Основная информация

Дата опубликования: 11 июля 2018г.
Номер документа: RU89000201800838
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2018 г.                                                                                   № 742-П

г. Салехард

О внесении изменений в государственную программу

Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность

и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы»

В целях реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы», утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1144-П.

Врио Губернатора

Ямало-Ненецкого автономного округа                                                      Д.А. Артюхов

1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 11 июля 2018 года № 742-П

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого

автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики,

обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения на 2014 – 2022 годы»

В паспорте Государственной программы:

1.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

126751820

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 126751820*

(в том числе средства федерального

бюджета – 50459)

Объем

внебюджетных средств – 18211620

2014 год –12896073

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

12896073

(в том числе средства федерального

бюджета – 12607)

1535990

2015 год – 13151077

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

13151077

(в том числе средства федерального

бюджета – 23532)

1098039

2016 год – 15708899

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

15708899

(в том числе средства федерального

бюджета – 14320)

1289135

2017 год – 16793524

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

16793524

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

1623041

2018 год – 18148698

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

18148698

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

1921195

2019 год – 17370052

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

17370052

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

4159860

2020 год – 17049047

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

17049047

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

3547537

2021 год – 15097660

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

15097660

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2636823

2022 год – 536790

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

536790

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

400000

* Финансирование Государственной программы за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом Ямало-Ненецкого автономного округа об окружном бюджете.»;

1.2. в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Государственной программы:

1.2.1. в пункте 1 слова «2020 году – 10» заменить словами                                    «2021 году – 9,5»;

1.2.2. в пункте 4 слова «31 процента к 2017 году и до 28 процентов к 2020 году» заменить словами «30 процентов к 2017 году и до 24 процентов к 2021 году»;

1.2.3. в пункте 5 цифры «2020» заменить цифрами «2021».

В разделе II:

2.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 1

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц

на Государственную программу

№ п/п

Источник финансирования, наименование подпрограммы

Объемы финансирования (тыс. рублей)

всего на 2014 – 2022 годы

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Средства окружного бюджета*,

в том числе по мероприятиям

126751820

12896073

13151077

15708899

16793524

18148698

17370052

17049047

15097660

536790

2.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

3.

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»

111495266

11777820

12318431

14864469

15850092

14520254

14442899

14125994

13595307

4.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»

3526261

603740

344565

326399

371085

470118

470118

470118

470118

5.

Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»

701090

85682

83476

86246

90822

88716

88716

88716

88716

6.

Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи»****

7.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы»

3375162

428831

404605

431785

481525

408229

406729

406729

406729

8.

Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе»

7283950

2536790

1836790

1836790

536790

536790

9.

Подпрограмма 8 «Создание системы обращения с отходами,

в том числе с твердыми коммунальными отходами в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2018 –

2022 годов»

370091

124591

124800

120700

10.

Средства местных бюджетов**, из них

802785

173865

173373

86514

68588

74699

77278

74234

74234

11.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

429063

106191

131896

43900

28536

29786

31614

28570

28570

12.

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»

284937

67674

41477

31841

28789

28789

28789

28789

28789

13.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»

88785

10773

11263

16124

16875

16875

16875

14.

Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе»

15.

Средства внебюджетных источников (включая личные средства граждан, собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)***, из них

18211620

1535990

1098039

1289135

1623041

1921195

4159860

3547537

2636823

400000

16.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

2454036

776710

362226

252345

210350

209290

208087

217514

217514

17.

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»

5760103

653574

651177

675271

703632

738814

763933

786851

786851

18.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»*****

3937159

105706

84636

361519

709059

973091

567716

567716

567716

19.

Подпрограмма 8 «Создание системы обращения с отходами,

в том числе с твердыми коммунальными отходами в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2018 – 2022 годов»

6060322

2620124

1975456

1064742

400000

* Финансирование мероприятий Государственной программы указано в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

** Финансирование Государственной программы из средств местных бюджетов на соответствующий год носит прогнозный характер.

*** Финансирование Государственной программы из внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.

**** Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.

***** Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников осуществляется за счет средств собственников помещений в МКД.»;

2.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Структура Государственной программы

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм

Объемы финансирования (тыс. рублей)

всего на 2014 – 2022 годы

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Государственная программа – всего

126751820

12896073

13151077

15708899

16793524

18148698

17370052

17049047

15097660

536790

2.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) – всего

115668134

11126258

11681329

14469999

15212690

16871392

15689892

15689892

14389892

536790

3.

ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель) –всего

5677762

948721

910955

679040

945729

569538

972392

651387

4.

ДГЖН ЯНАО (соисполнитель) – всего

5405924

821094

558793

559860

635105

707768

707768

707768

707768

5.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – всего*

6.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

7.

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса» – всего

111495266

11777820

12318431

14864469

15850092

14520254

14442899

14125994

13595307

8.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

106187595

10829099

11407476

14185429

14904363

14075307

13595307

13595307

13595307

9.

ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель)

5307671

948721

910955

679040

945729

444947

847592

530687

10.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами» – всего

3526261

603740

344565

326399

371085

470118

470118

470118

470118

11.

ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)

3526261

603740

344565

326399

371085

470118

470118

470118

470118

12.

Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг» – всего

701090

85682

83476

86246

90822

88716

88716

88716

88716

13.

ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)

701090

85682

83476

86246

90822

88716

88716

88716

88716

14.

Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи» – всего*

15.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

16.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы» – всего

3375162

428831

404605

431785

481525

408229

406729

406729

406729

17.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

2196589

297159

273853

284570

308327

259295

257795

257795

257795

18.

ДГЖН ЯНАО (соисполнитель)

1178573

131672

130752

147215

173198

148934

148934

148934

148934

19.

Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе»

7283950

2536790

1836790

1836790

536790

536790

20.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

7283950

2536790

1836790

1836790

536790

536790

21.

Подпрограмма 8 «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2018 – 2022 годов»

370091

124591

124800

120700

22.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

23.

ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель)

370091

124591

124800

120700

* Мероприятия реализуются за счет обеспечивающей подпрограммы.».

3. В разделе V:

3.1. в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

3.2. в абзаце пятом слова «31 процента к 2017 году и до 28 процентов к 2020» заменить словами «30 процентов к 2017 году и до 24 процентов к 2021»;

3.3. в абзаце шестом цифры «2020» заменить цифрами «2021».

1

4. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

4.1. в паспорте Подпрограммы 1:

4.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 1, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

4.1.2 позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 0

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 0*

Объем

внебюджетных средств – 2454036

2014 год – 0

0

776710

2015 год – 0

0

362226

2016 год – 0

0

252345

2017 год – 0

0

210350

2018 год – 0

0

209290

2019 год – 0

0

208087

2020 год – 0

0

217514

2021 год – 0

0

217514

* Финансирование Подпрограммы 1 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете

»;

4.2. в подразделе 2 раздела II:

4.2.1. таблицу 4 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 4

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц

на реализацию Подпрограммы 1

№ п/п

Источник финансирования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

всего на 2014 – 2021 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Средства окружного бюджета*

2.

Средства местных бюджетов**, из них

429063

106191

131896

43900

28536

29786

31614

28570

28570

3.

Город Губкинский

29859

7776

10150

3302

100

1947

4224

1180

1180

4.

Город Лабытнанги

30827

834

26493

3500

5.

Город Муравленко

2320

1160

1160

6.

Город Новый Уренгой

5250

975

855

855

855

855

855

7.

Город Ноябрьск

23177

8000

6207

1600

1639

1663

1356

1356

1356

8.

Город Салехард

9.

Красноселькупский район

1548

864

80

151

151

151

151

10.

Надымский район

30134

8126

2426

8218

2811

2139

2138

2138

2138

11.

Приуральский район

23199

8119

15080

12.

Пуровский район

272463

67000

67000

24253

22846

22826

22846

22846

22846

13.

Тазовский район

14.

Шурышкарский район

8896

4860

3064

972

15.

Ямальский район

1390

316

316

216

205

205

44

44

44

16.

Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)***

2454036

776710

362226

252345

210350

209290

208087

217514

217514

* Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

** Финансирование Подпрограммы 1 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основано на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.»;

4.2.2. таблицу 5 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. рублей)

всего на 2014 – 2021 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма 1 (всего) (центральный аппарат)

364685

41364

46615

48440

52483

44137

43882

43882

43882

2.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)

364685

41364

46615

48440

52483

44137

43882

43882

43882

3.

Основные мероприятия

4.

Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе

5.

Мероприятие 1. Установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (центральный аппарат)

17651

2002

2256

2345

2540

2136

2124

2124

2124

6.

Мероприятие 2. Региональный государственный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (центральный аппарат)

70621

8010

9027

9380

10163

8547

8498

8498

8498

7.

Мероприятие 3. Осуществление региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление Подпрограммой 1 (центральный аппарат)

276413

31352

35332

36715

39780

33454

33260

33260

33260

».

1

5. В подпрограмме «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»:

5.1. в паспорте Подпрограммы 2:

5.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 2, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

5.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 111495266

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 111495266*

(в том числе средства федерального

бюджета – 50459)

Объем

внебюджетных средств – 5760103

2014 год – 11777820

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

11777820

(в том числе средства федерального

бюджета – 12607)

653574

2015 год – 12318431

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

12318431

(в том числе средства федерального

бюджета – 23532)

651177

2016 год – 14864469

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

14864469

(в том числе средства федерального

бюджета – 14320)

675271

2017 год –15850092

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

15850092

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

703632

2018 год – 14520254

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

14520254

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

738814

2019 год – 14442899

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, –0)

14442899

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

763933

2020 год – 14125994

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

14125994

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

786851

2021 год – 13595307

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

13595307

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

786851

* Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;

5.1.3. в пункте 2 позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 2, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

5.2. в разделе II:

5.2.1. в абзаце первом подраздела 1 слова «15 апреля 2014 года № 323» заменить словами «30 декабря 2017 года № 1710»;

5.2.2. в подразделе 2:

5.2.2.1. в абзаце первом слова «, статья 4 Федерального закона                                  от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» исключить;

5.2.2.2. таблицу 8 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 8

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц

на реализацию Подпрограммы 2

№ п/п

Источник финансирования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

всего на 2014 – 2021 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Средства окружного бюджета*

111495266

11777820

12318431

14864469

15850092

14520254

14442899

14125994

13595307

2.

Средства местных бюджетов**, из них

284937

67674

41477

31841

28789

28789

28789

28789

28789

3.

Город Губкинский

13468

4025

1349

1349

1349

1349

1349

1349

1349

4.

Город Лабытнанги

18935

5264

5373

1383

1383

1383

1383

1383

1383

5.

Город Муравленко

14590

6834

1108

1108

1108

1108

1108

1108

1108

6.

Город Новый Уренгой

41436

9643

5935

4293

4313

4313

4313

4313

4313

7.

Город Ноябрьск

35612

9915

3671

3671

3671

3671

3671

3671

3671

8.

Город Салехард

47185

6967

8529

5939

5150

5150

5150

5150

5150

9.

Красноселькупский район

9008

1616

1056

1056

1056

1056

1056

1056

1056

10.

Надымский район

26819

6979

4247

4433

2232

2232

2232

2232

2232

11.

Приуральский район

14342

2045

1901

1801

1719

1719

1719

1719

1719

12.

Пуровский район

21482

4703

2397

2397

2397

2397

2397

2397

2397

13.

Тазовский район

10213

1701

1216

1216

1216

1216

1216

1216

1216

14.

Шурышкарский район

22072

6446

3518

2018

2018

2018

2018

2018

2018

15.

Ямальский район

9775

1536

1177

1177

1177

1177

1177

1177

1177

16.

Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные

средства предприятий, коммерческие кредиты

5760103

653574

651177

675271

703632

738814

763933

786851

786851

(займы), инвестиции)***

* Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

** Финансирование Подпрограммы 2 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основано на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах.

*** Финансирование Подпрограммы 2 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.»;

5.2.2.3. таблицу 9 изложить в следующей редакции:

«Таблица 9

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2021 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма 2 – всего

111495266

11777820

12318431

14864469

15850092

14520254

14442899

14125994

13595307

2.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)

106187595

10829099

11407476

14185429

14904363

14075307

13595307

13595307

13595307

3.

ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 2)

5307671

948721

910955

679040

945729

444947

847592

530687

4.

Основные мероприятия, в том числе

111471380

11753934

12318431

14864469

15850092

14520254

14442899

14125994

13595307

5.

Основное мероприятие 1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа

87632

10667

1770

11499

10204

13373

13373

13373

13373

6.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

87632

10667

1770

11499

10204

13373

13373

13373

13373

7.

Основное мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса

106576077

10794546

11405706

14173930

14979159

14146934

13911934

13581934

13581934

8.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

106076077

10794546

11405706

14173930

14894159

14061934

13581934

13581934

13581934

9.

ДСиЖП ЯНАО

500000

85000

85000

330000

10.

Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

914703

914703

11.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

914703

914703

12.

Мероприятие 2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе

1463300

163677

249982

489972

559669

13.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

1463300

163677

249982

489972

559669

14.

Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим отдельным категориям потребителей коммунальные ресурсы по льготным тарифам

95830454

8223043

10117991

12988560

12806000

12923715

12923715

12923715

12923715

15.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

95830454

8223043

10117991

12988560

12806000

12923715

12923715

12923715

12923715

16.

Мероприятие 2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

309678

141382

168296

17.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

309678

141382

168296

18.

Мероприятие 2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

77275

40816

36459

19.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

77275

40816

36459

20.

Мероприятие 2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа

696888

87111

87111

87111

87111

87111

87111

87111

87111

21.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

696888

87111

87111

87111

87111

87111

87111

87111

87111

22.

Мероприятие 2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период

414956

234582

180374

23.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

414956

234582

180374

24.

Мероприятие 2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья

6220

1600

100

1130

1130

1130

1130

25.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

6220

1600

100

1130

1130

1130

1130

26.

Мероприятие 2.9. Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации

3992593

379180

469824

489817

493860

539978

539978

539978

539978

27.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

3992593

379180

469824

489817

493860

539978

539978

539978

539978

28.

Мероприятие 2.10. Реализация мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения в области электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, благоустройства, а также утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

1994451

607252

95669

118470

158060

595000

360000

30000

30000

29.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

1494451

607252

95669

118470

73060

510000

30000

30000

30000

30.

ДСиЖП ЯНАО

500000

85000

85000

330000

31.

Мероприятие 2.11. Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» (субсидия из федерального бюджета)

1200

1200

32.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

1200

1200

33.

Мероприятие 2.12. Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа

4730

4730

34.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

4730

4730

35.

Мероприятие 2.13. Предоставление межбюджетной субсидии на решение вопросов местного значения в области благоустройства на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды

425929

425929

36.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

425929

425929

37.

Мероприятие 2.14. Предоставление бюджетных инвестиций в целях реализации акционерным обществом «Центр развития инвестиционных проектов»  инвестиционного проекта по строительству Энергокомплекса в селе Толька Красноселькупского района

250000

250000

38.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

250000

250000

39.

Мероприятие 2.15. Реализация мероприятий по решению вопросов местного значения по организации водоснабжения и очистки сточных вод

193700

193700

40.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

193700

193700

41.

Основное мероприятие 3. Строительство (реконструкция) объектов*

4807671

948721

910955

679040

860729

359947

517592

530687

42.

ДСиЖП ЯНАО

4807671

948721

910955

679040

860729

359947

517592

530687

43.

Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе

1502050

170369

191997

199510

216167

181790

180739

180739

180739

44.

Мероприятие 4. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат)

502553

57002

64238

66752

72325

60823

60471

60471

60471

45.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

502553

57002

64238

66752

72325

60823

60471

60471

60471

46.

Мероприятие 5. Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат)

499755

56685

63880

66379

71922

60484

60135

60135

60135

47.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

499755

56685

63880

66379

71922

60484

60135

60135

60135

48.

Мероприятие 6. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)

399798

45345

51104

53104

57537

48387

48107

48107

48107

49.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

399798

45345

51104

53104

57537

48387

48107

48107

48107

50.

Мероприятие 7. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)

99944

11337

12775

13275

14383

12096

12026

12026

12026

51.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

99944

11337

12775

13275

14383

12096

12026

12026

12026

52.

Мероприятия, реализуемые до 2015 года, в том числе

53.

Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа

23886

23886

54.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

23886

23886

* Перечни строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям и по муниципальным образованиям в автономном округе изложены в таблицах 10, 11.»;

5.3. в таблице 12:

5.3.1. дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:

«

4.2

Количество газифицированных населенных пунктов

ед.

Абсолютная величина.

Увеличение значения является положительной динамикой показателя

Принимается по итогам ежегодного мониторинга реализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации автономного округа

»;

5.3.2. в графе 5:

5.3.2.1. в пункте 5.3 слова «08.12.2016 № 770» заменить словами «29.12.2017 № 885»;

5.3.2.2. в пункте 5.4 слова «08.12.2016 № 770» заменить словами «29.12.2017 № 885»;

5.3.2.3. в пункте 5.7 слова «08.12.2016 № 770» заменить словами «29.12.2017 № 885»;

5.4. в графе 3 таблицы раздела V:

5.4.1. в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

5.4.2. в пункте 2:

5.4.2.1. цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

5.4.2.2. в подпункте 2.3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

5.4.2.3. в подпункте 2.6 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

5.4.2.4. в подпункте 2.8 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

5.4.2.5. в подпункте 2.9 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

5.4.2.6. в подпункте 2.10 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

5.4.3. в пункте 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021».

1

6. В подпрограмме «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»:

6.1. в паспорте Подпрограммы 3:

6.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 3, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

6.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

3526261

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, –

3526261*

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств – 3937159

2014 год – 603740

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

603740

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

105706

2015 год – 344565

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

344565

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

84636

2016 год – 326399

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

326399

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

361519

2017 год – 371085

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

371085

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

709059

2018 год – 470118

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

470118

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

973091

2019 год – 470118

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

470118

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

567716

2020 год – 470118

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

470118

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

567716

2021 год – 470118

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

470118

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

567716

* Финансирование Подпрограммы 3 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;

6.2. в разделе II:

6.2.1. таблицу 13 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 13

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 3

№ п/п

Источники финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2021 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018

год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Средства окружного бюджета*

3526261

603740

344565

326399

371085

470118

470118

470118

470118

2.

Средства местных бюджетов**

88785

-

-

10773

11263

16124

16875

16875

16875

3.

Средства внебюджетных источников***

3937159

105706

84636

361519

709059

973091

567716

567716

567716

* Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

** Финансирование Подпрограммы 3 из средств местных бюджетов на соответствующий год осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке муниципальными программами по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

*** Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников (средств собственников многоквартирных домов – физических лиц, юридических лиц, публичных образований) на соответствующий год осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах и носит прогнозный характер.»;

6.2.2. таблицу 14 изложить в следующей редакции:

«Таблица 14

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2021 годы

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма 3 (всего)

3526261

603740

344565

326399

371085

470118

470118

470118

470118

2.

ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)

3526261

603740

344565

326399

371085

470118

470118

470118

470118

3.

Основное мероприятие 1. Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

3526261

603740

344565

326399

371085

470118

470118

470118

470118

4.

Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

2371059

320186

306985

215466

238458

322491

322491

322491

322491

5.

Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса

925366

62298

29000

110933

132627

147627

147627

147627

147627

6.

Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации

191576

191576

7.

Мероприятие 1.4. Государственная поддержка местных бюджетов на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа

38260

29680

8580

»;

6.3. в графе 3 таблицы раздела V:

6.3.1. в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

6.3.2. в пункте 2 цифры «2020» заменить цифрами «2021».

1

7. В подпрограмме «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»:

7.1. в паспорте Подпрограммы 4:

7.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 4, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

7.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 701090

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 701090*

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем

внебюджетных средств – 0

2014 год – 85682

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

85682

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2015 год – 83476

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

83476

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2016 год – 86246

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

86246

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2017 год – 90822

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

90822

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2018 год – 88716

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

88716

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2019 год – 88716

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

88716

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2020 год – 88716

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

88716

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2021 год – 88716

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

88716

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

* Финансирование Подпрограммы 4 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;

7.2. таблицу 16 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 16

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 4

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма 4 (всего)

701090

85682

83476

86246

90822

88716

88716

88716

88716

2.

ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)

701090

85682

83476

86246

90822

88716

88716

88716

88716

3.

Подведомственное государственное учреждение ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»

701090

85682

83476

86246

90822

88716

88716

88716

88716

4.

Основное мероприятие 1. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда, организационно-техническое обеспечение деятельности учредителя

701090

85682

83476

86246

90822

88716

88716

88716

88716

5.

ДГЖН ЯНАО

701090

85682

83476

86246

90822

88716

88716

88716

88716

6.

ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»

701090

85682

83476

86246

90822

88716

88716

88716

88716

7.

Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе

8.

Мероприятие 2. Реализация региональных полномочий и выполнение контрольных (надзорных) функций в целях обеспечения законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе оперативное управление Подпрограммой 4 (центральный аппарат)

1178573

131672

130752

147215

173198

148934

148934

148934

148934

9.

ДГЖН ЯНАО (центральный аппарат)

1178573

131672

130752

147215

173198

148934

148934

148934

148934

».

8. В подпрограмме «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи»:

8.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 5, паспорта Подпрограммы 5 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

8.2. таблицу 18 изложить в следующей редакции:

«Таблица 18

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2021 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма 5 (всего) (центральный аппарат)*

275700

31272

35241

36620

39677

33368

33174

33174

33174

2.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 5)

275700

31272

35241

36620

39677

33368

33174

33174

33174

3.

Основные мероприятия

4.

Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе

5.

Мероприятие 1. Государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)

192991

21890

24669

25634

27774

23358

23222

23222

23222

6.

Мероприятие 2. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)

68923

7818

8810

9155

9919

8342

8293

8293

8293

7.

Мероприятие 3. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)

13786

1564

1762

1831

1984

1668

1659

1659

1659

* Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.».

1

9. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:

9.1. в паспорте Подпрограммы 6:

9.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 6, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

9.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 6, паспорта Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

3375162

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и

инновационные

мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, –3375162*

Объем внебюджетных средств – 0

2014 год – 428831

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и

инновационные

мероприятия, – 0)

428831

2015 год – 404605

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и

инновационные

мероприятия, – 0)

404605

2016 год – 431785

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и

инновационные

мероприятия, – 0)

431785

2017 год – 481525

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и

инновационные

мероприятия, – 0)

481525

2018 год – 408229

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и

инновационные мероприятия, – 0)

408229

2019 год – 406729

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

406729

2020 год – 406729

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

406729

2021 год – 406729

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

406729

* Финансирование Подпрограммы 6 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;

9.2. таблицу 20 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 20

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2021 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма 6 (всего)

3375162

428831

404605

431785

481525

408229

406729

406729

406729

2.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 6)

2196589

297159

273853

284570

308327

259295

257795

257795

257795

3.

ДГЖН ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 6)

1178573

131672

130752

147215

173198

148934

148934

148934

148934

4.

Основные мероприятия, в том числе

5.

Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти

3375162

428831

404605

431785

481525

408229

406729

406729

406729

6.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

2196589

297159

273853

284570

308327

259295

257795

257795

257795

7.

ДГЖН ЯНАО

1178573

131672

130752

147215

173198

148934

148934

148934

148934

»;

9.3. в таблице 22:

9.3.1. в графе 3:

9.3.1.1. в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

9.3.1.2. в пункте 2:

9.3.1.2.1. цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

9.3.1.2.2. в подпункте 2.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

9.3.2. в графе 6:

9.3.2.1. в пункте 1 слова «и 7» заменить словами «, 7 и 8»;

9.3.2.2. в пункте 2:

9.3.2.2.1. слова «и 7» заменить словами «, 7 и 8»;

9.3.2.2.2. в подпункте 2.1 слова «и 7» заменить словами «, 7 и 8».

10. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе Ямало-Ненецкого

автономного округа «Энергоэффективность

и развитие энергетики, обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения на 2014 – 2022 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 11 июля 2018 года № 742-П)

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы» и подпрограмм, входящих в ее состав

№ п/п

№ по-ка-за-те-

ля

Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя

№ основ-ного меро-прия-тия/ме-роприя-тий, влияю-щих на показа-тель

Еди-ница изме-ре-ния

Значения показателей

2014 год

вес

по-

ка-

за-

те-

ля

2015 год

вес по-

ка-

за-

те-

ля

2016 год

вес

по-

ка-

за-

те-

ля

2017 год

вес по-

ка-

за-

те-

ля

2018 год

вес по-

ка-

за-

те-

ля

2019 год

вес по-

ка-

за-

те-

ля

2020 год

вес по-

ка-

за-

те-

ля

2021 год

вес по-

ка-

за-

те-

ля

2022 год

вес по-

ка-

за-

те-

ля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

Государственная программа

2

Цель 1 Государственной программы. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

3

1.

Энергоемкость валового регионального продукта автономного округа (показатель ПСЭР*)

кгу. т./

тыс. руб.

15,8

0,24

15,4

0,24

12

0,4

11,5

0,3

11

0,4

10,5

0,3

10

0,3

9,5

0,3

-

-

4

Цель 2 Государственной программы. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

5

2.

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Указ Президента Российской Федерации

от 07 мая 2012 года № 600)

%

8

0,24

16,5

0,24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

3.

Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе

%

15

0,14

12

0,14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

4.

Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети

%

0,3

0,19

0,6

0,19

1

0,3

1

0,25

1

0,3

1

0,25

1

0,25

0,5

0,25

-

-

8

5.

Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

%

0,4

0,19

0,4

0,19

0,4

0,3

1

0,25

1

0,3

2

0,25

4

0,25

0,5

0,25

-

-

8-1

7.

Количество населенных пунктов, обеспеченных объектами обращения с отходами, в том числе  ТКО, соответствующими требованиям законодательства

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

0,2

76

0,2

82

0,2

88

1

9

Цель 3 Государственной программы. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований

10

6.

Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий в муниципальных образованиях в автономном округе

ед.

-

-

-

-

-

-

40

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Подпрограмма 1

(вес по годам)

-

-

-

0,17

-

0,17

-

0,17

-

0,02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Цель Подпрограммы 1. Снижение энергоемкости, обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов

13

Задача Подпрограммы 1. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов

14

1.

Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения

1

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

-

-

энергетической эффективности, к количеству организаций, осуществляющих деятельность в сфере электроснабже-ния, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

15

2.

Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

2

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

-

-

16

Подпрограмма 2

(вес по годам)

-

-

-

0,17

-

0,17

-

0,17

-

0,6

-

0,4

-

0,4

-

0,4

-

0,4

-

-

17

Цель 1 Подпрограммы 2. Удовлетворение спроса потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов, водоснабжение и предоставление услуг водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека

18

Цель 2 Подпрограммы 2. Обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса

19

Цель 3 Подпрограммы 2. Достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг

20

Задача 1 Подпрограммы 2. Сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов

21

1.

Общие целевые показатели развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса

22

1.1.

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Указ Президента Российской Федерации

от 07 мая 2012 года № 600)

2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3

%

8

0,039

16,5

0,04

25

0,041

30

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

1.2.

Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе

2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3

%

15

0,039

12

0,04

11,5

0,041

10

0,05

10

0,07

10

0,058

10

0,06

10

0,06

-

-

24

1.3.

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (показатель ПСЭР*)

2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3

%

51

0,039

50

0,04

50

0,041

50

0,05

50

0,07

50

0,058

50

0,06

50

0,06

-

-

25

1.4.

Отношение фактического максимального изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе к суммарному значению среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого отклонения по автономному округу (соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги)

2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.9, 2.10.1)

%

-

-

100

0,04

100

0,041

100

0,05

100

0,07

100

0,058

100

0,06

100

0,06

-

-

25-1

1.5.

Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры в с .Толька Красноселькуп-ского района

2 (2.14)

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

0,031

60

0,031

60

0,031

-

-

26

2.

Целевые показатели развития электроэнергетики

27

2.1.

Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизованной зоны электроснабжения (показатель ПСЭР*)

1, 2 (2.3, 2.7), 3

МВт

24

0,034

120

0,038

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

2.2.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности

1, 2 (2.3, 2.7), 3

МВт

0

0,034

0

0,033

0

0,033

0

0,029

0

0,05

0

0,045

0

0,036

0

0,036

-

-

29

2.3.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства

1, 2 (2.3, 2.7, 2.10.3), 3

МВт

0

0,034

0

0,033

0

0,033

0

0,029

0

0,05

0

0,045

0

0,036

0

0,036

-

-

30

2.4.

Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей

1, 2 (2.3, 2.7), 3

%

7,9

0,034

7,7

0,033

7,5

0,033

7,2

0,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

2.5.

Уровень износа электрических сетей

1, 2 (2.3, 2.7), 3

%

47,5

0,034

44

0,033

40

0,033

39

0,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

2.6.

Протяженность магистральных электрических сетей (показатель ПСЭР*)

1, 2 (2.3, 2.7), 3

км

9993

0,034

10279

0,037

10279

0,038

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32-1

2.7.

Доля производимой энергокомплексом в с. Толька Красноселькуп-ского района электрической энергии, вырабатываемой в режиме комбинированной выработки, в сегменте децентрализован-ного сектора комбинированной выработки электрической энергии генерирующими мощностями автономного округа

2 (2.14)

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76

0,031

76

0,031

-

-

32-2

2.8.

Доля производимой энергокомплексом в с. Толька Красноселькуп-ского района электрической энергии в сегменте децентрализован-ного сектора выработки электрической энергии генерирующими мощностями автономного округа

2 (2.14)

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,9

0,03

1,4

0,031

1,4

0,031

-

-

32-3

2.9.

Снижение уровня тарифов на электрическую энергию в с. Толька Красноселькуп-ского района

2 (2.14)

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

0,03

8

0,031

8

0,031

-

-

33

3.

Целевые показатели развития теплоэнергетики

34

3.1.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности

2 (2.3, 2.7), 3

Гкал/час.

0

0,035

0

0,033

0

0,033

0

0,029

0

0,05

0

0,045

0

0,036

0

0,036

-

-

35

3.2.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения

2 (2.3, 2.7), 3

Гкал/час.

0

0,035

0

0,033

0

0,033

0

0,029

0

0,05

0

0,045

0

0,036

0

0,036

-

-

36

3.3.

Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей теплоснабжения

2 (2.3, 2.7, 2.10.7), 3

%

21,3

0,035

21,3

0,034

21,3

0,033

21,3

0,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37

3.4.

Уровень износа сетей теплоснабжения

2 (2.3, 2.7, 2.10.7), 3

%

52

0,035

52

0,034

52

0,033

52

0,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37-1

3.5.

Доля производимой энергокомплексом в с. Толька Красноселькуп-ского района тепловой энергии, вырабатываемой в режиме комбинированной выработки, в сегменте децентрализо-ванного сектора комбинированной выработки тепловой энергии генерирующими мощностями автономного округа

2 (2.14)

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,8

0,031

9,8

0,031

-

-

37-2

3.6.

Доля производимой энергокомплексом в с. Толька Красноселькуп-

ского района тепловой энергии в сегменте децентрализо-ванного сектора выработки тепловой энергии генерирующими мощностями автономного округа

2 (2.14)

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

0,031

0,5

0,031

-

-

37-3

3.7.

Снижение уровня тарифов на тепловую энергию в с. Толька Красноселькуп-ского района

2 (2.14)

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

0,031

4

0,031

-

-

38

4.

Целевые показатели развития газоснабжения

39

4.1.

Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов автономного округа (показатель ПСЭР*)

2 (2.3, 2.6, 2.7), 3

%

30,4

0,035

30,4

0,037

30,4

0,038

30,4

0,035

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39-1

4.2

Количество газифицированных населенных пунктов (показатель ПСЭР*)

2 (2.3, 2.6, 2.7), 3

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

28

0,06

28

0,05

30

0,045

30

0,045

-

-

40

5.

Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения

41

5.1.

Доля воды, пропущенной через водоочистные сооружения, от общего объема воды, поданной в сеть

2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3

%

94,3

0,033

94,4

0,036

94,4

0,036

98

0,029

98,1

0,046

98,2

0,045

98,3

0,036

98,4

0,036

-

-

42

5.2.

Доля воды от общего объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной до нормативного значения

2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3

%

94

0,033

94,2

0,036

94,6

0,036

98

0,029

98,1

0,046

98,5

0,045

98,91

0,036

99

0,036

-

-

43

5.3.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям

2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3

%

33,2

0,039

33

0,036

32

0,036

30

0,029

27

0,046

26

0,045

25

0,036

24

0,036

-

-

44

5.4.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по микробиологи-ческим показателям

2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3

%

5,3

0,039

5,2

0,036

5,1

0,036

4,5

0,029

3,7

0,046

3,5

0,045

3,3

0,036

3,1

0,036

-

-

45

5.5.

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене

2 (2.3, 2.10.7, 2.7), 3

%

16,6

0,034

16,2

0,036

16

0,036

15,8

0,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46

5.6.

Уровень износа водопроводной сети

2 (2.3, 2.10.7, 2.7), 3

%

57,5

0,034

57,2

0,036

56,8

0,036

56,3

0,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47

5.7.

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения (показатель ПСЭР*)

2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3

%

80,8

0,034

81,5

0,036

81,5

0,038

81,5

0,035

81,5

0,06

81,5

0,05

81,5

0,045

83

0,045

-

-

48

5.8.

Доля сточных вод, пропущенных через канализационные очистные сооружения, в общем объеме сточных вод

2 (2.3, 2.7, 2.10.5, 2.10.9, 2.10.13), 3

%

97,9

0,034

98

0,036

98

0,036

98

0,029

98

0,046

98

0,045

98

0,036

98

0,036

-

-

49

5.9.

Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (показатель ПСЭР*)

2 (2.3, 2.7, 2.10.5, 2.10.9, 2.10.13), 3

%

51,4

0,034

51,6

0,037

52

0,038

53

0,035

54

0,06

56

0,05

60

0,045

60

0,045

-

-

50

5.10.

Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене

2 (2.3, 2.7, 2.10.15), 3

%

15

0,034

14,8

0,036

14,6

0,036

14,2

0,029

14

0,045

13

0,045

12

0,036

12

0,036

-

-

51

5.11.

Уровень износа канализационной сети

2 (2.3, 2.7, 2.10.15), 3

%

53

0,034

53

0,036

53

0,036

53

0,029

53

0,045

53

0,045

53

0,036

53

0,036

-

-

51-1

5.12.

Доля населенных пунктов, обеспеченных водоочистными сооружениями, от общего количества населенных пунктов автономного округа

2 (2.15,  2.10.12, 2.10.14, 2.10.16)

%

-

-

-

-

-

-

42,4

0,029

53,3

0,045

55,4

0,045

57,6

0,036

57,6

0,036

-

-

52

6.

Целевые показатели развития управления жилищным фондом

53

6.1.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домом посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализирован-ного потребительского кооператива

2 (2.8)

%

13

0,031

7

0,033

7

0,03

4

0,029

4

0,045

4

0,045

4

0,036

4

0,036

-

-

54

7.

Целевые показатели проведения ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны

55

7.1.

Количество отремонтирован-ных жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны

8

(2014 год),

2 (2.12)

ед.

67

0,029

-

-

-

-

23

0,028

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56

Цель 4 Подпрограммы 2. Создание доступной комфортной среды в муниципальных образованиях в автономном округе

57

Задача 2 Подпрограммы 2. Поддержание и повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе, в том числе территорий общего пользования и дворовых территорий,                    в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и автономного округа

58

8.

Целевые показатели благоустройства территорий

59

8.1.

Доля протяженности улиц и внутрикварталь-ных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в автономном округе, от общей протяженности улиц и внутрикварталь-ных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности

2 (2.1)

%

100

0,031

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

8.2.

Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории

муниципального образования в автономном округе, от общего количества

2 (2.2, 2.10.8)

%

100

0,031

100

0,032

100

0,033

100

0,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности

61

8.3.

Наличие кредиторской задолженности муниципальных образований в автономном округе по оплате работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в автономном округе

2 (2.2)

тыс. руб.

-

-

-

-

0

0,033

0

0,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62

8.4.

Доля благоустроенных в 2017 году дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, включенных в муниципальные программы по благоустройству на 2017 год по результатам проведенных общественных обсуждений

2 (2.13) (2017 год)

%

-

-

-

-

-

-

100

0,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63

8.5.

Доля благоустроенных в 2017 году муниципальных территорий общего пользования от общего количества муниципальных

2 (2.13) (2017 год)

%

-

-

-

-

-

-

100

0,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территорий общего

пользования, включенных в муниципальные программы по благоустройству на 2017 год по результатам проведенных общественных обсуждений

64

Подпрограмма 3

(вес по годам)

-

-

-

0,17

-

0,17

-

0,17

-

0,14

-

0,1

-

0,1

-

0,1

-

0,1

-

-

65

Цель Подпрограммы 3. Сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда

66

Задача Подпрограммы 3. Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности

67

1.

Доля общей площади капитально отремонтирован-ных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов

(на 01.01.2014)

1 (1.1, 1.2, 1.4)

%

1,5

0,16

1,7

0,185

1,7

0,274

5

0,274

5

0,274

5

0,274

5

0,274

5

0,274

-

-

68

2.

Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества

1 (1.1, 1.2, 1.4)

ед.

76

0,14

82

0,163

82

0,242

177

0,242

177

0,242

177

0,242

177

0,242

177

0,242

-

-

69

3.

Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества

1 (1.1, 1.2, 1.4)

тыс. м2

151

0,14

162

0,163

162

0,242

500

0,242

500

0,242

500

0,242

500

0,242

500

0,242

-

-

70

4.

Доля средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту много-квартирных домов

1 (1.1, 1.2)

%

85

0,14

95

0,163

95

0,242

43,8

0,242

43,8

0,242

43,8

0,242

43,8

0,242

43,8

0,242

-

-

71

5.

Количество проверок объектов и составов работ при капитальном ремонте многоквартирных домов

1 (1.1)

ед.

368

0,14

368

0,163

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72

6.

Количество тепловизионных обследований многоквартирных домов

1 (1.1)

ед.

390

0,14

390

0,163

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73

7.

Доля замененного лифтового оборудования в общем количестве лифтового оборудования в многоквартирных домах

1 (1.3)

%

11,3

0,14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74

Подпрограмма 4

(вес по годам)

-

-

-

0,16

-

0,16

-

0,16

-

0,1

-

0,1

-

0,1

-

0,1

-

0,1

-

-

75

Цель Подпрограммы 4. Контроль за обеспечением населения качественными жилищно-коммунальными услугами

76

Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям

77

Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые

78

1.

Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям

(% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)

1, 2

%

80

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79

2.

Уровень собираемости административных санкций, наложенных по результатам проверок

2

%

78

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

3.

Количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

1, 2

ед.

98

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81

Задача 3 Подпрограммы 4. Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан

82

4.

Доля отработанных жалоб (обращений) граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений)

2

%

95

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

83

Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление регионального государственного жилищного надзора, в том числе осуществление проверки соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации

84

Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

85

Задача 4 Подпрограммы 4. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

86

5.

Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора, лицензионного контроля (процент от общего количества площади жилых домов в автономном округе)

2

%

-

-

40

0,2

70

0,2

55

0,2

90

0,2

90

0,2

90

0,2

90

0,2

-

-

87

6.

Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения

(в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)

2

%

-

-

26

0,2

50

0,2

28

0,2

25

0,2

25

0,2

25

0,2

25

0,2

-

-

88

7.

Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)

2

%

-

-

35

0,2

50

0,2

15

0,2

7

0,2

7

0,2

7

0,2

7

0,2

-

-

89

8.

Количество проведенных инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

1

ед.

-

-

387

0,2

620

0,2

468

0,2

470

0,2

480

0,2

480

0,2

480

0,2

-

-

90

Задача 3 Подпрограммы 4. Предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

91

Задача 5 Подпрограммы 4. Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности лицензионной комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

92

9.

Удельный вес выданных лицензий на осуществление предприниматель-ской деятельности по управлению многоквартирными домами

(в процентах от количества поданных заявлений о предоставлении лицензии)

2

%

-

-

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

-

-

93

Подпрограмма 5

(вес по годам)

-

-

-

0,17

-

0,17

-

0,17

-

0,02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

94

Цель Подпрограммы 5. Достижение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков услуг в социальной сфере, а также в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи

95

Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования тарифов

96

1.

Качество государственного регулирования цен (тарифов) – доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда

1

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

-

-

97

Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования

98

2.

Качество контрольно-надзорной деятельности – процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования

2

%

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

-

-

99

Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа

100

3.

Прозрачность государственного регулирования цен (тарифов) – доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных в установленном порядке

3

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

-

-

101

Подпрограмма 6

(вес по годам)

-

-

-

0,16

-

0,16

-

0,16

-

0,12

-

0,1

-

0,1

-

0,1

-

0,1

-

-

102

Цель 1 Подпрограммы 6. Кадровое, нормативно-правовое, информационное и финансовое обеспечение Государственной программы

103

Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы

104

1.

Укомплектован-ность должностей государственной службы

1

%

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

-

-

105

Цель 2 Подпрограммы 6. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями

106

Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы

107

2.

Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)

1

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

-

-

108

Подпрограмма 7

(вес по годам)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

-

0,2

-

0,2

-

0,2

-

0,7

109

Цель Подпрограммы 7. Создание комфортной среды в муниципальных образованиях в автономном округе

110

Задача 1 Подпрограммы 7. Благоустройство всех нуждающихся по результатам проведенной органами местного самоуправления инвентаризации дворовых территорий, исходя из утвержденного минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

110-1

Задача 4 Подпрограммы 7. Повышение уровня доступности дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

110-2

Задача 5 Подпрограммы 7. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях в автономном округе

111

1.

Доля благоуст-роенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нуждающихся по результатам инвентаризации в благоустройстве, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, и включенных в муниципальные программы по благоустройству

1 (1.1)

%

-

-

-

-

-

-

-

-

20

0,45

20

0,45

20

0,45

20

0,45

20

0,45

112

Задача 2 Подпрограммы 7. Реализация лучших дизайн-проектов благоустройства общественных территорий в муниципальных образованиях в автономном округе

113

2.

Количество благоустроенных общественных территорий, отобранных по результатам конкурса (общественного обсуждения) по выбору общественных территорий

1 (1.1)

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

10

0,45

10

0,45

10

0,45

10

0,45

10

0,45

114

Задача 3 Подпрограммы 7. Содержание объектов благоустройства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и автономного округа, муниципальных правовых актов

115

3.

Доля объектов благоустройства, содержание которых осуществляется в рамках муниципальных программ по благоустройству, от общего количества объектов благоустройства, состоящих в реестре муниципальной собственности

1 (1.2)

%

-

-

-

-

-

-

-

-

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

116

Подпрограмма 8

(вес по годам)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

-

0,1

-

0,1

-

0,1

-

0,3

117

Цель Подпрограммы 8. Создание на территории автономного округа эффективной системы обращения с отходами, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами    

118

Задача 1. Обеспечение населенных пунктов в автономном округе  объектами по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов, в том числе ТКО, соответствующими требованиям законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения                  

119

Задача 2. Увеличение объемов обработки, обезвреживания и утилизации отходов, в том числе ТКО в целях сокращения объемов захоронения отходов              

120

1.

Доля обработанных,  утилизированных и обезвреженных отходов, в том числе ТКО от общего количества образующихся отходов в автономном округе в год

1 (1.1, 1.3)

%

-

-

-

-

-

-

-

-

62

0,2

64

0,2

66

0,2

70

0,2

72

0,17

121

2.

Доля обработанных,  утилизированных и обезвреженных ТКО от общего количества образующихся ТКО в населенных пунктах в год

1 (1.3)

%

-

-

-

-

-

-

-

-

2

0,2

8

0,2

14

0,2

20

0,2

30

0,17

122

3.

Доля захороненных отходов от общего количества образующихся отходов, в том числе ТКО в автономном округе в год

1 (1.1, 1.3)

%

-

-

-

-

-

-

-

-

38

0,2

36

0,2

34

0,2

30

0,2

28

0,17

123

4.

Доля захороненных ТКО от общего количества образующихся ТКО в населенных пунктах в год

1 (1.1, 1.3)

%

-

-

-

-

-

-

-

-

98

0,2

92

0,2

86

0,2

80

0,2

70

0,17

124

Задача 3. Ликвидация мест размещения отходов (свалок), не соответствующих требованиям законодательства               

125

5.

Количество рекультивирован-ных земельных участков после ликвидации мест размещения отходов

(свалок), не соответствующих требованиям законодательства

1 (1.2)

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

0,16

126

Задача 4.  Информационная открытость и формирование экологической культуры населения в области обращения с отходами

127

6.

Количество населенных пунктов, в которых организован раздельный сбор отходов, в том числе ТКО

1 (1.4, 1.5)

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

3

0,2

13

0,2

26

0,2

35

0,2

48

0,16

».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 25.10.2018
Рубрики правового классификатора: 050.000.000 Жилище, 050.040.000 Коммунальное хозяйство

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать