Основная информация
Дата опубликования: | 12 мая 2020г. |
Номер документа: | RU50047417202000139 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация Наро-Фоминского городского округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.05.2020 г. № 827
г. Наро-Фоминск
О внесении изменений в муниципальную программу
«Культура» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением
Администрации Наро-Фоминского городского округа от 13.09.2019 № 2108
В целях реализации муниципальной программы «Культура» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением Администрации Наро-Фоминского городского округа от 13.09.2019 г. № 2108, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Наро-Фоминского городского округа от 31.07.2019 № 1716 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Наро-Фоминского городского округа», руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Культура» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Наро-Фоминского городского округа Московской области от 13.09.2019 года № 2108 (в редакции от 27.04.2020 №748).
2. Финансовому управлению Администрации Наро-Фоминского городского округа профинансировать расходы на проведение мероприятий муниципальной программы «Культура» на 2020 - 2024 годы за счет средств бюджета Наро-Фоминского городского округа.
3. Отделу по работе со СМИ и интернет-коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании газете «Основа» и сетевом издании «Официальный сайт органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа Трофимову Н.Н.
Глава
Наро-Фоминского
городского округа Р.Л. Шамнэ
Утверждены
постановлением Администрации
Наро-Фоминского городского округа
Московской области
от 12.05.2020 г. № 827
Изменения в муниципальную программу «Культура» на 2020 - 2024 годы
Раздел «Паспорт муниципальной программы «Культура» муниципальной программы «Культура» на 2020 - 2024 годы» (далее – Программа) изложить в следующей редакции:
Координатор муниципальной программы
Заместитель Главы Наро-Фоминского городского округа Н.Н. Трофимова
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Администрация Наро-Фоминского городского округа
Разработчик подпрограммы
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Цели муниципальной программы
- Повышение качества жизни населения Московской области путем развития услуг в сфере культуры, туризма и архивного дела;
- Повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения;
- Сохранение, изучение, пополнение музейных коллекций и обеспечение условий для доступа населения к музейным ценностям;
- Повышение качества жизни населения путем обеспечения доступности и повышения качества услуг в сфере культуры;
- Создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов;
- Рациональное использование средств бюджета Наро-Фоминского городского округа при реализации Комитетом по культуре, спорту и работе с молодежью своих полномочий;
- Развитие парков, создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения.
Перечень подпрограмм
Подпрограмма II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»;
Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела»;
Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»;
Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Московской области»;
Подпрограмма VII «Развитие архивного дела»;
Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма»;
Подпрограмма IX «Развитие парков культуры и отдыха».
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2020
2021
2022
2023
2024
Средства бюджета Наро-Фоминского городского округа
1424512,00
407010,00
508733,00
508769,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
25867,12
5168,12
5162,00
5179,00
5179,00
5179,00
Средства федерального бюджета
8,36
8,36
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего, в том числе по годам:
1450387,49
412186,49
513895,00
513948,00
5179,00
5179,00
Раздел 6 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Культура» на 2020-2024 годы» Программы изложить в следующей редакции:
№ п/п
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
Тип показателя
Единица измерения
Базовое значение показателя
на начало реализации подпрограммы
2019 г
Планируемое значение показателя по годам реализации
Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»
1.1
Увеличение общего количества посещений музеев
Национальный проект «Культура»
%
102
104
106
108
110
112
01
1.2
Перевод в электронный вид музейных фондов (приоритетный показатель на 2020 год)
Национальный проект «Культура»
%
20
45
50
55
60
80
02
2
Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела»
2.1
Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области
Отраслевой показатель
человек
113498
113698
113948
114198
114448
114698
01
2.2
Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата
Обращение Губернатора Московской области
единица
0
0
0
0
0
0
01
2.3
Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту)
Отраслевой показатель
процент
42,85
47,61
52,38
57,14
61,90
71,42
01
2.4
Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года
Национальный проект «Культура»
процент
102,5
105
107,50
110
112,5
115
01
3
Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»
3.1
Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов, ед.
Национальный проект «Культура»
единица
4522
4748
4985
5234
5495
5769
01
3.2
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области
(приоритетный на 2020 год), %
Указ Президента Российской Федерации
процент
100
100
100
100
100
100
04
4
Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Московской области»
4.1
Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года, %
Национальный проект «Культура»
%
102,56
105,13
107,69
110,26
112,82
115,39
А1
4.2
Количество отремонтированных объектов организаций культуры (по которым проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории), ед.
Национальный проект «Культура»
единица
0
0
0
0
0
0
А1
4.3
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед.
Национальный проект «Культура»
единица
0
0
0
0
0
0
А1
4.5
Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области, %
Отраслевой показатель
%
28,57
35,71
42,85
42,85
42,85
42,85
01
4.6
Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года, %
Национальный проект «Культура»
%
105
110
115
120
125
130
А1
Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года
Национальный проект «Культура»
%
101
102
103
104
105
106
А1
5
Подпрограмма VII «Развитие архивного дела»
5.1
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве
Отраслевой показатель
%
100
100
100
100
100
100
01
5.2
Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве
Отраслевой показатель
%
100
100
100
100
100
100
01
5.3
Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования
Отраслевой показатель
%
3,0
3,18
3,48
3,8
4,1
4,4
01
6
Подпрограмма IX «Развитие парков культуры и отдыха»
6.1
2020 Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади; -парки
Целевой показатель
единица
1
0
0
0
0
0
01
6.2
2020 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха
Целевой показатель
%
60
60
60
60
80
80
01
6.3
2020 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха
Целевой показатель
%
100
105
110
115
120
125
01
Позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» в разделе Паспорт подпрограммы II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» Программы изложить в следующей редакции:
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Всего:
в том числе:
20516,00
20551,00
20551,00
0,00
0,00
61618,00
Средства бюджета городского округа
20516,00
20551,00
20551,00
0,00
0,00
61618,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» Программы изложить в следующей редакции:
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.) 2019 год
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятия
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Основное мероприятие 01. Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев
2020-2024
Итого
0,00
61618,00
20516,00
20551,00
20551,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Территориальное управление
Средства бюджета городского округа
0,00
61618,00
20516,00
20551,00
20551,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи
2020-2024
Итого
0,00
59838,00
19946,00
19981,00
19981,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Территориальное управление
Средства бюджета городского округа
0,00
59838,00
19946,00
19981,00
19981,00
0,00
0,00
1.1.1.
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
35700,00
11900,00
11900,00
11900,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
35700,00
11900,00
11900,00
11900,00
0,00
0,00
1.1.2
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
24138,00
8046,00
8081,00
8081,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
24138,00
8046,00
8081,00
8081,00
0,00
0,00
1.2
Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений музеев, галерей
2020-2024
Итого
0,00
1710,00
570,00
570,00
570,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Территориальное управление
Средства бюджета городского округа
0,00
1710,00
570,00
570,00
570,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
1710,00
570,00
570,00
570,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
1710,00
570,00
570,00
570,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий музеев, галерей
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Создание музеев
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме
0,00
61618,00
20516,00
20551,00
20551,00
0,00
0,00
Средства бюджета городского округа
0,00
61618,00
20516,00
20551,00
20551,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» в разделе Паспорт подпрограммы III «Развитие библиотечного дела» Программы изложить в следующей редакции:
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Всего:
в том числе:
52017,49
150774,00
150774,00
0,00
0,00
353565,49
Средства бюджета городского округа
52002,00
150774,00
150774,00
0,00
0,00
353550,00
Средства бюджета Московской области
7,12
0,00
0,00
0,00
0,00
7,12
Средства федерального бюджета
8,36
0,00
0,00
0,00
0,00
8,36
Раздел 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы III «Развитие библиотечного дела» Программы изложить в следующей редакции:
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.) 2019 год
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятия
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Основное мероприятие 01. Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области
2020-2024
Итого
0,00
353565,49
52017,49
150774,00
150774,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Комитет градостроительства, Территориальные управления
Средства бюджета городского округа
0,00
353550,00
52002,00
150774,00
150774,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
7,12
7,12
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
0,00
8,36
8,36
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1
Государственная поддержка отрасли культуры (в части подключения общедоступных муниципальных библиотек к сети Интернет)
2020-2024
Итого
0,00
20,3
20,3
0,00
0,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
4,82
4,82
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
7,13
7,13
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
0,00
8,36
8,36
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки
2020-2024
Итого
0,00
146377,18
48789,18
48794,00
48794,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Территориальные управления
Средства бюджета городского округа
0,00
146377,18
48789,18
48794,00
48794,00
0,00
0,00
1.2.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
99415,18
33135,18
33140,00
33140,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
99415,18
33135,18
33140,00
33140,00
0,00
0,00
1.2.3
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
14910,00
4970,00
4970,00
4970,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
14910,00
4970,00
4970,00
4970,00
0,00
0,00
1.2.4
Территориальное управление Селятино
2020-2024
Итого
0,00
32052,00
10684,00
10684,00
10684,00
0,00
0,00
Территориальное управление Селятино
Средства бюджета городского округа
0,00
32052,00
10684,00
10684,00
10684,00
0,00
0,00
1.3
Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта библиотек
2020-2024
Итого
0,00
199760,00
1124,00
99896,00
99896,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Комитет градостроительства, Территориальные
Средства бюджета городского округа
0,00
199760,00
1124,00
99896,00
99896,00
0,00
0,00
1.3.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
578,00
578,00
578,00
578,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
578,00
578,00
578,00
578,00
0,00
0,00
1.3.2
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.3
Территориальное управление Селятино
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Селятино
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.4
Комитет градостроительства
2020-2024
Итого
0,00
199182,00
546,00
99318,00
99318,00
0,00
0,00
Комитет градостроительства
Средства бюджета городского округа
0,00
199 182,00
546,00
99318,00
99318,00
0,00
0,00
1.4
Комплектование книжных фондов библиотек
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек за счет средств местного бюджета
2020-2024
Итого
0,00
5250,00
1750,00
1750,00
1750,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Территориальные управления
Средства бюджета городского округа
0,00
5250,00
1750,00
1750,00
1750,00
0,00
0,00
1.5.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
4830,00
1530,00
1650,00
1650,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
4830,00
1530,00
1650,00
1650,00
0,00
0,00
1.5.2
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
120,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
120,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.3
Территориальное управление Селятино
2020-2024
Итого
0,00
300,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
Территориальное управление Селятино
Средства бюджета городского округа
0,00
300,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
1.6
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа
2020-2024
Итого
0,00
1002,00
334,00
334,00
334,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Территориальные управления
Средства бюджета городского округа
0,00
1002,00
334,00
334,00
334,00
0,00
0,00
1.6.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
750,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
750,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
1.6.2
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
252,00
84,00
84,00
84,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
252,00
84,00
84,00
84,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме
0,00
353565,49
52017,49
150774,00
150774,00
0,00
0,00
Средства бюджета городского округа
0,00
353550,00
52002,00
150774,00
150774,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
7,13
7,13
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
0,00
8,36
8,36
0,00
0,00
0,00
0,00
Позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» в разделе Паспорт подпрограммы IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» Программы изложить в следующей редакции:
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Всего:
в том числе:
306362,00
309978,00
309978,00
0,00
0,00
926324,00
Средства бюджета городского округа
306362,00
309978,00
309978,00
0,00
0,00
926324,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» Программы изложить в следующей редакции:
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.) 2019 год
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятия
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Основное мероприятие 05. Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений
2020-2024
Итого
0,00
926324,00
306362,00
309978,00
309978,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Территориальное управление
Средства бюджета городского округа
0,00
926324,00
306362,00
309978,00
309978,00
0,00
0,00
1.1
Мероприятия в сфере культуры
2020-2024
Итого
0,00
29482,00
10560,00
9461,00
9461,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
29482,00
10560,00
9461,00
9461,00
0,00
0,00
1.1.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
13280,00
6280,00
3500,00
3500,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
13280,00
6280,00
3500,00
3500,00
0,00
0,00
1.1.2
Территориальное управление Апрелевка
2020-2024
Итого
0,00
1400,00
0,00
700,00
700,00
0,00
0,00
Территориальное управление Апрелевка
Средства бюджета городского округа
0,00
1400,00
0,00
700,00
700,00
0,00
0,00
1.1.3
Территориальное управление Атепцево
2020-2024
Итого
0,00
1232,00
200,00
516,00
516,00
0,00
0,00
Территориальное управление Атепцево
Средства бюджета городского округа
0,00
1232,00
200,00
516,00
516,00
0,00
0,00
1.1.4
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
2 250,00
750,00
750,00
750,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
2 250,00
750,00
750,00
750,00
0,00
0,00
1.1.5
Территориальное управление Веселево
2020-2024
Итого
0,00
595,00
265,00
165,00
165,00
0,00
0,00
Территориальное управление Веселево
Средства бюджета городского округа
0,00
595,00
265,00
165,00
165,00
0,00
0,00
1.1.6
Территориальное управление Волченки
2020-2024
Итого
0,00
495,00
165,00
165,00
165,00
0,00
0,00
Территориальное управление Волченки
Средства бюджета городского округа
0,00
495,00
165,00
165,00
165,00
0,00
0,00
1.1.7
Территориальное управление Калининец
2020-2024
Итого
0,00
600,00
200,00
200,00
200,00
0,00
0,00
Территориальное управление Калининец
Средства бюджета городского округа
0,00
600,00
200,00
200,00
200,00
0,00
0,00
1.1.8
Территориальное управление Наро-Фоминск
2020-2024
Итого
0,00
8 235,00
2235,00
3000,00
3000,00
0,00
0,00
Территориальное управление Наро-Фоминск
Средства бюджета городского округа
0,00
8 235,00
2235,00
3000,00
3000,00
0,00
0,00
1.1.9
Территориальное управление Селятино
2020-2024
Итого
0,00
900,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
Территориальное управление Селятино
Средства бюджета городского округа
0,00
900,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
1.1.10
Территориальное управление Таширово
2020-2024
Итого
0,00
495,00
165,00
165,00
165,00
0,00
0,00
Территориальное управление Таширово
Средства бюджета городского округа
0,00
495,00
165,00
165,00
165,00
0,00
0,00
1.2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – культурно-досуговые учреждения
2020-2024
Итого
0,00
896191,00
295587,00
300302,00
300302,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Территориальные управления
Средства бюджета городского округа
0,00
896191,00
295587,00
300302,00
300302,00
0,00
0,00
1.2.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
133 239,00
44413,00
44413,00
44413,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
133 239,00
44413,00
44413,00
44413,00
0,00
0,00
1.2.2
Территориальное управление Апрелевка
2020-2024
Итого
0,00
119 139,00
39713,00
39713,00
39713,00
0,00
0,00
Территориальное управление Апрелевка
Средства бюджета городского округа
0,00
119 139,00
39713,00
39713,00
39713,00
0,00
0,00
1.2.3
Территориальное управление Атепцево
2020-2024
Итого
0,00
68293,00
22191,00
23051,00
23051,00
0,00
0,00
Территориальное управление Атепцево
Средства бюджета городского округа
0,00
68293,00
22191,00
23051,00
23051,00
0,00
0,00
1.2.4
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
49 488,00
16416,00
16536,00
16536,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
49 488,00
16416,00
16536,00
16536,00
0,00
0,00
1.2.5
Территориальное управление Веселево
2020-2024
Итого
0,00
27951,00
9317,00
9317,00
9317,00
0,00
0,00
Территориальное управление Веселево
Средства бюджета городского округа
0,00
27951,00
9317,00
9317,00
9317,00
0,00
0,00
1.2.6
Территориальное управление Волченки
2020-2024
Итого
0,00
63843,00
21281,00
21281,00
21281,00
0,00
0,00
Территориальное управление Волченки
Средства бюджета городского округа
0,00
63843,00
21281,00
21281,00
21281,00
0,00
0,00
1.2.7
Территориальное управление Калининец
2020-2024
Итого
0,00
147360,00
49120,00
49120,00
49120,00
0,00
0,00
Территориальное управление Калининец
Средства бюджета городского округа
0,00
147360,00
49120,00
49120,00
49120,00
0,00
0,00
1.2.8
Территориальное управление Наро-Фоминск
2020-2024
Итого
0,00
103 470,00
32000,00
35735,00
35735,00
0,00
0,00
Территориальное управление Наро-Фоминск
Средства бюджета городского округа
0,00
103 470,00
32000,00
35735,00
35735,00
0,00
0,00
1.2.9
Территориальное управление Селятино
2020-2024
Итого
0,00
96 000,00
32000,00
32000,00
32000,00
0,00
0,00
Территориальное управление Селятино
Средства бюджета городского округа
0,00
96 000,00
32000,00
32000,00
32000,00
0,00
0,00
1.2.10
Территориальное управление Таширово
2020-2024
Итого
0,00
87 408,00
29136,00
29136,00
29136,00
0,00
0,00
Территориальное управление Таширово
Средства бюджета городского округа
0,00
87 408,00
29136,00
29136,00
29136,00
0,00
0,00
1.3
Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений
2020-2024
Итого
0,00
645,00
215,00
215,00
215,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Территориальные управления
Средства бюджета городского округа
0,00
645,00
215,00
215,00
215,00
0,00
0,00
1.3.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
Территориальное управление Апрелевка
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Апрелевка
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.3
Территориальное управление Атепцево
2020-2024
Итого
0,00
645,00
215,00
215,00
215,00
0,00
0,00
Территориальное управление Атепцево
Средства бюджета городского округа
0,00
645,00
215,00
215,00
215,00
0,00
0,00
1.3.4
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.5
Территориальное управление Веселево
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Веселево
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.6
Территориальное управление Волченки
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Волченки
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.7
Территориальное управление Калининец
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Калининец
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.8
Территориальное управление Наро-Фоминск
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Наро-Фоминск
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.9
Территориальное управление Селятино
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Селятино
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.10
Территориальное управление Таширово
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Таширово
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме
0,00
926318,00
306362,00
309978,00
309978,00
0,00
0,00
Средства бюджета городского округа
0,00
926318,00
306362,00
309978,00
309978,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» в разделе Паспорт подпрограммы VII «Развитие архивного дела» Программы изложить в следующей редакции:
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Всего:
в том числе:
8321,00
8322,00
8339,00
5179,00
5179,00
35340,00
Средства бюджета городского округа
3160,00
3160,00
3160,00
0,00
0,00
9 480,00
Средства бюджета Московской области
5161,00
5162,00
5179,00
5179,00
5179,00
25860,00
Раздел 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы VII «Развитие архивного дела» Программы изложить в следующей редакции:
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Срок исполнения мероприятия
Источники финансирования
Объем финансирования в 2019 году (тыс. руб.)
Всего, (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения подпрограммы
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Основное мероприятие 1 Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах
2020-2024
Итого
2875,00
9 480,00
3160,00
3160,00
3160,00
0,00
0,00
Комитет по управлению имуществом
Средства бюджета городского округа
2875,00
9 480,00
3160,00
3160,00
3160,00
0,00
0,00
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов
2020-2024
Итого
2875,00
9 480,00
3160,00
3160,00
3160,00
0,00
0,00
Комитет по управлению имуществом
Сведения об архивных фондах полностью внесенных в общеотраслевую базу «Архивный фонд «Исполнение запросов граждан и организаций в нормативные сроки Создание фонда пользования в электронном виде на описи архивных дел Включение ед.хр.документов в автоматизированные информационно-поисковые системы муниципального архива Хранение и учет архивных документов в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение Исполнение запросов, поступивших в электронном виде
Средства бюджета городского округа
2875,00
9 480,00
3160,00
3160,00
3160,00
0,00
0,00
1.1.1
Комитет по управлению имуществом
2020-2024
Итого
2875,00
9 480,00
3160,00
3160,00
3160,00
0,00
0,00
Комитет по управлению имуществом
Средства бюджета городского округа
2875,00
9 480,00
3160,00
3160,00
3160,00
0,00
0,00
2
Основное мероприятие 02 Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
Итого
5181,00
25860,00
5161,00
5162,00
5179,00
5179,00
5179,00
Комитет по управлению имуществом
2020-2024
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
5181,00
25860,00
5161,00
5162,00
5179,00
5179,00
5179,00
2.1
Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
2020-2024
Итого
5181,00
25860,00
5161,00
5162,00
5179,00
5179,00
5179,00
Комитет по управлению имуществом
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
5181,00
25860,00
5161,00
5162,00
5179,00
5179,00
5179,00
2.1.1
Выполнение муниципального задания (оплата труда с начислениями, транспортные расходы, услуги по созданию фонда пользования архивных документов, повышение квалификации сотрудников, услуги по содержанию имущества, коммунальные услуги, материальные запасы, приобретение основных средств для создания условий хранения, учёта и использования архивных документов)
2020-2024
Итого
5181,00
25860,00
5161,00
5162,00
5179,00
5179,00
5179,00
Комитет по управлению имуществом
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
5181,00
25860,00
5161,00
5162,00
5179,00
5179,00
5179,00
Итого по подпрограмме
5181,00
35340,00
8321,00
8322,00
8339,00
5179,00
5179,00
Средства бюджета городского округа
0,00
9 480,00
3160,00
3160,00
3160,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
5181,00
25860,00
5161,00
5162,00
5179,00
5179,00
5179,00
Позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» в разделе Паспорт подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма» Программы изложить в следующей редакции:
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Всего:
в том числе:
12872,00
12172,00
12208,00
0,00
0,00
37252,00
Средства бюджета городского округа
12872,00
12172,00
12208,00
0,00
0,00
37252,00
Раздел 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма» Программы изложить в следующей редакции:
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.)
2019 год
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятия
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления
2020-2024
Итого
0,00
37252,00
12872,00
12172,00
12208,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
37252,00
12872,00
12172,00
12208,00
0,00
0,00
1.1.
Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере культуры
2020-2024
Итого
0,00
35 352,00
11772,00
11772,00
11808,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
35 352,00
11772,00
11772,00
11808,00
0,00
0,00
1.1.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
35 352,00
11772,00
11772,00
11808,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
35 352,00
11772,00
11772,00
11808,00
0,00
0,00
1.2.
Мероприятия в сфере культуры
2020-2024
Итого
0,00
1 900,00
1100,00
400,00
400,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью и Территориальные управления
Средства бюджета городского округа
0,00
1 900,00
1100,00
400,00
400,00
0,00
0,00
1.2.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
1 200,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
1 200,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
1.2.2
Территориальное управление Апрелевка
2020-2024
Итого
0,00
700,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Апрелевка
Средства бюджета городского округа
0,00
700,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме
0,00
37 252,00
12872,00
12172,00
12208,00
0,00
0,00
Средства бюджета городского округа
0,00
37 252,00
12872,00
12172,00
12208,00
0,00
0,00
Позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» в разделе Паспорт подпрограммы IX «Развитие парков культуры и отдыха» Программы изложить в следующей редакции:
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Всего:
в том числе:
12098,00
12098,00
12098,00
0,00
0,00
36 294,00
Средства бюджета городского округа
12098,00
12098,00
12098,00
0,00
0,00
36 294,00
Раздел 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы IX «Развитие парков культуры и отдыха» Программы изложить в следующей редакции:
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.)
2019 год
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятия
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Основное мероприятие 01.Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха
2020-2024
Итого
36 294,00
12098,00
12098,00
12098,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
36 294,00
12098,00
12098,00
12098,00
0,00
0,00
1.1.
Создание условий для массового отдыха жителей городского округа
2020-2024
Итого
0,00
2 010,00
670,00
670,00
670,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
2 010,00
670,00
670,00
670,00
0,00
0,00
1.1.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
2 010,00
670,00
670,00
670,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
2 010,00
670,00
670,00
670,00
0,00
0,00
1.2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – парк культуры и отдыха
2020-2024
Итого
44273,70
34 284,00
11428,00
11428,00
11428,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
44273,70
34 284,00
11428,00
11428,00
11428,00
0,00
0,00
1.2.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
44273,70
34 284,00
11428,00
11428,00
11428,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
44273,70
34 284,00
11428,00
11428,00
11428,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме
44273,70
36 294,00
12098,00
12098,00
12098,00
0,00
0,00
Средства бюджета городского округа
44273,70
36 294,00
12098,00
12098,00
12098,00
0,00
0,00
1
Муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.05.2020 г. № 827
г. Наро-Фоминск
О внесении изменений в муниципальную программу
«Культура» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением
Администрации Наро-Фоминского городского округа от 13.09.2019 № 2108
В целях реализации муниципальной программы «Культура» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением Администрации Наро-Фоминского городского округа от 13.09.2019 г. № 2108, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Наро-Фоминского городского округа от 31.07.2019 № 1716 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Наро-Фоминского городского округа», руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Культура» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Наро-Фоминского городского округа Московской области от 13.09.2019 года № 2108 (в редакции от 27.04.2020 №748).
2. Финансовому управлению Администрации Наро-Фоминского городского округа профинансировать расходы на проведение мероприятий муниципальной программы «Культура» на 2020 - 2024 годы за счет средств бюджета Наро-Фоминского городского округа.
3. Отделу по работе со СМИ и интернет-коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании газете «Основа» и сетевом издании «Официальный сайт органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа Трофимову Н.Н.
Глава
Наро-Фоминского
городского округа Р.Л. Шамнэ
Утверждены
постановлением Администрации
Наро-Фоминского городского округа
Московской области
от 12.05.2020 г. № 827
Изменения в муниципальную программу «Культура» на 2020 - 2024 годы
Раздел «Паспорт муниципальной программы «Культура» муниципальной программы «Культура» на 2020 - 2024 годы» (далее – Программа) изложить в следующей редакции:
Координатор муниципальной программы
Заместитель Главы Наро-Фоминского городского округа Н.Н. Трофимова
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Администрация Наро-Фоминского городского округа
Разработчик подпрограммы
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Цели муниципальной программы
- Повышение качества жизни населения Московской области путем развития услуг в сфере культуры, туризма и архивного дела;
- Повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения;
- Сохранение, изучение, пополнение музейных коллекций и обеспечение условий для доступа населения к музейным ценностям;
- Повышение качества жизни населения путем обеспечения доступности и повышения качества услуг в сфере культуры;
- Создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов;
- Рациональное использование средств бюджета Наро-Фоминского городского округа при реализации Комитетом по культуре, спорту и работе с молодежью своих полномочий;
- Развитие парков, создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения.
Перечень подпрограмм
Подпрограмма II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»;
Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела»;
Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»;
Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Московской области»;
Подпрограмма VII «Развитие архивного дела»;
Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма»;
Подпрограмма IX «Развитие парков культуры и отдыха».
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2020
2021
2022
2023
2024
Средства бюджета Наро-Фоминского городского округа
1424512,00
407010,00
508733,00
508769,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
25867,12
5168,12
5162,00
5179,00
5179,00
5179,00
Средства федерального бюджета
8,36
8,36
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего, в том числе по годам:
1450387,49
412186,49
513895,00
513948,00
5179,00
5179,00
Раздел 6 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Культура» на 2020-2024 годы» Программы изложить в следующей редакции:
№ п/п
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
Тип показателя
Единица измерения
Базовое значение показателя
на начало реализации подпрограммы
2019 г
Планируемое значение показателя по годам реализации
Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»
1.1
Увеличение общего количества посещений музеев
Национальный проект «Культура»
%
102
104
106
108
110
112
01
1.2
Перевод в электронный вид музейных фондов (приоритетный показатель на 2020 год)
Национальный проект «Культура»
%
20
45
50
55
60
80
02
2
Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела»
2.1
Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области
Отраслевой показатель
человек
113498
113698
113948
114198
114448
114698
01
2.2
Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата
Обращение Губернатора Московской области
единица
0
0
0
0
0
0
01
2.3
Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту)
Отраслевой показатель
процент
42,85
47,61
52,38
57,14
61,90
71,42
01
2.4
Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года
Национальный проект «Культура»
процент
102,5
105
107,50
110
112,5
115
01
3
Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»
3.1
Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов, ед.
Национальный проект «Культура»
единица
4522
4748
4985
5234
5495
5769
01
3.2
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области
(приоритетный на 2020 год), %
Указ Президента Российской Федерации
процент
100
100
100
100
100
100
04
4
Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Московской области»
4.1
Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года, %
Национальный проект «Культура»
%
102,56
105,13
107,69
110,26
112,82
115,39
А1
4.2
Количество отремонтированных объектов организаций культуры (по которым проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории), ед.
Национальный проект «Культура»
единица
0
0
0
0
0
0
А1
4.3
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед.
Национальный проект «Культура»
единица
0
0
0
0
0
0
А1
4.5
Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области, %
Отраслевой показатель
%
28,57
35,71
42,85
42,85
42,85
42,85
01
4.6
Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года, %
Национальный проект «Культура»
%
105
110
115
120
125
130
А1
Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года
Национальный проект «Культура»
%
101
102
103
104
105
106
А1
5
Подпрограмма VII «Развитие архивного дела»
5.1
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве
Отраслевой показатель
%
100
100
100
100
100
100
01
5.2
Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве
Отраслевой показатель
%
100
100
100
100
100
100
01
5.3
Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования
Отраслевой показатель
%
3,0
3,18
3,48
3,8
4,1
4,4
01
6
Подпрограмма IX «Развитие парков культуры и отдыха»
6.1
2020 Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади; -парки
Целевой показатель
единица
1
0
0
0
0
0
01
6.2
2020 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха
Целевой показатель
%
60
60
60
60
80
80
01
6.3
2020 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха
Целевой показатель
%
100
105
110
115
120
125
01
Позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» в разделе Паспорт подпрограммы II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» Программы изложить в следующей редакции:
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Всего:
в том числе:
20516,00
20551,00
20551,00
0,00
0,00
61618,00
Средства бюджета городского округа
20516,00
20551,00
20551,00
0,00
0,00
61618,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» Программы изложить в следующей редакции:
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.) 2019 год
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятия
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Основное мероприятие 01. Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев
2020-2024
Итого
0,00
61618,00
20516,00
20551,00
20551,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Территориальное управление
Средства бюджета городского округа
0,00
61618,00
20516,00
20551,00
20551,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи
2020-2024
Итого
0,00
59838,00
19946,00
19981,00
19981,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Территориальное управление
Средства бюджета городского округа
0,00
59838,00
19946,00
19981,00
19981,00
0,00
0,00
1.1.1.
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
35700,00
11900,00
11900,00
11900,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
35700,00
11900,00
11900,00
11900,00
0,00
0,00
1.1.2
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
24138,00
8046,00
8081,00
8081,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
24138,00
8046,00
8081,00
8081,00
0,00
0,00
1.2
Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений музеев, галерей
2020-2024
Итого
0,00
1710,00
570,00
570,00
570,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Территориальное управление
Средства бюджета городского округа
0,00
1710,00
570,00
570,00
570,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
1710,00
570,00
570,00
570,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
1710,00
570,00
570,00
570,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий музеев, галерей
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Создание музеев
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме
0,00
61618,00
20516,00
20551,00
20551,00
0,00
0,00
Средства бюджета городского округа
0,00
61618,00
20516,00
20551,00
20551,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» в разделе Паспорт подпрограммы III «Развитие библиотечного дела» Программы изложить в следующей редакции:
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Всего:
в том числе:
52017,49
150774,00
150774,00
0,00
0,00
353565,49
Средства бюджета городского округа
52002,00
150774,00
150774,00
0,00
0,00
353550,00
Средства бюджета Московской области
7,12
0,00
0,00
0,00
0,00
7,12
Средства федерального бюджета
8,36
0,00
0,00
0,00
0,00
8,36
Раздел 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы III «Развитие библиотечного дела» Программы изложить в следующей редакции:
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.) 2019 год
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятия
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Основное мероприятие 01. Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области
2020-2024
Итого
0,00
353565,49
52017,49
150774,00
150774,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Комитет градостроительства, Территориальные управления
Средства бюджета городского округа
0,00
353550,00
52002,00
150774,00
150774,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
7,12
7,12
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
0,00
8,36
8,36
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1
Государственная поддержка отрасли культуры (в части подключения общедоступных муниципальных библиотек к сети Интернет)
2020-2024
Итого
0,00
20,3
20,3
0,00
0,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
4,82
4,82
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
7,13
7,13
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
0,00
8,36
8,36
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки
2020-2024
Итого
0,00
146377,18
48789,18
48794,00
48794,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Территориальные управления
Средства бюджета городского округа
0,00
146377,18
48789,18
48794,00
48794,00
0,00
0,00
1.2.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
99415,18
33135,18
33140,00
33140,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
99415,18
33135,18
33140,00
33140,00
0,00
0,00
1.2.3
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
14910,00
4970,00
4970,00
4970,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
14910,00
4970,00
4970,00
4970,00
0,00
0,00
1.2.4
Территориальное управление Селятино
2020-2024
Итого
0,00
32052,00
10684,00
10684,00
10684,00
0,00
0,00
Территориальное управление Селятино
Средства бюджета городского округа
0,00
32052,00
10684,00
10684,00
10684,00
0,00
0,00
1.3
Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта библиотек
2020-2024
Итого
0,00
199760,00
1124,00
99896,00
99896,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Комитет градостроительства, Территориальные
Средства бюджета городского округа
0,00
199760,00
1124,00
99896,00
99896,00
0,00
0,00
1.3.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
578,00
578,00
578,00
578,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
578,00
578,00
578,00
578,00
0,00
0,00
1.3.2
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.3
Территориальное управление Селятино
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Селятино
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.4
Комитет градостроительства
2020-2024
Итого
0,00
199182,00
546,00
99318,00
99318,00
0,00
0,00
Комитет градостроительства
Средства бюджета городского округа
0,00
199 182,00
546,00
99318,00
99318,00
0,00
0,00
1.4
Комплектование книжных фондов библиотек
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек за счет средств местного бюджета
2020-2024
Итого
0,00
5250,00
1750,00
1750,00
1750,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Территориальные управления
Средства бюджета городского округа
0,00
5250,00
1750,00
1750,00
1750,00
0,00
0,00
1.5.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
4830,00
1530,00
1650,00
1650,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
4830,00
1530,00
1650,00
1650,00
0,00
0,00
1.5.2
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
120,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
120,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.3
Территориальное управление Селятино
2020-2024
Итого
0,00
300,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
Территориальное управление Селятино
Средства бюджета городского округа
0,00
300,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
1.6
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа
2020-2024
Итого
0,00
1002,00
334,00
334,00
334,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Территориальные управления
Средства бюджета городского округа
0,00
1002,00
334,00
334,00
334,00
0,00
0,00
1.6.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
750,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
750,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
1.6.2
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
252,00
84,00
84,00
84,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
252,00
84,00
84,00
84,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме
0,00
353565,49
52017,49
150774,00
150774,00
0,00
0,00
Средства бюджета городского округа
0,00
353550,00
52002,00
150774,00
150774,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
7,13
7,13
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
0,00
8,36
8,36
0,00
0,00
0,00
0,00
Позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» в разделе Паспорт подпрограммы IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» Программы изложить в следующей редакции:
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Всего:
в том числе:
306362,00
309978,00
309978,00
0,00
0,00
926324,00
Средства бюджета городского округа
306362,00
309978,00
309978,00
0,00
0,00
926324,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» Программы изложить в следующей редакции:
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.) 2019 год
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятия
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Основное мероприятие 05. Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений
2020-2024
Итого
0,00
926324,00
306362,00
309978,00
309978,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Территориальное управление
Средства бюджета городского округа
0,00
926324,00
306362,00
309978,00
309978,00
0,00
0,00
1.1
Мероприятия в сфере культуры
2020-2024
Итого
0,00
29482,00
10560,00
9461,00
9461,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
29482,00
10560,00
9461,00
9461,00
0,00
0,00
1.1.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
13280,00
6280,00
3500,00
3500,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
13280,00
6280,00
3500,00
3500,00
0,00
0,00
1.1.2
Территориальное управление Апрелевка
2020-2024
Итого
0,00
1400,00
0,00
700,00
700,00
0,00
0,00
Территориальное управление Апрелевка
Средства бюджета городского округа
0,00
1400,00
0,00
700,00
700,00
0,00
0,00
1.1.3
Территориальное управление Атепцево
2020-2024
Итого
0,00
1232,00
200,00
516,00
516,00
0,00
0,00
Территориальное управление Атепцево
Средства бюджета городского округа
0,00
1232,00
200,00
516,00
516,00
0,00
0,00
1.1.4
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
2 250,00
750,00
750,00
750,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
2 250,00
750,00
750,00
750,00
0,00
0,00
1.1.5
Территориальное управление Веселево
2020-2024
Итого
0,00
595,00
265,00
165,00
165,00
0,00
0,00
Территориальное управление Веселево
Средства бюджета городского округа
0,00
595,00
265,00
165,00
165,00
0,00
0,00
1.1.6
Территориальное управление Волченки
2020-2024
Итого
0,00
495,00
165,00
165,00
165,00
0,00
0,00
Территориальное управление Волченки
Средства бюджета городского округа
0,00
495,00
165,00
165,00
165,00
0,00
0,00
1.1.7
Территориальное управление Калининец
2020-2024
Итого
0,00
600,00
200,00
200,00
200,00
0,00
0,00
Территориальное управление Калининец
Средства бюджета городского округа
0,00
600,00
200,00
200,00
200,00
0,00
0,00
1.1.8
Территориальное управление Наро-Фоминск
2020-2024
Итого
0,00
8 235,00
2235,00
3000,00
3000,00
0,00
0,00
Территориальное управление Наро-Фоминск
Средства бюджета городского округа
0,00
8 235,00
2235,00
3000,00
3000,00
0,00
0,00
1.1.9
Территориальное управление Селятино
2020-2024
Итого
0,00
900,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
Территориальное управление Селятино
Средства бюджета городского округа
0,00
900,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
1.1.10
Территориальное управление Таширово
2020-2024
Итого
0,00
495,00
165,00
165,00
165,00
0,00
0,00
Территориальное управление Таширово
Средства бюджета городского округа
0,00
495,00
165,00
165,00
165,00
0,00
0,00
1.2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – культурно-досуговые учреждения
2020-2024
Итого
0,00
896191,00
295587,00
300302,00
300302,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Территориальные управления
Средства бюджета городского округа
0,00
896191,00
295587,00
300302,00
300302,00
0,00
0,00
1.2.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
133 239,00
44413,00
44413,00
44413,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
133 239,00
44413,00
44413,00
44413,00
0,00
0,00
1.2.2
Территориальное управление Апрелевка
2020-2024
Итого
0,00
119 139,00
39713,00
39713,00
39713,00
0,00
0,00
Территориальное управление Апрелевка
Средства бюджета городского округа
0,00
119 139,00
39713,00
39713,00
39713,00
0,00
0,00
1.2.3
Территориальное управление Атепцево
2020-2024
Итого
0,00
68293,00
22191,00
23051,00
23051,00
0,00
0,00
Территориальное управление Атепцево
Средства бюджета городского округа
0,00
68293,00
22191,00
23051,00
23051,00
0,00
0,00
1.2.4
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
49 488,00
16416,00
16536,00
16536,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
49 488,00
16416,00
16536,00
16536,00
0,00
0,00
1.2.5
Территориальное управление Веселево
2020-2024
Итого
0,00
27951,00
9317,00
9317,00
9317,00
0,00
0,00
Территориальное управление Веселево
Средства бюджета городского округа
0,00
27951,00
9317,00
9317,00
9317,00
0,00
0,00
1.2.6
Территориальное управление Волченки
2020-2024
Итого
0,00
63843,00
21281,00
21281,00
21281,00
0,00
0,00
Территориальное управление Волченки
Средства бюджета городского округа
0,00
63843,00
21281,00
21281,00
21281,00
0,00
0,00
1.2.7
Территориальное управление Калининец
2020-2024
Итого
0,00
147360,00
49120,00
49120,00
49120,00
0,00
0,00
Территориальное управление Калининец
Средства бюджета городского округа
0,00
147360,00
49120,00
49120,00
49120,00
0,00
0,00
1.2.8
Территориальное управление Наро-Фоминск
2020-2024
Итого
0,00
103 470,00
32000,00
35735,00
35735,00
0,00
0,00
Территориальное управление Наро-Фоминск
Средства бюджета городского округа
0,00
103 470,00
32000,00
35735,00
35735,00
0,00
0,00
1.2.9
Территориальное управление Селятино
2020-2024
Итого
0,00
96 000,00
32000,00
32000,00
32000,00
0,00
0,00
Территориальное управление Селятино
Средства бюджета городского округа
0,00
96 000,00
32000,00
32000,00
32000,00
0,00
0,00
1.2.10
Территориальное управление Таширово
2020-2024
Итого
0,00
87 408,00
29136,00
29136,00
29136,00
0,00
0,00
Территориальное управление Таширово
Средства бюджета городского округа
0,00
87 408,00
29136,00
29136,00
29136,00
0,00
0,00
1.3
Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений
2020-2024
Итого
0,00
645,00
215,00
215,00
215,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Территориальные управления
Средства бюджета городского округа
0,00
645,00
215,00
215,00
215,00
0,00
0,00
1.3.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
Территориальное управление Апрелевка
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Апрелевка
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.3
Территориальное управление Атепцево
2020-2024
Итого
0,00
645,00
215,00
215,00
215,00
0,00
0,00
Территориальное управление Атепцево
Средства бюджета городского округа
0,00
645,00
215,00
215,00
215,00
0,00
0,00
1.3.4
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.5
Территориальное управление Веселево
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Веселево
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.6
Территориальное управление Волченки
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Волченки
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.7
Территориальное управление Калининец
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Калининец
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.8
Территориальное управление Наро-Фоминск
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Наро-Фоминск
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.9
Территориальное управление Селятино
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Селятино
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.10
Территориальное управление Таширово
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Таширово
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме
0,00
926318,00
306362,00
309978,00
309978,00
0,00
0,00
Средства бюджета городского округа
0,00
926318,00
306362,00
309978,00
309978,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» в разделе Паспорт подпрограммы VII «Развитие архивного дела» Программы изложить в следующей редакции:
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Всего:
в том числе:
8321,00
8322,00
8339,00
5179,00
5179,00
35340,00
Средства бюджета городского округа
3160,00
3160,00
3160,00
0,00
0,00
9 480,00
Средства бюджета Московской области
5161,00
5162,00
5179,00
5179,00
5179,00
25860,00
Раздел 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы VII «Развитие архивного дела» Программы изложить в следующей редакции:
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Срок исполнения мероприятия
Источники финансирования
Объем финансирования в 2019 году (тыс. руб.)
Всего, (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения подпрограммы
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Основное мероприятие 1 Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах
2020-2024
Итого
2875,00
9 480,00
3160,00
3160,00
3160,00
0,00
0,00
Комитет по управлению имуществом
Средства бюджета городского округа
2875,00
9 480,00
3160,00
3160,00
3160,00
0,00
0,00
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов
2020-2024
Итого
2875,00
9 480,00
3160,00
3160,00
3160,00
0,00
0,00
Комитет по управлению имуществом
Сведения об архивных фондах полностью внесенных в общеотраслевую базу «Архивный фонд «Исполнение запросов граждан и организаций в нормативные сроки Создание фонда пользования в электронном виде на описи архивных дел Включение ед.хр.документов в автоматизированные информационно-поисковые системы муниципального архива Хранение и учет архивных документов в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение Исполнение запросов, поступивших в электронном виде
Средства бюджета городского округа
2875,00
9 480,00
3160,00
3160,00
3160,00
0,00
0,00
1.1.1
Комитет по управлению имуществом
2020-2024
Итого
2875,00
9 480,00
3160,00
3160,00
3160,00
0,00
0,00
Комитет по управлению имуществом
Средства бюджета городского округа
2875,00
9 480,00
3160,00
3160,00
3160,00
0,00
0,00
2
Основное мероприятие 02 Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
Итого
5181,00
25860,00
5161,00
5162,00
5179,00
5179,00
5179,00
Комитет по управлению имуществом
2020-2024
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
5181,00
25860,00
5161,00
5162,00
5179,00
5179,00
5179,00
2.1
Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
2020-2024
Итого
5181,00
25860,00
5161,00
5162,00
5179,00
5179,00
5179,00
Комитет по управлению имуществом
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
5181,00
25860,00
5161,00
5162,00
5179,00
5179,00
5179,00
2.1.1
Выполнение муниципального задания (оплата труда с начислениями, транспортные расходы, услуги по созданию фонда пользования архивных документов, повышение квалификации сотрудников, услуги по содержанию имущества, коммунальные услуги, материальные запасы, приобретение основных средств для создания условий хранения, учёта и использования архивных документов)
2020-2024
Итого
5181,00
25860,00
5161,00
5162,00
5179,00
5179,00
5179,00
Комитет по управлению имуществом
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
5181,00
25860,00
5161,00
5162,00
5179,00
5179,00
5179,00
Итого по подпрограмме
5181,00
35340,00
8321,00
8322,00
8339,00
5179,00
5179,00
Средства бюджета городского округа
0,00
9 480,00
3160,00
3160,00
3160,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
5181,00
25860,00
5161,00
5162,00
5179,00
5179,00
5179,00
Позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» в разделе Паспорт подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма» Программы изложить в следующей редакции:
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Всего:
в том числе:
12872,00
12172,00
12208,00
0,00
0,00
37252,00
Средства бюджета городского округа
12872,00
12172,00
12208,00
0,00
0,00
37252,00
Раздел 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма» Программы изложить в следующей редакции:
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.)
2019 год
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятия
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления
2020-2024
Итого
0,00
37252,00
12872,00
12172,00
12208,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
37252,00
12872,00
12172,00
12208,00
0,00
0,00
1.1.
Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере культуры
2020-2024
Итого
0,00
35 352,00
11772,00
11772,00
11808,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
35 352,00
11772,00
11772,00
11808,00
0,00
0,00
1.1.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
35 352,00
11772,00
11772,00
11808,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
35 352,00
11772,00
11772,00
11808,00
0,00
0,00
1.2.
Мероприятия в сфере культуры
2020-2024
Итого
0,00
1 900,00
1100,00
400,00
400,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью и Территориальные управления
Средства бюджета городского округа
0,00
1 900,00
1100,00
400,00
400,00
0,00
0,00
1.2.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
1 200,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
1 200,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
1.2.2
Территориальное управление Апрелевка
2020-2024
Итого
0,00
700,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Апрелевка
Средства бюджета городского округа
0,00
700,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме
0,00
37 252,00
12872,00
12172,00
12208,00
0,00
0,00
Средства бюджета городского округа
0,00
37 252,00
12872,00
12172,00
12208,00
0,00
0,00
Позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» в разделе Паспорт подпрограммы IX «Развитие парков культуры и отдыха» Программы изложить в следующей редакции:
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Всего:
в том числе:
12098,00
12098,00
12098,00
0,00
0,00
36 294,00
Средства бюджета городского округа
12098,00
12098,00
12098,00
0,00
0,00
36 294,00
Раздел 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы IX «Развитие парков культуры и отдыха» Программы изложить в следующей редакции:
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.)
2019 год
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятия
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Основное мероприятие 01.Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха
2020-2024
Итого
36 294,00
12098,00
12098,00
12098,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
36 294,00
12098,00
12098,00
12098,00
0,00
0,00
1.1.
Создание условий для массового отдыха жителей городского округа
2020-2024
Итого
0,00
2 010,00
670,00
670,00
670,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
2 010,00
670,00
670,00
670,00
0,00
0,00
1.1.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
2 010,00
670,00
670,00
670,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
2 010,00
670,00
670,00
670,00
0,00
0,00
1.2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – парк культуры и отдыха
2020-2024
Итого
44273,70
34 284,00
11428,00
11428,00
11428,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
44273,70
34 284,00
11428,00
11428,00
11428,00
0,00
0,00
1.2.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
44273,70
34 284,00
11428,00
11428,00
11428,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
44273,70
34 284,00
11428,00
11428,00
11428,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме
44273,70
36 294,00
12098,00
12098,00
12098,00
0,00
0,00
Средства бюджета городского округа
44273,70
36 294,00
12098,00
12098,00
12098,00
0,00
0,00
1
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | "Основа" № 18/1 от 15.05.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы, 190.020.000 Отдельные направления развития культурной деятельности, 190.020.010 Библиотечное обслуживание. Комплектование и сохранность фондов библиотек МО, 190.020.020 Организация досуга населения, обеспечение услугами организаций культуры, 190.020.030 Сохранение, использование и популяризация памятников истории и культуры. Охрана объектов культуры и исторического наследия, 190.020.050 Создание музеев. Охрана музейных фондов |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: