Основная информация
Дата опубликования: | 12 марта 2018г. |
Номер документа: | RU61000201800207 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ростовская область |
Принявший орган: | Правительство Ростовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Утратило силу постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 654
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2018 № 120 г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 25.09.2013 № 593
В целях обеспечения эффективного расходования средств областного бюджета и в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 593 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» изменение, изложив приложение № 1 к нему в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу правовые акты Ростовской области по Перечню согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.
Губернатор
Ростовской области
В.Ю. Голубев
Постановление вносит
министерство здравоохранения
Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 12.03.2018 № 120
Государственная программа Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
Паспорт
государственной программы Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
Наименование Программы
–
государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения» (далее – Программа)
Ответственный исполнитель Программы
–
министерство здравоохранения Ростовской области
(далее – минздрав РО)
Участники Программы
–
министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области (далее – министерство строительства РО);
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ростовской области (далее – ТФОМС РО);
областные государственные и муниципальные учреждения здравоохранения (далее – учреждения здравоохранения);
областные государственные учреждения образования (далее – учреждения образования);
органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области
Подпрограммы Программы
–
1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».
2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».
3. «Охрана здоровья матери и ребенка».
4. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей».
5. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям».
6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».
7. «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья».
8. «Управление развитием отрасли»
Программно-целевые инструменты Программы
–
отсутствуют
Цель Программы
–
обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки
Задачи Программы
–
обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;
повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами, в первую очередь специалистами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
повышение эффективности и прозрачности контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья;
обеспечение системности в организации охраны здоровья
Целевые индикаторы
и показатели Программы
–
ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
смертность от всех причин;
материнская смертность;
младенческая смертность;
укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием
Этапы и сроки реализации Программы
–
сроки реализации 2014 – 2020 годы, этапы не предусмотрены
Ресурсное обеспечение Программы
–
всего* – 342 065 681,4 тыс. рублей, из них:
2014 год – 40 932 089,6 тыс. рублей;
2015 год – 43 324 517,6 тыс. рублей;
2016 год – 44 376 665,2 тыс. рублей;
2017 год – 45 517 344,9 тыс. рублей;
2018 год – 54 857 064,7 тыс. рублей;
2019 год – 55 410 789,9 тыс. рублей;
2020 год – 57 647 209,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 184 104 614,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 24 082 427,2 тыс. рублей;
2015 год – 24 714 786,7 тыс. рублей;
2016 год – 25 280 570,1 тыс. рублей;
2017 год – 25 348 792,2 тыс. рублей;
2018 год – 28 093 492,6 тыс. рублей;
2019 год – 27 727 387,0 тыс. рублей;
2020 год – 28 857 158,2 тыс. рублей;
из них безвозмездные поступления в областной бюджет – 9 611 174,4 тыс. рублей, из них:
2014 год – 2 076 036,2 тыс. рублей;
2015 год – 2 302 714,9 тыс. рублей;
2016 год – 1 657 820,3 тыс. рублей;
2017 год – 1 357 518,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 268 146,0 тыс. рублей;
2019 год – 474 447,6 тыс. рублей;
2020 год – 474 491,4 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 9 400 174,4 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 2 026 036,2 тыс. рублей;
2015 год – 2 237 714,9 тыс. рублей;
2016 год – 1 609 820,3 тыс. рублей;
2017 год – 1 309 518,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 268 146,0 тыс. рублей;
2019 год – 474 447,6 тыс. рублей;
2020 год – 474 491,4 тыс. рублей;
Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 211 000,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 65 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 48 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 48 000,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 241 775,5 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 23 935,2 тыс. рублей;
2015 год – 20 902,8 тыс. рублей;
2016 год – 40 102,4 тыс. рублей;
2017 год – 71 452,4 тыс. рублей;
2018 год – 27 598,6 тыс. рублей;
2019 год – 25 859,9 тыс. рублей;
2020 год – 31 924,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 275 686 701,4 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 31 802 477,5 тыс. рублей;
2015 год – 34 627 110,5 тыс. рублей;
2016 год – 35 376 615,3 тыс. рублей;
2017 год – 36 354 620,8 тыс. рублей;
2018 год – 44 151 998,2 тыс. рублей;
2019 год – 45 771 453,3 тыс. рублей;
2020 год – 47 602 425,8 тыс. рублей.
________________________________
* Суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисляемых в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (2014 год – 12 947 788,7 тыс. рублей,
2015 год – 16 038 282,4 тыс. рублей,
2016 год – 16 320 622,6 тыс. рублей,
2017 год – 16 257 520,5 тыс. рублей,
2018 год – 17 416 024,7 тыс. рублей,
2019 год – 18 113 910,3 тыс. рублей,
2020 год – 18 844 298,7 тыс. рублей),
и межбюджетных трансфертов, перечисляемых в ТФОМС РО (2014 год – 2 028 961,6 тыс. рублей), одновременно отражены во внебюджетных источниках и средствах областного бюджета, так как являются источником финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования
Ожидаемые
результаты реализации Программы
–
улучшение организации и повышение качества оказания медицинской помощи жителям Ростовской области;
сохранение и укрепление здоровья жителей Ростовской области, увеличение продолжительности их жизни
Паспорт
подпрограммы «Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Наименование подпрограммы
–
подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель подпрограммы
–
министерство здравоохранения Ростовской области
Участники подпрограммы
–
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ростовской области;
областные государственные и муниципальные учреждения здравоохранения;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области
Программно- целевые инструменты подпрограммы
–
отсутствуют
Цели подпрограммы
–
увеличение продолжительности активной жизни населения Ростовской области за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний;
снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами;
снижение зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез;
профилактика ВИЧ-инфекции;
снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией
Задачи подпрограммы
–
развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Ростовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска; реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей; обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
–
охват профилактическими медицинскими осмотрами детей;
охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях господдержки детства и детей-сирот, переданных под опеку или на другие формы жизнеустройства;
охват диспансеризацией подростков;
доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;
доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года;
зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез;
доля населения Ростовской области, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения;
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов;
удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей
Этапы и сроки реализации подпрограммы
–
срок реализации – 2014 – 2020 годы, этапы не предусмотрены
Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего – 120 147 423,4 тыс. рублей, из них:
2014 год – 13 956 295,9 тыс. рублей;
2015 год – 15 437 222,2 тыс. рублей;
2016 год – 15 933 471,4 тыс. рублей;
2017 год – 16 623 873,5 тыс. рублей;
2018 год – 19 349 043,7 тыс. рублей;
2019 год – 19 085 371,0 тыс. рублей;
2020 год – 19 762 145,7 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 13 648 432,3 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 1 847 065,4 тыс. рублей;
2015 год – 2 225 442,6 тыс. рублей;
2016 год – 2 199 269,6 тыс. рублей;
2017 год – 2 373 256,7 тыс. рублей;
2018 год – 2 210 410,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 379 707,4 тыс. рублей;
2020 год – 1 413 280,3 тыс. рублей,
из них: безвозмездные поступления в областной бюджет – 6 697 880,1 тыс. рублей, из них:
2014 год – 1 163 422,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 451 067,1 тыс. рублей;
2016 год – 1 240 188,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 163 649,4 тыс. рублей;
2018 год – 1 089 550,0 тыс. рублей;
2019 год – 295 001,8 тыс. рублей;
2020 год – 295 001,8 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 6 697 880,1 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 1 163 422,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 451 067,1 тыс. рублей;
2016 год – 1 240 188,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 163 649,4 тыс. рублей;
2018 год – 1 089 550,0 тыс. рублей;
2019 год – 295 001,8 тыс. рублей;
2020 год – 295 001,8 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 33 708,2 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 2 994,5 тыс. рублей;
2015 год – 1 396,4 тыс. рублей;
2016 год – 3 432,6 тыс. рублей;
2017 год – 13 483,4 тыс. рублей;
2018 год – 4 631,9 тыс. рублей;
2019 год – 3 762,1 тыс. рублей;
2020 год – 4 007,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 106 465 282,9 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 12 106 236,0 тыс. рублей;
2015 год – 13 210 383,2 тыс. рублей;
2016 год – 13 730 769,2 тыс. рублей;
2017 год – 14 237 133,4 тыс. рублей;
2018 год – 17 134 001,5 тыс. рублей;
2019 год – 17 701 901,5 тыс. рублей;
2020 год – 18 344 858,1 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
–
своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция;
снижение уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев;
своевременное выявление, лечение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В, С, а также противодействие распространению данных инфекций;
обеспеченность жителей Ростовской области льготными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни и увеличения ее продолжительности больных с определенными заболеваниями
Паспорт
подпрограммы «Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Наименование подпрограммы
–
подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель подпрограммы
–
министерство здравоохранения Ростовской области
Участники подпрограммы
–
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ростовской области;
областные государственные и муниципальные учреждения здравоохранения;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области
Цели подпрограммы
–
повысить доступность и качество оказания медицинской помощи;
добиться снижения смертности от туберкулеза;
повысить продолжительность и качество жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C;
увеличить сроки краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных;
увеличить сроки краткосрочной и долгосрочной ремиссии больных с алкогольной зависимостью;
уменьшить количество повторных госпитализаций в течение года больных с психическими расстройствами;
обеспечить развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах;
добиться снижения смертности от болезней системы кровообращения, в том числе от ишемической болезни сердца и инсульта;
добиться снижения смертности от злокачественных новообразований;
добиться снижения времени ожидания скорой медицинской помощи;
добиться снижения смертности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
обеспечить гарантию безопасности и качество донорской крови и ее компонентов
Программно- целевые инструменты подпрограммы
–
отсутствуют
Задачи подпрограммы
–
соответствие деятельности учреждений здравоохранения порядкам и стандартам оказания медицинской помощи; увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от общего количества больных туберкулезом с бактериовыделением; внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулезом;
увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез;
совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C;
модернизация наркологической службы Ростовской области;
совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации;
снижение уровня смертности от ишемической болезни сердца и инсульта; увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями;
совершенствование системы управления скорой медицинской помощью; снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
–
доля абацилированных больных туберкулезом в общем количестве больных туберкулезом с бактериовыделением;
смертность от болезней системы кровообращения;
смертность от дорожно-транспортных происшествий;
смертность от новообразований (в том числе злокачественных);
смертность от туберкулеза;
число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет;
число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет;
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет;
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет;
доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года;
смертность от ишемической болезни сердца;
смертность от цереброваскулярных заболеваний;
удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более;
увеличение показателя удельного веса детей с безрецидивной 5-летней выживаемостью, получающих лечение в гематологическом отделении государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областная детская клиническая больница»;
доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут;
больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных;
снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных);
доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении;
охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
Этапы и сроки реализации подпрограммы
–
срок реализации – 2014 – 2020 годы, этапы не предусмотрены
Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего – 200 815 719,8 тыс. рублей, из них:
2014 год – 24 213 585,2 тыс. рублей;
2015 год – 25 171 574,1 тыс. рублей;
2016 год – 25 633 876,6 тыс. рублей;
2017 год – 26 147 849,3 тыс. рублей;
2018 год – 32 359 570,8 тыс. рублей;
2019 год – 33 018 192,2 тыс. рублей;
2020 год – 34 271 071,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета –
157 641 062,4 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 20 443 176,8 тыс. рублей;
2015 год – 20 813 646,5 тыс. рублей;
2016 год – 21 341 960,7 тыс. рублей;
2017 год – 21 272 062,2 тыс. рублей;
2018 год – 23 978 194,4 тыс. рублей;
2019 год – 24 417 540,9 тыс. рублей;
2020 год – 25 374 480,9 тыс. рублей,
из них:
безвозмездные поступления в областной бюджет – 2 640 693,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 822 769,7 тыс. рублей;
2015 год – 782 595,8 тыс. рублей;
2016 год – 365 964,7 тыс. рублей;
2017 год – 142 794,8 тыс. рублей;
2018 год – 174 994,2 тыс. рублей;
2019 год – 175 787,0 тыс. рублей;
2020 год – 175 787,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 2 640 693,2 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 822 769,7 тыс. рублей;
2015 год – 782 595,8 тыс. рублей;
2016 год – 365 964,7 тыс. рублей;
2017 год – 142 794,8 тыс. рублей;
2018 год – 174 994,2 тыс. рублей;
2019 год – 175 787,0 тыс. рублей;
2020 год – 175 787,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 144 443,6 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 3 791,2 тыс. рублей;
2015 год – 2 342,4 тыс. рублей;
2016 год – 7 359,6 тыс. рублей;
2017 год – 57 969,0 тыс. рублей;
2018 год – 22 966,7 тыс. рублей;
2019 год – 22 097,8 тыс. рублей;
2020 год – 27 916,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 160 997 623,3 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 18 743 367,5 тыс. рублей;
2015 год – 20 393 867,6 тыс. рублей;
2016 год – 20 605 178,9 тыс. рублей;
2017 год – 21 075 338,6 тыс. рублей;
2018 год – 25 774 434,4 тыс. рублей;
2019 год – 26 692 463,8 тыс. рублей;
2020 год – 27 712 972,5 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
–
снижение зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез, а также снижение инвалидизации и смертности населения от туберкулеза;
снижение смертности, инвалидизации среди ВИЧ-инфицированных, повышение качества и продолжительности их жизни;
снижение числа отравлений и смертности больных алкоголизмом и наркоманией;
снижение доли повторных госпитализаций в течение года в психоневрологические диспансеры;
снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей Ростовской области от сердечно-сосудистых заболеваний;
снижение инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний;
сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с различными неотложными состояниями;
снижение количества умерших в результате дорожно-транспортных происшествий, улучшение качества жизни, сохранение трудового потенциала населения;
повышение качества оказания медицинской помощи;
обеспечение в полном объеме лечебной сети компонентами крови, отвечающими современным требованиям
Паспорт
подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка»
Наименование подпрограммы
–
подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель подпрограммы
–
министерство здравоохранения Ростовской области
Участники подпрограммы
–
областные государственные и муниципальные учреждения здравоохранения;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области
Программно-целевые инструменты подпрограммы
–
отсутствуют
Цели подпрограммы
–
создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям;
улучшение состояния здоровья детей и матерей;
снижение материнской, младенческой и детской смертности;
снижение уровня вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку
Задачи подпрограммы
–
повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям;
развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям;
совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики, неонатальной хирургии; профилактика и снижение количества абортов;
увеличение охвата трехэтапной химиопрофилактикой пар «мать – дитя» в целях предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
–
доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности;
охват неонатальным скринингом; охват аудиологическим скринингом; показатель ранней неонатальной смертности;
смертность детей в возрасте 0 – 6 дней;
охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами;
результативность мероприятий по профилактике абортов
Этапы и
сроки реализации подпрограммы
–
срок реализации – 2014 – 2020 годы, этапы не предусмотрены
Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего – 422 918,8 тыс. рублей, из них:
2014 год – 165 143,0 тыс. рублей;
2015 год – 71 455,9 тыс. рублей;
2016 год – 120 609,8 тыс. рублей;
2017 год – 3 369,2 тыс. рублей;
2018 год – 3 369,2 тыс. рублей;
2019 год – 8 339,1 тыс. рублей;
2020 год – 50 632,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 359 295,1 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 147 993,5 тыс. рублей;
2015 год – 54 291,9 тыс. рублей;
2016 год – 91 299,6 тыс. рублей;
2017 год – 3 369,2 тыс. рублей;
2018 год – 3 369,2 тыс. рублей;
2019 год – 8 339,1 тыс. рублей;
2020 год – 50 632,6 тыс. рублей;
из них:
безвозмездные поступления в областной бюджет – 35 228,4 тыс. рублей, из них
2014 год – 35 228,4 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 35 228,4 тыс. рублей,
из них 2014 год – 35 228,4 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 63 623,7 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 17 149,5 тыс. рублей;
2015 год – 17 164,0 тыс. рублей;
2016 год – 29 310,2 тыс. рублей
Ожидаемые результаты подпрограммы
–
снижение материнской и младенческой смертности;
снижение детской заболеваемости и снижение уровня детской инвалидности;
рост результативности мероприятий по профилактике абортов
Паспорт
подпрограммы «Развитие медицинской
реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Наименование подпрограммы
–
подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» (далее – подпрограмма 4)
Ответственный
исполнитель подпрограммы
–
минздрав РО
Участники государственной подпрограммы
–
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ростовской области;
областные государственные и муниципальные учреждения здравоохранения
Программно- целевые инструменты подпрограммы
–
отсутствуют
Цели
подпрограммы
–
увеличение продолжительности активного периода жизни населения Ростовской области;
повышение доступности и качества медицинской помощи за счет увеличения функционирования системы реабилитационных мер;
повышение эффективности использования коечного фонда (улучшение работы койки, увеличение оборота койки, снижение средней длительности пребывания в стационаре);
предупреждение и снижение уровня взрослой и детской инвалидности населения от наиболее распространенных хронических заболеваний и травм;
сохранение и укрепление здоровья детей и подростков;
совершенствование оказания реабилитационной помощи непосредственно после оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи с первых минут в условиях стационара;
создание полного цикла оказания эффективной медицинской помощи детям: ранняя диагностика – своевременное лечение – медицинская реабилитация
Задачи подпрограммы
–
определение потребности в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении согласно заболеваемости населения Ростовской области;
внедрение эффективных диагностических, реабилитационных и экспертных технологий в соответствии с требованиями Международной классификации функционирования;
стандартизованное переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации, современным информационным и медицинским оборудованием и аппаратурой для диагностики, терапии и управления реабилитационным процессом в соответствии с утвержденными технологиями;
внедрение новых организационных моделей, а также поддержание инфраструктуры системы медицинской реабилитации;
формирование отделений реабилитации в медицинских организациях, оказывающих специализированную, в том числе неотложную стационарную, медицинскую помощь из расчета 1 реабилитационная койка на 15 коек по профилю оказываемой помощи (неврологических, травматологических, ортопедических, кардиологических, онкологических) для взрослых и детей соответственно;
внедрение в работу учреждений системы мотивации медицинского персонала;
организация отделений (кабинетов) реабилитации во всех медицинских организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь;
модернизация и улучшение материально-технической базы санаториев Ростовской области с учетом особенностей ландшафтно-климатических условий, профиля
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
–
охват пациентов санаторно-курортным лечением;
охват пациентов реабилитационной медицинской помощью
Этапы и сроки реализации подпрограммы
–
срок реализации – 2014 – 2020 годы, этапы не предусмотрены
Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего – 4 468 831,4 тыс. рублей, из них:
2014 год – 455 560,6 тыс. рублей;
2015 год – 473 543,3 тыс. рублей;
2016 год – 521 319,8 тыс. рублей;
2017 год – 501 794,2 тыс. рублей;
2018 год – 705 535,5 тыс. рублей;
2019 год – 826 804,6 тыс. рублей;
2020 год – 984 273,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1 837 405,2 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 298 460,5 тыс. рублей;
2015 год – 266 578,6 тыс. рублей;
2016 год – 269 862,1 тыс. рублей;
2017 год – 238 183,3 тыс. рублей;
2018 год – 249 558,5 тыс. рублей;
2019 год – 253 336,1 тыс. рублей;
2020 год – 261 426,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 2 631 426,2 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 157 100,1 тыс. рублей;
2015 год – 206 964,7 тыс. рублей;
2016 год – 251 457,7 тыс. рублей;
2017 год – 263 610,9 тыс. рублей;
2018 год – 455 977,0 тыс. рублей;
2019 год – 573 468,5 тыс. рублей;
2020 год – 722 847,3 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
–
создание полного цикла оказания эффективной медицинской помощи, в том числе детям: ранняя диагностика – своевременное лечение – медицинская реабилитация;
повышение охвата пациентов санаторно-курортным лечением
Паспорт
подпрограммы «Оказание
паллиативной помощи, в том числе детям»
Наименование подпрограммы
–
подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» (далее – подпрограмма 5)
Ответственный исполнитель подпрограммы
–
минздрав РО
Участники подпрограммы
–
областные государственные и муниципальные учреждения здравоохранения
Программно- целевые инструменты подпрограммы
–
отсутствуют
Цели
подпрограммы
–
оказание паллиативной помощи бесплатно в амбулаторных и стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи больным с онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями, в том числе тяжелыми хроническими психическими заболеваниями
Задачи подпрограммы
–
создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам;
повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников;
адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов;
повышение удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
–
обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым;
обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
Этапы и сроки реализации подпрограммы
–
срок реализации – 2014 – 2020 годы, этапы не предусмотрены
Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего – 5 391 660,8 тыс. рублей, из них:
2014 год – 631 155,6 тыс. рублей;
2015 год – 609 249,4 тыс. рублей;
2016 год – 666 014,5 тыс. рублей;
2017 год – 715 012,6 тыс. рублей;
2018 год – 878 909,9 тыс. рублей;
2019 год – 917 502,2 тыс. рублей;
2020 год – 973 816,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 5 391 660,8 тыс. рублей, из них:
2014 год – 631 155,6 тыс. рублей;
2015 год – 609 249,4 тыс. рублей;
2016 год – 666 014,5 тыс. рублей;
2017 год – 715 012,6 тыс. рублей;
2018 год – 878 909,9 тыс. рублей;
2019 год – 917 502,2 тыс. рублей;
2020 год – 973 816,6 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
–
создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам;
повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников;
решение вопросов медицинской биоэтики
Паспорт
подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Наименование подпрограммы
–
подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» (далее – подпрограмма 6)
Ответственный исполнитель подпрограммы
–
минздрав РО
Участники подпрограммы
–
областные государственные учреждения здравоохранения;
областные государственные учреждения образования
Программно- целевые инструменты подпрограммы
–
отсутствуют
Цели подпрограммы
–
обеспечение системы здравоохранения высоко-квалифицированными специалистами, в первую очередь специалистами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
Задачи подпрограммы
–
снижение дефицита медицинских кадров, в первую очередь специалистов медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
устранение дисбаланса в распределении медицинских кадров в трехуровневой системе оказания медицинской помощи;
совершенствование системы практической подготовки медицинских и фармацевтических работников;
внедрение аккредитации медицинских и фармацевтических специалистов;
повышение престижа профессии;
развитие мер социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников;
проведение оценки уровня квалификации и набора компетенций медицинских и фармацевтических работников, необходимых для занятия профессиональной деятельностью
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
–
количество специалистов, подготовленных по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно;
соотношение врачей и среднего медицинского персонала;
соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области; соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области; соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области;
количество специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнительного) профессионального образования ежегодно;
количество специалистов со средним медицинским образованием, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования ежегодно;
количество специалистов, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах ежегодно;
доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области;
доля аккредитованных специалистов
Этапы и сроки реализации подпрограммы
–
срок реализации – 2014 – 2020 годы, этапы не предусмотрены
Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего – 2 655 969,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 402 614,9 тыс. рублей;
2015 год – 435 700,8 тыс. рублей;
2016 год – 391 527,8 тыс. рублей;
2017 год – 399 790,8 тыс. рублей;
2018 год – 338 481,2 тыс. рублей;
2019 год – 339 585,6 тыс. рублей;
2020 год – 348 268,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 2 655 969,7 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 402 614,9 тыс. рублей;
2015 год – 435 700,8 тыс. рублей;
2016 год – 391 527,8 тыс. рублей;
2017 год – 399 790,8 тыс. рублей;
2018 год – 338 481,2 тыс. рублей;
2019 год – 339 585,6 тыс. рублей;
2020 год – 348 268,6 тыс. рублей,
из них:
безвозмездные поступления в областной бюджет – 212 072,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 50 448,0 тыс. рублей;
2015 год – 65 320,0 тыс. рублей;
2016 год – 48 304,0 тыс. рублей;
2017 год – 48 000,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 1 072,0 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 448,0 тыс. рублей;
2015 год – 320,0 тыс. рублей;
2016 год – 304,0 тыс. рублей;
Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 211 000,0 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 65 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 48 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 48 000,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
–
обеспечение удовлетворенности населения Ростовской области качеством оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг;
снижение кадрового дефицита;
обеспечение качества среднего профессионального образования, увеличение численности средних медицинских работников
Паспорт
подпрограммы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
Наименование подпрограммы
–
подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» (далее – подпрограмма 7)
Ответственный исполнитель подпрограммы
–
минздрав РО
Участники подпрограммы
–
государственные учреждения здравоохранения
Программно- целевые инструменты подпрограммы
–
отсутствуют
Цели
подпрограммы
–
обеспечение оказания медицинской помощи в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи;
проведение судебно-медицинских экспертиз в государственном бюджетном учреждении Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» в соответствии с единым порядком организации и производства судебно-медицинских экспертиз Российской Федерации;
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Ростовской области путем профилактики возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний
Задачи подпрограммы
–
осуществление государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности при лицензировании медицинской и фармацевтической деятельности в рамках установленных полномочий;
создание системы ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности;
создание системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности;
создание эффективной системы управления качеством в здравоохранении;
обеспечение выполнения функций государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» в соответствии с установленным государственным заданием;
достижение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Ростовской области путем снижения активности переносчиков и оздоровления природных очагов инфекционных заболеваний;
обеспечение финансирования государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дезинфекционная станция», а также его филиалов;
организация и проведение заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в условиях чрезвычайных ситуаций;
организация и проведение камерного обеззараживания вещей из очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в условиях чрезвычайных ситуаций;
организация и проведение лабораторного контроля качества проводимых дезинфекционных мероприятий
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
–
доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план
Этапы и сроки реализации подпрограммы
–
срок реализации – 2014 – 2020 годы, этапы не предусмотрены
Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего – 1 462 708,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 166 355,9 тыс. рублей;
2015 год – 166 916,2 тыс. рублей;
2016 год – 172 483,6 тыс. рублей;
2017 год – 196 052,8 тыс. рублей;
2018 год – 243 242,5 тыс. рублей;
2019 год – 248 648,7 тыс. рублей;
2020 год – 269 008,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1 462 708,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 166 355,9 тыс. рублей;
2015 год – 166 916,2 тыс. рублей;
2016 год – 172 483,6 тыс. рублей;
2017 год – 196 052,8 тыс. рублей;
2018 год – 243 242,5 тыс. рублей;
2019 год – 248 648,7 тыс. рублей;
2020 год – 269 008,5 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
–
оказание медицинской помощи в медицинских организациях Ростовской области в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи;
предупреждение вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе заболеваемости особо опасными инфекциями;
выполнение утвержденного годового плана проверок
Паспорт
подпрограммы «Управление развитием отрасли»
Наименование подпрограммы
–
подпрограмма «Управление развитием отрасли» (далее – подпрограмма 8)
Ответственный исполнитель подпрограммы
–
минздрав РО
Участники подпрограммы
–
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ростовской области;
областные государственные и муниципальные учреждения здравоохранения
Программно-целевые инструменты подпрограммы
–
отсутствуют
Цели подпрограммы
–
повышение эффективности управления в сфере здравоохранения на основе информационно-технологической поддержки решения задач прогнозирования и планирования расходов на оказание медицинской помощи, а также контроля за соблюдением государственных гарантий по объему и качеству ее предоставления;
повышение качества оказания медицинской помощи на основе совершенствования информационно-технологического обеспечения деятельности медицинских и фармацевтических организаций, их персонала, студентов медицинских и фармацевтических средних профессиональных учебных заведений;
повышение информированности населения по вопросам ведения здорового образа жизни, профилактики заболеваний, получения медицинской помощи, качества обслуживания в медицинских организациях, а также осуществления деятельности в сфере здравоохранения на основе обеспечения возможностей электронного взаимодействия с соответствующими уполномоченными органами
Задачи подпрограммы
–
обеспечение работоспособности регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, Центра обработки данных;
создание единого информационного пространства для всех заинтересованных сторон: пациентов, врачей, организаций и органов управления здравоохранением
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
–
среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место
Этапы и сроки реализации подпрограммы
–
срок реализации – 2014 – 2020 годы, этапы не предусмотрены
Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего – 6 700 449,3 тыс. рублей, из них:
2014 год – 941 378,5 тыс. рублей;
2015 год – 958 855,7 тыс. рублей;
2016 год – 937 361,7 тыс. рублей;
2017 год – 929 602,5 тыс. рублей;
2018 год – 978 911,9 тыс. рублей;
2019 год – 966 346,5 тыс. рублей;
2020 год – 987 992,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1 108 080,3 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 145 604,6 тыс. рублей;
2015 год – 142 960,7 тыс. рублей;
2016 год – 148 152,2 тыс. рублей;
2017 год – 151 064,6 тыс. рублей;
2018 год – 191 326,6 тыс. рублей;
2019 год – 162 727,0 тыс. рублей;
2020 год – 166 244,6 тыс. рублей,
из них:
безвозмездные поступления в областной бюджет – 25 300,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 4 168,1 тыс. рублей;
2015 год – 3 732,0 тыс. рублей;
2016 год – 3 363,6 тыс. рублей;
2017 год – 3 073,8 тыс. рублей;
2018 год – 3 601,8 тыс. рублей;
2019 год – 3 658,8 тыс. рублей;
2020 год – 3 702,6 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 25 300,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 4 168,1 тыс. рублей;
2015 год – 3 732,0 тыс. рублей;
2016 год – 3 363,6 тыс. рублей;
2017 год – 3 073,8 тыс. рублей;
2018 год – 3 601,8 тыс. рублей;
2019 год – 3 658,8 тыс. рублей;
2020 год – 3 702,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 5 592 369,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 795 773,9 тыс. рублей;
2015 год – 815 895,0 тыс. рублей;
2016 год – 789 209,5 тыс. рублей;
2017 год – 778 537,9 тыс. рублей;
2018 год – 787 585,3 тыс. рублей;
2019 год – 803 619,5 тыс. рублей;
2020 год – 821 747,9 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
–
повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-технологической поддержки
Приоритеты и цели
государственной политики
Ростовской области в сфере здравоохранения
Основными приоритетами государственной политики Ростовской области в сфере здравоохранения являются:
Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи. С дальнейшим развитием системы оказания помощи сельскому населению; модернизацией существующих учреждений и их подразделений; совершенствованием единых принципов маршрутизации, выездных методов работы; с развитием неотложной помощи на базе поликлинических подразделений; совершенствованием принципов взаимодействия со стационарными учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи.
Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.
Повышение эффективности службы родовспоможения и детства.
Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей.
Обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей.
Обеспечение системы здравоохранения квалифицированными специалистами, в первую очередь специалистами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
Повышение эффективности и прозрачности контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья.
Обеспечение системности организации охраны здоровья.
Общая характеристика
участия муниципальных образований
Ростовской области в реализации Программы
Участие муниципальных образований Ростовской области в реализации Программы предусмотрено в рамках ряда подпрограмм:
В подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» в части развития системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей; профилактики развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей; профилактики инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику; развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей; совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях; укрепление материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, включая приобретение санитарного автотранспорта, модульных ФАПов, врачебных амбулаторий, медицинского оборудования.
В подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» в части совершенствования системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями, больным онкологическими заболеваниями, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, больным прочими заболеваниями; совершенствования оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; развития службы крови, медицинской реабилитации, в том числе детей; санаторно-курортного лечения, в том числе детей; оказания паллиативной помощи взрослым и детям.
В подпрограмме «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» в части контроля качества и безопасности медицинской деятельности; организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Проведение мероприятий по осуществлению информатизации процессов.
С момента получения оборудования, транспорта, лекарственных средств и другого товара, необходимого для оказания медицинской помощи и закупленного за счет средств областного бюджета, учреждения здравоохранения используют этот товар в соответствии с целями его приобретения.
Реализация перечисленных мероприятий осуществляется как за счет собственных средств местных бюджетов, так и при финансовой поддержке из областного бюджета и средств ТФОМС.
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях приведены в приложении № 1.
Перечень подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ Программы приведены в приложении № 2.
Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в государственной собственности Ростовской области) приведены в приложении № 3.
Информация о расходах областного, федерального, местных бюджетов, а также внебюджетных источников на реализацию Программы представлена в приложении № 4 к настоящей Программе.
Расходы областного бюджета на реализацию Программы, информация о которых представлена в приложении № 5 к настоящей Программе, утверждены в установленном порядке.
Распределение субсидий местным бюджетам на очередной финансовый год и на плановый период по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств отражается в приложении № 6 к настоящей Программе.
Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности) приведен в приложении № 7 к настоящей Программе.
Сведения о показателях (индикаторах) по муниципальным образованиям Ростовской области приведены в приложении № 8 к настоящей Программе.
Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов и субсидий органам муниципальных образований Ростовской области представлены в приложении № 9.
Положение об организации работы и порядке расходования средств по кадровому обеспечению системы здравоохранения приведено в приложении № 10.
____________________
Примечание.
Используемые сокращения:
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека;
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт.
Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
Т.А. Родионченко
Приложение № 1
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы
Ростовской области «Развитие здравоохранения» и их значениях
№
п/п
Номер и наименование показателя (индикатора)
Вид показа-теля
Единица
измерения
Значение показателя
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017 год
2018 год
2019
год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения»
1.
1. Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении
статис-тический
лет
71,02
71,39
71,80
71,50
71,90
72,21
72,22
72,23
73,00
2.
2. Смертность от всех причин
статис-тический
число умерших
на 1000 чело-век населения
14,0
13,8
14,0
13,8
13,5
13,1
12,9
12,7
12,5
3.
3. Материнская смертность
статис-тический
число умерших женщин
на 100 тыс. детей, родившихся живыми
16,0
14,1
15,5
15,3
15,1
14,9
14,7
14,7
14,7
4.
4. Младенческая смертность
статис-тический
на 1 тыс. родившихся живыми
9,1
9,5
8,1
8,0
7,8
7,5
7,5
7,3
7,1
5.
5. Укомплектован-ность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием
ведомст-венный
процентов
71,5
73,0
76,0
80,0
83,0
87,0
90,0
90,5
91,0
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
6.
1.1. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
ведомст-венный
процентов
93,1
84,5
84,8
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
7.
1.2. Охват диспансеризацией
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в учреждениях господдержки детства и детей-сирот, переданных под опеку и на другие формы жизнеустройства
ведомст-венный
процентов
97,0
97,0
97,0
97,0
97,5
97,8
97,9
98,0
98,0
8.
1.3. Охват диспансеризацией подростков
ведомст-венный
процентов
94,0
94,0
95,0
–
–
–
–
–
–
9.
1.4. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
ведомст-венный
процентов
26,1
25,8
25,4
25,0
21,0
21,0
20,9
20,9
20,8
10.
1.5. Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года
ведомст-венный
процентов
30,6
30,3
29,7
29,2
20,0
19,5
19,5
19,0
19,0
11.
1.6. Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
ведомст-венный
на 100 тыс. населения
59,7
44,6
60,3
56,1
51,9
47,7
43,5
40,6
38,1
12.
1.7. Доля населения Ростовской области, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию,
в общей численности населения
ведомст-венный
процентов
13,0
13,0
10,0
10,0
15,5
16,0
17,0
18,0
20,0
13.
1.8. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях,
а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов
ведомст-венный
процентов
100,0
100,0
94,5
95,0
95,5
96,0
96,5
97,0
98,0
14.
1.9. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные
для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом,
а также трансплантации органов и (или) тканей
ведомст-венный
процентов
100,0
100,0
97,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
15.
2.1. Доля абацилированных больных туберкулезом
от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
ведомст-венный
процентов
39,7
39,7
39,9
40,0
40,2
40,5
40,7
40,9
41,2
16.
2.2. Смертность от болезней системы кровообращения
статис-тический
число умерших
на 100 тыс. человек населения
873,7
771,2
762,1
753,4
720,5
698,1
663,2
643,8
625,4
17.
2.3. Смертность от дорожно-транспортных происшествий
ведомст-венный
на 100 тыс. человек населения
9,9
10,4
10,3
10,3
10,2
9,5
8,9
8,9
8,9
18.
2.4. Смертность от новообразований
(в том числе злокачественных)
статис-тический
число умерших
на 100 тыс. человек населения
199,9
196,4
197,2
197,0
196,1
194,4
192,8
191,7
190,7
19.
2.5. Смертность от туберкулеза
статис-тический
число умерших
на 100 тыс. человек населения
20,8
20,0
22,0
21,5
21,0
20,5
20,0
19,6
19,1
20.
2.6. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
ведомст-венный
случаев на
100 нарколо-гических больных
9,60
9,63
9,66
9,70
9,70
9,74
9,76
9,78
9,80
21.
2.7. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет
ведомст-венный
случаев на
100 нарколо-гических больных
6,70
6,73
6,76
6,80
9,610
9,80
10,00
10,20
10,40
22.
2.8. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
ведомст-венный
случаев на
100 больных алкоголизмом средне-годового контингента
9,95
10,00
10,05
10,10
10,10
10,13
10,16
10,19
10,20
23.
2.9. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
ведомст-венный
случаев на -100 больных алкоголизмом средне-годового контингента
6,50
6,53
6,56
6,60
6,60
6,63
6,66
6,69
6,70
24.
2.10. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных
в течение года
ведомст-венный
процентов
23,9
23,5
23,1
22,7
18,7
18,7
18,6
18,6
18,5
25.
2.11. Смертность от ишемической болезни сердца
статис-тический
число умерших
на 100 тыс. человек населения
603,9
497,9
560,4
540,3
524,3
505,8
487,3
468,8
450,3
26.
2.12. Смертность от цереброваскулярных заболеваний
статис-тический
число умерших
на 100 тыс. человек населения
177,6
174,8
165,5
159,6
154,8
149,4
143,9
138,4
132,9
27.
2.13. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
ведомст-венный
процентов
51,8
51,9
52,0
52,1
52,3
52,5
52,7
53,0
54,5
28.
2.14. Удельный вес детей с безрецидивной
5-летней выживаемостью, получающих лечение в гематологическом отделении государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областная детская клиническая больница»
ведомст-венный
процентов
78,00
80,00
73,40
75,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
29.
2.15. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее
20 минут
ведомст-венный
процентов
88,6
91,6
89,9
90,7
91,6
92,4
94,2
94,2
94,2
30.
2.16. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
ведомст-венный
процентов
4,70
2,89
2,89
2,88
2,88
2,87
2,87
2,86
2,86
31.
2.17. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете,
в общем количестве выявленных
ведомст-венный
процентов
93,9
85,0
87,0
87,0
87,5
87,5
88,0
88,5
90,0
32.
2.18. Снижение смертности от новообразований
(в том числе от злокачественных)
ведомст-венный
процентов
–
0,85
1,35
1,45
1,90
2,75
3,55
3,55
3,55
33.
2.19. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении
ведомст-венный
процентов
–
–
38,0
38,5
38,5
38,5
39,0
39,0
39,0
34.
2.20. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
ведомст-венный
процентов
–
–
–
68,4
70,3
70,5
70,9
71,7
72,5
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
35.
3.1. Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
ведомст-венный
процентов
30,0
45,0
55,0
65,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
36.
3.2. Охват неонатальным скринингом
ведомст-венный
процентов
99,8
95,0
95,0
95,0
95,1
95,3
95,5
95,5
95,5
37.
3.3. Охват аудиологическим скринингом
ведомст-венный
процентов
94,5
95,0
95,0
95,0
95,1
95,2
95,2
95,2
95,2
38.
3.4. Смертность детей в возрасте 0 – 6 дней
статис-тический
на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми
3,98
3,35
3,25
3,20
3,14
3,04
2,90
2,80
2,70
39.
3.5. Смертность детей
0 – 17 лет
статис-тический
случаев
на 10 тыс. человек соответствую-щего возраста
9,35
8,70
8,70
8,60
8,50
8,30
8,10
7,90
7,70
40.
3.6. Результативность мероприятий по профилактике абортов
ведомст-венный
процентов
6,0
6,0
7,0
8,0
15,0
15,5
16,0
16,5
16,5
41.
3.7. Охват пар
«мать – дитя» химиопрофилактикой
в соответствии с действующими стандартами
ведомст-венный
процентов
95,0
95,0
96,0
97,0
97,0
97,5
98,0
98,5
99,0
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
42.
4.1. Охват пациентов санаторно-курортным лечением
ведомст-венный
процентов
40,0
40,0
42,0
44,0
46,0
48,0
50,0
50,0
50,0
43.
4.2. Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью
ведомст-венный
процентов
4,0
4,0
5,7
6,2
6,9
7,4
8,2
9,5
10,1
Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
44.
5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
ведомст-венный
коек на 100 тыс. взрослого населения
–
–
1,6
2,7
7,4
11,8
17,1
19,9
24,3
45.
5.2. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
ведомст-венный
коек на
100 тыс. детского населения
–
–
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
46.
6.1. Количество специалистов, подготовленных по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно
ведомст-венный
человек
349
350
350
355
355
360
360
360
370
47.
6.2. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
ведомст-венный
человек
1:2,70
1:2,81
1:2,85
1:2,90
1:2,90
1:3,00
1:3,00
1:2,95
1:3,00
48.
6.3. Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),
к средней заработной плате по Ростовской области*
ведомст-венный
процентов
122,7
139,3
130,7
137,0
151,0
180,0**
200,0***
200,0
200,0
49.
6.4. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
к средней заработной плате по Ростовской области*
ведомст-венный
процентов
76,4
83,1
76,2
79,7
86,9
90,0**
100,0***
100,0
100,0
50.
6.5. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
к средней заработной плате по Ростовской области*
ведомст-венный
процентов
46,2
51,0
51,0
52,4
63,8
80,0**
100,0***
100,0
100,0
51.
6.6. Количество специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнитель-ного) профессиональ-ного образования ежегодно
ведомст-венный
человек
2183
2200
2250
2300
2330
2330
2350
2350
2350
52.
6.7. Количество специалистов со средним медицинским образованием, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования ежегодно
ведомст-венный
человек
6500
6400
6400
6450
6450
6470
6500
6500
6500
53.
6.8. Количество специалистов, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах ежегодно
ведомст-венный
человек
–
216
216
216
324
324
324
350
350
54.
6.9. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области
ведомст-венный
процентов
82,0
84,0
85,0
86,0
88,0
89,0
90,0
91,0
92,0
55.
6.10. Доля аккредитованных специалистов
ведомст-венный
процентов
–
–
–
–
–
20,0
40,0
60,0
80,0
Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
56.
7.1. Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план
ведомст-венный
процентов
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»
57.
8.1. Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место
ведомст-венный
человек
2,9
2,8
2,5
2,2
2,0
1,8
1,7
1,6
1,5
* Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)», начиная с итогов за 2015 год, соотносится к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности).
** Достижение с 1 октября 2017 г.
*** Достижение с 1 января 2018 г.
Приложение № 2
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных
целевых программ государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
№ п/п
Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы,
мероприятия ведомственной целевой программы
Соисполнитель, участник, ответственный
за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП
Срок
Ожидаемый результат
(краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы
Связь с показателями Программы (подпро-граммы)
начала реали-зации
окончание реали-зации
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.
Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
минздрав РО, государственные и муниципальные учреждения здравоохранения
2014
2020
своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция
рост факторов риска неинфекционных заболеваний, увеличение заболеваемости
и смертности, снижение качества жизни
и ее продолжи-тельности
показатели 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
2.
Основное мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
минздрав РО, государственные и муниципальные учреждения здравоохранения
2014
2020
снижение уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев
возникновение и распространение особо опасных природно-очаговых инфекционных заболеваний
показатель 1
3.
Основное мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
минздрав РО, государственные учреждения здравоохранения
2014
2020
своевременное выявление, лечение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В, С, а также противодействие распространению данных инфекций
распространение ВИЧ-инфекции
и вирусных гепатитов В, С среди населения Ростовской области
показатели 1, 1.7
4.
Основное мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения,
в том числе у детей
минздрав РО, государственные и муниципальные учреждения здравоохранения
2014
2020
улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Ростовской области в целях приближения ее к их месту жительства, месту работы или обучения
снижение эффективности
и качества медицинской помощи, в том числе жителям сельских районов
показатели 1, 2, 1.1, 1.2, 1.3, 1.6
5.
Основное мероприятие 1.5. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
минздрав РО, государственные и муниципальные учреждения здравоохранения
2014
2020
обеспеченность жителей Ростовской области льготными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни
рост инвалидизации
и смертности больных, страдающих определенными заболеваниями
показатели 1, 2, 1.8, 1.9
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
6.
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
минздрав РО,
областные государственные учреждения здравоохранения;
министерство строительства РО
2014
2020
снижение заболеваемости, инвалидизации
и смертности населения от туберкулеза
повышение уровня заболеваемости,
инвалидизации
и смертности от туберкулеза
показатели 1, 2, 2.1, 2.5, 2.20
7.
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C
минздрав РО,
областные государственные учреждения здравоохранения;
министерство строительства РО
2014
2020
снижение смертности и инвалидизации среди ВИЧ-инфицированных, повышение качества и продолжительности их жизни
увеличение риска передачи ВИЧ-инфекции в общей популяции населения,
что приведет
к увеличению заболеваемости ВИЧ-инфекцией, смертности и инвалидизации среди ВИЧ-инфицированных
показатели 1, 2, 2.17, 2.19
8.
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
минздрав РО,
областные государственные учреждения здравоохранения
2014
2020
снижение числа отравлений и смертности больных алкоголизмом и наркоманией
увеличение смертности населения в результате отравлений, алкоголизма, наркомании
показатели 1, 2 , 2.6, 2.7, 2.8, 2.9
9.
Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
минздрав РО,
областные государственные учреждения здравоохранения;
министерство строительства РО
2014
2020
снижение доли повторных госпитализаций
в течение года в психоневрологические диспансеры
снижение качества лечения психических расстройств приведет к снижению безрецидивных периодов течения заболеваний
показатели 1, 2 , 2.10
10.
Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
минздрав РО,
областные государственные учреждения здравоохранения;
муниципальные учреждения здравоохранения, работающие
в системе обязательного медицинского страхования
2014
2020
снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей Ростовской области от сердечно-сосудистых заболеваний
повышение уровня заболеваемости,
инвалидизации
и смертности
от сердечно-сосудистых заболеваний
показатели 1, 2, 2.2, 2.11, 2.12
11.
Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
минздрав РО,
областные государственные учреждения здравоохранения;
муниципальные учреждения здравоохранения, работающие
в системе обязательного медицинского страхования
2014
2020
улучшение качества, увеличение продолжительности жизни, сохранение трудового потенциала больных онкологическими заболеваниями,
снижение инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний
повышение уровня смертности и инвалидизации населения от онкозаболеваний
показатели 1, 2, 2.4, 2.13, 2.14, 2.18
12
Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
минздрав РО,
областные государственные учреждения здравоохранения;
муниципальные учреждения здравоохранения, работающие
в системе обязательного медицинского страхования
2014
2020
сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с различными неотложными состояниями
несвоевременное оказание скорой медицинской помощи больным
показатели 1, 2, 2.15
13.
Основное мероприятие 2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
минздрав РО,
областные государственные учреждения здравоохранения;
муниципальные учреждения здравоохранения, работающие
в системе обязательного медицинского страхования
2014
2020
снижение количества умерших в результате дорожно-транспортных происшествий
повышение уровня смертности
в результате дорожно-транспортных происшествий
показатели 1, 2, 2.3, 2.15, 2.16
14.
Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
минздрав РО,
областные государственные учреждения здравоохранения;
муниципальные учреждения здравоохранения, работающие
в системе обязательного медицинского страхования,
министерство строительства РО
2014
2020
повышение качества оказания медицинской помощи
снижение качества диагностики и оказания медицинской помощи
показатели 1, 2
15.
Основное мероприятие 2.10. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
минздрав РО;
областные государственные учреждения здравоохранения
2014
2020
уменьшение
периода ожидания госпитализации
для проведения оперативного лечения, улучшение качества жизни, увеличение ее продолжительности, сохранение трудового потенциала населения, снижение уровня инвалидизации и смертности
снижение удовлетворенности населения в дорогостоящих видах медицинской помощи и,
как следствие,
увеличение уровня инвалидизации
н смертности населения
показатели 1, 2
16.
Основное мероприятие 2.11. Развитие службы крови
минздрав РО,
областные го-сударственные учреждения здравоохранения;
муниципальные учреждения здравоохранения, работающие
в системе обязательного медицинского страхования
2014
2020
обеспечение в полном объеме лечебной сети компонентами крови, отвечающими современным требованиям
снижение обеспечения государственных и муниципальных учреждений современными препаратами крови
показатели 1, 2
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
17.
Основное мероприятие 3.1. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров
минздрав РО
2014
2020
снижение младенческой смертности от врожденных пороков, наследственных болезней, а также снижение уровня детской инвалидности
повышение уровня младенческой
и детской смертности,
рост уровня заболеваемости
у детей, увеличение показателя первичной инвалидности среди детского населения
показатели 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3,5, 3.6, 3.7
18.
Основное мероприятие 3.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
минздрав РО
2014
2020
снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей и новорожденных детей
с инфекционными заболеваниями
повышение уровня младенческой
и детской смертности,
рост уровня заболеваемости
у новорожденных детей, увеличение показателя первичной инвалидности среди детского населения
показатели 1, 4, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5
19.
Основное мероприятие 3.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
минздрав РО
2014
2020
снижение младенческой смертности, в том числе неонатальной смертности, предупреждение развития инвали-дизирующих заболеваний у глубоко недоношенных детей
повышение уровня младенческой
и детской смертности,
рост уровня заболеваемости
у новорожденных детей, увеличение показателя первичной инвалидности среди детского населения
показатели 1, 4
20.
Основное мероприятие 3.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям
минздрав РО
2014
2017
снижение младенческой смертности, детской смертности, снижение уровня госпитализации детей и больничной летальности, а также снижение показателя первичного выхода на инвалидность среди детей
повышение уровня младенческой
и детской смертности, увеличение показателя первичной инвалидности среди детского населения
показатели 1, 4
21.
Основное мероприятие 3.5. Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду
минздрав РО
2014
2020
снижение заболеваемости детей ВИЧ-инфекцией от ВИЧ-инфицированных матерей, снижение смертности детей от ВИЧ-инфекции
подъем уровня заболеваемости
и смертности детей с ВИЧ-инфекцией от ВИЧ-инфициро-ванных матерей
показатели 1, 4
22.
Основное мероприятие 3.6. Профилактика абортов. Совершенствование работы центра медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
а также кабинетов предабортного консультирования медицинских организаций муниципальных образований
минздрав РО
2014
2020
снижение числа абортов, материнской
и младенческой смертности,
а также увеличение продолжительности жизни
повышение показателя абортов среди женщин фертильного возраста, увеличение материнской и младенческой смертности, снижение продолжительности жизни при рождении
показатели 1, 4
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
23.
Основное мероприятие 4.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей
минздрав РО,
областные го-сударственные учреждения здравоохранения;
муниципальные учреждения здравоохранения, работающие в системе обязательного медицинского страхования
2014
2020
создание полного цикла оказания эффективной медицинской помощи, в том числе детям: ранняя диагностика – своевременное
лечение – медицинская реабилитация
увеличение сроков временной нетрудоспо-собности
показатели 1, 4.2
24.
Основное мероприятие 4.2. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей
минздрав РО,
областные го-сударственные учреждения здравоохранения;
муниципальные учреждения здравоохранения, работающие в системе обязательного медицинского страхования
2014
2020
повышение охвата санаторно-курортным лечением пациентов
увеличение уровня инвалидизации населения области
показатели 1, 4.1
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
25.
Основное мероприятие 5.1. Оказание паллиативной помощи взрослым
минздрав РО, государственные и муниципальные учреждения здравоохранения
2014
2020
создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, повышение качества жизни неиз-лечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики
снижение качества жизни
неизлечимых пациентов и их родственников
показатель 5.1
26.
Основное мероприятие 5.2. Оказание паллиативной помощи детям
минздрав РО, государственные и муниципальные учреждения здравоохранения
2014
2020
создание благоприятных условий для оказания паллиативной помощи детям
снижение качества жизни детей, нуждающихся
в оказании паллиативной медицинской помощи
показатель 5.2
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
27.
Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников
минздрав РО,
руководители государственных областных учреждений здравоохранения
2014
2020
обеспечение удовлетворенности населения области качеством оказываемой медицинской помощи
и предоставляемых фармацевтических услуг
снижение уровня квалификации медицинских работников, несоблюдение требований, предъявляемых
к уровню подготовки специалистов в соответствии с действующим законода-тельством
показатели 5, 6.1, 6.6, 6.7, 6.8
28.
Основное мероприятие 6.2. Повышение престижа медицинских специальностей
минздрав РО
2014
2020
снижение кадрового дефицита
невыполнение мероприятия приведет к оттоку медицинских специалистов
из отрасли и к увеличению дефицита медицинских кадров
показатели 5, 6.3, 6.4, 6.5
29.
Основное мероприятие 6.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
минздрав РО
2014
2020
снижение кадрового дефицита
снижение укомплекто-ванности медицинскими специалистами
в территориях, традиционно испытывающих потребность в специалистах,
а также снижение качества оказываемых медицинских услуг в данных территориях
показатель 5
30.
Основное мероприятие 6.4. Развитие государственных учреждений образования
минздрав РО,
руководители государственных учреждений образования
2014
2016
повышение уровня квалификации средних медицинских работников, укомплектованности средними медицинскими работниками
снижение качества среднего профессионального образования
и уровня квалификации средних медицинских работников
показатель 5
2017
2020
обеспечение качества среднего профессионального образования, увеличение численности средних медицинских работников
снижение качества среднего профессио-нального образования, снижение численности средних медицинских работников
показатель 6.2
Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
31.
Основное мероприятие 7.1. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности
минздрав РО,
областные го-сударственные учреждения здравоохранения;
муниципальные учреждения здравоохранения, работающие в системе обязательного медицинского страхования
2014
2020
оказание медицинской помощи в медицинских организациях Ростовской области в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, выполнение плана проверок
отсутствие эффективного контроля в системе здравоохранения;
оказание медицинской помощи ненадлежащего качества
показатель 7.1
32.
Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной
судебно-медицинской экспертной деятельности
минздрав РО,
государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
2014
2020
выполнение государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» установленного государственного задания
препятствие судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, следователям в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию
по конкретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области здравоохранения
показатель 2
33.
Основное мероприятие 7.3. Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
минздрав РО,
областные го-сударственные учреждения здравоохранения;
муниципальные учреждения здравоохранения, работающие в системе обязательного медицинского страхования
2014
2020
снижение заболеваемости природно-очаговыми инфекциями до уровня спорадических случаев, стабилизация заболеваемости крымской геморрагической лихо-радкой;
предупреждение вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе заболеваемости особо опасными инфекциями
распространение заболеваемости природно-очаговыми инфекциями;
возникновение вспышек инфекционных
и паразитарных заболеваний на территории Рос-товской области, в том числе заболеваемости особо опасными инфекциями
показатели 1, 2
Подпрограмма «Управление развитием отрасли»
34.
Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины
минздрав РО, учреждения здравоохранения
2014
2020
повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-технологической поддержки;
формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения
низкая эффективность управления
в сфере здравоохранения;
отсутствие единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения
показатель 8.1
35.
Основное мероприятие 8.2.
Реализация функции центрального аппарата исполнителя Программы
минздрав РО
2014
2020
выполнение основных мероприятий и мероприятий, предусмотренных Программой, а также достижение целевых показателей; создание управленческой структуры, обеспечивающей эффективную реализацию Программы;
уплата налогов в установленном порядке
отсутствие управленческой структуры, обеспечивающей эффективную реализацию Программы
–
Примечание.
Список используемых сокращений:
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека;
ВЦП – ведомственная целевая программа;
минздрав РО – министерство здравоохранения Ростовской области;
министерство строительства РО – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.
Приложение № 3
к государственной программе
Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в государственной собственности Ростовской области)
№ п/п
Наименование инвестиционного проекта
Ответст-венный испол-нитель, соиспол-нитель, участник
Номер и дата
положительного заключения
государственной (негосударст-венной) экспертизы
Источник финансирования
Сметная стоимость в ценах соответст-вующих лет на начало производ-ства работ (тыс. рублей)
В том числе по годам реализации
Программы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения»
Х
всего
527969,1
89266,4
81538,5
79410,0
43475,6
92159,2
84169,8
11656,3
областной бюджет
527969,1
89266,4
81538,5
79410,0
43475,6
92159,2
84169,8
11656,3
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
1.
Капитальный ремонт здания стационара Волгодонского филиала ГКУЗ «Психоневро-логический диспансер» РО по адресу:
г. Волгодонск,
ул. Химиков, 14
минздрав РО
№ 3-6-1-0144-14 от 04.04.2014
всего
40295,5
–
–
20141,9
20153,6
–
–
–
областной бюджет
40295,5
–
–
20141,9
20153,6
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
2.
Вентиляционные системы здания стационарного отделения
ГБУ РО НД
по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Вильнюсская, 7/16
минздрав РО
№ 3-6-1-0264-12 от 06.12.2012
всего
2693,3
–
–
–
2693,3
–
–
–
областной бюджет
2693,3
–
–
–
2693,3
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
3.
Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции в здании ГКУЗ «Противоту-беркулезный клинический диспансер», Ростовская область,
г. Красный Сулин, ул. 1-я Кузнеч-ная,18
минздрав РО
№ 6-1-1-0135-12 от 24.09.2012
всего
4279,0
–
–
–
4279,0
–
–
–
областной бюджет
4279,0
–
–
–
4279,0
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
4.
Капитальный ремонт лаборатории Новошахтинского филиала Государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Кожно-венерологический диспансер» по ул. Садовая, 27
минздрав РО
№ 3-6-1-0352-13 от 26.03.2013
всего
389,6
–
–
–
389,6
–
–
областной бюджет
389,6
–
–
–
389,6
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
5.
Капитальный ремонт ограждения
по периметру территории стационарного наркологического отделения ГБУ РО «Наркологический диспансер» расположенного по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Вильнюсская, 7
минздрав РО
№ 61-3-6-1-0472-16 от 03.08.2016
всего
1446,3
–
–
–
–
1446,3
–
–
областной бюджет
1446,3
–
–
–
–
1446,3
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
6.
Облицовка металлосай-дингом фасада здания Ростовского филиала ГКУЗ «ПНД» РО
по адресу:
г. Ростов-на-Дону,
ул. Вятская, 106, литер «А»
минздрав РО
№ 4-6-1-1726-13 от 14.08.2013
всего
1581,2
–
–
–
1581,2
–
–
–
областной бюджет
1581,2
–
–
–
1581,2
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
7.
Выборочный капитальный ремонт государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Центр восстанови-тельной медицины и реабилитации № 2», Ростовская обл., г. Шахты, пер. Дубинина, 4
минздрав РО
№ 3-6-1-0881-13 от 08.11.2013
всего
2166,5
–
–
–
2166,5
–
–
–
областной бюджет
2166,5
–
–
–
2166,5
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
8.
Капитальный ремонт здания, литер «Г», Аксайского филиала ГБУ «ПНД» Ростовской области,
по адресу:
п. Ковалевка,
ул. Центральная, 3
минздрав РО
№ 3-6-1-0243-14 от 26.06.2014
всего
39827,7
–
–
–
–
27775,6
12052,1
–
областной бюджет
39827,7
–
–
–
–
27775,6
12052,1
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
9.
Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии и системы отопления здания ГБУ РО «ПАБ», расположенного по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Благодатная, 170А
минздрав РО
№ 3-6-1-0134-17 от 07.06.2017
всего
1374,7
–
–
–
–
1374,7
–
–
областной бюджет
1374,7
–
–
–
–
1374,7
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
10.
Капитальный ремонт зданий Новошахтинского филиала ГБУ РО «ПНД», расположенного по адресу: Ростовская обл.,
г. Новошахтинск, ул. Лабинцева, 20
минздрав РО
№ 61-138-030914 от 03.09.2014
всего
17000,0
–
–
–
–
–
17000,0
–
областной бюджет
17000,0
–
–
–
–
–
17000,0
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
11.
Капитальный ремонт здания корпуса «Г» Тацинского филиала ГБУ РО «ПНД»
минздрав РО
№ 3-1-1-0031-14 от 25.09.2014
всего
48822,2
–
–
–
–
–
37165,9
11656,3
областной бюджет
48822,2
–
–
–
–
–
37165,9
11656,3
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
12.
Капитальный ремонт филиала
ГБУ РО «ПАБ»
(Ростовская область, Егор-лыкский район, ст. Егорлыкская,
пер. Шмидта,
41-б)
минздрав РО
№ 3-6-1-0892-13 от 01.11.2013
всего
13005,8
–
–
13005,8
–
–
–
–
областной бюджет
13005,8
–
–
13005,8
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
13.
Капитальный ремонт кровли литера А, кровли котельной, кровли гаража ГБУ РО
«СБВЛ № 1»
в г. Таганроге
минздрав РО
№ 3-6-1-05541-13 от 11.06.2013
всего
302,8
–
–
302,8
–
–
–
–
областной бюджет
302,8
–
–
302,8
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
14.
Капитальный ремонт внутридворовой канализации Новошахтинского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Кожно-венерологический диспансер» по ул. Войкова, 72 «а»
минздрав РО
№ 3-6-1-0350-13 от 26.03.2013
всего
137,0
–
–
137,0
–
–
–
–
областной бюджет
137,0
–
–
137,0
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
15.
Капитальный ремонт помещений котельной Новошахтинского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Кожно-венерологический диспансер»
по ул. Войкова,
72 «б»
минздрав РО
№ 3-6-1-0347-13 от 26.03.2013
всего
174,3
–
–
174,3
–
–
–
–
областной бюджет
174,3
–
–
174,3
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
16.
Капитальный ремонт кровли здания ГБУ РО «Госпиталь для ветеранов войн», расположенного по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. 26-я линия,27
минздрав РО
№ 3-6-1-0702-16 от 08.11.2016
всего
6452,4
–
–
–
6452,4
–
–
–
областной бюджет
6452,4
–
–
–
6452,4
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
17.
Капитальный ремонт кровли Онкологического отделения
по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Толбухина,
5 – 3
минздрав РО
№ 3-6-1-0177-17 от 24.07.2017
всего
1450,4
–
–
–
1450,4
–
–
–
областной бюджет
1450,4
–
–
–
1450,4
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
18.
Капитальный ремонт Красносулинского филиала ГБУ РО «ПТКД» расположенного по адресу: Ростовская область,
г. Красный Сулин, ул. 1 Кузнечная, дом 18
минздрав РО
№ 3-12-1-0059-14 от 04.08.2014
всего
17951,8
17951,8
областной бюджет
17951,8
17951,8
межбюджетные трансферты федерального бюджета
19.
Строительство пристройки
для размещения химико-токсикологической и клинической лаборатории и гаража к наркологическому диспансеру
г. Гуково
минис-терство строи-тельства РО
№ 61-1-5-3281-08 от 25.10.2008
всего
1149,1
1149,1
445,1
–
–
–
–
–
областной бюджет
1149,1
1149,1
445,1
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
20.
г. Ростов-на-Дону, реконструкция Областной больницы № 2
(4-я очередь строительства)
минис-терство строи-тельства РО
№ 61-1-3-0103-09 от 12.01.2009
всего
126421,8
85951,0
42090,7
40449,9
–
–
–
–
областной бюджет
126421,8
85951,0
42090,7
40449,9
–
–
–
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
21.
г. Ростов-на-Дону, реконструкция Областной больницы № 2
(4-я очередь строительства) (пожарная сигнализация
и оповещение людей при пожаре на объекте)
минис-терство строи-тельства РО
№ 2-12-1-0114-13 от 05.09.2013
всего
2166,3
2166,3
1191,8
–
–
–
–
областной бюджет
2166,3
2166,3
1191,8
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
22.
г. Ростов-на-Дону, реконструкция Областной больницы № 2. Примыкание переходной галереи
к ЛДК № 4. Реконструкция ЛДК № 3,
ЛДК № 4
в местах примыкания переходной галереи
минис-терство строи-тельства РО
№ 1-12-1-0106-14 от 16.12.2014
всего
10080,0
–
10080,0
–
–
–
–
–
областной бюджет
10080,0
–
10080,0
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
23.
г. Ростов-на-Дону, реконструкция Областной больницы № 2. Кислородо-снабжение
минис-терство строи-тельства РО
№ 2-6-1-0249-17 от 10.10.2017
всего
31965,9
–
–
–
–
31965,9
–
–
областной бюджет
31965,9
–
–
–
–
31965,9
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
24.
г. Ростов-на-Дону, реконструкция Областной больницы № 2
(4-я очередь), «Медицинское газоснабжение ЛДК № 5,
ЛДК № 6»
минис-терство строи-тельства РО
№ 2-12-1-0105-14 от 15.12.2014
всего
27730,9
–
27730,9
–
–
–
–
–
областной бюджет
27730,9
–
27730,9
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
25.
Капитальный ремонт кровли
6-этажного здания ГБУ РО «Областная детская клини-ческая больница», расположенная по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.339-й Стрелковой Дивизии, д.14
минздрав РО
№ 3-6-1-0686-16 от 08.11.2016
всего
2100,0
–
–
–
2100,0
–
–
–
областной бюджет
2100,0
–
–
–
2100,0
–
–
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
26.
Капитальный ремонт крыши
с устройством наружной эвакуационной лестницы здания учебного корпуса государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ростовской области «Каменск-Шахтинский медицинский колледж»
по адресу: Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинский,
ул. Желябова, 36
минздрав РО
№ 3-3-1-0011-12 от 14.02.2012
всего
2209,6
–
–
–
2209,6
–
–
–
областной бюджет
2209,6
–
–
–
2209,6
–
–
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»
27.
Капитальный ремонт помещений ГБУ РО «МИАЦ»
по адресу:
г. Ростов-на-Дону,
ул. Закруткина,
д. 38/22
минздрав РО
№ 6-2-1-6454-14 от 04.08.2014
всего
5198,3
–
–
5198,3
–
–
–
–
областной бюджет
5198,3
–
–
5198,3
–
–
–
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
28.
Капитальный ремонт админист-ративного здания министерства здравоохранения Ростовской области по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии, 33
минздрав РО
№ 61-1-0574-17 от 28.12.2017
всего
29596,7
29596,7
областной бюджет
29596,7
29596,7
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
Объекты капитального строительства
и реконструкции
всего
199514,0
89266,4
81538,5
40449,9
–
31965,9
–
–
областной бюджет
199514,0
89266,4
81538,5
40449,9
–
31965,9
–
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Объекты капитального ремонта
всего
328455,1
–
–
38960,1
43475,6
60193,3
84169,8
11656,3
областной бюджет
328455,1
–
–
38960,1
43475,6
60193,3
84169,8
11656,3
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Примечание.
Используемые сокращения:
ГБУ РО – государственное бюджетное учреждение Ростовской области;
ГКУЗ РО – государственное казенное учреждение здравоохранения Ростовской области;
ЛДК – лечебно-диагностический корпус;
МИАЦ – медицинский информационно-аналитический центр;
минздрав РО – министерство здравоохранения Ростовской области;
министерство строительства РО – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области;
НД – наркологический диспансер;
ПАБ – патолого-анатомическое бюро;
ПНД – психоневрологический диспансер;
СБВЛ № 1– специализированная больница восстановительного лечения № 1;
г. – город;
д. – дом;
обл. – область;
п. – поселок;
пер. – переулок;
ст. – станица;
ул. – улица;
Х – данные ячейки не заполняются.
Приложение № 4
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
РАСХОДЫ
на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
Наименование Программы, номер
и наименование подпрограммы
Источник финансирования
Объем расходов, всего (тыс. рублей)
В том числе по годам реализации
Программы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа
Ростовской области «Развитие здравоохранения»
всего*
342 065 681,4
40 932 089,6
43 324 517,6
44 376 665,2
45 517 344,9
54 857 064,7
55 410 789,9
57647209,5
областной бюджет
174 493 439,6
22 006 391,0
22 412 071,8
23 622 749,8
23 991 274,2
26 825 346,6
27 252 939,4
28382666,8
безвозмездные поступления в областной бюджет
9 611 174,4
2 076 036,2
2 302 714,9
1 657 820,3
1 357 518,0
1 268 146,0
474 447,6
474491,4
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
9 400 174,4
2 026 036,2
2 237 714,9
1 609 820,3
1 309 518,0
1 268 146,0
474 447,6
474491,4
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
211 000,0
50 000,0
65 000,0
48 000,0
48 000,0
–
–
–
местные бюджеты
241 775,5
23 935,2
20 902,8
40 102,4
71 452,4
27 598,6
25 859,9
31924,2
внебюджетные источники
275 686 701,4
31 802 477,5
34 627 110,5
35 376 615,3
36 354 620,8
44 151 998,2
45 771 453,3
47602425,8
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
всего
120 147 423,4
13 956 295,9
15 437 222,2
15 933 471,4
16 623 873,5
19 349 043,7
19 085 371,0
19762145,7
областной бюджет
6 950 552,2
683 643,4
774 375,5
959 081,6
1 209 607,3
1 120 860,3
1 084 705,6
1118278,5
безвозмездные поступления в областной бюджет
6 697 880,1
1 163 422,0
1 451 067,1
1 240 188,0
1 163 649,4
1 089 550,0
295 001,8
295 001,8
в том числе за счет средств:
федерального
бюджета
6 697 880,1
1 163 422,0
1 451 067,1
1 240 188,0
1 163 649,4
1 089 550,0
295 001,8
295 001,8
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
33 708,2
2 994,5
1 396,4
3 432,6
13 483,4
4 631,9
3 762,1
4007,3
внебюджетные источники
106 465 282,9
12 106 236,0
13 210 383,2
13 730 769,2
14 237 133,4
17 134 001,5
17 701 901,5
18344858,1
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания специализиро-ванной, включая высокотехно-логичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализи-рованной, медицинской помощи, меди-цинской эвакуации»
всего*
200 815 719,8
24 213 585,2
25 171 574,1
25 633 876,6
26 147 849,3
32 359 570,8
33 018 192,2
34271071,6
областной бюджет
155 000 369,2
19 620 407,1
20 031 050,7
20 975 996,0
21 129 267,4
23 803 200,2
24 241 753,9
25198693,9
безвозмездные поступления в областной бюджет
2 640 693,2
822 769,7
782 595,8
365 964,7
142 794,8
174 994,2
175 787,0
175 787,0
в том числе за счет средств:
федерального
бюджета
2 640 693,2
822 769,7
782 595,8
365 964,7
142 794,8
174 994,2
175 787,0
175 787,0
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
144 443,6
3 791,2
2 342,4
7 359,6
57 969,0
22 966,7
22 097,8
27 916,9
внебюджетные источники
160 997 623,3
18 743 367,5
20 393 867,6
20 605 178,9
21 075 338,6
25 774 434,4
26 692 463,8
27712972,5
Подпрограмма 3
«Охрана здоровья матери и ребенка»
всего
422 918,8
165 143,0
71 455,9
120 609,8
3 369,2
3 369,2
8 339,1
50 632,6
областной бюджет
324 066,7
112 765,1
54 291,9
91 299,6
3 369,2
3 369,2
8 339,1
50 632,6
безвозмездные поступления в областной бюджет
35 228,4
35 228,4
–
–
–
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
35 228,4
35 228,4
–
–
–
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
63 623,7
17 149,5
17 164,0
29 310,2
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 4
«Развитие медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
всего
4 468 831,4
455 560,6
473 543,3
521 319,8
501 794,2
705 535,5
826 804,6
984 273,4
областной бюджет
1 837 405,2
298 460,5
266 578,6
269 862,1
238 183,3
249 558,5
253 336,1
261426,1
безвозмездные поступления в областной бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
2 631 426,2
157 100,1
206 964,7
251 457,7
263 610,9
455 977,0
573 468,5
722847,3
Подпрограмма 5
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
всего
5 391 660,8
631 155,6
609249,4
666 014,5
715 012,6
878 909,9
917 502,2
973816,6
областной бюджет
5 391 660,8
631 155,6
609249,4
666 014,5
715 012,6
878 909,9
917 502,2
973816,6
безвозмездные поступления в областной бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 6
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
всего
2 655 969,7
402 614,9
435 700,8
391 527,8
399 790,8
338 481,2
339 585,6
348268,6
областной бюджет
2 443 897,7
352 166,9
370 380,8
343 223,8
351 790,8
338 481,2
339 585,6
348268,6
безвозмездные поступления в областной бюджет
212 072,0
50 448,0
65 320,0
48 304,0
48 000,0
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
1 072,0
448,0
320,0
304,0
–
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
211 000,0
50 000,0
65 000,0
48 000,0
48 000,0
–
–
–
местные бюджеты
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 7
«Экспертиза
и контрольно-надзорные функции
в сфере охраны здоровья»
всего
1 462 708,2
166 355,9
166 916,2
172 483,6
196 052,8
243 242,5
248 648,7
269008,5
областной бюджет
1 462 708,2
166 355,9
166 916,2
172 483,6
196 052,8
243 242,5
248 648,7
269008,5
безвозмездные поступления в областной бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 8
«Управление развитием отрасли»
всего
6 700 449,3
941 378,5
958 855,7
937 361,7
929 602,5
978 911,9
966 346,5
987992,5
областной бюджет
1 082 779,6
141 436,5
139 228,7
144 788,6
147 990,8
187 724,8
159 068,2
162542,0
безвозмездные поступления в областной бюджет
25 300,7
4 168,1
3 732,0
3 363,6
3 073,8
3 601,8
3 658,8
3702,6
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
25 300,7
4 168,1
3 732,0
3 363,6
3 073,8
3 601,8
3 658,8
3702,6
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
5 592 369,0
795 773,9
815 895,0
789 209,5
778 537,9
787 585,3
803 619,5
821747,9
* Суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисляемых в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (2014 год – 12 947 788,7 тыс. рублей, 2015 год – 16 038 282,4 тыс. рублей, 2016 год – 16 320 622,6 тыс. рублей, 2017 год – 16 257 520,5 тыс. рублей, 2018 год – 17 416 024,7 тыс. рублей, 2019 год – 18 113 910,3 тыс. рублей, 2020 год – 18 844 298,7 тыс. рублей), и межбюджетных трансфертов, перечисляемых в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ростовской области (2014 год – 2 028 961,6 тыс. рублей), одновременно отражены во внебюджетных источниках и средствах областного бюджета, так как являются источником финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.
Приложение № 5
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
Расходы
областного бюджета на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной
целевой программы
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Код бюджетной
классификации расходов
Объем расходов, всего
(тыс. рублей)
В том числе по годам реализации
государственной программы (тыс. рублей)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения»
всего
в том числе:
х
х
х
х
184 104 614,0
24 082 427,2
24 714 786,7
25 280 570,1
25 348 792,2
28 093 492,6
27 727 387,0
28 857 158,2
минздрав РО
806
х
х
х
183 716 818,3
23 935 782,1
24 605 794,7
25 227 883,8
25 337 549,8
28 025 262,7
27 727 387,0
28 857 158,2
министерство строительства РО
812
х
х
х
387 795,7
146 645,1
108 992,0
52 686,3
11 242,4
68 229,9
–
–
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
всего
в том числе:
х
х
х
х
13 648 432,3
1 847 065,4
2 225 442,6
2 199 269,6
2 373 256,7
2 210 410,3
1 379 707,4
1 413 280,3
минздрав РО
806
х
х
х
13 648 432,3
1 847 065,4
2 225 442,6
2 199 269,6
2 373 256,7
2 210 410,3
1 379 707,4
1 413 280,3
Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни,
в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств
и психоактивных веществ,
в том числе у детей
минздрав РО
806
0901
01 1 2105
240
1 193,5
421,8
771,7
–
–
–
–
–
806
0901
01 1 00 21050
240
3 869,5
–
–
773,9
773,9
773,9
773,9
773,9
Основное мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
минздрав РО
806
0902
01 1 2106
240
83 195,6
38 548,5
44 647,1
–
–
–
–
–
806
0902
01 1 00 21060
240
419 717,5
–
–
72 093,5
72 093,5
91 843,5
91 843,5
91 843,5
Основное мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ,
вирусных гепатитов B и C
минздрав РО
806
0909
01 1 2011
240
1 057,5
857,4
200,1
–
–
–
–
–
806
0909
01 1 00 20110
240
713,7
–
–
713,7
–
–
–
–
806
0909
01 1 5179
240
15 396,7
4 706,2
10 690,5
–
–
–
–
806
0909
01 1 00 51790
240
9 480,3
–
–
9 480,3
–
–
–
–
Основное мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи,
в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения,
в том числе детей
минздрав РО
806
0901
01 1 7301
520
12 476,7
–
12 476,7
–
–
–
–
–
806
0902
01 1 00 73010
520
8 200,0
–
–
–
8 200,0
–
–
–
806
0902
01 1 7302
520
52 695,2
52 695,2
–
–
–
–
–
–
806
0902
01 1 00 73020
520
460 539,9
–
–
58 907,1
198 339,6
69 412,6
66 937,9
66 942,7
806
0909
01 1 00 73020
520
7680,0
–
–
–
–
7 680,0
–
–
Основное мероприятие 1.5. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей
в амбулаторных условиях
минздрав РО
806
0902
01 1 5161
240
82 913,2
51 914,2
30 999,0
–
–
–
–
–
806
0902
01 1 00 51610
240
139 307,6
–
–
30 378,0
30 074,3
26 681,1
26 087,1
26 087,1
806
0902
01 1 5161
320
689 756,1
294 261,6
395 494,5
–
–
–
–
–
806
0902
01 1 00 51610
320
1 451 759,1
–
–
371 447,5
266 036,1
276 446,1
268 914,7
268 914,7
806
0902
01 1 3093
240
139 985,0
82 141,3
57 843,7
–
–
–
–
–
806
0902
01 1 3093
320
1 390 687,8
676 100,7
714 587,1
–
–
–
–
–
806
0902
01 1 00 54600
240
279 550,9
–
–
88 799,7
87 866,2
102 885,0
–
–
806
0902
01 1 00 54600
320
2 192 292,9
–
–
729 082,3
779 672,8
683 537,8
–
–
806
0909
01 1 1101
240
121 248,6
70 101,2
51 147,4
–
–
–
–
–
806
0909
01 1 00 11010
240
365 407,2
–
–
73 538,3
72 904,0
72 988,3
72 988,3
72 988,3
806
0909
01 1 1101
320
1 186 151,8
521 019,3
665 132,5
–
–
–
–
–
806
0909
01 1 00 11010
320
4 226 405,5
–
–
753 055,1
857 296,3
878 162,0
852 162,0
885 730,1
806
0909
01 1 5133
240
80 247,7
54 298,0
25 949,7
–
–
–
–
–
806
0909
01 1 00 51330
240
11 000,2
–
–
11 000,2
–
–
–
–
806
0909
01 1 5482
320
215 502,6
–
215 502,6
–
–
–
–
–
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
всего
в том числе:
х
х
х
х
157 641 062,4
20 443 176,8
20 813 646,5
21 341 960,7
21 272 062,2
23 978 194,4
24 417 540,9
25 374 480,9
минздрав РО
806
х
х
х
157 270 875,5
20 305 336,1
20 713 458,9
21 289 274,4
21 260 819,8
23 909 964,5
24 417 540,9
25 374 480,9
министерство строительства РО
812
х
х
х
370 186,9
137 840,7
100 187,6
52 686,3
11 242,4
68 229,9
–
–
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
минздрав РО
806
0901
01 2 0059
610
2 544 706,6
1 341 326,1
1 203 380,5
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 00 00590
610
5 643 039,9
–
–
937 525,7
989 192,4
1 179 923,5
1 241 990,0
1 294 408,3
806
0901
01 2 5174
240
286 221,0
139 530,0
146 691,0
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 00 51740
240
127 468,7
–
–
127 468,7
–
–
–
–
806
0901
01 2 5382
240
59 476,0
–
59 476,0
–
–
–
–
–
806
0902
01 2 0059
610
76 063,1
39 558,0
36 505,1
–
–
–
–
–
806
0902
01 2 00 00590
610
1 981 557,0
–
–
318 724,8
342 093,9
418 586,3
435 479,6
466 672,4
806
0902
01 2 2108
240
13 288,1
6 652,1
6 636,0
–
–
–
–
–
806
0902
01 2 00 21080
240
464 105,0
–
–
22 978,3
21 581,1
139 842,2
139 851,7
139 851,7
806
0903
01 2 00 00590
610
286 352,2
–
–
52 762,3
54 084,0
57 295,5
59 545,8
62 664,6
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека,
гепатитами B и C
минздрав РО
806
0902
01 2 7201
530
1 741,3
1 741,3
–
–
–
–
–
–
806
0902
01 2 7243
530
9 499,4
3 697,7
5 801,7
–
–
–
–
–
806
0902
01 2 00 72430
530
30 869,7
–
–
5 581,6
5 758,4
5 981,9
6 425,7
7 122,1
806
0909
01 2 0059
610
104 623,2
51 880,2
52 743,0
–
–
–
–
–
806
0909
01 2 00 00590
610
380 080,3
–
–
54 771,4
68 979,3
82 186,6
84 623,6
89 519,4
806
0909
01 2 2011
240
61 660,1
29 431,8
32 228,3
–
–
–
–
–
806
0909
01 2 00 20110
240
413 112,9
–
–
91 326,4
25 487,4
96 114,2
98 768,2
101 416,7
806
0909
01 2 5072
240
330 439,5
125 065,9
205 373,6
–
–
–
–
–
806
0909
01 2 00 50720
240
172 445,3
–
–
172 445,3
–
–
–
–
806
0909
01 2 5382
240
44 851,1
19 452,8
25 398,3
–
–
–
–
–
806
0909
01 2 00 53820
240
19 924,3
–
–
19 924,3
–
–
–
–
министерство строительства РО
812
0901
01 2 00 21040
240
6 818,7
–
–
6 818,7
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
минздрав РО
806
0901
01 2 2110
240
18 202,8
9 895,0
8 307,8
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 00 21100
240
20 824,0
–
–
4 164,8
4 164,8
4 164,8
4 164,8
4 164,8
806
0901
01 2 0059
610
483 507,8
245 127,8
238 380,0
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 00 00590
610
844 332,4
–
–
121 503,7
145 070,3
183 781,4
190 153,2
203 823,8
806
0902
01 2 00 00590
610
571 704,9
–
–
87 913,5
87 484,3
123 546,6
130 391,9
142 368,6
806
0909
01 2 00 00590
610
179 060,9
–
–
40 749,1
44 693,4
29 409,0
30 925,0
33 284,4
министерство строительства РО
812
0901
01 2 4037
410
1 594,2
1 149,1
445,1
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
минздрав РО
806
0901
01 2 0059
610
2 694 363,9
1 455 282,5
1 239 081,4
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 00 00590
610
7 606 965,0
–
–
1 168 961,3
1 278 459,3
1 612 854,7
1 747 569,3
1 799 120,4
806
0902
01 2 0059
610
44 657,0
–
44 657,0
–
–
–
–
–
806
0902
01 2 00 00590
610
1 359 745,5
–
–
219 404,8
218 111,0
294 437,6
302 507,9
325 284,2
806
0903
01 2 00 00590
610
250 710,0
–
–
38 327,7
42 725,3
53 528,1
56 236,5
59 892,4
806
0909
01 2 00 00590
610
120 355,0
–
–
13 499,2
18 872,5
27 412,9
29 139,9
31 430,5
Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
минздрав РО
806
0901
01 2 2111
240
31 717,4
31 717,4
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
минздрав РО
806
0901
01 2 2109
240
89 756,8
89 756,8
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 5077
240
756 195,5
474 751,0
281 444,5
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
минздрав РО
806
0705
01 2 00 00590
240
27,0
–
–
–
13,5
4,5
4,5
4,5
806
0909
01 2 1104
320
28 986 071,1
12 947 788,7
16 038 282,4
–
–
–
–
–
806
0909
01 2 00 11040
320
16 320 622,6
–
–
16 320 622,6
–
–
–
–
806
1003
01 2 00 11040
320
70 631 754,2
–
–
–
16 257 520,5
17 416 024,7
18 113 910,3
18 844 298,7
806
0909
01 2 7401
580
2 028 961,6
2 028 961,6
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 0059
610
569 110,5
301 947,8
267 162,7
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 00 00590
610
141 203,6
–
–
20 456,7
41 453,6
26 320,7
25 700,4
27 272,2
806
0901
01 2 7301
520
137 013,1
62 160,9
74 852,2
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 00 73010
520
311 046,9
–
–
28 982,4
58 395,4
81 074,4
72 971,4
69 623,3
806
0902
01 2 0059
610
53 139,8
27 732,1
25 407,7
–
–
–
–
–
806
0902
01 2 00 00590
610
288 480,1
–
–
188 189,0
20 450,8
25 652,0
26 152,5
28 035,8
806
0909
01 2 0059
110
48 954,9
24 857,7
24 097,2
–
–
–
–
–
806
0909
01 2 00 00590
110
154 022,9
–
–
25 396,0
28 586,6
33 009,7
33 009,7
34 020,9
806
0909
01 2 0059
240
28 635,7
15 370,9
13 264,8
–
–
–
–
–
806
0909
01 2 00 00590
240
62 574,4
–
–
12 792,4
12 434,4
12 449,2
12 449,2
12 449,2
806
0909
01 2 0059
610
223 252,5
111 525,4
111 727,1
–
–
–
–
–
806
0909
01 2 00 00590
610
791 195,6
–
–
143 420,7
143 963,1
170 062,3
161 711,3
172 038,2
806
0909
01 2 0059
850
2 365,6
1 182,8
1 182,8
–
–
–
–
–
806
0909
01 2 00 00590
850
5 479,6
–
–
1 113,3
1 112,8
1 084,5
1 084,5
1 084,5
806
0909
01 2 2112
240
192 057,8
112 823,1
79 234,7
–
–
–
–
–
806
0909
01 2 00 21120
240
2 843 744,2
–
–
444 430,1
425 999,0
941 315,1
516 000,0
516 000,0
806
0901
01 2 00 23590
240
86 981,0
–
–
–
86 981,0
–
–
–
806
0909
01 2 00 73820
520
243 593,3
–
–
46 653,0
46 744,4
49 076,8
50 577,4
50 541,7
806
0909
01 2 00 73960
520
644,5
–
–
–
644,5
–
–
806
0909
01 2 00 74100
520
86 724,0
–
–
–
86 724,0
–
–
–
806
0909
01 2 7201
530
23 390,9
23 390,9
–
–
–
–
–
–
806
0909
01 2 7243
530
109 514,6
48 262,5
61 252,1
–
–
–
–
–
806
0909
01 2 00 72430
530
386 895,7
–
–
64 864,3
67 614,9
81 601,9
84 127,1
88 687,5
806
0909
01 2 00 R3821
240
64 760,2
–
–
–
15 272,9
16 515,3
16 486,0
16 486,0
806
0909
01 2 00 R3822
240
158 740,0
–
–
–
35 416,1
41 156,7
41 083,6
41 083,6
806
0909
01 2 00 R3823
240
153 158,7
–
–
–
61 607,5
30 553,2
30 499,0
30 499,0
806
0909
01 2 00 R3824
240
16 373,1
–
–
–
5 216,0
3 701,3
3 727,9
3 727,9
806
0909
01 2 00 R3825
240
47 410,5
–
–
–
11 487,3
11 988,6
11 967,3
11 967,3
806
0909
01 2 00 R3826
240
247 000,0
–
–
–
–
82 000,0
82 500,0
82 500,0
806
0909
01 2 00 71220
540
6 184,5
–
–
–
–
6 184,5
–
–
806
0909
01 2 00 74050
520
2 884,1
–
–
2 884,1
–
–
–
–
министерство строительства РО
812
0901
01 2 4037
410
169 210,7
88 117,3
81 093,4
–
–
–
–
–
812
0901
01 2 00 40370
410
72 415,8
–
–
40 449,9
–
31 965,9
–
–
812
0901
01 2 2104
240
47 611,8
43 659,3
3 952,5
–
–
–
–
–
812
0901
01 2 00 21040
240
46 417,0
–
–
1 087,0
9 066,0
36 264,0
–
–
812
0901
01 2 7303
520
19 611,6
4 915,0
14 696,6
–
–
–
–
–
812
0901
01 2 00 73040
520
6 507,1
–
–
4 330,7
2 176,4
–
–
–
Основное мероприятие 2.10. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
минздрав РО
806
0901
01 2 2107
240
288,0
288,0
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 2107
610
293 391,1
170 850,7
122 540,4
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 00 R4020
610
1 350 747,3
–
–
203 627,2
261 721,1
295 133,0
295 133,0
295 133,0
806
0901
01 2 00 R4920
610
2000,0
–
–
2 000,0
–
–
–
–
806
0901
01 2 5070
610
35 817,2
35 817,2
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 5402
610
36 060,5
–
36 060,5
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 00 54020
610
46 126,4
–
–
46 126,4
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.11. Развитие службы крови
минздрав РО
806
0906
01 2 0059
610
475 513,2
238 240,0
237 273,2
–
–
–
–
–
806
0906
01 2 00 00590
610
1 329 053,1
–
–
239 683,3
244 703,0
275 990,8
280 672,7
288 003,3
806
0906
01 2 2112
240
67 981,6
61 116,6
6 865,0
–
–
–
–
–
806
0906
01 2 5175
240
56 304,7
28 152,8
28 151,9
–
–
–
–
–
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
всего
в том числе:
х
х
х
х
359 295,1
147 993,5
54 291,9
91 299,6
3 369,2
3 369,2
8 339,1
50 632,6
минздрав РО
806
х
х
х
359 295,1
147 993,5
54 291,9
91 299,6
3 369,2
3 369,2
8 339,1
50 632,6
Основное мероприятие 3.1. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров
минздрав РО
806
0901
01 3 2115
240
39 610,8
39 610,8
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 3.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
минздрав РО
806
0901
01 3 2115
240
1 051,4
1 051,4
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 3 2116
240
2 945,0
2 945,0
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 3 2117
240
5 623,4
5 623,4
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 3 5073
240
15 908,3
15 908,3
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 3 5079
240
19 320,1
19 320,1
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 3.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 3.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям
минздрав РО
806
0901
01 3 7301
520
113 026,5
61 534,6
51 491,9
–
–
–
–
–
806
0901
01 3 00 73010
520
140 163,9
–
–
87 930,6
–
–
4 969,9
47 263,4
Основное мероприятие 3.5. Совершенствование методов борьбы
с вертикальной передачей ВИЧ
от матери к плоду
минздрав РО
806
0909
01 3 1150
320
4 799,9
1 999,9
2 800,0
–
–
–
–
–
806
0909
01 3 00 11500
320
16 845,8
–
–
3 369,0
3 369,2
3 369,2
3 369,2
3 369,2
Основное мероприятие 3.6. Профилактика абортов. Совершенствование работы центра медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также кабинетов предабортного консультирования медицинских организаций муниципальных образований
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения,
в том числе детей»
всего
в том числе:
х
х
х
х
1 837 405,2
298 460,5
266 578,6
269 862,1
238 183,3
249 558,5
253 336,1
261 426,1
минздрав РО
806
х
х
х
1 819 796,4
289 656,1
257 774,2
269 862,1
238 183,3
249 558,5
253 336,1
261 426,1
министерство строительства РО
812
х
х
х
17 608,8
8 804,4
8 804,4
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 4.1. Развитие медицинской реабилитации,
в том числе детей
минздрав РО
806
0909
01 4 2118
320
70 079,8
36 834,4
33 245,4
–
–
–
–
–
806
0909
01 4 00 21180
320
235 259,4
–
–
47 038,6
47 055,2
47 055,2
47 055,2
47 055,2
Основное мероприятие 4.2. Развитие санаторно-курортного лечения,
в том числе детей
минздрав РО
806
0905
01 4 0059
110
169 590,0
86 360,8
83 229,2
–
–
–
–
–
806
0905
01 4 0059
240
113 427,8
56 539,2
56 888,6
–
–
–
–
–
806
0905
01 4 0059
610
439,3
–
439,3
–
–
–
–
–
806
0905
01 4 00 00590
610
795 518,4
–
–
166 176,3
151 171,0
155 799,3
158 421,9
163 949,9
806
0905
01 4 0059
850
34 642,1
17 129,2
17 512,9
–
–
–
–
–
806
0905
01 4 7201
530
29 209,5
29 209,5
–
–
–
–
–
–
806
0905
01 4 7243
530
130 041,8
63 583,0
66 458,8
–
–
–
–
–
806
0905
01 4 00 72430
530
241 588,3
–
–
56 647,2
39 957,1
46 704,0
47 859,0
50 421,0
министерство строительства РО
812
0905
01 4 2104
240
17 608,8
8 804,4
8 804,4
–
–
–
–
–
Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
всего
в том числе:
х
х
х
х
5 391 660,8
631 155,6
609 249,4
666 014,5
715 012,6
878 909,9
917 502,2
973 816,6
минздрав РО
806
х
х
х
5 391 660,8
631 155,6
609 249,4
666 014,5
715 012,6
878 909,9
917 502,2
973 816,6
Основное мероприятие 5.1. Оказание паллиативной помощи взрослым
минздрав РО
806
0901
01 5 7201
530
98 891,5
98 891,5
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 5 7243
530
531 806,6
210 544,4
321 262,2
–
–
–
–
–
806
0901
01 5 00 72430
530
2 560 515,2
–
–
382 064,0
429 779,3
553 861,7
577 249,4
617 560,8
Основное мероприятие 5.2. Оказание паллиативной помощи детям
минздрав РО
806
0705
01 5 00 00590
240
1 125,4
–
–
–
308,8
272,2
272,2
272,2
806
0909
01 5 0059
110
475 730,3
253 070,4
222 659,9
–
–
–
–
–
806
0909
01 5 00 00590
110
1 225 813,0
–
–
216 336,7
217 806,0
253 550,6
261 060,1
277 059,6
806
0909
01 5 0059
240
122 179,5
62 750,6
59 428,9
–
–
–
–
–
806
0909
01 5 00 00590
240
339 822,1
–
–
62 439,6
62 376,1
66 515,7
74 245,1
74 245,6
806
0909
01 5 0059
850
11 797,1
5 898,7
5 898,4
–
–
–
–
–
806
0909
01 5 00 00590
830
15,1
–
–
–
15,1
–
–
–
806
0909
01 5 00 00590
850
23 965,0
–
–
5 174,2
4 727,3
4 709,7
4 675,4
4 678,4
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
всего
в том числе:
х
х
х
х
2 655 969,7
402 614,9
435 700,8
391 527,8
399 790,8
338 481,2
339 585,6
348 268,6
минздрав РО
806
х
х
х
2 655 969,7
402 614,9
435 700,8
391 527,8
399 790,8
338 481,2
339 585,6
348 268,6
Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
минздрав РО
806
0705
01 6 0059
610
45 802,0
22 899,9
22 902,1
–
–
–
–
–
806
0705
01 6 00 00590
610
132 159,0
–
–
23 107,0
23 569,4
28 168,4
28 179,7
29 134,5
806
0901
01 6 0059
610
4 193,2
2 351,0
1 842,2
–
–
–
–
–
806
0901
01 6 00 00590
610
7 722,5
–
–
1 750,0
1 333,4
1 587,7
1 525,7
1 525,7
806
0902
01 6 00 00590
610
1 086,6
–
–
–
416,6
240,0
215,0
215,0
806
0909
01 6 0059
240
51,8
51,8
–
–
–
–
–
–
806
0909
01 6 0059
610
446,5
87,9
358,6
–
–
–
–
–
806
0909
01 6 00 00590
610
1 644,4
–
–
340,7
340,7
263,0
350,0
350,0
Основное мероприятие 6.2. Повышение престижа медицинских специальностей
минздрав РО
806
0909
01 6 00 11060
340
2 388,2
–
–
1 404,2
912,0
72,0
–
–
806
0909
01 6 1106
360
14 279,6
7 149,8
7 129,8
–
–
–
–
–
806
0909
01 6 00 11060
360
2 478,0
–
–
2 478,0
–
–
–
–
806
0909
01 6 1108
350
172,5
–
172,5
–
–
–
–
–
806
0909
01 6 00 11080
350
862,5
–
–
172,5
172,5
172,5
172,5
172,5
806
0909
01 6 1108
360
172,5
172,5
–
–
–
–
–
–
806
0909
01 6 2119
240
15 736,1
8 496,7
7 239,4
–
–
–
–
–
806
0909
01 6 2318
240
653,2
335,0
318,2
–
–
–
–
–
806
0909
01 6 00 23180
240
1 591,0
–
–
318,2
318,2
318,2
318,2
318,2
Основное мероприятие 6.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
минздрав РО
806
0909
01 6 1107
320
8 000,0
4 000,0
4 000,0
–
–
–
–
–
806
0909
01 6 00 11540
320
9 000,0
–
–
4 500,0
4 500,0
–
–
–
806
0909
01 6 00 11550
320
50 000,0
–
–
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
806
0909
01 6 1151
320
115 000,0
50 000,0
65 000,0
–
–
–
–
–
806
0909
01 6 00 11510
320
64 000,0
–
–
32 000,0
32 000,0
–
–
–
806
0909
01 6 5136
320
115 000,0
50 000,0
65 000,0
–
–
–
–
–
806
0909
01 6 00 51360
320
96 000,0
–
–
48 000,0
48 000,0
–
–
–
Основное мероприятие 6.4. Развитие государственных учреждений образования
минздрав РО
806
0704
01 6 0059
610
455 977,9
225 704,7
230 273,2
–
–
–
–
–
806
0704
01 6 00 00590
610
1 236 837,5
–
–
228 909,8
238 875,4
254 149,6
254 178,7
260 724,0
806
0704
01 6 1105
610
62 062,4
30 917,6
31 144,8
–
–
–
–
–
806
0704
01 6 00 11050
610
211 580,3
–
–
38 243,4
39 352,6
43 509,8
44 645,8
45 828,7
806
0704
01 6 3893
610
768,0
448,0
320,0
–
–
–
–
–
806
0704
01 6 00 38930
610
304,0
–
–
304,0
–
–
–
–
Подпрограмма 7 «Экспертиза
и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
всего
в том числе:
х
х
х
х
1 462 708,2
166 355,9
166 916,2
172 483,6
196 052,8
243 242,5
248 648,7
269 008,5
минздрав РО
806
х
х
х
1 462 708,2
166 355,9
166 916,2
172 483,6
196 052,8
243 242,5
248 648,7
269 008,5
Основное мероприятие 7.1. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности
минздрав РО
806
0909
01 7 0059
610
311 777,1
155 272,1
156 505,0
–
–
–
–
–
806
0909
01 7 00 00590
610
1 057 657,5
–
–
164 940,4
183 865,7
223 021,1
233 109,8
252 720,5
Основное мероприятие 7.3. Организация
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
минздрав РО
806
0907
01 7 0059
610
14 488,6
7 306,8
7 181,8
–
–
–
–
–
806
0907
01 7 00 00590
610
54 788,6
–
–
7 543,2
7 939,0
15 974,1
11 291,6
12 040,7
806
0907
01 7 00 21200
240
16 990,0
–
–
–
4 248,1
4 247,3
4 247,3
4 247,3
806
0907
01 7 2120
240
7 006,4
3 777,0
3 229,4
–
–
–
–
–
Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»
всего
в том числе:
х
х
х
х
1 108 080,3
145 604,6
142 960,7
148 152,2
151 064,6
191 326,6
162 727,0
166 244,6
минздрав РО
806
х
х
х
1 108 080,3
145 604,6
142 960,7
148 152,2
151 064,6
191 326,6
162 727,0
166 244,6
Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины
минздрав РО
806
0909
01 8 0059
610
35 285,8
18 540,3
16 745,5
–
–
–
–
–
806
0909
01 8 00 00590
610
101 831,6
–
–
22 325,5
17 718,3
20 238,3
20 580,5
20 969,0
Основное мероприятие 8.2. Реализация функций центральных аппаратов исполнителей Программы
минздрав РО
806
0113
01 8 2101
240
608,9
205,3
403,6
–
–
–
–
–
806
0113
01 8 00 21010
240
245,7
–
–
198,0
47,7
–
–
–
806
0113
01 8 9999
120
1 504,3
423,6
1 080,7
–
–
–
–
–
806
0113
01 8 00 99990
120
26 953,7
–
–
769,0
923,9
8 015,6
8 622,6
8 622,6
806
0113
01 8 9999
850
549,6
274,8
274,8
–
–
–
–
–
806
0113
01 8 00 99990
850
867,0
–
–
270,8
142,1
144,4
154,5
155,2
806
0705
01 8 00 00190
240
29,8
–
–
–
22,9
2,3
2,3
2,3
806
0909
01 8 0011
120
219 613,6
110 210,5
109 403,1
–
–
–
–
–
806
0909
01 8 00 00110
120
583 480,0
–
–
110 239,7
117 949,2
117 322,1
117 322,1
120 646,9
806
0909
01 8 0019
120
5 902,3
2 870,4
3 031,9
–
–
–
–
–
806
0909
01 8 00 00190
120
14 083,4
–
–
2 880,4
2 468,5
2 911,5
2 911,5
2 911,5
806
0909
01 8 0019
240
13 471,3
7 110,9
6 360,4
–
–
–
–
–
806
0909
01 8 00 00190
240
65 422,1
–
–
6 355,2
6 858,8
37 207,5
7 610,8
7 389,8
806
0909
01 8 00 21010
240
744,3
–
–
–
150,3
198,0
198,0
198,0
806
0909
01 8 59Б0
120
6 179,7
3 120,5
3 059,2
–
–
–
–
–
806
0909
01 8 00 59800
120
11 264,1
–
–
3 018,6
1 648,7
2 183,2
2 183,2
2 230,4
806
0909
01 8 59Б0
240
1 720,4
1 047,6
672,8
–
–
–
–
–
806
0909
01 8 00 59800
240
6 136,5
–
–
345,0
1 425,1
1 418,6
1 475,6
1 472,2
806
0909
01 8 9021
850
3 729,4
1 800,7
1 928,7
–
–
–
–
–
806
0909
01 8 00 90210
850
8 456,8
–
–
1 750,0
1 709,1
1 685,1
1 665,9
1 646,7
Примечание.
Используемые сокращения:
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека;
ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;
РзПр – раздел, подраздел;
ЦСР – целевая статья расходов;
ВР – вид расходов;
минздрав РО – министерство здравоохранения Ростовской области;
министерство строительства РО – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области;
тыс. – тысяча;
Х – отсутствует код бюджетной классификации.
Приложение № 6
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств
государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» (тыс. рублей)
№
п/п
Наименование муници-пального образования Ростовской области
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
всего
в том числе
всего
в том числе
всего
всего
всего
всего
всего
в том числе
всего
в том числе
всего
в том числе
за счет средств област-ного бюд-жета
за счет средств феде-рального бюджета
за счет средств Фонда содей-ствия ре-формиро-ванию жи-лищ-но-ком-му-наль-ного хозяй-ства
за счет средств об-ласт-ного бюд-жета
за счет средств феде-рального бюджета
за счет средств Фонда содей-ствия рефор-миро-ванию жи-лищ-но-ком-му-наль-ного хозяй-ства
за счет средств об-ласт-ного бюд-жета
за счет средств феде-рального бюд-жета
за счет средств Фонда содей-ствия рефор-миро-ванию жи-лищ-но-ком-му-наль-ного хозяй-ства
за счет средств об-ласт-ного бюд-жета
за счет средств феде-раль-ного бюджета
за счет средств Фонда содей-ствия рефор-миро-ванию жи-лищ-но-ком-му-наль-ного
хозяй-ства
за счет средств об-ласт-ного бюд-жета
за счет средств феде-раль-ного бюд-жета
за счет средств Фонда содей-ствия рефор-миро-ванию жи-лищ-но-ком-му-наль-ного хозяй-ства
за счет средств об-ласт-ного бюд-жета
за счет средств феде-раль-ного бюджета
за счет средств Фонда содей-ствия рефор-миро-ванию жи-лищ-но-ком-му-наль-ного хозяй-ства
за счет средств област-ного бюд-жета
за счет средств феде-раль-ного бюд-жета
за счет средств Фонда содей-ствия рефор-миро-ванию жилищ-но-ком-муналь-ного хозяй-ства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Субсидия на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения
1.
Белокалитвин-ский район
–
–
–
–
12 476,7
12 476,7
–
–
–
–
–
–
8 200,0
8 200,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2.
Верхнедон-ской район
11 736,7
11 736,7
–
–
31 519,8
31 519,8
–
–
28 982,4
28 982,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3.
Волгодонской район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10 000,0
10 000,0
–
–
15 000,0
15 000,0
–
–
14 222,9
14 222,9
–
–
–
–
–
–
4.
Зимовников-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
25025,4
25025,4
–
–
5.
Красносулин-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
44597,9
44597,9
–
–
6.
Кашарский район
6 761,9
6 761,9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7.
Неклиновский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10 000,0
10 000,0
–
–
20 000,0
20 000,0
–
–
22 411,9
22 411,9
–
–
–
–
–
–
8.
Песчанокоп-ский район
33 662,3
33 662,3
–
–
22 630,6
22 630,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
9.
Цимлянский район
10 000,0
10 000,0
–
–
20 701,8
20 701,8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10.
г. Волгодонск
9 630,2
9 630,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
38 395,4
38 395,4
–
–
46 074,4
46 074,4
–
–
36 336,6
36 336,6
–
–
–
–
–
–
11
г. Новочер-касск
–
–
–
–
51 491,9
51 491,9
–
–
87 930,6
87 930,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
12.
г. Новошах-тинск
51 904,4
51 904,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
13
г.Таганрог
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4 969,9
4 969,9
–
–
47 263,4
47 263,4
–
–
Итого
123 695,5
123 695,5
–
–
138 820,8
138 820,8
–
–
116 913,0
116 913,0
–
–
66 595,4
66 595,48
–
–
81074,4
81074,4
–
–
77941,3
77941,3
–
–
116886,7
116886,7
–
–
Субсидия на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и приобретение и оснащение модуля для врачебной амбулатории для муниципальных учреждений здравоохранения
1.
Азовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
730,3
730,3
–
–
–
–
–
–
3427,2
3427,2
–
–
1142,4
1142,4
–
–
3427,2
3427,2
–
–
2.
Аксайский район
–
–
–
–
–
–
–
–
646,7
646,7
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3.
Белокалитвин-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
935,3
935,3
–
–
1 696,7
1 696,7
–
–
18 541,0
18 541,0
–
–
1128,0
1128,0
–
–
1137,6
1137,6
–
–
4.
Боковский район
–
–
–
–
–
–
–
–
905,8
905,8
–
–
1 793,3
1 793,3
–
–
1 141,2
1 141,2
–
–
1 141,2
1 141,2
–
–
1 141,2
1 141,2
–
–
5.
Верхнедон-ской район
–
–
–
–
–
–
–
–
905,6
905,6
–
–
915,8
915,8
–
–
1 156,8
1 156,8
–
–
1 156,8
1 156,8
–
–
1 156,8
1 156,8
–
–
6.
Веселовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
934,2
934,2
–
–
1 800,5
1 800,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7.
Волгодонской район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 054,6
1 054,6
–
–
2 273,5
2 273,5
–
–
1 161,6
1 161,6
–
–
1 161,6
1 161,6
–
–
–
–
8.
Дубовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 027,7
1 027,7
–
–
9 270,2
9 270,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
9.
Егорлыкский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
9 924,8
9 924,8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10.
Заветинский район
–
–
–
–
–
–
–
–
823,6
823,6
–
–
9 348,7
9 348,7
–
–
–
–
–
–
1 154,4
1 154,4
–
–
–
–
11.
Зерноградский район
6 619,9
6 619,9
–
–
–
–
–
–
773,3
773,3
–
–
1 786,0
1 786,0
–
–
1 128,0
1 128,0
–
–
1 128,0
1 128,0
–
–
1 128,0
1 128,0
–
–
12.
Зимовников-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 058,3
1 058,3
–
–
2 536,9
2 536,9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
13.
Кагальницкий район
–
–
–
–
–
–
–
–
686,8
686,8
–
–
11 053,5
11 053,5
–
–
1 114,8
1 114,8
–
–
8825,5
8825,53
–
–
–
–
14.
Каменский район
–
–
–
–
–
–
–
–
759,2
759,2
–
–
5 209,4
5 209,4
–
–
2 284,8
2 284,8
–
–
1142,4
1142,48
–
–
2 284,8
2 284,8
–
–
15.
Кашарский район
8 223,8
8 223,8
–
–
–
–
–
–
744,9
744,9
–
–
2 476,1
2 476,1
–
–
1 165,2
1 165,2
–
–
–
–
–
–
1 165,2
1 165,2
–
–
16.
Константинов-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
758,7
758,7
–
–
3 610,8
3 610,8
–
–
1 146,0
1 146,0
–
–
1 146,0
1 146,0
–
–
–
–
17.
Куйбышевский район
8 122,5
8 122,5
–
–
–
–
–
–
1 053,9
1 053,9
–
–
900,6
900,6
–
–
1 137,6
1 137,6
–
–
–
–
–
–
–
–
18.
Красносулин-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 028,3
1 028,3
–
–
30 403,1
30 403,1
–
–
–
–
–
–
1110,0
1110,0
–
–
1120,8
1120,8
–
–
19.
Мартынов-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
955,5
955,5
–
–
909,1
909,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
11496,0
11496,0
–
–
20.
Матвеево-Курганский район
8 079,5
8 079,5
–
–
–
–
–
–
922,1
922,1
–
–
2 687,5
2 687,5
–
–
1 131,6
1 131,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
21.
Милютинский район
–
–
–
–
–
–
–
–
944,6
944,6
–
–
2 722,4
2 722,4
–
–
8 832,0
8 832,0
–
–
1 152,0
1 152,0
–
–
–
–
–
–
22.
Миллеровский район
–
–
–
–
–
–
–
–
783,3
783,3
–
–
3 341,6
3 341,6
–
–
2 224,8
2 224,8
–
–
–
–
–
–
1 112,4
1 112,4
–
–
23.
Морозовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
963,8
963,8
–
–
8 109,3
8 109,3
–
–
1111,2
1111,2
–
–
1111,2
1111,2
–
–
2253,6
2253,6
–
–
24.
Мясниковский район
–
–
–
–
–
–
–
–
6 289,7
6 289,7
–
–
11 159,6
11 159,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
25.
Неклиновский район
7 394,8
7 394,8
–
–
–
–
–
–
1 065,0
1 065,0
–
–
3 218,4
3 218,4
–
–
1 149,6
1 149,6
–
–
12358,2
12358,2
–
–
–
–
–
–
26.
Обливский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 058,3
1 058,3
–
–
13 305,0
13 305,0
–
–
2308,8
2308,8
–
–
1 154,4
1 154,4
–
–
3463,2
3463,2
–
–
27.
Октябрьский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 028,3
1 028,3
–
–
6 124,9
6 124,9
–
–
1 110,0
1 110,0
–
–
1 110,0
1 110,0
–
–
13458,7
13458,7
–
–
28.
Орловский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 014,8
1 014,8
–
–
2 446,9
2 446,9
–
–
1 144,8
1 144,8
–
–
1 144,8
1 144,8
–
–
–
–
–
–
29.
Песчанокоп-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
9 203,9
9 203,9
–
–
9 356,2
9 356,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
11268,0
11268,0
–
–
30.
Пролетарский район
–
–
–
–
–
–
–
–
724,2
724,2
–
–
11 415,0
11 415,0
–
–
1 141,2
1 141,2
–
–
–
–
–
–
1141,2
1141,2
–
–
31.
Ремонтнен-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
736,0
736,0
–
–
1 768,2
1 768,2
–
–
–
–
–
–
1 148,4
1 148,4
–
–
–
–
–
–
32.
Родионово-Несветайский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 060,6
1 060,6
–
–
2 620,4
2 620,4
–
–
1 144,8
1 144,8
–
–
1 144,8
1 144,8
–
–
–
–
–
–
33.
Сальский район
–
–
–
–
–
–
–
–
822,8
822,8
–
–
5 228,5
5 228,5
–
–
12210,0
12210,0
–
–
2 220,0
2 220,0
–
–
2253,6
2253,6
–
–
34.
Семикаракор-ский район
6 132,2
6 132,2
–
–
–
–
–
–
694,6
694,6
–
–
2 642,8
2 642,8
–
–
1 131,6
1 131,6
–
–
1 131,6
1 131,6
–
–
1140,0
1140,0
–
–
35.
Советский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 059,9
1 059,9
–
–
4 464,5
4 464,5
–
–
–
–
–
–
1 155,6
1 155,6
–
–
1155,6
1155,6
–
–
36.
Тарасовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 031,6
1 031,6
–
–
3 526,4
3 526,4
–
–
2227,2
2227,2
–
–
2227,2
2227,2
–
–
2229,6
2229,6
–
–
37.
Тацинский район
–
–
–
–
–
–
–
–
697,1
697,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
13 965,0
13 965,0
–
–
–
–
–
–
38.
Усть-Донецкий район
–
–
–
–
–
–
–
–
9 262,0
9 262,0
–
–
–
–
–
–
1 154,4
1 154,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
39.
Целинский район
8 122,5
8 122,5
–
–
–
–
–
–
896,2
896,2
–
–
785,5
785,5
–
–
1 134,0
1 134,0
–
–
1 134,0
1 134,0
–
–
–
–
–
–
40.
Цимлянский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 052,8
1 052,8
–
–
2 684,8
2 684,8
–
–
1136,4
1136,4
–
–
2272,8
2272,8
–
–
2284,8
2284,8
–
–
41.
Чертковский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 062,8
1 062,8
–
–
908,2
908,2
–
–
1147,2
1147,2
–
–
1147,2
1147,2
–
–
–
–
–
–
42.
Шолоховский район
–
–
–
–
–
–
–
–
750,0
750,0
–
–
885,7
885,7
–
–
2 248,8
2 248,8
–
–
1 124,4
1 124,4
–
–
1124,4
1124,4
–
–
43.
г. Новочер-касск
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3 028,8
3 028,8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Итого
52 695,2
52 695,2
–
–
–
–
–
–
58 907,1
58 907,1
–
–
198339,6
198 339,6
–
–
77 092,6
77 092,6
–
–
66 937,9
66 937,9
–
–
66942,7
66942,7
–
–
Субсидия на софинансирование расходов на строительство, реконструкцию и газификацию объектов здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации
1
Чертковский район
4 915,0
4 915,0
–
–
14 696,6
14 696,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2
Советский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 176,4
2 176,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3
Тацинский район
–
–
–
–
–
–
–
–
4 330,7
4 330,7
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Итого
4 915,0
4 915,0
–
–
14 696,6
14 696,6
–
–
4 330,7
4 330,7
–
–
2 176,4
2 176,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Субсидия на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи и санитарного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения
1.
Азовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
4 031,4
4 031,4
–
–
2 611,7
2 611,7
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2.
Аксайский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 945,1
1 945,1
–
–
2 331,9
2 331,9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3.
Багаевский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 972,9
1 972,9
–
–
2 628,7
2 628,7
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4.
Белокалитвин-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
6 455,0
6 455,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2600,7
2600,7
–
–
5.
Боковский район
–
–
–
–
–
–
–
–
2 087,9
2 087,9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2609,0
2609,0
–
–
6.
Верхнедон-ской район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 588,4
1 588,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7.
Веселовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
2 174,5
2 174,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
8.
Волгодонской район
–
–
–
–
–
–
–
–
3 744,7
3 744,7
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
9.
Дубовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
4 395,7
4 395,7
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2647,4
2647,4
–
–
10.
Егорлыкский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5 163,1
5 163,1
–
–
–
–
–
–
11.
Заветинский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 881,2
1 881,2
–
–
644,5
644,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
12.
Зерноградский район
–
–
–
–
–
–
–
–
3 471,3
3 471,3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
13.
Зимовников-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
2 021,1
2 021,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2611,7
2611,7
–
–
14.
Кагальницкий район
–
–
–
–
–
–
–
–
3 179,0
3 179,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
15.
Каменский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5 145,1
5 145,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
16.
Кашарский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 650,6
2 650,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2663,8
2663,8
–
–
17.
Константинов-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 619,9
2 619,9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
18.
Красносулин-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3 689,4
3 689,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5124,7
5124,7
–
–
19.
Куйбышевский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 093,6
2 093,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
20.
Мартыновский район
–
–
–
–
–
–
–
–
2 037,2
2 037,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
21.
Матвеево-Курганский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 224,9
2 224,9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
22.
Миллеровский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 314,3
2 314,3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5086,3
5086,3
–
–
23.
Милютинский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 620,5
2 620,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
24.
Морозовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1 945,1
1 945,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5152,1
5152,1
–
–
25.
Мясниковский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7 558,6
7 558,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
26.
Неклиновский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 207,8
2207,8
–
–
5 256,4
5 256,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
27.
Обливский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 639,2
2 639,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
28.
Октябрьский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 537,6
2 537,6
–
–
5 075,3
5 075,3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
29.
Орловский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5234,4
5234,4
–
–
30.
Песчанокоп-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5 152,1
5 152,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
31.
Пролетарский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 609,0
2 609,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
32.
Ремонтнен-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 625,4
2 625,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
33.
Родионово-Несветайский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5 234,4
5 234,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
34.
Сальский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7 612,9
7 612,9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
35.
Семикаракор-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5 174,1
5 174,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
36.
Тарасовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5 091,8
5 091,8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
37.
Тацинский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 606,2
2 606,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
38.
Усть-Донецкий район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5 278,3
5 278,3
–
–
–
–
–
–
39.
Целинский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5 185,0
5 185,0
–
–
–
–
–
–
40.
Цимлянский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5 196,0
5 196,0
–
–
–
–
–
–
41.
Чертковский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5 245,4
5 245,4
–
–
–
–
–
–
42.
Шолоховский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5141,1
5141,1
–
–
–
–
–
–
43.
г. Азов
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
12 031,2
12 031,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
44.
г. Батайск
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 181,0
2 181,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
45.
г. Волгодонск
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3912,1
3912,1
–
–
46.
г. Гуково
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4 727,9
4 727,9
–
–
–
–
–
–
4 751,6
4 751,6
–
–
–
–
–
–
47.
г. Донецк
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 386,8
2 386,8
–
–
–
–
–
–
48.
г. Зверево
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 299,0
2 299,0
–
–
–
–
–
–
49.
г. Новочер-касск
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
8 309,2
8 309,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4175,5
4175,5
–
–
50.
г. Новошах-тинск
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
9 931,1
9 931,1
–
–
–
–
–
–
51.
г. Ростов-на-Дону
–
–
–
–
–
–
–
–
5 667,6
5 667,6
–
–
43 839,6
43 839,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
52
г. Таганрог
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
13 128,6
13 128,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4071,2
4071,2
–
–
53
г. Шахты
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4 071,2
4 071,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4652,8
4652,8
–
–
Итого
–
–
–
–
–
–
–
–
46 653,0
46 653,0
–
–
134 112,9
134112,9
–
–
49 076,8
49 076,8
–
–
50 577,4
50 577,4
–
–
50541,7
50541,7
–
–
Софинансирование приобретения медицинского и иного оборудования и инвентаря для муниципальных учреждений здравоохранения
1.
Тарасовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
2 884,1
2 884,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Итого
–
–
–
–
–
–
–
–
2 884,1
2 884,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Всего
181 305,7
181 305,7
–
–
153 517,4
153 517,4
–
–
229 687,9
229 687,9
–
–
401224,3
401224,3
–
–
207243,8
207243,8
–
–
195456,6
195456,6
–
–
234371,1
234371,1
–
–
Примечание.
Используемые сокращения:
г. – город;
тыс. – тысяча.
Приложение № 7
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства,
реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности)
№
п/п
Наименование
инвестиционного проекта
Номер и дата положительного заключения государственной (негосударст-венной) экспертизы
Источник
финансирования
Сметная стоимость
в ценах соответст-вующих лет
на начало производства работ
(тыс. рублей)
В том числе по годам реализации Программы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения»
Х
всего
901838,5
149569,2
173759,1
147305,6
83342,9
100993,2
95748,6
137733,9
областной бюджет
744414,9
128610,5
153517,4
116913,0
66595,4
81074,4
77941,3
116886,7
федеральный бюджет
Х
Х
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
157423,6
20958,7
20241,7
30392,6
16747,5
19918,8
17807,3
20847,2
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.
Белокалитвинский район
всего
21996,5
–
13273,1
–
8723,4
–
–
–
областной бюджет
20676,7
–
12476,7
–
8200,0
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1319,8
–
796,4
–
523,4
–
–
–
Капитальный ремонт МБУЗ Белокалитвинского района «Городская поликлиника»,
ул. Большая, 25
№ 61-1-1-0026-12 от 31.03.2012
всего
13273,1
–
13273,1
–
–
–
–
–
областной бюджет
12476,7
–
12476,7
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
796,4
–
796,4
–
–
–
–
–
Капитальный ремонт МБУЗ Белокалитвинского района «Городская поликлиника» по ул. Машиностроителей, 6/2, в г. Белая Калитва, Ростовской области
№ 61-1-1-0024-12 от 31.03.2012
всего
8723,4
8723,4
–
–
–
областной бюджет
8200,0
–
–
–
8200,0
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
523,4
–
–
–
523,4
–
–
–
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2.
Верхнедонской район
всего
70739,8
12175,0
32545,8
30064,8
–
–
–
–
областной бюджет
68193,1
11736,7
31519,8
28982,4
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
2546,7
438,3
1026,0
1082,4
–
–
–
–
Капитальный ремонт части административного здания
(литер А) и вспомогательного помещения (гараж,
литер Д) МБУЗ «ЦРБ»
№ 6-3-1-0378-12 от 13.12.2012
всего
12175,0
12175,0
4045,8
–
–
–
–
–
областной бюджет
11736,7
11736,7
4045,8
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
438,3
438,3
–
–
–
–
–
–
Капитальный ремонт шести зданий МБУЗ «ЦРБ»
в ст-це Казанской
№ 3-12-1-0014-13 от 25.01.2013
всего
58564,8
–
28500,0
30064,8
–
–
–
–
областной бюджет
56456,4
–
27474,0
28982,4
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
2108,4
–
1026,0
1082,4
–
–
–
–
3.
Волгодонской район
всего
40519,6
–
–
–
10330,6
15495,9
14693,1
–
областной бюджет
39222,9
–
–
–
10000,0
15000,0
14222,9
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1296,7
–
–
–
330,6
495,9
470,2
–
Капитальный ремонт здания стационара хирургического отделения Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» Волгодонского района Ростовской области (МБУЗ «ЦРБ» Волгодонского района)
№ 3-6-1-0682-13 от 19.07.2013
всего
40519,6
–
–
–
10330,6
15495,9
14693,1
–
областной бюджет
39222,9
–
–
–
10000,0
15000,0
14222,9
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1296,7
–
–
–
330,6
495,9
470,2
–
4.
Неклиновский район
всего
54709,7
–
–
–
10438,4
20876,8
23394,5
областной бюджет
52411,9
10000,0
20000,0
22411,9
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
2297,8
438,4
876,8
982,6
–
Капитальный ремонт зданий Муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» по адресу: Ростовская обл., Неклиновский район, с. Покровское,
пер. Парковый, 27
№ 6-3-1-0029-12 от 27.01.2012
всего
54709,7
10438,4
20876,8
23394,5
–
областной бюджет
52411,9
10000,0
20000,0
22411,9
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
2297,8
–
–
–
438,4
876,8
982,6
–
5.
г. Волгодонск
всего
169434,0
–
–
–
53850,5
64620,5
50963,0
областной бюджет
120806,4
–
–
–
38395,4
46074,4
36336,6
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
48627,6
–
–
–
15455,1
18546,1
14626,4
–
Капитальный ремонт терапевтического корпуса МУЗ «Городская больница № 1», расположенного по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск,
пер. Первомайский, 46/45
№ 3-6-1-0626-14 от 22.12.2014
всего
169434,0
–
–
–
53850,5
64620,5
50963,0
–
областной бюджет
120806,4
–
–
–
38395,4
46074,4
36336,6
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
48627,6
–
–
–
15455,1
18546,1
14626,4
–
6.
Кашарский район
всего
6985,4
6985,4
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
6761,9
6761,9
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
223,5
223,5
–
–
–
–
–
–
Капитальный
ремонт наружных инженерных сетей МБУЗ «ЦРБ»
№ 61-1-5-0084-11 от 15.02.2011
всего
6985,4
6985,4
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
6761,9
6761,9
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
223,5
223,5
–
–
–
–
–
–
7.
Чертковский район
всего
15421,4
5157,4
15179,0
–
–
–
–
–
областной бюджет
14696,6
4915,0
14696,6
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
724,8
242,4
482,4
–
–
–
–
–
Реконструкция газовой котельной и инженерных сетей для МБУЗ «ЦРБ» Чертковского района, п. Чертково, Чертковского района,
пер. Пионерский, 94, Чертковский район
№ 61-1-5-0416-10 от 26.07.2010
всего
15421,4
5157,4
15179,0
–
–
–
–
–
областной бюджет
14696,6
4915,0
14696,6
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
724,8
242,4
482,4
–
–
–
–
–
8.
Песчанокопский район
всего
35849,1
35849,1
22630,6
–
–
–
–
–
областной бюджет
33662,3
33662,3
22630,6
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
2186,8
2186,8
–
–
–
–
–
–
Капитальный ремонт участковой больницы с. Развильное МБУЗ «ЦРБ»
№ 6-3-1-0167-12 от 07.11.2012
всего
35849,1
35849,1
22630,6
–
–
–
–
–
областной бюджет
33662,3
33662,3
22630,6
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
2186,8
2186,8
–
–
–
–
–
–
9.
Цимлянский район
всего
22192,9
10718,2
21474,7
–
–
–
–
–
областной бюджет
20701,8
10000,0
20701,8
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1491,1
718,2
772,9
–
–
–
–
–
Капитальный ремонт здания инвентарный номер 1630 (педиатрическое отделение, акушерское отделение, отделение скорой медицинской помощи, клинико-диагностическая лаборатория), расположенного по адресу:
г. Цимлянск, ул. К. Маркса, 20, подведомственного МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района
№ 6-2-1-0336-12 от 15.09.2012
всего
22192,9
10718,2
21474,7
–
–
–
–
–
областной бюджет
20701,8
10000,0
20701,8
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1491,1
718,2
772,9
–
–
–
–
–
10.
Красносулинский район
всего
60282,0
–
–
–
–
–
–
47749,4
областной бюджет
56303,4
–
–
–
–
–
–
44597,9
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
3978,6
–
–
–
–
–
–
3151,5
Капитальный ремонт хозяйственного блока МБУЗ «ЦРБ» г. Красный Сулин и Красносулинского района
№ 3-6-1-0446-13 от 18.04.2013
всего
60282,0
–
–
–
–
–
–
47749,4
областной бюджет
56303,4
–
–
–
–
–
–
44597,9
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
3978,6
–
–
–
–
–
–
3151,5
11.
Зимовниковский район
всего
26287,2
–
–
–
–
–
–
26287,2
областной бюджет
25025,4
–
–
–
–
–
–
25025,4
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1261,8
–
–
–
–
–
–
1261,8
Капитальный ремонт помещений хирургического и реанимационного отделений МБУЗ «ЦРБ» Зимовниковского района, п. Зимовники,
ул. Дзержинского, дом 179
№ 3-6-1-0394-13 от 11.04.2013
всего
26287,2
–
–
–
–
–
–
26287,2
областной бюджет
25025,4
–
–
–
–
–
–
25025,4
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1261,8
1261,8
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
12.
г. Волгодонск
всего
21076,5
21076,5
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
9630,2
9630,2
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
11446,3
11446,3
–
–
–
–
–
–
Капитальный ремонт МБУЗ «Детская городская больница» (инфекционное отделение)
№ 6-2-1-0017-13 от 18.02.2013
всего
21076,5
21076,5
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
9630,2
9630,2
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
11446,3
11446,3
–
–
–
–
–
–
13.
г. Новочеркасск
всего
185896,7
–
68655,9
117240,8
–
–
–
–
областной бюджет
139422,5
–
51491,9
87930,6
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
46474,2
–
17164,0
29310,2
–
–
–
–
Капитальный
ремонт МБУЗ «Детская городская больница»,
ул. Первомайская, 99,
г. Новочеркасск
№ 3-12-1-0189-13 от 27.12.2013
всего
185896,7
–
68655,9
117240,8
–
–
–
–
областной бюджет
139422,5
–
51491,9
87930,6
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
46474,2
–
17164,0
29310,2
–
–
–
–
14.
г. Новошахтинск
всего
57607,6
57607,6
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
51904,4
51904,4
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
5703,2
5703,2
–
–
–
–
–
–
Капитальный ремонт акушерско-гинекологического корпуса МУЗ «Городская больница № 1»
№ 61-1-5-0750-11 от 17.12.2011
всего
57607,6
57607,6
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
51904,4
51904,4
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
5703,2
5703,2
–
–
–
–
–
–
15.
г. Таганрог
всего
107925,1
6698,0
63697,3
областной бюджет
80080,4
–
–
–
–
–
4969,9
47263,4
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
27844,7
–
–
–
–
–
1728,1
16433,9
Капитальный ремонт системы электроснабжения, системы водоснабжения, системы водоотведения, отопления, вентиляции, кондиционирования, тепловых сетей в здании Акушерского корпуса (Литер А по ул. Фрунзе 146-а), МБУЗ «Родильный дом», г. Таганрог, Ростовская область
№ 3-12-1-0036-16 от 12.09.2016
всего
107925,1
–
–
–
–
–
6698,0
63697,3
областной бюджет
80080,4
–
–
–
–
–
4969,9
47263,4
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
27844,7
–
–
–
–
–
1728,1
16433,9
Объекты капитального строительства и реконструкции
Х
всего
15421,4
5157,4
15179,0
–
–
–
–
–
областной бюджет
14696,6
4915,0
14696,6
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
724,8
242,4
482,4
–
–
–
–
–
Объекты капитального ремонта
Х
всего
881502,1
144411,8
158580,1
147305,6
83342,9
100993,2
95748,6
137733,9
областной бюджет
724803,3
123695,5
138820,8
116913,0
66595,4
81074,4
77941,3
116886,7
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
156698,8
20716,3
19759,3
30392,6
16747,5
19918,8
17807,3
20847,2
Примечание.
1. Наименования инвестиционных проектов приведены в соответствии с заключениями государственной экспертизы.
2. Используемые сокращения:
МУЗ – муниципальное учреждение здравоохранения;
МБУЗ – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения;
ЦРБ – центральная районная больница;
обл. – область;
пер. – переулок;
п. – поселок;
ст-ца – станица;
с. – село;
г. – город;
ул. – улица;
X – данные ячейки не заполняются.
Приложение № 8
к государственной программе
Ростовской области «Развитие здравоохранения»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах)
по муниципальным образованиям Ростовской области
№ п/п
Номер и наименование показателя (индикатора), наименование муниципального образования Ростовской области
Значение показателя по годам
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
1. Приобретение модульных ФАПов, врачебных амбулаторий (единиц) и модуля для размещения гаража
111
38
32
32
1.
Азовский район
–
3
1
3
2.
Белокалитвинский район
2
1
1
1
3.
Боковский район
2
1
1
1
4.
Верхнедонской район
1
1
1
1
5.
Веселовский район
2
–
–
–
6.
Волгодонской район
3
1
1
–
7.
Дубовский район
2
–
–
–
8.
Егорлыкский район
1
–
–
–
9.
Заветинский район
2
–
1
–
10.
Зерноградский район
2
1
1
1
11.
Зимовниковский район
3
–
–
–
12.
Кагальницкий район
6
1
1
–
13.
Каменский район
6
2
1
2
14.
Кашарский район
3
1
–
1
15.
Константиновский район
4
1
1
–
16.
Куйбышевский район
1
1
–
–
17.
Красносулинский район
4
–
1
1
18.
Мартыновский район
1
–
–
1
19.
Матвеево-Курганский район
3
1
–
–
20.
Милютинский район
3
2
1
–
21.
Миллеровский район
4
2
–
1
22.
Морозовский район
3
1
1
2
23.
Мясниковский район
3
–
–
–
24.
Неклиновский район
4
1
2
–
25.
Обливский район
3
2
1
3
26.
Октябрьский район
4
1
1
3
27.
Орловский район
3
1
1
–
28.
Песчанокопский район
2
–
–
1
29.
Пролетарский район
3
1
–
1
30.
Ремонтненский район
2
–
1
–
31.
Родионово-Несветайский район
3
1
1
–
32.
Сальский район
6
2
2
2
33.
Советский район
5
–
1
1
34.
Семикаракорский район
3
1
1
1
35.
Тарасовский район
4
2
2
2
36.
Тацинский район
–
–
1
–
37.
Усть-Донецкий район
–
1
–
–
38.
Целинский район
1
1
1
–
39.
Цимлянский район
3
1
2
2
40.
Чертковский район
1
1
1
–
41.
Шолоховский район
1
2
1
1
42.
г. Новочеркасск
2
–
–
2. Капитальный ремонт
(количество объектов)
1
–
3
3
1.
Белокалитвинский район
1
–
–
–
2.
Волгодонской район
–
–
1
–
3.
Неклиновский район
–
–
1
–
4.
г. Волгодонск
–
–
1
–
5.
г. Таганрог
–
–
–
1
6.
Зимовниковский район
–
–
–
1
7.
Красносулинский район
–
–
–
1
3. Приобретение автомобилей (единиц)
47
19
20
21
1.
Азовский район
1
–
–
–
2.
Аксайский район
1
–
–
–
3.
Багаевский район
1
–
–
–
4.
Белокалитвинский район
–
–
–
1
5.
Боковский район
–
–
–
1
6.
Дубовский район
–
–
–
1
7.
Зимовниковский район
–
–
–
1
8.
Неклиновский район
1
2
–
–
9.
Каменский район
2
–
–
–
10.
Кашарский район
1
–
–
1
11.
Константиновский район
1
–
–
–
12.
Красносулинский район
2
–
–
2
13.
Куйбышевский район
1
–
–
–
14.
Матвеево-Курганский район
1
–
–
–
15.
Милютинский район
1
–
–
–
16.
Миллеровский район
1
–
–
2
17.
Морозовский район
1
–
–
2
18.
Мясниковский район
3
–
–
–
19.
Обливский район
–
1
–
–
20.
Октябрьский район
1
2
–
–
21.
Орловский район
–
–
–
2
22.
Песчанокопский район
–
2
–
–
23.
Пролетарский район
–
1
–
–
24.
Ремонтненский район
–
1
–
–
25.
Родионово-Несветайский район
–
2
–
–
26.
Сальский район
–
3
–
–
27.
Семикаракорский район
–
2
–
–
28.
Тарасовский район
–
2
–
–
29.
Тацинский район
–
1
–
–
30.
Егорлыкский район
–
–
2
–
31.
Усть-Донецкий район
–
–
2
–
32.
Целинский район
–
–
2
–
33.
Цимлянский район
–
–
2
–
34.
Чертковский район
–
–
2
–
35.
Шолоховский район
–
–
2
–
36.
г. Азов
4
–
–
–
37.
г. Батайск
1
–
–
–
38.
г. Волгодонск
–
–
–
2
39.
г. Гуково
2
–
2
–
40.
г. Донецк
–
–
1
–
41.
г. Зверево
–
–
1
–
42.
г. Новочеркасск
4
–
–
2
43.
г. Новошахтинск
–
–
4
–
44.
г. Шахты
2
–
–
2
45.
г. Таганрог
4
–
–
2
46.
г. Ростов-на-Дону
11
–
–
–
Примечание.
Используемые сокращения:
г. – город;
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт.
Приложение № 9
к государственной программе
Ростовской области «Развитие здравоохранения»
УСЛОВИЯ
предоставления иных межбюджетных
трансфертов и субсидий органам
муниципальных образований Ростовской области
Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (далее – субсидия), в целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых Правительством Ростовской области объектов предоставляются по направлениям:
«Софинансирование приобретения модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и приобретения и оснащения модуля для врачебной амбулатории для муниципальных учреждений здравоохранения»;
«Софинансирование капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения»;
«Софинансирование расходов на строительство, реконструкцию и газификацию объектов здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации»;
«Софинансирование приобретения автомобилей скорой медицинской помощи и санитарного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения»;
«Софинансирование приобретения автомобилей скорой медицинской помощи для муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года».
Условия предоставления и методика расчета субсидий устанавливаются следующим образом.
Обязательными условиями предоставления субсидии местным бюджетам являются:
наличие муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, направляемые на софинансирование расходов по объектам и направлениям в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;
наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов по объектам и направлениям в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;
наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов;
наличие утвержденной проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, на софинансирование которых предоставляются субсидии;
подтверждение права муниципальной собственности на соответствующие объекты, отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности.
Определение потребности в средствах субсидии осуществляется в следующем порядке.
Формирование перечня объектов, подлежащих капитальному ремонту, осуществляется на основании установленных министерством здравоохранения Ростовской области (далее – минздрав РО) единых критериев отбора зданий муниципальных учреждений здравоохранения:
переходящие объекты, финансирование капитального ремонта которых осуществляется за счет средств областного бюджета;
наличие разработанной в установленном порядке проектно-сметной документации, которая имеет положительное заключение государственной экспертизы;
первоочередность необходимости проведения работ, которая определяется комиссией.
Определение объема потребности в субсидии на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и на приобретение и оснащение модуля для врачебной амбулатории для муниципальных учреждений здравоохранения осуществляется исходя из заявок муниципальных учреждений здравоохранения, составленных на основании заключений об аварийности или экономической нецелесообразности проведения капитального ремонта существующих зданий фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий либо находящихся в арендуемых помещениях, которые рассматриваются комиссией минздрава РО.
Определение объема потребности в субсидии на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения (в том числе в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года) осуществляется исходя из заявок муниципальных учреждений здравоохранения, составленных на основании нормативной потребности, учитывая степень изношенности автопарка и экономическую нецелесообразность проведения восстановительного ремонта, которые согласовываются минздравом РО.
Расходование средств осуществляется минздравом РО и министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области (далее – министерства) в установленном для исполнения областного бюджета порядке на основании бюджетной росписи в пределах выделенных ассигнований на очередной финансовый год. Средства зачисляются на счета бюджетов муниципальных образований с отражением их в доходах местных бюджетов.
Кассовая заявка на предстоящий месяц представляется в министерства за 20 рабочих дней до конца месяца, предшествующего планируемому к финансированию. Заявка представляется ежемесячно по установленной министерствами форме.
Министерства направляют кассовую заявку о потребности в средствах в министерство финансов Ростовской области по установленной форме и в установленные сроки. Министерства осуществляют перечисление средств администрациям муниципальных образований Ростовской области на счета администраторов доходов бюджета после получения документов – оснований принятия денежного обязательства.
Администратор доходов в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в минздрав РО отчет об использовании средств по направлениям, указанным в настоящем пункте, а также по установленной министерствами форме.
Министерства осуществляют контроль за целевым и эффективным использованием средств по следующим направлениям:
«Софинансирование приобретения модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и приобретения и оснащения модуля для врачебной амбулатории для муниципальных учреждений здравоохранения»;
«Софинансирование капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения»;
«Софинансирование расходов на строительство, реконструкцию и газификацию объектов здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации»;
«Софинансирование приобретения автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения»;
«Софинансирование приобретения автомобилей скорой медицинской помощи для муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года».
Предоставление и методика расчета иных межбюджетных трансфертов устанавливаются следующим образом.
Иные межбюджетные трансферты предусмотрены бюджету г. Ростова-на-Дону на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, связанных с обеспечением оказания медицинской помощи (далее – МБТ).
Средства МБТ предусмотрены для обеспечения деятельности бригад скорой медицинской помощи, в том числе:
на заработную плату врачей и среднего медицинского персонала с учетом предполагаемого порядка (графика) работы службы скорой медицинской помощи;
медикаменты, расходный материал в расчете на 11 автомобилей скорой медицинской помощи (без учета 6 резервных автомобилей скорой медицинской помощи);
транспортные расходы в расчете на 17 автомобилей скорой медицинской помощи (в том числе 6 резервных автомобилей скорой медицинской помощи).
Расходование средств будет осуществляться исходя из фактически произведенных выездов бригад скорой медицинской помощи в период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года.
______________________
Примечание.
Используемые сокращения:
г. – город;
минздрав РО – министерство здравоохранения Ростовской области;
ФИФА – Международная федерация футбола.
Приложение № 10
к государственной программе
Ростовской области «Развитие здравоохранения»
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы и порядке расходования
средств по кадровому обеспечению системы здравоохранения
1. Настоящее Положение определяет принципы организации работы и порядок расходования средств по кадровому обеспечению системы здравоохранения в целях реализации следующих направлений (далее – мероприятия):
1.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников.
1.2. Повышение престижа медицинских специальностей.
1.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников.
2. Финансирование мероприятий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству здравоохранения Ростовской области (далее – министерство) на текущий финансовый год.
3. Отдельным категориям медицинских работников (далее – медицинские работники) предоставляются следующие меры социальной поддержки:
3.1. Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам: врачам и фельдшерам в возрасте до 50 лет, являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим неисполненных обязательств по договору о целевом обучении, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, в размере 1 000,0 тыс. (одного миллиона) рублей для врачей и 500,0 тыс. (пятисот тысяч) рублей для фельдшеров.
3.2. Единовременные выплаты врачам, прибывшим на работу в муниципальные медицинские организации, расположенные в «угледобывающих территориях», а также в подведомственные министерству государственные медицинские организации, в том числе в филиалы и отделения этих организаций, расположенные в «угледобывающих территориях» (далее – медицинские организации «угледобывающих территорий»), осуществляются в размере 500,0 тыс. (пятисот тысяч) рублей.
4. Количество медицинских работников, получателей единовременных компенсационных выплат и единовременных выплат, определяется ежегодно, в соответствии с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными из средств федерального и областного бюджетов.
5. Единовременные компенсационные выплаты предоставляются медицинским работникам, выполняющим трудовые функции на должностях, включенных в утвержденный министерством перечень вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на очередной финансовый год (программный реестр должностей), согласно подпункту «д» пункта 4 приложения № 3 к государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640;
6. Единовременные выплаты врачам медицинских организаций «угледобывающих территорий» осуществляются в год их трудоустройства в медицинские организации «угледобывающих территорий».
7. Единовременная компенсационная выплата либо единовременная выплата предоставляется министерством медицинскому работнику однократно. Медицинский работник не может быть получателем единовременной компенсационной выплаты и единовременной выплаты одновременно, а также при условии наличия неисполненных обязательств по ранее заключенным договорам на предоставление единовременной компенсационной выплаты, либо единовременной выплаты, либо по договору о целевом обучении.
8. Единовременная компенсационная выплата либо единовременная выплата предоставляется министерством медицинскому работнику при соблюдении следующих требований:
8.1. Заключение медицинским работником с медицинской организацией, подведомственной министерству либо органу местного самоуправления, трудового договора, предусматривающего осуществление медицинским работником медицинской деятельности согласно требованиям статьи 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» на условиях полного рабочего дня с продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации.
8.2. Заключение министерством с медицинским работником договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты либо договора о предоставлении единовременной выплаты (далее – договор), предусматривающего:
обязанность медицинского работника исполнять трудовые обязанности в течение пяти лет со дня заключения договора на должности в соответствии с трудовым договором при условии продления договора на период неисполнения трудовой функции в полном объеме (кроме времени отдыха, предусмотренного статьями 106 и 107 Трудового кодекса Российской Федерации);
порядок предоставления медицинскому работнику единовременной компенсационной выплаты либо единовременной выплаты;
возврат в случае досрочного увольнения (до истечения пятилетнего срока) в течение 30 календарных дней в бюджет Ростовской области части единовременной компенсационной выплаты либо части единовременной выплаты, рассчитанной пропорционально неотработанному периоду со дня прекращения трудового договора до истечения пятилетнего срока (за исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 5 – 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации), а также в случае перевода на другую должность и поступления на обучение по дополнительным профессиональным программам;
возврат в течение 30 календарных дней в бюджет Ростовской области части единовременной компенсационной выплаты либо части единовременной выплаты, рассчитанной пропорционально неотработанному периоду со дня прекращения трудового договора, в случае увольнения до истечения пятилетнего срока в связи с призывом на военную службу (в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации) или продление срока действия договора на период неисполнения функциональных обязанностей (по выбору медицинского работника);
освобождение медицинского работника от возврата части единовременной выплаты в случае прекращения трудового договора с медицинской организацией «угледобывающей территории» до истечения пятилетнего срока, рассчитанной с даты прекращения трудового договора, пропорционально неотработанному медицинским работником периоду, при условии его переезда на работу в течение одного месяца с момента увольнения в другую «угледобывающую территорию»;
ответственность медицинского работника за неисполнение обязанностей, предусмотренных договором с министерством.
Формы договоров о предоставлении единовременной компенсационной выплаты и единовременной выплаты утверждаются министерством.
9. На основании сведений о медицинских работниках, предоставляемых руководителями государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, министерство формирует списки медицинских работников, претендующих на единовременные компенсационные выплаты и списки медицинских работников, претендующих на единовременные выплаты (далее – списки). Комиссия, созданная министерством в установленном им порядке, утверждает списки. Отбор медицинских работников, претендующих на единовременные выплаты, осуществляется на основании рейтинга «угледобывающих территорий» по укомплектованности штатных должностей врачей физическими лицами, а также рейтинга укомплектованности медицинской организации «угледобывающей территории» медицинскими работниками по специальностям.
Медицинские работники из утвержденных списков заключают договоры с министерством.
10. Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат осуществляется за счет средств федерального бюджета, а также за счет средств областного бюджета, исходя из уровней софинансирования.
Финансовое обеспечение единовременных выплат осуществляется за счет средств областного бюджета.
11. Перечисление денежных средств единовременных компенсационных выплат и единовременных выплат производится на основании заключенных договоров на лицевые счета медицинских работников, открытые в финансово-кредитных организациях.
12. Средства федерального бюджета, поступившие в бюджет Ростовской области от возврата части единовременной компенсационной выплаты, подлежат возврату в течение трех рабочих дней в федеральный бюджет.
13. Финансирование подведомственных министерству медицинских организаций на повышение квалификации и профессиональную переподготовку медицинских работников, в том числе работников, имеющих немедицинское образование и допущенных к работе на должностях медицинских работников в соответствии с ранее действующим законодательством, а также фармацевтических работников (далее – работников), на оплату суточных расходов, расходов по найму жилых помещений, проездных документов, а также на оплату учебному заведению за профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников, осуществляется за счет средств областного бюджета путем перечисления средств на лицевые счета, открытые подведомственными министерству медицинскими организациями в министерстве финансов Ростовской области, в пределах лимитов бюджетных обязательств.
Расходование средств осуществляется подведомственными медицинскими организациями в соответствии с квотами на мероприятия, утвержденными приказом министерства.
Медицинские организации, подведомственные министерству, самостоятельно заключают договоры с медицинскими учебными заведениями, производят оплату профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников за счет средств областного бюджета и собственных средств.
Выплата командировочных и суточных работникам подведомственных медицинских организаций области производится в установленном порядке.
Медицинские организации, подведомственные министерству, ежеквартально представляют в министерство отчет о целевом использовании средств.
В случае образования остатков на счетах подведомственных медицинских организаций области в конце финансового года целевые средства подлежат возврату на лицевой счет министерства.
14. Министерство вправе перераспределить образовавшуюся экономию средств по мероприятиям и медицинским организациям области.
15. Контроль за использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от __________ № _____
Перечень
правовых актов Ростовской
области, признанных утратившими силу
1. Постановление Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 205 «Об организации работы и порядке расходования средств по кадровому обеспечению системы здравоохранения на 2011 – 2017 годы».
2. Постановление Правительства Ростовской области от 06.02.2012 № 84 «О предоставлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам».
3. Постановление Правительства Ростовской области от 01.06.2012 № 456 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 205».
4. Постановление Правительства Ростовской области от 04.04.2013 № 188 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 06.02.2012 № 84».
5. Постановление Правительства Ростовской области от 19.03.2014 № 189 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 06.02.2012 № 84».
6. Постановление Правительства Ростовской области от 31.12.2014 № 919 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 06.02.2012 № 84».
7. Постановление Правительства Ростовской области от 19.02.2015 № 115 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 205».
8. Постановление Правительства Ростовской области от 02.04.2015 № 231 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 205».
9. Постановление Правительства Ростовской области от 08.04.2015 № 251 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 06.02.2012 № 84».
10. Постановление Правительства Ростовской области от 27.01.2016 № 24 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 205».
11. Постановление Правительства Ростовской области от 10.03.2016 № 157 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 06.02.2012 № 84».
12. Постановление Правительства Ростовской области от 22.03.2017 № 214 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 06.02.2012 № 84».
13.Постановление Правительства Ростовской области от 31.05.2017 № 395 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 205».
14. Постановление Правительства Ростовской области от 14.06.2017 № 426 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 06.02.2012 № 84».
Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
Т.А. Родионченко
Утратило силу постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 654
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2018 № 120 г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 25.09.2013 № 593
В целях обеспечения эффективного расходования средств областного бюджета и в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 593 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» изменение, изложив приложение № 1 к нему в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу правовые акты Ростовской области по Перечню согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.
Губернатор
Ростовской области
В.Ю. Голубев
Постановление вносит
министерство здравоохранения
Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 12.03.2018 № 120
Государственная программа Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
Паспорт
государственной программы Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
Наименование Программы
–
государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения» (далее – Программа)
Ответственный исполнитель Программы
–
министерство здравоохранения Ростовской области
(далее – минздрав РО)
Участники Программы
–
министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области (далее – министерство строительства РО);
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ростовской области (далее – ТФОМС РО);
областные государственные и муниципальные учреждения здравоохранения (далее – учреждения здравоохранения);
областные государственные учреждения образования (далее – учреждения образования);
органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области
Подпрограммы Программы
–
1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».
2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».
3. «Охрана здоровья матери и ребенка».
4. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей».
5. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям».
6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».
7. «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья».
8. «Управление развитием отрасли»
Программно-целевые инструменты Программы
–
отсутствуют
Цель Программы
–
обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки
Задачи Программы
–
обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;
повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами, в первую очередь специалистами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
повышение эффективности и прозрачности контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья;
обеспечение системности в организации охраны здоровья
Целевые индикаторы
и показатели Программы
–
ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
смертность от всех причин;
материнская смертность;
младенческая смертность;
укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием
Этапы и сроки реализации Программы
–
сроки реализации 2014 – 2020 годы, этапы не предусмотрены
Ресурсное обеспечение Программы
–
всего* – 342 065 681,4 тыс. рублей, из них:
2014 год – 40 932 089,6 тыс. рублей;
2015 год – 43 324 517,6 тыс. рублей;
2016 год – 44 376 665,2 тыс. рублей;
2017 год – 45 517 344,9 тыс. рублей;
2018 год – 54 857 064,7 тыс. рублей;
2019 год – 55 410 789,9 тыс. рублей;
2020 год – 57 647 209,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 184 104 614,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 24 082 427,2 тыс. рублей;
2015 год – 24 714 786,7 тыс. рублей;
2016 год – 25 280 570,1 тыс. рублей;
2017 год – 25 348 792,2 тыс. рублей;
2018 год – 28 093 492,6 тыс. рублей;
2019 год – 27 727 387,0 тыс. рублей;
2020 год – 28 857 158,2 тыс. рублей;
из них безвозмездные поступления в областной бюджет – 9 611 174,4 тыс. рублей, из них:
2014 год – 2 076 036,2 тыс. рублей;
2015 год – 2 302 714,9 тыс. рублей;
2016 год – 1 657 820,3 тыс. рублей;
2017 год – 1 357 518,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 268 146,0 тыс. рублей;
2019 год – 474 447,6 тыс. рублей;
2020 год – 474 491,4 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 9 400 174,4 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 2 026 036,2 тыс. рублей;
2015 год – 2 237 714,9 тыс. рублей;
2016 год – 1 609 820,3 тыс. рублей;
2017 год – 1 309 518,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 268 146,0 тыс. рублей;
2019 год – 474 447,6 тыс. рублей;
2020 год – 474 491,4 тыс. рублей;
Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 211 000,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 65 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 48 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 48 000,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 241 775,5 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 23 935,2 тыс. рублей;
2015 год – 20 902,8 тыс. рублей;
2016 год – 40 102,4 тыс. рублей;
2017 год – 71 452,4 тыс. рублей;
2018 год – 27 598,6 тыс. рублей;
2019 год – 25 859,9 тыс. рублей;
2020 год – 31 924,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 275 686 701,4 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 31 802 477,5 тыс. рублей;
2015 год – 34 627 110,5 тыс. рублей;
2016 год – 35 376 615,3 тыс. рублей;
2017 год – 36 354 620,8 тыс. рублей;
2018 год – 44 151 998,2 тыс. рублей;
2019 год – 45 771 453,3 тыс. рублей;
2020 год – 47 602 425,8 тыс. рублей.
________________________________
* Суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисляемых в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (2014 год – 12 947 788,7 тыс. рублей,
2015 год – 16 038 282,4 тыс. рублей,
2016 год – 16 320 622,6 тыс. рублей,
2017 год – 16 257 520,5 тыс. рублей,
2018 год – 17 416 024,7 тыс. рублей,
2019 год – 18 113 910,3 тыс. рублей,
2020 год – 18 844 298,7 тыс. рублей),
и межбюджетных трансфертов, перечисляемых в ТФОМС РО (2014 год – 2 028 961,6 тыс. рублей), одновременно отражены во внебюджетных источниках и средствах областного бюджета, так как являются источником финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования
Ожидаемые
результаты реализации Программы
–
улучшение организации и повышение качества оказания медицинской помощи жителям Ростовской области;
сохранение и укрепление здоровья жителей Ростовской области, увеличение продолжительности их жизни
Паспорт
подпрограммы «Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Наименование подпрограммы
–
подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель подпрограммы
–
министерство здравоохранения Ростовской области
Участники подпрограммы
–
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ростовской области;
областные государственные и муниципальные учреждения здравоохранения;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области
Программно- целевые инструменты подпрограммы
–
отсутствуют
Цели подпрограммы
–
увеличение продолжительности активной жизни населения Ростовской области за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний;
снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами;
снижение зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез;
профилактика ВИЧ-инфекции;
снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией
Задачи подпрограммы
–
развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Ростовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска; реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей; обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
–
охват профилактическими медицинскими осмотрами детей;
охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях господдержки детства и детей-сирот, переданных под опеку или на другие формы жизнеустройства;
охват диспансеризацией подростков;
доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;
доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года;
зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез;
доля населения Ростовской области, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения;
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов;
удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей
Этапы и сроки реализации подпрограммы
–
срок реализации – 2014 – 2020 годы, этапы не предусмотрены
Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего – 120 147 423,4 тыс. рублей, из них:
2014 год – 13 956 295,9 тыс. рублей;
2015 год – 15 437 222,2 тыс. рублей;
2016 год – 15 933 471,4 тыс. рублей;
2017 год – 16 623 873,5 тыс. рублей;
2018 год – 19 349 043,7 тыс. рублей;
2019 год – 19 085 371,0 тыс. рублей;
2020 год – 19 762 145,7 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 13 648 432,3 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 1 847 065,4 тыс. рублей;
2015 год – 2 225 442,6 тыс. рублей;
2016 год – 2 199 269,6 тыс. рублей;
2017 год – 2 373 256,7 тыс. рублей;
2018 год – 2 210 410,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 379 707,4 тыс. рублей;
2020 год – 1 413 280,3 тыс. рублей,
из них: безвозмездные поступления в областной бюджет – 6 697 880,1 тыс. рублей, из них:
2014 год – 1 163 422,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 451 067,1 тыс. рублей;
2016 год – 1 240 188,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 163 649,4 тыс. рублей;
2018 год – 1 089 550,0 тыс. рублей;
2019 год – 295 001,8 тыс. рублей;
2020 год – 295 001,8 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 6 697 880,1 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 1 163 422,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 451 067,1 тыс. рублей;
2016 год – 1 240 188,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 163 649,4 тыс. рублей;
2018 год – 1 089 550,0 тыс. рублей;
2019 год – 295 001,8 тыс. рублей;
2020 год – 295 001,8 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 33 708,2 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 2 994,5 тыс. рублей;
2015 год – 1 396,4 тыс. рублей;
2016 год – 3 432,6 тыс. рублей;
2017 год – 13 483,4 тыс. рублей;
2018 год – 4 631,9 тыс. рублей;
2019 год – 3 762,1 тыс. рублей;
2020 год – 4 007,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 106 465 282,9 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 12 106 236,0 тыс. рублей;
2015 год – 13 210 383,2 тыс. рублей;
2016 год – 13 730 769,2 тыс. рублей;
2017 год – 14 237 133,4 тыс. рублей;
2018 год – 17 134 001,5 тыс. рублей;
2019 год – 17 701 901,5 тыс. рублей;
2020 год – 18 344 858,1 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
–
своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция;
снижение уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев;
своевременное выявление, лечение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В, С, а также противодействие распространению данных инфекций;
обеспеченность жителей Ростовской области льготными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни и увеличения ее продолжительности больных с определенными заболеваниями
Паспорт
подпрограммы «Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Наименование подпрограммы
–
подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель подпрограммы
–
министерство здравоохранения Ростовской области
Участники подпрограммы
–
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ростовской области;
областные государственные и муниципальные учреждения здравоохранения;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области
Цели подпрограммы
–
повысить доступность и качество оказания медицинской помощи;
добиться снижения смертности от туберкулеза;
повысить продолжительность и качество жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C;
увеличить сроки краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных;
увеличить сроки краткосрочной и долгосрочной ремиссии больных с алкогольной зависимостью;
уменьшить количество повторных госпитализаций в течение года больных с психическими расстройствами;
обеспечить развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах;
добиться снижения смертности от болезней системы кровообращения, в том числе от ишемической болезни сердца и инсульта;
добиться снижения смертности от злокачественных новообразований;
добиться снижения времени ожидания скорой медицинской помощи;
добиться снижения смертности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
обеспечить гарантию безопасности и качество донорской крови и ее компонентов
Программно- целевые инструменты подпрограммы
–
отсутствуют
Задачи подпрограммы
–
соответствие деятельности учреждений здравоохранения порядкам и стандартам оказания медицинской помощи; увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от общего количества больных туберкулезом с бактериовыделением; внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулезом;
увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез;
совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C;
модернизация наркологической службы Ростовской области;
совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации;
снижение уровня смертности от ишемической болезни сердца и инсульта; увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями;
совершенствование системы управления скорой медицинской помощью; снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
–
доля абацилированных больных туберкулезом в общем количестве больных туберкулезом с бактериовыделением;
смертность от болезней системы кровообращения;
смертность от дорожно-транспортных происшествий;
смертность от новообразований (в том числе злокачественных);
смертность от туберкулеза;
число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет;
число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет;
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет;
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет;
доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года;
смертность от ишемической болезни сердца;
смертность от цереброваскулярных заболеваний;
удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более;
увеличение показателя удельного веса детей с безрецидивной 5-летней выживаемостью, получающих лечение в гематологическом отделении государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областная детская клиническая больница»;
доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут;
больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных;
снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных);
доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении;
охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
Этапы и сроки реализации подпрограммы
–
срок реализации – 2014 – 2020 годы, этапы не предусмотрены
Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего – 200 815 719,8 тыс. рублей, из них:
2014 год – 24 213 585,2 тыс. рублей;
2015 год – 25 171 574,1 тыс. рублей;
2016 год – 25 633 876,6 тыс. рублей;
2017 год – 26 147 849,3 тыс. рублей;
2018 год – 32 359 570,8 тыс. рублей;
2019 год – 33 018 192,2 тыс. рублей;
2020 год – 34 271 071,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета –
157 641 062,4 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 20 443 176,8 тыс. рублей;
2015 год – 20 813 646,5 тыс. рублей;
2016 год – 21 341 960,7 тыс. рублей;
2017 год – 21 272 062,2 тыс. рублей;
2018 год – 23 978 194,4 тыс. рублей;
2019 год – 24 417 540,9 тыс. рублей;
2020 год – 25 374 480,9 тыс. рублей,
из них:
безвозмездные поступления в областной бюджет – 2 640 693,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 822 769,7 тыс. рублей;
2015 год – 782 595,8 тыс. рублей;
2016 год – 365 964,7 тыс. рублей;
2017 год – 142 794,8 тыс. рублей;
2018 год – 174 994,2 тыс. рублей;
2019 год – 175 787,0 тыс. рублей;
2020 год – 175 787,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 2 640 693,2 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 822 769,7 тыс. рублей;
2015 год – 782 595,8 тыс. рублей;
2016 год – 365 964,7 тыс. рублей;
2017 год – 142 794,8 тыс. рублей;
2018 год – 174 994,2 тыс. рублей;
2019 год – 175 787,0 тыс. рублей;
2020 год – 175 787,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 144 443,6 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 3 791,2 тыс. рублей;
2015 год – 2 342,4 тыс. рублей;
2016 год – 7 359,6 тыс. рублей;
2017 год – 57 969,0 тыс. рублей;
2018 год – 22 966,7 тыс. рублей;
2019 год – 22 097,8 тыс. рублей;
2020 год – 27 916,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 160 997 623,3 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 18 743 367,5 тыс. рублей;
2015 год – 20 393 867,6 тыс. рублей;
2016 год – 20 605 178,9 тыс. рублей;
2017 год – 21 075 338,6 тыс. рублей;
2018 год – 25 774 434,4 тыс. рублей;
2019 год – 26 692 463,8 тыс. рублей;
2020 год – 27 712 972,5 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
–
снижение зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез, а также снижение инвалидизации и смертности населения от туберкулеза;
снижение смертности, инвалидизации среди ВИЧ-инфицированных, повышение качества и продолжительности их жизни;
снижение числа отравлений и смертности больных алкоголизмом и наркоманией;
снижение доли повторных госпитализаций в течение года в психоневрологические диспансеры;
снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей Ростовской области от сердечно-сосудистых заболеваний;
снижение инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний;
сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с различными неотложными состояниями;
снижение количества умерших в результате дорожно-транспортных происшествий, улучшение качества жизни, сохранение трудового потенциала населения;
повышение качества оказания медицинской помощи;
обеспечение в полном объеме лечебной сети компонентами крови, отвечающими современным требованиям
Паспорт
подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка»
Наименование подпрограммы
–
подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель подпрограммы
–
министерство здравоохранения Ростовской области
Участники подпрограммы
–
областные государственные и муниципальные учреждения здравоохранения;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области
Программно-целевые инструменты подпрограммы
–
отсутствуют
Цели подпрограммы
–
создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям;
улучшение состояния здоровья детей и матерей;
снижение материнской, младенческой и детской смертности;
снижение уровня вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку
Задачи подпрограммы
–
повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям;
развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям;
совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики, неонатальной хирургии; профилактика и снижение количества абортов;
увеличение охвата трехэтапной химиопрофилактикой пар «мать – дитя» в целях предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
–
доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности;
охват неонатальным скринингом; охват аудиологическим скринингом; показатель ранней неонатальной смертности;
смертность детей в возрасте 0 – 6 дней;
охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами;
результативность мероприятий по профилактике абортов
Этапы и
сроки реализации подпрограммы
–
срок реализации – 2014 – 2020 годы, этапы не предусмотрены
Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего – 422 918,8 тыс. рублей, из них:
2014 год – 165 143,0 тыс. рублей;
2015 год – 71 455,9 тыс. рублей;
2016 год – 120 609,8 тыс. рублей;
2017 год – 3 369,2 тыс. рублей;
2018 год – 3 369,2 тыс. рублей;
2019 год – 8 339,1 тыс. рублей;
2020 год – 50 632,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 359 295,1 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 147 993,5 тыс. рублей;
2015 год – 54 291,9 тыс. рублей;
2016 год – 91 299,6 тыс. рублей;
2017 год – 3 369,2 тыс. рублей;
2018 год – 3 369,2 тыс. рублей;
2019 год – 8 339,1 тыс. рублей;
2020 год – 50 632,6 тыс. рублей;
из них:
безвозмездные поступления в областной бюджет – 35 228,4 тыс. рублей, из них
2014 год – 35 228,4 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 35 228,4 тыс. рублей,
из них 2014 год – 35 228,4 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 63 623,7 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 17 149,5 тыс. рублей;
2015 год – 17 164,0 тыс. рублей;
2016 год – 29 310,2 тыс. рублей
Ожидаемые результаты подпрограммы
–
снижение материнской и младенческой смертности;
снижение детской заболеваемости и снижение уровня детской инвалидности;
рост результативности мероприятий по профилактике абортов
Паспорт
подпрограммы «Развитие медицинской
реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Наименование подпрограммы
–
подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» (далее – подпрограмма 4)
Ответственный
исполнитель подпрограммы
–
минздрав РО
Участники государственной подпрограммы
–
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ростовской области;
областные государственные и муниципальные учреждения здравоохранения
Программно- целевые инструменты подпрограммы
–
отсутствуют
Цели
подпрограммы
–
увеличение продолжительности активного периода жизни населения Ростовской области;
повышение доступности и качества медицинской помощи за счет увеличения функционирования системы реабилитационных мер;
повышение эффективности использования коечного фонда (улучшение работы койки, увеличение оборота койки, снижение средней длительности пребывания в стационаре);
предупреждение и снижение уровня взрослой и детской инвалидности населения от наиболее распространенных хронических заболеваний и травм;
сохранение и укрепление здоровья детей и подростков;
совершенствование оказания реабилитационной помощи непосредственно после оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи с первых минут в условиях стационара;
создание полного цикла оказания эффективной медицинской помощи детям: ранняя диагностика – своевременное лечение – медицинская реабилитация
Задачи подпрограммы
–
определение потребности в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении согласно заболеваемости населения Ростовской области;
внедрение эффективных диагностических, реабилитационных и экспертных технологий в соответствии с требованиями Международной классификации функционирования;
стандартизованное переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации, современным информационным и медицинским оборудованием и аппаратурой для диагностики, терапии и управления реабилитационным процессом в соответствии с утвержденными технологиями;
внедрение новых организационных моделей, а также поддержание инфраструктуры системы медицинской реабилитации;
формирование отделений реабилитации в медицинских организациях, оказывающих специализированную, в том числе неотложную стационарную, медицинскую помощь из расчета 1 реабилитационная койка на 15 коек по профилю оказываемой помощи (неврологических, травматологических, ортопедических, кардиологических, онкологических) для взрослых и детей соответственно;
внедрение в работу учреждений системы мотивации медицинского персонала;
организация отделений (кабинетов) реабилитации во всех медицинских организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь;
модернизация и улучшение материально-технической базы санаториев Ростовской области с учетом особенностей ландшафтно-климатических условий, профиля
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
–
охват пациентов санаторно-курортным лечением;
охват пациентов реабилитационной медицинской помощью
Этапы и сроки реализации подпрограммы
–
срок реализации – 2014 – 2020 годы, этапы не предусмотрены
Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего – 4 468 831,4 тыс. рублей, из них:
2014 год – 455 560,6 тыс. рублей;
2015 год – 473 543,3 тыс. рублей;
2016 год – 521 319,8 тыс. рублей;
2017 год – 501 794,2 тыс. рублей;
2018 год – 705 535,5 тыс. рублей;
2019 год – 826 804,6 тыс. рублей;
2020 год – 984 273,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1 837 405,2 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 298 460,5 тыс. рублей;
2015 год – 266 578,6 тыс. рублей;
2016 год – 269 862,1 тыс. рублей;
2017 год – 238 183,3 тыс. рублей;
2018 год – 249 558,5 тыс. рублей;
2019 год – 253 336,1 тыс. рублей;
2020 год – 261 426,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 2 631 426,2 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 157 100,1 тыс. рублей;
2015 год – 206 964,7 тыс. рублей;
2016 год – 251 457,7 тыс. рублей;
2017 год – 263 610,9 тыс. рублей;
2018 год – 455 977,0 тыс. рублей;
2019 год – 573 468,5 тыс. рублей;
2020 год – 722 847,3 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
–
создание полного цикла оказания эффективной медицинской помощи, в том числе детям: ранняя диагностика – своевременное лечение – медицинская реабилитация;
повышение охвата пациентов санаторно-курортным лечением
Паспорт
подпрограммы «Оказание
паллиативной помощи, в том числе детям»
Наименование подпрограммы
–
подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» (далее – подпрограмма 5)
Ответственный исполнитель подпрограммы
–
минздрав РО
Участники подпрограммы
–
областные государственные и муниципальные учреждения здравоохранения
Программно- целевые инструменты подпрограммы
–
отсутствуют
Цели
подпрограммы
–
оказание паллиативной помощи бесплатно в амбулаторных и стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи больным с онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями, в том числе тяжелыми хроническими психическими заболеваниями
Задачи подпрограммы
–
создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам;
повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников;
адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов;
повышение удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
–
обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым;
обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
Этапы и сроки реализации подпрограммы
–
срок реализации – 2014 – 2020 годы, этапы не предусмотрены
Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего – 5 391 660,8 тыс. рублей, из них:
2014 год – 631 155,6 тыс. рублей;
2015 год – 609 249,4 тыс. рублей;
2016 год – 666 014,5 тыс. рублей;
2017 год – 715 012,6 тыс. рублей;
2018 год – 878 909,9 тыс. рублей;
2019 год – 917 502,2 тыс. рублей;
2020 год – 973 816,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 5 391 660,8 тыс. рублей, из них:
2014 год – 631 155,6 тыс. рублей;
2015 год – 609 249,4 тыс. рублей;
2016 год – 666 014,5 тыс. рублей;
2017 год – 715 012,6 тыс. рублей;
2018 год – 878 909,9 тыс. рублей;
2019 год – 917 502,2 тыс. рублей;
2020 год – 973 816,6 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
–
создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам;
повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников;
решение вопросов медицинской биоэтики
Паспорт
подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Наименование подпрограммы
–
подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» (далее – подпрограмма 6)
Ответственный исполнитель подпрограммы
–
минздрав РО
Участники подпрограммы
–
областные государственные учреждения здравоохранения;
областные государственные учреждения образования
Программно- целевые инструменты подпрограммы
–
отсутствуют
Цели подпрограммы
–
обеспечение системы здравоохранения высоко-квалифицированными специалистами, в первую очередь специалистами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
Задачи подпрограммы
–
снижение дефицита медицинских кадров, в первую очередь специалистов медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
устранение дисбаланса в распределении медицинских кадров в трехуровневой системе оказания медицинской помощи;
совершенствование системы практической подготовки медицинских и фармацевтических работников;
внедрение аккредитации медицинских и фармацевтических специалистов;
повышение престижа профессии;
развитие мер социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников;
проведение оценки уровня квалификации и набора компетенций медицинских и фармацевтических работников, необходимых для занятия профессиональной деятельностью
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
–
количество специалистов, подготовленных по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно;
соотношение врачей и среднего медицинского персонала;
соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области; соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области; соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области;
количество специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнительного) профессионального образования ежегодно;
количество специалистов со средним медицинским образованием, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования ежегодно;
количество специалистов, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах ежегодно;
доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области;
доля аккредитованных специалистов
Этапы и сроки реализации подпрограммы
–
срок реализации – 2014 – 2020 годы, этапы не предусмотрены
Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего – 2 655 969,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 402 614,9 тыс. рублей;
2015 год – 435 700,8 тыс. рублей;
2016 год – 391 527,8 тыс. рублей;
2017 год – 399 790,8 тыс. рублей;
2018 год – 338 481,2 тыс. рублей;
2019 год – 339 585,6 тыс. рублей;
2020 год – 348 268,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 2 655 969,7 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 402 614,9 тыс. рублей;
2015 год – 435 700,8 тыс. рублей;
2016 год – 391 527,8 тыс. рублей;
2017 год – 399 790,8 тыс. рублей;
2018 год – 338 481,2 тыс. рублей;
2019 год – 339 585,6 тыс. рублей;
2020 год – 348 268,6 тыс. рублей,
из них:
безвозмездные поступления в областной бюджет – 212 072,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 50 448,0 тыс. рублей;
2015 год – 65 320,0 тыс. рублей;
2016 год – 48 304,0 тыс. рублей;
2017 год – 48 000,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 1 072,0 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 448,0 тыс. рублей;
2015 год – 320,0 тыс. рублей;
2016 год – 304,0 тыс. рублей;
Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 211 000,0 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 65 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 48 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 48 000,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
–
обеспечение удовлетворенности населения Ростовской области качеством оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг;
снижение кадрового дефицита;
обеспечение качества среднего профессионального образования, увеличение численности средних медицинских работников
Паспорт
подпрограммы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
Наименование подпрограммы
–
подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» (далее – подпрограмма 7)
Ответственный исполнитель подпрограммы
–
минздрав РО
Участники подпрограммы
–
государственные учреждения здравоохранения
Программно- целевые инструменты подпрограммы
–
отсутствуют
Цели
подпрограммы
–
обеспечение оказания медицинской помощи в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи;
проведение судебно-медицинских экспертиз в государственном бюджетном учреждении Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» в соответствии с единым порядком организации и производства судебно-медицинских экспертиз Российской Федерации;
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Ростовской области путем профилактики возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний
Задачи подпрограммы
–
осуществление государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности при лицензировании медицинской и фармацевтической деятельности в рамках установленных полномочий;
создание системы ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности;
создание системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности;
создание эффективной системы управления качеством в здравоохранении;
обеспечение выполнения функций государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» в соответствии с установленным государственным заданием;
достижение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Ростовской области путем снижения активности переносчиков и оздоровления природных очагов инфекционных заболеваний;
обеспечение финансирования государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дезинфекционная станция», а также его филиалов;
организация и проведение заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в условиях чрезвычайных ситуаций;
организация и проведение камерного обеззараживания вещей из очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в условиях чрезвычайных ситуаций;
организация и проведение лабораторного контроля качества проводимых дезинфекционных мероприятий
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
–
доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план
Этапы и сроки реализации подпрограммы
–
срок реализации – 2014 – 2020 годы, этапы не предусмотрены
Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего – 1 462 708,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 166 355,9 тыс. рублей;
2015 год – 166 916,2 тыс. рублей;
2016 год – 172 483,6 тыс. рублей;
2017 год – 196 052,8 тыс. рублей;
2018 год – 243 242,5 тыс. рублей;
2019 год – 248 648,7 тыс. рублей;
2020 год – 269 008,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1 462 708,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 166 355,9 тыс. рублей;
2015 год – 166 916,2 тыс. рублей;
2016 год – 172 483,6 тыс. рублей;
2017 год – 196 052,8 тыс. рублей;
2018 год – 243 242,5 тыс. рублей;
2019 год – 248 648,7 тыс. рублей;
2020 год – 269 008,5 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
–
оказание медицинской помощи в медицинских организациях Ростовской области в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи;
предупреждение вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе заболеваемости особо опасными инфекциями;
выполнение утвержденного годового плана проверок
Паспорт
подпрограммы «Управление развитием отрасли»
Наименование подпрограммы
–
подпрограмма «Управление развитием отрасли» (далее – подпрограмма 8)
Ответственный исполнитель подпрограммы
–
минздрав РО
Участники подпрограммы
–
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ростовской области;
областные государственные и муниципальные учреждения здравоохранения
Программно-целевые инструменты подпрограммы
–
отсутствуют
Цели подпрограммы
–
повышение эффективности управления в сфере здравоохранения на основе информационно-технологической поддержки решения задач прогнозирования и планирования расходов на оказание медицинской помощи, а также контроля за соблюдением государственных гарантий по объему и качеству ее предоставления;
повышение качества оказания медицинской помощи на основе совершенствования информационно-технологического обеспечения деятельности медицинских и фармацевтических организаций, их персонала, студентов медицинских и фармацевтических средних профессиональных учебных заведений;
повышение информированности населения по вопросам ведения здорового образа жизни, профилактики заболеваний, получения медицинской помощи, качества обслуживания в медицинских организациях, а также осуществления деятельности в сфере здравоохранения на основе обеспечения возможностей электронного взаимодействия с соответствующими уполномоченными органами
Задачи подпрограммы
–
обеспечение работоспособности регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, Центра обработки данных;
создание единого информационного пространства для всех заинтересованных сторон: пациентов, врачей, организаций и органов управления здравоохранением
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
–
среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место
Этапы и сроки реализации подпрограммы
–
срок реализации – 2014 – 2020 годы, этапы не предусмотрены
Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего – 6 700 449,3 тыс. рублей, из них:
2014 год – 941 378,5 тыс. рублей;
2015 год – 958 855,7 тыс. рублей;
2016 год – 937 361,7 тыс. рублей;
2017 год – 929 602,5 тыс. рублей;
2018 год – 978 911,9 тыс. рублей;
2019 год – 966 346,5 тыс. рублей;
2020 год – 987 992,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1 108 080,3 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 145 604,6 тыс. рублей;
2015 год – 142 960,7 тыс. рублей;
2016 год – 148 152,2 тыс. рублей;
2017 год – 151 064,6 тыс. рублей;
2018 год – 191 326,6 тыс. рублей;
2019 год – 162 727,0 тыс. рублей;
2020 год – 166 244,6 тыс. рублей,
из них:
безвозмездные поступления в областной бюджет – 25 300,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 4 168,1 тыс. рублей;
2015 год – 3 732,0 тыс. рублей;
2016 год – 3 363,6 тыс. рублей;
2017 год – 3 073,8 тыс. рублей;
2018 год – 3 601,8 тыс. рублей;
2019 год – 3 658,8 тыс. рублей;
2020 год – 3 702,6 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 25 300,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 4 168,1 тыс. рублей;
2015 год – 3 732,0 тыс. рублей;
2016 год – 3 363,6 тыс. рублей;
2017 год – 3 073,8 тыс. рублей;
2018 год – 3 601,8 тыс. рублей;
2019 год – 3 658,8 тыс. рублей;
2020 год – 3 702,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 5 592 369,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 795 773,9 тыс. рублей;
2015 год – 815 895,0 тыс. рублей;
2016 год – 789 209,5 тыс. рублей;
2017 год – 778 537,9 тыс. рублей;
2018 год – 787 585,3 тыс. рублей;
2019 год – 803 619,5 тыс. рублей;
2020 год – 821 747,9 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
–
повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-технологической поддержки
Приоритеты и цели
государственной политики
Ростовской области в сфере здравоохранения
Основными приоритетами государственной политики Ростовской области в сфере здравоохранения являются:
Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи. С дальнейшим развитием системы оказания помощи сельскому населению; модернизацией существующих учреждений и их подразделений; совершенствованием единых принципов маршрутизации, выездных методов работы; с развитием неотложной помощи на базе поликлинических подразделений; совершенствованием принципов взаимодействия со стационарными учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи.
Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.
Повышение эффективности службы родовспоможения и детства.
Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей.
Обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей.
Обеспечение системы здравоохранения квалифицированными специалистами, в первую очередь специалистами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
Повышение эффективности и прозрачности контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья.
Обеспечение системности организации охраны здоровья.
Общая характеристика
участия муниципальных образований
Ростовской области в реализации Программы
Участие муниципальных образований Ростовской области в реализации Программы предусмотрено в рамках ряда подпрограмм:
В подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» в части развития системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей; профилактики развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей; профилактики инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику; развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей; совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях; укрепление материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, включая приобретение санитарного автотранспорта, модульных ФАПов, врачебных амбулаторий, медицинского оборудования.
В подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» в части совершенствования системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями, больным онкологическими заболеваниями, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, больным прочими заболеваниями; совершенствования оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; развития службы крови, медицинской реабилитации, в том числе детей; санаторно-курортного лечения, в том числе детей; оказания паллиативной помощи взрослым и детям.
В подпрограмме «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» в части контроля качества и безопасности медицинской деятельности; организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Проведение мероприятий по осуществлению информатизации процессов.
С момента получения оборудования, транспорта, лекарственных средств и другого товара, необходимого для оказания медицинской помощи и закупленного за счет средств областного бюджета, учреждения здравоохранения используют этот товар в соответствии с целями его приобретения.
Реализация перечисленных мероприятий осуществляется как за счет собственных средств местных бюджетов, так и при финансовой поддержке из областного бюджета и средств ТФОМС.
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях приведены в приложении № 1.
Перечень подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ Программы приведены в приложении № 2.
Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в государственной собственности Ростовской области) приведены в приложении № 3.
Информация о расходах областного, федерального, местных бюджетов, а также внебюджетных источников на реализацию Программы представлена в приложении № 4 к настоящей Программе.
Расходы областного бюджета на реализацию Программы, информация о которых представлена в приложении № 5 к настоящей Программе, утверждены в установленном порядке.
Распределение субсидий местным бюджетам на очередной финансовый год и на плановый период по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств отражается в приложении № 6 к настоящей Программе.
Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности) приведен в приложении № 7 к настоящей Программе.
Сведения о показателях (индикаторах) по муниципальным образованиям Ростовской области приведены в приложении № 8 к настоящей Программе.
Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов и субсидий органам муниципальных образований Ростовской области представлены в приложении № 9.
Положение об организации работы и порядке расходования средств по кадровому обеспечению системы здравоохранения приведено в приложении № 10.
____________________
Примечание.
Используемые сокращения:
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека;
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт.
Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
Т.А. Родионченко
Приложение № 1
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы
Ростовской области «Развитие здравоохранения» и их значениях
№
п/п
Номер и наименование показателя (индикатора)
Вид показа-теля
Единица
измерения
Значение показателя
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017 год
2018 год
2019
год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения»
1.
1. Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении
статис-тический
лет
71,02
71,39
71,80
71,50
71,90
72,21
72,22
72,23
73,00
2.
2. Смертность от всех причин
статис-тический
число умерших
на 1000 чело-век населения
14,0
13,8
14,0
13,8
13,5
13,1
12,9
12,7
12,5
3.
3. Материнская смертность
статис-тический
число умерших женщин
на 100 тыс. детей, родившихся живыми
16,0
14,1
15,5
15,3
15,1
14,9
14,7
14,7
14,7
4.
4. Младенческая смертность
статис-тический
на 1 тыс. родившихся живыми
9,1
9,5
8,1
8,0
7,8
7,5
7,5
7,3
7,1
5.
5. Укомплектован-ность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием
ведомст-венный
процентов
71,5
73,0
76,0
80,0
83,0
87,0
90,0
90,5
91,0
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
6.
1.1. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
ведомст-венный
процентов
93,1
84,5
84,8
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
7.
1.2. Охват диспансеризацией
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в учреждениях господдержки детства и детей-сирот, переданных под опеку и на другие формы жизнеустройства
ведомст-венный
процентов
97,0
97,0
97,0
97,0
97,5
97,8
97,9
98,0
98,0
8.
1.3. Охват диспансеризацией подростков
ведомст-венный
процентов
94,0
94,0
95,0
–
–
–
–
–
–
9.
1.4. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
ведомст-венный
процентов
26,1
25,8
25,4
25,0
21,0
21,0
20,9
20,9
20,8
10.
1.5. Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года
ведомст-венный
процентов
30,6
30,3
29,7
29,2
20,0
19,5
19,5
19,0
19,0
11.
1.6. Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
ведомст-венный
на 100 тыс. населения
59,7
44,6
60,3
56,1
51,9
47,7
43,5
40,6
38,1
12.
1.7. Доля населения Ростовской области, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию,
в общей численности населения
ведомст-венный
процентов
13,0
13,0
10,0
10,0
15,5
16,0
17,0
18,0
20,0
13.
1.8. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях,
а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов
ведомст-венный
процентов
100,0
100,0
94,5
95,0
95,5
96,0
96,5
97,0
98,0
14.
1.9. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные
для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом,
а также трансплантации органов и (или) тканей
ведомст-венный
процентов
100,0
100,0
97,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
15.
2.1. Доля абацилированных больных туберкулезом
от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
ведомст-венный
процентов
39,7
39,7
39,9
40,0
40,2
40,5
40,7
40,9
41,2
16.
2.2. Смертность от болезней системы кровообращения
статис-тический
число умерших
на 100 тыс. человек населения
873,7
771,2
762,1
753,4
720,5
698,1
663,2
643,8
625,4
17.
2.3. Смертность от дорожно-транспортных происшествий
ведомст-венный
на 100 тыс. человек населения
9,9
10,4
10,3
10,3
10,2
9,5
8,9
8,9
8,9
18.
2.4. Смертность от новообразований
(в том числе злокачественных)
статис-тический
число умерших
на 100 тыс. человек населения
199,9
196,4
197,2
197,0
196,1
194,4
192,8
191,7
190,7
19.
2.5. Смертность от туберкулеза
статис-тический
число умерших
на 100 тыс. человек населения
20,8
20,0
22,0
21,5
21,0
20,5
20,0
19,6
19,1
20.
2.6. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
ведомст-венный
случаев на
100 нарколо-гических больных
9,60
9,63
9,66
9,70
9,70
9,74
9,76
9,78
9,80
21.
2.7. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет
ведомст-венный
случаев на
100 нарколо-гических больных
6,70
6,73
6,76
6,80
9,610
9,80
10,00
10,20
10,40
22.
2.8. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
ведомст-венный
случаев на
100 больных алкоголизмом средне-годового контингента
9,95
10,00
10,05
10,10
10,10
10,13
10,16
10,19
10,20
23.
2.9. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
ведомст-венный
случаев на -100 больных алкоголизмом средне-годового контингента
6,50
6,53
6,56
6,60
6,60
6,63
6,66
6,69
6,70
24.
2.10. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных
в течение года
ведомст-венный
процентов
23,9
23,5
23,1
22,7
18,7
18,7
18,6
18,6
18,5
25.
2.11. Смертность от ишемической болезни сердца
статис-тический
число умерших
на 100 тыс. человек населения
603,9
497,9
560,4
540,3
524,3
505,8
487,3
468,8
450,3
26.
2.12. Смертность от цереброваскулярных заболеваний
статис-тический
число умерших
на 100 тыс. человек населения
177,6
174,8
165,5
159,6
154,8
149,4
143,9
138,4
132,9
27.
2.13. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
ведомст-венный
процентов
51,8
51,9
52,0
52,1
52,3
52,5
52,7
53,0
54,5
28.
2.14. Удельный вес детей с безрецидивной
5-летней выживаемостью, получающих лечение в гематологическом отделении государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областная детская клиническая больница»
ведомст-венный
процентов
78,00
80,00
73,40
75,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
29.
2.15. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее
20 минут
ведомст-венный
процентов
88,6
91,6
89,9
90,7
91,6
92,4
94,2
94,2
94,2
30.
2.16. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
ведомст-венный
процентов
4,70
2,89
2,89
2,88
2,88
2,87
2,87
2,86
2,86
31.
2.17. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете,
в общем количестве выявленных
ведомст-венный
процентов
93,9
85,0
87,0
87,0
87,5
87,5
88,0
88,5
90,0
32.
2.18. Снижение смертности от новообразований
(в том числе от злокачественных)
ведомст-венный
процентов
–
0,85
1,35
1,45
1,90
2,75
3,55
3,55
3,55
33.
2.19. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении
ведомст-венный
процентов
–
–
38,0
38,5
38,5
38,5
39,0
39,0
39,0
34.
2.20. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
ведомст-венный
процентов
–
–
–
68,4
70,3
70,5
70,9
71,7
72,5
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
35.
3.1. Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
ведомст-венный
процентов
30,0
45,0
55,0
65,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
36.
3.2. Охват неонатальным скринингом
ведомст-венный
процентов
99,8
95,0
95,0
95,0
95,1
95,3
95,5
95,5
95,5
37.
3.3. Охват аудиологическим скринингом
ведомст-венный
процентов
94,5
95,0
95,0
95,0
95,1
95,2
95,2
95,2
95,2
38.
3.4. Смертность детей в возрасте 0 – 6 дней
статис-тический
на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми
3,98
3,35
3,25
3,20
3,14
3,04
2,90
2,80
2,70
39.
3.5. Смертность детей
0 – 17 лет
статис-тический
случаев
на 10 тыс. человек соответствую-щего возраста
9,35
8,70
8,70
8,60
8,50
8,30
8,10
7,90
7,70
40.
3.6. Результативность мероприятий по профилактике абортов
ведомст-венный
процентов
6,0
6,0
7,0
8,0
15,0
15,5
16,0
16,5
16,5
41.
3.7. Охват пар
«мать – дитя» химиопрофилактикой
в соответствии с действующими стандартами
ведомст-венный
процентов
95,0
95,0
96,0
97,0
97,0
97,5
98,0
98,5
99,0
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
42.
4.1. Охват пациентов санаторно-курортным лечением
ведомст-венный
процентов
40,0
40,0
42,0
44,0
46,0
48,0
50,0
50,0
50,0
43.
4.2. Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью
ведомст-венный
процентов
4,0
4,0
5,7
6,2
6,9
7,4
8,2
9,5
10,1
Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
44.
5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
ведомст-венный
коек на 100 тыс. взрослого населения
–
–
1,6
2,7
7,4
11,8
17,1
19,9
24,3
45.
5.2. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
ведомст-венный
коек на
100 тыс. детского населения
–
–
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
46.
6.1. Количество специалистов, подготовленных по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно
ведомст-венный
человек
349
350
350
355
355
360
360
360
370
47.
6.2. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
ведомст-венный
человек
1:2,70
1:2,81
1:2,85
1:2,90
1:2,90
1:3,00
1:3,00
1:2,95
1:3,00
48.
6.3. Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),
к средней заработной плате по Ростовской области*
ведомст-венный
процентов
122,7
139,3
130,7
137,0
151,0
180,0**
200,0***
200,0
200,0
49.
6.4. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
к средней заработной плате по Ростовской области*
ведомст-венный
процентов
76,4
83,1
76,2
79,7
86,9
90,0**
100,0***
100,0
100,0
50.
6.5. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
к средней заработной плате по Ростовской области*
ведомст-венный
процентов
46,2
51,0
51,0
52,4
63,8
80,0**
100,0***
100,0
100,0
51.
6.6. Количество специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнитель-ного) профессиональ-ного образования ежегодно
ведомст-венный
человек
2183
2200
2250
2300
2330
2330
2350
2350
2350
52.
6.7. Количество специалистов со средним медицинским образованием, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования ежегодно
ведомст-венный
человек
6500
6400
6400
6450
6450
6470
6500
6500
6500
53.
6.8. Количество специалистов, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах ежегодно
ведомст-венный
человек
–
216
216
216
324
324
324
350
350
54.
6.9. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области
ведомст-венный
процентов
82,0
84,0
85,0
86,0
88,0
89,0
90,0
91,0
92,0
55.
6.10. Доля аккредитованных специалистов
ведомст-венный
процентов
–
–
–
–
–
20,0
40,0
60,0
80,0
Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
56.
7.1. Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план
ведомст-венный
процентов
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»
57.
8.1. Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место
ведомст-венный
человек
2,9
2,8
2,5
2,2
2,0
1,8
1,7
1,6
1,5
* Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)», начиная с итогов за 2015 год, соотносится к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности).
** Достижение с 1 октября 2017 г.
*** Достижение с 1 января 2018 г.
Приложение № 2
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных
целевых программ государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
№ п/п
Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы,
мероприятия ведомственной целевой программы
Соисполнитель, участник, ответственный
за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП
Срок
Ожидаемый результат
(краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы
Связь с показателями Программы (подпро-граммы)
начала реали-зации
окончание реали-зации
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.
Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
минздрав РО, государственные и муниципальные учреждения здравоохранения
2014
2020
своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция
рост факторов риска неинфекционных заболеваний, увеличение заболеваемости
и смертности, снижение качества жизни
и ее продолжи-тельности
показатели 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
2.
Основное мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
минздрав РО, государственные и муниципальные учреждения здравоохранения
2014
2020
снижение уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев
возникновение и распространение особо опасных природно-очаговых инфекционных заболеваний
показатель 1
3.
Основное мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
минздрав РО, государственные учреждения здравоохранения
2014
2020
своевременное выявление, лечение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В, С, а также противодействие распространению данных инфекций
распространение ВИЧ-инфекции
и вирусных гепатитов В, С среди населения Ростовской области
показатели 1, 1.7
4.
Основное мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения,
в том числе у детей
минздрав РО, государственные и муниципальные учреждения здравоохранения
2014
2020
улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Ростовской области в целях приближения ее к их месту жительства, месту работы или обучения
снижение эффективности
и качества медицинской помощи, в том числе жителям сельских районов
показатели 1, 2, 1.1, 1.2, 1.3, 1.6
5.
Основное мероприятие 1.5. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
минздрав РО, государственные и муниципальные учреждения здравоохранения
2014
2020
обеспеченность жителей Ростовской области льготными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни
рост инвалидизации
и смертности больных, страдающих определенными заболеваниями
показатели 1, 2, 1.8, 1.9
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
6.
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
минздрав РО,
областные государственные учреждения здравоохранения;
министерство строительства РО
2014
2020
снижение заболеваемости, инвалидизации
и смертности населения от туберкулеза
повышение уровня заболеваемости,
инвалидизации
и смертности от туберкулеза
показатели 1, 2, 2.1, 2.5, 2.20
7.
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C
минздрав РО,
областные государственные учреждения здравоохранения;
министерство строительства РО
2014
2020
снижение смертности и инвалидизации среди ВИЧ-инфицированных, повышение качества и продолжительности их жизни
увеличение риска передачи ВИЧ-инфекции в общей популяции населения,
что приведет
к увеличению заболеваемости ВИЧ-инфекцией, смертности и инвалидизации среди ВИЧ-инфицированных
показатели 1, 2, 2.17, 2.19
8.
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
минздрав РО,
областные государственные учреждения здравоохранения
2014
2020
снижение числа отравлений и смертности больных алкоголизмом и наркоманией
увеличение смертности населения в результате отравлений, алкоголизма, наркомании
показатели 1, 2 , 2.6, 2.7, 2.8, 2.9
9.
Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
минздрав РО,
областные государственные учреждения здравоохранения;
министерство строительства РО
2014
2020
снижение доли повторных госпитализаций
в течение года в психоневрологические диспансеры
снижение качества лечения психических расстройств приведет к снижению безрецидивных периодов течения заболеваний
показатели 1, 2 , 2.10
10.
Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
минздрав РО,
областные государственные учреждения здравоохранения;
муниципальные учреждения здравоохранения, работающие
в системе обязательного медицинского страхования
2014
2020
снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей Ростовской области от сердечно-сосудистых заболеваний
повышение уровня заболеваемости,
инвалидизации
и смертности
от сердечно-сосудистых заболеваний
показатели 1, 2, 2.2, 2.11, 2.12
11.
Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
минздрав РО,
областные государственные учреждения здравоохранения;
муниципальные учреждения здравоохранения, работающие
в системе обязательного медицинского страхования
2014
2020
улучшение качества, увеличение продолжительности жизни, сохранение трудового потенциала больных онкологическими заболеваниями,
снижение инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний
повышение уровня смертности и инвалидизации населения от онкозаболеваний
показатели 1, 2, 2.4, 2.13, 2.14, 2.18
12
Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
минздрав РО,
областные государственные учреждения здравоохранения;
муниципальные учреждения здравоохранения, работающие
в системе обязательного медицинского страхования
2014
2020
сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с различными неотложными состояниями
несвоевременное оказание скорой медицинской помощи больным
показатели 1, 2, 2.15
13.
Основное мероприятие 2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
минздрав РО,
областные государственные учреждения здравоохранения;
муниципальные учреждения здравоохранения, работающие
в системе обязательного медицинского страхования
2014
2020
снижение количества умерших в результате дорожно-транспортных происшествий
повышение уровня смертности
в результате дорожно-транспортных происшествий
показатели 1, 2, 2.3, 2.15, 2.16
14.
Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
минздрав РО,
областные государственные учреждения здравоохранения;
муниципальные учреждения здравоохранения, работающие
в системе обязательного медицинского страхования,
министерство строительства РО
2014
2020
повышение качества оказания медицинской помощи
снижение качества диагностики и оказания медицинской помощи
показатели 1, 2
15.
Основное мероприятие 2.10. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
минздрав РО;
областные государственные учреждения здравоохранения
2014
2020
уменьшение
периода ожидания госпитализации
для проведения оперативного лечения, улучшение качества жизни, увеличение ее продолжительности, сохранение трудового потенциала населения, снижение уровня инвалидизации и смертности
снижение удовлетворенности населения в дорогостоящих видах медицинской помощи и,
как следствие,
увеличение уровня инвалидизации
н смертности населения
показатели 1, 2
16.
Основное мероприятие 2.11. Развитие службы крови
минздрав РО,
областные го-сударственные учреждения здравоохранения;
муниципальные учреждения здравоохранения, работающие
в системе обязательного медицинского страхования
2014
2020
обеспечение в полном объеме лечебной сети компонентами крови, отвечающими современным требованиям
снижение обеспечения государственных и муниципальных учреждений современными препаратами крови
показатели 1, 2
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
17.
Основное мероприятие 3.1. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров
минздрав РО
2014
2020
снижение младенческой смертности от врожденных пороков, наследственных болезней, а также снижение уровня детской инвалидности
повышение уровня младенческой
и детской смертности,
рост уровня заболеваемости
у детей, увеличение показателя первичной инвалидности среди детского населения
показатели 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3,5, 3.6, 3.7
18.
Основное мероприятие 3.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
минздрав РО
2014
2020
снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей и новорожденных детей
с инфекционными заболеваниями
повышение уровня младенческой
и детской смертности,
рост уровня заболеваемости
у новорожденных детей, увеличение показателя первичной инвалидности среди детского населения
показатели 1, 4, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5
19.
Основное мероприятие 3.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
минздрав РО
2014
2020
снижение младенческой смертности, в том числе неонатальной смертности, предупреждение развития инвали-дизирующих заболеваний у глубоко недоношенных детей
повышение уровня младенческой
и детской смертности,
рост уровня заболеваемости
у новорожденных детей, увеличение показателя первичной инвалидности среди детского населения
показатели 1, 4
20.
Основное мероприятие 3.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям
минздрав РО
2014
2017
снижение младенческой смертности, детской смертности, снижение уровня госпитализации детей и больничной летальности, а также снижение показателя первичного выхода на инвалидность среди детей
повышение уровня младенческой
и детской смертности, увеличение показателя первичной инвалидности среди детского населения
показатели 1, 4
21.
Основное мероприятие 3.5. Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду
минздрав РО
2014
2020
снижение заболеваемости детей ВИЧ-инфекцией от ВИЧ-инфицированных матерей, снижение смертности детей от ВИЧ-инфекции
подъем уровня заболеваемости
и смертности детей с ВИЧ-инфекцией от ВИЧ-инфициро-ванных матерей
показатели 1, 4
22.
Основное мероприятие 3.6. Профилактика абортов. Совершенствование работы центра медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
а также кабинетов предабортного консультирования медицинских организаций муниципальных образований
минздрав РО
2014
2020
снижение числа абортов, материнской
и младенческой смертности,
а также увеличение продолжительности жизни
повышение показателя абортов среди женщин фертильного возраста, увеличение материнской и младенческой смертности, снижение продолжительности жизни при рождении
показатели 1, 4
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
23.
Основное мероприятие 4.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей
минздрав РО,
областные го-сударственные учреждения здравоохранения;
муниципальные учреждения здравоохранения, работающие в системе обязательного медицинского страхования
2014
2020
создание полного цикла оказания эффективной медицинской помощи, в том числе детям: ранняя диагностика – своевременное
лечение – медицинская реабилитация
увеличение сроков временной нетрудоспо-собности
показатели 1, 4.2
24.
Основное мероприятие 4.2. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей
минздрав РО,
областные го-сударственные учреждения здравоохранения;
муниципальные учреждения здравоохранения, работающие в системе обязательного медицинского страхования
2014
2020
повышение охвата санаторно-курортным лечением пациентов
увеличение уровня инвалидизации населения области
показатели 1, 4.1
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
25.
Основное мероприятие 5.1. Оказание паллиативной помощи взрослым
минздрав РО, государственные и муниципальные учреждения здравоохранения
2014
2020
создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, повышение качества жизни неиз-лечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики
снижение качества жизни
неизлечимых пациентов и их родственников
показатель 5.1
26.
Основное мероприятие 5.2. Оказание паллиативной помощи детям
минздрав РО, государственные и муниципальные учреждения здравоохранения
2014
2020
создание благоприятных условий для оказания паллиативной помощи детям
снижение качества жизни детей, нуждающихся
в оказании паллиативной медицинской помощи
показатель 5.2
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
27.
Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников
минздрав РО,
руководители государственных областных учреждений здравоохранения
2014
2020
обеспечение удовлетворенности населения области качеством оказываемой медицинской помощи
и предоставляемых фармацевтических услуг
снижение уровня квалификации медицинских работников, несоблюдение требований, предъявляемых
к уровню подготовки специалистов в соответствии с действующим законода-тельством
показатели 5, 6.1, 6.6, 6.7, 6.8
28.
Основное мероприятие 6.2. Повышение престижа медицинских специальностей
минздрав РО
2014
2020
снижение кадрового дефицита
невыполнение мероприятия приведет к оттоку медицинских специалистов
из отрасли и к увеличению дефицита медицинских кадров
показатели 5, 6.3, 6.4, 6.5
29.
Основное мероприятие 6.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
минздрав РО
2014
2020
снижение кадрового дефицита
снижение укомплекто-ванности медицинскими специалистами
в территориях, традиционно испытывающих потребность в специалистах,
а также снижение качества оказываемых медицинских услуг в данных территориях
показатель 5
30.
Основное мероприятие 6.4. Развитие государственных учреждений образования
минздрав РО,
руководители государственных учреждений образования
2014
2016
повышение уровня квалификации средних медицинских работников, укомплектованности средними медицинскими работниками
снижение качества среднего профессионального образования
и уровня квалификации средних медицинских работников
показатель 5
2017
2020
обеспечение качества среднего профессионального образования, увеличение численности средних медицинских работников
снижение качества среднего профессио-нального образования, снижение численности средних медицинских работников
показатель 6.2
Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
31.
Основное мероприятие 7.1. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности
минздрав РО,
областные го-сударственные учреждения здравоохранения;
муниципальные учреждения здравоохранения, работающие в системе обязательного медицинского страхования
2014
2020
оказание медицинской помощи в медицинских организациях Ростовской области в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, выполнение плана проверок
отсутствие эффективного контроля в системе здравоохранения;
оказание медицинской помощи ненадлежащего качества
показатель 7.1
32.
Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной
судебно-медицинской экспертной деятельности
минздрав РО,
государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
2014
2020
выполнение государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» установленного государственного задания
препятствие судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, следователям в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию
по конкретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области здравоохранения
показатель 2
33.
Основное мероприятие 7.3. Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
минздрав РО,
областные го-сударственные учреждения здравоохранения;
муниципальные учреждения здравоохранения, работающие в системе обязательного медицинского страхования
2014
2020
снижение заболеваемости природно-очаговыми инфекциями до уровня спорадических случаев, стабилизация заболеваемости крымской геморрагической лихо-радкой;
предупреждение вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе заболеваемости особо опасными инфекциями
распространение заболеваемости природно-очаговыми инфекциями;
возникновение вспышек инфекционных
и паразитарных заболеваний на территории Рос-товской области, в том числе заболеваемости особо опасными инфекциями
показатели 1, 2
Подпрограмма «Управление развитием отрасли»
34.
Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины
минздрав РО, учреждения здравоохранения
2014
2020
повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-технологической поддержки;
формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения
низкая эффективность управления
в сфере здравоохранения;
отсутствие единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения
показатель 8.1
35.
Основное мероприятие 8.2.
Реализация функции центрального аппарата исполнителя Программы
минздрав РО
2014
2020
выполнение основных мероприятий и мероприятий, предусмотренных Программой, а также достижение целевых показателей; создание управленческой структуры, обеспечивающей эффективную реализацию Программы;
уплата налогов в установленном порядке
отсутствие управленческой структуры, обеспечивающей эффективную реализацию Программы
–
Примечание.
Список используемых сокращений:
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека;
ВЦП – ведомственная целевая программа;
минздрав РО – министерство здравоохранения Ростовской области;
министерство строительства РО – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.
Приложение № 3
к государственной программе
Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в государственной собственности Ростовской области)
№ п/п
Наименование инвестиционного проекта
Ответст-венный испол-нитель, соиспол-нитель, участник
Номер и дата
положительного заключения
государственной (негосударст-венной) экспертизы
Источник финансирования
Сметная стоимость в ценах соответст-вующих лет на начало производ-ства работ (тыс. рублей)
В том числе по годам реализации
Программы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения»
Х
всего
527969,1
89266,4
81538,5
79410,0
43475,6
92159,2
84169,8
11656,3
областной бюджет
527969,1
89266,4
81538,5
79410,0
43475,6
92159,2
84169,8
11656,3
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
1.
Капитальный ремонт здания стационара Волгодонского филиала ГКУЗ «Психоневро-логический диспансер» РО по адресу:
г. Волгодонск,
ул. Химиков, 14
минздрав РО
№ 3-6-1-0144-14 от 04.04.2014
всего
40295,5
–
–
20141,9
20153,6
–
–
–
областной бюджет
40295,5
–
–
20141,9
20153,6
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
2.
Вентиляционные системы здания стационарного отделения
ГБУ РО НД
по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Вильнюсская, 7/16
минздрав РО
№ 3-6-1-0264-12 от 06.12.2012
всего
2693,3
–
–
–
2693,3
–
–
–
областной бюджет
2693,3
–
–
–
2693,3
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
3.
Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции в здании ГКУЗ «Противоту-беркулезный клинический диспансер», Ростовская область,
г. Красный Сулин, ул. 1-я Кузнеч-ная,18
минздрав РО
№ 6-1-1-0135-12 от 24.09.2012
всего
4279,0
–
–
–
4279,0
–
–
–
областной бюджет
4279,0
–
–
–
4279,0
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
4.
Капитальный ремонт лаборатории Новошахтинского филиала Государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Кожно-венерологический диспансер» по ул. Садовая, 27
минздрав РО
№ 3-6-1-0352-13 от 26.03.2013
всего
389,6
–
–
–
389,6
–
–
областной бюджет
389,6
–
–
–
389,6
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
5.
Капитальный ремонт ограждения
по периметру территории стационарного наркологического отделения ГБУ РО «Наркологический диспансер» расположенного по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Вильнюсская, 7
минздрав РО
№ 61-3-6-1-0472-16 от 03.08.2016
всего
1446,3
–
–
–
–
1446,3
–
–
областной бюджет
1446,3
–
–
–
–
1446,3
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
6.
Облицовка металлосай-дингом фасада здания Ростовского филиала ГКУЗ «ПНД» РО
по адресу:
г. Ростов-на-Дону,
ул. Вятская, 106, литер «А»
минздрав РО
№ 4-6-1-1726-13 от 14.08.2013
всего
1581,2
–
–
–
1581,2
–
–
–
областной бюджет
1581,2
–
–
–
1581,2
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
7.
Выборочный капитальный ремонт государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Центр восстанови-тельной медицины и реабилитации № 2», Ростовская обл., г. Шахты, пер. Дубинина, 4
минздрав РО
№ 3-6-1-0881-13 от 08.11.2013
всего
2166,5
–
–
–
2166,5
–
–
–
областной бюджет
2166,5
–
–
–
2166,5
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
8.
Капитальный ремонт здания, литер «Г», Аксайского филиала ГБУ «ПНД» Ростовской области,
по адресу:
п. Ковалевка,
ул. Центральная, 3
минздрав РО
№ 3-6-1-0243-14 от 26.06.2014
всего
39827,7
–
–
–
–
27775,6
12052,1
–
областной бюджет
39827,7
–
–
–
–
27775,6
12052,1
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
9.
Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии и системы отопления здания ГБУ РО «ПАБ», расположенного по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Благодатная, 170А
минздрав РО
№ 3-6-1-0134-17 от 07.06.2017
всего
1374,7
–
–
–
–
1374,7
–
–
областной бюджет
1374,7
–
–
–
–
1374,7
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
10.
Капитальный ремонт зданий Новошахтинского филиала ГБУ РО «ПНД», расположенного по адресу: Ростовская обл.,
г. Новошахтинск, ул. Лабинцева, 20
минздрав РО
№ 61-138-030914 от 03.09.2014
всего
17000,0
–
–
–
–
–
17000,0
–
областной бюджет
17000,0
–
–
–
–
–
17000,0
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
11.
Капитальный ремонт здания корпуса «Г» Тацинского филиала ГБУ РО «ПНД»
минздрав РО
№ 3-1-1-0031-14 от 25.09.2014
всего
48822,2
–
–
–
–
–
37165,9
11656,3
областной бюджет
48822,2
–
–
–
–
–
37165,9
11656,3
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
12.
Капитальный ремонт филиала
ГБУ РО «ПАБ»
(Ростовская область, Егор-лыкский район, ст. Егорлыкская,
пер. Шмидта,
41-б)
минздрав РО
№ 3-6-1-0892-13 от 01.11.2013
всего
13005,8
–
–
13005,8
–
–
–
–
областной бюджет
13005,8
–
–
13005,8
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
13.
Капитальный ремонт кровли литера А, кровли котельной, кровли гаража ГБУ РО
«СБВЛ № 1»
в г. Таганроге
минздрав РО
№ 3-6-1-05541-13 от 11.06.2013
всего
302,8
–
–
302,8
–
–
–
–
областной бюджет
302,8
–
–
302,8
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
14.
Капитальный ремонт внутридворовой канализации Новошахтинского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Кожно-венерологический диспансер» по ул. Войкова, 72 «а»
минздрав РО
№ 3-6-1-0350-13 от 26.03.2013
всего
137,0
–
–
137,0
–
–
–
–
областной бюджет
137,0
–
–
137,0
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
15.
Капитальный ремонт помещений котельной Новошахтинского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Кожно-венерологический диспансер»
по ул. Войкова,
72 «б»
минздрав РО
№ 3-6-1-0347-13 от 26.03.2013
всего
174,3
–
–
174,3
–
–
–
–
областной бюджет
174,3
–
–
174,3
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
16.
Капитальный ремонт кровли здания ГБУ РО «Госпиталь для ветеранов войн», расположенного по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. 26-я линия,27
минздрав РО
№ 3-6-1-0702-16 от 08.11.2016
всего
6452,4
–
–
–
6452,4
–
–
–
областной бюджет
6452,4
–
–
–
6452,4
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
17.
Капитальный ремонт кровли Онкологического отделения
по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Толбухина,
5 – 3
минздрав РО
№ 3-6-1-0177-17 от 24.07.2017
всего
1450,4
–
–
–
1450,4
–
–
–
областной бюджет
1450,4
–
–
–
1450,4
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
18.
Капитальный ремонт Красносулинского филиала ГБУ РО «ПТКД» расположенного по адресу: Ростовская область,
г. Красный Сулин, ул. 1 Кузнечная, дом 18
минздрав РО
№ 3-12-1-0059-14 от 04.08.2014
всего
17951,8
17951,8
областной бюджет
17951,8
17951,8
межбюджетные трансферты федерального бюджета
19.
Строительство пристройки
для размещения химико-токсикологической и клинической лаборатории и гаража к наркологическому диспансеру
г. Гуково
минис-терство строи-тельства РО
№ 61-1-5-3281-08 от 25.10.2008
всего
1149,1
1149,1
445,1
–
–
–
–
–
областной бюджет
1149,1
1149,1
445,1
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
20.
г. Ростов-на-Дону, реконструкция Областной больницы № 2
(4-я очередь строительства)
минис-терство строи-тельства РО
№ 61-1-3-0103-09 от 12.01.2009
всего
126421,8
85951,0
42090,7
40449,9
–
–
–
–
областной бюджет
126421,8
85951,0
42090,7
40449,9
–
–
–
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
21.
г. Ростов-на-Дону, реконструкция Областной больницы № 2
(4-я очередь строительства) (пожарная сигнализация
и оповещение людей при пожаре на объекте)
минис-терство строи-тельства РО
№ 2-12-1-0114-13 от 05.09.2013
всего
2166,3
2166,3
1191,8
–
–
–
–
областной бюджет
2166,3
2166,3
1191,8
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
22.
г. Ростов-на-Дону, реконструкция Областной больницы № 2. Примыкание переходной галереи
к ЛДК № 4. Реконструкция ЛДК № 3,
ЛДК № 4
в местах примыкания переходной галереи
минис-терство строи-тельства РО
№ 1-12-1-0106-14 от 16.12.2014
всего
10080,0
–
10080,0
–
–
–
–
–
областной бюджет
10080,0
–
10080,0
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
23.
г. Ростов-на-Дону, реконструкция Областной больницы № 2. Кислородо-снабжение
минис-терство строи-тельства РО
№ 2-6-1-0249-17 от 10.10.2017
всего
31965,9
–
–
–
–
31965,9
–
–
областной бюджет
31965,9
–
–
–
–
31965,9
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
24.
г. Ростов-на-Дону, реконструкция Областной больницы № 2
(4-я очередь), «Медицинское газоснабжение ЛДК № 5,
ЛДК № 6»
минис-терство строи-тельства РО
№ 2-12-1-0105-14 от 15.12.2014
всего
27730,9
–
27730,9
–
–
–
–
–
областной бюджет
27730,9
–
27730,9
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
25.
Капитальный ремонт кровли
6-этажного здания ГБУ РО «Областная детская клини-ческая больница», расположенная по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.339-й Стрелковой Дивизии, д.14
минздрав РО
№ 3-6-1-0686-16 от 08.11.2016
всего
2100,0
–
–
–
2100,0
–
–
–
областной бюджет
2100,0
–
–
–
2100,0
–
–
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
26.
Капитальный ремонт крыши
с устройством наружной эвакуационной лестницы здания учебного корпуса государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ростовской области «Каменск-Шахтинский медицинский колледж»
по адресу: Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинский,
ул. Желябова, 36
минздрав РО
№ 3-3-1-0011-12 от 14.02.2012
всего
2209,6
–
–
–
2209,6
–
–
–
областной бюджет
2209,6
–
–
–
2209,6
–
–
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»
27.
Капитальный ремонт помещений ГБУ РО «МИАЦ»
по адресу:
г. Ростов-на-Дону,
ул. Закруткина,
д. 38/22
минздрав РО
№ 6-2-1-6454-14 от 04.08.2014
всего
5198,3
–
–
5198,3
–
–
–
–
областной бюджет
5198,3
–
–
5198,3
–
–
–
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
28.
Капитальный ремонт админист-ративного здания министерства здравоохранения Ростовской области по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии, 33
минздрав РО
№ 61-1-0574-17 от 28.12.2017
всего
29596,7
29596,7
областной бюджет
29596,7
29596,7
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
Объекты капитального строительства
и реконструкции
всего
199514,0
89266,4
81538,5
40449,9
–
31965,9
–
–
областной бюджет
199514,0
89266,4
81538,5
40449,9
–
31965,9
–
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Объекты капитального ремонта
всего
328455,1
–
–
38960,1
43475,6
60193,3
84169,8
11656,3
областной бюджет
328455,1
–
–
38960,1
43475,6
60193,3
84169,8
11656,3
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Примечание.
Используемые сокращения:
ГБУ РО – государственное бюджетное учреждение Ростовской области;
ГКУЗ РО – государственное казенное учреждение здравоохранения Ростовской области;
ЛДК – лечебно-диагностический корпус;
МИАЦ – медицинский информационно-аналитический центр;
минздрав РО – министерство здравоохранения Ростовской области;
министерство строительства РО – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области;
НД – наркологический диспансер;
ПАБ – патолого-анатомическое бюро;
ПНД – психоневрологический диспансер;
СБВЛ № 1– специализированная больница восстановительного лечения № 1;
г. – город;
д. – дом;
обл. – область;
п. – поселок;
пер. – переулок;
ст. – станица;
ул. – улица;
Х – данные ячейки не заполняются.
Приложение № 4
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
РАСХОДЫ
на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
Наименование Программы, номер
и наименование подпрограммы
Источник финансирования
Объем расходов, всего (тыс. рублей)
В том числе по годам реализации
Программы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа
Ростовской области «Развитие здравоохранения»
всего*
342 065 681,4
40 932 089,6
43 324 517,6
44 376 665,2
45 517 344,9
54 857 064,7
55 410 789,9
57647209,5
областной бюджет
174 493 439,6
22 006 391,0
22 412 071,8
23 622 749,8
23 991 274,2
26 825 346,6
27 252 939,4
28382666,8
безвозмездные поступления в областной бюджет
9 611 174,4
2 076 036,2
2 302 714,9
1 657 820,3
1 357 518,0
1 268 146,0
474 447,6
474491,4
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
9 400 174,4
2 026 036,2
2 237 714,9
1 609 820,3
1 309 518,0
1 268 146,0
474 447,6
474491,4
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
211 000,0
50 000,0
65 000,0
48 000,0
48 000,0
–
–
–
местные бюджеты
241 775,5
23 935,2
20 902,8
40 102,4
71 452,4
27 598,6
25 859,9
31924,2
внебюджетные источники
275 686 701,4
31 802 477,5
34 627 110,5
35 376 615,3
36 354 620,8
44 151 998,2
45 771 453,3
47602425,8
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
всего
120 147 423,4
13 956 295,9
15 437 222,2
15 933 471,4
16 623 873,5
19 349 043,7
19 085 371,0
19762145,7
областной бюджет
6 950 552,2
683 643,4
774 375,5
959 081,6
1 209 607,3
1 120 860,3
1 084 705,6
1118278,5
безвозмездные поступления в областной бюджет
6 697 880,1
1 163 422,0
1 451 067,1
1 240 188,0
1 163 649,4
1 089 550,0
295 001,8
295 001,8
в том числе за счет средств:
федерального
бюджета
6 697 880,1
1 163 422,0
1 451 067,1
1 240 188,0
1 163 649,4
1 089 550,0
295 001,8
295 001,8
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
33 708,2
2 994,5
1 396,4
3 432,6
13 483,4
4 631,9
3 762,1
4007,3
внебюджетные источники
106 465 282,9
12 106 236,0
13 210 383,2
13 730 769,2
14 237 133,4
17 134 001,5
17 701 901,5
18344858,1
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания специализиро-ванной, включая высокотехно-логичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализи-рованной, медицинской помощи, меди-цинской эвакуации»
всего*
200 815 719,8
24 213 585,2
25 171 574,1
25 633 876,6
26 147 849,3
32 359 570,8
33 018 192,2
34271071,6
областной бюджет
155 000 369,2
19 620 407,1
20 031 050,7
20 975 996,0
21 129 267,4
23 803 200,2
24 241 753,9
25198693,9
безвозмездные поступления в областной бюджет
2 640 693,2
822 769,7
782 595,8
365 964,7
142 794,8
174 994,2
175 787,0
175 787,0
в том числе за счет средств:
федерального
бюджета
2 640 693,2
822 769,7
782 595,8
365 964,7
142 794,8
174 994,2
175 787,0
175 787,0
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
144 443,6
3 791,2
2 342,4
7 359,6
57 969,0
22 966,7
22 097,8
27 916,9
внебюджетные источники
160 997 623,3
18 743 367,5
20 393 867,6
20 605 178,9
21 075 338,6
25 774 434,4
26 692 463,8
27712972,5
Подпрограмма 3
«Охрана здоровья матери и ребенка»
всего
422 918,8
165 143,0
71 455,9
120 609,8
3 369,2
3 369,2
8 339,1
50 632,6
областной бюджет
324 066,7
112 765,1
54 291,9
91 299,6
3 369,2
3 369,2
8 339,1
50 632,6
безвозмездные поступления в областной бюджет
35 228,4
35 228,4
–
–
–
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
35 228,4
35 228,4
–
–
–
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
63 623,7
17 149,5
17 164,0
29 310,2
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 4
«Развитие медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
всего
4 468 831,4
455 560,6
473 543,3
521 319,8
501 794,2
705 535,5
826 804,6
984 273,4
областной бюджет
1 837 405,2
298 460,5
266 578,6
269 862,1
238 183,3
249 558,5
253 336,1
261426,1
безвозмездные поступления в областной бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
2 631 426,2
157 100,1
206 964,7
251 457,7
263 610,9
455 977,0
573 468,5
722847,3
Подпрограмма 5
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
всего
5 391 660,8
631 155,6
609249,4
666 014,5
715 012,6
878 909,9
917 502,2
973816,6
областной бюджет
5 391 660,8
631 155,6
609249,4
666 014,5
715 012,6
878 909,9
917 502,2
973816,6
безвозмездные поступления в областной бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 6
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
всего
2 655 969,7
402 614,9
435 700,8
391 527,8
399 790,8
338 481,2
339 585,6
348268,6
областной бюджет
2 443 897,7
352 166,9
370 380,8
343 223,8
351 790,8
338 481,2
339 585,6
348268,6
безвозмездные поступления в областной бюджет
212 072,0
50 448,0
65 320,0
48 304,0
48 000,0
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
1 072,0
448,0
320,0
304,0
–
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
211 000,0
50 000,0
65 000,0
48 000,0
48 000,0
–
–
–
местные бюджеты
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 7
«Экспертиза
и контрольно-надзорные функции
в сфере охраны здоровья»
всего
1 462 708,2
166 355,9
166 916,2
172 483,6
196 052,8
243 242,5
248 648,7
269008,5
областной бюджет
1 462 708,2
166 355,9
166 916,2
172 483,6
196 052,8
243 242,5
248 648,7
269008,5
безвозмездные поступления в областной бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 8
«Управление развитием отрасли»
всего
6 700 449,3
941 378,5
958 855,7
937 361,7
929 602,5
978 911,9
966 346,5
987992,5
областной бюджет
1 082 779,6
141 436,5
139 228,7
144 788,6
147 990,8
187 724,8
159 068,2
162542,0
безвозмездные поступления в областной бюджет
25 300,7
4 168,1
3 732,0
3 363,6
3 073,8
3 601,8
3 658,8
3702,6
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
25 300,7
4 168,1
3 732,0
3 363,6
3 073,8
3 601,8
3 658,8
3702,6
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
5 592 369,0
795 773,9
815 895,0
789 209,5
778 537,9
787 585,3
803 619,5
821747,9
* Суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисляемых в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (2014 год – 12 947 788,7 тыс. рублей, 2015 год – 16 038 282,4 тыс. рублей, 2016 год – 16 320 622,6 тыс. рублей, 2017 год – 16 257 520,5 тыс. рублей, 2018 год – 17 416 024,7 тыс. рублей, 2019 год – 18 113 910,3 тыс. рублей, 2020 год – 18 844 298,7 тыс. рублей), и межбюджетных трансфертов, перечисляемых в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ростовской области (2014 год – 2 028 961,6 тыс. рублей), одновременно отражены во внебюджетных источниках и средствах областного бюджета, так как являются источником финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.
Приложение № 5
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
Расходы
областного бюджета на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной
целевой программы
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Код бюджетной
классификации расходов
Объем расходов, всего
(тыс. рублей)
В том числе по годам реализации
государственной программы (тыс. рублей)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения»
всего
в том числе:
х
х
х
х
184 104 614,0
24 082 427,2
24 714 786,7
25 280 570,1
25 348 792,2
28 093 492,6
27 727 387,0
28 857 158,2
минздрав РО
806
х
х
х
183 716 818,3
23 935 782,1
24 605 794,7
25 227 883,8
25 337 549,8
28 025 262,7
27 727 387,0
28 857 158,2
министерство строительства РО
812
х
х
х
387 795,7
146 645,1
108 992,0
52 686,3
11 242,4
68 229,9
–
–
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
всего
в том числе:
х
х
х
х
13 648 432,3
1 847 065,4
2 225 442,6
2 199 269,6
2 373 256,7
2 210 410,3
1 379 707,4
1 413 280,3
минздрав РО
806
х
х
х
13 648 432,3
1 847 065,4
2 225 442,6
2 199 269,6
2 373 256,7
2 210 410,3
1 379 707,4
1 413 280,3
Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни,
в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств
и психоактивных веществ,
в том числе у детей
минздрав РО
806
0901
01 1 2105
240
1 193,5
421,8
771,7
–
–
–
–
–
806
0901
01 1 00 21050
240
3 869,5
–
–
773,9
773,9
773,9
773,9
773,9
Основное мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
минздрав РО
806
0902
01 1 2106
240
83 195,6
38 548,5
44 647,1
–
–
–
–
–
806
0902
01 1 00 21060
240
419 717,5
–
–
72 093,5
72 093,5
91 843,5
91 843,5
91 843,5
Основное мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ,
вирусных гепатитов B и C
минздрав РО
806
0909
01 1 2011
240
1 057,5
857,4
200,1
–
–
–
–
–
806
0909
01 1 00 20110
240
713,7
–
–
713,7
–
–
–
–
806
0909
01 1 5179
240
15 396,7
4 706,2
10 690,5
–
–
–
–
806
0909
01 1 00 51790
240
9 480,3
–
–
9 480,3
–
–
–
–
Основное мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи,
в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения,
в том числе детей
минздрав РО
806
0901
01 1 7301
520
12 476,7
–
12 476,7
–
–
–
–
–
806
0902
01 1 00 73010
520
8 200,0
–
–
–
8 200,0
–
–
–
806
0902
01 1 7302
520
52 695,2
52 695,2
–
–
–
–
–
–
806
0902
01 1 00 73020
520
460 539,9
–
–
58 907,1
198 339,6
69 412,6
66 937,9
66 942,7
806
0909
01 1 00 73020
520
7680,0
–
–
–
–
7 680,0
–
–
Основное мероприятие 1.5. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей
в амбулаторных условиях
минздрав РО
806
0902
01 1 5161
240
82 913,2
51 914,2
30 999,0
–
–
–
–
–
806
0902
01 1 00 51610
240
139 307,6
–
–
30 378,0
30 074,3
26 681,1
26 087,1
26 087,1
806
0902
01 1 5161
320
689 756,1
294 261,6
395 494,5
–
–
–
–
–
806
0902
01 1 00 51610
320
1 451 759,1
–
–
371 447,5
266 036,1
276 446,1
268 914,7
268 914,7
806
0902
01 1 3093
240
139 985,0
82 141,3
57 843,7
–
–
–
–
–
806
0902
01 1 3093
320
1 390 687,8
676 100,7
714 587,1
–
–
–
–
–
806
0902
01 1 00 54600
240
279 550,9
–
–
88 799,7
87 866,2
102 885,0
–
–
806
0902
01 1 00 54600
320
2 192 292,9
–
–
729 082,3
779 672,8
683 537,8
–
–
806
0909
01 1 1101
240
121 248,6
70 101,2
51 147,4
–
–
–
–
–
806
0909
01 1 00 11010
240
365 407,2
–
–
73 538,3
72 904,0
72 988,3
72 988,3
72 988,3
806
0909
01 1 1101
320
1 186 151,8
521 019,3
665 132,5
–
–
–
–
–
806
0909
01 1 00 11010
320
4 226 405,5
–
–
753 055,1
857 296,3
878 162,0
852 162,0
885 730,1
806
0909
01 1 5133
240
80 247,7
54 298,0
25 949,7
–
–
–
–
–
806
0909
01 1 00 51330
240
11 000,2
–
–
11 000,2
–
–
–
–
806
0909
01 1 5482
320
215 502,6
–
215 502,6
–
–
–
–
–
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
всего
в том числе:
х
х
х
х
157 641 062,4
20 443 176,8
20 813 646,5
21 341 960,7
21 272 062,2
23 978 194,4
24 417 540,9
25 374 480,9
минздрав РО
806
х
х
х
157 270 875,5
20 305 336,1
20 713 458,9
21 289 274,4
21 260 819,8
23 909 964,5
24 417 540,9
25 374 480,9
министерство строительства РО
812
х
х
х
370 186,9
137 840,7
100 187,6
52 686,3
11 242,4
68 229,9
–
–
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
минздрав РО
806
0901
01 2 0059
610
2 544 706,6
1 341 326,1
1 203 380,5
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 00 00590
610
5 643 039,9
–
–
937 525,7
989 192,4
1 179 923,5
1 241 990,0
1 294 408,3
806
0901
01 2 5174
240
286 221,0
139 530,0
146 691,0
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 00 51740
240
127 468,7
–
–
127 468,7
–
–
–
–
806
0901
01 2 5382
240
59 476,0
–
59 476,0
–
–
–
–
–
806
0902
01 2 0059
610
76 063,1
39 558,0
36 505,1
–
–
–
–
–
806
0902
01 2 00 00590
610
1 981 557,0
–
–
318 724,8
342 093,9
418 586,3
435 479,6
466 672,4
806
0902
01 2 2108
240
13 288,1
6 652,1
6 636,0
–
–
–
–
–
806
0902
01 2 00 21080
240
464 105,0
–
–
22 978,3
21 581,1
139 842,2
139 851,7
139 851,7
806
0903
01 2 00 00590
610
286 352,2
–
–
52 762,3
54 084,0
57 295,5
59 545,8
62 664,6
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека,
гепатитами B и C
минздрав РО
806
0902
01 2 7201
530
1 741,3
1 741,3
–
–
–
–
–
–
806
0902
01 2 7243
530
9 499,4
3 697,7
5 801,7
–
–
–
–
–
806
0902
01 2 00 72430
530
30 869,7
–
–
5 581,6
5 758,4
5 981,9
6 425,7
7 122,1
806
0909
01 2 0059
610
104 623,2
51 880,2
52 743,0
–
–
–
–
–
806
0909
01 2 00 00590
610
380 080,3
–
–
54 771,4
68 979,3
82 186,6
84 623,6
89 519,4
806
0909
01 2 2011
240
61 660,1
29 431,8
32 228,3
–
–
–
–
–
806
0909
01 2 00 20110
240
413 112,9
–
–
91 326,4
25 487,4
96 114,2
98 768,2
101 416,7
806
0909
01 2 5072
240
330 439,5
125 065,9
205 373,6
–
–
–
–
–
806
0909
01 2 00 50720
240
172 445,3
–
–
172 445,3
–
–
–
–
806
0909
01 2 5382
240
44 851,1
19 452,8
25 398,3
–
–
–
–
–
806
0909
01 2 00 53820
240
19 924,3
–
–
19 924,3
–
–
–
–
министерство строительства РО
812
0901
01 2 00 21040
240
6 818,7
–
–
6 818,7
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
минздрав РО
806
0901
01 2 2110
240
18 202,8
9 895,0
8 307,8
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 00 21100
240
20 824,0
–
–
4 164,8
4 164,8
4 164,8
4 164,8
4 164,8
806
0901
01 2 0059
610
483 507,8
245 127,8
238 380,0
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 00 00590
610
844 332,4
–
–
121 503,7
145 070,3
183 781,4
190 153,2
203 823,8
806
0902
01 2 00 00590
610
571 704,9
–
–
87 913,5
87 484,3
123 546,6
130 391,9
142 368,6
806
0909
01 2 00 00590
610
179 060,9
–
–
40 749,1
44 693,4
29 409,0
30 925,0
33 284,4
министерство строительства РО
812
0901
01 2 4037
410
1 594,2
1 149,1
445,1
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
минздрав РО
806
0901
01 2 0059
610
2 694 363,9
1 455 282,5
1 239 081,4
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 00 00590
610
7 606 965,0
–
–
1 168 961,3
1 278 459,3
1 612 854,7
1 747 569,3
1 799 120,4
806
0902
01 2 0059
610
44 657,0
–
44 657,0
–
–
–
–
–
806
0902
01 2 00 00590
610
1 359 745,5
–
–
219 404,8
218 111,0
294 437,6
302 507,9
325 284,2
806
0903
01 2 00 00590
610
250 710,0
–
–
38 327,7
42 725,3
53 528,1
56 236,5
59 892,4
806
0909
01 2 00 00590
610
120 355,0
–
–
13 499,2
18 872,5
27 412,9
29 139,9
31 430,5
Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
минздрав РО
806
0901
01 2 2111
240
31 717,4
31 717,4
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
минздрав РО
806
0901
01 2 2109
240
89 756,8
89 756,8
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 5077
240
756 195,5
474 751,0
281 444,5
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
минздрав РО
806
0705
01 2 00 00590
240
27,0
–
–
–
13,5
4,5
4,5
4,5
806
0909
01 2 1104
320
28 986 071,1
12 947 788,7
16 038 282,4
–
–
–
–
–
806
0909
01 2 00 11040
320
16 320 622,6
–
–
16 320 622,6
–
–
–
–
806
1003
01 2 00 11040
320
70 631 754,2
–
–
–
16 257 520,5
17 416 024,7
18 113 910,3
18 844 298,7
806
0909
01 2 7401
580
2 028 961,6
2 028 961,6
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 0059
610
569 110,5
301 947,8
267 162,7
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 00 00590
610
141 203,6
–
–
20 456,7
41 453,6
26 320,7
25 700,4
27 272,2
806
0901
01 2 7301
520
137 013,1
62 160,9
74 852,2
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 00 73010
520
311 046,9
–
–
28 982,4
58 395,4
81 074,4
72 971,4
69 623,3
806
0902
01 2 0059
610
53 139,8
27 732,1
25 407,7
–
–
–
–
–
806
0902
01 2 00 00590
610
288 480,1
–
–
188 189,0
20 450,8
25 652,0
26 152,5
28 035,8
806
0909
01 2 0059
110
48 954,9
24 857,7
24 097,2
–
–
–
–
–
806
0909
01 2 00 00590
110
154 022,9
–
–
25 396,0
28 586,6
33 009,7
33 009,7
34 020,9
806
0909
01 2 0059
240
28 635,7
15 370,9
13 264,8
–
–
–
–
–
806
0909
01 2 00 00590
240
62 574,4
–
–
12 792,4
12 434,4
12 449,2
12 449,2
12 449,2
806
0909
01 2 0059
610
223 252,5
111 525,4
111 727,1
–
–
–
–
–
806
0909
01 2 00 00590
610
791 195,6
–
–
143 420,7
143 963,1
170 062,3
161 711,3
172 038,2
806
0909
01 2 0059
850
2 365,6
1 182,8
1 182,8
–
–
–
–
–
806
0909
01 2 00 00590
850
5 479,6
–
–
1 113,3
1 112,8
1 084,5
1 084,5
1 084,5
806
0909
01 2 2112
240
192 057,8
112 823,1
79 234,7
–
–
–
–
–
806
0909
01 2 00 21120
240
2 843 744,2
–
–
444 430,1
425 999,0
941 315,1
516 000,0
516 000,0
806
0901
01 2 00 23590
240
86 981,0
–
–
–
86 981,0
–
–
–
806
0909
01 2 00 73820
520
243 593,3
–
–
46 653,0
46 744,4
49 076,8
50 577,4
50 541,7
806
0909
01 2 00 73960
520
644,5
–
–
–
644,5
–
–
806
0909
01 2 00 74100
520
86 724,0
–
–
–
86 724,0
–
–
–
806
0909
01 2 7201
530
23 390,9
23 390,9
–
–
–
–
–
–
806
0909
01 2 7243
530
109 514,6
48 262,5
61 252,1
–
–
–
–
–
806
0909
01 2 00 72430
530
386 895,7
–
–
64 864,3
67 614,9
81 601,9
84 127,1
88 687,5
806
0909
01 2 00 R3821
240
64 760,2
–
–
–
15 272,9
16 515,3
16 486,0
16 486,0
806
0909
01 2 00 R3822
240
158 740,0
–
–
–
35 416,1
41 156,7
41 083,6
41 083,6
806
0909
01 2 00 R3823
240
153 158,7
–
–
–
61 607,5
30 553,2
30 499,0
30 499,0
806
0909
01 2 00 R3824
240
16 373,1
–
–
–
5 216,0
3 701,3
3 727,9
3 727,9
806
0909
01 2 00 R3825
240
47 410,5
–
–
–
11 487,3
11 988,6
11 967,3
11 967,3
806
0909
01 2 00 R3826
240
247 000,0
–
–
–
–
82 000,0
82 500,0
82 500,0
806
0909
01 2 00 71220
540
6 184,5
–
–
–
–
6 184,5
–
–
806
0909
01 2 00 74050
520
2 884,1
–
–
2 884,1
–
–
–
–
министерство строительства РО
812
0901
01 2 4037
410
169 210,7
88 117,3
81 093,4
–
–
–
–
–
812
0901
01 2 00 40370
410
72 415,8
–
–
40 449,9
–
31 965,9
–
–
812
0901
01 2 2104
240
47 611,8
43 659,3
3 952,5
–
–
–
–
–
812
0901
01 2 00 21040
240
46 417,0
–
–
1 087,0
9 066,0
36 264,0
–
–
812
0901
01 2 7303
520
19 611,6
4 915,0
14 696,6
–
–
–
–
–
812
0901
01 2 00 73040
520
6 507,1
–
–
4 330,7
2 176,4
–
–
–
Основное мероприятие 2.10. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
минздрав РО
806
0901
01 2 2107
240
288,0
288,0
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 2107
610
293 391,1
170 850,7
122 540,4
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 00 R4020
610
1 350 747,3
–
–
203 627,2
261 721,1
295 133,0
295 133,0
295 133,0
806
0901
01 2 00 R4920
610
2000,0
–
–
2 000,0
–
–
–
–
806
0901
01 2 5070
610
35 817,2
35 817,2
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 5402
610
36 060,5
–
36 060,5
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 00 54020
610
46 126,4
–
–
46 126,4
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.11. Развитие службы крови
минздрав РО
806
0906
01 2 0059
610
475 513,2
238 240,0
237 273,2
–
–
–
–
–
806
0906
01 2 00 00590
610
1 329 053,1
–
–
239 683,3
244 703,0
275 990,8
280 672,7
288 003,3
806
0906
01 2 2112
240
67 981,6
61 116,6
6 865,0
–
–
–
–
–
806
0906
01 2 5175
240
56 304,7
28 152,8
28 151,9
–
–
–
–
–
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
всего
в том числе:
х
х
х
х
359 295,1
147 993,5
54 291,9
91 299,6
3 369,2
3 369,2
8 339,1
50 632,6
минздрав РО
806
х
х
х
359 295,1
147 993,5
54 291,9
91 299,6
3 369,2
3 369,2
8 339,1
50 632,6
Основное мероприятие 3.1. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров
минздрав РО
806
0901
01 3 2115
240
39 610,8
39 610,8
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 3.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
минздрав РО
806
0901
01 3 2115
240
1 051,4
1 051,4
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 3 2116
240
2 945,0
2 945,0
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 3 2117
240
5 623,4
5 623,4
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 3 5073
240
15 908,3
15 908,3
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 3 5079
240
19 320,1
19 320,1
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 3.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 3.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям
минздрав РО
806
0901
01 3 7301
520
113 026,5
61 534,6
51 491,9
–
–
–
–
–
806
0901
01 3 00 73010
520
140 163,9
–
–
87 930,6
–
–
4 969,9
47 263,4
Основное мероприятие 3.5. Совершенствование методов борьбы
с вертикальной передачей ВИЧ
от матери к плоду
минздрав РО
806
0909
01 3 1150
320
4 799,9
1 999,9
2 800,0
–
–
–
–
–
806
0909
01 3 00 11500
320
16 845,8
–
–
3 369,0
3 369,2
3 369,2
3 369,2
3 369,2
Основное мероприятие 3.6. Профилактика абортов. Совершенствование работы центра медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также кабинетов предабортного консультирования медицинских организаций муниципальных образований
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения,
в том числе детей»
всего
в том числе:
х
х
х
х
1 837 405,2
298 460,5
266 578,6
269 862,1
238 183,3
249 558,5
253 336,1
261 426,1
минздрав РО
806
х
х
х
1 819 796,4
289 656,1
257 774,2
269 862,1
238 183,3
249 558,5
253 336,1
261 426,1
министерство строительства РО
812
х
х
х
17 608,8
8 804,4
8 804,4
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 4.1. Развитие медицинской реабилитации,
в том числе детей
минздрав РО
806
0909
01 4 2118
320
70 079,8
36 834,4
33 245,4
–
–
–
–
–
806
0909
01 4 00 21180
320
235 259,4
–
–
47 038,6
47 055,2
47 055,2
47 055,2
47 055,2
Основное мероприятие 4.2. Развитие санаторно-курортного лечения,
в том числе детей
минздрав РО
806
0905
01 4 0059
110
169 590,0
86 360,8
83 229,2
–
–
–
–
–
806
0905
01 4 0059
240
113 427,8
56 539,2
56 888,6
–
–
–
–
–
806
0905
01 4 0059
610
439,3
–
439,3
–
–
–
–
–
806
0905
01 4 00 00590
610
795 518,4
–
–
166 176,3
151 171,0
155 799,3
158 421,9
163 949,9
806
0905
01 4 0059
850
34 642,1
17 129,2
17 512,9
–
–
–
–
–
806
0905
01 4 7201
530
29 209,5
29 209,5
–
–
–
–
–
–
806
0905
01 4 7243
530
130 041,8
63 583,0
66 458,8
–
–
–
–
–
806
0905
01 4 00 72430
530
241 588,3
–
–
56 647,2
39 957,1
46 704,0
47 859,0
50 421,0
министерство строительства РО
812
0905
01 4 2104
240
17 608,8
8 804,4
8 804,4
–
–
–
–
–
Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
всего
в том числе:
х
х
х
х
5 391 660,8
631 155,6
609 249,4
666 014,5
715 012,6
878 909,9
917 502,2
973 816,6
минздрав РО
806
х
х
х
5 391 660,8
631 155,6
609 249,4
666 014,5
715 012,6
878 909,9
917 502,2
973 816,6
Основное мероприятие 5.1. Оказание паллиативной помощи взрослым
минздрав РО
806
0901
01 5 7201
530
98 891,5
98 891,5
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 5 7243
530
531 806,6
210 544,4
321 262,2
–
–
–
–
–
806
0901
01 5 00 72430
530
2 560 515,2
–
–
382 064,0
429 779,3
553 861,7
577 249,4
617 560,8
Основное мероприятие 5.2. Оказание паллиативной помощи детям
минздрав РО
806
0705
01 5 00 00590
240
1 125,4
–
–
–
308,8
272,2
272,2
272,2
806
0909
01 5 0059
110
475 730,3
253 070,4
222 659,9
–
–
–
–
–
806
0909
01 5 00 00590
110
1 225 813,0
–
–
216 336,7
217 806,0
253 550,6
261 060,1
277 059,6
806
0909
01 5 0059
240
122 179,5
62 750,6
59 428,9
–
–
–
–
–
806
0909
01 5 00 00590
240
339 822,1
–
–
62 439,6
62 376,1
66 515,7
74 245,1
74 245,6
806
0909
01 5 0059
850
11 797,1
5 898,7
5 898,4
–
–
–
–
–
806
0909
01 5 00 00590
830
15,1
–
–
–
15,1
–
–
–
806
0909
01 5 00 00590
850
23 965,0
–
–
5 174,2
4 727,3
4 709,7
4 675,4
4 678,4
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
всего
в том числе:
х
х
х
х
2 655 969,7
402 614,9
435 700,8
391 527,8
399 790,8
338 481,2
339 585,6
348 268,6
минздрав РО
806
х
х
х
2 655 969,7
402 614,9
435 700,8
391 527,8
399 790,8
338 481,2
339 585,6
348 268,6
Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
минздрав РО
806
0705
01 6 0059
610
45 802,0
22 899,9
22 902,1
–
–
–
–
–
806
0705
01 6 00 00590
610
132 159,0
–
–
23 107,0
23 569,4
28 168,4
28 179,7
29 134,5
806
0901
01 6 0059
610
4 193,2
2 351,0
1 842,2
–
–
–
–
–
806
0901
01 6 00 00590
610
7 722,5
–
–
1 750,0
1 333,4
1 587,7
1 525,7
1 525,7
806
0902
01 6 00 00590
610
1 086,6
–
–
–
416,6
240,0
215,0
215,0
806
0909
01 6 0059
240
51,8
51,8
–
–
–
–
–
–
806
0909
01 6 0059
610
446,5
87,9
358,6
–
–
–
–
–
806
0909
01 6 00 00590
610
1 644,4
–
–
340,7
340,7
263,0
350,0
350,0
Основное мероприятие 6.2. Повышение престижа медицинских специальностей
минздрав РО
806
0909
01 6 00 11060
340
2 388,2
–
–
1 404,2
912,0
72,0
–
–
806
0909
01 6 1106
360
14 279,6
7 149,8
7 129,8
–
–
–
–
–
806
0909
01 6 00 11060
360
2 478,0
–
–
2 478,0
–
–
–
–
806
0909
01 6 1108
350
172,5
–
172,5
–
–
–
–
–
806
0909
01 6 00 11080
350
862,5
–
–
172,5
172,5
172,5
172,5
172,5
806
0909
01 6 1108
360
172,5
172,5
–
–
–
–
–
–
806
0909
01 6 2119
240
15 736,1
8 496,7
7 239,4
–
–
–
–
–
806
0909
01 6 2318
240
653,2
335,0
318,2
–
–
–
–
–
806
0909
01 6 00 23180
240
1 591,0
–
–
318,2
318,2
318,2
318,2
318,2
Основное мероприятие 6.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
минздрав РО
806
0909
01 6 1107
320
8 000,0
4 000,0
4 000,0
–
–
–
–
–
806
0909
01 6 00 11540
320
9 000,0
–
–
4 500,0
4 500,0
–
–
–
806
0909
01 6 00 11550
320
50 000,0
–
–
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
806
0909
01 6 1151
320
115 000,0
50 000,0
65 000,0
–
–
–
–
–
806
0909
01 6 00 11510
320
64 000,0
–
–
32 000,0
32 000,0
–
–
–
806
0909
01 6 5136
320
115 000,0
50 000,0
65 000,0
–
–
–
–
–
806
0909
01 6 00 51360
320
96 000,0
–
–
48 000,0
48 000,0
–
–
–
Основное мероприятие 6.4. Развитие государственных учреждений образования
минздрав РО
806
0704
01 6 0059
610
455 977,9
225 704,7
230 273,2
–
–
–
–
–
806
0704
01 6 00 00590
610
1 236 837,5
–
–
228 909,8
238 875,4
254 149,6
254 178,7
260 724,0
806
0704
01 6 1105
610
62 062,4
30 917,6
31 144,8
–
–
–
–
–
806
0704
01 6 00 11050
610
211 580,3
–
–
38 243,4
39 352,6
43 509,8
44 645,8
45 828,7
806
0704
01 6 3893
610
768,0
448,0
320,0
–
–
–
–
–
806
0704
01 6 00 38930
610
304,0
–
–
304,0
–
–
–
–
Подпрограмма 7 «Экспертиза
и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
всего
в том числе:
х
х
х
х
1 462 708,2
166 355,9
166 916,2
172 483,6
196 052,8
243 242,5
248 648,7
269 008,5
минздрав РО
806
х
х
х
1 462 708,2
166 355,9
166 916,2
172 483,6
196 052,8
243 242,5
248 648,7
269 008,5
Основное мероприятие 7.1. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности
минздрав РО
806
0909
01 7 0059
610
311 777,1
155 272,1
156 505,0
–
–
–
–
–
806
0909
01 7 00 00590
610
1 057 657,5
–
–
164 940,4
183 865,7
223 021,1
233 109,8
252 720,5
Основное мероприятие 7.3. Организация
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
минздрав РО
806
0907
01 7 0059
610
14 488,6
7 306,8
7 181,8
–
–
–
–
–
806
0907
01 7 00 00590
610
54 788,6
–
–
7 543,2
7 939,0
15 974,1
11 291,6
12 040,7
806
0907
01 7 00 21200
240
16 990,0
–
–
–
4 248,1
4 247,3
4 247,3
4 247,3
806
0907
01 7 2120
240
7 006,4
3 777,0
3 229,4
–
–
–
–
–
Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»
всего
в том числе:
х
х
х
х
1 108 080,3
145 604,6
142 960,7
148 152,2
151 064,6
191 326,6
162 727,0
166 244,6
минздрав РО
806
х
х
х
1 108 080,3
145 604,6
142 960,7
148 152,2
151 064,6
191 326,6
162 727,0
166 244,6
Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины
минздрав РО
806
0909
01 8 0059
610
35 285,8
18 540,3
16 745,5
–
–
–
–
–
806
0909
01 8 00 00590
610
101 831,6
–
–
22 325,5
17 718,3
20 238,3
20 580,5
20 969,0
Основное мероприятие 8.2. Реализация функций центральных аппаратов исполнителей Программы
минздрав РО
806
0113
01 8 2101
240
608,9
205,3
403,6
–
–
–
–
–
806
0113
01 8 00 21010
240
245,7
–
–
198,0
47,7
–
–
–
806
0113
01 8 9999
120
1 504,3
423,6
1 080,7
–
–
–
–
–
806
0113
01 8 00 99990
120
26 953,7
–
–
769,0
923,9
8 015,6
8 622,6
8 622,6
806
0113
01 8 9999
850
549,6
274,8
274,8
–
–
–
–
–
806
0113
01 8 00 99990
850
867,0
–
–
270,8
142,1
144,4
154,5
155,2
806
0705
01 8 00 00190
240
29,8
–
–
–
22,9
2,3
2,3
2,3
806
0909
01 8 0011
120
219 613,6
110 210,5
109 403,1
–
–
–
–
–
806
0909
01 8 00 00110
120
583 480,0
–
–
110 239,7
117 949,2
117 322,1
117 322,1
120 646,9
806
0909
01 8 0019
120
5 902,3
2 870,4
3 031,9
–
–
–
–
–
806
0909
01 8 00 00190
120
14 083,4
–
–
2 880,4
2 468,5
2 911,5
2 911,5
2 911,5
806
0909
01 8 0019
240
13 471,3
7 110,9
6 360,4
–
–
–
–
–
806
0909
01 8 00 00190
240
65 422,1
–
–
6 355,2
6 858,8
37 207,5
7 610,8
7 389,8
806
0909
01 8 00 21010
240
744,3
–
–
–
150,3
198,0
198,0
198,0
806
0909
01 8 59Б0
120
6 179,7
3 120,5
3 059,2
–
–
–
–
–
806
0909
01 8 00 59800
120
11 264,1
–
–
3 018,6
1 648,7
2 183,2
2 183,2
2 230,4
806
0909
01 8 59Б0
240
1 720,4
1 047,6
672,8
–
–
–
–
–
806
0909
01 8 00 59800
240
6 136,5
–
–
345,0
1 425,1
1 418,6
1 475,6
1 472,2
806
0909
01 8 9021
850
3 729,4
1 800,7
1 928,7
–
–
–
–
–
806
0909
01 8 00 90210
850
8 456,8
–
–
1 750,0
1 709,1
1 685,1
1 665,9
1 646,7
Примечание.
Используемые сокращения:
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека;
ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;
РзПр – раздел, подраздел;
ЦСР – целевая статья расходов;
ВР – вид расходов;
минздрав РО – министерство здравоохранения Ростовской области;
министерство строительства РО – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области;
тыс. – тысяча;
Х – отсутствует код бюджетной классификации.
Приложение № 6
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств
государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» (тыс. рублей)
№
п/п
Наименование муници-пального образования Ростовской области
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
всего
в том числе
всего
в том числе
всего
всего
всего
всего
всего
в том числе
всего
в том числе
всего
в том числе
за счет средств област-ного бюд-жета
за счет средств феде-рального бюджета
за счет средств Фонда содей-ствия ре-формиро-ванию жи-лищ-но-ком-му-наль-ного хозяй-ства
за счет средств об-ласт-ного бюд-жета
за счет средств феде-рального бюджета
за счет средств Фонда содей-ствия рефор-миро-ванию жи-лищ-но-ком-му-наль-ного хозяй-ства
за счет средств об-ласт-ного бюд-жета
за счет средств феде-рального бюд-жета
за счет средств Фонда содей-ствия рефор-миро-ванию жи-лищ-но-ком-му-наль-ного хозяй-ства
за счет средств об-ласт-ного бюд-жета
за счет средств феде-раль-ного бюджета
за счет средств Фонда содей-ствия рефор-миро-ванию жи-лищ-но-ком-му-наль-ного
хозяй-ства
за счет средств об-ласт-ного бюд-жета
за счет средств феде-раль-ного бюд-жета
за счет средств Фонда содей-ствия рефор-миро-ванию жи-лищ-но-ком-му-наль-ного хозяй-ства
за счет средств об-ласт-ного бюд-жета
за счет средств феде-раль-ного бюджета
за счет средств Фонда содей-ствия рефор-миро-ванию жи-лищ-но-ком-му-наль-ного хозяй-ства
за счет средств област-ного бюд-жета
за счет средств феде-раль-ного бюд-жета
за счет средств Фонда содей-ствия рефор-миро-ванию жилищ-но-ком-муналь-ного хозяй-ства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Субсидия на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения
1.
Белокалитвин-ский район
–
–
–
–
12 476,7
12 476,7
–
–
–
–
–
–
8 200,0
8 200,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2.
Верхнедон-ской район
11 736,7
11 736,7
–
–
31 519,8
31 519,8
–
–
28 982,4
28 982,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3.
Волгодонской район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10 000,0
10 000,0
–
–
15 000,0
15 000,0
–
–
14 222,9
14 222,9
–
–
–
–
–
–
4.
Зимовников-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
25025,4
25025,4
–
–
5.
Красносулин-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
44597,9
44597,9
–
–
6.
Кашарский район
6 761,9
6 761,9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7.
Неклиновский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10 000,0
10 000,0
–
–
20 000,0
20 000,0
–
–
22 411,9
22 411,9
–
–
–
–
–
–
8.
Песчанокоп-ский район
33 662,3
33 662,3
–
–
22 630,6
22 630,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
9.
Цимлянский район
10 000,0
10 000,0
–
–
20 701,8
20 701,8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10.
г. Волгодонск
9 630,2
9 630,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
38 395,4
38 395,4
–
–
46 074,4
46 074,4
–
–
36 336,6
36 336,6
–
–
–
–
–
–
11
г. Новочер-касск
–
–
–
–
51 491,9
51 491,9
–
–
87 930,6
87 930,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
12.
г. Новошах-тинск
51 904,4
51 904,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
13
г.Таганрог
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4 969,9
4 969,9
–
–
47 263,4
47 263,4
–
–
Итого
123 695,5
123 695,5
–
–
138 820,8
138 820,8
–
–
116 913,0
116 913,0
–
–
66 595,4
66 595,48
–
–
81074,4
81074,4
–
–
77941,3
77941,3
–
–
116886,7
116886,7
–
–
Субсидия на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и приобретение и оснащение модуля для врачебной амбулатории для муниципальных учреждений здравоохранения
1.
Азовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
730,3
730,3
–
–
–
–
–
–
3427,2
3427,2
–
–
1142,4
1142,4
–
–
3427,2
3427,2
–
–
2.
Аксайский район
–
–
–
–
–
–
–
–
646,7
646,7
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3.
Белокалитвин-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
935,3
935,3
–
–
1 696,7
1 696,7
–
–
18 541,0
18 541,0
–
–
1128,0
1128,0
–
–
1137,6
1137,6
–
–
4.
Боковский район
–
–
–
–
–
–
–
–
905,8
905,8
–
–
1 793,3
1 793,3
–
–
1 141,2
1 141,2
–
–
1 141,2
1 141,2
–
–
1 141,2
1 141,2
–
–
5.
Верхнедон-ской район
–
–
–
–
–
–
–
–
905,6
905,6
–
–
915,8
915,8
–
–
1 156,8
1 156,8
–
–
1 156,8
1 156,8
–
–
1 156,8
1 156,8
–
–
6.
Веселовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
934,2
934,2
–
–
1 800,5
1 800,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7.
Волгодонской район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 054,6
1 054,6
–
–
2 273,5
2 273,5
–
–
1 161,6
1 161,6
–
–
1 161,6
1 161,6
–
–
–
–
8.
Дубовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 027,7
1 027,7
–
–
9 270,2
9 270,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
9.
Егорлыкский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
9 924,8
9 924,8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10.
Заветинский район
–
–
–
–
–
–
–
–
823,6
823,6
–
–
9 348,7
9 348,7
–
–
–
–
–
–
1 154,4
1 154,4
–
–
–
–
11.
Зерноградский район
6 619,9
6 619,9
–
–
–
–
–
–
773,3
773,3
–
–
1 786,0
1 786,0
–
–
1 128,0
1 128,0
–
–
1 128,0
1 128,0
–
–
1 128,0
1 128,0
–
–
12.
Зимовников-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 058,3
1 058,3
–
–
2 536,9
2 536,9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
13.
Кагальницкий район
–
–
–
–
–
–
–
–
686,8
686,8
–
–
11 053,5
11 053,5
–
–
1 114,8
1 114,8
–
–
8825,5
8825,53
–
–
–
–
14.
Каменский район
–
–
–
–
–
–
–
–
759,2
759,2
–
–
5 209,4
5 209,4
–
–
2 284,8
2 284,8
–
–
1142,4
1142,48
–
–
2 284,8
2 284,8
–
–
15.
Кашарский район
8 223,8
8 223,8
–
–
–
–
–
–
744,9
744,9
–
–
2 476,1
2 476,1
–
–
1 165,2
1 165,2
–
–
–
–
–
–
1 165,2
1 165,2
–
–
16.
Константинов-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
758,7
758,7
–
–
3 610,8
3 610,8
–
–
1 146,0
1 146,0
–
–
1 146,0
1 146,0
–
–
–
–
17.
Куйбышевский район
8 122,5
8 122,5
–
–
–
–
–
–
1 053,9
1 053,9
–
–
900,6
900,6
–
–
1 137,6
1 137,6
–
–
–
–
–
–
–
–
18.
Красносулин-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 028,3
1 028,3
–
–
30 403,1
30 403,1
–
–
–
–
–
–
1110,0
1110,0
–
–
1120,8
1120,8
–
–
19.
Мартынов-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
955,5
955,5
–
–
909,1
909,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
11496,0
11496,0
–
–
20.
Матвеево-Курганский район
8 079,5
8 079,5
–
–
–
–
–
–
922,1
922,1
–
–
2 687,5
2 687,5
–
–
1 131,6
1 131,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
21.
Милютинский район
–
–
–
–
–
–
–
–
944,6
944,6
–
–
2 722,4
2 722,4
–
–
8 832,0
8 832,0
–
–
1 152,0
1 152,0
–
–
–
–
–
–
22.
Миллеровский район
–
–
–
–
–
–
–
–
783,3
783,3
–
–
3 341,6
3 341,6
–
–
2 224,8
2 224,8
–
–
–
–
–
–
1 112,4
1 112,4
–
–
23.
Морозовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
963,8
963,8
–
–
8 109,3
8 109,3
–
–
1111,2
1111,2
–
–
1111,2
1111,2
–
–
2253,6
2253,6
–
–
24.
Мясниковский район
–
–
–
–
–
–
–
–
6 289,7
6 289,7
–
–
11 159,6
11 159,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
25.
Неклиновский район
7 394,8
7 394,8
–
–
–
–
–
–
1 065,0
1 065,0
–
–
3 218,4
3 218,4
–
–
1 149,6
1 149,6
–
–
12358,2
12358,2
–
–
–
–
–
–
26.
Обливский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 058,3
1 058,3
–
–
13 305,0
13 305,0
–
–
2308,8
2308,8
–
–
1 154,4
1 154,4
–
–
3463,2
3463,2
–
–
27.
Октябрьский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 028,3
1 028,3
–
–
6 124,9
6 124,9
–
–
1 110,0
1 110,0
–
–
1 110,0
1 110,0
–
–
13458,7
13458,7
–
–
28.
Орловский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 014,8
1 014,8
–
–
2 446,9
2 446,9
–
–
1 144,8
1 144,8
–
–
1 144,8
1 144,8
–
–
–
–
–
–
29.
Песчанокоп-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
9 203,9
9 203,9
–
–
9 356,2
9 356,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
11268,0
11268,0
–
–
30.
Пролетарский район
–
–
–
–
–
–
–
–
724,2
724,2
–
–
11 415,0
11 415,0
–
–
1 141,2
1 141,2
–
–
–
–
–
–
1141,2
1141,2
–
–
31.
Ремонтнен-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
736,0
736,0
–
–
1 768,2
1 768,2
–
–
–
–
–
–
1 148,4
1 148,4
–
–
–
–
–
–
32.
Родионово-Несветайский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 060,6
1 060,6
–
–
2 620,4
2 620,4
–
–
1 144,8
1 144,8
–
–
1 144,8
1 144,8
–
–
–
–
–
–
33.
Сальский район
–
–
–
–
–
–
–
–
822,8
822,8
–
–
5 228,5
5 228,5
–
–
12210,0
12210,0
–
–
2 220,0
2 220,0
–
–
2253,6
2253,6
–
–
34.
Семикаракор-ский район
6 132,2
6 132,2
–
–
–
–
–
–
694,6
694,6
–
–
2 642,8
2 642,8
–
–
1 131,6
1 131,6
–
–
1 131,6
1 131,6
–
–
1140,0
1140,0
–
–
35.
Советский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 059,9
1 059,9
–
–
4 464,5
4 464,5
–
–
–
–
–
–
1 155,6
1 155,6
–
–
1155,6
1155,6
–
–
36.
Тарасовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 031,6
1 031,6
–
–
3 526,4
3 526,4
–
–
2227,2
2227,2
–
–
2227,2
2227,2
–
–
2229,6
2229,6
–
–
37.
Тацинский район
–
–
–
–
–
–
–
–
697,1
697,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
13 965,0
13 965,0
–
–
–
–
–
–
38.
Усть-Донецкий район
–
–
–
–
–
–
–
–
9 262,0
9 262,0
–
–
–
–
–
–
1 154,4
1 154,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
39.
Целинский район
8 122,5
8 122,5
–
–
–
–
–
–
896,2
896,2
–
–
785,5
785,5
–
–
1 134,0
1 134,0
–
–
1 134,0
1 134,0
–
–
–
–
–
–
40.
Цимлянский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 052,8
1 052,8
–
–
2 684,8
2 684,8
–
–
1136,4
1136,4
–
–
2272,8
2272,8
–
–
2284,8
2284,8
–
–
41.
Чертковский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 062,8
1 062,8
–
–
908,2
908,2
–
–
1147,2
1147,2
–
–
1147,2
1147,2
–
–
–
–
–
–
42.
Шолоховский район
–
–
–
–
–
–
–
–
750,0
750,0
–
–
885,7
885,7
–
–
2 248,8
2 248,8
–
–
1 124,4
1 124,4
–
–
1124,4
1124,4
–
–
43.
г. Новочер-касск
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3 028,8
3 028,8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Итого
52 695,2
52 695,2
–
–
–
–
–
–
58 907,1
58 907,1
–
–
198339,6
198 339,6
–
–
77 092,6
77 092,6
–
–
66 937,9
66 937,9
–
–
66942,7
66942,7
–
–
Субсидия на софинансирование расходов на строительство, реконструкцию и газификацию объектов здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации
1
Чертковский район
4 915,0
4 915,0
–
–
14 696,6
14 696,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2
Советский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 176,4
2 176,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3
Тацинский район
–
–
–
–
–
–
–
–
4 330,7
4 330,7
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Итого
4 915,0
4 915,0
–
–
14 696,6
14 696,6
–
–
4 330,7
4 330,7
–
–
2 176,4
2 176,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Субсидия на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи и санитарного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения
1.
Азовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
4 031,4
4 031,4
–
–
2 611,7
2 611,7
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2.
Аксайский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 945,1
1 945,1
–
–
2 331,9
2 331,9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3.
Багаевский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 972,9
1 972,9
–
–
2 628,7
2 628,7
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4.
Белокалитвин-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
6 455,0
6 455,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2600,7
2600,7
–
–
5.
Боковский район
–
–
–
–
–
–
–
–
2 087,9
2 087,9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2609,0
2609,0
–
–
6.
Верхнедон-ской район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 588,4
1 588,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7.
Веселовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
2 174,5
2 174,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
8.
Волгодонской район
–
–
–
–
–
–
–
–
3 744,7
3 744,7
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
9.
Дубовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
4 395,7
4 395,7
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2647,4
2647,4
–
–
10.
Егорлыкский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5 163,1
5 163,1
–
–
–
–
–
–
11.
Заветинский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 881,2
1 881,2
–
–
644,5
644,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
12.
Зерноградский район
–
–
–
–
–
–
–
–
3 471,3
3 471,3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
13.
Зимовников-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
2 021,1
2 021,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2611,7
2611,7
–
–
14.
Кагальницкий район
–
–
–
–
–
–
–
–
3 179,0
3 179,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
15.
Каменский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5 145,1
5 145,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
16.
Кашарский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 650,6
2 650,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2663,8
2663,8
–
–
17.
Константинов-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 619,9
2 619,9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
18.
Красносулин-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3 689,4
3 689,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5124,7
5124,7
–
–
19.
Куйбышевский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 093,6
2 093,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
20.
Мартыновский район
–
–
–
–
–
–
–
–
2 037,2
2 037,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
21.
Матвеево-Курганский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 224,9
2 224,9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
22.
Миллеровский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 314,3
2 314,3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5086,3
5086,3
–
–
23.
Милютинский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 620,5
2 620,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
24.
Морозовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1 945,1
1 945,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5152,1
5152,1
–
–
25.
Мясниковский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7 558,6
7 558,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
26.
Неклиновский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 207,8
2207,8
–
–
5 256,4
5 256,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
27.
Обливский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 639,2
2 639,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
28.
Октябрьский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 537,6
2 537,6
–
–
5 075,3
5 075,3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
29.
Орловский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5234,4
5234,4
–
–
30.
Песчанокоп-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5 152,1
5 152,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
31.
Пролетарский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 609,0
2 609,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
32.
Ремонтнен-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 625,4
2 625,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
33.
Родионово-Несветайский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5 234,4
5 234,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
34.
Сальский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7 612,9
7 612,9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
35.
Семикаракор-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5 174,1
5 174,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
36.
Тарасовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5 091,8
5 091,8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
37.
Тацинский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 606,2
2 606,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
38.
Усть-Донецкий район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5 278,3
5 278,3
–
–
–
–
–
–
39.
Целинский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5 185,0
5 185,0
–
–
–
–
–
–
40.
Цимлянский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5 196,0
5 196,0
–
–
–
–
–
–
41.
Чертковский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5 245,4
5 245,4
–
–
–
–
–
–
42.
Шолоховский район
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5141,1
5141,1
–
–
–
–
–
–
43.
г. Азов
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
12 031,2
12 031,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
44.
г. Батайск
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 181,0
2 181,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
45.
г. Волгодонск
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3912,1
3912,1
–
–
46.
г. Гуково
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4 727,9
4 727,9
–
–
–
–
–
–
4 751,6
4 751,6
–
–
–
–
–
–
47.
г. Донецк
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 386,8
2 386,8
–
–
–
–
–
–
48.
г. Зверево
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 299,0
2 299,0
–
–
–
–
–
–
49.
г. Новочер-касск
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
8 309,2
8 309,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4175,5
4175,5
–
–
50.
г. Новошах-тинск
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
9 931,1
9 931,1
–
–
–
–
–
–
51.
г. Ростов-на-Дону
–
–
–
–
–
–
–
–
5 667,6
5 667,6
–
–
43 839,6
43 839,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
52
г. Таганрог
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
13 128,6
13 128,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4071,2
4071,2
–
–
53
г. Шахты
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4 071,2
4 071,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4652,8
4652,8
–
–
Итого
–
–
–
–
–
–
–
–
46 653,0
46 653,0
–
–
134 112,9
134112,9
–
–
49 076,8
49 076,8
–
–
50 577,4
50 577,4
–
–
50541,7
50541,7
–
–
Софинансирование приобретения медицинского и иного оборудования и инвентаря для муниципальных учреждений здравоохранения
1.
Тарасовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
2 884,1
2 884,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Итого
–
–
–
–
–
–
–
–
2 884,1
2 884,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Всего
181 305,7
181 305,7
–
–
153 517,4
153 517,4
–
–
229 687,9
229 687,9
–
–
401224,3
401224,3
–
–
207243,8
207243,8
–
–
195456,6
195456,6
–
–
234371,1
234371,1
–
–
Примечание.
Используемые сокращения:
г. – город;
тыс. – тысяча.
Приложение № 7
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства,
реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности)
№
п/п
Наименование
инвестиционного проекта
Номер и дата положительного заключения государственной (негосударст-венной) экспертизы
Источник
финансирования
Сметная стоимость
в ценах соответст-вующих лет
на начало производства работ
(тыс. рублей)
В том числе по годам реализации Программы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения»
Х
всего
901838,5
149569,2
173759,1
147305,6
83342,9
100993,2
95748,6
137733,9
областной бюджет
744414,9
128610,5
153517,4
116913,0
66595,4
81074,4
77941,3
116886,7
федеральный бюджет
Х
Х
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
157423,6
20958,7
20241,7
30392,6
16747,5
19918,8
17807,3
20847,2
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.
Белокалитвинский район
всего
21996,5
–
13273,1
–
8723,4
–
–
–
областной бюджет
20676,7
–
12476,7
–
8200,0
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1319,8
–
796,4
–
523,4
–
–
–
Капитальный ремонт МБУЗ Белокалитвинского района «Городская поликлиника»,
ул. Большая, 25
№ 61-1-1-0026-12 от 31.03.2012
всего
13273,1
–
13273,1
–
–
–
–
–
областной бюджет
12476,7
–
12476,7
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
796,4
–
796,4
–
–
–
–
–
Капитальный ремонт МБУЗ Белокалитвинского района «Городская поликлиника» по ул. Машиностроителей, 6/2, в г. Белая Калитва, Ростовской области
№ 61-1-1-0024-12 от 31.03.2012
всего
8723,4
8723,4
–
–
–
областной бюджет
8200,0
–
–
–
8200,0
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
523,4
–
–
–
523,4
–
–
–
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2.
Верхнедонской район
всего
70739,8
12175,0
32545,8
30064,8
–
–
–
–
областной бюджет
68193,1
11736,7
31519,8
28982,4
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
2546,7
438,3
1026,0
1082,4
–
–
–
–
Капитальный ремонт части административного здания
(литер А) и вспомогательного помещения (гараж,
литер Д) МБУЗ «ЦРБ»
№ 6-3-1-0378-12 от 13.12.2012
всего
12175,0
12175,0
4045,8
–
–
–
–
–
областной бюджет
11736,7
11736,7
4045,8
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
438,3
438,3
–
–
–
–
–
–
Капитальный ремонт шести зданий МБУЗ «ЦРБ»
в ст-це Казанской
№ 3-12-1-0014-13 от 25.01.2013
всего
58564,8
–
28500,0
30064,8
–
–
–
–
областной бюджет
56456,4
–
27474,0
28982,4
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
2108,4
–
1026,0
1082,4
–
–
–
–
3.
Волгодонской район
всего
40519,6
–
–
–
10330,6
15495,9
14693,1
–
областной бюджет
39222,9
–
–
–
10000,0
15000,0
14222,9
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1296,7
–
–
–
330,6
495,9
470,2
–
Капитальный ремонт здания стационара хирургического отделения Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» Волгодонского района Ростовской области (МБУЗ «ЦРБ» Волгодонского района)
№ 3-6-1-0682-13 от 19.07.2013
всего
40519,6
–
–
–
10330,6
15495,9
14693,1
–
областной бюджет
39222,9
–
–
–
10000,0
15000,0
14222,9
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1296,7
–
–
–
330,6
495,9
470,2
–
4.
Неклиновский район
всего
54709,7
–
–
–
10438,4
20876,8
23394,5
областной бюджет
52411,9
10000,0
20000,0
22411,9
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
2297,8
438,4
876,8
982,6
–
Капитальный ремонт зданий Муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» по адресу: Ростовская обл., Неклиновский район, с. Покровское,
пер. Парковый, 27
№ 6-3-1-0029-12 от 27.01.2012
всего
54709,7
10438,4
20876,8
23394,5
–
областной бюджет
52411,9
10000,0
20000,0
22411,9
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
2297,8
–
–
–
438,4
876,8
982,6
–
5.
г. Волгодонск
всего
169434,0
–
–
–
53850,5
64620,5
50963,0
областной бюджет
120806,4
–
–
–
38395,4
46074,4
36336,6
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
48627,6
–
–
–
15455,1
18546,1
14626,4
–
Капитальный ремонт терапевтического корпуса МУЗ «Городская больница № 1», расположенного по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск,
пер. Первомайский, 46/45
№ 3-6-1-0626-14 от 22.12.2014
всего
169434,0
–
–
–
53850,5
64620,5
50963,0
–
областной бюджет
120806,4
–
–
–
38395,4
46074,4
36336,6
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
48627,6
–
–
–
15455,1
18546,1
14626,4
–
6.
Кашарский район
всего
6985,4
6985,4
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
6761,9
6761,9
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
223,5
223,5
–
–
–
–
–
–
Капитальный
ремонт наружных инженерных сетей МБУЗ «ЦРБ»
№ 61-1-5-0084-11 от 15.02.2011
всего
6985,4
6985,4
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
6761,9
6761,9
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
223,5
223,5
–
–
–
–
–
–
7.
Чертковский район
всего
15421,4
5157,4
15179,0
–
–
–
–
–
областной бюджет
14696,6
4915,0
14696,6
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
724,8
242,4
482,4
–
–
–
–
–
Реконструкция газовой котельной и инженерных сетей для МБУЗ «ЦРБ» Чертковского района, п. Чертково, Чертковского района,
пер. Пионерский, 94, Чертковский район
№ 61-1-5-0416-10 от 26.07.2010
всего
15421,4
5157,4
15179,0
–
–
–
–
–
областной бюджет
14696,6
4915,0
14696,6
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
724,8
242,4
482,4
–
–
–
–
–
8.
Песчанокопский район
всего
35849,1
35849,1
22630,6
–
–
–
–
–
областной бюджет
33662,3
33662,3
22630,6
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
2186,8
2186,8
–
–
–
–
–
–
Капитальный ремонт участковой больницы с. Развильное МБУЗ «ЦРБ»
№ 6-3-1-0167-12 от 07.11.2012
всего
35849,1
35849,1
22630,6
–
–
–
–
–
областной бюджет
33662,3
33662,3
22630,6
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
2186,8
2186,8
–
–
–
–
–
–
9.
Цимлянский район
всего
22192,9
10718,2
21474,7
–
–
–
–
–
областной бюджет
20701,8
10000,0
20701,8
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1491,1
718,2
772,9
–
–
–
–
–
Капитальный ремонт здания инвентарный номер 1630 (педиатрическое отделение, акушерское отделение, отделение скорой медицинской помощи, клинико-диагностическая лаборатория), расположенного по адресу:
г. Цимлянск, ул. К. Маркса, 20, подведомственного МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района
№ 6-2-1-0336-12 от 15.09.2012
всего
22192,9
10718,2
21474,7
–
–
–
–
–
областной бюджет
20701,8
10000,0
20701,8
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1491,1
718,2
772,9
–
–
–
–
–
10.
Красносулинский район
всего
60282,0
–
–
–
–
–
–
47749,4
областной бюджет
56303,4
–
–
–
–
–
–
44597,9
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
3978,6
–
–
–
–
–
–
3151,5
Капитальный ремонт хозяйственного блока МБУЗ «ЦРБ» г. Красный Сулин и Красносулинского района
№ 3-6-1-0446-13 от 18.04.2013
всего
60282,0
–
–
–
–
–
–
47749,4
областной бюджет
56303,4
–
–
–
–
–
–
44597,9
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
3978,6
–
–
–
–
–
–
3151,5
11.
Зимовниковский район
всего
26287,2
–
–
–
–
–
–
26287,2
областной бюджет
25025,4
–
–
–
–
–
–
25025,4
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1261,8
–
–
–
–
–
–
1261,8
Капитальный ремонт помещений хирургического и реанимационного отделений МБУЗ «ЦРБ» Зимовниковского района, п. Зимовники,
ул. Дзержинского, дом 179
№ 3-6-1-0394-13 от 11.04.2013
всего
26287,2
–
–
–
–
–
–
26287,2
областной бюджет
25025,4
–
–
–
–
–
–
25025,4
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1261,8
1261,8
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
12.
г. Волгодонск
всего
21076,5
21076,5
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
9630,2
9630,2
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
11446,3
11446,3
–
–
–
–
–
–
Капитальный ремонт МБУЗ «Детская городская больница» (инфекционное отделение)
№ 6-2-1-0017-13 от 18.02.2013
всего
21076,5
21076,5
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
9630,2
9630,2
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
11446,3
11446,3
–
–
–
–
–
–
13.
г. Новочеркасск
всего
185896,7
–
68655,9
117240,8
–
–
–
–
областной бюджет
139422,5
–
51491,9
87930,6
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
46474,2
–
17164,0
29310,2
–
–
–
–
Капитальный
ремонт МБУЗ «Детская городская больница»,
ул. Первомайская, 99,
г. Новочеркасск
№ 3-12-1-0189-13 от 27.12.2013
всего
185896,7
–
68655,9
117240,8
–
–
–
–
областной бюджет
139422,5
–
51491,9
87930,6
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
46474,2
–
17164,0
29310,2
–
–
–
–
14.
г. Новошахтинск
всего
57607,6
57607,6
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
51904,4
51904,4
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
5703,2
5703,2
–
–
–
–
–
–
Капитальный ремонт акушерско-гинекологического корпуса МУЗ «Городская больница № 1»
№ 61-1-5-0750-11 от 17.12.2011
всего
57607,6
57607,6
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
51904,4
51904,4
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
5703,2
5703,2
–
–
–
–
–
–
15.
г. Таганрог
всего
107925,1
6698,0
63697,3
областной бюджет
80080,4
–
–
–
–
–
4969,9
47263,4
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
27844,7
–
–
–
–
–
1728,1
16433,9
Капитальный ремонт системы электроснабжения, системы водоснабжения, системы водоотведения, отопления, вентиляции, кондиционирования, тепловых сетей в здании Акушерского корпуса (Литер А по ул. Фрунзе 146-а), МБУЗ «Родильный дом», г. Таганрог, Ростовская область
№ 3-12-1-0036-16 от 12.09.2016
всего
107925,1
–
–
–
–
–
6698,0
63697,3
областной бюджет
80080,4
–
–
–
–
–
4969,9
47263,4
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
27844,7
–
–
–
–
–
1728,1
16433,9
Объекты капитального строительства и реконструкции
Х
всего
15421,4
5157,4
15179,0
–
–
–
–
–
областной бюджет
14696,6
4915,0
14696,6
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
724,8
242,4
482,4
–
–
–
–
–
Объекты капитального ремонта
Х
всего
881502,1
144411,8
158580,1
147305,6
83342,9
100993,2
95748,6
137733,9
областной бюджет
724803,3
123695,5
138820,8
116913,0
66595,4
81074,4
77941,3
116886,7
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
156698,8
20716,3
19759,3
30392,6
16747,5
19918,8
17807,3
20847,2
Примечание.
1. Наименования инвестиционных проектов приведены в соответствии с заключениями государственной экспертизы.
2. Используемые сокращения:
МУЗ – муниципальное учреждение здравоохранения;
МБУЗ – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения;
ЦРБ – центральная районная больница;
обл. – область;
пер. – переулок;
п. – поселок;
ст-ца – станица;
с. – село;
г. – город;
ул. – улица;
X – данные ячейки не заполняются.
Приложение № 8
к государственной программе
Ростовской области «Развитие здравоохранения»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах)
по муниципальным образованиям Ростовской области
№ п/п
Номер и наименование показателя (индикатора), наименование муниципального образования Ростовской области
Значение показателя по годам
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
1. Приобретение модульных ФАПов, врачебных амбулаторий (единиц) и модуля для размещения гаража
111
38
32
32
1.
Азовский район
–
3
1
3
2.
Белокалитвинский район
2
1
1
1
3.
Боковский район
2
1
1
1
4.
Верхнедонской район
1
1
1
1
5.
Веселовский район
2
–
–
–
6.
Волгодонской район
3
1
1
–
7.
Дубовский район
2
–
–
–
8.
Егорлыкский район
1
–
–
–
9.
Заветинский район
2
–
1
–
10.
Зерноградский район
2
1
1
1
11.
Зимовниковский район
3
–
–
–
12.
Кагальницкий район
6
1
1
–
13.
Каменский район
6
2
1
2
14.
Кашарский район
3
1
–
1
15.
Константиновский район
4
1
1
–
16.
Куйбышевский район
1
1
–
–
17.
Красносулинский район
4
–
1
1
18.
Мартыновский район
1
–
–
1
19.
Матвеево-Курганский район
3
1
–
–
20.
Милютинский район
3
2
1
–
21.
Миллеровский район
4
2
–
1
22.
Морозовский район
3
1
1
2
23.
Мясниковский район
3
–
–
–
24.
Неклиновский район
4
1
2
–
25.
Обливский район
3
2
1
3
26.
Октябрьский район
4
1
1
3
27.
Орловский район
3
1
1
–
28.
Песчанокопский район
2
–
–
1
29.
Пролетарский район
3
1
–
1
30.
Ремонтненский район
2
–
1
–
31.
Родионово-Несветайский район
3
1
1
–
32.
Сальский район
6
2
2
2
33.
Советский район
5
–
1
1
34.
Семикаракорский район
3
1
1
1
35.
Тарасовский район
4
2
2
2
36.
Тацинский район
–
–
1
–
37.
Усть-Донецкий район
–
1
–
–
38.
Целинский район
1
1
1
–
39.
Цимлянский район
3
1
2
2
40.
Чертковский район
1
1
1
–
41.
Шолоховский район
1
2
1
1
42.
г. Новочеркасск
2
–
–
2. Капитальный ремонт
(количество объектов)
1
–
3
3
1.
Белокалитвинский район
1
–
–
–
2.
Волгодонской район
–
–
1
–
3.
Неклиновский район
–
–
1
–
4.
г. Волгодонск
–
–
1
–
5.
г. Таганрог
–
–
–
1
6.
Зимовниковский район
–
–
–
1
7.
Красносулинский район
–
–
–
1
3. Приобретение автомобилей (единиц)
47
19
20
21
1.
Азовский район
1
–
–
–
2.
Аксайский район
1
–
–
–
3.
Багаевский район
1
–
–
–
4.
Белокалитвинский район
–
–
–
1
5.
Боковский район
–
–
–
1
6.
Дубовский район
–
–
–
1
7.
Зимовниковский район
–
–
–
1
8.
Неклиновский район
1
2
–
–
9.
Каменский район
2
–
–
–
10.
Кашарский район
1
–
–
1
11.
Константиновский район
1
–
–
–
12.
Красносулинский район
2
–
–
2
13.
Куйбышевский район
1
–
–
–
14.
Матвеево-Курганский район
1
–
–
–
15.
Милютинский район
1
–
–
–
16.
Миллеровский район
1
–
–
2
17.
Морозовский район
1
–
–
2
18.
Мясниковский район
3
–
–
–
19.
Обливский район
–
1
–
–
20.
Октябрьский район
1
2
–
–
21.
Орловский район
–
–
–
2
22.
Песчанокопский район
–
2
–
–
23.
Пролетарский район
–
1
–
–
24.
Ремонтненский район
–
1
–
–
25.
Родионово-Несветайский район
–
2
–
–
26.
Сальский район
–
3
–
–
27.
Семикаракорский район
–
2
–
–
28.
Тарасовский район
–
2
–
–
29.
Тацинский район
–
1
–
–
30.
Егорлыкский район
–
–
2
–
31.
Усть-Донецкий район
–
–
2
–
32.
Целинский район
–
–
2
–
33.
Цимлянский район
–
–
2
–
34.
Чертковский район
–
–
2
–
35.
Шолоховский район
–
–
2
–
36.
г. Азов
4
–
–
–
37.
г. Батайск
1
–
–
–
38.
г. Волгодонск
–
–
–
2
39.
г. Гуково
2
–
2
–
40.
г. Донецк
–
–
1
–
41.
г. Зверево
–
–
1
–
42.
г. Новочеркасск
4
–
–
2
43.
г. Новошахтинск
–
–
4
–
44.
г. Шахты
2
–
–
2
45.
г. Таганрог
4
–
–
2
46.
г. Ростов-на-Дону
11
–
–
–
Примечание.
Используемые сокращения:
г. – город;
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт.
Приложение № 9
к государственной программе
Ростовской области «Развитие здравоохранения»
УСЛОВИЯ
предоставления иных межбюджетных
трансфертов и субсидий органам
муниципальных образований Ростовской области
Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (далее – субсидия), в целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых Правительством Ростовской области объектов предоставляются по направлениям:
«Софинансирование приобретения модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и приобретения и оснащения модуля для врачебной амбулатории для муниципальных учреждений здравоохранения»;
«Софинансирование капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения»;
«Софинансирование расходов на строительство, реконструкцию и газификацию объектов здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации»;
«Софинансирование приобретения автомобилей скорой медицинской помощи и санитарного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения»;
«Софинансирование приобретения автомобилей скорой медицинской помощи для муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года».
Условия предоставления и методика расчета субсидий устанавливаются следующим образом.
Обязательными условиями предоставления субсидии местным бюджетам являются:
наличие муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, направляемые на софинансирование расходов по объектам и направлениям в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;
наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов по объектам и направлениям в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;
наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов;
наличие утвержденной проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, на софинансирование которых предоставляются субсидии;
подтверждение права муниципальной собственности на соответствующие объекты, отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности.
Определение потребности в средствах субсидии осуществляется в следующем порядке.
Формирование перечня объектов, подлежащих капитальному ремонту, осуществляется на основании установленных министерством здравоохранения Ростовской области (далее – минздрав РО) единых критериев отбора зданий муниципальных учреждений здравоохранения:
переходящие объекты, финансирование капитального ремонта которых осуществляется за счет средств областного бюджета;
наличие разработанной в установленном порядке проектно-сметной документации, которая имеет положительное заключение государственной экспертизы;
первоочередность необходимости проведения работ, которая определяется комиссией.
Определение объема потребности в субсидии на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и на приобретение и оснащение модуля для врачебной амбулатории для муниципальных учреждений здравоохранения осуществляется исходя из заявок муниципальных учреждений здравоохранения, составленных на основании заключений об аварийности или экономической нецелесообразности проведения капитального ремонта существующих зданий фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий либо находящихся в арендуемых помещениях, которые рассматриваются комиссией минздрава РО.
Определение объема потребности в субсидии на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения (в том числе в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года) осуществляется исходя из заявок муниципальных учреждений здравоохранения, составленных на основании нормативной потребности, учитывая степень изношенности автопарка и экономическую нецелесообразность проведения восстановительного ремонта, которые согласовываются минздравом РО.
Расходование средств осуществляется минздравом РО и министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области (далее – министерства) в установленном для исполнения областного бюджета порядке на основании бюджетной росписи в пределах выделенных ассигнований на очередной финансовый год. Средства зачисляются на счета бюджетов муниципальных образований с отражением их в доходах местных бюджетов.
Кассовая заявка на предстоящий месяц представляется в министерства за 20 рабочих дней до конца месяца, предшествующего планируемому к финансированию. Заявка представляется ежемесячно по установленной министерствами форме.
Министерства направляют кассовую заявку о потребности в средствах в министерство финансов Ростовской области по установленной форме и в установленные сроки. Министерства осуществляют перечисление средств администрациям муниципальных образований Ростовской области на счета администраторов доходов бюджета после получения документов – оснований принятия денежного обязательства.
Администратор доходов в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в минздрав РО отчет об использовании средств по направлениям, указанным в настоящем пункте, а также по установленной министерствами форме.
Министерства осуществляют контроль за целевым и эффективным использованием средств по следующим направлениям:
«Софинансирование приобретения модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и приобретения и оснащения модуля для врачебной амбулатории для муниципальных учреждений здравоохранения»;
«Софинансирование капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения»;
«Софинансирование расходов на строительство, реконструкцию и газификацию объектов здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации»;
«Софинансирование приобретения автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения»;
«Софинансирование приобретения автомобилей скорой медицинской помощи для муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года».
Предоставление и методика расчета иных межбюджетных трансфертов устанавливаются следующим образом.
Иные межбюджетные трансферты предусмотрены бюджету г. Ростова-на-Дону на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, связанных с обеспечением оказания медицинской помощи (далее – МБТ).
Средства МБТ предусмотрены для обеспечения деятельности бригад скорой медицинской помощи, в том числе:
на заработную плату врачей и среднего медицинского персонала с учетом предполагаемого порядка (графика) работы службы скорой медицинской помощи;
медикаменты, расходный материал в расчете на 11 автомобилей скорой медицинской помощи (без учета 6 резервных автомобилей скорой медицинской помощи);
транспортные расходы в расчете на 17 автомобилей скорой медицинской помощи (в том числе 6 резервных автомобилей скорой медицинской помощи).
Расходование средств будет осуществляться исходя из фактически произведенных выездов бригад скорой медицинской помощи в период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года.
______________________
Примечание.
Используемые сокращения:
г. – город;
минздрав РО – министерство здравоохранения Ростовской области;
ФИФА – Международная федерация футбола.
Приложение № 10
к государственной программе
Ростовской области «Развитие здравоохранения»
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы и порядке расходования
средств по кадровому обеспечению системы здравоохранения
1. Настоящее Положение определяет принципы организации работы и порядок расходования средств по кадровому обеспечению системы здравоохранения в целях реализации следующих направлений (далее – мероприятия):
1.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников.
1.2. Повышение престижа медицинских специальностей.
1.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников.
2. Финансирование мероприятий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству здравоохранения Ростовской области (далее – министерство) на текущий финансовый год.
3. Отдельным категориям медицинских работников (далее – медицинские работники) предоставляются следующие меры социальной поддержки:
3.1. Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам: врачам и фельдшерам в возрасте до 50 лет, являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим неисполненных обязательств по договору о целевом обучении, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, в размере 1 000,0 тыс. (одного миллиона) рублей для врачей и 500,0 тыс. (пятисот тысяч) рублей для фельдшеров.
3.2. Единовременные выплаты врачам, прибывшим на работу в муниципальные медицинские организации, расположенные в «угледобывающих территориях», а также в подведомственные министерству государственные медицинские организации, в том числе в филиалы и отделения этих организаций, расположенные в «угледобывающих территориях» (далее – медицинские организации «угледобывающих территорий»), осуществляются в размере 500,0 тыс. (пятисот тысяч) рублей.
4. Количество медицинских работников, получателей единовременных компенсационных выплат и единовременных выплат, определяется ежегодно, в соответствии с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными из средств федерального и областного бюджетов.
5. Единовременные компенсационные выплаты предоставляются медицинским работникам, выполняющим трудовые функции на должностях, включенных в утвержденный министерством перечень вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на очередной финансовый год (программный реестр должностей), согласно подпункту «д» пункта 4 приложения № 3 к государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640;
6. Единовременные выплаты врачам медицинских организаций «угледобывающих территорий» осуществляются в год их трудоустройства в медицинские организации «угледобывающих территорий».
7. Единовременная компенсационная выплата либо единовременная выплата предоставляется министерством медицинскому работнику однократно. Медицинский работник не может быть получателем единовременной компенсационной выплаты и единовременной выплаты одновременно, а также при условии наличия неисполненных обязательств по ранее заключенным договорам на предоставление единовременной компенсационной выплаты, либо единовременной выплаты, либо по договору о целевом обучении.
8. Единовременная компенсационная выплата либо единовременная выплата предоставляется министерством медицинскому работнику при соблюдении следующих требований:
8.1. Заключение медицинским работником с медицинской организацией, подведомственной министерству либо органу местного самоуправления, трудового договора, предусматривающего осуществление медицинским работником медицинской деятельности согласно требованиям статьи 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» на условиях полного рабочего дня с продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации.
8.2. Заключение министерством с медицинским работником договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты либо договора о предоставлении единовременной выплаты (далее – договор), предусматривающего:
обязанность медицинского работника исполнять трудовые обязанности в течение пяти лет со дня заключения договора на должности в соответствии с трудовым договором при условии продления договора на период неисполнения трудовой функции в полном объеме (кроме времени отдыха, предусмотренного статьями 106 и 107 Трудового кодекса Российской Федерации);
порядок предоставления медицинскому работнику единовременной компенсационной выплаты либо единовременной выплаты;
возврат в случае досрочного увольнения (до истечения пятилетнего срока) в течение 30 календарных дней в бюджет Ростовской области части единовременной компенсационной выплаты либо части единовременной выплаты, рассчитанной пропорционально неотработанному периоду со дня прекращения трудового договора до истечения пятилетнего срока (за исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 5 – 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации), а также в случае перевода на другую должность и поступления на обучение по дополнительным профессиональным программам;
возврат в течение 30 календарных дней в бюджет Ростовской области части единовременной компенсационной выплаты либо части единовременной выплаты, рассчитанной пропорционально неотработанному периоду со дня прекращения трудового договора, в случае увольнения до истечения пятилетнего срока в связи с призывом на военную службу (в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации) или продление срока действия договора на период неисполнения функциональных обязанностей (по выбору медицинского работника);
освобождение медицинского работника от возврата части единовременной выплаты в случае прекращения трудового договора с медицинской организацией «угледобывающей территории» до истечения пятилетнего срока, рассчитанной с даты прекращения трудового договора, пропорционально неотработанному медицинским работником периоду, при условии его переезда на работу в течение одного месяца с момента увольнения в другую «угледобывающую территорию»;
ответственность медицинского работника за неисполнение обязанностей, предусмотренных договором с министерством.
Формы договоров о предоставлении единовременной компенсационной выплаты и единовременной выплаты утверждаются министерством.
9. На основании сведений о медицинских работниках, предоставляемых руководителями государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, министерство формирует списки медицинских работников, претендующих на единовременные компенсационные выплаты и списки медицинских работников, претендующих на единовременные выплаты (далее – списки). Комиссия, созданная министерством в установленном им порядке, утверждает списки. Отбор медицинских работников, претендующих на единовременные выплаты, осуществляется на основании рейтинга «угледобывающих территорий» по укомплектованности штатных должностей врачей физическими лицами, а также рейтинга укомплектованности медицинской организации «угледобывающей территории» медицинскими работниками по специальностям.
Медицинские работники из утвержденных списков заключают договоры с министерством.
10. Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат осуществляется за счет средств федерального бюджета, а также за счет средств областного бюджета, исходя из уровней софинансирования.
Финансовое обеспечение единовременных выплат осуществляется за счет средств областного бюджета.
11. Перечисление денежных средств единовременных компенсационных выплат и единовременных выплат производится на основании заключенных договоров на лицевые счета медицинских работников, открытые в финансово-кредитных организациях.
12. Средства федерального бюджета, поступившие в бюджет Ростовской области от возврата части единовременной компенсационной выплаты, подлежат возврату в течение трех рабочих дней в федеральный бюджет.
13. Финансирование подведомственных министерству медицинских организаций на повышение квалификации и профессиональную переподготовку медицинских работников, в том числе работников, имеющих немедицинское образование и допущенных к работе на должностях медицинских работников в соответствии с ранее действующим законодательством, а также фармацевтических работников (далее – работников), на оплату суточных расходов, расходов по найму жилых помещений, проездных документов, а также на оплату учебному заведению за профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников, осуществляется за счет средств областного бюджета путем перечисления средств на лицевые счета, открытые подведомственными министерству медицинскими организациями в министерстве финансов Ростовской области, в пределах лимитов бюджетных обязательств.
Расходование средств осуществляется подведомственными медицинскими организациями в соответствии с квотами на мероприятия, утвержденными приказом министерства.
Медицинские организации, подведомственные министерству, самостоятельно заключают договоры с медицинскими учебными заведениями, производят оплату профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников за счет средств областного бюджета и собственных средств.
Выплата командировочных и суточных работникам подведомственных медицинских организаций области производится в установленном порядке.
Медицинские организации, подведомственные министерству, ежеквартально представляют в министерство отчет о целевом использовании средств.
В случае образования остатков на счетах подведомственных медицинских организаций области в конце финансового года целевые средства подлежат возврату на лицевой счет министерства.
14. Министерство вправе перераспределить образовавшуюся экономию средств по мероприятиям и медицинским организациям области.
15. Контроль за использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от __________ № _____
Перечень
правовых актов Ростовской
области, признанных утратившими силу
1. Постановление Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 205 «Об организации работы и порядке расходования средств по кадровому обеспечению системы здравоохранения на 2011 – 2017 годы».
2. Постановление Правительства Ростовской области от 06.02.2012 № 84 «О предоставлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам».
3. Постановление Правительства Ростовской области от 01.06.2012 № 456 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 205».
4. Постановление Правительства Ростовской области от 04.04.2013 № 188 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 06.02.2012 № 84».
5. Постановление Правительства Ростовской области от 19.03.2014 № 189 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 06.02.2012 № 84».
6. Постановление Правительства Ростовской области от 31.12.2014 № 919 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 06.02.2012 № 84».
7. Постановление Правительства Ростовской области от 19.02.2015 № 115 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 205».
8. Постановление Правительства Ростовской области от 02.04.2015 № 231 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 205».
9. Постановление Правительства Ростовской области от 08.04.2015 № 251 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 06.02.2012 № 84».
10. Постановление Правительства Ростовской области от 27.01.2016 № 24 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 205».
11. Постановление Правительства Ростовской области от 10.03.2016 № 157 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 06.02.2012 № 84».
12. Постановление Правительства Ростовской области от 22.03.2017 № 214 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 06.02.2012 № 84».
13.Постановление Правительства Ростовской области от 31.05.2017 № 395 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 205».
14. Постановление Правительства Ростовской области от 14.06.2017 № 426 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 06.02.2012 № 84».
Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
Т.А. Родионченко
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 26.07.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: