Основная информация

Дата опубликования: 12 марта 2020г.
Номер документа: RU58047505202000083
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация города Пензы
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

Емейл: goradm@sura.ru

Должность: главный специалист"пл.Маршала Жукова

Дата подписи: 23.03.2020 17:00:26

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2020 № 329

О внесении изменений в постановление администрации города Пензы

от 03.10.2019 г. № 1915/3 «Об утверждении муниципальной программы

города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных

услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе

на 2020-2026 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 № 1527 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы», руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,

Администрация города Пензы постановляет:

1. Внести в Приложение к постановлению администрации города Пензы от 03.10.2019 г. № 1915/3 «Об утверждении муниципальной программы города Пензы Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объём финансирования мероприятий Программы составит 1 615 032,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 214 585,8 тыс. руб.;

2021 год – 239 091,0 тыс. руб.;

2022 год – 206 870,1 тыс. руб.;

2023 год – 238 621,5 тыс. руб.;

2024 год – 238 621,5 тыс. руб.;

2025 год – 238 621,5 тыс. руб.;

2026 год – 238 621,5 тыс. руб.

– за счет средств бюджета города Пензы – 1 614 730,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 214 485,0 тыс. руб.;

2021 год – 238 990,2 тыс. руб.;

2022 год – 206 769,3 тыс. руб.;

2023 год – 238 621,5 тыс. руб.;

2024 год – 238 621,5 тыс. руб.;

2025 год – 238 621,5 тыс.руб.;

2026 год – 238 621,5 тыс. руб.

– за счет средств бюджета Пензенской области – 302,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 100,8 тыс. руб.;

2021 год – 100,8 тыс. руб.;

2022 год – 100,8 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год – 0,0 тыс. руб.;

2026 год – 0,0 тыс. руб.

»;

1.2. Раздел 3 «Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и (или) решения задач» Программы изложить в следующей редакции:

«3.Целевые показатели (индикаторы) достижения целей

и (или) решения задач

Перечень целевых показателей муниципальной Программы и их значения приведены в приложении № 1 к муниципальной Программе.

Целевой индикатор Программы «Количество перевозимых пассажиров за отчетный период» определяется по фактическому количеству перевезенных пассажиров за отчетный период.

Целевой индикатор Программы «Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных отдельными категориями граждан» рассчитывается отношением числа фактически совершенных поездок за отчетный период времени к базовому показателю. Базовый показатель рассчитывается как сумма среднего значения показателя количества перевезенных пассажиров за 3 календарных года всеми получателями субсидии, предшествующих плановому периоду. Базовый показатель на 2020 год равен 2 680 872. Значение целевого показателя ежегодно принимается в размере не менее 85 % от базового показателя».

Целевые индикаторы Подпрограммы №1:

- «Показатель регулярности движения городского общественного транспорта» рассчитывается отношением числа фактически выполненных рейсов за отчетный период времени к общему количеству рейсов, предусмотренных расписанием движения за отчетный период времени в %:

99636 рейсов / 108300 рейсов х 100 = 92,7% (базовый показатель).

- «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа». Значение целевого показателя ежегодно нулевое значение, т.к. муниципальное образование – город Пенза, является административным центром Пензенской области и в черте города Пензы отсутствуют населенные пункты, удаленные от автобусной остановки более чем на 3 км.

Целевые индикаторы Подпрограммы №2:

- «Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок» определяется по фактическому количеству проведенных контрольных мероприятий за отчетный период.

- «Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» характеризует эффективность использования финансовых ресурсов и рассчитывается отношением общего объема бюджетных ассигнований, затраченных в рамках муниципальной Программы, к объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

225896,2 тыс. руб. / 225896,2 тыс. руб. х 100% = 100%

Значение целевого показателя ежегодно принимается 100% от базового показателя.

Целевые индикаторы Подпрограммы №3:

- «Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию» рассчитывается процентным отношением учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, к общему количеству заявок на получение транспортных услуг, принятых от учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.

,

где

- доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию,

- учреждения и организации бюджетной сферы и органы местного самоуправления, получившие услуги по транспортному обслуживанию,

- общее количество заявок на получение услуг по транспортному обслуживанию, принятых от учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.

Значение целевого показателя ежегодно принимается не менее 95%.

- «Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств» рассчитывается процентным соотношением граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, к общему количеству заявок на получение услуг по предоставлению транспортных средств, принятых от граждан с ограниченными физическими возможностями.

,

где

- доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств,

- граждане с ограниченными физическими возможностями, получившие услуги по предоставлению транспортных средств,

- общее количество заявок на получение услуг по предоставлению транспортных средств, принятых от граждан с ограниченными физическими возможностями.

Значение целевого показателя ежегодно принимается не менее 95%.

»;

1.3. В пункте 10.1.1. «Паспорт подпрограммы муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» Раздела 10 Программы:

1.3.1. Строку «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе» изложить в следующей редакции:

«

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Общий объём финансирования мероприятий Подпрограммы составит – 1 192 729,4 тыс. рублей, в т.ч.

2020 год – 155 577,9 тыс. руб.;

2021 год – 178 541,3 тыс.руб.;

2022 год – 144 385,0 тыс. руб.;

2023 год – 178 556,3 тыс.руб.;

2024 год – 178 556,3 тыс.руб.;

2025 год – 178 556,3 тыс.руб.;

2026 год – 178 556,3 тыс.руб.

– за счет средств бюджета города Пензы – 1 192 729,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 155 577,9 тыс. руб.;

2021 год – 178 541,3 тыс.руб.;

2022 год – 144 385,0 тыс. руб.;

2023 год – 178 556,3 тыс.руб.;

2024 год – 178 556,3 тыс.руб.;

2025 год – 178 556,3 тыс.руб.;

2026 год – 178 556,3 тыс.руб.

»;

1.3.2. Пункт 10.1.7. «Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» раздела 10 Программы изложить в следующей редакции:

«10.1.7. Объём финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет

– 1 192 729,4 тыс. рублей, в т.ч.

2020 год – 155 577,9 тыс. руб.;

2021 год – 178 541,3 тыс.руб.;

2022 год – 144 385,0 тыс. руб.;

2023 год – 178 556,3 тыс.руб.;

2024 год – 178 556,3 тыс.руб.;

2025 год – 178 556,3 тыс.руб.;

2026 год – 178 556,3 тыс.руб.

– за счет средств бюджета города Пензы – 1 192 729,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 155 577,9 тыс. руб.;

2021 год – 178 541,3 тыс.руб.;

2022 год – 144 385,0 тыс. руб.;

2023 год – 178 556,3 тыс.руб.;

2024 год – 178 556,3 тыс.руб.;

2025 год – 178 556,3 тыс.руб.;

2026 год – 178 556,3 тыс.руб.

»;

1.4. В пункте 10.2.1. «Паспорт подпрограммы муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» Раздела 10 Программы:

1.4.1. Строку «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг» изложить в следующей редакции:

«

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет – 56 240,8 тыс. рублей, в т.ч.

2020 год – 8 206,3 тыс. руб.;

2021 год – 8 463,6 тыс. руб.;

2022 год – 8 789,7 тыс.руб.;

2023 год – 7 695,3 тыс.руб.;

2024 год – 7 695,3 тыс.руб.;

2025 год – 7 695,3 тыс.руб.;

2026 год – 7 695,3 тыс.руб.

»;

1.4.2. Пункт 10.2.7. «Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» раздела 10 Программы изложить в следующей редакции:

«10.2.7. Объём финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет

– 56 240,8 тыс. рублей, в т.ч.

2020 год – 8 206,3 тыс. руб.;

2021 год – 8 463,6 тыс. руб.;

2022 год – 8 789,7 тыс.руб.;

2023 год – 7 695,3 тыс.руб.;

2024 год – 7 695,3 тыс.руб.;

2025 год – 7 695,3 тыс.руб.;

2026 год –7 695,3 тыс.руб.

»;

1.5.В пункте 10.3.1. «Паспорт подпрограммы муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» Раздела 10 Программы:

1.5.1. Строку «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями» изложить в следующей редакции:

«

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет

– 366 062,7 тыс. рублей, в т.ч.

2020 год – 50 801,6 тыс. руб.;

2021 год – 52 086,1 тыс.руб.;

2022 год – 53 695,4 тыс.руб.;

2023 год – 52 369,9 тыс.руб.;

2024 год – 52 369,9 тыс.руб.;

2025 год – 52 369,9 тыс.руб.;

2026 год – 52 369,9 тыс.руб.

– за счет средств бюджета города Пензы – 365 760,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 50 700,8 тыс. руб.;

2021 год – 51 985,3 тыс.руб.;

2022 год – 53 594,6 тыс.руб.;

2023 год – 52 369,9 тыс.руб.;

2024 год – 52 369,9 тыс.руб.;

2025 год – 52 369,9 тыс.руб.;

2026 год – 52 369,9 тыс.руб.

– за счет средств бюджета Пензенской области – 302,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 100,8 тыс. руб.;

2021 год – 100,8 тыс. руб.;

2022 год – 100,8 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год – 0,0 тыс. руб.;

2026 год – 0,0 тыс. руб.

»;

1.5.2. В пункте 10.3.2. «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную Программу» раздела 10 Программы абзац 3 исключить.

1.5.3. Пункт 10.3.7. «Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» раздела 10 Программы изложить в следующей редакции:

«10.3.7. Объём финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы и Пензенской области. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет

– 366 062,7 тыс. рублей, в т.ч.

2020 год – 50 801,6 тыс. руб.;

2021 год – 52 086,1 тыс.руб.;

2022 год – 53 695,4 тыс.руб.;

2023 год – 52 369,9 тыс.руб.;

2024 год – 52 369,9 тыс.руб.;

2025 год – 52 369,9 тыс.руб.;

2026 год – 52 369,9 тыс.руб.

– за счет средств бюджета города Пензы – 365 760,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 50 700,8 тыс. руб.;

2021 год – 51 985,3 тыс.руб.;

2022 год – 53 594,6 тыс.руб.;

2023 год – 52 369,9 тыс.руб.;

2024 год – 52 369,9 тыс.руб.;

2025 год – 52 369,9 тыс.руб.;

2026 год – 52 369,9 тыс.руб.

– за счет средств бюджета Пензенской области – 302,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 100,8 тыс. руб.;

2021 год – 100,8 тыс. руб.;

2022 год – 100,8 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год – 0,0 тыс. руб.;

2026 год – 0,0 тыс. руб.

»;

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

Емейл: goradm@sura.ru

Должность: главный специалист"пл.Маршала Жукова

Дата подписи: 23.03.2020 17:00:26

1.6. Приложение № 1 «Перечень целевых показателей муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение №1к муниципальной программе города Пензы«Создание условий для предоставления транспортных услуги организация транспортного обслуживания в городе Пензена 2020-2026 годы»

Перечень целевых показателей муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»

Ответственный исполнитель

Управление транспорта и связи города Пензы

№п/п

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

№ пп. мероприятий

Ожидаемые результаты

Значение целевых показателей

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»

1

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

Тыс. пассажиров

х

Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы

29300

29400

29500

29600

29700

29800

29900

2

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных отдельными категориями граждан (не менее)

%

х

Обеспечение перевозок отдельных категорий граждан, пользующихся правом льготного и бесплатного проезда в автобусах большого класса

85

85

85

85

85

85

85

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»

1

Показатель регулярности движения городского общественного транспорта

%

1.1, 1.2, 1.3

Стабилизация работы общественного пассажирского транспорта города Пензы. Повышение уровня доступности транспортной системы города Пензы

92,8

92,9

93,0

93,1

93,2

93,3

93,4

2

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа

%

1.1, 1.2, 1.3

Повышение уровня доступности транспортной системы города Пензы

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

1

Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок

Шт.

2.2, 2.3

Модернизация технического обеспечения пассажирского транспорта, систем и механизмов контроля, совершенствование технологии транспортных процессов.

180

180

180

180

180

180

180

2

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной программы

%

2.1

Стабилизация работы общественного пассажирского транспорта города Пензы.

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

1

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

3.1

Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок

95

95

95

95

95

95

95

2

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

3.2

Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки.

95

95

95

95

95

95

95

»;

1.7. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к муниципальной программе города Пензы

«Создание условий для предоставления транспортных услуг

и организация транспортного обслуживания в городе Пензе

на 2020-2026 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление транспорта и связи города Пензы

(указать наименование органа местного самоуправления)

№ п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Муниципальная программа

«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»

всего

214 585,8

239 091,0

206 870,1

238 621,5

238 621,5

238 621,5

238 621,5

1 615 032,9

бюджет города Пензы

214 485,0

238 990,2

206 769,3

238 621,5

238 621,5

238 621,5

238 621,5

1 614 730,5

бюджет Пензенской области

100,8

100,8

100,8

0,0

0,0

0,0

0,0

302,4

1

Подпрограмма 1

«Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе».

всего

155 577,9

178 541,3

144 385,0

178 556,3

178 556,3

178 556,3

178 556,3

1 192 729,4

бюджет города Пензы

155 577,9

178 541,3

144 385,0

178 556,3

178 556,3

178 556,3

178 556,3

1 192 729,4

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

Мероприятие

Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе:

бюджет города Пензы

34 156,3

34 156,3

0,0

40 056,3

40 056,3

40 056,3

40 056,3

228 537,8

1.1.1

Мероприятие

Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом

бюджет города Пензы

3 576,3

3 576,3

0,0

3 576,3

3 576,3

3 576,3

3 576,3

21 457,8

1.1.2

Мероприятие

Возмещение недополученных доходов от перевозки городским пассажирским транспортом отдельных категорий граждан, определенных решением Пензенской городской Думы от 22.12.2016 г. № 610-30/6 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в 2017-2021 годах»

бюджет города Пензы

30 580,0

30 580,0

0,0

36 480,0

36 480,0

36 480,0

36 480,0

207 080,0

1.2

Мероприятие

Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

бюджет города Пензы

37 400,0

37 400,0

37 400,0

31 500,0

31 500,0

31 500,00

31 500,0

238 200,0

1.3

Мероприятие

Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров

бюджет города Пензы

84 021,6

106 985,0

106 985,0

107 000,0

107 000,0

107 000,0

107 000,0

725 991,6

2

Подпрограмма 2

«Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

бюджет города Пензы

8 206,3

8 463,6

8 789,7

7 695,3

7 695,3

7 695,3

7 695,3

56 240,8

2.1

Мероприятие

Руководство и управление в сфере установленных функций

бюджет города Пензы

8 206,3

8 463,6

8 789,7

7 695,3

7 695,3

7 695,3

7 695,3

56 240,8

2.2

Мероприятие

Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок

бюджет города Пензы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3

Мероприятие

Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты

бюджет города Пензы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Подпрограмма 3

«Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

всего

50 801,6

52 086,1

53 695,4

52 369,9

52 369,9

52 369,9

52 369,9

366 062,7

бюджет города Пензы

50 700,8

51 985,3

53 594,6

52 369,9

52 369,9

52 369,9

52 369,9

365 760,3

бюджет Пензенской области

100,8

100,8

100,8

0,0

0,0

0,0

0,0

302,4

3.1

Мероприятие

Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления

всего

50 471,1

51 755,6

53 364,9

52 039,4

52 039,4

52 039,4

52 039,4

363 749,2

бюджет города Пензы

50 370,3

51 654,8

53 264,1

52 039,4

52 039,4

52 039,4

52 039,4

363 446,8

бюджет Пензенской области

100,8

100,8

100,8

0,0

0,0

0,0

0,0

302,4

3.2

Мероприятие

Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями

всего

330,5

330,5

330,5

330,5

330,5

330,5

330,5

2 313,5

бюджет города Пензы

330,5

330,5

330,5

330,5

330,5

330,5

330,5

2 313,5

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;

1.8. Приложение № 4 «Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение №4 к муниципальной программе города Пензы

«Создание условий для предоставления транспортных услуг

и организация транспортного обслуживания в городе Пензе

на 2020-2026 годы»

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" на 2020 год

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию государственной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы

Суммарная планируемая результативность государственной программы

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы

Планируемый показатель результативности государственной программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"

1

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

тыс.пас.

29200

29300

х

х

х

х

х

100,34

х

2

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных отдельными категориями граждан (не менее)

%

85

85

100,00

Итоговое значение (по Программе)

х

х

214 585,80

х

х

х

100,17

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»

1

Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта

%

92,7

92,8

100,11

х

х

х

х

х

х

2

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

%

0

0

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме N 1)

х

х

х

100,06

155 577,90

0,7250

72,54

х

х

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

5

Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок

шт.

180

180

100,00

х

х

х

х

х

х

6

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы

%

100,0

100

100,00

Итоговое значение (по подпрограмме N 2)

х

х

х

100,00

8 206,30

0,0382

3,82

х

х

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

9

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

10

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме N 3)

х

х

х

100,00

50 801,60

0,2367

23,67

х

х

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы

"Создание условий для предоставления транспортных услуг

и организация транспортного обслуживания в городе Пензе

на 2020-2026 годы"

на 2021 год

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию государственной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы

Суммарная планируемая результативность государственной программы

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы

Планируемый показатель результативности государственной программы

1

2

3

4

5

              6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"

1

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

тыс.пас.

29300

29400

х

х

х

х

х

100,34

х

2

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных отдельными категориями граждан (не менее)

%

85

85

100,00

Итоговое значение (по Программе)

х

х

239 091,00

х

х

х

100,17

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»

1

Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта

%

92,8

92,9

100,11

х

х

х

х

х

х

2

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

%

0

0

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме N 1)

х

х

х

100,06

178 541,30

0,7468

74,72

х

х

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

5

Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок

шт.

180

180

100,00

х

х

х

х

х

х

6

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы

%

100,0

100

100,00

Итоговое значение (по подпрограмме N 2)

х

х

х

100,00

8 463,60

0,0354

3,54

х

х

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

9

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

10

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме N 3)

х

х

х

100,00

52 086,10

0,2179

21,79

х

х

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы

"Создание условий для предоставления транспортных услуг

и организация транспортного обслуживания в городе Пензе

на 2020-2026 годы"

на 2022 год

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию государственной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы

Суммарная планируемая результативность государственной программы

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы

Планируемый показатель результативности государственной программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"

1

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

тыс.пас.

29400

29500

х

х

х

х

х

100,34

х

2

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных отдельными категориями граждан (не менее)

%

85

85

100,00

Итоговое значение (по Программе)

х

х

206 870,10

х

х

х

100,17

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»

1

Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта

%

92,9

93

100,11

х

х

х

х

х

х

2

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

%

0

0

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме N 1)

х

х

х

100,06

144 385,00

0,6980

69,84

х

х

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

5

Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок

шт.

180

180

100,00

х

х

х

х

х

х

6

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы

%

100,0

100

100,00

Итоговое значение (по подпрограмме N 2)

х

х

х

100,00

8 789,70

0,0425

4,25

х

х

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

9

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

10

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме N 3)

х

х

х

100,00

53 695,40

0,2596

25,96

х

х

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы

"Создание условий для предоставления транспортных услуг

и организация транспортного обслуживания в городе Пензе

на 2020-2026 годы"

на 2023 год

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию государственной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы

Суммарная планируемая результативность государственной программы

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы

Планируемый показатель результативности государственной программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"

1

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

тыс.пас.

29500

29600

х

х

х

х

х

100,34

х

2

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных отдельными категориями граждан (не менее)

%

85

85

100,00

Итоговое значение (по Программе)

х

х

238 621,5

х

х

х

100,17

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»

1

Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта

%

93

93,1

100,11

х

х

х

х

х

х

2

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

%

0

0

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме N 1)

х

х

х

100,06

178 556,3

0,7483

74,87

х

х

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

5

Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок

шт.

180

180

100,00

х

х

х

х

х

х

6

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы

%

100,0

100

100,00

Итоговое значение (по подпрограмме N 2)

х

х

х

100,00

7 695,3

0,0322

3,22

х

х

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

9

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

10

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме N 3)

х

х

х

100,00

52 369,9

0,2195

21,95

х

х

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию государственной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы

Суммарная планируемая результативность государственной программы

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы

Планируемый показатель результативности государственной программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"

1

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

тыс.пас.

29200

29300

х

х

х

х

х

100,34

х

2

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных отдельными категориями граждан (не менее)

%

85

85

100,00

Итоговое значение (по Программе)

х

х

214 585,80

х

х

х

100,17

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»

1

Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта

%

92,7

92,8

100,11

х

х

х

х

х

х

2

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

%

0

0

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме N 1)

х

х

х

100,06

155 577,90

0,7250

72,54

х

х

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

5

Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок

шт.

180

180

100,00

х

х

х

х

х

х

6

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы

%

100,0

100

100,00

Итоговое значение (по подпрограмме N 2)

х

х

х

100,00

8 206,30

0,0382

3,82

х

х

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

9

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

10

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме N 3)

х

х

х

100,00

50 801,60

0,2367

23,67

х

х

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы

"Создание условий для предоставления транспортных услуг

и организация транспортного обслуживания в городе Пензе

на 2020-2026 годы"

на 2021 год

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию государственной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы

Суммарная планируемая результативность государственной программы

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы

Планируемый показатель результативности государственной программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"

1

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

тыс.пас.

29300

29400

х

х

х

х

х

100,34

х

2

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных отдельными категориями граждан (не менее)

%

85

85

100,00

Итоговое значение (по Программе)

х

х

239 091,00

х

х

х

100,17

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»

1

Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта

%

92,8

92,9

100,11

х

х

х

х

х

х

2

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

%

0

0

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме N 1)

х

х

х

100,06

178 541,30

0,7468

74,72

х

х

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

5

Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок

шт.

180

180

100,00

х

х

х

х

х

х

6

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы

%

100,0

100

100,00

Итоговое значение (по подпрограмме N 2)

х

х

х

100,00

8 463,60

0,0354

3,54

х

х

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

9

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

10

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме N 3)

х

х

х

100,00

52 086,10

0,2179

21,79

х

х

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы

"Создание условий для предоставления транспортных услуг

и организация транспортного обслуживания в городе Пензе

на 2020-2026 годы"

на 2022 год

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию государственной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы

Суммарная планируемая результативность государственной программы

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы

Планируемый показатель результативности государственной программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"

1

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

тыс.пас.

29400

29500

х

х

х

х

х

100,34

х

2

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных отдельными категориями граждан (не менее)

%

85

85

100,00

Итоговое значение (по Программе)

х

х

206 870,10

х

х

х

100,17

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»

1

Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта

%

92,9

93

100,11

х

х

х

х

х

х

2

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

%

0

0

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме N 1)

х

х

х

100,06

144 385,00

0,6980

69,84

х

х

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

5

Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок

шт.

180

180

100,00

х

х

х

х

х

х

6

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы

%

100,0

100

100,00

Итоговое значение (по подпрограмме N 2)

х

х

х

100,00

8 789,70

0,0425

4,25

х

х

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

9

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

10

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме N 3)

х

х

х

100,00

53 695,40

0,2596

25,96

х

х

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы

"Создание условий для предоставления транспортных услуг

и организация транспортного обслуживания в городе Пензе

на 2020-2026 годы"

на 2023 год

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию государственной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы

Суммарная планируемая результативность государственной программы

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы

Планируемый показатель результативности государственной программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"

1

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

тыс.пас.

29500

29600

х

х

х

х

х

100,34

х

2

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных отдельными категориями граждан (не менее)

%

85

85

100,00

Итоговое значение (по Программе)

х

х

238 621,5

х

х

х

100,17

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»

1

Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта

%

93

93,1

100,11

х

х

х

х

х

х

2

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

%

0

0

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме N 1)

х

х

х

100,06

178 556,3

0,7483

74,87

х

х

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

5

Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок

шт.

180

180

100,00

х

х

х

х

х

х

6

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы

%

100,0

100

100,00

Итоговое значение (по подпрограмме N 2)

х

х

х

100,00

7 695,3

0,0322

3,22

х

х

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

9

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

10

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме N 3)

х

х

х

100,00

52 369,9

0,2195

21,95

х

х

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы

"Создание условий для предоставления транспортных услуг

и организация транспортного обслуживания в городе Пензе

на 2020-2026 годы"

на 2024 год

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию государственной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы

Суммарная планируемая результативность государственной программы

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы

Планируемый показатель результативности государственной программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"

1

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

тыс.пас.

29600

29700

х

х

х

х

х

100,34

х

2

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных отдельными категориями граждан (не менее)

%

85

85

100,00

Итоговое значение (по Программе)

х

х

238 621,5

х

х

х

100,17

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»

1

Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта

%

93,1

93,2

100,11

х

х

х

х

х

х

2

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

%

0

0

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме N 1)

х

х

х

100,06

178 556,3

0,7483

74,87

х

х

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

5

Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок

шт.

180

180

100,00

х

х

х

х

х

х

6

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы

%

100,0

100

100,00

Итоговое значение (по подпрограмме N 2)

х

х

х

100,00

7 695,3

0,0322

3,22

х

х

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

9

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

10

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме N 3)

х

х

х

100,00

52 369,9

0,2195

21,95

х

х

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы

"Создание условий для предоставления транспортных услуг

и организация транспортного обслуживания в городе Пензе

на 2020-2026 годы"

на 2025 год

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию государственной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы

Суммарная планируемая результативность государственной программы

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы

Планируемый показатель результативности государственной программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"

1

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

тыс.пас.

29700

29800

х

х

х

х

х

100,34

х

2

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных отдельными категориями граждан (не менее)

%

85

85

100,00

Итоговое значение (по Программе)

х

х

238 621,5

х

х

х

100,17

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»

1

Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта

%

93,2

93,3

100,11

х

х

х

х

х

х

2

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

%

0

0

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме N 1)

х

х

х

100,06

178 556,3

0,7483

74,87

х

х

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

5

Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок

шт.

180

180

100,00

х

х

х

х

х

х

6

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы

%

100,0

100

100,00

Итоговое значение (по подпрограмме N 2)

х

х

х

100,00

7 695,3

0,0322

3,22

х

х

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

9

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

10

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме N 3)

х

х

х

100,00

52 369,9

0,2195

21,95

х

х

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы

"Создание условий для предоставления транспортных услуг

и организация транспортного обслуживания в городе Пензе

на 2020-2026 годы"

на 2026 год

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию государственной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы

Суммарная планируемая результативность государственной программы

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы

Планируемый показатель результативности государственной программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"

1

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

тыс.пас.

29800

29900

х

х

х

х

х

100,34

х

2

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных отдельными категориями граждан (не менее)

%

85

85

100,00

Итоговое значение (по Программе)

х

х

238 621,5

х

х

х

100,17

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»

1

Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта

%

93,3

93,4

100,11

х

х

х

х

х

х

2

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

%

0

0

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме N 1)

х

х

х

100,06

178 556,3

0,7483

74,87

х

х

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

5

Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок

шт.

180

180

100,00

х

х

х

х

х

х

6

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы

%

100,0

100

100,00

Итоговое значение (по подпрограмме N 2)

х

х

х

100,00

7 695,3

0,0322

3,22

х

х

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

9

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

10

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме N 3)

х

х

х

100,00

52 369,9

0,2195

21,95

х

х

»;

1.9. Приложение № 5 «Планируемая эффективность муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5

к муниципальной программе города Пензы

«Создание условий для предоставления транспортных услуг

и организация транспортного обслуживания в городе Пензе

на 2020-2026 годы»

Планируемая эффективность муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг

и организация транспортного обслуживания в городе Пензе

на 2020-2026 годы»

Наименование показателя

Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Муниципальная программа города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»

Планируемый показатель результативности МП

100,17

100,17

100,17

100,17

100,17

100,17

100,17

Суммарная планируемая эффективность

100,03

100,05

100,05

100,04

100,04

100,04

100,04

Отклонение

0,14

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»

Планируемый

показатель

результативности

72,54

74,72

69,84

74,87

74,87

74,87

74,87

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

Планируемый

показатель

результативности

3,82

3,54

4,25

3,22

3,22

3,22

3,22

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

Планируемый

показатель

результативности

23,67

21,79

25,96

21,95

21,95

21,95

21,95

»;

1.10. Приложение № 6 «Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6

к муниципальной программе города Пензы

«Создание условий для предоставления транспортных услуг

и организация транспортного обслуживания в городе Пензе

на 2020-2026 годы»

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Плановое значение

Фактическое значение

Степень достижения i-показателя, %

Степень достижения целевых показателей

Плановые расходы

Фактические расходы

Полнота использования средств

Оценка эффективности реализации МП

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

Тыс. пассажиров

x

x

x

x

x

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных отдельными категориями граждан (не менее)

%

х

х

х

х

х

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»

Показатель регулярности движения городского общественного транспорта

%

x

x

x

x

x

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа

%

x

x

x

x

x

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок

Шт.

x

x

x

x

x

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной программы

%

x

x

x

x

x

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

x

x

x

x

x

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

x

x

x

x

x

Итоговое значение (по программе)

x

x

x

x

где:             

- плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

- фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

- степень достижения i-ого целевого показателя МП;

- плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);

- фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);

- степень достижения целевых показателей МП (результативность);

- полнота использования запланированных на реализацию МП средств;

- эффективность реализации МП.

»;

1.11. Приложение № 7 «План реализации муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 7

к муниципальной программе города Пензы

"Создание условий для предоставления транспортных услуг

и организация транспортного обслуживания в городе Пензе

на 2020-2026 годы"

План реализации муниципальной программы города Пензы

ПЛАН

реализации муниципальной программы города Пензы

«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» на 2020 год

Управление транспорта и связи города Пензы

(указать наименование органа местного самоуправления)

№ п/п

Наименование

подпрограммы,

мероприятий

Ответственный исполнитель (должность)

Срок начала реализации

Срок

окончания

реализации

Ожидаемый результат

Источник финансирования

Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы)

Финансирование, тыс. рублей

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

1

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе».

Заместитель

начальника

Управления

2020

2026

X

бюджет города Пензы

912

04

08

0710000000

X

155 577,9

1.1

Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе:

Начальник

отдела

учета и отчетности

2020

2026

Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы

бюджет города Пензы

912

04

08

0710300000

811

34 156,3

1.1.1

Возмещение недополученных доходов от перевозки городским пассажирским транспортом отдельных категорий граждан, определенных решением Пензенской городской Думы от 22.12.2016 г. № 610-30/6 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в 2017-2021 годах»

Начальник

отдела

учета и отчетности

2020

2026

Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы

бюджет города Пензы

912

04

08

0710321960

811

30 580,0

1.1.2

Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом

Начальник

отдела

учета и отчетности

2020

2026

Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы

бюджет города Пензы

912

04

08

0710326430

811

3 576,3

1.2

Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ

Начальник

отдела

учета и отчетности

2020

2026

Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы

бюджет города Пензы

912

04

08

0710421970

811

37 400,0

1.3

Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с

муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров

Начальник

отдела

учета и отчетности

2020

2026

Увеличение доли перевозки пассажиров городским пассажирским электрическим транспортом

бюджет города Пензы

912

04

08

0710726550

244

84 021,6

2.

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг».

Заместитель

начальника

Управления

2020

2026

X

бюджет города Пензы

912

04

08

0720188000

000

8 206,3

2.1

Руководство и управление в сфере установленных функций

Заместитель

начальника

Управления

2020

2026

Стабилизация работы общественного пассажирского транспорта города Пензы.

бюджет города Пензы

912

04

08

0720188000

000

8 206,3

из них:

Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления

Заместитель

начальника

Управления

2020

2026

Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.

бюджет города Пензы

912

04

08

0720188100

120

7 895,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

Заместитель

начальника

Управления

2020

2026

Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.

бюджет города Пензы

912

04

08

0720188200

240

308,8

Уплата прочих налогов, сборов

Заместитель

начальника

Управления

2020

2026

Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.

бюджет города Пензы

912

04

08

0720188200

850

2,0

3.

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

Заместитель

начальника

Управления

2020

2026

Х

бюджет города Пензы

912

04

08

0730000000

000

50 700,8

бюджет Пензенской области

912

04

08

0730000000

000

100,8

3.1

Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления

Заместитель начальника Управления

Начальник отдела учета и отчетности

2020

2026

Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок

бюджет города Пензы

912

04

08

0730180320

611

50 365,0

912

04

08

07301Z1053

611

5,3

бюджет Пензенской области

912

04

08

0730171053

611

100,8

3.2

Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями

Заместитель начальника Управления

Начальник отдела учета и отчетности

2020

2026

Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями – получателей мер социальной поддержки.

бюджет города Пензы

912

04

08

07302S1530

611

330,5

Бюджет Пензенской области

912

04

08

0730200000

611

0,0

Итого

X

X

X

X

X

214 585,8

»;

1.12. Приложение № 8 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением «Автомобильное транспортное хозяйство» по муниципальной программе «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение №8 к муниципальной программе города Пензы

«Создание условий для предоставления транспортных услуг

и организация транспортного обслуживания в городе Пензе

на 2020-2026 годы»

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением «Автомобильное транспортное хозяйство» по муниципальной программе «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы –

Управление транспорта и связи города Пензы

(указать наименование органа местного самоуправления)

N № п/п

Наименование муниципальной услуги (работы)

Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)

Единица

измерения объема муниципальной услуги (работы)

Объем муниципальной услуги

Расходы бюджета города Пензы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2025г.

2026г.

2020 г.

2021 г.

2022г.

2023г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы

Управление транспорта и связи города Пензы

1.

Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления

1.1.

Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

пробег автотранспорта

км

830500

830500

830500

830500

830500

830500

830500

46 131,7

47 533,4

48 884,4

47 642,1

47 642,1

47 642,1

47 642,1

1.2.

Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций

количество рейсов, количество обслуживаемых организаций

ед

15 825

15 825

15 825

15 825

15 825

15 825

15 825

4 339,4

4 222,2

4 480,5

4 397,3

4 397,3

4 397,3

4 397,3

2.

Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями

2.1.

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услугх, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (услуга)

Количество человек, воспользовавшихся услугой

ед

234

234

234

234

234

234

234

330,5

330,5

330,5

330,5

330,5

330,5

330,5

»;

1.13. Приложение № 9 «Перечень мероприятий Муниципальной программы по муниципальной программе «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение №9

к муниципальной программе города Пензы

«Создание условий для предоставления транспортных услуг

и организация транспортного обслуживания в городе Пензе

на 2020-2026 годы»

Перечень мероприятий Муниципальной программы по муниципальной программе

«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания

в городе Пензе на 2020-2026 годы»

п/п

Наименование мероприятий

Исполнители

Срок исполнения (год)

Объем финансирования, млн. руб.

Показатель результата мероприятия по годам

Всего

Бюджет города Пензы

Бюджет Пензенской области

Федеральный бюджет

Внебюджет- ные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»

Цель подпрограммы:
Обеспечение потребностей всех слоев населения города в транспортных услугах пассажирского транспорта общего пользования

Задача подпрограммы:
Оптимизация маршрутной сети, обеспечивающей потребности населения города в пассажирских перевозках.

Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом.

Увеличение доли населения, пользующегося услугами городского пассажирского транспорта.

Обновление подвижного состава, количественное увеличение муниципального городского пассажирского автотранспорта

1.1.

Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

228 537,8

228 537,8

0

0

0

Показатели регулярности движения общественного транспорта ежегодно растет:

2020 - 92,8%

2021 - 92,9%

2022 – 93,0%

2023 – 93,1%

2024 – 93,2%

2025 – 93,3%

2026 – 93,4%

Количество перевозимых пассажиров растет:

2020 - 29300

2021 - 29400

2022 – 29500

2023 – 29600

2024 – 29700

2025 – 29800

2026 – 29900

2020

34 156,3

34 156,3

0

0

0

2021

34 156,3

34 156,3

0

0

0

2022

0,0

0,0

0

0

0

2023

40 056,3

40 056,3

0

0

0

2024

40 056,3

40 056,3

0

0

0

2025

40 056,3

40 056,3

0

0

0

2026

40 056,3

40 056,3

0

0

0

1.2.

Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

238 200,0

238 200,0

0

0

0

2020

37 400,0

37 400,0

0

0

0

2021

37 400,0

37 400,0

0

0

0

2022

37 400,0

37 400,0

0

0

0

2023

31 500,0

31 500,0

0

0

0

2024

31 500,0

31 500,0

0

0

0

2025

31 500,0

31 500,0

0

0

0

2026

31 500,0

31 500,0

0

0

0

1.3.

Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

725 991,6

725 991,6

0

0

0

2020

84 021,6

84 021,6

0

0

0

2021

106 985,0

106 985,0

0

0

0

2022

106 985,0

106 985,0

0

0

0

2023

107 000,0

107 000,0

0

0

0

2024

107 000,0

107 000,0

0

0

0

2025

107 000,0

107 000,0

0

0

0

2026

107 000,0

107 000,0

0

0

0

Итого по всем мероприятиям подпрограммы 1

Итого

1 192 729,4

1 192 729,4

0

0

0

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения городского округа (муниципального района) ежегодно равна нулю

2020

155 577,9

155 577,9

0

0

0

2021

178 541,3

178 541,3

0

0

0

2022

144 385,0

144 385,0

0

0

0

2023

178 556,3

178 556,3

0

0

0

2024

178 556,3

178 556,3

0

0

0

2025

178 556,3

178 556,3

0

0

0

2026

178 556,3

178 556,3

0

0

0

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

Цели подпрограммы: Формирование и реализация муниципальной политики в сфере транспортного обслуживания населения

Задачи подпрограммы:
Совершенствование транспортной инфраструктуры, развитие прогрессивных методов и средств организации движения пассажирского транспорта.

Формирование эффективной системы контроля качества перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом.

Создание правовых и финансово-экономических условий, способствующих устойчивому и эффективному функционированию городского пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта

2.1.

Руководство и управление в сфере установленных функций

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

56 240,8

56 240,8

0

0

0

Уровень освоения бюджетных средств ежегодно 100%

2020

8 206,3

8 206,3

0

0

0

2021

8 463,6

8 463,6

0

0

0

2022

8 789,7

8 789,7

0

0

0

2023

7 695,3

7 695,3

0

0

0

2024

7 695,3

7 695,3

0

0

0

2025

7 695,3

7 695,3

0

0

0

2026

7 695,3

7 695,3

0

0

0

2.2.

Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

0

0

0

0

0

Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок ежегодно не менее 180

2020

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

2023

0

0

0

0

0

2024

0

0

0

0

0

2025

0

0

0

0

0

2026

0

0

0

0

0

2.3

Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

0

0

0

0

0

Изменение схем организации дорожного движения общественного транспорта осуществляется по мере необходимости

2020

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

2023

0

0

0

0

0

2024

0

0

0

0

0

2025

0

0

0

0

0

2026

0

0

0

0

0

Итого по всем мероприятиям подпрограммы 2

Итого

56 240,8

56 240,8

0

0

0

2020

8 206,3

8 206,3

0

0

0

2021

8 463,6

8 463,6

0

0

0

2022

8 789,7

8 789,7

0

0

0

2023

7 695,3

7 695,3

0

0

0

2024

7 695,3

7 695,3

0

0

0

2025

7 695,3

7 695,3

0

0

0

2026

7 695,3

7 695,3

0

0

0

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и пассажиров с ограниченными физическими возможностями в сфере транспортного обслуживания

Задача подпрограммы:
Повышение качества транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.

Предоставление транспортных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями в целях обеспечения доступа граждан к объектам социальной инфраструктуры

3.1.

Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

363 749,2

363 446,8

302,4

0

0

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию ежегодно не менее 95%

2020

50 471,1

50 370,3

100,8

0

0

2021

51 755,6

51 654,8

100,8

0

0

2022

53 364,9

53 264,1

100,8

0

0

2023

52 039,4

52 039,4

0

0

0

2024

52 039,4

52 039,4

0

0

0

2025

52 039,4

52 039,4

0

0

0

2026

52 039,4

52 039,4

0

0

0

3.2.

Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

2313,5

2313,5

0

0

0

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств не менее 95%

2020

330,5

330,5

0

0

0

2021

330,5

330,5

0

0

0

2022

330,5

330,5

0

0

0

2023

330,5

330,5

0

0

0

2024

330,5

330,5

0

0

0

2025

330,5

330,5

0

0

0

2026

330,5

330,5

0

0

0

Итого по всем мероприятиям подпрограммы 3

Итого

366 062,7

365 760,3

302,4

0

0

2020

50 801,6

50 700,8

100,8

0

0

2021

52 086,1

51 985,3

100,8

0

0

2022

53 695,4

53 594,6

100,8

0

0

2023

52 369,9

52 369,9

0

0

0

2024

52 369,9

52 369,9

0

0

0

2025

52 369,9

52 369,9

0

0

0

2026

52 369,9

52 369,9

0

0

0

В ЦЕЛОМ ПО ПРОГРАММЕ

Итого

1 615 032,9

1 614 730,5

302,4

0

0

2020

214 585,8

214 485,0

100,8

0

0

2021

239 091,0

238 990,2

100,8

0

0

2022

206 870,1

206 769,3

100,8

0

0

2023

238 621,5

238 621,5

0

0

0

2024

238 621,5

238 621,5

0

0

0

2025

238 621,5

238 621,5

0

0

0

2026

238 621,5

238 621,5

0

0

0

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

Емейл: goradm@sura.ru

Должность: главный специалист"пл.Маршала Жукова

Дата подписи: 23.03.2020 17:00:26

2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.

3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства, Управление транспорта и связи города Пензы.

Глава администрации города

А.В. Лузгин

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: "Наша Пенза" № 11 от 20.03.2020
Рубрики правового классификатора: 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 010.160.000 Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, 010.160.030 Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления), 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 220.000.000 ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 220.010.000 Транспортное обслуживание, 220.010.010 Организация транспортного обслуживания населения в границах МО, условия для предоставления транспортных услуг населению

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

О введении режима
№-2131955519 от 04 декабря 2020
О введении режима
№-1465603677 от 04 декабря 2020

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать