Основная информация

Дата опубликования: 12 января 2015г.
Номер документа: RU91000201500015
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: Правительство Камчатского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 января 2015 года №1-П

О внесении изменений в Государственную программу Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №552-П

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Государственную программу Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №552-П, изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 мая 2014 года.

ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

В.И. ИЛЮХИН

Приложение к постановлению

Правительства Камчатского края

от 12.01.2015 №1-П

Изменения

в Государственную программу Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №552-П (далее - Программа)

1. В Программе:

1) в паспорте:

а)              абзац первый раздела «Задачи Программы» изложить в следующей редакции:

«- развитие физической культуры и массового спорта, совершенство­вание системы физического воспитания граждан и пропаганда физической культуры и спорта как важнейших составляющих здорового образа жизни;»;

б)              раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований Программы

- общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 6128 033,11593 тыс. руб., в том числе:

- за счет федерального бюджета (по согласова­нию) - 90 417,34200 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 90 417,34200 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

- за счет краевого бюджета - 5 961 202,81448 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 748 145,69448 тыс. руб.;

2015 год - 1 128 627,84000 тыс. руб.;

2016 год - 986 145,08000 тыс. руб.;

2017 год - 1 027 563,20000 тыс. руб.;

2018 год - 1 070 721,00000 тыс. руб.;

- за счет местных бюджетов (по согласованию) 74 687,95945 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 29 551,40945 тыс. руб.;

2015 год - 25 449,60000 тыс. руб.;

2016 год - 6 830,45000 тыс. руб.;

2017 год - 6 030,80000 тыс. руб.;

2018 год - 6 825,70000 тыс. руб.

- за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 1 725,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 575,00000 тыс. руб.;

2015 год - 575,00000 тыс. руб.;

2016 год - 575,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.»;

2) в разделе 2 «Цель и задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации»:

а)              пункт 1 части 2.2 изложить в следующей редакции:

«1) развитие физической культуры и массового спорта, совершенствование системы физического воспитания граждан и пропаганда физической культуры и спорта как важнейших составляющих здорового образа жизни;»;

б)              часть 2.4.1 изложить в следующей редакции:

«2.4.1. В рамках решения первой задачи Программы по развитию физической культуры и массового спорта, совершенствованию системы физического воспитания граждан и пропаганде физической культуры и спорта как важнейших составляющих здорового образа жизни предполагается реализация Подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае», которой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на со­вершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях, реализацию комплекса мер по развитию студенческого спорта на базе образовательных учреждений и на повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта в средствах массовой информации.»;

в)              часть 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. Общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 6 128 033,11593 тыс. руб., в том числе:

за счет федерального бюджета (по согласованию) - 90 417,34200 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 90 417,34200 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

за счет краевого бюджета - 5 961 202,81448 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 748 145,69448 тыс. руб.;

2015 год - 1 128 627,84000 тыс. руб.;

2016 год - 986 145,08000 тыс. руб.;

2017 год - 1 027 563,20000 тыс. руб.;

2018 год - 1 070 721,00000 тыс. руб.;

за счет местных бюджетов (по согласованию) - 74 687,95945 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 29 551,40945 тыс. руб.;

2015 год - 25 449,60000 тыс. руб.;

2016 год - 6 830,45000 тыс. руб.;

2017 год - 6 030,80000 тыс. руб.;

2018 год - 6 825,70000 тыс. руб.

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 1 725,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 575,00000 тыс. руб.;

2015 год - 575,00000 тыс. руб.;

2016 год - 575,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.».

2. В Подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае»:

1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

- общий объем финансирования Подпрограммы 1 на 2014-2018 годы составляет 125 084,01339 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- краевого бюджета - 122 477,99439 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 29 569,14439 тыс. руб.;

2015 год - 16 195,00000 тыс. руб.;

2016 год - 24 526,75000 тыс. руб.;

2017 год - 25 556,80000 тыс. руб.;

2018 год - 26 630,30000 тыс. руб.;

- местных бюджетов (по согласованию) - 2 606,01900 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 628,16900 тыс. руб.;

2015 год - 380,70000 тыс. руб.;

2016 год - 510,65000 тыс. руб.;

2017 год - 532,10000 тыс. руб.;

2018 год - 554,40000 тыс. руб.»;

2) в разделе 2 «Цель и задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реа­лизации»:

а) часть 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. Общий объем финансирования Подпрограммы 1 на 2014-2018 годы составляет 125 084,01339 тыс. руб., в том числе за счет средств: краевого бюджета -122 477,99439 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 29 569,14439 тыс. руб.;

2015 год - 16 195,00000 тыс. руб.;

2016 год - 24 526,75000 тыс. руб.;

2017 год - 25 556,80000 тыс. руб.;

2018 год - 26 630,30000 тыс. руб.;

местных бюджетов (по согласованию) - 2 606,01900 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 628,16900 тыс. руб.;

2015 год - 380,70000 тыс. руб.;

2016 год - 510,65000 тыс. руб.;

2017 год - 532,10000 тыс. руб.;

2018 год - 554,40000 тыс. руб.»;

б) слова «2.6. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 1» заменить словами: «2.8. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 1»;

3) в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае»:

а)              в абзаце первом пункта 1 части 3.2.5 слова «в срок до 15 марта» заменить словами «в срок до 1 февраля»;

б)              в абзаце втором части 3.2.6 слова «и туризма» заменить словами «и молодежной политики».

3. В Подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»:

1) в паспорте:

а)              раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2

- Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 представлены в приложении 1 к Программе»;

б)              раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

- общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2014-2018 годы составляет 3 513 783,10134 тыс. руб., в том числе за счет:

- федерального бюджета (по согласованию) - 7 946,24200 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 7 946,24200 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

- краевого бюджета - 3 504 563,22634 тыс. руб., из них по годам:

2014 год-695 090,21634 тыс. руб.;

2015 год - 653 800,49000 тыс. руб.;

2016 год - 689 205,62000 тыс. руб.;

2017 год - 718 152,30000 тыс. руб.;

2018 год - 748 314,60000 тыс. руб.;

- местных бюджетов (по согласованию) - 1 273,63300 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 454,83300 тыс. руб.;

2015 год - 75,00000 тыс. руб.;

2016 год - 234,80000 тыс. руб.;

2017 год - 247,70000 тыс. руб.;

2018 год-261,30000 тыс. руб.»;

2) в разделе 2 «Цель и задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации»:

а)              часть 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2014-2018 годы составляет 3 513 783,10134 тыс. руб., в том числе за счет:

федерального бюджета (по согласованию) - 7 946,24200 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 7 946,24200 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 3 504 563,22634 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 695 090,21634 тыс. руб.;

2015 год - 653 800,49000 тыс. руб.;

2016 год - 689 205,62000 тыс. руб.;

2017 год - 718 152,30000 тыс. руб.;

2018 год - 748 314,60000 тыс. руб.;

местных бюджетов (по согласованию) - 1 273,63300 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 454,83300 тыс. руб.;

2015 год - 75,00000 тыс. руб.;

2016 год - 234,80000 тыс. руб.;

2017 год - 247,70000 тыс. руб.;

2018 год-261,30000 тыс. руб.»;

б)              слова «2.7. Группировка объемов финансирования программных мероприятий по источникам финансирования Подпрограммы 1 изложена» заменить словами «2.6. Объемы финансирования программных мероприятий по источникам финансирования Подпрограммы 2 приведены»;

в)              слова «2.6. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 1» заменить словами «2.7. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 2»;

3) в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае Подпрограммы 2»:

а)              в наименовании слова «, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае Подпрограммы 2» заменить словами «Подпрограммы 2, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае»;

б)              в абзаце первом пункта 1 части 3.2.5 слова «в срок до 1 февраля» заменить словами «в срок до 15 января»;

в)              в абзаце втором части 3.2.6 слова «и туризма» заменить словами «и молодежной политики».

4. В подпрограмме 3 «Обеспечение реализации Программы»:

1) в паспорте:

а) раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3» изло­жить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3

- Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3 представлены в приложении 1 к Программе»;

б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 на 2014-2018 годы составляет 246 904,56974 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета, из них по годам:

2014 год - 54 845,46974 тыс. руб.;

2015 год - 46 528,60000 тыс. руб.;

2016 год - 46 528,60000 тыс. руб.;

2017 год - 48 482,90000тыс. руб.;

2018 год - 50 519,00000 тыс. руб.»;

2) часть 2.7. раздела 2 «Цель и задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:

«2.7. Общий объем финансирования Подпрограммы 3 на 2014-2018 годы составляет 246 904,56974 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета, из них по годам:

2014 год - 54 845,46974 тыс. руб.;

2015 год - 46 528,60000 тыс. руб.;

2016 год - 46 528,60000 тыс. руб.;

2017 год - 48 482,90000тыс. руб.;

2018 год - 50 519,00000 тыс. руб.»;

3) раздел 4 «Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3» дополнить словом «края».

5. В подпрограмме 4 «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом»:

1) в паспорте:

а)              раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4

- Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4 представлены в приложении 1 к Программе»;

б)              раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

Общий объем финансирования Подпрограм­мы 4 на 2014-2018 годы составляет 767 645,12493 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета (по согласованию) - 30 000,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 30 000,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

- краевого бюджета - 705 919,53748 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 537 919,53748 тыс. руб.;

2015 год - 168 000,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

- местных бюджетов (по согласованию) - 31 725,58745 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 9 409,58745 тыс. руб.;

2015 год - 4 970,00000 тыс. руб.;

2016 год - 6 085,00000 тыс. руб.;

2017 год - 5 251,00000 тыс. руб.;

2018 год - 6 010,00000 тыс. руб.»;

2) часть 2.5 раздела 2 «Цель и задачи Подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:

«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 4 на 2014-2018 годы составляет 767 645,12493 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 30 000,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 30 000,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 705 919,53748 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 537 919,53748 тыс. руб.;

2015 год - 168 000,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

местных бюджетов (по согласованию) - 31 725,58745 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 9 409,58745 тыс. руб.;

2015 год - 4 970,00000 тыс. руб.;

2016 год - 6 085,00000 тыс. руб.;

2017 год - 5 251,00000 тыс. руб.;

2018 год - 6 010,00000 тыс. руб.»;

3) в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае Подпрограммы 4»:

а)              в наименовании слова «, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае Подпрограммы 4» заменить словами «Подпрограммы 4, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае»;

б)              пункт 2 части 3.2.2 изложить в следующей редакции:

«2) на капитальное строительство, реконструкцию лыжных баз и трасс, биатлонных комплексов - наличие в муниципальном образовании в Камчатском крае лыжной базы, лыжных трасс или биатлонного комплекса и населения не менее 100 человек, систематически занимающегося лыжными гонкам или биатлоном, согласно данным государственного статистического отчета по форме 1 - фк;»;

в)              слова «3.2.4. Для получения субсидий в текущем финансовом году» заменить словами «3.2.5. Для получения субсидий в текущем финансовом году»;

г)              слова «3.2.5. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в Камчатском крае» заменить словами «3.2.6. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае»;

д)              в абзаце втором части 3.2.6 слова «и туризма» заменить словами «и молодежной политики»;

4) слова «3. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4» заменить слова­ми «4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4»;

5) слова «3.1. Реализация Подпрограммы 4» заменить словами «4.1. Реали­зация Подпрограммы 4»;

6) слова «4. Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 4» заменить словами «5. Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 4»;

7) слова «4.1. За период реализации Подпрограммы 4» заменить словами «5.1. За период реализации Подпрограммы 4»;

8) слова «4.2. Значение целевого показателя (индикатора) определяются по Методике расчета показателей (индикаторов) Подпрограммы 4,» заменить словами «5.2. Значения целевых показателей (индикаторов) определяются по Методике расчета показателей (индикаторов) Подпрограммы 4».

6. В подпрограмме 5 «Молодежь Камчатки»:

1) в паспорте:

а)              раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 5

- Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 5 представлены в приложении 1 к Программе»;

б)              раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 на 2014-2018 годы составляет 177 445,97653 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам:

2014 год - 36 189,82653 тыс. руб.;

2015 год-33 491,35000 тыс. руб.;

2016 год - 34 454,20000 тыс. руб.;

2017 год-35 901,10000 тыс. руб.;

2018 год - 37 409,50000 тыс. руб.»;

2) в разделе 2 «Цель и задачи Подпрограммы 5, сроки и механизмы ее реализации»:

а) часть 2.8 изложить в следующей редакции:

«2.8. Общий объем финансирования Подпрограммы 5 на 2014-2018 годы составляет 177 445,97653 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам:

2014 год - 36 189,82653 тыс. руб.;

2015 год - 33 491,35000 тыс. руб.;

2016 год-34 454,20000 тыс. руб.;

2017 год - 35 901,10000 тыс. руб.;

2018 год - 37 409,50000 тыс. руб.»;

б) слова «2.9. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 5» заменить словами «2.10. Объемы финансирования мероприятий Подпрограм­мы 5».

7. В подпрограмме 6 «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае»:

1) в паспорте:

а)              раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 6

- Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 6 представлены в приложении 1 к Программе»;

б)              раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6

Общий объем финансирования Подпро­граммы 6 на 2014-2018 годы составляет 1 297 170,33000 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета (по согласованию) 52 471,10000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 52 471,10000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

- краевого бюджета - 1 203 891,51000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 394 531,50000 тыс. руб.;

2015 год - 210 612,40000 тыс. руб.;

2016 год - 191 429,91000 тыс. руб.;

2017 год - 199 470,10000 тыс. руб.;

2018 год - 207 847,60000 тыс. руб.;

- местных бюджетов (по согласованию) - 39 082,72000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год-19 058,82000 тыс. руб.;

2015 год - 20 023,90000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб. - внебюджетных источников (по согласова­нию) - 1 725,00000 тыс. руб., из них по го­дам:

2014 год - 575,00000 тыс. руб.;

2015 год - 575,00000 тыс. руб.;

2016 год - 575,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.»;

2) часть 2.5 раздела 2 «Цель и задачи Подпрограммы 6, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:

«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 6 на 2014-2018 годы составляет 1 297 170,33000 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 52 471,10000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 52 471,10000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 1 203 891,51000 тыс. руб., из них по годам:

2019 год - 394 531,50000 тыс. руб.;

2020 год - 210 612,40000 тыс. руб.;

2021 год - 191 429,91000 тыс. руб.;

2022 год - 199 470,10000 тыс. руб.;

2023 год - 207 847,60000 тыс. руб.;

местных бюджетов (по согласованию) - 39 082,72000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 19 058,82000 тыс. руб.;

2015 год - 20 023,90000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.

внебюджетных источников (по согласованию) - 1 725,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 575,00000 тыс. руб.;

2015 год - 575,00000 тыс. руб.;

2016 год - 575,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.»;

3) слова «5. Основные ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 6» заменить словами «6. Основные ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 6»;

4) слова «5.1. Основными ожидаемыми конечными результатами реализации Подпрограммы 6» заменить словами «6.1. Основными ожидаемыми конечными результатами реализации Подпрограммы 6».

8. Приложение № 5 изложить в следующей редакции:

"Приложение №5

к Государственной программе Камчатского края

"Физическая культура, спорт, молодежная политика,

отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы"

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы"

тыс. руб.

Мап/п

Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

ЦСР

ВСЕГО

2014

2 015

2 016

2017

2 018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы"

Всего, в том числе:

6128 033,11593

1 868 689,44593

1 154 652,44000

993 550,53000

1 033 594,00000

1 077 546,70000

за счет средств федерального бюджета

90 417,34200

90 417,34200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

5 961 202,81448

1 748 145,69448

1 128 627,84000

986 145,08000

1 027 563,20000

1 070 721,00000

за счет средств местных бюджетов

74 687,95945

29 551,40945

25 449,60000

6 830,45000

6 030,80000

6 825,70000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

1 725,00000

575,00000

575,00000

575,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма ! "Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

125 084,01339

30 197,31339

16 575,70000

25 037,40000

26 088,90000

27 184,70000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

111

122 477,99439

29 569,14439

16 195,00000

24 526,75000

25 556,80000

26 630,30000

за счет средств местных бюджетов

2 606,01900

628,16900

380,70000

510,65000

532,10000

554,40000

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

1.1.

Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом

Всего, в том числе:

12 832,39939

2 985,94939

2 350,00000

2 396,75000

2 497,40000

2 602,30000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

847

111

12 832,39939

2 985,94939

2 350,00000

2 396,75000

2 497,40000

2 602,30000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

№ n/n

Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

ЦСР

ВСЕГО

2 014

2 015

2 016

2 017

2 018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

1.2.

Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий

Всего, в том числе:

73 811,79500

25 138,19500

11 400,00000

11 917,00000

12 417,50000

12 939,10000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

847

111

73 811,79500

25 138,19500

11 400,00000

И 917,00000

12 417,50000

12 939,10000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

за счет средств внебюджетных источников

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

i.3.

Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом

Всего, в том числе:

38 439,81900

2 073,16900

2 825,70000

10 723,65000

И 174,00000

11 643,30000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

847

111

35 833,80000

1 445,00000

2 445,00000

10 213,00000

10 641,90000

И 088,90000

за счет средств местных бюджетов

2 606,01900

628,16900

380,70000

510,65000

532,10000

554,40000

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

2.

Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

Всего, в том числе:

3 513 783,10134

703 491,29134

653 875,49000

689 440,42000

718 400,00000

748 575,90000

за счет средств федерального бюджета

7 946,24200

7 946,24200

за счет средств краевого бюджета

847

112

3 504 563,22634

695 090,21634

653 800,49000

689 205,62000

718 152,30000

748 314,60000

за счет средств местных бюджетов

1 273,63300

454,83300

75,00000

234,80000

247,70000

261,30000

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

2.1.

Обеспечение спортивной подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва

Всего, в том числе:

287 793,61969

46 342,92969

58 031,65000

58 642,24000

61 105,20000

63 671,60000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

112

287 793,61969

46 342,92969

58 031,65000

58 642,24000

61 105,20000

63 671,60000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

№ п/п

Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

ЦСР

ВСЕГО

2014

2 015

2016

2 017

2018

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.2.

Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта

Всего, в том числе:

3 201 732,35465

654 415,63465

594 418,84000

624 375,08000

650 598,80000

677 924,00000

за счет средств федерального бюджета

7 946,24200

7 946,24200

за счет средств краевого бюджета в том числе

847

112

3 193 714,00665

646 397,28665

594 418,84000

624 375,08000

650 598,80000

677 924,00000

за счет средств местных бюджетов

72,10600

72,10600

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

2.3.

Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта

Всего, в том числе:

24 257,12700

2 732,72700

1 425,00000

6 423,10000

6 696,00000

6 980,30000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

847

112

23 055,60000

2 350,00000

1 350,00000

6 188,30000

6 448,30000

6 719,00000

за счет средств местных бюджетов

1 201,52700

382,72700

75,00000

234,80000

247,70000

261,30000

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

3.

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы"

Всего, в том числе:

246 904,56974

54 845,46974

46 528,60000

46 528,60000

48 482,90000

50 519,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

246 904,56974

54 845,46974

46 528,60000

46 528,60000

48 482,90000

50 519,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

3.1.

Обеспечение функционирования Министерства спорта и молодежной политики в Камчатском крае

Всего, в том числе:

246 904,56974

54 845,46974

46 528,60000

46 528,60000

48 482,90000

50 519,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

847

113

246 904,56974

54 845,46974

46 528,60000

46 528,60000

48 482,90000

50 519,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

№ п/п

Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

ЦСР

ВСЕГО

2 014

2 015

2 016

2017

2018

1

2

3

4

5

б

7

8

9

10

И

4.

Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом"

Всего, в тот числе:

767 645,12493

577 329,12493

172 970,00000

6 085,00000

5 251,00000

6 010,00000

за счет средств федерального бюджета

30 ООО,00000

30 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

705 919,53748

537 919,53748

168 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

114

705 523,53748

537 523,53748

168 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

114

396,00000

396,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

31 725,58745

9 409,58745

4 970,00000

6 085,00000

5 251,00000

6 010,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Капитальный ремонт, строительство, реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности, имеющих региональное софинансирование

Всего, в том числе:

91 878,40193

«9 562,40193

4 970,00000

6 085,00000

5 251,00000

6 010,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

847

114

60 152,81448

60 152,81448

за счет средств местных бюджетов

31 725,58745

9 409,58745

4 970,00000

6 085,00000

5 251,00000

6 010,00000

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

4.2.

Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

847

114

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

4.3.

Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса

Всего, в том числе:

506 774,96200

338 774,96200

168 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

847

114

30 000,00000

30 000,00000

за счет средств краевого бюджета

847

114

476 378,96200

308 378,96200

168 000,00000

за счет средств краевого бюджета

812

114

396,00000

396,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

№ п/п

Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

ЦСР

ВСЕГО

2 014

2 015

2 016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4.4.

Предоставление субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями

Всего, в том числе:

168 991,76100

168 991,76100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

847

114

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

114

168 991,76100

168 991,76100

за счет средств местных бюджетов

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

5.

Подпрограмма 5 "Молодежь Камчатки"

Всего, в том числе:

177 445,97653

36 189,82653

33 491,35000

34 454,20000

35 901,10000

37 409,50000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

115

177 445,97653

36 189,82653

33 491,35000

34 454,20000

35 901,10000

37 409,50000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.

Вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о потенциальных возможностях развития

Всего, в том числе:

10 235,67400

2 037,47400

1 880,00000

2 020,00000

2 104,80000

2 193,40000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

847

115

10 235,67400

2 037,47400

1 880,00000

2 020,00000

2 104,80000

2 193,40000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

5.2.

Создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала

Всего, в том числе:

74 155,57600

14 125,02600

14 299,45000

14 621,00000

15 235,00000

15 875,10000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

847

115

74 155,57600

14 125,02600

14 299,45000

14 621,00000

15 235,00000

15 875,10000

за счет средств краевого бюджета

847

1150999

69 637,97600

13 244,02600

13 418,45000

13 740,00000

14 317,00000

14 918,50000

за счет средств краевого бюджета

847

1152008

4 517,60000

881,00000

881,00000

881,00000

918,00000

956,60000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

Ш п/ п

Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

ЦСР

ВСЕГО

2 014

2 015

2 016

2 017

2 018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5.3.

Укрепление института молодой семьи

Всего, в том числе:

883,00000

150,00000

170,00000

180,00000

187,60000

195,40000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

847

115

883,00000

150,00000

170,00000

180,00000

187,60000

195,40000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

5.4.

Обеспечение деятельности учреждении сферы молодежной политики

Всего, в том числе:

90 671,72653

18 377,32653

17 141,90000

17 633,20000

18 373,70000

19 145,60000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

847

115

90 671,72653

18 377,32653

17 141,90000

17 «33,20000

18 373,70000

19 145,60000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

5.5

Мероприятия по улучшению инфраструктуры сферы государственной молодежной политики

Всего, в том числе:

1 500,00000

1 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

812

115

1 500,00000

1 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

6.

Подпрограмма 6 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае на 2014-2018 годы"

Всего, в том числе:

1 297 170,33000

466 636,42000

231 211,30000

192 004,91000

199 470,10000

207 847,60000

за счет средств федерального бюджета

52 471,10000

52 471,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

1 203 891,51000

394 531,50000

210 612,40000

191 429,91000

199 470,10000

207 847,60000

847

116

646 893,78000

123 865,38000

126 709,85000

126 709,85000

132 031,80000

137 576,90000

815

116

3 450,30000

1 923,00000

370,00000

370,00000

385,50000

401,80000

813

116

365 547,43000

80 743,12000

83 532,55000

64 350,06000

67 052,80000

69 868,90000

S12

116

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

822

116

188 000,00000

188 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

39 082,72000

19 058,82000

20 023,90000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

1 725,00000

575,00000

575,00000

575,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

№п/п

Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

ЦСР

ВСЕГО

2 014

2 015

2 016

2 017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6.1.

Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Камчатском крае

Всего, в том числе:

1 292,30000

1 176,70000

28,00000

28,00000

29,20000

30,40000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

847

116

1 292,30000

1 176,70000

28,00000

28,00000

29,20000

30,40000

за счет средств внебюджетных источников

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

6.2.

Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления

Всего, в том числе:

909 698,04000

188 356,99000

204 461,67000

165 255,28000

172 196,00000

179 428,10000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

813

116

277 849,74000

65 572,89000

65 961,92000

46 779,43000

48 744,10000

50 791,40000

за счет средств краевого бюджета

813

1164006

248 880,70800

60 350,85800

60 208,92000

41 026,43000

42 749,50000

44 545,00000

за счет средств краевого бюджета

813

1160999

28 969,03200

5 222,03200

5 753,00000

5 753,00000

5 994,60000

6 246,40000

за счет средств краевого бюджета

847

116

592 765,58000

103 725,28000

118 475,85000

118 475,85000

123 451,90000

128 636,70000

за счет средств местных бюджетов

39 082,72000

19 058,82000

20 023,90000

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

6.3.

Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Всего, в том числе:

188 967,89000

85 894,93000

24 970,63000

24 970,63000

26 019,50000

27 112,20000

за счет средств федерального бюджета

52 471,10000

52 471,10000

зя счет средств краевого бюджета

815

116

1 453,00000

1 453,00000

за счет средств краевого бюджета

813

116

87 697,69000

15 170,23000

17 570,63000

17 570,63000

18 308,70000

19 077,50000

за счет средств краевого бюджета

847

116

47 346,10000

16 800,60000

7 400,00000

7 400,00000

7 710,80000

8 034,70000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

6.4.

Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Камчатского края

Всего, в том числе:

948,80000

214,00000

178,00000

178,00000

185,50000

193,30000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

847

116

948,80000

214,00000

178,00000

178,00000

185,50000

193,30000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

№п/п

Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

ЦСР

ВСЕГО

2014

2 015

2 016

2 017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

6.5.

Страхование детей и подростков во время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно

Всего, в том числе:

3 079,50000

815,00000

845,00000

845,00000

281,30000

293,20000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

815

116

1 354,50000

240,00000

270,00000

270,00000

281,30000

293,20000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

1 725,00000

575,00000

575,00000

575,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

6.6.

Мероприятия по улучшению инфраструктуры и материально- техническон базы загородных оздоровительных лагерей, созданию новых зон отдыха

Всего, в том числе:

189 451,00000

189 451,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

815

116

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

116

1 451,00000

1 451,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

1161013

за счет средств краевого бюджета

822

116

188 000,00000

188 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

116

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

6.7.

Научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение оздоровительной кампании детей в Камчатском крае

Всего, в том числе:

3 090,00000

497,80000

628,00000

628,00000

654,40000

681,80000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

116

3 090,00000

497,80000

628,00000

628,00000

654,40000

681,80000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

6.8.

Реализация программ трудовой деятельности несовершеннолетних в каникулярное время, включающих вариативные формы организации занятости детей и подростков

Всего, в том числе:

642,80000

230,00000

100,00000

100,00000

104,20000

108,60000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

116

642,80000

230,00000

100,00000

100,00000

104,20000

108,60000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 25.07.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать