Основная информация

Дата опубликования: 11 ноября 2020г.
Номер документа: RU62024206202000122
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Рязанская область
Принявший орган: Администрация муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – САСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 ноября 2020 г.                                                                                     № 640

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области от 27 декабря 2017 г. № 944 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в муниципальном образовании – Сасовский муниципальный район Рязанской области на 2017-2025 годы»

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области в соответствие с действующим законодательством и дальнейшего развития системы образования, администрация муниципального образования Сасовский муниципальный район Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области от 27.12.2017 № 944 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в муниципальном образовании – Сасовский муниципальный район Рязанской области на 2017-2025 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению администрации Сасовского муниципального района от 27 декабря 2017 года № 944 изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложения 1-13 к муниципальной программе «Развитие образования и молодёжной политики в муниципальном образовании – Сасовский муниципальный район Рязанской области на 2017-2025 годы» изложить в следующей редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в совместном периодическом печатном средстве массовой информации Сасовской районной Думы и администрации муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области «Информационный бюллетень» и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя главы администрации муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области по социальным вопросам Усанова С.А.

Глава администрации

муниципального образования –

Сасовский муниципальный район Рязанской области                                          С.А. Макаров

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования -

Сасовский муниципальный район

Рязанской области

от 11 ноября 2020 г. № 640

«Приложение

к постановлению администрации

Сасовского муниципального района

от 27 декабря 2017 года № 944

Муниципальная программа

«Развитие образования и молодёжной политики

в муниципальном образовании –

Сасовский муниципальный район Рязанской области на 2017-2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Сасовского муниципального района

Наименование Программы

Муниципальная программа «Развитие образования и молодёжной политики в муниципальном образовании – Сасовский муниципальный район Рязанской области на 2017-2025 годы»

Заказчик Программы

Управление образования муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области

Разработчик Программы

Управление образования муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области

Основание для разработки Программы

Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Федеральный закон 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.02.2010 № 134-р «О Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.10.2012 № 1916-р «Об утверждении плана первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 г. № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы»;

перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, состоявшегося 19 января 2010 г.;

Закон Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»;

Закон Рязанской области от 12.09.2013 № 51-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере государственной молодежной политики в Рязанской области»;

Постановление Правительства Рязанской области от 10.07.2013 № 189 «О государственных программах Рязанской области»;

Постановление администрации муниципального образования – Сасовский муниципальный район от 03.12.2018 № 735 «Об утверждении Положения о муниципальных программах муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области»

Исполнители программы

Управление образования муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области;

образовательные организации муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области

Цель Программы

Цели Программы:

создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей;

создание адаптивной к внешним требованиям системы подготовки востребованных квалифицированных кадров для отраслей экономики, обеспечивающих модернизацию и технологическое развитие экономики Рязанской области;

создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей;

обеспечение государственной поддержки, создание благоприятных условий для успешной социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, и создание условий для роста благосостояния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

обеспечение благоприятных условий для создания на областном уровне единой государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;

обеспечение благоприятных условий для создания на муниципальном уровне единой государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;

создание условий для укрепления здоровья школьников;

развитие педагогического потенциала системы образования Сасовского района;

повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций;

обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для функционирования и развития системы образования Сасовского района;

совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Сасовском районе;

создание в Сасовском районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения;

создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи;

государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилом помещении;

совершенствование системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания

Сроки реализации Программы

2017–2025 годы

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1 «Развитие общего образования»;

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей»;

Подпрограмма 3 «Реализация современных моделей успешной социализации детей»;

Подпрограмма 4 «Одаренные дети»;

Подпрограмма 5 «Укрепление здоровья школьников»;

Подпрограмма 6 «Развитие кадрового потенциала системы образования Сасовского района»;

Подпрограмма 7 «Комплексная безопасность образовательной организации»;

Подпрограмма 8 «Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования»;

Подпрограмма 9 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»;

Подпрограмма 10 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»;

Подпрограмма 11 «Обеспечение жильем молодых семей»;

Подпрограмма 12 «Создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи»;

Подпрограмма 13 «Совершенствование системы патриотического воспитания»

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования Программы составляет – 2310300,83178 тыс. рублей (из них федеральный бюджет – 10781,29205 тыс. рублей, областной бюджет – 1801550,30278 тыс. рублей; местный бюджет – 497969,23695 тыс. рублей), в том числе:

2017 год – 229320,94425 тыс. рублей (из них федеральный бюджет – 546,0 тыс. рублей, областной бюджет – 178242,62992 тыс. руб.; местный бюджет – 50532,31433 тыс. руб.),

2018 год – 247864,86414 тыс. рублей (из них федеральный бюджет – 927,60323 тыс. рублей, областной бюджет – 193286,28070 тыс. руб.; местный бюджет – 53650,98021 тыс. руб.),

2019 год – 255501,57656 тыс. рублей (из них федеральный бюджет – 183,6765 тыс. рублей, областной бюджет – 197085,25330 тыс. руб.; местный бюджет – 58232,64676 тыс. руб.),

2020 год – 274083,05604 тыс. рублей (из них федеральный бюджет – 9124,01232 тыс. рублей, областной бюджет – 206124,50345 тыс. руб.; местный бюджет – 58834,54027 тыс. руб.),

2021 год – 267250,96495 тыс. рублей (из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, областной бюджет – 210801,57707 тыс. руб.; местный бюджет – 56449,38788 тыс. руб.),

2022 год – 265483,15017 тыс. рублей (из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; областной бюджет – 208774,52229 тыс. руб.; местный бюджет – 56708,62788 тыс. руб.),

2023 год – 266968,89545 тыс. рублей (из них областной бюджет – 210034,47711 тыс. руб.; местный бюджет – 56934,41834 тыс. руб.),

2024 год – 248784,94011 тыс. рублей (из них областной бюджет – 195425,52947 тыс. руб.; местный бюджет – 53359,41064 тыс. руб.),

2025 год – 255042,44011 тыс. рублей (из них областной бюджет – 201775,52947 тыс. руб.; местный бюджет – 53266,91064 тыс. руб.)

1. Характеристика проблем (задач), решение

которых осуществляется путем реализации муниципальной программы

«Развитие образования и молодёжной политики в муниципальном образовании – Сасовский муниципальный район Рязанской области

на 2017-2025 годы»

Одним из условий успешности социально-экономического развития Сасовского муниципального района и повышения благосостояния населения является модернизация образования и молодёжной политики и реализация его современной модели, обеспечивающей повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина.

В системе образования Сасовского муниципального района на 1 сентября 2019 года функционирует:

- 2 детских сада;

- 6 филиалов (детских садов) общеобразовательных организаций;

- 14 дошкольных групп на базе 10 школ;

- 9 общеобразовательных организаций с 7 филиалами (основными школами);

- одно учреждение дополнительного образования.

Несмотря на целый ряд положительных тенденций, сформировавшихся в системе муниципального образования за последние годы, существует ряд проблем, сдерживающих ее дальнейшее развитие. К ним относятся:

- отсутствие системы психологической диагностики и коррекции нарушений в дошкольных учреждениях образования, в связи с тем, что в ДОО нет специалистов: психологов, логопедов, дефектологов;

- в 82 % образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, нет специально оборудованных помещений для проведения физкультурных и музыкальных занятий;

- сокращение численности обучающихся и, как следствие, снижение показателя «Численность обучающихся на одного учителя», который в прошлом учебном году составил – 5,9 (является самым низким в области);

- недостаточный уровень математического образования, что подтверждают результаты мониторингового исследования качества освоения обучающимися 8-х классов программ основного общего образования по математике;

- недостаточно эффективная система работы с одарёнными детьми, что подтверждается низкими результатами участия обучающихся в региональном этапе предметных олимпиад;

- небольшой охват дополнительным образованием детей старше 12 лет, детей «группы риска», детей с ОВЗ;

- старение педагогических кадров, эмоциональное выгорание педагогов;

- необходимость обновления пищеблоков, спортивного и медицинского оборудования в общеобразовательных организациях региона в соответствии с современными требованиями;

- недостаточный уровень оснащения образовательных организаций современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения комплексной безопасности;

- недостаточное обеспечение полноценным отдыхом и оздоровлением всех категорий детей Сасовского района, что определяет необходимость сохранения и развития существующей инфраструктуры детского и подросткового отдыха и оздоровления, повышения удовлетворенности населения соответствующими образовательными услугами, а также реализации мер материально-технической поддержки загородных оздоровительных учреждений, создания условий для обеспечения безопасности пребывания детей и подростков в оздоровительных учреждениях, а также развития кадрового потенциала работников оздоровительных лагерей;

- необходимость перевода обучающихся из зданий с уровнем износа 50% и выше в новые здания, проведение капитального ремонта имеющихся зданий, в том числе спортивных сооружений, пристрой к зданиям школ спортивных сооружений, где они отсутствуют.

Помимо этого существует необходимость финансирования ряда мероприятий, обеспечивающих функционирование системы образования. Все они создают основу для организационного, технического и методического сопровождения функционирования и развития образования в Сасовском районе и наиболее эффективной реализации Программы.

Комплексный подход к развитию образования в рамках единой муниципальной программы и реализация мероприятий с использованием программно-целевого метода позволят увеличить охват программными мероприятиями проблемного направления и повысить эффективность использования бюджетных средств.

2. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.

Объем финансирования Программы составляет – 2310300,83178 тыс. рублей: (из них федеральный бюджет – 10781,29205 тыс. рублей, областной бюджет – 1801550,30278 тыс. рублей; местный бюджет – 497969,23695 тыс. рублей), в том числе:

2017 год – 229320,94425 тыс. рублей (из них федеральный бюджет – 546,0 тыс. рублей, областной бюджет – 178242,62992 тыс. руб.; местный бюджет – 50532,31433 тыс. руб.),

2018 год – 247864,86414 тыс. рублей (из них федеральный бюджет – 927,60323 тыс. рублей, областной бюджет – 193286,28070 тыс. руб.; местный бюджет – 53650,98021 тыс. руб.),

2019 год – 255501,57656 тыс. рублей (из них федеральный бюджет – 183,6765 тыс. рублей, областной бюджет – 197085,25330 тыс. руб.; местный бюджет – 58232,64676 тыс. руб.),

2020 год – 274083,05604 тыс. рублей (из них федеральный бюджет – 9124,01232 тыс. рублей, областной бюджет – 206124,50345 тыс. руб.; местный бюджет – 58834,54027 тыс. руб.),

2021 год – 262991,47093 тыс. рублей (из них федеральный бюджет – 7421,4 тыс. областной бюджет – 205299,81395 тыс. руб.; местный бюджет – 50147,99027 тыс. руб.),

2022 год – 265483,15017 тыс. рублей (из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; областной бюджет – 208774,52229 тыс. руб.; местный бюджет – 56708,62788 тыс. руб.),

2023 год – 266968,89545 тыс. рублей (из них областной бюджет – 210034,47711 тыс. руб.; местный бюджет – 56934,41834 тыс. руб.),

2024 год – 248784,94011 тыс. рублей (из них областной бюджет – 195425,52947 тыс. руб.; местный бюджет – 53359,41064 тыс. руб.),

2025 год – 255042,44011 тыс. рублей (из них областной бюджет – 201775,52947 тыс. руб.; местный бюджет – 53266,91064 тыс. руб.) в том числе:

по подпрограмме 1 «Развитие общего образования» – 1837155,05053 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 2167,08571 тыс. руб., областного бюджета – 1459091,82241 тыс. руб., из местного бюджета – 375896,14241 тыс. руб.; в том числе по годам:

2017 год – 180758,97833 тыс. рублей; в том числе из областного бюджета – 140953,89428 тыс. руб., из местного бюджета – 39805,08405 тыс. руб.;

2018 год – 200059,4584 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 158582,20097 тыс. руб., из местного бюджета – 41477,25745 тыс. руб.;

2019 год – 208332,15760 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 163123,78875 тыс. руб., из местного бюджета – 45208,36885 тыс. руб.;

2020 год – 220031,18448 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 2167,08571 тыс. руб., из областного бюджета – 175597,27682 тыс. руб., из местного бюджета – 42266,82195 тыс. руб.;

2021 год – 215845,62032 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 171648,50307 тыс. руб., из местного бюджета – 44197,11725 тыс. руб.;

2022 год – 212703,18777 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 168506,07052 тыс. руб., из местного бюджета – 44197,11725 тыс. руб.;

2023 год – 212703,18777 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 168506,07052 тыс. руб., из местного бюджета – 44197,11725 тыс. руб.;

2024 год – 193360,63792 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 156087,00874 тыс. руб., из местного бюджета – 37273,62918 тыс. руб.;

2025 год – 193360,63792 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 156087,00874 тыс. руб., из местного бюджета – 37276,62918 тыс. руб.;

по подпрограмме 2 «Развитие дополнительного образования детей» – 42706,34063 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 522,10884 тыс. руб., из местного бюджета – 42184,23179 тыс. руб.; в том числе по годам:

2017 год – 2019,50363 тыс. руб. в том числе из областного бюджета – 140,028 тыс. руб., из местного бюджета – 1879,47563 тыс. руб.;

2018 год – 2682,75278 тыс. руб. в том числе из областного бюджета – 110,82009 тыс. руб., из местного бюджета – 2571,93269 тыс. руб.;

2019 год – 2615,88063 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 221,75342 тыс. руб., из местного бюджета – 2394,12721;

2020 год – 6044,19577 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 49,50733 тыс. руб., из местного бюджета – 5994,68844 тыс. руб.;

2021 год – 5389,01794 тыс. руб. из местного бюджета;

2022 год – 5389,01794 тыс. руб. из местного бюджета;

2023 год – 5389,01794 тыс. руб. из местного бюджета;

2024 год – 6588,477 тыс. руб. из местного бюджета;

2025 год – 6588,477 тыс. руб. из местного бюджета;

по подпрограмме 3 «Реализация современных моделей успешной социализации детей» финансирование осуществляется из бюджета Рязанской области (далее - областной бюджет). Объем финансирования подпрограммы составляет 225198,66757 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 22654,56053 тыс. руб.,

2018 год – 24689,97145 тыс. руб.,

2019 год – 19762,67533 тыс. руб.,

2020 год – 19436,31801 тыс. руб.,

2021 год – 26505,04899 тыс. руб.,

2022 год – 27483,29206 тыс. руб.,

2023 год – 28603,50100 тыс. руб.,

2024 год – 28031,6501 тыс. руб.,

2025 год – 28031,6501 тыс. руб.

по подпрограмме 4 «Одарённые дети» финансирование мероприятий осуществляется из бюджета муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области – 93,8302 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 6,8302 тыс. рублей;

2020 год – 17,0 тыс. рублей;

2021 год – 12,0 тыс. рублей;

2022 год – 12,0 тыс. рублей;

2023 год – 12,0 тыс. рублей;

2024 год – 17,0 тыс. рублей;

2025 год – 17,0 тыс. рублей.

по подпрограмме 5 «Укрепление здоровья школьников» – 5016,82862 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 2650,66496 тыс. руб., из областного бюджета – 1895,41146 тыс. руб., из местного бюджета – 470,75220 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 737,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 546,0 тыс. руб., из областного бюджета – 154,0 из местного бюджета – 37,0 тыс. руб.;

2018 год – 996,88235 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 804,85 тыс. руб., из областного бюджета – 142,03235 тыс. руб., из местного бюджета – 50,0 тыс. руб.;

2019 год – 11,99 тыс. руб., в том числе из федерального - 0,0 тыс. руб., из местного бюджета – 11,99 тыс. руб.;

2020 год – 2890,95627 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 1299,81496 тыс. руб., из местного бюджета – 1429,37911 тыс. руб.;

2021 год – 52,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 0,0 тыс. руб. областного бюджета – 0,0 тыс. руб., из местного бюджета – 52,0 тыс. руб.;

2022 год – 47,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 0,0 тыс. руб., из местного бюджета – 47,0 тыс. руб.;

2023 год – 67,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 85,0 тыс. руб., из местного бюджета – 67,0 тыс. руб.;

2024 год – 107,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 85,0 тыс. руб., из местного бюджета – 22,0 тыс. руб.;

2025 год – 107,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 85,0 тыс. руб., из местного бюджета – 22,0 тыс. руб.

по подпрограмме 6 «Развитие кадрового потенциала системы образования Рязанской области» – 87455,48938 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 3150,84 тыс. руб., областного бюджета – 84040,84538 тыс. руб., из местного бюджета – 263,80400 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 8795,90789 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 8795,90789 тыс. руб.;

2018 год – 7553,62781 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 7553,62781 тыс. руб., из местного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 7925,75674 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 7832,95274 тыс. руб., из местного бюджета – 92,804 тыс. руб.;

2020 год – 11329,14494 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 3150,84 тыс. руб., областного бюджета – 8121,30494 тыс. руб., из местного бюджета – 57,0 тыс. руб.;

2021 год – 11226,565 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 7421,4 тыс. руб., областного бюджета – 11226,565 тыс. руб., из местного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 11316,378 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 7421,4 тыс. руб., областного бюджета – 11316,378 тыс. руб., из местного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 11406,909 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 11406,909 тыс. руб., из местного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 8950,6 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 8893,6 тыс. руб., из местного бюджета – 57,0 тыс. руб.;

2025 год – 8950,6 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 8893,6 тыс. руб., из местного бюджета – 57,0 тыс. руб.

по подпрограмме 7 «Комплексная безопасность образовательной организации» – 6893,68745 тыс. руб., из них из областного бюджета – 2970,344 тыс. рублей, из местного бюджета – 3923,34345 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 441,0 тыс. руб., из них: из областного бюджета – 420,0 тыс. руб., из местного бюджета – 21,0 тыс. руб.;

2018 год –758,564 тыс. руб., из них: из областного бюджета – 720,344 тыс. руб., из местного бюджета – 38,22 тыс. руб.;

2019 год – 780,85600 тыс. руб., из них: из областного бюджета – 380,0 тыс. руб., из местного бюджета – 400,856 тыс. руб.;

2020 год – 724,44145 тыс. руб., из них: из областного бюджета – 250,0 тыс. руб., из местного бюджета – 474,44145 тыс. руб.;

2021 год – 681,772 тыс. руб., из них: из областного бюджета – 0,0 тыс. руб., из местного бюджета – 681,772 тыс. руб.;

2022 год – 767,082 тыс. руб., из них: из областного бюджета – 0,0 тыс. руб., из местного бюджета – 767,082 тыс. руб.;

2023 год – 859,972 тыс. руб., из них: из областного бюджета – 0,0 тыс. руб., из местного бюджета – 859,972 тыс. руб.;

2024 год – 1346,25 тыс. руб., из них: из областного бюджета – 925,0 тыс. руб., из местного бюджета – 421,25 тыс. руб.;

2025 год – 533,75 тыс. руб., из них: из областного бюджета – 275,0 тыс. руб., из местного бюджета – 258,75 тыс. руб.

по подпрограмме 8 «Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования» – 73155,30288 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 2191,39765 тыс. руб., из областного бюджета – 67,77518 тыс. руб., из местного бюджета – 70896,13005 тыс. руб.; в том числе по годам:

2017 год – 8439,75465 тыс. руб. из местного бюджета;

2018 год – 9356,98999 тыс. руб., в том числе, из местного бюджета – 9356,98999 тыс. руб.;

2019 год – 9738,44773 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 9738,44773 тыс. руб.;

2020 год – 11675,87044 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 2191,39765 тыс., руб., из областного бюджета – 67,77518 тыс. руб., из местного бюджета – 9416,69761 тыс. руб.;

2021 год – 5606,55069 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 5606,55069 тыс. руб.;

2022 год – 5606,55069 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 5606,55069 тыс. руб.;

2023 год – 5606,55069 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 5606,55069 тыс. руб.;

2024 год – 8562,294 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 8562,294 тыс. руб.;

2025 год – 8562,294 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 8562,294 тыс. руб.;

по подпрограмме 9 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» – 13139,83412 тыс. руб., из них из областного бюджета – 12242,30167 тыс. руб., из местного бюджета – 897,53245 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 1274,23922 тыс. руб., из них: областного бюджета – 1274,23922 тыс. руб.;

2018 год – 1358,57944 тыс. руб., из них: из областного бюджета – 1292,51726 тыс. руб., из местного бюджета – 66,06218 тыс. руб.;

2019 год – 1378,28983 тыс. руб., из них: из областного бюджета – 1343,38956 тыс. руб., из местного бюджета – 34,90027 тыс. руб.;

2020 год – 1284,74468 тыс. руб., из них: из областного бюджета – 1117,37606 тыс. руб., из местного бюджета – 167,36862 тыс. руб.;

2021 год – 1530,56001 тыс. руб., из них: из областного бюджета – 1421,46001 тыс. руб., из местного бюджета – 109,1 тыс. руб.;

2022 год – 1577,88171 тыс. руб., из них: из областного бюджета – 1468,78171 тыс. руб., из местного бюджета – 109,1 тыс. руб.;

2023 год – 1654,99705 тыс. руб., из них: из областного бюджета – 1517,99659 тыс. руб., из местного бюджета – 137,00046 тыс. руб.;

2024 год – 1540,27109 тыс. руб., из них: из областного бюджета – 1403,27063 тыс. руб., из местного бюджета – 137,00046 тыс. руб.;

2025 год – 1540,27109 тыс. руб., из них: из областного бюджета – 1403,27063 тыс. руб., из местного бюджета – 137,00046 тыс. руб.;

по подпрограмме 10 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» – 16479,00 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 15238,28 тыс. руб., из местного бюджета – 1240,72 тыс. руб.; в том числе по годам:

2017 год – 4200,0 тыс. рублей; в том числе из областного – 3850,00 тыс. руб., из местного бюджета – 350,0 тыс. руб.;

2018 год – 0;

2019 год – 4524,00 тыс. руб.; в том числе: из областного бюджета – 4388,28 тыс. руб., из местного бюджета – 135,72 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.; в том числе: из областного бюджета – 0,0 тыс. руб., из местного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.; в том числе из областного бюджета – 0,0 тыс. руб., из местного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 300,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 0,0 тыс. руб., из местного бюджета – 300,0 тыс. руб.;

2023 год – 385,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 0,0 тыс. руб., из местного бюджета – 385,0 тыс. руб.;

2024 год – 0;

2025 год – 7070,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 7000,0 тыс. руб., из местного бюджета – 70,0 тыс. руб.

по подпрограмме 11 «Обеспечение жильем молодых семей» – 2159,67000 тыс. руб., объем финансирования из местного бюджета – 1255,62000 тыс. руб., объём финансирования из областного бюджета – 282,74627 тыс. руб., объём финансирования из федерального бюджета – 621,30373 тыс. руб., из них:

2018 год – местный бюджет – 79,38 тыс. руб.,

областной бюджет – 194,76677 тыс. руб.,

федеральный бюджет – 122,75323 тыс. руб.;

2019 год – местный бюджет – 92,61 тыс. руб.,

областной бюджет – 32,4135 тыс. руб.,

федеральный бюджет – 183,6765 тыс. руб.;

2020 год – местный бюджет – 158,76 тыс. руб.,

областной бюджет – 55,566 тыс. руб.,

федеральный бюджет – 314,874 тыс. руб.;

2021 год – местный бюджет – 281,83 тыс. руб.,

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – местный бюджет – 160,76 тыс. руб.,

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – местный бюджет – 160,76 тыс. руб.,

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – местный бюджет – 160,76 тыс. руб.,

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

2025 год – местный бюджет – 160,76 тыс. руб.,

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

по подпрограмме 12 «Создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи» финансирование мероприятий осуществляется из бюджета муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области – 477,5149 тыс. руб., из них:

2018 год – 11,1379 тыс. руб.,

2019 год – 46,377 тыс. руб.,

2020 год – 70,0 тыс. руб.,

2021 год – 70,0 тыс. руб.,

2022 год – 70,0 тыс. руб.,

2023 год – 70,0 тыс. руб.,

2024 год – 70,0 тыс. руб.,

2025 год – 70,0 тыс. руб.

по подпрограмме 13 «Совершенствование системы патриотического воспитания» финансирование мероприятий осуществляется из бюджета муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области – 369,6155 тыс. руб., из них:

2018 год – 0 тыс. руб.,

2019 год – 69,6155 тыс. руб.,

2020 год – 50,0 тыс. руб.,

2021 год – 50,0 тыс. руб.,

2022 год – 50,0 тыс. руб.,

2023 год – 50,0 тыс. руб.,

2024 год – 50,0 тыс. руб.,

2025 год – 50,0 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер.

3. Состав и сроки представления

отчетности об исполнении Программы.

Текущее управление за реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы – Управлением образования муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области.

Заказчик Программы несёт ответственность за её реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы.

Финансовый контроль за операциями исполнителями Программы осуществляется финансовым управлением муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области.

Ответственный исполнитель Программы совместно с соисполнителями Программы (при наличии) ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчётным, направляет в экономический отдел администрации муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области отчёт об эффективности реализации Программы в предыдущем году по форме согласно приложению № 4 к постановлению администрации муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области» от 03.12.2018 № 735 «Об утверждении Положения о муниципальных программах муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области».

4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

и показатели социально-экономической эффективности.

Реализация Программы позволит к концу 2025 года достичь следующих результатов:

- доля детей дошкольного возраста (1,5-7 лет), охваченных формами дошкольного образования не менее 65%;

- сохранение доли родителей, воспользовавшихся правом на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, ежегодно на уровне не менее 87%;

- обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

- обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;

- доля общеобразовательных организаций, отвечающих современным требованиям 73%;

- сохранение доли обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы в государственных образовательных организациях на уровне 99%;

- доля учащихся, обучающихся по новым образовательным стандартам – 100%;

- охват дополнительными мерами государственной поддержки общеобразовательных организаций, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты на всех ступенях обучения – 60 %;

- доля общеобразовательных организаций, включенных в единое информационное общеобразовательное пространство – 100%;

- доля детей, которым обеспечена возможность получения общедоступного и бесплатного начального общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в общей численности детей, нуждающихся в обучении – 100%;

- обновление к концу 2024 года в Сасовском районе содержания и методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей;

- увеличение численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (согласно региональному проекту), а также программами физкультурно-спортивной направленности;

- увеличение числа общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (согласно региональному проекту «Современная школа»);

- обеспечение к концу 2024 года возможности изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места (согласно региональному проекту «Современная школа»);

- создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до 3 лет путем предоставления в 2024 году не менее 1,284 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей;

- создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры и подготовки кадров;

- внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей к 2025 году не менее 50% учителей общеобразовательных организаций;

- развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность;

- обеспечить возможность женщинам, имеющим детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет;

- количество образовательных организаций, имеющих статус инновационной научно-образовательной площадки – 1;

- доля образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, требующих проведения ремонтных работ до 15 %;

- удельный вес организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для реализации современных программ исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся – 100 %;

- увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования до 75 %;

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, до 80%;

- сохранение доли обучающихся, успешно освоивших дополнительные образовательные программы в муниципальных образовательных организациях до 99,0 %;

- сохранение удельного веса численности педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трёх лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку на уровне 100 %;

- сохранение соотношения уровня оплаты труда педагогов организаций дополнительного образования средней заработной платы по экономике региона ежегодно на уровне не менее 80 %;

- увеличение удельного веса объединений дополнительного образования, в которых созданы условия реализации программ дополнительного образования для детей в соответствии с современными требованиями до 80 %;

- увеличение доли детей-сирот, устроенных на семейные формы воспитания до 100 %;

- увеличение доли детей в приёмных семьях в общем количестве детей в семьях опекунов (попечителей), приёмных родителей и усыновителей до 55 %;

- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений – 6 чел.;

- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано на конец отчётного периода – 11;

- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспользовавшихся своим правом на получение средств на проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности – 1 чел.;

- увеличение удельного веса численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, до 52%;

- увеличение количества одаренных детей, получивших поощрительные стипендии, на уровне не менее 3 человек;

- увеличение количества педагогов, подготовивших одаренных детей, до 5 человек;

- количество школьников – участников муниципального и регионального и заключительного этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр «Президентские спортивные игры» не менее 70 человек ежегодно;

- увеличение доли школьных столовых, оснащённых современным оборудованием, до 94,1 %;

- увеличение доли школьников, охваченных горячим питанием до 100%;

- доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 100%;

- увеличение доли спортивных залов общеобразовательных организаций, оснащённых спортивным оборудованием и инвентарём до 66,7%;

- доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности – не менее 75%;

- увеличение доли медицинских кабинетов, оснащённых оборудованием и медицинскими изделиями до 96,9%;

- доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства различного уровня – 16;

- количество муниципальных мероприятий для работников системы образования, направленных на повышение привлекательности педагогической профессии и профессионального уровня педагогических и управленческих кадров системы образования – 3;

- доля педагогических работников, ежегодно повышающих квалификации и профессиональную подготовку – 40;

- доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных организаций от числа педагогических работников муниципальных образовательных организаций, подлежащих аттестации – 85;

- доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании – 0;

- удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общеобразовательных организаций Сасовского района – 9,2;

- количество человек, заключивших договор о целевом обучении с государственной образовательной организацией Рязанской области – 2;

- доля педагогических работников в муниципальных образовательных организациях, получающих компенсацию расходов в соответствии с законом Рязанской области от 13.09.2006 № 101-ФЗ «О предоставлении компенсации по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих посёлках (посёлках городского типа) – 100;

- доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории – 100;

- увеличение удельного веса объектов образования, оснащённых современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности и защиты от терроризма, до 80 %;

- увеличение доли образовательных организаций, электросети и электрооборудование которых соответствуют требованиям нормативных документов по электроэнергетике до 96 %;

- увеличение доли выполненных мероприятий по предписаниям контрольно-надзорных органов в муниципальных образовательных организациях, до 100 %;

- увеличение доли образовательных организаций, в которых проведена огнезащитная обработка, до 100 %;

- увеличение количества образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности, до 10;

- количество представителей общественности, являющихся участниками конкурсов, способствующих развитию образования – не менее 1 организации ежегодно;

- сохранение доли расходов Управления образования, осуществляемых программно-целевым методом, от общего объема расходов за счёт средств бюджета Сасовского муниципального района на уровне 99,9 %;

- сохранение численности детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей (в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети и подростки, охваченные организованным отдыхом в период летних школьных каникул в лагерях труда и отдыха), на уровне не менее 527 человек;

- сохранение численности детей и подростков, занятых на временных работах в каникулярное время на уровне не менее 30 человек;

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заёмных средств) при оказании содействия за счёт средств федерального областного и муниципального бюджетов - не менее 1 молодой семьи в год;

- доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности общественных организаций, объединений, волонтерских отрядах – 11;

- количество молодых граждан района, получивших премии главы администрации МО – Сасовский муниципальный район Рязанской области – не менее 3;

- количество проведённых массовых молодёжных мероприятий, направленных на вовлечение в активную общественную деятельность – не менее 12;

- количество межрайонных и областных мероприятий, в которых приняли участие представители района – не менее 6;

- количество фестивалей, акций, конкурсов, викторин и других мероприятий в сфере гражданско-патриотического и духовного, нравственного воспитания – не менее 20;

- количество проведенных районных соревнований, спартакиад, чемпионатов и иных военно-патриотических мероприятий – 2;

- удельный вес образовательных организаций, в которых созданы условия для реализации современных программ и методик, направленных на патриотическое воспитание детей, подростков, волонтёров, молодёжи – 70;

- количество образовательных учреждений – победителей районных соревнований патриотической направленности, участников областных межрегиональных соревнований – не менее 1.»

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования -

Сасовский муниципальный район

Рязанской области

от 11 ноября 2020 г. № 640

«Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие образования и молодёжной политики в

муниципальном образовании –

Сасовский муниципальный район

Рязанской области

на 2017 – 2025 годы»

ПОДПРОГРАММА 1

«Развитие общего образования»

1. Цель и задачи реализации подпрограммы.

Цель - создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей Сасовского муниципального района.

Задачи:

- формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования;

- модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций Сасовского муниципального района к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;

- реализация регионального проекта «Современная школа (Рязанская область)», направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Современная школа».

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Срок реализации подпрограммы - 2017-2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета РФ (федеральный бюджет), из бюджета Рязанской области (далее – областной бюджет) и бюджета муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области (далее – местный бюджет). Объем финансирования подпрограммы составляет 1837155,05053 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 2167,08571 тыс. руб., из областного бюджета – 1459091,82241 тыс. руб., из местного бюджета – 375896,14241 тыс. руб.; в том числе по годам:

2017 год – 180758,97833 тыс. рублей; в том числе из областного бюджета – 140953,89428 тыс. руб., из местного бюджета – 39805,08405 тыс. руб.;

2018 год – 200059,45842 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 158582,20097 тыс. руб., из местного бюджета – 41477,25745 тыс. руб.;

2019 год – 208332,15760 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 163123,78875 тыс. руб., из местного бюджета – 45208,36885 тыс. руб.;

2020 год – 220031,18448 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 2167,08571 тыс. руб., из областного бюджета – 175597,27682 тыс. руб., из местного бюджета – 42266,82195 тыс. руб.;

2021 год – 215845,62032 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 171648,50307 тыс. руб., из местного бюджета – 44197,11725 тыс. руб.;

2022 год – 212703,18777 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 168506,07052 тыс. руб., из местного бюджета – 44197,11725 тыс. руб.;

2023 год – 212703,18777 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 168506,07052 тыс. руб., из местного бюджета – 44197,11725 тыс. руб.;

2024 год – 193360,63792 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 156087,00874 тыс. руб., из местного бюджета – 37273,62918 тыс. руб.;

2025 год – 193360,63792 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 156087,00874 тыс. руб., из местного бюджета – 37273,62918 тыс. руб.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

4. Механизм реализации подпрограммы.

Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:

- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.

Финансовое обеспечение ряда мероприятий раздела 5 «Система программных мероприятий» настоящей подпрограммы, которые предусматривают участие министерства образования и молодёжной политики Рязанской области, осуществляется в форме предоставления субсидий бюджету муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области.

С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы экономический отдел администрации муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.

Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.

5. Система программных мероприятий

№ п\п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

Объём финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Всего

в том числе по годам

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Задача 1

Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования, в том числе:

Администрация Сасовского муниципального района

Управление образования

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Доля детей дошкольного возраста (1,5-7 лет), охваченных формами дошкольного образования не менее 65%;

Сохранение доли родителей, воспользовавшихся правом на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-ных организациях, реализующих образователь-ную программу дошкольного образования, ежегодно на уровне не менее 87%;

обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;

Доля общеобразовательных организаций, отвечающих современным требованиям 73%;

Сохранение доли обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы в государствен-ных образователь-ных организациях на уровне 99 %;

Доля учащихся, обучающихся по новым образователь ным стандартам – 100%;

Охват дополнительными мерами государствен-

ной поддержки общеобразовательных организаций, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты на всех ступенях обучения – 60%;

Доля общеобразовательных организаций, включенных в единое информацион-

ное общеобразовательное пространство – 100%;

Доля детей, которым обеспечена возможность получения общедоступного и бесплатного начального общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в общей численности детей, нуждающихся в обучении – 100%;

Количество образователь-ных организаций, имеющих статус инновационной научно-образователь

ной площадки – 1;

Доля образователь-ных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, требующих проведения ремонтных работ до 15%;

Обновление к концу 2024 года в Сасовском районе содержания и методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей;

Увеличение числа общеобразовательных, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;

Увеличение численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

Областной бюджет

66597,99754

11491,82848

7094,50663

8454,9817

8421,1902

5895,42153

5390,260,41

5390,260,41

7229,77409

7229,77409

Местный бюджет

45385,62769

5920,01894

5992,23075

5088,88567

4983,88667

3551,4291

3457,4291

3457,4291

6467,15918

6467,15918

1.1

Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных организациях за счёт внутреннего резерва помещений

Администрация Сасовского муниципального района

Управление образования

Областной бюджет

1002,1

1002,1

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

40,0

40,0

0

0

0

0

0

0

0

0

- МКОУ «Глядковская СШ»

Областной бюджет

1002,1

1002,1

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

40,0

40,0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

Проведение капитального и текущего ремонта в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

Администрация Сасовского муниципального района

Управление образования

Областной бюджет

3900,0

3900,0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

673,6

347,5

326,1

0

0

0

0

0

0

0

капитальный ремонт здания МДОУ «Сотницынский ДС»

Областной бюджет

3900,0

3900,0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

320,0

320,0

0

0

0

0

0

0

0

0

«Агломазовский ДС» - филиал МКОУ «Малостуденецкая СШ»

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

«Фроловский ДС» - филиал МКОУ «Любовниковская СШ»

Местный бюджет

27,5

27,5

0

0

0

0

0

0

0

0

«Каргашинский ДС»» - филиал МКОУ «Любовниковская СШ»

Местный бюджет

11,3

0

11,3

0

0

0

0

0

0

0

ремонт кровли «Новоберезовский ДС» - филиала МКОУ «Малостуденецкая СШ»

Местный бюджет

126,7

0

126,7

0

0

0

0

0

0

0

ремонт кровли «Огарево-Почковский ДС» - филиал МКОУ «Глядковская СШ»

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ремонт кровли здания дошкольной группы МКОУ «Кустарёвская СШ»

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ремонт АТП «Каргашинский ДС» - филиал МКОУ «Любовниковская СШ»

Местный бюджет

65,4

0

65,4

0

0

0

0

0

0

0

установка забора МДОУ «Сотницынский ДС»

Местный бюджет

95,6

0

95,6

0

0

0

0

0

0

0

установка окон «Фроловский ДС» - филиал МКОУ «Любовниковская СШ»

Местный бюджет

27,1

0

27,1

0

0

0

0

0

0

0

1.3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования:

Администрация Сасовского муниципального района

Управление образования

Областной бюджет

57383,48318

6007,69848

6451,15663

7033,11564

7176,0219

5895,42153

5390,26041

5390,26041

7019,77409

7019,77409

Местный бюджет

43764,22889

5458,81894

5584,83075

4866,22576

4747,74778

3457,4291

3457,4291

3457,4291

6367,15918

6367,15918

- расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий и средств обучения

Областной бюджет

47451,7594

4516,78439

4916,11058

6295,51278

6667,792

4888,09257

4382,93145

4382,93145

5700,80209

5700,80209

Местный бюджет

21753,85308

2942,47961

2850,69144

2399,22755

2336,10782

1598,9361

1598,9361

1598,9361

3214,26918

3214,26918

- повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением максимального размера оплаты труда

Областной бюджет

895,79986

0

895,79986

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

8,958

0

8,958

0

0

0

0

0

0

0

- поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Областной бюджет

60,30864

0

0

43,96984

16,3388

0

0

0

0

0

Местный бюджет

2,47924

0

0

2,31420

0,16504

0

0

0

0

0

- выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

Областной бюджет

8485,07928

1490,91409

639,24619

693,63302

491,8911

843,81696

843,81696

843,81696

1318,972

1318,972

1.4

Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования (оснащение оборудованием, мебелью, посудой и инвентарем в соответствии с современными требованиями)

Областной бюджет

2561,07883

582,03

643,35

306,24483

118,918

163,512

163,512

163,512

210,0

210,0

Местный бюджет

530,8

73,7

81,3

4,8

111,0

20,0

20,0

20,0

100

100

1.5

Проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подготовки к началу нового учебного года:

Администрация Сасовского муниципального района

Управление образования

Областной бюджет

2241,87153

0

0

1115,62123

1126,25030

0

0

0

0

0

Местный бюджет

436,9988

0

0

217,85991

172,222

94,0

0

0

0

0

ремонт помещений МКОУ «Глядковская СШ»

Областной бюджет

1115,62123

0

0

1115,62123

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

217,85991

0

0

217,85991

0

0

0

0

0

0

ремонт помещений МКОУ «Сотницынская СШ»

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

94,0

0

0

0

0

94,0

0

0

0

0

ремонт пристроенной части здания МКОУ «Любовниковская СШ»

Областной бюджет

1126,25030

0

0

0

1126,25030

0

0

0

0

0

Местный бюджет

125,13889

0

0

0

125,13889

0

0

0

0

0

2.

Задача 2.

Модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения

готовности выпускников

общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности высокотехнологичной экономике, в том числе:

Областной бюджет

1389114,08768

129462,06580

151487,69434

154668,80705

163796,34943

165753,08154

163115,81011

163115,81011

148857,23465

148857,23465

Местный бюджет

329831,71949

33885,06511

35485,0267

40119,48318

36626,90676

40622,92144

40739,68815

40739,68815

30806,47

30806,47

2.1

Проведение мониторинговых исследований

учебных результатов и контингента, обучающегося в образовательных организациях

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

16,2

0

3,7

0,5

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2.2

Разработка методических рекомендаций для педагогических работников, проводящих дополнительные занятия с детьми, сталкивающимися со сложностями в освоении школьных предметов

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

4,25

0,5

0,5

0,25

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2.3

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества образовательных услуг муниципальных общеобразовательных организаций, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

27,9

2,0

11,9

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2.4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

Областной бюджет

1387015,53768

129462,06580

151487,69434

154668,80705

161697,79943

165753,08154

163115,81011

163115,81011

148857,23465

148857,23465

Местный бюджет

329675,91949

33882,56511

35468,9267

40116,73318

36511,95676

40618,42144

40735,18815

40735,18815

30804,97

30801,97

2.5

Приобретение транспортных средств для перевозки детей ( в соответствии требованиями ГОСР Р 51160-98, ГОСТ 33552-2015)

Областной бюджет

2098,55

0

0

0

2098,55

0

0

0

0

0

Местный бюджет

110,45

0

0

0

110,45

0

0

0

0

0

3.

Задача 3.

Реализация регионального проекта «Современная школа (Рязанская область)», направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Современная школа», в том числе:

Администрация Сасовского муниципального района

Управление образования

Федеральный бюджет

2167,08571

0

0

0

2167,08571

0

0

0

0

0

Областной бюджет

3379,73719

0

0

0

3379,73719

0

0

0

0

0

Местный бюджет

78,79523

0

0

0

56,02852

22,76671

0

0

0

0

3.1

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе:

Федеральный бюджет

2167,08571

0

0

0

2167,08571

0

0

0

0

0

Областной бюджет

3379,73719

0

0

0

3379,73719

0

0

0

0

0

Местный бюджет

56,02852

0

0

0

56,02852

0

0

0

0

0

3.1.1

Проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых предполагается создание центров

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

3312,71392

0

0

0

3312,71392

0

0

0

0

0

образования цифрового и гуманитарного профилей, в том числе:

Местный бюджет

33,46176

0

0

0

33,46176

0

0

0

0

0

МКОУ «Глядковская СШ»

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

1656,35696

0

0

0

1656,35696

0

0

0

0

0

Местный бюджет

16,73088

0

0

0

16,73088

0

0

0

0

0

МКОУ «Сотницынская СШ»

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной

1656,35696

0

0

0

1656,35696

0

0

0

0

0

Местный бюджет

16,73088

0

0

0

16,73088

0

0

0

0

0

3.1.2

обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, в том числе:

Федеральный бюджет

2167,08571

0

0

0

2167,08571

0

0

0

0

0

Областной бюджет

67,02327

0

0

0

67,02327

0

0

0

0

0

Местный бюджет

45,33347

0

0

0

22,56676

22,76671

0

0

0

0

МКОУ «Глядковская СШ»

Федеральный бюджет

1083,54286

0

0

0

1083,54286

0

0

0

0

0

Областной бюджет

33,51163

0

0

0

33,51163

0

0

0

0

0

Местный бюджет

11,28338

0

0

0

11,28338

0

0

0

0

0

МКОУ «Сотницынская СШ»

Федеральный бюджет

1083,54285

0

0

0

1083,54285

0

0

0

0

0

Областной бюджет

33,51164

0

0

0

33,51164

0

0

0

0

0

Местный бюджет

11,28338

0

0

0

11,28338

0

0

0

0

0

МКОУ «Любовниковская СШ»

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

11,384

0

0

0

0

11,384

0

0

0

0

МКОУ «Кустарёвская СШ»

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

11,38271

0

0

0

0

11,38271

0

0

0

0

4.

Задача 4.

Реализация образовательными организациями проектов различной направленности с привлечением грантовых средств

Администрация Сасовского муниципального района

Управление образования

Федерал ьный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

600,00

0

0

0

600,0

0

0

0

0

0

Итого

1837155,05053

180758,97833

200059,45842

208332,15760

220031,18448

215845,62032

212703,18777

212703,18777

193363,63792

193360,63792

Федеральный бюджет

2167,08571

0

0

0

2167,08571

0

0

0

0

0

Областной бюджет

1459091,82241

140953,89428

158582,20097

163123,78875

175597,27682

171648,50307

168506,07052

168506,07052

156087,00874

156087,00874

Местный бюджет

375896,14241

39805,08405

41477,25745

45208,36885

42266,82195

44197,11725

44197,11725

44197,11725

37276,62918

37273,62918

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения программы

№ п\п

Целевой индикатор

Единицы измерения

Показатели

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Доля детей дошкольного возраста (1,5-7) лет, охваченных всеми формами дошкольного образования

Процент детей в возрасте 1,5-7 лет от общего количества детей данной возрастной группы

67

65

65

65

65

65

65

65

65

2.

Доля родителей, воспользовавшихся правом на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

Процент от общего количества родителей, воспитывающих детей в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

Не менее87

Не менее87

Не менее87

Не менее87

Не менее87

Не менее87

Не менее87

Не менее87

Не менее 87

3.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, процент

-

-

100

100

100

100

100

100

100

4.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, процент

-

-

100

100

100

100

100

100

100

5.

Доля образовательных организаций, отвечающих современным требованиям

Процент от общего количества образовательных организаций

63

65

67

68

69

70

71

72

73

6.

Доля обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы в образовательных организациях

Процент от общего количества обучающихся

99

99

99

99

99

99

99

99

99

7.

Доля обучающихся по новым образовательным стандартам

Процент от общего количества обучающихся

68

72

84

94

97

100

100

100

100

8.

Охват дополнительными мерами государственной поддержки общеобразовательных организаций, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты на всех ступенях обучения

Процент от общего количества образовательных организаций, демонстрирующих низкие учебные результаты

45

55

50

60

60

60

60

60

60

9.

Доля общеобразовательных организаций включённых в единое информационное образовательное пространство

Процент от общего количества образовательных организаций

70

90

100

100

100

100

100

100

100

10.

Доля детей, которым обеспечена возможность получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в общей численности детей, нуждающихся в обучении

Процент от общей численности детей, нуждающихся в обучении в муниципальных общеобразователь-ных организациях

100

100

100

100

100

100

100

100

100

11.

Количество образовательных организаций, имеющих статус инновационной научно-образовательной площадки

Количество образовательных организаций

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12.

Доля образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, требующих проведения ремонтных работ

Процент от общего количества образовательных организаций

40

30

25

25

25

20

20

20

15

«Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие образования и молодёжной политики в

муниципальном образовании –

Сасовский муниципальный район

Рязанской области

на 2017–2025 годы»

ПОДПРОГРАММА 2

«Развитие дополнительного образования детей»

1. Цель и задачи реализации подпрограммы

Цель – создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей Сасовского муниципального района.

Задачи:

- организационное и информационно-методическое обеспечение дополнительного образования детей;

- создание условий для развития и вовлечения детей в социальную практику;

- обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей;

- развитие инфраструктуры дополнительного образования детей;

- обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование», утверждённого протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09.2018 № 10 в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования Сасовском муниципальном районе Рязанской области реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования Управление образования муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Сасовском муниципальном районе Рязанской области.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2017-2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области (далее – местный бюджет) и бюджета Рязанской области (далее – областной бюджет). Объем финансирования подпрограммы составляет 42706,34063 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 522,10884 тыс. руб., из местного бюджета – 42184,23179 тыс. руб.; в том числе по годам:

2017 год – 2019,50363 тыс. руб. в том числе из областного бюджета – 140,028 тыс. руб., из местного бюджета – 1879,47563 тыс. руб.;

2018 год – 2682,75278 тыс. руб. в том числе из областного бюджета – 110,82009 тыс. руб., из местного бюджета – 2571,93269 тыс. руб.;

2019 год – 2615,88063 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 221,75342 тыс. руб., из местного бюджета – 2394,12721 тыс. руб.;

2020 год – 6044,19577 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 49,50733 тыс. руб., из местного бюджета – 5994,68844 тыс. руб.;

2021 год – 5389,01794 тыс. руб. из местного бюджета;

2022 год – 5389,01794 тыс. руб. из местного бюджета;

2023 год – 5389,01794 тыс. руб. из местного бюджета;

2024 год – 6588,477 тыс. руб. из местного бюджета;

2025 год – 6588,477 тыс. руб. из местного бюджета.

4. Механизм реализации подпрограммы

Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:

- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.

С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы Экономический отдел администрации муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.

Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.

5. Система программных мероприятий

№ тп/п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

Объём финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Всего

В том числе по годам

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Задача 1

Развитие детского движения

Управление образования

Управление образования

МБОУ ДО «ЦРТ»

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- удельный вес организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для реализации современных программ исследовательской научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся – 100%;

- увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования до 80%;

- сохранение доли обучающихся, успешно освоивших дополнительные образовательные программы в муниципальных образовательных организациях до 99 %;

- создание удельного веса численности педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, прошедших в течение трёх лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку на уровне 100%;

- сохранение соотношения уровня оплаты труда педагогов организаций дополнительного образования средней заработной платы по экономике региона ежегодно на уровне не менее 80%;

- увеличение удельного веса объединений дополнительного образования, в которых созданы условия реализации программ дополнительного образования детей в соответствии с современными требованиями до 80%

Местный бюджет

6

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2.

Задача 2

Создание условий для развития и вовлечения детей в социальную практику, в том числе:

Управление образования

Управление образования

МБОУ ДО «ЦРТ»

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

148,9526

18,2675

19,0

21,6851

13,0

13,0

13,0

13,0

19,0

19,0

2.1.

Участие детей в муниципальных областных мероприятиях:

- одарённых детей;

- детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- детей с ограниченными возможностями здоровья

Управление образования

Управление образования

МБОУ ДО «ЦРТ»

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

148,9526

18,2675

19,0

21,6851

13,0

13,0

13,0

13,0

19,0

19,0

3.

Задача 3

Обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования, в том числе:

Управление образования

Управление образования

МБОУ ДО «ЦРТ»

Областной бюджет

522,10875

140,028

110,82009

221,75342

49,50733

0

0

0

0

0

Местный бюджет

23855,39919

1861,20813

2552,93269

2349,45311

2792,29144

2979,77794

2979,77794

2979,77794

2680,08

2680,08

3.1

Расходы на оплату труда (МБОУ ДО «ЦРТ»)

Управление образования

Управление образования

МБОУ ДО «ЦРТ»

Областной бюджет

522,10875

140,028

110,8200

221,75342

49,50733

0

0

0

0

0

Местный бюджет

23741,1329

1853,40787

2531,14199

2335,29788

2769,79137

2979,77794

2979,77794

2979,77794

2656,08

2656,08

3.1

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (МБОУ ДО «ЦРТ»)

Управление образования

Управление образования

МБОУ ДО «ЦРТ»

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

4907,20888

0

0

337,6470

1209,56184

1120,0

1120,0

1120,0

0

0

3.12.

Поддержание достигнутых уровней

Управление образования

Управление образования

МБОУ ДО «ЦРТ»

Областной бюджет

271,26075

0

0

221,75342

49,50733

0

0

0

0

0

заработной платы, определённых указами резидента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования (МБОУ ДО «ЦРТ»)

Местный бюджет

12,1713

0

0

11,67123

0,50007

0

0

0

0

0

4.

Задача 4

Развитие инфраструктуры дополнительного образования (МБОУ ДО «ЦРТ»), в том числе:

Управление образования

Управление образования

МБОУ ДО «ЦРТ»

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

46,989

0

0

22,989

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4.1.

Оснащение организаций дополнительного образования учебно-лабораторным, учебно - производственным инвентарём и оборудованием, музыкальными инструментами

Управление образования

Управление образования

МБОУ ДО «ЦРТ»

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

46,989

0

0

22,989

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

5.5.

Задача 5.

Обеспечение деятельности

учреждения дополнительного образования (МБУ ДО «ДЮСШ» Сасовского района Рязанской области)

Управление образования

Управление образования

МБУ ДО «ДЮСШ» Сасовского района Рязанской области

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- обеспечение доли лиц в возрасте 6-17 лет,

занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности, в общей численности лиц в возрасте 6-17 лет на уровне 26%

- увеличение количества призовых мест, занятых воспитанниками МБУ ДО «ДЮСШ» Сасовского района Рязанской области на соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровней до 6 ед.;

- увеличение числа воспитанников МБУ ДО «ДЮСШ» Сасовского района Рязанской области, принявших участие в официальных соревнованиях до 15 чел.;

- увеличение доли воспитанников МБУ ДО «ДЮСШ» Сасовского района Рязанской области, выполнивших требования на присвоение спортивных разрядов и знаний, в общем числе занимающихся до 2,3 %

- увеличение числа воспитанников МБУ ДО «ДЮСШ» Сасовского района Рязанской области, включенных в составы сборных команд Рязанской области до 8 чел.

- увеличение количества внутренних соревнований по отделениям МБУ ДО «ДЮСШ» Сасовского района Рязанской области до 10 ед.

- увеличение количества внутренних соревнований МБУ ДО «ДЮСШ» Сасовского района Рязанской области до 10 ед.

- увеличение выполнение физкультурно-спортивный комплекс ГТО до 3 ед.

Местный бюджет

18126,911

-

-

-

3184,397

2391,24

2391,24

2391,24

3884,397

3884,397

Всего

42706,34063

2019,50363

2682,75278

2615,88063

6044,19577

5389,01794

5389,01794

5389,01794

6588,477

6588,477

Областной бюджет

522,10884

140,028

110,82009

221,75342

49,50733

0

0

0

0

0

Местный бюджет

42184,23179

1879,47563

2571,93269

2394,12721

5994,68844

5389,01794

5389,01794

5389,01794

6588,477

6588,477

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения программы

№п/п

Целевой индикатор

Единица измерения

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

1.

Удельный вес организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для реализации современных программ исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2

Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования

процент

72

73

74

74

74

74

74

75

75

3.

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования

процент

0

0

25

25

25

25

25

25

25

4.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования:

персонифицированного финансирования и доступность дополнительного образования.

Характеризует степень внедрения механизма.

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.

Рассчитывается по формуле:

С = Чсерт/Чвсего, где:

С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования;

Чсерт – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования;

Чвсего – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета

процент

0

0

25

25

25

25

25

25

25

5.

Доля обучающихся, успешно освоивших дополнительные образовательные программы в муниципальных образовательных организациях

процент

98,7

98,8

98,9

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

6.

Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трёх лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

7.

Соотношение уровня оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования и средней заработной платы по экономике региона

процент

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

8.

Удельный вес объединений дополнительного образования, в которых созданы условия реализации программ дополнительного образования для детей в соответствии с современными требованиями

процент

60

70

80

80

80

80

80

80

80

9.

Доля лиц в возрасте 6-17 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности, в общей численности лиц в возрасте 6-17 лет

процент

-

-

-

17,0

19,0

20,0

22,0

24,0

26,0

10.

Количество призовых мест, занятых воспитанниками МБУ ДО «ДЮСШ» Сасовского района Рязанской области на соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровней

ед.

-

-

-

2

2

3

4

5

6

11.

Число воспитанников МБУ ДО «ДЮСШ» Сасовского района Рязанской области, принявших участие в официальных соревнованиях

человек

-

-

-

5

11

12

13

14

15

12.

Доля воспитанников МБУ ДО «ДЮСШ» Сасовского района Рязанской области, выполнивших требования на присвоение спортивных разрядов и знаний, в общем числе занимающихся

процент

-

-

-

2

2

2

2,1

2,2

2,3

13.

Число воспитанников МБУ ДО «ДЮСШ» Сасовского района Рязанской области, включенных в составы сборных команд Рязанской области

человек

-

-

-

3

4

5

6

7

8

14.

Количество внутренних соревнований по отделениям МБУ ДО «ДЮСШ» Сасовского района Рязанской области

ед.

-

-

-

8

8

9

9

10

10

15.

Количество внутренних соревнований МБУ ДО «ДЮСШ» Сасовского района Рязанской области

ед.

-

-

-

8

8

9

9

10

10

16.

Физкультурно-спортивный комплекс ГТО

Ед.

-

-

-

2

2

2

3

3

3

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие образования и молодёжной политики в

муниципальном образовании –

Сасовский муниципальный район

Рязанской области

на 2017- 2025 годы»

ПОДПРОГРАММА 3

«Реализация современных моделей успешной социализации детей»

1. Цель и задачи реализации подпрограммы

Цель – обеспечение государственной поддержки, создание благоприятных условий для успешной социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и создание условий для роста благосостояния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Сасовского муниципального района Рязанской области.

Задача – реализация отдельных государственных полномочий Рязанской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2017-2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Рязанской области (далее – областной бюджет). Объем финансирования подпрограммы составляет 225198,66575 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 22654,56053 тыс. руб.,

2018 год – 24689,97145 тыс. руб.,

2019 год – 19762,67533 тыс. руб.,

2020 год – 19436,31801 тыс. руб.,

2021 год – 26505,04899 тыс. руб.,

2022 год – 27483,29206 тыс. руб.,

2023 год – 28603,501 тыс. руб.,

2024 год – 28031,6501 тыс. руб.,

2025 год – 28031,6501 тыс. руб.

4. Механизм реализации подпрограммы

Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:

- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.

С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы экономический отдел администрации муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.

Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.

5. Система программных мероприятий

№ п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

Объём финансирования, тыс. рублей

Ожидаемый результат

всего

в том числе по годам

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Задача 1.

Реализация отдельных государственных полномочий Рязанской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, в том числе:

Управление образования

Управление образования

Областной бюджет

130472,19386

14713,34415

14463,59573

12173,25487

10784,32519

13583,36094

14055,23315

14573,84025

18062,61979

18062,61979

Увеличение доли детей-сирот, устроенных на семейные формы воспитания до 100%;

Увеличение доли детей в приёмных семьях в общем количестве детей в семьях опекунов (попечителей), приёмных родителей и усыновителей до 55%;

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений – 6 чел.;

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано на конец отчётного периода –11;

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспользовавшихся своим правом на получение средств на проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности – 1 чел.

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

Осуществление выплат денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях

Управление образования

Управление образования

Областной бюджет

91632,14748

10622,76516

10263,09924

8253,93576

6929,18328

9540,49908

9900,84576

10296,88272

12912,46824

12912,46824

1.2

Осуществление выплат денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приёмным семьям

Управление образования

Управление образования

Областной бюджет

31159,00665

3472,41855

3557,60963

3269,51669

2789,03438

2952,64008

3064,16561

3186,73575

4433,44298

4433,44298

1.3

Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

Управление образования

Управление образования

Областной бюджет

7681,03973

618,16044

642,88686

649,80242

1066,10753

1090,22178

1090,22178

1090,22178

716,70857

716,70857

1.4

Исполнение переданных отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Рязанской области на городском, пригородном (в сельской местности внутрирайонном) транспорте (кроме такси) и бесплатного проезда в период каникул к месту жительства и обратно к месту учёбы

Управление образования

Управление образования

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Задача 2

Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам социального найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признаётся невозможным, в том числе:

Администрация Сасовского муниципального района

Администрация Сасовского муниципального района

Областной бюджет

94666,47371

7941,21638

10226,37572

7589,42046

8651,99282

12921,68805

13428,05891

14029,66075

9939,03031

9939,03031

2.1

Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам социального найма специализированных жилых помещений

Администрация Сасовского муниципального района

Управление образования

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

92694,20161

7842,63480

10123,85088

7361,39844

8382,54582

12659,27157

13165,64243

13692,26813

9733,29477

9733,29477

2.2

Исполнение переданных отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Управление образования

Управление образования

Областной бюджет

1972,2721

98,58158

102,52484

228,02202

269,447

262,41648

262,41648

337,39262

205,73554

205,73554

3.

Задача 3.

Государственная поддержка решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством

Администрация Сасовского муниципального района

Управление образования

Областной бюджет

60,0

0

0

0

0

0

0

0

30,0

30,0

3.1

Предоставление единовременной выплаты на проведение ремонта жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющим жилое помещение, принадлежащее им на праве собственности (за исключением жилых помещений, предоставленных указанным лицам по договорам социального найма за счёт средств областного бюджета и впоследствии приватизирован-

ных)

Администрация Сасовского муниципального района

Управление образования

Областной бюджет

60,0

0

0

0

0

0

0

0

30,0

30,0

Всего

225198,66757

22654,56053

24689,97145

19762,67533

19436,31801

26505,04899

27485,04899

28603,501

28031,6501

28031,6501

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

225198,66757

22654,56053

24689,97145

19762,67533

19436,31801

26505,04899

27483,29206

28603,501

28031,6501

28031,6501

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Целевые индикаторы эффективности программы



п\п

Целевой индикатор

Единица измерения

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Доля детей-сирот, устроенных на семейные формы воспитания

Проценты от общего количества

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.

Доля детей в приёмных семьях в общем количестве детей в семьях опекунов (попечителей), приёмных родителей и усыновителей

Проценты от общего количества

55

60

55

55

55

55

55

55

55

3.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам социального найма специализированных жилых помещений

Чел.

7

6

6

6

6

6

6

6

6

4.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано, по состоянию на конец отчётного периода

Чел.

5

4

11

11

11

11

11

11

11

5.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспользовавшихся правом на получение средств на проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности

Чел.

1

0

0

1

1

1

1

1

1

Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие образования и молодёжной политики в

муниципальном образовании –

Сасовский муниципальный район

Рязанской области

на 2017-2025 годы»

ПОДПРОГРАММА 4

«Одаренные дети»

1. Цель и задача реализации подпрограммы

Цель – обеспечение благоприятных условий для создания на районном уровне единой системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.

Задача – развитие форм выявления и поддержки одаренных детей Сасовского муниципального района.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2017-2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области (далее – местный бюджет).

Объем финансирования подпрограммы составляет 93,8302 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 6,8302 тыс. рублей;

2020 год – 17,0 тыс. рублей;

2021 год – 12,0 тыс. рублей;

2022 год – 12,0 тыс. рублей;

2023 год – 12,0 тыс. рублей;

2024 год – 17,0 тыс. рублей;

2025 год – 17,0 тыс. рублей.

4. Механизм реализации подпрограммы

Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:

- закупают, товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.

С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы экономический отдел администрации муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.

Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.

5. Система программных мероприятий



п\п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

Объём финансирования, тыс. рублей

Ожидаемый результат

всего

в том числе по годам:

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Задача 1

Развитие форм выявления и поддержки одаренных детей в том числе:

Управление образования

Управление образования, образовательные организации

Местный бюджет

93,8302

0

0

6,8302

17,0

12,0

12,0

12,0

17,0

17,0

Увеличение удельного веса численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня до 52%;

Увеличение количества одарённых детей, получивших поощрительные стипендии, на уровне не менее 3 человек;

Увеличение количества педагогов, подготовивших одарённых детей до 5 человек.

1.1

Разработка программ педагогического и психологического сопровождения одарённых детей, апробация и внедрение эффективных методик развития научно-технического творчества, инновационных технологий, учебных программ и форм работы с одарёнными детьми.

Местный бюджет

12,0

0

0

0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1.2

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению, в том числе проведение муниципальных интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий (олимпиад, фестивалей, осмотров, конкурсов, конференций, соревнований для одарённых детей), а также участие в региональных и всероссийских мероприятиях

Местный бюджет

8183,02

0

0,0

6,8302

15,0

10,0

10,0

10,0

15,0

15,0

Итого

93,8302

0

0,0

6,8302

17,0

12,0

12,0

12,0

17,0

17,0

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения программы



п\п

Целевой индикатор

Единица измерения

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

1.

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня

процент

36

38

40

42

44

46

48

50

52

2.

Количество одарённых детей, получивших именные стипендии

человек

0

0

0

2

2

3

3

3

3

3.

Количество педагогических работников, получивших поощрение за воспитание одарённых детей

человек

0

0

1

4

4

5

5

5

5

Приложение 5

к муниципальной программе

«Развитие образования и молодёжной политики в

муниципальном образовании –

Сасовский муниципальный район

Рязанской области

на 2017-2025 годы»

ПОДПРОГРАММА 5

«Укрепление здоровья школьников»

1. Цель и задача реализации подпрограммы

Цель – создание условий для укрепления здоровья школьников Сасовского муниципального района.

Задача – укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях Сасовского муниципального района.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2017-2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета РФ (далее – федеральный бюджет), из бюджета Рязанской области (далее – областной бюджет) и бюджета муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области (далее – местный бюджет).

Объем финансирования подпрограммы составляет 5016,82862 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 2650,66496 тыс. руб., из областного бюджета – 1895,41146 тыс. руб., из местного бюджета – 470,7522 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 737,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 546,0 тыс. руб., из областного бюджета – 154,0 из местного бюджета – 37,0 тыс. руб.;

2018 год – 996,88235 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета– 804,85 тыс. руб., из областного бюджета – 142,03235 тыс. руб., из местного бюджета – 50,0 тыс. руб.;

2019 год – 11,99 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., из местного бюджета – 11,99 тыс. руб.;

2020 год – 2890,95627 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 1299,81496 тыс. руб., из местного бюджета – 1429,37911 тыс. руб.;

2021 год – 52,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 0,0 тыс. руб. из областного бюджета – 0,0 тыс. руб., из местного бюджета – 52,0 тыс. руб.;

2022 год – 47,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 0,0 тыс. руб., из местного бюджета – 47,0 тыс. руб.;

2023 год – 67,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 0,0 тыс. руб., из местного бюджета – 67,0 тыс. руб.;

2024 год – 107,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 85,0 тыс. руб., из местного бюджета – 22,0 тыс. руб.;

2025 год – 107,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 85,0 тыс. руб., из местного бюджета – 22,0 тыс. руб.

4. Механизм реализации подпрограммы

Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:

- закупают товары, работы, услуг в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.

С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы экономический отдел администрации муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.

Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.

5. Система программных мероприятий

№ п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

Объём финансирования, тыс. рублей

Ожидаемый результат

всего

в том числе, по годам

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Задача 1

Укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях, в том числе

Управление образования

Управление образования, образовательные организации

Федеральный бюджет

2650,66496

546,0

804,85

0

1299,81496

0

0

0

0

0

Количество школьников – участников муниципального, регионального и заключительного этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр «Президентские спортивные игры» не менее 70 человек ежегодно;

Увеличение доли школьных столовых, оснащённых современным оборудованием, до 94,1 %;

Увеличение доли школьников, охваченных горячим питанием, до 100%;

Увеличение доли спортивных залов общеобразовательных организаций, оснащённых спортивным оборудованием и инвентарём до 66,7 %

Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности – не менее 75 %;

Увеличение доли медицинских кабинетов, оснащённых оборудованием и медицинскими изделиями до

96,9 %.

Областной бюджет

1895,41146

154,0

142,03235

0

1429,37911

0

0

0

85,0

85,0

Местный бюджет

470,7522

37,0

50,0

11,99

161,7622

52,0

47,0

22,0

22,0

1.1

Проведение мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся образовательных организаций Сасовского муниципального района

Управление образования

Управление образования, образовательные организации

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

30,0

0

0

0

0

0

0

10,0

10,0

10,0

1.2

Оснащение школьных столовых современным технологически оборудованием в

соответствии с СанПиН, а также посудой и мебелью, в том числе:

Управление образования

Управление образования, образовательные организации

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

1300,0

0

0

0

1200,0

0

0

0

50,0

50,0

Местный бюджет

317,3058

0

0

11,99

146,3158

52,0

47,0

50,0

5,0

5,0

МКОУ «Сотницынская СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательные организации

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

1200,0

0

0

0

1200,0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

63,1579

0

0

0

63,1579

0

0

0

0

0

другие образовательные организации

Управление образования

Управление образования, образовательные организации

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

254,1479

0

0

11,99

83,1579

52,0

47,0

50,0

5,0

5,0

1.3

Оснащение образовательных организаций спортивным оборудованием и инвентарём

Управление образования

Управление образования, образовательные организации

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

50,0

0

0

0

0

0

0

0

25,0

25,0

Местный бюджет

15,0

0

0

0

0

0

0

5,0

5,0

5,0

1.4

Оснащение медицинских кабинетов оборудованием и медицинскими изделиями

Управление образования

Управление образования, образовательные организации

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

20,0

0

0

0

0

0

0

0

10,0

10,0

Местный бюджет

6,0

0

0

0

0

0

0

2,0

2,0

2,0

1.5

Создание в образовательных организациях Рязанской области, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе:

Управление образования

Управление образования, образовательные организации

Федеральный бюджет

1350,85

546,0

804,85

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

296,03235

154,0

142,03235

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

87,0

37,0

50,0

0

0

0

0

0

0

0

ремонт спортивного зала МКОУ «Батьковская ОШ»

Федеральный бюджет

804,85

0

804,85

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

142,03

0

142,03

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

50,0

0

50,0

0

0

0

0

0

0

0

ремонт спортивного зала МКОУ «Придорожная СШ» им. А.С. Новикова-Прибоя

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ремонт спортивного зала МКОУ «Любовниковская СШ»

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Оснащение спортивным инвентарём и оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения МКОУ «Любовниковская СШ»

Федеральный бюджет

546,0

546,0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

154,0

154,0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

37,0

37,0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

Федеральный бюджет

1299,81496

-

-

-

1299,81496

-

-

-

-

-

Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 100%

Областной бюджет

229,37911

-

-

-

229,37911

-

-

-

-

-

Местный бюджет

15,44640

15,44640

итого

5016,82862

737,0

996,88235

11,99

2890,95627

52,0

47,0

67,0

107,0

107,0

Федеральный бюджет

2650,66496

546,0

804,85

0

1299,81496

0

0

0

0

0

Областной бюджет

1895,41146

154,0

142,03235

0

1429,37911

0

0

0

85,0

85,0

Местный бюджет

470,7522

37,0

50,0

11,99

161,7622

52,0

47,0

67,0

22,0

22,0

6. Целевые индикаторы эффективности

№ п\п

Целевой индикатор

Единица измерения

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

Количество школьников-участников муниципального, регионального и заключительного этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и «Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» с учётом прогнозируемой демографической ситуации, не менее

количество

90

100

80

80

80

70

70

70

70

Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности

Процент от общего количества школьников, обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности

58

60

63

65

67

69

71

73

75

Доля школьных столовых, оснащённых современным технологическим оборудованием

Процент от количества школьных столовых

70

75

76,4

82,3

82,3

88,2

88,2

94,1

94,1

Доля школьников, охваченных горячим питанием

Процент от общего количества школьников

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

Процент от общего количества обучающихся, получающих начальное общее образование

-

-

-

100

100

100

100

100

100

Доля спортивных залов общеобразовательных организаций, оснащённых спортивным оборудованием и инвентарём

Процент от общего количества школьных спортивных залов

53

56

53,3

53,3

60

66,7

66,7

66,7

66,7

Доля медицинских кабинетов, оснащённых медицинским оборудованием и медицинскими изделиями

Процент от количества медицинских кабинетов школ

96,5

96,6

96,6

96,7

96,7

96,8

96,8

96,9

96,9

Приложение 6

к муниципальной программе

«Развитие образования и молодёжной политики в

муниципальном образовании –

Сасовский муниципальный район

Рязанской области

на 2017- 2025 годы»

ПОДПРОГРАММА 6

«Развитие кадрового потенциала системы образования Сасовского муниципального района Рязанской области»

1. Цель и задачи реализации подпрограммы

Цель – развитие педагогического потенциала системы образования Сасовского муниципального района Рязанской области.

Задачи:

- обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;

- реализация комплекса мер по поддержке, привлечению и закреплению педагогов в общеобразовательных организациях;

- обеспечение эффективного исполнения государственных функций.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2017-2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из Федерального бюджета, бюджета Рязанской области (далее – областной бюджет) и бюджета муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области (далее - местный бюджет). Объем финансирования подпрограммы составляет 87455,48938 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 3150,84 тыс. руб., из областного бюджета – 84040,84538 тыс. руб., из местного бюджета – 263,804 тыс. руб. В том числе по годам:

2017 год – 8795,90789 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 8795,90789тыс. руб.;

2018 год – 7553,62781 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 7553,62781 тыс. руб., из местного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 7925,75674 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 7832,95274 тыс. руб., из местного бюджета – 92,804 тыс. руб.;

2020 год – 11329,14494 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 3150,84 тыс. руб., из областного бюджета – 8121,30494 тыс. руб., из местного бюджета – 57,0 тыс. руб.;

2021 год – 11226,565 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., из областного бюджета – 11226,565 тыс. руб., из местного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 11316,378 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., из областного бюджета – 11316,378 тыс. руб., из местного бюджета – 0,0 тыс. руб.

2023 год – 11406,909 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 11406,909 тыс. руб., из местного бюджета муниципального – 0,0 тыс. руб.

2024 год – 8950,6тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 8893,6 тыс. руб., из местного бюджета – 57,0 тыс. руб.

2025 год – 8950,6тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 8893,6 тыс. руб., из местного бюджета – 57,0 тыс. руб.

4. Механизм реализации подпрограммы

Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:

- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.

С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчик Программы экономический отдел администрации муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.

Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.

5. Система программных мероприятий

№ п\п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Ожидаемый результат

всего

в том числе, по годам

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Задача 1

Обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, в том числе:

Управление образования

Управление образования

Местный бюджет

105,304

0

0

31,804

24,5

0

0

0

24,5

24,5

- доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства различного уровня – 16;

- количество муниципальных мероприятий для работников системы образования, направленных на повышение привлекательности педагогической профессии и профессионального уровня педагогических и управленческих кадров системы образования – 3;

- доля педагогических работников, ежегодно повышающих квалификации и профессиональную подготовку – 40;

- доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных организаций от числа педагогических работников муниципальных образовательных организаций, подлежащих аттестации – 85;

- доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании – 0;

- удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общеобразовательных организаций Сасовского района – 9,2;

- количество человек, заключивших договор о целевом обучении с государственной образовательной организацией Рязанской области – 2;

- доля педагогических работников в муниципальных образовательных организациях, получающих компенсацию расходов в соответствии с законом Рязанской области от 13.09.2006 № 101-ФЗ «О предоставлении компенсации по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих посёлках (посёлках городского типа)» – 100

1.1

Развитие системы профессиональных конкурсов

Местный бюджет

33,776

0

0

18,776

5

0

0

0

5

5

1.2

Проведение муниципальных мероприятий для работников системы образования, направленных на повышение привлекательности педагогической профессии и профессионального уровня педагогических кадров системы образования

Местный бюджет

63,778

0

0

12,778

17

0

0

0

17

17

1.3

Организация аттестации педагогических работников

Местный бюджет

7,75

0

0

0,25

2,5

0

0

0

2,5

2,5

2.

Задача 2

Реализация комплекса мер по поддержке, привлечению и закреплению педагогов в общеобразовательных организациях, в том числе:

Федеральный бюджет

3150,84

0

0

0

3150,84

0

0

0

0

0

Областной бюджет

84040,84538

8795,90789

7553,62781

7832,95274

8121,30494

11226,565

11316,378

11406,909

8893,6

8893,6

Местный бюджет

158,5

0

0

61,0

32,5

0

0

0

32,5

32,5

2.1

Предоставление единовременной выплаты молодым

специалистам, принятым на должность педагогических работников в муниципальные и общеобразовательные организации

Местный бюджет

120,0

0

0,0

60,0

20,0

0

0

0

20,0

20,0

2.2

Выявление школьников, заинтересованных в выборе профессии педагога, создание объединений ЦДТ, способствующих педагогическому самоопределению учащихся

Местный бюджет

1,5

0

0

0

0,5

0

0

0

0,5

0,5

2.3

Предоставление ежемесячной выплаты гражданам, обучающимся по образовательным программам педагогического образования и заключившим договор с муниципальными образовательными организациями

Местный бюджет

37,0

0

0

1,0

12,0

0

0

0

12,0

12,0

2.4

Предоставление компенсаций расходов на оплату жилых помещений, отопления, газоснабжения на цели отопления и освещения (электроснабжения на цели освещения) жилых помещений:

- специалистам, работающим в образовательных организациях и проживающим в сельской местности и совместно проживающим с ними членам их семей;

- специалистам, работавшим в образовательных организациях и проживающим в сельской местности и совместно проживающим с ними членам их семей

Областной бюджет

84040,84538

8795,90789

7553,62781

7832,95274

8121,30494

11226,565

11316,378

11406,909

8873,6

8873,6

2.5

Обеспечение посредством предоставления иных межбюджетных трансфертов выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

Управление образования

Общеобразовательные организации

Федеральный бюджет

3150,84

-

-

-

3150,84

0

0

-

-

-

- доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории – 100.

Итого

87455,48938

8795,90789

7553,62781

7925,75674

11329,14494

11226,565

11316,378

11406,909

8950,6

8950,6

Федеральный бюджет

3150,84

-

-

-

3150,84

0

0

-

-

-

Областной бюджет

84040,84538

8795,90789

7553,62781

7832,95274

8121,30494

11226,565

11316,378

11406,909

8893,6

8893,6

Местный бюджет

263,804

0

0

92,804

57

0

0

0

57

57

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

№ п\п

Целевой индикатор

Единица измерения

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

1.

Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства различного уровня

процент от общего количества педагогов

7

27

10

11

12

13

14

15

16

2.

Количество муниципальных мероприятий для работников системы образования, направленных на повышение привлекательности педагогической профессии и профессионального уровня педагогических и управленческих кадров системы образования

количество

2

3

3

2

3

3

3

3

3

3.

Доля педагогических работников, ежегодно повышающих квалификации и профессиональную подготовку

процент от общего количества педагогов

40

69

40

40

40

40

40

40

40

4.

Доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных организаций от числа педагогических работников муниципальных образовательных организаций, подлежащих аттестации

процент от общего количества педагогов

87,7

100

100

85

85

85

85

85

85

5.

Доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании

процент от общего количества выпускников

0

3

2

0

0

0

0

00

0

6.

Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общеобразовательных организаций Сасовского района

процент от общей численности учителей общеобразовательных организаций Сасовского района

6,5

9,8

9,2

9,2

9,2

9,2

9,2

9,2

9,2

7.

Количество человек, заключивших договор о целевом обучении с государственной образовательной организацией Рязанской области

человек

2

2

1

2

2

2

2

2

2

8.

Доля педагогических работников в муниципальных образовательных организациях, получающих компенсацию расходов в соответствии с законом Рязанской области от 13.09.2006 № 101-ФЗ «О предоставлении компенсации по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих посёлках (посёлках городского типа)»

процент от общего количества работников, претендующих на получение данных выплат

100

100

100

100

100

100

100

100

100

9.

Доля педагогических работников государственных образовательных организаций Рязанской области и муниципальных образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории

процент от общего количества работников, претендующих на получение вознаграждения

-

-

-

100

100

100

100

100

100

Приложение 7

к муниципальной программе

«Развитие образования и молодёжной политики в

муниципальном образовании –

Сасовский муниципальный район

Рязанской области

на 2017- 2025 годы»

ПОДПРОГРАММА 7

«Комплексная безопасность образовательной организации»

1. Цель и задачи реализации подпрограммы.

Цель – повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций Сасовского муниципального района.

Задачи:

- оснащение образовательных организаций Сасовского муниципального района современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности;

- создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях Сасовского муниципального района.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Срок реализации подпрограммы – 2017-2025годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Рязанской области (далее – областной бюджет) и бюджета муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области (далее – местный бюджет). Объем финансирования подпрограммы составляет 6893,68745 тыс. руб., из них из областного бюджета – 2970,344 тыс. рублей, из местного бюджета – 3923,34345 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 441,0 тыс. руб., из них: из областного бюджета – 420,0 тыс. руб., из местного бюджета – 21,0 тыс. руб.;

2018 год – 758,564 тыс. руб., из них: из областного бюджета – 720,344 тыс. руб., из местного бюджета – 38,22 тыс. руб.;

2019 год – 780,85600 тыс. руб., из них: из областного бюджета – 380,0 тыс. руб., из местного бюджета – 400,856 тыс. руб.;

2020 год – 724,44145 тыс. руб., из них: из областного бюджета – 250,0 тыс. руб., из местного бюджета – 474,44145 тыс. руб.;

2021 год – 681,722 тыс. руб., из них: из областного бюджета – 0,0 тыс. руб., местного бюджета 681,772 тыс. руб.;

2022 год – 767,082 тыс. руб., из них: из областного бюджета – 0,0 тыс. руб., местного бюджета – 767,082 тыс. руб.;

2023 год – 859,972 тыс. руб., из них: из областного бюджета – 0,0 тыс. руб., из местного бюджета – 859,972 тыс. руб.;

2024 год – 1343,25 тыс. руб., из них: из областного бюджета – 925,0 тыс. руб., из местного бюджета – 418,25 тыс. руб.;

2025 год – 533,75 тыс. руб., из них: из областного бюджета – 275,0 тыс. руб., из местного бюджета 258,75 тыс. руб.

4. Механизм реализации подпрограммы

Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:

- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.

С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчик Программы экономический отдел администрации муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.

Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.

5. Система программных мероприятий

№ п\п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

Объём финансирования, тыс. рублей

Ожидаемый результат

всего

в том числе, по годам

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Задача 1

Оснащение образовательных организаций современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности, в том числе:

Управление образования

Управление образования, образовательные организации

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Увеличение удельного веса объектов образования, оснащённых современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности и защиты от терроризма, до 80%;

Увеличение доли образовательных организаций, электросети и электрооборудование которых соответст

вуют требованиям нормативных документов по электроэнергетике до 96%;

увеличение доли выполненных мероприятий по предписаниям контрольно-надзорных органов в муниципальных образовательных организациях, до 100%;

увеличение доли образовательных организаций, в которых проведена огнезащитная обработка, до 100%.

Областной бюджет

1708,344

308,0

550,344

380,0

250,0

0

0

0,0

110,0

110,0

Местный бюджет

227,278

15,4

33,72

146,0

13,158

5,5

0

5,5

2,5

5,5

1.1

Оснащение охранным пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма (их монтаж и накладка), в том числе:

Управление образования

Управление образования, образовательные организации

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

840,344

0

370,344

0

250,0

0

0

0,0

110,0

110,0

Местный бюджет

175,478

0

22,82

126,0

13,158

0

0

5,5

2,5

5,5

1.1.1

Установка системы видеонаблюдения в ОО

Управление образования

Управление образования, образовательные организации

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

341,40

0

52,4

0

169,0

0

0

0,0

60,0

60,0

Местный бюджет

23,1

0

2,6

0

9,0

5,5

0

3,0

0

3,0

МКОУ «Демушкинская СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

52,4

0

52,4

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

2,6

0

2,6

0

0

0

0

0

0

0

МКОУ «Глядковская СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МКОУ «Кустарёвская СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

84,5

0

0

0

84,5

0

0

0

0

0

Местный бюджет

4,5

0

0

0

4,5

0

0

0

0

0

МКОУ «Батьковская ОШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

«Староберёзовская ОШ» - филиал МКОУ «Малостуденецкая СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

«Гавриловская ОШ» - филиал МКОУ «Любовниковская СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МДОУ «Сотницынский ДС»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

3,0

0

0

0

0

0

0

3,0

0

0

«Пичкиряевская ОШ» - филиал МКОУ «Придорожная СШ»

Управление образования

Управление образования

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

им. А.С. Новикова-Прибоя

ния

вания, образовательная организация

Областной бюджет

144,5

0

0

0

84,5

0

0

0

60,0

0

Местный бюджет

4,5

0

0

0

4,5

0

0

0

0

0

«Каргашинская ОШ» - филиал МКОУ «Любовниковская СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

60,0

0

0

0

0

0

0

0

0

60,0

Местный бюджет

3,0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,0

1.1.2

Установка кнопок экстренного вызова полиции

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

251,501

0

251,501

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

17,02

0

17,02

0

0

0

0

0

0

0

«Староберезовская ОШ» - филиал МКОУ «Малостуденецая СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

15,0

0

15,0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

1,0

0

1,0

0

0

0

0

0

0

0

«Гавриловская ОШ» - филиал МКОУ «Любовниковская СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

15,0

0

15,0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

1,0

0

1,0

0

0

0

0

0

0

0

«Пичкиряевская ОШ» - филиал МКОУ «Придорожная СШ» им. А.С. Новикова-Прибоя

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

15,0

0

15,0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

1,0

0

1,0

0

0

0

0

0

0

0

«Каргашинская ОШ» - филиал МКОУ «Любовниковская СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

15,0

0

15,0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

1,0

0

1,0

0

0

0

0

0

0

0

«Салтыковская ОШ» - филиал МКОУ «Придорожная СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

15,0

0

15,0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

1,0

0

1,0

0

0

0

0

0

0

0

«Агломазовская ОШ» - филиал МКОУ «Малостуденецкая СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

15,0

0

15,0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

1,0

0

1,0

0

0

0

0

0

0

0

МКОУ «Любовниковская СШ» (отдельно стоящее здание спортзала)

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

6,02

0

6,02

0

0

0

0

0

0

0

МКОУ Нижнемальцевская СШ

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

15,0

0

15,0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

1,0

0

1,0

0

0

0

0

0

0

0

«Агломазовский ДС» - филиал МКОУ «Малостуденецкая СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

13,078

0

13,078

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

2,0

0

2,0

0

0

0

0

0

0

0

«Новоберёзовский ДС» - филиал МКОУ Малостуденецкая СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

13,079

0

13,079

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

2,0

0

2,0

0

0

0

0

0

0

0

«Каргашинский ДС» - филиал МКОУ «Любовниковская СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

17,192

0

17,192

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

«Темгеневский ДС» - филиал МКОУ «Глядковская СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

17,192

0

17,192

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

«Огарево-Почковский ДС» - филиал МКОУ «Глядковская СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

17,192

0

17,192

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Здание дошкольной группы МКОУ «Батьковская ОШ

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

17,192

0

17,192

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Здание дошкольной группы МКОУ «Кустарёвская СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

17,192

0

17,192

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Здание дошкольной группы МКОУ «Малостуденецкая СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

17,192

0

17,192

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Здание дошкольной группы «Гавриловская ОШ» - филиал МКОУ «Любовниковская СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

17,192

0

17,192

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.3

Установка охранной сигнализации

Управление образования

Управление образования

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

100,0

0

0

0

0

0

0

0

50,0

50,0

Местный бюджет

7,5

0

0

0

0

0

0

2,5

2,5

2,5

«МКОУ «Сотницынская СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МКОУ «Глядковская СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МКОУ «Придорожная СШ» им. А.С. Новикова-Прибоя

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МКОУ «Малостуденецкая СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МКОУ «Любовниковская СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МКОУ «Алешинская СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

50,0

0

0

0

0

0

0

50,0

0

0

Местный бюджет

2,5

0

0

0

0

0

0

2,5

0

0

МКОУ «Кустарёвская СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

50,0

0

0

0

0

0

0

0

50,0

0

Местный бюджет

2,5

0

0

0

0

0

0

0

2,5

0

МКОУ «Демушкинская СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

50,0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,0

Местный бюджет

2,5

0

0

0

0

0

0

0

0

2,5

1.1.4

Модернизация АПС

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

47,1

0

47,1

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

2,4

0

2,4

0

0

0

0

0

0

0

МКОУ «Кустарёвская СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

15,7

0

15,7

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0,8

0

0,8

0

0

0

0

0

0

0

МКОУ «Сотницынская СШ» (в спортзале)

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

15,7

0

15,7

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0,8

0

0,8

0

0

0

0

0

0

0

МКОУ «Придорожная СШ» им. А.С. Новикова-Прибоя (в спортзале)

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

15,7

0

15,7

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0,8

0

0,8

0

0

0

0

0

0

0

1.1.5

Монтаж АПС после капитального ремонта здания (спортзала) образовательной организации

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

19,343

0

19,343

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0,8

0

0,8

0

0

0

0

0

0

0

МКОУ «Алешинская СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МКОУ «Батьковская ОШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

19,343

0

19,343

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0,8

0

0,8

0

0

0

0

0

0

0

МКОУ «Любовниковская СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МКОУ «Придорожная СШ» им. А.С. Новикова-Прибоя

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МКОУ «Сотницынская СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МКОУ «Глядковская СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.6

Ремонт, замена АПС и объектовых станций пожарного мониторинга

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

126,0

0

0

126,0

0

0

0

0

0

0

1.1.7

Установка системы речевого оповещения или автономного оповещения о потенциальной угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе:

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Областной бюджет

81,0

0

0

0

81,0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

4,158

0

0

0

4,158

0

0

0

0

0

МКОУ «Сотницынская СШ»

Областной бюджет

81,0

0

0

0

81,0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

4,158

0

0

0

4,158

0

0

0

0

0

МКОУ «Глядковская СШ»

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

Установка и ремонт ограждений по периметру территорий

образовательных организаций, в том числе:

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

868,0

308,0

180,0

380,0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

46,3

15,4

10,9

20,0

0

0

0

0

0

0

МКОУ «Алешинская СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

271,25

200,0

0

71,25

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

13,75

10,0

0

3,75

0

0

0

0

0

0

МКОУ «Сотницынская СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

224,25

58,0

0

166,25

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

11,65

2,9

0

8,75

0

0

0

0

0

0

«Агломазовский ДС» - филиал МКОУ «Малостуденецкая

СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

50,0

50,0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

2,5

2,5

0

0

0

0

0

0

0

0

«Агломазовская ОШ» - филиал МКОУ «Малостуденецкая СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

«Фроловский ДС» - филиал МКОУ «Любовниковская СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

77,6

0

77,6

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

2,37

0

2,37

0

0

0

0

0

0

0

«Новоберезовский ДС» - филиал МКОУ «Малостуденецкая СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МКОУ «Любовниковская СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

142,5

0

0

142,5

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

7,5

0

0

7,5

0

0

0

0

0

0

«Гавриловская ОШ» -филиал МКОУ «Любовниковская СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МКОУ «Батьковская СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

89,0

0

89,0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

3,53

0

3,53

0

0

0

0

0

0

0

МКОУ «Глядковская СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

13,4

0

13,4

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

5,0

0

5,0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Задача 2

Создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях, в том числе:

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

1262,0

112,0

170,0

0

0

0

0

0

815,0

165,0

Местный бюджет

3696,06545

5,6

4,5

254,856

461,28345

676,272

767,082

854,472

418,75

253,25

2.1.1

Замена, ремонт и устранение неисправностей электросетей и электрооборудования

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

1040,0

100,0

90,0

0

0

0

0

0

750,0

100,0

Местный бюджет

35,0

5,0

4,5

0

0

0

0

5,0

15,5

5,0

МКОУ «Малостуденецкая СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

60,0

30,

30,0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

3,0

1,5

1,5

0

0

0

0

0

0

0

МКОУ «Придорожная СШ» им. А.С. Новикова-Прибоя

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

65,0

35,0

30,0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

3,25

1,75

1,5

0

0

0

0

0

0

0

МКОУ «Сотницынская СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

65,0

35,0

30,0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

3,25

1,75

1,5

0

0

0

0

0

0

0

МКОУ «Малостуденецкая СШ» (дошкольная группа в отдельном здании)

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МКОУ «Глядковская СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

50,0

0

0

0

0

0

0

0

50,0

0

Местный бюджет

10,5

0

0

0

0

0

0

5,0

5,5

0

МКОУ «Демушкинская СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

150,0

0

0

0

0

0

0

0

100,0

50,0

Местный бюджет

7,5

0

0

0

0

0

0

0

5,0

2,5

«Берестянская ОШ» - МКОУ «Демушкинская СШ»

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

150,0

0

0

0

0

0

0

0

100,0

50,0

Местный бюджет

7,5

0

0

0

0

0

0

0

5,0

2,5

2.1.2

Электроизмерительные работы в образовательных организациях

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

500,0

0

0

0

0

0

0

0

500,0

0

Местный бюджет

85,0

0

0

0

60,0

0

0

0

25,0

0

2.2

Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, тканей

Управление образования

Управление образования, образовательная организация

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

192,0

12,0

80,0

0

0

0

0

0

50,0

50,0

Местный бюджет

949,68

0,6

0

240,856

40,614

157,2

374,01

131,4

2,5

2,5

2.3

Приобретение противопожарного оборудования и инвентаря

Управление образования

Управление образования, образовательные организации

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

52,0

0

0

0

0

11,0

21,0

10,0

5,0

5,0

2.4

Ремонт пожарного водопровода, проверка работоспособности пожарных кранов и гидрантов

Управление образования

Управление образования, образовательные организации

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

Испытание и реконструкция пожарных лестниц

Управление образования

Управление образования, образовательные организации

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

30,0

0

0

0

0

0

0

0

15,0

15,0

Местный бюджет

13,5

0

0

0

0

6,0

0

6,0

0,75

0,75

2.6

Совершенствование системы освещения территории образовательных организаций

Управление образования

Управление образования, образовательные организации

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

145,0

0

0

0

0

130,0

0

5,0

5,0

5,0

2.7

Экспертиза огнезащитного состава

Управление образования

Управление образования, образовательные организации

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

15,0

0

0

0

0

0

0

5,0

5,0

5,0

2.8

Оформление энергетических паспортов

Управление образования

Управление образования, образовательные организации

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

540,0,0

0

0

0

0

0

0

180,0

180,0

180,0

2.9

Аттестация рабочих мест

Управление образования

Управление образования, образовательные организации

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

370,0

0

0

0

0

0

0

140,0

180,0

50,0

2.10

Обеспечение физической охраны образовательных организаций

Управление образования

Управление образования, образовательные организации

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

1476,88545

0

0

0

360,66945

372,072

372,072

372,072

0

0

2.11

Обеспечение образовательных организаций стационарными или ручными металлоискателями

Управление образования

Управление образования, образовательные организации

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.12

Обучение по охране труда

Управление образования

Управление образования, образо

Местный бюджет

14,0

0

0

14,0

0

0

0

0

0

0

вательные организации

Итого

6893,68745

441,0

758,564

780,85600

724,44145

681,772

767,082

859,972

1346,25

533,75

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

2970,344

420,0

720,344

380,0

250,0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

3923,34345

21

38,22

400,856

474,44145

681,772

767,082

859,972

421,25

258,75

6. Целевые индикаторы эффективности

№ п\п

Целевой индикатор

Единица измерения

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

1.

Удельный вес объектов образования, оснащённых современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности и защиты от терроризма

Процент от общего количества объектов образования

66,0

68,0

70,0

72,0

74,0

76,0

78,0

80,0

82,0

2.

Доля образовательных организаций, электросети и электрооборудование которых соответствует требованиям нормативных документов по электроэнергетике

Процент от общего количества объектов образования

80,0

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

92,0

94,0

96,0

3.

Доля выполненных мероприятий по предписаниям контрольно-надзорных органов в муниципальных образовательных организациях

Процент от общества количества предписаний контрольно-надзорных органов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.

Доля образовательных организаций, в которых проведена огнезащитная обработка

Процент от общего количества образовательных организаций

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Приложение 8

к муниципальной программе

«Развитие образования и молодёжной политики

в муниципальном образовании –

Сасовский муниципальный район

Рязанской области

на 2017-2025 годы»

ПОДПРОГРАММА 8

«Организационно-методическое и техническое обеспечение

функционирования и развития системы образования»

1. Цель и задачи реализации подпрограммы

Цель – обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для функционирования и развития системы образования Сасовского муниципального района.

Задачи:

- научное, учебно-методическое, организационное и техническое сопровождение функционирования и развития системы образования;

- проведение мероприятий по привлечению общественности, представителей бизнес-сообщества к деятельности по развитию образования;

- обеспечение эффективного исполнения функций в сфере реализации Программы;

- реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда «Рязанская область)», направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда»;

- реализация регионального проекта «Современная школа (Рязанская область)», направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Современная школа».

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2017-2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Рязанской области (далее – областной бюджет) и бюджета муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области (далее – местный бюджет). Объем финансирования подпрограммы составляет 73155,30288 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 2191,39765 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 67,77518 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 70896,13005 тыс. руб. В том числе по годам:

2017 год – 8439,75465 тыс. руб. из местного бюджета;

2018 год – 9356,98999 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 9356,98999 тыс. руб.;

2019 год – 9738,44773 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 9738,44773 тыс. руб.;

2020 год – 11675,87044 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 2191,39765 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 67,77518 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 9416,69761 тыс. руб.;

2021 год – 5606,55069 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 5606,55069 тыс. руб.;

2022 год – 5606,55069 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 5606,55069 тыс. руб.;

2023 год – 5606,55069 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 5606,55069 тыс. руб.;

2024 год – 8562,294 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 8562,294 тыс. руб.;

2025 год – 8562,294 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 8562,294 тыс. руб.

4. Механизм реализации подпрограммы

Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:

- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.

С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчик Программы Экономический отдел администрации муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.

Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.

- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.

С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы Экономический отдел администрации муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.

5. Система программных мероприятий



п\п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

Объём финансирования, тыс. рублей

Ожидаемый результат

всего

В том числе по годам

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Задача 1

Научное, учебно-методическое, организационное и техническое сопровождение функционирования и развития системы образования, в том числе:

Местный бюджет

162,83297

0

10,53297

2,3

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

- увеличение количества образовательных организаций, участвующих в инновацион

ной деятельности, до 10;

- количество представителей общественности, являющихся участниками конкурсов, способствующих развитию образования – не менее 1 организации ежегодно;

- сохранение доли расходов Управления образования, осуществляемых программно-целевым методом, от общего объема расходов за счёт средств бюджета Сасовского муниципального района на уровне 99,9%

1.1

Поддержка инновационных направлений деятельности в муниципальной системе образования (обеспечение работы ИНОП, разработка и распространение методических материалов об опыте работы ИНОП)

Управление образования

Управление образования, образовательные организации

Местный бюджет

32,16

0

2,16

0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

1.2

Проведение мероприятий, направленных на привлечение внимания педагогической общественности актуальным вопросам развития системы образования

Управление образования

Управление образования, образовательные организации

Местный бюджет

69,67297

0

7,37297

2,3

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

1.3

Обеспечение документацией, бланками почётных грамот и благодарностей, памятными адресами и рамками для их оформления

Управление образования

Управление образования

Местный бюджет

61,0

0

1,0

0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

2.

Задача 2

Проведение мероприятий по привлечению общественности, представителей бизнес-сообщества к деятельности по развитию образования, в том числе:

Местный бюджет

0,05

0

0

0,05

0

0

0

0

0

0

2.1

Организация участия в смотре-конкурсе на лучшую организацию шефской работы в системе образования Рязанской области

Управление образования

Управления образования, образовательные организации

Местный бюджет

0,05

0

0

0,05

0

0

0

0

0

0

3.

Задача 3

Обеспечение эффективного исполнения государственных функций

Местный бюджет

70710,42715

8439,75465

9346,45702

9736,09773

9368,87768

5581,55069

5581,55069

5581,55069

8537,294

8537,294

3.1

Обеспечение деятельности Управления образования муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области;

- содержание аппарата Управления;

- содержание отделов: общего образования по методическому сопровождению и мониторингу системы образования, бухгалтерского учёта и отчётности, по хозяйственным вопросам

Управление образования

Управление образования

Местный бюджет

16232,19854

1472,10287

1772,07002

1968,13334

1816,54796

2302,09345

2302,09345

2302,09345

1148,532

1148,532

54478,22861

6967,65178

7574,387

7767,96439

7552,32972

3279,45724

3279,45724

3279,45724

7388,762

7388,762

4.

Задача 4

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, в том числе: обеспечение ОО Интернет-сообщением со скоростью соединения не менее 50 Мб/сек и гарантированным интернет-трафиком, в том числе:

Управление образования

Управление образования

Федеральный бюджет

2191,39765

0

0

0

2191,39765

0

0

0

0

0

Областной бюджет

67,77518

0

0

0

67,77518

Местный бюджет

22,81993

0

0

0

22,81993

4.1

Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Рязанская область)», направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда», в том числе модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в опорной школе

Управление образования

Управление образования

Местный бюджет

22,81993

0

0

0

22,81993

0

0

0

0

0

Всего

73155,30288

8439,75465

9356,98999

9738,44773

11675,87044

5606,55069

5606,55069

5606,55069

8562,294

8562,294

Федеральный бюджет

2191,39765

0

0

0

2191,39765

0

0

0

0

0

Областной бюджет

67,77518

0

0

0

67,77518

0

0

0

0

0

Местный бюджет

70896,13005

8439,75465

9356,98999

9738,44773

9416,96761

5606,55069

5606,55069

5606,55069

8562,294

8562,294

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения программы



п\п

Целевой индикатор

Единица измерения

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

1.

Количество образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности

единица

9

9

10

10

10

10

10

10

10

2.

Количество организаций, являющихся участниками конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования

единица

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3.

Доля расходов Управления образования, осуществляемых программно-целевым методом, от общего объёма расходов за счёт средств бюджета Сасовского муниципального района

процент

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

Приложение 9

к муниципальной программе

«Развитие образования и молодёжной политики в

муниципальном образовании –

Сасовский муниципальный район

Рязанской области

на 2017- 2025 годы»

ПОДПРОГРАММА 9

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей на 2017-2025 годы»

1. Цель и задачи реализации подпрограммы

Цель – совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Сасовском муниципальном районе.

Задачи:

- организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей в Сасовском муниципальном районе;

- совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Сасовском муниципальном районе.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2017-2025годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Рязанской области (далее – областной бюджет) и бюджета муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области (далее – местный бюджет). Объем финансирования подпрограммы составляет 13139,83412 тыс. руб., из них: из областного бюджета – 12242,30167 тыс. руб. областного бюджета, из местного бюджета – 897,53245 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год –1274,23922 тыс. руб., из них: из областного бюджета – 1274,23922 тыс. руб.;

2018 год – 1358,57944 тыс. руб., из них: из областного бюджета – 1292,51726 тыс. руб., из местного бюджета – 66,06218 тыс. руб.;

2019 год – 1378,28983 тыс. руб., из них: из областного бюджета – 1343,38956 тыс. руб., из местного бюджета – 34,90027 тыс. руб.;

2020 год – 1284,74468 тыс. руб., из них: из областного бюджета – 1117,37606 тыс. руб., из местного бюджета – 167,36862 тыс. руб.;

2021 год – 1530,56001 тыс. руб., из них: из областного бюджета – 1421,46001 тыс. руб., из местного бюджета – 109,1 тыс. руб.;

2022 год – 1577,88171 тыс. руб., из них: из областного бюджета – 1468,78171 тыс. руб., из местного бюджета – 109,1 тыс. руб.;

2023 год – 1654,99705 тыс. руб., из них: из областного бюджета – 1517,99659 тыс. руб., из местного бюджета – 137,00046 тыс. руб.;

2024 год – 1540,27109 тыс. руб., из них: из областного бюджета – 1403,27063 тыс. руб., из местного бюджета – 137,00046 тыс. руб.;

2025 год – 1540,27109 тыс. руб., из них: из областного бюджета – 1403,27063 тыс. руб., из местного бюджета – 137,00046 тыс. руб.

4. Механизм реализации подпрограммы

Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:

- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.

С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчик Программы Экономический отдел администрации муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.

Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.

5. Система программных мероприятий



п\п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

Объём финансирования, тыс., рублей

Ожидаемый результат

всего

В том числе, по годам

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Задача 1

Совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Рязанской области, в том числе:

Итого

13139,83412

1274,23922

1358,57944

1450,69983

1284,74468

1530,56001

1577,88171

1654,99705

1540,27109

1540,27109

- Сохранение численности детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей (в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети и подростки, охваченные организованным отдыхом в период летних школьных каникул в лагерях труда и отдыха), на уровне не менее 527 человек.

- Сохранение численности детей и подростков, занятых на временных работах в каникулярное время на уровне не менее 30 человек.

1.1

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей (в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организация и проведение смен лагерей труда и отдыха для детей и подростков в период летних школьных каникул)

Управление образования

Управление образования, образовательные организации

Областной бюджет

9808,36963

1040,99016

1049,33344

1094,90584

797,23328

1135,80063

1180,52169

1226,16321

1141,71069

1141,71069

Местный бюджет

30,66232

0

0

0,29416

30,36816

0

0

0

0

0

1.2

Противоклещевая обработка территорий лагерей

Управление образования

Управление образования, образовательные организации

Местный бюджет

180,55312

0

0

0

28,13828

31,0

34,0

28,13828

28,13828

28,13828

1.3

Лабораторное обследование работников лагерей

Управление

образования

Управление образования, образовательные организации

Местный бюджет

256,8

0

0

0

42,8

42,8

42,8

42,8

42,8

42,8

1.4

Приобретение путёвок для организации отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных учреждениях Рязанской области

Управление образования

Управление образования, образовательные организации

Областной бюджет

771,07464

79,380

83,160

86,688

86,688

86,688

89,28864

92,862

83,160

83,160

1.5

Организация временной занятости детей и подростков в свободное от учебы время

Управление образования

Управление образования, образовательные организации

Местный бюджет

429,51701

0

66,06218

34,60611

66,06218

32,3

32,3

66,06218

66,06218

66,06218

1.6

Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей

Управление образования

Управление образования

Областной бюджет

1662,8574

153,86906

160,02382

161,79572

233,45478

198,97138

198,97138

198,97138

178,399940

178,399940

Итого:

13139,83412

1274,23922

1358,57944

1378,28983

1284,74468

1530,56001

1577,88171

1654,99705

1540,27109

1540,27109

Областной бюджет

12242,30167

1274,23922

1292,51726

1343,38956

1117,37606

1421,46001

1468,78171

1517,99659

1403,27063

1403,27063

Местный бюджет

897,53245

0

66,06218

34,90027

167,36862

109,1

109,1

137,00046

137,00046

137,00046

6. Целевые индикаторы эффективности



п\п

Целевой индикатор

Единица измерения

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

1.

Численность детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей (в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети и подростки, охваченные организованным отдыхом в период летних школьных каникул в лагерях труда и отдыха)

человек

527

527

527

527

527

527

527

527

527

2.

Численность детей и подростков, занятых на временных работах в каникулярное время

человек

50

50

30

30

30

30

30

30

30

Приложение 10

к муниципальной программе

«Развитие образования и молодёжной политики в

муниципальном образовании –

Сасовский муниципальный район

Рязанской области

на 2017-2025 годы»

ПОДПРОГРАММА 10

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на

2017-2025 годы»

1. Цель и задачи реализации подпрограммы.

Цель – создание в Сасовском муниципальном районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения.

Задача подпрограммы – обеспечение односменного режима обучения в 1-11 классах общеобразовательных организаций и перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50% и выше.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Срок реализации подпрограммы – 2017-2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Рязанской области (далее – областной бюджет) и бюджета муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области (далее – местный бюджет).

Объем финансирования подпрограммы составляет 16479,00 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 15238,28 тыс. руб., из местного бюджета – 1240,72 тыс. руб.; в том числе по годам:

2017 год – 4200,0 тыс. рублей; в том числе из областного бюджета – 3850,00 тыс. руб., из местного бюджета – 350,0 тыс. руб.;

2018 год – 0;

2019 год – 4524,00 тыс. руб.; в том числе: из областного бюджета – 4388,28 тыс. руб., из местного бюджета – 135,72 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.; в том числе: из областного бюджета – 0,0 тыс. руб., из местного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.; в том числе из областного бюджета – 0,0 тыс. руб., из местного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 300,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 0,0 тыс. руб., из местного бюджета – 300,0 тыс. руб.;

2023 год – 385,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 0,0 тыс. руб., из местного бюджета – 385,0 тыс. руб.;

2024 год – 0;

2025 год – 7070,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 7000,0 тыс. руб., из местного бюджета – 70,0 тыс. руб.

4. Механизм реализации подпрограммы.

Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:

- закупают, товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.

С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчик Программы Экономический отдел администрации муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.

Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.

5. Система программных мероприятий



п\п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

Объём финансирования, тыс. рублей

Ожидаемый результат

всего

В том числе, по годам

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Задача 1

Обеспечение односменного режима обучения в 1-11 классах общеобразовательных организаций и перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 % и выше, в том числе:

Управление образования

Управление образования

Областной бюджет

15238,28

3850,0

0

4388,28

0

0

0

0

0

7000,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения

Местный бюджет

1240,72

350,0

0

135,72

0

0

300,0

385,0

0

70,0

1.1

Проведение капитального ремонта МКОУ «Алешинская СШ»

Областной бюджет

3850,00

3850,00

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

350,00

350,00

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

Проведение капитального ремонта МКОУ «Глядковская СШ»

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

Проведение капитального ремонта МКОУ «Батьковская ОШ»

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

Проведение капитального ремонта МКОУ «Сотницынская СШ»

Областной бюджет

4388,28

0

0

4388,28

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

135,72

0

0

135,72

0

0

0

0

0

0

1.5

Пристрой к зданию «Берестянская ОШ» - филиал МКОУ «Демушкинская СШ»

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

300,0

0

0

0

0

0

300,0

0

0

0

1.6

Проведение капитального ремонта МКОУ «Малостуденецкая СШ»

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

35,0

0

0

0

0

0

0

35,0

0

0

1.7

Проведение капитального ремонта МКОУ «Придорожная СШ»

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

50,0

0

0

0

0

0

0

50,0

0

0

1.8

Пристрой к зданию «Гавриловская ОШ» - филиал МКОУ «Любовниковская СШ»

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

300,0

0

0

0

0

0

0

300,0

0

0

1.9

Проведение капитального ремонта МКОУ «Любовниковская СШ»

Областной бюджет

7000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

7000,0

Местный бюджет

70,0

0

0

0

0

0

0

0

0

70,0

Итого:

16479,0

4200,0

0

4524,000

0

0

300,0

0

0

7070,0

Областной бюджет

15238,28

3850,0

0

4388,28

0

0

0

0

0

7000,0

Местный бюджет

1240,72

350,0

0

135,72

0

0

300,0

385,0

0

70,0

6.Планируемое количество новых мест общеобразовательных организаций Сасовского района по годам с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения

№ п\п

Наименование объекта

Наименование работ (проведение капитального ремонта, строительство зданий школ, реконструкция зданий школ, пристрой к зданиям школ, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению, приобретение зданий и помещений, аренда зданий и помещений

Единица измерения (количество мест)

Значение показателя

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

1.

«Гавриловская ОШ» - филиал МКОУ «Любовниковская СШ»

Пристрой к зданиям

мест

60

2.

«Берестянская ОШ» - филиал МКОУ «Демушкинс

кая СШ»

Пристрой к зданиям

мест

40

3.

МКОУ «Любовниковская СШ»

Капитальный ремонт

мест

90

4.

МКОУ «Алешинская СШ»

Капитальный ремонт

мест

70

5.

МКОУ «Малостуденецкая СШ»

Капитальный ремонт

мест

70

6.

МКОУ «Придорожная СШ» им. А.С. Новикова-Прибоя

Капитальный ремонт

мест

65

7.

МКОУ «Батьковская ОШ»

Капитальный ремонт

мест

50

8.

МКОУ «Сотницынская СШ»

Капитальный ремонт

мест

200

9.

МКОУ «Глядковская СШ»

Капитальный ремонт

мест

120

Приложение 11

к муниципальной программе

«Развитие образования и молодёжной политики в

муниципальном образовании –

Сасовский муниципальный район

Рязанской области

на 2017-2025 годы»

ПОДПРОГРАММА 11

«Обеспечение жильем молодых семей»

1. Цель и задача реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилом помещении.

Задачей подпрограммы является предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальной выплаты, дополнительной социальной выплаты.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы будут реализованы в 2018-2025 годах, в один этап.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

3.1. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Объем финансирования из местного бюджета – 1255,62 тыс. руб., объем финансирования из областного бюджета – 282,74627 руб., объем финансирования из федерального бюджета – 621,30373 тыс. руб. из них:

2018 год – местный бюджет – 79,38 тыс. руб.,

областной бюджет – 194,76677тыс. руб.,

федеральный бюджет – 122,75323 тыс. руб.;

2019 год – местный бюджет – 92,61 тыс. руб.,

областной бюджет – 32,4135 тыс. руб.,

федеральный бюджет – 183,6765 тыс. руб.;

2020 год – местный бюджет – 158,76 тыс. руб.,

областной бюджет – 55,566 тыс. руб.,

федеральный бюджет – 314,874 тыс. руб.;

2021 год – местный бюджет – 281,83 тыс. руб.,

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – местный бюджет – 160,76 тыс. руб.,

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – местный бюджет – 160,76 тыс. руб.,

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – местный бюджет – 160,76 тыс. руб.,

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

2025 год – местный бюджет – 160,76 тыс. руб.,

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

3.2. Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер.

4. Механизм реализации подпрограммы

4.1. Выделение бюджетных средств бюджету муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет Министерство образования и молодёжной политики Рязанской области для предоставления социальной выплаты, дополнительной социальной выплаты.

4.2. Министерство образования и молодёжной политики Рязанской области обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств; обеспечивает контроль за соблюдением получателями субсидий условий, установленных при их предоставлении.

4.3. Порядок предоставления социальной выплаты, порядок предоставления дополнительной социальной выплаты устанавливаются отдельным постановлением Правительства Рязанской области.

На выполнение мероприятий подпрограммы бюджету муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области выделяется субсидия на следующих условиях:

- наличие муниципальной программы, реализуемой за счет средств районного бюджета, предусматривающей предоставление молодым семьям социальной выплаты, дополнительной социальной выплаты;

- объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в соответствующем году должен составлять не менее 30% от размера социальной выплаты на каждую молодую семью, включенную в список молодых семей – участников подпрограммы по муниципальному образованию, которой планируется предоставить социальную выплату в соответствующем году с учетом средств районного бюджета, и предусматривать средства районного бюджета на софинансирование предоставления дополнительной социальной выплаты.

4.4. Для выделения субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Рязанской области с целью предоставления молодым семьям социальной выплаты Министерство образования и молодёжной политики Рязанской области проводит отбор муниципальных образований (далее – Отбор), в порядке, установленном Министерством образования и молодёжной политики Рязанской области.

Критерием отбора является наличие сформированного органами местного самоуправления списка молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году.

4.5. Финансовые средства федерального и областного бюджета распределяются между муниципальными образованиями Рязанской области по Методике расчета субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Рязанской области для предоставления молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья или строительство жилого дома, дополнительной социальной выплаты по рождению (усыновлению) одного ребенка.

4.6. С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы заказчик Программы, экономический отдел администрации МО - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями подпрограммы осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами МО - Сасовский муниципальный район Рязанской области.

Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляет заказчик Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

5. Система программных мероприятий

№ п\п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

Объём финансирования, тыс., рублей

Ожидаемый результат

всего

В том числе, по годам

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Задача 1

Предоставление молодым семьям, участникам подпрограммы, социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе:

Администрация района

УО

Федеральный бюджет

621,30373

122,75323

183,6765

314,874

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заёмных средств) при оказании содействия за счёт средств федерального областного и муниципального бюджетов

не менее 1 молодой семьи в год

Областной бюджет

282,74627

194,76677

32,4135

55,566

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный

бюджет

1243,62

79,380

92,61

158,76

277,83

158,76

158,76

158,76

158,76

1.2

Предоставление субсидий на предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям

Администрация рация района

УО

Местный

бюджет

12,0

0

0

0

4,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Итого

2159,67

396,9

308,7

529,2

281,83

160,76

160,76

160,76

160,76

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

№ п\п

Наименование целевого индикатора

Ед. изм

Базовый 2018 г.

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заёмных средств) при оказании содействия за счёт средств федерального областного и муниципального бюджетов

семья

1

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 2

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 1

Приложение 12

к муниципальной программе

«Развитие образования и молодёжной политики в

муниципальном образовании –

Сасовский муниципальный район

Рязанской области

на 2017-2025 годы»

ПОДПРОГРАММА 12

«Создание условий для развития, социализации

и самореализации молодежи»

1. Цель и задачи реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную общественную деятельность, поддержка детских и молодежных общественных организаций;

- создание условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых людей, поддержка талантливой молодежи;

- информирование о реализации молодежной политики.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы будут реализованы в 2018-2025 годах, в один этап.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области (далее – местный бюджет) в объеме 477,5149 тыс. руб., из них:

2018 год – 11,1379 тыс. руб.,

2019 год – 46,377 тыс. руб.,

2020 год – 70,0 тыс. руб.,

2021 год – 70,0 тыс. руб.,

2022 год – 70,0 тыс. руб.,

2023 год – 70,0 тыс. руб.,

2024 год – 70,0 тыс. руб.,

2025 год – 70,0 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер.

4. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.

Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации Программы:

- осуществляют исполнение мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются главными распорядителями;

- разрабатывают и утверждают положения по проведению мероприятий подпрограммы, связанных с проведением праздников, конкурсов, фестивалей, праздничных мероприятий, акций;

- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.

С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы заказчик Программы, экономический отдел администрации МО - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями подпрограммы осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами МО - Сасовский муниципальный район Рязанской области.

Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

5. Система программных мероприятий

№ п\п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

Объём финансирования, тыс., рублей

Ожидаемый результат

всего

В том числе, по годам

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Задача 1

Обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную общественную деятельность, в том числе:

УО

УО

Местный бюджет

347,7149

7,3379

28,377

52

52

52

52

52

52

Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в деятельности общественных организаций, объединений, волонтерских отрядов, с 7 % до 11 % от общей численности молодежи;

Увеличение количества созданных общественных организаций, объединений и волонтерских отрядов до 20;

Увеличение количества молодых граждан района, принимающих участие в мероприятиях межрайонного, регионального, областного уровней, до 100 человек ежегодно;

Увеличение доли молодых граждан, вовлеченных в реализацию проектов и программ по пропаганде духовно-нравственных и семейных ценностей, до 10% от общей численности молодежи

1.1

Организация и проведение массовых мероприятий, семинаров, слётов, фестивалей, акций, конкурсов и иных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в активную общественную деятельность

УО

УО

Местный бюджет

272,7149

7,3379

28,377

52

37

37

37

37

37

1.2

Предоставление ежегодных грантов главы администрации МО – Сасовский муниципальный район Рязанской области гражданам на реализацию молодежных проектов

УО

УО

Местный бюджет

75

0

0

0

15

15

15

15

15

2.

Задача 2

Создание условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых людей, поддержка талантливой молодежи, в том числе

УО

УО

Местный бюджет

129,8

3,8

18

18

18

18

18

18

18

2.1

Поощрительные премии молодёжи района от главы администрации и Главы района МО - Сасовский муниципальный район Рязанской области

УО

УО

Местный бюджет

18

0

0

3

3

3

3

3

3

2.2

Организация участия победителей районных конкурсов, представителей и делегаций молодёжи в межрайонных, областных мероприятиях

УО

УО

Местный бюджет

111,8

3,8

18

15

15

15

15

15

15

Итого

477,5149

11,1379

46,377

70

70,0

70,0

70

70

70

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения программы

№ п\п

Наименование целевого индикатора

Ед. изм.

Базовый 2017 г.

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности общественных организаций, объединений, волонтерских отрядах.

% от общей численности молодёжи

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

10,5

11

2

Количество молодых граждан района, получивших премии главы администрации МО – Сасовский муниципальный район Рязанской области

Ед. в год

2

Не менее 3

Не менее 3

Не менее 3

Не менее 3

Не менее 3

Не менее 3

Не менее 3

Не менее 3

3.

Количество проведённых массовых молодёжных мероприятий, направленных на вовлечение в активную общественную деятельность

Ед. в год

7

Не менее 10

Не менее 11

Не менее 11

Не менее 11

Не менее 12

Не менее 12

Не менее 12

Не менее 12

4.

Количество межрайонных и областных мероприятий, в которых приняли участие представители района

Ед. в год

5

Не менее 6

Не менее 6

Не менее 6

Не менее 6

Не менее 6

Не менее 6

Не менее 6

Не менее 6

5.

Количество предоставленных грантов главы администрации МО – Сасовский муниципальный район Рязанской области гражданам на реализацию молодёжных проектов

Ед. в год.

-

-

-

-

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 1

Приложение 13

к муниципальной программе

«Развитие образования и молодежной политики в

муниципальном образовании –

Сасовский муниципальный район

Рязанской области

на 2017-2025 годы»

ПОДПРОГРАММА 13

«Совершенствование системы патриотического воспитания»

1. Цель и задачи реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является совершенствование системы патриотического воспитания.

Задачи подпрограммы:

- обновление методического и информационного обеспечения функционирования системы патриотического воспитания населения, внедрение современных форм, методов, средств и технологий воспитательной деятельности;

- воспитание подрастающего поколения в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам в истории страны и Рязанской области, и на примере жизни и деятельности знаменитых людей;

- проведение патриотических акций совместно с детскими и молодежными общественными объединениями, активное вовлечение населения Сасовского района в проведение историко-патриотических мероприятий.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы будут реализованы в 2018-2025 годах, в один этап.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области (деле – местный бюджет) в объеме 369,6155 тыс. руб., из них:

2018 год – 0 тыс. руб.,

2019 год – 69,6155 тыс. руб.,

2020 год – 50,0 тыс. руб.,

2021 год – 50,0 тыс. руб.,

2022 год – 50,0 тыс. руб.,

2023 год – 50,0 тыс. руб.,

2024 год – 50,0 тыс. руб.,

2025 год – 50,0 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер.

4. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.

Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации Программы:

- осуществляют исполнение мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются главными распорядителями;

- разрабатывают и утверждают положения по проведению мероприятий подпрограммы, связанных с проведением праздников, конкурсов, фестивалей, праздничных мероприятий, акций.

С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы заказчик Программы экономический отдел администрации МО - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями подпрограммы осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами МО - Сасовский муниципальный район Рязанской области.

Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

5. Система программных мероприятий

№ п\п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

Объём финансирования, тыс. рублей

Ожидаемый результат

всего

В том числе, по годам:

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Задача 1

Совершенствование системы гражданско-патриотического и духовно- нравственного воспитания,

в том числе:

УО

УО

Местный бюджет

237,6155

0

57,6155

30

30,0

30,0

30

30

30

Увеличение уровня информированности детей и молодежи по вопросам патриотического воспитания с 4% до 15%;

Проведение не менее 10 мероприятий в сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания;

Увеличение количества молодых граждан, положительно настроенных на прохождение службы в Вооруженных силах РФ, с 3% до 10 %;

Проведение не менее 2 районных соревнований, спартакиад, чемпионатов и иных военно-патриотических мероприятий

1.1

Проведение фестивалей, акций, конкурсов, викторин и других мероприятий в сфере гражданско-патриотического и духовного - нравственного воспитания

УО

УО

Местный бюджет

237,6155

0

57,6155

30

30,0

30,0

30

30

30

2.

Задача 2

Совершенствование системы военно- патриотического воспитания молодежи и повышение мотивации к военной службе в современных условиях,

в том числе:

УО

УО

Местный бюджет

132,0

0

12

20

20

20

20

20

20

2.1

Проведение районных соревнований, спартакиад, чемпионатов и иных военно-патриотических мероприятий

УО

УО

Местный бюджет

30,0

0

0

5

5

5

5

5

5

2.2

Организация участия победителей районных соревнований, фестивалей, конкурсов и делегаций молодёжи в межрайонных, областных мероприятиях патриотической направленности

УО

УО

Местный бюджет

102,0

0

12

15

15

15

15

15

15

Итого

369,6155

0

69,61550

50

50

50

50

50

50

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

№ п\п

Наименование целевого индикатора

Ед. изм.

Базовый 2018г.

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Количество фестивалей, акций, конкурсов, викторин и других мероприятий в сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания

Ед.

15

Не менее15

Не менее20

Не менее20

Не менее20

Не менее20

Не менее20

Не менее20

Не менее20

2.

Количество проведенных районных соревнований, спартакиад, чемпионатов и иных военно-патриотических мероприятий

Ед.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы условия для реализации современных программ и методик, направленных на патриотическое воспитание детей, подростков, волонтёров, молодёжи

%

20

50

60

70

70

70

70

70

70

4.

Количество образовательных учреждений – победителей районных соревнований патриотической направленности, участников областных межрегиональных соревнований

Ед.

1

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 1

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Информационный бюллетень/ № 635 от 16.11.2020
Рубрики правового классификатора: 190.040.000 Управление в области образования. Программы развития образования

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать