Основная информация
Дата опубликования: | 12 января 2015г. |
Номер документа: | RU91000201500015 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 января 2015 года №1-П
О внесении изменений в Государственную программу Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №552-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Государственную программу Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №552-П, изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 мая 2014 года.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 12.01.2015 №1-П
Изменения
в Государственную программу Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №552-П (далее - Программа)
1. В Программе:
1) в паспорте:
а) абзац первый раздела «Задачи Программы» изложить в следующей редакции:
«- развитие физической культуры и массового спорта, совершенствование системы физического воспитания граждан и пропаганда физической культуры и спорта как важнейших составляющих здорового образа жизни;»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Программы
- общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 6128 033,11593 тыс. руб., в том числе:
- за счет федерального бюджета (по согласованию) - 90 417,34200 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 90 417,34200 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
- за счет краевого бюджета - 5 961 202,81448 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 748 145,69448 тыс. руб.;
2015 год - 1 128 627,84000 тыс. руб.;
2016 год - 986 145,08000 тыс. руб.;
2017 год - 1 027 563,20000 тыс. руб.;
2018 год - 1 070 721,00000 тыс. руб.;
- за счет местных бюджетов (по согласованию) 74 687,95945 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 29 551,40945 тыс. руб.;
2015 год - 25 449,60000 тыс. руб.;
2016 год - 6 830,45000 тыс. руб.;
2017 год - 6 030,80000 тыс. руб.;
2018 год - 6 825,70000 тыс. руб.
- за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 1 725,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 575,00000 тыс. руб.;
2015 год - 575,00000 тыс. руб.;
2016 год - 575,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.»;
2) в разделе 2 «Цель и задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации»:
а) пункт 1 части 2.2 изложить в следующей редакции:
«1) развитие физической культуры и массового спорта, совершенствование системы физического воспитания граждан и пропаганда физической культуры и спорта как важнейших составляющих здорового образа жизни;»;
б) часть 2.4.1 изложить в следующей редакции:
«2.4.1. В рамках решения первой задачи Программы по развитию физической культуры и массового спорта, совершенствованию системы физического воспитания граждан и пропаганде физической культуры и спорта как важнейших составляющих здорового образа жизни предполагается реализация Подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае», которой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях, реализацию комплекса мер по развитию студенческого спорта на базе образовательных учреждений и на повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта в средствах массовой информации.»;
в) часть 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 6 128 033,11593 тыс. руб., в том числе:
за счет федерального бюджета (по согласованию) - 90 417,34200 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 90 417,34200 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет краевого бюджета - 5 961 202,81448 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 748 145,69448 тыс. руб.;
2015 год - 1 128 627,84000 тыс. руб.;
2016 год - 986 145,08000 тыс. руб.;
2017 год - 1 027 563,20000 тыс. руб.;
2018 год - 1 070 721,00000 тыс. руб.;
за счет местных бюджетов (по согласованию) - 74 687,95945 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 29 551,40945 тыс. руб.;
2015 год - 25 449,60000 тыс. руб.;
2016 год - 6 830,45000 тыс. руб.;
2017 год - 6 030,80000 тыс. руб.;
2018 год - 6 825,70000 тыс. руб.
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 1 725,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 575,00000 тыс. руб.;
2015 год - 575,00000 тыс. руб.;
2016 год - 575,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
2. В Подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
- общий объем финансирования Подпрограммы 1 на 2014-2018 годы составляет 125 084,01339 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- краевого бюджета - 122 477,99439 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 29 569,14439 тыс. руб.;
2015 год - 16 195,00000 тыс. руб.;
2016 год - 24 526,75000 тыс. руб.;
2017 год - 25 556,80000 тыс. руб.;
2018 год - 26 630,30000 тыс. руб.;
- местных бюджетов (по согласованию) - 2 606,01900 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 628,16900 тыс. руб.;
2015 год - 380,70000 тыс. руб.;
2016 год - 510,65000 тыс. руб.;
2017 год - 532,10000 тыс. руб.;
2018 год - 554,40000 тыс. руб.»;
2) в разделе 2 «Цель и задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации»:
а) часть 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Общий объем финансирования Подпрограммы 1 на 2014-2018 годы составляет 125 084,01339 тыс. руб., в том числе за счет средств: краевого бюджета -122 477,99439 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 29 569,14439 тыс. руб.;
2015 год - 16 195,00000 тыс. руб.;
2016 год - 24 526,75000 тыс. руб.;
2017 год - 25 556,80000 тыс. руб.;
2018 год - 26 630,30000 тыс. руб.;
местных бюджетов (по согласованию) - 2 606,01900 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 628,16900 тыс. руб.;
2015 год - 380,70000 тыс. руб.;
2016 год - 510,65000 тыс. руб.;
2017 год - 532,10000 тыс. руб.;
2018 год - 554,40000 тыс. руб.»;
б) слова «2.6. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 1» заменить словами: «2.8. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 1»;
3) в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае»:
а) в абзаце первом пункта 1 части 3.2.5 слова «в срок до 15 марта» заменить словами «в срок до 1 февраля»;
б) в абзаце втором части 3.2.6 слова «и туризма» заменить словами «и молодежной политики».
3. В Подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»:
1) в паспорте:
а) раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2
- Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 представлены в приложении 1 к Программе»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
- общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2014-2018 годы составляет 3 513 783,10134 тыс. руб., в том числе за счет:
- федерального бюджета (по согласованию) - 7 946,24200 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 7 946,24200 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
- краевого бюджета - 3 504 563,22634 тыс. руб., из них по годам:
2014 год-695 090,21634 тыс. руб.;
2015 год - 653 800,49000 тыс. руб.;
2016 год - 689 205,62000 тыс. руб.;
2017 год - 718 152,30000 тыс. руб.;
2018 год - 748 314,60000 тыс. руб.;
- местных бюджетов (по согласованию) - 1 273,63300 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 454,83300 тыс. руб.;
2015 год - 75,00000 тыс. руб.;
2016 год - 234,80000 тыс. руб.;
2017 год - 247,70000 тыс. руб.;
2018 год-261,30000 тыс. руб.»;
2) в разделе 2 «Цель и задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации»:
а) часть 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2014-2018 годы составляет 3 513 783,10134 тыс. руб., в том числе за счет:
федерального бюджета (по согласованию) - 7 946,24200 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 7 946,24200 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 3 504 563,22634 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 695 090,21634 тыс. руб.;
2015 год - 653 800,49000 тыс. руб.;
2016 год - 689 205,62000 тыс. руб.;
2017 год - 718 152,30000 тыс. руб.;
2018 год - 748 314,60000 тыс. руб.;
местных бюджетов (по согласованию) - 1 273,63300 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 454,83300 тыс. руб.;
2015 год - 75,00000 тыс. руб.;
2016 год - 234,80000 тыс. руб.;
2017 год - 247,70000 тыс. руб.;
2018 год-261,30000 тыс. руб.»;
б) слова «2.7. Группировка объемов финансирования программных мероприятий по источникам финансирования Подпрограммы 1 изложена» заменить словами «2.6. Объемы финансирования программных мероприятий по источникам финансирования Подпрограммы 2 приведены»;
в) слова «2.6. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 1» заменить словами «2.7. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 2»;
3) в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае Подпрограммы 2»:
а) в наименовании слова «, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае Подпрограммы 2» заменить словами «Подпрограммы 2, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае»;
б) в абзаце первом пункта 1 части 3.2.5 слова «в срок до 1 февраля» заменить словами «в срок до 15 января»;
в) в абзаце втором части 3.2.6 слова «и туризма» заменить словами «и молодежной политики».
4. В подпрограмме 3 «Обеспечение реализации Программы»:
1) в паспорте:
а) раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3
- Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3 представлены в приложении 1 к Программе»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 на 2014-2018 годы составляет 246 904,56974 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета, из них по годам:
2014 год - 54 845,46974 тыс. руб.;
2015 год - 46 528,60000 тыс. руб.;
2016 год - 46 528,60000 тыс. руб.;
2017 год - 48 482,90000тыс. руб.;
2018 год - 50 519,00000 тыс. руб.»;
2) часть 2.7. раздела 2 «Цель и задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.7. Общий объем финансирования Подпрограммы 3 на 2014-2018 годы составляет 246 904,56974 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета, из них по годам:
2014 год - 54 845,46974 тыс. руб.;
2015 год - 46 528,60000 тыс. руб.;
2016 год - 46 528,60000 тыс. руб.;
2017 год - 48 482,90000тыс. руб.;
2018 год - 50 519,00000 тыс. руб.»;
3) раздел 4 «Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3» дополнить словом «края».
5. В подпрограмме 4 «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом»:
1) в паспорте:
а) раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4
- Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4 представлены в приложении 1 к Программе»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 на 2014-2018 годы составляет 767 645,12493 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- федерального бюджета (по согласованию) - 30 000,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 30 000,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
- краевого бюджета - 705 919,53748 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 537 919,53748 тыс. руб.;
2015 год - 168 000,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
- местных бюджетов (по согласованию) - 31 725,58745 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 9 409,58745 тыс. руб.;
2015 год - 4 970,00000 тыс. руб.;
2016 год - 6 085,00000 тыс. руб.;
2017 год - 5 251,00000 тыс. руб.;
2018 год - 6 010,00000 тыс. руб.»;
2) часть 2.5 раздела 2 «Цель и задачи Подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 4 на 2014-2018 годы составляет 767 645,12493 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 30 000,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 30 000,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 705 919,53748 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 537 919,53748 тыс. руб.;
2015 год - 168 000,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
местных бюджетов (по согласованию) - 31 725,58745 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 9 409,58745 тыс. руб.;
2015 год - 4 970,00000 тыс. руб.;
2016 год - 6 085,00000 тыс. руб.;
2017 год - 5 251,00000 тыс. руб.;
2018 год - 6 010,00000 тыс. руб.»;
3) в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае Подпрограммы 4»:
а) в наименовании слова «, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае Подпрограммы 4» заменить словами «Подпрограммы 4, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае»;
б) пункт 2 части 3.2.2 изложить в следующей редакции:
«2) на капитальное строительство, реконструкцию лыжных баз и трасс, биатлонных комплексов - наличие в муниципальном образовании в Камчатском крае лыжной базы, лыжных трасс или биатлонного комплекса и населения не менее 100 человек, систематически занимающегося лыжными гонкам или биатлоном, согласно данным государственного статистического отчета по форме 1 - фк;»;
в) слова «3.2.4. Для получения субсидий в текущем финансовом году» заменить словами «3.2.5. Для получения субсидий в текущем финансовом году»;
г) слова «3.2.5. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в Камчатском крае» заменить словами «3.2.6. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае»;
д) в абзаце втором части 3.2.6 слова «и туризма» заменить словами «и молодежной политики»;
4) слова «3. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4» заменить словами «4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4»;
5) слова «3.1. Реализация Подпрограммы 4» заменить словами «4.1. Реализация Подпрограммы 4»;
6) слова «4. Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 4» заменить словами «5. Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 4»;
7) слова «4.1. За период реализации Подпрограммы 4» заменить словами «5.1. За период реализации Подпрограммы 4»;
8) слова «4.2. Значение целевого показателя (индикатора) определяются по Методике расчета показателей (индикаторов) Подпрограммы 4,» заменить словами «5.2. Значения целевых показателей (индикаторов) определяются по Методике расчета показателей (индикаторов) Подпрограммы 4».
6. В подпрограмме 5 «Молодежь Камчатки»:
1) в паспорте:
а) раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 5
- Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 5 представлены в приложении 1 к Программе»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 на 2014-2018 годы составляет 177 445,97653 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 36 189,82653 тыс. руб.;
2015 год-33 491,35000 тыс. руб.;
2016 год - 34 454,20000 тыс. руб.;
2017 год-35 901,10000 тыс. руб.;
2018 год - 37 409,50000 тыс. руб.»;
2) в разделе 2 «Цель и задачи Подпрограммы 5, сроки и механизмы ее реализации»:
а) часть 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Общий объем финансирования Подпрограммы 5 на 2014-2018 годы составляет 177 445,97653 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 36 189,82653 тыс. руб.;
2015 год - 33 491,35000 тыс. руб.;
2016 год-34 454,20000 тыс. руб.;
2017 год - 35 901,10000 тыс. руб.;
2018 год - 37 409,50000 тыс. руб.»;
б) слова «2.9. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 5» заменить словами «2.10. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 5».
7. В подпрограмме 6 «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае»:
1) в паспорте:
а) раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 6
- Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 6 представлены в приложении 1 к Программе»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 на 2014-2018 годы составляет 1 297 170,33000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- федерального бюджета (по согласованию) 52 471,10000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 52 471,10000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
- краевого бюджета - 1 203 891,51000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 394 531,50000 тыс. руб.;
2015 год - 210 612,40000 тыс. руб.;
2016 год - 191 429,91000 тыс. руб.;
2017 год - 199 470,10000 тыс. руб.;
2018 год - 207 847,60000 тыс. руб.;
- местных бюджетов (по согласованию) - 39 082,72000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год-19 058,82000 тыс. руб.;
2015 год - 20 023,90000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб. - внебюджетных источников (по согласованию) - 1 725,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 575,00000 тыс. руб.;
2015 год - 575,00000 тыс. руб.;
2016 год - 575,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.»;
2) часть 2.5 раздела 2 «Цель и задачи Подпрограммы 6, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 6 на 2014-2018 годы составляет 1 297 170,33000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 52 471,10000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 52 471,10000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 1 203 891,51000 тыс. руб., из них по годам:
2019 год - 394 531,50000 тыс. руб.;
2020 год - 210 612,40000 тыс. руб.;
2021 год - 191 429,91000 тыс. руб.;
2022 год - 199 470,10000 тыс. руб.;
2023 год - 207 847,60000 тыс. руб.;
местных бюджетов (по согласованию) - 39 082,72000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 19 058,82000 тыс. руб.;
2015 год - 20 023,90000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.
внебюджетных источников (по согласованию) - 1 725,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 575,00000 тыс. руб.;
2015 год - 575,00000 тыс. руб.;
2016 год - 575,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.»;
3) слова «5. Основные ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 6» заменить словами «6. Основные ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 6»;
4) слова «5.1. Основными ожидаемыми конечными результатами реализации Подпрограммы 6» заменить словами «6.1. Основными ожидаемыми конечными результатами реализации Подпрограммы 6».
8. Приложение № 5 изложить в следующей редакции:
"Приложение №5
к Государственной программе Камчатского края
"Физическая культура, спорт, молодежная политика,
отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы"
Финансовое обеспечение реализации Государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы"
тыс. руб.
Мап/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2014
2 015
2 016
2017
2 018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
Всего, в том числе:
6128 033,11593
1 868 689,44593
1 154 652,44000
993 550,53000
1 033 594,00000
1 077 546,70000
за счет средств федерального бюджета
90 417,34200
90 417,34200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
5 961 202,81448
1 748 145,69448
1 128 627,84000
986 145,08000
1 027 563,20000
1 070 721,00000
за счет средств местных бюджетов
74 687,95945
29 551,40945
25 449,60000
6 830,45000
6 030,80000
6 825,70000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1 725,00000
575,00000
575,00000
575,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма ! "Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
125 084,01339
30 197,31339
16 575,70000
25 037,40000
26 088,90000
27 184,70000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
111
122 477,99439
29 569,14439
16 195,00000
24 526,75000
25 556,80000
26 630,30000
за счет средств местных бюджетов
2 606,01900
628,16900
380,70000
510,65000
532,10000
554,40000
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.1.
Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом
Всего, в том числе:
12 832,39939
2 985,94939
2 350,00000
2 396,75000
2 497,40000
2 602,30000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
847
111
12 832,39939
2 985,94939
2 350,00000
2 396,75000
2 497,40000
2 602,30000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
№ n/n
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2 014
2 015
2 016
2 017
2 018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
1.2.
Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий
Всего, в том числе:
73 811,79500
25 138,19500
11 400,00000
11 917,00000
12 417,50000
12 939,10000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
847
111
73 811,79500
25 138,19500
11 400,00000
И 917,00000
12 417,50000
12 939,10000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
i.3.
Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом
Всего, в том числе:
38 439,81900
2 073,16900
2 825,70000
10 723,65000
И 174,00000
11 643,30000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
847
111
35 833,80000
1 445,00000
2 445,00000
10 213,00000
10 641,90000
И 088,90000
за счет средств местных бюджетов
2 606,01900
628,16900
380,70000
510,65000
532,10000
554,40000
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
2.
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
Всего, в том числе:
3 513 783,10134
703 491,29134
653 875,49000
689 440,42000
718 400,00000
748 575,90000
за счет средств федерального бюджета
7 946,24200
7 946,24200
за счет средств краевого бюджета
847
112
3 504 563,22634
695 090,21634
653 800,49000
689 205,62000
718 152,30000
748 314,60000
за счет средств местных бюджетов
1 273,63300
454,83300
75,00000
234,80000
247,70000
261,30000
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
2.1.
Обеспечение спортивной подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва
Всего, в том числе:
287 793,61969
46 342,92969
58 031,65000
58 642,24000
61 105,20000
63 671,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
112
287 793,61969
46 342,92969
58 031,65000
58 642,24000
61 105,20000
63 671,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
№ п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2014
2 015
2016
2 017
2018
I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.2.
Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта
Всего, в том числе:
3 201 732,35465
654 415,63465
594 418,84000
624 375,08000
650 598,80000
677 924,00000
за счет средств федерального бюджета
7 946,24200
7 946,24200
за счет средств краевого бюджета в том числе
847
112
3 193 714,00665
646 397,28665
594 418,84000
624 375,08000
650 598,80000
677 924,00000
за счет средств местных бюджетов
72,10600
72,10600
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
2.3.
Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта
Всего, в том числе:
24 257,12700
2 732,72700
1 425,00000
6 423,10000
6 696,00000
6 980,30000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
847
112
23 055,60000
2 350,00000
1 350,00000
6 188,30000
6 448,30000
6 719,00000
за счет средств местных бюджетов
1 201,52700
382,72700
75,00000
234,80000
247,70000
261,30000
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
3.
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы"
Всего, в том числе:
246 904,56974
54 845,46974
46 528,60000
46 528,60000
48 482,90000
50 519,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
246 904,56974
54 845,46974
46 528,60000
46 528,60000
48 482,90000
50 519,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
3.1.
Обеспечение функционирования Министерства спорта и молодежной политики в Камчатском крае
Всего, в том числе:
246 904,56974
54 845,46974
46 528,60000
46 528,60000
48 482,90000
50 519,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
847
113
246 904,56974
54 845,46974
46 528,60000
46 528,60000
48 482,90000
50 519,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
№ п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2 014
2 015
2 016
2017
2018
1
2
3
4
5
б
7
8
9
10
И
4.
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом"
Всего, в тот числе:
767 645,12493
577 329,12493
172 970,00000
6 085,00000
5 251,00000
6 010,00000
за счет средств федерального бюджета
30 ООО,00000
30 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
705 919,53748
537 919,53748
168 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
114
705 523,53748
537 523,53748
168 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
114
396,00000
396,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
31 725,58745
9 409,58745
4 970,00000
6 085,00000
5 251,00000
6 010,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Капитальный ремонт, строительство, реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности, имеющих региональное софинансирование
Всего, в том числе:
91 878,40193
«9 562,40193
4 970,00000
6 085,00000
5 251,00000
6 010,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
847
114
60 152,81448
60 152,81448
за счет средств местных бюджетов
31 725,58745
9 409,58745
4 970,00000
6 085,00000
5 251,00000
6 010,00000
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
4.2.
Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
847
114
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
4.3.
Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса
Всего, в том числе:
506 774,96200
338 774,96200
168 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
847
114
30 000,00000
30 000,00000
за счет средств краевого бюджета
847
114
476 378,96200
308 378,96200
168 000,00000
за счет средств краевого бюджета
812
114
396,00000
396,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
№ п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2 014
2 015
2 016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4.4.
Предоставление субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями
Всего, в том числе:
168 991,76100
168 991,76100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
847
114
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
114
168 991,76100
168 991,76100
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Молодежь Камчатки"
Всего, в том числе:
177 445,97653
36 189,82653
33 491,35000
34 454,20000
35 901,10000
37 409,50000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
115
177 445,97653
36 189,82653
33 491,35000
34 454,20000
35 901,10000
37 409,50000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о потенциальных возможностях развития
Всего, в том числе:
10 235,67400
2 037,47400
1 880,00000
2 020,00000
2 104,80000
2 193,40000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
847
115
10 235,67400
2 037,47400
1 880,00000
2 020,00000
2 104,80000
2 193,40000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
5.2.
Создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала
Всего, в том числе:
74 155,57600
14 125,02600
14 299,45000
14 621,00000
15 235,00000
15 875,10000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
847
115
74 155,57600
14 125,02600
14 299,45000
14 621,00000
15 235,00000
15 875,10000
за счет средств краевого бюджета
847
1150999
69 637,97600
13 244,02600
13 418,45000
13 740,00000
14 317,00000
14 918,50000
за счет средств краевого бюджета
847
1152008
4 517,60000
881,00000
881,00000
881,00000
918,00000
956,60000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Ш п/ п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2 014
2 015
2 016
2 017
2 018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5.3.
Укрепление института молодой семьи
Всего, в том числе:
883,00000
150,00000
170,00000
180,00000
187,60000
195,40000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
847
115
883,00000
150,00000
170,00000
180,00000
187,60000
195,40000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
5.4.
Обеспечение деятельности учреждении сферы молодежной политики
Всего, в том числе:
90 671,72653
18 377,32653
17 141,90000
17 633,20000
18 373,70000
19 145,60000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
847
115
90 671,72653
18 377,32653
17 141,90000
17 «33,20000
18 373,70000
19 145,60000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
5.5
Мероприятия по улучшению инфраструктуры сферы государственной молодежной политики
Всего, в том числе:
1 500,00000
1 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
812
115
1 500,00000
1 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
6.
Подпрограмма 6 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
Всего, в том числе:
1 297 170,33000
466 636,42000
231 211,30000
192 004,91000
199 470,10000
207 847,60000
за счет средств федерального бюджета
52 471,10000
52 471,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
1 203 891,51000
394 531,50000
210 612,40000
191 429,91000
199 470,10000
207 847,60000
847
116
646 893,78000
123 865,38000
126 709,85000
126 709,85000
132 031,80000
137 576,90000
815
116
3 450,30000
1 923,00000
370,00000
370,00000
385,50000
401,80000
813
116
365 547,43000
80 743,12000
83 532,55000
64 350,06000
67 052,80000
69 868,90000
S12
116
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
822
116
188 000,00000
188 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
39 082,72000
19 058,82000
20 023,90000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1 725,00000
575,00000
575,00000
575,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
№п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2 014
2 015
2 016
2 017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6.1.
Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Камчатском крае
Всего, в том числе:
1 292,30000
1 176,70000
28,00000
28,00000
29,20000
30,40000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
847
116
1 292,30000
1 176,70000
28,00000
28,00000
29,20000
30,40000
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
6.2.
Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления
Всего, в том числе:
909 698,04000
188 356,99000
204 461,67000
165 255,28000
172 196,00000
179 428,10000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
813
116
277 849,74000
65 572,89000
65 961,92000
46 779,43000
48 744,10000
50 791,40000
за счет средств краевого бюджета
813
1164006
248 880,70800
60 350,85800
60 208,92000
41 026,43000
42 749,50000
44 545,00000
за счет средств краевого бюджета
813
1160999
28 969,03200
5 222,03200
5 753,00000
5 753,00000
5 994,60000
6 246,40000
за счет средств краевого бюджета
847
116
592 765,58000
103 725,28000
118 475,85000
118 475,85000
123 451,90000
128 636,70000
за счет средств местных бюджетов
39 082,72000
19 058,82000
20 023,90000
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
6.3.
Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Всего, в том числе:
188 967,89000
85 894,93000
24 970,63000
24 970,63000
26 019,50000
27 112,20000
за счет средств федерального бюджета
52 471,10000
52 471,10000
зя счет средств краевого бюджета
815
116
1 453,00000
1 453,00000
за счет средств краевого бюджета
813
116
87 697,69000
15 170,23000
17 570,63000
17 570,63000
18 308,70000
19 077,50000
за счет средств краевого бюджета
847
116
47 346,10000
16 800,60000
7 400,00000
7 400,00000
7 710,80000
8 034,70000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
6.4.
Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Камчатского края
Всего, в том числе:
948,80000
214,00000
178,00000
178,00000
185,50000
193,30000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
847
116
948,80000
214,00000
178,00000
178,00000
185,50000
193,30000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
№п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2014
2 015
2 016
2 017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
6.5.
Страхование детей и подростков во время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно
Всего, в том числе:
3 079,50000
815,00000
845,00000
845,00000
281,30000
293,20000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
815
116
1 354,50000
240,00000
270,00000
270,00000
281,30000
293,20000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1 725,00000
575,00000
575,00000
575,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
6.6.
Мероприятия по улучшению инфраструктуры и материально- техническон базы загородных оздоровительных лагерей, созданию новых зон отдыха
Всего, в том числе:
189 451,00000
189 451,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
815
116
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
116
1 451,00000
1 451,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
1161013
за счет средств краевого бюджета
822
116
188 000,00000
188 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
116
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
6.7.
Научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение оздоровительной кампании детей в Камчатском крае
Всего, в том числе:
3 090,00000
497,80000
628,00000
628,00000
654,40000
681,80000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
116
3 090,00000
497,80000
628,00000
628,00000
654,40000
681,80000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
6.8.
Реализация программ трудовой деятельности несовершеннолетних в каникулярное время, включающих вариативные формы организации занятости детей и подростков
Всего, в том числе:
642,80000
230,00000
100,00000
100,00000
104,20000
108,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
116
642,80000
230,00000
100,00000
100,00000
104,20000
108,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 января 2015 года №1-П
О внесении изменений в Государственную программу Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №552-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Государственную программу Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №552-П, изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 мая 2014 года.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 12.01.2015 №1-П
Изменения
в Государственную программу Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №552-П (далее - Программа)
1. В Программе:
1) в паспорте:
а) абзац первый раздела «Задачи Программы» изложить в следующей редакции:
«- развитие физической культуры и массового спорта, совершенствование системы физического воспитания граждан и пропаганда физической культуры и спорта как важнейших составляющих здорового образа жизни;»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Программы
- общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 6128 033,11593 тыс. руб., в том числе:
- за счет федерального бюджета (по согласованию) - 90 417,34200 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 90 417,34200 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
- за счет краевого бюджета - 5 961 202,81448 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 748 145,69448 тыс. руб.;
2015 год - 1 128 627,84000 тыс. руб.;
2016 год - 986 145,08000 тыс. руб.;
2017 год - 1 027 563,20000 тыс. руб.;
2018 год - 1 070 721,00000 тыс. руб.;
- за счет местных бюджетов (по согласованию) 74 687,95945 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 29 551,40945 тыс. руб.;
2015 год - 25 449,60000 тыс. руб.;
2016 год - 6 830,45000 тыс. руб.;
2017 год - 6 030,80000 тыс. руб.;
2018 год - 6 825,70000 тыс. руб.
- за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 1 725,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 575,00000 тыс. руб.;
2015 год - 575,00000 тыс. руб.;
2016 год - 575,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.»;
2) в разделе 2 «Цель и задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации»:
а) пункт 1 части 2.2 изложить в следующей редакции:
«1) развитие физической культуры и массового спорта, совершенствование системы физического воспитания граждан и пропаганда физической культуры и спорта как важнейших составляющих здорового образа жизни;»;
б) часть 2.4.1 изложить в следующей редакции:
«2.4.1. В рамках решения первой задачи Программы по развитию физической культуры и массового спорта, совершенствованию системы физического воспитания граждан и пропаганде физической культуры и спорта как важнейших составляющих здорового образа жизни предполагается реализация Подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае», которой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях, реализацию комплекса мер по развитию студенческого спорта на базе образовательных учреждений и на повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта в средствах массовой информации.»;
в) часть 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 6 128 033,11593 тыс. руб., в том числе:
за счет федерального бюджета (по согласованию) - 90 417,34200 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 90 417,34200 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет краевого бюджета - 5 961 202,81448 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 748 145,69448 тыс. руб.;
2015 год - 1 128 627,84000 тыс. руб.;
2016 год - 986 145,08000 тыс. руб.;
2017 год - 1 027 563,20000 тыс. руб.;
2018 год - 1 070 721,00000 тыс. руб.;
за счет местных бюджетов (по согласованию) - 74 687,95945 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 29 551,40945 тыс. руб.;
2015 год - 25 449,60000 тыс. руб.;
2016 год - 6 830,45000 тыс. руб.;
2017 год - 6 030,80000 тыс. руб.;
2018 год - 6 825,70000 тыс. руб.
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 1 725,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 575,00000 тыс. руб.;
2015 год - 575,00000 тыс. руб.;
2016 год - 575,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
2. В Подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
- общий объем финансирования Подпрограммы 1 на 2014-2018 годы составляет 125 084,01339 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- краевого бюджета - 122 477,99439 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 29 569,14439 тыс. руб.;
2015 год - 16 195,00000 тыс. руб.;
2016 год - 24 526,75000 тыс. руб.;
2017 год - 25 556,80000 тыс. руб.;
2018 год - 26 630,30000 тыс. руб.;
- местных бюджетов (по согласованию) - 2 606,01900 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 628,16900 тыс. руб.;
2015 год - 380,70000 тыс. руб.;
2016 год - 510,65000 тыс. руб.;
2017 год - 532,10000 тыс. руб.;
2018 год - 554,40000 тыс. руб.»;
2) в разделе 2 «Цель и задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации»:
а) часть 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Общий объем финансирования Подпрограммы 1 на 2014-2018 годы составляет 125 084,01339 тыс. руб., в том числе за счет средств: краевого бюджета -122 477,99439 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 29 569,14439 тыс. руб.;
2015 год - 16 195,00000 тыс. руб.;
2016 год - 24 526,75000 тыс. руб.;
2017 год - 25 556,80000 тыс. руб.;
2018 год - 26 630,30000 тыс. руб.;
местных бюджетов (по согласованию) - 2 606,01900 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 628,16900 тыс. руб.;
2015 год - 380,70000 тыс. руб.;
2016 год - 510,65000 тыс. руб.;
2017 год - 532,10000 тыс. руб.;
2018 год - 554,40000 тыс. руб.»;
б) слова «2.6. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 1» заменить словами: «2.8. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 1»;
3) в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае»:
а) в абзаце первом пункта 1 части 3.2.5 слова «в срок до 15 марта» заменить словами «в срок до 1 февраля»;
б) в абзаце втором части 3.2.6 слова «и туризма» заменить словами «и молодежной политики».
3. В Подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»:
1) в паспорте:
а) раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2
- Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 представлены в приложении 1 к Программе»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
- общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2014-2018 годы составляет 3 513 783,10134 тыс. руб., в том числе за счет:
- федерального бюджета (по согласованию) - 7 946,24200 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 7 946,24200 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
- краевого бюджета - 3 504 563,22634 тыс. руб., из них по годам:
2014 год-695 090,21634 тыс. руб.;
2015 год - 653 800,49000 тыс. руб.;
2016 год - 689 205,62000 тыс. руб.;
2017 год - 718 152,30000 тыс. руб.;
2018 год - 748 314,60000 тыс. руб.;
- местных бюджетов (по согласованию) - 1 273,63300 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 454,83300 тыс. руб.;
2015 год - 75,00000 тыс. руб.;
2016 год - 234,80000 тыс. руб.;
2017 год - 247,70000 тыс. руб.;
2018 год-261,30000 тыс. руб.»;
2) в разделе 2 «Цель и задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации»:
а) часть 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2014-2018 годы составляет 3 513 783,10134 тыс. руб., в том числе за счет:
федерального бюджета (по согласованию) - 7 946,24200 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 7 946,24200 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 3 504 563,22634 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 695 090,21634 тыс. руб.;
2015 год - 653 800,49000 тыс. руб.;
2016 год - 689 205,62000 тыс. руб.;
2017 год - 718 152,30000 тыс. руб.;
2018 год - 748 314,60000 тыс. руб.;
местных бюджетов (по согласованию) - 1 273,63300 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 454,83300 тыс. руб.;
2015 год - 75,00000 тыс. руб.;
2016 год - 234,80000 тыс. руб.;
2017 год - 247,70000 тыс. руб.;
2018 год-261,30000 тыс. руб.»;
б) слова «2.7. Группировка объемов финансирования программных мероприятий по источникам финансирования Подпрограммы 1 изложена» заменить словами «2.6. Объемы финансирования программных мероприятий по источникам финансирования Подпрограммы 2 приведены»;
в) слова «2.6. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 1» заменить словами «2.7. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 2»;
3) в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае Подпрограммы 2»:
а) в наименовании слова «, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае Подпрограммы 2» заменить словами «Подпрограммы 2, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае»;
б) в абзаце первом пункта 1 части 3.2.5 слова «в срок до 1 февраля» заменить словами «в срок до 15 января»;
в) в абзаце втором части 3.2.6 слова «и туризма» заменить словами «и молодежной политики».
4. В подпрограмме 3 «Обеспечение реализации Программы»:
1) в паспорте:
а) раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3
- Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3 представлены в приложении 1 к Программе»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 на 2014-2018 годы составляет 246 904,56974 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета, из них по годам:
2014 год - 54 845,46974 тыс. руб.;
2015 год - 46 528,60000 тыс. руб.;
2016 год - 46 528,60000 тыс. руб.;
2017 год - 48 482,90000тыс. руб.;
2018 год - 50 519,00000 тыс. руб.»;
2) часть 2.7. раздела 2 «Цель и задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.7. Общий объем финансирования Подпрограммы 3 на 2014-2018 годы составляет 246 904,56974 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета, из них по годам:
2014 год - 54 845,46974 тыс. руб.;
2015 год - 46 528,60000 тыс. руб.;
2016 год - 46 528,60000 тыс. руб.;
2017 год - 48 482,90000тыс. руб.;
2018 год - 50 519,00000 тыс. руб.»;
3) раздел 4 «Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3» дополнить словом «края».
5. В подпрограмме 4 «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом»:
1) в паспорте:
а) раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4
- Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4 представлены в приложении 1 к Программе»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 на 2014-2018 годы составляет 767 645,12493 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- федерального бюджета (по согласованию) - 30 000,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 30 000,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
- краевого бюджета - 705 919,53748 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 537 919,53748 тыс. руб.;
2015 год - 168 000,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
- местных бюджетов (по согласованию) - 31 725,58745 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 9 409,58745 тыс. руб.;
2015 год - 4 970,00000 тыс. руб.;
2016 год - 6 085,00000 тыс. руб.;
2017 год - 5 251,00000 тыс. руб.;
2018 год - 6 010,00000 тыс. руб.»;
2) часть 2.5 раздела 2 «Цель и задачи Подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 4 на 2014-2018 годы составляет 767 645,12493 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 30 000,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 30 000,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 705 919,53748 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 537 919,53748 тыс. руб.;
2015 год - 168 000,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
местных бюджетов (по согласованию) - 31 725,58745 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 9 409,58745 тыс. руб.;
2015 год - 4 970,00000 тыс. руб.;
2016 год - 6 085,00000 тыс. руб.;
2017 год - 5 251,00000 тыс. руб.;
2018 год - 6 010,00000 тыс. руб.»;
3) в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае Подпрограммы 4»:
а) в наименовании слова «, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае Подпрограммы 4» заменить словами «Подпрограммы 4, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае»;
б) пункт 2 части 3.2.2 изложить в следующей редакции:
«2) на капитальное строительство, реконструкцию лыжных баз и трасс, биатлонных комплексов - наличие в муниципальном образовании в Камчатском крае лыжной базы, лыжных трасс или биатлонного комплекса и населения не менее 100 человек, систематически занимающегося лыжными гонкам или биатлоном, согласно данным государственного статистического отчета по форме 1 - фк;»;
в) слова «3.2.4. Для получения субсидий в текущем финансовом году» заменить словами «3.2.5. Для получения субсидий в текущем финансовом году»;
г) слова «3.2.5. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в Камчатском крае» заменить словами «3.2.6. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае»;
д) в абзаце втором части 3.2.6 слова «и туризма» заменить словами «и молодежной политики»;
4) слова «3. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4» заменить словами «4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4»;
5) слова «3.1. Реализация Подпрограммы 4» заменить словами «4.1. Реализация Подпрограммы 4»;
6) слова «4. Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 4» заменить словами «5. Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 4»;
7) слова «4.1. За период реализации Подпрограммы 4» заменить словами «5.1. За период реализации Подпрограммы 4»;
8) слова «4.2. Значение целевого показателя (индикатора) определяются по Методике расчета показателей (индикаторов) Подпрограммы 4,» заменить словами «5.2. Значения целевых показателей (индикаторов) определяются по Методике расчета показателей (индикаторов) Подпрограммы 4».
6. В подпрограмме 5 «Молодежь Камчатки»:
1) в паспорте:
а) раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 5
- Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 5 представлены в приложении 1 к Программе»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 на 2014-2018 годы составляет 177 445,97653 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 36 189,82653 тыс. руб.;
2015 год-33 491,35000 тыс. руб.;
2016 год - 34 454,20000 тыс. руб.;
2017 год-35 901,10000 тыс. руб.;
2018 год - 37 409,50000 тыс. руб.»;
2) в разделе 2 «Цель и задачи Подпрограммы 5, сроки и механизмы ее реализации»:
а) часть 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Общий объем финансирования Подпрограммы 5 на 2014-2018 годы составляет 177 445,97653 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 36 189,82653 тыс. руб.;
2015 год - 33 491,35000 тыс. руб.;
2016 год-34 454,20000 тыс. руб.;
2017 год - 35 901,10000 тыс. руб.;
2018 год - 37 409,50000 тыс. руб.»;
б) слова «2.9. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 5» заменить словами «2.10. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 5».
7. В подпрограмме 6 «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае»:
1) в паспорте:
а) раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 6
- Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 6 представлены в приложении 1 к Программе»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 на 2014-2018 годы составляет 1 297 170,33000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- федерального бюджета (по согласованию) 52 471,10000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 52 471,10000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
- краевого бюджета - 1 203 891,51000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 394 531,50000 тыс. руб.;
2015 год - 210 612,40000 тыс. руб.;
2016 год - 191 429,91000 тыс. руб.;
2017 год - 199 470,10000 тыс. руб.;
2018 год - 207 847,60000 тыс. руб.;
- местных бюджетов (по согласованию) - 39 082,72000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год-19 058,82000 тыс. руб.;
2015 год - 20 023,90000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб. - внебюджетных источников (по согласованию) - 1 725,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 575,00000 тыс. руб.;
2015 год - 575,00000 тыс. руб.;
2016 год - 575,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.»;
2) часть 2.5 раздела 2 «Цель и задачи Подпрограммы 6, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 6 на 2014-2018 годы составляет 1 297 170,33000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 52 471,10000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 52 471,10000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 1 203 891,51000 тыс. руб., из них по годам:
2019 год - 394 531,50000 тыс. руб.;
2020 год - 210 612,40000 тыс. руб.;
2021 год - 191 429,91000 тыс. руб.;
2022 год - 199 470,10000 тыс. руб.;
2023 год - 207 847,60000 тыс. руб.;
местных бюджетов (по согласованию) - 39 082,72000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 19 058,82000 тыс. руб.;
2015 год - 20 023,90000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.
внебюджетных источников (по согласованию) - 1 725,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 575,00000 тыс. руб.;
2015 год - 575,00000 тыс. руб.;
2016 год - 575,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.»;
3) слова «5. Основные ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 6» заменить словами «6. Основные ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 6»;
4) слова «5.1. Основными ожидаемыми конечными результатами реализации Подпрограммы 6» заменить словами «6.1. Основными ожидаемыми конечными результатами реализации Подпрограммы 6».
8. Приложение № 5 изложить в следующей редакции:
"Приложение №5
к Государственной программе Камчатского края
"Физическая культура, спорт, молодежная политика,
отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы"
Финансовое обеспечение реализации Государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы"
тыс. руб.
Мап/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2014
2 015
2 016
2017
2 018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
Всего, в том числе:
6128 033,11593
1 868 689,44593
1 154 652,44000
993 550,53000
1 033 594,00000
1 077 546,70000
за счет средств федерального бюджета
90 417,34200
90 417,34200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
5 961 202,81448
1 748 145,69448
1 128 627,84000
986 145,08000
1 027 563,20000
1 070 721,00000
за счет средств местных бюджетов
74 687,95945
29 551,40945
25 449,60000
6 830,45000
6 030,80000
6 825,70000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1 725,00000
575,00000
575,00000
575,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма ! "Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
125 084,01339
30 197,31339
16 575,70000
25 037,40000
26 088,90000
27 184,70000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
111
122 477,99439
29 569,14439
16 195,00000
24 526,75000
25 556,80000
26 630,30000
за счет средств местных бюджетов
2 606,01900
628,16900
380,70000
510,65000
532,10000
554,40000
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.1.
Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом
Всего, в том числе:
12 832,39939
2 985,94939
2 350,00000
2 396,75000
2 497,40000
2 602,30000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
847
111
12 832,39939
2 985,94939
2 350,00000
2 396,75000
2 497,40000
2 602,30000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
№ n/n
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2 014
2 015
2 016
2 017
2 018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
1.2.
Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий
Всего, в том числе:
73 811,79500
25 138,19500
11 400,00000
11 917,00000
12 417,50000
12 939,10000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
847
111
73 811,79500
25 138,19500
11 400,00000
И 917,00000
12 417,50000
12 939,10000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
i.3.
Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом
Всего, в том числе:
38 439,81900
2 073,16900
2 825,70000
10 723,65000
И 174,00000
11 643,30000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
847
111
35 833,80000
1 445,00000
2 445,00000
10 213,00000
10 641,90000
И 088,90000
за счет средств местных бюджетов
2 606,01900
628,16900
380,70000
510,65000
532,10000
554,40000
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
2.
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
Всего, в том числе:
3 513 783,10134
703 491,29134
653 875,49000
689 440,42000
718 400,00000
748 575,90000
за счет средств федерального бюджета
7 946,24200
7 946,24200
за счет средств краевого бюджета
847
112
3 504 563,22634
695 090,21634
653 800,49000
689 205,62000
718 152,30000
748 314,60000
за счет средств местных бюджетов
1 273,63300
454,83300
75,00000
234,80000
247,70000
261,30000
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
2.1.
Обеспечение спортивной подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва
Всего, в том числе:
287 793,61969
46 342,92969
58 031,65000
58 642,24000
61 105,20000
63 671,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
112
287 793,61969
46 342,92969
58 031,65000
58 642,24000
61 105,20000
63 671,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
№ п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2014
2 015
2016
2 017
2018
I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.2.
Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта
Всего, в том числе:
3 201 732,35465
654 415,63465
594 418,84000
624 375,08000
650 598,80000
677 924,00000
за счет средств федерального бюджета
7 946,24200
7 946,24200
за счет средств краевого бюджета в том числе
847
112
3 193 714,00665
646 397,28665
594 418,84000
624 375,08000
650 598,80000
677 924,00000
за счет средств местных бюджетов
72,10600
72,10600
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
2.3.
Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта
Всего, в том числе:
24 257,12700
2 732,72700
1 425,00000
6 423,10000
6 696,00000
6 980,30000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
847
112
23 055,60000
2 350,00000
1 350,00000
6 188,30000
6 448,30000
6 719,00000
за счет средств местных бюджетов
1 201,52700
382,72700
75,00000
234,80000
247,70000
261,30000
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
3.
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы"
Всего, в том числе:
246 904,56974
54 845,46974
46 528,60000
46 528,60000
48 482,90000
50 519,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
246 904,56974
54 845,46974
46 528,60000
46 528,60000
48 482,90000
50 519,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
3.1.
Обеспечение функционирования Министерства спорта и молодежной политики в Камчатском крае
Всего, в том числе:
246 904,56974
54 845,46974
46 528,60000
46 528,60000
48 482,90000
50 519,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
847
113
246 904,56974
54 845,46974
46 528,60000
46 528,60000
48 482,90000
50 519,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
№ п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2 014
2 015
2 016
2017
2018
1
2
3
4
5
б
7
8
9
10
И
4.
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом"
Всего, в тот числе:
767 645,12493
577 329,12493
172 970,00000
6 085,00000
5 251,00000
6 010,00000
за счет средств федерального бюджета
30 ООО,00000
30 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
705 919,53748
537 919,53748
168 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
114
705 523,53748
537 523,53748
168 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
114
396,00000
396,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
31 725,58745
9 409,58745
4 970,00000
6 085,00000
5 251,00000
6 010,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Капитальный ремонт, строительство, реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности, имеющих региональное софинансирование
Всего, в том числе:
91 878,40193
«9 562,40193
4 970,00000
6 085,00000
5 251,00000
6 010,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
847
114
60 152,81448
60 152,81448
за счет средств местных бюджетов
31 725,58745
9 409,58745
4 970,00000
6 085,00000
5 251,00000
6 010,00000
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
4.2.
Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
847
114
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
4.3.
Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса
Всего, в том числе:
506 774,96200
338 774,96200
168 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
847
114
30 000,00000
30 000,00000
за счет средств краевого бюджета
847
114
476 378,96200
308 378,96200
168 000,00000
за счет средств краевого бюджета
812
114
396,00000
396,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
№ п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2 014
2 015
2 016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4.4.
Предоставление субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями
Всего, в том числе:
168 991,76100
168 991,76100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
847
114
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
114
168 991,76100
168 991,76100
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Молодежь Камчатки"
Всего, в том числе:
177 445,97653
36 189,82653
33 491,35000
34 454,20000
35 901,10000
37 409,50000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
115
177 445,97653
36 189,82653
33 491,35000
34 454,20000
35 901,10000
37 409,50000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о потенциальных возможностях развития
Всего, в том числе:
10 235,67400
2 037,47400
1 880,00000
2 020,00000
2 104,80000
2 193,40000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
847
115
10 235,67400
2 037,47400
1 880,00000
2 020,00000
2 104,80000
2 193,40000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
5.2.
Создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала
Всего, в том числе:
74 155,57600
14 125,02600
14 299,45000
14 621,00000
15 235,00000
15 875,10000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
847
115
74 155,57600
14 125,02600
14 299,45000
14 621,00000
15 235,00000
15 875,10000
за счет средств краевого бюджета
847
1150999
69 637,97600
13 244,02600
13 418,45000
13 740,00000
14 317,00000
14 918,50000
за счет средств краевого бюджета
847
1152008
4 517,60000
881,00000
881,00000
881,00000
918,00000
956,60000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Ш п/ п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2 014
2 015
2 016
2 017
2 018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5.3.
Укрепление института молодой семьи
Всего, в том числе:
883,00000
150,00000
170,00000
180,00000
187,60000
195,40000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
847
115
883,00000
150,00000
170,00000
180,00000
187,60000
195,40000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
5.4.
Обеспечение деятельности учреждении сферы молодежной политики
Всего, в том числе:
90 671,72653
18 377,32653
17 141,90000
17 633,20000
18 373,70000
19 145,60000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
847
115
90 671,72653
18 377,32653
17 141,90000
17 «33,20000
18 373,70000
19 145,60000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
5.5
Мероприятия по улучшению инфраструктуры сферы государственной молодежной политики
Всего, в том числе:
1 500,00000
1 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
812
115
1 500,00000
1 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
6.
Подпрограмма 6 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
Всего, в том числе:
1 297 170,33000
466 636,42000
231 211,30000
192 004,91000
199 470,10000
207 847,60000
за счет средств федерального бюджета
52 471,10000
52 471,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
1 203 891,51000
394 531,50000
210 612,40000
191 429,91000
199 470,10000
207 847,60000
847
116
646 893,78000
123 865,38000
126 709,85000
126 709,85000
132 031,80000
137 576,90000
815
116
3 450,30000
1 923,00000
370,00000
370,00000
385,50000
401,80000
813
116
365 547,43000
80 743,12000
83 532,55000
64 350,06000
67 052,80000
69 868,90000
S12
116
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
822
116
188 000,00000
188 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
39 082,72000
19 058,82000
20 023,90000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1 725,00000
575,00000
575,00000
575,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
№п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2 014
2 015
2 016
2 017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6.1.
Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Камчатском крае
Всего, в том числе:
1 292,30000
1 176,70000
28,00000
28,00000
29,20000
30,40000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
847
116
1 292,30000
1 176,70000
28,00000
28,00000
29,20000
30,40000
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
6.2.
Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления
Всего, в том числе:
909 698,04000
188 356,99000
204 461,67000
165 255,28000
172 196,00000
179 428,10000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
813
116
277 849,74000
65 572,89000
65 961,92000
46 779,43000
48 744,10000
50 791,40000
за счет средств краевого бюджета
813
1164006
248 880,70800
60 350,85800
60 208,92000
41 026,43000
42 749,50000
44 545,00000
за счет средств краевого бюджета
813
1160999
28 969,03200
5 222,03200
5 753,00000
5 753,00000
5 994,60000
6 246,40000
за счет средств краевого бюджета
847
116
592 765,58000
103 725,28000
118 475,85000
118 475,85000
123 451,90000
128 636,70000
за счет средств местных бюджетов
39 082,72000
19 058,82000
20 023,90000
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
6.3.
Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Всего, в том числе:
188 967,89000
85 894,93000
24 970,63000
24 970,63000
26 019,50000
27 112,20000
за счет средств федерального бюджета
52 471,10000
52 471,10000
зя счет средств краевого бюджета
815
116
1 453,00000
1 453,00000
за счет средств краевого бюджета
813
116
87 697,69000
15 170,23000
17 570,63000
17 570,63000
18 308,70000
19 077,50000
за счет средств краевого бюджета
847
116
47 346,10000
16 800,60000
7 400,00000
7 400,00000
7 710,80000
8 034,70000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
6.4.
Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Камчатского края
Всего, в том числе:
948,80000
214,00000
178,00000
178,00000
185,50000
193,30000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
847
116
948,80000
214,00000
178,00000
178,00000
185,50000
193,30000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
№п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2014
2 015
2 016
2 017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
6.5.
Страхование детей и подростков во время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно
Всего, в том числе:
3 079,50000
815,00000
845,00000
845,00000
281,30000
293,20000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
815
116
1 354,50000
240,00000
270,00000
270,00000
281,30000
293,20000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1 725,00000
575,00000
575,00000
575,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
6.6.
Мероприятия по улучшению инфраструктуры и материально- техническон базы загородных оздоровительных лагерей, созданию новых зон отдыха
Всего, в том числе:
189 451,00000
189 451,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
815
116
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
116
1 451,00000
1 451,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
1161013
за счет средств краевого бюджета
822
116
188 000,00000
188 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
116
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
6.7.
Научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение оздоровительной кампании детей в Камчатском крае
Всего, в том числе:
3 090,00000
497,80000
628,00000
628,00000
654,40000
681,80000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
116
3 090,00000
497,80000
628,00000
628,00000
654,40000
681,80000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
6.8.
Реализация программ трудовой деятельности несовершеннолетних в каникулярное время, включающих вариативные формы организации занятости детей и подростков
Всего, в том числе:
642,80000
230,00000
100,00000
100,00000
104,20000
108,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
116
642,80000
230,00000
100,00000
100,00000
104,20000
108,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 25.07.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: