ат-Камчатск
Всего, п том числе:
-15» 010.73100
313 410,73100
20 000.0001)0
116 600.00000
0,00000
o.ooooo
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
jа счет средств федер<т.ио.ч) бюджета
J02.00000
275 202.00000
18 260.00000
104 940.00000
o.ooom
o.ooooo
0.00000
О.МЮОО
0.00000
о.шюоо
о.шнню
0.00000
о.шюоо
in счет средств краево.-" бюджета
St 60S.7SI00ij
38 208,73100
1 7^1.(1(1(11)1)
II 660.00000
0,00000
0.00000
0.00000
0.000(H)
o.ooom
о.шюоо
о.шнню
о.оошю
0.00000
за счет средсни; местных бюджетов
о.тюо
0,00000
0.(10000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
o.ooooo
0,00000
о.шюоо
о.тнюо
о.ошт
о.шюоо
ia счет средств ннебннКт еитых источников
н.шюоо i-
0,00000
0,0(10(10
o.ooooo
o.ooom
0.00000
0.00000
o.omoo
o.oomo
о.оошю
о.ошюо
о.шют
о.ошюо
2.1.9.
Рекоистр\%чр<я tMih mi tun шит дороги Цетраааачовск-Камчатскии • Мильково на wfwwsii /71 - км 181
Всего, в том числе:
\ 2Ш 000,00009
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
500 000,00000
500 000,00000
210 000,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
sa счет средств федер.иыикч! бюджета
i tw ооо.мат
0,00000
O.lltltHIO
o.ooom
o.omoo
450 ооо.ооооо
450 000.00000
189 (100,000(10
0.00000
о.омюо
о.шюоо
o.mooo
0.00000
ча счет средств Kpiieco.ii бюджета
121 ноо.ооооо'
0,00000
o.ooooo
0.00000
o.oomo
so ooo.omwo
so ооо.ооот
21 ШШ.ШНЮ0
o.ooom
o.mooo
о.шюоо
o.omoo
O.OOOM)
■ja счет средами местных бюджетов
0.1Ю1Ш0 н
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
o.omoo
о.оошю
о.отню
о.шнню
о.оошю
о.оомю
ча счет средств внебюджетных источников
о.ишт :.
о.ошю
О.ОШНШ
0,00000
0,00000
0.00000
o.omoo
о.шюоо
0,00000
о.ошюо
о.ошюо
о.мнню
о.мнню
2.1.10.
Реконструкции оитоын'чными dofHK'u Петртмалосск-к'ммнискиО - Мичькова iui участке км 182 - км 207
Всего, в том числе:
3 230 00(1,(WW)0
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
800 000,00000
800 000.00000
900 000,00000
730 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
та счет средсти ^уЖ'/лимп бюджета
2 907 ооо.отт
0,00000
0,111)110(1
0.1Ю1Ю0
0,00000
0.(10000
7 2o ооо.отт
720 mo.tmoo
8101ИЮ.ООООО
657 ООО.ШИИЮ
о.мнню
0,00000
0.00000
•иг счет средсти кроено.ч> йюдмгта
S2S oiM.onomr.
o.ooooo
0,0110(10
0.00000
0,00000
о.шкюо
so ooo.oomo
80 OOO.MIOOO
90 ooo.oimo
73 ооо.шюоо
О.МЮОО
0,00000
0,00000
на с чет средста местных бюджетов
0.4(1110(1 ;!
0,00000
0,00000
0.00000
O.OOOM)
0.00000
0,00000
О.МЮОО
o.ooooo
о.шнню
0,0000(1
0.00000
О.ОМЮО
ча счет средств внебюджетных источников
а.ошнш н
0,00000
u.aoami
0,00000
O.OOQiHI
o.mmo
(i.GQQOQ
п.шкш
а.омт
«.о «000
ч.ишюо
о.шют
о.мтт
2.1.11
I'i'Ki тструкция амнам/н'ппыюй дороги Петроиапчочек-Камчатскии - Мичькма на участки км 208 • км 2 Г)
Всего, н том числе:
1 320 000.00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
400 000,00000
500 000.00000
420 000,00000
0,00000
O.OMOO
0,00000
0,00000
0.00000
ча счет с/кдств федерального бюджета
/ №ооо.отню
0,00000
0.00000
o.ooooo
0,0000(1
S6o tm.omoo
450000,00000
378 000.00000
о.оошю
о.омкю
о.ошюо
о.ошюо
о.мнню
ча счет средста кроеного бюджета
132 шт.ооооп.
0.00000
0.ШШ00
0.00000
о.шюоо
40 ooo.otmo
so ooo.oomo
42 (ЮО.ШККШ
O.OOOM)
о.шкюо
о.ошню
0.00000
о.оошю
w счет средств.иестных бич tjnvmoe
o.oootw ;;
o.woao
О.ООШШ
0.00000
o.oomo
0,00000
0.00000
0,00000
о.ошню
о.шнню
о.шнню
о.тош)
о.оошю
ча счет средств снебк^жевшых источников
o.ooooii :>
0,00000
ojmmo
o.ooom
0.00000
0,00000
o.oomo
o.ooooo
о.оошю
о.шюоо
о.оошю
о.оошю
о.оошю
2.1.12.
Реконструкции аттиоби iMioii do/w.-u Иет/мтатоисК'Каичатский • Д Iuii.kihio па участке ни 220 - км 230
Всего, п том числе:
1 200 000.00000
0,00000
O.(iOIHH)
0.00000
0,00000
400 ноо.ооооо
500 000.00000
300 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
м счет средсти феде/ьиыюго бюджета
! 0,4(1 ооо.ооот
o.ooooo
0.011000
o.ooom
0.00000
360 im.ooooo
450 ООО.ООООО
270 ооо.ооооо
0,00000
о.оомю
O.OOOM)
о.отт
о.оошю
ja счет средсти краен».*» бюдмгим
i:a (нт.штщ
o.ooooo
o.ooooo
o.omoo
0.00000
40 ООО.ООООО
so от.ooooo
зо шю.тшю
о.шюоо
0,00000
о.ошню
о.отню
о.шюоо
■til счет средсти местных бюджета*}
o.owoo I;
0.00000
0.00000
o.mmo
o.mmo
o.ooooo
o.omoo
о.ошюо
0.00000
о.мнню
о.шюоо
о.шнню
о.оомю
hi счет средста чнебик'.чеетных исшочникоа
0.001100 ц
o.ooooo
0,00000
0.00000
0,00000
o.mmo
o.ooom
0,000(10
о.шюоо
о.оошю
о.ошню
о.оомю
0,0000(1
2 t H
Реконструкция автпчоб тынт до/нк'п Иетроиалювск-Кч.н'нтнкин - muibkotia mi ушанке ки SO - км 34
Всего, п том числе:
Ш 000,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
o.ooooo
0,00000
0,00000
0,00000
300 000,00000
300 000,00000
0.00000
0.00000
ю счет средств федерального бюджета
5JO ооо.ооооо.
0.00000
0.00000
0.00000
0,00000
0.0001)0
o.mooo
0.00000
о.шюоо
270 ШЮ.ШННЮ
270 мю.ооооо
o.mooo
0,00000
in счет ср*чУств к/'чгчогч бнн)м\чна
г,о ноо.ооооо:
0,(НЮ00
O.OOOOII
0,
o.rxjtmi
O.OOO(H)
o.ooom
о.ошюо
0.00000
30 ОШ1,ШНЮО
30 ОМ). 00000
0.00000
о.мнню
ia счет средста местных бюдмсетоа
о.шкюо
0,00000
o.ooooo
11,00000
0,00000
о.шюоо
o.ooom
о.шкюо
о.ошню
О.МЮОО
0.00000
о.оошю
о.шнню
ia счет средста вчебин^ентых источников
и.шннт
0,00000
0.001)1 И1
0.00000
o.mimi
o.ooooo
o.ooom
0.1КННЮ
о.оошю
о.ошню
о.шнню
о.оошю
о.шнню
2.1 14
Реконструкции ампом.г'ш чаюй i )<>/)<>. n llfmpiHinavwcK-Kawhiim-Kiiii - Мтькоао на
Всего, п том числе:
1 ОНО ООО.ООООО
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
500 000,00000
580 ООО.ОООШ)
0,01МН)0
0.00000
0,00000
in счет средста ijiedepa.iHiio.-o бюджета
У 72 ООО,0(1(1110
0,00000
0.00000
0.00000
0.00000
o.ooooo
o.ooom
о.шюоо
450 (НЮ.ШЮОО
522 шю.шнюо
о.шнню
о.оошю
о.оошю
in счет средств крагччго бьп'жеша
ios ооо.ооот;
0,00000
0.00000
o.omoo
0.00000
0.00000
o.oootm
о.ошюо
so ооо.ооот}
58 тю.оошю
0.00000
0.00000
0,00000
ча счет средстч местных 6k»)jkviiioh
0,00000 Н
0,000(M
0.00000
o.oootm
0.00000
ojmoo
0,00000
0,01 НИИ)
о.оошю
о.ошню
о.мнню
о.шюоо
о.оошю
ы счет средста инебнн^мхтшлх источников
OJIOOOO li
o.ooom
O.ilOflOO
0.00000
o.ooom
o.mrn
0.00000
о.ошюо
о.ошюо
о.оошю
о.мнню
o.omoo
о.шнню
2.2
Развитие » увеличение проиускноГ cnocuGiiocm автомобильных дорог (tfimeru польнншши рспижалыюго (межмушшнпалмин-о) тачсиии», « там чис/е
Всею, в том числе:
33 781 936,35580
389 507,61780
494 003,75800
671 926,66800
461 910,00000
2 544 588 л 200
4 150 000,00000
5 300 000,00000
5 070 000.00000
5 700 000,00000
4 450 №0,00000
3 500 000,00000
1 050 ооо.ооооо
ш счет cpeikvut феА-р'Чыю.')! бюдженю
29 S'JS 72S,Sf>m>
311 935,58980
270 ()7\шнпш
SOI 850,00000
228 S5o,moa
/ 988 0! o.oomo
3 735 ооо.ооот
4 770 ООО.ОООШ)
4 563 0Ш1,0МЮ0
5131>ооо,оошт
4 005 0(Ю,ЩНЮ0
150 000.00000
945 ШЮ.ООШЮ
ча счет средста кр<1е<юго бюджета
■J SSS 2I2.766W
77 5 72,02800
223 925. "5800
370 076.6680(1
233 060.00000
556 5 78,312m
415 (мо.тот
530 000,00000
507 000,00000
570 ШЮ.ШНЮО
445 0Ш),0МНЮ
3S0 шю.мнюо
105 (НЮ.0ШЮ0
si счет средсти местных бнн1жетоа
o.ooooo 11
o.ootm
0.00000
0.00000
О.ООШШ
o.oomo
o.mooo
о.оошю
0.00000
О.ШННЮ
о.оошю
О.ОШНШ
0.00000
hi счет средсти инебинЫгтных источников
O.OIMOO ;!
0,00000
0.00000
o.ooom
o.oootm
o.mrn
o.omoo
0,0001KI
о.отню
о.ошню
о.шнню
о.шнню
О.ШННЮ
2.2 I
('троитея шчич аштнимника upodwiiuhi) действия с. , !n
Всею, н юм числе:
353 507,fil 780'
353 507.61780
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
•;
Sll 9S5.5S9S0
311935,58980
0.1Ш01М
0,00000
O.OOOM!
0,00000
o.ooom
о.ошюо
o.ooom
0.М1МЮ
О.МЮОО
о.ошюо
0.00000
•/<» счет средсти крае wo бюджета
Jl 572,02800}
-// 572.02800
0.00000
0,00000
0,00000
o.ooom
0,00000
0,00000
О.МЮОО
о.оошю
о.мнню
о.ошню
о.мнню
iii счет с/нчШчи местных бмджх'шон
O.OWOO i;
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
о.ошю
о.оошю
0,00000
о.шюоо
о.оошю
о.оошю
о.ошню
w счет средста чнеб&джептых источников
0,011000 }:
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
о.ошо
о.шюоо
о.ошто
о.ошюо
о.отню
о.ошню
о.оошю
2.2.2
Cinpoimie.i ьстчо аитопошика npod.ieimo.hi дейептия Ашиинн • Иаьим но участке км 2S0 - км 240 (в там чис.п• iipih-кшныс работы)
Всего, к юм числе:
658 100,00000
0,00000
295 237,84500
222 000,00000
140 862,15500
0.00000
0,00000
0,00000
о.оошю
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
mi счет средств феде/ьпынкч) бюджета
S'J6 6 78,00000
o.ootm
270 <178.00000
199 sw.ooom
J 26 800,00000
0,00000
o.ooom
о.шюоо
O.OOOW)
о.шюоо
о.ошню
о.ошт
о.оошю
м счет средсти кроеного ию<)жета
61 -122.00000 ]
o.ooom
25 IS9.8-1500
22 200,00000
N062.15500
o.ooooo
0,00000
о.ошюо
0,00000
0.МЮШ1
о.ошню
о.оошю
vi счет средстч местных бюджетов
o.ooooo i:
o.ooooo
o.ooooo
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
О.ШИКЮ
о.шюоо
о.мто
0,00000
о.ошню
о.шкюо
т счет средста внебюджетных источиикои
O.VOOOO p.
o.ootm
n.imimn
o.mmo
o.ooom
0,00000
0,00000
О.ШЮОО
о.ошюо
о.ошню
О.МЮОО
О.ООШШ
о.мтш
2.2..'
Строительство аынпм тлшика продленного действия Аначлгй - llaimui на умстке км 0 км 16
Всего, в том числе:
451 160,00000
0,00000
ll,(H)000
113 400.00000
149 750,00000
188 010,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
so счет средсти федера /ыики бюджета
S92 110,00006
0,00000
0,00000
102 050,00000
102 050,00000
188 010,00000
0.00000
0,00000
o.omoo
о,шннш
0,00000
0,00000
о.мюоо
м счет средств краепо,и бюджета
S9 050.00000
0.00000
о.шюоо
11 350,00000
47 700.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
о,шнюо
о.шюоо
о.мюоо
0.00000
hi счет средста местных бюджетов
0,00000 Si
0,00000
o.ooom
o,omo
0,00000
o.mooo
o.oomo
0,00000
0,00000
о.тнию
о.шюоо
о.мюоо
0,00000
ja счет средста внебюджетных источников
0.00000 •;!
0.00000
0.00000
0.00000
o.ooooo
o.oomo
0,00000
0.000011
o.ooom
о.оошю
о.мюоо
о.ошюо
0,00000
2.2,J
Реконструкция аетамобтыюи dopa.ni Еличаво Парапппка на качьцемм рашячке км 12* 700
Всего, в том числе:
527876.15700
0,00000
0,00000
0,00000
171 297,84500
356 578J!200
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
ы счет средстч феде/нпыюго бюджета
0,00000 *
0.00000
().()(Ш1Н1
0,00000
0,00000
o.ooom
o.ooom
о.ошню
0.00000
о.мюоо
o.oomo
о.ошню
0,00000
ia счет средств кроеного бюджета
52 7 876,15700
o.ooom
o.ootm
0,00000
m 297,845m
356578,31200
o.omoo
0,00000
o.ooom
о.омкю
о.мто
0.00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000 ii
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
O.MOOO
о.ошюо
0,00000
о.шнню
о.мюоо
о.мюоо
о.омюо
mi счет средств внебюджетных источников
o.oorn (;
0.00000
0,00000
0,00000
o.omoo
0.00000
0.00000
о.шюоо
о.оошю
о.шнню
о.шюоо
o.ooom
о.ошюо
2.2.5
Реконструкция автнмм'тчытЛ дороги lunnoua На/ютунка на участке .мостового перехода через реку Пччовиика
Всего, п том числе:
444 956,31600
36 000,00000
198 765,91300
210 190.40300
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств ijiedepa.ibtto.w бюджета
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
o.ooom
o.ooom
о.оошю
o.oomo
о.оошю
o.ooooo
о.омюо
о.оошю
ia счет средств краевое» бюджета
44-J 956, S1600
36 000,00000
19S 765.91300
210 190,40300
0,00000
0.00000
o.ooom
о.тюо
о.мюоо
о.оошю
o.ooom
0,00000
o.mooo
та счет средста местных бюджетов
0,00000
0.0ЖЮ
0,00000
0,00000
o.ooom
0,00000
o.ooooo
о.ошюо
o.omoo
0,00000
о.ошюо
O.OOOM)
O.OOOM)
та счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
o.omoo
0,00000
0,00000
o.omoo
o.mmo
о.ошюо
0,00000
0.00000
0.00000
2.2.6.
Всего, в тол! числе:
126 336,26500.
0,00000
0.00000
126 336.26500
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
на автомобильной Ооро.-е Иетроиоалоаск- Клмчатский • Мтько/го mi \чостке км 12 - км 24
за счет средств федеразынкм бюджета
IIJHIQMI
0,00000
o.ooooo
o.oomi
o.wmoo
0,00000
0,00000
0,00000
O.OOOW)
о.тню
o.owm
o.oowm
0.00000
за счет средств к/юевоео быдмета
126 З.'6.2бш:!
0,00000
0,00000
126356,26500
0,00000
o.mooo
о.тюо
0,00000
o.ooom
o.wmoo
о.ттю
0,00000
o.oowm
ча счет средств местных бтЪач'тов
о.тншо г
0,00000
o.oomi
O.OOOOO
0,00000
o.wmoo
0,00000
o.owmo
o.ooom
O.IIWHIO
o.oowm
o.mooo
o.ooooo
/о счет средств внебюджетных иапочииков
о.штю
0,00000
0,00000
O.OOOOO
o.oowm
o.oooim
o.oowm
o.mmoo
o.mooo
O.WHHIO
о.тнюо
o.ooom
o.ooooo
22.7
Строительства амно шмши.о )ip
Всего, в том числе:
1 200 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
300 000,00000
500 000,00000
•too 000,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств федеразыш.-п бмм)жета
/ они mi.iHiniHf
o.ooooo
0,00000
0.00000
о.оотю
270 wm.mmm
■150 000,00000
360 ooo.wmwi
0,00000
o.oowm
о.тюоо
o.ooom
o.wmoo
за счет средств краево.<о бкнЫхта
120 01HI.<Ю0Ш1.
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
SO WH).00000
so ooo.owm
-/о ooo.oomu
о.оотю
o.owmo
o.wmoo
0,00000
o.wmoo
та счет средств местных бюджета
а.ооооо
0.00000
о.оотю
o.oomm
о.отню
0.00000
o.wmoo
0,00000
o.mooo
o.wmoo
0,00000
0.00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000 !•
o.ooooo
o.oooim
o.mooo
o.ooooo
o.ommo
0,00000
о.тнюо
o.ooom
o.owmo
o.oomm
о.отню
o.ooooo
2.2.S.
Строительство аниинимпиы npoilwimoeo действия Аиав,мй • Пампа mi гчаатл' км 214 - км 229
Всего, о том числе:
1 700 000,0000»
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
800 000,00000
900 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
от счет средств федерально.-» Снчожета
1 5.<01100,1 Н1000
0,00000
O.OOMO
o.ooooo
о.оотю
720 000. WWW
sio ooo.oomio
O.OOOW)
о.отню
o.ooooo
o.ooooo
0.00000
O.WHHIO
за счет средств Kpaeeo.it бмЫпна
по (нш.тнш
0,001)00
o.oooim
о.тнюо
0,00000
so otw.ooooo
90 ooo.wmoo
o.oowm
o.ooooo
o.oowm
0,00000
o.wwm
0,00000
за счет средств меаппьк бинЫупнм
0,00000
0,00000
0.000(10
0.00000
0,00000
o.oowm
0,00000
o.ommo
0,00000
0,00000
o.owmo
o.mmo
O.IHHIOO
за счет средств внебюджетных источников
0.00000
0,00000
o.ooooo
o.ommo
0,00000
o. own HI
0,0000(1
o.mooo
o.wmoo
0,01)000
u.owmo
O.OOOW)
o.oowm
2.2.9.
Строитсзьапт < кино ш. и и 1i к«i opoiheiimK-o действия Анавли'1 • ll,i 1чч,1 на к-юстке км 415- км 455
Всего, п том числе:
Я00 000,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
200 000,00000
300 000,00000
300 000,00000
0,00000
0,00000
0.00000
o.ooooo
o.ooooo
за счет средств федерлито.п i"i««)jnvra.i
720 ШН1.1НЮ00
0,00000
о.оотю
0,00000
0,00000
iso ooo,отит
270 000,00000
270 000.000(H)
o.wmoo
o.mooo
O.WHHH)
0,00000
0.00000
за счет средств краевом б*м>мепы
SO (НШ.ОШЮО
0,00000
0,00000
o.oooim
0,00000
20 000,00000
so ooo.wioim
so ooo.owmo
o.oomm
o.oowm
O.WHHH)
o.mmim
O.IHHIOO
ча счет средств местамг бкн*жетич
о.оотю ■
0,00000
O.OOOOO
o.ooooo
0,00000
о./moon
O.OOMO
о.оотю
O.OOOW)
O.WHHH)
o.wmm)
O.WHHH)
Ii.wmw)
за счет средств внебюджетные источников
о.оотю
0,00000
0,00000
O.oooim
0.00000
о.ттю
O.OOOW)
о.ттю
O.WWW)
0,00000
O.WHHH)
о.отню
o.imwio
2 2.10.
Строительство аопнчпнник,! uptH.iwiimvi> действия Anae.\u'i - На himi ii.i vuu iiikv km 201 - км 21-i
Всего,» том числе:
1 250 000,00(НИ»
0,00000
0,00800
0,00000
0,00000
0.00000
500 000,00000
500 000,00000
25» 000,00000
0,00000
0.00000
0,00000
o.ooooo
за счет средств t/K-A'/wiMHW бюджета
/ I2SOOOJHMOU
0.00000
o.ommo
O.IHHIOO
0,00000
o.wmm
450 тю, ooooo
450 wm.wmoo
225 ooo.omm
0,00000
o.ooooo
o.oowm
O.WHHH)
за счет средств краеажч) б ю-'.капа
/25 000.000011
0,00000
0.00000
o.oootm
0.00000
0.00000
so mm.ooooo
50 mi.mwm
25 ooo.omoo
o.ooom)
O.WHHIO
o,w)wm
0.00000
за счет qtedatia местных бкнЫепнм
0.00000
0.00000
o.mmio
O.OOOW)
0.00000
o.oowm
о.отню
o.oooim
o.owmo
O.WHHH)
o.owmo
о.отню
o.mmoo
за счет средств виебюдлггтных источник**!
о.тто и
o.ooooo
o,mm
0,00000
0,00000
O.OOWM
о.отшо
o.oooim
o.oowm
O.OOOW)
o.owmo
o.oowm
o.wmoo
2.2.N
Строшиеяьашт апинчимника п/инУи-нио.-о действии Aikin.xiii ■ /Ли.»».» no vioctitKii км 34 - KM 50
Всего, 11 то!» числе:
1 220 000.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
300 000,00000
500 000.00000
420 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федера.и-но.и бюджхта
/ 09Я оио.ооооО
o.mooa
o.ommo
o.wmoo
0,00000
o.wmoo
270 000.00000
4So ooo.ommo
S7S ooo.wmoo
o.owm
0.00000
o.mmoo
O.UOWH)
за счет средств краевип <•*'.»>! .w<}
122 ом,at то:
o.wmoo
0.00000
0,01101111
о.отню
o.oowm
SO 000.00000
50 000,00000
42 тю.отюо
o.wmoo
o.oowm
OJHHIOO
O.OWMO
за счет средств меанпых i"«• ч vmo
о.оотю
о.отшо
o.wmoo
o.wmm
0,00000
o.wmoo
o.oowm
O.OOOW)
о.отню
o.oowm
o.wmoo
o.wmoo
o.oowm
за счет средспw аиебюом етиых источников
0.00000 [\
0,110000
o.ommo
ojmwrn
0,0000(1
o.ooooo
0,00000
o.mooo
o.mmoo
o.wmoo
O.OOOW)
0.00000
о.тнюо
2.2.12.
Строительство OMii.mtuiiuko ироЛзетнк'о дейстпия Auoesait ■ Но юно но \-тетке км 51 ■ км 75
Всего, r iu.m чкеле:
1 850 000,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
500 000,00000
600 000,00000
750 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
XI счет средств фе<к-ро.1ьно.1> ошжета
1 665 (Н 10.001 И К)
O.OMHH)
o.ommo
0.WHHMI
o.wmoo
o.ommo
o.wmw)
450 wm.ooooo
540 тю.ошюо
675 IIWI.WIWII)
O.WHHH)
O.WHHH)
за счет средств Kpaeno.ii ию'женм
Ш ооо.иотю]
o.ommo
0.0/Ю00
o.wmm
0,00000
0.00000
o.wmoo
5o ooo.oowm
60 mo.ooooo
75 OOO.WHHH)
o.ommo
o.oowm
o.oowm
за счет средств местных мнЫетм
0.0М00 {!
О.ШОО
o.oomm
0,00001)
O.OIWOO
o.ooooo
o.owmo
0.00000
o.wmwi
O.WHHH)
O.WHHH)
O.OWMO
O.OOOW)
М счет средспм анебкнЫгмных источников
0.00000
0.00000
0,001 It III
o.wmoo
0,00000
0.WHHHI
O.OWMO
o.mow)
O.WHHH)
O.WHHH)
0,00000
o.ommo
O.OOWM
2.2.1 У
Строительаш:о о mi, i шчппко продленного действия Ашнипй - Ihuoini iui t-частке км IS4 • км 200
Всего, п там числе:
1 600 000,00000
0,00000
0.001Ш1)
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
600 000,00000
600 000,00000
400 ooo.wmoo
0.00000
0.00000
0,00000
за счет средств феде/за 1Ы10.41 бнн)жета
1 -мо шю.ттоо
О.ШОО
o.ommo
o.ooooo
0,00000
o.wmoo
о,о/urn
540 000,00000
540 000,00000
560 wm.wiow)
O.WHHH)
O.WHHH)
o.owmo
м счет средеwe красно.-о бьнУкета
1бо ооо.штио,
0.00000
0,00000
o.ooooo
0.00000
o.wmm
o.wmoo
601)(Ш,00ШЮ
60 MO.OOOW)
40 OOII.OOOWI
O.OOOW)
0,00000
O.OOOOO
за счет средств меанпых б»нЬлсетов
0,00000 Г
0,00000
o.oomm
О.МНШО
0.00000
o.wmm
o.oowm
o.owmo
o.wmoo
o.owmo
O.OOWM
O.WHHH)
II.WHHHI
т<) счет средств внебюджетных иепитников
o.oomi ц
o.ooooo
0,00000
O.WMOO
о.тнюо
о.тнюо
O.OOOW)
0.00000
O.OOWM
O.WHHH)
o.oowm
о.тнюо
O.OWHHI
2.2.М.
Строительство ашпотмнико нртУпчшмо действия Anae.nu ■ tint,то ко участке км 163 км IS3
Всего, в том числе:
1 900 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
600 000,00000
750 000.00000
550 000,00000
0,00000
7а счет средств //к'де/нпыики бюджета
/ 710 000.00000
o.ooooo
o.ooooo
0,00000
о,шоо
0,00000
0.W1WI0
o.mooo
o.owmo
540 ooo.owmo
675 om.ooom
495 000.001)1)0
o.oowm
за счет средств краевая> бюджета
19о шю.оммш:
0,00000
0,00000
0.WIOWI
о.тнт
0,00000
o.wmoo
o.ooom
0,00000
6ii wm.wmm)
75 om.mooo
55 ooo.oowm
O.WHHH)
за счет средств местных бнн^жепит
о.ооот !'
o.oomi
o.oootm
o.mimm
o.oowm
o.ooowi
o.mmoo
o.mooo
0,00000
OJHHIOO
o.owm
(1,00001)
O.WHHH)
за счет средств внебюджетных иеттников
0,00000 и
0,00000
0.00000
o.wmoo
o.mwm
0,00000
0,00000
o.owm
o.ommo
o.owmo
0.00000
O.OOOW)
o.ooooo
2.2.15.
Строительство атчотмнико иродлеиио^ч/ действия Anaa.w'i - Чанша по yiacrnw км 76- км НИ)
Всего, и том числе:
2 000 000,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
600 000,00000
750 000,00000
650 000,00000
0,00000
ча счет средств федерчзыю.ч) бь^жета
/ 800 ооо.ооот
0,00000
0,00000
o.mmoo
O.OOWM)
0.00000
o.oomm
o.mooo
о.тюоо
540 ooo.mooo
675 wm.mooo
585 ooo.oowm
o.owmo
за счет средств краева.и бюдлачно
200 000,00000;
0,00000
O.mooo
o.wmoo
0,00000
0,00000
o.ooooo
0,00000
о.отню
60 OOO.WHHH)
75 wm.oomo
65 тю.оошю
o.owmo
за счет средств местных бюджетов
0,00000 ii
o.ooooo
0,00000
0.00000
O.OOOW)
о.тнюо
o.iHiwm
0.00000
о.тнюо
0,00000
0,00000
o.oomm
o.oowm
за счет средств внебюджетных источников
o.ouomi И
0,00000
0.00000
o.mooo
0,00000
0.00000
о.оотю
o.wmm
o.mooo
0,00000
о.ттю
о.тнюо
o.ommo
2.2.16
Строительство ачтотмннка opod.iemuvo действия Анал-ай ■ Патио но утачке км 101 - км 120
Всего, о том числе:
1 850 000.00008
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
600 000.00000
750 000.00000
500 000.00000
0.00000
0.00000
за счет средств фед<'ра.1ыю.з> бюджета
/ 663 000,00000
0,00000
o.mooo
0,00000
o.mooo
o.wiom
o.owmo
O.WHHIO
540 ooo.mooo
67.1 WIO.WHHH)
450 ooo.omm
0,00000
O.WHHH)
за счет среданв краев!к*> бюджета
ts$ 000,00000
o.ooooo
o.oomm
0,00000
0.WHHH)
0,00000
o.oooim
o.owmo
бо om.mooo
75 wm.wmoo
so тю.оошю
0.00000
o.oowm
за счет средств местных бюджетов
0,00000 !;
0,00000
O.WMOO
0,00000
0,00000
o.ooooo
0,00000
0,00000
o.ooooo
o.owmo
о.ттю
o.owmo
o.mmim
за счет средств внебюджетных источников
0.00000
0,00000
0,00000
o.ommo
o.mooo
o.oooim
о.тнюо
0,00000
o.owmo
o.mmoo
0,00000
o.mmoo
o.mimm
2.2.17
Строительства aemoummiKii i tpodnemioea действия Лютс.ин - Пиита но ушанке ки 121 км Ш
Всего, в том числе:
I 900 000,0001»
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
600 000,00000
750 000,00000
550 000,00000
0,01)000
за счет средств фыде/ниыюл! бюджета
i но oiM.muX)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
о.оотю
o.ooooo
0,00000
o.owm
540 wm.wmoo
675 ooo.wmoo
495 ooo.oowm
o.ommo
та счет средств краеги>.-о бюджета
/90 ooo.moo
0,00000
0.00000
о.тнюо
0,00000
o.miooo
o.wmm
0,00000
0,00000
бо отктнню
75 ow.omoo
55 m.WHHH)
o.oowm
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
о.тнюо
o.oowm
О.ШОО
o.ooom
0,00000
o.ooom
o.mmoo
o.ooooo
за счет средств внебюджетных источников
о.тто
0,00000
o.wmoo
0,00000
0,00000
0,00000
o.oowm
o.oowm
о.оотю
о.тнюо
0,00000
o.mooo
O.OOOW)
2.2.18.
Строительство мяпашмника продленного действия Анавлп) • 11т,им но утопке км N2 - км 162
Всего, в том числе:
1 900 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
600 000,00000
750 000,00000
550 000.00000
за счет средств федерлзьнап бюджета
1 710 000.00000
0,00000
o.ooooo
o.wmm
0.00000
0,00000
о.отню
o.ooom
o.omw)
о.оотю
540 mo.ooooo
675 (НЮ.ШИНЮ
495 wm.oomo
за счет средств кроеного бюджета
191) 000,00000
0,00000
O.OIWOO
0,00000
0,00000
o.owmo
0.00000
0,00000
o.ooom
о.ттю
60 wm.mom
75 0W),0001)0
55 000,00000
за счет средств мес тных бкн>жетов
0.00000
0,00000
o.ommo
0,00000
0,00000
O.OOOW)
o.mooo
o.ooom
о.ттю
o.wiom
0,00000
o.ooom
o.ooooo
за счет средств внебюджетных ианочникоа
0.00000
0,00000
0.00000
0.00000
o.ooooo
0,00000
0,00000
O.OOOW)
o.ooooo
0.00000
0,00000
o.oomo
o.ooooo
2.2.19.
Реконструкция автамодпн-нои Пороги Пяигоаа • Паратунка на ушанке км5 • км 12
Всего, в том числе:
I -100 0(10,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
700 0011.00000
700 000,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
1 2611000,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
650 111)11J Н1ШЮ
650 000,00000
OJHHHH)
OJHHHH)
0,00000
OJHIOOO
0,00000
OJHHHH)
за счет средств кроеного бюджета
140 14)11,001)011
0,00000
о.отш
о.оотю
0.00000
70 OtHIJHHHHI
70 000,00000
OJHHHH)
0,00000
0,00000
o.ooooo
0.00000
OJHHHHI
та счет средств местных бюджетов
и,(ито ;;
0,00000
0,000/Ш
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
OJHHHHI
0.00000
OJHHHHI
за счет средста внебюджетных нсточннкоа
ojjotloo h
o.ooooo
0,00000
о.отш
0,00000
0.00000
o.ooooo
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
o.ooooo
OJHHHHI
? ? ?0.
Реконшртра аюиимабтьннйpo.-u Еятова Паратунка на ушате ии 15 • км 24,20
Всего, и том числе:
900 000,0000ft
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
45» 000,00000
450 000,00000
0.00000
04)0000
0,00000
Q.QQQQQ
0,SM(№«
та счет средств федеразыюга бюджета
sin 000,0000л.
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
405 000,00000
405 000,00000
0,00000
OJHHHH)
OJHHHH)
0.00000
0.00000
за счет средств краевого бю<)мпиа
9ii шш.шнюо:
0,00000
o.ooooo
0,00000
0,00000
OJHIOOO
45000,00000
45 ooo.omm
OJHIOOO
0,00000
0,00000
0.00000
OJHHHIO
за счет средств местных бюджетов
о.шнт
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
OJHHHHI
0,00000
OJHHIOO
0.00000
OJHHHHI
0,00000
о.оотю
OJHHIOO
за счет средаии внебюджетных иеннгошкоа
о.шншо
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
OJHHHHI
0,00000
OJHHHHI
OJHHHHI
0,00000
OJHHHH)
OJHHHH)
OJHHHH)
2.2 21.
Реконструкция (мтомоОтыти дороги Ешнню - Паратунка с подъездом к н Герма'/м/ый но х-частке км 2-1,2 • км 50
Всего, в том числе:
5501100,00008
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
250 000,00000
300 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средста федерального бюджета
■i95 ооо.тнж.
0.ШЮ0
0,00001)
о.мнюо
0,00000
OJHHHH)
0,00000
225 000,00000
270 000.00000
o.mooo
OJHHHH)
0.00000
OJHHHIO
та счет средств кроеного бюджета
55000.00000,
0,00000
0,00000
o.ooooo
0,00000
OJHHHH)
0,00000
25 000.00000
50 000.00000
o.otmrn
OJHIOOO
o.ooooo
0,001100
за счет средств местных бюджетов
o.ihioihi ;;
0,00000
0.00000
o.ooooo
0,00000
OJHHHHI
0.00000
0,00000
OJHHHH1
OJHHHH!
0.00000
O.OIHHIO
OJHHIOO
Hi счет средств внебюджетных источников
OJIIHM0 i;
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
OJHIOOO
0.00000
0,00000
OJHHIOO
0,00tHH)
0.00000
OJHHIOO
0.00000
12 22.
Рекоистр\.-кция атнолнилиынш Оорч.-и с х Начикииский - нас. Усть-Итыт-рецк - нос. Октябрьский на участке w • кк ЦП
Всего, d том числе:
2 800 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
800 000,00000
1 000 000,00000
1 000 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средста федерл1ьного бюджета
520 mm.oooiH)
o.ooooo
0.01ИНШ
0,00000
OJHIOOO
o.ooooo
O.OIHHIO
720 000,00000
9IHI 000.00000
900IHMJHHHIO
OJHHHH)
0.00000
OJHHHIO
Tii счет средств кроеного бюджета
2S0 OUO/HHMQ
o.ooooo
0,00000
OJHIOOO
0.00000
OJHHHHI
0.00000
SO 000,00000
/00 OOOJMOOO
100 000,00000
0.00000
o.ooooo
OJHHHH)
to счет средств местных бюджетов
ojmoo
0,00000
0,00000
ojuwm
0.00000
o.ooooo
0.00000
0,00000
0,00000
O.OOOtH1
OJHHHH)
O.OtHHHI
o.ooooo
за счет средста анебюдмхчиных источников
ojioimo
0,00000
OJHHHH)
0.00000
0,00000
OJHHHH)
0,00000
0.00000
OJHHHH)
OJHHHH)
OJHHHH)
OJHHHHI
OJHHHHI
2 2.23.
Реконструкция тттмоби ihmn'i дор<к'и с Начикииский - нос. Устн-Нашиерецк /нк.Октнбрьский - реконструкции игним через р Гтьцовка
Всего, и том числе:
200 000.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
O.OOOOO
200 000,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
кг счет средств федеральной бюджета
ISO ООО.ОШМЯ)
0.000011
0,00000
ojumo
0,00000
OJHIOOO
/SO 000,00000
0,00000
OJHHIOO
OJHHIOO
0.0001Н)
ojhhioo
OJHHHHI
за счет средста краевого б*н1жета
JII tmjHHHHt:
0.00000
O.OOWIO
OJHIOOO
0.00000
OJHHHH)
20 000,00000
o.oomo
0.00000
ojhhhhi
o.ooooo
0,01)000
ojhhioo
■за счет средств местных бюджетов
0,00000 i;
o.ooooo
0.00000
0,00000
o.ooooo
0.00000
0,00000
OJHHHH)
0,00000
0.00000
OJHHHH)
IIJI0IHI0
OJHHHHI
ча счет средств внебюджетных источников
ojhhhh)
o.dchhm
0,00000
0.00000
0.00000
OJHHHHI
OJHHIOO
0,00000
OJHHHH)
0,00000
0.000m;
OJHHHH)
OJHHHHI
2 2 24
Реконструкция отполин'чиычт хицюм с Начикииский • нос. Усть-Мпыне/нч/к - нос. Октябрьский ш \~мстке км 0 • км 2(>
Всего, и том числе:
2 300 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
300 000,00000
! 000 OOO.OOOftO
1 000 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
ча счет средста федер%аынкч) бюджета
2 070 OtHI.00000
0.00000
o.mooo
ii.mim
0,00000
0.00000
270 iHiojioimi
900 000,00000
mi of?0,oo00o
0,00000
OJHHHHI
OJHHHH)
0.00000
за счет средств краевой) бюдм-ета
25o iiuojiomif)
o.ooooo
0,00000
0.00000
o.ooooo
OJHHHH)
30 000,00000
100IHI0JHHHHI
loo mmjwood
OJHHHH)
OJHHHH)
OJHHHH)
OJHHHIO
за счет средств местных быджетш
o.amtn i;
o.ooim
o.mooo
o.ooooo
0,00000
OJHHHHI
o.oomi
OJHHHH)
0.00000
OJHHHHI
0,011001)
OJHHHH)
OJHHHHI
за счет средств внебюдмхчиных источникш
0,00000
о.тнню
OJHIOOO
OJHHHH!
0.00000
OJHIOOO
O.OIHHIO
OJHHHH)
OJHHHH)
OJHHIOO
0.00000
OJHHHHI
IIJHIOIHI
2 2.25.
/V>:щь«'Ш <1п/к>л« с х Начикииский - пас. 3 сш »•-/><»/ыиерецк - пас. Октябрьский пи участке км 27 ■ км 51
Bciuti, н том числе:
2 100 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
o.ooooo
0.00000
0,00000
300 000,00000
I 000 000,00000
800 000,00000
0,00000
o.ooooo
за счет средств греде/ызьшь-а бягОжета
1 HW OUOJHHHU}
о.отш
iijhiihhi
0,0000"
OJHIOOO
OJHHHHI
OJHHHHI
II JIIII III/)
270 шш.шнюо
mi ooo.oowm
720 iMiijiiiim
0,00000
iijhuuiu
за счет средств краево.ч! бюджета
210 OOO.OOOOQ
0.00000
ojhhhh)
OJHHHH)
0,00000
OJHHHHI
OJHIOOO
OJHHHH)
50 OIHI.OIHHHI
ню 000,00000
,V0 OIHI.OIHHHI
OJHHHHI
IIJIIIIIIHI
за счет средств местных бюджетов
iijiiiiiihi г
0,00000
0.1НШ110
0,00000
O.OOWM
OJHHHH)
0,00000
OJHHHHI
ojmiHHi
0,00000
OJHHIOO
II.IHHHIO
iijHiiiiHi
ia счет средств внебюджетных источников
о.тшт
o.wiooa
o.ornno
0.00000
O.OOOOO
IIJHIIHHI
0,00000
OJHHHHI
IIJHIIHHI
OJHHHH)
o.ooooo
OJHHHH)
IIJHHHH)
2.2 26
Реконструкция овтамаСпаыюи dopo.ii с Начикииский • нос. Усть-Нтынерецк - нос. Октябрьский ш> уыстке км 52 - «и 72
Вссго, и том числе:
1 8(K1 (КИ1,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
30» 000,00000
I 000 000,00000
500 000,00000
ча счет средств федерального бни^жета
I 620IIIM, 00000
0,00000
о.оишю
o.mooo
ojhiooo
OJHHHH)
OJHHHHI
OJHHHHI
OJHHHHI
ojhhhh)
270 (HI0JHHHHI
jHID 000,00000
450 000,00000
за счет средств краевого бюджета
то шт. отю ]
0,00000
o.i mi ma
0.00000
0,00000
ii.ihhhio
0.00000
o.ooooo
OJHHHH)
OJHHHHI
50 000.00000
IOO 1НШ.ООООО
50 tioojHiiHitt
за счет средств местных бюджетов
о.тти ii
o.ooooo
O.fHHHHI
OJHHHHI
0,00000
OJHHHHI
OJHHHH)
OJHHHH)
OJHHHHI
0,00000
0,00000
OJHHIOO
OJHHHIO
за счет средств внебюджетных источников
о.оотю D
0,00000
0.00000
О.0ШЮ0
OJHIOOO
0,00000
OJHHHHI
OJHHIOO
OJHHHHI
OJHHHH)
OJHHHH)
OJHHHH)
OJHHHIO
3.
Проскшрикйннс. строительств м
Всего, и том числе:
146 128,33590
95 027,94389
51 100,39201
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счсг средста 1|ч-лерал1.ноп> бюджета
0,00000 !:
о.оотю
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
0.000! x)
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
o.ixxm
iii счет средств красного бюджета
146 128.3359»
95 027,94389
51 100.39201
0,00000
0.00000
o.ikkhu)
0,00000
0.1ю000
0.00000
o.ooooo
0.00000
0.00000
O.OOOfW
значении, с «iaw ■mcie по объектам:
w счет средста местных бюджетов
O.(KXK)f) a
0,00000
0.1йннк!
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,1)0000
0.00000
0.мю0
0,00000
o.ooow
о.шим
за счсг сридстп шкбюджетных источников
0,00000 Is
0.00000
0.1йкию
0.00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
o.ooi ию
3.1
И/нн-кти/нныиие реконструкции
Вссго, в том числе:
13 007,82531'
13 007,82531
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
та счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0.01)001)
o.ooooo
0.00000
0.00000
0,00000
O.OIHHIO
о.тнню
о.отш
0,00000
OJHHHIO
0.00000
овтомобшнной дороги Петропавловск- Камчатский • Ммькоао на участке км /Об км 112
ча счет средств краевого бюджета
IS (I07.S25.4 .
15 007,82551
OJHIOOO
0,00000
0,00000
OJHIOOO
0,00000
OJHHHH)
OJHHHH)
OJHHHH)
OJHHIOO
0.000(H)
OJHIOOO
за счет средств местных (моджетоа
0.00000
0.00000
OJHIOOO
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
OJHHHH)
OJHHHH)
OJHIOOO
OJHHHHI
OJHHHH)
за счет средств внебюджетных источников
0,00000 i;
0,00000
O.OOOtH)
0.00000
0,00000
o.mooo
o.ooooo
0.00000
о.тнню
о.тню
0,00000
OJHHHHI
OJHHHH)
3.2.
Иросктщхмание реконструкции авшаиобты/лй дороги Петроняачовск- Камчатский • •\{ичькова на ушанке км 12- км 17
Всего, н том числе:
5312.55400!!
3 090,74000
2 221,8(400
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств фсде/к1лым.\) бюдженм
o.ooooo i!
0,00000
OJHIOOO
0,00000
o.ooooo
0.01ННН1
0,00000
0.00000
OJHHIOO
0.00000
0,00000
0,00000
о.оотю
за счет средств краевого бюджета
5 M 2.55Ш
5 090,74000
2 221,SI400
0.00000
0.000(H)
0,00000
0.00000
OJHHHH)
o.mooo
0,00000
0.00000
o.ooooo
0.00000
за счет средств местных бюджетов
O.IWOOO I'.
0,00000
о.отш
o.ooooo
0.00000
0.00000
0,00000
о.тню
0.00000
0.00000
0,00000
OJHHIOO
о.тнню
за счет средств внебюджетных источников
0,00000 й
o.ooooo
0,01 юно
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0.00000
0,00000
O.OOOtH)
0,00000
0,00000
OJHHHHI
3.3,
Ироекиш/швО/ше строительства линии наружного оснащения на автомобильной
Всего, п том числе:
2 398,10400!!
2 398,10400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федер<гзьного бюджета
0.МННЮ
0.00000
0,00000
o.ooooo
0,00000
о.отш)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
о.шюоо
о.тнню
за счет средств краевого бюджета
259S.I0J00\l
2 59S, 10400
о.оотю
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
OJHHIOO
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
OJHHHH]
на участке км 12-км 24
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
o.omiHi
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств ннебюджетных источников
0.0ШНЮ
0,00000
O.OOOiM
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
OJHIOOO
OJHIOOO
o.oomi
о.отню
3.4.
Всего, и том числе:
40 724^5035:
18 990.24450
2! 734,10585
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Проектирование реконстрхщин
за счет средств федерального бюджета
0,00000 i!
0,00000
0J loot HI
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,000(H)
OJHHHH)
Камчатский • Мичьково па участке км 152- км 170
за счет с[>едстн краевого бюджета
-II) 724,55055 '
IS 990,24450
21 754.105H5
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
O.00000
OJHIOOO
0,00000
O.O/HIOO
OJHHHHI
за счет средств .1 тонны х бюджетов
0.00000
0,00000
0.00000
0.00000
0.00000
0,00000
0.00000
OJHIOOO
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
OJHIOIHI
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
OJHIOOO
0.00000
0.00000
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
о.тнню
3,5
IJpOCKPItipOMHUC ре КОЧСП 1р\'КЦ1Ш автомобильной дороги Печцнчмвчовск- Камчатский - Мнзьково но ywomv км 251 • км 249
Всего, в том числе:
36 162,58740!
21 531,85900
14 630,72840
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
?<) счет средств i]и-дералынкч> бюджета
0,00000
0,00000
OJHHHH)
o.ooooo
O.OWHHI
0.00000
o.omm
о.отню
0,00000
о.отюо
о.отюо
o.oomo
OJHHHHI
за счет средств краевого бюджета
56 I62.5S740U
21 551.85900
14 650,72S40
0.00000
о.отню
о.тюоо
о.отюо
о.оотю
о.ооот
о.тнню
о.тнню
o.momi
OJHHHHI
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
о.отюо
0,00000
о.отюо
о.тюоо
o.ooom
о.оотю
0,00000
0,00000
о.тнюо
o.mooo
OJHHHIO
за счет средств внебюджетных источников
0.0001Ю
o.ooom
0,0000(1
0,00000
о.оотю
о.тюоо
0.00000
о.ттю
о.отт)
о.отню
о.оото
о.тнню
OJHIOOO
3.6.
Проекппцнмют if рею тструъции автомобильной дороги Нетроншповск- Камчатский - Милькаво ча участке строительства tauadm>,\) in'n-otki г liwnmo км 27 • КМ .»() С HOfiWuMu К ,Г>1Ю11орт)
Всего, в том числе.
11)15,00000
1 015,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств федерч1ьно.1> бюджета
0,00000
0.00000
о.тнню
0.00000
0,00000
0.00000
0.00000
о.шюоо
о.оотю
OJHHHHI
o.mooo
OJHHHIO
OJHHHHI
за счет средств краевом бюджета
7 015.00000
7015.00000
OJHHHHI
0.00000
о.тнню
0.00000
о.отюо
о.отню
o.ooom
о.отню
o.mooo
o.mooo
о.шюш)
з<| счет средств местных бшджетт
о.ооооо
0JW000
о.тюоо
0,00000
о.тют
о.отюо
о.оото
OJHIOOO
о.ттю
о.тнню
0.00000
о.ттю
4.00000
за счет средств внебюджетных источников
о.шюоо
0.00000
о.отюо
о.оотю
о.оотю
о.отюо
о.отюо
OJHHHIO
0.00000
о.тнню
о.оотю
о.ттю
ojhuhh)
3 7
Проектирование ст/ьиниеичтва моашнюго перехода через реку кирлтик на 16 км аетамобччьной доро.-н Мтьковч • Ключи • Усть-Камчатск
Вссго, я том числе:
6 294,68891
6 294,68891
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств (/н:д>'ролы1о.ч> бюджета
0.00000 :.
о.тнню
О.ОО(НН)
0.00000
0.00000
0.00000
о.отоо
OJHHIOO
o.ooom
OJHHHH)
OJHHHH)
о.отоо
OJHHHHI
за счет средств краевого бюджепш
6 2НШ9! „
6 294.6SS9I
0.00000
o.mooo
0.00000
o.mooo
о.тюоо
o.ooooo
0.00000
о.отню
о.тют)
o.ooom
IIJIIIIIIHI
за счет средств местных бюджетов
0,00000
о.шюоо
0.00000
0,00000
о.тюоо
OJHHHHI
о.оото
OJHHHH)
0,00000
о.тнню
o.ooom
0,00000
OJHHHHI
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0.000(H)
o.ooom)
0.00000
o.ooooo
ojioom
0.00000
0.00000
о.оотю
о.отюо
о.ттю
o.oomo
OJHIOOO
3.8.
Строительство авнютмникч н/ннЪешнк'о действия Анавгай • Натана на участке км 230 - км 240 (и/шектные работы!
Всего, в том числе:
13 909,48200
6 634,18619
7 275,29581
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств н'дс1>а1ыш,х> бюджета
0,00000
0,00000
0.00000
o.ooom
о.оотю
0.00000
о.оотю
0.00000
о.отоо
OJHHHHI
о.оотю
o.mom
OJIIHHItl
за счет средств краевого бюджета
15 909.4S200
6654.1S619
7 275.29581
о.тнню
о.оотю
о.ттю
о.оотю
OJHHHH)
0,00000
OJHHHHI
OJHHHH)
о.оотю
OJHHHHI
за счет средств местных бюджетов
0.00000
OJHIOOO
OJHHHH)
o.ooom
о.оотю
OJHHIOO
o.ooomi
OJHHHH)
о.оотю
OJHHHHI
о.отню
0.00000
OJHHHIO
за счет средств внебюджтных нсточник/н;
о.оотю
0.00000
о.оотю
o.mooo
о.тнню
0,00000
o.oomi
OJHHHH)
о.отню
OJHHHHI
0,00000
OJHHIOO
OJHHIOO
3 9.
Строительство автошмника nptuheimo.-o действия ,1нл«лн'| - Иа.ына mi уиизнке км 0 • км 16 (нрт'ктные роботы)
Всего, в том числе:
9 767,17800
6 213,99700
3 553,18100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
O.OOOtH)
за счет средств г/н'дералышго бюджета
о.оотю
OJHIOOO
о.отюо
о.тюоо
о.отню
OJHHHHI
О.ООШ
о.тнню
О.ООШ
OJHHHIO
о.тнт
o.mom
о.оотю
за счет средств к/метк-о б*>джета
9 767.17,400
6 215.99700
3 553,/8/m)
о.отюо
OJHHHH)
(IJ)OOOO
о.отюо
О.ШНЮО
о.отюо
OJHHHIO
о.ттю
о.отню
OJIIHIOII
за счет средств местных бюдженнн/
о.тнню
OJHHHH)
OJHHHHI
o.ooomi
о.отоо
o.omioo
о.оото
o.ooooo
о.отюо
OJHHHHI
o.mmo
0.00000
ojhhhio
за счет средств внебюджетных иезночинков
о.шюоо v
о.отюо
OJHHHIO
о.отюо
о.отюо
O.OIHHIO
о.шюоо
OJHHHH)
о.тют
OJHHHIO
(IJI(HHH)
OJHHHH)
iijhiihhi
3.10.
Проект 1 ipooauue / ч-конпирук!) и и овнюмоОюьной доро,■» Илиини,. Паратунка на казьцевон р<>заязке км 12 ~Ш)
Всего, в том числе:
2 372.09957
686.83262
I 685,26695
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,110000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств феде1Н1лыю.ч> бюджепш
о.тнню
OJHHHH)
OJHHHIO
ojHHimi
о.оотю
о.тнню
о.шюоо
OJHHHH)
о.оотю
OJHHHHI
o.ooooo
l),n«
ttJUHKHI
/а счет средств к/мево,ч> бюджета
2 572,09957
6H6.S5262
1 685.26695
о.тнню
о.оотю
о.тюоо
0.00000
OJHHHIO
о.оотю
OJHHHH)
о.отюо
o.mmo
о.шюоо
за счет средств местных бюд.чгетоа
о.оотю ;г
о.тнню
OJHHHHI
OJHHHIO
о.оошш
o.ooooo
о.отюо
ojhhioo
OJHHHH)
OJHHHIO
o.momi
o.ooomi
ojhhhhi
за счет средств внебюджетных источников
о.отюо П
OJHHHHI
OJHHHHI
0,00000
о.оотю
D.00000
о.ттю
OJHHHH)
0,00000
о.тнню
о.отоо
OJHHIOO
о.тнню
3.11.
Строительство снючиош/рио.-о пункта весог.о.4) контра.тя wo овтамт'нпьной <)
Всего, в том числе:
9 164,46636 h
9 164,46636
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
o.ooooo
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
o.ooooo
за счет средств федер,пынк\> бюджета
о.оотю И
OJHHHHI
OJHHHHI
0,00000
о.тюоо
о.тюоо
о.отню
OJHHHIO
о.оотю
OJHHHIO
o.ooom
о.отюо
ojhhhhi
за счет средств краевм» бюджета
9 164.46656 И
9 164.46656
OJHHHHI
о.тнню
о.шюоо
о.тнню
о.отюо
(IJHHIOO
0.00000
OJHHHHI
OJHIOOO
OJHHHH)
ojhhhhi
:м счет средств местных ofinljevmou
о.тюоо >[
OJHHHHI
OJHHIOO
о.отюо
OJHIOOO
11.00000
о.оотю
OJHHHH}
0,00000
OJHHHHI
0,00000
о.отюо
I IJHHIOO
hi счет с/н-дств внебюджетных источник!»/
OJHHHHI и
OJHHHH)
OJHHHHI
о.оотю
о.оотю
о.тют)
о.отню
OJHHHH)
0,00000
(ijhhhio
o.mooo
0.00000
iijhiihhi
4.
С
Вссго, л To»t числе:
5 790 909,86359
374 829,02496
320 213,53474
581 945,29690
320 063,70000
1 256 407,25922
1 273 489,64930
1 178 137,24647
237 446,85800
248 377,29400
0,00000
0,00000
0,00000
дорог, транспорты* рл ти юк и мостоных нерехпдкп на аи1пм<н'к.Т)>пмх днрогяь местного тачеими, нргдусматринииннш* о>фнианс11|ин>энис in краевого бмлжега, с нтм числе но оиьеюнчи:
о счет средств |)>слсца;ц,тчо бюджета
0,00000 U
0,00000
0,00000
0,00000
o.ooooo
0.00000
О.ОСИХЮ
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
0.00000
■ мин ИХ)
за счсг срсдстя кросгнии бюджега
5 264 463,51235
340 753.65905
291 103.21340
529 041,17900
290 %7,00000
I 142 188,41747
1 157 717,86300
\ 071 U33.H604J
215 «Ю.7ШМ
225 7'.17.Я<*»1
0,00000
0.00000
n.wxjOi)
за счет средста местных Счоджсгоп
526 446,35124'
34 075,36591
29 N0.32134
52 904.M790
29 096.70000
И4 218,84175
115 771,78630
107 103,38604
21 586,07800
22 57У.7540О
0.00000
0,00000
U.ltOfWU
за счсг срсдсго пнебюджегнмх ИСТОЧНИКОО
0,00000 и
0.00000
0,00000
o.awoo
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
U.IX.IO0O
4.1
Реконструкция автомобильной дороги "Садовое кольца-тхЫ-зд к СИТ
Всего, и том числе:
5 742,00000 ;;
1 425,60000
4 316,40000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
o.ooooo
за счет средств федеразыикн) бюджета
0.00000 i:
o.mmio
o.ooom
0,000(Ю
OJHHHHI
o.mooo
о.отню
OJHHHH)
о.оотю
OJHHHIO
o.oomo
o.ooooo
iijhhhhi
hi счет средств краевого битджета
5 220,00000 i
I 296JWOOO
5 924Л00Ш)
0,00000
о.тнню
o.ooooo
о.тнню
o.ooom
o.ooom
О.тнню
о.тнюо
o.omoo
OJHHHH)
проектной документации)
за счет средств местных бюджетов
522.00000 \i
129.600Ш)
592,4(ЮОО
o.ooom
о.отню
o.mmo
о.отню
o.ooomi
о.тнт
о.оотю
0,00000
OJHHHH)
OJHHHH)
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
OJHHHH)
о.оотю
0,00000
OJHHHH)
o.ooom
o.ooom
0,00000
o.ooom
OJHHHH)
o,ooom
o.ooomi
о.оотю
4.2
Реконструкция авпикмобтыюй до/нкч/ 'Садомн' кольцо-подьегд к С/ГГ "Ix iM" (в пнхм чисче разработка проектной документации)
Всего, в том числе:
9 398,15415
2 522,44625
6 875,70791
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств феде/хпьн<К1> бюджета
0,00000
о.отюо
0,0000(1
0,00000
о.оотю
o.ooom
о.тнню
o.ooooo
OJHHHH)
OJHHHHI
o.ommi
о.оотю
OJHHHHI
за счет средств краевого бюджета
,S545,77650 i;
2 295,13295
6 250.64555
o.ooom)
OJHHIOO
o.ooom
о.оото
0.00000
о.отню
OJHHHHI
о.тюоо
о.отюо
ojhhioo
за счет средсшо .местных бюйлгсшт
854,37765 H
229,31530
625.06456
o.mm
ojHmm
О.ООШ
o.mooo
o.omw
0,00000
n.mmm
0,00000
o.mom
о.тнню
за счет средств внебюджетных источников
o.ooooo ;;
О.ООШ)
O.OOOOO
0,00000
OJHHIOO
o.ooom
0,00000
о.оото
о.оотю
OJHHHHI
o.mmo
0,00000
OJHHHH)
4.3
ЛтиимоОмыюх до/ю.11 /нще.иродского значении но улице .Чизьнесосточной с г. Петра'мвлтске-Кам>нинскам (от ПК • 00 ♦ ПКЗ * 70)
Вссго, п том числе:
35 959,66747
19 459,66747
16 500,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет epedenw (ftede/Mi ibhihii бюджета
0.00000
OJHHHH)
o.ooom
0,00000
о.отюо
0.00000
о.отюо
0.00000
0.00000
0,00000
0.000(H)
OJHHHHI
OJHHIOO
за счет средств краевого бюджета
32 690,60679:1
17 690,60679
IS OOOJHWOO
о.отню
0.00000
0,00000
o.ooomi
o.ooom
о.оотю
OJHHHHI
0,00000
0.00000
о.тют
за счет средств местных бкн)жетов
5 269.0606S li
1 769,06068
1500,00000
0,00000
OJHHHHI
0,00000
о.отню
о.отюо
0,00000
OJHHHHI
o.omoo
o.orno
о.шюоо
3d счет средств внебюджетных источников
О.ООШ H
0.00000
o.ooom
o.mooo
о.отнш
o.ooooo
о.оото
о.отоо
o.ooom
OJHHIOO
o.ooom
o.ooom)
о.оотю
4.4
Реконструкция и капитальный ремонт магистрат ыюй улицы <>6нц\ч>]мнк,кого районного значения ул. Нулканнан - ул. 4y6aptHta (от наста 1 "IUIJUI до пересечения о пр. Победы) в г. Петропап юнске-Кчмшннскам
Всего, в том числе:
184 216,89803:
94 345,58772
31 544,70000
0,00000
0,00000
58 326,61031
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федеразыикч) бюджета
0,00000 S!
o.ooooo
o.omioo
0,00000
0,00000
o.mooo
о.отт)
OJHIOOO
0.00000
OJHHHHI
o.mmo
OJHHHH)
о.отню
за счет средств краевого бюджета
167 469,907501
85 768,716II
28 677.00000
0,00000
o.ooom
55 024,19119
о.отм
о.тюоо
o.mmo
о.отню
o.ooom
о.оотю
о.тюоо
счет средств местных бюджетов
16 746,99075 >
8 576,87161
2 867,70000
0,00000
o.ooom>
5 302,41912
0.00000
о.тют
о.отоо
OJHHHHI
о.оотю
o.mmo
OJHHIOO
за счет средств внебюджетных источников
О.ШЮОО V.
0,00000
0,00000
0,00000
о.оотю
o.ooom
О.ООШ
о.оото
0,00000
OJHHHH)
o.mmo
o.omm
о.тнню
4.5
Магистраль Мщегаргнкком значении от И кольца до in Ковка к кой. включая ,\я. Ломоносова в г. Петр<нит им:ск-Камчатск(Ш
Всего, в том числе:
759 399,32841-
94 871,84960
159 500,00000
0,00000
0,00000
293 484.14241
211 543,33640
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерачьного бюджета
o.mooo
о.тюоо
о.отюо
0,00000
о.отню
o.ooom
о.оото
o.ooooo
o.ooom
о.отню
o.omm
o.mooo
о.тнню
за счет средств краев1кх> бюджета
690 365.025S3
86 247,13600
145 ooo.ooom
o.ooom
о.оото
266 805.76583
192512,12400
0.00000
о.оото
OJHHHH)
o.ooom
OJHHHH)
о.тнню
за счет средств местных бюджетов
69 056.3025S
8 624,71560
14 500.00000
0,00000
о.отню
26 6S0.57658
19 251.21240
о.оотю
о.оото
OJHHIOO
o.ooom
o.omoo
о.отюо
за счет средств внебюджетных источников
0.00000
0,00000
o.omioo
0,00000
0.00000
o.ooom
о.оотю
О.ШЮОО
о.тнню
OJHHHHI
o.mom
о.тюоо
о.отюо
4.6.
Магистраль общемроОско.-о значения от поста ГА 11 0<> iu . 1кадемш:о Королева с разоязкт'/ с мпкро/гайоне ('еперо-Носток в с. Иетрогювювске-Камчатско.м (участок от уя. Ларина да ул. Академика Королева)
Всего, в том числе:
8879U.4424*
30 170,55140
38 618,50410
389 282,84890
320 063,70000
109 775.83807
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за акт средств федерашик-о бюджета
0,1)<)()()()
<7,00000
O.WHHH)
o.mooo
о.тнюо
O.WHHIO
о.отюо
o.omoo
o.mooo
0,00000
0.00000
0.00000
о.отню
■за счет средств краевою бюджета
■SO 7 192.22043
27 427.77400
35 107.731(Hi
353 893.499m
290 967.00mi)
99 796,21643
o.omoo
о.отню
0.00000
O.OOOfW
0.00000
0,00000
o.oowm
за счет средств .учетных бк>джетов
SO 719,22204 ''
2 742,77740
3510.773Ю
35 3S9.3499Q
29 096,7000(1
9 979.62164
0,00000
v.mtwi
0.00000
0,00000
o.wmoo
o.owmo
о,moot)
за счет средам внебюджетных источников
0,001100 :I
O.OOOOO
o.mmoo
0.00000
0,00000
0,00000
o.mom
o.mooo
o.owm
o.ooom
0,00000
o.mooo
ii.lHHHHI
4.7.
Ma.iicmpa.tb iH~>uie.'op»iUK<>.-a тачеиия сап поста ГАИ Л> ул. 1 кадемпка KojMteoa с рашукой в иикри^йоие (Wepo-llocmm в г. Петропааычске-!и i н чаинка «
Всего, в том числе:
I 062 071,41637
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
519421,50590
542 649,91047
0,00000
0,00000
O.OOOW)
0,00000
0.00000
за счет средств //н-дертынк-о бюджета
o.wmwi ;;
0,00000
0,00000
o.mooo
0, ooooo
O.WHHH)
o.omoo
O.WHHH)
o.mom
о.отню
O.OOOW)
o.ooom
о.отнт
за счет средств краево,ч> бюджета
9(>5 519.46943]
o.ooooo
о.отню
O.OOOW
o.ooom
о.отню
472 201.369m
493 SIS, 10043
o.omoo
o.mom
o.wmm
о.оотю
o.oooim
jа счет средств местных бюджетов
9ft 551.946941
0.00000
O.WHHH)
0,0(1000
o.ooom
о.отню
4 7 220,13690
49 33I.SIWI4
0.00000
o.omoo
O.WHHH)
o.ooom
o.oowm
за счет средств внебкн^жептых источников
O.OOOOO w
o.mooo
o.whhh)
o.mmoo
о.тнюо
o.oomm
o.mom
о.отню
o.mmo
o.oomo
o.wiwm
o.oowm
tl.OIHHHI
4.8.
Автомобильная доро.-а /нпютюго •точения от \л. Гуикатнт »)<> up Карла Маркса в л II етроаав и шск-Ка.\i чатекп i«
Всего, в том числе:
95 529,94244;
18052,69642
16 500,00000
0.00000
0,00000
60 977,24602
o.ooooo
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средапв фн-деризымго бюджхчпа
0.00000 n
o.mooo
O.WHHH)
0.00000
o.ooom
O.WHHH)
0.00000
o.wmoo
0.000W)
о.оотю
0,00000
0,00000
11,00000
за счет сядете краева-о бюджхчпа
■S6 445.40222
16 411.54220
15 OOO.WHHH)
o.mmo
о.тнню
55 433.Ш02
0,00000
O.WHHH)
o.ooooo
o.owmi
0,00000
o.omoo
o.oimmi
за счет средств местных бюджетов
■S6,S4.S4H22l:
I 641,15422
1 50(1.1111000
o.mmoo
о.тннт
5 543.3H6WI
o.omoo
(1,0001)0
O.OOOW)
o.mowi
O.OWHIO
0,00000
ii.omion
за счет средств внебюджетных источников
o.ooooo r;
0,00000
O.OOWIO
O.OOOW)
о.отюо
o.wiwm
o.ooooo
0,00001)
o.ooom
o.omoo
o.oomm
о.оотю
(I.WIWHI
4.9
Автомобтьиая ilopo.yi па v,». ■■lapuiia устройствам т/нташртной pa/вязки м iiOihwptmycKHbiuu сооружениями (mi остановки "Ктицо по улице Ларина" до
Всего, в том числе:
496 3118,44450
33 536,70650
38 500.00000
192 662,44800
0,00000
231 609.29000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0.00ПШ1
за счет средств факучнынк-о бюджета
O.OIWOO
o.ooom
o.owmo
o.mimm
0.00000
O.WHHH)
o.oomo
o.oomm
o.ooooo
0,00000
o.ooooo
0.00000
о.тннт
за счет средств краево.-о бюджета
451 IS9.49№,
30 4S7.9I500
35 ооо.тннт
175 N7.6SOm
o.ooom
210 553.90000
0.00000
o.ommo
o.owmo
0,00000
o.oomm
0.00000
o.wiwm
перспективной застройки" в городе
за счет средств местных бюджетов
45 IIH. 94950
3 048.79150
3 50о.оошш
17 514,76800
o.mooo
21 055.39WH)
0.00000
о.тннт
о.ттю
о.ттю
o.oowm
o.wmoo
o.wiwm
за счет средств внсбю<тсшиых источников
o.oowio ;;
o.ooom
0.1101 HID
0. OWIOO
o.ooom
o.oomm
o.ooom
о.тннт
о.отню
o.mooo
II.WHHH)
о.тннт
o.owmo
4.10.
Авто.моб/аьная доро.м jhu'ioiueh-o значения по пр. То/нища с устройством транспортной ратизки и в<нЬт/ишускныим сооружениями вл [lemponaivioecK'Ki пнытским
Всего, в том числе:
377 159,0460®
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
84 155.41200
104 787,94700
188 215.687(H)
0.00000
0.00000
0,00000
0.00000
u.ouuoo
та счет средств г/к'дера'ыюл) бюджета
O.IHHIOO 1:
o.ooom)
O.WHHIO
o.mooo
o.ooom
о.отню
о.отюо
O.WHHH)
0.00000
o.ooom
0,00(100
O.WHHH)
O.IHHHHI
за счет средапв кроеного бь>джсша
<42 S-l.S6IIM\
o.oomo
о.тннт
о.оотю
0.000W)
76 504.92WHI
95 261.77Ш
171 /05.17000
0.00000
o.mmoo
o.wmoo
o.owmo
O.WHHHI
7ii счет средапв местных бюджетов
<4 2.X7.I.46IHI
о.тнюо
о.тнюо
о.тннт
0.00000
7 650.4921Ю
9 526,П7(Ю
17 110.51701)
O.WHHH)
o.omoo
o.wmoo
о.отню
o.whhio
за счет средапв внебюджетных источников
O.IHHHHI I'
O.OOMO
o.owmo
O.WHHH)
о.оотю
O.WHHH)
o.oowm
o.wmoo
O.OOWIO
o.oowm
O.OOWH)
o.mmoo
11,00000
4. И
Ma.ncmpAihHau до/нки раноитк-о тачения ул. Ларина ■ ар. Циои.ч»;ск<к-о в г Пеш/нтатовск-
Всего, в том числе:
(.54 734,3704$
0,00000
o.oomm
0.00000
0,00000
210 599,78940
220 708,65300
223 425,92800
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средапв фсОералыик-а бюджета
0.00001) \[
o.mmoo
0,1100011
O.OOOW)
o.ooow)
о.тнню
o.owm
о.тннт
O.WHHH)
o.oowm
O.WHHH)
0.00000
о.отнт
за счет средств краево.'" бнн)жеша
2!г.0640Ф
0,00000
O.tHHHIll
о.тнню
о.ттю
191 454.35400
200 644.230m
203 И4.4нтт
о.отнт
o.omoo
o.owmo
о.отюо
o.ihhhhi
за счет средапв местных бюджетов
59 521.50640;
0,00000
о.тннт
o.mooo
o.mimo
19 145.43540
20 064.423(H)
20 311.44Я00
O.IHHHHI
o.oomm
о.тнню
o.ooooo
o.oowm
ы счет средств внебям> ясетных источников
o.iiihhhi
о.тнюо
O.IHHHHI
o.oihiw)
o.mom)
о. iii moo
o.mooo
o.wmoo
O.WHHH)
о.отнт
O.WHHH)
о.отню
o.whhio
4.12.
Магнст/кт. iHiuie.iipoih'hw т,тения в районе III км - 1 'ероглазко - V км в г. II стропа вловск-
Всего, в том числе:
/ 134 1'7,01100
0,00000
0.00000
o.ooooo
0.00000
207 47H.93!()0
217 028,20700
223 845,72100
23 7 446,85800
248377,29400
0,00000
0,00000
0,00000
за счет сре<)ств tjteih-pan.no.-o бюджета
II.IHHHI0
o.oomo
o.wmm
о.оотю
0.00000
0,0110011
0,00000
о.тннт
O.WHHH)
O.WHHH)
o.mwm
o.wmoo
о.тннт
за счет средств кроет к-о би/джета
1 ".•/ 070,0IIWO
o.mooo
o.wmoo
о.тнюо
0,00000
IS.S 617.21000
197 298,37000
203 496.1 mm
215 H60.7№)0
225 797.54WI0
OJHHHH)
0.00000
ii.oowm
за счет средств местных б«н)Ж1чиов
105 107,011101)
0,00000
O.WHHHI
o.mmoo
o.oomm
I.S-S6I.72KHI
19 729,83700
20 349.61100
21 5S6.07SWI
22 5 79,75400
о.тннт
O.WHHH)
O.IHHHHI
за счет средств внебюджетных источников
o.ooooo
0.001)00
o.ooimn
o.ommo
o.wmm
' o.ooooo
o.owmo
O.WHHH)
о.тннт
o.ommo
о.отюо
0,00000
O.WHHHI
4.13
Рекоисшруьция овтоиойтышй дороги o6ufe."o
Центра зым* от КПП-ПАП до гостиницы п. Пул конный <<; том чисге /наработка проектной документации!
Всего, а том числе:
688.22820
688,22820
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств фе^нпынк'О бюджета
0.00000
о.тнюо
o.mmim
ojHiom)
o.ooom
OJHHIOO
o.owm
o.mmoo
O.WHHIO
o.iHHmi
o.oomo
(1,1100(1(1
«.(«IfKKI
за счет средапв краево.и бюджета
(>25,66200
625.66200
o.oomm
O.OOOW)
o.omwi
O.WHHUI
0,00000
o.mmw)
O.OWHIO
о.отнт
0.0WHH)
o.whhh)
о.тннт
за счет средств местных бюджетов
02,56620
62.56620
о.тннт
O.OOOW)
O.WHHH)
O.WHHH)
o.mmo
o.mmim
о.отнт
o.ommo
o.oomm
о.тннт
о.тнюо
за счет сре<">ств внсбю<1жетных источников
0.00000
o.mooo
о.тнюо
O.OOOW)
o.wmwi
o.whhh)
о.шют
о.отнт
o.owm
о.тню
о.отнт
о.тнню
о.тннт
4.14
Реконструкция •нвипчм'чпьной до/хк'и общего ноль юглшия местного значения "Пет/нни и; ннкк-Камчатский - Мизьково 56 км. - Игре знаки" (в том числе разработка проектной документации)
Всего, в том числе:
1 980.00000
297,00000
! 683,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств федертым.'о бюджета
O.IHHIOO „
о.оотю
O.IHHHHI
o.oowm
о.отню
O.WHHH)
о.отюо
о.отню
о.тннт
O.OWIWI
O.OOOW)
O.WHHH)
0.00000
за счет средапв краево.*' бюджета
I soo,ooooo |j
J 70,00000
153o.WH)Wi
o.oowm
o.oowm
0.1ННЮ0
0,00000
o.oowm
o.mooo
O.OWHU)
о.тнню
o.whhhi
0.00000
за счет средств меанпых бюджетов
ISH.OOWO i;
27.0Ш0
153.011000
o.oowm
o.mmoo
o.ooooo
o.ooom
о.тннт
o.wmoo
0,00000
о.тнню
o.owmo
O.WHHH)
за счет средств внебюджетных источников
o.mmoo i.
o.ooom
o.ihhhhi
o.owmo
O.OOOW)
o.wmoo
o.mooo
o.wmm
o.mooo
o.ommo
O.OOWH)
o.owm)
o.mwm
4.15
Реконструкции чвтаиоСшлышй дороги обн{его пазниюания меатнк'о нычеиия подъезд к ул. 11еве чм ко.1> с. Нарапп ика
Всего, в том числе:
30 367,91340;
30 367,91340
o.ooooo
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
ы счет средств фнчк/нпьного бюджета
O.OOOOO ].
0,00000
о.тннт
0.00000
о.оотю
о.тнюо
o.ooom
O.WHHH)
O.WHHH)
о.тюоп
o.mom)
о.оотю
o.owmo
•м счет средапв краеткч! бюджета
27607.I9400\
27607.19400
о.тннт
o.oomo
o.omwi
о.отюо
0,00000
o.wmoo
O.OWHIO
o.oowm
o.ooomi
o.oowm
O.OWIWI
за счет средапв местных бкъ)жетов
2 760.719401?
2 760.71940
O.WHHHI
O.OWHIO
o.w/ooo
O.OOOW)
o.ooom
O.OOOW)
o.wmoo
O.WHHHI
о.отню
o.mmoo
O.OWHIO
за счет средств внешнУжетпых источников
o.mimw
0.00000
O.WHHIO
o.owmo
0.00000
о.тннт
o.oomo
0,000111)
o.ooooo
O.WHHHI
o.wmoo
o.ommo
O.WHHH)
4.16
Реконструкции акшаиобшыюй дороги оби/его нользтхншя местного точения ул.
Всего, в тим числе:
1 775,22274,
0,00000
1 775,22274
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств (fiedejuiibiiiieo бюджета
О.1НЮ00
o.ooom
0,00000
0,00000
0,00000
o.oomo
o.owm
o.omoo
o.mmoo
o.wmw)
O.OOWH)
0.00000
o.owmo
за счет средств Kpiieeo.-o бюджета
1 6I5.S3SS5
o.ooooo
1613,S3 as 5
o.ommo
0.00000
O.WHHHI
o.mom
o.mwm
O.OOOW)
o.wmoo
o.wmoo
0,00000
O.OWIWI
/мзраСнппки проектной документации)
за счет средств меанпых бюджетов
16I.3S5S9
0,00000
I6I.3S5S9
o.ooooo
0.00000
0,00000
o.ooom
o.owmo
о.отню
o.owmo
0,00000
o.wwoo
о.тюоо
за счет средств внебюджетных источников
o.mmoo
o.ooom
0,00000
o.ooom
o.mom
O.WHHHI
o.ooom
o.wmm
o.omoo
o.mooo
0.000W)
о.тнню
O.WHHIO
4.17
Реконструкция автамобтыюй дороги обирго ипчьзоваиия местш>го значения Ца<ткинскаго сельского поселения (ви-зд в поселок от автобусной остановки к санаторию, подъезд к пункту ГОЧ(' о Начики) (разработка 11роектной документации)
Всего, в том числе:
2 200,00000
0.00000
2 200,00000
o.ooooo
0.00000
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средапв федерального бюджета
o.oomm
o.ooom
o.ooow)
o.mom
о.оотю
о.тнню
o.ooom
0.000W)
o.owm
o.owm
O.OOWH)
o.ooooo
о.отню
за счет средств краевого бюджета
2 000.00000
o.mom
2 om.owHm
0.00000
о.отюо
o.oomo
o.omoo
o.owm)
0,00000
o.ooom
o.omm
o.ooom
o.owmo
за счет средств .меептых б«я)лсетов
200.00000
0,00000
2оо,тнт
0,00000
0.00000
o.oomo
0.00000
o.ooooo
о.отю
o.ooom
o.wmoo
o.mooo
O.OOOW)
за счет средств внебюджетных источников
о.оотю
o.mmo
O.WHHIO
o.oomo
о.оотю
o.mom
o.omoo
o.ooom
o.mom)
o.oomm
o.mwm
0,00000
0.00000
18
Реконструкция автпмЫ'тзыюи дороги обирго пользования местнмо значения п. Сокоч (въезд в поселок. 1нн)и-зд к ул. Лесной .\ьКЬ6.7,Н.9,Ю, подъезд к шказе, детскому саду, ул. Юбшейная жд Л'гЛ» 5.6 п. Сокоч). в там числе /мнпботка итн'ктной документации
Всего, в том числе:
2 200.00000
0,00000
2 200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
o.ooooo
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств феде/чпмого бюджета
о.тнюо
0,00000
о.отню
о.тнюо
o.ooom
о.тнюо
o.omoo
o.ooom
o.ooom
о.тнюо
o.owm
O.WHHIO
o.owm
за счет средапв краешки бюджета
2 (Н)О.(ЮООО
o.mom
2 mo.ooooo
о.тнюо
o.owm
o.mooo
o.omoo
0.00000
0,00000
о.отюо
o.omm
o.oomo
O.OOWH)
за счет средств меанпых бюджетов
200,00000
0,00000
2oo.mui)t)
0.00000
o.oomo
o.omoo
o.owm
o.w/ooo
o.ooom
o.oowm
0,00000
o.oomo
о.отню
за счет средств внебюджетных фондов
o.ooooo
0,00000
o.oowio
o.wwoo
o.oowm
о.тнню
o.ooooo
O.IHHHHI
o.oomm
o.mmm
о.тнню
0.00000
0,00000
4.19.
Реконструкция автаиобтыит tUipwii тпцего пользования меапно.'о точении (ух "Иичюйская - ул. Счорпюка Мпчииа ■ yi. Пограничная", г. Елмово)
Всего,» том числе:
38 933.93790 .
38 933,93790
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
(1,01)000
0,00000
0,00000
1а счст средств феде/чпымго бюджета
О.ШННЮ
o.ooooo
о.шюш)
0.00000
0,00000
О.ОШШО
0,00000
о.шнню
0.00000
0.00000
о.шнню
0.00000
О.ОШНШ
ia счст средств щзаечого бюджета
35 394,48900
33 39J. 48900
О.ОООШ)
о.шнюо
0,00000
О.ООШЮ
0,00000
о.отюо
о.отню
0,00000
о.шнню
0,00000
О.ООЧШ)
за счет средств местных бюджетов
3 539.44S90
3S39.44S90
о.отоо
о.отюо
0,00000
о.отню
o.ooooo
о.шнню
о.отюо
0.00000
о.оошю
0,00000
О.ОООШ1
ta пет средств внебюджетных источников
0.00000
0.00000
о.шнню
О.ШЮОО
0,00000
о.ооош)
о.отюо
о.отюо
0.00000
о.тооо
О.ШЮОО
0,00000
О.ОООШ)
4.20.
Реконстрххции тик\ч1срно.ч> июруясент "Мост через p. .i(икилса с. Иа/ничунка" (и там числе разработка проектной документации)
Всего, в том числе:
10 156,84010
10 156,84010
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
o.ooooo
0,0000(1
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федертьшк'о бюджета
О.ШЮОО
0,00000
0.00000
о.отюо
0.00000
о.шнню
0,00000
о.отню
О.ШЮОО
о.оошю
О.ОШНШ
0,00000
0.00000
та счет средств краевого бюджета .,
V 233.49100
9 233.49100
о.отню
О.ООШЮ
o.ooooo
OJHHIOO
0,00000
OJHHIOO
OJHIOim
о.тюо
Ч.ШШШ)
0,00000
0.00«но
W счст средств местных бюджетов
923.3-19Ю
923,34910
o.ooooo
о.оошю
0,00000
о.ошшо
о.отюо
о.отюо
О.ШЮОО
о.ооот
о.оошш
о.отню
0.00000
та счет средств внебюджетных источников
0.00000
0.00000
о.отюо
о.отюо
0.00000
о.отюо
о.отюо
о.шнню
о.шнню
О.ОООШ)
0,00000
0,00000
о.оошю
5.
Содержание автомобильных дорог общего пользовании местного значения, ч том числе
Всего, в то.м числе:
36 620,00990 ;
27 888,05260
4 228,55070
4 503,40660
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
да счст срсдстп ||«лсрального бюджета
0,00000 1
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00<ХХ>
0,00000
0,«ХХХХ1
0.00000
0,0(ХХ)0
1михик)
0,00000
I.UXXWO
ю счст средств косного бюджета
31 360.1X1900..
23 421,86600
3 844.(3700
4 094.00600
0.00000
о,<нхюо
0,00000
O.OOOUU
0.00000
0,00000
пооооа
0,00000
o.ixhx'xi
за счст средств местных бюджетов
5 260.000'К)
4 466,18660
384.41370
409.40060
0,00000
O.IXXXK)
0,00000
0,0(КНК1
0.00000
0,00000
U.HO00U
0,00000
O.IXXXX)
за счст средств внебюджетных источников
0.<ИНХХ>
0,00000
O.IXXXX)
O.IXXXX)
0.00000
0.IHXXJ0
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
O.IKMHW
0,00000
емхкит
5 1.
На возмещение затрат ит шчЪтоп-чеиных доходов н ати с жетттаци ей мосшаноттпшай переправы на ушанке 263- 267 кн астамоСииыюй до/нк'и Мшьково-Ктючи J сть-Каччатск
Всего, в том числе:
4 720.00000
4 720,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
O.OUOOU
0,00000
fl.OOOMi
w счет средств федерально.^! бюджета
0.IHHHHI
0.00000
0.00000
О.ШНЮО
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
о.тнюо
0.00000
о.ошшо
o.ooooo
OJHHIOO
■ю счет средств краевой) бюджета
2 ЗбО.ШЮОО
2360,00000
o.miomi
о.шнню
0.00000
О.ОООШ)
о.отюо
О.ШННЮ
о.отню
о.ооош)
о.шнню
о.тооо
о.шнню
та счет средств местных бюджетов
2 360.00000
2 360,00000
о.отню
О.ОООШ)
0.00000
О.ШЮОО
0.00000
0.00000
0.00000
о.отню
о.оошю
о.ттю
о.тнню
ш счет средств внебюджетных источников
o.ooooo
о.оошю
0,00000
OJHHIOO
0.00000
IIJIOOOO
о.тооо
OJHHIOO
0,00000
0.00000
О.ОШНШ
о.отню
о.шнню
5.2
На содержание автомтнттых dopiv местного зшгчетт Цепцниюаишск- Камчатская) горо<)ско.и округл
Всего, в тем 'шелс:
21 450,00000
21 450,00000
0,00000
0,00000
0,00000
о.отоо
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00GIM
0,00000
0,00000
ча счет средств федерл)ычу'о бюджета
О.ШЮОО
0.00000
о.отюо
0.00000
0,00000
0.001)00
о.тооо
0,00000
0,00000
0.000Ш)
о.шнню
о.отню
o.ooooo
та счет средств краево.ч! бюджета
19 50О.Ш1ШЮ
19 sm.omm
0.00000
0.00000
0.00000
11.00000
о.тюо
О.ШННЮ
о.отюо
0,00000
О.ОООШ1
о.тнню
OJHHIOO
та счет средств местных бюдмхчпов
1 950.00000 is
1 950.ШЮ0О
О.ОООШ)
о.отню
0,00000
о.шнню
о.отюо
о.шнню
0,00000
о.шнню
DJHHHHI
о.тют
OJHHHIO
та счет средств внебюджетных источников
о.опшю п
0,00000
о.отню
О.ШЮОО
0,00000
о.оошш
0.00000
о.отню
OJHHIOO
о.шнню
о.шнюо
OJHHIOO
0,00000
5 3.
На содержание овтомоби шиш dopikti Ти'ШЧЧКи • Корф ОлН1ЧШрСК1К11 .иуищшниынкч) района
Всего, в том числе:
10 450,00990-
I 718,05260
4 228,55070
4 503,40660
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
та счет с/кдств федератынкч! бюджета
о.шнню 1}
о.отню
О.ОООШ)
0.00000
О.ШЮОО
OJHHIOO
о.отюо
о.оошю
О.ШЮОО
о.отюо
о.шнню
о.шнюо
OJHHIOO
та счет средств кроеного йюджхчна
9 5оо,ш)90о
1 561.86600
3S44.13700
4 094JW6IH)
О.ШЮОО
О.ШЮОО
о.оошю
0.00000
о.отню
о.оошю
0.00000
о.шнню
OJIOOIIO
■м счет средств местных б*'Ожетов
450,00090
I56.1S660
384.413Ю
409.40060
0,00000
о.отню
0.00000
0,00000
0,00000
о.шнню
о.шнюо
О.ОООШ)
о.шнюо
та счет средств внебюджетных источников
0.00000
о.отню
о.отюо
О.ШЮОО
0.00000
0.00000
о.шнню
О.ОШНШ
о.оошю
OJHHHIO
о.шнню
о.тнюо
о.оошш
6.
Дотации и» наддержк\ мер но обеспечению сСшинсщиташтсш мссшыч Сиолжсит, i:
Веет, в том числе:
153 9(81,00000
125 400,00000
28 500.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счст средств федеральною бюдилп а
П.00000
o.ooooo
0.1ХХХЮ
0.00000
0.1ХКЮ0
0.00000
0.00000
0.1НННН)
0.00000
o.ooow
П,(НКМЮ
0.00000
0,00000
•за счет средсто краекоп^ wmvkctu
15? WO.flOOiXV
125 400.0000»
28 500.1
0.00000
одюоо
О.оошю
0,00000
0.0000!)
0.00000
0,00000
H.tXXXXJ
0,00000
O.tXM'IM!
за счсг средств местных бюджетов
O.OOOOO
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
ОДНХЮО
0,00000
0.(ХИХН1
0,00000
O.OfXXX)
ri.lXXKK)
О.ОООШ
i.UXXHfi)
за счег средств внебюджетных источников
u.ooooo
0,00000
0,0
0.00000
0.00000
4.00000
0,00000
0.1МИНЮ
a.mm
0.00(xx)
o.ixxxx)
0.00000
O.OtXXM)
6.1
Иные Оптации на п<ьМержку мер но обеспеченны сСюлансир<нютикши бюджета П стропов vmick-Kom чатекгкп . •ородска.'о округа
Всего, в том числе:
153 900.00000:
125 400,00000
28 500.000(H)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
О.ОШМИ)
0,00000
0.00000
o.ooooo
0,00000
o.ooooo
за счет средств федеразьном бюджета
0,01 НИИ)
О.ШННЮ
0,00000
0,00000
0,00000
о.отню
о.шнюо
о.отюо
О.ОООШ)
о.тош)
о.шнню
о.оошю
о.отню
te> счет средств краево,ч> бюд.игта
133 900JHHHH)
125 4Ш),тооо
28 500,00000
о.отт
о.отюо
0.00000
0.00Ш)
о.шнню
o.ooooo
о.шнню
о.шнню
о.отюо
о.отню
за счет с/н-дстс местных бюдмг/нов
о.шнню
о.отюо
О.ОООШ)
о.оошю
О.ШЮОО
0JHHHH)
0.00000
о.тто
о.ттю
о.отюо
О.ОШНШ
о.тнюо
OJHHIOO
-га счет средств внебюджетных источников
o.ooooo
о.отню
о.отню
О.ОООШ)
О.ШННЮ
o.ooooo
0,00000
о.оошю
0.00000
о.тто
о.шнюо
о.отюо
o.ooooo
ИОДПРОГРА MMA 2 "РАЗВИТОЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА"
Всего, в том числе:
833
152
320 151.15278
14 170,98850
65 980,16428
0,00000
0,00000
30 000,00000
30 000,00000
30 (КЮ.ОШЮ
30 000,00000
30 ооо.ошш
30 «ЙО.ШШ
ЗООЙО.ШЮ»
30 ооо.ттш)
за счсг средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
230 609,04850
И 803,30195
50 805,74655
0,00000
0,00000
21 000.00000
21 000.00000
21 000,00000
21 000.00000
21 000,00000
2! 000.00000
21 000.00000
21 000,00004
за счет средств местных бюджетов
17 542,10428
2 367,68655
15 174,41773
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.80000
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
за счст средств внебюджетных источников
72 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
9 000,00000
9 000.00000
9 ООО.ООООО
9 000,00000
9 000,00000
9 ООО.ООООО
9 000.00000
9 000,00000
1.
Предоставление субснлнО юридическим линям и и 11Д11 в ндуа л м i ым I |ред| ? р н ни магел им, осу < цестнлнюшнм перевозку пассажиров автомобильным транспортом, в целях пошешенни недополученных доходов в cn tun с предоставлением гражданам мер социалыюГ поддержки но проезду на авiomoGiшмюх транспорте общего нолыованнн п>родского сообщении (кроме гаксп и маршр)-гных такси)
Всего, в том числе:
19 800,00000
0,00000
19 800,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00001)
за счст средсш федерально^1 бюджета
o.ooooo
0.00000
0.00000
0,00000
0.00000
03ХЮ00
0.00000
o.ooow
0,00000
0,00000
0.1ХХХХ)
0.00000
О.ШХХ)
за счет средсгв краевого бюджета
18 000,00000
0.00000
18 000,00000
О.ОООШ
0,00000
0.00000
0,00000
o.txxxx)
0,00000
0,00000
0,ооооо
0,00000
0,0000»
за счсг средств местных бюджетов
I SOO.OGOOO
0,00000
1 800,00000
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
o.ooooo
0,00000
0.00000
0.01МХЮ
0,00000
o.ixxxw
за счст средств внебюджетных источников
0,00000 И
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0,00000
0.00000
o.ooooo
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
O.tXKXX)
2.
Обновление парка транспортных средсгв организаций пассажирског о транспорта
Всего, в том числе:
260 474,29500 i
7 892,28850
12 582,00650
0,00000
0,00000
30 000,00000
30 000,00000
30 000,00000
30 000.00000
30 000,00000
30 000.00000
30 000,00000
30 000.00000
за счст средств федеральною бюджета
0.00000 h
0,00000
О.ОООШ
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
за счет средств краевого бюджет
182 332.00650;
5 524,60195
8 807,40455
0.00000
0,00000
21 000.00000
21 000.00000
21 000,00000
21 000,00000
21 000.00000
21 000.00000
21 000.00000
21 (mfi>¥m
за счсг средств местных бюджетов
6 142,28850 i;
2 367,68655
3 774,60195
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
за счст средств внебюджетных источников
72 ooo.ooooo ii
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
9 000,00000
9 000,00000
9 000.00000
9000,00000
9 000,00000
9 (ХЮ.00000
9 000,00000
9 000,WXW
3.
BoiMciueutic недополученных доходов предприятии, вы!гол!Iя 101 них пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории Камчатского края
Всего, в том числе:
6 278,70000 ;i
6 278,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000 ;
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
O.OfXXX)
за спет средств краевого бюджет
6 278,700)0 •
6 278,70000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0.00000
0,00000
0.1ХКХЮ
0,00000
0.00000
за счет средств nccthux бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
Q.fXXWO
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счст средств внебюджетных источников
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
о,(ихюо
0,00000
O.IXXXX)
4.
Проектирование, строительств, реконструкция и канта. и.пыП ремонт
Всего, в том числе:
2 398,15778
0,00000
2 398.15778
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11,00000
за счет средств федерального Счо.гжста
0.0ШХХ)
0,00000
0,00000
O.tXMWW
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
о.ошхю
за счет средств красит» Змджста
2 15S.54:w
0,00000
2 158,34200
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
о.шкюо
о.шюоо
О.ШХЮО
значения, в там чме.ь• на гюиектам.
л» ечег средств местных (чоджоюп
2WH57X
0.00000
239.81578
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
о.шюоо
о.ооооо
за счет средств пиебюджеп1ы\ нешчннкои
О.ОШЮО
0,00000
0.00000
О.ШЮОО
0,00000
0,0001X1
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
о.оошю
о.шюоо
О,0ШХЮ
4.1.
Всего, в тон числе:
2398,15778
0,00000
2 398,15778
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
от счет средств федерально.-!! бюдм\чпа
11,1 КIIII ш
0.00000
О.ООМЮ
0.00000
0,00000
о.шюоо
o.mooo
0.0МЮ0
o.ooom
о.оомю
0,00000
o.mooo
0.00000
(автостанция в с. Мтько-ип
за счет средста краевого бюджета
2 I58.3J200
0,00000
2158.3J2M)
o.ooooo
0.00000
0.Ш1ШЮ
0.00000
0,00000
0,00000
о.оомю
0,00000
о.оомю
0.00000
ча счет средста местных бюджетам
239.8157.S
0,00000
239,81578
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
o.omoo
0,00000
0,00001)
O.OOOM)
О.МЮОО
0.00000
ча счет средств внебюджетные источников
О.шнню
о.мто
0,00000
0,00000
0.00000
o.mmo
0,00000
o.mooo
0,00000
о.оомю
о.ошюо
O.OOOM)
О.МЮОО
5.
Внедрение автомат тированной системы учета оплаты проезда на общестпетмюм транспорте «Элскгрщшмо iipiici.inofi» с использованием бескшпакшыч смлрг-ьирт ita регулярных маршрутах городского сообщения п Пе фонив. юиск-Камчатском
ГОООДСКОМ okovi e
Всего, в том числе:
31 200,00000
0.00000
31 200,00000
0.00000
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
и счет средств "(«дерялыки ч Счодастн
О.ШХЙШ
0,00000
0,00000
О.ШЮШ)
0,00000
0.000O0
0.00000
0,00000
o.oootx)
о.ошюо
о.шкюо
о.оошю
О.ОООШ)
за ечегсредств кроеного бюджет
21 840.шимю
0,00000
2! 840,00000
<МИИИН)
0,00000
o.ooooo
0.00000
0,00000
0.00000
о.оошю
о.ошюо
0.00000
О.шхюо
за счсг средств местных бюджет»
9 36ШЮОШ1
0,00000
9360.00000
UJHtOOO
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
о.оошю
0.00000
о.шкюо
о.шмхю
м ечег средств внебюджетных неюч никои
(Ихний)
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
о.оошю
0.00000
0,00000
0.00000
о.шхюо
ПОДПРОГРАММА 3 "РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА"
Всего, в том числе:
748 571.64152
293 065,90742
63 180.83410
112 853,00000
118 591,40000
15 680,70000
16 778,30000
17 952,80000
19 209,50000
20 554.20000
21 992,90000
23 532,40000
25 179,70000
за счет средств федерального бюджета
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджет
740 903.70502
291 846,84742
61 731.95760
110 353,00000
116091,40000
15 680.70000
16 778,30000
17 952.80000
19 209,50000
20 554,20000
21 992.90000
23 532,40000
25 179,70000
за счет средств местных бныжетпв
7 667.93650
1 219,06000
1 448,87650
2 500.00000
2 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
о.шкюо
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.
Государственна» пшиержка организации,
Всего,» том числе:
833
153
404 026.89497
19 458.80240
47 243,19257
85 353.00000
91091,40000
15 680.70000
I Г. 778,30000
17 952.80000
19 209.50000
20 554,20000
21 992.90000
23 532,40000
25 179,70000
за счет средств
O.OOtMlO
0,1X1000
0.00000
О.1Ю000
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
о.шюоо
0,00000
о.оошю
0.00000
О.ШЮШ1
за счсг средств краевого оюджеш
41)4 ОЗо.Х'М"-
19 458.80240
47 243,19257
X5 353.00000
91 091.40000
15 6R0.70000
16 778.30000
17 952,80000
19 209,50000
20 554.20000
21 992.90000
23 532.40000
25 17".70ШЮ
на межмх инициальных \iapi;ipv«ax
за счет средств местных бюджет»
O.OOfflRI
0,00000
0.00000
D.IKHKK)
0.00000
0.00000
O.tHXXX)
0,00000
0,00000
о.оошю
0.00000
0,00000
0.1 и и XX)
за счет средств внебюджетных источников
о.ошюо
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
о.шюоо
0.00000
о.оошю
о.ошюо
о.шххю
О.ШХМЮ
1
Организация нерепонж пассажиров водным
Всего, в том числе:
833
153
79 544,74655
8 607,10502
15 937,64153
27 500.00000
27 500,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
за счст средств федералы^! о 6m.taciu
О.Ш'иик»
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0.0СНЮ0
O.0W00
0.00000
0.00000
о.ошюо
0,00000
О.ООООО
о.шххю
маршрутах по сниженным гарифам ^субсидии u.'cw»boi бюджетам)
за счет средсти краевого бю.глом
71 K7(..x)oo5
7 3S8,04502
14 488.76503
2>
25 000.00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
О.шюоо
О.ШЮОО
о.шюоо
о.шххю
7f«".7,'i.V.5ii
1 219.06000
1 448.87650
2 500.00000
2 500.00000
O.MXM
о.шюоо
0,00000
о.ошюо
0,00000
о.ошюо
о.оошю
о.ооооо
за счет средств внебюджетных не шч никои
O.OI KX HI
0.00000
0,00000
O.OOOI Ю
0,00000
O.OOOOO
О.ШКЮО
0,00000
0,00000
0,00000
о.оошю
о/юшю
о.иихю
3.
Обновление парка i ранг пор sni.ix средств upi-amijanim водного транспорта, а там числе
Всего, в том числе:
265 000.00000
265 000,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,0(1000
O.OOOM
0.00000
о.ооооо
0,00000
0,00000
за счет средств
(),1H HHHI
0,00000
0,00000
0.1 «XXX)
0,00000
о.тхюо
O.tWOOO
0.00000
о.ошюо
0,00000
о.оошю
о.ошюо
• мхюоо
за счет средств краевого бюджет
265 шю.шкям
265 000,00000
0.00000
O.IMKW
0,00000
O.tXIOOO
о.ооооо
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
о.оошю
О.ШКЮО
за счет средств местных бюджет"
О.ОШЮО
0.00000
0,00000
0.00000
0.000»)
O.(KKKX)
0,00000
0,00000
о.оошю
о.ошню
о.шюоо
о.оошю
о.шкюо
за счет средств внебюджетных источников
0.01ИИК1 ;<
0.00000
0,00000
O.iWOOO
0,00000
o.ooooo
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
о.оошю
о.оошю
о.ошюо
3.1.
Приобретете грунннненгячучко.',» пч1м<>
Всего, в том числе:
822
153
265 000.00001»;
265 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
ча счет средста ^кдеразмикч! бюджета
О.ШННЮ ;!
О.МЮОО
0,00000
О.ОООШ1
О.МЮОО
о.оошю
о.оошю
0,00000
O.OOOM)
0,00000
0,00000
о.оошю
0,00000
ча счет средств Kpiiecoeo бьч'жето
26.5 шш.омню]
265 ООО.ООООО
0,00000
0,00000
o.ooooo
о.оошю
o.ooooo
0.00000
O.OOOOO
0.00000
0,00000
о.шюоо
0,00000
ча счет средств местных бьнЧкхчпов
0,11110110
О.ОШЮО
0,00000
о.ошюо
0,00000
0.00000
о.ошню
о.шюоо
0,00000
о.оошю
0,00000
0,00000
0.00000
ча счет средств внебюджешны\ источников
0,00000 {!
0.00000
0,00000
о.ммюо
o.ooooo
0.00000
0,00000
o.mooo
0.000Ш)
о.оомю
0.00000
о.шюоо
0.00000
ПОДПРОГРАММА 4 "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА"
Всего, в том числе:
833
154
6964 324.71034
892 193,65228
446 458,60000
429 358.60000
429 358,60000
464 624,46290
497 148,17530
531 948.54757
569 184,94590
609 027,89211
651 659,84456
697 276,03368
746 085,35604
за счет средстп федерального бюджета
0.00800 i!
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств красного бюджете
6 964 324.71034
892 193,65228
446 458.60000
429 358,60000
429 358.60000
464 624,46290
497 148,17530
531 948.54757
569 184,94590
609 027,89211
651 659,84456
697 276,03368
746 «185,35604
за счет средств местных бюджетов
0,00000 r
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средста внебюджетных источников
0,00000 ?
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
1.
Всего, в том числе:
6 617 441.2683]
562 410,21025
429 358,60000
429 358,60000
429 358,60000
464 624,46290
497 148,17530
531 948.54757
569 184,94590
609 027,89211
651 «59,84456
697 276,03368
746 085,35604
Государственная шшержка организаций,
за счсг средств федеральною бюджеш
0.I4XXX) i:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
О.ООШЮ
0,00000
0,00000
о.шххю
воздушных межмуиинина. н.ны.х перевозок
за счет средств краевого бюджет
6 617 441.26831
562 410,21025
429 358.60000
429 358,60000
429 358,60000
464 624.46290
497 14S. 17530
531 948,54757
569 184,94590
609 027,89211
651 659.84456
697 276.03368
746 «>85,35604
за счет средств местных бюджетов
0.ШНЮО H
0,00000
0,00000
0.000Ш
0.00000
11.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
о.шнню
за счет средств внебюджетных источников
О.ШЮОО l\
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
о.шхюо
о.шххю
2.
Всего, в том числе:
346 883.44203!
329 783.44203
17 100,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
о.оошю
специального автотранспорз а и оборудования для авиационной безопасности региональных организации воздушного гранспорта, о там числе ао объектам:
за счет средств «[юдеральиоп» бюджета
0,<ХХХЮ !)
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
о.ошюо
0,00000
о.оошю
О.ШХХЮ
з;| счет средств краевого бюджет
346 88.V4420.lt
329 783.44203
17 100.00000
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
o.mooo
0,00000
о.ошню
0,00000
о.шхюо
о.шхюо
за счсг средств местных бюджетп
о.оошю II
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
0.00000
0.00000
о.шюоо
о.оошю
о.оошю
о.оошю
о.оошю
за счет средств внебюджешых источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
о.оошю
о.ошюо
2,1.
Приобретение мерою кто
Всего, в том числе:
307 257,16350!
307 257,16350
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за ечет средств федерачьтк-о бюджета
0,00000 \\
0.00000
0.00000
О.МЮОО
0,00000
О.МЮОО
0,00000
0,00000
o.mom
о.шюоо
0.00000
О.МЮОО
о.оошю
за счет средств краевого бин)м ета
307 257.16350,
S07 257.16350
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
o.omm
о.оошю
o.mooo
0.00000
0.00000
ча счет средста местных бюджетов
O.mmo
0,00000
0,00000
о.оомю
0.00000
0.0MI00
o.omoo
o.ooom
0,00000
o.mooo
o.omoo
o.mooo
о.ошню
за счет средств внебюджетных источников
О.ШЮОО
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
o.mm
o.ooom
o.omw
o.oomo
0.1НЮ00
0,00000
o.mooo
0.00000
2.2.
Всего, н том числе:
39 626,27853
22 526,27853
17 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств федерачьмки бюджета
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
o.ooom
0,00000
o.oomo
o.mooo
o.mmo
о.ошюо
0.00000
и оборудования для авиационном безопасности
за счет средств краевого бюджета
39 626.27,455
22 526,27853
17 100.00000
о.оомю
0,00000
0.00000
0.00000
o.oomo
o.mom
о.оомю
o.mooo
о.ошюо
о.ошню
за счет средста местных бюджелны
О.ШЮОО
0,00000
0.00000
o.ooooo
0,00000
o.omm
o.omoo
o.ooom
o.oomo
о.оомю
0.00000
O.OOOM)
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
о.ошюо
О.ООШЮ
o.ooooo
о.оошю
0.00000
o.ooom
О.М1МЮ
О.МЮОО
0.00000
o.mooo
О.ОШ1Ш)
ПОДПРОГРАММА 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"
Всего, в том числе:
833
155
1 820 911,51389
115 290.26850
127 291,20601
121 343.10000
122 642,04000
125 448,11627
135 483,96557
146 322,68281
158 028,49743
170 670,77722
184 324.43940
199 070,39456
214 996,02612
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
O.OOOOO
за счет средств краевого бюджета
1 820 911,51389
115 290,26850
127 291,20601
121 343,10000
122 642,04000
125 448.11627
135 483,96557
146 322,6828!
158 028,49743
170 670,77722
184 324.43940
199 070,39456
214 996,02612
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных исгочннков
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9,00000
0,00000
1.
Управление реализацией Программы, v нмш
Всеп», в том числе:
1820911,51389
115 290,26850
127 291,20601
121 343,10000
122642,04000
125 448.11627
135 483,96557
146 322,68281
158 028.49743
170 670,77722
184 324,43940
199 070,39456
214 996,02612
ча счет средста федерального бюджета
о.ммню
0,00000
0.00000
О.ОШЮО
o.ooom
О.ООШЮ
О.ОШНЮ
О.ОШЮО
0.00000
o.ooom
О.МЮОО
0,00000
о.ошню
ча счет средств краев/ко бюджета
1 820 911,5138$
115 290,26850
127 291,20601
121343. mm
122 642,040т
125 448.11627
135 4S3.96557
146 322.682S1
158 028.49743
170 670.77722
184 324.43940
199 070,39456
214 996.02612
ча счет средств местных бюджетов
о.шнню \\
О.ОШНЮ
0,00000
о.шнню
О.ШЮОО
О.ООШЮ
О.ОШЮО
о.отю
о.шюоо
о.отню
0.00000
o.mooo
О.ШННЮ
ча счет средств внебюджетных источников
о.мнню и
0,00000
O.OOOWI
о.оошю
o.mooo
0,00000
0.00000
о.ооот
о.шюоо
0.00000
0,00000
о.шюоо
О.ООМЮ
1 1
Министерство mpanciiopiiki и ikipiiMiio.n анраитечьепта Камчатском кр, т
Всею, в том числе:
-488 870,37022;
36 624,12450
41 991,70000
36 355,00000
36 580,00000
31 713,01633
34 250,05764
36 990,06225
39 949.26723
43 145,20861
46 596,82530
50 324,57133
54 350,53703
•от с'к'ш средств (/кдерлчыюго бюджета
О.ОШНЮ И
0.00000
0.00000
о.тюо
о.отм
о.оошю
О.ШЮОО
0.0000(1
О.ШЮОО
o.oomo
О.ОШНЮ
0,00000
0,00000
чо счет средств краевого Сюджепт
48S 870.37022^
36 624.12450
41 991,7001Ю
36 355.00000
36 580,00000
31 713.01633
34 250.05764
36 990,06225
.г 9 949.26723
43 145.20S6!
46 596,82530
50 324,57133
54 350,53703
•/а счет средста местных бюджетов
О.ОШНЮ и
0,00000
О.ОШНЮ
0,00000
о,ото
о.отню
o.ooom
o.omoo
0,001 НЮ
o.oomo
0,00000
О.ООМЮ
0.0000(1
ча счет средств внебюджетных источников
о.ошню ;;
0,00000
О.ОШЮО
о.шнню
о.шюоо
о.оошю
o.omoo
0,00000
0,00000
o.oomo
О.ШЮОО
0.00001)
0,00000
1.2
Краев/*- государственное кончите x-ipemih'iiue "Упрочним авянхиобичьиых dopih' Камчатского крап"
Всеп», в том числе:
1 332 04IJ 436?
78 666,14400
85299,50601
84 988,10000
86 062,04000
93 735,09994
101 233,90793
109 332,62056
118 079.23020
127 525,56861
137 727.61410
148 745,82323
160 645.48909
г<| счет средств tjiedepaibiut.'o бюджета
о.шюоо :j
0.00000
О.ШЮОО
o.mooo
0,00000
О.ООШЮ
О.ООШЮ
O.OOOM)
О.ШННЮ
o.ooom
o.omoo
0,00000
О.ОМЮО
ча счет средста краевого бюджета
1 332 041. N367
78 666J 4400
85 299.50601
84 988.10000
S6 062,04000
93 735,09994
101 233.90793
109 332,62056
118 079.23020
127 525.56S61
137 727,61410
148 745.82323
160 645,48909
•hi счет средств местных бюдзххчпоа
0,00000 s|
О.ШЮОО
О.ОШЮО
О.ШННЮ
o.ooom
0.00000
О.ООШЮ
0,00000
О.ШННЮ
o.oomo
О.ШННЮ
o.omoo
o.mooo
ча счет средста внебюджетных источников
о.ошюо ;;
о.шюоо
0,00000
о.оошю
o.ooom
0,00000
о.тнт
o.mooo
0,00000
0,00000
о.отню
0,М)МЮ
о.мнню
8. Дополнить приложениями №№6 - 9 в следующей редакции:
Приложение 6
к Государственной программе Камчатского края
"Развитие транспортной системы
в Камчатском крае на 2014- 2025 годы"
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) Государственной программы Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы" Подпрограммы 1 "Развитие дорожного хозяйства"
№п/п
Показатели н индикаторы
Ед. изм.
2003-2012 годы
2013-2025 годы
в том числе:
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
!
2
3
4
5
it
7
s
*>
10
и
15
и
14
15
к.
17
IK
1.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуницнпального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации) в том числе:
км
-
2 152,12
2 194,15
2 195,75
2 201,90
2 218,98
2 218,98
2 253,77
2 291,40
2 320,41
2 388,69
2 407,69
2 447,69
2 467,69
1.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регчюиалыюго (межмуниципального) значения
км
-
1 539,49
1 581,52
1 581,52
1 581,52
1 594,67
1 594,67
I 625,53
1 661,53
1 690,53
1 754,53
1 773,53
1 813,53
1 S33.53
1.2.
сети автомобильных Оорог общего пользования местного значения
км
-
-
612,63
612,63
614,23
620,38
624,31
624,31
628.24
629,88
629,88
634,16
634,16
634,16
634,16
2.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуницнпального) и местного значения, в том
числе:
км
270,57
590,39
0,00
43,61
15,29
14,84
17,08
40,83
44,54
79,84
60,80
146,57
47,00
40,00
40,00
2.1.
автомобильных Оорог об:цсго пользовании регионального (мелсмуниципалыюго) значения
км
270,57
567,28
0,00
42,03
13,68
8,69
13,15
40,83
40,61
78,20
60,80
142,29
47,00
40,00
40,00
■> 1
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
0.00
23,11
0,00
1.58
1,60
6,15
3,93
0,00
3,93
1.64
0,00
4,28
0,00
0.00
0,00
3.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуницнпального) н местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:
км
205,54
313,79
0,00
42,03
0,37
5,61
17,08
0,00
34,79
37,64
29,00
68,28
19,00
40,00
20,00
3.1.
сети автомобильных Оорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
205,54
296,24
0,00
42,03
0,00
2,20
13,15
0,00
30,86
36,00
29,00
64,00
19,00
40,00
20,00
3.2.
сети автомобильных Оорог общего пользования местного значения
км
-
17.56
0,00
0,00
0,37
3.41
3,93
0,00
3,93
1,64
0,00
4,28
0,00
0,00
0,00
4.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуницнпального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатацнонным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:
км
65,03
278,00
0,00
1,58
16,32
9,23
0,00
40,83
9,75
42,20
31,80
78,29
28,00
0,00
20,00
4.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуницнпального) значения
км
65,03
271,04
0,00
0,00
13,68
6,49
0,00
40,83
9,75
42,20
31,80
78,29
28,00
0,00
20,00
4.2.
сети автомобильных Оорог общего пользования местного значения
км
-
6,95
0,00
1,58
2,63
2,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатацнониым показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе:
км
440,52
-
593,28
638,47
655,35
676,34
697,35
738,18
786,64
868,12
928,92
1 079,77
1 127,11
1 168,01
1 208,91
5.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуницнпального) значения
км
440,52
-
440,52
484,13
499,41
514,25
531,33
572,16
616,70
696,54
757,34
903,91
950,91
990,91
I 030,91
5.2.
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
152.76
154,34
155,94
162,09
166.02
166.02
169,95
171,59
171,59
175,87
176,20
177,10
17S.00
Примечания: I. В графах «2013» и 20 И год» указаны фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год.
Приложение 7
к Государственной программе Камчатского края
"Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы"
Сведения
об объёмах ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения в период 2003-2012 годов
№п/п
Показатели и индикаторы
Ед. изм.
2003-2012 годы
в том числе:
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1
2
3
4
5
б
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:
км
270,568
0,000
5,000
15,100
0,000
18,390
39,650
0,000
67,600
94,136
30,692
1.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
270,568
0,000
5,000
15,100
0,000
18,390
39,650
0,000
67,600
94,136
30,692
1.2.
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Приложение 8
к Государственной программе Камчатского края
"Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы"
Сведения
о крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектах, осуществляемых в рамках Государственной программы Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы" подпрограммы 1 "Развитие дорожного хозяйства"
(наименование программы)
X? н/и
Найме) юна нис объектов
Закатчнк
Дата и помер положительного
заключения государственно!! экспертизы проектом
Год ииода к j ксилvara цшо
Мощность но проекпю- сметной документации
Стоимость п ценах (тыс.рчб)
Подлежит выполнению с 01.01.2015 гида до конца стронзс.зьсзна
Объем фннаненропанни. i ыс. рчблей, и том числе но годам
км
нз них пскусст-
сооруження,
к„
из них нскусст венных сооружений, пог.м
Остаток сметной понмосш п ценах соотие тстпу ю iui ix дез (тыс.руб)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 гад
2018 гол
2019 год
2020 год
2021 год
20221 од
2023 год
2024 год
2025 «од
t
2
4
5
6
7
s
9
10
U
12
1?
ы
IS
16
17
18
19
2<>
21
22
ВСЕГО, « том чипе по объектам
134,564
931,400
25 525 444,274
134,564
931,400
23 794 534.418
1 142 130,816
1 236 648,803
878 023.325
860 010,000
4 316 005,459
4 100 000.000
4 030 000,000
3 800 000,000
3 810 000,000
300 000.000
0,000
0.000
Реконструкции автомобильной дороги Мндькопо - К.почн - Устк-Кпмчшск им участке км 263 • км 267
КГКУ "Камча iviipnn тодор"
ГЛУ "Государственная экспертиза проектной документации Камчатскою края" or 22.12.2011 4I-I- 5-0163-11
2015
3.124
564.700
2П36 N7.701
3.124
564.7UO
J 23 324.727
423 324,727
1V коне тру к цин апи>мобш1ьно11 дороги Исфонан.'мнск-КамчатскнН - Мильмчн» на\ч лоткекм 106-км 112
КГКУ "к'амчазмфаитодор"
ФЛУ «Главное упрамснис
государстпсн ной экспертизы» Хабаровский филиал №276-14ХГО- 1669/02 от 27 11.2014
2017
6,060
28,150
543 299.914
6.060
28,150
<«20 000.000
13 007,825
350 000.01 HI
150 000.01[1]1
120 000,000
>
Реконструкция аНТОМобИНЬНОЙ дороги Исфоианлонек-КамчнтекиО - Милькож»
КГКУ " К амча ту41 ра в тодор"
на столиц разработки МИР
2022
5.000
4 020 0М,000
5,'ХХ)
1 3"9 555.139
3 090.740
2 221.814
2J 523.325
972 810,000
ХОО 000,000
SIX) 000,000
900 000.000
•ЙШ OOO.IIOO
Реконструкции антомобнлыюН дороги Исфонашюпск-КамчатскиИ - Милькоио 1тчаезкекм 152-км 170-
КГКУ "Камча lynpuimvtop"
nil стадии разработки 1И IP
2(118
18.120
63,300
ill 1>о5 3S7.S25
18,120
63.300
1 s-»| 506.S66
18 990.245
321 734, Hi'
33(» 900.000
394 190,000
819692.516
Реконструкция авто моб илмюН дороги i !е1рона»;ки>с1С-КамчатекнН - Мачьконо
КП(У "Камч.иунраш одор"
на стадии разработки 1 IMP
2018
18.010
146.350
■ й 173 018.332
18,010
146,350
2 '55 4S5.530
21 531.859
3l4 63
250 000.1ХЮ
345 820,000
1 223 502,943
РсКОНС1р\ КЦНЯ «lOTOMOOll'IblfOil дороги Истропаплотгк-КамчазскнН • Мнльконо на уюетке км 249 - км 264)
КГКУ " К йм 'ч aiv нрав тодор"
ГЛУ " Государств и шя зкеиерпт проектной до кум с j тпн ни г Камча теко го края" от 15.02.2013 №41-1- 44Х) 11-13
2015
10.560
535 487.195
10,5ft)
2281.162.155
335 465.000
228062.155
Реконструкция аптомобильноН дороги 1 к-фотвлоиск-Камчатскн!! - Mh.ti.koiw на участке аронтс.чьспю западного *»б\ода r Елнзопо км 27 - км 30 с
КГКУ " Каы ча ту ира ri о дор"
|ы стадии |Wijvi6otKH МНР
2022
3,490
:5 301) 1)00,000
3.490
5 300 000.000
7 015.000
1 ООО 000.000
1 500 000,000
1 500 000.000
1 300 000.000
•
Строительство mocioiww перехода через р Кирпншк на 16 км автомобильной ДО|ЮГИ Милькопо - Ключи - У0Т1- Камчпгек
КГКУ " Кам чату н рпвтодор"
ФЛУ «Главное управление
uwy.tapci венной зкеперппы» Хабаровский фшимлотО! 102014 №236-14/ХГЫ 634/02
2016
2,200
128,900
Н 360 645.741
2,200
128,900
136 600.000
319 705,420
20 OOO.OOi)
116 600.1ХЮ
«
Реконструкция автомобильной дороги Пстронаидовск-КамчатскнП - МнЛ1>коно
КГКУ "Камча туправтодор"
на стадии разработки ПНР
2020
10,000
:1 221 457,866
10.000
1 210 000,000
500 000.000
SOO 000.000
210 000,000
w
Реконструкция автомобильной дороги Пезуоцзвловск-КймчятскнН - Милькопо
КГКУ "Кам ча ту праптодор"
2022
25.000
3 230 000,000
25,000
3 230 000,000
800 000.000
800 000,000
900 000.000
730 000,000
11
Реконструкция автомобильной дороги Пстропашювск-КзмчатскиП - Милькоио
КГКУ "Камчап'праш одор"
на стадии разработки ПНР
2020
11,000
1 320 000,000
11.000
1 320 000,000
400 000.000
500 01X1,000
420 000,000
12.
Реконструкция автомобштыгоН дороги Петропавловск-Камчатский - Милькопо
КГКУ " Кам чязу 1цхютодор"
но стадии разработки ГШР
2020
10,000
Ы 200 000.000
Ю,€Ю0
1 200 000.000
400 000.000
500 000,000
300000,000
13.
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Милькопо
КГКУ "Кам чату прав тодор"
2023
4,000
' 600 000.000
4,000
6001)00,000
300 ооо.ооо
300 000,000
N
Реконструкция автомобильной лорош Петропавловск-Камчатский - Милькопо на х-часткс км 18 - км 26
КГКУ " Кам ч атупршттдор"
2022
8.000
1 0S0 000.000
8.000
1 080 000,000
500 000,000
5 НО 000.000
Приложение 9
к Государственной программе Камчатского края
"Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы"
Сведения
о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуницнпального) значения, осуществляемых в рамках Государственной программы Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы" подпрограммы 1 "Развитие дорожного хозяйства"
(наименование программы)
Кг н/н
Наименование объектов
Д:п н н номер
заключении гос\дарственной жеперпны проектов
Срок ввода в зкенлуа- тицию
Мощность но ироектно сметной документации
Стоимость 8 ценах соответствующих лет (тыс.руб)
Подлежит иыпилненшо с 01.01.2015 года до конца строительства
ОГгьсм финансирования, тыс. рублей, в том числе но годам
км
14 них искусственные сооружении, ног.м.
км
нз них искусственных сооружений, ног.м
Остаток сметной
стоимости в ценах соответствующих лет (тыс.руб)
2014 пи
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 гад
2021 год
2022 гоа
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
4
S
7
8
9
10
(1
12
13
14
15
1б
17
IX
19
20
21
22
ВСЕГО, в том чнск' по объектам капиттыюл' пщюпшел ьенша:
444,718
564,583
32 384 035,909
402,61»!
225.533
31 348 259,531
405 440,738
506 517,502
671 926,668
461 910,000
2 656 578J12
4 550 000,000
5 300 000,000
5 070 11Ш1,0(Н1
5 700000,000
4 450 000,000
3 51)0 000.000
1 050 000,000
1
Cipoiirejii-cmi лвттнмипка продленного действия с Ammrail • шт. Паданн на учашке км 308 - км 350
ГАУ "1 ос\ дара венная
IKCHCJUIIT!! IlpOCKTIIOli
документации Камчатскою края" or "7.12 2('10№4Ы-5- 0137-10
2014
42,027
339.050
I 099 475,354
0.000
353 507.61*
2.
Строительство авго-шмнпка продленное .'wiicruita АнлигаН - Палана на учпетке км 23<> • км 240*
на спичи разработки ПИР
2017
13.153
49.070
679 743.147
13.153
49.070
665 375.2%
6634.186
3i»2 513.141
222000.000
140 862.155
3
Строи гедьа во антошминка нродлсинош действия АнашлН • I liuoiia на участке км 0 - км
на cia.iiiH разработки ИИР
2021
15.859
79.670
976 470.366
15.859
79.670
966 703.181
6 213.997
".553.181
113 400,000
149 750.000
ЧшмклМКЮ
400 000.000
•1
Реконструкция автомобильной дороги 1-.ШИЧЧ1 - Паратунка на кольцевой пазвячке км 12+700*
пасиипн разработки ПНР
2018
4.7(4)
533 834.1%
4.7(H)
(МНЮ
529 561.424
686.833
1 1*5.267
171 297.845
35» >78.312
Реконструкции автомобильной дороги Н.шкчк» - Царапина на участке мосичюю перехода через року I laioniiiiKii
ГАУ "1 осудпрствснная чкепертнза hjhkktiioII
документации Камчатской» края" от 29.04.2013 №41-1-5- 0131-13
2016
0.429
48,243
474 512.846
о.420
48,243
44М 283.365
3601И).1И>1|
10X765.913
210 190.403
6
Строитеяыя ко .шиин наружного освещения на автомобильной дороге Пстронашмнск- Камчатский • Мильконо на участке км !2 • км 24*
на стадии разработки
шп»
2016
12,000
1 №
0,000
126 336.265
2 398.ИМ
0,000
126 336.265
Строительство автознмннки продленною действия Анавгай - Палаца на участке км 17 - км 33*
на стадии разработки ПИР
2020
16,000
1 200 000.00U
16.000
0,000
1 200000,000
зшооодюо
500 000,000
400 000.000
8.
Строительство автознмннки продленного действия Aiiamuii - Пшшна на участке км 214- км 229*
на стадии разработки ПИР
2019
15.000
I 700 000.1КК)
15.000
0.000
1 700 000.000
NlWHKXj.OOt)
900000,000
9
Строительство onnvJllMIIIIKil продленной! действия Aimnmli - Палаца на участке км 415- км 435*
планируется к разработке
2020
20,000
800 000.000
2{».000
0.000
800000,000
20ИIKXUXX)
300000.000
300000,000
10
Строительство авгознмника продленного действия АнапгаН - Палана на участке км 201- км 214*
планируется к разработке
2021
13,000
1 250 000.000
13.000
0.000
1 250000.000
500 000,000
500 000,000
250 000.000
II
Строительство авгознмника продленного действия Анангий - Палана на участке км 34- км 50*
планируется к разработке
2021
16,000
I 220 000.000
16.000
0,000
1 220000,000
300000,000
500 000,000
420000.000
12.
Строительство шшшмпмка продленного действия Ли а ига ii - Палана на ростке км 51- км 75*
планируется к разработке
2021
24,000
1 850 000,000
24,000
0.01 V)
1 850000,000
500 000,000
600 000,000
750 000.000
13.
Строительство автознминка продленного дсЯствня Лнаш aii • Палаца нп участке км 1S4 • км 200*
планируется к разработке
2022
16.000
1600 000,000
16,000
IHKRI
1600 000,000
600000,000
600 000.000
4(Х) 000,000
И.
Строительство онтознмннка продленного действия Aiiamaii - Ползка на участке км 163 км 183*
планируется к разработке
2024
20,<ХИ 1
1 900000,000
(мин]
1 900 000.000
600 000,000
750 000,000
550 000,000
15.
Строитсл»лтпо онтотнмннка продленного дсИствия Aimnnili - Поляна на \часгке км 76 - км 100*
планируется к разработке
2022
24,000
2000 000,000
24.000
О.ООЛ
2 000 000,000
600 000.000
750 000,000
650 Ж К.),000
10
Строительство аотознмипка продленного деИетиня Airnm-iil • Полпиа на участке км 101 - км 120*
планируется к разработке
2023
19.000
1 850 000,000
19.000
П.1НН1
1 850 000,000
600 ООО.) К К)
750 000,000
5(Ю OOO.CWXl
17
Строительство апгожчннки продленного деИстния Aiiaiuali • Полями на участке км 121- км 141*
планируется к разработке
2024
20.0(Н>
1 900 000.000
20,000
0.(4)11
1 900000,000
6001100.000
750000.000
550 000,0) К1
1»
Строительство автоэимиика продленного деИстния Atianrnll • Палана на участке км 142 - км 162*
планируется к разработке
2025
20, <К>0
1 900 000.000
20,000
i1.1kmi
1 9(H) 000.000
600 ооо.ооо
750 000.000
550(К'Ю.О1.Ю
19.
Реконструкция автомобильном дороги Близоко * Паратунка на участке км 3 - км 12*
планируется к разработке
2019
9.00О
1 400 000.000
9.000
и.(кк>
1 400 000.000
700<ХК).ооо
700 000.000
211.
Реконструкция автомобильном лирош Елитово - Паратунка на
планируется к разработке
2020
11.200
900 000.000
11,200
один)
900 000.000
450'к кцк ю
450 000,000
21.
Реконструкция автомобильном дороги Еуиглтво • Парагунка с подьегюм к н. Термальны!) на участке км 24.2 км 30*
планируется к разработке
202!
5,800
550 000,000
5.800
,,,»„
550 ООО .ОМ
250 000,000
300 000.000
22
Реконструкция автомобильном дорош с/\ НачикнискмН • ihv Усть-Волынсреик • tHK.' Октябрьски» на \чистке км 72 • км 107*
планируется к разработке
2022
36,800
2 800000.000
36.«Ю
2 8) К) 000ДШ
800000.000
1 ОООООО.ООО
1 ОООООО.ООО
2.1.
Реконструкция автомобильном дорош с/ч МачнкипскнЫ • пос Усть>Болмисрсик нос.ОгтябрьскнМ реконструкция мос1» ЧС[К-< р
планируется к разработке
2019
0.75
4S.550
200000,000
0.750
4S.550
200000.000
200 000,000
24.
Реконструкция автомобильном дороги е/х 1 ЬчнкннскнИ - нос Усгь-Болынцнгцк - itoe Октябрьский на yiaoi кс км " - км 26*
планируется к р.пработке
2021
2(»Л НЮ
2 300 000,000
26,000
0.000
2 300 tKW.000
300 000.000
1 000000.000
1 000 000,000
25.
Реконструкция amoMiH4i.ii.uoii дороги с/х НачнкинскиН • нос. Усть-Больнгсрсик • нос Октябрьский на участке км 27 -
планируется к разработке
2023
24.IXK1
0,000
24ДХЮ
о.ООО
0.000
3JX) 000,000
1 000 000, (XX)
800 000.000
26.
Реконструкция автомобильном дороги с/к Начикииский • нос Усть-Большерецк - нос Октябрьский на участке км 52 • км 72*
планируется к разработке
2025
20.00*)
1 300 000.000
20ДЧН1
о.ООО
1 300000.000
300 000.000
1 (Х)01ХЮ.ООО
51X) (.XX) .000
27.
Строительство стационарного нункта весового контроля на автомобильной дороге Петрона олове к-К вм ч стеки М • Мильково
планируется к разработке
9 164,46636
* Стоимость объектов огц>слелена как прс, мммагаемая, в соответствии с объектами-аналогами"
[1] Стоимость обьсетовопределена как предполагаемая, n соответствии с объектами-аналогами
Примечание по ош-ектам, но которым завершение стронтельст-Крокчикгфукции) предусмотрено за пределами 2015 года, н ipacjw N указывается объем финансирования по годам до шюда об ьект аи-!Ксп.|унташоо.
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июня 2015 года №209-П
О внесении изменений в Государственную программу Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №551-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Государственную программу Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №551-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года, за исключением положений пункта 4 части 1, подпунктов "а" и "б" пункта 2, пунктов 3 и 4 части 3 приложения к настоящему постановлению.
3. Положения пункта 4 части 1, абзацев четвертого и пятого подпункта "а", абзацев второго, пятого и шестого подпункта "б" пункта 2, пунктов 3 и 4 части 3 приложения к настоящему постановлению вступают в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
4. Положения абзацев второго и третьего подпункта "а", абзацев третьего и четвертого подпункта "б" пункта 2 части 3 приложения к настоящему постановлению вступают в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникающие с 1 июля 2015 года.
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 18.06.2015 №209-П
Изменения
в Государственную программу Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №551-П
(далее - Программа)
1. В Программе:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта
изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований
Программы
- объем финансирования Программы на 2014- 2025 годы составляет 129 312 628,73008 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) федерального бюджета (по согласованию) - 51 185 954,47620 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 289 703,67620 тыс. рублей;
2015 год - 1 418 474,20000 тыс. рублей;
2016 год - 1 070 000,00000 тыс. рублей;
2017 год - 1 110 766,60000 тыс. рублей;
2018 год - 5 563 010,00000 тыс. рублей;
2019 год - 7 425 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 8 397 000,00000 тыс. рублей;
2021 год - 7 983 000,00000 тыс. рублей;
2022 год - 8 559 000,00000 тыс. рублей;
2023 год - 4 275 000,00000 тыс. рублей;
2024 год - 3 150 000,00000 тыс. рублей;
2025 год - 945 000,00000 тыс. рублей;
2) краевого бюджета - 77 497 757,86096 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 3 182 766,18840 тыс. рублей;
2015 год - 2 209 578,68671 тыс. рублей;
2016 год -2 649 922,59041 тыс. рублей;
2017 год-2 156 021,90810 тыс. рублей;
2018 год - 8 136 630,00864 тыс. рублей;
2019 год - 8 350 128,30387 тыс. рублей;
2020 год - 8 713 904,89081 тыс. рублей;
2021 год - 8 158 812,97933 тыс. рублей;
2022 год - 8 599 297,02633 тыс. рублей;
2023 год - 8 283 884,88496 тыс. рублей;
2024 год - 8 520 284,25224 тыс. рублей;
2025 год - 8 587 566,14116 тыс. рублей;
3) местных бюджетов (по согласованию) - 556 916,39292 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 42 128,29906 тыс. рублей;
2015 год - 46 118,02927 тыс. рублей;
2016 год - 55 813,51850 тыс. рублей;
2017 год - 31 596,70000 тыс. рублей;
2018 год - 114 218,84175 тыс. рублей;
2019 год - 115 771,78630 тыс. рублей;
2020 год - 107 103,38604 тыс. рублей;
2021 год - 21 586,07800 тыс. рублей;
2022 год - 22 579,75400 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
4) внебюджетных источников (по согласованию) - 72 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2019 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2021 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2022 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2023 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2024 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2025 год - 9 000,00000 тыс. рублей.
»;
2) в разделе 2 «Цели, задачи Программы сроки и механизмы ее реализации»:
а) в наименовании слова «задачи Программы сроки» заменить словами «задачи Программы, сроки»;
б) часть 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Объем финансирования Программы на 2014-2025 годы составляет 129 312 628,73008 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) федерального бюджета (по согласованию) - 51 185 954,47620 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 289 703,67620 тыс. рублей;
2015 год - 1 418 474,20000 тыс. рублей;
2016 год - 1 070 000,00000 тыс. рублей;
2017 год - 1 110 766,60000 тыс. рублей;
2018 год - 5 563 010,00000 тыс. рублей;
2019 год - 7 425 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 8 397 000,00000 тыс. рублей;
2021 год - 7 983 000,00000 тыс. рублей;
2022 год - 8 559 000,00000 тыс. рублей;
2023 год - 4 275 000,00000 тыс. рублей;
2024 год - 3 150 000,00000 тыс. рублей;
2025 год - 945 000,00000 тыс. рублей;
2) краевого бюджета - 77 497 757,86096 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 3 182 766,18840 тыс. рублей;
2015 год - 2 209 578,68671 тыс. рублей;
2016 год - 2 649 922,59041 тыс. рублей;
2017 год-2 156 021,90810 тыс. рублей;
2018 год - 8 136 630,00864 тыс. рублей;
2019 год - 8 350 128,30387 тыс. рублей;
2020 год - 8 713 904,89081 тыс. рублей;
2021 год - 8 158 812,97933 тыс. рублей;
2022 год - 8 599 297,02633 тыс. рублей;
2023 год - 8 283 884,88496 тыс. рублей;
2024 год - 8 520 284,25224 тыс. рублей;
2025 год - 8 587 566,14116 тыс. рублей;
3) местных бюджетов (по согласованию) - 556 916,39292 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 42 128,29906 тыс. рублей;
2015 год-46 118,02927 тыс. рублей;
2016 год - 55 813,51850 тыс. рублей;
2017 год - 31 596,70000 тыс. рублей;
2018 год - 114 218,84175 тыс. рублей;
2019 год - 115 771,78630 тыс. рублей;
2020 год - 107 103,38604 тыс. рублей;
2021 год - 21 586,07800 тыс. рублей;
2022 год - 22 579,75400 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
4) внебюджетных источников (по согласованию) - 72 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2019 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2021 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2022 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2023 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2024 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2025 год - 9 000,00000 тыс. рублей.»;
3) абзац третий раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«В рамках реализации настоящей Программы местным бюджетам могут предоставляться субсидии на реализацию мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и содержанию автомобильных дорог местного значения, а также другие межбюджетные трансферты в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.»;
4) раздел 8 «Методика оценки эффективности Программы» изложить в следующей редакции:
«8. Методика оценки эффективности Программы
8.1. Оценка эффективности Программы основывается на необходимости проведения оценок по следующим направлениям:
1) степень достижения целей и решения задач Программы. Методика проведения оценки в рамках данного направления заключается в сопоставлении фактических значений показателей достижения целей и решения задач Программы с их плановыми значениями. Проведение оценки осуществляется согласно следующему алгоритму:
а) степень достижения цели и основных задач Программы по конкретному индикатору Программы определяется по формуле:
Сд - степень достижения цели и основных задач Программы по конкретному индикатору Программы, %;
Зф - фактическое значение индикатора цели и задач Программы;
Зп - плановоезначение индикатора цели и задач Программы; б) показатель результативности реализации в целом по Программе определяется по формуле:
С - показатель результативности реализации в целом по Программе, %;
n - общее количество показателей (индикаторов), влияющих на достижение цели и задач Программы;
в) исходными данными для проведения расчетов являются сведения, представленные по результатам мониторинга реализации Программы;
г) для принятия решения о степени достижения целей и решения задач Программы используется следующая качественная шкала:
Численное значение показателя степени достижения целей и задач Программы С, в процентах
Качественная характеристика
2) степень соответствия фактических затрат консолидированного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню. Проведение оценки осуществляется согласно следующему алгоритму:
а) показатель полноты использования бюджетных средств в целом по Программе определяется по формуле:
3 - показатель полноты использования бюджетных средств в целом по Программе;
Рф - фактические расходы консолидированного бюджета на реализацию Программы в соответствующем периоде;
Рп - запланированные консолидированным бюджетом расходы на реализацию Программы в соответствующем периоде;
б) исходными данными для проведения расчетов являются сведения, представленные по результатам мониторинга реализации Программы.
8.2. В целях оценки степени соответствия фактических затрат консолидированного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности (Р):
1) если значение показателя результативности Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств 3 равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат консолидированного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;
2) если значение показателя результативности Р меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств 3 меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат консолидированного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.
8.3. Расчет эффективности использования средств консолидированного бюджета на реализацию Программы производится по формуле:
Э - показательно эффективности использования средств консолидированного бюджета;
3 - показатель полноты использования бюджетных средств в целом по Программе;
С - показатель результативности реализации в целом по Программе.
8.4. В целях оценки эффективности использования средств консолидированного бюджета при реализации Программы устанавливаются следующие критерии:
1) если значение показателя эффективности использования средств консолидированного бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;
2) если значение показателя эффективности использования средств консолидированного бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;
3) если значение показателя эффективности использования средств консолидированного бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.».
2. В подпрограмме 1 «Развитие дорожного хозяйства»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» паспорта изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1
- общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 119 458 669,71155 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) федерального бюджета (по согласованию) - 51 185 954,47620 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 289 703,67620 тыс. рублей;
2015 год - 1 418 474,20000 тыс. рублей;
2016 год - 1 070 000,00000 тыс. рублей;
2017 год - 1 110 766,60000 тыс. рублей;
2018 год - 5 563 010,00000 тыс. рублей;
2019 год - 7 425 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 8 397 000,00000 тыс. рублей;
2021 год - 7 983 000,00000 тыс. рублей;
2022 год - 8 559 000,00000 тыс. рублей;
2023 год - 4 275 000,00000 тыс. рублей;
2024 год - 3 150 000,00000 тыс. рублей;
2025 год - 945 000,00000 тыс. рублей;
2) краевого бюджета - 67 741 008,88321 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 871 632,11825 тыс. рублей;
2015 год - 1 523 291,17655 тыс. рублей;
2016 год - 1 988 867,89041 тыс. рублей;
2017 год - 1 487 929,86810 тыс. рублей;
2018 год - 7 496 576,72947 тыс. рублей;
2019 год - 6 679 717,86300 тыс. рублей;
2020 год - 7 991 580,86043 тыс. рублей;
2021 год - 7 377 810,03600 тыс. рублей;
2022 год - 7 778 044,15700 тыс. рублей;
2023 год - 7 399 707,70100 тыс. рублей;
2024 год - 7 565 545,42400 тыс. рублей;
2025 год - 7 580 305,05900 тыс. рублей;
3) местных бюджетов (по согласованию) - 531 706,35214 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 38 541,55251 тыс. рублей;
2015 год - 29 494,73504 тыс. рублей;
2016 год - 53 313,51850 тыс. рублей;
2017 год - 29 096,70000 тыс. рублей;
2018 год - 114 218,84175 тыс. рублей;
2019 год- 115 771,78630 тыс. рублей;
2020 год - 107 103,38604 тыс. рублей;
2021 год - 21 586,07800 тыс. рублей;
2022 год - 22 579,75400 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.
»;
2) часть 2.7 раздела 2 «Цели, задачи подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.7. Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 119 458 669,71155 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) федерального бюджета (по согласованию) - 51 185 954,47620 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год-
1 289 703,67620 тыс. рублей;
2015
год-
1 418 474,20000 тыс. рублей;
2016
год-
1 070 000,00000 тыс. рублей;
2017
год-
1 110 766,60000 тыс. рублей;
2018
год-
5 563 010,00000 тыс. рублей;
2019
год-
7 425 000,00000 тыс. рублей;
2020
год-
8 397 000,00000 тыс. рублей;
2021
год-
7 983 000,00000 тыс. рублей;
2022
год-
8 559 000,00000 тыс. рублей;
2023
год-
4 275 000,00000 тыс. рублей;
2024
год-
3 150 000,00000 тыс. рублей;
2025
год-
945 000,00000 тыс. рублей;
2) краевого бюджета - 67 741 008,88321 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 871 632,11825 тыс. рублей;
2015 год - 1 523 291,17655 тыс. рублей;
2016 год - 1 988 867,89041 тыс. рублей;
2017 год - 1 487 929,86810 тыс. рублей;
2018 год - 7 496 576,72947 тыс. рублей;
2019 год - 6 679 717,86300 тыс. рублей;
2020 год - 7 991 580,86043 тыс. рублей;
2021 год - 7 377 810,03600 тыс. рублей;
2022 год - 7 778 044,15700 тыс. рублей;
2023 год - 7 399 707,70100 тыс. рублей;
2024 год - 7 565 545,42400 тыс. рублей;
2025 год - 7 580 305,05900 тыс. рублей;
3) местных бюджетов (по согласованию) - 531 706,35214 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 38 541,55251 тыс. рублей;
2015 год - 29 494,73504 тыс. рублей;
2016 год - 53 313,51850 тыс. рублей;
2017 год - 29 096,70000 тыс. рублей;
2018 год - 114 218,84175 тыс. рублей;
2019 год - 115 771,78630 тыс. рублей;
2020 год - 107 103,38604 тыс. рублей;
2021 год - 21 586,07800 тыс. рублей;
2022 год - 22 579,75400 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.».
3. В подпрограмме 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» паспорта изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2
- общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 320 151,15278 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) краевого бюджета - 230 609,04850 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 11 803,30195 тыс. рублей;
2015 год - 50 805,74655 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 21 000,00000 тыс. рублей;
2019 год - 21 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 21 000,00000 тыс. рублей;
2021 год - 21 000,00000 тыс. рублей;
2022 год - 21 000,00000 тыс. рублей;
2023 год - 21 000,00000 тыс. рублей;
2024 год - 21 000,00000 тыс. рублей;
2025 год - 21 000,00000 тыс. рублей.
2) местных бюджетов (по согласованию) - 17 542,10428 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 367,68655 тыс. рублей;
2015 год - 15 174,41773 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.
3) внебюджетных источников (по согласованию) - 72 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2019 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2021 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2022 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2023 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2024 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2025 год - 9 000,00000 тыс. рублей.
»;
2) в разделе 2 «Цели, задачи подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации»:
а) в части 2.2:
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставление гражданам мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения (кроме такси и маршрутных такси);»;
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) автоматизация системы учета оплаты проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси и маршрутных такси).»;
б) в части 2.4:
пункт 1 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения (кроме такси и маршрутных такси);»;
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения (кроме такси и маршрутных такси);».
в) часть 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 320 151,15278 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) краевого бюджета - 230 609,04850 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 11 803,30195 тыс. рублей;
2015 год - 50 805,74655 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 21 000,00000 тыс. рублей;
2019 год - 21 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 21 000,00000 тыс. рублей;
2021 год - 21 000,00000 тыс. рублей;
2022 год - 21 000,00000 тыс. рублей;
2023 год - 21 000,00000 тыс. рублей;
2024 год - 21 000,00000 тыс. рублей;
2025 год - 21 000,00000 тыс. рублей;
2) местных бюджетов (по согласованию) - 17 542,10428 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 367,68655 тыс. рублей;
2015 год - 15 174,41773 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
3) внебюджетных источников (по согласованию) - 72 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2019 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2021 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2022 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2023 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2024 год - 9 000,00000 тыс. рублей;
2025 год - 9 000,00000 тыс. рублей.»;
3) раздел 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Камчатского края» изложить в следующей редакции:
«3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае
3.1. В целях софинансирования мероприятий, предусмотренных в разделе «Подпрограмма 2. «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» приложения 5 к Программе, и обеспечения их реализации органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае местным бюджетам в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации предоставляются субсидии из краевого бюджета.
3.2. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае аналогичных муниципальных программ;
2) наличие средств местных бюджетов на софинансирование мероприятий аналогичной муниципальной программы в размере, определенном пунктом 7 настоящей части;
3) целевое использование органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае предоставленных субсидий;
4) представление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края отчетов об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденным Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края;
5) заключение соглашений о предоставлении субсидий между Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;
6) соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
7) обеспечение софинансирования за счет средств местных бюджетов:
а) по мероприятию «Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта» - не менее 30% от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятия;
б) по мероприятию «Разработка проекта автостанции (автостанция в с. Мильково)» - не менее 10% от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятия;
в) по мероприятию «Внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда на общественном транспорте «Электронный проездной» с использованием бесконтактных смарт-карт на регулярных маршрутах городского сообщения в Петропавловск-Камчатском городском округе» - не менее 30% от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятия.
3.3. Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий являются:
а) по мероприятию «Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта» - наличие в муниципальном образовании в Камчатском крае организаций пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющих перевозку пассажиров по регулярным маршрутам муниципального сообщения в Камчатском крае, с парком транспортных средств, средний возраст которых более 8 лет;
б) по мероприятию «Разработка проекта автостанции (автостанция в с. Мильково)» - наличие в муниципальном образовании в Камчатском крае с численностью населения не менее 1 900 человек, маршрута (маршрутов) пассажирского регулярного автомобильного межмуниципального сообщения с устойчивым пассажиропотоком не менее 5 тыс. человек в год.
3.4. Размер субсидий местным бюджетам определяется:
1) по мероприятию «Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта» по формуле:
Ci - размер субсидии, предоставляемый бюджету i-ro муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия;
С - объем средств краевого бюджета, предусмотренный Программой на реализацию мероприятия;
Ki - общая стоимость мероприятия, указанного в муниципальной программе i-ro муниципального образования в Камчатском крае на очередной финансовый год (по всем источникам финансирования);
2) по мероприятию «Разработка проекта автостанции (автостанция в с. Мильково)» по формуле:
Q - размер субсидии, предоставляемый бюджету i-ro муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия;
С - объем средств краевого бюджета, предусмотренный Программой на реализацию мероприятия;
К, - общая стоимость мероприятия, указанного в муниципальной программе i-ro муниципального образования в Камчатском крае на очередной финансовый год (по всем источникам финансирования);
3) по мероприятию «Внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда на общественном транспорте «Электронный проездной» с использованием бесконтактных смарт-карт на регулярных маршрутах городского сообщения в Петропавловск-Камчатском городском округе» по формуле:
Ci - размер субсидии, предоставляемой бюджету Петропавловск - Камчатского городского округа на реализацию мероприятия;
С - общий объем средств краевого бюджета, предусмотренный Программой на реализацию мероприятия.
3.5. В случаях неисполнения условий, предусмотренных настоящим разделом, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с частью 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3.6. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Субсидии, использованные не по целевому назначении, подлежат возврату в краевой бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края.
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края направляет в орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае уведомление о возврате субсидии в течение 10 рабочих дней со дня выявления нецелевого использования средств субсидии.
3.7. Остатки субсидий, ее использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года, подлежат возврату в краевой бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.»;
4) раздел 6 «Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2» дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда на общественном транспорте «Электронный проездной» с использованием бесконтактных смарт-карт на регулярных маршрутах городского сообщения в Петропавловск-Камчатском городском округе, позволит повысить уровень обслуживания пассажиров, оптимизировать маршрутную сеть.».
4. В подпрограмме 3 «Развитие водного транспорта»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3» паспорта изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3
- общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 748 571,64152 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) краевого бюджета - 740 903,70502 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 291 846,84742 тыс. рублей;
2015 год - 61 731,95760 тыс. рублей;
2016 год - 110 353,00000 тыс. рублей;
2017 год - 116 091,40000 тыс. рублей;
2018 год - 15 680,70000 тыс. рублей;
2019 год - 16 778,30000 тыс. рублей;
2020 год - 17 952,80000 тыс. рублей;
2021 год - 19 209,50000 тыс. рублей;
2022 год - 20 554,20000 тыс. рублей;
2023 год - 21 992,90000 тыс. рублей;
2024 год - 23 532,40000 тыс. рублей;
2025 год - 25 179,70000 тыс. рублей;
2) местных бюджетов (по согласованию) - 7 667,93650 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 219,06000 тыс. рублей;
2015 год - 1 448,87650 тыс. рублей;
2016 год - 2 500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 2 500,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.
»;
2) в разделе 2 «Цели, задачи подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации»:
а) в части 2.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) субсидирование пассажирских перевозок водным транспортом на межмуниципальных и внутримуниципальных маршрутах.».
б) в части 2.5:
в пункте 1 слова «организаций осуществляющих» заменить словами «организаций, осуществляющих»;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) организация перевозок пассажиров водным транспортом на внутримуниципальных маршрутах по сниженным тарифам.»;
в) часть 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 748 571,64152 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) краевого бюджета - 740 903,70502 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 291 846,84742 тыс. рублей;
2015 год - 61 731,95760 тыс. рублей;
2016 год - 110 353,00000 тыс. рублей;
2017 год - 116 091,40000 тыс. рублей;
2018 год - 15 680,70000 тыс. рублей;
2019 год - 16 778,30000 тыс. рублей;
2020 год - 17 952,80000 тыс. рублей;
2021 год - 19 209,50000 тыс. рублей;
2022 год - 20 554,20000 тыс. рублей;
2023 год - 21 992,90000 тыс. рублей;
2024 год - 23 532,40000 тыс. рублей;
2025 год - 25 179,70000 тыс. рублей;
2) местных бюджетов (по согласованию) - 7 667,93650 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 219,06000 тыс. рублей;
2015 год - 1 448,87650 тыс. рублей;
2016 год - 2 500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 2 500,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.»;
3) раздел 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 3, реализуемых муниципальными образованиями Камчатского края» изложить в следующей редакции:
«3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 3, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае
3.1. В целях софинансирования мероприятия Подпрограммы 3 по организации перевозок пассажиров водным транспортом на внутримуниципальных маршрутах по сниженным тарифам (далее в настоящем разделе - мероприятие) местным бюджетам в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации предоставляются субсидии из краевого бюджета.
3 2 Условиями предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае аналогичных муниципальных программ;
2) наличие средств местных бюджетов на софинансирование мероприятия в размере, определенном в пунктом 7 настоящей части;
3) целевое использование органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае предоставленных субсидии;
4) представление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края отчетов об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденным Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края;
5) заключение соглашений о предоставлении субсидий между Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;
6) соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
7) обеспечение софинансирования мероприятия за счет средств местных бюджетов в размере не менее 10% от средств краевого бюджета, необходимых на реализацию мероприятия.
3.3. Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий на реализацию мероприятия являются наличие в муниципальной собственности вездехода на воздушной подушке и отсутствие возможности организации альтернативных перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на внутримуниципальных маршрутах.
3.4. Размер субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятия определяется по формуле:
Si - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-ro муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия;
Пi - потребность в средствах i-ro муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия в очередном финансовом году;
S - общий объем средств краевого бюджета, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае, предусмотренный на реализацию мероприятия.
3.5. В случаях неисполнения условий, установленных настоящим разделом, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с частью 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3.6. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в краевой бюджет в течение-50-календарных дней после получения уведомления Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края.
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края направляет в орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае уведомление о возврате субсидии в течение 10 рабочих дней со дня выявления нецелевого использования средств субсидии.
3.7. Остатки субсидий, ее использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года, подлежат возврату в краевой бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.».
5. В подпрограмме 4 «Развитие воздушного транспорта»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4» паспорта изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4
- общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета составляет 6 964 324,71034 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год -892 193,65228 тыс. рублей;
2015 год -446 458,60000 тыс. рублей;
2016 год -429 358,60000 тыс. рублей;
2017 год -429 358,60000 тыс. рублей;
2018 год -464 624,46290 тыс. рублей;
2019 год -497 148,17530 тыс. рублей;
2020 год -531 948,54757 тыс. рублей;
2021 год -569 184,94590 тыс. рублей;
2022 год -609 027,89211 тыс. рублей;
2023 год -651 659,84456 тыс. рублей;
2024 год -697 276,03368 тыс. рублей;
2025 год -746 085,35604 тыс. рублей.
»;
2) часть 2.11 раздела 2 «Цели, задачи подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.11. Общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета составляет 6 964 324,71034 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 892 193,65228 тыс. рублей;
2015 год - 446 458,60000 тыс. рублей;
2016 год - 429 358,60000 тыс. рублей;
2017 год - 429 358,60000 тыс. рублей;
2018 год - 464 624,46290 тыс. рублей;
2019 год - 497 148,17530 тыс. рублей;
2020 год - 531 948,54757 тыс. рублей;
2021 год - 569 184,94590 тыс. рублей;
2022 год - 609 027,89211 тыс. рублей;
2023 год - 651 659,84456 тыс. рублей;
2024 год - 697 276,03368 тыс. рублей;
2025 год - 746 085,35604 тыс. рублей.».
6. В подпрограмме 5 «Обеспечение реализации Программы»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5» паспорта изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5
- общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 1 820911,51389 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 115 290,26850 тыс. рублей;
2015 год - 127 291,20601 тыс. рублей;
2016 год - 121 343,10000 тыс. рублей;
2017 год - 122 642,04000 тыс. рублей;
2018 год - 125 448,11627 тыс. рублей;
2019 год - 135 483,96557 тыс. рублей;
2020 год - 146 322,68281 тыс. рублей;
2021 год - 158 028,49743 тыс. рублей;
2022 год - 170 670,77722 тыс. рублей;
2023 год - 184 324,43940 тыс. рублей;
2024 год - 199 070,39456 тыс. рублей;
2025 год - 214 996,02612 тыс. рублей.
»;
2) часть 2.9 раздела 2 «Цели, задачи подпрограммы 5, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.9. Общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 1 820 911,51389 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год-
115
290,26850
тыс.
рублей;
2015
год-
127
291,20601
тыс.
рублей;
2016
год-
121
343,10000
тыс.
рублей;
2017
год-
122
642,04000
тыс.
рублей;
2018
год-
125
448,11627
тыс.
рублей;
2019
год-
135
483,96557
тыс.
рублей;
2020
год-
146
322,68281
тыс.
рублей;
2021
год-
158
028,49743
тыс.
рублей;
2022
год-
170
670,77722
тыс.
рублей;
2023
год-
184
324,43940
тыс.
рублей;
2024
год-
199
070,39456
тыс.
рублей;
2025
ГОД-
214
996,02612
тыс.
рублей.».
7. Приложения №№1, 2, 3 и 5 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Государственной программе Камчатского края
"Развитие транспортной системы
в Камчатском крае на 2014-2025 годы"
Сведения
о показателях (индикаторах) Государственной программы Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы" и подпрограмм государственной программы и их значениях
№п/п
Показатель(нндикатор) (наименование)
Ед. нзм.
Значения показателей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
4
6
7
s
9
in
п
12
13
ы
15
ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"
1.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального | местного значения
км.
4: оз
1,58
13.68
1,60
8,69
6,15
13,15
3,93
40,83
0,00
40,61
3,93
78,20
1,64
60,80
0,00
142,29
4,28
47,00
0,00
40,00
0,00
40,00
0,00
2.
Прирост населенных пунктов, связанных с опорной сетью автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения
ед.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3.
Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуницнпального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям
%
31
32,5
34
37
42
47
53
57
60
64
67
70
ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА"
1.
Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
тыс. чел
0,00
9 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Средний возраст пассажирских транспортных средств общего пользования
ед.
1; 11,05
11,05
10,8
10,2
9,7
9,4
9,0
8,8
8,3
8,0
7,8
7,5
3.
Количество автовокзалов и автостанций в Камчатском крае
ед.
и 2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4.
Доля подвижного состава автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки по городским и пригородным маршрутам, подключенная к системе "Электронный проездной"
%
0
70
90
96
100
100
100
100
100
100
100
100
ПОДПРОГРАММА 3 "РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА"
1.
Количество перевезенных пассажиров на межмуниципальных маршрутах
тыс. чел
| 0,15
0,96
1,36
1,64
3,90
4,00
4,10
4,20
4,35
4,45
4,55
4,60
2.
Пассажирооборот
тыс. пасс- миль
| 000,56
1 746,15
2 328,46
2 741,24
3 002,66
4 167,59
5 740,04
6 235,06
8 429,53
10 683,71
12 324,21
17 645,68
3.
Грузооборот
млн. т-миль
,1 700,00
2 354,25
2 615,32
2 864,85
2 585,50
2 859,00
3 132,50
3 406,00
3 679,50
3 953,00
4 226,50
4 500,00
ПОДПРОГРАММА 4 "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА"
1.
Количество перевезенных пассажиров
%
104 50
103,60
103,60
103,60
108,50
110,20
112,60
113,85
115,20
117,30
119,70
124,80
2.
Пассажирооборот
%
105 00
102,10
102,10
102,10
108,70
110,50
112,90
114,40
116,10
117,60
120,30
125,80
3.
Грузооборот
%
104 00
103,20
103,20
103,20
110,20
112,10
114,70
116,90
118,20
119,70
122,60
128,10
4.
Общий объем пассажирских перевозок
тыс.чел
570,00
573,00
575.00
580,00
601,60
609,90
622,70
631,00
638,20
648,70
659,80
690.00
5.
Интенсивность движения воздушных судов
ед. взл/пос. операций
4 010,00
4 19,00
4 630,00
5 175,00
5 800,00
6 100,00
6 320,00
6 600,00
6 620,00
6 840,00
7 050,00
7 215,00
6.
Коэффициент авиационной подвижности населения (соотношение суммарной отправки к численности населения)
кол. полетов на 1 жит.
0,69
0,70
0,71
0,72
0,75
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
0,81
0,82
Показатели результативности предоставления субсидий местным бюджетам
№
Показатель(индикатор)
Ед. изм.
Значения показателей
п/п
(наименование)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
i>
7
8
9
m
п
12
и
14
15
1.
Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, в том числе:
км.
1; !.58
1,60
6,15
3,93
0,00
3,93
1,64
0,00
4,28
0,00
0,00
0,00
1.1.
Петропаа'ювск-Камчатский городской округ
км.
Р 0,00
0,37
6,15
3,93
0,00
3,93
1,64
0,00
4,28
0,00
0,00
0,00
1.2.
Паршт'нское саьскос поселение
км.
!: 1,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Нлюовское городское поселение
км.
1: о,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.
Николаевское сельское поселение
км.
i 0,00
1,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Количество приобретенных транспортных средств общего пользования для организаций пассажирского транспорта, е том числе:
ед.
1 1
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.
Петропавловск-Камчатский городской округ
ед.
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.
Мичьковский муниципальный район
ед.
F 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Количество запроектированных, построенных, реконструированных, капитально отремонтированных объектов дорожного сервиса регионального значения, в том числе:
ед.
!; 0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1.
Мильковский муниципальный район
ед.
;i 0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Количество перевезенных пассажиров на внутримуниципальных маршрутах, в том числе:
тыс. чел
3,84
7,68
13,80
13,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.
Олюторский муниципальный район
тыс. чел
3,84
6,12
9,68
9,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.
Пенжинский муниципальный район
тыс. чел
Г о,оо
1,56
4,12
4,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение 2 к
Государственной программе Камчатского края
"Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы"
Перечень
краевых ведомственных целевых программ н основных мероприятий Государственной программы Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы"
Номер it наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Срок-
Связь с показателями
№п/п
Ответственный исполнитель
начала 1 нзацин
окончания реализации
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации КВЦП, основного мероприятия
госуда рствен и о й
программы (подпрограммы)
1
2
4
5
6
7
S
ПОДПРОГРАММА 1
"РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"
1.
Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Министерство транспорта и : дорожного строительства j. Камчатского края. КГКУ | "Камчатуправтодор" ;
2014 год
2025 год
Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог, ликвидация "недоремонтов" дорожной сети
Ухудшение состояния или прекращение функционирования автомобильных дорог регионального значения, снижение безопасности дорожного движения
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства"
2.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающие софннансированне из федерального бюджета, в том числе по от>ектам:
2014 год
2018 год
? 5
( 'троительспшо и реконструкция автомобильной оороги Мильково - Ключи - .V сть-Камчатск
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края. КГКУ "Камчатуправтодор"
2014 год
20 i 6 год
Приведение технических параметров дорог общего пользования регионального значения Камчатского края в соответствие с существующей и прогнозной интенсивностью движения. Сокращение разрыва между нарастающим уровнем автомобилизации края и развитием дорожной сети с целью повышения мобильности грузов и населения. Сокращение количества ДТП. в первую очередь по причине неудовлетворительных дорожных условии
Снижение уровня безопасности дорожного движения. Возникновение затрудненного движения транспортных средств на автомобильных дорогах
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства"
2.2.
Строительство и реконструкция автомобиль/та оороги Петропавловск- Камчатский ~ Мильково
Министерство транспор' дорожного строительства Камчатского края, КГК у ; "Камчатуправтодор"
2014 год
2018 год
Приведение технических параметров дорог общего пользования регионального значения Камчатского края в соответствие с существующей и прогнозной интенсивностью движения. Сокращение разрыва между нарастающим уровнем автомобилизации края и развитием дорожной сети с целью повышения мобильности грузов и населения. Сокращение количества ДТП, в первую очередь по причине неудовлетворительных дорожных условий
Снижение уровня безопасности дорожного движения. Возникновение затрудненного движения транспортных средств на автомобильных дорогах
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства"
2.3.
Строительство автозимника продленного действия с. Апавгай - тт. Палача
Министерство транспорта и дорожного строительства ь Камчатского края, КГК у "Камчатуправтодор"
2014 год
2018 год
Создание условий для формирования доступной для
населения единой дорожной сети, продолжение соединения населенных пунктов Корякского округа, не обеспеченных постоянной автодорожной связью, с опорной сетью автомобильных дорог общего пользования Камчатского края
Отутствие круглогодичного безперебойного транспортного обеспечения
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства"
2.4.
Реконструкция автомобильной дороги Е:чсюво - Лара тун ка
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, КГКУ "Камчатуправтодор"
2014 год
2017 год
Приведение технических параметров дороги в
соответствие с существующей и прогнозной интенсивностью движения. Сокращение разрыва между нарастающим уровнем автомобилизации и развитием дорожной сети с целью повышения мобильности грузов и населения. Сокращение количества ДТП, в первую очередь по причине неудовлетворительных дорожных условий
Снижение уровня безопасности дорожного движения. Возникновение затрудненного движения транспортных средств
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы " Развитие дорожного хозяйства"
3.
Проектирование, строительство н реконструкция автомобильных дорог регионального н межмуниципального значения
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, КГКУ "Камчатуправтодор"
2014 год
2015 год
Развитие опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Камчатского края
Недостаточные темпы развития транспортной доступности
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства"
4.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения, предусматривающие софннансированнс из краевого бюджета
Органы местного самоуправления муниципальных образовании в Камчатском крае (по согласованию)
2014 год
2017 год
Повышение качества улично-дорожной сети муниципальных образований в Камчатском крае за счет строительства и реконструкции объектов при поддержке из краевого бюджета
Недостаточные темпы развития, а в некоторых случаях деградация улично-дорожной сети муниципальных образований в Камчатском крае, снижение безопасности дорожного движения
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства"
5.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Органы местного самоуправления муниципальных образований Камчатском крае (по согласованию)
2014 год
2016 год
Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог, ликвидация "недоремонтов" дорожной сети
Ухудшение состояния или прекращение функционирования автомобильных дорог местного значения, снижение безопасности дорожного движения
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства"
6.
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Органы местного самоуправления муниципальных образований Камчатском крае (по согласованию)
2014 год
2015 год
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства"
ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА"
1.
Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения (кроме такси и маршрутных такси)
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2015 год
2015 год
Организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом городского сообщения по сниженным тарифам, недопущение снижения качества и безопасности услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по регулярным маршрутам городского сообщения
Возрастание социальной напряженнности, снижение
безопасности при перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, снижение качества предоставляемых услуг
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие пассажирского автомобильного транспорта"
2.
Обновление парка транспортных средств организации пассажирского транспорта
Органы местного самоуправления муниципальных образований Камчатском крае (по согласованию)
в
2014 год
2025 год
Повышение безопасности перевозки пассажиров при пользовании транспортом общего пользования
Снижение безопасности перевозки пассажиров при пользовании транспортом общего пользования
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие пассажирского автомобильного транспорта"
3.
Возмещение недополученных доходов предприятии, выполняющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории Камчатского края
Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2014 год
2014 год
Увеличение транспортной доступности для отдаленных районов Камчатки
Отсутствие транспортной доступности
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие пассажирского автомобильного транспорта"
4.
Проектирование, строительство, реконструкция н капитальный ремонт объектов дорожного сервиса регионального значения, в том числе по объектам:
2015 год
2015 год
4,1.
Разработка типового проекта автостанции (автостанция в с. Мильково)
Органы местного самоуправления муниципальных образовании в Камчатском крае (по согласованию)
2015 год
2015 год
Повышение безопасности и качества предоставляемых услуг для пассажиров, при пользовании транспортом общего пользования межмуниципального сообщения
Отсутствие для пассажиров, пользующихся услугами транспорта общего пользования межмуницпального сообщения, объектов транспортной инфраструктуры
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие пассажирского автомобильного транспорта"
5.
Внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда на общественном транспорте «Электронный проездной» с использованием бесконтактных смарт- карт на регулярных маршрутах городского сообщения в Петропавловск-Камчатском городском округе
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, органы местного самоуправления: муниципальных образовании в Камчатском крае (по 1 согласованию)
2015 год
2015 год
Повышение качества обслуживания пассажиров автомобильным транспортом общего пользования
Снижение качества обслуживания пассажиров автомобильным транспортом общего пользования
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие пассажирского автомобильного транспорта"
ПОДПРОГРАММА 3 "РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА"
I.
Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом на межмуиицппальных маршрутах
Министерство транспорта и дорожного строительства i Камчатского края, органы местного самоуправления: муниципальных образовании в Камчатском крае (по согласованию)
2014 год
2025 год
В рамках решения задачи по стимулированию внутреннего спроса на пассажирские перевозки водным транспортом планируется снизить стоимость пассажирского билета путем возмещения недополученных дохов организациям, осуществляющим перевозки водным транспортом на межмуниципальных маршрутах. Реализация мероприятия является необходимым условием для
создания возможности развития пассажирского водного транспорта, альтернативного авиационному
Невозможность создания условий развития альтернативного авиационному пассажирского сообщения в регионе. Послужит препятствием для снижения социальной напряжённости, возникающей в результате отсутствия возможности выбора пассажиром способа транспортного сообщения с краевым центром и другими регионами.
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие водного транспорта"
2.
Организация перевозок пассажиров водным транспортом на внутримуницнпальных маршрутах по сниженным тарифам
Министерство транспорта и дорожного строительс в Камчатского края, органы' местного самоуправления;; муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2014 год
2017 год
В рамках решения задачи по стимулированию внутреннего спроса на пассажирские перевозки водным транспортом планируется снизить стоимость
пассажирского билета путем предоставления субсидий местным бюджетам на компенсацию части затрат по перевозке пассажиров. Реализация мероприятия является необходимым условием для
создания возможности развития пассажирского водного транспорта, альтернативного авиационному
Невозможность создания условий развития альтернативного авиационному пассажирского сообщения в регионе. Послужит препятствием для снижения социальной напряжённости, возникающей в результате отсутствия возможности выбора пассажиром способа транспортного сообщения с краевым центром и другими регионами.
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие водного транспорта"
2.
Обновление парка транспортных средств организаций водного транспорта, в том
числе:
2014 год
2014 год
2.1.
Приобретение грузопассажирского судна
Министерство имущественных и земельных отношении Камчатского края
2014 год
2014 год
Повышение транспортной доступности для населения, снижение транспортных издержек при доставке товаров первой необходимости в районы полуострова и расширение возможностей для развития туристской деятельности
Не позволит создать системный подход эффективного развития транспортной системы Камчатского края. Не позволит дополнить существующую транспортную систему морскими пассажирскими перевозками, альтернативными воздушному транспорту, снизит потенциал расширения для развития туристской деятельности
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие водного транспорта"
ПОДПРОГРАММА 4 "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА"
1.
Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных мсжмуннципальных перевозок населения
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2014 год
2025 год
Оказание государственной поддержки предприятиям
воздушного транспорта, обслуживающим районы Крайнего Севера, для повышения доступности услуг авиационных перевозок для местного населения.
Повышение доступности услуг воздушного транспорта, рост объемов перевозок в районах Крайнего Севера.
Рост авиатарифов в 3-6 раз, подвижность населения стремится к нулю, создание кризисной ситуации в регионе, ввиду отсутствия альтернативных видов транспорта. Разрушение действующей аэропортовой инфраструктуры, закрытие аэропортов, авиапредприятия, снижение качества жизни населения
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие воздушного транспорта"
2.
Обновление парка воздушных судов, специального автотранспорта и оборудования для авиационной безопасности региональных организаций воздушного транспорта, в том числе:
2014 год
2015 год
2.1.
Приобретение вертолета
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2014 год
2014 год
Повышение доступности услуг воздушного транспорта, рост объемов перевозок, соблюдение высоких норм и стандартов безопасности и обеспечение устойчивого функционирования транспортной системы
Ввиду старения вертолетного парка - снижение потенциала перевозчика, снижение уровня безопасности полетов, невозможность выполнения перевозок на должном уровне в северных районах
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие воздушного транспорта"
2.2.
Приобретение специального автотранспорта и оборудования <ш аииациоиной безопасности
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2014 год
2015 год
Повышение качества обслуживания пассажиров, соблюдение норм и стандартов безопасности, обеспечение функционирования единственного аэропорта федерального и международного значения Камчатского края
Невозможность поддержания на соответствующем уровне необходимых стандартов обслуживания пассажиров, несоблюдение сертификационных требований, задержки вылетов ВС по ЦРДС
Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие воздушного транспорта"
ПОДПРОГРАММА 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"
1.
Управление реализацией Программы
Министерство транспорта и.: дорожного строительства ! Камчатского края, КГКУ "Камчатуправтодор"
2014 год
2025 год
Создание условий для реализации государственной
программы, обеспечение выполнения государственными служащими функций в рамках реализации государственной программы
При отсутствии управления государственной программой возрастают риски ее реализации, что может привести к несвоевременной и некачественной реализации мероприятий государственной программы, решению задач и значительно повлияет на ее результаты
Эффективность управления
государственной программой характеризуется показателем достижения плановых показателей
Приложение 3 к Государственной программе "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы"
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы"
№п/п
Показатель применения меры
Оценка результата (тыс. руб.), годы
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы
Наименование меры
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
г
3 р
4
5
6
7
ПОДПРОГРАММА 2 '
РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА"
1.
Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам мер социальной
поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения (кроме такси и маршрутных такси)
9 000,0 тыс. пас.
19 800,00
0,00
0.00
Снижение социальной напряженности, недопущение снижения качества и безопасности услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по регулярным маршрутам городского сообщения
ПОДПРОГРАММА 3 "РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА"
1.
Предоставление субсидий организациям водного транспорта в целях возмещения части затрат, возникающих в связи с перевозкой пассажиров водным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края
2,2 тыс. пас.
47 243,19257
85 353,00000
91 091,40000
В рамках решения задачи по стимулированию внутреннего спроса на пассажирские перевозки водным транспортом планируется снизить стоимость пассажирского билета путем возмещения недополученных дохов организациям, осуществляющим перевозки водным транспортом на межмуниципальных маршрутах. Реализация мероприятия является необходимым условием для создания возможности развития пассажирского водного транспорта, альтернативного авиационному
2.
Предоставление субсидий местным бюджетам на организацию перевозок пассажиров водным транспортом на внутримуниципальных маршрутах по сниженным тарифам
2,1 тыс. пас.
15 937,64153
27 500,00000
27 500,00000
В рамках решения задачи по стимулированию внутреннего спроса на пассажирские перевозки водным транспортом планируется снизить стоимость пассажирского билета путем предоставления субсидий местным бюджетам на компенсацию части затрат по перевозке пассажиров. Реализация мероприятия является необходимым условием для создания возможности развития пассажирского водного транспорта, альтернативного авиационному
ПОДПРОГРАММА 4 "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
f
1.
Предоставление субсидий предприятиям воздушного транспорта в целях возмещения части затрат, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края
49,5 тыс.пас.
429 358,60000
429 358,60000
429 358,60000
Оказание государственной поддержки предприятиям воздушного транспорта, обслуживающим районы Крайнего Севера, для повышения доступности услуг авиационных перевозок для местного населения.
Повышение доступности услуг воздушного транспорта, рост объемов перевозок в районах Крайнего Севера
Приложение 5
к Государственной программе Камчатского края
"Развитие транспортной системы
в Камчатском крае на 2014- 2025 годы"
Финансовое обеспечение реализации Государственной программы Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы"
и/и
Наименование Государственной программы / подпрограммы / мероприятии
Источник финансировании
Кодбн»
1ЖСТИОЙ
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
4
S
7
s
9
10
H
12
1?
U
15
16
17
IS
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАМЧАТСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2025 ГОДЫ"
Всего, н том числе:
129 312 628,7 ЗОЮ
4 514 598.16366
3 674 170,91598
3 775 736,10891
3 298 385,20810
13 809 558.85039
15899 900,09017
17 221 908,27685
16 158 819,05733
17 189 876,78033
12 562 684,88496
И 665424,25224
9 541 566,14116
за счет средств федерального бюджета*'*
51 185 954,4762»
1 289 703,67620
1 418 474,20000
I 070 000,00000
1 110 766,60000
5 563 010,00000
7 425 000,00000
8 397 000,00<ИМ
7 983 000,00000
8 559 000.00000
4 275 000,00000
3 150 000,00000
945 000.00000
за счет средств краевого бюджет
77 497 757.86096
3 182 766,18840
2209 578,68671
2 649 922,59041
2 156 021,90810
8 123 330.00864
8350 128,30387
8708 804,89081
8 145 232,97933
8 599 297,02633
8 278 684,88496
8 506424,25224
8 587 566,14116
ja счет средств местных бюджетов
556 916,39292.!
42 128,29906
46 118,02927
55 813,51850
31 596,70000
114 218.84175
115771,78630
107 103,38604
21 586,07800
22 579,75400
»,00(Ю0
0,00000
0,0000»
за счет средств внебюджетных нгшчнпкоп
72 000,МНЮ» :
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
9 000,00000
9 000,00000
9 000,00000
9 000,00000
9 000,00000
9 000,00000
9 000,00000
9 ООО.ООООО
ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"
Всего, и том числе:
833
151
119 458 669.71155
3 199 877,34696
2971 260,11159
3 112 181,40891
2 627 793,16810
13 173 805,57122
15 220 489,64930
16 495 684,24647
15 382 396,11400
16 359 623,91100
11 674 707,70100
10 715 545,42400
8 525 305,05900
эа счет средств федерального бюджета
51 185 954.47620
1 289 703.67620
1 418 474,20000
1 070 000,00000
1 110 766.60000
5 563 010,00000
7 425 000,00000
8 397 000,00000
7 983 000,00000
8 559 000,00000
4 275 000.00000
3 150 000,00000
945 000.00000
за счет средств краскою бюджета
67 741 008,8832!
I 871 632,11825
1 523 291.17655
1 988 867,89041
1487929,86810
7 496 576,72947
7 679 717,86300
7 991 580,86043
7 377 810,03600
7 778 044,15700
7 399 707,70100
7565 545,42400
7 580 305.05900
ja счет средств местных бюджетов
531 706.35214
38 541,55251
29 494,73504
53 313.51850
29 096,70000
114 218.84175
115 771,78630
107 103,38604
21 586,07800
22 579,75400
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
J.
Капитальный ремой г. рсмон i, содержание
Bcciu, в том числе:
55 528 069.20796
1 115024,24931
875 151,72114
975 782,71241
985 809,46810
5 400 000.00000
5 697 000,00000
5 987 547,00000
6 274 949,25600
6 601 246,61700
6924 707,70100
7 215 545,42400
7 475 305,05900
ЗП счет средств <|ЮЛСраЛ!.Н1Ч О гЧОДЖОВ
204 .Kll.-iiXXXt
21 460.60000
54 474.20000
0.00000
128 366,60000
0,00000
0,00000
o.ooooo
0.00000
0.00000
(>,00000
0,00000
o.oootxi
регионального и межмушшннпльного значения
ta счет средств краевого сьмжсгн
55 323 7(>7.»)7%
1 093 563.64931
820677.52114
975 7X2.71241
857 442,86810
5 400 000.00000
5 697 000,00000
5 987 547.00000
6 274 949Л5600
6 601 246.61700
6 924 707.70100
7 215 545,42400
7 475 305.05900
за счег средств местных •"кмл.епт
0.00000
0.00000
0.00000
0,00000
o.ooooo
0.00000
О.ОСХХЮ
0.00000
0,00000
0.1 л К ИЮ
0.00000
•МИXXX»
ЭЗ счет СрСДСТВ В11СЛоДЖС1 пых неючников
U.OOJWH
0,00000
O.OfXXW)
o.ooooo
0.00000
О.ГЮООО
0.00000
o.iwooo
0,00000
0,00000
0.00000
О.ОООШ
0,1НИХК»
2-
Всего, r том числе:
57 803 (142.29420
1 461 708,07620
1 692 065.91300
I 549 949.99300
1 321 920,00000
6 517 398,31200
8 250 000,00000
9 330 000,00000
8 870 000,00000
9 510 000.00000
4 750 1100,00000
3 500 000,00000
1 050 000.001)00
автомобильных лор*» регионального н межмушщиналмкмп жзчеиин, предусматривающие софишшсирипанне щ федерального бюджета, о тчм чис.
w счег средств федеральиоиичодткеп!
50ЧХ1 653.47620
1 268 243.07620
1 364 000,00001)
t 070 000.00000
982 400,00000
5 563 010.U0O00
7 425 000.00000
8 397 000.00000
7 983 000.00000
8 559 000.00000
4 275 000,00000
3 150 000,00000
945 iHKMKXKW
за счет средств краевого бюджет
6821 38Ч.21»К»
193 465.00000
328 065.913'Mi
479 949.99300
339 520,00000
954 388,31200
825 000.00000
933 000,00<ш
Н87 000.00000
951 000.00000
475 fXWKKWK)
350 000.00000
Ю5 iMO.OOtXH»
та счетсрсдствместных счо.ььсюн
II.IHMKH)
0.00000
0.00000
O.OOOOO
0.00000
o.ooooo
О.ОШЮ
0.00000
0,00000
0,00000
O.IWOOO
0,00000
H.OIHHW
ча счст срсдстп biwokviavvhux неючшшо»
(1.1КНМЧ»
0.00000
о/шю
O.IUKJOO
0.00000
U.MMO
0.00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
i иимию
2.1.
Осутсстоленис крупных <к()Гн> нужных ллн
Всего, н him числе:
24 021 105,93840
1 072 200,45840
1 198 062,15500
878 023,32500
860 010,00000
3 972 810,00000
4 100 000.00000
4 030 ooo.otwoo
3 800 000,00000
3 810 000,00000
300 000,00000
0,00000
0.00000
за счст средств <]>едсрп:1ЫМ1о омджыа
21 5S2 929.48640
956 307.4S640
1 093 '.>22.(ИМИh)
76X 150.(НЛКЮ
753 550,00000
3 5751НШ.ООООО
3 690 000.00000
3 627 ООО.ООШ)
3 420 (Ю0.0МЮ
3 429000.00000
270 OOO.OOOlX)
олхххю
0.1 И «XXI
Российской Федерации нроекмш. а том числе
по (rfibl'l/flilMI,'
ча счсг срсдстп краевою о* uacui
2 438 РМ521Ю
115 892,97200
104 140.1551»»
109 S73.32500
106 460.00000
397 XW.OOOOO
410 000.00000
403 ООО.ООООО
380 000,00000
381 000.00000
30 ow.ooooo
0.00000
о.< н К Н И1
и счст средств местных онижеит
n.iBKKni
11.00000
0.00000
0.1ХИЛЮ
o.ocooo
o.otxwo
0.0000(1
O.OtKXJO
0.00000
0,00000
0.0001X)
и.00000
0.0001X1
ча счст средств пне&оджешых источников
|).(кк)|и»
0,00000
0.0000(1
0.0000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
o.wxxw
О.(ХХХХ)
".IXXXKl
2.1.1.
Реконструкции омн'пиччиыми дор/кч/ Мтыято- Кшчи • Уаш-Камчотск mi участк? км 263 ■ км 26 7
Всего, в том числе:
423 324.72740!
423 324,72740
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,0(8)00
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
О.ОШНШ
■за счет средани '/«•iJe/vniiinvi птд.меета
3VI ~-tS.JX6Jt>
391 7-I5.4S6-10
0.01HKHI
0.00000
o.rnm
0.00000
о.гнннш
0,00000
О.ОООШ)
о.тат
о.шнню
О.ОШНШ
О.ОШНН)
ta счет средств краем кы отажета
31 5Т).2-)КШ л
31 579.2411111
o.ooi m
o.ooooo
0,00000
0,0001)0
0,01)000
0,00000
OJHHIOO
О.ОООШ)
о.отню
О.ООШШ
о.шнню
за счет средств .местных i'mn) тетив
О. ШИШ
0,00000
о.тша
O.IHHHHI
0,00000
0,00000
О.ОШНШ
OJHHIOO
0,00000
0,00000
0,00000
OJHHIOO
о.ошюо
ча счет средстп imn'/iiiUciiifw» источников
11.1 н ни/и ;.'
11,000110
о.оошш
0.00000
о.ооо(н)
о.ошнш
0,00000
о.шюоо
о.оошш
о.оошш
О.ШЮОО
о.ошнш
о.ошшо
2.1.2.
Реконструкция ,uu>taut*~ti i bin iii ди{нки llempimaiiVkicK-H'um4,im
Всего, в том числе:
620 ()01),1Ш01Ш
0,00000
350 000,00000
150 000,00000
120 000.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
ча счет cpeiicme федертынкч» йыожета
362 S.VIJIUIIIIII
о.мют
319 550,011(100
135 OWJHHHH)
tos (100.00000
0.00000
OJHHIOO
0,00000
0,00000
о.ошюо
о.шнню
о.шнню
OJHHIOO
м счет средств краешка > mWmvmiu
57 JMIJMHHH!
O.IIOVfM
30 -150,000011
15 000,00000
12 000,000(H)
OJHHIOO
о.тккш
О.ОШЮ
о.ошшо
0,00000
о.отюо
о.ошнш
0.0(1000
w счет средств местные Г«<ч>жеточ
(1.ШШ1Ш
0,00000
О.ШЮОО
0.01Ю1Н)
0,00000
o.ooooo
о,ошшо
о.шнню
о.шнню
О.ШШШ)
OJHHIOO
О.ШЮОО
о.шюоо
та счет средств внебюджетных источников
и,шиши
0,00000
0.000(H)
0.001)00
0.00000
ojmooo
0,1)0000
О.ШЮОО
О.ОШНШ
о.шнню
о.отюо
о.ошшо
0.00000
2.1.3,
Рекоттрукцин ,мш<уч1х'>тынт doptKii [h,mpt>ii
Всего, я том числе:
А 397 333.32500
0.00000
0,00000
24 523.32500
0.00000
972 810,00000
800 000,00000
800 000,00000
900 000,00000
900 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
ча счет средстп феЛ-ра/ыикчу бюджета
3 935 ШШ.МННЩ
0.00000
(1,1)011110
о.оошш
О.ШЮОО
ООО.ШШОО
720 000.00000
720 000,00000
sio то.тшоо
ню аоо.шнню
о.шнню
О.ОООШ)
о.шнню
ча счет средстп краешки >'<ч-\жеша
462 333.32Мнf
o.moo
о.тним
24 523.32500
0.00000
97 SI О.ООШШ
so от.ошнш
НО ООО.ШШОО
90 000.00000
90 тю.отюо
0,00000
о.оошш
О.ШЮОО
■ча счет средшч местных он чЫ-еточ
ч.ишнш
0,0000(1
о.атш
OJHHIOO
0,00000
0,00(101)
0,00000
о.шиюо
о.оошш
о.ошшо
о.отюо
о.ошшо
о.шнню
ча счет средстп ппеонн^жетных источников
n,i топ i
0.00000
0,00000
О.ОШНШ
0,00000
O.OIHIM)
О.ОООШ)
О.ШЮОО
о.шнню
0,00000
0,00000
о.оошш
0.00000
2.1.4.
Реконструкции ашнимшт ч>т>й дорога Иешрогныючск-к'амчаннкин • Мтьково ча
проектные /юйоты)
Веет, в там числе:
1 631 090.00008
0,00000
300 000,00000
336 900,00000
394 190,00000
600 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
м счет средстп (fn-дера ичю.-и тн)жета
146! 'Jiu.tmm
o.moo
273 91Ш.01ЮОО
зоз 2lo,omm
344 m.00000
540 ШЮ.00000
0.00000
О.ШЮОО
о.шнню
0.00000
OJHHHM
0,00000
о.отню
т счет средств к/мешм бюджета
169 ISIIJHHIOII,
0,00000
26 100.00000
33 690,001)0(1
49 390.00000
on аоо.шнню
0,00000
0.00000
о.ттш
0,0001ш
о.шнню
О.ШЮОО
о.шнню
за счет средств местных бюджетов
п.пошю i:
0,00000
0.1ННШ0
о.тию
0,00000
o.ooooo
о.шиюо
0.01 н та
0.00000
о.отню
О.ШЮОО
о.отюо
о.ооош)
ю счет средстп пнебин'жепниих чепнтников
n.mirn
0,00000
OJHHHM
О.ШЮОО
0,00000
о.штш)
О.ОООШ)
о.отню
0,00000
О.ШШШ)
0,00000
О.ОООШ)
О.ШЮОО
2.1.5.
Реконструкция аити.иоОи ibiiofi дороги Петроаавчгмск-Кпмчотскин ■ Мшьково на участке км 231 - км 249
Всего, в том числе:
895 Я20.00000;
0,00000
300 000,00000
250 000,00000
345 820,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерально,-!» бюджета
799 ш.шт
0.00000
273 900.<шшт
225 000,00000
300 750.00000
0,00000
о.отюо
О.ОООШ1
0.00000
0,00000
о.отюо
0.00000
о.шнню
ча счет средстп краево.ч> Сюджеию
96 1 70.(Hi!>1)0
0.00000
26 11Ш.0001Н)
25 000,00000
45 070.00000
о.оошш
0,00000
о.отню
0.00000
0,00000
0,00000
О.ШННЮ
о.шиюо
■ча счет средств .местных Людлсепюа
о.тим
0,00000
0,00(H)0
0,00000
0.00000
о.отюо
0,00000
О.ООШШ
О.ОООШ)
0.00000
0.00000
о.оошш
0.1Ю01Ю
wi счет средств апебюдл етных источников
o.mmo \
0,00000
o.rnm
0.00000
0.00000
О.ООМН)
о.тию
О.ОООШ)
О.ШЮОО
0,00000
0,00000
О.ОООШ)
о.шнню
2.1,6
Реконструкция аитпмоСчпмюи даркт Петроатаовск-Клм'мтскии - Мпчькооо на >-частке км 249 - см 260
Всего, п том числе:
563 527,15500:
335 465,00000
228 062,15500
0,00000
0,00000
0,00000
О.ШЮОО
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
w счет средств <1>еде(ипыш.и бюджета
497 672.0ШИШ
289 360,00000
20S3i2,mmH)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
о.отню
о.шнюо
за счет средств краешки Гюджета
65X55.15500
46 103.00000
19 750,1551111
0.00000
0,00000
о,тт
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
о.отш
о.шиюо
ча счет средств .меаиным С/ыджетоа
О.ОШНШ
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
о.шюоо
0,00000
0,00000
о.отню
0.00000
0,00000
•ш счет средств внебюджетных источников
11.40000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
(1,00000
0.00000
О.ШЮОО
0,00000
О.ШЮОО
0.0000(1
о.шюш)
2.1.7.
Реконструкция ачгччкнпчаьшт дороги Петронавчшск-Камчап кип) - .1 /тькшо на участке строительств! чанадно.'о обхода л Ешчаео км 27 • км 30 с чи»)ье-и>пи к аэропорту
Всего, в том числе:
6 400 000,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
I 100 000,00000
1 000 000,00000
I 500 000,00000
1 500 000,00000
1 300 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
та счет средств феде/мпынкчг бк'дхсета
5 76i> ooo, ooiHill
0.00000
О.ОМШО
0.00000
0,00000
990 000.00000
900 000,00000
/ 350 000,00000
/ 350 ООО.ООООО
I 170 000.00000
о.тооо
о.отюо
0.01)000
за счет средств краеигки отдмх'та
6-10 OIID.OOIIUd
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
110 000,00000
100 000.00000
ISO 000.00000
150 000.00000
130 шю.ооооо
0.00000
о.отюо
0,00000
та счет средств местных оыдженик!
11.001100
0,00000
0,00000
o.omm
0,00000
O.OtHlOO
0,00000
о.оошш
0,00000
0.00000
0.00000
о.отюо
О.ОШНШ
та счет средств чна'чадмгтщлх источников
О.ОШНШ
0.00000
о.оошш
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
О.ОООШ)
о.отюо
0,00000
о.шнню
2.1.8.
Строительства м<кш< »:'>.•<> uepexitda через pea- Кираитк nit I(> км ачто.хтбичынп'! dapo.u MinhKoco - Кчючи - У ат-Камчатск
Всего, п том числе:
-15» 010.73100
313 410,73100
20 000.0001)0
116 600.00000
0,00000
o.ooooo
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
jа счет средств федер<т.ио.ч) бюджета
J02.00000
275 202.00000
18 260.00000
104 940.00000
o.ooom
o.ooooo
0.00000
О.МЮОО
0.00000
о.шюоо
о.шнню
0.00000
о.шюоо
in счет средств краево.-" бюджета
St 60S.7SI00ij
38 208,73100
1 7^1.(1(1(11)1)
II 660.00000
0,00000
0.00000
0.00000
0.000(H)
o.ooom
о.шюоо
о.шнню
о.оошю
0.00000
за счет средсни; местных бюджетов
о.тюо
0,00000
0.(10000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
o.ooooo
0,00000
о.шюоо
о.тнюо
о.ошт
о.шюоо
ia счет средств ннебннКт еитых источников
н.шюоо i-
0,00000
0,0(10(10
o.ooooo
o.ooom
0.00000
0.00000
o.omoo
o.oomo
о.оошю
о.ошюо
о.шют
о.ошюо
2.1.9.
Рекоистр\%чр<я tMih mi tun шит дороги Цетраааачовск-Камчатскии • Мильково на wfwwsii /71 - км 181
Всего, в том числе:
\ 2Ш 000,00009
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
500 000,00000
500 000,00000
210 000,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
sa счет средств федер.иыикч! бюджета
i tw ооо.мат
0,00000
O.lltltHIO
o.ooom
o.omoo
450 ооо.ооооо
450 000.00000
189 (100,000(10
0.00000
о.омюо
о.шюоо
o.mooo
0.00000
ча счет средств Kpiieco.ii бюджета
121 ноо.ооооо'
0,00000
o.ooooo
0.00000
o.oomo
so ooo.omwo
so ооо.ооот
21 ШШ.ШНЮ0
o.ooom
o.mooo
о.шюоо
o.omoo
O.OOOM)
■ja счет средами местных бюджетов
0.1Ю1Ш0 н
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
o.omoo
о.оошю
о.отню
о.шнню
о.оошю
о.оомю
ча счет средств внебюджетных источников
о.ишт :.
о.ошю
О.ОШНШ
0,00000
0,00000
0.00000
o.omoo
о.шюоо
0,00000
о.ошюо
о.ошюо
о.мнню
о.мнню
2.1.10.
Реконструкции оитоын'чными dofHK'u Петртмалосск-к'ммнискиО - Мичькова iui участке км 182 - км 207
Всего, в том числе:
3 230 00(1,(WW)0
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
800 000,00000
800 000.00000
900 000,00000
730 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
та счет средсти ^уЖ'/лимп бюджета
2 907 ооо.отт
0,00000
0,111)110(1
0.1Ю1Ю0
0,00000
0.(10000
7 2o ооо.отт
720 mo.tmoo
8101ИЮ.ООООО
657 ООО.ШИИЮ
о.мнню
0,00000
0.00000
•иг счет средсти кроено.ч> йюдмгта
S2S oiM.onomr.
o.ooooo
0,0110(10
0.00000
0,00000
о.шкюо
so ooo.oomo
80 OOO.MIOOO
90 ooo.oimo
73 ооо.шюоо
О.МЮОО
0,00000
0,00000
на с чет средста местных бюджетов
0.4(1110(1 ;!
0,00000
0,00000
0.00000
O.OOOM)
0.00000
0,00000
О.МЮОО
o.ooooo
о.шнню
0,0000(1
0.00000
О.ОМЮО
ча счет средств внебюджетных источников
а.ошнш н
0,00000
u.aoami
0,00000
O.OOQiHI
o.mmo
(i.GQQOQ
п.шкш
а.омт
«.о «000
ч.ишюо
о.шют
о.мтт
2.1.11
I'i'Ki тструкция амнам/н'ппыюй дороги Петроиапчочек-Камчатскии - Мичькма на участки км 208 • км 2 Г)
Всего, н том числе:
1 320 000.00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
400 000,00000
500 000.00000
420 000,00000
0,00000
O.OMOO
0,00000
0,00000
0.00000
ча счет с/кдств федерального бюджета
/ №ооо.отню
0,00000
0.00000
o.ooooo
0,0000(1
S6o tm.omoo
450000,00000
378 000.00000
о.оошю
о.омкю
о.ошюо
о.ошюо
о.мнню
ча счет средста кроеного бюджета
132 шт.ооооп.
0.00000
0.ШШ00
0.00000
о.шюоо
40 ooo.otmo
so ooo.oomo
42 (ЮО.ШККШ
O.OOOM)
о.шкюо
о.ошню
0.00000
о.оошю
w счет средств.иестных бич tjnvmoe
o.oootw ;;
o.woao
О.ООШШ
0.00000
o.oomo
0,00000
0.00000
0,00000
о.ошню
о.шнню
о.шнню
о.тош)
о.оошю
ча счет средств снебк^жевшых источников
o.ooooii :>
0,00000
ojmmo
o.ooom
0.00000
0,00000
o.oomo
o.ooooo
о.оошю
о.шюоо
о.оошю
о.оошю
о.оошю
2.1.12.
Реконструкции аттиоби iMioii do/w.-u Иет/мтатоисК'Каичатский • Д Iuii.kihio па участке ни 220 - км 230
Всего, п том числе:
1 200 000.00000
0,00000
O.(iOIHH)
0.00000
0,00000
400 ноо.ооооо
500 000.00000
300 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
м счет средсти феде/ьиыюго бюджета
! 0,4(1 ооо.ооот
o.ooooo
0.011000
o.ooom
0.00000
360 im.ooooo
450 ООО.ООООО
270 ооо.ооооо
0,00000
о.оомю
O.OOOM)
о.отт
о.оошю
ja счет средсти краен».*» бюдмгим
i:a (нт.штщ
o.ooooo
o.ooooo
o.omoo
0.00000
40 ООО.ООООО
so от.ooooo
зо шю.тшю
о.шюоо
0,00000
о.ошню
о.отню
о.шюоо
■til счет средсти местных бюджета*}
o.owoo I;
0.00000
0.00000
o.mmo
o.mmo
o.ooooo
o.omoo
о.ошюо
0.00000
о.мнню
о.шюоо
о.шнню
о.оомю
hi счет средста чнебик'.чеетных исшочникоа
0.001100 ц
o.ooooo
0,00000
0.00000
0,00000
o.mmo
o.ooom
0,000(10
о.шюоо
о.оошю
о.ошню
о.оомю
0,0000(1
2 t H
Реконструкция автпчоб тынт до/нк'п Иетроиалювск-Кч.н'нтнкин - muibkotia mi ушанке ки SO - км 34
Всего, п том числе:
Ш 000,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
o.ooooo
0,00000
0,00000
0,00000
300 000,00000
300 000,00000
0.00000
0.00000
ю счет средств федерального бюджета
5JO ооо.ооооо.
0.00000
0.00000
0.00000
0,00000
0.0001)0
o.mooo
0.00000
о.шюоо
270 ШЮ.ШННЮ
270 мю.ооооо
o.mooo
0,00000
in счет ср*чУств к/'чгчогч бнн)м\чна
г,о ноо.ооооо:
0,(НЮ00
O.OOOOII
0,
o.rxjtmi
O.OOO(H)
o.ooom
о.ошюо
0.00000
30 ОШ1,ШНЮО
30 ОМ). 00000
0.00000
о.мнню
ia счет средста местных бюдмсетоа
о.шкюо
0,00000
o.ooooo
11,00000
0,00000
о.шюоо
o.ooom
о.шкюо
о.ошню
О.МЮОО
0.00000
о.оошю
о.шнню
ia счет средста вчебин^ентых источников
и.шннт
0,00000
0.001)1 И1
0.00000
o.mimi
o.ooooo
o.ooom
0.1КННЮ
о.оошю
о.ошню
о.шнню
о.оошю
о.шнню
2.1 14
Реконструкции ампом.г'ш чаюй i )<>/)<>. n llfmpiHinavwcK-Kawhiim-Kiiii - Мтькоао на
Всего, п том числе:
1 ОНО ООО.ООООО
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
500 000,00000
580 ООО.ОООШ)
0,01МН)0
0.00000
0,00000
in счет средста ijiedepa.iHiio.-o бюджета
У 72 ООО,0(1(1110
0,00000
0.00000
0.00000
0.00000
o.ooooo
o.ooom
о.шюоо
450 (НЮ.ШЮОО
522 шю.шнюо
о.шнню
о.оошю
о.оошю
in счет средств крагччго бьп'жеша
ios ооо.ооот;
0,00000
0.00000
o.omoo
0.00000
0.00000
o.oootm
о.ошюо
so ооо.ооот}
58 тю.оошю
0.00000
0.00000
0,00000
ча счет средстч местных 6k»)jkviiioh
0,00000 Н
0,000(M
0.00000
o.oootm
0.00000
ojmoo
0,00000
0,01 НИИ)
о.оошю
о.ошню
о.мнню
о.шюоо
о.оошю
ы счет средста инебнн^мхтшлх источников
OJIOOOO li
o.ooom
O.ilOflOO
0.00000
o.ooom
o.mrn
0.00000
о.ошюо
о.ошюо
о.оошю
о.мнню
o.omoo
о.шнню
2.2
Развитие » увеличение проиускноГ cnocuGiiocm автомобильных дорог (tfimeru польнншши рспижалыюго (межмушшнпалмин-о) тачсиии», « там чис/е
Всею, в том числе:
33 781 936,35580
389 507,61780
494 003,75800
671 926,66800
461 910,00000
2 544 588 л 200
4 150 000,00000
5 300 000,00000
5 070 000.00000
5 700 000,00000
4 450 №0,00000
3 500 000,00000
1 050 ооо.ооооо
ш счет cpeikvut феА-р'Чыю.')! бюдженю
29 S'JS 72S,Sf>m>
311 935,58980
270 ()7\шнпш
SOI 850,00000
228 S5o,moa
/ 988 0! o.oomo
3 735 ооо.ооот
4 770 ООО.ОООШ)
4 563 0Ш1,0МЮ0
5131>ооо,оошт
4 005 0(Ю,ЩНЮ0
150 000.00000
945 ШЮ.ООШЮ
ча счет средста кр<1е<юго бюджета
■J SSS 2I2.766W
77 5 72,02800
223 925. "5800
370 076.6680(1
233 060.00000
556 5 78,312m
415 (мо.тот
530 000,00000
507 000,00000
570 ШЮ.ШНЮО
445 0Ш),0МНЮ
3S0 шю.мнюо
105 (НЮ.0ШЮ0
si счет средсти местных бнн1жетоа
o.ooooo 11
o.ootm
0.00000
0.00000
О.ООШШ
o.oomo
o.mooo
о.оошю
0.00000
О.ШННЮ
о.оошю
О.ОШНШ
0.00000
hi счет средсти инебинЫгтных источников
O.OIMOO ;!
0,00000
0.00000
o.ooom
o.oootm
o.mrn
o.omoo
0,0001KI
о.отню
о.ошню
о.шнню
о.шнню
О.ШННЮ
2.2 I
('троитея шчич аштнимника upodwiiuhi) действия с. , !n
Всею, н юм числе:
353 507,fil 780'
353 507.61780
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
•;
Sll 9S5.5S9S0
311935,58980
0.1Ш01М
0,00000
O.OOOM!
0,00000
o.ooom
о.ошюо
o.ooom
0.М1МЮ
О.МЮОО
о.ошюо
0.00000
•/<» счет средсти крае wo бюджета
Jl 572,02800}
-// 572.02800
0.00000
0,00000
0,00000
o.ooom
0,00000
0,00000
О.МЮОО
о.оошю
о.мнню
о.ошню
о.мнню
iii счет с/нчШчи местных бмджх'шон
O.OWOO i;
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
о.ошю
о.оошю
0,00000
о.шюоо
о.оошю
о.оошю
о.ошню
w счет средста чнеб&джептых источников
0,011000 }:
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
о.ошо
о.шюоо
о.ошто
о.ошюо
о.отню
о.ошню
о.оошю
2.2.2
Cinpoimie.i ьстчо аитопошика npod.ieimo.hi дейептия Ашиинн • Иаьим но участке км 2S0 - км 240 (в там чис.п• iipih-кшныс работы)
Всего, к юм числе:
658 100,00000
0,00000
295 237,84500
222 000,00000
140 862,15500
0.00000
0,00000
0,00000
о.оошю
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
mi счет средств феде/ьпынкч) бюджета
S'J6 6 78,00000
o.ootm
270 <178.00000
199 sw.ooom
J 26 800,00000
0,00000
o.ooom
о.шюоо
O.OOOW)
о.шюоо
о.ошню
о.ошт
о.оошю
м счет средсти кроеного ию<)жета
61 -122.00000 ]
o.ooom
25 IS9.8-1500
22 200,00000
N062.15500
o.ooooo
0,00000
о.ошюо
0,00000
0.МЮШ1
о.ошню
о.оошю
vi счет средстч местных бюджетов
o.ooooo i:
o.ooooo
o.ooooo
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
О.ШИКЮ
о.шюоо
о.мто
0,00000
о.ошню
о.шкюо
т счет средста внебюджетных источиикои
O.VOOOO p.
o.ootm
n.imimn
o.mmo
o.ooom
0,00000
0,00000
О.ШЮОО
о.ошюо
о.ошню
О.МЮОО
О.ООШШ
о.мтш
2.2..'
Строительство аынпм тлшика продленного действия Аначлгй - llaimui на умстке км 0 км 16
Всего, в том числе:
451 160,00000
0,00000
ll,(H)000
113 400.00000
149 750,00000
188 010,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
so счет средсти федера /ыики бюджета
S92 110,00006
0,00000
0,00000
102 050,00000
102 050,00000
188 010,00000
0.00000
0,00000
o.omoo
о,шннш
0,00000
0,00000
о.мюоо
м счет средств краепо,и бюджета
S9 050.00000
0.00000
о.шюоо
11 350,00000
47 700.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
о,шнюо
о.шюоо
о.мюоо
0.00000
hi счет средста местных бюджетов
0,00000 Si
0,00000
o.ooom
o,omo
0,00000
o.mooo
o.oomo
0,00000
0,00000
о.тнию
о.шюоо
о.мюоо
0,00000
ja счет средста внебюджетных источников
0.00000 •;!
0.00000
0.00000
0.00000
o.ooooo
o.oomo
0,00000
0.000011
o.ooom
о.оошю
о.мюоо
о.ошюо
0,00000
2.2,J
Реконструкция аетамобтыюи dopa.ni Еличаво Парапппка на качьцемм рашячке км 12* 700
Всего, в том числе:
527876.15700
0,00000
0,00000
0,00000
171 297,84500
356 578J!200
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
ы счет средстч феде/нпыюго бюджета
0,00000 *
0.00000
().()(Ш1Н1
0,00000
0,00000
o.ooom
o.ooom
о.ошню
0.00000
о.мюоо
o.oomo
о.ошню
0,00000
ia счет средств кроеного бюджета
52 7 876,15700
o.ooom
o.ootm
0,00000
m 297,845m
356578,31200
o.omoo
0,00000
o.ooom
о.омкю
о.мто
0.00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000 ii
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
O.MOOO
о.ошюо
0,00000
о.шнню
о.мюоо
о.мюоо
о.омюо
mi счет средств внебюджетных источников
o.oorn (;
0.00000
0,00000
0,00000
o.omoo
0.00000
0.00000
о.шюоо
о.оошю
о.шнню
о.шюоо
o.ooom
о.ошюо
2.2.5
Реконструкция автнмм'тчытЛ дороги lunnoua На/ютунка на участке .мостового перехода через реку Пччовиика
Всего, п том числе:
444 956,31600
36 000,00000
198 765,91300
210 190.40300
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств ijiedepa.ibtto.w бюджета
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
o.ooom
o.ooom
о.оошю
o.oomo
о.оошю
o.ooooo
о.омюо
о.оошю
ia счет средств краевое» бюджета
44-J 956, S1600
36 000,00000
19S 765.91300
210 190,40300
0,00000
0.00000
o.ooom
о.тюо
о.мюоо
о.оошю
o.ooom
0,00000
o.mooo
та счет средста местных бюджетов
0,00000
0.0ЖЮ
0,00000
0,00000
o.ooom
0,00000
o.ooooo
о.ошюо
o.omoo
0,00000
о.ошюо
O.OOOM)
O.OOOM)
та счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
o.omoo
0,00000
0,00000
o.omoo
o.mmo
о.ошюо
0,00000
0.00000
0.00000
2.2.6.
Всего, в тол! числе:
126 336,26500.
0,00000
0.00000
126 336.26500
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
на автомобильной Ооро.-е Иетроиоалоаск- Клмчатский • Мтько/го mi \чостке км 12 - км 24
за счет средств федеразынкм бюджета
IIJHIQMI
0,00000
o.ooooo
o.oomi
o.wmoo
0,00000
0,00000
0,00000
O.OOOW)
о.тню
o.owm
o.oowm
0.00000
за счет средств к/юевоео быдмета
126 З.'6.2бш:!
0,00000
0,00000
126356,26500
0,00000
o.mooo
о.тюо
0,00000
o.ooom
o.wmoo
о.ттю
0,00000
o.oowm
ча счет средств местных бтЪач'тов
о.тншо г
0,00000
o.oomi
O.OOOOO
0,00000
o.wmoo
0,00000
o.owmo
o.ooom
O.IIWHIO
o.oowm
o.mooo
o.ooooo
/о счет средств внебюджетных иапочииков
о.штю
0,00000
0,00000
O.OOOOO
o.oowm
o.oooim
o.oowm
o.mmoo
o.mooo
O.WHHIO
о.тнюо
o.ooom
o.ooooo
22.7
Строительства амно шмши.о )ip
Всего, в том числе:
1 200 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
300 000,00000
500 000,00000
•too 000,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств федеразыш.-п бмм)жета
/ они mi.iHiniHf
o.ooooo
0,00000
0.00000
о.оотю
270 wm.mmm
■150 000,00000
360 ooo.wmwi
0,00000
o.oowm
о.тюоо
o.ooom
o.wmoo
за счет средств краево.<о бкнЫхта
120 01HI.<Ю0Ш1.
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
SO WH).00000
so ooo.owm
-/о ooo.oomu
о.оотю
o.owmo
o.wmoo
0,00000
o.wmoo
та счет средств местных бюджета
а.ооооо
0.00000
о.оотю
o.oomm
о.отню
0.00000
o.wmoo
0,00000
o.mooo
o.wmoo
0,00000
0.00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000 !•
o.ooooo
o.oooim
o.mooo
o.ooooo
o.ommo
0,00000
о.тнюо
o.ooom
o.owmo
o.oomm
о.отню
o.ooooo
2.2.S.
Строительство аниинимпиы npoilwimoeo действия Аиав,мй • Пампа mi гчаатл' км 214 - км 229
Всего, о том числе:
1 700 000,0000»
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
800 000,00000
900 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
от счет средств федерально.-» Снчожета
1 5.<01100,1 Н1000
0,00000
O.OOMO
o.ooooo
о.оотю
720 000. WWW
sio ooo.oomio
O.OOOW)
о.отню
o.ooooo
o.ooooo
0.00000
O.WHHIO
за счет средств Kpaeeo.it бмЫпна
по (нш.тнш
0,001)00
o.oooim
о.тнюо
0,00000
so otw.ooooo
90 ooo.wmoo
o.oowm
o.ooooo
o.oowm
0,00000
o.wwm
0,00000
за счет средств меаппьк бинЫупнм
0,00000
0,00000
0.000(10
0.00000
0,00000
o.oowm
0,00000
o.ommo
0,00000
0,00000
o.owmo
o.mmo
O.IHHIOO
за счет средств внебюджетных источников
0.00000
0,00000
o.ooooo
o.ommo
0,00000
o. own HI
0,0000(1
o.mooo
o.wmoo
0,01)000
u.owmo
O.OOOW)
o.oowm
2.2.9.
Строитсзьапт < кино ш. и и 1i к«i opoiheiimK-o действия Анавли'1 • ll,i 1чч,1 на к-юстке км 415- км 455
Всего, п том числе:
Я00 000,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
200 000,00000
300 000,00000
300 000,00000
0,00000
0,00000
0.00000
o.ooooo
o.ooooo
за счет средств федерлито.п i"i««)jnvra.i
720 ШН1.1НЮ00
0,00000
о.оотю
0,00000
0,00000
iso ooo,отит
270 000,00000
270 000.000(H)
o.wmoo
o.mooo
O.WHHH)
0,00000
0.00000
за счет средств краевом б*м>мепы
SO (НШ.ОШЮО
0,00000
0,00000
o.oooim
0,00000
20 000,00000
so ooo.wioim
so ooo.owmo
o.oomm
o.oowm
O.WHHH)
o.mmim
O.IHHIOO
ча счет средств местамг бкн*жетич
о.оотю ■
0,00000
O.OOOOO
o.ooooo
0,00000
о./moon
O.OOMO
о.оотю
O.OOOW)
O.WHHH)
o.wmm)
O.WHHH)
Ii.wmw)
за счет средств внебюджетные источников
о.оотю
0,00000
0,00000
O.oooim
0.00000
о.ттю
O.OOOW)
о.ттю
O.WWW)
0,00000
O.WHHH)
о.отню
o.imwio
2 2.10.
Строительство аопнчпнник,! uptH.iwiimvi> действия Anae.\u'i - На himi ii.i vuu iiikv km 201 - км 21-i
Всего,» том числе:
1 250 000,00(НИ»
0,00000
0,00800
0,00000
0,00000
0.00000
500 000,00000
500 000,00000
25» 000,00000
0,00000
0.00000
0,00000
o.ooooo
за счет средств t/K-A'/wiMHW бюджета
/ I2SOOOJHMOU
0.00000
o.ommo
O.IHHIOO
0,00000
o.wmm
450 тю, ooooo
450 wm.wmoo
225 ooo.omm
0,00000
o.ooooo
o.oowm
O.WHHH)
за счет средств краеажч) б ю-'.капа
/25 000.000011
0,00000
0.00000
o.oootm
0.00000
0.00000
so mm.ooooo
50 mi.mwm
25 ooo.omoo
o.ooom)
O.WHHIO
o,w)wm
0.00000
за счет qtedatia местных бкнЫепнм
0.00000
0.00000
o.mmio
O.OOOW)
0.00000
o.oowm
о.отню
o.oooim
o.owmo
O.WHHH)
o.owmo
о.отню
o.mmoo
за счет средств виебюдлггтных источник**!
о.тто и
o.ooooo
o,mm
0,00000
0,00000
O.OOWM
о.отшо
o.oooim
o.oowm
O.OOOW)
o.owmo
o.oowm
o.wmoo
2.2.N
Строшиеяьашт апинчимника п/инУи-нио.-о действии Aikin.xiii ■ /Ли.»».» no vioctitKii км 34 - KM 50
Всего, 11 то!» числе:
1 220 000.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
300 000,00000
500 000.00000
420 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федера.и-но.и бюджхта
/ 09Я оио.ооооО
o.mooa
o.ommo
o.wmoo
0,00000
o.wmoo
270 000.00000
4So ooo.ommo
S7S ooo.wmoo
o.owm
0.00000
o.mmoo
O.UOWH)
за счет средств краевип <•*'.»>! .w<}
122 ом,at то:
o.wmoo
0.00000
0,01101111
о.отню
o.oowm
SO 000.00000
50 000,00000
42 тю.отюо
o.wmoo
o.oowm
OJHHIOO
O.OWMO
за счет средств меанпых i"«• ч vmo
о.оотю
о.отшо
o.wmoo
o.wmm
0,00000
o.wmoo
o.oowm
O.OOOW)
о.отню
o.oowm
o.wmoo
o.wmoo
o.oowm
за счет средспw аиебюом етиых источников
0.00000 [\
0,110000
o.ommo
ojmwrn
0,0000(1
o.ooooo
0,00000
o.mooo
o.mmoo
o.wmoo
O.OOOW)
0.00000
о.тнюо
2.2.12.
Строительство OMii.mtuiiuko ироЛзетнк'о дейстпия Auoesait ■ Но юно но \-тетке км 51 ■ км 75
Всего, r iu.m чкеле:
1 850 000,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
500 000,00000
600 000,00000
750 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
XI счет средств фе<к-ро.1ьно.1> ошжета
1 665 (Н 10.001 И К)
O.OMHH)
o.ommo
0.WHHMI
o.wmoo
o.ommo
o.wmw)
450 wm.ooooo
540 тю.ошюо
675 IIWI.WIWII)
O.WHHH)
O.WHHH)
за счет средств Kpaeno.ii ию'женм
Ш ооо.иотю]
o.ommo
0.0/Ю00
o.wmm
0,00000
0.00000
o.wmoo
5o ooo.oowm
60 mo.ooooo
75 OOO.WHHH)
o.ommo
o.oowm
o.oowm
за счет средств местных мнЫетм
0.0М00 {!
О.ШОО
o.oomm
0,00001)
O.OIWOO
o.ooooo
o.owmo
0.00000
o.wmwi
O.WHHH)
O.WHHH)
O.OWMO
O.OOOW)
М счет средспм анебкнЫгмных источников
0.00000
0.00000
0,001 It III
o.wmoo
0,00000
0.WHHHI
O.OWMO
o.mow)
O.WHHH)
O.WHHH)
0,00000
o.ommo
O.OOWM
2.2.1 У
Строительаш:о о mi, i шчппко продленного действия Ашнипй - Ihuoini iui t-частке км IS4 • км 200
Всего, п там числе:
1 600 000,00000
0,00000
0.001Ш1)
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
600 000,00000
600 000,00000
400 ooo.wmoo
0.00000
0.00000
0,00000
за счет средств феде/за 1Ы10.41 бнн)жета
1 -мо шю.ттоо
О.ШОО
o.ommo
o.ooooo
0,00000
o.wmoo
о,о/urn
540 000,00000
540 000,00000
560 wm.wiow)
O.WHHH)
O.WHHH)
o.owmo
м счет средеwe красно.-о бьнУкета
1бо ооо.штио,
0.00000
0,00000
o.ooooo
0.00000
o.wmm
o.wmoo
601)(Ш,00ШЮ
60 MO.OOOW)
40 OOII.OOOWI
O.OOOW)
0,00000
O.OOOOO
за счет средств меанпых б»нЬлсетов
0,00000 Г
0,00000
o.oomm
О.МНШО
0.00000
o.wmm
o.oowm
o.owmo
o.wmoo
o.owmo
O.OOWM
O.WHHH)
II.WHHHI
т<) счет средств внебюджетных иепитников
o.oomi ц
o.ooooo
0,00000
O.WMOO
о.тнюо
о.тнюо
O.OOOW)
0.00000
O.OOWM
O.WHHH)
o.oowm
о.тнюо
O.OWHHI
2.2.М.
Строительство ашпотмнико нртУпчшмо действия Anae.nu ■ tint,то ко участке км 163 км IS3
Всего, в том числе:
1 900 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
600 000,00000
750 000.00000
550 000,00000
0,00000
7а счет средств //к'де/нпыики бюджета
/ 710 000.00000
o.ooooo
o.ooooo
0,00000
о,шоо
0,00000
0.W1WI0
o.mooo
o.owmo
540 ooo.owmo
675 om.ooom
495 000.001)1)0
o.oowm
за счет средств краевая> бюджета
19о шю.оммш:
0,00000
0,00000
0.WIOWI
о.тнт
0,00000
o.wmoo
o.ooom
0,00000
6ii wm.wmm)
75 om.mooo
55 ooo.oowm
O.WHHH)
за счет средств местных бнн^жепит
о.ооот !'
o.oomi
o.oootm
o.mimm
o.oowm
o.ooowi
o.mmoo
o.mooo
0,00000
OJHHIOO
o.owm
(1,00001)
O.WHHH)
за счет средств внебюджетных иеттников
0,00000 и
0,00000
0.00000
o.wmoo
o.mwm
0,00000
0,00000
o.owm
o.ommo
o.owmo
0.00000
O.OOOW)
o.ooooo
2.2.15.
Строительство атчотмнико иродлеиио^ч/ действия Anaa.w'i - Чанша по yiacrnw км 76- км НИ)
Всего, и том числе:
2 000 000,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
600 000,00000
750 000,00000
650 000,00000
0,00000
ча счет средств федерчзыю.ч) бь^жета
/ 800 ооо.ооот
0,00000
0,00000
o.mmoo
O.OOWM)
0.00000
o.oomm
o.mooo
о.тюоо
540 ooo.mooo
675 wm.mooo
585 ooo.oowm
o.owmo
за счет средств краева.и бюдлачно
200 000,00000;
0,00000
O.mooo
o.wmoo
0,00000
0,00000
o.ooooo
0,00000
о.отню
60 OOO.WHHH)
75 wm.oomo
65 тю.оошю
o.owmo
за счет средств местных бюджетов
0,00000 ii
o.ooooo
0,00000
0.00000
O.OOOW)
о.тнюо
o.iHiwm
0.00000
о.тнюо
0,00000
0,00000
o.oomm
o.oowm
за счет средств внебюджетных источников
o.ouomi И
0,00000
0.00000
o.mooo
0,00000
0.00000
о.оотю
o.wmm
o.mooo
0,00000
о.ттю
о.тнюо
o.ommo
2.2.16
Строительство ачтотмннка opod.iemuvo действия Анал-ай ■ Патио но утачке км 101 - км 120
Всего, о том числе:
1 850 000.00008
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
600 000.00000
750 000.00000
500 000.00000
0.00000
0.00000
за счет средств фед<'ра.1ыю.з> бюджета
/ 663 000,00000
0,00000
o.mooo
0,00000
o.mooo
o.wiom
o.owmo
O.WHHIO
540 ooo.mooo
67.1 WIO.WHHH)
450 ooo.omm
0,00000
O.WHHH)
за счет среданв краев!к*> бюджета
ts$ 000,00000
o.ooooo
o.oomm
0,00000
0.WHHH)
0,00000
o.oooim
o.owmo
бо om.mooo
75 wm.wmoo
so тю.оошю
0.00000
o.oowm
за счет средств местных бюджетов
0,00000 !;
0,00000
O.WMOO
0,00000
0,00000
o.ooooo
0,00000
0,00000
o.ooooo
o.owmo
о.ттю
o.owmo
o.mmim
за счет средств внебюджетных источников
0.00000
0,00000
0,00000
o.ommo
o.mooo
o.oooim
о.тнюо
0,00000
o.owmo
o.mmoo
0,00000
o.mmoo
o.mimm
2.2.17
Строительства aemoummiKii i tpodnemioea действия Лютс.ин - Пиита но ушанке ки 121 км Ш
Всего, в том числе:
I 900 000,0001»
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
600 000,00000
750 000,00000
550 000,00000
0,01)000
за счет средств фыде/ниыюл! бюджета
i но oiM.muX)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
о.оотю
o.ooooo
0,00000
o.owm
540 wm.wmoo
675 ooo.wmoo
495 ooo.oowm
o.ommo
та счет средств краеги>.-о бюджета
/90 ooo.moo
0,00000
0.00000
о.тнюо
0,00000
o.miooo
o.wmm
0,00000
0,00000
бо отктнню
75 ow.omoo
55 m.WHHH)
o.oowm
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
о.тнюо
o.oowm
О.ШОО
o.ooom
0,00000
o.ooom
o.mmoo
o.ooooo
за счет средств внебюджетных источников
о.тто
0,00000
o.wmoo
0,00000
0,00000
0,00000
o.oowm
o.oowm
о.оотю
о.тнюо
0,00000
o.mooo
O.OOOW)
2.2.18.
Строительство мяпашмника продленного действия Анавлп) • 11т,им но утопке км N2 - км 162
Всего, в том числе:
1 900 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
600 000,00000
750 000,00000
550 000.00000
за счет средств федерлзьнап бюджета
1 710 000.00000
0,00000
o.ooooo
o.wmm
0.00000
0,00000
о.отню
o.ooom
o.omw)
о.оотю
540 mo.ooooo
675 (НЮ.ШИНЮ
495 wm.oomo
за счет средств кроеного бюджета
191) 000,00000
0,00000
O.OIWOO
0,00000
0,00000
o.owmo
0.00000
0,00000
o.ooom
о.ттю
60 wm.mom
75 0W),0001)0
55 000,00000
за счет средств мес тных бкн>жетов
0.00000
0,00000
o.ommo
0,00000
0,00000
O.OOOW)
o.mooo
o.ooom
о.ттю
o.wiom
0,00000
o.ooom
o.ooooo
за счет средств внебюджетных ианочникоа
0.00000
0,00000
0.00000
0.00000
o.ooooo
0,00000
0,00000
O.OOOW)
o.ooooo
0.00000
0,00000
o.oomo
o.ooooo
2.2.19.
Реконструкция автамодпн-нои Пороги Пяигоаа • Паратунка на ушанке км5 • км 12
Всего, в том числе:
I -100 0(10,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
700 0011.00000
700 000,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
1 2611000,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
650 111)11J Н1ШЮ
650 000,00000
OJHHHH)
OJHHHH)
0,00000
OJHIOOO
0,00000
OJHHHH)
за счет средств кроеного бюджета
140 14)11,001)011
0,00000
о.отш
о.оотю
0.00000
70 OtHIJHHHHI
70 000,00000
OJHHHH)
0,00000
0,00000
o.ooooo
0.00000
OJHHHHI
та счет средств местных бюджетов
и,(ито ;;
0,00000
0,000/Ш
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
OJHHHHI
0.00000
OJHHHHI
за счет средста внебюджетных нсточннкоа
ojjotloo h
o.ooooo
0,00000
о.отш
0,00000
0.00000
o.ooooo
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
o.ooooo
OJHHHHI
? ? ?0.
Реконшртра аюиимабтьннй
Всего, и том числе:
900 000,0000ft
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
45» 000,00000
450 000,00000
0.00000
04)0000
0,00000
Q.QQQQQ
0,SM(№«
та счет средств федеразыюга бюджета
sin 000,0000л.
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
405 000,00000
405 000,00000
0,00000
OJHHHH)
OJHHHH)
0.00000
0.00000
за счет средств краевого бю<)мпиа
9ii шш.шнюо:
0,00000
o.ooooo
0,00000
0,00000
OJHIOOO
45000,00000
45 ooo.omm
OJHIOOO
0,00000
0,00000
0.00000
OJHHHIO
за счет средств местных бюджетов
о.шнт
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
OJHHHHI
0,00000
OJHHIOO
0.00000
OJHHHHI
0,00000
о.оотю
OJHHIOO
за счет средаии внебюджетных иеннгошкоа
о.шншо
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
OJHHHHI
0,00000
OJHHHHI
OJHHHHI
0,00000
OJHHHH)
OJHHHH)
OJHHHH)
2.2 21.
Реконструкция (мтомоОтыти дороги Ешнню - Паратунка с подъездом к н Герма'/м/ый но х-частке км 2-1,2 • км 50
Всего, в том числе:
5501100,00008
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
250 000,00000
300 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средста федерального бюджета
■i95 ооо.тнж.
0.ШЮ0
0,00001)
о.мнюо
0,00000
OJHHHH)
0,00000
225 000,00000
270 000.00000
o.mooo
OJHHHH)
0.00000
OJHHHIO
та счет средств кроеного бюджета
55000.00000,
0,00000
0,00000
o.ooooo
0,00000
OJHHHH)
0,00000
25 000.00000
50 000.00000
o.otmrn
OJHIOOO
o.ooooo
0,001100
за счет средств местных бюджетов
o.ihioihi ;;
0,00000
0.00000
o.ooooo
0,00000
OJHHHHI
0.00000
0,00000
OJHHHH1
OJHHHH!
0.00000
O.OIHHIO
OJHHIOO
Hi счет средств внебюджетных источников
OJIIHM0 i;
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
OJHIOOO
0.00000
0,00000
OJHHIOO
0,00tHH)
0.00000
OJHHIOO
0.00000
12 22.
Рекоистр\.-кция атнолнилиынш Оорч.-и с х Начикииский - нас. Усть-Итыт-рецк - нос. Октябрьский на участке w • кк ЦП
Всего, d том числе:
2 800 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
800 000,00000
1 000 000,00000
1 000 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средста федерл1ьного бюджета
520 mm.oooiH)
o.ooooo
0.01ИНШ
0,00000
OJHIOOO
o.ooooo
O.OIHHIO
720 000,00000
9IHI 000.00000
900IHMJHHHIO
OJHHHH)
0.00000
OJHHHIO
Tii счет средств кроеного бюджета
2S0 OUO/HHMQ
o.ooooo
0,00000
OJHIOOO
0.00000
OJHHHHI
0.00000
SO 000,00000
/00 OOOJMOOO
100 000,00000
0.00000
o.ooooo
OJHHHH)
to счет средств местных бюджетов
ojmoo
0,00000
0,00000
ojuwm
0.00000
o.ooooo
0.00000
0,00000
0,00000
O.OOOtH1
OJHHHH)
O.OtHHHI
o.ooooo
за счет средста анебюдмхчиных источников
ojioimo
0,00000
OJHHHH)
0.00000
0,00000
OJHHHH)
0,00000
0.00000
OJHHHH)
OJHHHH)
OJHHHH)
OJHHHHI
OJHHHHI
2 2.23.
Реконструкция тттмоби ihmn'i дор<к'и с Начикииский - нос. Устн-Нашиерецк /нк.Октнбрьский - реконструкции игним через р Гтьцовка
Всего, и том числе:
200 000.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
O.OOOOO
200 000,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
кг счет средств федеральной бюджета
ISO ООО.ОШМЯ)
0.000011
0,00000
ojumo
0,00000
OJHIOOO
/SO 000,00000
0,00000
OJHHIOO
OJHHIOO
0.0001Н)
ojhhioo
OJHHHHI
за счет средста краевого б*н1жета
JII tmjHHHHt:
0.00000
O.OOWIO
OJHIOOO
0.00000
OJHHHH)
20 000,00000
o.oomo
0.00000
ojhhhhi
o.ooooo
0,01)000
ojhhioo
■за счет средств местных бюджетов
0,00000 i;
o.ooooo
0.00000
0,00000
o.ooooo
0.00000
0,00000
OJHHHH)
0,00000
0.00000
OJHHHH)
IIJI0IHI0
OJHHHHI
ча счет средств внебюджетных источников
ojhhhh)
o.dchhm
0,00000
0.00000
0.00000
OJHHHHI
OJHHIOO
0,00000
OJHHHH)
0,00000
0.000m;
OJHHHH)
OJHHHHI
2 2 24
Реконструкция отполин'чиычт хицюм с Начикииский • нос. Усть-Мпыне/нч/к - нос. Октябрьский ш \~мстке км 0 • км 2(>
Всего, и том числе:
2 300 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
300 000,00000
! 000 OOO.OOOftO
1 000 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
ча счет средста федер%аынкч) бюджета
2 070 OtHI.00000
0.00000
o.mooo
ii.mim
0,00000
0.00000
270 iHiojioimi
900 000,00000
mi of?0,oo00o
0,00000
OJHHHHI
OJHHHH)
0.00000
за счет средств краевой) бюдм-ета
25o iiuojiomif)
o.ooooo
0,00000
0.00000
o.ooooo
OJHHHH)
30 000,00000
100IHI0JHHHHI
loo mmjwood
OJHHHH)
OJHHHH)
OJHHHH)
OJHHHIO
за счет средств местных быджетш
o.amtn i;
o.ooim
o.mooo
o.ooooo
0,00000
OJHHHHI
o.oomi
OJHHHH)
0.00000
OJHHHHI
0,011001)
OJHHHH)
OJHHHHI
за счет средств внебюдмхчиных источникш
0,00000
о.тнню
OJHIOOO
OJHHHH!
0.00000
OJHIOOO
O.OIHHIO
OJHHHH)
OJHHHH)
OJHHIOO
0.00000
OJHHHHI
IIJHIOIHI
2 2.25.
/V>:
Bciuti, н том числе:
2 100 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
o.ooooo
0.00000
0,00000
300 000,00000
I 000 000,00000
800 000,00000
0,00000
o.ooooo
за счет средств греде/ызьшь-а бягОжета
1 HW OUOJHHHU}
о.отш
iijhiihhi
0,0000"
OJHIOOO
OJHHHHI
OJHHHHI
II JIIII III/)
270 шш.шнюо
mi ooo.oowm
720 iMiijiiiim
0,00000
iijhuuiu
за счет средств краево.ч! бюджета
210 OOO.OOOOQ
0.00000
ojhhhh)
OJHHHH)
0,00000
OJHHHHI
OJHIOOO
OJHHHH)
50 OIHI.OIHHHI
ню 000,00000
,V0 OIHI.OIHHHI
OJHHHHI
IIJIIIIIIHI
за счет средств местных бюджетов
iijiiiiiihi г
0,00000
0.1НШ110
0,00000
O.OOWM
OJHHHH)
0,00000
OJHHHHI
ojmiHHi
0,00000
OJHHIOO
II.IHHHIO
iijHiiiiHi
ia счет средств внебюджетных источников
о.тшт
o.wiooa
o.ornno
0.00000
O.OOOOO
IIJHIIHHI
0,00000
OJHHHHI
IIJHIIHHI
OJHHHH)
o.ooooo
OJHHHH)
IIJHHHH)
2.2 26
Реконструкция овтамаСпаыюи dopo.ii с Начикииский • нос. Усть-Нтынерецк - нос. Октябрьский ш> уыстке км 52 - «и 72
Вссго, и том числе:
1 8(K1 (КИ1,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
30» 000,00000
I 000 000,00000
500 000,00000
ча счет средств федерального бни^жета
I 620IIIM, 00000
0,00000
о.оишю
o.mooo
ojhiooo
OJHHHH)
OJHHHHI
OJHHHHI
OJHHHHI
ojhhhh)
270 (HI0JHHHHI
jHID 000,00000
450 000,00000
за счет средств краевого бюджета
то шт. отю ]
0,00000
o.i mi ma
0.00000
0,00000
ii.ihhhio
0.00000
o.ooooo
OJHHHH)
OJHHHHI
50 000.00000
IOO 1НШ.ООООО
50 tioojHiiHitt
за счет средств местных бюджетов
о.тти ii
o.ooooo
O.fHHHHI
OJHHHHI
0,00000
OJHHHHI
OJHHHH)
OJHHHH)
OJHHHHI
0,00000
0,00000
OJHHIOO
OJHHHIO
за счет средств внебюджетных источников
о.оотю D
0,00000
0.00000
О.0ШЮ0
OJHIOOO
0,00000
OJHHHHI
OJHHIOO
OJHHHHI
OJHHHH)
OJHHHH)
OJHHHH)
OJHHHIO
3.
Проскшрикйннс. строительств м
Всего, и том числе:
146 128,33590
95 027,94389
51 100,39201
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счсг средста 1|ч-лерал1.ноп> бюджета
0,00000 !:
о.оотю
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
0.000! x)
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
o.ixxm
iii счет средств красного бюджета
146 128.3359»
95 027,94389
51 100.39201
0,00000
0.00000
o.ikkhu)
0,00000
0.1ю000
0.00000
o.ooooo
0.00000
0.00000
O.OOOfW
значении, с «iaw ■mcie по объектам:
w счет средста местных бюджетов
O.(KXK)f) a
0,00000
0.1йннк!
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,1)0000
0.00000
0.мю0
0,00000
o.ooow
о.шим
за счсг сридстп шкбюджетных источников
0,00000 Is
0.00000
0.1йкию
0.00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
o.ooi ию
3.1
И/нн-кти/нныиие реконструкции
Вссго, в том числе:
13 007,82531'
13 007,82531
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
та счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0.01)001)
o.ooooo
0.00000
0.00000
0,00000
O.OIHHIO
о.тнню
о.отш
0,00000
OJHHHIO
0.00000
овтомобшнной дороги Петропавловск- Камчатский • Ммькоао на участке км /Об км 112
ча счет средств краевого бюджета
IS (I07.S25.4 .
15 007,82551
OJHIOOO
0,00000
0,00000
OJHIOOO
0,00000
OJHHHH)
OJHHHH)
OJHHHH)
OJHHIOO
0.000(H)
OJHIOOO
за счет средств местных (моджетоа
0.00000
0.00000
OJHIOOO
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
OJHHHH)
OJHHHH)
OJHIOOO
OJHHHHI
OJHHHH)
за счет средств внебюджетных источников
0,00000 i;
0,00000
O.OOOtH)
0.00000
0,00000
o.mooo
o.ooooo
0.00000
о.тнню
о.тню
0,00000
OJHHHHI
OJHHHH)
3.2.
Иросктщхмание реконструкции авшаиобты/лй дороги Петроняачовск- Камчатский • •\{ичькова на ушанке км 12- км 17
Всего, н том числе:
5312.55400!!
3 090,74000
2 221,8(400
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств фсде/к1лым.\) бюдженм
o.ooooo i!
0,00000
OJHIOOO
0,00000
o.ooooo
0.01ННН1
0,00000
0.00000
OJHHIOO
0.00000
0,00000
0,00000
о.оотю
за счет средств краевого бюджета
5 M 2.55Ш
5 090,74000
2 221,SI400
0.00000
0.000(H)
0,00000
0.00000
OJHHHH)
o.mooo
0,00000
0.00000
o.ooooo
0.00000
за счет средств местных бюджетов
O.IWOOO I'.
0,00000
о.отш
o.ooooo
0.00000
0.00000
0,00000
о.тню
0.00000
0.00000
0,00000
OJHHIOO
о.тнню
за счет средств внебюджетных источников
0,00000 й
o.ooooo
0,01 юно
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0.00000
0,00000
O.OOOtH)
0,00000
0,00000
OJHHHHI
3.3,
Ироекиш/швО/ше строительства линии наружного оснащения на автомобильной
Всего, п том числе:
2 398,10400!!
2 398,10400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федер<гзьного бюджета
0.МННЮ
0.00000
0,00000
o.ooooo
0,00000
о.отш)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
о.шюоо
о.тнню
за счет средств краевого бюджета
259S.I0J00\l
2 59S, 10400
о.оотю
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
OJHHIOO
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
OJHHHH]
на участке км 12-км 24
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
o.omiHi
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств ннебюджетных источников
0.0ШНЮ
0,00000
O.OOOiM
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
OJHIOOO
OJHIOOO
o.oomi
о.отню
3.4.
Всего, и том числе:
40 724^5035:
18 990.24450
2! 734,10585
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Проектирование реконстрхщин
за счет средств федерального бюджета
0,00000 i!
0,00000
0J loot HI
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,000(H)
OJHHHH)
Камчатский • Мичьково па участке км 152- км 170
за счет с[>едстн краевого бюджета
-II) 724,55055 '
IS 990,24450
21 754.105H5
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
O.00000
OJHIOOO
0,00000
O.O/HIOO
OJHHHHI
за счет средств .1 тонны х бюджетов
0.00000
0,00000
0.00000
0.00000
0.00000
0,00000
0.00000
OJHIOOO
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
OJHIOIHI
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
OJHIOOO
0.00000
0.00000
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
о.тнню
3,5
IJpOCKPItipOMHUC ре КОЧСП 1р\'КЦ1Ш автомобильной дороги Печцнчмвчовск- Камчатский - Мнзьково но ywomv км 251 • км 249
Всего, в том числе:
36 162,58740!
21 531,85900
14 630,72840
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
?<) счет средств i]и-дералынкч> бюджета
0,00000
0,00000
OJHHHH)
o.ooooo
O.OWHHI
0.00000
o.omm
о.отню
0,00000
о.отюо
о.отюо
o.oomo
OJHHHHI
за счет средств краевого бюджета
56 I62.5S740U
21 551.85900
14 650,72S40
0.00000
о.отню
о.тюоо
о.отюо
о.оотю
о.ооот
о.тнню
о.тнню
o.momi
OJHHHHI
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
о.отюо
0,00000
о.отюо
о.тюоо
o.ooom
о.оотю
0,00000
0,00000
о.тнюо
o.mooo
OJHHHIO
за счет средств внебюджетных источников
0.0001Ю
o.ooom
0,0000(1
0,00000
о.оотю
о.тюоо
0.00000
о.ттю
о.отт)
о.отню
о.оото
о.тнню
OJHIOOO
3.6.
Проекппцнмют if рею тструъции автомобильной дороги Нетроншповск- Камчатский - Милькаво ча участке строительства tauadm>,\) in'n-otki г liwnmo км 27 • КМ .»() С HOfiWuMu К ,Г>1Ю11орт)
Всего, в том числе.
11)15,00000
1 015,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств федерч1ьно.1> бюджета
0,00000
0.00000
о.тнню
0.00000
0,00000
0.00000
0.00000
о.шюоо
о.оотю
OJHHHHI
o.mooo
OJHHHIO
OJHHHHI
за счет средств краевом бюджета
7 015.00000
7015.00000
OJHHHHI
0.00000
о.тнню
0.00000
о.отюо
о.отню
o.ooom
о.отню
o.mooo
o.mooo
о.шюш)
з<| счет средств местных бшджетт
о.ооооо
0JW000
о.тюоо
0,00000
о.тют
о.отюо
о.оото
OJHIOOO
о.ттю
о.тнню
0.00000
о.ттю
4.00000
за счет средств внебюджетных источников
о.шюоо
0.00000
о.отюо
о.оотю
о.оотю
о.отюо
о.отюо
OJHHHIO
0.00000
о.тнню
о.оотю
о.ттю
ojhuhh)
3 7
Проектирование ст/ьиниеичтва моашнюго перехода через реку кирлтик на 16 км аетамобччьной доро.-н Мтьковч • Ключи • Усть-Камчатск
Вссго, я том числе:
6 294,68891
6 294,68891
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств (/н:д>'ролы1о.ч> бюджета
0.00000 :.
о.тнню
О.ОО(НН)
0.00000
0.00000
0.00000
о.отоо
OJHHIOO
o.ooom
OJHHHH)
OJHHHH)
о.отоо
OJHHHHI
за счет средств краевого бюджепш
6 2НШ9! „
6 294.6SS9I
0.00000
o.mooo
0.00000
o.mooo
о.тюоо
o.ooooo
0.00000
о.отню
о.тют)
o.ooom
IIJIIIIIIHI
за счет средств местных бюджетов
0,00000
о.шюоо
0.00000
0,00000
о.тюоо
OJHHHHI
о.оото
OJHHHH)
0,00000
о.тнню
o.ooom
0,00000
OJHHHHI
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0.000(H)
o.ooom)
0.00000
o.ooooo
ojioom
0.00000
0.00000
о.оотю
о.отюо
о.ттю
o.oomo
OJHIOOO
3.8.
Строительство авнютмникч н/ннЪешнк'о действия Анавгай • Натана на участке км 230 - км 240 (и/шектные работы!
Всего, в том числе:
13 909,48200
6 634,18619
7 275,29581
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств н'дс1>а1ыш,х> бюджета
0,00000
0,00000
0.00000
o.ooom
о.оотю
0.00000
о.оотю
0.00000
о.отоо
OJHHHHI
о.оотю
o.mom
OJIIHHItl
за счет средств краевого бюджета
15 909.4S200
6654.1S619
7 275.29581
о.тнню
о.оотю
о.ттю
о.оотю
OJHHHH)
0,00000
OJHHHHI
OJHHHH)
о.оотю
OJHHHHI
за счет средств местных бюджетов
0.00000
OJHIOOO
OJHHHH)
o.ooom
о.оотю
OJHHIOO
o.ooomi
OJHHHH)
о.оотю
OJHHHHI
о.отню
0.00000
OJHHHIO
за счет средств внебюджтных нсточник/н;
о.оотю
0.00000
о.оотю
o.mooo
о.тнню
0,00000
o.oomi
OJHHHH)
о.отню
OJHHHHI
0,00000
OJHHIOO
OJHHIOO
3 9.
Строительство автошмника nptuheimo.-o действия ,1нл«лн'| - Иа.ына mi уиизнке км 0 • км 16 (нрт'ктные роботы)
Всего, в том числе:
9 767,17800
6 213,99700
3 553,18100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
O.OOOtH)
за счет средств г/н'дералышго бюджета
о.оотю
OJHIOOO
о.отюо
о.тюоо
о.отню
OJHHHHI
О.ООШ
о.тнню
О.ООШ
OJHHHIO
о.тнт
o.mom
о.оотю
за счет средств к/метк-о б*>джета
9 767.17,400
6 215.99700
3 553,/8/m)
о.отюо
OJHHHH)
(IJ)OOOO
о.отюо
О.ШНЮО
о.отюо
OJHHHIO
о.ттю
о.отню
OJIIHIOII
за счет средств местных бюдженнн/
о.тнню
OJHHHH)
OJHHHHI
o.ooomi
о.отоо
o.omioo
о.оото
o.ooooo
о.отюо
OJHHHHI
o.mmo
0.00000
ojhhhio
за счет средств внебюджетных иезночинков
о.шюоо v
о.отюо
OJHHHIO
о.отюо
о.отюо
O.OIHHIO
о.шюоо
OJHHHH)
о.тют
OJHHHIO
(IJI(HHH)
OJHHHH)
iijhiihhi
3.10.
Проект 1 ipooauue / ч-конпирук!) и и овнюмоОюьной доро,■» Илиини,. Паратунка на казьцевон р<>заязке км 12 ~Ш)
Всего, в том числе:
2 372.09957
686.83262
I 685,26695
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,110000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств феде1Н1лыю.ч> бюджепш
о.тнню
OJHHHH)
OJHHHIO
ojHHimi
о.оотю
о.тнню
о.шюоо
OJHHHH)
о.оотю
OJHHHHI
o.ooooo
l),n«
ttJUHKHI
/а счет средств к/мево,ч> бюджета
2 572,09957
6H6.S5262
1 685.26695
о.тнню
о.оотю
о.тюоо
0.00000
OJHHHIO
о.оотю
OJHHHH)
о.отюо
o.mmo
о.шюоо
за счет средств местных бюд.чгетоа
о.оотю ;г
о.тнню
OJHHHHI
OJHHHIO
о.оошш
o.ooooo
о.отюо
ojhhioo
OJHHHH)
OJHHHIO
o.momi
o.ooomi
ojhhhhi
за счет средств внебюджетных источников
о.отюо П
OJHHHHI
OJHHHHI
0,00000
о.оотю
D.00000
о.ттю
OJHHHH)
0,00000
о.тнню
о.отоо
OJHHIOO
о.тнню
3.11.
Строительство снючиош/рио.-о пункта весог.о.4) контра.тя wo овтамт'нпьной <)
Всего, в том числе:
9 164,46636 h
9 164,46636
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
o.ooooo
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
o.ooooo
за счет средств федер,пынк\> бюджета
о.оотю И
OJHHHHI
OJHHHHI
0,00000
о.тюоо
о.тюоо
о.отню
OJHHHIO
о.оотю
OJHHHIO
o.ooom
о.отюо
ojhhhhi
за счет средств краевм» бюджета
9 164.46656 И
9 164.46656
OJHHHHI
о.тнню
о.шюоо
о.тнню
о.отюо
(IJHHIOO
0.00000
OJHHHHI
OJHIOOO
OJHHHH)
ojhhhhi
:м счет средств местных ofinljevmou
о.тюоо >[
OJHHHHI
OJHHIOO
о.отюо
OJHIOOO
11.00000
о.оотю
OJHHHH}
0,00000
OJHHHHI
0,00000
о.отюо
I IJHHIOO
hi счет с/н-дств внебюджетных источник!»/
OJHHHHI и
OJHHHH)
OJHHHHI
о.оотю
о.оотю
о.тют)
о.отню
OJHHHH)
0,00000
(ijhhhio
o.mooo
0.00000
iijhiihhi
4.
С
Вссго, л To»t числе:
5 790 909,86359
374 829,02496
320 213,53474
581 945,29690
320 063,70000
1 256 407,25922
1 273 489,64930
1 178 137,24647
237 446,85800
248 377,29400
0,00000
0,00000
0,00000
дорог, транспорты* рл ти юк и мостоных нерехпдкп на аи1пм<н'к.Т)>пмх днрогяь местного тачеими, нргдусматринииннш* о>фнианс11|ин>энис in краевого бмлжега, с нтм числе но оиьеюнчи:
о счет средств |)>слсца;ц,тчо бюджета
0,00000 U
0,00000
0,00000
0,00000
o.ooooo
0.00000
О.ОСИХЮ
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
0.00000
■ мин ИХ)
за счсг срсдстя кросгнии бюджега
5 264 463,51235
340 753.65905
291 103.21340
529 041,17900
290 %7,00000
I 142 188,41747
1 157 717,86300
\ 071 U33.H604J
215 «Ю.7ШМ
225 7'.17.Я<*»1
0,00000
0.00000
n.wxjOi)
за счет средста местных Счоджсгоп
526 446,35124'
34 075,36591
29 N0.32134
52 904.M790
29 096.70000
И4 218,84175
115 771,78630
107 103,38604
21 586,07800
22 57У.7540О
0.00000
0,00000
U.ltOfWU
за счсг срсдсго пнебюджегнмх ИСТОЧНИКОО
0,00000 и
0.00000
0,00000
o.awoo
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
U.IX.IO0O
4.1
Реконструкция автомобильной дороги "Садовое кольца-тхЫ-зд к СИТ
Всего, и том числе:
5 742,00000 ;;
1 425,60000
4 316,40000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
o.ooooo
за счет средств федеразыикн) бюджета
0.00000 i:
o.mmio
o.ooom
0,000(Ю
OJHHHHI
o.mooo
о.отню
OJHHHH)
о.оотю
OJHHHIO
o.oomo
o.ooooo
iijhhhhi
hi счет средств краевого битджета
5 220,00000 i
I 296JWOOO
5 924Л00Ш)
0,00000
о.тнню
o.ooooo
о.тнню
o.ooom
o.ooom
О.тнню
о.тнюо
o.omoo
OJHHHH)
проектной документации)
за счет средств местных бюджетов
522.00000 \i
129.600Ш)
592,4(ЮОО
o.ooom
о.отню
o.mmo
о.отню
o.ooomi
о.тнт
о.оотю
0,00000
OJHHHH)
OJHHHH)
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
OJHHHH)
о.оотю
0,00000
OJHHHH)
o.ooom
o.ooom
0,00000
o.ooom
OJHHHH)
o,ooom
o.ooomi
о.оотю
4.2
Реконструкция авпикмобтыюй до/нкч/ 'Садомн' кольцо-подьегд к С/ГГ "Ix iM" (в пнхм чисче разработка проектной документации)
Всего, в том числе:
9 398,15415
2 522,44625
6 875,70791
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств феде/хпьн<К1> бюджета
0,00000
о.отюо
0,0000(1
0,00000
о.оотю
o.ooom
о.тнню
o.ooooo
OJHHHH)
OJHHHHI
o.ommi
о.оотю
OJHHHHI
за счет средств краевого бюджета
,S545,77650 i;
2 295,13295
6 250.64555
o.ooom)
OJHHIOO
o.ooom
о.оото
0.00000
о.отню
OJHHHHI
о.тюоо
о.отюо
ojhhioo
за счет средсшо .местных бюйлгсшт
854,37765 H
229,31530
625.06456
o.mm
ojHmm
О.ООШ
o.mooo
o.omw
0,00000
n.mmm
0,00000
o.mom
о.тнню
за счет средств внебюджетных источников
o.ooooo ;;
О.ООШ)
O.OOOOO
0,00000
OJHHIOO
o.ooom
0,00000
о.оото
о.оотю
OJHHHHI
o.mmo
0,00000
OJHHHH)
4.3
ЛтиимоОмыюх до/ю.11 /нще.иродского значении но улице .Чизьнесосточной с г. Петра'мвлтске-Кам>нинскам (от ПК • 00 ♦ ПКЗ * 70)
Вссго, п том числе:
35 959,66747
19 459,66747
16 500,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет epedenw (ftede/Mi ibhihii бюджета
0.00000
OJHHHH)
o.ooom
0,00000
о.отюо
0.00000
о.отюо
0.00000
0.00000
0,00000
0.000(H)
OJHHHHI
OJHHIOO
за счет средств краевого бюджета
32 690,60679:1
17 690,60679
IS OOOJHWOO
о.отню
0.00000
0,00000
o.ooomi
o.ooom
о.оотю
OJHHHHI
0,00000
0.00000
о.тют
за счет средств местных бкн)жетов
5 269.0606S li
1 769,06068
1500,00000
0,00000
OJHHHHI
0,00000
о.отню
о.отюо
0,00000
OJHHHHI
o.omoo
o.orno
о.шюоо
3d счет средств внебюджетных источников
О.ООШ H
0.00000
o.ooom
o.mooo
о.отнш
o.ooooo
о.оото
о.отоо
o.ooom
OJHHIOO
o.ooom
o.ooom)
о.оотю
4.4
Реконструкция и капитальный ремонт магистрат ыюй улицы <>6нц\ч>]мнк,кого районного значения ул. Нулканнан - ул. 4y6aptHta (от наста 1 "IUIJUI до пересечения о пр. Победы) в г. Петропап юнске-Кчмшннскам
Всего, в том числе:
184 216,89803:
94 345,58772
31 544,70000
0,00000
0,00000
58 326,61031
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федеразыикч) бюджета
0,00000 S!
o.ooooo
o.omioo
0,00000
0,00000
o.mooo
о.отт)
OJHIOOO
0.00000
OJHHHHI
o.mmo
OJHHHH)
о.отню
за счет средств краевого бюджета
167 469,907501
85 768,716II
28 677.00000
0,00000
o.ooom
55 024,19119
о.отм
о.тюоо
o.mmo
о.отню
o.ooom
о.оотю
о.тюоо
счет средств местных бюджетов
16 746,99075 >
8 576,87161
2 867,70000
0,00000
o.ooom>
5 302,41912
0.00000
о.тют
о.отоо
OJHHHHI
о.оотю
o.mmo
OJHHIOO
за счет средств внебюджетных источников
О.ШЮОО V.
0,00000
0,00000
0,00000
о.оотю
o.ooom
О.ООШ
о.оото
0,00000
OJHHHH)
o.mmo
o.omm
о.тнню
4.5
Магистраль Мщегаргнкком значении от И кольца до in Ковка к кой. включая ,\я. Ломоносова в г. Петр<нит им:ск-Камчатск(Ш
Всего, в том числе:
759 399,32841-
94 871,84960
159 500,00000
0,00000
0,00000
293 484.14241
211 543,33640
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерачьного бюджета
o.mooo
о.тюоо
о.отюо
0,00000
о.отню
o.ooom
о.оото
o.ooooo
o.ooom
о.отню
o.omm
o.mooo
о.тнню
за счет средств краев1кх> бюджета
690 365.025S3
86 247,13600
145 ooo.ooom
o.ooom
о.оото
266 805.76583
192512,12400
0.00000
о.оото
OJHHHH)
o.ooom
OJHHHH)
о.тнню
за счет средств местных бюджетов
69 056.3025S
8 624,71560
14 500.00000
0,00000
о.отню
26 6S0.57658
19 251.21240
о.оотю
о.оото
OJHHIOO
o.ooom
o.omoo
о.отюо
за счет средств внебюджетных источников
0.00000
0,00000
o.omioo
0,00000
0.00000
o.ooom
о.оотю
О.ШЮОО
о.тнню
OJHHHHI
o.mom
о.тюоо
о.отюо
4.6.
Магистраль общемроОско.-о значения от поста ГА 11 0<> iu . 1кадемш:о Королева с разоязкт'/ с мпкро/гайоне ('еперо-Носток в с. Иетрогювювске-Камчатско.м (участок от уя. Ларина да ул. Академика Королева)
Всего, в том числе:
8879U.4424*
30 170,55140
38 618,50410
389 282,84890
320 063,70000
109 775.83807
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за акт средств федерашик-о бюджета
0,1)<)()()()
<7,00000
O.WHHH)
o.mooo
о.тнюо
O.WHHIO
о.отюо
o.omoo
o.mooo
0,00000
0.00000
0.00000
о.отню
■за счет средств краевою бюджета
■SO 7 192.22043
27 427.77400
35 107.731(Hi
353 893.499m
290 967.00mi)
99 796,21643
o.omoo
о.отню
0.00000
O.OOOfW
0.00000
0,00000
o.oowm
за счет средств .учетных бк>джетов
SO 719,22204 ''
2 742,77740
3510.773Ю
35 3S9.3499Q
29 096,7000(1
9 979.62164
0,00000
v.mtwi
0.00000
0,00000
o.wmoo
o.owmo
о,moot)
за счет средам внебюджетных источников
0,001100 :I
O.OOOOO
o.mmoo
0.00000
0,00000
0,00000
o.mom
o.mooo
o.owm
o.ooom
0,00000
o.mooo
ii.lHHHHI
4.7.
Ma.iicmpa.tb iH~>uie.'op»iUK<>.-a тачеиия сап поста ГАИ Л> ул. 1 кадемпка KojMteoa с рашукой в иикри^йоие (Wepo-llocmm в г. Петропааычске-!и i н чаинка «
Всего, в том числе:
I 062 071,41637
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
519421,50590
542 649,91047
0,00000
0,00000
O.OOOW)
0,00000
0.00000
за счет средств //н-дертынк-о бюджета
o.wmwi ;;
0,00000
0,00000
o.mooo
0, ooooo
O.WHHH)
o.omoo
O.WHHH)
o.mom
о.отню
O.OOOW)
o.ooom
о.отнт
за счет средств краево,ч> бюджета
9(>5 519.46943]
o.ooooo
о.отню
O.OOOW
o.ooom
о.отню
472 201.369m
493 SIS, 10043
o.omoo
o.mom
o.wmm
о.оотю
o.oooim
jа счет средств местных бюджетов
9ft 551.946941
0.00000
O.WHHH)
0,0(1000
o.ooom
о.отню
4 7 220,13690
49 33I.SIWI4
0.00000
o.omoo
O.WHHH)
o.ooom
o.oowm
за счет средств внебкн^жептых источников
O.OOOOO w
o.mooo
o.whhh)
o.mmoo
о.тнюо
o.oomm
o.mom
о.отню
o.mmo
o.oomo
o.wiwm
o.oowm
tl.OIHHHI
4.8.
Автомобильная доро.-а /нпютюго •точения от \л. Гуикатнт »)<> up Карла Маркса в л II етроаав и шск-Ка.\i чатекп i«
Всего, в том числе:
95 529,94244;
18052,69642
16 500,00000
0.00000
0,00000
60 977,24602
o.ooooo
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средапв фн-деризымго бюджхчпа
0.00000 n
o.mooo
O.WHHH)
0.00000
o.ooom
O.WHHH)
0.00000
o.wmoo
0.000W)
о.оотю
0,00000
0,00000
11,00000
за счет сядете краева-о бюджхчпа
■S6 445.40222
16 411.54220
15 OOO.WHHH)
o.mmo
о.тнню
55 433.Ш02
0,00000
O.WHHH)
o.ooooo
o.owmi
0,00000
o.omoo
o.oimmi
за счет средств местных бюджетов
■S6,S4.S4H22l:
I 641,15422
1 50(1.1111000
o.mmoo
о.тннт
5 543.3H6WI
o.omoo
(1,0001)0
O.OOOW)
o.mowi
O.OWHIO
0,00000
ii.omion
за счет средств внебюджетных источников
o.ooooo r;
0,00000
O.OOWIO
O.OOOW)
о.отюо
o.wiwm
o.ooooo
0,00001)
o.ooom
o.omoo
o.oomm
о.оотю
(I.WIWHI
4.9
Автомобтьиая ilopo.yi па v,». ■■lapuiia устройствам т/нташртной pa/вязки м iiOihwptmycKHbiuu сооружениями (mi остановки "Ктицо по улице Ларина" до
Всего, в том числе:
496 3118,44450
33 536,70650
38 500.00000
192 662,44800
0,00000
231 609.29000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0.00ПШ1
за счет средств факучнынк-о бюджета
O.OIWOO
o.ooom
o.owmo
o.mimm
0.00000
O.WHHH)
o.oomo
o.oomm
o.ooooo
0,00000
o.ooooo
0.00000
о.тннт
за счет средств краево.-о бюджета
451 IS9.49№,
30 4S7.9I500
35 ооо.тннт
175 N7.6SOm
o.ooom
210 553.90000
0.00000
o.ommo
o.owmo
0,00000
o.oomm
0.00000
o.wiwm
перспективной застройки" в городе
за счет средств местных бюджетов
45 IIH. 94950
3 048.79150
3 50о.оошш
17 514,76800
o.mooo
21 055.39WH)
0.00000
о.тннт
о.ттю
о.ттю
o.oowm
o.wmoo
o.wiwm
за счет средств внсбю<тсшиых источников
o.oowio ;;
o.ooom
0.1101 HID
0. OWIOO
o.ooom
o.oomm
o.ooom
о.тннт
о.отню
o.mooo
II.WHHH)
о.тннт
o.owmo
4.10.
Авто.моб/аьная доро.м jhu'ioiueh-o значения по пр. То/нища с устройством транспортной ратизки и в<нЬт/ишускныим сооружениями вл [lemponaivioecK'Ki пнытским
Всего, в том числе:
377 159,0460®
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
84 155.41200
104 787,94700
188 215.687(H)
0.00000
0.00000
0,00000
0.00000
u.ouuoo
та счет средств г/к'дера'ыюл) бюджета
O.IHHIOO 1:
o.ooom)
O.WHHIO
o.mooo
o.ooom
о.отню
о.отюо
O.WHHH)
0.00000
o.ooom
0,00(100
O.WHHH)
O.IHHHHI
за счет средапв кроеного бь>джсша
<42 S-l.S6IIM\
o.oomo
о.тннт
о.оотю
0.000W)
76 504.92WHI
95 261.77Ш
171 /05.17000
0.00000
o.mmoo
o.wmoo
o.owmo
O.WHHHI
7ii счет средапв местных бюджетов
<4 2.X7.I.46IHI
о.тнюо
о.тнюо
о.тннт
0.00000
7 650.4921Ю
9 526,П7(Ю
17 110.51701)
O.WHHH)
o.omoo
o.wmoo
о.отню
o.whhio
за счет средапв внебюджетных источников
O.IHHHHI I'
O.OOMO
o.owmo
O.WHHH)
о.оотю
O.WHHH)
o.oowm
o.wmoo
O.OOWIO
o.oowm
O.OOWH)
o.mmoo
11,00000
4. И
Ma.ncmpAihHau до/нки раноитк-о тачения ул. Ларина ■ ар. Циои.ч»;ск<к-о в г Пеш/нтатовск-
Всего, в том числе:
(.54 734,3704$
0,00000
o.oomm
0.00000
0,00000
210 599,78940
220 708,65300
223 425,92800
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средапв фсОералыик-а бюджета
0.00001) \[
o.mmoo
0,1100011
O.OOOW)
o.ooow)
о.тнню
o.owm
о.тннт
O.WHHH)
o.oowm
O.WHHH)
0.00000
о.отнт
за счет средств краево.'" бнн)жеша
2!г.0640Ф
0,00000
O.tHHHIll
о.тнню
о.ттю
191 454.35400
200 644.230m
203 И4.4нтт
о.отнт
o.omoo
o.owmo
о.отюо
o.ihhhhi
за счет средапв местных бюджетов
59 521.50640;
0,00000
о.тннт
o.mooo
o.mimo
19 145.43540
20 064.423(H)
20 311.44Я00
O.IHHHHI
o.oomm
о.тнню
o.ooooo
o.oowm
ы счет средств внебям> ясетных источников
o.iiihhhi
о.тнюо
O.IHHHHI
o.oihiw)
o.mom)
о. iii moo
o.mooo
o.wmoo
O.WHHH)
о.отнт
O.WHHH)
о.отню
o.whhio
4.12.
Магнст/кт. iHiuie.iipoih'hw т,тения в районе III км - 1 'ероглазко - V км в г. II стропа вловск-
Всего, в том числе:
/ 134 1'7,01100
0,00000
0.00000
o.ooooo
0.00000
207 47H.93!()0
217 028,20700
223 845,72100
23 7 446,85800
248377,29400
0,00000
0,00000
0,00000
за счет сре<)ств tjteih-pan.no.-o бюджета
II.IHHHI0
o.oomo
o.wmm
о.оотю
0.00000
0,0110011
0,00000
о.тннт
O.WHHH)
O.WHHH)
o.mwm
o.wmoo
о.тннт
за счет средств кроет к-о би/джета
1 ".•/ 070,0IIWO
o.mooo
o.wmoo
о.тнюо
0,00000
IS.S 617.21000
197 298,37000
203 496.1 mm
215 H60.7№)0
225 797.54WI0
OJHHHH)
0.00000
ii.oowm
за счет средств местных б«н)Ж1чиов
105 107,011101)
0,00000
O.WHHHI
o.mmoo
o.oomm
I.S-S6I.72KHI
19 729,83700
20 349.61100
21 5S6.07SWI
22 5 79,75400
о.тннт
O.WHHH)
O.IHHHHI
за счет средств внебюджетных источников
o.ooooo
0.001)00
o.ooimn
o.ommo
o.wmm
' o.ooooo
o.owmo
O.WHHH)
о.тннт
o.ommo
о.отюо
0,00000
O.WHHHI
4.13
Рекоисшруьция овтоиойтышй дороги o6ufe."o
Центра зым* от КПП-ПАП до гостиницы п. Пул конный <<; том чисге /наработка проектной документации!
Всего, а том числе:
688.22820
688,22820
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств фе^нпынк'О бюджета
0.00000
о.тнюо
o.mmim
ojHiom)
o.ooom
OJHHIOO
o.owm
o.mmoo
O.WHHIO
o.iHHmi
o.oomo
(1,1100(1(1
«.(«IfKKI
за счет средапв краево.и бюджета
(>25,66200
625.66200
o.oomm
O.OOOW)
o.omwi
O.WHHUI
0,00000
o.mmw)
O.OWHIO
о.отнт
0.0WHH)
o.whhh)
о.тннт
за счет средств местных бюджетов
02,56620
62.56620
о.тннт
O.OOOW)
O.WHHH)
O.WHHH)
o.mmo
o.mmim
о.отнт
o.ommo
o.oomm
о.тннт
о.тнюо
за счет сре<">ств внсбю<1жетных источников
0.00000
o.mooo
о.тнюо
O.OOOW)
o.wmwi
o.whhh)
о.шют
о.отнт
o.owm
о.тню
о.отнт
о.тнню
о.тннт
4.14
Реконструкция •нвипчм'чпьной до/хк'и общего ноль юглшия местного значения "Пет/нни и; ннкк-Камчатский - Мизьково 56 км. - Игре знаки" (в том числе разработка проектной документации)
Всего, в том числе:
1 980.00000
297,00000
! 683,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств федертым.'о бюджета
O.IHHIOO „
о.оотю
O.IHHHHI
o.oowm
о.отню
O.WHHH)
о.отюо
о.отню
о.тннт
O.OWIWI
O.OOOW)
O.WHHH)
0.00000
за счет средапв краево.*' бюджета
I soo,ooooo |j
J 70,00000
153o.WH)Wi
o.oowm
o.oowm
0.1ННЮ0
0,00000
o.oowm
o.mooo
O.OWHU)
о.тнню
o.whhhi
0.00000
за счет средств меанпых бюджетов
ISH.OOWO i;
27.0Ш0
153.011000
o.oowm
o.mmoo
o.ooooo
o.ooom
о.тннт
o.wmoo
0,00000
о.тнню
o.owmo
O.WHHH)
за счет средств внебюджетных источников
o.mmoo i.
o.ooom
o.ihhhhi
o.owmo
O.OOOW)
o.wmoo
o.mooo
o.wmm
o.mooo
o.ommo
O.OOWH)
o.owm)
o.mwm
4.15
Реконструкции чвтаиоСшлышй дороги обн{его пазниюания меатнк'о нычеиия подъезд к ул. 11еве чм ко.1> с. Нарапп ика
Всего, в том числе:
30 367,91340;
30 367,91340
o.ooooo
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
ы счет средств фнчк/нпьного бюджета
O.OOOOO ].
0,00000
о.тннт
0.00000
о.оотю
о.тнюо
o.ooom
O.WHHH)
O.WHHH)
о.тюоп
o.mom)
о.оотю
o.owmo
•м счет средапв краеткч! бюджета
27607.I9400\
27607.19400
о.тннт
o.oomo
o.omwi
о.отюо
0,00000
o.wmoo
O.OWHIO
o.oowm
o.ooomi
o.oowm
O.OWIWI
за счет средапв местных бкъ)жетов
2 760.719401?
2 760.71940
O.WHHHI
O.OWHIO
o.w/ooo
O.OOOW)
o.ooom
O.OOOW)
o.wmoo
O.WHHHI
о.отню
o.mmoo
O.OWHIO
за счет средств внешнУжетпых источников
o.mimw
0.00000
O.WHHIO
o.owmo
0.00000
о.тннт
o.oomo
0,000111)
o.ooooo
O.WHHHI
o.wmoo
o.ommo
O.WHHH)
4.16
Реконструкции акшаиобшыюй дороги оби/его нользтхншя местного точения ул.
Всего, в тим числе:
1 775,22274,
0,00000
1 775,22274
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств (fiedejuiibiiiieo бюджета
О.1НЮ00
o.ooom
0,00000
0,00000
0,00000
o.oomo
o.owm
o.omoo
o.mmoo
o.wmw)
O.OOWH)
0.00000
o.owmo
за счет средств Kpiieeo.-o бюджета
1 6I5.S3SS5
o.ooooo
1613,S3 as 5
o.ommo
0.00000
O.WHHHI
o.mom
o.mwm
O.OOOW)
o.wmoo
o.wmoo
0,00000
O.OWIWI
/мзраСнппки проектной документации)
за счет средств меанпых бюджетов
16I.3S5S9
0,00000
I6I.3S5S9
o.ooooo
0.00000
0,00000
o.ooom
o.owmo
о.отню
o.owmo
0,00000
o.wwoo
о.тюоо
за счет средств внебюджетных источников
o.mmoo
o.ooom
0,00000
o.ooom
o.mom
O.WHHHI
o.ooom
o.wmm
o.omoo
o.mooo
0.000W)
о.тнню
O.WHHIO
4.17
Реконструкция автамобтыюй дороги обирго ипчьзоваиия местш>го значения Ца<ткинскаго сельского поселения (ви-зд в поселок от автобусной остановки к санаторию, подъезд к пункту ГОЧ(' о Начики) (разработка 11роектной документации)
Всего, в том числе:
2 200,00000
0.00000
2 200,00000
o.ooooo
0.00000
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средапв федерального бюджета
o.oomm
o.ooom
o.ooow)
o.mom
о.оотю
о.тнню
o.ooom
0.000W)
o.owm
o.owm
O.OOWH)
o.ooooo
о.отню
за счет средств краевого бюджета
2 000.00000
o.mom
2 om.owHm
0.00000
о.отюо
o.oomo
o.omoo
o.owm)
0,00000
o.ooom
o.omm
o.ooom
o.owmo
за счет средств .меептых б«я)лсетов
200.00000
0,00000
2оо,тнт
0,00000
0.00000
o.oomo
0.00000
o.ooooo
о.отю
o.ooom
o.wmoo
o.mooo
O.OOOW)
за счет средств внебюджетных источников
о.оотю
o.mmo
O.WHHIO
o.oomo
о.оотю
o.mom
o.omoo
o.ooom
o.mom)
o.oomm
o.mwm
0,00000
0.00000
18
Реконструкция автпмЫ'тзыюи дороги обирго пользования местнмо значения п. Сокоч (въезд в поселок. 1нн)и-зд к ул. Лесной .\ьКЬ6.7,Н.9,Ю, подъезд к шказе, детскому саду, ул. Юбшейная жд Л'гЛ» 5.6 п. Сокоч). в там числе /мнпботка итн'ктной документации
Всего, в том числе:
2 200.00000
0,00000
2 200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
o.ooooo
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств феде/чпмого бюджета
о.тнюо
0,00000
о.отню
о.тнюо
o.ooom
о.тнюо
o.omoo
o.ooom
o.ooom
о.тнюо
o.owm
O.WHHIO
o.owm
за счет средапв краешки бюджета
2 (Н)О.(ЮООО
o.mom
2 mo.ooooo
о.тнюо
o.owm
o.mooo
o.omoo
0.00000
0,00000
о.отюо
o.omm
o.oomo
O.OOWH)
за счет средств меанпых бюджетов
200,00000
0,00000
2oo.mui)t)
0.00000
o.oomo
o.omoo
o.owm
o.w/ooo
o.ooom
o.oowm
0,00000
o.oomo
о.отню
за счет средств внебюджетных фондов
o.ooooo
0,00000
o.oowio
o.wwoo
o.oowm
о.тнню
o.ooooo
O.IHHHHI
o.oomm
o.mmm
о.тнню
0.00000
0,00000
4.19.
Реконструкция автаиобтыит tUipwii тпцего пользования меапно.'о точении (ух "Иичюйская - ул. Счорпюка Мпчииа ■ yi. Пограничная", г. Елмово)
Всего,» том числе:
38 933.93790 .
38 933,93790
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
(1,01)000
0,00000
0,00000
1а счст средств феде/чпымго бюджета
О.ШННЮ
o.ooooo
о.шюш)
0.00000
0,00000
О.ОШШО
0,00000
о.шнню
0.00000
0.00000
о.шнню
0.00000
О.ОШНШ
ia счст средств щзаечого бюджета
35 394,48900
33 39J. 48900
О.ОООШ)
о.шнюо
0,00000
О.ООШЮ
0,00000
о.отюо
о.отню
0,00000
о.шнню
0,00000
О.ООЧШ)
за счет средств местных бюджетов
3 539.44S90
3S39.44S90
о.отоо
о.отюо
0,00000
о.отню
o.ooooo
о.шнню
о.отюо
0.00000
о.оошю
0,00000
О.ОООШ1
ta пет средств внебюджетных источников
0.00000
0.00000
о.шнню
О.ШЮОО
0,00000
о.ооош)
о.отюо
о.отюо
0.00000
о.тооо
О.ШЮОО
0,00000
О.ОООШ)
4.20.
Реконстрххции тик\ч1срно.ч> июруясент "Мост через p. .i(икилса с. Иа/ничунка" (и там числе разработка проектной документации)
Всего, в том числе:
10 156,84010
10 156,84010
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
o.ooooo
0,0000(1
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федертьшк'о бюджета
О.ШЮОО
0,00000
0.00000
о.отюо
0.00000
о.шнню
0,00000
о.отню
О.ШЮОО
о.оошю
О.ОШНШ
0,00000
0.00000
та счет средств краевого бюджета .,
V 233.49100
9 233.49100
о.отню
О.ООШЮ
o.ooooo
OJHHIOO
0,00000
OJHHIOO
OJHIOim
о.тюо
Ч.ШШШ)
0,00000
0.00«но
W счст средств местных бюджетов
923.3-19Ю
923,34910
o.ooooo
о.оошю
0,00000
о.ошшо
о.отюо
о.отюо
О.ШЮОО
о.ооот
о.оошш
о.отню
0.00000
та счет средств внебюджетных источников
0.00000
0.00000
о.отюо
о.отюо
0.00000
о.отюо
о.отюо
о.шнню
о.шнню
О.ОООШ)
0,00000
0,00000
о.оошю
5.
Содержание автомобильных дорог общего пользовании местного значения, ч том числе
Всего, в то.м числе:
36 620,00990 ;
27 888,05260
4 228,55070
4 503,40660
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
да счст срсдстп ||«лсрального бюджета
0,00000 1
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00<ХХ>
0,00000
0,«ХХХХ1
0.00000
0,0(ХХ)0
1михик)
0,00000
I.UXXWO
ю счст средств косного бюджета
31 360.1X1900..
23 421,86600
3 844.(3700
4 094.00600
0.00000
о,<нхюо
0,00000
O.OOOUU
0.00000
0,00000
пооооа
0,00000
o.ixhx'xi
за счст средств местных бюджетов
5 260.000'К)
4 466,18660
384.41370
409.40060
0,00000
O.IXXXK)
0,00000
0,0(КНК1
0.00000
0,00000
U.HO00U
0,00000
O.IXXXX)
за счст средств внебюджетных источников
0.<ИНХХ>
0,00000
O.IXXXX)
O.IXXXX)
0.00000
0.IHXXJ0
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
O.IKMHW
0,00000
емхкит
5 1.
На возмещение затрат ит шчЪтоп-чеиных доходов н ати с жетттаци ей мосшаноттпшай переправы на ушанке 263- 267 кн астамоСииыюй до/нк'и Мшьково-Ктючи J сть-Каччатск
Всего, в том числе:
4 720.00000
4 720,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
O.OUOOU
0,00000
fl.OOOMi
w счет средств федерально.^! бюджета
0.IHHHHI
0.00000
0.00000
О.ШНЮО
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
о.тнюо
0.00000
о.ошшо
o.ooooo
OJHHIOO
■ю счет средств краевой) бюджета
2 ЗбО.ШЮОО
2360,00000
o.miomi
о.шнню
0.00000
О.ОООШ)
о.отюо
О.ШННЮ
о.отню
о.ооош)
о.шнню
о.тооо
о.шнню
та счет средств местных бюджетов
2 360.00000
2 360,00000
о.отню
О.ОООШ)
0.00000
О.ШЮОО
0.00000
0.00000
0.00000
о.отню
о.оошю
о.ттю
о.тнню
ш счет средств внебюджетных источников
o.ooooo
о.оошю
0,00000
OJHHIOO
0.00000
IIJIOOOO
о.тооо
OJHHIOO
0,00000
0.00000
О.ОШНШ
о.отню
о.шнню
5.2
На содержание автомтнттых dopiv местного зшгчетт Цепцниюаишск- Камчатская) горо<)ско.и округл
Всего, в тем 'шелс:
21 450,00000
21 450,00000
0,00000
0,00000
0,00000
о.отоо
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00GIM
0,00000
0,00000
ча счет средств федерл)ычу'о бюджета
О.ШЮОО
0.00000
о.отюо
0.00000
0,00000
0.001)00
о.тооо
0,00000
0,00000
0.000Ш)
о.шнню
о.отню
o.ooooo
та счет средств краево.ч! бюджета
19 50О.Ш1ШЮ
19 sm.omm
0.00000
0.00000
0.00000
11.00000
о.тюо
О.ШННЮ
о.отюо
0,00000
О.ОООШ1
о.тнню
OJHHIOO
та счет средств местных бюдмхчпов
1 950.00000 is
1 950.ШЮ0О
О.ОООШ)
о.отню
0,00000
о.шнню
о.отюо
о.шнню
0,00000
о.шнню
DJHHHHI
о.тют
OJHHHIO
та счет средств внебюджетных источников
о.опшю п
0,00000
о.отню
О.ШЮОО
0,00000
о.оошш
0.00000
о.отню
OJHHIOO
о.шнню
о.шнюо
OJHHIOO
0,00000
5 3.
На содержание овтомоби шиш dopikti Ти'ШЧЧКи • Корф ОлН1ЧШрСК1К11 .иуищшниынкч) района
Всего, в том числе:
10 450,00990-
I 718,05260
4 228,55070
4 503,40660
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
та счет с/кдств федератынкч! бюджета
о.шнню 1}
о.отню
О.ОООШ)
0.00000
О.ШЮОО
OJHHIOO
о.отюо
о.оошю
О.ШЮОО
о.отюо
о.шнню
о.шнюо
OJHHIOO
та счет средств кроеного йюджхчна
9 5оо,ш)90о
1 561.86600
3S44.13700
4 094JW6IH)
О.ШЮОО
О.ШЮОО
о.оошю
0.00000
о.отню
о.оошю
0.00000
о.шнню
OJIOOIIO
■м счет средств местных б*'Ожетов
450,00090
I56.1S660
384.413Ю
409.40060
0,00000
о.отню
0.00000
0,00000
0,00000
о.шнню
о.шнюо
О.ОООШ)
о.шнюо
та счет средств внебюджетных источников
0.00000
о.отню
о.отюо
О.ШЮОО
0.00000
0.00000
о.шнню
О.ОШНШ
о.оошю
OJHHHIO
о.шнню
о.тнюо
о.оошш
6.
Дотации и» наддержк\ мер но обеспечению сСшинсщиташтсш мссшыч Сиолжсит, i:
Веет, в том числе:
153 9(81,00000
125 400,00000
28 500.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счст средств федеральною бюдилп а
П.00000
o.ooooo
0.1ХХХЮ
0.00000
0.1ХКЮ0
0.00000
0.00000
0.1НННН)
0.00000
o.ooow
П,(НКМЮ
0.00000
0,00000
•за счет средсто краекоп^ wmvkctu
15? WO.flOOiXV
125 400.0000»
28 500.1
0.00000
одюоо
О.оошю
0,00000
0.0000!)
0.00000
0,00000
H.tXXXXJ
0,00000
O.tXM'IM!
за счсг средств местных бюджетов
O.OOOOO
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
ОДНХЮО
0,00000
0.(ХИХН1
0,00000
O.OfXXX)
ri.lXXKK)
О.ОООШ
i.UXXHfi)
за счег средств внебюджетных источников
u.ooooo
0,00000
0,0
0.00000
0.00000
4.00000
0,00000
0.1МИНЮ
a.mm
0.00(xx)
o.ixxxx)
0.00000
O.OtXXM)
6.1
Иные Оптации на п<ьМержку мер но обеспеченны сСюлансир<нютикши бюджета П стропов vmick-Kom чатекгкп . •ородска.'о округа
Всего, в том числе:
153 900.00000:
125 400,00000
28 500.000(H)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
О.ОШМИ)
0,00000
0.00000
o.ooooo
0,00000
o.ooooo
за счет средств федеразьном бюджета
0,01 НИИ)
О.ШННЮ
0,00000
0,00000
0,00000
о.отню
о.шнюо
о.отюо
О.ОООШ)
о.тош)
о.шнню
о.оошю
о.отню
te> счет средств краево,ч> бюд.игта
133 900JHHHH)
125 4Ш),тооо
28 500,00000
о.отт
о.отюо
0.00000
0.00Ш)
о.шнню
o.ooooo
о.шнню
о.шнню
о.отюо
о.отню
за счет с/н-дстс местных бюдмг/нов
о.шнню
о.отюо
О.ОООШ)
о.оошю
О.ШЮОО
0JHHHH)
0.00000
о.тто
о.ттю
о.отюо
О.ОШНШ
о.тнюо
OJHHIOO
-га счет средств внебюджетных источников
o.ooooo
о.отню
о.отню
О.ОООШ)
О.ШННЮ
o.ooooo
0,00000
о.оошю
0.00000
о.тто
о.шнюо
о.отюо
o.ooooo
ИОДПРОГРА MMA 2 "РАЗВИТОЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА"
Всего, в том числе:
833
152
320 151.15278
14 170,98850
65 980,16428
0,00000
0,00000
30 000,00000
30 000,00000
30 (КЮ.ОШЮ
30 000,00000
30 ооо.ошш
30 «ЙО.ШШ
ЗООЙО.ШЮ»
30 ооо.ттш)
за счсг средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
230 609,04850
И 803,30195
50 805,74655
0,00000
0,00000
21 000.00000
21 000.00000
21 000,00000
21 000.00000
21 000,00000
2! 000.00000
21 000.00000
21 000,00004
за счет средств местных бюджетов
17 542,10428
2 367,68655
15 174,41773
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.80000
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
за счст средств внебюджетных источников
72 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
9 000,00000
9 000.00000
9 ООО.ООООО
9 000,00000
9 000,00000
9 ООО.ООООО
9 000.00000
9 000,00000
1.
Предоставление субснлнО юридическим линям и и 11Д11 в ндуа л м i ым I |ред| ? р н ни магел им, осу < цестнлнюшнм перевозку пассажиров автомобильным транспортом, в целях пошешенни недополученных доходов в cn tun с предоставлением гражданам мер социалыюГ поддержки но проезду на авiomoGiшмюх транспорте общего нолыованнн п>родского сообщении (кроме гаксп и маршр)-гных такси)
Всего, в том числе:
19 800,00000
0,00000
19 800,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00001)
за счст средсш федерально^1 бюджета
o.ooooo
0.00000
0.00000
0,00000
0.00000
03ХЮ00
0.00000
o.ooow
0,00000
0,00000
0.1ХХХХ)
0.00000
О.ШХХ)
за счет средсгв краевого бюджета
18 000,00000
0.00000
18 000,00000
О.ОООШ
0,00000
0.00000
0,00000
o.txxxx)
0,00000
0,00000
0,ооооо
0,00000
0,0000»
за счсг средств местных бюджетов
I SOO.OGOOO
0,00000
1 800,00000
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
o.ooooo
0,00000
0.00000
0.01МХЮ
0,00000
o.ixxxw
за счст средств внебюджетных источников
0,00000 И
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0,00000
0.00000
o.ooooo
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
O.tXKXX)
2.
Обновление парка транспортных средсгв организаций пассажирског о транспорта
Всего, в том числе:
260 474,29500 i
7 892,28850
12 582,00650
0,00000
0,00000
30 000,00000
30 000,00000
30 000,00000
30 000.00000
30 000,00000
30 000.00000
30 000,00000
30 000.00000
за счст средств федеральною бюджета
0.00000 h
0,00000
О.ОООШ
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
за счет средств краевого бюджет
182 332.00650;
5 524,60195
8 807,40455
0.00000
0,00000
21 000.00000
21 000.00000
21 000,00000
21 000,00000
21 000.00000
21 000.00000
21 000.00000
21 (mfi>¥m
за счсг средств местных бюджетов
6 142,28850 i;
2 367,68655
3 774,60195
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
за счст средств внебюджетных источников
72 ooo.ooooo ii
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
9 000,00000
9 000,00000
9 000.00000
9000,00000
9 000,00000
9 (ХЮ.00000
9 000,00000
9 000,WXW
3.
BoiMciueutic недополученных доходов предприятии, вы!гол!Iя 101 них пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории Камчатского края
Всего, в том числе:
6 278,70000 ;i
6 278,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000 ;
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
O.OfXXX)
за спет средств краевого бюджет
6 278,700)0 •
6 278,70000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0.00000
0,00000
0.1ХКХЮ
0,00000
0.00000
за счет средств nccthux бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
Q.fXXWO
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счст средств внебюджетных источников
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
о,(ихюо
0,00000
O.IXXXX)
4.
Проектирование, строительств, реконструкция и канта. и.пыП ремонт
Всего, в том числе:
2 398,15778
0,00000
2 398.15778
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11,00000
за счет средств федерального Счо.гжста
0.0ШХХ)
0,00000
0,00000
O.tXMWW
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
о.ошхю
за счет средств красит» Змджста
2 15S.54:w
0,00000
2 158,34200
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
о.шкюо
о.шюоо
О.ШХЮО
значения, в там чме.ь• на гюиектам.
л» ечег средств местных (чоджоюп
2WH57X
0.00000
239.81578
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
о.шюоо
о.ооооо
за счет средств пиебюджеп1ы\ нешчннкои
О.ОШЮО
0,00000
0.00000
О.ШЮОО
0,00000
0,0001X1
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
о.оошю
о.шюоо
О,0ШХЮ
4.1.
Всего, в тон числе:
2398,15778
0,00000
2 398,15778
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
от счет средств федерально.-!! бюдм\чпа
11,1 КIIII ш
0.00000
О.ООМЮ
0.00000
0,00000
о.шюоо
o.mooo
0.0МЮ0
o.ooom
о.оомю
0,00000
o.mooo
0.00000
(автостанция в с. Мтько-ип
за счет средста краевого бюджета
2 I58.3J200
0,00000
2158.3J2M)
o.ooooo
0.00000
0.Ш1ШЮ
0.00000
0,00000
0,00000
о.оомю
0,00000
о.оомю
0.00000
ча счет средста местных бюджетам
239.8157.S
0,00000
239,81578
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
o.omoo
0,00000
0,00001)
O.OOOM)
О.МЮОО
0.00000
ча счет средств внебюджетные источников
О.шнню
о.мто
0,00000
0,00000
0.00000
o.mmo
0,00000
o.mooo
0,00000
о.оомю
о.ошюо
O.OOOM)
О.МЮОО
5.
Внедрение автомат тированной системы учета оплаты проезда на общестпетмюм транспорте «Элскгрщшмо iipiici.inofi» с использованием бескшпакшыч смлрг-ьирт ita регулярных маршрутах городского сообщения п Пе фонив. юиск-Камчатском
ГОООДСКОМ okovi e
Всего, в том числе:
31 200,00000
0.00000
31 200,00000
0.00000
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
и счет средств "(«дерялыки ч Счодастн
О.ШХЙШ
0,00000
0,00000
О.ШЮШ)
0,00000
0.000O0
0.00000
0,00000
o.oootx)
о.ошюо
о.шкюо
о.оошю
О.ОООШ)
за ечегсредств кроеного бюджет
21 840.шимю
0,00000
2! 840,00000
<МИИИН)
0,00000
o.ooooo
0.00000
0,00000
0.00000
о.оошю
о.ошюо
0.00000
О.шхюо
за счсг средств местных бюджет»
9 36ШЮОШ1
0,00000
9360.00000
UJHtOOO
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
о.оошю
0.00000
о.шкюо
о.шмхю
м ечег средств внебюджетных неюч никои
(Ихний)
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
о.оошю
0.00000
0,00000
0.00000
о.шхюо
ПОДПРОГРАММА 3 "РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА"
Всего, в том числе:
748 571.64152
293 065,90742
63 180.83410
112 853,00000
118 591,40000
15 680,70000
16 778,30000
17 952,80000
19 209,50000
20 554.20000
21 992,90000
23 532,40000
25 179,70000
за счет средств федерального бюджета
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджет
740 903.70502
291 846,84742
61 731.95760
110 353,00000
116091,40000
15 680.70000
16 778,30000
17 952.80000
19 209,50000
20 554,20000
21 992.90000
23 532,40000
25 179,70000
за счет средств местных бныжетпв
7 667.93650
1 219,06000
1 448,87650
2 500.00000
2 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
о.шкюо
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.
Государственна» пшиержка организации,
Всего,» том числе:
833
153
404 026.89497
19 458.80240
47 243,19257
85 353.00000
91091,40000
15 680.70000
I Г. 778,30000
17 952.80000
19 209.50000
20 554,20000
21 992.90000
23 532,40000
25 179,70000
за счет средств
O.OOtMlO
0,1X1000
0.00000
О.1Ю000
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
о.шюоо
0,00000
о.оошю
0.00000
О.ШЮШ1
за счсг средств краевого оюджеш
41)4 ОЗо.Х'М"-
19 458.80240
47 243,19257
X5 353.00000
91 091.40000
15 6R0.70000
16 778.30000
17 952,80000
19 209,50000
20 554.20000
21 992.90000
23 532.40000
25 17".70ШЮ
на межмх инициальных \iapi;ipv«ax
за счет средств местных бюджет»
O.OOfflRI
0,00000
0.00000
D.IKHKK)
0.00000
0.00000
O.tHXXX)
0,00000
0,00000
о.оошю
0.00000
0,00000
0.1 и и XX)
за счет средств внебюджетных источников
о.ошюо
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
о.шюоо
0.00000
о.оошю
о.ошюо
о.шххю
О.ШХМЮ
1
Организация нерепонж пассажиров водным
Всего, в том числе:
833
153
79 544,74655
8 607,10502
15 937,64153
27 500.00000
27 500,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
за счст средств федералы^! о 6m.taciu
О.Ш'иик»
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0.0СНЮ0
O.0W00
0.00000
0.00000
о.ошюо
0,00000
О.ООООО
о.шххю
маршрутах по сниженным гарифам ^субсидии u.'cw»boi бюджетам)
за счет средсти краевого бю.глом
71 K7(..x)oo5
7 3S8,04502
14 488.76503
2>
25 000.00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
О.шюоо
О.ШЮОО
о.шюоо
о.шххю
7f«".7,'i.V.5ii
1 219.06000
1 448.87650
2 500.00000
2 500.00000
O.MXM
о.шюоо
0,00000
о.ошюо
0,00000
о.ошюо
о.оошю
о.ооооо
за счет средств внебюджетных не шч никои
O.OI KX HI
0.00000
0,00000
O.OOOI Ю
0,00000
O.OOOOO
О.ШКЮО
0,00000
0,00000
0,00000
о.оошю
о/юшю
о.иихю
3.
Обновление парка i ранг пор sni.ix средств upi-amijanim водного транспорта, а там числе
Всего, в том числе:
265 000.00000
265 000,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,0(1000
O.OOOM
0.00000
о.ооооо
0,00000
0,00000
за счет средств
(),1H HHHI
0,00000
0,00000
0.1 «XXX)
0,00000
о.тхюо
O.tWOOO
0.00000
о.ошюо
0,00000
о.оошю
о.ошюо
• мхюоо
за счет средств краевого бюджет
265 шю.шкям
265 000,00000
0.00000
O.IMKW
0,00000
O.tXIOOO
о.ооооо
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
о.оошю
О.ШКЮО
за счет средств местных бюджет"
О.ОШЮО
0.00000
0,00000
0.00000
0.000»)
O.(KKKX)
0,00000
0,00000
о.оошю
о.ошню
о.шюоо
о.оошю
о.шкюо
за счет средств внебюджетных источников
0.01ИИК1 ;<
0.00000
0,00000
O.iWOOO
0,00000
o.ooooo
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
о.оошю
о.оошю
о.ошюо
3.1.
Приобретете грунннненгячучко.',» пч1м<>
Всего, в том числе:
822
153
265 000.00001»;
265 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
ча счет средста ^кдеразмикч! бюджета
О.ШННЮ ;!
О.МЮОО
0,00000
О.ОООШ1
О.МЮОО
о.оошю
о.оошю
0,00000
O.OOOM)
0,00000
0,00000
о.оошю
0,00000
ча счет средств Kpiiecoeo бьч'жето
26.5 шш.омню]
265 ООО.ООООО
0,00000
0,00000
o.ooooo
о.оошю
o.ooooo
0.00000
O.OOOOO
0.00000
0,00000
о.шюоо
0,00000
ча счет средств местных бьнЧкхчпов
0,11110110
О.ОШЮО
0,00000
о.ошюо
0,00000
0.00000
о.ошню
о.шюоо
0,00000
о.оошю
0,00000
0,00000
0.00000
ча счет средств внебюджешны\ источников
0,00000 {!
0.00000
0,00000
о.ммюо
o.ooooo
0.00000
0,00000
o.mooo
0.000Ш)
о.оомю
0.00000
о.шюоо
0.00000
ПОДПРОГРАММА 4 "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА"
Всего, в том числе:
833
154
6964 324.71034
892 193,65228
446 458,60000
429 358.60000
429 358,60000
464 624,46290
497 148,17530
531 948.54757
569 184,94590
609 027,89211
651 659,84456
697 276,03368
746 085,35604
за счет средстп федерального бюджета
0.00800 i!
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств красного бюджете
6 964 324.71034
892 193,65228
446 458.60000
429 358,60000
429 358.60000
464 624,46290
497 148,17530
531 948.54757
569 184,94590
609 027,89211
651 659,84456
697 276,03368
746 «185,35604
за счет средств местных бюджетов
0,00000 r
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средста внебюджетных источников
0,00000 ?
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
1.
Всего, в том числе:
6 617 441.2683]
562 410,21025
429 358,60000
429 358,60000
429 358,60000
464 624,46290
497 148,17530
531 948.54757
569 184,94590
609 027,89211
651 «59,84456
697 276,03368
746 085,35604
Государственная шшержка организаций,
за счсг средств федеральною бюджеш
0.I4XXX) i:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
О.ООШЮ
0,00000
0,00000
о.шххю
воздушных межмуиинина. н.ны.х перевозок
за счет средств краевого бюджет
6 617 441.26831
562 410,21025
429 358.60000
429 358,60000
429 358,60000
464 624.46290
497 14S. 17530
531 948,54757
569 184,94590
609 027,89211
651 659.84456
697 276.03368
746 «>85,35604
за счет средств местных бюджетов
0.ШНЮО H
0,00000
0,00000
0.000Ш
0.00000
11.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
о.шнню
за счет средств внебюджетных источников
О.ШЮОО l\
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
о.шхюо
о.шххю
2.
Всего, в том числе:
346 883.44203!
329 783.44203
17 100,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
о.оошю
специального автотранспорз а и оборудования для авиационной безопасности региональных организации воздушного гранспорта, о там числе ао объектам:
за счет средств «[юдеральиоп» бюджета
0,<ХХХЮ !)
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
о.ошюо
0,00000
о.оошю
О.ШХХЮ
з;| счет средств краевого бюджет
346 88.V4420.lt
329 783.44203
17 100.00000
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
o.mooo
0,00000
о.ошню
0,00000
о.шхюо
о.шхюо
за счсг средств местных бюджетп
о.оошю II
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
0.00000
0.00000
о.шюоо
о.оошю
о.оошю
о.оошю
о.оошю
за счет средств внебюджешых источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
о.оошю
о.ошюо
2,1.
Приобретение мерою кто
Всего, в том числе:
307 257,16350!
307 257,16350
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за ечет средств федерачьтк-о бюджета
0,00000 \\
0.00000
0.00000
О.МЮОО
0,00000
О.МЮОО
0,00000
0,00000
o.mom
о.шюоо
0.00000
О.МЮОО
о.оошю
за счет средств краевого бин)м ета
307 257.16350,
S07 257.16350
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
o.omm
о.оошю
o.mooo
0.00000
0.00000
ча счет средста местных бюджетов
O.mmo
0,00000
0,00000
о.оомю
0.00000
0.0MI00
o.omoo
o.ooom
0,00000
o.mooo
o.omoo
o.mooo
о.ошню
за счет средств внебюджетных источников
О.ШЮОО
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
o.mm
o.ooom
o.omw
o.oomo
0.1НЮ00
0,00000
o.mooo
0.00000
2.2.
Всего, н том числе:
39 626,27853
22 526,27853
17 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств федерачьмки бюджета
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
o.ooom
0,00000
o.oomo
o.mooo
o.mmo
о.ошюо
0.00000
и оборудования для авиационном безопасности
за счет средств краевого бюджета
39 626.27,455
22 526,27853
17 100.00000
о.оомю
0,00000
0.00000
0.00000
o.oomo
o.mom
о.оомю
o.mooo
о.ошюо
о.ошню
за счет средста местных бюджелны
О.ШЮОО
0,00000
0.00000
o.ooooo
0,00000
o.omm
o.omoo
o.ooom
o.oomo
о.оомю
0.00000
O.OOOM)
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
о.ошюо
О.ООШЮ
o.ooooo
о.оошю
0.00000
o.ooom
О.М1МЮ
О.МЮОО
0.00000
o.mooo
О.ОШ1Ш)
ПОДПРОГРАММА 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"
Всего, в том числе:
833
155
1 820 911,51389
115 290.26850
127 291,20601
121 343.10000
122 642,04000
125 448,11627
135 483,96557
146 322,68281
158 028,49743
170 670,77722
184 324.43940
199 070,39456
214 996,02612
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
O.OOOOO
за счет средств краевого бюджета
1 820 911,51389
115 290,26850
127 291,20601
121 343,10000
122 642,04000
125 448.11627
135 483,96557
146 322,6828!
158 028,49743
170 670,77722
184 324.43940
199 070,39456
214 996,02612
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных исгочннков
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9,00000
0,00000
1.
Управление реализацией Программы, v нмш
Всеп», в том числе:
1820911,51389
115 290,26850
127 291,20601
121 343,10000
122642,04000
125 448.11627
135 483,96557
146 322,68281
158 028.49743
170 670,77722
184 324,43940
199 070,39456
214 996,02612
ча счет средста федерального бюджета
о.ммню
0,00000
0.00000
О.ОШЮО
o.ooom
О.ООШЮ
О.ОШНЮ
О.ОШЮО
0.00000
o.ooom
О.МЮОО
0,00000
о.ошню
ча счет средств краев/ко бюджета
1 820 911,5138$
115 290,26850
127 291,20601
121343. mm
122 642,040т
125 448.11627
135 4S3.96557
146 322.682S1
158 028.49743
170 670.77722
184 324.43940
199 070,39456
214 996.02612
ча счет средств местных бюджетов
о.шнню \\
О.ОШНЮ
0,00000
о.шнню
О.ШЮОО
О.ООШЮ
О.ОШЮО
о.отю
о.шюоо
о.отню
0.00000
o.mooo
О.ШННЮ
ча счет средств внебюджетных источников
о.мнню и
0,00000
O.OOOWI
о.оошю
o.mooo
0,00000
0.00000
о.ооот
о.шюоо
0.00000
0,00000
о.шюоо
О.ООМЮ
1 1
Министерство mpanciiopiiki и ikipiiMiio.n анраитечьепта Камчатском кр, т
Всею, в том числе:
-488 870,37022;
36 624,12450
41 991,70000
36 355,00000
36 580,00000
31 713,01633
34 250,05764
36 990,06225
39 949.26723
43 145,20861
46 596,82530
50 324,57133
54 350,53703
•от с'к'ш средств (/кдерлчыюго бюджета
О.ОШНЮ И
0.00000
0.00000
о.тюо
о.отм
о.оошю
О.ШЮОО
0.0000(1
О.ШЮОО
o.oomo
О.ОШНЮ
0,00000
0,00000
чо счет средств краевого Сюджепт
48S 870.37022^
36 624.12450
41 991,7001Ю
36 355.00000
36 580,00000
31 713.01633
34 250.05764
36 990,06225
.г 9 949.26723
43 145.20S6!
46 596,82530
50 324,57133
54 350,53703
•/а счет средста местных бюджетов
О.ОШНЮ и
0,00000
О.ОШНЮ
0,00000
о,ото
о.отню
o.ooom
o.omoo
0,001 НЮ
o.oomo
0,00000
О.ООМЮ
0.0000(1
ча счет средств внебюджетных источников
о.ошню ;;
0,00000
О.ОШЮО
о.шнню
о.шюоо
о.оошю
o.omoo
0,00000
0,00000
o.oomo
О.ШЮОО
0.00001)
0,00000
1.2
Краев/*- государственное кончите x-ipemih'iiue "Упрочним авянхиобичьиых dopih' Камчатского крап"
Всеп», в том числе:
1 332 04IJ 436?
78 666,14400
85299,50601
84 988,10000
86 062,04000
93 735,09994
101 233,90793
109 332,62056
118 079.23020
127 525,56861
137 727.61410
148 745,82323
160 645.48909
г<| счет средств tjiedepaibiut.'o бюджета
о.шюоо :j
0.00000
О.ШЮОО
o.mooo
0,00000
О.ООШЮ
О.ООШЮ
O.OOOM)
О.ШННЮ
o.ooom
o.omoo
0,00000
О.ОМЮО
ча счет средста краевого бюджета
1 332 041. N367
78 666J 4400
85 299.50601
84 988.10000
S6 062,04000
93 735,09994
101 233.90793
109 332,62056
118 079.23020
127 525.56S61
137 727,61410
148 745.82323
160 645,48909
•hi счет средств местных бюдзххчпоа
0,00000 s|
О.ШЮОО
О.ОШЮО
О.ШННЮ
o.ooom
0.00000
О.ООШЮ
0,00000
О.ШННЮ
o.oomo
О.ШННЮ
o.omoo
o.mooo
ча счет средста внебюджетных источников
о.ошюо ;;
о.шюоо
0,00000
о.оошю
o.ooom
0,00000
о.тнт
o.mooo
0,00000
0,00000
о.отню
0,М)МЮ
о.мнню
8. Дополнить приложениями №№6 - 9 в следующей редакции:
Приложение 6
к Государственной программе Камчатского края
"Развитие транспортной системы
в Камчатском крае на 2014- 2025 годы"
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) Государственной программы Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы" Подпрограммы 1 "Развитие дорожного хозяйства"
№п/п
Показатели н индикаторы
Ед. изм.
2003-2012 годы
2013-2025 годы
в том числе:
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
!
2
3
4
5
it
7
s
*>
10
и
15
и
14
15
к.
17
IK
1.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуницнпального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации) в том числе:
км
-
2 152,12
2 194,15
2 195,75
2 201,90
2 218,98
2 218,98
2 253,77
2 291,40
2 320,41
2 388,69
2 407,69
2 447,69
2 467,69
1.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регчюиалыюго (межмуниципального) значения
км
-
1 539,49
1 581,52
1 581,52
1 581,52
1 594,67
1 594,67
I 625,53
1 661,53
1 690,53
1 754,53
1 773,53
1 813,53
1 S33.53
1.2.
сети автомобильных Оорог общего пользования местного значения
км
-
-
612,63
612,63
614,23
620,38
624,31
624,31
628.24
629,88
629,88
634,16
634,16
634,16
634,16
2.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуницнпального) и местного значения, в том
числе:
км
270,57
590,39
0,00
43,61
15,29
14,84
17,08
40,83
44,54
79,84
60,80
146,57
47,00
40,00
40,00
2.1.
автомобильных Оорог об:цсго пользовании регионального (мелсмуниципалыюго) значения
км
270,57
567,28
0,00
42,03
13,68
8,69
13,15
40,83
40,61
78,20
60,80
142,29
47,00
40,00
40,00
■> 1
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
0.00
23,11
0,00
1.58
1,60
6,15
3,93
0,00
3,93
1.64
0,00
4,28
0,00
0.00
0,00
3.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуницнпального) н местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:
км
205,54
313,79
0,00
42,03
0,37
5,61
17,08
0,00
34,79
37,64
29,00
68,28
19,00
40,00
20,00
3.1.
сети автомобильных Оорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
205,54
296,24
0,00
42,03
0,00
2,20
13,15
0,00
30,86
36,00
29,00
64,00
19,00
40,00
20,00
3.2.
сети автомобильных Оорог общего пользования местного значения
км
-
17.56
0,00
0,00
0,37
3.41
3,93
0,00
3,93
1,64
0,00
4,28
0,00
0,00
0,00
4.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуницнпального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатацнонным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:
км
65,03
278,00
0,00
1,58
16,32
9,23
0,00
40,83
9,75
42,20
31,80
78,29
28,00
0,00
20,00
4.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуницнпального) значения
км
65,03
271,04
0,00
0,00
13,68
6,49
0,00
40,83
9,75
42,20
31,80
78,29
28,00
0,00
20,00
4.2.
сети автомобильных Оорог общего пользования местного значения
км
-
6,95
0,00
1,58
2,63
2,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатацнониым показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе:
км
440,52
-
593,28
638,47
655,35
676,34
697,35
738,18
786,64
868,12
928,92
1 079,77
1 127,11
1 168,01
1 208,91
5.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуницнпального) значения
км
440,52
-
440,52
484,13
499,41
514,25
531,33
572,16
616,70
696,54
757,34
903,91
950,91
990,91
I 030,91
5.2.
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
152.76
154,34
155,94
162,09
166.02
166.02
169,95
171,59
171,59
175,87
176,20
177,10
17S.00
Примечания: I. В графах «2013» и 20 И год» указаны фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год.
Приложение 7
к Государственной программе Камчатского края
"Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы"
Сведения
об объёмах ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения в период 2003-2012 годов
№п/п
Показатели и индикаторы
Ед. изм.
2003-2012 годы
в том числе:
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1
2
3
4
5
б
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:
км
270,568
0,000
5,000
15,100
0,000
18,390
39,650
0,000
67,600
94,136
30,692
1.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
270,568
0,000
5,000
15,100
0,000
18,390
39,650
0,000
67,600
94,136
30,692
1.2.
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Приложение 8
к Государственной программе Камчатского края
"Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы"
Сведения
о крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектах, осуществляемых в рамках Государственной программы Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы" подпрограммы 1 "Развитие дорожного хозяйства"
(наименование программы)
X? н/и
Найме) юна нис объектов
Закатчнк
Дата и помер положительного
заключения государственно!! экспертизы проектом
Год ииода к j ксилvara цшо
Мощность но проекпю- сметной документации
Стоимость п ценах (тыс.рчб)
Подлежит выполнению с 01.01.2015 гида до конца стронзс.зьсзна
Объем фннаненропанни. i ыс. рчблей, и том числе но годам
км
нз них пскусст-
сооруження,
к„
из них нскусст венных сооружений, пог.м
Остаток сметной понмосш п ценах соотие тстпу ю iui ix дез (тыс.руб)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 гад
2018 гол
2019 год
2020 год
2021 год
20221 од
2023 год
2024 год
2025 «од
t
2
4
5
6
7
s
9
10
U
12
1?
ы
IS
16
17
18
19
2<>
21
22
ВСЕГО, « том чипе по объектам
134,564
931,400
25 525 444,274
134,564
931,400
23 794 534.418
1 142 130,816
1 236 648,803
878 023.325
860 010,000
4 316 005,459
4 100 000.000
4 030 000,000
3 800 000,000
3 810 000,000
300 000.000
0,000
0.000
Реконструкции автомобильной дороги Мндькопо - К.почн - Устк-Кпмчшск им участке км 263 • км 267
КГКУ "Камча iviipnn тодор"
ГЛУ "Государственная экспертиза проектной документации Камчатскою края" or 22.12.2011 4I-I- 5-0163-11
2015
3.124
564.700
2П36 N7.701
3.124
564.7UO
J 23 324.727
423 324,727
1V коне тру к цин апи>мобш1ьно11 дороги Исфонан.'мнск-КамчатскнН - Мильмчн» на\ч лоткекм 106-км 112
КГКУ "к'амчазмфаитодор"
ФЛУ «Главное упрамснис
государстпсн ной экспертизы» Хабаровский филиал №276-14ХГО- 1669/02 от 27 11.2014
2017
6,060
28,150
543 299.914
6.060
28,150
<«20 000.000
13 007,825
350 000.01 HI
150 000.01[1]1
120 000,000
>
Реконструкция аНТОМобИНЬНОЙ дороги Исфоианлонек-КамчнтекиО - Милькож»
КГКУ " К амча ту41 ра в тодор"
на столиц разработки МИР
2022
5.000
4 020 0М,000
5,'ХХ)
1 3"9 555.139
3 090.740
2 221.814
2J 523.325
972 810,000
ХОО 000,000
SIX) 000,000
900 000.000
•ЙШ OOO.IIOO
Реконструкции антомобнлыюН дороги Исфонашюпск-КамчатскиИ - Милькоио 1тчаезкекм 152-км 170-
КГКУ "Камча lynpuimvtop"
nil стадии разработки 1И IP
2(118
18.120
63,300
ill 1>о5 3S7.S25
18,120
63.300
1 s-»| 506.S66
18 990.245
321 734, Hi'
33(» 900.000
394 190,000
819692.516
Реконструкция авто моб илмюН дороги i !е1рона»;ки>с1С-КамчатекнН - Мачьконо
КП(У "Камч.иунраш одор"
на стадии разработки 1 IMP
2018
18.010
146.350
■ й 173 018.332
18,010
146,350
2 '55 4S5.530
21 531.859
3l4 63
250 000.1ХЮ
345 820,000
1 223 502,943
РсКОНС1р\ КЦНЯ «lOTOMOOll'IblfOil дороги Истропаплотгк-КамчазскнН • Мнльконо на уюетке км 249 - км 264)
КГКУ " К йм 'ч aiv нрав тодор"
ГЛУ " Государств и шя зкеиерпт проектной до кум с j тпн ни г Камча теко го края" от 15.02.2013 №41-1- 44Х) 11-13
2015
10.560
535 487.195
10,5ft)
2281.162.155
335 465.000
228062.155
Реконструкция аптомобильноН дороги 1 к-фотвлоиск-Камчатскн!! - Mh.ti.koiw на участке аронтс.чьспю западного *»б\ода r Елнзопо км 27 - км 30 с
КГКУ " Каы ча ту ира ri о дор"
|ы стадии |Wijvi6otKH МНР
2022
3,490
:5 301) 1)00,000
3.490
5 300 000.000
7 015.000
1 ООО 000.000
1 500 000,000
1 500 000.000
1 300 000.000
•
Строительство mocioiww перехода через р Кирпншк на 16 км автомобильной ДО|ЮГИ Милькопо - Ключи - У0Т1- Камчпгек
КГКУ " Кам чату н рпвтодор"
ФЛУ «Главное управление
uwy.tapci венной зкеперппы» Хабаровский фшимлотО! 102014 №236-14/ХГЫ 634/02
2016
2,200
128,900
Н 360 645.741
2,200
128,900
136 600.000
319 705,420
20 OOO.OOi)
116 600.1ХЮ
«
Реконструкция автомобильной дороги Пстронаидовск-КамчатскнП - МнЛ1>коно
КГКУ "Камча туправтодор"
на стадии разработки ПНР
2020
10,000
:1 221 457,866
10.000
1 210 000,000
500 000.000
SOO 000.000
210 000,000
w
Реконструкция автомобильной дороги Пезуоцзвловск-КймчятскнН - Милькопо
КГКУ "Кам ча ту праптодор"
2022
25.000
3 230 000,000
25,000
3 230 000,000
800 000.000
800 000,000
900 000.000
730 000,000
11
Реконструкция автомобильной дороги Пстропашювск-КзмчатскиП - Милькоио
КГКУ "Камчап'праш одор"
на стадии разработки ПНР
2020
11,000
1 320 000,000
11.000
1 320 000,000
400 000.000
500 01X1,000
420 000,000
12.
Реконструкция автомобштыгоН дороги Петропавловск-Камчатский - Милькопо
КГКУ " Кам чязу 1цхютодор"
но стадии разработки ГШР
2020
10,000
Ы 200 000.000
Ю,€Ю0
1 200 000.000
400 000.000
500 000,000
300000,000
13.
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Милькопо
КГКУ "Кам чату прав тодор"
2023
4,000
' 600 000.000
4,000
6001)00,000
300 ооо.ооо
300 000,000
N
Реконструкция автомобильной лорош Петропавловск-Камчатский - Милькопо на х-часткс км 18 - км 26
КГКУ " Кам ч атупршттдор"
2022
8.000
1 0S0 000.000
8.000
1 080 000,000
500 000,000
5 НО 000.000
Приложение 9
к Государственной программе Камчатского края
"Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы"
Сведения
о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуницнпального) значения, осуществляемых в рамках Государственной программы Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы" подпрограммы 1 "Развитие дорожного хозяйства"
(наименование программы)
Кг н/н
Наименование объектов
Д:п н н номер
заключении гос\дарственной жеперпны проектов
Срок ввода в зкенлуа- тицию
Мощность но ироектно сметной документации
Стоимость 8 ценах соответствующих лет (тыс.руб)
Подлежит иыпилненшо с 01.01.2015 года до конца строительства
ОГгьсм финансирования, тыс. рублей, в том числе но годам
км
14 них искусственные сооружении, ног.м.
км
нз них искусственных сооружений, ног.м
Остаток сметной
стоимости в ценах соответствующих лет (тыс.руб)
2014 пи
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 гад
2021 год
2022 гоа
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
4
S
7
8
9
10
(1
12
13
14
15
1б
17
IX
19
20
21
22
ВСЕГО, в том чнск' по объектам капиттыюл' пщюпшел ьенша:
444,718
564,583
32 384 035,909
402,61»!
225.533
31 348 259,531
405 440,738
506 517,502
671 926,668
461 910,000
2 656 578J12
4 550 000,000
5 300 000,000
5 070 11Ш1,0(Н1
5 700000,000
4 450 000,000
3 51)0 000.000
1 050 000,000
1
Cipoiirejii-cmi лвттнмипка продленного действия с Ammrail • шт. Паданн на учашке км 308 - км 350
ГАУ "1 ос\ дара венная
IKCHCJUIIT!! IlpOCKTIIOli
документации Камчатскою края" or "7.12 2('10№4Ы-5- 0137-10
2014
42,027
339.050
I 099 475,354
0.000
353 507.61*
2.
Строительство авго-шмнпка продленное .'wiicruita АнлигаН - Палана на учпетке км 23<> • км 240*
на спичи разработки ПИР
2017
13.153
49.070
679 743.147
13.153
49.070
665 375.2%
6634.186
3i»2 513.141
222000.000
140 862.155
3
Строи гедьа во антошминка нродлсинош действия АнашлН • I liuoiia на участке км 0 - км
на cia.iiiH разработки ИИР
2021
15.859
79.670
976 470.366
15.859
79.670
966 703.181
6 213.997
".553.181
113 400,000
149 750.000
ЧшмклМКЮ
400 000.000
•1
Реконструкция автомобильной дороги 1-.ШИЧЧ1 - Паратунка на кольцевой пазвячке км 12+700*
пасиипн разработки ПНР
2018
4.7(4)
533 834.1%
4.7(H)
(МНЮ
529 561.424
686.833
1 1*5.267
171 297.845
35» >78.312
Реконструкции автомобильной дороги Н.шкчк» - Царапина на участке мосичюю перехода через року I laioniiiiKii
ГАУ "1 осудпрствснная чкепертнза hjhkktiioII
документации Камчатской» края" от 29.04.2013 №41-1-5- 0131-13
2016
0.429
48,243
474 512.846
о.420
48,243
44М 283.365
3601И).1И>1|
10X765.913
210 190.403
6
Строитеяыя ко .шиин наружного освещения на автомобильной дороге Пстронашмнск- Камчатский • Мильконо на участке км !2 • км 24*
на стадии разработки
шп»
2016
12,000
1 №
0,000
126 336.265
2 398.ИМ
0,000
126 336.265
Строительство автознмннки продленною действия Анавгай - Палаца на участке км 17 - км 33*
на стадии разработки ПИР
2020
16,000
1 200 000.00U
16.000
0,000
1 200000,000
зшооодюо
500 000,000
400 000.000
8.
Строительство автознмннки продленного действия Aiiamuii - Пшшна на участке км 214- км 229*
на стадии разработки ПИР
2019
15.000
I 700 000.1КК)
15.000
0.000
1 700 000.000
NlWHKXj.OOt)
900000,000
9
Строительство onnvJllMIIIIKil продленной! действия Aimnmli - Палаца на участке км 415- км 435*
планируется к разработке
2020
20,000
800 000.000
2{».000
0.000
800000,000
20ИIKXUXX)
300000.000
300000,000
10
Строительство авгознмника продленного действия АнапгаН - Палана на участке км 201- км 214*
планируется к разработке
2021
13,000
1 250 000.000
13.000
0.000
1 250000.000
500 000,000
500 000,000
250 000.000
II
Строительство авгознмника продленного действия Анангий - Палана на участке км 34- км 50*
планируется к разработке
2021
16,000
I 220 000.000
16.000
0,000
1 220000,000
300000,000
500 000,000
420000.000
12.
Строительство шшшмпмка продленного действия Ли а ига ii - Палана на ростке км 51- км 75*
планируется к разработке
2021
24,000
1 850 000,000
24,000
0.01 V)
1 850000,000
500 000,000
600 000,000
750 000.000
13.
Строительство автознминка продленного дсЯствня Лнаш aii • Палаца нп участке км 1S4 • км 200*
планируется к разработке
2022
16.000
1600 000,000
16,000
IHKRI
1600 000,000
600000,000
600 000.000
4(Х) 000,000
И.
Строительство онтознмннка продленного действия Aiiamaii - Ползка на участке км 163 км 183*
планируется к разработке
2024
20,<ХИ 1
1 900000,000
(мин]
1 900 000.000
600 000,000
750 000,000
550 000,000
15.
Строитсл»лтпо онтотнмннка продленного дсИствия Aimnnili - Поляна на \часгке км 76 - км 100*
планируется к разработке
2022
24,000
2000 000,000
24.000
О.ООЛ
2 000 000,000
600 000.000
750 000,000
650 Ж К.),000
10
Строительство аотознмипка продленного деИетиня Airnm-iil • Полпиа на участке км 101 - км 120*
планируется к разработке
2023
19.000
1 850 000,000
19.000
П.1НН1
1 850 000,000
600 ООО.) К К)
750 000,000
5(Ю OOO.CWXl
17
Строительство апгожчннки продленного деИстния Aiiaiuali • Полями на участке км 121- км 141*
планируется к разработке
2024
20.0(Н>
1 900 000.000
20,000
0.(4)11
1 900000,000
6001100.000
750000.000
550 000,0) К1
1»
Строительство автоэимиика продленного деИстния Atianrnll • Палана на участке км 142 - км 162*
планируется к разработке
2025
20, <К>0
1 900 000.000
20,000
i1.1kmi
1 9(H) 000.000
600 ооо.ооо
750 000.000
550(К'Ю.О1.Ю
19.
Реконструкция автомобильном дороги Близоко * Паратунка на участке км 3 - км 12*
планируется к разработке
2019
9.00О
1 400 000.000
9.000
и.(кк>
1 400 000.000
700<ХК).ооо
700 000.000
211.
Реконструкция автомобильном лирош Елитово - Паратунка на
планируется к разработке
2020
11.200
900 000.000
11,200
один)
900 000.000
450'к кцк ю
450 000,000
21.
Реконструкция автомобильном дороги Еуиглтво • Парагунка с подьегюм к н. Термальны!) на участке км 24.2 км 30*
планируется к разработке
202!
5,800
550 000,000
5.800
,,,»„
550 ООО .ОМ
250 000,000
300 000.000
22
Реконструкция автомобильном дорош с/\ НачикнискмН • ihv Усть-Волынсреик • tHK.' Октябрьски» на \чистке км 72 • км 107*
планируется к разработке
2022
36,800
2 800000.000
36.«Ю
2 8) К) 000ДШ
800000.000
1 ОООООО.ООО
1 ОООООО.ООО
2.1.
Реконструкция автомобильном дорош с/ч МачнкипскнЫ • пос Усть>Болмисрсик нос.ОгтябрьскнМ реконструкция мос1» ЧС[К-< р
планируется к разработке
2019
0.75
4S.550
200000,000
0.750
4S.550
200000.000
200 000,000
24.
Реконструкция автомобильном дороги е/х 1 ЬчнкннскнИ - нос Усгь-Болынцнгцк - itoe Октябрьский на yiaoi кс км " - км 26*
планируется к р.пработке
2021
2(»Л НЮ
2 300 000,000
26,000
0.000
2 300 tKW.000
300 000.000
1 000000.000
1 000 000,000
25.
Реконструкция amoMiH4i.ii.uoii дороги с/х НачнкинскиН • нос. Усть-Больнгсрсик • нос Октябрьский на участке км 27 -
планируется к разработке
2023
24.IXK1
0,000
24ДХЮ
о.ООО
0.000
3JX) 000,000
1 000 000, (XX)
800 000.000
26.
Реконструкция автомобильном дороги с/к Начикииский • нос Усть-Большерецк - нос Октябрьский на участке км 52 • км 72*
планируется к разработке
2025
20.00*)
1 300 000.000
20ДЧН1
о.ООО
1 300000.000
300 000.000
1 (Х)01ХЮ.ООО
51X) (.XX) .000
27.
Строительство стационарного нункта весового контроля на автомобильной дороге Петрона олове к-К вм ч стеки М • Мильково
планируется к разработке
9 164,46636
* Стоимость объектов огц>слелена как прс, мммагаемая, в соответствии с объектами-аналогами"
[1] Стоимость обьсетовопределена как предполагаемая, n соответствии с объектами-аналогами
Примечание по ош-ектам, но которым завершение стронтельст-Крокчикгфукции) предусмотрено за пределами 2015 года, н ipacjw N указывается объем финансирования по годам до шюда об ьект аи-!Ксп.|унташоо.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 31.07.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.070.000 Транспорт |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: