Основная информация
Дата опубликования: | 12 мая 2017г. |
Номер документа: | RU52000201700475 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Правительство Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Правительство Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2017 года № 304
О внесении изменений в государственную программу
"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской
области", утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 287
Правительство Нижегородской области постановляет:
внести в государственную программу "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 287, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
И.о.Губернатора Е.Б.Люлин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 12 мая 2017 года № 304
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 287
1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Всего за период реализации программы, тыс. руб., в том числе
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1 172
398,5
87 500
115 785,8
19
480,1
77
572,80
116
206,20
368
815,1
387
038,5
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
11 188,3
0
2
186,0
1 685,2
1 685,2
1 685,2
1 685,2
2 261,5
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
2 000,0
0
2 000,0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
3 421,40
0
564,0
496,3
496,3
496,3
496,3
872,2
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
1 053 065,9
0
95 812,9
17
298,6
75
391,3
114
024,7
366
633,6
383
904,8
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
102 722,9
87 500
15 222,9
0
0
0
0
0
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Наименование индикатора
Ед. измерения
2020 год
Индикаторы
Снижение энергоемкости валового регионального продукта (далее - ВРП) за счет реализации программных мероприятий
тнэ/млн. руб.
18,2
Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды)
руб.
44 753,6
Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки
кг у.т./тыс. руб.
127
Доля собственной генерации в балансе энергомощности Нижегородской области
%
68
Износ энергетических мощностей
%
23,4
Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии
%
2
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
млрд. руб.
54,7
Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) к предыдущему году
%
100,5
Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области
%
97,5
Доля резервных топливных хозяйств, находящихся в неудовлетворительном состоянии
%
15
Уровень обеспечения топливом потребителей Нижегородской области
%
100
Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации
%
84,4
Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов
%
100
Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях и в организациях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2013 году
тыс. руб.
462 583,7
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению в 2020 году по отношению к 2013 году
тонн
339
Непосредственные результаты
Реализация инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (за период реализации программы)
ед.
16
Обновление производственной базы электроэнергетики на базе отечественных (или лицензионных) передовых энергетических технологий с увеличением таких электростанций в структуре генерирующих мощностей и ввод новых ТЭС
%
68
Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года
шт.
1
Количество проведенных выездных проверок качества топлива
штук
33
Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах
штук
41
Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области (за период реализации программы)
штук
6
Количество газифицированных квартир природным газом
штук
1 320 000
Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования
штук
390
Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива
ед.
660
Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива
ед.
12
Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
ед.
8
Количество модулей компримированного природного газа на АЗС, АГЗС, МАЗС
ед.
5
Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков
ед.
1
Объем реализации компримированного природного газа
тыс. куб. м
27 778
Количество созданных рабочих мест
ед.
40
Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, в т. ч.
млн. руб.
3 477,67
Областной бюджет
млн. руб.
102,72
Местный бюджет
млн. руб.
2 490,68
Федеральный бюджет
млн. руб.
856,90
Юридические лица, ИП
млн. руб.
27,36
Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры, в т.ч.
млн. руб.
1 077,86
Областной бюджет
млн. руб.
0
Местный бюджет
млн. руб.
0
Федеральный бюджет
млн. руб.
0
Юридические лица, ИП
1 077,86
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. В подразделе 2.1 "Характеристика текущего состояния":
2.1.1. В позиции "Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов":
1) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"В настоящее время на территории Нижегородской области имеется 451 автозаправочная станция для заправки автомобилей традиционными (жидкими) видами топлива, 53 автогазозаправочных станций и 40 многотопливных автозаправочных станций, на которых производится заправка автомобилей пропан-бутаном.";
2) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"В целях выявления и пресечения нарушений законодательства в сфере нефтепродуктообеспечения в 2015 году должностными лицами Приволжского межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в Нижегородской области проведено 128 проверок субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих производство, хранение и реализацию моторного топлива, в том числе 42 проверки совместно с органами прокуратуры во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 18 мая 2015 года № Пр-981. В результате 39,8% проведенных проверок в Нижегородской области в 2015 году установлены нарушения требований нормативных документов. В целом по Приволжскому федеральному округу процент отрицательных проверок нефтепродуктов составил 46,8%.";
3) после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"Проведение проверок совместно с органами прокуратуры во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 18 мая 2015 года № Пр-981 позволило значительно снизить процент некачественного топлива на рынке Нижегородской области к концу 2015 года. Если в первом полугодии процент нарушителей составил 67%, то в третьем квартале он был 33%, а в четвертом квартале уже составил 26%.";
4) абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
"В настоящее время есть ряд предприятий и организаций, у которых РТХ находятся в ненадлежащем состоянии: ПАО "Завод Красная Этна", ОАО "Оргсинтез", ОАО "Мельинвест", ОАО "Вимм-Билль-Данн", АО "Красный Якорь", ОАО "Рикор-Электроникс", ОАО "Коммаш", ЗАО "Хромтан".".
2.1.2. Позицию "Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" включает в себя комплекс мероприятий, направленных на модернизацию системы газоснабжения и газораспределения Нижегородской области, повышение ее надежности для обеспечения потребителей области природным газом в требуемых объемах.
Газоснабжение потребителей Нижегородской области обеспечивается через систему магистральных газопроводов и газораспределительных сетей, эксплуатируемых в основном ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" и ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".
В систему газоснабжения области входят:
- магистральные газопроводы протяженностью 4335 км;
- 7 компрессорных станций;
- 109 газораспределительных станций;
- наружные газораспределительные сети протяженностью 26233 км;
- 1839 газорегуляторных пунктов, установок;
- 4 газонаполнительные станции и сливная эстакада.
В Нижегородской области природный газ присутствует в 46 районах области и городских округах из 52, уровень газификации жилого фонда Нижегородской области природным и сжиженным газом в соответствии с паспортом газового хозяйства по состоянию на 1 января 2016 года составляет 84,51% (в том числе природным газом - 77,34%, СУГ - 7,17%).
В настоящее время природный газ отсутствует в пяти северных районах области (Шарангский, Ветлужский, Варнавинский, Тонкинский, Тоншаевский), а также в городском округе город Шахунья (в 2012 году природный газ пришел в Уренский район).".
2.1.3. Позицию "Модернизация системы газоснабжения и газораспределения Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"Модернизация системы газоснабжения и газораспределения
Нижегородской области, повышение ее надежности
для обеспечения потребителей области природным
газом в требуемых объемах
По линии ПАО "Газпром":
Газотранспортными магистралями, обеспечивающими подачу природного газа в центральные, южные и северные районы Нижегородской области, в том числе города: Нижний Новгород, Дзержинск, Балахну, Бор, Заволжье, Семенов, являются системы газопроводов:
- Пермь - Горький 1,2 Ду 1220 (ввод 1974 год и 1979 год - срок эксплуатации 46 лет и 37 год);
- Саратов - Горький Ду 820 (ввод 1960 год - срок эксплуатации 56 лет).
Из-за технического состояния газопроводов при сложившемся режиме работы снижено разрешенное рабочее давление в газопроводе Саратов - Горький до 3,5 МПа (проектное давление - 5,4 МПа), а в газопроводе Пермь - Горький 1 разрешенное рабочее давление ограничено до 4 МПа.
По итогам сотрудничества между Правительством Нижегородской области и ПАО "Газпром" в течение ряда последних лет для расширения системы газопроводов Нижегородской области реализованы следующие мероприятия:
- введен в эксплуатацию магистральный газопровод Красные Баки - Урень;
- закончено строительство "Газопровода-отвода и ГРС "Выкса";
- введен в эксплуатацию магистральный газопровод Починки - Грязовец;
- построена линейная часть "Газопровода-перемычки между газопроводом Починки - Грязовец и газопроводом-отводом к Горьковскому промышленному узлу". Газопровод-перемычка является связующим звеном между сырьевой базой - магистральный газопровод "Починки - Грязовец" и действующим газопроводом-отводом "Горьковский промузел", а также надежным источником газоснабжения Горьковского промузла с учетом растущей перспективы города Нижнего Новгорода и Нижегородской области (в том числе городов Дзержинск, Балахна, Бор и северных районов области).
Для продолжения реконструкции системы газоснабжения Нижегородской области с обеспечением потребителей города Нижнего Новгорода и города Дзержинска природным газом в требуемых объемах необходимо строительство следующих объектов с одновременным выносом за пределы городской черты:
- "Газопровод-отвод и ГРС "Горбатовка";
- "Реконструкция газопровода-отвода и ГРС Митино".
В настоящее время министерством энергетики и ЖКХ совместно с ООО "Газпром межрегионгаз" сформирован проект "Программы развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на период с 2016 по 2020 годы", в рамках которой планируется реализация данных объектов.
По линии ООО "Газпром межрегионгаз":
ООО "Газпром межрегионгаз" на территории области, начиная с 2006 года, успешно реализуется Программа газификации регионов Российской Федерации, финансируемая ОАО "Газпром межрегионгаз".
В рамках данной программы на 2016 год ООО "Газпром межрегионгаз" было запланировано выделение инвестиций в объеме 214,0 млн. рублей:
а) на начало строительства двух объектов:
- "Газопровод межпоселковый Красные Баки - п. Ветлужский Краснобаковского района Нижегородской области";
- "Газопровод межпоселковый до с. Яковское Сосновского района Нижегородской области";
б) на разработку проектно-сметной документации (продолжение работ) по семи объектам газоснабжения:
- "Газопровод межпоселковый от существующих сетей "Новогорьковская ТЭЦ" до существующих сетей ГРС "Зеленый город" Кстовского района Нижегородской области";
- "Распределительный газопровод высокого давления от ул. Ларина до центра г. Н.Новгорода и от РС-4 до центра г. Н.Новгорода с установкой ГРПб";
- "Газопровод высокого давления от ГРС "Митино" до парогазовой установки с. Федяково Нижегородской области";
- "Газопровод межпоселковый от сетей ГРС Кузьмин Усад до существующих потребителей г. Арзамас";
- "Газопровод высокого давления до международного аэропорта г. Нижний Новгород";
- "Газопровод межпоселковый до котельных ГБУ с. Абрамово, д. Марьевка Арзамасского района";
- "Реконструкция газопровода-отвода и ГРС "Митино".
Выполнение вышеперечисленных работ структурными подразделениями ПАО "Газпром" предусматривает синхронизацию (план-график синхронизации между Правительством Нижегородской области и ПАО "Газпром") со строительством распределительных газопроводов по населенным пунктам за счет средств областного бюджета.
Строительство распределительных газопроводов по населенным пунктам за счет средств областного бюджета предусмотрено основным мероприятием подпрограммы "Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей".
Данное мероприятие включает средства областного бюджета на окончание газификации населенных пунктов и на продолжение газификации северных районов Нижегородской области.".
2.2. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы
№№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цель государственной программы: надежное обеспечение Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения Нижегородской области
87
500,0
115
785,8
19
480,10
77
572,80
116
206,20
368
815 ,10
387
038,5
1 172 398,5
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
0
2 186,0
1 685,2
1 685,2
1 685,2
1 685,2
2 261,5
11 188,3
1.1.
Субсидии на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 186,0
1 685,2
1 685,2
1 685,2
1 685,2
2 261,5
11 188,3
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
0
2 000,0
0
0
0
0
0
2 000,0
2.1.
Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
ПАО "ФСК ЕЭС" (по согласованию), ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию), ООО "ЕвроСибЭнерго" (по согласованию), ОАО "ВВГК" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.
Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года
Прочие расходы
2015
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 000,0
0
0
0
0
0
2 000,0
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
0
564,0
496,3
496,3
496,3
496,3
872,2
3 421,40
3.1.
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ
0
564,0
496,3
496,3
496,3
496,3
872,2
3 421,40
3.2.
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
Прочие расходы
2015 - 2020
Организации и предприятия, имеющие резервные топливные хозяйства и оборудование, работающее на резервных видах топлива, включенные в графики перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
0
95 812,9
17 298,60
75 391,30
114 024,70
366 633,60
383 904,8
1 053 065,9
4.1.
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Капвложения
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ
0
94 823,1
16 427,60
74 520,30
113 153,7
365 762,60
380 393,1
1 045 080,4
4.2.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ
0
989,8
871,0
871,0
871,0
871,0
3 511,7
7 985,5
4.3.
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства
Капвложения
2015 - 2020
ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4.
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом
Капвложения
2015 - 2020
ОАО "Газпром" (по согласованию), ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
87 500,0
15 222,9
0
0
0
0
0
102 722,9
5.1.
Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Прочие расходы
2014 - 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)
87 500,0
15 222,9
0
0
0
0
0
102 722,9
5.2
Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3.
Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры
Капвложения
2014 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ, министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, инвесторы (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
".
2.3. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата по годам
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
Индикаторы
1
Снижение энергоемкости ВРП за счет реализации программных мероприятий
тнэ/ млн. руб.
23,8
22,9
22,4
21,56
20,72
19,88
19,04
18,2
2
Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды)
руб.
26 883,3
29 521,5
31 941,1
35 199,1
37 580,7
39 873,1
42 106,0
44 753,6
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Индикаторы
1.1.
Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки
кг у.т./тыс. руб.
139
135
132
132
130
130
127
127
Непосредственные результаты
1.1.
Реализация инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
ед.
5
5
3
2
2
3
3
3
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
Индикаторы
2.1.
Доля собственной генерации в балансе энергомощности области
%
39,5
36,7
47,7
49,9
61
61
68
68
2.2.
Износ энергетических мощностей
%
20,4
21,9
23,4
23,4
23,4
23,4
23,4
23,4
2.3.
Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии
%
3
3
3
2
2
2
2
2
2.4.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
млрд руб.
38,58
38,85
40,5
44,6
47,3
49,8
52,1
54,7
2.5.
Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
% к предыдущему году
93,7
85,29
96,9
101,2
100
100
100
100,5
Непосредственные результаты
2.1.
Обновление производственной базы электроэнергетики на базе отечественных (или лицензионных) передовых энергетических технологий с увеличением таких электростанций в структуре генерирующих мощностей и новых ТЭС
%
40
42
47
47
61
61
68
68
2.2.
Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года
шт.
0
0
1
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
Индикаторы
3.1.
Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области
%
94,0
94,5
95,0
95,5
96,0
96,5
97,0
97,5
3.2.
Доля РТХ, находящихся в неудовлетворительном состоянии
%
18,5
18,0
17,5
17,0
16,5
16,0
15,5
15,0
3.3.
Уровень обеспечения топливом потребителей области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты
3.1.
Количество проведенных выездных проверок качества топлива
штук
26
27
28
29
30
31
32
33
3.2.
Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах
штук
34
35
36
37
38
39
40
41
3.3.
Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области
штук
1
1
1
1
1
1
1
1
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Индикаторы
4.1.
Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации
%
79,47
79,72
84,09
84,19
84,29
84,35
84,38
84,4
4.2.
Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты
4.1.
Количество газифицированных квартир природным газом
шт.
1 253 572
1 266 268
1 278 316
1 283 700
1 293 800
1 300 900
1 310 000
1 320 000
4.2.
Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования
шт.
260
270
287
310
330
350
370
390
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
Индикаторы
5.1.
Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно-коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива
тыс. руб.
-
0
61 849,4
239 943 87
424 990,87
455 925,2
460 696,7
462 583,7
5.2.
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году
тонн в год
-
0
31,5
127,77
224,04
316,6
337,6
339,0
Непосредственные результаты
5.1.
Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива
единиц
0
144
220
220
350
648
657
660
5.2.
Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива
единиц
0
0
0
0
8
9
11
12
5.3.
Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
единиц
3
3
3
3
4
5
8
8
5.4.
Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС
единиц
0
0
0
0
0
0
5
5
5.5.
Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков
единиц
0
0
0
0
0
1
1
1
5.6.
Объем реализации компримированного природного газа
млн куб. м
2 894
3 281
5 620
10 962
13 030
16 299
22 105
27 778
5.7.
Количество созданных рабочих мест
единиц
0
0
0
0
8
16
40
40
5.8.
Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива
млн. руб.
0
2 040,90
2 186,47
2 186,47
3 382,4
3 432,78
3 467,35
3 477,67
Областной бюджет
млн. руб.
0
87,50
102,72
102,72
102,72
102,72
102,72
102,72
Местный бюджет
млн. руб.
0
1 591,73
1 619,40
1619,40
2 449,20
2 472,47
2 483,46
2 490,68
Федеральный бюджет
млн. руб.
0
361,67
462,74
462,74
828,32
843,43
853,81
856,90
Юридические лица, ИП
млн. руб.
0
0
1,60
1,60
2,15
14,15
27,36
27,36
5.9.
Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры
млн. руб.
0
0
1,66
11,62
146,30
537,86
1 077,86
1 077,86
Областной бюджет
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Юридические лица, ИП
млн. руб.
0
0
1,66
11,62
146,30
537,86
1 077,86
1 077,86
".
2.4. Таблицы 4 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета" и 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа
"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
всего
87 500
115 785,8
19 480,10
77 572,80
116 206,20
368815,10
387 038,5
Министерство энергетики и ЖКХ
0
100 562,9
19 480,10
77 572,80
116 206,20
368815,10
387 038,5
Министерство транспорта и автомобильных дорог
87 500
15 222,9
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
всего
0
2 186,0
1 685,2
1 685,2
1 685,2
1 685,2
2 261,5
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 186,0
1 685,2
1 685,2
1 685,2
1 685,2
2 261,5
Подпрограмма 2
"Развитие и модернизация электроэнергетики"
всего
0
2 000,0
0
0
0
0
0
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 000,0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
всего
0
564,0
496,3
496,3
496,3
496,3
872,2
Министерство энергетики и ЖКХ
0
564,0
496,3
496,3
496,3
496,3
872,2
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Министерство энергетики и ЖКХ
0
95 812,9
17 298,60
75 391,30
114 024,70
366 633,60
383 904,8
Подпрограмма 5
"Развитие рынка газомоторного топлива"
Министерство транспорта и автомобильных дорог
87 500
15 222,9
0
0
0
0
0
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 419 987,75
20 036 520,01
1 239 138,89
13 709 946,11
11 946 572,00
15 042 423,3
20 479 265,6
(1) расходы областного бюджета
87 500,00
115 785,80
19 480,10
77 572,80
116 206,20
368 815,10
387 038,5
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734,70
46 565,47
5 897,10
843 824,00
44 109,10
77 839,70
79 357,5
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666,45
101 079,18
0
365 578,00
15 111,20
10 372,20
3 097,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
379 086,6
12 314 563,56
741 801,69
11 816 301,31
11 008 755,50
9 887 916,30
10 280 202,60
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7 458 526,00
471 960,00
606 670,00
762 390,00
4 697 480,00
9 729 570,00
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2 186,00
1 685,20
1 685,20
1 685,20
1 685,20
2 261,50
(1) расходы областного бюджета
0
2 186,00
1 685,20
1 685,20
1 685,20
1 685,20
2 261,50
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1
Субсидии на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2 186,00
1 685,2
1 685,20
1 685,20
1 685,20
2 261,50
(1) расходы областного бюджета
0
2 186,00
1 685,2
1 685,20
1 685,20
1 685,20
2 261,50
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
19 291 526,00
621 960,00
10 606 670,00
9 362 390,00
11 897 480,00
19 329 570,00
(1) расходы областного бюджета
0
2 000,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
11 831 000,00
150 000,00
10 000 000,00
8 600 000,00
7 200 000,00
9 600 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7 458 526,00
471 960,00
606 670,00
762 390,00
4 697 480,00
9 729 570,00
Основное мероприятие 2.1
Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
19 289 526,00
621 960,00
10 606 670,00
9 362 390,00
11 897 480,00
19 329 570,00
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
11 831 000,00
150 000,00
10 000 000,00
8 600 000,00
7 200 000,00
9 600 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7 458 526,00
471 960,00
606 670,00
762 390,00
4 697 480,00
9 729 570,00
Основное мероприятие 2.2
Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2 000,0
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
2 000,0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
59 553,50
24 813,9
31 306,11
30 445,3
16 944,50
20 074,8
(1) расходы областного бюджета
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,3
872,20
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
58 989,50
24 317,69
30 809,81
29 949,0
16 448,2
19 202,60
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.1
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
(1) расходы областного бюджета
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.2
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
58 989,50
24 317,69
30 809,81
29 949,0
16 448,20
19 202,60
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
58 989,50
24 317,69
30 809,81
29 949,0
16 448,20
19 202,60
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
379 086,6
536 022,66
580 725,70
1 739 668, 80
2 110 119, 50
2 551 740,40
1 117 036,0
(1) расходы областного бюджета
0
95 812,90
17 298,60
75 391,30
114 024,70
366 633,60
383 904,8
(2) расходы местных бюджетов
0
18 902,90
5 897,10
14 022,00
20 839,30
66 851,30
72 131,2
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
379 086, 60
421 306,86
557 530,00
1 650 255,50
1 975 255,50
2 118 255,00
661 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.1
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
112 736,20
21 453,70
87 671,3
133 122,00
431 742,90
449 012,60
(1) расходы областного бюджета
0
94 823,10
16 427,60
74 520,3
113 153,7
365 762,6
380 393,1
(2) расходы местных бюджетов
0
17 913,10
5 026,10
13 151,00
19 968,3
65 980,3
68 619,5
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.2
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
1 979,60
1 742,00
1 742,00
1 742,00
1 742,00
7 023,40
(1) расходы областного бюджета
0
989,80
871,00
871,00
871,00
871,00
3 511,70
(2) расходы местных бюджетов
0
989,80
871,00
871,00
871,00
871,00
3 511,70
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.3
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
354 086, 60
416 306,86
343 530,00
341 255,50
341 255,50
341 255,50
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
354 086, 60
416 306,86
343 530,00
341 255,50
341 255,50
341 255,50
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.4
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
25 000, 00
5 000,00
214 000,0
1 309 000,0
1 634 000,0
1 777 000,0
661 000,0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
25 000,00
5 000,00
214 000,0
1 309 000,0
1 634 000,0
1 777 000,0
661 000,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 040 901, 15
147 231,85
9 954,00
1 330 616, 00
441 932,00
574 573,20
10 323,30
(1) расходы областного бюджета
87 500, 00
15 222,90
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734, 70
27 662,57
0
829 802,00
23 269,80
10 988,40
7 226,30
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666, 45
101 079,18
0
365 578,00
15 111,20
10 372,20
3 097,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
3 267,20
9 954,00
135 236,00
403 551,00
553 212,60
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.1
Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 040 901, 15
140 166,90
0
1 190 670,0
45 806,00
29 480,00
8 618,00
(1) расходы областного бюджета
87 500
15 222,90
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734, 70
26 144,00
0
826 670,00
20 755,80
8 287,40
6 032,60
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 665, 452
98 800,00
0
364 000,00
13 740,20
8 844,00
2 585,40
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
11 310,0
12 348,60
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.2
Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
5 402,750
0
5 260,00
4 570,00
5 093,20
1 705,30
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
1 518,568
0
3 132,00
2 514,00
2 701,00
1 193,70
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
2 279,182
0
1 578,00
1 371,00
1 528,20
511,60
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
1 605,0
0
550,00
685,00
864,00
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.2
Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
1 662,20
9 954,00
134 686,00
391 556,00
540 000,00
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
1 662,20
9 954,00
134 686,00
391 556,00
540 000,00
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности":
3.1.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы из областного бюджета
2015 год - 2 186,0 тыс. руб.;
2016 год - 1 685,2 тыс. руб.;
2017 год - 1 685,2 тыс. руб.;
2018 год - 1 685,2 тыс. руб.;
2019 год - 1 685,2 тыс. руб.;
2020 год - 2 261,5 тыс. руб.
".
3.1.2. В пункте 3.1.2 "Текстовая часть подпрограммы":
1) таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы Энергосбережение" подпункта 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы Энергосбережение" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы Энергосбережение
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объемы финансирования за счет средств областного бюджета по годам, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Субсидии на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Прочие расходы
2015 - 2020 годы
Министерство энергетики и ЖКХ
2 186,0
1 685,2
1 685,2
1 685,2
1 685,2
2 261,5
11 188,3
";
2) таблицы 3 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы Энергосбережение за счет средств областного бюджета" и 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников" подпункта 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы Энергосбережение за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
всего
2 186,0
1 685,2
1 685,2
1 685,2
1 685,2
2 261,5
Министерство энергетики и ЖКХ
2 186,0
1 685,2
1 685,2
1 685,2
1 685,2
2 261,5
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 186,0
1 685,2
1 685,2
1 685,2
1 685,2
2 261,5
(1) расходы областного бюджета
2 186,0
1 685,2
1 685,2
1 685,2
1 685,2
2 261,5
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1
Субсидии на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 686,0
1 685,2
1 685,2
1 685,2
1 685,2
2 261,5
(1) расходы областного бюджета
2 686,0
1 685,2
1 685,2
1 685,2
1 685,2
2 261,5
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
".
3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики":
3.2.1. Позицию "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" изложить в следующей редакции:
"
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели подпрограммы:
1. Доля собственной генерации в балансе энергомощности области 68% в 2020 году.
2. Износ энергетических мощностей 23,4% в 2020 году.
3. Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии 2% в 2020 году.
4. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) 54,7 млрд. руб. в 2020 году.
5. Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) 100,5% к предыдущему году в 2020 году.
Непосредственные результаты реализации подпрограммы:
1. Обновление производственной базы электроэнергетики на базе отечественных (или лицензионных) передовых энергетических технологий с увеличением таких электростанций в структуре генерирующих мощностей и ввод новых ТЭС, 68%
2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года, 1 шт.
".
3.2.2. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы Электроэнергетика" пункта 3.2.2 "Текстовая часть подпрограммы 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Единица измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
Индикатор 1. Доля собственной генерации в балансе энергомощности области
%
39,5
36,7
47,7
49,9
61
61
68
68
Индикатор 2. Износ энергетических мощностей
%
20,4
21,9
23,4
23,4
23,4
23,4
23,4
23,4
Индикатор 3. Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии
%
3
3
3
2
2
2
2
2
Индикатор 4. Объем отгружаемых товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
млрд. руб.
38,58
38,85
40,5
44,6
47,3
49,8
52,1
54,7
Индикатор 5. Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
% к предыдущему году
93,7
85,29
96,9
101,2
100
100
100
100,5
Непосредственный результат 1.1. Обновление производственной базы электроэнергетики на базе отечественных (или лицензионных) передовых энергетических технологий с увеличением таких электростанций в структуре генерирующих мощностей и ввод новых ТЭС
%
40
42
47
47
61
61
68
68
Непосредственный результат 1.2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года
шт.
0
0
1
0
0
0
0
0
".
3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов":
3.3.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета" пункта 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета
Всего за период реализации подпрограммы 3 421,40 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 564,0 тыс. руб.;
2016 год - 496,3 тыс. руб.;
2017 год - 496,3 тыс. руб.;
2018 год - 496,3 тыс. руб.;
2019 год - 496,3 тыс. руб.;
2020 год - 872,2 тыс. руб.
".
3.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть подпрограммы 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов":
3.3.2.1. В подпункте 3.3.2.1 "Характеристика текущего состояния":
1) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
"В настоящее время на территории Нижегородской области имеется 451 автозаправочная станция для заправки автомобилей традиционными (жидкими) видами топлива, 53 автогазозаправочных станций и 40 многотопливных автозаправочных станций, на которых производится заправка автомобилей пропан-бутаном.";
2) абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
"На региональном розничном рынке нефтепродуктов осуществляют свою деятельность две крупные вертикально интегрированные нефтяные компании: ООО "Лукойл-Волганефтепродукт" (ОАО "ЛУКОЙЛ") - 108 АЗС, Нижегородское отделение "Газпромнефть-Северо-Запад" (ОАО "Газпром нефть") - 43 АЗС. Остальную долю рынка (393 АЗС) занимают независимые операторы. Таким образом, по числу и структуре участников автозаправочного бизнеса розничный рынок нефтепродуктов можно считать конкурентным.";
3) абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:
"В целях выявления и пресечения нарушений законодательства в сфере нефтепродуктообеспечения в 2015 году должностными лицами ПМТУ Росстандарта в Нижегородской области проведено 128 проверок субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих производство, хранение и реализацию моторного топлива, в том числе 42 проверки совместно с органами прокуратуры во исполнение поручения Президента Российской Федерации. В результате 39,8% проведенных проверок в Нижегородской области в 2015 году установлены нарушения требований нормативных документов. В целом по Приволжскому федеральному округу процент отрицательных проверок нефтепродуктов составил 46,8%.";
4) после абзаца тридцать первого дополнить абзацем следующего содержания:
"Проведение проверок совместно с органами прокуратуры во исполнение поручения Президента Российской Федерации позволило значительно снизить процент некачественного топлива на рынке Нижегородской области к концу 2015 года. Если в первом полугодии процент нарушителей составил 67%, то в третьем квартале он был 33%, а в четвертом квартале - уже составил 26%.";
5) абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции:
"В настоящее время есть ряд предприятий и организаций, у которых РТХ находятся в ненадлежащем состоянии: ПАО "Завод Красная Этна", ОАО "Оргсинтез",
ОАО "Мельинвест", ОАО "Вимм-Билль-Данн", АО "Красный Якорь", ОАО "Рикор-Электроникс", ОАО "Коммаш", ЗАО "Хромтан".".
3.3.2.2. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий подпрограммы топливных ресурсов" подпункта 3.3.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы топливных ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы топливных ресурсов
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
564,0
496,3
496,3
496,3
496,3
872,2
3 421,40
Основное мероприятие 3.1 "Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы"
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ
564,0
496,3
496,3
496,3
496,3
872,2
3 421,40
Основное мероприятие 3.2 "Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств"
Прочие расходы
2015 - 2020
Организации и предприятия, имеющие резервные топливные хозяйства и оборудование, работающее на резервных видах топлива, включенные в графики перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3.3.2.3. Таблицы 4 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы топливных ресурсов за счет средств областного бюджета" и 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы топливных ресурсов за счет всех источников" подпункта 3.3.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
топливных ресурсов за счет средств областного бюджета
№ п/п
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик - координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 3
"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
всего
564,0
496,3
496,3
496,3
496,3
872,2
Министерство энергетики и ЖКХ
564,0
496,3
496,3
496,3
496,3
872,2
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы топливных ресурсов за счет всех источников
№ п/п
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 3
"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
59 553,50
24 813,99
31 306,11
30 445,30
16 944,50
20 074,80
(1) расходы областного бюджета
564,0
496,3
496,3
496,3
496,3
872,20
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
58 989,50
24 317,69
30 809,81
29 949,00
16 448,20
19 202,60
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.1
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
564,0
496,3
496,3
496,3
496,3
872,20
(1) расходы областного бюджета
564,0
496,3
496,3
496,3
496,3
872,20
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.2
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
58 989,50
24 317,69
30 809,81
29 949,00
16 448,20
19 202,60
(1) расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
58 989,50
24 317,69
30 809,81
29 949,00
16 448,20
19 202,60
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
".
3.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области":
3.4.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета" пункта 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
Всего по подпрограмме - 1 053 065,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 95 812,9 тыс. руб.;
2016 год - 17 298,6 тыс. руб.;
2017 год - 75 391,3 тыс. руб.;
2018 год - 114 024,7 тыс. руб.;
2019 год - 366 633,6 тыс. руб.;
2020 год - 383 904,8 тыс. руб.
".
3.4.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть подпрограммы 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области":
3.4.2.1. Подпункт 3.4.2.1 "Характеристика текущего состояния" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.1. Характеристика текущего состояния
Газоснабжение потребителей Нижегородской области обеспечивается через систему магистральных газопроводов и газораспределительных сетей, эксплуатируемых в основном ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" и ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".
В систему газоснабжения области входят:
- магистральные газопроводы протяженностью 4335 км;
- 7 компрессорных станций;
- 109 газораспределительных станций;
- наружные газораспределительные сети протяженностью 26233 км;
- 1839 газорегуляторных пунктов, установок;
- 4 газонаполнительные станции и сливная эстакада.
В Нижегородской области природный газ присутствует в 46 районах области и городских округах из 52, уровень газификации жилого фонда Нижегородской области природным и сжиженным газом в соответствии с паспортом газового хозяйства по состоянию на 1 января 2016 года составляет 84,51% (в том числе природным газом - 77,34%, СУГ - 7,17%).
В настоящее время природный газ отсутствует в пяти северных районах области (Шарангский, Ветлужский, Варнавинский, Тонкинский, Тоншаевский), а также в городском округе город Шахунья (в 2012 году природный газ пришел в Уренский район).
Модернизация системы газоснабжения и газораспределения
Нижегородской области, повышение ее надежности
для обеспечения потребителей области природным
газом в требуемых объемах
По линии ПАО "Газпром":
Газотранспортными магистралями, обеспечивающими подачу природного газа в центральные, южные и северные районы Нижегородской области, в том числе города Н.Новгород, Дзержинск, Балахна, Бор, Заволжье, Семенов, являются системы газопроводов:
- Пермь - Горький 1,2 Ду 1220 (ввод 1974 год и 1979 год - срок эксплуатации 46 лет и 37 год);
- Саратов - Горький Ду 820 (ввод 1960 год - срок эксплуатации 56 лет).
Из-за технического состояния газопроводов при сложившемся режиме работы снижено разрешенное рабочее давление в газопроводе Саратов - Горький до 3,5 МПа (проектное давление - 5,4 МПа), а в газопроводе Пермь - Горький 1 разрешенное рабочее давление ограничено до 4 МПа.
По итогам сотрудничества между Правительством Нижегородской области и ПАО "Газпром" в течение ряда последних лет для расширения системы газопроводов Нижегородской области реализованы следующие мероприятия:
- введен в эксплуатацию магистральный газопровод Красные Баки - Урень;
- закончено строительство "Газопровода-отвода и ГРС "Выкса";
- введен в эксплуатацию магистральный газопровод Починки - Грязовец;
- построена линейная часть "Газопровода-перемычки между газопроводом Починки - Грязовец и газопроводом-отводом к Горьковскому промышленному узлу". Газопровод-перемычка является связующим звеном между сырьевой базой - магистральный газопровод "Починки - Грязовец" и действующим газопроводом-отводом "Горьковский промузел", а также надежным источником газоснабжения Горьковского промузла с учетом растущей перспективы г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области (в том числе г. Дзержинск, Балахна, Бор и северных районов области).
Для продолжения реконструкции системы газоснабжения Нижегородской области с обеспечением потребителей г. Нижнего Новгорода и г. Дзержинска природным газом в требуемых объемах необходимо строительство следующих объектов с одновременным выносом за пределы городской черты:
- "Газопровод-отвод и ГРС "Горбатовка";
- "Реконструкция газопровода-отвода и ГРС Митино".
В настоящее время министерством энергетики и ЖКХ Нижегородской области совместно с ООО "Газпром межрегионгаз" сформирован проект "Программы развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на период с 2016 по 2020 годы", в рамках которой планируется реализация данных объектов.
По линии ОАО "Газпром межрегионгаз":
На территории области, начиная с 2006 года, успешно реализуется Программа газификации регионов Российской Федерации, финансируемая ОАО "Газпром межрегионгаз".
В рамках данной программы на 2016 год ООО "Газпром межрегионгаз" планируется выделение инвестиций в объеме 214,0 млн. рублей:
а) на начало строительства двух объектов:
- "Газопровод межпоселковый Красные Баки - п. Ветлужский Краснобаковского района Нижегородской области";
- "Газопровод межпоселковый до с. Яковское Сосновского района Нижегородской области";
б) на разработку проектно-сметной документации (продолжение работ) по семи объектам газоснабжения:
- "Газопровод межпоселковый от существующих сетей "Новогорьковская ТЭЦ" до существующих сетей ГРС "Зеленый город" Кстовского района Нижегородской области";
- "Распределительный газопровод высокого давления от ул. Ларина до центра г.Н.Новгорода и от РС-4 до центра г.Н.Новгорода с установкой ГРПб";
- "Газопровод высокого давления от ГРС "Митино" до парогазовой установки с.Федяково Нижегородской области";
- "Газопровод межпоселковый от сетей ГРС Кузьмин Усад до существующих потребителей г. Арзамас";
- "Газопровод высокого давления до международного аэропорта г. Нижний Новгород";
- "Газопровод межпоселковый до котельных ГБУ с. Абрамово, д. Марьевка Арзамасского района":
- "Реконструкция газопровода-отвода и ГРС "Митино".
Всего за период 2005 - 2015 годов на развитие газоснабжения Нижегородской области привлечены инвестиции "Газпром межрегионгаз" в объеме 2838,53 млн. руб.
На 2017 год запланировано - 1 309,0 млн.руб.
По линии ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород":
За счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям в Нижегородской области ежегодно формируется "Программа по строительству и модернизации газовых сетей и строительству баз газового хозяйства ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (далее - Программа). Формирование Программы предусматривается на 3 года.
В 2016 году сформирована Программа на 2017 - 2019 годы, предусматривающая проектирование, строительство и регистрацию прав собственности 25 объектов газоснабжения в 10 районах Нижегородской области и г. Н.Новгороде, а также реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". В ходе реализации Программы будут построены межпоселковые и внутрипоселковые газовые сети общей протяженностью 158,2 км, газифицировано 4518 жилых домов и квартир.
По линии Правительства Нижегородской области:
В 2016 году в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2016 - 2018 годы (далее - АИП НО), утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 23 октября 2015 года № 683, по государственной программе "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" планируется освоить финансовые средства областного бюджета в объеме 16,428 млн. рублей на строительство двух объектов газоснабжения.
В 2016 году сформирована АИП НО на 2017 - 2019 годы, в рамках которой запланированы мероприятия по строительству 11 объектов газоснабжения и выполнению проектной документации по одному объекту газоснабжения.
В соответствии с заданными приоритетами определена следующая цель Подпрограммы 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" (далее - Подпрограмма газоснабжения) - расширение и реконструкция системы газоснабжения Нижегородской области.".
3.4.2.2. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" подпункта 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы газоснабжение" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий подпрограммы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция системы газоснабжения Нижегородской области"
95
812,9
17
298,6
75
391,3
114
024,7
366
633,6
383
904,8
1 053
065,9
Основное мероприятие 4.1 "Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей"
капвложения
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ
94
823,1
16
427,6
74
520,3
113
153,7
365
762,6
383
393,1
1 045
080,4
Основное мероприятие 4.2 "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях"
капвложения
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ
989,8
871,0
871,0
871,0
871,0
3 511,7
7
985,5
Основное мероприятие 4.3 "Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства"
капвложения
2015 - 2020
ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.4 "Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом"
капвложения
2015 - 2020
ПАО "Газпром" (по согласованию); ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
".
3.4.2.3. Таблицы 3 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы газоснабжение за счет средств областного бюджета" и 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы газоснабжения за счет всех источников" подпункта 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
газоснабжение за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Министерство энергетики и ЖКХ
95 812,8
17 298,6
75 391,3
114
024,7
366
633,6
383 904,8
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы газоснабжение за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
379 086,6
536 022, 66
580 725,7
1 739
668,8
2 110
119,5
2 551 740,4
1 117
036,0
(1) расходы областного бюджета
0,00
95 812,9
17 298,6
75 391,3
114 024,7
366 633,6
383 904,8
(2) расходы местных бюджетов
0,00
18 902,9
5 897,1
14 022,0
20 839,3
66 851,3
72 131,2
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
379 086,6
421 306, 86
557 530,0
1 650
255,5
1 975
255,5
2 118
255,5
661
000,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.1
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,00
112 736,2
21 453,7
87 671,3
133 122,0
431 742,9
449 012,6
(1) расходы областного бюджета
0,00
94 823,1
16 427,6
74 520,3
113 153,7
365 762,6
380 393,1
(2) расходы местных бюджетов
0,00
17 913,1
5 026,1
13 151,0
19 968,3
65 980,3
68 619,5
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.2
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,00
1 979,6
1 742,0
1 742,0
1 742,0
1 742,0
7 023,40
(1) расходы областного бюджета
0,00
989,8
871,0
871,0
871,0
871,0
3 511,70
(2) расходы местных бюджетов
0,00
989,8
871,0
871,0
871,0
871,0
3 511,70
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.3
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
354 086,6
416 306, 86
343 530,00
341 255, 50
341 255, 50
341 255,50
0,00
(1) расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
354 086,6
416 306, 86
343 530,00
341 255, 50
341 255, 50
341 255,50
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.4
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
25 000,00
5 000,00
214 000,00
1 309 000,00
1 634 000,00
1 777 000,00
661 000,0
(1) расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
25 000,00
5 000,00
214 000,00
1 309 000,00
1 634 000,00
1 777 000,00
661 000,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
".
3.5. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива":
3.5.1. Пункт 3.5.1 "Паспорт подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3.5.1. Паспорт подпрограммы
Государственный заказчик - координатор подпрограммы
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Цели подпрограммы
- повышение энергетической и экономической эффективности функционирования автомобильного транспорта;
- обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения
Задачи подпрограммы
- модернизация материально-технической базы парка автомобильного транспорта;
- строительство, ввод в эксплуатацию и реконструкция объектов газозаправочной инфраструктуры;
- стимулирование инвестиционной деятельности, направленной на развитие рынка газомоторного топлива;
- создание условий для приоритетного использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2014 - 2020 годах
Объемы бюджетных ассигнований
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет 4 555 531,502 тыс. рублей.
Прогнозная оценка объема средств софинансирования федерального бюджета - 856 904,034 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 361 666,45 тыс. рублей;
в 2015 году - 101 079,18 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2017 году - 365 578,00 тыс. рублей;
в 2018 году - 15 111,20 тыс. рублей;
в 2019 году - 10 372,20 тыс. рублей;
в 2020 году - 3 097,00 тыс. рублей.
Ассигнования областного бюджета - 102722,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 87 500,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 15 222,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0 тыс. рублей.
Ассигнования местного бюджета - 2 490 683,768 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 1 591 734,70 тыс. рублей;
в 2015 году - 27 662,57 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2017 году - 829 802,00 тыс. рублей;
в 2018 году - 23 269,80 тыс. рублей;
в 2019 году - 10 988,40 тыс. рублей;
в 2020 году - 7 226,30 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников - 1 105 220,800 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 0 тыс. рублей;
в 2015 году - 3 267,20 тыс. рублей;
в 2016 году - 9 954,00 тыс. рублей;
в 2017 году - 135 236,00 тыс. рублей;
в 2018 году - 403 551,00 тыс. рублей;
в 2019 году - 553 212,60 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,00 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели подпрограммы:
1. Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2013 году - 462 583,7 тыс. руб.
2. Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2013 году - на 339,0 тонны.
Непосредственные результаты реализации подпрограммы:
1. Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих КПГ в качестве моторного топлива, - рост с 0 до 660 ед.
2. Количество техники ЖКХ, использующей КПГ в качестве моторного топлива, - рост с 0 до 12 ед.
3. Количество АГНКС - рост с 3 до 8 ед.
4. Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС - рост с 0 до 5 ед.
5. Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков - рост с 0 до 1 ед.
6. Объем реализации КПГ - рост с 2 894 до 27 778 тыс. куб. м
7. Количество созданных рабочих мест - рост с 0 до 40 ед.
8. Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива - рост с 0 до 3 477,67 млн. руб.
в том числе за счет средств:
Областного бюджета - рост с 0 до 102,72 млн. руб.
Местного бюджета - рост с 0 до 2 490,68 млн. руб.
Федерального бюджета - рост с 0 до 856,90 млн. руб.
Юридических лиц, ИП - рост с 0 до 27,36 млн. руб.
9. Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры
в том числе за счет средств:
Юридических лиц, ИП - рост с 0 до 1 077,86 млн. руб.
".
3.5.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть подпрограммы":
3.5.2.1. В подпункте 3.5.2.1 "Характеристика текущего состояния":
1) в абзаце третьем слова "в распоряжении Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 767" заменить ловами "в распоряжении Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 767-р";
2) абзац семнадцатый, таблицу "Объемы реализации КПГ на АГНКС" и таблицу "Динамика цен на моторное топливо" изложить в следующей редакции:
"В настоящее время на территории Нижегородской области имеется 451 автозаправочная станция для заправки автомобилей традиционными (жидкими) видами топлива, 53 автогазозаправочных станции и 40 многотопливных автозаправочных станций, на которых производится заправка автомобилей пропан-бутаном. Компримированный природный газ реализуется всего на трех АГНКС, принадлежащих ООО "Газпром газомоторное топливо" и введенных в эксплуатацию в 1984 - 1986 годах: две - в городе Нижнем Новгороде, на Московском шоссе и ул. Полевая, и одна - в городе Дзержинске, на Северном шоссе. Загрузка данных АГНКС на момент разработки подпрограммы составляла соответственно 8,4%, 7,9% и 5,9% от проектной мощности. Загрузка АГНКС по состоянию на 1 января 2016 года составляла соответственно 15%, 18% и 8,5% от проектной мощности. Объем реализации газа по всем АГНКС составил 15% от их суммарной производительности. Приобретение газомоторной техники в 2014 - 2015 годах сказалось на положительной динамике объема реализации КПГ: за 1 полугодие 2016 года он составил такой же объем, как за весь 2015 год.
Объемы реализации КПГ на АГНКС
Наименование АГНКС
Производительность АГНКС,
тыс. куб. м/год
Реализация, тыс. куб.
2011
2012
2013
2014
2015
01.07.2016
АГНКС-1 Нижний Новгород
14 500
940
1 085
1 151
1 239,4
2 204,3
2276,2
АГНКС-2 Нижний Новгород
12 800
693
592
1 074
1 125,6
2 357,5
2582,4
АГНКС Дзержинск
11 600
518
729
669
916,0
986,2
551,5
Всего
37 200
2 151
2 406
2 894
3 281
5 548
5410,1
Динамика цен на моторное топливо
Вид топлива
Средняя цена по региону с НДС, руб., по годам
2011
2012
2013
2014
2015
КПГ, руб./куб. м
9,33
9,40
9,50
10,50
11,00
СУГ, руб./л
13,10
13,74
14,01
15,42
16,48
ДТ, руб./л
28,1
29,20
31,06
33,04
35,18
".
3.5.2.2. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы "Газомоторное топливо" подпункта 3.5.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы "Газомоторное топливо" пункта 3.5.2 "Текстовая часть подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
"Газомоторное топливо"
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
87 500,00
15 222,90
0
0
0
0
0
102 722,90
Основное мероприятие 5.1. "Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области"
Прочие расходы
2014 - 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)
87 500,0
15 222,9
0
0
0
0
0
102 722,9
Основное мероприятие 5.2. "Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области"
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.3. "Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры"
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)
0
0
0
0
0
0
0
0
".
3.5.2.3. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы "Газомоторное топливо" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах
и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Индикатор. Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно-коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива
тыс. руб.
-
0
61 849,4
239 943, 87
424 990,87
455 925,2
460 696,7
462 583,7
2.
Индикатор. Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году
тонн в год
-
0
31,5
127,8
224,0
316,6
337,6
339,0
3.
Непосредственный результат. Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива
единиц
0
144
220
220
350
648
657
660
4.
Непосредственный результат. Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива
единиц
0
0
0
0
8
9
11
12
5.
Непосредственный результат. Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
единиц
3
3
3
3
4
5
8
8
6.
Непосредственный результат. Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС
единиц
0
0
0
0
0
0
5
5
7.
Непосредственный результат. Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков
единиц
0
0
0
0
0
1
1
1
8.
Непосредственный результат. Объем реализации компримированного природного газа
тыс. куб. м
2 894
3 281
5 620
10 962
13 030
16 299
22 105
27 778
9
Непосредственный результат. Количество созданных рабочих мест
единиц
0
0
0
0
8
16
40
40
10
Непосредственный результат. Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива
млн. руб.
0
2040, 90
2 186,47
2 186,47
3 382,4
3 432,78
3 467,35
3 477,67
Областной бюджет
млн. руб.
0
87,50
102,72
102,72
102,72
102,72
102,72
102,72
Местный бюджет
млн. руб.
0
1 591,73
1619,40
1 619,40
2 449,20
2 472,47
2 483,46
2 490,68
Федеральный бюджет
млн. руб.
0
361,67
462,74
462,74
828,32
843,43
853,81
856,90
Юридические лица, ИП
млн. руб.
0
0
1,60
1,60
2,15
14,15
27,36
27,36
11
Непосредственный результат. Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры
млн. руб.
0
0
1,66
11,62
146,30
537,86
1 077,86
1 077,86
Областной бюджет
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Юридические лица, ИП
млн. руб.
0
0
1,66
11,62
146,30
537,86
1 077,86
1 077,86
".
3.5.2.4. Таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы "Газомоторное топливо" за счет всех источников финансирования" подпункта 3.5.2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы "Газомоторное топливо" за счет всех
источников финансирования
Статус
Наименование Подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма
"Развитие рынка газомоторного топлива"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 040 901, 15
147 231, 85
9 954,00
1 330 616,00
441 932,0
574 573,2
10 323,3
4 555 531,50
(1) расходы областного бюджета
87 500,0
15 222,9
0
0
0
0
0
102 722,9
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734,7
27 662,57
0
829 802,0
23 269,8
10 988,4
7 226,3
2 490 683,77
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666,45
101 079,18
0,0
365 578,0
15 111,2
10 372,2
3 097,0
856 904,034
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
3 267,20
9 954,0
135 236,0
403 551,0
553 212,6
0
1 105 220,80
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1
Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 040 901, 15
140 166,90
0
1 190 670,0
45 806,00
29 480,00
8 618,00
3455642,05
(1) расходы областного бюджета
87 500
15 222,90
0
0
0
0
0
102 722,9
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734, 70
26 144,00
0
826 670,00
20 755,80
8 287,40
6 032,60
2 479 624,5
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 665, 452
98 800,00
0
364 000,00
13 740,20
8 844,00
2 585,40
849 636,052
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
11 310,0
12 348,60
0
23 658,60
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2
Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
5 402,750
0
5 260,00
4 570,00
5 093,20
1 705,30
22031,25
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
1 518,568
0
3 132,00
2 514,00
2 701,00
1 193,70
11059,268
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
2 279,182
0
1 578,00
1 371,00
1 528,20
511,60
7267,982
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
1 605,0
0
550,00
685,00
864,00
0
3704,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3
Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
1 662,20
9 954,00
134 686,00
391 556,00
540 000,00
0,00
1 077 858,20
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
1 662,20
9 954,00
134 686,00
391 556,00
540 000,00
0,00
1 077 858,20
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
".
4. В абзаце одиннадцатом раздела 5 "Оценка планируемой эффективности государственной программы" цифры "80" заменить цифрами "84,4".
5. В списке сокращений, используемых в Программе:
1) абзац:
"Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс" - открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 6";"
изложить в следующей редакции:
"Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс" - филиал "Нижегородский" публичного акционерного общества "Т Плюс";";
2) абзацы:
"Филиал ПАО "ФСК ЕЭС "Нижегородское ПМЭС" - Филиал ОАО "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы" "Нижегородское Предприятие Магистральных Электрических Сетей";
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья";
АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" - открытое акционерное общество "Обеспечение РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики";"
изложить в следующей редакции:
"Филиал ПАО "ФСК ЕЭС "Нижегородское ПМЭС" - Филиал публичного акционерного общества "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы" "Нижегородское Предприятие Магистральных Электрических Сетей";
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья";
АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" - акционерное общество "Обеспечение РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики";";
3) абзац:
"ПАО "ФСК ЕЭС" - открытое акционерное общество "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы";"
изложить в следующей редакции:
"ПАО "ФСК ЕЭС - публичное акционерное общество "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы";".
Правительство Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2017 года № 304
О внесении изменений в государственную программу
"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской
области", утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 287
Правительство Нижегородской области постановляет:
внести в государственную программу "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 287, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
И.о.Губернатора Е.Б.Люлин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 12 мая 2017 года № 304
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 287
1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Всего за период реализации программы, тыс. руб., в том числе
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1 172
398,5
87 500
115 785,8
19
480,1
77
572,80
116
206,20
368
815,1
387
038,5
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
11 188,3
0
2
186,0
1 685,2
1 685,2
1 685,2
1 685,2
2 261,5
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
2 000,0
0
2 000,0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
3 421,40
0
564,0
496,3
496,3
496,3
496,3
872,2
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
1 053 065,9
0
95 812,9
17
298,6
75
391,3
114
024,7
366
633,6
383
904,8
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
102 722,9
87 500
15 222,9
0
0
0
0
0
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Наименование индикатора
Ед. измерения
2020 год
Индикаторы
Снижение энергоемкости валового регионального продукта (далее - ВРП) за счет реализации программных мероприятий
тнэ/млн. руб.
18,2
Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды)
руб.
44 753,6
Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки
кг у.т./тыс. руб.
127
Доля собственной генерации в балансе энергомощности Нижегородской области
%
68
Износ энергетических мощностей
%
23,4
Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии
%
2
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
млрд. руб.
54,7
Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) к предыдущему году
%
100,5
Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области
%
97,5
Доля резервных топливных хозяйств, находящихся в неудовлетворительном состоянии
%
15
Уровень обеспечения топливом потребителей Нижегородской области
%
100
Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации
%
84,4
Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов
%
100
Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях и в организациях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2013 году
тыс. руб.
462 583,7
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению в 2020 году по отношению к 2013 году
тонн
339
Непосредственные результаты
Реализация инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (за период реализации программы)
ед.
16
Обновление производственной базы электроэнергетики на базе отечественных (или лицензионных) передовых энергетических технологий с увеличением таких электростанций в структуре генерирующих мощностей и ввод новых ТЭС
%
68
Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года
шт.
1
Количество проведенных выездных проверок качества топлива
штук
33
Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах
штук
41
Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области (за период реализации программы)
штук
6
Количество газифицированных квартир природным газом
штук
1 320 000
Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования
штук
390
Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива
ед.
660
Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива
ед.
12
Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
ед.
8
Количество модулей компримированного природного газа на АЗС, АГЗС, МАЗС
ед.
5
Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков
ед.
1
Объем реализации компримированного природного газа
тыс. куб. м
27 778
Количество созданных рабочих мест
ед.
40
Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, в т. ч.
млн. руб.
3 477,67
Областной бюджет
млн. руб.
102,72
Местный бюджет
млн. руб.
2 490,68
Федеральный бюджет
млн. руб.
856,90
Юридические лица, ИП
млн. руб.
27,36
Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры, в т.ч.
млн. руб.
1 077,86
Областной бюджет
млн. руб.
0
Местный бюджет
млн. руб.
0
Федеральный бюджет
млн. руб.
0
Юридические лица, ИП
1 077,86
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. В подразделе 2.1 "Характеристика текущего состояния":
2.1.1. В позиции "Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов":
1) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"В настоящее время на территории Нижегородской области имеется 451 автозаправочная станция для заправки автомобилей традиционными (жидкими) видами топлива, 53 автогазозаправочных станций и 40 многотопливных автозаправочных станций, на которых производится заправка автомобилей пропан-бутаном.";
2) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"В целях выявления и пресечения нарушений законодательства в сфере нефтепродуктообеспечения в 2015 году должностными лицами Приволжского межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в Нижегородской области проведено 128 проверок субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих производство, хранение и реализацию моторного топлива, в том числе 42 проверки совместно с органами прокуратуры во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 18 мая 2015 года № Пр-981. В результате 39,8% проведенных проверок в Нижегородской области в 2015 году установлены нарушения требований нормативных документов. В целом по Приволжскому федеральному округу процент отрицательных проверок нефтепродуктов составил 46,8%.";
3) после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"Проведение проверок совместно с органами прокуратуры во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 18 мая 2015 года № Пр-981 позволило значительно снизить процент некачественного топлива на рынке Нижегородской области к концу 2015 года. Если в первом полугодии процент нарушителей составил 67%, то в третьем квартале он был 33%, а в четвертом квартале уже составил 26%.";
4) абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
"В настоящее время есть ряд предприятий и организаций, у которых РТХ находятся в ненадлежащем состоянии: ПАО "Завод Красная Этна", ОАО "Оргсинтез", ОАО "Мельинвест", ОАО "Вимм-Билль-Данн", АО "Красный Якорь", ОАО "Рикор-Электроникс", ОАО "Коммаш", ЗАО "Хромтан".".
2.1.2. Позицию "Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" включает в себя комплекс мероприятий, направленных на модернизацию системы газоснабжения и газораспределения Нижегородской области, повышение ее надежности для обеспечения потребителей области природным газом в требуемых объемах.
Газоснабжение потребителей Нижегородской области обеспечивается через систему магистральных газопроводов и газораспределительных сетей, эксплуатируемых в основном ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" и ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".
В систему газоснабжения области входят:
- магистральные газопроводы протяженностью 4335 км;
- 7 компрессорных станций;
- 109 газораспределительных станций;
- наружные газораспределительные сети протяженностью 26233 км;
- 1839 газорегуляторных пунктов, установок;
- 4 газонаполнительные станции и сливная эстакада.
В Нижегородской области природный газ присутствует в 46 районах области и городских округах из 52, уровень газификации жилого фонда Нижегородской области природным и сжиженным газом в соответствии с паспортом газового хозяйства по состоянию на 1 января 2016 года составляет 84,51% (в том числе природным газом - 77,34%, СУГ - 7,17%).
В настоящее время природный газ отсутствует в пяти северных районах области (Шарангский, Ветлужский, Варнавинский, Тонкинский, Тоншаевский), а также в городском округе город Шахунья (в 2012 году природный газ пришел в Уренский район).".
2.1.3. Позицию "Модернизация системы газоснабжения и газораспределения Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"Модернизация системы газоснабжения и газораспределения
Нижегородской области, повышение ее надежности
для обеспечения потребителей области природным
газом в требуемых объемах
По линии ПАО "Газпром":
Газотранспортными магистралями, обеспечивающими подачу природного газа в центральные, южные и северные районы Нижегородской области, в том числе города: Нижний Новгород, Дзержинск, Балахну, Бор, Заволжье, Семенов, являются системы газопроводов:
- Пермь - Горький 1,2 Ду 1220 (ввод 1974 год и 1979 год - срок эксплуатации 46 лет и 37 год);
- Саратов - Горький Ду 820 (ввод 1960 год - срок эксплуатации 56 лет).
Из-за технического состояния газопроводов при сложившемся режиме работы снижено разрешенное рабочее давление в газопроводе Саратов - Горький до 3,5 МПа (проектное давление - 5,4 МПа), а в газопроводе Пермь - Горький 1 разрешенное рабочее давление ограничено до 4 МПа.
По итогам сотрудничества между Правительством Нижегородской области и ПАО "Газпром" в течение ряда последних лет для расширения системы газопроводов Нижегородской области реализованы следующие мероприятия:
- введен в эксплуатацию магистральный газопровод Красные Баки - Урень;
- закончено строительство "Газопровода-отвода и ГРС "Выкса";
- введен в эксплуатацию магистральный газопровод Починки - Грязовец;
- построена линейная часть "Газопровода-перемычки между газопроводом Починки - Грязовец и газопроводом-отводом к Горьковскому промышленному узлу". Газопровод-перемычка является связующим звеном между сырьевой базой - магистральный газопровод "Починки - Грязовец" и действующим газопроводом-отводом "Горьковский промузел", а также надежным источником газоснабжения Горьковского промузла с учетом растущей перспективы города Нижнего Новгорода и Нижегородской области (в том числе городов Дзержинск, Балахна, Бор и северных районов области).
Для продолжения реконструкции системы газоснабжения Нижегородской области с обеспечением потребителей города Нижнего Новгорода и города Дзержинска природным газом в требуемых объемах необходимо строительство следующих объектов с одновременным выносом за пределы городской черты:
- "Газопровод-отвод и ГРС "Горбатовка";
- "Реконструкция газопровода-отвода и ГРС Митино".
В настоящее время министерством энергетики и ЖКХ совместно с ООО "Газпром межрегионгаз" сформирован проект "Программы развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на период с 2016 по 2020 годы", в рамках которой планируется реализация данных объектов.
По линии ООО "Газпром межрегионгаз":
ООО "Газпром межрегионгаз" на территории области, начиная с 2006 года, успешно реализуется Программа газификации регионов Российской Федерации, финансируемая ОАО "Газпром межрегионгаз".
В рамках данной программы на 2016 год ООО "Газпром межрегионгаз" было запланировано выделение инвестиций в объеме 214,0 млн. рублей:
а) на начало строительства двух объектов:
- "Газопровод межпоселковый Красные Баки - п. Ветлужский Краснобаковского района Нижегородской области";
- "Газопровод межпоселковый до с. Яковское Сосновского района Нижегородской области";
б) на разработку проектно-сметной документации (продолжение работ) по семи объектам газоснабжения:
- "Газопровод межпоселковый от существующих сетей "Новогорьковская ТЭЦ" до существующих сетей ГРС "Зеленый город" Кстовского района Нижегородской области";
- "Распределительный газопровод высокого давления от ул. Ларина до центра г. Н.Новгорода и от РС-4 до центра г. Н.Новгорода с установкой ГРПб";
- "Газопровод высокого давления от ГРС "Митино" до парогазовой установки с. Федяково Нижегородской области";
- "Газопровод межпоселковый от сетей ГРС Кузьмин Усад до существующих потребителей г. Арзамас";
- "Газопровод высокого давления до международного аэропорта г. Нижний Новгород";
- "Газопровод межпоселковый до котельных ГБУ с. Абрамово, д. Марьевка Арзамасского района";
- "Реконструкция газопровода-отвода и ГРС "Митино".
Выполнение вышеперечисленных работ структурными подразделениями ПАО "Газпром" предусматривает синхронизацию (план-график синхронизации между Правительством Нижегородской области и ПАО "Газпром") со строительством распределительных газопроводов по населенным пунктам за счет средств областного бюджета.
Строительство распределительных газопроводов по населенным пунктам за счет средств областного бюджета предусмотрено основным мероприятием подпрограммы "Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей".
Данное мероприятие включает средства областного бюджета на окончание газификации населенных пунктов и на продолжение газификации северных районов Нижегородской области.".
2.2. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы
№№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цель государственной программы: надежное обеспечение Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения Нижегородской области
87
500,0
115
785,8
19
480,10
77
572,80
116
206,20
368
815 ,10
387
038,5
1 172 398,5
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
0
2 186,0
1 685,2
1 685,2
1 685,2
1 685,2
2 261,5
11 188,3
1.1.
Субсидии на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 186,0
1 685,2
1 685,2
1 685,2
1 685,2
2 261,5
11 188,3
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
0
2 000,0
0
0
0
0
0
2 000,0
2.1.
Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
ПАО "ФСК ЕЭС" (по согласованию), ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию), ООО "ЕвроСибЭнерго" (по согласованию), ОАО "ВВГК" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.
Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года
Прочие расходы
2015
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 000,0
0
0
0
0
0
2 000,0
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
0
564,0
496,3
496,3
496,3
496,3
872,2
3 421,40
3.1.
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ
0
564,0
496,3
496,3
496,3
496,3
872,2
3 421,40
3.2.
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
Прочие расходы
2015 - 2020
Организации и предприятия, имеющие резервные топливные хозяйства и оборудование, работающее на резервных видах топлива, включенные в графики перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
0
95 812,9
17 298,60
75 391,30
114 024,70
366 633,60
383 904,8
1 053 065,9
4.1.
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Капвложения
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ
0
94 823,1
16 427,60
74 520,30
113 153,7
365 762,60
380 393,1
1 045 080,4
4.2.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ
0
989,8
871,0
871,0
871,0
871,0
3 511,7
7 985,5
4.3.
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства
Капвложения
2015 - 2020
ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4.
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом
Капвложения
2015 - 2020
ОАО "Газпром" (по согласованию), ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
87 500,0
15 222,9
0
0
0
0
0
102 722,9
5.1.
Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Прочие расходы
2014 - 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)
87 500,0
15 222,9
0
0
0
0
0
102 722,9
5.2
Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3.
Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры
Капвложения
2014 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ, министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, инвесторы (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
".
2.3. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата по годам
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
Индикаторы
1
Снижение энергоемкости ВРП за счет реализации программных мероприятий
тнэ/ млн. руб.
23,8
22,9
22,4
21,56
20,72
19,88
19,04
18,2
2
Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды)
руб.
26 883,3
29 521,5
31 941,1
35 199,1
37 580,7
39 873,1
42 106,0
44 753,6
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Индикаторы
1.1.
Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки
кг у.т./тыс. руб.
139
135
132
132
130
130
127
127
Непосредственные результаты
1.1.
Реализация инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
ед.
5
5
3
2
2
3
3
3
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
Индикаторы
2.1.
Доля собственной генерации в балансе энергомощности области
%
39,5
36,7
47,7
49,9
61
61
68
68
2.2.
Износ энергетических мощностей
%
20,4
21,9
23,4
23,4
23,4
23,4
23,4
23,4
2.3.
Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии
%
3
3
3
2
2
2
2
2
2.4.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
млрд руб.
38,58
38,85
40,5
44,6
47,3
49,8
52,1
54,7
2.5.
Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
% к предыдущему году
93,7
85,29
96,9
101,2
100
100
100
100,5
Непосредственные результаты
2.1.
Обновление производственной базы электроэнергетики на базе отечественных (или лицензионных) передовых энергетических технологий с увеличением таких электростанций в структуре генерирующих мощностей и новых ТЭС
%
40
42
47
47
61
61
68
68
2.2.
Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года
шт.
0
0
1
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
Индикаторы
3.1.
Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области
%
94,0
94,5
95,0
95,5
96,0
96,5
97,0
97,5
3.2.
Доля РТХ, находящихся в неудовлетворительном состоянии
%
18,5
18,0
17,5
17,0
16,5
16,0
15,5
15,0
3.3.
Уровень обеспечения топливом потребителей области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты
3.1.
Количество проведенных выездных проверок качества топлива
штук
26
27
28
29
30
31
32
33
3.2.
Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах
штук
34
35
36
37
38
39
40
41
3.3.
Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области
штук
1
1
1
1
1
1
1
1
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Индикаторы
4.1.
Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации
%
79,47
79,72
84,09
84,19
84,29
84,35
84,38
84,4
4.2.
Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты
4.1.
Количество газифицированных квартир природным газом
шт.
1 253 572
1 266 268
1 278 316
1 283 700
1 293 800
1 300 900
1 310 000
1 320 000
4.2.
Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования
шт.
260
270
287
310
330
350
370
390
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
Индикаторы
5.1.
Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно-коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива
тыс. руб.
-
0
61 849,4
239 943 87
424 990,87
455 925,2
460 696,7
462 583,7
5.2.
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году
тонн в год
-
0
31,5
127,77
224,04
316,6
337,6
339,0
Непосредственные результаты
5.1.
Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива
единиц
0
144
220
220
350
648
657
660
5.2.
Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива
единиц
0
0
0
0
8
9
11
12
5.3.
Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
единиц
3
3
3
3
4
5
8
8
5.4.
Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС
единиц
0
0
0
0
0
0
5
5
5.5.
Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков
единиц
0
0
0
0
0
1
1
1
5.6.
Объем реализации компримированного природного газа
млн куб. м
2 894
3 281
5 620
10 962
13 030
16 299
22 105
27 778
5.7.
Количество созданных рабочих мест
единиц
0
0
0
0
8
16
40
40
5.8.
Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива
млн. руб.
0
2 040,90
2 186,47
2 186,47
3 382,4
3 432,78
3 467,35
3 477,67
Областной бюджет
млн. руб.
0
87,50
102,72
102,72
102,72
102,72
102,72
102,72
Местный бюджет
млн. руб.
0
1 591,73
1 619,40
1619,40
2 449,20
2 472,47
2 483,46
2 490,68
Федеральный бюджет
млн. руб.
0
361,67
462,74
462,74
828,32
843,43
853,81
856,90
Юридические лица, ИП
млн. руб.
0
0
1,60
1,60
2,15
14,15
27,36
27,36
5.9.
Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры
млн. руб.
0
0
1,66
11,62
146,30
537,86
1 077,86
1 077,86
Областной бюджет
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Юридические лица, ИП
млн. руб.
0
0
1,66
11,62
146,30
537,86
1 077,86
1 077,86
".
2.4. Таблицы 4 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета" и 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа
"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
всего
87 500
115 785,8
19 480,10
77 572,80
116 206,20
368815,10
387 038,5
Министерство энергетики и ЖКХ
0
100 562,9
19 480,10
77 572,80
116 206,20
368815,10
387 038,5
Министерство транспорта и автомобильных дорог
87 500
15 222,9
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
всего
0
2 186,0
1 685,2
1 685,2
1 685,2
1 685,2
2 261,5
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 186,0
1 685,2
1 685,2
1 685,2
1 685,2
2 261,5
Подпрограмма 2
"Развитие и модернизация электроэнергетики"
всего
0
2 000,0
0
0
0
0
0
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 000,0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
всего
0
564,0
496,3
496,3
496,3
496,3
872,2
Министерство энергетики и ЖКХ
0
564,0
496,3
496,3
496,3
496,3
872,2
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Министерство энергетики и ЖКХ
0
95 812,9
17 298,60
75 391,30
114 024,70
366 633,60
383 904,8
Подпрограмма 5
"Развитие рынка газомоторного топлива"
Министерство транспорта и автомобильных дорог
87 500
15 222,9
0
0
0
0
0
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 419 987,75
20 036 520,01
1 239 138,89
13 709 946,11
11 946 572,00
15 042 423,3
20 479 265,6
(1) расходы областного бюджета
87 500,00
115 785,80
19 480,10
77 572,80
116 206,20
368 815,10
387 038,5
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734,70
46 565,47
5 897,10
843 824,00
44 109,10
77 839,70
79 357,5
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666,45
101 079,18
0
365 578,00
15 111,20
10 372,20
3 097,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
379 086,6
12 314 563,56
741 801,69
11 816 301,31
11 008 755,50
9 887 916,30
10 280 202,60
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7 458 526,00
471 960,00
606 670,00
762 390,00
4 697 480,00
9 729 570,00
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2 186,00
1 685,20
1 685,20
1 685,20
1 685,20
2 261,50
(1) расходы областного бюджета
0
2 186,00
1 685,20
1 685,20
1 685,20
1 685,20
2 261,50
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1
Субсидии на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2 186,00
1 685,2
1 685,20
1 685,20
1 685,20
2 261,50
(1) расходы областного бюджета
0
2 186,00
1 685,2
1 685,20
1 685,20
1 685,20
2 261,50
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
19 291 526,00
621 960,00
10 606 670,00
9 362 390,00
11 897 480,00
19 329 570,00
(1) расходы областного бюджета
0
2 000,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
11 831 000,00
150 000,00
10 000 000,00
8 600 000,00
7 200 000,00
9 600 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7 458 526,00
471 960,00
606 670,00
762 390,00
4 697 480,00
9 729 570,00
Основное мероприятие 2.1
Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
19 289 526,00
621 960,00
10 606 670,00
9 362 390,00
11 897 480,00
19 329 570,00
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
11 831 000,00
150 000,00
10 000 000,00
8 600 000,00
7 200 000,00
9 600 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7 458 526,00
471 960,00
606 670,00
762 390,00
4 697 480,00
9 729 570,00
Основное мероприятие 2.2
Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2 000,0
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
2 000,0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
59 553,50
24 813,9
31 306,11
30 445,3
16 944,50
20 074,8
(1) расходы областного бюджета
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,3
872,20
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
58 989,50
24 317,69
30 809,81
29 949,0
16 448,2
19 202,60
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.1
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
(1) расходы областного бюджета
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.2
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
58 989,50
24 317,69
30 809,81
29 949,0
16 448,20
19 202,60
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
58 989,50
24 317,69
30 809,81
29 949,0
16 448,20
19 202,60
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
379 086,6
536 022,66
580 725,70
1 739 668, 80
2 110 119, 50
2 551 740,40
1 117 036,0
(1) расходы областного бюджета
0
95 812,90
17 298,60
75 391,30
114 024,70
366 633,60
383 904,8
(2) расходы местных бюджетов
0
18 902,90
5 897,10
14 022,00
20 839,30
66 851,30
72 131,2
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
379 086, 60
421 306,86
557 530,00
1 650 255,50
1 975 255,50
2 118 255,00
661 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.1
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
112 736,20
21 453,70
87 671,3
133 122,00
431 742,90
449 012,60
(1) расходы областного бюджета
0
94 823,10
16 427,60
74 520,3
113 153,7
365 762,6
380 393,1
(2) расходы местных бюджетов
0
17 913,10
5 026,10
13 151,00
19 968,3
65 980,3
68 619,5
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.2
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
1 979,60
1 742,00
1 742,00
1 742,00
1 742,00
7 023,40
(1) расходы областного бюджета
0
989,80
871,00
871,00
871,00
871,00
3 511,70
(2) расходы местных бюджетов
0
989,80
871,00
871,00
871,00
871,00
3 511,70
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.3
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
354 086, 60
416 306,86
343 530,00
341 255,50
341 255,50
341 255,50
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
354 086, 60
416 306,86
343 530,00
341 255,50
341 255,50
341 255,50
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.4
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
25 000, 00
5 000,00
214 000,0
1 309 000,0
1 634 000,0
1 777 000,0
661 000,0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
25 000,00
5 000,00
214 000,0
1 309 000,0
1 634 000,0
1 777 000,0
661 000,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 040 901, 15
147 231,85
9 954,00
1 330 616, 00
441 932,00
574 573,20
10 323,30
(1) расходы областного бюджета
87 500, 00
15 222,90
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734, 70
27 662,57
0
829 802,00
23 269,80
10 988,40
7 226,30
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666, 45
101 079,18
0
365 578,00
15 111,20
10 372,20
3 097,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
3 267,20
9 954,00
135 236,00
403 551,00
553 212,60
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.1
Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 040 901, 15
140 166,90
0
1 190 670,0
45 806,00
29 480,00
8 618,00
(1) расходы областного бюджета
87 500
15 222,90
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734, 70
26 144,00
0
826 670,00
20 755,80
8 287,40
6 032,60
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 665, 452
98 800,00
0
364 000,00
13 740,20
8 844,00
2 585,40
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
11 310,0
12 348,60
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.2
Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
5 402,750
0
5 260,00
4 570,00
5 093,20
1 705,30
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
1 518,568
0
3 132,00
2 514,00
2 701,00
1 193,70
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
2 279,182
0
1 578,00
1 371,00
1 528,20
511,60
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
1 605,0
0
550,00
685,00
864,00
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.2
Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
1 662,20
9 954,00
134 686,00
391 556,00
540 000,00
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
1 662,20
9 954,00
134 686,00
391 556,00
540 000,00
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности":
3.1.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы из областного бюджета
2015 год - 2 186,0 тыс. руб.;
2016 год - 1 685,2 тыс. руб.;
2017 год - 1 685,2 тыс. руб.;
2018 год - 1 685,2 тыс. руб.;
2019 год - 1 685,2 тыс. руб.;
2020 год - 2 261,5 тыс. руб.
".
3.1.2. В пункте 3.1.2 "Текстовая часть подпрограммы":
1) таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы Энергосбережение" подпункта 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы Энергосбережение" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы Энергосбережение
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объемы финансирования за счет средств областного бюджета по годам, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Субсидии на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Прочие расходы
2015 - 2020 годы
Министерство энергетики и ЖКХ
2 186,0
1 685,2
1 685,2
1 685,2
1 685,2
2 261,5
11 188,3
";
2) таблицы 3 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы Энергосбережение за счет средств областного бюджета" и 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников" подпункта 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы Энергосбережение за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
всего
2 186,0
1 685,2
1 685,2
1 685,2
1 685,2
2 261,5
Министерство энергетики и ЖКХ
2 186,0
1 685,2
1 685,2
1 685,2
1 685,2
2 261,5
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 186,0
1 685,2
1 685,2
1 685,2
1 685,2
2 261,5
(1) расходы областного бюджета
2 186,0
1 685,2
1 685,2
1 685,2
1 685,2
2 261,5
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1
Субсидии на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 686,0
1 685,2
1 685,2
1 685,2
1 685,2
2 261,5
(1) расходы областного бюджета
2 686,0
1 685,2
1 685,2
1 685,2
1 685,2
2 261,5
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
".
3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики":
3.2.1. Позицию "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" изложить в следующей редакции:
"
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели подпрограммы:
1. Доля собственной генерации в балансе энергомощности области 68% в 2020 году.
2. Износ энергетических мощностей 23,4% в 2020 году.
3. Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии 2% в 2020 году.
4. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) 54,7 млрд. руб. в 2020 году.
5. Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) 100,5% к предыдущему году в 2020 году.
Непосредственные результаты реализации подпрограммы:
1. Обновление производственной базы электроэнергетики на базе отечественных (или лицензионных) передовых энергетических технологий с увеличением таких электростанций в структуре генерирующих мощностей и ввод новых ТЭС, 68%
2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года, 1 шт.
".
3.2.2. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы Электроэнергетика" пункта 3.2.2 "Текстовая часть подпрограммы 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Единица измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
Индикатор 1. Доля собственной генерации в балансе энергомощности области
%
39,5
36,7
47,7
49,9
61
61
68
68
Индикатор 2. Износ энергетических мощностей
%
20,4
21,9
23,4
23,4
23,4
23,4
23,4
23,4
Индикатор 3. Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии
%
3
3
3
2
2
2
2
2
Индикатор 4. Объем отгружаемых товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
млрд. руб.
38,58
38,85
40,5
44,6
47,3
49,8
52,1
54,7
Индикатор 5. Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
% к предыдущему году
93,7
85,29
96,9
101,2
100
100
100
100,5
Непосредственный результат 1.1. Обновление производственной базы электроэнергетики на базе отечественных (или лицензионных) передовых энергетических технологий с увеличением таких электростанций в структуре генерирующих мощностей и ввод новых ТЭС
%
40
42
47
47
61
61
68
68
Непосредственный результат 1.2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года
шт.
0
0
1
0
0
0
0
0
".
3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов":
3.3.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета" пункта 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета
Всего за период реализации подпрограммы 3 421,40 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 564,0 тыс. руб.;
2016 год - 496,3 тыс. руб.;
2017 год - 496,3 тыс. руб.;
2018 год - 496,3 тыс. руб.;
2019 год - 496,3 тыс. руб.;
2020 год - 872,2 тыс. руб.
".
3.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть подпрограммы 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов":
3.3.2.1. В подпункте 3.3.2.1 "Характеристика текущего состояния":
1) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
"В настоящее время на территории Нижегородской области имеется 451 автозаправочная станция для заправки автомобилей традиционными (жидкими) видами топлива, 53 автогазозаправочных станций и 40 многотопливных автозаправочных станций, на которых производится заправка автомобилей пропан-бутаном.";
2) абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
"На региональном розничном рынке нефтепродуктов осуществляют свою деятельность две крупные вертикально интегрированные нефтяные компании: ООО "Лукойл-Волганефтепродукт" (ОАО "ЛУКОЙЛ") - 108 АЗС, Нижегородское отделение "Газпромнефть-Северо-Запад" (ОАО "Газпром нефть") - 43 АЗС. Остальную долю рынка (393 АЗС) занимают независимые операторы. Таким образом, по числу и структуре участников автозаправочного бизнеса розничный рынок нефтепродуктов можно считать конкурентным.";
3) абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:
"В целях выявления и пресечения нарушений законодательства в сфере нефтепродуктообеспечения в 2015 году должностными лицами ПМТУ Росстандарта в Нижегородской области проведено 128 проверок субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих производство, хранение и реализацию моторного топлива, в том числе 42 проверки совместно с органами прокуратуры во исполнение поручения Президента Российской Федерации. В результате 39,8% проведенных проверок в Нижегородской области в 2015 году установлены нарушения требований нормативных документов. В целом по Приволжскому федеральному округу процент отрицательных проверок нефтепродуктов составил 46,8%.";
4) после абзаца тридцать первого дополнить абзацем следующего содержания:
"Проведение проверок совместно с органами прокуратуры во исполнение поручения Президента Российской Федерации позволило значительно снизить процент некачественного топлива на рынке Нижегородской области к концу 2015 года. Если в первом полугодии процент нарушителей составил 67%, то в третьем квартале он был 33%, а в четвертом квартале - уже составил 26%.";
5) абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции:
"В настоящее время есть ряд предприятий и организаций, у которых РТХ находятся в ненадлежащем состоянии: ПАО "Завод Красная Этна", ОАО "Оргсинтез",
ОАО "Мельинвест", ОАО "Вимм-Билль-Данн", АО "Красный Якорь", ОАО "Рикор-Электроникс", ОАО "Коммаш", ЗАО "Хромтан".".
3.3.2.2. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий подпрограммы топливных ресурсов" подпункта 3.3.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы топливных ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы топливных ресурсов
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
564,0
496,3
496,3
496,3
496,3
872,2
3 421,40
Основное мероприятие 3.1 "Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы"
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ
564,0
496,3
496,3
496,3
496,3
872,2
3 421,40
Основное мероприятие 3.2 "Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств"
Прочие расходы
2015 - 2020
Организации и предприятия, имеющие резервные топливные хозяйства и оборудование, работающее на резервных видах топлива, включенные в графики перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3.3.2.3. Таблицы 4 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы топливных ресурсов за счет средств областного бюджета" и 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы топливных ресурсов за счет всех источников" подпункта 3.3.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
топливных ресурсов за счет средств областного бюджета
№ п/п
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик - координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 3
"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
всего
564,0
496,3
496,3
496,3
496,3
872,2
Министерство энергетики и ЖКХ
564,0
496,3
496,3
496,3
496,3
872,2
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы топливных ресурсов за счет всех источников
№ п/п
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 3
"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
59 553,50
24 813,99
31 306,11
30 445,30
16 944,50
20 074,80
(1) расходы областного бюджета
564,0
496,3
496,3
496,3
496,3
872,20
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
58 989,50
24 317,69
30 809,81
29 949,00
16 448,20
19 202,60
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.1
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
564,0
496,3
496,3
496,3
496,3
872,20
(1) расходы областного бюджета
564,0
496,3
496,3
496,3
496,3
872,20
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.2
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
58 989,50
24 317,69
30 809,81
29 949,00
16 448,20
19 202,60
(1) расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
58 989,50
24 317,69
30 809,81
29 949,00
16 448,20
19 202,60
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
".
3.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области":
3.4.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета" пункта 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
Всего по подпрограмме - 1 053 065,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 95 812,9 тыс. руб.;
2016 год - 17 298,6 тыс. руб.;
2017 год - 75 391,3 тыс. руб.;
2018 год - 114 024,7 тыс. руб.;
2019 год - 366 633,6 тыс. руб.;
2020 год - 383 904,8 тыс. руб.
".
3.4.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть подпрограммы 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области":
3.4.2.1. Подпункт 3.4.2.1 "Характеристика текущего состояния" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.1. Характеристика текущего состояния
Газоснабжение потребителей Нижегородской области обеспечивается через систему магистральных газопроводов и газораспределительных сетей, эксплуатируемых в основном ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" и ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".
В систему газоснабжения области входят:
- магистральные газопроводы протяженностью 4335 км;
- 7 компрессорных станций;
- 109 газораспределительных станций;
- наружные газораспределительные сети протяженностью 26233 км;
- 1839 газорегуляторных пунктов, установок;
- 4 газонаполнительные станции и сливная эстакада.
В Нижегородской области природный газ присутствует в 46 районах области и городских округах из 52, уровень газификации жилого фонда Нижегородской области природным и сжиженным газом в соответствии с паспортом газового хозяйства по состоянию на 1 января 2016 года составляет 84,51% (в том числе природным газом - 77,34%, СУГ - 7,17%).
В настоящее время природный газ отсутствует в пяти северных районах области (Шарангский, Ветлужский, Варнавинский, Тонкинский, Тоншаевский), а также в городском округе город Шахунья (в 2012 году природный газ пришел в Уренский район).
Модернизация системы газоснабжения и газораспределения
Нижегородской области, повышение ее надежности
для обеспечения потребителей области природным
газом в требуемых объемах
По линии ПАО "Газпром":
Газотранспортными магистралями, обеспечивающими подачу природного газа в центральные, южные и северные районы Нижегородской области, в том числе города Н.Новгород, Дзержинск, Балахна, Бор, Заволжье, Семенов, являются системы газопроводов:
- Пермь - Горький 1,2 Ду 1220 (ввод 1974 год и 1979 год - срок эксплуатации 46 лет и 37 год);
- Саратов - Горький Ду 820 (ввод 1960 год - срок эксплуатации 56 лет).
Из-за технического состояния газопроводов при сложившемся режиме работы снижено разрешенное рабочее давление в газопроводе Саратов - Горький до 3,5 МПа (проектное давление - 5,4 МПа), а в газопроводе Пермь - Горький 1 разрешенное рабочее давление ограничено до 4 МПа.
По итогам сотрудничества между Правительством Нижегородской области и ПАО "Газпром" в течение ряда последних лет для расширения системы газопроводов Нижегородской области реализованы следующие мероприятия:
- введен в эксплуатацию магистральный газопровод Красные Баки - Урень;
- закончено строительство "Газопровода-отвода и ГРС "Выкса";
- введен в эксплуатацию магистральный газопровод Починки - Грязовец;
- построена линейная часть "Газопровода-перемычки между газопроводом Починки - Грязовец и газопроводом-отводом к Горьковскому промышленному узлу". Газопровод-перемычка является связующим звеном между сырьевой базой - магистральный газопровод "Починки - Грязовец" и действующим газопроводом-отводом "Горьковский промузел", а также надежным источником газоснабжения Горьковского промузла с учетом растущей перспективы г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области (в том числе г. Дзержинск, Балахна, Бор и северных районов области).
Для продолжения реконструкции системы газоснабжения Нижегородской области с обеспечением потребителей г. Нижнего Новгорода и г. Дзержинска природным газом в требуемых объемах необходимо строительство следующих объектов с одновременным выносом за пределы городской черты:
- "Газопровод-отвод и ГРС "Горбатовка";
- "Реконструкция газопровода-отвода и ГРС Митино".
В настоящее время министерством энергетики и ЖКХ Нижегородской области совместно с ООО "Газпром межрегионгаз" сформирован проект "Программы развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на период с 2016 по 2020 годы", в рамках которой планируется реализация данных объектов.
По линии ОАО "Газпром межрегионгаз":
На территории области, начиная с 2006 года, успешно реализуется Программа газификации регионов Российской Федерации, финансируемая ОАО "Газпром межрегионгаз".
В рамках данной программы на 2016 год ООО "Газпром межрегионгаз" планируется выделение инвестиций в объеме 214,0 млн. рублей:
а) на начало строительства двух объектов:
- "Газопровод межпоселковый Красные Баки - п. Ветлужский Краснобаковского района Нижегородской области";
- "Газопровод межпоселковый до с. Яковское Сосновского района Нижегородской области";
б) на разработку проектно-сметной документации (продолжение работ) по семи объектам газоснабжения:
- "Газопровод межпоселковый от существующих сетей "Новогорьковская ТЭЦ" до существующих сетей ГРС "Зеленый город" Кстовского района Нижегородской области";
- "Распределительный газопровод высокого давления от ул. Ларина до центра г.Н.Новгорода и от РС-4 до центра г.Н.Новгорода с установкой ГРПб";
- "Газопровод высокого давления от ГРС "Митино" до парогазовой установки с.Федяково Нижегородской области";
- "Газопровод межпоселковый от сетей ГРС Кузьмин Усад до существующих потребителей г. Арзамас";
- "Газопровод высокого давления до международного аэропорта г. Нижний Новгород";
- "Газопровод межпоселковый до котельных ГБУ с. Абрамово, д. Марьевка Арзамасского района":
- "Реконструкция газопровода-отвода и ГРС "Митино".
Всего за период 2005 - 2015 годов на развитие газоснабжения Нижегородской области привлечены инвестиции "Газпром межрегионгаз" в объеме 2838,53 млн. руб.
На 2017 год запланировано - 1 309,0 млн.руб.
По линии ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород":
За счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям в Нижегородской области ежегодно формируется "Программа по строительству и модернизации газовых сетей и строительству баз газового хозяйства ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (далее - Программа). Формирование Программы предусматривается на 3 года.
В 2016 году сформирована Программа на 2017 - 2019 годы, предусматривающая проектирование, строительство и регистрацию прав собственности 25 объектов газоснабжения в 10 районах Нижегородской области и г. Н.Новгороде, а также реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". В ходе реализации Программы будут построены межпоселковые и внутрипоселковые газовые сети общей протяженностью 158,2 км, газифицировано 4518 жилых домов и квартир.
По линии Правительства Нижегородской области:
В 2016 году в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2016 - 2018 годы (далее - АИП НО), утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 23 октября 2015 года № 683, по государственной программе "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" планируется освоить финансовые средства областного бюджета в объеме 16,428 млн. рублей на строительство двух объектов газоснабжения.
В 2016 году сформирована АИП НО на 2017 - 2019 годы, в рамках которой запланированы мероприятия по строительству 11 объектов газоснабжения и выполнению проектной документации по одному объекту газоснабжения.
В соответствии с заданными приоритетами определена следующая цель Подпрограммы 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" (далее - Подпрограмма газоснабжения) - расширение и реконструкция системы газоснабжения Нижегородской области.".
3.4.2.2. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" подпункта 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы газоснабжение" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий подпрограммы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция системы газоснабжения Нижегородской области"
95
812,9
17
298,6
75
391,3
114
024,7
366
633,6
383
904,8
1 053
065,9
Основное мероприятие 4.1 "Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей"
капвложения
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ
94
823,1
16
427,6
74
520,3
113
153,7
365
762,6
383
393,1
1 045
080,4
Основное мероприятие 4.2 "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях"
капвложения
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ
989,8
871,0
871,0
871,0
871,0
3 511,7
7
985,5
Основное мероприятие 4.3 "Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства"
капвложения
2015 - 2020
ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.4 "Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом"
капвложения
2015 - 2020
ПАО "Газпром" (по согласованию); ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
".
3.4.2.3. Таблицы 3 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы газоснабжение за счет средств областного бюджета" и 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы газоснабжения за счет всех источников" подпункта 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
газоснабжение за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Министерство энергетики и ЖКХ
95 812,8
17 298,6
75 391,3
114
024,7
366
633,6
383 904,8
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы газоснабжение за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
379 086,6
536 022, 66
580 725,7
1 739
668,8
2 110
119,5
2 551 740,4
1 117
036,0
(1) расходы областного бюджета
0,00
95 812,9
17 298,6
75 391,3
114 024,7
366 633,6
383 904,8
(2) расходы местных бюджетов
0,00
18 902,9
5 897,1
14 022,0
20 839,3
66 851,3
72 131,2
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
379 086,6
421 306, 86
557 530,0
1 650
255,5
1 975
255,5
2 118
255,5
661
000,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.1
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,00
112 736,2
21 453,7
87 671,3
133 122,0
431 742,9
449 012,6
(1) расходы областного бюджета
0,00
94 823,1
16 427,6
74 520,3
113 153,7
365 762,6
380 393,1
(2) расходы местных бюджетов
0,00
17 913,1
5 026,1
13 151,0
19 968,3
65 980,3
68 619,5
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.2
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,00
1 979,6
1 742,0
1 742,0
1 742,0
1 742,0
7 023,40
(1) расходы областного бюджета
0,00
989,8
871,0
871,0
871,0
871,0
3 511,70
(2) расходы местных бюджетов
0,00
989,8
871,0
871,0
871,0
871,0
3 511,70
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.3
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
354 086,6
416 306, 86
343 530,00
341 255, 50
341 255, 50
341 255,50
0,00
(1) расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
354 086,6
416 306, 86
343 530,00
341 255, 50
341 255, 50
341 255,50
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.4
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
25 000,00
5 000,00
214 000,00
1 309 000,00
1 634 000,00
1 777 000,00
661 000,0
(1) расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
25 000,00
5 000,00
214 000,00
1 309 000,00
1 634 000,00
1 777 000,00
661 000,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
".
3.5. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива":
3.5.1. Пункт 3.5.1 "Паспорт подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3.5.1. Паспорт подпрограммы
Государственный заказчик - координатор подпрограммы
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Цели подпрограммы
- повышение энергетической и экономической эффективности функционирования автомобильного транспорта;
- обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения
Задачи подпрограммы
- модернизация материально-технической базы парка автомобильного транспорта;
- строительство, ввод в эксплуатацию и реконструкция объектов газозаправочной инфраструктуры;
- стимулирование инвестиционной деятельности, направленной на развитие рынка газомоторного топлива;
- создание условий для приоритетного использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2014 - 2020 годах
Объемы бюджетных ассигнований
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет 4 555 531,502 тыс. рублей.
Прогнозная оценка объема средств софинансирования федерального бюджета - 856 904,034 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 361 666,45 тыс. рублей;
в 2015 году - 101 079,18 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2017 году - 365 578,00 тыс. рублей;
в 2018 году - 15 111,20 тыс. рублей;
в 2019 году - 10 372,20 тыс. рублей;
в 2020 году - 3 097,00 тыс. рублей.
Ассигнования областного бюджета - 102722,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 87 500,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 15 222,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0 тыс. рублей.
Ассигнования местного бюджета - 2 490 683,768 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 1 591 734,70 тыс. рублей;
в 2015 году - 27 662,57 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2017 году - 829 802,00 тыс. рублей;
в 2018 году - 23 269,80 тыс. рублей;
в 2019 году - 10 988,40 тыс. рублей;
в 2020 году - 7 226,30 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников - 1 105 220,800 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 0 тыс. рублей;
в 2015 году - 3 267,20 тыс. рублей;
в 2016 году - 9 954,00 тыс. рублей;
в 2017 году - 135 236,00 тыс. рублей;
в 2018 году - 403 551,00 тыс. рублей;
в 2019 году - 553 212,60 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,00 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели подпрограммы:
1. Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2013 году - 462 583,7 тыс. руб.
2. Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2013 году - на 339,0 тонны.
Непосредственные результаты реализации подпрограммы:
1. Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих КПГ в качестве моторного топлива, - рост с 0 до 660 ед.
2. Количество техники ЖКХ, использующей КПГ в качестве моторного топлива, - рост с 0 до 12 ед.
3. Количество АГНКС - рост с 3 до 8 ед.
4. Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС - рост с 0 до 5 ед.
5. Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков - рост с 0 до 1 ед.
6. Объем реализации КПГ - рост с 2 894 до 27 778 тыс. куб. м
7. Количество созданных рабочих мест - рост с 0 до 40 ед.
8. Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива - рост с 0 до 3 477,67 млн. руб.
в том числе за счет средств:
Областного бюджета - рост с 0 до 102,72 млн. руб.
Местного бюджета - рост с 0 до 2 490,68 млн. руб.
Федерального бюджета - рост с 0 до 856,90 млн. руб.
Юридических лиц, ИП - рост с 0 до 27,36 млн. руб.
9. Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры
в том числе за счет средств:
Юридических лиц, ИП - рост с 0 до 1 077,86 млн. руб.
".
3.5.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть подпрограммы":
3.5.2.1. В подпункте 3.5.2.1 "Характеристика текущего состояния":
1) в абзаце третьем слова "в распоряжении Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 767" заменить ловами "в распоряжении Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 767-р";
2) абзац семнадцатый, таблицу "Объемы реализации КПГ на АГНКС" и таблицу "Динамика цен на моторное топливо" изложить в следующей редакции:
"В настоящее время на территории Нижегородской области имеется 451 автозаправочная станция для заправки автомобилей традиционными (жидкими) видами топлива, 53 автогазозаправочных станции и 40 многотопливных автозаправочных станций, на которых производится заправка автомобилей пропан-бутаном. Компримированный природный газ реализуется всего на трех АГНКС, принадлежащих ООО "Газпром газомоторное топливо" и введенных в эксплуатацию в 1984 - 1986 годах: две - в городе Нижнем Новгороде, на Московском шоссе и ул. Полевая, и одна - в городе Дзержинске, на Северном шоссе. Загрузка данных АГНКС на момент разработки подпрограммы составляла соответственно 8,4%, 7,9% и 5,9% от проектной мощности. Загрузка АГНКС по состоянию на 1 января 2016 года составляла соответственно 15%, 18% и 8,5% от проектной мощности. Объем реализации газа по всем АГНКС составил 15% от их суммарной производительности. Приобретение газомоторной техники в 2014 - 2015 годах сказалось на положительной динамике объема реализации КПГ: за 1 полугодие 2016 года он составил такой же объем, как за весь 2015 год.
Объемы реализации КПГ на АГНКС
Наименование АГНКС
Производительность АГНКС,
тыс. куб. м/год
Реализация, тыс. куб.
2011
2012
2013
2014
2015
01.07.2016
АГНКС-1 Нижний Новгород
14 500
940
1 085
1 151
1 239,4
2 204,3
2276,2
АГНКС-2 Нижний Новгород
12 800
693
592
1 074
1 125,6
2 357,5
2582,4
АГНКС Дзержинск
11 600
518
729
669
916,0
986,2
551,5
Всего
37 200
2 151
2 406
2 894
3 281
5 548
5410,1
Динамика цен на моторное топливо
Вид топлива
Средняя цена по региону с НДС, руб., по годам
2011
2012
2013
2014
2015
КПГ, руб./куб. м
9,33
9,40
9,50
10,50
11,00
СУГ, руб./л
13,10
13,74
14,01
15,42
16,48
ДТ, руб./л
28,1
29,20
31,06
33,04
35,18
".
3.5.2.2. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы "Газомоторное топливо" подпункта 3.5.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы "Газомоторное топливо" пункта 3.5.2 "Текстовая часть подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
"Газомоторное топливо"
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
87 500,00
15 222,90
0
0
0
0
0
102 722,90
Основное мероприятие 5.1. "Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области"
Прочие расходы
2014 - 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)
87 500,0
15 222,9
0
0
0
0
0
102 722,9
Основное мероприятие 5.2. "Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области"
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.3. "Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры"
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)
0
0
0
0
0
0
0
0
".
3.5.2.3. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы "Газомоторное топливо" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах
и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Индикатор. Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно-коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива
тыс. руб.
-
0
61 849,4
239 943, 87
424 990,87
455 925,2
460 696,7
462 583,7
2.
Индикатор. Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году
тонн в год
-
0
31,5
127,8
224,0
316,6
337,6
339,0
3.
Непосредственный результат. Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива
единиц
0
144
220
220
350
648
657
660
4.
Непосредственный результат. Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива
единиц
0
0
0
0
8
9
11
12
5.
Непосредственный результат. Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
единиц
3
3
3
3
4
5
8
8
6.
Непосредственный результат. Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС
единиц
0
0
0
0
0
0
5
5
7.
Непосредственный результат. Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков
единиц
0
0
0
0
0
1
1
1
8.
Непосредственный результат. Объем реализации компримированного природного газа
тыс. куб. м
2 894
3 281
5 620
10 962
13 030
16 299
22 105
27 778
9
Непосредственный результат. Количество созданных рабочих мест
единиц
0
0
0
0
8
16
40
40
10
Непосредственный результат. Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива
млн. руб.
0
2040, 90
2 186,47
2 186,47
3 382,4
3 432,78
3 467,35
3 477,67
Областной бюджет
млн. руб.
0
87,50
102,72
102,72
102,72
102,72
102,72
102,72
Местный бюджет
млн. руб.
0
1 591,73
1619,40
1 619,40
2 449,20
2 472,47
2 483,46
2 490,68
Федеральный бюджет
млн. руб.
0
361,67
462,74
462,74
828,32
843,43
853,81
856,90
Юридические лица, ИП
млн. руб.
0
0
1,60
1,60
2,15
14,15
27,36
27,36
11
Непосредственный результат. Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры
млн. руб.
0
0
1,66
11,62
146,30
537,86
1 077,86
1 077,86
Областной бюджет
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Юридические лица, ИП
млн. руб.
0
0
1,66
11,62
146,30
537,86
1 077,86
1 077,86
".
3.5.2.4. Таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы "Газомоторное топливо" за счет всех источников финансирования" подпункта 3.5.2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы "Газомоторное топливо" за счет всех
источников финансирования
Статус
Наименование Подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма
"Развитие рынка газомоторного топлива"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 040 901, 15
147 231, 85
9 954,00
1 330 616,00
441 932,0
574 573,2
10 323,3
4 555 531,50
(1) расходы областного бюджета
87 500,0
15 222,9
0
0
0
0
0
102 722,9
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734,7
27 662,57
0
829 802,0
23 269,8
10 988,4
7 226,3
2 490 683,77
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666,45
101 079,18
0,0
365 578,0
15 111,2
10 372,2
3 097,0
856 904,034
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
3 267,20
9 954,0
135 236,0
403 551,0
553 212,6
0
1 105 220,80
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1
Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 040 901, 15
140 166,90
0
1 190 670,0
45 806,00
29 480,00
8 618,00
3455642,05
(1) расходы областного бюджета
87 500
15 222,90
0
0
0
0
0
102 722,9
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734, 70
26 144,00
0
826 670,00
20 755,80
8 287,40
6 032,60
2 479 624,5
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 665, 452
98 800,00
0
364 000,00
13 740,20
8 844,00
2 585,40
849 636,052
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
11 310,0
12 348,60
0
23 658,60
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2
Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
5 402,750
0
5 260,00
4 570,00
5 093,20
1 705,30
22031,25
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
1 518,568
0
3 132,00
2 514,00
2 701,00
1 193,70
11059,268
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
2 279,182
0
1 578,00
1 371,00
1 528,20
511,60
7267,982
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
1 605,0
0
550,00
685,00
864,00
0
3704,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3
Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
1 662,20
9 954,00
134 686,00
391 556,00
540 000,00
0,00
1 077 858,20
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
1 662,20
9 954,00
134 686,00
391 556,00
540 000,00
0,00
1 077 858,20
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
".
4. В абзаце одиннадцатом раздела 5 "Оценка планируемой эффективности государственной программы" цифры "80" заменить цифрами "84,4".
5. В списке сокращений, используемых в Программе:
1) абзац:
"Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс" - открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 6";"
изложить в следующей редакции:
"Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс" - филиал "Нижегородский" публичного акционерного общества "Т Плюс";";
2) абзацы:
"Филиал ПАО "ФСК ЕЭС "Нижегородское ПМЭС" - Филиал ОАО "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы" "Нижегородское Предприятие Магистральных Электрических Сетей";
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья";
АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" - открытое акционерное общество "Обеспечение РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики";"
изложить в следующей редакции:
"Филиал ПАО "ФСК ЕЭС "Нижегородское ПМЭС" - Филиал публичного акционерного общества "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы" "Нижегородское Предприятие Магистральных Электрических Сетей";
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья";
АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" - акционерное общество "Обеспечение РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики";";
3) абзац:
"ПАО "ФСК ЕЭС" - открытое акционерное общество "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы";"
изложить в следующей редакции:
"ПАО "ФСК ЕЭС - публичное акционерное общество "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы";".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 14.03.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.010.030 Органы и организации при Правительстве Российской Федерации, 090.010.070 Энергетика |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: