Основная информация
Дата опубликования: | 11 июля 2018г. |
Номер документа: | RU89000201800838 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 июля 2018 г. № 742-П
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу
Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность
и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы»
В целях реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы», утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1144-П.
Врио Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 11 июля 2018 года № 742-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики,
обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения на 2014 – 2022 годы»
В паспорте Государственной программы:
1.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
126751820
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 126751820*
(в том числе средства федерального
бюджета – 50459)
Объем
внебюджетных средств – 18211620
2014 год –12896073
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12896073
(в том числе средства федерального
бюджета – 12607)
1535990
2015 год – 13151077
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
13151077
(в том числе средства федерального
бюджета – 23532)
1098039
2016 год – 15708899
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
15708899
(в том числе средства федерального
бюджета – 14320)
1289135
2017 год – 16793524
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
16793524
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1623041
2018 год – 18148698
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
18148698
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1921195
2019 год – 17370052
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
17370052
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
4159860
2020 год – 17049047
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
17049047
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
3547537
2021 год – 15097660
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
15097660
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2636823
2022 год – 536790
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
536790
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
400000
* Финансирование Государственной программы за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом Ямало-Ненецкого автономного округа об окружном бюджете.»;
1.2. в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Государственной программы:
1.2.1. в пункте 1 слова «2020 году – 10» заменить словами «2021 году – 9,5»;
1.2.2. в пункте 4 слова «31 процента к 2017 году и до 28 процентов к 2020 году» заменить словами «30 процентов к 2017 году и до 24 процентов к 2021 году»;
1.2.3. в пункте 5 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
В разделе II:
2.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц
на Государственную программу
№ п/п
Источник финансирования, наименование подпрограммы
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2022 годы
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Средства окружного бюджета*,
в том числе по мероприятиям
126751820
12896073
13151077
15708899
16793524
18148698
17370052
17049047
15097660
536790
2.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
3.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
111495266
11777820
12318431
14864469
15850092
14520254
14442899
14125994
13595307
4.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»
3526261
603740
344565
326399
371085
470118
470118
470118
470118
5.
Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»
701090
85682
83476
86246
90822
88716
88716
88716
88716
6.
Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи»****
7.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы»
3375162
428831
404605
431785
481525
408229
406729
406729
406729
8.
Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе»
7283950
2536790
1836790
1836790
536790
536790
9.
Подпрограмма 8 «Создание системы обращения с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отходами в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2018 –
2022 годов»
370091
124591
124800
120700
10.
Средства местных бюджетов**, из них
802785
173865
173373
86514
68588
74699
77278
74234
74234
11.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
429063
106191
131896
43900
28536
29786
31614
28570
28570
12.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
284937
67674
41477
31841
28789
28789
28789
28789
28789
13.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»
88785
10773
11263
16124
16875
16875
16875
14.
Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе»
15.
Средства внебюджетных источников (включая личные средства граждан, собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)***, из них
18211620
1535990
1098039
1289135
1623041
1921195
4159860
3547537
2636823
400000
16.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
2454036
776710
362226
252345
210350
209290
208087
217514
217514
17.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
5760103
653574
651177
675271
703632
738814
763933
786851
786851
18.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»*****
3937159
105706
84636
361519
709059
973091
567716
567716
567716
19.
Подпрограмма 8 «Создание системы обращения с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отходами в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2018 – 2022 годов»
6060322
2620124
1975456
1064742
400000
* Финансирование мероприятий Государственной программы указано в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Государственной программы из средств местных бюджетов на соответствующий год носит прогнозный характер.
*** Финансирование Государственной программы из внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
**** Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.
***** Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников осуществляется за счет средств собственников помещений в МКД.»;
2.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Структура Государственной программы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2022 годы
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Государственная программа – всего
126751820
12896073
13151077
15708899
16793524
18148698
17370052
17049047
15097660
536790
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) – всего
115668134
11126258
11681329
14469999
15212690
16871392
15689892
15689892
14389892
536790
3.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель) –всего
5677762
948721
910955
679040
945729
569538
972392
651387
4.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель) – всего
5405924
821094
558793
559860
635105
707768
707768
707768
707768
5.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – всего*
6.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
7.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса» – всего
111495266
11777820
12318431
14864469
15850092
14520254
14442899
14125994
13595307
8.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
106187595
10829099
11407476
14185429
14904363
14075307
13595307
13595307
13595307
9.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель)
5307671
948721
910955
679040
945729
444947
847592
530687
10.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами» – всего
3526261
603740
344565
326399
371085
470118
470118
470118
470118
11.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)
3526261
603740
344565
326399
371085
470118
470118
470118
470118
12.
Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг» – всего
701090
85682
83476
86246
90822
88716
88716
88716
88716
13.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)
701090
85682
83476
86246
90822
88716
88716
88716
88716
14.
Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи» – всего*
15.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
16.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы» – всего
3375162
428831
404605
431785
481525
408229
406729
406729
406729
17.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
2196589
297159
273853
284570
308327
259295
257795
257795
257795
18.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель)
1178573
131672
130752
147215
173198
148934
148934
148934
148934
19.
Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе»
7283950
2536790
1836790
1836790
536790
536790
20.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
7283950
2536790
1836790
1836790
536790
536790
21.
Подпрограмма 8 «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2018 – 2022 годов»
370091
124591
124800
120700
22.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
23.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель)
370091
124591
124800
120700
* Мероприятия реализуются за счет обеспечивающей подпрограммы.».
3. В разделе V:
3.1. в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.2. в абзаце пятом слова «31 процента к 2017 году и до 28 процентов к 2020» заменить словами «30 процентов к 2017 году и до 24 процентов к 2021»;
3.3. в абзаце шестом цифры «2020» заменить цифрами «2021».
1
4. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:
4.1. в паспорте Подпрограммы 1:
4.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 1, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.1.2 позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 0
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 0*
Объем
внебюджетных средств – 2454036
2014 год – 0
0
776710
2015 год – 0
0
362226
2016 год – 0
0
252345
2017 год – 0
0
210350
2018 год – 0
0
209290
2019 год – 0
0
208087
2020 год – 0
0
217514
2021 год – 0
0
217514
* Финансирование Подпрограммы 1 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете
»;
4.2. в подразделе 2 раздела II:
4.2.1. таблицу 4 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 4
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц
на реализацию Подпрограммы 1
№ п/п
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2021 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Средства окружного бюджета*
2.
Средства местных бюджетов**, из них
429063
106191
131896
43900
28536
29786
31614
28570
28570
3.
Город Губкинский
29859
7776
10150
3302
100
1947
4224
1180
1180
4.
Город Лабытнанги
30827
834
26493
3500
5.
Город Муравленко
2320
1160
1160
6.
Город Новый Уренгой
5250
975
855
855
855
855
855
7.
Город Ноябрьск
23177
8000
6207
1600
1639
1663
1356
1356
1356
8.
Город Салехард
9.
Красноселькупский район
1548
864
80
151
151
151
151
10.
Надымский район
30134
8126
2426
8218
2811
2139
2138
2138
2138
11.
Приуральский район
23199
8119
15080
12.
Пуровский район
272463
67000
67000
24253
22846
22826
22846
22846
22846
13.
Тазовский район
14.
Шурышкарский район
8896
4860
3064
972
15.
Ямальский район
1390
316
316
216
205
205
44
44
44
16.
Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)***
2454036
776710
362226
252345
210350
209290
208087
217514
217514
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Подпрограммы 1 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основано на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.»;
4.2.2. таблицу 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2021 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 1 (всего) (центральный аппарат)
364685
41364
46615
48440
52483
44137
43882
43882
43882
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
364685
41364
46615
48440
52483
44137
43882
43882
43882
3.
Основные мероприятия
4.
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе
5.
Мероприятие 1. Установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (центральный аппарат)
17651
2002
2256
2345
2540
2136
2124
2124
2124
6.
Мероприятие 2. Региональный государственный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (центральный аппарат)
70621
8010
9027
9380
10163
8547
8498
8498
8498
7.
Мероприятие 3. Осуществление региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление Подпрограммой 1 (центральный аппарат)
276413
31352
35332
36715
39780
33454
33260
33260
33260
».
1
5. В подпрограмме «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»:
5.1. в паспорте Подпрограммы 2:
5.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 2, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
5.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 111495266
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 111495266*
(в том числе средства федерального
бюджета – 50459)
Объем
внебюджетных средств – 5760103
2014 год – 11777820
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11777820
(в том числе средства федерального
бюджета – 12607)
653574
2015 год – 12318431
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12318431
(в том числе средства федерального
бюджета – 23532)
651177
2016 год – 14864469
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
14864469
(в том числе средства федерального
бюджета – 14320)
675271
2017 год –15850092
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
15850092
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
703632
2018 год – 14520254
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
14520254
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
738814
2019 год – 14442899
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, –0)
14442899
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
763933
2020 год – 14125994
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
14125994
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
786851
2021 год – 13595307
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
13595307
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
786851
* Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;
5.1.3. в пункте 2 позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 2, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
5.2. в разделе II:
5.2.1. в абзаце первом подраздела 1 слова «15 апреля 2014 года № 323» заменить словами «30 декабря 2017 года № 1710»;
5.2.2. в подразделе 2:
5.2.2.1. в абзаце первом слова «, статья 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» исключить;
5.2.2.2. таблицу 8 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 8
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц
на реализацию Подпрограммы 2
№ п/п
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2021 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Средства окружного бюджета*
111495266
11777820
12318431
14864469
15850092
14520254
14442899
14125994
13595307
2.
Средства местных бюджетов**, из них
284937
67674
41477
31841
28789
28789
28789
28789
28789
3.
Город Губкинский
13468
4025
1349
1349
1349
1349
1349
1349
1349
4.
Город Лабытнанги
18935
5264
5373
1383
1383
1383
1383
1383
1383
5.
Город Муравленко
14590
6834
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
6.
Город Новый Уренгой
41436
9643
5935
4293
4313
4313
4313
4313
4313
7.
Город Ноябрьск
35612
9915
3671
3671
3671
3671
3671
3671
3671
8.
Город Салехард
47185
6967
8529
5939
5150
5150
5150
5150
5150
9.
Красноселькупский район
9008
1616
1056
1056
1056
1056
1056
1056
1056
10.
Надымский район
26819
6979
4247
4433
2232
2232
2232
2232
2232
11.
Приуральский район
14342
2045
1901
1801
1719
1719
1719
1719
1719
12.
Пуровский район
21482
4703
2397
2397
2397
2397
2397
2397
2397
13.
Тазовский район
10213
1701
1216
1216
1216
1216
1216
1216
1216
14.
Шурышкарский район
22072
6446
3518
2018
2018
2018
2018
2018
2018
15.
Ямальский район
9775
1536
1177
1177
1177
1177
1177
1177
1177
16.
Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные
средства предприятий, коммерческие кредиты
5760103
653574
651177
675271
703632
738814
763933
786851
786851
(займы), инвестиции)***
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Подпрограммы 2 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основано на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах.
*** Финансирование Подпрограммы 2 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.»;
5.2.2.3. таблицу 9 изложить в следующей редакции:
«Таблица 9
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2021 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 2 – всего
111495266
11777820
12318431
14864469
15850092
14520254
14442899
14125994
13595307
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
106187595
10829099
11407476
14185429
14904363
14075307
13595307
13595307
13595307
3.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 2)
5307671
948721
910955
679040
945729
444947
847592
530687
4.
Основные мероприятия, в том числе
111471380
11753934
12318431
14864469
15850092
14520254
14442899
14125994
13595307
5.
Основное мероприятие 1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа
87632
10667
1770
11499
10204
13373
13373
13373
13373
6.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
87632
10667
1770
11499
10204
13373
13373
13373
13373
7.
Основное мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса
106576077
10794546
11405706
14173930
14979159
14146934
13911934
13581934
13581934
8.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
106076077
10794546
11405706
14173930
14894159
14061934
13581934
13581934
13581934
9.
ДСиЖП ЯНАО
500000
85000
85000
330000
10.
Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
914703
914703
11.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
914703
914703
12.
Мероприятие 2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе
1463300
163677
249982
489972
559669
13.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
1463300
163677
249982
489972
559669
14.
Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим отдельным категориям потребителей коммунальные ресурсы по льготным тарифам
95830454
8223043
10117991
12988560
12806000
12923715
12923715
12923715
12923715
15.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
95830454
8223043
10117991
12988560
12806000
12923715
12923715
12923715
12923715
16.
Мероприятие 2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
309678
141382
168296
17.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
309678
141382
168296
18.
Мероприятие 2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
77275
40816
36459
19.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
77275
40816
36459
20.
Мероприятие 2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа
696888
87111
87111
87111
87111
87111
87111
87111
87111
21.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
696888
87111
87111
87111
87111
87111
87111
87111
87111
22.
Мероприятие 2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период
414956
234582
180374
23.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
414956
234582
180374
24.
Мероприятие 2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья
6220
1600
100
1130
1130
1130
1130
25.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
6220
1600
100
1130
1130
1130
1130
26.
Мероприятие 2.9. Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации
3992593
379180
469824
489817
493860
539978
539978
539978
539978
27.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
3992593
379180
469824
489817
493860
539978
539978
539978
539978
28.
Мероприятие 2.10. Реализация мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения в области электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, благоустройства, а также утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
1994451
607252
95669
118470
158060
595000
360000
30000
30000
29.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
1494451
607252
95669
118470
73060
510000
30000
30000
30000
30.
ДСиЖП ЯНАО
500000
85000
85000
330000
31.
Мероприятие 2.11. Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» (субсидия из федерального бюджета)
1200
1200
32.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
1200
1200
33.
Мероприятие 2.12. Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа
4730
4730
34.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
4730
4730
35.
Мероприятие 2.13. Предоставление межбюджетной субсидии на решение вопросов местного значения в области благоустройства на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
425929
425929
36.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
425929
425929
37.
Мероприятие 2.14. Предоставление бюджетных инвестиций в целях реализации акционерным обществом «Центр развития инвестиционных проектов» инвестиционного проекта по строительству Энергокомплекса в селе Толька Красноселькупского района
250000
250000
38.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
250000
250000
39.
Мероприятие 2.15. Реализация мероприятий по решению вопросов местного значения по организации водоснабжения и очистки сточных вод
193700
193700
40.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
193700
193700
41.
Основное мероприятие 3. Строительство (реконструкция) объектов*
4807671
948721
910955
679040
860729
359947
517592
530687
42.
ДСиЖП ЯНАО
4807671
948721
910955
679040
860729
359947
517592
530687
43.
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе
1502050
170369
191997
199510
216167
181790
180739
180739
180739
44.
Мероприятие 4. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат)
502553
57002
64238
66752
72325
60823
60471
60471
60471
45.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
502553
57002
64238
66752
72325
60823
60471
60471
60471
46.
Мероприятие 5. Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат)
499755
56685
63880
66379
71922
60484
60135
60135
60135
47.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
499755
56685
63880
66379
71922
60484
60135
60135
60135
48.
Мероприятие 6. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)
399798
45345
51104
53104
57537
48387
48107
48107
48107
49.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
399798
45345
51104
53104
57537
48387
48107
48107
48107
50.
Мероприятие 7. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)
99944
11337
12775
13275
14383
12096
12026
12026
12026
51.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
99944
11337
12775
13275
14383
12096
12026
12026
12026
52.
Мероприятия, реализуемые до 2015 года, в том числе
53.
Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа
23886
23886
54.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
23886
23886
* Перечни строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям и по муниципальным образованиям в автономном округе изложены в таблицах 10, 11.»;
5.3. в таблице 12:
5.3.1. дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
«
4.2
Количество газифицированных населенных пунктов
ед.
Абсолютная величина.
Увеличение значения является положительной динамикой показателя
Принимается по итогам ежегодного мониторинга реализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации автономного округа
»;
5.3.2. в графе 5:
5.3.2.1. в пункте 5.3 слова «08.12.2016 № 770» заменить словами «29.12.2017 № 885»;
5.3.2.2. в пункте 5.4 слова «08.12.2016 № 770» заменить словами «29.12.2017 № 885»;
5.3.2.3. в пункте 5.7 слова «08.12.2016 № 770» заменить словами «29.12.2017 № 885»;
5.4. в графе 3 таблицы раздела V:
5.4.1. в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
5.4.2. в пункте 2:
5.4.2.1. цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
5.4.2.2. в подпункте 2.3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
5.4.2.3. в подпункте 2.6 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
5.4.2.4. в подпункте 2.8 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
5.4.2.5. в подпункте 2.9 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
5.4.2.6. в подпункте 2.10 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
5.4.3. в пункте 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
1
6. В подпрограмме «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»:
6.1. в паспорте Подпрограммы 3:
6.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 3, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
6.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
3526261
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
3526261*
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 3937159
2014 год – 603740
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
603740
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
105706
2015 год – 344565
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
344565
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
84636
2016 год – 326399
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
326399
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
361519
2017 год – 371085
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
371085
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
709059
2018 год – 470118
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
470118
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
973091
2019 год – 470118
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
470118
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
567716
2020 год – 470118
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
470118
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
567716
2021 год – 470118
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
470118
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
567716
* Финансирование Подпрограммы 3 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;
6.2. в разделе II:
6.2.1. таблицу 13 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 13
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 3
№ п/п
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2021 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018
год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Средства окружного бюджета*
3526261
603740
344565
326399
371085
470118
470118
470118
470118
2.
Средства местных бюджетов**
88785
-
-
10773
11263
16124
16875
16875
16875
3.
Средства внебюджетных источников***
3937159
105706
84636
361519
709059
973091
567716
567716
567716
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Подпрограммы 3 из средств местных бюджетов на соответствующий год осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке муниципальными программами по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
*** Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников (средств собственников многоквартирных домов – физических лиц, юридических лиц, публичных образований) на соответствующий год осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах и носит прогнозный характер.»;
6.2.2. таблицу 14 изложить в следующей редакции:
«Таблица 14
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2021 годы
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 3 (всего)
3526261
603740
344565
326399
371085
470118
470118
470118
470118
2.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
3526261
603740
344565
326399
371085
470118
470118
470118
470118
3.
Основное мероприятие 1. Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
3526261
603740
344565
326399
371085
470118
470118
470118
470118
4.
Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
2371059
320186
306985
215466
238458
322491
322491
322491
322491
5.
Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса
925366
62298
29000
110933
132627
147627
147627
147627
147627
6.
Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации
191576
191576
7.
Мероприятие 1.4. Государственная поддержка местных бюджетов на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа
38260
29680
8580
»;
6.3. в графе 3 таблицы раздела V:
6.3.1. в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
6.3.2. в пункте 2 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
1
7. В подпрограмме «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»:
7.1. в паспорте Подпрограммы 4:
7.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 4, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
7.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 701090
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 701090*
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 85682
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
85682
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 83476
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
83476
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 86246
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
86246
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 90822
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
90822
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 88716
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
88716
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 88716
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
88716
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 88716
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
88716
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2021 год – 88716
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
88716
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
* Финансирование Подпрограммы 4 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;
7.2. таблицу 16 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 16
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 4
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 4 (всего)
701090
85682
83476
86246
90822
88716
88716
88716
88716
2.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)
701090
85682
83476
86246
90822
88716
88716
88716
88716
3.
Подведомственное государственное учреждение ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»
701090
85682
83476
86246
90822
88716
88716
88716
88716
4.
Основное мероприятие 1. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда, организационно-техническое обеспечение деятельности учредителя
701090
85682
83476
86246
90822
88716
88716
88716
88716
5.
ДГЖН ЯНАО
701090
85682
83476
86246
90822
88716
88716
88716
88716
6.
ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»
701090
85682
83476
86246
90822
88716
88716
88716
88716
7.
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе
8.
Мероприятие 2. Реализация региональных полномочий и выполнение контрольных (надзорных) функций в целях обеспечения законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе оперативное управление Подпрограммой 4 (центральный аппарат)
1178573
131672
130752
147215
173198
148934
148934
148934
148934
9.
ДГЖН ЯНАО (центральный аппарат)
1178573
131672
130752
147215
173198
148934
148934
148934
148934
».
8. В подпрограмме «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи»:
8.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 5, паспорта Подпрограммы 5 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
8.2. таблицу 18 изложить в следующей редакции:
«Таблица 18
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2021 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 5 (всего) (центральный аппарат)*
275700
31272
35241
36620
39677
33368
33174
33174
33174
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 5)
275700
31272
35241
36620
39677
33368
33174
33174
33174
3.
Основные мероприятия
4.
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе
5.
Мероприятие 1. Государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)
192991
21890
24669
25634
27774
23358
23222
23222
23222
6.
Мероприятие 2. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)
68923
7818
8810
9155
9919
8342
8293
8293
8293
7.
Мероприятие 3. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)
13786
1564
1762
1831
1984
1668
1659
1659
1659
* Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.».
1
9. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
9.1. в паспорте Подпрограммы 6:
9.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 6, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
9.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 6, паспорта Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
3375162
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и
инновационные
мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –3375162*
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 428831
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и
инновационные
мероприятия, – 0)
428831
2015 год – 404605
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и
инновационные
мероприятия, – 0)
404605
2016 год – 431785
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и
инновационные
мероприятия, – 0)
431785
2017 год – 481525
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и
инновационные
мероприятия, – 0)
481525
2018 год – 408229
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и
инновационные мероприятия, – 0)
408229
2019 год – 406729
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
406729
2020 год – 406729
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
406729
2021 год – 406729
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
406729
* Финансирование Подпрограммы 6 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;
9.2. таблицу 20 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 20
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2021 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 6 (всего)
3375162
428831
404605
431785
481525
408229
406729
406729
406729
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 6)
2196589
297159
273853
284570
308327
259295
257795
257795
257795
3.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 6)
1178573
131672
130752
147215
173198
148934
148934
148934
148934
4.
Основные мероприятия, в том числе
5.
Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
3375162
428831
404605
431785
481525
408229
406729
406729
406729
6.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
2196589
297159
273853
284570
308327
259295
257795
257795
257795
7.
ДГЖН ЯНАО
1178573
131672
130752
147215
173198
148934
148934
148934
148934
»;
9.3. в таблице 22:
9.3.1. в графе 3:
9.3.1.1. в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
9.3.1.2. в пункте 2:
9.3.1.2.1. цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
9.3.1.2.2. в подпункте 2.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
9.3.2. в графе 6:
9.3.2.1. в пункте 1 слова «и 7» заменить словами «, 7 и 8»;
9.3.2.2. в пункте 2:
9.3.2.2.1. слова «и 7» заменить словами «, 7 и 8»;
9.3.2.2.2. в подпункте 2.1 слова «и 7» заменить словами «, 7 и 8».
10. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого
автономного округа «Энергоэффективность
и развитие энергетики, обеспечение
качественными жилищно-коммунальными
услугами населения на 2014 – 2022 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 11 июля 2018 года № 742-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы» и подпрограмм, входящих в ее состав
№ п/п
№ по-ка-за-те-
ля
Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя
№ основ-ного меро-прия-тия/ме-роприя-тий, влияю-щих на показа-тель
Еди-ница изме-ре-ния
Значения показателей
2014 год
вес
по-
ка-
за-
те-
ля
2015 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2016 год
вес
по-
ка-
за-
те-
ля
2017 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2018 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2019 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2020 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2021 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2022 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1
Государственная программа
2
Цель 1 Государственной программы. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3
1.
Энергоемкость валового регионального продукта автономного округа (показатель ПСЭР*)
кгу. т./
тыс. руб.
15,8
0,24
15,4
0,24
12
0,4
11,5
0,3
11
0,4
10,5
0,3
10
0,3
9,5
0,3
-
-
4
Цель 2 Государственной программы. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
5
2.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Указ Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года № 600)
%
8
0,24
16,5
0,24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
3.
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе
%
15
0,14
12
0,14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
4.
Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети
%
0,3
0,19
0,6
0,19
1
0,3
1
0,25
1
0,3
1
0,25
1
0,25
0,5
0,25
-
-
8
5.
Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
0,4
0,19
0,4
0,19
0,4
0,3
1
0,25
1
0,3
2
0,25
4
0,25
0,5
0,25
-
-
8-1
7.
Количество населенных пунктов, обеспеченных объектами обращения с отходами, в том числе ТКО, соответствующими требованиям законодательства
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41
0,2
76
0,2
82
0,2
88
1
9
Цель 3 Государственной программы. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований
10
6.
Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий в муниципальных образованиях в автономном округе
ед.
-
-
-
-
-
-
40
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
Подпрограмма 1
(вес по годам)
-
-
-
0,17
-
0,17
-
0,17
-
0,02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
Цель Подпрограммы 1. Снижение энергоемкости, обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов
13
Задача Подпрограммы 1. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов
14
1.
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
-
-
энергетической эффективности, к количеству организаций, осуществляющих деятельность в сфере электроснабже-ния, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
15
2.
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
-
-
16
Подпрограмма 2
(вес по годам)
-
-
-
0,17
-
0,17
-
0,17
-
0,6
-
0,4
-
0,4
-
0,4
-
0,4
-
-
17
Цель 1 Подпрограммы 2. Удовлетворение спроса потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов, водоснабжение и предоставление услуг водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека
18
Цель 2 Подпрограммы 2. Обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса
19
Цель 3 Подпрограммы 2. Достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг
20
Задача 1 Подпрограммы 2. Сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов
21
1.
Общие целевые показатели развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса
22
1.1.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Указ Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года № 600)
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3
%
8
0,039
16,5
0,04
25
0,041
30
0,05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
1.2.
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3
%
15
0,039
12
0,04
11,5
0,041
10
0,05
10
0,07
10
0,058
10
0,06
10
0,06
-
-
24
1.3.
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (показатель ПСЭР*)
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3
%
51
0,039
50
0,04
50
0,041
50
0,05
50
0,07
50
0,058
50
0,06
50
0,06
-
-
25
1.4.
Отношение фактического максимального изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе к суммарному значению среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого отклонения по автономному округу (соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги)
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.9, 2.10.1)
%
-
-
100
0,04
100
0,041
100
0,05
100
0,07
100
0,058
100
0,06
100
0,06
-
-
25-1
1.5.
Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры в с .Толька Красноселькуп-ского района
2 (2.14)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35
0,031
60
0,031
60
0,031
-
-
26
2.
Целевые показатели развития электроэнергетики
27
2.1.
Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизованной зоны электроснабжения (показатель ПСЭР*)
1, 2 (2.3, 2.7), 3
МВт
24
0,034
120
0,038
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
2.2.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
1, 2 (2.3, 2.7), 3
МВт
0
0,034
0
0,033
0
0,033
0
0,029
0
0,05
0
0,045
0
0,036
0
0,036
-
-
29
2.3.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства
1, 2 (2.3, 2.7, 2.10.3), 3
МВт
0
0,034
0
0,033
0
0,033
0
0,029
0
0,05
0
0,045
0
0,036
0
0,036
-
-
30
2.4.
Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей
1, 2 (2.3, 2.7), 3
%
7,9
0,034
7,7
0,033
7,5
0,033
7,2
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31
2.5.
Уровень износа электрических сетей
1, 2 (2.3, 2.7), 3
%
47,5
0,034
44
0,033
40
0,033
39
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32
2.6.
Протяженность магистральных электрических сетей (показатель ПСЭР*)
1, 2 (2.3, 2.7), 3
км
9993
0,034
10279
0,037
10279
0,038
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32-1
2.7.
Доля производимой энергокомплексом в с. Толька Красноселькуп-ского района электрической энергии, вырабатываемой в режиме комбинированной выработки, в сегменте децентрализован-ного сектора комбинированной выработки электрической энергии генерирующими мощностями автономного округа
2 (2.14)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
76
0,031
76
0,031
-
-
32-2
2.8.
Доля производимой энергокомплексом в с. Толька Красноселькуп-ского района электрической энергии в сегменте децентрализован-ного сектора выработки электрической энергии генерирующими мощностями автономного округа
2 (2.14)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,9
0,03
1,4
0,031
1,4
0,031
-
-
32-3
2.9.
Снижение уровня тарифов на электрическую энергию в с. Толька Красноселькуп-ского района
2 (2.14)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
0,03
8
0,031
8
0,031
-
-
33
3.
Целевые показатели развития теплоэнергетики
34
3.1.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
2 (2.3, 2.7), 3
Гкал/час.
0
0,035
0
0,033
0
0,033
0
0,029
0
0,05
0
0,045
0
0,036
0
0,036
-
-
35
3.2.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения
2 (2.3, 2.7), 3
Гкал/час.
0
0,035
0
0,033
0
0,033
0
0,029
0
0,05
0
0,045
0
0,036
0
0,036
-
-
36
3.3.
Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей теплоснабжения
2 (2.3, 2.7, 2.10.7), 3
%
21,3
0,035
21,3
0,034
21,3
0,033
21,3
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37
3.4.
Уровень износа сетей теплоснабжения
2 (2.3, 2.7, 2.10.7), 3
%
52
0,035
52
0,034
52
0,033
52
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37-1
3.5.
Доля производимой энергокомплексом в с. Толька Красноселькуп-ского района тепловой энергии, вырабатываемой в режиме комбинированной выработки, в сегменте децентрализо-ванного сектора комбинированной выработки тепловой энергии генерирующими мощностями автономного округа
2 (2.14)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,8
0,031
9,8
0,031
-
-
37-2
3.6.
Доля производимой энергокомплексом в с. Толька Красноселькуп-
ского района тепловой энергии в сегменте децентрализо-ванного сектора выработки тепловой энергии генерирующими мощностями автономного округа
2 (2.14)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,5
0,031
0,5
0,031
-
-
37-3
3.7.
Снижение уровня тарифов на тепловую энергию в с. Толька Красноселькуп-ского района
2 (2.14)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
0,031
4
0,031
-
-
38
4.
Целевые показатели развития газоснабжения
39
4.1.
Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов автономного округа (показатель ПСЭР*)
2 (2.3, 2.6, 2.7), 3
%
30,4
0,035
30,4
0,037
30,4
0,038
30,4
0,035
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39-1
4.2
Количество газифицированных населенных пунктов (показатель ПСЭР*)
2 (2.3, 2.6, 2.7), 3
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
28
0,06
28
0,05
30
0,045
30
0,045
-
-
40
5.
Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения
41
5.1.
Доля воды, пропущенной через водоочистные сооружения, от общего объема воды, поданной в сеть
2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3
%
94,3
0,033
94,4
0,036
94,4
0,036
98
0,029
98,1
0,046
98,2
0,045
98,3
0,036
98,4
0,036
-
-
42
5.2.
Доля воды от общего объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной до нормативного значения
2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3
%
94
0,033
94,2
0,036
94,6
0,036
98
0,029
98,1
0,046
98,5
0,045
98,91
0,036
99
0,036
-
-
43
5.3.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям
2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3
%
33,2
0,039
33
0,036
32
0,036
30
0,029
27
0,046
26
0,045
25
0,036
24
0,036
-
-
44
5.4.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по микробиологи-ческим показателям
2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3
%
5,3
0,039
5,2
0,036
5,1
0,036
4,5
0,029
3,7
0,046
3,5
0,045
3,3
0,036
3,1
0,036
-
-
45
5.5.
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
2 (2.3, 2.10.7, 2.7), 3
%
16,6
0,034
16,2
0,036
16
0,036
15,8
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
46
5.6.
Уровень износа водопроводной сети
2 (2.3, 2.10.7, 2.7), 3
%
57,5
0,034
57,2
0,036
56,8
0,036
56,3
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47
5.7.
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения (показатель ПСЭР*)
2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3
%
80,8
0,034
81,5
0,036
81,5
0,038
81,5
0,035
81,5
0,06
81,5
0,05
81,5
0,045
83
0,045
-
-
48
5.8.
Доля сточных вод, пропущенных через канализационные очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
2 (2.3, 2.7, 2.10.5, 2.10.9, 2.10.13), 3
%
97,9
0,034
98
0,036
98
0,036
98
0,029
98
0,046
98
0,045
98
0,036
98
0,036
-
-
49
5.9.
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (показатель ПСЭР*)
2 (2.3, 2.7, 2.10.5, 2.10.9, 2.10.13), 3
%
51,4
0,034
51,6
0,037
52
0,038
53
0,035
54
0,06
56
0,05
60
0,045
60
0,045
-
-
50
5.10.
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
2 (2.3, 2.7, 2.10.15), 3
%
15
0,034
14,8
0,036
14,6
0,036
14,2
0,029
14
0,045
13
0,045
12
0,036
12
0,036
-
-
51
5.11.
Уровень износа канализационной сети
2 (2.3, 2.7, 2.10.15), 3
%
53
0,034
53
0,036
53
0,036
53
0,029
53
0,045
53
0,045
53
0,036
53
0,036
-
-
51-1
5.12.
Доля населенных пунктов, обеспеченных водоочистными сооружениями, от общего количества населенных пунктов автономного округа
2 (2.15, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16)
%
-
-
-
-
-
-
42,4
0,029
53,3
0,045
55,4
0,045
57,6
0,036
57,6
0,036
-
-
52
6.
Целевые показатели развития управления жилищным фондом
53
6.1.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домом посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализирован-ного потребительского кооператива
2 (2.8)
%
13
0,031
7
0,033
7
0,03
4
0,029
4
0,045
4
0,045
4
0,036
4
0,036
-
-
54
7.
Целевые показатели проведения ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны
55
7.1.
Количество отремонтирован-ных жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
8
(2014 год),
2 (2.12)
ед.
67
0,029
-
-
-
-
23
0,028
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
56
Цель 4 Подпрограммы 2. Создание доступной комфортной среды в муниципальных образованиях в автономном округе
57
Задача 2 Подпрограммы 2. Поддержание и повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе, в том числе территорий общего пользования и дворовых территорий, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и автономного округа
58
8.
Целевые показатели благоустройства территорий
59
8.1.
Доля протяженности улиц и внутрикварталь-ных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в автономном округе, от общей протяженности улиц и внутрикварталь-ных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности
2 (2.1)
%
100
0,031
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
8.2.
Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории
муниципального образования в автономном округе, от общего количества
2 (2.2, 2.10.8)
%
100
0,031
100
0,032
100
0,033
100
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности
61
8.3.
Наличие кредиторской задолженности муниципальных образований в автономном округе по оплате работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в автономном округе
2 (2.2)
тыс. руб.
-
-
-
-
0
0,033
0
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
62
8.4.
Доля благоустроенных в 2017 году дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, включенных в муниципальные программы по благоустройству на 2017 год по результатам проведенных общественных обсуждений
2 (2.13) (2017 год)
%
-
-
-
-
-
-
100
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
63
8.5.
Доля благоустроенных в 2017 году муниципальных территорий общего пользования от общего количества муниципальных
2 (2.13) (2017 год)
%
-
-
-
-
-
-
100
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территорий общего
пользования, включенных в муниципальные программы по благоустройству на 2017 год по результатам проведенных общественных обсуждений
64
Подпрограмма 3
(вес по годам)
-
-
-
0,17
-
0,17
-
0,17
-
0,14
-
0,1
-
0,1
-
0,1
-
0,1
-
-
65
Цель Подпрограммы 3. Сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда
66
Задача Подпрограммы 3. Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности
67
1.
Доля общей площади капитально отремонтирован-ных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов
(на 01.01.2014)
1 (1.1, 1.2, 1.4)
%
1,5
0,16
1,7
0,185
1,7
0,274
5
0,274
5
0,274
5
0,274
5
0,274
5
0,274
-
-
68
2.
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
1 (1.1, 1.2, 1.4)
ед.
76
0,14
82
0,163
82
0,242
177
0,242
177
0,242
177
0,242
177
0,242
177
0,242
-
-
69
3.
Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
1 (1.1, 1.2, 1.4)
тыс. м2
151
0,14
162
0,163
162
0,242
500
0,242
500
0,242
500
0,242
500
0,242
500
0,242
-
-
70
4.
Доля средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту много-квартирных домов
1 (1.1, 1.2)
%
85
0,14
95
0,163
95
0,242
43,8
0,242
43,8
0,242
43,8
0,242
43,8
0,242
43,8
0,242
-
-
71
5.
Количество проверок объектов и составов работ при капитальном ремонте многоквартирных домов
1 (1.1)
ед.
368
0,14
368
0,163
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
72
6.
Количество тепловизионных обследований многоквартирных домов
1 (1.1)
ед.
390
0,14
390
0,163
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
73
7.
Доля замененного лифтового оборудования в общем количестве лифтового оборудования в многоквартирных домах
1 (1.3)
%
11,3
0,14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
74
Подпрограмма 4
(вес по годам)
-
-
-
0,16
-
0,16
-
0,16
-
0,1
-
0,1
-
0,1
-
0,1
-
0,1
-
-
75
Цель Подпрограммы 4. Контроль за обеспечением населения качественными жилищно-коммунальными услугами
76
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям
77
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые
78
1.
Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям
(% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)
1, 2
%
80
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
79
2.
Уровень собираемости административных санкций, наложенных по результатам проверок
2
%
78
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80
3.
Количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
1, 2
ед.
98
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
81
Задача 3 Подпрограммы 4. Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан
82
4.
Доля отработанных жалоб (обращений) граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений)
2
%
95
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
83
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление регионального государственного жилищного надзора, в том числе осуществление проверки соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации
84
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
85
Задача 4 Подпрограммы 4. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
86
5.
Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора, лицензионного контроля (процент от общего количества площади жилых домов в автономном округе)
2
%
-
-
40
0,2
70
0,2
55
0,2
90
0,2
90
0,2
90
0,2
90
0,2
-
-
87
6.
Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения
(в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)
2
%
-
-
26
0,2
50
0,2
28
0,2
25
0,2
25
0,2
25
0,2
25
0,2
-
-
88
7.
Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)
2
%
-
-
35
0,2
50
0,2
15
0,2
7
0,2
7
0,2
7
0,2
7
0,2
-
-
89
8.
Количество проведенных инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
1
ед.
-
-
387
0,2
620
0,2
468
0,2
470
0,2
480
0,2
480
0,2
480
0,2
-
-
90
Задача 3 Подпрограммы 4. Предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
91
Задача 5 Подпрограммы 4. Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности лицензионной комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
92
9.
Удельный вес выданных лицензий на осуществление предприниматель-ской деятельности по управлению многоквартирными домами
(в процентах от количества поданных заявлений о предоставлении лицензии)
2
%
-
-
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
-
-
93
Подпрограмма 5
(вес по годам)
-
-
-
0,17
-
0,17
-
0,17
-
0,02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
94
Цель Подпрограммы 5. Достижение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков услуг в социальной сфере, а также в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи
95
Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования тарифов
96
1.
Качество государственного регулирования цен (тарифов) – доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
-
-
97
Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования
98
2.
Качество контрольно-надзорной деятельности – процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования
2
%
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
-
-
99
Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа
100
3.
Прозрачность государственного регулирования цен (тарифов) – доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных в установленном порядке
3
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
-
-
101
Подпрограмма 6
(вес по годам)
-
-
-
0,16
-
0,16
-
0,16
-
0,12
-
0,1
-
0,1
-
0,1
-
0,1
-
-
102
Цель 1 Подпрограммы 6. Кадровое, нормативно-правовое, информационное и финансовое обеспечение Государственной программы
103
Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
104
1.
Укомплектован-ность должностей государственной службы
1
%
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
-
-
105
Цель 2 Подпрограммы 6. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями
106
Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
107
2.
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
-
-
108
Подпрограмма 7
(вес по годам)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,2
-
0,2
-
0,2
-
0,2
-
0,7
109
Цель Подпрограммы 7. Создание комфортной среды в муниципальных образованиях в автономном округе
110
Задача 1 Подпрограммы 7. Благоустройство всех нуждающихся по результатам проведенной органами местного самоуправления инвентаризации дворовых территорий, исходя из утвержденного минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий
110-1
Задача 4 Подпрограммы 7. Повышение уровня доступности дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения
110-2
Задача 5 Подпрограммы 7. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях в автономном округе
111
1.
Доля благоуст-роенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нуждающихся по результатам инвентаризации в благоустройстве, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, и включенных в муниципальные программы по благоустройству
1 (1.1)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
20
0,45
20
0,45
20
0,45
20
0,45
20
0,45
112
Задача 2 Подпрограммы 7. Реализация лучших дизайн-проектов благоустройства общественных территорий в муниципальных образованиях в автономном округе
113
2.
Количество благоустроенных общественных территорий, отобранных по результатам конкурса (общественного обсуждения) по выбору общественных территорий
1 (1.1)
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
10
0,45
10
0,45
10
0,45
10
0,45
10
0,45
114
Задача 3 Подпрограммы 7. Содержание объектов благоустройства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и автономного округа, муниципальных правовых актов
115
3.
Доля объектов благоустройства, содержание которых осуществляется в рамках муниципальных программ по благоустройству, от общего количества объектов благоустройства, состоящих в реестре муниципальной собственности
1 (1.2)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
116
Подпрограмма 8
(вес по годам)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
-
0,1
-
0,1
-
0,1
-
0,3
117
Цель Подпрограммы 8. Создание на территории автономного округа эффективной системы обращения с отходами, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами
118
Задача 1. Обеспечение населенных пунктов в автономном округе объектами по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов, в том числе ТКО, соответствующими требованиям законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
119
Задача 2. Увеличение объемов обработки, обезвреживания и утилизации отходов, в том числе ТКО в целях сокращения объемов захоронения отходов
120
1.
Доля обработанных, утилизированных и обезвреженных отходов, в том числе ТКО от общего количества образующихся отходов в автономном округе в год
1 (1.1, 1.3)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
62
0,2
64
0,2
66
0,2
70
0,2
72
0,17
121
2.
Доля обработанных, утилизированных и обезвреженных ТКО от общего количества образующихся ТКО в населенных пунктах в год
1 (1.3)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
2
0,2
8
0,2
14
0,2
20
0,2
30
0,17
122
3.
Доля захороненных отходов от общего количества образующихся отходов, в том числе ТКО в автономном округе в год
1 (1.1, 1.3)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
38
0,2
36
0,2
34
0,2
30
0,2
28
0,17
123
4.
Доля захороненных ТКО от общего количества образующихся ТКО в населенных пунктах в год
1 (1.1, 1.3)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
98
0,2
92
0,2
86
0,2
80
0,2
70
0,17
124
Задача 3. Ликвидация мест размещения отходов (свалок), не соответствующих требованиям законодательства
125
5.
Количество рекультивирован-ных земельных участков после ликвидации мест размещения отходов
(свалок), не соответствующих требованиям законодательства
1 (1.2)
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
0,16
126
Задача 4. Информационная открытость и формирование экологической культуры населения в области обращения с отходами
127
6.
Количество населенных пунктов, в которых организован раздельный сбор отходов, в том числе ТКО
1 (1.4, 1.5)
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
3
0,2
13
0,2
26
0,2
35
0,2
48
0,16
».
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 июля 2018 г. № 742-П
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу
Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность
и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы»
В целях реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы», утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1144-П.
Врио Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 11 июля 2018 года № 742-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики,
обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения на 2014 – 2022 годы»
В паспорте Государственной программы:
1.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
126751820
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 126751820*
(в том числе средства федерального
бюджета – 50459)
Объем
внебюджетных средств – 18211620
2014 год –12896073
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12896073
(в том числе средства федерального
бюджета – 12607)
1535990
2015 год – 13151077
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
13151077
(в том числе средства федерального
бюджета – 23532)
1098039
2016 год – 15708899
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
15708899
(в том числе средства федерального
бюджета – 14320)
1289135
2017 год – 16793524
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
16793524
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1623041
2018 год – 18148698
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
18148698
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1921195
2019 год – 17370052
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
17370052
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
4159860
2020 год – 17049047
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
17049047
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
3547537
2021 год – 15097660
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
15097660
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2636823
2022 год – 536790
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
536790
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
400000
* Финансирование Государственной программы за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом Ямало-Ненецкого автономного округа об окружном бюджете.»;
1.2. в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Государственной программы:
1.2.1. в пункте 1 слова «2020 году – 10» заменить словами «2021 году – 9,5»;
1.2.2. в пункте 4 слова «31 процента к 2017 году и до 28 процентов к 2020 году» заменить словами «30 процентов к 2017 году и до 24 процентов к 2021 году»;
1.2.3. в пункте 5 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
В разделе II:
2.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц
на Государственную программу
№ п/п
Источник финансирования, наименование подпрограммы
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2022 годы
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Средства окружного бюджета*,
в том числе по мероприятиям
126751820
12896073
13151077
15708899
16793524
18148698
17370052
17049047
15097660
536790
2.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
3.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
111495266
11777820
12318431
14864469
15850092
14520254
14442899
14125994
13595307
4.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»
3526261
603740
344565
326399
371085
470118
470118
470118
470118
5.
Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»
701090
85682
83476
86246
90822
88716
88716
88716
88716
6.
Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи»****
7.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы»
3375162
428831
404605
431785
481525
408229
406729
406729
406729
8.
Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе»
7283950
2536790
1836790
1836790
536790
536790
9.
Подпрограмма 8 «Создание системы обращения с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отходами в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2018 –
2022 годов»
370091
124591
124800
120700
10.
Средства местных бюджетов**, из них
802785
173865
173373
86514
68588
74699
77278
74234
74234
11.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
429063
106191
131896
43900
28536
29786
31614
28570
28570
12.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
284937
67674
41477
31841
28789
28789
28789
28789
28789
13.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»
88785
10773
11263
16124
16875
16875
16875
14.
Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе»
15.
Средства внебюджетных источников (включая личные средства граждан, собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)***, из них
18211620
1535990
1098039
1289135
1623041
1921195
4159860
3547537
2636823
400000
16.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
2454036
776710
362226
252345
210350
209290
208087
217514
217514
17.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
5760103
653574
651177
675271
703632
738814
763933
786851
786851
18.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»*****
3937159
105706
84636
361519
709059
973091
567716
567716
567716
19.
Подпрограмма 8 «Создание системы обращения с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отходами в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2018 – 2022 годов»
6060322
2620124
1975456
1064742
400000
* Финансирование мероприятий Государственной программы указано в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Государственной программы из средств местных бюджетов на соответствующий год носит прогнозный характер.
*** Финансирование Государственной программы из внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
**** Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.
***** Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников осуществляется за счет средств собственников помещений в МКД.»;
2.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Структура Государственной программы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2022 годы
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Государственная программа – всего
126751820
12896073
13151077
15708899
16793524
18148698
17370052
17049047
15097660
536790
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) – всего
115668134
11126258
11681329
14469999
15212690
16871392
15689892
15689892
14389892
536790
3.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель) –всего
5677762
948721
910955
679040
945729
569538
972392
651387
4.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель) – всего
5405924
821094
558793
559860
635105
707768
707768
707768
707768
5.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – всего*
6.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
7.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса» – всего
111495266
11777820
12318431
14864469
15850092
14520254
14442899
14125994
13595307
8.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
106187595
10829099
11407476
14185429
14904363
14075307
13595307
13595307
13595307
9.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель)
5307671
948721
910955
679040
945729
444947
847592
530687
10.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами» – всего
3526261
603740
344565
326399
371085
470118
470118
470118
470118
11.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)
3526261
603740
344565
326399
371085
470118
470118
470118
470118
12.
Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг» – всего
701090
85682
83476
86246
90822
88716
88716
88716
88716
13.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)
701090
85682
83476
86246
90822
88716
88716
88716
88716
14.
Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи» – всего*
15.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
16.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы» – всего
3375162
428831
404605
431785
481525
408229
406729
406729
406729
17.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
2196589
297159
273853
284570
308327
259295
257795
257795
257795
18.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель)
1178573
131672
130752
147215
173198
148934
148934
148934
148934
19.
Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе»
7283950
2536790
1836790
1836790
536790
536790
20.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
7283950
2536790
1836790
1836790
536790
536790
21.
Подпрограмма 8 «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2018 – 2022 годов»
370091
124591
124800
120700
22.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
23.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель)
370091
124591
124800
120700
* Мероприятия реализуются за счет обеспечивающей подпрограммы.».
3. В разделе V:
3.1. в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.2. в абзаце пятом слова «31 процента к 2017 году и до 28 процентов к 2020» заменить словами «30 процентов к 2017 году и до 24 процентов к 2021»;
3.3. в абзаце шестом цифры «2020» заменить цифрами «2021».
1
4. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:
4.1. в паспорте Подпрограммы 1:
4.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 1, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.1.2 позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 0
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 0*
Объем
внебюджетных средств – 2454036
2014 год – 0
0
776710
2015 год – 0
0
362226
2016 год – 0
0
252345
2017 год – 0
0
210350
2018 год – 0
0
209290
2019 год – 0
0
208087
2020 год – 0
0
217514
2021 год – 0
0
217514
* Финансирование Подпрограммы 1 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете
»;
4.2. в подразделе 2 раздела II:
4.2.1. таблицу 4 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 4
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц
на реализацию Подпрограммы 1
№ п/п
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2021 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Средства окружного бюджета*
2.
Средства местных бюджетов**, из них
429063
106191
131896
43900
28536
29786
31614
28570
28570
3.
Город Губкинский
29859
7776
10150
3302
100
1947
4224
1180
1180
4.
Город Лабытнанги
30827
834
26493
3500
5.
Город Муравленко
2320
1160
1160
6.
Город Новый Уренгой
5250
975
855
855
855
855
855
7.
Город Ноябрьск
23177
8000
6207
1600
1639
1663
1356
1356
1356
8.
Город Салехард
9.
Красноселькупский район
1548
864
80
151
151
151
151
10.
Надымский район
30134
8126
2426
8218
2811
2139
2138
2138
2138
11.
Приуральский район
23199
8119
15080
12.
Пуровский район
272463
67000
67000
24253
22846
22826
22846
22846
22846
13.
Тазовский район
14.
Шурышкарский район
8896
4860
3064
972
15.
Ямальский район
1390
316
316
216
205
205
44
44
44
16.
Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)***
2454036
776710
362226
252345
210350
209290
208087
217514
217514
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Подпрограммы 1 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основано на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.»;
4.2.2. таблицу 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2021 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 1 (всего) (центральный аппарат)
364685
41364
46615
48440
52483
44137
43882
43882
43882
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
364685
41364
46615
48440
52483
44137
43882
43882
43882
3.
Основные мероприятия
4.
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе
5.
Мероприятие 1. Установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (центральный аппарат)
17651
2002
2256
2345
2540
2136
2124
2124
2124
6.
Мероприятие 2. Региональный государственный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (центральный аппарат)
70621
8010
9027
9380
10163
8547
8498
8498
8498
7.
Мероприятие 3. Осуществление региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление Подпрограммой 1 (центральный аппарат)
276413
31352
35332
36715
39780
33454
33260
33260
33260
».
1
5. В подпрограмме «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»:
5.1. в паспорте Подпрограммы 2:
5.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 2, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
5.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 111495266
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 111495266*
(в том числе средства федерального
бюджета – 50459)
Объем
внебюджетных средств – 5760103
2014 год – 11777820
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11777820
(в том числе средства федерального
бюджета – 12607)
653574
2015 год – 12318431
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12318431
(в том числе средства федерального
бюджета – 23532)
651177
2016 год – 14864469
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
14864469
(в том числе средства федерального
бюджета – 14320)
675271
2017 год –15850092
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
15850092
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
703632
2018 год – 14520254
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
14520254
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
738814
2019 год – 14442899
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, –0)
14442899
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
763933
2020 год – 14125994
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
14125994
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
786851
2021 год – 13595307
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
13595307
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
786851
* Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;
5.1.3. в пункте 2 позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 2, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
5.2. в разделе II:
5.2.1. в абзаце первом подраздела 1 слова «15 апреля 2014 года № 323» заменить словами «30 декабря 2017 года № 1710»;
5.2.2. в подразделе 2:
5.2.2.1. в абзаце первом слова «, статья 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» исключить;
5.2.2.2. таблицу 8 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 8
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц
на реализацию Подпрограммы 2
№ п/п
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2021 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Средства окружного бюджета*
111495266
11777820
12318431
14864469
15850092
14520254
14442899
14125994
13595307
2.
Средства местных бюджетов**, из них
284937
67674
41477
31841
28789
28789
28789
28789
28789
3.
Город Губкинский
13468
4025
1349
1349
1349
1349
1349
1349
1349
4.
Город Лабытнанги
18935
5264
5373
1383
1383
1383
1383
1383
1383
5.
Город Муравленко
14590
6834
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
6.
Город Новый Уренгой
41436
9643
5935
4293
4313
4313
4313
4313
4313
7.
Город Ноябрьск
35612
9915
3671
3671
3671
3671
3671
3671
3671
8.
Город Салехард
47185
6967
8529
5939
5150
5150
5150
5150
5150
9.
Красноселькупский район
9008
1616
1056
1056
1056
1056
1056
1056
1056
10.
Надымский район
26819
6979
4247
4433
2232
2232
2232
2232
2232
11.
Приуральский район
14342
2045
1901
1801
1719
1719
1719
1719
1719
12.
Пуровский район
21482
4703
2397
2397
2397
2397
2397
2397
2397
13.
Тазовский район
10213
1701
1216
1216
1216
1216
1216
1216
1216
14.
Шурышкарский район
22072
6446
3518
2018
2018
2018
2018
2018
2018
15.
Ямальский район
9775
1536
1177
1177
1177
1177
1177
1177
1177
16.
Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные
средства предприятий, коммерческие кредиты
5760103
653574
651177
675271
703632
738814
763933
786851
786851
(займы), инвестиции)***
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Подпрограммы 2 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основано на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах.
*** Финансирование Подпрограммы 2 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.»;
5.2.2.3. таблицу 9 изложить в следующей редакции:
«Таблица 9
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2021 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 2 – всего
111495266
11777820
12318431
14864469
15850092
14520254
14442899
14125994
13595307
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
106187595
10829099
11407476
14185429
14904363
14075307
13595307
13595307
13595307
3.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 2)
5307671
948721
910955
679040
945729
444947
847592
530687
4.
Основные мероприятия, в том числе
111471380
11753934
12318431
14864469
15850092
14520254
14442899
14125994
13595307
5.
Основное мероприятие 1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа
87632
10667
1770
11499
10204
13373
13373
13373
13373
6.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
87632
10667
1770
11499
10204
13373
13373
13373
13373
7.
Основное мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса
106576077
10794546
11405706
14173930
14979159
14146934
13911934
13581934
13581934
8.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
106076077
10794546
11405706
14173930
14894159
14061934
13581934
13581934
13581934
9.
ДСиЖП ЯНАО
500000
85000
85000
330000
10.
Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
914703
914703
11.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
914703
914703
12.
Мероприятие 2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе
1463300
163677
249982
489972
559669
13.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
1463300
163677
249982
489972
559669
14.
Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим отдельным категориям потребителей коммунальные ресурсы по льготным тарифам
95830454
8223043
10117991
12988560
12806000
12923715
12923715
12923715
12923715
15.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
95830454
8223043
10117991
12988560
12806000
12923715
12923715
12923715
12923715
16.
Мероприятие 2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
309678
141382
168296
17.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
309678
141382
168296
18.
Мероприятие 2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
77275
40816
36459
19.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
77275
40816
36459
20.
Мероприятие 2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа
696888
87111
87111
87111
87111
87111
87111
87111
87111
21.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
696888
87111
87111
87111
87111
87111
87111
87111
87111
22.
Мероприятие 2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период
414956
234582
180374
23.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
414956
234582
180374
24.
Мероприятие 2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья
6220
1600
100
1130
1130
1130
1130
25.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
6220
1600
100
1130
1130
1130
1130
26.
Мероприятие 2.9. Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации
3992593
379180
469824
489817
493860
539978
539978
539978
539978
27.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
3992593
379180
469824
489817
493860
539978
539978
539978
539978
28.
Мероприятие 2.10. Реализация мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения в области электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, благоустройства, а также утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
1994451
607252
95669
118470
158060
595000
360000
30000
30000
29.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
1494451
607252
95669
118470
73060
510000
30000
30000
30000
30.
ДСиЖП ЯНАО
500000
85000
85000
330000
31.
Мероприятие 2.11. Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» (субсидия из федерального бюджета)
1200
1200
32.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
1200
1200
33.
Мероприятие 2.12. Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа
4730
4730
34.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
4730
4730
35.
Мероприятие 2.13. Предоставление межбюджетной субсидии на решение вопросов местного значения в области благоустройства на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
425929
425929
36.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
425929
425929
37.
Мероприятие 2.14. Предоставление бюджетных инвестиций в целях реализации акционерным обществом «Центр развития инвестиционных проектов» инвестиционного проекта по строительству Энергокомплекса в селе Толька Красноселькупского района
250000
250000
38.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
250000
250000
39.
Мероприятие 2.15. Реализация мероприятий по решению вопросов местного значения по организации водоснабжения и очистки сточных вод
193700
193700
40.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
193700
193700
41.
Основное мероприятие 3. Строительство (реконструкция) объектов*
4807671
948721
910955
679040
860729
359947
517592
530687
42.
ДСиЖП ЯНАО
4807671
948721
910955
679040
860729
359947
517592
530687
43.
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе
1502050
170369
191997
199510
216167
181790
180739
180739
180739
44.
Мероприятие 4. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат)
502553
57002
64238
66752
72325
60823
60471
60471
60471
45.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
502553
57002
64238
66752
72325
60823
60471
60471
60471
46.
Мероприятие 5. Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат)
499755
56685
63880
66379
71922
60484
60135
60135
60135
47.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
499755
56685
63880
66379
71922
60484
60135
60135
60135
48.
Мероприятие 6. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)
399798
45345
51104
53104
57537
48387
48107
48107
48107
49.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
399798
45345
51104
53104
57537
48387
48107
48107
48107
50.
Мероприятие 7. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)
99944
11337
12775
13275
14383
12096
12026
12026
12026
51.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
99944
11337
12775
13275
14383
12096
12026
12026
12026
52.
Мероприятия, реализуемые до 2015 года, в том числе
53.
Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа
23886
23886
54.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
23886
23886
* Перечни строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям и по муниципальным образованиям в автономном округе изложены в таблицах 10, 11.»;
5.3. в таблице 12:
5.3.1. дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
«
4.2
Количество газифицированных населенных пунктов
ед.
Абсолютная величина.
Увеличение значения является положительной динамикой показателя
Принимается по итогам ежегодного мониторинга реализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации автономного округа
»;
5.3.2. в графе 5:
5.3.2.1. в пункте 5.3 слова «08.12.2016 № 770» заменить словами «29.12.2017 № 885»;
5.3.2.2. в пункте 5.4 слова «08.12.2016 № 770» заменить словами «29.12.2017 № 885»;
5.3.2.3. в пункте 5.7 слова «08.12.2016 № 770» заменить словами «29.12.2017 № 885»;
5.4. в графе 3 таблицы раздела V:
5.4.1. в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
5.4.2. в пункте 2:
5.4.2.1. цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
5.4.2.2. в подпункте 2.3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
5.4.2.3. в подпункте 2.6 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
5.4.2.4. в подпункте 2.8 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
5.4.2.5. в подпункте 2.9 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
5.4.2.6. в подпункте 2.10 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
5.4.3. в пункте 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
1
6. В подпрограмме «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»:
6.1. в паспорте Подпрограммы 3:
6.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 3, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
6.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
3526261
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
3526261*
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 3937159
2014 год – 603740
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
603740
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
105706
2015 год – 344565
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
344565
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
84636
2016 год – 326399
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
326399
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
361519
2017 год – 371085
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
371085
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
709059
2018 год – 470118
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
470118
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
973091
2019 год – 470118
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
470118
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
567716
2020 год – 470118
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
470118
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
567716
2021 год – 470118
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
470118
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
567716
* Финансирование Подпрограммы 3 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;
6.2. в разделе II:
6.2.1. таблицу 13 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 13
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 3
№ п/п
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2021 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018
год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Средства окружного бюджета*
3526261
603740
344565
326399
371085
470118
470118
470118
470118
2.
Средства местных бюджетов**
88785
-
-
10773
11263
16124
16875
16875
16875
3.
Средства внебюджетных источников***
3937159
105706
84636
361519
709059
973091
567716
567716
567716
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Подпрограммы 3 из средств местных бюджетов на соответствующий год осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке муниципальными программами по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
*** Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников (средств собственников многоквартирных домов – физических лиц, юридических лиц, публичных образований) на соответствующий год осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах и носит прогнозный характер.»;
6.2.2. таблицу 14 изложить в следующей редакции:
«Таблица 14
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2021 годы
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 3 (всего)
3526261
603740
344565
326399
371085
470118
470118
470118
470118
2.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
3526261
603740
344565
326399
371085
470118
470118
470118
470118
3.
Основное мероприятие 1. Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
3526261
603740
344565
326399
371085
470118
470118
470118
470118
4.
Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
2371059
320186
306985
215466
238458
322491
322491
322491
322491
5.
Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса
925366
62298
29000
110933
132627
147627
147627
147627
147627
6.
Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации
191576
191576
7.
Мероприятие 1.4. Государственная поддержка местных бюджетов на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа
38260
29680
8580
»;
6.3. в графе 3 таблицы раздела V:
6.3.1. в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
6.3.2. в пункте 2 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
1
7. В подпрограмме «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»:
7.1. в паспорте Подпрограммы 4:
7.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 4, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
7.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 701090
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 701090*
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 85682
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
85682
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 83476
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
83476
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 86246
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
86246
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 90822
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
90822
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 88716
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
88716
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 88716
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
88716
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 88716
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
88716
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2021 год – 88716
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
88716
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
* Финансирование Подпрограммы 4 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;
7.2. таблицу 16 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 16
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 4
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 4 (всего)
701090
85682
83476
86246
90822
88716
88716
88716
88716
2.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)
701090
85682
83476
86246
90822
88716
88716
88716
88716
3.
Подведомственное государственное учреждение ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»
701090
85682
83476
86246
90822
88716
88716
88716
88716
4.
Основное мероприятие 1. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда, организационно-техническое обеспечение деятельности учредителя
701090
85682
83476
86246
90822
88716
88716
88716
88716
5.
ДГЖН ЯНАО
701090
85682
83476
86246
90822
88716
88716
88716
88716
6.
ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»
701090
85682
83476
86246
90822
88716
88716
88716
88716
7.
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе
8.
Мероприятие 2. Реализация региональных полномочий и выполнение контрольных (надзорных) функций в целях обеспечения законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе оперативное управление Подпрограммой 4 (центральный аппарат)
1178573
131672
130752
147215
173198
148934
148934
148934
148934
9.
ДГЖН ЯНАО (центральный аппарат)
1178573
131672
130752
147215
173198
148934
148934
148934
148934
».
8. В подпрограмме «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи»:
8.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 5, паспорта Подпрограммы 5 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
8.2. таблицу 18 изложить в следующей редакции:
«Таблица 18
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2021 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 5 (всего) (центральный аппарат)*
275700
31272
35241
36620
39677
33368
33174
33174
33174
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 5)
275700
31272
35241
36620
39677
33368
33174
33174
33174
3.
Основные мероприятия
4.
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе
5.
Мероприятие 1. Государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)
192991
21890
24669
25634
27774
23358
23222
23222
23222
6.
Мероприятие 2. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)
68923
7818
8810
9155
9919
8342
8293
8293
8293
7.
Мероприятие 3. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)
13786
1564
1762
1831
1984
1668
1659
1659
1659
* Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.».
1
9. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
9.1. в паспорте Подпрограммы 6:
9.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 6, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
9.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 6, паспорта Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
3375162
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и
инновационные
мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –3375162*
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 428831
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и
инновационные
мероприятия, – 0)
428831
2015 год – 404605
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и
инновационные
мероприятия, – 0)
404605
2016 год – 431785
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и
инновационные
мероприятия, – 0)
431785
2017 год – 481525
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и
инновационные
мероприятия, – 0)
481525
2018 год – 408229
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и
инновационные мероприятия, – 0)
408229
2019 год – 406729
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
406729
2020 год – 406729
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
406729
2021 год – 406729
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
406729
* Финансирование Подпрограммы 6 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;
9.2. таблицу 20 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 20
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2021 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 6 (всего)
3375162
428831
404605
431785
481525
408229
406729
406729
406729
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 6)
2196589
297159
273853
284570
308327
259295
257795
257795
257795
3.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 6)
1178573
131672
130752
147215
173198
148934
148934
148934
148934
4.
Основные мероприятия, в том числе
5.
Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
3375162
428831
404605
431785
481525
408229
406729
406729
406729
6.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
2196589
297159
273853
284570
308327
259295
257795
257795
257795
7.
ДГЖН ЯНАО
1178573
131672
130752
147215
173198
148934
148934
148934
148934
»;
9.3. в таблице 22:
9.3.1. в графе 3:
9.3.1.1. в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
9.3.1.2. в пункте 2:
9.3.1.2.1. цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
9.3.1.2.2. в подпункте 2.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
9.3.2. в графе 6:
9.3.2.1. в пункте 1 слова «и 7» заменить словами «, 7 и 8»;
9.3.2.2. в пункте 2:
9.3.2.2.1. слова «и 7» заменить словами «, 7 и 8»;
9.3.2.2.2. в подпункте 2.1 слова «и 7» заменить словами «, 7 и 8».
10. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого
автономного округа «Энергоэффективность
и развитие энергетики, обеспечение
качественными жилищно-коммунальными
услугами населения на 2014 – 2022 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 11 июля 2018 года № 742-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы» и подпрограмм, входящих в ее состав
№ п/п
№ по-ка-за-те-
ля
Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя
№ основ-ного меро-прия-тия/ме-роприя-тий, влияю-щих на показа-тель
Еди-ница изме-ре-ния
Значения показателей
2014 год
вес
по-
ка-
за-
те-
ля
2015 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2016 год
вес
по-
ка-
за-
те-
ля
2017 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2018 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2019 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2020 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2021 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2022 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1
Государственная программа
2
Цель 1 Государственной программы. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3
1.
Энергоемкость валового регионального продукта автономного округа (показатель ПСЭР*)
кгу. т./
тыс. руб.
15,8
0,24
15,4
0,24
12
0,4
11,5
0,3
11
0,4
10,5
0,3
10
0,3
9,5
0,3
-
-
4
Цель 2 Государственной программы. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
5
2.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Указ Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года № 600)
%
8
0,24
16,5
0,24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
3.
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе
%
15
0,14
12
0,14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
4.
Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети
%
0,3
0,19
0,6
0,19
1
0,3
1
0,25
1
0,3
1
0,25
1
0,25
0,5
0,25
-
-
8
5.
Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
0,4
0,19
0,4
0,19
0,4
0,3
1
0,25
1
0,3
2
0,25
4
0,25
0,5
0,25
-
-
8-1
7.
Количество населенных пунктов, обеспеченных объектами обращения с отходами, в том числе ТКО, соответствующими требованиям законодательства
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41
0,2
76
0,2
82
0,2
88
1
9
Цель 3 Государственной программы. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований
10
6.
Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий в муниципальных образованиях в автономном округе
ед.
-
-
-
-
-
-
40
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
Подпрограмма 1
(вес по годам)
-
-
-
0,17
-
0,17
-
0,17
-
0,02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
Цель Подпрограммы 1. Снижение энергоемкости, обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов
13
Задача Подпрограммы 1. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов
14
1.
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
-
-
энергетической эффективности, к количеству организаций, осуществляющих деятельность в сфере электроснабже-ния, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
15
2.
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
-
-
16
Подпрограмма 2
(вес по годам)
-
-
-
0,17
-
0,17
-
0,17
-
0,6
-
0,4
-
0,4
-
0,4
-
0,4
-
-
17
Цель 1 Подпрограммы 2. Удовлетворение спроса потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов, водоснабжение и предоставление услуг водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека
18
Цель 2 Подпрограммы 2. Обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса
19
Цель 3 Подпрограммы 2. Достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг
20
Задача 1 Подпрограммы 2. Сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов
21
1.
Общие целевые показатели развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса
22
1.1.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Указ Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года № 600)
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3
%
8
0,039
16,5
0,04
25
0,041
30
0,05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
1.2.
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3
%
15
0,039
12
0,04
11,5
0,041
10
0,05
10
0,07
10
0,058
10
0,06
10
0,06
-
-
24
1.3.
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (показатель ПСЭР*)
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3
%
51
0,039
50
0,04
50
0,041
50
0,05
50
0,07
50
0,058
50
0,06
50
0,06
-
-
25
1.4.
Отношение фактического максимального изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе к суммарному значению среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого отклонения по автономному округу (соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги)
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.9, 2.10.1)
%
-
-
100
0,04
100
0,041
100
0,05
100
0,07
100
0,058
100
0,06
100
0,06
-
-
25-1
1.5.
Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры в с .Толька Красноселькуп-ского района
2 (2.14)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35
0,031
60
0,031
60
0,031
-
-
26
2.
Целевые показатели развития электроэнергетики
27
2.1.
Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизованной зоны электроснабжения (показатель ПСЭР*)
1, 2 (2.3, 2.7), 3
МВт
24
0,034
120
0,038
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
2.2.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
1, 2 (2.3, 2.7), 3
МВт
0
0,034
0
0,033
0
0,033
0
0,029
0
0,05
0
0,045
0
0,036
0
0,036
-
-
29
2.3.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства
1, 2 (2.3, 2.7, 2.10.3), 3
МВт
0
0,034
0
0,033
0
0,033
0
0,029
0
0,05
0
0,045
0
0,036
0
0,036
-
-
30
2.4.
Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей
1, 2 (2.3, 2.7), 3
%
7,9
0,034
7,7
0,033
7,5
0,033
7,2
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31
2.5.
Уровень износа электрических сетей
1, 2 (2.3, 2.7), 3
%
47,5
0,034
44
0,033
40
0,033
39
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32
2.6.
Протяженность магистральных электрических сетей (показатель ПСЭР*)
1, 2 (2.3, 2.7), 3
км
9993
0,034
10279
0,037
10279
0,038
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32-1
2.7.
Доля производимой энергокомплексом в с. Толька Красноселькуп-ского района электрической энергии, вырабатываемой в режиме комбинированной выработки, в сегменте децентрализован-ного сектора комбинированной выработки электрической энергии генерирующими мощностями автономного округа
2 (2.14)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
76
0,031
76
0,031
-
-
32-2
2.8.
Доля производимой энергокомплексом в с. Толька Красноселькуп-ского района электрической энергии в сегменте децентрализован-ного сектора выработки электрической энергии генерирующими мощностями автономного округа
2 (2.14)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,9
0,03
1,4
0,031
1,4
0,031
-
-
32-3
2.9.
Снижение уровня тарифов на электрическую энергию в с. Толька Красноселькуп-ского района
2 (2.14)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
0,03
8
0,031
8
0,031
-
-
33
3.
Целевые показатели развития теплоэнергетики
34
3.1.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
2 (2.3, 2.7), 3
Гкал/час.
0
0,035
0
0,033
0
0,033
0
0,029
0
0,05
0
0,045
0
0,036
0
0,036
-
-
35
3.2.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения
2 (2.3, 2.7), 3
Гкал/час.
0
0,035
0
0,033
0
0,033
0
0,029
0
0,05
0
0,045
0
0,036
0
0,036
-
-
36
3.3.
Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей теплоснабжения
2 (2.3, 2.7, 2.10.7), 3
%
21,3
0,035
21,3
0,034
21,3
0,033
21,3
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37
3.4.
Уровень износа сетей теплоснабжения
2 (2.3, 2.7, 2.10.7), 3
%
52
0,035
52
0,034
52
0,033
52
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37-1
3.5.
Доля производимой энергокомплексом в с. Толька Красноселькуп-ского района тепловой энергии, вырабатываемой в режиме комбинированной выработки, в сегменте децентрализо-ванного сектора комбинированной выработки тепловой энергии генерирующими мощностями автономного округа
2 (2.14)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,8
0,031
9,8
0,031
-
-
37-2
3.6.
Доля производимой энергокомплексом в с. Толька Красноселькуп-
ского района тепловой энергии в сегменте децентрализо-ванного сектора выработки тепловой энергии генерирующими мощностями автономного округа
2 (2.14)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,5
0,031
0,5
0,031
-
-
37-3
3.7.
Снижение уровня тарифов на тепловую энергию в с. Толька Красноселькуп-ского района
2 (2.14)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
0,031
4
0,031
-
-
38
4.
Целевые показатели развития газоснабжения
39
4.1.
Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов автономного округа (показатель ПСЭР*)
2 (2.3, 2.6, 2.7), 3
%
30,4
0,035
30,4
0,037
30,4
0,038
30,4
0,035
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39-1
4.2
Количество газифицированных населенных пунктов (показатель ПСЭР*)
2 (2.3, 2.6, 2.7), 3
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
28
0,06
28
0,05
30
0,045
30
0,045
-
-
40
5.
Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения
41
5.1.
Доля воды, пропущенной через водоочистные сооружения, от общего объема воды, поданной в сеть
2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3
%
94,3
0,033
94,4
0,036
94,4
0,036
98
0,029
98,1
0,046
98,2
0,045
98,3
0,036
98,4
0,036
-
-
42
5.2.
Доля воды от общего объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной до нормативного значения
2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3
%
94
0,033
94,2
0,036
94,6
0,036
98
0,029
98,1
0,046
98,5
0,045
98,91
0,036
99
0,036
-
-
43
5.3.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям
2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3
%
33,2
0,039
33
0,036
32
0,036
30
0,029
27
0,046
26
0,045
25
0,036
24
0,036
-
-
44
5.4.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по микробиологи-ческим показателям
2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3
%
5,3
0,039
5,2
0,036
5,1
0,036
4,5
0,029
3,7
0,046
3,5
0,045
3,3
0,036
3,1
0,036
-
-
45
5.5.
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
2 (2.3, 2.10.7, 2.7), 3
%
16,6
0,034
16,2
0,036
16
0,036
15,8
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
46
5.6.
Уровень износа водопроводной сети
2 (2.3, 2.10.7, 2.7), 3
%
57,5
0,034
57,2
0,036
56,8
0,036
56,3
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47
5.7.
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения (показатель ПСЭР*)
2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3
%
80,8
0,034
81,5
0,036
81,5
0,038
81,5
0,035
81,5
0,06
81,5
0,05
81,5
0,045
83
0,045
-
-
48
5.8.
Доля сточных вод, пропущенных через канализационные очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
2 (2.3, 2.7, 2.10.5, 2.10.9, 2.10.13), 3
%
97,9
0,034
98
0,036
98
0,036
98
0,029
98
0,046
98
0,045
98
0,036
98
0,036
-
-
49
5.9.
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (показатель ПСЭР*)
2 (2.3, 2.7, 2.10.5, 2.10.9, 2.10.13), 3
%
51,4
0,034
51,6
0,037
52
0,038
53
0,035
54
0,06
56
0,05
60
0,045
60
0,045
-
-
50
5.10.
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
2 (2.3, 2.7, 2.10.15), 3
%
15
0,034
14,8
0,036
14,6
0,036
14,2
0,029
14
0,045
13
0,045
12
0,036
12
0,036
-
-
51
5.11.
Уровень износа канализационной сети
2 (2.3, 2.7, 2.10.15), 3
%
53
0,034
53
0,036
53
0,036
53
0,029
53
0,045
53
0,045
53
0,036
53
0,036
-
-
51-1
5.12.
Доля населенных пунктов, обеспеченных водоочистными сооружениями, от общего количества населенных пунктов автономного округа
2 (2.15, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16)
%
-
-
-
-
-
-
42,4
0,029
53,3
0,045
55,4
0,045
57,6
0,036
57,6
0,036
-
-
52
6.
Целевые показатели развития управления жилищным фондом
53
6.1.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домом посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализирован-ного потребительского кооператива
2 (2.8)
%
13
0,031
7
0,033
7
0,03
4
0,029
4
0,045
4
0,045
4
0,036
4
0,036
-
-
54
7.
Целевые показатели проведения ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны
55
7.1.
Количество отремонтирован-ных жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
8
(2014 год),
2 (2.12)
ед.
67
0,029
-
-
-
-
23
0,028
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
56
Цель 4 Подпрограммы 2. Создание доступной комфортной среды в муниципальных образованиях в автономном округе
57
Задача 2 Подпрограммы 2. Поддержание и повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе, в том числе территорий общего пользования и дворовых территорий, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и автономного округа
58
8.
Целевые показатели благоустройства территорий
59
8.1.
Доля протяженности улиц и внутрикварталь-ных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в автономном округе, от общей протяженности улиц и внутрикварталь-ных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности
2 (2.1)
%
100
0,031
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
8.2.
Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории
муниципального образования в автономном округе, от общего количества
2 (2.2, 2.10.8)
%
100
0,031
100
0,032
100
0,033
100
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности
61
8.3.
Наличие кредиторской задолженности муниципальных образований в автономном округе по оплате работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в автономном округе
2 (2.2)
тыс. руб.
-
-
-
-
0
0,033
0
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
62
8.4.
Доля благоустроенных в 2017 году дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, включенных в муниципальные программы по благоустройству на 2017 год по результатам проведенных общественных обсуждений
2 (2.13) (2017 год)
%
-
-
-
-
-
-
100
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
63
8.5.
Доля благоустроенных в 2017 году муниципальных территорий общего пользования от общего количества муниципальных
2 (2.13) (2017 год)
%
-
-
-
-
-
-
100
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территорий общего
пользования, включенных в муниципальные программы по благоустройству на 2017 год по результатам проведенных общественных обсуждений
64
Подпрограмма 3
(вес по годам)
-
-
-
0,17
-
0,17
-
0,17
-
0,14
-
0,1
-
0,1
-
0,1
-
0,1
-
-
65
Цель Подпрограммы 3. Сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда
66
Задача Подпрограммы 3. Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности
67
1.
Доля общей площади капитально отремонтирован-ных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов
(на 01.01.2014)
1 (1.1, 1.2, 1.4)
%
1,5
0,16
1,7
0,185
1,7
0,274
5
0,274
5
0,274
5
0,274
5
0,274
5
0,274
-
-
68
2.
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
1 (1.1, 1.2, 1.4)
ед.
76
0,14
82
0,163
82
0,242
177
0,242
177
0,242
177
0,242
177
0,242
177
0,242
-
-
69
3.
Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
1 (1.1, 1.2, 1.4)
тыс. м2
151
0,14
162
0,163
162
0,242
500
0,242
500
0,242
500
0,242
500
0,242
500
0,242
-
-
70
4.
Доля средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту много-квартирных домов
1 (1.1, 1.2)
%
85
0,14
95
0,163
95
0,242
43,8
0,242
43,8
0,242
43,8
0,242
43,8
0,242
43,8
0,242
-
-
71
5.
Количество проверок объектов и составов работ при капитальном ремонте многоквартирных домов
1 (1.1)
ед.
368
0,14
368
0,163
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
72
6.
Количество тепловизионных обследований многоквартирных домов
1 (1.1)
ед.
390
0,14
390
0,163
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
73
7.
Доля замененного лифтового оборудования в общем количестве лифтового оборудования в многоквартирных домах
1 (1.3)
%
11,3
0,14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
74
Подпрограмма 4
(вес по годам)
-
-
-
0,16
-
0,16
-
0,16
-
0,1
-
0,1
-
0,1
-
0,1
-
0,1
-
-
75
Цель Подпрограммы 4. Контроль за обеспечением населения качественными жилищно-коммунальными услугами
76
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям
77
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые
78
1.
Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям
(% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)
1, 2
%
80
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
79
2.
Уровень собираемости административных санкций, наложенных по результатам проверок
2
%
78
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80
3.
Количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
1, 2
ед.
98
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
81
Задача 3 Подпрограммы 4. Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан
82
4.
Доля отработанных жалоб (обращений) граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений)
2
%
95
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
83
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление регионального государственного жилищного надзора, в том числе осуществление проверки соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации
84
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
85
Задача 4 Подпрограммы 4. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
86
5.
Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора, лицензионного контроля (процент от общего количества площади жилых домов в автономном округе)
2
%
-
-
40
0,2
70
0,2
55
0,2
90
0,2
90
0,2
90
0,2
90
0,2
-
-
87
6.
Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения
(в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)
2
%
-
-
26
0,2
50
0,2
28
0,2
25
0,2
25
0,2
25
0,2
25
0,2
-
-
88
7.
Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)
2
%
-
-
35
0,2
50
0,2
15
0,2
7
0,2
7
0,2
7
0,2
7
0,2
-
-
89
8.
Количество проведенных инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
1
ед.
-
-
387
0,2
620
0,2
468
0,2
470
0,2
480
0,2
480
0,2
480
0,2
-
-
90
Задача 3 Подпрограммы 4. Предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
91
Задача 5 Подпрограммы 4. Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности лицензионной комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
92
9.
Удельный вес выданных лицензий на осуществление предприниматель-ской деятельности по управлению многоквартирными домами
(в процентах от количества поданных заявлений о предоставлении лицензии)
2
%
-
-
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
-
-
93
Подпрограмма 5
(вес по годам)
-
-
-
0,17
-
0,17
-
0,17
-
0,02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
94
Цель Подпрограммы 5. Достижение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков услуг в социальной сфере, а также в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи
95
Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования тарифов
96
1.
Качество государственного регулирования цен (тарифов) – доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
-
-
97
Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования
98
2.
Качество контрольно-надзорной деятельности – процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования
2
%
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
-
-
99
Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа
100
3.
Прозрачность государственного регулирования цен (тарифов) – доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных в установленном порядке
3
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
-
-
101
Подпрограмма 6
(вес по годам)
-
-
-
0,16
-
0,16
-
0,16
-
0,12
-
0,1
-
0,1
-
0,1
-
0,1
-
-
102
Цель 1 Подпрограммы 6. Кадровое, нормативно-правовое, информационное и финансовое обеспечение Государственной программы
103
Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
104
1.
Укомплектован-ность должностей государственной службы
1
%
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
-
-
105
Цель 2 Подпрограммы 6. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями
106
Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
107
2.
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
-
-
108
Подпрограмма 7
(вес по годам)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,2
-
0,2
-
0,2
-
0,2
-
0,7
109
Цель Подпрограммы 7. Создание комфортной среды в муниципальных образованиях в автономном округе
110
Задача 1 Подпрограммы 7. Благоустройство всех нуждающихся по результатам проведенной органами местного самоуправления инвентаризации дворовых территорий, исходя из утвержденного минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий
110-1
Задача 4 Подпрограммы 7. Повышение уровня доступности дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения
110-2
Задача 5 Подпрограммы 7. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях в автономном округе
111
1.
Доля благоуст-роенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нуждающихся по результатам инвентаризации в благоустройстве, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, и включенных в муниципальные программы по благоустройству
1 (1.1)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
20
0,45
20
0,45
20
0,45
20
0,45
20
0,45
112
Задача 2 Подпрограммы 7. Реализация лучших дизайн-проектов благоустройства общественных территорий в муниципальных образованиях в автономном округе
113
2.
Количество благоустроенных общественных территорий, отобранных по результатам конкурса (общественного обсуждения) по выбору общественных территорий
1 (1.1)
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
10
0,45
10
0,45
10
0,45
10
0,45
10
0,45
114
Задача 3 Подпрограммы 7. Содержание объектов благоустройства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и автономного округа, муниципальных правовых актов
115
3.
Доля объектов благоустройства, содержание которых осуществляется в рамках муниципальных программ по благоустройству, от общего количества объектов благоустройства, состоящих в реестре муниципальной собственности
1 (1.2)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
116
Подпрограмма 8
(вес по годам)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
-
0,1
-
0,1
-
0,1
-
0,3
117
Цель Подпрограммы 8. Создание на территории автономного округа эффективной системы обращения с отходами, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами
118
Задача 1. Обеспечение населенных пунктов в автономном округе объектами по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов, в том числе ТКО, соответствующими требованиям законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
119
Задача 2. Увеличение объемов обработки, обезвреживания и утилизации отходов, в том числе ТКО в целях сокращения объемов захоронения отходов
120
1.
Доля обработанных, утилизированных и обезвреженных отходов, в том числе ТКО от общего количества образующихся отходов в автономном округе в год
1 (1.1, 1.3)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
62
0,2
64
0,2
66
0,2
70
0,2
72
0,17
121
2.
Доля обработанных, утилизированных и обезвреженных ТКО от общего количества образующихся ТКО в населенных пунктах в год
1 (1.3)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
2
0,2
8
0,2
14
0,2
20
0,2
30
0,17
122
3.
Доля захороненных отходов от общего количества образующихся отходов, в том числе ТКО в автономном округе в год
1 (1.1, 1.3)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
38
0,2
36
0,2
34
0,2
30
0,2
28
0,17
123
4.
Доля захороненных ТКО от общего количества образующихся ТКО в населенных пунктах в год
1 (1.1, 1.3)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
98
0,2
92
0,2
86
0,2
80
0,2
70
0,17
124
Задача 3. Ликвидация мест размещения отходов (свалок), не соответствующих требованиям законодательства
125
5.
Количество рекультивирован-ных земельных участков после ликвидации мест размещения отходов
(свалок), не соответствующих требованиям законодательства
1 (1.2)
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
0,16
126
Задача 4. Информационная открытость и формирование экологической культуры населения в области обращения с отходами
127
6.
Количество населенных пунктов, в которых организован раздельный сбор отходов, в том числе ТКО
1 (1.4, 1.5)
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
3
0,2
13
0,2
26
0,2
35
0,2
48
0,16
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 25.10.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 050.000.000 Жилище, 050.040.000 Коммунальное хозяйство |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: