Основная информация

Дата опубликования: 12 мая 2016г.
Номер документа: RU89000201600565
Текущая редакция: 2
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 мая 2016 г.                                                                            № 438-П

г. Салехард

О внесении изменений в некоторые постановления

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

Документ с изменениями внесенными:

-постановлением Правительства автономного округа от 25.08.2016 № 801-П

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 17 декабря 2015 года.

Губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа                                                                   Д.Н. Кобылкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 12 мая 2016 года  № 438-П ­­­­

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в некоторые постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

1. В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1128-П (далее – Государственная программа):

1.1. паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель Государственной программы

департамент социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа

Соисполнители Государственной программы

департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа

Участники Государственной программы

отсутствуют

Цели Государственной программы

совершенствование системы социальной защиты населения и охраны труда в Ямало-Ненецком автономном округе

Задачи Государственной программы

1. Выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан.

2. Повышение качества и доступности услуг в сфере социального обслуживания населения.

3. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей.

4. Расширение частно-государственного партнерства, увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам, негосударственными организациями.

5. Совершенствование системы охраны труда в Ямало-Ненецком автономном округе.

6. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

Сроки реализации Государственной программы

2014 – 2020 годы, без деления на этапы

Показатели Государственной программы

1. Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания.

3. Коэффициент естественного прироста населения.

4. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от списочной численности работающего населения

Подпрограммы

1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

2. Модернизация и развитие социального обслуживания населения.

3. Совершенствование социальной поддержки семьи и детей.

4. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

5. Совершенствование системы охраны труда в Ямало-Ненецком автономном округе.

6. Обеспечение реализации Государственной программы

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

60 191 948,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, –

1 000,0)

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом

об окружном бюджете/планируемый

к утверждению, –

60 191 948,0,

в том числе средства федерального

бюджета – 4 595 382,0

Объем

внебюджетных

средств – 107 899,7

2014 год – 8 466 514, 0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 1 000,0)

8 466 514,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 611 438,0)

2015 год – 8 778 635,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

8 778 635,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 626 136,0)

внебюджетные

средства – 107 899,7

2016 год – 8 588 887,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

8 588 887,0

(в том числе средства федерального

бюджета –

652 172,0)

2017 год – 8 589 478,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

8 589 478,0

(в том числе средства федерального

бюджета –

676 409,0)

2018 год – 8 589 478,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

8 589 478,0 

(в том числе средства федерального

бюджета – 676 409,0)

2019 год –  8 589 478,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

8 589 478,0 

(в том числе средства федерального

бюджета – 676 409,0)

2020 год –  8 589 478,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

8 589 478,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 676 409,0)

Ожидаемые результаты реализации

комплекс программных мероприятий обеспечит устойчивое развитие сферы социальной защиты

Государственной

программы

населения посредством совершенствования системы социальной поддержки населения, внедрения новых технологий социальной работы с семьей, а также модернизации системы социального обслуживания населения, в том числе создания конкурентной среды в отрасли путем привлечения к социальному партнерству в сфере социального обслуживания населения некоммерческих организаций, представителей малого и среднего предпринимательства. Кроме того, комплекс мероприятий будет содействовать обеспечению благоприятных условий труда работников организаций, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Реализация Государственной программы позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:

- снизить долю населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Ямало-Ненецкого автономного округа до 6,3%;

- увеличить коэффициент естественного прироста населения в Ямало-Ненецком автономном округе до 10,8 на 1000 человек;

- увеличить долю граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, до 99,8%;

- снизить удельный вес работников, занятых

во вредных и (или) опасных условиях труда,

от списочной численности работающего населения

до 52,2%

»;

1.2. таблицу 1 изложить в следующей редакции:

1

                                                                                                                                                                                     «Таблица 1

Структура Государственной программы

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Государственная программа (всего)

60 191 948,0

8 466 514,0

8 778 635,0

8 588 887,0

8 589 478,0

8 589 478,0

8 589 478,0

8 589 478,0

2.

Ответственный исполнитель Государственной программы – департамент социальной защиты населения автономного округа,

в том числе

59 234 771,0

7 937 504,0

8 350 468,0

8 588 887,0

8 589 478,0

8 589 478,0

8 589 478,0

8 589 478,0

3.

Подведомственное государственное казенное учреждение автономного округа «Центр социальных технологий Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее –

ГКУ «Центр социальных технологий»)

3 119 902,0

405 790,0

463 844,0

449 548,0

450 180,0

450 180,0

450 180,0

450 180,0

4.

Подведомственное государственное бюджетное учреждение автономного округа «Харпский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Мядико» (далее – ГБУ ЯНАО «Мядико»

765 025,0

104 161,0

110 848,0

109 992,0

110 006,0

110 006,0

110 006,0

110 006,0

5.

Подведомственное государственное бюджетное учреждение автономного округа «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в муниципальном образовании город Салехард» (далее –

ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»  г. Салехард)

338 650,0

0,0

56 655,0

56 319,0

56 419,0

56 419,0

56 419,0

56 419,0

6.

Подведомственное государственное бюджетное учреждение автономного округа «Центр социального обслуживания населения в муниципальном образовании город Лабытнанги» (далее –

ГБУ ГБУ «Центр социального обслуживания населения» г. Лабытнанги)

126 860,0

0,0

25 056,0

20 332,0

20 368,0

20 368,0

20 368,0

20 368,0

7.

Подведомственное государственное бюджетное учреждение автономного округа «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в муниципальном образовании город Новый Уренгой» (далее –

ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» г. Новый Уренгой)

118 116,0

0,0

20 320,0

19 544,0

19 563,0

19 563,0

19 563,0

19 563,0

8.

Подведомственное государственное бюджетное учреждение автономного округа «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в муниципальном образовании город Ноябрьск» (далее –

ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» г. Ноябрьск)

189 475,0

0,0

32 131,0

31 440,0

31 476,0

31 476,0

31 476,0

31 476,0

9.

Подведомственное государственное бюджетное учреждение автономного округа «Центр социального обслуживания населения в муниципальном образовании город Муравленко» (далее –

ГБУ «Центр социального обслуживания населения»            г. Муравленко)

138 635,0

0,0

23 541,0

22 998,0

23 024,0

23 024,0

23 024,0

23 024,0

10.

Подведомственное государственное бюджетное учреждение автономного округа «Центр социального обслуживания населения «Елена» в муниципальном образовании город Губкинский» (далее –

ГБУ «Центр социального обслуживания населения «Елена» г. Губкинский)

252 641,0

0,0

42 555,0

41 978,0

42 027,0

42 027,0

42 027,0

42 027,0

11.

Подведомственное государственное бюджетное учреждение автономного округа «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Добрый свет» в муниципальном образовании Надымский район» (далее –

ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Добрый свет» Надымского района)

149 743,0

0,0

25 331,0

24 852,0

24 890,0

24 890,0

24 890,0

24 890,0

12.

Подведомственное государственное бюджетное учреждение автономного округа «Центр социальной помощи семье и детям «Домашний очаг» в муниципальном образовании Надымский район» (далее –

ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Домашний очаг» Надымского района)

677 187,0

0,0

112 604,0

112 767,0

112 954,0

112 954,0

112 954,0

112 954,0

13.

Подведомственное государственное бюджетное учреждение автономного округа «Центр социального обслуживания населения в муниципальном образовании Приуральский район» (далее – ГБУ «Центр социального обслуживания населения» Приуральского района)

249 819,0

0,0

42 023,0

41 512,0

41 571,0

41 571,0

41 571,0

41 571,0

14.

Подведомственное государственное бюджетное учреждение автономного округа «Центр социального обслуживания населения в муниципальном образовании Ямальский район» (далее –

ГБУ «Центр социального обслуживания населения» Ямальского района)

106 950,0

0,0

20 344,0

17 298,0

17 327,0

17 327,0

17 327,0

17 327,0

15.

Подведомственное государственное бюджетное учреждение автономного округа «Центр социального обслуживания населения «Забота» в муниципальном образовании Тазовский район» (далее –

ГБУ «Центр социального обслуживания населения «Забота» Тазовского района)

278 283,0

0,0

47 368,0

46 151,0

46 191,0

46 191,0

46 191,0

46 191,0

16.

Подведомственное государственное бюджетное учреждение автономного округа

«Дом-интернат малой вместимости «Милосердие» в муниципальном образовании Тазовский район» (далее – ГБУ «Дом-интернат малой вместимости «Милосердие» Тазовского района)

311 678,0

0,0

52 024,0

51 890,0

51 941,0

51 941,0

51 941,0

51 941,0

17.

Подведомственное государственное бюджетное учреждение автономного округа «Центр социального обслуживания населения в муниципальном образовании Пуровский район» (далее –

ГБУ «Центр социального обслуживания населения» Пуровского района)

549 964,0

0,0

91 984,0

91 492,0

91 622,0

91 622,0

91 622,0

91 622,0

18.

Подведомственное государственное бюджетное учреждение автономного округа «Центр социального обслуживания населения «Милосердие» в муниципальном образовании Красноселькупский район» (далее – ГБУ «Центр социального обслуживания населения «Милосердие» Красноселькупского района)

289 338,0

0,0

47 893,0

48 241,0

48 301,0

48 301,0

48 301,0

48 301,0

19.

Подведомственное государственное казенное учреждение автономного округа «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Доверие» в муниципальном образовании город Салехард» (далее –

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Доверие» г. Салехард)

247 028,0

0,0

41 569,0

41 055,0

41 101,0

41 101,0

41 101,0

41 101,0

20.

Подведомственное государственное казенное учреждение автономного округа «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Садко» в муниципальном образовании город Новый Уренгой» (далее –

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Садко» г. Новый Уренгой)

490 401,0

0,0

86 999,0

80 614,0

80 697,0

80 697,0

80 697,0

80 697,0

21.

Подведомственное государственное казенное учреждение автономного округа «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония» в муниципальном образовании город Ноябрьск» (далее –

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония» г. Ноябрьск)

236 198,0

0,0

39 302,0

39 332,0

39 391,0

39 391,0

39 391,0

39 391,0

22.

Подведомственное государственное казенное учреждение автономного округа «Социальный приют для детей и подростков «Луч надежды» в муниципальном образовании Пуровский район» (далее –

ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Луч надежды» Пуровского района)

243 420,0

0,0

44 151,0

39 817,0

39 863,0

39 863,0

39 863,0

39 863,0

23.

Подведомственное государственное казенное учреждение автономного округа «Социальный приют для детей и подростков  в муниципальном образовании Красноселькупский район» (далее –

ГКУ «Социальный приют для детей и подростков» Красноселькупского района)

227 279,0

0,0

36 010,0

38 221,0

38 262,0

38 262,0

38 262,0

38 262,0

24.

Соисполнитель Государственной  программы – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе

957 177,0

529 010,0

428 167,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25.

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

957 177,0

529 010,0

428 167,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26.

Ведомственная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в организациях Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 –

2015 годы»*

954,0

460,0

494,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27.

Исполнительный орган государственной власти – департамент социальной защиты населения автономного округа

954,00

460,00

494,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.

Подпрограмма 1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

45 128 604,00

5 918 250,00

6 328 676,00

6 556 946,00

6 581 183,00

6 581 183,00

6 581 183,00

6 581 183,00

29.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа,

в том числе

45 128 604,00

5 918 250,00

6 328 676,00

6 556 946,00

6 581 183,00

6 581 183,00

6 581 183,00

6 581 183,00

30.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Центр социальных технологий»

2 104 435,00

253 458,00

319 329,00

305 824,00

306 456,00

306 456,00

306 456,00

306 456,00

31.

Подпрограмма 2. Модернизация и развитие социального обслуживания населения

9 206 751,00

1 671 087,00

1 594 377,00

1 186 447,00

1 188 710,00

1 188 710,00

1 188 710,00

1 188 710,00

32.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа,

в том числе

8 249 574,00

1 142 077,00

1 166 210,00

1 186 447,00

1 188 710,00

1 188 710,00

1 188 710,00

1 188 710,00

33.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Центр социальных технологий Ямало-Ненецкого автономного округа»

913 455,00

117 070,00

133 390,00

132 599,00

132 599,00

132 599,00

132 599,00

132 599,00

34.

Подведомственное государственное бюджетное учреждение – ГБУ ЯНАО «Мядико»

765 025,00

104 161,00

110 848,00

109 992,00

110 006,00

110 006,00

110 006,00

110 006,00

35.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

г. Салехард

338 650,00

0,00

56 655,00

56 319,00

56 419,00

56 419,00

56 419,00

56 419,00

36.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социального обслуживания населения» г. Лабытнанги

126 860,00

0,00

25 056,00

20 332,00

20 368,00

20 368,00

20 368,00

20 368,00

37.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»                   г. Новый Уренгой

118 116,00

0,00

20 320,00

19 544,00

19 563,00

19 563,00

19 563,00

19 563,00

38.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»                    г. Ноябрьск

189 475,00

0,00

32 131,00

31 440,00

31 476,00

31 476,00

31 476,00

31 476,00

39.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социального обслуживания населения» г. Муравленко

138 635,00

0,00

23 541,00

22 998,00

23 024,00

23 024,00

23 024,00

23 024,00

40.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социального обслуживания населения «Елена»                        г. Губкинский

252 641,00

0,00

42 555,00

41 978,00

42 027,00

42 027,00

42 027,00

42 027,00

41.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Добрый свет» Надымского района

149 743,00

0,00

25 331,00

24 852,00

24 890,00

24 890,00

24 890,00

24 890,00

42.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Домашний очаг» Надымского района

677 187,00

0,00

112 604,00

112 767,00

112 954,00

112 954,00

112 954,00

112 954,00

43.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социального обслуживания населения» Приуральского района

249 819,00

0,00

42 023,00

41 512,00

41 571,00

41 571,00

41 571,00

41 571,00

44.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социального обслуживания населения» Ямальского района

106 950,00

0,00

20 344,00

17 298,00

17 327,00

17 327,00

17 327,00

17 327,00

45.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социального обслуживания населения «Забота» Тазовского района

278 283,00

0,00

47 368,00

46 151,00

46 191,00

46 191,00

46 191,00

46 191,00

46.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Дом-интернат малой вместимости «Милосердие» Тазовского района

311 678,00

0,00

52 024,00

51 890,00

51 941,00

51 941,00

51 941,00

51 941,00

47.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социального обслуживания населения» Пуровского района

549 964,00

0,00

91 984,00

91 492,00

91 622,00

91 622,00

91 622,00

91 622,00

48.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социального обслуживания населения «Милосердие» Красноселькупского района

289 338,00

0,00

47 893,00

48 241,00

48 301,00

48 301,00

48 301,00

48 301,00

49.

Подведомственное государственное учреждение –

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Доверие» г. Салехард

247 028,00

0,00

41 569,00

41 055,00

41 101,00

41 101,00

41 101,00

41 101,00

50.

Подведомственное государственное учреждение –

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Садко» г. Новый Уренгой

490 401,00

0,00

86 999,00

80 614,00

80 697,00

80 697,00

80 697,00

80 697,00

51.

Подведомственное государственное учреждение –

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония» г. Ноябрьск

236 198,00

0,00

39 302,00

39 332,00

39 391,00

39 391,00

39 391,00

39 391,00

52.

Подведомственное государственное учреждение –

ГКУ «Социальный приют для детей и подростков

«Луч надежды» Пуровского района

243 420,00

0,00

44 151,00

39 817,00

39 863,00

39 863,00

39 863,00

39 863,00

53.

Подведомственное государственное учреждение –

ГКУ «Социальный приют для детей и подростков» Красноселькупского района

227 279,00

0,00

36 010,00

38 221,00

38 262,00

38 262,00

38 262,00

38 262,00

54.

Соисполнитель Подпрограммы – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,

в том числе

957 177,0

529 010,0

428 167,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55.

Подведомственное государственное казенное учреждение  «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

957 177,0

529 010,0

428 167,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

56.

Подпрограмма 3. Совершенствование социальной поддержки семьи и детей

130 834,00

45 326,00

18 068,00

13 488,00

13 488,00

13 488,00

13 488,00

13 488,00

57.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа,

в том числе

130 834,00

45 326,00

18 068,00

13 488,00

13 488,00

13 488,00

13 488,00

13 488,00

58.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Центр социальных технологий»

102 012,00

35 262,00

11 125,00

11 125,00

11 125,00

11 125,00

11 125,00

11 125,00

59.

Подпрограмма 4. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

38 713,00

5 001,00

1 702,00

6 402,00

6 402,00

6 402,00

6 402,00

6 402,00

60.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа

38 713,00

5 001,00

1 702,00

6 402,00

6 402,00

6 402,00

6 402,00

6 402,00

61.

Подпрограмма 5. Совершенствование системы охраны труда

в Ямало-Ненецком автономном округе

397 130,00

54 837,00

54 433,00

57 572,00

57 572,00

57 572,00

57 572,00

57 572,00

62.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа

397 130,00

54 837,00

54 433,00

57 572,00

57 572,00

57 572,00

57 572,00

57 572,00

63.

Подпрограмма 6. Обеспечение реализации Государственной программы

5 288 962,00

771 553,00

780 885,00

768 032,00

742 123,00

742 123,00

742 123,00

742 123,00

64.

Ответственный исполнитель Подпрограммы –  департамент социальной защиты населения автономного округа

5 288 962,00

771 553,00

780 885,00

768 032,00

742 123,00

742 123,00

742 123,00

742 123,00

                            * До 31.12.2015.»;

1

1.3. в Подпрограмме 1:

1.3.1. паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1

департамент социальной защиты населения автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 1

отсутствует

Участник Подпрограммы 1

отсутствует

Цель Подпрограммы 1

выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан

Задачи Подпрограммы 1

1. Выполнение гарантированных государством социальных обязательств по поддержке граждан, проживающих на территории автономного округа.

2. Повышение охвата бедного населения программами предоставления мер социальной поддержки.

3. Повышение качества и доступности предоставления мер социальной поддержки и государственной социальной помощи населению автономного округа

Сроки реализации Подпрограммы 1

2014 – 2020 годы, без деления на этапы

Показатели Подпрограммы 1

1. Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством, в общей численности граждан, обратившихся в органы социальной защиты населения и имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки.

2. Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с окружным законодательством, в общей численности граждан, обратившихся в органы социальной защиты населения и имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки.

3. Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа, в общей численности малоимущих граждан автономного округа, обратившихся за получением мер социальной поддержки.

4. Доля пенсионеров с душевыми денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в автономном округе от общей численности пенсионеров.

5. Доля детей из малоимущих семей с душевыми денежными доходами ниже величины прожиточного минимума от общей численности детей, проживающих в автономном округе.

6. Оценка соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг стандарту предоставления государственных услуг, установленных административными регламентами предоставления государственных услуг.

7. Доля обоснованных жалоб на действия

(бездействие) и решения должностных лиц, участвующих в предоставлении государственной

услуги

Мероприятия Подпрограммы 1

Основные мероприятия:

1. Осуществление социальных выплат, финансируемых за счет средств федерального бюджета.

2. Осуществление социальных выплат, финансируемых за счет средств окружного бюджета

Мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей подпрограммы:

3. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере предоставления мер социальной поддержки и оказания государственной социальной помощи за счет средств окружного бюджета.

4. Информационное и методическое обеспечение предоставления мер социальной поддержки и оказания государственной социальной помощи.

5. Осуществление мониторинга и контроля за финансовым обеспечением социальных выплат

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

45 128 604,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные

мероприятия, – 0,0)

Объем финансирования Подпрограммы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый

к утверждению, –

45 128 604,0

(в том числе средства

Объем

внебюджетных

средств – 0,0

федерального

бюджета – 4 570 814,0)

2014 год – 5 918 250,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

5 918 250,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 588 640,0)

2015 год –

6 328 676,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

6 328 676,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 625 866,0)

2016 год –

6 556 946,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

6 556 946,0

(в том числе средства федерального

бюджета –  651 872,0)

2017 год – 6 581 183,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

6 581 183,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 676 109,0)

2018 год  – 6 581 183,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

6 581 183,0

(в том числе средства федерального

бюджета –

676 109,0)

2019 год – 6 581 183,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

6 581 183,0

(в том числе средства федерального

бюджета –

676 109,0)

2020 год – 6 581 183,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

6 581 183,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 676 109,0)

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

реализация мероприятий Подпрограммы 1

будет содействовать:

- повышению уровня представления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

- снижению бедности отдельных категорий граждан – получателей мер социальной поддержки;

- увеличению охвата бедного населения программами государственной социальной поддержки к 2020 году;

- предоставлению мер социальной поддержки в полном объеме гражданам, обратившимся в органы социальной защиты населения и имеющим право на соответствующие меры социальной поддержки, что позволит сохранить социальную стабильность и уровень материальной обеспеченности отдельных категорий граждан.

Реализация Подпрограммы 1 позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:

- стабилизировать на уровне 100% удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством, в общей численности граждан, обратившихся в органы социальной защиты населения и имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки;

- стабилизировать на уровне 100% удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с окружным законодательством, в общей численности граждан, обратившихся в органы социальной защиты населения и имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки;

- стабилизировать на уровне 100% удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа, в общей численности малоимущих граждан автономного округа, обратившихся за получением мер социальной поддержки;

снизить до 5,5% долю пенсионеров с душевыми денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в автономном округе от общей численности пенсионеров;

- снизить до 14% долю детей из малоимущих семей с душевыми денежными доходами ниже величины

прожиточного минимума от общей численности детей, проживающих в автономном округе;

- зафиксировать на уровне 1 балла оценку соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг стандарту предоставления государственных услуг, установленных административными регламентами предоставления государственных услуг;

- зафиксировать на уровне 0% долю обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, участвующих в предоставлении государственной услуги

                                                                                                                                                                                      »;

1.3.2. таблицу 4 изложить в следующей редакции:

1

                                                                                                                                                                                                                                                      «Таблица 4

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию



п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 1 (всего)

45 128 604,0

5 918 250,0

6 328 676,0

6 556 946,0

6 581 183,0

6 581 183,0

6 581 183,0

6 581 183,0

2.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего),

в том числе

45 128 604,0

5 918 250,0

6 328 676,0

6 556 946,0

6 581 183,0

6 581 183,0

6 581 183,0

6 581 183,0

3.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Центр социальных технологий» (всего)

2 104 435,0

253 458,0

319 329,0

305 824,0

306 456,0

306 456,0

306 456,0

306 456,0

4.

Основное мероприятие 1.  Осуществление социальных выплат, финансируемых за счет средств федерального бюджета, в том числе

4 570 814,0

588 640,0

625 866,0

651 872,0

676 109,0

676 109,0

676 109,0

676 109,0

5.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего),

в том числе

4 570 814,0

588 640,0

625 866,0

651 872,0

676 109,0

676 109,0

676 109,0

676 109,0

6.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Центр социальных технологий» (всего)

94 404,0

14 127,0

6 924,0

14 165,0

14 797,0

14 797,0

14 797,0

14 797,0

7.

Мероприятие 1.1. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

94 310,0

14 127,0

6 909,0

14 150,0

14 781,0

14 781,0

14 781,0

14 781,0

8.

Мероприятие 1.2. Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

146 239,0

19 433,0

21 089,0

20 441,0

21 319,0

21 319,0

21 319,0

21 319,0

9.

Мероприятие 1.3. Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

780,0

114,0

111,0

111,0

111,0

111,0

111,0

111,0

10.

Мероприятие 1.4. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

399,0

260,0

139,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11.

Мероприятие 1.5. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

2 030 494,0

262 004,0

241 713,0

297 409,0

307 342,0

307 342,0

307 342,0

307 342,0

12.

Мероприятие 1.6. Выплаты пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

25 172,0

25 172,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13.

Мероприятие 1.7. Выплаты единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке

19,0

1,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

14.

Мероприятие 1.8. Выплаты пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке

80,0

4,0

12,0

12,0

13,0

13,0

13,0

13,0

15.

Мероприятие 1.9. Выплаты пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не  подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

267 525,0

267 525,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16.

Мероприятие 1.10. Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом

от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ

1 938 493,0

0,0

344 166,0

308 975,0

321 338,0

321 338,0

321 338,0

321 338,0

17.

Мероприятие 1.11. Выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации (ЧАЭС, Маяк, Теча, Семипалатинск)

67 303,0

0,0

11 724,0

10 771,0

11 202,0

11 202,0

11 202,0

11 202,0

18.

Основное мероприятие 2.  Осуществление социальных выплат, финансируемых

за счет средств  окружного бюджета, в том числе

40 557 790,0

5 329 610,0

5 702 810,0

5 905 074,0

5 905 074,0

5 905 074,0

5 905 074,0

5 905 074,0

19.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего),

в том числе

40 557 790,0

5 329 610,0

5 702 810,0

5 905 074,0

5 905 074,0

5 905 074,0

5 905 074,0

5 905 074,0

20.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Центр социальных технологий» (всего)

2 010 031,0

239 331,0

312 405,0

291 659,0

291 659,0

291 659,0

291 659,0

291 659,0

21.

Мероприятие 2.1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде субвенций, передаваемых органам местного самоуправления

36 603 457,0

4 868 475,0

5 136 072,0

5 319 782,0

5 319 782,0

5 319 782,0

5 319 782,0

5 319 782,0

22.

Мероприятие 2.2. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан департаментом социальной защиты населения автономного округа,

в том числе

3 954 333,0

461 135,0

566 738,0

585 292,0

585 292,0

585 292,0

585 292,0

585 292,0

23.

Обеспечение предоставления мер социальной поддержки работникам учреждений социального обслуживания населения в автономном округе

112 686,0

12 230,0

10 096,0

18 072,0

18 072,0

18 072,0

18 072,0

18 072,0

24.

Выплата пенсий государственным служащим за выслугу лет

1 733 390,0

203 924,0

229 466,0

260 000,0

260 000,0

260 000,0

260 000,0

260 000,0

25.

Выплата государственных гарантий лицам, замещавшим государственные должности автономного округа

46 160,0

2 000,0

7 360,0

7 360,0

7 360,0

7 360,0

7 360,0

7 360,0

26.

Выплаты гражданам за почетное звание в соответствии с Законом автономного округа

от 08 октября 2010 года

№ 99-ЗАО «О наградах и почетных званиях в Ямало-Ненецком автономном округе»

27 990,0

1 150,0

3 545,0

4 659,0

4 659,0

4 659,0

4 659,0

4 659,0

27.

Обеспечение предоставления мер социальной поддержки гражданам при выезде из районов Крайнего Севера в соответствии с постановлением Администрации автономного округа от 21 декабря

2006 года № 592-А

«Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Ямало-Ненецком автономном округе»

11 631,0

11 631,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28.

Выплата материнского капитала в соответствии с Законом автономного округа от 01 июля 2011 года

№ 73-ЗАО «О материнском (семейном) капитале

в Ямало-Ненецком автономном округе»

1 844 500,0

227 150,0

296 100,0

264 250,0

264 250,0

264 250,0

264 250,0

264 250,0

29.

Выплаты в соответствии с Законом автономного округа от 03 июня 2004 года

№ 18-ЗАО «О Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа»

30 555,0

500,0

300,0

5 951,0

5 951,0

5 951,0

5 951,0

5 951,0

30.

Выплата государственной социальной помощи в соответствии с Законом автономного округа

от 27 октября 2006 года

№ 55-ЗАО

«О государственной социальной помощи

в Ямало-Ненецком автономном округе»

147 421,0

2 550,0

19 871,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

31.

<*> Мероприятие 3.  Совершенствование нормативной правовой базы в сфере предоставления мер социальной поддержки и оказания государственной социальной помощи за счет средств окружного бюджета,

в том числе

68 245,0

9 445,0

9 800,0

9 800,0

9 800,0

9 800,0

9 800,0

9 800,0

32.

<*> Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

68 245,0

9 445,0

9 800,0

9 800,0

9 800,0

9 800,0

9 800,0

9 800,0

33.

<*> Мероприятие 4.  Информационное и методическое обеспечение предоставления мер социальной поддержки и оказания государственной социальной помощи,

в том числе

159 179,8

18 469,0

23 451,8

23 451,8

23 451,8

23 451,8

23 451,8

23 451,8

34.

<*> Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

159 179,8

18 469,0

23 451,8

23 451,8

23 451,8

23 451,8

23 451,8

23 451,8

35.

<*> Мероприятие 5.   Осуществление мониторинга и контроля  за финансовым обеспечением  социальных выплат, в том числе:

121 593,2

16 826,0

17 461,2

17 461,2

17 461,2

17 461,2

17 461,2

17 461,2

36.

<*> Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

121 593,2

16 826,0

17 461,2

17 461,2

17 461,2

17 461,2

17 461,2

17 461,2

<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы 6 «Обеспечение реализации государственной программы» (далее – Подпрограмма 6). Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 6 (таблица 11).»;

1

1.4. в Подпрограмме 2:

1.4.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2

департамент социальной защиты населения автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 2

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

Участник Подпрограммы 2

отсутствует

Цель Подпрограммы 2

повышение качества и доступности услуг в сфере социального обслуживания населения

Задачи

Подпрограммы 2

1. Насыщение рынка социальных услуг наиболее востребованными формами социального обслуживания.

2. Укрепление материально-технической базы, строительство (реконструкция) государственных организаций социального обслуживания и повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100% от средней заработной платы в автономном округе.

3. Повышение уровня профессионального мастерства специалистов государственных организаций социального обслуживания и стимулирование развития инновационного потенциала государственных организаций социального обслуживания

Сроки реализации Подпрограммы 2

2014 – 2020 годы, без деления на этапы

Показатели Подпрограммы 2

1. Охват граждан пожилого возраста, инвалидов и несовершеннолетних различными формами социального обслуживания.

2. Охват граждан пожилого возраста и инвалидов социальным обслуживанием на дому.

3. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости, получивших ресурсную (материально-техническую) поддержку, от общего числа государственных организаций социального обслуживания, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости.

4. Соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней заработной платой в регионе.

5. Оценка деятельности органов местного самоуправления в автономном округе по исполнению переданных полномочий в сфере опеки (попечительства) и социального патронажа над совершеннолетними гражданами в соответствии с утвержденным перечнем показателей.

6. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, применяющих инновационные технологии и методики социальной работы, от общего числа государственных организаций социального обслуживания.

7. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, реализующих авторские технологии социального обслуживания, от общего числа государственных организаций социального обслуживания.

8. Удельный вес специалистов государственных организаций социального обслуживания, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего числа специалистов государственных организаций социального обслуживания

Мероприятия Подпрограммы 2

Основные мероприятия:

5. Развитие института социальной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов.

6. Обеспечение реализации мероприятий, направленных на оздоровление неработающих граждан пожилого возраста, проживающих на территории автономного округа.

7. Осуществление деятельности по направлению отдельных категорий граждан, проживающих в автономном округе, в дома-интернаты (пансионаты), расположенные за пределами региона.

8. Обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий в сфере опеки (попечительства) и социального патронажа над совершеннолетними гражданами (субвенции органам местного самоуправления).

9. Осуществление отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере социального обслуживания населения.

11. Бюджетные ассигнования, зарезервированные в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации на финансовое обеспечение исполнения указов Президента Российской Федерации, в связи с вводом новых объектов государственной и муниципальной собственности.

12. Обеспечение исполнения полномочий по предоставлению мер социальной поддержки и реализации отдельных мероприятий государственной программы.

14. Проведение конкурса среди организаций социального обслуживания на лучший проект по развитию клубов для пожилых, инвалидов и семей с детьми (грант в виде субсидии) в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа.

15. Осуществление мероприятий по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству – перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений. Расходы государственных организаций социального обслуживания автономного округа по перевозке несовершеннолетних.

16. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения для соответствия требованиям комплексной безопасности и доступности для маломобильных категорий граждан.

17. Проведение конкурса инновационных методик и технологий социальной работы среди организаций социального обслуживания различных организационно-правовых форм (грант в виде субсидии) в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа.

18. Организация курсов повышения квалификации специалистов государственных организаций социального обслуживания.

19. Проведение конкурса профессионального мастерства «Милосердие» в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа

Мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей подпрограммы:

1. Осуществление деятельности по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере организации социального обслуживания населения.

2. Осуществление сбора и обработки данных для статистического наблюдения за деятельностью государственных организаций социального обслуживания.

3. Информационное и методическое обеспечение организаций социального обслуживания населения.

4. Принятие решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и разработке индивидуальной программы предоставления социальных услуг.

10. Осуществление контроля за качеством предоставления социальных услуг государственными организациями социального обслуживания в автономном округе.

13. Финансовое обеспечение и контроль за деятельностью государственных организаций социального обслуживания в автономном округе.

20. Проведение аттестации руководящих работников и специалистов государственных организаций социального обслуживания

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 

9 206 751,0 

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 1 000,0)

Объем финансирования Подпрограммы, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, – 

9 206 751,0

(в том числе средства федерального

бюджета –  2 070,0)

Объем

внебюджетных

средств) – 0,0

2014 год –  1 671 087,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 1 000,0)

1 671 087,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 

300,0)

2015 год – 1 594 377,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

1 594 377,0

(в том числе средства федерального

бюджета –  270,0)

2016 год –  1 186 447,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

1 186 447,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 300,0)

2017 год –  1 188 710,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

1 188 710,0

(в том числе средства федерального

бюджета –  300,0)

2018 год – 1 188 710,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

1 188 710,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 300,0)

2019 год –  1 188 710,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0,0)

1 188 710,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 300,0)

2020 год – 1 188 710,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

1 188 710,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 300,0)

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

стабильное развитие сферы социального обслуживания автономного округа, развитие социальной инфраструктуры, повышение качества и доступности социальных услуг, уровня профессионального мастерства специалистов государственных организаций социального обслуживания и степени их социальной защищенности.

Реализация Подпрограммы 2 позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:

- повысить до 20% охват всех граждан пожилого возраста, инвалидов и несовершеннолетних различными формами социального обслуживания;

- повысить до 6% охват граждан пожилого возраста и инвалидов социальным обслуживанием на дому;

- повысить до 35% удельный вес государственных организаций социального обслуживания, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости, получивших ресурсную (материально-техническую) поддержку, от общего числа государственных организаций социального обслуживания, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости;

- повысить до 100% соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней заработной платой в регионе;

- повысить до 9 баллов оценку деятельности органов местного самоуправления в автономном округе по исполнению переданных государственных полномочий в сфере опеки (попечительства) и социального патронажа над совершеннолетними гражданами;

- повысить до 100% удельный вес государственных организаций социального обслуживания, применяющих инновационные технологии и методики социальной работы, от общего числа государственных организаций социального обслуживания;

- повысить до 50% удельный вес государственных организаций социального обслуживания, реализующих авторские технологии социального обслуживания, от общего числа государственных организаций социального обслуживания;

- повысить до 50% удельный вес специалистов государственных организаций социального обслуживания, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего числа специалистов государственных организаций социального обслуживания

»;

1.4.2. таблицу 6 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 6

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию



п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма  2 (всего)

9 206 751,0

1 671 087,0

1 594 377,0

1 186 447,0

1 188 710,0

1 188 710,0

1 188 710,0

1 188 710,0

2.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего),

в том числе

8 249 574,0

1 142 077,0

1 166 210,0

1 186 447,0

1 188 710,0

1 188 710,0

1 188 710,0

1 188 710,0

3.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Центр социальных технологий» (всего)

913 455,0

117 070,0

133 390,0

132 599,0

132 599,0

132 599,0

132 599,0

132 599,0

4.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ ЯНАО «Мядико» (всего)

765 025,0

104 161,0

110 848,0

109 992,0

110 006,0

110 006,0

110 006,0

110 006,0

5.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» г. Салехард (всего)

338 650,0

0,0

56 655,0

56 319,0

56 419,0

56 419,0

56 419,0

56 419,0

6.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социального обслуживания населения»

г. Лабытнанги (всего)

126 860,0

0,0

25 056,0

20 332,0

20 368,0

20 368,0

20 368,0

20 368,0

7.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» г. Новый Уренгой (всего)

118 116,0

0,0

20 320,0

19 544,0

19 563,0

19 563,0

19 563,0

19 563,0

8.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» г. Ноябрьск (всего)

189 475,0

0,0

32 131,0

31 440,0

31 476,0

31 476,0

31 476,0

31 476,0

9.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социального обслуживания населения»

г. Муравленко (всего)

138 635,0

0,0

23 541,0

22 998,0

23 024,0

23 024,0

23 024,0

23 024,0

10.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социального обслуживания населения «Елена» г. Губкинский (всего)

252 641,0

0,0

42 555,0

41 978,0

42 027,0

42 027,0

42 027,0

42 027,0

11.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Добрый свет» Надымского района (всего)

149 743,0

0,0

25 331,0

24 852,0

24 890,0

24 890,0

24 890,0

24 890,0

12.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Домашний очаг» Надымского района (всего)

677 187,0

0,0

112 604,0

112 767,0

112 954,0

112 954,0

112 954,0

112 954,0

13.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социального обслуживания населения»  Приуральского района (всего)

249 819,0

0,0

42 023,0

41 512,0

41 571,0

41 571,0

41 571,0

41 571,0

14.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социального обслуживания населения» Ямальского района (всего)

106 950,0

0,0

20 344,0

17 298,0

17 327,0

17 327,0

17 327,0

17 327,0

15.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социального обслуживания населения «Забота» Тазовского района (всего)

278 283,0

0,0

47 368,0

46 151,0

46 191,0

46 191,0

46 191,0

46 191,0

16.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Дом-интернат малой вместимости «Милосердие» Тазовского района (всего)

311 678,0

0,0

52 024,0

51 890,0

51 941,0

51 941,0

51 941,0

51 941,0

17.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социального обслуживания населения» Пуровского района (всего)

549 964,0

0,0

91 984,0

91 492,0

91 622,0

91 622,0

91 622,0

91 622,0

18.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социального обслуживания населения «Милосердие» Красноселькупского района (всего)

289 338,0

0,0

47 893,0

48 241,0

48 301,0

48 301,0

48 301,0

48 301,0

19.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Доверие»

г. Салехард (всего)

247 028,0

0,0

41 569,0

41 055,0

41 101,0

41 101,0

41 101,0

41 101,0

20.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Садко»

г. Новый Уренгой (всего)

490 401,0

0,0

86 999,0

80 614,0

80 697,0

80 697,0

80 697,0

80 697,0

21.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония» г. Ноябрьск (всего)

236 198,0

0,0

39 302,0

39 332,0

39 391,0

39 391,0

39 391,0

39 391,0

22.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Луч надежды» Пуровского района (всего)

243 420,0

0,0

44 151,0

39 817,0

39 863,0

39 863,0

39 863,0

39 863,0

23.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Социальный приют для детей и подростков» Красноселькупского района (всего)

227 279,0

0,0

36 010,0

38 221,0

38 262,0

38 262,0

38 262,0

38 262,0

24.

Соисполнитель подпрограммы – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе

957 177,0

529 010,0

428 167,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25.

Подведомственное государственное казенное учреждение  «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

957 177,0

529 010,0

428 167,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26.

<*> Мероприятие 1.  Осуществление деятельности по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере организации социального обслуживания населения

139 102,6

11 716,0

21 231,1

21 231,1

21 231,1

21 231,1

21 231,1

21 231,1

27.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

139 102,6

11 716,0

21 231,1

21 231,1

21 231,1

21 231,1

21 231,1

21 231,1

28.

<*> Мероприятие 2.  Осуществление сбора и обработки данных для статистического наблюдения за деятельностью государственных организаций социального обслуживания

139 102,6

11 716,0

21 231,1

21 231,1

21 231,1

21 231,1

21 231,1

21 231,1

29.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

139 102,6

11 716,0

21 231,1

21 231,1

21 231,1

21 231,1

21 231,1

21 231,1

30.

<*> Мероприятие 3.  Информационное и методическое обеспечение организации социального обслуживания населения, в том числе

139 102,6

11 716,0

21 231,1

21 231,1

21 231,1

21 231,1

21 231,1

21 231,1

31.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

139 102,6

11 716,0

21 231,1

21 231,1

21 231,1

21 231,1

21 231,1

21 231,1

32.

<*> Мероприятие 4.  Принятие решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и разработке индивидуальной программы предоставления социальных услуг, в том числе

139 102,6

11 716,0

21 231,1

21 231,1

21 231,1

21 231,1

21 231,1

21 231,1

33.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

139 102,6

11 716,0

21 231,1

21 231,1

21 231,1

21 231,1

21 231,1

21 231,1

34.

Основное мероприятие 5.  Развитие института социальной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе

6 501,0

473,0

628,0

1 080,0

1 080,0

1 080,0

1 080,0

1 080,0

35.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего),

в том числе

6 501,0

473,0

628,0

1 080,0

1 080,0

1 080,0

1 080,0

1 080,0

36.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Центр социальных технологий»

6 501,0

473,0

628,0

1 080,0

1 080,0

1 080,0

1 080,0

1 080,0

37.

Основное мероприятие 6.  Обеспечение реализации мероприятий, направленных

на оздоровление неработающих граждан пожилого возраста, проживающих на территории автономного округа, в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа, в том числе

264 074,0

31 136,0

38 823,0

38 823,0

38 823,0

38 823,0

38 823,0

38 823,0

38.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего),

в том числе

264 074,0

31 136,0

38 823,0

38 823,0

38 823,0

38 823,0

38 823,0

38 823,0

39.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Центр социальных технологий»

264 074,0

31 136,0

38 823,0

38 823,0

38 823,0

38 823,0

38 823,0

38 823,0

40.

Основное мероприятие 7.   Осуществление деятельности по направлению отдельных категорий граждан, проживающих в автономном округе, в дома-интернаты (пансионаты), расположенные за пределами региона, в том числе

457 400,0

59 200,0

67 200,0

66 200,0

66 200,0

66 200,0

66 200,0

66 200,0

41.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего),

в том числе

457 400,0

59 200,0

67 200,0

66 200,0

66 200,0

66 200,0

66 200,0

66 200,0

42.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Центр социальных технологий»

457 400,0

59 200,0

67 200,0

66 200,0

66 200,0

66 200,0

66 200,0

66 200,0

43.

Основное мероприятие 8.  Обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий в сфере опеки (попечительства) и социального патронажа над совершеннолетними гражданами (субвенции органам местного самоуправления), в том числе

240 106,0

33 319,0

33 842,0

34 589,0

34 589,0

34 589,0

34 589,0

34 589,0

44.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

240 106,0

33 319,0

33 842,0

34 589,0

34 589,0

34 589,0

34 589,0

34 589,0

45.

Основное мероприятие 9.  Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социального обслуживания населения, в том числе

6 872 817,0

990 288,0

998 708,0

975 845,0

976 994,0

976 994,0

976 994,0

976 994,0

46.

Ответственный исполнитель подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа, в том числе

6 872 817,0

990 288,0

998 708,0

975 845,0

976 994,0

976 994,0

976 994,0

976 994,0

47.

Подведомственное государственное учреждение – ГБССУСО ЯНАО «Мядико»

765 025,0

104 161,0

110 848,0

109 992,0

110 006,0

110 006,0

110 006,0

110 006,0

48.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» г. Салехард

338 650,0

0,0

56 655,0

56 319,0

56 419,0

56 419,0

56 419,0

56 419,0

49.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социального обслуживания населения»

г. Лабытнанги

126 860,0

0,0

25 056,0

20 332,0

20 368,0

20 368,0

20 368,0

20 368,0

50.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» г. Новый Уренгой

118 116,0

0,0

20 320,0

19 544,0

19 563,0

19 563,0

19 563,0

19 563,0

51.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» г. Ноябрьск

189 475,0

0,0

32 131,0

31 440,0

31 476,0

31 476,0

31 476,0

31 476,0

52.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социального обслуживания населения»

г. Муравленко

138 635,0

0,0

23 541,0

22 998,0

23 024,0

23 024,0

23 024,0

23 024,0

53.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социального обслуживания населения «Елена» г. Губкинский

252 641,0

0,0

42 555,0

41 978,0

42 027,0

42 027,0

42 027,0

42 027,0

54.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Добрый свет» Надымского района

149 743,0

0,0

25 331,0

24 852,0

24 890,0

24 890,0

24 890,0

24 890,0

55.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Домашний очаг» Надымского района

677 187,0

0,0

112 604,0

112 767,0

112 954,0

112 954,0

112 954,0

112 954,0

56.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социального обслуживания населения» Приуральского района

249 819,0

0,0

42 023,0

41 512,0

41 571,0

41 571,0

41 571,0

41 571,0

57.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социального обслуживания населения» Ямальского района

106 950,0

0,0

20 344,0

17 298,0

17 327,0

17 327,0

17 327,0

17 327,0

58.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социального обслуживания населения «Забота» Тазовского района

278 283,0

0,0

47 368,0

46 151,0

46 191,0

46 191,0

46 191,0

46 191,0

59.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Дом-интернат малой вместимости «Милосердие» Тазовского района

311 678,0

0,0

52 024,0

51 890,0

51 941,0

51 941,0

51 941,0

51 941,0

60.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социального обслуживания населения» Пуровского района

549 964,0

0,0

91 984,0

91 492,0

91 622,0

91 622,0

91 622,0

91 622,0

61.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ «Центр социального обслуживания населения «Милосердие» Красноселькупского района

289 338,0

0,0

47 893,0

48 241,0

48 301,0

48 301,0

48 301,0

48 301,0

62.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Доверие»

г. Салехард

247 028,0

0,0

41 569,0

41 055,0

41 101,0

41 101,0

41 101,0

41 101,0

63.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Садко»

г. Новый Уренгой

490 401,0

0,0

86 999,0

80 614,0

80 697,0

80 697,0

80 697,0

80 697,0

64.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония» г. Ноябрьск

236 198,0

0,0

39 302,0

39 332,0

39 391,0

39 391,0

39 391,0

39 391,0

65.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Луч надежды» Пуровского района

243 420,0

0,0

44 151,0

39 817,0

39 863,0

39 863,0

39 863,0

39 863,0

66.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Социальный приют для детей и подростков» Красноселькупского района

227 279,0

0,0

36 010,0

38 221,0

38 262,0

38 262,0

38 262,0

38 262,0

67.

<*> Мероприятие 10.  Осуществление контроля за качеством предоставления социальных услуг государственными организациями социального обслуживания в автономном округе, в том числе

139 102,6

11 716,0

21 231,1

21 231,1

21 231,1

21 231,1

21 231,1

21 231,1

68.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

139 102,6

11 716,0

21 231,1

21 231,1

21 231,1

21 231,1

21 231,1

21 231,1

69.

Основное мероприятие 11.  Бюджетные ассигнования, зарезервированные в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации на финансовое обеспечение исполнения Указов Президента Российской Федерации, в связи с вводом новых объектов государственной и муниципальной собственности,

в том числе

220 026,0

0,0

0,0

43 114,0

44 228,0

44 228,0

44 228,0

44 228,0

70.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

220 026,0

0,0

0,0

43 114,0

44 228,0

44 228,0

44 228,0

44 228,0

71.

Основное мероприятие 12.  Обеспечение исполнения полномочий по предоставлению мер социальной поддержки и реализации отдельных мероприятий государственной программы, в том числе

182 934,0

25 715,0

26 739,0

26 096,0

26 096,0

26 096,0

26 096,0

26 096,0

72.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

182 934,0

25 715,0

26 739,0

26 096,0

26 096,0

26 096,0

26 096,0

26 096,0

73.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Центр социальных технологий»

182 934,0

25 715,0

26 739,0

26 096,0

26 096,0

26 096,0

26 096,0

26 096,0

74.

<*>  Мероприятие 13.  финансовое обеспечение и контроль за деятельностью государственных организаций социального обслуживания в автономном округе, в том числе

135 176,8

9 445,0

20 955,3

20 955,3

20 955,3

20 955,3

20 955,3

20 955,3

75.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

135 176,8

9 445,0

20 955,3

20 955,3

20 955,3

20 955,3

20 955,3

20 955,3

76.

Основное мероприятие 14. Проведение конкурса среди организаций социального обслуживания на лучший проект по развитию клубов для пожилых, инвалидов и семей с детьми (грант в виде субсидии) в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа, в том числе

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

77.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

78.

Основное мероприятие 15.  Осуществление мероприятий по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству – перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений. Расходы государственных организаций социального обслуживания автономного округа по перевозке несовершеннолетних, в том числе

2 070,0

300,0

270,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

79.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

2 070,0

300,0

270,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

80.

Основное мероприятие 16. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения для соответствия требованиям комплексной безопасности и доступности для маломобильных категорий граждан, в том числе

957 177,0

529 010,0

428 167,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

81.

Соисполнитель Подпрограммы – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в том числе

957 177,0

529 010,0

428 167,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

82.

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

957 177,0

529 010,0

428 167,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

83.

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Доверие» г. Салехард,

в том числе проектно-изыскательские работы

217 086,0

200 152,0

16 934,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

84.

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Садко», г. Новый Уренгой,

в том числе проектно-изыскательские работы

740 091,0

328 858,0

411 233,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

85.

Основное мероприятие 17. Проведение конкурса инновационных методик и технологий социальной работы среди социальных служб различных организационно-правовых форм (грант в виде субсидии) в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа, в том числе

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

86.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

87.

Основное мероприятие 18. Организация  курсов повышения квалификации, переподготовки   для специалистов государственных (муниципальных) социальных служб  по модульной системе,

в том числе  

2 233,0

233,0

0,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

88.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

2 233,0

233,0

0,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

89.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Центр социальных технологий»

2 233,0

233,0

0,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

90.

Основное мероприятие 19.  Проведение конкурса  профессионального мастерства «Милосердие» в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа, в том числе

313,0

313,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

91.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

313,0

313,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

92.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Центр социальных технологий»

313,0

313,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

93.

<*> Мероприятие 20. Проведение аттестации руководящих работников и специалистов государственных организаций социального обслуживания,

в том числе

139 102,6

11 716,0

21 231,1

21 231,1

21 231,1

21 231,1

21 231,1

21 231,1

94.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

139 102,6

11 716,0

21 231,1

21 231,1

21 231,1

21 231,1

21 231,1

21 231,1

<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 6. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 6 (таблица 11).»;

                                                                                                                                                                                                                               

1

1.5. в Подпрограмме 3:

1.5.1. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3

департамент социальной защиты населения автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 3

отсутствует

Участник

Подпрограммы 3

отсутствует

Цель Подпрограммы 3

создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей

Задачи Подпрограммы 3.

1. Укрепление института семьи, повышение статуса семьи в обществе.

2. Снижение уровня семейного неблагополучия, беспризорности и безнадзорности, социального сиротства.

3. Предупреждение семейного и детского неблагополучия, формирование ответственного родительства.

4. Формирование здорового образа жизни детей и семей автономного округа

Сроки реализации Подпрограммы 3

2014 – 2020 годы, без деления на этапы

Показатели Подпрограммы 3

1. Соотношение числа браков к числу разводов.

2. Удельный вес повторных рождений (вторых и последующих) от числа рождений.

3. Удельный вес семей с детьми, охваченных социально-реабилитационными услугами в государственных организациях социального обслуживания автономного округа, от общего числа семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в органах социальной защиты населения.

4. Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в государственные организации социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в общей численности детского населения в автономном округе.

5. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, применяющих инновационные технологии и методики раннего выявления и предупреждения семейного и детского неблагополучия, формирования ответственного родительства, от общего числа организаций социального обслуживания семьи и детей в автономном округе.

6. Доля детей, прошедших реабилитацию в государственных организациях социального обслуживания, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, прошедших реабилитацию в организациях социального обслуживания.

7. Удельный вес детей, охваченных мероприятиями, направленными на формирование самосохранительного образа жизни детей и семей автономного округа

Мероприятия Подпрограммы 3

Основные мероприятия:

2. Организация и проведение культурных мероприятий, окружных фестивалей, конкурсов, приуроченных к Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню отца, Дню матери, Дню семьи, любви и верности и иным памятным датам.

3. Организация отдыха и оздоровления многодетных семей в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа.

9. Обеспечение реализации мероприятий региональной программы «Профилактика семейного и детского неблагополучия, социального сиротства детей в Ямало-Ненецком автономном округе

на 2013 – 2015 годы «Лига помощи».

12. Организация отдыха и оздоровления детей за счет средств федерального бюджета

Мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей подпрограммы:

1. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере реализации государственной семейной политики.

4. Обеспечение развития сети специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, а также учреждений социальной и психологической помощи семье и детям.

5. Осуществление контроля за деятельностью органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах компетенции департамента социальной защиты населения автономного округа.

6. Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации ее деятельности.

7. Осуществление информационного и методического обеспечения по вопросам укрепления института семьи, повышения статуса семьи в обществе.

8. Обеспечение подготовки ежегодного доклада о положении семей и реализации основных направлений семейной политики в автономном округе.

10. Обеспечение выполнения основных направлений демографической политики.

11. Организация подготовки и проведения координационного совета по реализации основных направлений семейной и демографической политики, социальной поддержке, защите прав и законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства, улучшению демографической ситуации в автономном округе, а также мониторинг реализации его решений

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

130 834,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

Объем финансирования Подпрограммы, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, –  130 834,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 22 498,0)

Объем внебюджетных средств – 0,0

2014 год – 45 326,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

45326,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 22 498,0)

2015 год – 18 068,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

18 068,0

(в том числе средства федерального б

бюджета – 0,0)

2016 год – 13 488,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

13 488,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

2017 год – 13 488,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

13 488,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

2018 год – 13 488,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

13 488,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

2019 год – 13 488,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

13 488,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

2020 год – 13 488,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

13 488,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

ожидаемыми результатами будет укрепление статуса семьи в обществе, сохранение положительной динамики роста числа многодетных семей, снижение уровня семейного неблагополучия, беспризорности и безнадзорности, социального сиротства.

Реализация Подпрограммы 3 позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:

- увеличить до 1,8 соотношение числа браков к числу разводов;

- повысить до 62,8% удельный вес повторных рождений (вторых и последующих) от числа рождений;

- повысить до 100% удельный вес государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, применяющих инновационные технологии и методики раннего выявления и предупреждения семейного и детского неблагополучия, формирования ответственного родительства, от общего числа государственных организаций социального обслуживания семьи и детей в автономном округе;

- увеличить до 95% долю детей, прошедших реабилитацию в государственных организациях социального обслуживания, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, прошедших реабилитацию в государственных организациях социального обслуживания;

- повысить до 15,7% удельный вес детей, охваченных мероприятиями, направленными на формирование самосохранительного образа жизни, от общей численности детей в автономном округе;

- снизить до 0,02% удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в государственные организации социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в общей численности детского населения в автономном округе;

- повысить до 28,5% удельный вес семей с детьми, охваченных социально-реабилитационными услугами в социальных службах автономного округа, от общего числа семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в органах социальной защиты населения

                                                                                                                                                                                               »;

1.5.2. таблицу 7 изложить в следующей редакции:

1

        «Таблица 7

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию



п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 3 (всего)

130 834,0

45 326,0

18 068,0

13 488,0

13 488,0

13 488,0

13 488,0

13 488,0

2.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент социальной защиты населения автономного округа,

в том числе

130 834,0

45 326,0

18 068,0

13 488,0

13 488,0

13 488,0

13 488,0

13 488,0

3.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Центр социальных технологий»

102 012,0

35 262,0

11 125,0

11 125,0

11 125,0

11 125,0

11 125,0

11 125,0

4.

<*> Мероприятие 1.  Совершенствование нормативной правовой базы в сфере реализации государственной семейной политики, в том числе

56 385,4

11 716,0

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

5.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

56 385,4

11 716,0

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

6.

Основное мероприятие 2.  Организация и проведение культурных мероприятий, окружных фестивалей, конкурсов, приуроченных к Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню отца, Дню матери, Дню семьи, любви и верности,

в том числе

32 931,0

6 014,0

4 477,0

4 488,0

4 488,0

4 488,0

4 488,0

4 488,0

7.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего), в том числе

32 931,0

6 014,0

4 477,0

4 488,0

4 488,0

4 488,0

4 488,0

4 488,0

8.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Центр социальных технологий»

15 514,0

2 764,0

2 125,0

2 125,0

2 125,0

2 125,0

2 125,0

2 125,0

9.

Мероприятие 2.1

Проведение ежегодной церемонии вручения премии «Семья Ямала» к Международному дню семьи; праздничных мероприятий, конкурсов к Международному дню защиты детей; ко Дню отца; ко Дню семьи, любви и верности; ко Дню матери

15 514,0

2 764,0

2 125,0

2 125,0

2 125,0

2 125,0

2 125,0

2 125,0

10.

Мероприятие 2.2

Ресурсная поддержка проведения мероприятий, приуроченных к Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню отца, Дню семьи, любви и верности, Дню матери в муниципальных образованиях в автономном округе  (в виде межбюджетной субсидии)

17 417,0

3 250,0

2 352,0

2 363,0

2 363,0

2 363,0

2 363,0

2 363,0

11.

Основное мероприятие 3.  Организация отдыха и оздоровления многодетных семей в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа, в том числе

64 000,0

10 000,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

12.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего), в том числе

64 000,0

10 000,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

13.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Центр социальных технологий»

64 000,0

10 000,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

14.

<*> Мероприятие 4.  Обеспечение развития сети специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, а также учреждений социальной и психологической помощи семье и детям, в том числе

67 204,6

11 716,0

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

15.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

67 204,6

11 716,0

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

16.

<*> Мероприятие 5.  Осуществление контроля за деятельностью органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах компетенции департамента социальной защиты населения автономного округа,

в том числе

67 204,6

11 716,0

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

17.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

67 204,6

11 716,0

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

18.

<*> Мероприятие 6. 

Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации ее деятельности, в том числе

56 385,4

11 716,0

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

19.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

56 385,4

11 716,0

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

20.

<*> Мероприятие 7.  Осуществление информационного и методического обеспечения по вопросам укрепления института семьи, повышения статуса семьи в обществе,

в том числе

56 385,4

11 716,0

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

21.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

56 385,4

11 716,0

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

22.

<*> Мероприятие 8.  Обеспечение подготовки ежегодного доклада о положении семей и реализации основных направлений семейной политики в автономном округе, в том числе

56 385,4

11 716,0

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

23.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

56 385,4

11 716,0

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

24.

Основное мероприятие 9.  Обеспечение реализации мероприятий региональной программы «Профилактика семейного и детского неблагополучия, социального сиротства детей в Ямало-Ненецком автономном округе

на 2013 – 2015 годы «Лига помощи», в том числе

11 405,0

6 814,0

4 591,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

11 405,0

6 814,0

4 591,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26.

<*> Мероприятие 10.  Обеспечение выполнения основных направлений демографической политики, в том числе

56 385,4

11 716,0

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

27.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

56 385,4

11 716,0

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

28.

<*> Мероприятие 11.  Организация подготовки и проведения координационного совета по реализации основных направлений семейной и демографической политики, социальной поддержке, защите прав и законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства, улучшению демографической ситуации в автономном округе, а также мониторинг реализации его решений, в том числе

56 385,4

11 716,0

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

29.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

56 385,4

11 716,0

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

30.

Основное мероприятие 12.  Организация отдыха и оздоровления детей за счет средств федерального бюджета, в том числе

22 498,0

22 498,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

22 498,0

22 498,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Центр социальных технологий»

22 498,0

22 498,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

             

<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 6. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 6 (таблица 11).»;

1

1.6. в Подпрограмме 4:

1.6.1. паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРГОГРАММЫ 4

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4

департамент социальной защиты населения автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 4

отсутствует

Участник

Подпрограммы 4

отсутствует

Цель Подпрограммы 4

расширение частно-государственного партнерства, увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам негосударственными организациями

Задачи Подпрограммы 4

1. Развитие на территории автономного округа организаций социального обслуживания различных организационно-правовых форм.

2. Совершенствование механизма социального партнерства с общественными организациями

Сроки реализации Подпрограммы 4

2014 – 2020 годы, без деления на этапы

Показатели Подпрограммы 4

1. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности.

2. Численность жителей автономного округа, которым общественными организациями ветеранов оказана помощь и поддержка

Мероприятия Подпрограммы 4

Основные мероприятия:

6. Осуществление государственной поддержки общественных организаций ветеранов

Мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей подпрограммы:

1. Осуществление реализации федерального законодательства и законодательства автономного округа в сфере социального обслуживания населения.

2. Осуществление разработки и реализации мероприятий по формированию рынка социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных организаций социального обслуживания.

3. Осуществление разработки и принятия пакета нормативных правовых актов, направленных на стимулирование создания негосударственных организаций социального обслуживания, развитие частного предпринимательства в сфере социального обслуживания населения.

4. Реализация государственной политики в отношении ветеранов.

5. Содействие деятельности общественным объединениям ветеранов

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

38 713,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

Объем финансирования Подпрограммы, утвержденный законом

об окружном бюджете/планируемый

к утверждению, – 38 713,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Объем

внебюджетных средств – 0,0

2014 год – 5 001, 0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

5 001,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

2015 год – 1 702,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

1 702,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

2016 год – 6 402,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

6 402,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

2017 год – 6 402,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

6 402,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

2018 год – 6 402,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

6 402,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

2019 год – 6 402,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

6 402,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

2020 год – 6 402,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

6 402,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

ожидаемыми результатами будет расширение частно-государственного партнерства, увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам негосударственными организациями, создание конкурентной среды в сфере социального обслуживания населения.

Реализация Подпрограммы 4 позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:

- повысить до 11% удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности;

- увеличить до 3900 человек число граждан пожилого возраста, которым общественными организациями ветеранов оказана помощь и поддержка

                                                                                                                                                                              »;

1.6.2. таблицу 8 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 8

Перечень мероприятий Подпрограммы 4  и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников

Подпрограммы 4

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 4 (всего)

38 713,0

5 001,0

1 702,0

6 402,0

6 402,0

6 402,0

6 402,0

6 402,0

2.

Ответственный исполнитель Подпрограммы –  департамент социальной защиты населения автономного округа (всего),

в том числе

38 713,0

5 001,0

1 702,0

6 402,0

6 402,0

6 402,0

6 402,0

6 402,0

3.

<*> Мероприятие 1.  Осуществление реализации федерального законодательства и законодательства автономного округа в сфере социального обслуживания населения, в том числе

67 204,6

11 716,0

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

4.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

67 204,6

11 716,0

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

5.

<*> Мероприятие 2.  Осуществление разработки и реализации мероприятий по формированию рынка социальных услуг,

в том числе по развитию негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе

67 204,6

11 716,0

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

6.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

67 204,6

11 716,0

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

7.

<*> Мероприятие 3. Осуществление разработки и принятия пакета нормативных правовых актов, направленных на стимулирование создания негосударственных организаций социального обслуживания, развитие частного предпринимательства в сфере социального обслуживания населения,

в том числе

55 488,6

0,0

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

8.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

55 488,6

0,0

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9.

<*> Мероприятие 4. Реализация государственной политики в отношении ветеранов,

в том числе

67 204,6

11 716,0

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

10.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

67 204,6

11 716,0

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

11.

<*> Мероприятие 5.  Содействие деятельности общественным объединениям ветеранов, в том числе

67 204,6

11 716,0

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

12.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

67 204,6

11 716,0

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

13.

Основное мероприятие 6. Осуществление государственной поддержки общественных организаций ветеранов, в том числе

38 713,0

5 001,0

1 702,0

6 402,0

6 402,0

6 402,0

6 402,0

6 402,0

14.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

38 713,0

5 001,0

1 702,0

6 402,0

6 402,0

6 402,0

6 402,0

6 402,0

15.

Мероприятие 6.1. Осуществление государственной поддержки деятельности окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

11 914,0

1 702,0

1 702,0

1 702,0

1 702,0

1 702,0

1 702,0

1 702,0

16.

Мероприятие 6.2. Осуществление расходов, связанных с оказанием  материальной помощи ветеранам и проведением мероприятий с членами общественных организаций ветеранов, посвященных памятным датам

3 299,0

3 299,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17.

Мероприятие 6.3. Осуществление расходов, связанных с возмещением затрат на оказание услуг

(в том числе социальных) лицам без определенного места жительства и без определенных занятий

23 500,0

0,0

0,0

4 700,0

4 700,0

4 700,0

4 700,0

4 700,0

<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 6. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 6 (таблица 11).»;

1

1.7. в Подпрограмме 5:

1.7.1. паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5

департамент социальной защиты населения

автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 5

отсутствует

Участник Подпрограммы 5

отсутствует

Цель Подпрограммы 5

совершенствование системы охраны труда в автономном округе

Задачи Подпрограммы 5

1. Совершенствование организационно-управленческой деятельности по осуществлению государственной политики в сфере охраны труда.

2. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления в автономном округе, исполняющих отдельные государственные полномочий в сфере управления охраной труда

Сроки реализации Подпрограммы 5

2014 – 2020 годы, без деления на этапы

Показатели

Подпрограммы 5

1. Удельный вес проведенных государственных экспертиз оценки качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и (или) специальной оценки условий труда в установленный срок к общему количеству обращений, поступивших на государственную экспертизу оценки качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и (или) специальной оценки условий труда.

2. Оценка деятельности органов местного самоуправления в автономном округе по исполнению переданных государственных полномочий в сфере охраны труда в соответствии с утвержденным перечнем показателей

Мероприятия Подпрограммы 5

Основные мероприятия:

2. Обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и управления охраной труда (субвенции органам местного самоуправления)

Мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей подпрограммы:

1. Осуществление административно-распорядительных функций в сфере охраны труда

Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования –

397 130,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

Объём финансирования Подпрограммы, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, –

397 130,0,

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Объем

внебюджетных средств – 0,0

2014 год – 54 837,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

54 837,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

2015 год  – 54 433,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

54 433,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

2016 год – 57 572,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

57 572,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

2017 год  – 57 572,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

57 572,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

2018 год – 57 572,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

57 572,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

2019 год – 57 572,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

57 572,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

2020 год – 57 572,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

57 572,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Ожидаемые результаты реализации

Подпрограммы 5

ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 5 будет создание эффективной системы управления в сфере охраны труда – проведение комплекса организационно-правовых, финансово-экономических, производственно-технологических, социальных, санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на минимизацию воздействия неблагоприятных условий труда.

Реализация Подпрограммы 5 позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:

- стабилизировать на уровне 100% удельный вес проведенных государственных экспертиз оценки качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и (или) специальной оценки условий труда в установленный срок к общему количеству обращений, поступивших на государственную экспертизу оценки качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и (или) специальной оценки условий труда;

- увеличить до 9 баллов оценку деятельности органов местного самоуправления в автономном округе по исполнению переданных государственных полномочий в сфере охраны труда в соответствии с утвержденным перечнем показателей

«»

»;

1.7.2. таблицу 10 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 10

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма  5 (всего)

397 130,0

54 837,0

54 433,0

57 572,0

57 572,0

57 572,0

57 572,0

57 572,0

2.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего), в том числе

397 130,0

54 837,0

54 433,0

57 572,0

57 572,0

57 572,0

57 572,0

57 572,0

3.

<*> Мероприятие 1.   Осуществление административно-распорядительных функций в сфере охраны труда,

в том числе

68 245,0

9 445,0

9 800,0

9 800,0

9 800,0

9 800,0

9 800,0

9 800,0

4.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

68 245,0

9 445,0

9 800,0

9 800,0

9 800,0

9 800,0

9 800,0

9 800,0

5.

Основное мероприятие 2.  Обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и управления охраной труда (субвенции органам местного самоуправления),

в том числе

397 130,0

54 837,0

54 433,0

57 572,0

57 572,0

57 572,0

57 572,0

57 572,0

6.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

397 130,0

54 837,0

54 433,0

57 572,0

57 572,0

57 572,0

57 572,0

57 572,0

<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 6. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 6 (таблица 11).»;

1

1.8. в Подпрограмме 6:

1.8.1. паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6

департамент социальной защиты населения автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 6

отсутствует

Участник Подпрограммы 6

отсутствует

Цель Подпрограммы 6

кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

Задачи

Подпрограммы 6

1. Совершенствование кадрового потенциала.

2. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения.

3. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и автономного округа при осуществлении исполнителем и подведомственным учреждением хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, сметами

Сроки реализации Подпрограммы 6

2014 – 2020 годы, без деления на этапы

Показатели Подпрограммы 6

1. Укомплектованность кадрами.

2. Доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3 лет.

3. Доля проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов.

4. Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений.

5. Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента социальной защиты населения автономного округа.

6. Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений.

7. Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств).

8. Оценка деятельности органов местного самоуправления в автономном округе по исполнению переданных государственных полномочий в соответствии с утвержденным перечнем показателей

Мероприятия Подпрограммы 6

Основные мероприятия:

1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента социальной защиты населения автономного округа.

2. Обеспечение исполнения переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения автономного округа (администрирование)

Мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –               5 288 962,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

Объем финансирования Подпрограммы, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, – 5 288 962,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Объём

внебюджетных средств – 0,0

2014 год – 771 553,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

771 553,0

(в том числе, средства федерального

бюджета – 0,0)

2015 год – 780 885,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия – 0,0)

780 885,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

2016 год – 768 032,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

768 032,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

2017 год – 742 123,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

742 123,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

2018 год – 742 123,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

742 123,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

2019 год – 742 123,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

742 123,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

2020 год – 742 123,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

742 123,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6

ожидаемым результатом реализации Подпрограммы 6 станет формирование высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих, обеспечивающих эффективную реализацию Государственной программы, повышение эффективности правового обеспечения юридически значимых действий, совершенных от имени департамента социальной защиты населения автономного округа, а также реализации обязательств, принятых исполнителем Государственной программы в соответствии с заключенными договорами, предотвращение отрицательных результатов

финансово-хозяйственной деятельности исполнителя Государственной программы и подведомственного учреждения и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения их финансовой устойчивости.

Реализация Подпрограммы 6 позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:

- обеспечить 100% укомплектованность департамента социальной защиты населения автономного округа кадрами;

- повысить долю государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3 лет, до 96%;

- стабилизировать на уровне 100% долю проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов;

- стабилизировать на уровне 100% долю проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений;

- стабилизировать на уровне 100% долю единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента;

- стабилизировать на уровне 100% долю обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений;

- стабилизировать на уровне 95% рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств);

- увеличить до 9 баллов оценку деятельности органов местного самоуправления в автономном округе по исполнению переданных государственных полномочий в соответствии с утвержденным перечнем показателей

                                                                                                                                                                                           »;

1.8.2. раздел I признать утратившим силу.

1.8.3. таблицу 11 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 11

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 6 (всего)

5 288 962,0

771 553,0

780 885,0

768 032,0

742 123,0

742 123,0

742 123,0

742 123,0

2.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа

5 288 962,0

771 553,0

780 885,0

768 032,0

742 123,0

742 123,0

742 123,0

742 123,0

3.

Основное мероприятие 1.  Обеспечение деятельности  ответственного исполнителя государственной Программы – департамента социальной защиты населения автономного округа,

в том числе

1 006 948,0

154 522,0

161 517,0

158 909,0

133 000,0

133 000,0

133 000,0

133 000,0

4.

Ответственный исполнитель Подпрограммы –департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

1 006 948,0

154 522,0

161 517,0

158 909,0

133 000,0

133 000,0

133 000,0

133 000,0

5.

Основное мероприятие 2.  Обеспечение исполнения переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения автономного округа (администрирование),

в том числе

4 282 014,0

617 031,0

619 368,0

609 123,0

609 123,0

609 123,0

609 123,0

609 123,0

6.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

4 282 014,0

617 031,0

619 368,0

609 123,0

609 123,0

609 123,0

609 123,0

609 123,0

              »;

1.9. приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан

и  охрана труда на 2014 – 2020 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 12 мая  2016 года № 438-П)

№ п/п

Наименование Государственной программы (Подпрограммы), показателя

№ основного мероприятия/

мероприятий, влияющих на показатель

Еди-ница изме-рения

Значения показателей

2014 год

вес по-

каза-теля

2015 год

вес по-каза-теля

2016 год

вес по-каза-теля

2017 год

вес по-каза-теля

2018 год

вес пока-зате-ля

2019 год

вес пока-зате-ля

2020 год

вес пока-зате-ля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Государственная программа

1.

Цель Государственной программы – совершенствование системы социальной защиты населения и охраны труда в автономном округе

2.

Показатель 1. Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения автономного округа (постановление Законодательного Собрания автономного округа от 14 декабря 2011 года № 839

«О Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года»)

мероприятия Подпрограммы 1

%

7,3

0,3

7,1

0,3

6,9

0,3

6,8

0,3

6,8

0,3

6,5

0,3

6,3

0,3

3.

Показатель 2. Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания (приказ Минтруда России

от 30 апреля 2014 года № 282 «О плане мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 –

2018 годы)»)

мероприятия Подпрограмм 2, 4

%

99,5

0,3

99,5

0,3

99,5

0,3

99,8

0,3

99,8

0,3

99,8

0,3

99,8

0,3

4.

Показатель 3. Коэффициент естественного прироста населения (постановление Законодательного Собрания автономного округа от 14 декабря 2011 года № 839

«О Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа

до 2020 года»)

мероприятия Подпрограмм 1, 3

человек на 1000 человек

10,3

0,2

11,2

0,2

11,6

0,2

10,9

0,2

10,9

0,2

10,9

0,2

10,8

0,2

5.

Показатель 4. Удельный вес работников, занятых

во вредных и (или) опасных условиях труда, от списочной численности работающего населения (Типовая государственная программа субъекта Российской Федерации (подпрограмма государственной программы) по улучшению условий и охраны труда

на 2015 – 2017 годы, предложенная письмом Минздравсоцразвития России от 14 августа 2014 года

№ 15-3/10/П-4574)

мероприятия Подпрограммы 5

%

53,0

0,2

52,9

0,2

52,8

0,2

52,7

0,2

52,6

0,2

52,5

0,2

52,2

0,2

Ведомственная целевая программа (вес – 0,1)

6.

Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (Типовая государственная программа субъекта Российской Федерации (подпрограмма государственной программы) по улучшению условий и охраны труда

на 2015 – 2017 годы, предложенная письмом Минздравсоцразвития России от 14 августа 2014 года  

№ 15-3/10/П-4574)

мероприятия ведомственной целевой программы

%

37,5

0,05

40,0

0,05

7.

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (Типовая государственная программа субъекта Российской Федерации (подпрограмма государственной программы) по улучшению условий и охраны труда

на 2015 – 2017 годы, предложенная письмом Минздравсоцразвития России от 14 августа 2014 года

№ 15-3/10/П-4574)

мероприятия ведомственной целевой программы

%

40,0

0,05

40,0

0,05

8.

Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, прошедших специальную оценку условий труда, от общего количества занятых в экономике автономного округа (Типовая государственная программа субъекта Российской Федерации (подпрограмма государственной программы) по улучшению условий и охраны труда

на 2015 – 2017 годы, предложенная письмом Минздравсоцразвития России от 14 августа 2014 года

№ 15-3/10/П-4574)

мероприятия ведомственной целевой программы

%

60,0

0,05

55,0

0,05

9.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности

на 1 рабочий день и более и со  смертельным исходом

мероприятия ведомственной целевой программы

чел.

340

0,2

335

0,2

10.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности

на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих (Типовая государственная программа субъекта Российской Федерации (подпрограмма государственной программы) по улучшению условий и охраны труда

на 2015 – 2017 годы, предложенная письмом Минздравсоцразвития России от 14 августа 2014 года

№ 15-3/10/П-4574)

мероприятия ведомственной целевой программы

чел./на 1 тыс. рабо-тающих

2,0

0,2

2,0

0,2

11.

Численность погибших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих (Типовая государственная программа субъекта Российской Федерации (подпрограмма государственной программы) по улучшению условий

и охраны труда

на 2015 – 2017 годы, предложенная письмом Минздравсоцразвития России от 14 августа 2014 года

№ 15-3/10/П-4574)

мероприятия ведомственной целевой программы

чел./на 1 тыс. рабо-тающих

0,103

0,15

0,101

0,15

12.

Численность работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами

мероприятия ведомственной целевой программы

чел.

90000

0,05

92000

0,05

13.

Численность первично вышедших на инвалидность по трудовому увечью в расчете на 10 тыс. работающих (Типовая государственная программа субъекта Российской Федерации (подпрограмма государственной программы) по улучшению условий и охраны труда

на 2015 – 2017 годы, предложенная письмом Минздравсоцразвития России от 14 августа 2014 года

№ 15-3/10/П-4574)

мероприятия ведомственной целевой программы

чел./на 10 тыс. рабо-тающих

0,3

0,05

0,25

0,05

14.

Численность работников, которым впервые в отчетном году установлен диагноз профессионального заболевания, в том числе по результатам периодических медицинских осмотров и по результатам осмотров в центрах профпатологии (Типовая государственная программа субъекта Российской Федерации (подпрограмма государственной программы) по улучшению условий и охраны труда

на 2015 – 2017 годы, предложенная письмом Минздравсоцразвития России от 14 августа 2014 года

№ 15-3/10/П-4574)

мероприятия ведомственной целевой программы

чел.

14

0,1

13

0,1

15.

Количество обученных по охране труда руководителей, специалистов (Типовая государственная программа субъекта Российской Федерации (подпрограмма государственной программы) по улучшению условий и охраны труда

на 2015 –-2017 годы, предложенная письмом Минздравсоцразвития России от 14 августа 2014 года

№ 15-3/10/П-4574)

мероприятия ведомственной целевой программы

чел.

4000

0,1

4200

0,1

Подпрограмма 1 (вес – 0,25)

16.

Цель

Подпрограммы 1 – выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан

17.

Задача

Подпрограммы 1.

1.1. Выполнение гарантированных государством социальных обязательств по поддержке граждан, проживающих на территории автономного округа

18.

Показатель 1.1.1. Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством, в общей численности граждан, обратившихся в органы социальной защиты населения и имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки

мероприятие 1

%

100,0

0,2

100,0

0,2

100,0

0,2

100,0

0,2

100,0

0,2

100,0

0,2

100,0

0,2

19.

Показатель 1.1.2. Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с окружным законодательством, в общей численности граждан, обратившихся в органы социальной защиты населения и имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки

мероприятие 2

%

100,0

0,2

100,0

0,2

100,0

0,2

100,0

0,2

100,0

0,2

100,0

0,2

100,0

0,2

20.

Задача

Подпрограммы 1.

1.2. Повышение охвата бедного населения программами предоставления мер социальной поддержки

21.

Показатель 1.2.1. Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа, в общей численности малоимущих граждан в автономном округе, обратившихся за получением мер социальной поддержки

мероприятие 2

%

100,0

0,15

100,0

0,15

100,0

0,15

100,0

0,15

100,0

0,15

100,0

0,15

100,0

0,15

22.

Показатель 1.2.2. Доля пенсионеров с душевыми денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в автономном округе от общей численности пенсионеров

мероприятие 2

%

5,7

0,15

5,7

0,15

5,6

0,15

5,6

0,15

5,6

0,15

5,5

0,15

5,5

0,15

23.

Показатель 1.2.3. Доля детей из малоимущих семей с душевыми денежными доходами ниже величины прожиточного минимума от общей численности детей, проживающих в автономном округе

мероприятие 2

%

14,6

0,15

14,5

0,15

14,4

0,15

14,3

0,15

14,2

0,15

14,1

0,15

14,0

0,15

24.

Задача

Подпрограммы 1.

1.3. Повышение качества и доступности предоставления мер социальной поддержки и государственной социальной помощи населению автономного округа

25.

Показатель 1.3.1. Оценка соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг стандарту предоставления государственных услуг, установленных административными регламентами предоставления государственных услуг

мероприятия             3 – 5

балл

1,0

0,15

25.1.

Показатель 1.3.2. Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, участвующих в предоставлении государственной услуги

мероприятия              3 – 5

%

0

0,15

0

0,15

0

0,15

0

0,15

0

0,15

0

0,15

Подпрограмма 2 (вес – 0,25)

26.

Цель

Подпрограммы 2 – повышение качества и доступности услуг в сфере социального обслуживания населения

27.

Задача

Подпрограммы 2.

2.1. Насыщение рынка социальных услуг наиболее востребованными формами социального обслуживания

28.

Показатель 2.1.1. Охват граждан пожилого возраста, инвалидов и несовершеннолетних различными формами социального обслуживания

мероприятия  1, 3, 4, 6, 7, 9,  10, 13, 15, 16

%

9

0,1

12

0,1

15

0,1

17

0,1

18

0,1

19

0,1

20

0,1

29.

Показатель 2.1.2. Охват граждан пожилого возраста и инвалидов социальным обслуживанием на дому

мероприятия  1, 9

%

3

0,1

3,5

0,1

4

0,1

4,5

0,1

5

0,1

5,5

0,1

6

0,1

30.

Задача

Подпрограммы 2.

2.2. Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания и повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100%

от средней заработной платы в автономном округе

31.

Показатель 2.2.1. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости, получивших ресурсную (материально-техническую) поддержку, от общего числа государственных организаций социального обслуживания, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости

мероприятия             1, 3, 10, 13,18

%

7

0,15

10

0,15

15

0,15

20

0,15

25

0,15

30

0,15

35

0,15

32.

Показатель 2.2.2. Соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней заработной платой в регионе (постановление Правительства автономного округа

от 25 декабря

2015 года № 1281-П «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2015 –

2018 годы)»)

мероприятия            1, 9, 11

%

59

0,25

59,2

0,25

79

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

33.

Показатель 2.2.3. Оценка деятельности органов местного самоуправления в автономном округе по исполнению переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания населения, организации социального патронажа над совершеннолетними гражданами в соответствии с утвержденным перечнем показателей

мероприятие 8

балл

7,5

0,15

7,8

0,15

8,0

0,15

8,2

0,15

8,5

0,15

9,0

0,15

9,0

0,15

34.

Задача

Подпрограммы 2.

2.3. Повышение уровня профессионального мастерства специалистов государственных организаций социального обслуживания и стимулирование развития инновационного потенциала данных государственных организаций социального обслуживания

35.

Показатель 2.3.1. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, применяющих инновационные технологии и методики социальной работы,

от общего числа организаций социального обслуживания

мероприятия

3, 5, 12, 14, 17, 20

%

51

0,15

60

0,15

69

0,15

78

0,15

87

0,15

96

0,15

100

0,15

36.

Показатель 2.3.2. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, реализующих авторские технологии социального обслуживания,

от общего числа организаций социального обслуживания

мероприятия

3, 17, 20

%

25

0,05

31

0,05

31

0,05

38

0,05

38

0,05

43

0,05

50

0,05

37.

Показатель 2.3.3. Удельный вес специалистов государственных организаций социального обслуживания, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего числа специалистов государственных организаций социального обслуживания

мероприятия            2, 3, 18, 19, 20

%

36

0,05

38

0,05

40

0,05

42

0,05

44

0,05

46

0,05

50

0,05

Подпрограмма 3 (вес – 0,1)

38.

Цель

Подпрограммы 3 – создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей

39.

Задача

Подпрограммы 3.

3.1. Укрепление института семьи, повышение статуса семьи в обществе

40.

Показатель 3.1.1. Соотношение числа браков к числу разводов

мероприятия

1, 2, 7 – 10

число

1,6

0,1

1,6

0,1

1,7

0,1

1,7

0,1

1,8

0,1

1,8

0,1

1,8

0,1

41.

Показатель 3.1.2. Удельный вес повторных рождений (вторых и последующих)

от числа рождений

мероприятия

1, 3, 7, 8, 10

%

55,5

0,1

56

0,1

57

0,1

58

0,1

60

0,1

61,5

0,1

62,8

0,1

42.

Задача

Подпрограммы 3.

3.2. Снижение уровня семейного неблагополучия, беспризорности и безнадзорности, социального сиротства

43.

Показатель 3.2.1. Удельный вес семей с детьми, охваченных социально-реабилитационными услугами в социальных службах автономного округа, от общего числа семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в органах социальной защиты населения

мероприятия

4, 6, 9

%

28,5

0,25

44.

Показатель 3.2.2. Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в государственные организации социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в общей численности детского населения в автономном округе

мероприятия

4, 6, 9

%

0,04

0,25

0,03

0,25

0,03

0,25

0,02

0,25

0,02

0,25

0,02

0,25

45.

Задача

Подпрограммы 3.

3.3. Предупреждение семейного и детского неблагополучия, формирования ответственного родительства

46.

Показатель 3.3.1. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, применяющих инновационные технологии и методики раннего выявления и предупреждения семейного и детского неблагополучия, формирования ответственного родительства,

от общего числа организаций социального обслуживания семьи и детей в автономном округе

мероприятие 9

%

42

0,2

85,7

0,2

93,7

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

47.

Показатель 3.3.2. Доля детей, прошедших реабилитацию в государственных организациях социального обслуживания, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, прошедших реабилитацию в организациях социального обслуживания

мероприятие

4, 5, 9

%

94

0,25

94,1

0,25

94,3

0,25

94,5

0,25

94,7

0,25

94,8

0,25

95

0,25

48.

Задача

Подпрограммы 3.

3.4. Формирование здорового образа жизни детей и семей автономного округа

49.

Показатель 3.4.1. Удельный вес детей, охваченных мероприятиями, направленными на формирование самосохранительного образа жизни детей и семей автономного округа

мероприятия

8, 10 – 12

%

15,4

0,1

15,5

0,1

15,5

0,1

15,6

0,1

15,6

0,1

15,7

0,1

15,7

0,1

Подпрограмма 4 (вес – 0,1)

50.

Цель

Подпрограммы 4 – расширение частно-государственного партнерства, увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам негосударственными организациями

51.

Задача

Подпрограммы 4.

4.1. Развитие на территории автономного округа организаций социального обслуживания различных организационно-правовых форм

52.

Показатель 4.1.1. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги,

от общего количества организаций социального обслуживания всех форм собственности (приказ Минтруда России от 30 апреля 2014 года № 282

«О плане мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 –

2018 годы)»)

мероприятия               1 – 3, 6

%

9

0,5

15

0,5

15

0,5

15

0,5

15

0,5

15

0,5

15

0,5

53.

Задача

Подпрограммы 4.

4.2. Совершенство-вание механизма социального партнерства с общественными организациями

54.

Показатель 4.2.1. Численность жителей автономного округа, которым общественными организациями ветеранов оказана помощь и поддержка

мероприятия

4, 5, 6

число

2990

0,5

3000

0,5

3200

0,5

3500

0,5

3600

0,5

3800

0,5

3900

0,5

Подпрограмма 5 (вес – 0,1)

55.

Цель

Подпрограммы 5 – совершенствование системы охраны труда в автономном округе

56.

Задача

Подпрограммы 5.

5.1. Совершенство-вание организационно-управленческой деятельности по осуществлению государственной политики в сфере охраны труда

57.

Показатель 5.1.1. Удельный вес проведенных государственных экспертиз оценки качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и (или) специальной оценки условий труда в установленный срок к общему количеству обращений, поступивших на государственную экспертизу оценки качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и (или) специальной оценки условий труда

мероприятие 1

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

58.

Задача

Подпрограммы 5.

5.2. Совершенство-вание деятельности органов местного самоуправления в автономном округе, исполняющих отдельные государственные полномочия в сфере управления охраной труда

59.

Показатель 5.2.1. Оценка деятельности органов местного самоуправления в автономном округе по исполнению переданных государственных полномочий в сфере охраны труда в соответствии с утвержденным перечнем показателей

мероприятие 2

балл

7,5

0,5

7,8

0,5

8,0

0,5

8,2

0,5

8,5

0,5

9,0

0,5

9,0

0,5

Подпрограмма 6 (вес – 0,1)

60.

Цель

Подпрограммы 6 – кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

61.

Задача

Подпрограммы 6.

6.1. Совершенство-вание кадрового потенциала

62.

Показатель 6.1.1. Укомплектованность кадрами

мероприятие 1

%

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

63.

Показатель 6.1.2. Доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних

3 лет

мероприятие 1

%

73

0,05

80

0,05

80

0,05

86

0,05

86

0,05

90

0,05

96

0,05

64.

Задача

Подпрограммы 6.

6.2. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения

65.

Показатель 6.2.1. Доля проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов

мероприятие 1

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

66.

Показатель 6.2.2. Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений

мероприятие 1

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

67.

Показатель 6.2.3. Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента социальной защиты населения автономного округа

мероприятия 1

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

68.

Показатель 6.2.3. Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений

мероприятие 1

%

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

69.

Задача

Подпрограммы 6.

6.3. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и автономного округа при осуществлении исполнителем и подведомственным учреждением хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, сметами

70.

Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)

мероприятие 1

%

95

0,1

95

0,1

95

0,1

95

0,1

95

0,1

95

0,1

95

0,1

71.

Оценка деятельности органов местного самоуправления в автономном округе по исполнению переданных государственных полномочий в соответствии с утвержденным перечнем показателей

мероприятия 1, 2

балл

7,5

0,15

7,8

0,15

8,0

0,15

8,2

0,15

8,5

0,15

9,0

0,15

9,0

0,15

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ».

1

2. В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Доступная среда на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1127-П (далее – Государственная программа): (утрат.силу от 25.08.2016 № 801-П)

2.1. паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель Государственной программы

департамент социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа

Соисполнители Государственной программы

департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа;

департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа;

департамент физической культуры и спорта Ямало-Ненецкого автономного округа;

департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа;

департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа;

департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа

Участники Государственной программы

отсутствуют

Цели Государственной программы

обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Ямало-Ненецком автономном округе

Задачи Государственной программы

1. Совершенствование нормативно-правовой базы и формирование организационной основы для создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Ямало-Ненецком автономном округе.

2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения, доступности и качества реабилитационных и абилитационных услуг в Ямало-Ненецком автономном округе, а также уровня просвещенности населения Ямало-Ненецкого автономного округа о вопросах инвалидности, формирование уважительного отношения к правам инвалидов

Сроки реализации Государственной программы

2014 – 2020 годы, без деления на этапы

Показатели Государственной программы

1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Ямало-Ненецком автономном округе.

2. Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Ямало-Ненецкого автономного округа по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов.

3. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Ямало-Ненецком автономном округе.

4. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Ямало-Ненецком автономном округе

Подпрограммы

1. Совершенствование нормативно-правовой базы и формирование организационной основы для создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Ямало-Ненецком автономном округе.

2. Формирование доступной среды жизнедеятельности в Ямало-Ненецком автономном округе

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

697 856,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 697 856,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 9 255,0

Объем

внебюджетных

средств – 0,0

2014 год – 98 201,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

98 201,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 5 102,0)

2015 год – 103 115,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

103 115,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 4 153,0)

2016 год – 99 608,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

99 608,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

2017 год – 99 608,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

99 608,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

2018 год – 99 108, 0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

99 108,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

2019 год – 99 108,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

99 108,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

2020 год – 99 108,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

99 108,0 тыс. рублей

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Ожидаемые результаты реализации Государственной программы

комплекс программных мероприятий:

- обеспечит совершенствование нормативно-правовой и организационных основ создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Ямало-Ненецком автономном округе;

- позволит провести оценку состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Ямало-Ненецком автономном округе;

- будет содействовать повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Ямало-Ненецком автономном округе;

- позволит повысить уровень доступности и качества реабилитационных и абилитационных услуг (развитие системы реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов) в Ямало-Ненецком автономном округе;

- создаст условия для информационно-методического и кадрового обеспечения системы реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов в Ямало-Ненецком автономном округе и устранит социальную разобщенность в обществе;

- сформирует позитивное отношение к проблемам жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Ямало-Ненецком автономном округе.

Реализация Государственной программы позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:

- увеличить до 75,3% долю инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Ямало-Ненецком автономном округе;

- увеличить до 95% долю приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Ямало-Ненецкого автономного округа по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов;

- повысить до 70% долю доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Ямало-Ненецком автономном округе;

- повысить до 74,8% долю инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Ямало-Ненецком автономном округе

     »;

2.2. в Подпрограмме 1:

2.2.1. паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1

департамент социальной защиты населения  автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 1

департамент по физической культуре и спорту автономного округа

Участник Подпрограммы 1

отсутствует

Цель Подпрограммы 1

совершенствование нормативно-правовой базы и формирование организационной основы для создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в автономном округе

Задачи Подпрограммы 1

1. Актуализация нормативно-правовой базы развития системы реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов в автономном округе, формирования для них доступной среды жизнедеятельности, в том числе нормативно-правовой основы обеспечения взаимодействия и координации деятельности участников этой системы.

2. Формирование организационных механизмов развития системы реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов, формирование для них доступной среды жизнедеятельности

Сроки реализации Подпрограммы 1

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 1

1. Удельный вес региональных нормативных правовых актов в сфере социальной защиты инвалидов, приведенных в соответствие с федеральным законодательством, от общего числа региональных нормативных правовых актов в сфере социальной защиты инвалидов.

2. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в автономном округе

Мероприятия Подпрограммы 1

Основные мероприятия отсутствуют

Мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей подпрограммы:

1. Актуализация нормативно-правовой базы развития системы реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов в автономном округе, формирования для них доступной среды жизнедеятельности, в том числе нормативно-правовой основы обеспечения взаимодействия и координации деятельности участников этой системы.

2. Формирование организационных механизмов развития системы реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов, формирование для них доступной среды жизнедеятельности

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 0,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

Объем финансирования Подпрограммы, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 0,0,

в том числе:

средства федерального бюджета – 0,0

Объем

внебюджетных

средств – 0,0

2014 год – 0,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

0,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0

2015 год – 0,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, –  0,0)

0,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

2016 год –  0,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

0,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

2017 год – 0,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

0,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

2018 год – 0,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

0,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

2019 год – 0,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

0,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

2020 год – 0,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

0,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

ожидаемым результатом реализации

Подпрограммы 1 будет формирование региональной нормативно-правовой базы и организационных механизмов развития системы реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов, формирования для них доступной среды жизнедеятельности, в том числе нормативно-правовой основы для взаимодействия и координации деятельности участников этой системы. Кроме того, реализация Подпрограммы 1 позволит выявлять общественное мнение инвалидов об уровне доступности объектов социальной инфраструктуры и степени социальной интеграции инвалидов в автономном округе.

Реализация Подпрограммы 1 позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:

- повысить до 100% удельный вес нормативных правовых актов автономного округа в сфере социальной защиты инвалидов, приведенных в соответствие с федеральным законодательством,

от общего числа региональных нормативных правовых актов в сфере социальной защиты инвалидов;

- увеличить до 95% долю объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в автономном округе

    »;

2.2.2. таблицу 1-1 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 1-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. рублей)

всего

2014

год

2015 год

2016 год

2017 год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 1 (всего)

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего), в том числе

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Соисполнитель Подпрограммы – департамент физической культуры и спорта автономного округа (всего)

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Мероприятие 1. Актуализация нормативно-правовой базы развития системы реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов в автономном округе, формирования для них доступной среды жизнедеятельности, в том числе нормативно-правовой основы обеспечения взаимодействия и координации деятельности участников этой системы

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Ответственный исполнитель Подпрограммы  – департамент социальной защиты населения автономного округа, в том числе

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий Ямало-Ненецкого автономного округа»

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Соисполнитель Подпрограммы – департамент физической культуры и спорта автономного округа

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Мероприятие 2. Формирование организационных механизмов развития системы реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов, формирование для них доступной среды жизнедеятельности

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа, в том числе

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий Ямало-Ненецкого автономного округа»

0

0

0

0

0

0

0

0

       »;

1

2.3. в Подпрограмме 2:

2.3.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2

департамент социальной защиты населения автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 2

департамент культуры автономного округа;

департамент физической культуры и спорта автономного округа

Участник Подпрограммы 2

отсутствует

Цель Подпрограммы 2

повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения, доступности и качества реабилитационных и абилитационных услуг, а также уровня просвещенности населения автономного округа о вопросах инвалидности, формирование уважительного отношения к правам инвалидов

Задачи Подпрограммы 2

1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в автономном округе.

2. Повышение доступности и качества реабилитационных и абилитационных услуг (развитие системы реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов) в автономном округе.

3. Формирование более глубокого понимания обществом проблем инвалидов, пропаганда социального потенциала инвалидов и необходимости их социальной интеграции

Сроки реализации Подпрограммы 2

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 2

1. Доля адаптированных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории автономного округа (по результатам исполнения планов и программ адаптации за отчетный период).

2. Доля спортивных сооружений, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить получение услуг в сфере физической культуры и спорта, от общего количества спортсооружений в автономном округе.

3. Доля организаций культуры, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить получение услуг в сфере культуры, в общем количестве организаций культуры в автономном округе.

4. Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, абилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию, абилитацию.

5. Доля детей-инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, абилитации, в общей численности детей-инвалидов, прошедших реабилитацию, абилитацию.

6. Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным перечнем в рамках исполнения индивидуальной программы реабилитации или абилитации, в общей численности нуждающихся в реабилитации, абилитации инвалидов в автономном округе.

7. Удельный вес инвалидов трудоспособного возраста, имеющих доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в автономном округе, к общей численности инвалидов трудоспособного возраста.

8. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в автономном округе.

9. Доля региональных и муниципальных средств массовой информации в автономном округе, формирующих понимание общественностью проблем инвалидов, пропагандирующих социальный потенциал инвалидов и необходимость их социальной интеграции, от общего числа региональных и муниципальных средств массовой информации в автономном округе

Мероприятия Подпрограммы 2

Основные мероприятия:

1. Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, на определение уровня доступности, а также мероприятия по обустройству и приспособлению указанных объектов и услуг.

2. Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества реабилитационных и абилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, а также по содействию их социальной интеграции.

3. Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов

Мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

697 856,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия,  – 0)

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, –

697 856,0,

в том числе средства федерального

бюджета – 9 255,0

Объем

внебюджетных

средств – 0,0

2014 год – 98 201,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

98 201,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 5 102,0)

2015 год – 103 115,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

103 115,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 4 153,0)

2016 год – 99 608,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

99 608,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

2017 год – 99 608,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

99 608,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

2018 год – 99 108,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

99 108,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

2019 год – 99 108,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

99 108,0 тыс. рублей

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

2020 год – 99 108,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

99 108,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

0

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

ожидаемым результатом реализации Подпрограммы 2 будет повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и иных маломобильных категорий граждан, доступности и качества реабилитационных и абилитационных услуг для инвалидов.

Реализация Подпрограммы 2 позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:

- повысить до 2,3% долю адаптированных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории автономного округа (по результатам исполнения планов и программ адаптации за отчетный период);

- повысить до 12,4% долю спортивных сооружений, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить получение услуг в сфере физической культуры и спорта, от общего количества спортсооружений в автономном округе;

- увеличить до 5% долю организаций культуры, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить получение услуг в сфере культуры, в общем количестве организаций культуры в автономном округе;

- увеличить до 52,4% долю инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию;

- увеличить до 55,5% долю детей-инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации в общей численности детей-инвалидов, прошедших реабилитацию;

- увеличить до 98,2% долю инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным перечнем в рамках исполнения индивидуальной программы реабилитации, в общей численности нуждавшихся в реабилитации инвалидов в автономном округе;

- снизить до 0% удельный вес инвалидов трудоспособного возраста, имеющих доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в автономном округе, к общей численности инвалидов трудоспособного возраста;

- повысить до 20% долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в автономном округе;

- стабилизировать на уровне 100% долю региональных и муниципальных средств массовой информации в автономном округе, формирующих понимание общественностью проблем инвалидов, пропагандирующих социальный потенциал инвалидов и необходимость их социальной интеграции, от общего числа региональных и муниципальных средств массовой информации в автономном округе

»;

2.3.2. таблицу 2-1 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 2-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

№              п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников

Подпрограммы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. рублей)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 2 (всего)

697 856

98 201

103 115

99 608

99 608

99 108

99 108

99 108

2.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего), в том числе

692 550

96 501

100 509

99 108

99 108

99 108

99 108

99 108

3.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

60 838

3 638

9 000

9 640

9 640

9 640

9 640

9 640

4.

Соисполнитель Подпрограммы – департамент культуры автономного округа (всего),

в том числе

1 500

0

500

500

500

0

0

0

5.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского» (всего)

185

0

185

0

0

0

0

0

6.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

315

0

315

0

0

0

0

0

7.

Подведомственное государственное учреждение – ГАУК ЯНАО «Окружной центр национальных культур» (всего)

500

0

0

500

0

0

0

0

8.

Подведомственное государственное учреждение – ГАУК ЯНАО «Культурно-деловой центр» (всего)

500

0

0

0

500

0

0

0

9.

Соисполнитель Подпрограммы – департамент по физической культуре и спорту автономного округа (всего)

1 700

1 700

0

0

0

0

0

0

10.

Соисполнитель Подпрограммы  – департамент здравоохранения автономного округа (всего)

2 106

0

2 106

0

0

0

0

0

11.

Основное мероприятие 1. Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг

в приоритетных сферах жизнедеятельности, на определение уровня доступности, а также мероприятия по обустройству и приспособлению указанных объектов и услуг

75 288

12 833

14 115

9 968

9 968

9 468

9 468

9 468

12.

Ответственный исполнитель  – департамент социальной защиты населения автономного округа

71 682

12 833

11 509

9 468

9 468

9 468

9 468

9 468

13.

Соисполнитель – департамент культуры автономного округа

1 500

0

500

500

500

0

0

0

14.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского»

185

0

185

0

0

0

0

0

15.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа»

315

0

315

0

0

0

0

0

16.

Подведомственное учреждение  –

ГАУК ЯНАО «Окружной центр национальных культур»

500

0

0

500

0

0

0

0

17.

Подведомственное государственное учреждение – ГАУК ЯНАО «Культурно-деловой центр»

500

0

0

0

500

0

0

0

18.

Соисполнитель Подпрограммы – департамент здравоохранения автономного округа (всего)

2 106

0

2 106

0

0

0

0

0

19.

Основное мероприятие 2. Мероприятия, направленные на повышение доступности

и качества реабилитационных и абилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, а также по содействию их социальной интеграции

617 808

83 638

85 970

89 640

89 640

89 640

89 640

89 640

20.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа

617 808

83 638

85 970

89 640

89 640

89 640

89 640

89 640

21.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий Ямало-Ненецкого автономного округа»

57 808

3 638

5 970

9 640

9 640

9 640

9 640

9 640

22.

Основное мероприятие 3. Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов

4 760

1 730

3 030

0

0

0

0

0

23.

Ответственный исполнитель Подпрограммы  – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего), в том числе

3 060

30

3 030

0

0

0

0

0

24.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

3 030

0

3 030

0

0

0

0

0

25.

Соисполнитель Подпрограммы – департамент физической культуры и спорта автономного округа (всего)

1 700

1 700

0

0

0

0

0

0

                                                                                                                                                                                                                                                                                   »;

2.4. приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

1

«Приложение № 1

к государственной программе

Ямало-Ненецкого автономного округа

«Доступная среда на 2014 – 2020 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 12 мая 2016 года № 438-П)

СТРУКТУРА

государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Доступная среда на 2014 – 2020 годы»

№              п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм

Объем финансирования (тыс. рублей)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Государственная программа (всего)

697 856

98 201

103 115

99 608

99 608

99 108

99 108

99 108

2.

Ответственный исполнитель  – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего),

в том числе

692 550

96 501

100 509

99 108

99 108

99 108

99 108

99 108

3.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

60 838

3 638

9 000

9 640

9 640

9 640

9 640

9 640

4.

Соисполнитель – департамент культуры автономного округа (всего), в том числе

1 500

0

500

500

500

0

0

0

5.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс

имени И.С. Шемановского» (всего)

185

0

185

0

0

0

0

0

6.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

315

0

315

0

0

0

0

0

7.

Подведомственное учреждение  –

ГАУК ЯНАО «Окружной центр национальных культур» (всего)

500

0

0

500

0

0

0

0

8.

Подведомственное государственное учреждение – ГАУК ЯНАО «Культурно-деловой центр» (всего)

500

0

0

0

500

0

0

0

9.

Соисполнитель – департамент физической культуры и спорта автономного округа (всего)

1 700

1 700

0

0

0

0

0

0

10.

Соисполнитель – департамент образования автономного округа (всего)

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

Соисполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

0

0

0

0

0

0

0

0

12.

Соисполнитель – департамент здравоохранения автономного округа (всего)

2 106

0

2 106

0

0

0

0

0

13.

Соисполнитель – департамент внутренней политики автономного округа (всего)

0

0

0

0

0

0

0

0

14.

Подпрограмма 1. Совершенствование нормативно-правовой базы и формирование организационной основы для создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в автономном округе

0

0

0

0

0

0

0

0

15.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент социальной защиты населения автономного округа, в том числе

0

0

0

0

0

0

0

0

16.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий Ямало-Ненецкого автономного округа»

0

0

0

0

0

0

0

0

17.

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент физической культуры и спорта автономного округа

0

0

0

0

0

0

0

0

18.

Подпрограмма 2. Формирование доступной среды жизнедеятельности в  Ямало-Ненецком автономном округе

697 856

98 201

103 115

99 608

99 608

99 108

99 108

99 108

19.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент социальной защиты населения автономного округа, в том числе

692 550

96 501

100 509

99 108

99 108

99 108

99 108

99 108

20.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий Ямало-Ненецкого автономного округа»

60 838

3 638

9 000

9 640

9 640

9 640

9 640

9 640

21.

Соисполнитель Подпрограммы 2 – департамент культуры автономного округа, в том числе

1 500

0

500

500

500

0

0

0

22.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс

имени И.С. Шемановского»

185

0

185

0

0

0

0

0

23.

Подведомственное государственное учреждение – ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа»

315

0

315

0

0

0

0

0

24.

Подведомственное учреждение  –

ГАУК ЯНАО «Окружной центр национальных культур»

500

0

0

500

0

0

0

0

25.

Подведомственное государственное учреждение – ГАУК ЯНАО «Культурно-деловой центр»

500

0

0

0

500

0

0

0

26.

Соисполнитель Подпрограммы 2 – департамент физической культуры и спорта автономного округа

1 700

1 700

0

0

0

0

0

0

27.

Соисполнитель Подпрограммы 2 –  департамент образования автономного округа

0

0

0

0

0

0

0

0

28.

Соисполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

0

0

0

0

0

0

0

0

29.

Соисполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа

2 106

0

2 106

0

0

0

0

0

30.

Соисполнитель – департамент внутренней политики автономного округа (всего)

0

0

0

0

0

0

0

0

»;

2.5. приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к государственной программе

Ямало-Ненецкого автономного округа

«Доступная среда на 2014 – 2020 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 12 мая 2016 года № 438-П)

СВЕДЕНИЯ

о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Доступная среда на 2014 – 2020 годы»

№ п/п

Наименование Государственной программы (Подпрограммы), показателя

№ основного мероприятия/

мероприятий, влияющих на показатель

Еди-ница изме-рения

Значения показателей

2014 год

вес

по-

ка

за-

те-

ля

2015 год

вес по-

ка

за-

те-

ля

2016 год

вес по-

ка

за-те-

ля

2017 год

вес по-

ка

за-

те-

ля

2018 год

вес по-

ка

за-

те-

ля

2019 год

вес по-

ка

за-

те-

ля

2020 год

вес по-

ка

за-

те-

ля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.

Государственная программа

2.

Цель Государственной

Программы –обеспечение

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в автономном округе

3.

Показатель 1.

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов (приказ Минтруда России

от 06.12.2012 № 575 «Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»)

мероприятия Подпрограммы 2

%

44,6

0,25

75,3

0,25

75,3

0,25

75,3

0,25

75,3

0,25

75,3

0,25

75,3

0,25

4.

Показатель 2.

Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности автономного округа по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов (приказ Минтруда России

от 06.12.2012 № 575 «Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»)

мероприятие 1 Подпрограм-

мы 1;

мероприятие 2

Подпрограммы 2

%

50

0,25

90

0,25

91

0,25

92

0,25

93

0,25

94

0,25

95

0,25

5.

Показатель 3.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в автономном округе (приказ Минтруда России от 06.12.2012 № 575

«Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»)

мероприятие 2

Подпрограммы 2

%

30,9

0,25

45

0,25

50

0,25

55

0,25

60

0,25

65

0,25

70

0,25

6.

Показатель 4. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в автономном округе (приказ Минтруда России от 06.12.2012 № 575

«Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»)

мероприятие 3 Подпрограммы 2

%

45,2

0,25

74,8

0,25

74,8

0,25

74,8

0,25

74,8

0,25

74,8

0,25

74,8

0,25

7.

Подпрограмма 1 (вес – 0,2)

8.

Цель

Подпрограммы 1–

совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в автономном округе

9.

Задача

Подпрограммы 1.

1.1. Актуализация нормативно-правовой базы развития системы реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов в автономном округе, формирования для них доступной среды жизнедеятельности, в том числе нормативно-правовой основы обеспечения взаимодействия и координации деятельности участников этой системы

10.

Задача

Подпрограммы 1.

1.2. Формирование организационных механизмов развития системы реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов, формирование для них доступной среды жизнедеятельности

11.

Показатель 1.2.1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в автономном округе (приказ Минтруда России от 06.12.2012 № 575

«Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»)

мероприятие 2 Подпрограммы 1

%

70

0,5

90

0,5

91

0,5

92

0,5

93

0,5

94

0,5

95

0,5

12.

Подпрограмма 2 (вес – 0,8)

13.

Цель

Подпрограммы 2 – повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения, доступности и качества реабилитационных

и абилитационных услуг, а также уровня просвещенности населения автономного округа

о вопросах инвалидности, формирование уважительного отношения к правам инвалидов

14.

Задача

Подпрограммы 2.

2.1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в автономном округе

15.

Показатель 2.1.1. Доля адаптированных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности

на территории автономного округа (по результатам исполнения планов

и программ по адаптации за отчетный период)

мероприятие 1 Подпрограммы 2

%

1,9

0,1

1,9

0,1

1,9

0,1

2,3

0,1

2,3

0,1

2,3

0,1

2,3

0,1

16.

Показатель 2.1.2. Доля спортивных сооружений, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить получение услуг в сфере физической культуры и спорта, от общего количества спортсооружений в автономном округе

мероприятие 1

Подпрограммы 2

%

7,6

0,1

9,9

0,1

9,9

0,1

9,9

0,1

10

0,1

11,2

0,1

12,4

0,1

17.

Показатель 2.1.3. Доля организаций культуры, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить получение услуг в сфере культуры, в общем количестве организаций культуры автономного округа

мероприятие 1 Подпрограммы 2

%

0

0,1

0

0,1

0

0,1

0,6

0,1

1,9

0,1

3,1

0,1

5

0,1

18.

Задача

Подпрограммы 2.

2.2. Повышение доступности и качества реабилитационных и абилитационных услуг (развитие системы реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов) в автономном округе

19.

Показатель 2.2.1. Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию в автономном округе

мероприятие 2 Подпрограммы 2

%

52,1

0,05

52,1

0,05

52,1

0,05

52,1

0,05

52,2

0,05

52,3

0,05

52,4

0,05

20.

Показатель 2.2.2. Доля детей-инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации в общей численности детей-инвалидов, прошедших реабилитацию в автономном округе

мероприятие 2  Подпрограммы 2

%

55,1

0,05

55,1

0,05

55,1

0,05

55,2

0,05

55,3

0,05

55,4

0,05

55,5

0,05

21.

Показатель 2.2.3. Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным перечнем в рамках исполнения индивидуальной программы реабилитации, в общей численности нуждавшихся в реабилитации в автономном округе (приказ Минтруда России от 06.12.2012 № 575

«Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»)

мероприятие 2 Подпрограммы 2

%

90,2

0,1

90,2

0,1

90,2

0,1

95

0,1

96

0,1

98

0,1

98,2

0,1

22.

Показатель 2.2.4. Удельный вес инвалидов трудоспособного возраста, имеющих доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в автономном округе, к общей численности инвалидов трудоспособного возраста

мероприятие 2 Подпрограммы 2

%

11,1

0,05

6

0,05

2

0,05

0

0,05

0

0,05

0

0,05

0

0,05

23.

Показатель 2.2.5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в автономном округе

мероприятие 1 и мероприятие 2 Подпрограммы 2

%

10,3

0,05

14,5

0,05

15,6

0,05

16,7

0,05

17,8

0,05

18,9

0,05

20,0

0,05

24.

Задача

Подпрограммы 2.

2.3. Формирование более глубокого понимания обществом проблем инвалидов, пропаганда социального потенциала инвалидов и необходимости их социальной интеграции

25.

Показатель 2.3.1. Доля региональных и муниципальных средств массовой информации в автономном округе, формирующих понимание общественностью проблем инвалидов, пропагандирующих социальный потенциал инвалидов и необходимость их социальной интеграции, от общего числа региональных и муниципальных средств массовой информации в автономном округе

мероприятие 3 Подпрограммы 2

%

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 09.08.2019
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.000 Органы исполнительной власти, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать