Основная информация
Дата опубликования: | 12 августа 2014г. |
Номер документа: | RU24000201401067 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Красноярский край |
Принявший орган: | Правительство Красноярского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.08.2014
г.Красноярск
№ 351-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 30.09.2013 № 503-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 № 374-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (далее – государственная программа):
в разделе 1 «Паспорт государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (далее – Паспорт):
строку «Соисполнители государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
Соисполнители государственной программы
министерство спорта и молодежной политики Красноярского края;
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края;
служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края;
агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края
»;
строку «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
Перечень подпрограмм
и отдельных мероприятий государственной программы
подпрограммы государственной программы:
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» на 2014–2016 годы;
«Чистая вода Красноярского края» на 2014–2016 годы;
«Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» на 2014–2020 годы;
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2014–2016 годы;
«Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» на 2014–2016 годы.
Отдельные мероприятия государственной программы:
субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями
на территории Красноярского края для населения;
субвенции бюджетам муниципальных образований
на реализацию временных мер поддержки населения
в целях обеспечения доступности коммунальных услуг;
обеспечение твердым топливом граждан, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в домах с печным отоплением (включая доставку);
возмещение расходов газоснабжающих организаций края, связанных с реализацией сжиженного газа населению края для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам;
обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений;
субсидии государственному предприятию Красноярского края «Центр транспортной логистики»
на строительство объектов внешнего электроснабжения
в ЗАТО г. Железногорск;
субсидии государственному предприятию Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» на строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения;
субсидии территориальным сетевым организациям на компенсацию недополученных доходов, возникающих вследствие прекращения передачи им в аренду объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети
»
строку «Перечень целевых показателей и показателей результативности государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
Перечень
целевых показателей и показателей результативности государственной программы
целевые показатели:
доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства – не более 31 % ежегодно;
снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры с 59,87 % в 2014 году до 59,86 % в 2016 году;
снижение энергоемкости валового регионального продукта с 50,44 кг у.т./тыс. руб. в 2014 году
до 49,0 кг у.т./тыс. руб. в 2016 году.
Показатели результативности:
снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей:
теплоснабжение – с 4,8 ед. в 2014 году до 4,6 ед.
в 2016 году;
водоснабжение – с 6,6 ед. в 2014 году до 6,4 ед.
в 2016 году;
водоотведение – с 2,4 ед. в 2014 году до 2,35 ед.
в 2016 году;
снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях
с 22,15 % в 2014 году до 22,0 % в 2016 году;
увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности с 85,0 %
в 2014 году до 85,1 % в 2016 году;
снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 15,0 % в 2014 году до 14,3 % в 2016 году;
снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые
не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 7,2 % в 2014 году до 7,0 % в 2016 году;
снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 48,0 % в 2014 году до 42,0 % в 2016 году;
снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, с 46,0 % в 2014 году до 42,0 % в 2016 году;
снижение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в год на 1000 км сетей с 40,36 ед. в 2014 году до 40,35 ед. в 2016 году;
увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 8,96 %
в 2014 году до 10,96 % в 2016 году;
увеличение обеспеченности населения
централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего в Красноярском крае, с 77,5 % в 2014 году до 81,5 % в 2016 году;
увеличение обеспеченности населения
централизованными услугами водоотведения от общего количества населения, проживающего в Красноярском крае, с 73,65 % в 2014 году до 78,65 % в 2016 году;
снижение количества зарегистрированных больных брюшным тифом и паратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями от общего количества населения, проживающего в Красноярском крае, с 21,25 % в 2014 году до 21,2 % в 2016 году;
снижение количества зарегистрированных больных вирусными гепатитами с 0,28 тыс. человек в 2014 году
до 0,27 тыс. человек в 2016 году;
снижение количества зарегистрированных больных
с болезнями органов пищеварения с 0,38 тыс. человек в 2014 году до 0,37 тыс. человек в 2016 году;
снижение количества зарегистрированных больных злокачественными образованиями с 8,86 тыс. человек
в 2014 году до 8,85 тыс. человек в 2016 году;
снижение доли магистральных коллекторов, нуждающихся в замене, с 20,0 % в 2014 году до 13,0 % в 2016 году и до 3 % в 2020 году в муниципальном образовании город Норильск;
снижение доли потерь тепловой энергии в инженерных сетях с 5,6 % в 2014 году до 5,4 % в 2016 году и до 5,0 % в 2020 году в муниципальном образовании город Норильск;
доведение объема ремонта инженерных сетей с 11 057,0 метра в 2014 году до18 501,0 метра в 2016 году и до 58 862 метров в 2020 году в муниципальном образовании город Норильск;
снижение доли строений, требующих восстановления несущих способностей конструкций и оснований фундаментов, с 61,0 % в 2014 году до 53,0 % в 2016 году и до 26 % в 2020 году в муниципальном образовании город Норильск;
доведение объема восстановления жилищного фонда
с 6 047,0 кв. м в 2014 году до 11 120,0 кв. м в 2016 году
в муниципальном образовании город Норильск;
снижение доли аварийных и ветхих строений в общем количестве строений с 0,7 % в 2014 году до 0,5 % в 2016 году и до 0 % в 2020 году в муниципальном образовании город Норильск;
доведение объема сноса аварийных и ветхих строений
с 36 249,0 кв. м в 2014 году до 50 213,0 кв. м
в 2016 году и до 81 640 кв. м в 2020 году
в муниципальном образовании город Норильск;
снижение доли заселенных квартир в аварийном и ветхом жилищном фонде с 3,5 % в 2014 году до 2,8 %
в 2016 году и до 2 % в 2020 году в муниципальном образовании город Норильск;
доведение количества отремонтированных квартир
с 480 в 2014 году до 800 в 2016 году и до 1 440 квартир
в 2020 году в муниципальном образовании город Норильск;
ввод физкультурно-оздоровительного комплекса
в г. Дудинке (крытого катка с искусственным льдом
на 250 мест в г. Дудинке) в 2014 году;
уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг
по установленным для населения тарифам – 88,5 % ежегодно;
фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей – 95,0 % ежегодно;
подключение дополнительных электрических нагрузок
в ЗАТО г. Железногорск с 61,5 МВт в 2014 году
до 88,5 МВт в 2016 году;
снижение темпа износа объектов коммунальной инфраструктуры 0,05 % ежегодно;
снижение доли перекрестного субсидирования в общем объеме валовой выручки территориальных сетевых организаций с 15,03 % в 2014 году до 9,66 % в 2016 году;
увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов –
с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Красноярского края, в том числе:
электрической энергии – с 99,20 % в 2014 году
до 99,25 % в 2016 году;
тепловой энергии – с 42,56 % в 2014 году до 43,41 %
в 2016 году;
воды – с 44,51 % в 2014 году до 45,40 % в 2016 году;
увеличение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
с 323,21 тыс. т. у. т. в 2014 году до 329,61 тыс. т. у. т.
в 2016 году;
увеличение доли энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Красноярского края,
с 7,10 % в 2014 году до 9,44 % в 2016 году;
увеличение объемов внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме подпрограммы с 34 %
в 2014 году до 40 % в 2016 году;
доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в государственной программе,
с 95,0 % в 2014 году до 95,4 % в 2016 году;
доведение количества проведенных контрольных
и проверочных мероприятий по отношению
к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами на период проведения проверки, до 100,0 % ежегодно;
доведение доли устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании жилищного фонда с 80,5 % в 2014 году до 82,0 % в 2016 году;
доведение доли своевременно утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений и государственных предприятий на текущий финансовый год и плановый период до 100,0 % ежегодно;
доведение доли своевременно утвержденных государственных заданий на текущий финансовый год
и плановый период подведомственным учреждениям
до 100,0 % ежегодно;
доведение доли своевременно представленных уточненных фрагментов реестра расходных обязательств до 100,0 % ежегодно
»;
строку «Информация по ресурсному обеспечению государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
Информация по ресурсному обеспечению государственной программы
общий объем финансирования государственной программы в 2014–2016 годах за счет всех источников финансирования составит 35 192 301,4 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 218 049,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 158 049,4 тыс. рублей;
2015 год – 60 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
краевого бюджета – 26 788 752,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 9 217 426,2 тыс. рублей;
2015 год – 9 196 663,2 тыс. рублей;
2016 год – 8 374 663,2 тыс. рублей;
бюджетов муниципальных образований – 64 502,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 57 708,8 тыс. рублей;
2015 год – 5 133,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 661,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 8 120 996,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2 571 624,7 тыс. рублей;
2015 год – 2 382 135,9 тыс. рублей;
2016 год – 3 167 236,0 тыс. рублей
»;
в разделе 3 «Приоритеты и цели социально-экономического развития в жилищно-коммунальном хозяйстве, описание основных целей и задач государственной программы, прогноз развития жилищно-коммунального хозяйства»:
в пункте 3:
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Субсидии территориальным сетевым организациям на компенсацию недополученных доходов, возникающих вследствие прекращения передачи им в аренду объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети.»;
абзацы с шестого по двенадцатый включительно считать абзацами с седьмого по тринадцатый включительно, соответственно;
дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«Компенсация последствий в связи с прекращением передачи в аренду территориальным сетевым организациям объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, позволит избежать роста экономически обоснованных тарифов на электрическую энергию.»;
в разделе 4 «Механизм реализации отдельных мероприятий государственной программы»:
абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
«Отдельное мероприятие 8. Субсидии территориальным сетевым организациям на компенсацию недополученных доходов, возникающих вследствие прекращения передачи им в аренду объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее – отдельное мероприятие 8).»;
дополнить абзацем тридцатым следующего содержания:
«Реализация отдельных мероприятий 6–8 осуществляется в порядке, установленном Правительством Красноярского края.»;
в разделе 5 «Прогноз конечных результатов государственной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, жилищно-коммунального хозяйства на территории Красноярского края»:
дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:
«удержание роста экономически обоснованных тарифов по передаче электрической энергии на уровне показателей, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации.»;
абзацы восемнадцатый и девятнадцатый считать абзацами девятнадцатым и двадцатым, соответственно;
в разделе 6 «Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов»:
в абзаце тридцать девятом цифры «21354» заменить цифрами «18501»;
в абзаце сорок втором цифры «16823» заменить цифрами «11120»;
в абзаце сорок четвертом цифры «6933» заменить цифрами «50213»;
в абзаце сорок шестом цифры «960» заменить цифрами «800»;
в абзаце пятьдесят седьмом цифры «29,4 %» заменить цифрами «40 %»;
приложение № 1 к паспорту государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1;
приложение № 3 к паспорту государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2;
приложение № 1 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3;
приложение № 2 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4;
приложение № 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 5;
в подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» на 2014–2020 годы:
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» на 2014–2020 годы»:
строку «Соисполнители подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Соисполнители подпрограммы
министерство спорта и молодежной политики Красноярского края;
муниципальное образование город Норильск
»;
строку «Целевые индикаторы» изложить в следующей редакции:
«
Целевые индикаторы
снижение доли магистральных коллекторов
с предельно допустимой степенью износа до 3 %;
снижение доли потерь тепловой энергии
в инженерных сетях до 5 %;
ремонт 58 862 метров инженерных сетей;
снижение доли строений, требующих восстановления несущих способностей конструкций и оснований фундаментов, до 26 %;
восстановление 11 120 кв. м жилищного фонда;
снижение доли аварийных и ветхих строений в общем количестве строений до 0 %;
снос 81 640,0 кв. м аварийных и ветхих строений;
снижение доли заселенных квартир в аварийном
и ветхом жилищном фонде до 2 %;
ремонт 1440 квартир муниципального жилищного фонда;
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Дудинке (крытого катка с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке);
строительство плавательного бассейна в г. Норильске
»;
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы
объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 5 715 986,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 426 496,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 66 496,6 тыс. рублей;
2015 год – 60 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 60 000,0 тыс. рублей*;
2017 год – 60 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 60 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 60 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 60 000,0 тыс. рублей;
краевого бюджета – 4 463 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 530 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 573 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 601 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 630 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 659 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 689 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 781 000,0 тыс. рублей;
бюджетов муниципальных образований – 4 889,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 596,5 тыс. рублей;
2015 год – 633,0 тыс. рублей;
2016 год – 661,0 тыс. рублей;
2017 год – 690,0 тыс. рублей;
2018 год – 719,0 тыс. рублей;
2019 год – 749,0 тыс. рублей;
2020 год – 841,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 821 600,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 78 800,0 тыс. рублей;
2015 год – 78 800,0 тыс. рублей;
2016 год – 78 800,0 тыс. рублей.
2017 год – 78 800,0 тыс. рублей;
2018 год – 78 800,0 тыс. рублей;
2019 год – 78 800,0 тыс. рублей;
2020 год – 348 800,0 тыс. рублей
* Указанные средства в настоящее время не подтверждены расходными обязательствами федерального бюджета, включены в подпрограмму на основании п. 3.2. соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ОАО «ГМК «Норильский Никель» по модернизации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда города Норильска от 31 августа 2010 года.»;
в разделе 4 «Механизм реализации подпрограммы»:
пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Средства краевого бюджета, в том числе субсидии, предоставленные краевому бюджету из федерального бюджета, направляются в форме субсидий бюджетам муниципальных образований город Норильск, указанных в подпунктах 1–5 настоящего пункта, и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, указанной в подпункте 6 настоящего пункта на:
1) модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с приложением № 4 к настоящей подпрограмме;
2) сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда в соответствии с приложением № 5 к настоящей подпрограмме;
3) выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с приложением № 5 к настоящей подпрограмме;
4) снос аварийных и ветхих строений в соответствии с приложением № 6 к настоящей подпрограмме;
5) ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда в соответствии с приложением № 6 к настоящей подпрограмме;
6) приобретение металлоконструкций и металлоизделий для объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дудинке (крытый каток с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинка)».
Мероприятие по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Дудинке (крытого катка с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке) не предусматривает финансирования в период 2014–2016 годов, вместе с тем, его реализация в части ввода объекта в эксплуатацию планируется в 2014 году.
Мероприятие по завершению строительства плавательного бассейна в г. Норильске финансируется за счет внебюджетных источников – средств ОАО «ГМК «Норильский никель».»;
пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Субсидии перечисляются бюджетам муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству, министерству спорта и молодежной политики Красноярского края,
на выполнение соответствующих мероприятий подпрограммы.»;
пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Предоставление субсидий, указанных в пункте 4.3 раздела 4 настоящей подпрограммы, осуществляется муниципальным образованиям город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район на условиях и в порядке, указанных в пунктах 4.5.1 и 4.5.2 настоящего раздела.»;
дополнить пунктами 4.5.1 и 4.5.2 следующего содержания:
«4.5.1. Предоставление субсидий городу Норильску осуществляется при условии выполнения за счет средств бюджета города Норильска обязательств по долевому финансированию указанных расходов. Доля участия муниципального образования город Норильск в финансировании расходов составляет не менее 0,1 процента от суммы субсидии.
Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключенного между министерством и администрацией города Норильска.
Перечисление субсидий, указанных в подпунктах 1, 4 и 5 пункта 4.3 настоящего раздела, осуществляется по выполненным объемам работ.
Для перечисления субсидий муниципальное образование город Норильск представляет в министерство следующие документы:
выписку из решения о бюджете города Норильска с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающего долевое участие в финансировании расходов в размере не менее 0,1 процента от суммы субсидий;
копии муниципальных контрактов, а также документов, подтверждающих основание заключения контрактов:
по контрактам, заключенным до 01.01.2014, – в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
по контрактам, заключенным после 01.01.2014, – в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заверенные главой муниципального образования;
копию программы (подпрограммы) муниципального образования город Норильск, содержащей мероприятия, направленные на решение задач, указанных в пункте 3.2 раздела 3 настоящей подпрограммы;
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (в случаях, установленных законодательством) или результатов проверки обоснованности расчетов сметной стоимости выполняемых работ;
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Документы, указанные в абзацах 5–8 настоящего пункта, представляются единовременно.
Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) представляются муниципальным образованием город Норильск до 5-го числа месяца, следующего за отчетным.
Перечисление субсидии осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня представления муниципальным образованием город Норильск в министерство указанного в настоящем пункте полного пакета документов.
Для перечисления субсидий, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 4.3 настоящего раздела, в виде аванса в размере 30 % от суммы, предусмотренной соглашением, муниципальное образование город Норильск представляет в министерство следующие документы:
выписку из решения о бюджете города Норильска с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающего долевое участие в финансировании расходов в размере не менее 0,1 процента от суммы субсидий;
копию муниципального правового акта, регламентирующего порядок предоставления субсидии из бюджета города Норильска юридическим лицам (управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам) в целях возмещения затрат по проведению работ по сохранению устойчивости зданий перспективного жилищного фонда и выполнению работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов;
копию программы (подпрограммы) муниципального образования город Норильск, содержащей мероприятия, направленные на решение задач, указанных в пункте 3.2 раздела 3 настоящей подпрограммы;
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (в случаях, установленных законодательством) или результатов проверки обоснованности расчетов сметной стоимости выполняемых работ.
Дальнейшее предоставление субсидий осуществляется по выполненным объемам работ, превышающим сумму аванса, для чего муниципальное образование город Норильск ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за истекшим, представляет в министерство справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Перечисление субсидии осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня представления муниципальным образованием город Норильск в министерство указанных в настоящем пункте документов.
4.5.2. Расходование субсидии, указанной в подпункте 6 пункта 4.3 настоящего раздела, осуществляется на приобретение металлоконструкций и металлоизделий для объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дудинке (крытый каток с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)».
Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между министерством спорта и молодежной политики Красноярского края и администрацией Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее – соглашение).
Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
а) наличие утвержденной проектной документации и положительного заключения экспертизы по проектной документации на объект «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дудинке (крытый каток с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)»;
б) софинансирование муниципальным образованием Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район за счет средств местного бюджета расходов по приобретению металлоконструкций и металлоизделий для объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дудинке (крытый каток с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)» в размере не менее 0,1 процента от объема предоставляемой субсидии.
Расходование средств субсидии осуществляется на возмещение расходов по приобретению металлоконструкций и металлоизделий для объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дудинке (крытый каток с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)» в период строительства указанного объекта.
Для перечисления субсидии муниципальное образование Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район представляет в министерство спорта и молодежной политики Красноярского края следующие документы:
выписку из решения о бюджете Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающую долевое участие в финансированиирасходов в размере не менее 0,1 процента от суммы субсидии;
утвержденную проектную документацию на объект «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дудинке (крытый каток с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)»;
положительное заключение экспертизы по проектной документации на объект «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дудинке (крытый каток с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)»;
копии муниципальных контрактов, предусматривающих приобретение металлоконструкций и металлоизделий для объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дудинке (крытый каток с искусственным льдом на 250 мест г. Дудинке)», а также документов, подтверждающих основание заключения контрактов до 01.01.2014 в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», или документов, подтверждающих основание заключения контрактов после 01.01.2014 в соответствии Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а в случае, если закупка металлоконструкций и металлоизделий для объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дудинке (крытый каток с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)» осуществлена муниципальным автономным учреждением – договоров, предусматривающих приобретение металлоконструкций и металлоизделий для объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дудинке (крытый каток с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)», заключенных муниципальным автономным учреждением;
актов приема-передачи поставленных металлоконструкций и металлоизделий для объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дудинка (крытый каток с искусственным льдом на 250 мест г. Дудинка)»;
счетов-фактур на поставленные металлоконструкции и металлоизделия для объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дудинка (крытый каток с искусственным льдом на 250 мест г. Дудинка)».
Копии документов заверяются уполномоченным органом местного самоуправления.
Перечисление субсидии осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня представления муниципальным образованием Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район в министерство спорта и молодежной политики Красноярского края указанного в настоящем пункте полного пакета документов.»;
в разделе 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат»:
пункт 8.4 изложить в следующей редакции:
«8.4. При реализации мероприятий подпрограммы будут привлечены средства местного бюджета в объеме 4 889,5 тыс. руб.»;
пункт 8.5 изложить в следующей редакции:
«8.5. Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета составит 4 463 000,0 тыс. руб.»;
пункт 8.6 изложить в следующей редакции:
«8.6. Общий объем средств, планируемый для достижения цели и показателей результативности подпрограммы, составит 5 715 986,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 426 496,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 66 496,6 тыс. рублей;
2015 год – 60 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 60 000,0 тыс. рублей*;
2017 год – 60 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 60 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 60 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 60 000,0 тыс. рублей;
краевого бюджета – 4 463 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 530 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 573 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 601 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 630 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 659 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 689 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 781 000,0 тыс. рублей;
бюджетов муниципальных образований – 4 889,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 596,5 тыс. рублей;
2015 год – 633,0 тыс. рублей;
2016 год – 661,0 тыс. рублей;
2017 год – 690,0 тыс. рублей;
2018 год – 719,0 тыс. рублей;
2019 год – 749,0 тыс. рублей;
2020 год – 841,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 821 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 78 800,0 тыс. рублей;
2015 год – 78 800,0 тыс. рублей;
2016 год – 78 800,0 тыс. рублей.
2017 год – 78 800,0 тыс. рублей;
2018 год – 78 800,0 тыс. рублей;
2019 год – 78 800,0 тыс. рублей;
2020 год – 348 800,0 тыс. рублей.
* Указанные средства в настоящее время не подтверждены расходными обязательствами федерального бюджета, включены в подпрограмму на основании п. 3.2. соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ОАО «ГМК «Норильский Никель» по модернизации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда города Норильска от 31 августа 2010 года.
Дополнительные материальные и трудовые затраты подпрограммой не предусмотрены.»;
приложение № 1 к подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» на 2014–2020 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 6;
приложение № 2 к подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» на 2014–2020 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 7;
приложение № 6 к подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» на 2014–2020 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 8.
в приложении № 8 к государственной программе:
в разделе 1 Паспорт подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2014–2016 годы:
строку «Целевые индикаторы» изложить в следующей редакции:
«
Целевые индикаторы
увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов –
с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Красноярского края, в том числе:
электрической энергии – с 99,20 % в 2014 году
до 99,25 % в 2016 году;
тепловой энергии – с 42,56 % в 2014 году до 43,41 %
в 2016 году;
воды – с 44,51 % в 2014 году до 45,40 % в 2016 году;
увеличение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
с 323,21 тыс. т. у. т. в 2014 году до 329,61 тыс. т. у. т.
в 2016 году;
увеличение доли энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории края, с 7,10 % в 2014 году до 9,44 % в 2016 году;
увеличение объемов внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме подпрограммы с 34,0 % в 2014 году до 40,0 % в 2016 году
»;
строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объёмы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 631 318,7 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 1 366 124,2 тыс. рублей;
2015 год – 639 258,5 тыс. рублей;
2016 год – 625 936,00 тыс. рублей;
источники финансирования:
за счет средств краевого бюджета, всего –
113 766,5 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 113 766,5 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета, всего – 91 552,8 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 91 552,8 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета, всего –
51 542,3 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 51 542,3 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств, всего –
2 374 457,1 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 1 109 262,6 тыс. рублей;
2015 год – 639 258,5 тыс. рублей;
2016 год – 625 936,0 тыс. рублей
»;
разделе 4 «Механизм реализации подпрограммы»;
пункт 4.1 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на приобретение и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на системах наружного освещения.»;
в пункте 4.2 :
подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на приобретение и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на системах наружного освещения.»;
дополнить пунктом 4.11 следующего содержания:
«4.11. Предоставление и расходование субсидий бюджетам муниципальных образований на приобретение и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на системах наружного освещения осуществляется в порядке согласно приложению № 7 к подпрограмме.»;
дополнить пунктом 4.12 следующего содержания:
«4.12. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета на текущий финансовый год.
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по фактически произведенным в предыдущем году, но не оплаченным по состоянию на 1 января обязательствам, а также по принятым в предыдущем году обязательствам, производится Министерством в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета на текущий финансовый год.»;
раздел 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат» изложить в следующей редакции:
«8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
«Мероприятия подпрограммы, приведенные в приложении № 2 к настоящей подпрограмме, предусматривают их реализацию за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных краевым бюджетом на оплату государственных контрактов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг, предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края.
Для достижения целевых индикаторов и показателей результативности подпрограммы планируется финансирование по внебюджетным источникам, средствам бюджетов муниципальных образований Красноярского края.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 631 318,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 113 766,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 113 766,5 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
федерального бюджета, всего – 91 552,8 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 91 552,8 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
бюджетов муниципальных образований – 51 542,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 51 542,3 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств, всего – 2 374 457,1 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 1 109 262,6 тыс. рублей;
2015 год – 639 258,5 тыс. рублей;
2016 год – 625 936,0 тыс. рублей.
Целевые индикаторы, показатели и мероприятия подпрограммы будут ежегодно дополняться и корректироваться по итогам выполнения мероприятий подпрограммы за отчетный финансовый год.
Дополнительные материальные и трудовые затраты подпрограммой не предусмотрены.»;
приложение № 1 к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2014–2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 9;
приложение № 2 к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2014–2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 10;
дополнить приложением № 7 к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2014–2016 годы согласно приложению № 11;
в приложении № 9 к государственной программе:
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» на 2014–2016 годы»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы
и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы из краевого бюджета составляет 1 095 153,9 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 350 781,9 тыс. рублей;
2015 год – 372 186,0 тыс. рублей;
2016 год – 372 186,0 тыс. рублей
»
пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат.
Расходы подпрограммы формируются за счет средств краевого бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы за период 2014–2016 годов составляет 1 095 153,9 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 350 781,9 тыс. рублей;
2015 год – 372 186,0 тыс. рублей;
2016 год – 372 186,0 тыс. рублей.
Дополнительные материальные и трудовые затраты подпрограммой не предусмотрены.»;
приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» на 2014–2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 12;
приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» на 2014–2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 13.
2. Опубликовать постановление в «Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (http://www.zakon.krskstate.ru/).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
первого заместителя
Губернатора края −
председатель
Правительства края
В.П. Томенко
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 12.08.2014 № 351-п
Приложение № 1
к Паспорту государственной программы Красноярского края
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности»
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
№
п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Вес
показателя
Источник информации
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
2012
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель 1. Обеспечение населения Красноярского края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно- коммунальных услуг населением
Целевой показатель 1. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
%
Х
Отраслевой мониторинг
31,3
31,0
31,0
31,0
31,0
Целевой показатель 2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
Х
Отраслевой мониторинг
59,88
59,88
59,87
59,86
59,86
Цель 2. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.
Целевой показатель 3. Динамика энергоемкости валового регионального продукта
кг у.т.
Х
Отраслевой мониторинг, государственная статистическая отчетность
58,52
52,69
50,44
49,74
49,00
Задача 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Красноярского края
Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» на 2014-2016 годы
1.1.1
Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей
ед.
Отраслевой мониторинг
теплоснабжение
0,015
5,0
4,97
4,8
4,6
4,6
водоснабжение
0,015
6,68
6,61
6,6
6,4
6,4
водоотведение
0,015
2,46
2,45
2,4
2,35
2,35
1.1.2
Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях
%
0,015
Отраслевой мониторинг
22,4
22,26
22,15
22,0
22,0
1.1.3
Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности
%
0,015
Данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
до 84,8
до 84,9
до 85,0
до 85,1
до 85,1
Подпрограмма 2 «Чистая вода Красноярского края» на 2014-2016 годы
1.2.1
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
%
0,01
Данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
15,6
15,3
15,0
14,7
14,3
1.2.2
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
%
0,01
Данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
7,4
7,3
7,2
7,1
7,0
1.2.3
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
%
0,015
Государственная статистическая отчетность
52,0
50,0
48,0
46,0
42,0
1.2.4
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
%
0,015
Государственная статистическая отчетность
48,0
47,0
46,0
44,0
42,0
1.2.5
Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
аварий на 1000 км
0,015
Государственная статистическая отчетность
40,38
40,38
40,36
40,36
40,35
1.2.6
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений,
в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
0,015
Государственная статистическая отчетность
6,47
6,47
8,96
9,0
10,96
1.2.7
Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего в Красноярском крае
%
0,01
Государственная статистическая отчетность
76,5
76,5
77,5
79,5
81,5
1.2.8
Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения от общего количества населения, проживающего в Красноярском крае
%
0,01
Государственная статистическая отчетность
71,65
72,65
73,65
75,65
78,65
1.2.9
Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями от общего количества населения, проживающего в Красноярском крае
%
0,01
Данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
21,3
21,3
21,25
21,25
21,2
1.2.10
Зарегистрировано больных вирусными гепатитами
тыс. человек
0,01
Данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
0,29
0,29
0,28
0,28
0,27
1.2.11
Зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения
тыс. человек
0,01
Данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
0,39
0,39
0,38
0,38
0,37
1.2.12
Зарегистрировано больных злокачественными образованиями
тыс. человек
0,01
Данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
8,87
8,87
8,86
8,86
8,85
Подпрограмма 3 «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» на 2014-2020 годы
1.3.1
Доля магистральных коллекторов, нуждающихся в замене
%
0,01
Отраслевой мониторинг
26
23
20
16
13
1.3.2
Доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях
%
0,01
Отраслевой мониторинг
5,8
5,7
5,6
5,5
5,4
1.3.3
Объем ремонта инженерных сетей
пог. м
0,01
Отраслевой мониторинг
3 738
7 176
11 057
14 197
18 501
1.3.4
Доля строений, требующих восстановления несущих способностей конструкций и оснований фундаментов
%
0,005
Отраслевой мониторинг
69
65
61
57
53
1.3.5
Объем восстановления жилищного фонда
кв. м
0,005
Отраслевой мониторинг
0
0
6 047
6 047
11 120
1.3.6
Доля аварийных и ветхих строений в общем количестве строений
%
0,01
Отраслевой мониторинг
1,1
0,8
0,7
0,6
0,5
1.3.7
Объем сноса аварийных и ветхих строений
кв. м
0,01
Отраслевой мониторинг
9 078
29 810
36 249
43 280
50 213
1.3.8
Доля заселенных квартир в аварийном и ветхом жилищном фонде
%
0,005
Отраслевой мониторинг
4,0
3,7
3,5
3,3
2,8
1.3.9
Количество отремонтированных квартир
ед.
0,005
Отраслевой мониторинг
160,0
320,0
480,0
640,0
800,0
1.3.10
Ввод физкультурно-оздоровительного комплекса
в г. Дудинке (крытого катка с искусственным льдом
на 250 мест в г. Дудинке)
ед.
0,005
Отраслевой мониторинг
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
1.3.11
Ввод плавательного бассейна в г. Норильске
ед.
0,005
Отраслевой мониторинг
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг
Отдельное мероприятие 1. Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения
Отдельное мероприятие 2. Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
Отдельное мероприятие 3. Обеспечение твердым топливом граждан, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в домах с печным отоплением (включая доставку)
Отдельное мероприятие 4. Возмещение расходов газоснабжающих организаций края, связанных с реализацией сжиженного газа населению края для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам
Отдельное мероприятие 5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
2.1
Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам
%
0,02
Статистика
№ 22-ЖКХ (сводная)
88,5
88,5
88,5
88,5
88,5
2.2
Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей
%
0,02
Статистика
№ 22-ЖКХ (сводная)
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
Задача 3. Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения
Отдельное мероприятие 6. Субсидии государственному предприятию Красноярского края «Центр транспортной логистики» на строительство объектов внешнего электроснабжения в ЗАТО г. Железногорск
3.1
Подключение дополнительных электрических нагрузок
в ЗАТО г. Железногорск
МВт
0,01
Страслевой мониторинг
56,0
58,0
61,5
85,0
88,5
Отдельное мероприятие 7. Субсидии государственному предприятию Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» на строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения
3.2
Снижение темпа износа объектов коммунальной инфраструктуры
%
0,01
Отраслевой мониторинг
0,2
0,17
0,05
0,05
0,05
Отдельное мероприятие 8. Субсидии территориальным сетевым организациям на компенсацию недополученных доходов, возникающих вследствие прекращения передачи им в аренду объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети
3.3
Доля перекрестного субсидирования в общем объеме валовой выручки территориальным сетевым организациям
%
0,01
Отраслевой мониторинг
0
0
15,03
11,20
9,66
Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2014-2016 годы
4.1
Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Красноярского края, в том числе:
электрической энергии
%
0,1
Отраслевой мониторинг
99,10
99,20
99,20
99,23
99,25
тепловой энергии
%
0,1
Отраслевой мониторинг
40,06
42,56
42,56
42,99
43,41
воды
%
0,1
Отраслевой мониторинг
41,05
44,51
44,51
44,96
45,40
4.2
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
тыс.
т. у. т.
0,1
Государственная статистическая отчетность
296,31
320,01
323,21
326,41
329,61
4.3
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Красноярского края
%
0,1
Государственная статистическая отчетность
4,30
4,42
7,10
8,27
9,44
4.4
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы
%
0,1
Отраслевой мониторинг
34,06
29,24
34,00
38,00
40,00
Задача 5. Обеспечение реализации государственной программы
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы
5.1
Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в государственной программе
%
0,01
Отраслевой мониторинг
95,0
95,0
95,0
95,2
95,4
5.2
Количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами, на период проведения проверки
%
0,01
Отраслевой мониторинг
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5.3
Доля устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании жилищного фонда
%
0,005
Отраслевой мониторинг
89,0
80,0
80,5
81,0
82,0
5.4
Доля своевременно утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений и государственных предприятий на текущий финансовый год и плановый период
%
0,005
Отраслевой мониторинг
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5.5
Доля своевременно утвержденных государственных заданий на текущий финансовый год и плановый период подведомственным учреждениям
%
0,005
Отраслевой мониторинг
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5.6
Доля своевременно предоставленных уточненных фрагментов реестра расходных обязательств
%
0,005
Отраслевой мониторинг
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 12.08.2014 № 351-п
Приложение № 3
к паспорту государственной
программы Красноярского края
«Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности»
Перечень
объектов капитального строительства государственной
собственности Красноярского края
(за счет всех источников финансирования)
№
п/п
Наименование объекта
с указанием мощности и годов строительства
Остаток
стоимости
строительства
в ценах
контракта
Объем капитальных вложений,
тыс. рублей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Главный распорядитель – министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
1
«Центральная котельная мощностью 22,68 МВт
в с. Краснотуранск, Краснотуранский район» за счет субсидии государственному предприятию Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» на строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения
206 537,0
36 549,8
206 000,0
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
206 537,0
36 549,8
206 000,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
«Модульная котельная мощностью 7 МВт
в с. Дзержинское Дзержинского района Красноярского края. Тепловые сети от модульной котельной протяженностью
1,3 км с. Дзержинское Дзержинского района Красноярского края» за счет субсидии государственному предприятию Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» на строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения
110 000,0
0,0
110 000,0
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
110 000,0
0,0
110 000,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
«Система забора, подготовки и подачи воды в сеть хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения г. Игарки, Красноярский край, Туруханский муниципальный район («Разработка проектно-сметной документации на строительство сооружений внеплощадочного водоснабжения г. Игарки
с реконструкцией водозаборных сооружений (КЕССОН)»)» за счет субсидии государственному предприятию Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» на строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения
163 660,6
115 775,0
38 000,0
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
163 660,6
115 775,0
38 000,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
«ПС 110кВ Город, ЛЭП 110 кВ Узловая-Город – 1 этап ПС
110 кВ Город» за счет субсидии государственному предприятию Красноярского края «Центр транспортной логистики» на строительство объектов внешнего электроснабжения ЗАТО
г. Железногорск
245 368,4
461 957,4
60 145,00
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
245 368,4
461 957,4
60 145,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5
«ПС 110кВ Город, ЛЭП 110 кВ Узловая-Город – 2 этап ЛЭП
110 кВ Узловая-Город» за счет субсидии государственному предприятию Красноярского края «Центр транспортной логистики» на строительство объектов внешнего электроснабжения
в ЗАТО г. Железногорск
662 179,4
25 440,6
215 832,8
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
662 179,4
25 440,6
215 832,8
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6
«ПС 110кВ Город, ЛЭП 110 кВ Узловая-Город – 3 этап ЛЭП 35 кВ Город-П-341» за счет субсидии государственному предприятию Красноярского края «Центр транспортной логистики» на строительство объектов внешнего электроснабжения в ЗАТО г. Железногорск
289 512,4
9 710,1
142 985,0
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
289 512,4
9 710,1
142 985,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
2 045 663,90
764 586,10
772 962,8
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
2 045 663,90
764 586,10
772 962,8
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Главный распорядитель – министерство спорта и молодежной политики Красноярского края
7
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
в г. Дудинке (крытого катка с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)
26 363,3
133 530,3
6 496,56
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
6 496,56
0,0
0,0
краевой бюджет
26 363,3
103 285,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
103,3
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
30 142,0
0,0
0,0
0,0
Главный распорядитель – не определен
8
Ввод плавательного бассейна в
г. Норильске
270 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
270 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 3
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 12.08.2014 № 351-п
Приложение № 1
к государственной программе Красноярского края
«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности»
Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям и подпрограммам государственной программы Красноярского края
Статус (государственная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»
всего, расходные обязательства
9 375 475,6
9 256 663,2
8 374 663,2
27 006 802,0
в том числе по ГРБС:
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
9 167 040,1
9 053 050,7
8 171 050,7
26 391 141,5
министерство спорта и молодежной политики Красноярского края
164
6 496,6
0,0
0,0
6 496,6
агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края
134
8 435,3
0,0
0,0
8 435,3
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края
368
36 214,3
37 844,6
37 844,6
111 903,5
служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
138
157 289,3
165 767,9
165 767,9
488 825,1
Подпрограмма 1
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» на 2014-2016 годы
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
529 700,0
350 000,0
0,0
879 700,0
Подпрограмма 2
«Чистая вода Красноярского края»
на 2014-2016 годы
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
56 533,5
100 000,0
100 000,0
256 533,5
Подпрограмма 3
«Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» на 2014-2020 годы
всего, расходные обязательства
596 496,6
633 000,0
601 000,0
1 830 496,6
в том числе по ГРБС:
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
590 000,0
633 000,0
601 000,0
1 824 000,0
министерство спорта и молодежной политики Красноярского края
164
6 496,6
0,0
0,0
6 496,6
Подпрограмма 4
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2014-2016 годы
всего, расходные обязательства
205 319,3
0,0
0,0
205 319,3
в том числе по ГРБС:
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
196 884,0
0,0
0,0
196 884,0
агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края
134
8 435,3
0,0
0,0
8 435,3
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия»
на 2014-2016 годы
всего, расходные обязательства
350 781,9
372 186,0
372 186,0
1 095 153,9
в том числе по ГРБС:
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
157 278,3
168 573,5
168 573,5
494 425,3
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края
368
36 214,3
37 844,6
37 844,6
111 903,5
служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
138
157 289,3
165 767,9
165 767,9
488 825,1
Отдельное мероприятие 1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
0502
0497577
530
1 909 922,1
1 931 446,7
1 931 446,7
5 772 815,5
Отдельное мероприятие 2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
0502
0497578
530
4 283 346,8
4 215 014,2
4 215 014,2
12 713 375,2
Отдельное мероприятие 3
Обеспечение твердым топливом граждан, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в домах с печным отоплением (включая доставку)
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
1003
0490525
530
394 197,3
394 197,3
394 197,3
1 182 591,9
Отдельное мероприятие 4
Возмещение расходов газоснабжающих организаций края, связанных с реализацией сжиженного газа населению края для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
0502
0491293
810
151 483,4
156 693,5
156 693,5
464 870,4
Отдельное мероприятие 5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
1006
0490061
621
13 144,8
14 125,5
14 125,5
41 395,8
Отдельное мероприятие 6
Субсидии государственному предприятию Красноярского края «Центр транспортной логистики» на строительство объектов внешнего электроснабжения в ЗАТО
г. Железногорск
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
0412
0497722
466
418 962,8
500 000,0
0,0
918 962,8
Отдельное мероприятие 7
Субсидии государственному предприятию Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» на строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
0502
0497723
466
354 000,0
590 000,0
590 000,0
1 534 000,0
Отдельное мероприятие 8
Субсидии территориальным сетевым организациям на компенсацию недополученных доходов, возникающих вследствие прекращения передачи им в аренду объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
0402
0491297
810
111 587,1
0,0
0,0
111 587,1
Приложение № 4
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 12.08.2014 № 351-п
Приложение № 2
к государственной программе Красноярского края
«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности»
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей государственной программы Красноярского края с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований Красноярского края
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
Государственная программа
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»
Всего:
12 004 809,1
11 643 932,1
11 543 560,2
35 192 301,4
в том числе:
федеральный бюджет*
158 049,4
60 000,0
0,0
218 049,4
краевой бюджет
9 217 426,2
9 196 663,2
8 374 663,2
26 788 752,6
внебюджетные источники
2 571 624,7
2 382 135,9
3 167 236,0
8 120 996,6
бюджеты муниципальных образований**
57 708,8
5 133,0
1 661,0
64 502,8
Подпрограмма 1
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» на 2014-2016 годы
Всего:
534 700,0
353 500,0
0,0
888 200,0
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
529 700,0
350 000,0
0,0
879 700,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований**
5 000,0
3 500,0
0,0
8 500,0
Подпрограмма 2
«Чистая вода Красноярского края» на 2014-2016 годы
Всего:
1 440 665,6
1 765 077,4
2 563 500,0
5 769 243,0
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
56 533,5
100 000,0
100 000,0
256 533,5
внебюджетные источники
1 383 562,1
1 664 077,4
2 462 500,0
5 510 139,5
бюджеты муниципальных образований**
570,0
1 000,0
1 000,0
2 570,0
Подпрограмма 3
«Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» на 2014-2020 годы
Всего:
675 893,1
712 433,0
680 461,0
2 068 787,1
в том числе:
федеральный бюджет*
66 496,6
60 000,0
0,0
126 496,6
краевой бюджет
530 000,0
573 000,0
601 000,0
1 704 000,0
внебюджетные источники
78 800,0
78 800,0
78 800,0
236 400,0
бюджеты муниципальных образований**
596,5
633,0
661,0
1 890,5
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2014-2016 годы
Всего:
1 366 124,2
639 258,5
625 936,0
2 631 318,7
в том числе:
федеральный бюджет*
91 552,8
0,0
0,0
91 552,8
краевой бюджет
113 766,5
0,0
0,0
113 766,5
внебюджетные источники
1 109 262,6
639 258,5
625 936,0
2 374 457,1
бюджеты муниципальных образований**
51 542,3
0,0
0,0
51 542,3
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы
Всего:
350 781,9
372 186,0
372 186,0
1 095 153,9
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
350 781,9
372 186,0
372 186,0
1 095 153,9
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований**
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдельное
мероприятие 1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения
Всего:
1 909 922,1
1 931 446,7
1 931 446,7
5 772 815,5
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
1 909 922,1
1 931 446,7
1 931 446,7
5 772 815,5
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований**
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдельное
мероприятие 2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
Всего:
4 283 346,8
4 215 014,2
4 215 014,2
12 713 375,2
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
4 283 346,8
4 215 014,2
4 215 014,2
12 713 375,2
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований**
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдельное
мероприятие 3
Обеспечение твердым топливом граждан, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в домах с печным отоплением (включая доставку)
Всего:
394 197,3
394 197,3
394 197,3
1 182 591,9
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
394 197,3
394 197,3
394 197,3
1 182 591,9
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований**
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдельное
мероприятие 4
Возмещение расходов газоснабжающих организаций края, связанных с реализацией сжиженного газа населению края для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам
Всего:
151 483,4
156 693,5
156 693,5
464 870,4
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
151 483,4
156 693,5
156 693,5
464 870,4
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований**
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдельное
мероприятие 5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Всего:
13 144,8
14 125,5
14 125,5
41 395,8
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
13 144,8
14 125,5
14 125,5
41 395,8
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований**
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдельное
мероприятие 6
Субсидии государственному предприятию Красноярского края «Центр транспортной логистики» на строительство объектов внешнего электроснабжения в ЗАТО г. Железногорск
Всего:
418 962,8
500 000,0
0,0
918 962,8
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
418 962,8
500 000,0
0,0
918 962,8
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований**
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдельное
мероприятие 7
Субсидии государственному предприятию Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» на строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения
Всего:
354 000,0
590 000,0
590 000,0
1 534 000,0
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
354 000,0
590 000,0
590 000,0
1 534 000,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований**
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдельное
мероприятие 8
Субсидии территориальным сетевым организациям на компенсацию недополученных доходов, возникающих вследствие прекращения передачи им в аренду объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети
Всего:
111 587,1
0,0
0,0
111 587,1
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
111 587,1
0,0
0,0
111 587,1
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований**
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 5
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 12.08.2014 № 351-п
Приложение № 4
к государственной программе Красноярского края
«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности»
Информация о планируемых объемах бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности
№
п/п
Цели, задачи, мероприятия
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Оценка эффекта от реализации мероприятий
2012
2013
2014
2015
2016
Цели:
1. Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением.
2. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности
Отдельное мероприятие 7. Субсидии государственному предприятию Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» на строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения
1
Строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения
1 615 305,40
1 090 000,00
354 000,00
590 000,00
590 000,00
В реализованных проектах применяется высокоэффективное котельное оборудование с КПД свыше 80% (с получением максимальной теплоотдачи при работе на бурых углях), решения по регулированию основных технологических процессов, использованию энергоэффективного насосного оборудования с частотно-регулируемым электроприводами и удаленной диспетчеризации работы котельных, что обеспечивает экономичный расход топлива на выработку 1 Гкал.
При проведении модернизации и восстановления инженерных сетей применяются современные трубная продукция и теплоизоляционные материалы длительного срока эксплуатации, в том числе местных производителей. При производстве работ применяются комплексы бестраншейной прокладки линейных объектов
Приложение № 6
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 12.08.2014 № 351-п
Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» на 2014−2020 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» на 2014−2020 годы
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Второй этап реализации подпрограммы
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель подпрограммы − создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние и развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающие комфортные условия проживания в муниципальном образовании город Норильск и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе
Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск
1.1
Доля магистральных коллекторов, нуждающихся в замене
%
отраслевой мониторинг
26
23
20
16
13
10
7
5
3
1.2
Доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях
%
отраслевой мониторинг
5,8
5,7
5,6
5,5
5,4
5,3
5,2
5,1
5
1.3
Объем ремонта инженерных сетей
пог. м
отраслевой мониторинг
3738
7176
11057
14197
18501
25759
34844
47320
58862
Задача 2. Сохранение перспективного жилищного фонда на территории муниципального образования город Норильск
2.1
Доля строений, требующих восстановления несущих способностей конструкций и оснований фундаментов
%
отраслевой мониторинг
69
65
61
57
53
47
40
33
26
2.2
Объем восстановления жилищного фонда
кв. м
отраслевой мониторинг
0
0
6047
6047
11120
2.3
Доля аварийных и ветхих строений в общем количестве строений
%
отраслевой мониторинг
1,1
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0
2.4
Объем сноса аварийных и ветхих строений
кв. м
отраслевой мониторинг
9078
29810
36249
43280
50213
56525
63150
69786
81640
2.5
Доля заселенных квартир в аварийном и ветхом жилищном фонде
%
отраслевой мониторинг
4
3,7
3,5
3,3
2,8
2,6
2,3
2,1
2
2.6
Количество отремонтированных квартир
ед.
отраслевой мониторинг
160
320
480
640
800
960
1120
1280
1440
Задача 3. Развитие социальной инфраструктуры муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район
3.1
Ввод физкультурно-оздоровительного комплекса
в г. Дудинке (крытого катка с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)
ед.
отраслевой мониторинг
1
3.2
Ввод плавательного бассейна в г. Норильске
ед.
отраслевой мониторинг
1
Приложение № 8
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 12.08.2014 № 351-п
Приложение № 6
к подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» на 2014−2020 годы
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
№
п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач
Код статьи классифи-кации операций сектора гос. управления
Главные распорядители
Источники финансрования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий
(в натуральном выражении), эффект
всего
I этап
2014 год
2015 год
2016 год
II этап
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск
1.1.
Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
всего,
в том числе:
1 322 370,0
566 730,0
188 910,0
188 910,0
188 910,0
755 640,0
188 910,0
188 910,0
188 910,0
188 910,0
ремонт 51686 метров инженерных сетей
федеральный бюджет
420 000,0
180 000,0
60 000,0
60 000,0
60000,0
240 000,0*
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
краевой бюджет
350 000,0
150 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
200 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
местный бюджет
770,0
330,0
110,0
110,0
110,0
440,0
110,0
110,0
110,0
110,0
внебюджетные источники
551 600,0
236 400,0
78 800,0
78 800,0
78 800,0
315 200,0
78 800,0
78 800,0
78 800,0
78 800,0
Итого по задаче 1
всего,
в том числе:
1 322 370,0
566 730,0
188 910,0
188 910,0
188 910,0
755 640,0
188 910,0
188 910,0
188 910,0
188 910,0
федеральный бюджет
420 000,0
180 000,0
60 000,0
60 000,0
60000,0
240 000,0*
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
краевой бюджет
350 000,0
150 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
200 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
местный бюджет
770,0
330,0
110,0
110,0
110,0
440,0
110,0
110,0
110,0
110,0
внебюджетные источники
551 600,0
236 400,0
78800,0
78800,0
78800,0
315 200,0
78 800,0
78 800,0
78 800,0
78 800,0
Задача 2. Сохранение перспективного жилищного фонда на территории муниципального образования город Норильск
2.1.
Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на сохранение
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
всего,
в том числе:
2 730 641,5
751 058,2
220 047,9
241 384,2
289 626,1
1 979 583,3
448 594,0
471 031,8
495 126,7
564 830,8
укрепление фундаментов 402 зданий
федеральный бюджет
-
-
0,0
0,0
0,0
-
0,0
0,0
0,0
0,0
устойчивости зданий перспективного жилищного фонда
Красноярского края
краевой бюджет
2 727 913,7
750 308,0
219828,1
241143,1
289336,8
1 977 605,7
448145,9
470 561,2
494 632,1
564 266,5
местный бюджет
2 727,8
750,2
219,8
241,1
289,3
1 977,6
448,1
470,6
494,6
564,3
внебюджетные источники
-
-
0,0
0,0
0,0
-
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов
всего,
в том числе:
450 107,2
450 107,2
158 371,5
158 371,5
133 364,2
-
-
-
-
-
проведение ремонта 3 многоквартирных домов
федеральный бюджет
-
-
-
краевой бюджет
449 657,6
449 657,6
158 213,3
158 213,3
133 231,0
-
местный бюджет
449,6
449,6
158,2
158,2
133,2
-
внебюджетные источники
-
-
-
2.3.
Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на снос аварийных и ветхих строений
всего,
в том числе:
160 833,7
63 312,6
19 980,9
21 817,9
21 513,8
97 521,1
19 586,8
20 558,0
20 592,2
36 784,1
снос 8 аварийных и ветхих строений
федеральный бюджет
-
-
-
краевой бюджет
160 673,0
63 249,3
19 960,9
21 796,1
21 492,3
97 423,7
19 567,2
20 537,5
20 571,6
36747,4
местный бюджет
160,7
63,3
20,0
21,8
21,5
97,4
19,6
20,5
20,6
36,7
внебюджетные источники
-
-
-
2.4.
Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда
всего,
в том числе:
775 530,6
291 076,0
82 079,7
101 949,4
107 046,9
484 454,6
112 399,2
118 019,2
123 920,1
130 116,1
ремонт 1120 квартир
федеральный бюджет
-
-
-
краевой бюджет
774 755,7
290 785,1
81 997,7
101 847,5
106 939,9
483 970,6
112 286,9
117 901,3
123 796,3
129986,1
местный бюджет
774,9
290,9
82,0
101,9
107,0
484,0
112,3
117,9
123,8
130,0
внебюджетные источники
-
-
-
Итого по задаче 2
всего,
в том числе:
4 117 113,0
1 555 554,0
480 480,0
523 523,0
551 551,0
2 561 559,0
580 580,0
609 609,0
639 639,0
731 731,0
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
краевой бюджет
4 113 000,0
1 554 000,0
480 000,0
523 000,0
551 000,0
2 559 000,0
580 000,0
609 000,0
639 000,0
731 000,0
местный бюджет
4 113,0
1 554,0
480,0
523,0
551,0
2 559,0
580,0
609,0
639,0
731,0
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 3. Развитие социальной инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
3.1.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Дудинке (крытого катка с
министерство спорта и молодежной политики Красноярского края
всего,
в том числе:
-
-
-
ввод физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Дудинке (крытого катка на 250 мест
федеральный бюджет
-
-
-
искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)
краевой бюджет
в г. Дудинке)
местный бюджет
-
-
0,0
внебюджетные источники
-
-
3.2.
Расходы на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, за счет средств федерального бюджета
министерство спорта и молодежной политики Красноярского края
всего,
в том числе:
6 503,1
6 503,1
6 503,1
федеральный бюджет
6 496,6
6 496,6
6 496,6
краевой бюджет
местный бюджет
6,5
6,5
6,5
внебюджетные источники
-
-
3.3.
Завершение строительства плавательного бассейна в г. Норильске
всего,
в том числе:
270 000,0
270 000,0
270 000,0
ввод плавательного бассейна
в г. Норильке
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
270 000,0
270 000,0
270 000,0
Итого по задаче 3
всего,
в том числе:
276 503,1
6 503,1
6 503,1
270 000,0
270 000,0
федеральный бюджет
6 496,6
6 496,6
6 496,6
краевой бюджет
местный бюджет
6,5
6,5
6,5
внебюджетные источники
270 000,0
270 000,0
270 000,0
Итого по задачам 1-3
всего,
в том числе:
5 475 986,1
2 128 787,1
675 893,1
712 433,0
740 461,0
3 347 199,0
769 490,0
798 519,0
828 549,0
1 190 641,0
федеральный бюджет
426 496,6
186 496,6
66 496,6
60 000,0
60 000,0
240 000,0*
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
краевой бюджет
4 463 000,0
1 704 000,0
530 000,0
573 000,0
601 000,0
2 759 000,0
630 000,0
659 000,0
689 000,0
781 000,0
местный бюджет
4 889,5
1 890,5
596,5
633,0
661,0
2 999,0
690,0
719,0
749,0
841,0
внебюджетные источники
821 600,0
236 400,0
78 800,0
78 800,0
78 800,0
585 200,0
78 800,0
78 800,0
78 800,0
348 800,0
* Указанные средства в настоящее время не подтверждены расходными обязательствами федерального бюджета, включены в подпрограмму на основании п. 3.2 соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ОАО «ГМК «Норильский Никель» по модернизации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда города Норильска от 31 августа 2010 года.
Приложение № 7
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 12.08.2014 № 351-п
Приложение № 2
к подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы,
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» на 2014−2020 годы
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» на 2014−2020 годы
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
второй этап реализации подпрограммы
итого на период
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» на 2014-2020 годы
596 496,60
633 000,00
661 000,00
690 000,00
719 000,00
749 000,00
841 000,00
4 889 496,60
Цель подпрограммы − создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние и развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающие комфортные условия проживания в муниципальном образовании город Норильск и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе
Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск
Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
110000,00
110000,00
110000,00
110000,00
110000,00
110000,00
110000,00
770000,00
ремонт 51686 метров инженерных сетей
510
0502
0437431
522
50000,00
50000,00
50000,00
510
0502
0435025
522
60000,00
60000,00
60000,00*
Задача 2. Сохранение перспективного жилищного фонда на территории муниципального образования город Норильск
Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
0501
0437432
521
219828,10
241143,10
289336,80
448145,90
470561,20
494632,10
564266,50
2727913,70
укрепление фундаментов 402 зданий
Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
0501
0437433
521
158213,30
158213,30
133231,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449657,60
проведение ремонта 3 многоквартирных домов
Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на снос аварийных и ветхих строений
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
0501
0437434
521
19960,90
21796,10
21492,30
19567,20
20537,50
20571,60
36747,40
160673,00
снос 8 аварийных и ветхих строений
Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
0501
0437435
521
81997,70
101847,50
106939,90
112286,90
117901,30
123796,30
129986,10
774755,70
ремонт 1120 квартир
Задача 3. Развитие социальной инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Дудинке (крытого катка с искусственным льдом на 250 мест
в г. Дудинке)
министерство спорта
и молодежной политики Красноярского края
164
1101
0431286
522
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ввод физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Дудинке (крытого катка на 250 мест
в г. Дудинке)
Субсидия на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, за счет средств федерального бюджета
министерство спорта
и молодежной политики Красноярского края
164
1101
0435080
522
6496,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6496,60
Завершение строительства плавательного бассейна в г. Норильске
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ввод плавательного бассейна
в г. Норильке
В том числе:
ГРБС 1
510
510
590000,00
633000,00
661000,00
690000,00
719000,00
749000,00
841000,00
4883000,00
ГРБС 2
164
164
6496,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6496,60
* Указанные средства в настоящее время не подтверждены расходными обязательствами федерального бюджета, включены в подпрограмму на основании п. 3.2 Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ОАО «ГМК Норильский Никель» по модернизации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда города Норильска от 31 августа 2010 года.
Приложение № 9
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 12.08.2014 № 351-п
Приложение № 1
к подпрограмме «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2014–2016 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№
п/п
Целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый
2012 год
Текущий финансовый
2013 год
Очередной финансовый 2014 год
Первый год планового периода – 2015
Второй год планового периода – 2016
Цель подпрограммы. Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности
1
Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета
(в части многоквартирных домов –
с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета),
в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории края, в том числе:
электрической энергии
%
отраслевой мониторинг
99,10
99,20
99,20
99,23
99,25
тепловой энергии
%
отраслевой мониторинг
40,06
42,56
42,56
42,99
43,41
воды
%
отраслевой мониторинг
41,05
44,51
44,51
44,96
45,40
2
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
тыс. т. у. т.
государственная статистическая отчетность
296,31
320,01
323,21
326,41
329,61
3
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории края
%
государственная статистическая отчетность
4,30
4,42
7,10
8,27
9,44
4
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы
%
отраслевой мониторинг
34,06
29,24
34,00
38,00
40,00
1
Приложение 10
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 12.08.2014 № 351-п
Приложение № 2
к подпрограмме «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в Красноярском крае» на 2014–2016 годы
Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год 2014
первый год планового периода – 2015
второй год планового периода – 2016
итого на период
Цель подпрограммы. Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности
Задача 1. Повышение энергетической эффективности экономики Красноярского края
Мероприятие 1.1. Приобретение энергоэффективного технологического оборудования и материалов для реализации мероприятий по модернизации систем энергоснабжения
для замещения выработки энергоресурсов
с использованием дизель-генераторных установок на когенерационную выработку тепловой и электрической энергии
Министер-ство
510
0502
0441296
244
18 091,4
0,0
0,0
18 091,4
Мероприятие 1.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на системах наружного освещения за счет средств краевого бюджета
Министер-ство
510
1403
0447590
521
1280,8
0,0
0,0
1280,8
сокращение расхода электроэнергии в системах наружного освещения, на которых произведена установка автоматизированной системы наружного освещения, на 20 %
Мероприятие 1.3. Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на системах наружного освещения за счет средств федерального бюджета
Министер-ство
510
1403
0445013
521
91552,8
0,0
0,0
91552,8
Итого по задаче 1
110 925,0
0,0
0,0
110 925,0
Задача 2. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Мероприятие 2.1. Информационное обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Агентство печати
134
1204
0441295
244
8435,3
0,0
0,0
8435,3
Итого по задаче 2
8435,3
0,0
0,0
8435,3
Задача 3. Внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Мероприятие 3.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения
Министер-ство
510
1403
0447502
521
45 040,8
0,0
0,0
45 040,8
Мероприятие 3.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений Красноярского края
Министер-ство
510
1403
0447423
521
22 074,2
0,0
0,0
22 074,2
Проведение обязательных энергетических обследований 105 муниципальных учреждений Красноярского края
Мероприятие 3.3. Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края
Министер-ство
510
1403
0447424
521
10 000,0
0,0
0,0
10 000,0
Разработка 77 схем теплоснабжения поселений Красноярского края
Мероприятие 3.4. Проведение обязательных энергетических обследований органов исполнительной власти края, наделенных правами юридических лиц,
и краевых государственных учреждений
Министер-ство
510
0505
0442509
244
7 864,0
0,0
0,0
7 864,0
Итого по задаче 3
84 979,0
0,0
0,0
84 979,0
Задача 4. Повышение объемов внедрения научных разработок и инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Мероприятие 4.1. Проведение исследовательской работы «Технико-экономическое обоснование мероприятий по модернизации систем энергоснабжения Енисейского района Красноярского края»
Министер-ство
510
0412
0442511
241
980,0
0,0
0,0
980,0
Итого по задаче 4
980,0
0,0
0,0
980,0
Итого по задачам 1–4
205 319,3
0,0
0,0
205 319,3
из них:
за счет средств краевого бюджета
113 766,5
0,0
0,0
113 766,5
за счет средств федерального бюджета
91 552,8
0,0
0,0
91 552,8
в том числе:
ГРБС 1
Министер-ство
510
196 884,0
0,0
0,0
196 884,0
ГРБС 2
Агентство печати
134
8 435,3
0,0
0,0
8 435,3
1
Приложение № 11
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 12.08.2014 № 351-п
Приложение № 7
к подпрограмме «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2014–2016 годы
Порядок и условия
предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий и их распределение между муниципальными образованиями на приобретение и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
на системах наружного освещения
1. Настоящий Порядок и условия предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий и их распределение между муниципальными образованиями на приобретение и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на системах наружного освещения (далее – Порядок) устанавливает процедуру предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края (далее – край) на приобретение и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на системах наружного освещения в текущем году (далее – субсидии).
Под комплексными техническими мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности понимается создание автоматической системы управления наружным освещением (далее – АСУНО), предназначенной для контроля и управления наружным освещением населенного пункта, мониторинга технического состояния исполнительных элементов наружного освещения, сбора информации с приборов учета электроэнергии и передачи ее
в диспетчерский пункт.
2. Субсидии предоставляются в пределах сумм, предусмотренных законом края о краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015–2016 годов.
Органом, уполномоченным на предоставление субсидий, является министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее – министерство).
3. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие утвержденной муниципальной программы муниципального образования края по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, разработанной в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях
к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности» (далее – муниципальная программа), предусматривающей финансирование в текущем финансовом году мероприятий по созданию АСУНО;
2) наличие в бюджете муниципального образования края на текущий финансовый год бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по долевому финансированию, предусмотренных на реализацию мероприятий по созданию АСУНО, в размере не менее 55 % от суммы субсидии;
3) планируемое значение экономии потребления электрической энергии
в натуральном выражении в системах наружного освещения муниципального образования края, на которых установлена АСУНО, составляет не менее
20 процентов;
4) наличие утвержденной локальной сметы на реализацию мероприятия по созданию АСУНО.
4. Для получения субсидии муниципальные образования края (городские округа, муниципальные районы в отношении городских (сельских) поселений, входящих в состав муниципального района) (далее – муниципальные образования), в срок до 25 августа текущего года представляют в министерство заявку по форме согласно приложению № 1 к Порядку и документы согласно перечню, указанному в пункте 5 Порядка.
5. Для подтверждения соответствия условиям предоставления субсидии муниципальные образования края представляют в министерство следующие документы:
1) копию утвержденной муниципальной программы, заверенную руководителем администрации муниципального образования края или уполномоченным лицом;
2) выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающую долевое участие в финансировании мероприятий по созданию АСУНО в размере не менее 55 %
от суммы субсидии;
3) технико-экономическое обоснование реализации мероприятий по созданию АСУНО, содержащее информацию о планируемом значении экономии потребления электрической энергии в натуральном выражении в системах наружного освещения муниципального образования края, на которых установлена АСУНО, составляющем не менее 20 процентов;
4) утвержденную локальную смету на реализацию мероприятия по созданию АСУНО.
6. Заявка и документы должны поступить в министерство нарочным или посредством почтового отправления в срок, указанный в пункте 4 Порядка.
Документы, поступившие в министерство от муниципальных образований позже установленного срока, не рассматриваются и муниципальным образованиям не возвращаются.
7. Министерство в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 Порядка, рассматривает и осуществляет оценку поступивших заявок и документов, указанных в пункте 5 Порядка, готовит информацию о потребности муниципальных образований Красноярского края в субсидии и информацию о распределении субсидий и направляет их в комиссию по реализации государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (далее – Комиссия).
8. Отказ в приеме заявки муниципального образования Красноярского края принимается в следующих случаях:
невыполнение муниципальным образованием условий, предусмотренных пунктом 3 Порядка;
представление документов, указанных в пункте 5 Порядка, не в полном объеме.
9. Мотивированное уведомление об отказе в приеме заявки в течение
5 (пяти) рабочих дней с момента окончания срока, указанного в пункте 7 Порядка, направляется министерством в адрес муниципального образования края почтовым сообщением и посредством факсимильной связи.
10. Комиссия в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 7 Порядка, рассматривает их, оценивает представленные заявки и документы с учетом критериев отбора, указанных
в пункте 11 Порядка, и представляет в министерство предложения
о распределении субсидий.
Решение Комиссии оформляется протоколом, содержащим предложение министерству о распределении субсидий с указанием объема субсидий для каждого муниципального образования Красноярского края.
Распределение субсидий между муниципальными образованиями Красноярского края утверждается постановлением Правительства Красноярского края с учетом предложений Комиссии.
11. Критериями отбора являются:
1) соблюдение заявителем условий, предусмотренных пунктом 3 Порядка;
2) соответствие представленных заявок и документов требованиям, предъявляемым к форме и составу документов, указанных в пункте 5 Порядка.
12. Субсидии бюджетам муниципальных образований края предоставляются на основании соглашений, заключенных между министерством и администрациями соответствующих муниципальных образований, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства края об утверждении распределения субсидии бюджетам муниципальных образований края.
13. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований края осуществляется министерством в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству, на основании:
копий муниципальных контрактов (договоров) на приобретение и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на системах наружного освещения на территории муниципального образования края, а также копий документов, подтверждающих основание заключения муниципальных контрактов (договоров) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
копий актов о приемке выполненных работ;
копий справок о стоимости выполненных работ и затрат;
копий счетов-фактур на выполненные объемы работ;
копий платежных документов, подтверждающих оплату работ за счет средств местного бюджета и долевое участие муниципальных образований Красноярского края в финансировании расходов на приобретение и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на системах наружного освещения в размере не менее 55 процентов от суммы субсидии.
Копии документов заверяются руководителем администрации муниципального образования Красноярского края или уполномоченным лицом.
14. Органы местного самоуправления муниципальных образований края не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в министерство отчет об использовании средств субсидий, предоставленных бюджету муниципального образования края на реализацию мероприятия по созданию АСУНО, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов за счет средств краевого бюджета.
Копии представляемых документов заверяются руководителем администрации муниципального образования края или уполномоченным лицом.
15. Распределение нераспределенных остатков сумм субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на финансирование расходов по созданию АСУНО, а также перераспределение сумм субсидий осуществляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному настоящим Порядком.
16. Ответственность за целевое и эффективное использование полученных субсидий, а также за достоверность представленных в министерство сведений и отчетных данных возлагается на органы местного самоуправления.
1
Приложение № 1
к Порядку и условиям
предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных
образований на приобретение
и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
на системах наружного освещения
Министру энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
__________________________________
(И.О. Фамилия)
Заявка
на предоставление субсидий на приобретение и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на системах наружного освещения
______________________________________________________
(наименование муниципального образования)
Прошу предоставить субсидию бюджету ____________________________
(наименование муниципального образования)
на приобретение и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на системах наружного освещения в 20___ году в размере _________ рублей.
Руководитель администрации
муниципального образования ________________ ___________________
(подпись) (И.О. Фамилия)
М.П.
«__» ____________ 20__ г.
1
Приложение № 2
к Порядку и условиям предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований на приобретение и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
на системах наружного освещения
Министру энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
__________________________________
(И.О. Фамилия)
Отчет
об использовании средств субсидии, предоставленной бюджету
муниципального образования края
_________________________________________________________________
(наименование муниципального образования края)
на приобретение и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на системах наружного освещения
тыс. рублей
№
п/п
Наименование мероприятия
Код статьи классифи-кации
операций сектора
государст-венного управления
Объем средств
субсидии,
направляемой на
финансирование
мероприятия
Объем средств
местного
бюджета,
направляемых на
финансирование
мероприятия
Итого профинансировано
на реализацию
мероприятия
Значение экономии потребления электрической энергии в натуральном выражении в системах наружного освещения муниципального образования, на которых установлена АСУНО*, %
за счет
средств
субсидии
за счет
средств
местного
бюджета
* За период функционирования АСУНО по отношению к соответствующему периоду прошлого года.
Руководитель администрации
муниципального образования ________________ ___________________
(подпись) (И.О. Фамилия)
М.П.
«__» ____________ 20___ г.
Приложение № 12
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 12.08.2014 № 351-п
Приложение № 1
к подпрограмме «Обеспечение реализации
государственной программы и прочие мероприятия»
на 2014-2016 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
2012
2013
2014
2015
2016
Цель. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Задача подпрограммы. Повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения
Целевые индикаторы
1
Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в государственной программе
%
отраслевой мониторинг
97,7
95
95
95,2
95,4
2
Количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами, на период проведения проверки
%
отраслевой мониторинг
100
100
100
100
100
3
Доля устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании жилищного фонда
%
отраслевой мониторинг
89
80
80,5
81
82
4
Доля своевременно утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений и государственных предприятий на текущий финансовый год и плановый период
%
отраслевой мониторинг
100
100
100
100
100
5
Доля своевременно утвержденных государственных заданий на текущий финансовый год и плановый период подведомственным учреждениям
%
отраслевой мониторинг
100
100
100
100
100
6
Доля своевременно представленных уточненных фрагментов реестра расходных обязательств
%
отраслевой мониторинг
100
100
100
100
100
Приложение № 13
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 12.08.2014 № 351-п
Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Итого на период
2014
2015
2016
Цель подпрограммы. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Задача подпрограммы. Повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения
Имущественный взнос для осуществления уставной деятельности некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края»
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
0501
0451294
630
94914,8
103493
103493
301900,8
создание условий для перехода на 100% оплату населением капитального ремонта многоквартирных домов
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
0505
0450021
000
62363,5
65080,5
65080,5
192524,5
доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в государственной программе,
95,4 % к 2016 году
121
46074,9
48091,9
48091,9
142258,7
122
1655,4
1745
1745
5145,4
244
14620,2
15228,6
15228,6
45077,4
360
13
15
15
43
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края
368
0505
0450021
000
36 214,30
37844,6
37844,6
111903,5
установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения
121
31952,8
33362,2
33362,2
98677,2
122
535,1
164,6
164,6
864,3
244
3712,4
4303,1
4303,1
12318,6
360
4
4
4
12
и водоотведения, а также снабженческо-сбытовых надбавок к ценам на уголь, тарифов на услуги организаций коммунального комплекса
852
10
10,7
10,7
31,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
138
05 05
0490021
000
157287,3
165767,9
165767,9
488823,1
проведение контрольных мероприятий по соблюдению законодательства в части предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
0490021
121
135449,6
140873,8
140873,8
417197,2
0490021
122
4466,3
5426,8
5426,8
15319,9
0490021
244
17334,7
19426,8
19426,8
56188,3
0490021
360
20
20
20
60
0490021
852
16,7
20,5
20,5
57,7
Итого
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
157278,3
168573,5
168573,5
494425,3
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края
368
36214,3
37844,6
37844,6
111903,5
служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
138
157287,3
165767,9
165767,9
488823,1
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.08.2014
г.Красноярск
№ 351-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 30.09.2013 № 503-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 № 374-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (далее – государственная программа):
в разделе 1 «Паспорт государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (далее – Паспорт):
строку «Соисполнители государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
Соисполнители государственной программы
министерство спорта и молодежной политики Красноярского края;
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края;
служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края;
агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края
»;
строку «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
Перечень подпрограмм
и отдельных мероприятий государственной программы
подпрограммы государственной программы:
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» на 2014–2016 годы;
«Чистая вода Красноярского края» на 2014–2016 годы;
«Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» на 2014–2020 годы;
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2014–2016 годы;
«Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» на 2014–2016 годы.
Отдельные мероприятия государственной программы:
субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями
на территории Красноярского края для населения;
субвенции бюджетам муниципальных образований
на реализацию временных мер поддержки населения
в целях обеспечения доступности коммунальных услуг;
обеспечение твердым топливом граждан, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в домах с печным отоплением (включая доставку);
возмещение расходов газоснабжающих организаций края, связанных с реализацией сжиженного газа населению края для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам;
обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений;
субсидии государственному предприятию Красноярского края «Центр транспортной логистики»
на строительство объектов внешнего электроснабжения
в ЗАТО г. Железногорск;
субсидии государственному предприятию Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» на строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения;
субсидии территориальным сетевым организациям на компенсацию недополученных доходов, возникающих вследствие прекращения передачи им в аренду объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети
»
строку «Перечень целевых показателей и показателей результативности государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
Перечень
целевых показателей и показателей результативности государственной программы
целевые показатели:
доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства – не более 31 % ежегодно;
снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры с 59,87 % в 2014 году до 59,86 % в 2016 году;
снижение энергоемкости валового регионального продукта с 50,44 кг у.т./тыс. руб. в 2014 году
до 49,0 кг у.т./тыс. руб. в 2016 году.
Показатели результативности:
снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей:
теплоснабжение – с 4,8 ед. в 2014 году до 4,6 ед.
в 2016 году;
водоснабжение – с 6,6 ед. в 2014 году до 6,4 ед.
в 2016 году;
водоотведение – с 2,4 ед. в 2014 году до 2,35 ед.
в 2016 году;
снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях
с 22,15 % в 2014 году до 22,0 % в 2016 году;
увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности с 85,0 %
в 2014 году до 85,1 % в 2016 году;
снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 15,0 % в 2014 году до 14,3 % в 2016 году;
снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые
не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 7,2 % в 2014 году до 7,0 % в 2016 году;
снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 48,0 % в 2014 году до 42,0 % в 2016 году;
снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, с 46,0 % в 2014 году до 42,0 % в 2016 году;
снижение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в год на 1000 км сетей с 40,36 ед. в 2014 году до 40,35 ед. в 2016 году;
увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 8,96 %
в 2014 году до 10,96 % в 2016 году;
увеличение обеспеченности населения
централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего в Красноярском крае, с 77,5 % в 2014 году до 81,5 % в 2016 году;
увеличение обеспеченности населения
централизованными услугами водоотведения от общего количества населения, проживающего в Красноярском крае, с 73,65 % в 2014 году до 78,65 % в 2016 году;
снижение количества зарегистрированных больных брюшным тифом и паратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями от общего количества населения, проживающего в Красноярском крае, с 21,25 % в 2014 году до 21,2 % в 2016 году;
снижение количества зарегистрированных больных вирусными гепатитами с 0,28 тыс. человек в 2014 году
до 0,27 тыс. человек в 2016 году;
снижение количества зарегистрированных больных
с болезнями органов пищеварения с 0,38 тыс. человек в 2014 году до 0,37 тыс. человек в 2016 году;
снижение количества зарегистрированных больных злокачественными образованиями с 8,86 тыс. человек
в 2014 году до 8,85 тыс. человек в 2016 году;
снижение доли магистральных коллекторов, нуждающихся в замене, с 20,0 % в 2014 году до 13,0 % в 2016 году и до 3 % в 2020 году в муниципальном образовании город Норильск;
снижение доли потерь тепловой энергии в инженерных сетях с 5,6 % в 2014 году до 5,4 % в 2016 году и до 5,0 % в 2020 году в муниципальном образовании город Норильск;
доведение объема ремонта инженерных сетей с 11 057,0 метра в 2014 году до18 501,0 метра в 2016 году и до 58 862 метров в 2020 году в муниципальном образовании город Норильск;
снижение доли строений, требующих восстановления несущих способностей конструкций и оснований фундаментов, с 61,0 % в 2014 году до 53,0 % в 2016 году и до 26 % в 2020 году в муниципальном образовании город Норильск;
доведение объема восстановления жилищного фонда
с 6 047,0 кв. м в 2014 году до 11 120,0 кв. м в 2016 году
в муниципальном образовании город Норильск;
снижение доли аварийных и ветхих строений в общем количестве строений с 0,7 % в 2014 году до 0,5 % в 2016 году и до 0 % в 2020 году в муниципальном образовании город Норильск;
доведение объема сноса аварийных и ветхих строений
с 36 249,0 кв. м в 2014 году до 50 213,0 кв. м
в 2016 году и до 81 640 кв. м в 2020 году
в муниципальном образовании город Норильск;
снижение доли заселенных квартир в аварийном и ветхом жилищном фонде с 3,5 % в 2014 году до 2,8 %
в 2016 году и до 2 % в 2020 году в муниципальном образовании город Норильск;
доведение количества отремонтированных квартир
с 480 в 2014 году до 800 в 2016 году и до 1 440 квартир
в 2020 году в муниципальном образовании город Норильск;
ввод физкультурно-оздоровительного комплекса
в г. Дудинке (крытого катка с искусственным льдом
на 250 мест в г. Дудинке) в 2014 году;
уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг
по установленным для населения тарифам – 88,5 % ежегодно;
фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей – 95,0 % ежегодно;
подключение дополнительных электрических нагрузок
в ЗАТО г. Железногорск с 61,5 МВт в 2014 году
до 88,5 МВт в 2016 году;
снижение темпа износа объектов коммунальной инфраструктуры 0,05 % ежегодно;
снижение доли перекрестного субсидирования в общем объеме валовой выручки территориальных сетевых организаций с 15,03 % в 2014 году до 9,66 % в 2016 году;
увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов –
с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Красноярского края, в том числе:
электрической энергии – с 99,20 % в 2014 году
до 99,25 % в 2016 году;
тепловой энергии – с 42,56 % в 2014 году до 43,41 %
в 2016 году;
воды – с 44,51 % в 2014 году до 45,40 % в 2016 году;
увеличение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
с 323,21 тыс. т. у. т. в 2014 году до 329,61 тыс. т. у. т.
в 2016 году;
увеличение доли энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Красноярского края,
с 7,10 % в 2014 году до 9,44 % в 2016 году;
увеличение объемов внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме подпрограммы с 34 %
в 2014 году до 40 % в 2016 году;
доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в государственной программе,
с 95,0 % в 2014 году до 95,4 % в 2016 году;
доведение количества проведенных контрольных
и проверочных мероприятий по отношению
к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами на период проведения проверки, до 100,0 % ежегодно;
доведение доли устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании жилищного фонда с 80,5 % в 2014 году до 82,0 % в 2016 году;
доведение доли своевременно утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений и государственных предприятий на текущий финансовый год и плановый период до 100,0 % ежегодно;
доведение доли своевременно утвержденных государственных заданий на текущий финансовый год
и плановый период подведомственным учреждениям
до 100,0 % ежегодно;
доведение доли своевременно представленных уточненных фрагментов реестра расходных обязательств до 100,0 % ежегодно
»;
строку «Информация по ресурсному обеспечению государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
Информация по ресурсному обеспечению государственной программы
общий объем финансирования государственной программы в 2014–2016 годах за счет всех источников финансирования составит 35 192 301,4 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 218 049,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 158 049,4 тыс. рублей;
2015 год – 60 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
краевого бюджета – 26 788 752,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 9 217 426,2 тыс. рублей;
2015 год – 9 196 663,2 тыс. рублей;
2016 год – 8 374 663,2 тыс. рублей;
бюджетов муниципальных образований – 64 502,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 57 708,8 тыс. рублей;
2015 год – 5 133,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 661,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 8 120 996,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2 571 624,7 тыс. рублей;
2015 год – 2 382 135,9 тыс. рублей;
2016 год – 3 167 236,0 тыс. рублей
»;
в разделе 3 «Приоритеты и цели социально-экономического развития в жилищно-коммунальном хозяйстве, описание основных целей и задач государственной программы, прогноз развития жилищно-коммунального хозяйства»:
в пункте 3:
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Субсидии территориальным сетевым организациям на компенсацию недополученных доходов, возникающих вследствие прекращения передачи им в аренду объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети.»;
абзацы с шестого по двенадцатый включительно считать абзацами с седьмого по тринадцатый включительно, соответственно;
дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«Компенсация последствий в связи с прекращением передачи в аренду территориальным сетевым организациям объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, позволит избежать роста экономически обоснованных тарифов на электрическую энергию.»;
в разделе 4 «Механизм реализации отдельных мероприятий государственной программы»:
абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
«Отдельное мероприятие 8. Субсидии территориальным сетевым организациям на компенсацию недополученных доходов, возникающих вследствие прекращения передачи им в аренду объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее – отдельное мероприятие 8).»;
дополнить абзацем тридцатым следующего содержания:
«Реализация отдельных мероприятий 6–8 осуществляется в порядке, установленном Правительством Красноярского края.»;
в разделе 5 «Прогноз конечных результатов государственной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, жилищно-коммунального хозяйства на территории Красноярского края»:
дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:
«удержание роста экономически обоснованных тарифов по передаче электрической энергии на уровне показателей, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации.»;
абзацы восемнадцатый и девятнадцатый считать абзацами девятнадцатым и двадцатым, соответственно;
в разделе 6 «Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов»:
в абзаце тридцать девятом цифры «21354» заменить цифрами «18501»;
в абзаце сорок втором цифры «16823» заменить цифрами «11120»;
в абзаце сорок четвертом цифры «6933» заменить цифрами «50213»;
в абзаце сорок шестом цифры «960» заменить цифрами «800»;
в абзаце пятьдесят седьмом цифры «29,4 %» заменить цифрами «40 %»;
приложение № 1 к паспорту государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1;
приложение № 3 к паспорту государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2;
приложение № 1 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3;
приложение № 2 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4;
приложение № 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 5;
в подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» на 2014–2020 годы:
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» на 2014–2020 годы»:
строку «Соисполнители подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Соисполнители подпрограммы
министерство спорта и молодежной политики Красноярского края;
муниципальное образование город Норильск
»;
строку «Целевые индикаторы» изложить в следующей редакции:
«
Целевые индикаторы
снижение доли магистральных коллекторов
с предельно допустимой степенью износа до 3 %;
снижение доли потерь тепловой энергии
в инженерных сетях до 5 %;
ремонт 58 862 метров инженерных сетей;
снижение доли строений, требующих восстановления несущих способностей конструкций и оснований фундаментов, до 26 %;
восстановление 11 120 кв. м жилищного фонда;
снижение доли аварийных и ветхих строений в общем количестве строений до 0 %;
снос 81 640,0 кв. м аварийных и ветхих строений;
снижение доли заселенных квартир в аварийном
и ветхом жилищном фонде до 2 %;
ремонт 1440 квартир муниципального жилищного фонда;
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Дудинке (крытого катка с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке);
строительство плавательного бассейна в г. Норильске
»;
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы
объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 5 715 986,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 426 496,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 66 496,6 тыс. рублей;
2015 год – 60 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 60 000,0 тыс. рублей*;
2017 год – 60 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 60 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 60 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 60 000,0 тыс. рублей;
краевого бюджета – 4 463 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 530 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 573 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 601 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 630 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 659 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 689 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 781 000,0 тыс. рублей;
бюджетов муниципальных образований – 4 889,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 596,5 тыс. рублей;
2015 год – 633,0 тыс. рублей;
2016 год – 661,0 тыс. рублей;
2017 год – 690,0 тыс. рублей;
2018 год – 719,0 тыс. рублей;
2019 год – 749,0 тыс. рублей;
2020 год – 841,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 821 600,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 78 800,0 тыс. рублей;
2015 год – 78 800,0 тыс. рублей;
2016 год – 78 800,0 тыс. рублей.
2017 год – 78 800,0 тыс. рублей;
2018 год – 78 800,0 тыс. рублей;
2019 год – 78 800,0 тыс. рублей;
2020 год – 348 800,0 тыс. рублей
* Указанные средства в настоящее время не подтверждены расходными обязательствами федерального бюджета, включены в подпрограмму на основании п. 3.2. соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ОАО «ГМК «Норильский Никель» по модернизации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда города Норильска от 31 августа 2010 года.»;
в разделе 4 «Механизм реализации подпрограммы»:
пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Средства краевого бюджета, в том числе субсидии, предоставленные краевому бюджету из федерального бюджета, направляются в форме субсидий бюджетам муниципальных образований город Норильск, указанных в подпунктах 1–5 настоящего пункта, и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, указанной в подпункте 6 настоящего пункта на:
1) модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с приложением № 4 к настоящей подпрограмме;
2) сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда в соответствии с приложением № 5 к настоящей подпрограмме;
3) выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с приложением № 5 к настоящей подпрограмме;
4) снос аварийных и ветхих строений в соответствии с приложением № 6 к настоящей подпрограмме;
5) ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда в соответствии с приложением № 6 к настоящей подпрограмме;
6) приобретение металлоконструкций и металлоизделий для объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дудинке (крытый каток с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинка)».
Мероприятие по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Дудинке (крытого катка с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке) не предусматривает финансирования в период 2014–2016 годов, вместе с тем, его реализация в части ввода объекта в эксплуатацию планируется в 2014 году.
Мероприятие по завершению строительства плавательного бассейна в г. Норильске финансируется за счет внебюджетных источников – средств ОАО «ГМК «Норильский никель».»;
пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Субсидии перечисляются бюджетам муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству, министерству спорта и молодежной политики Красноярского края,
на выполнение соответствующих мероприятий подпрограммы.»;
пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Предоставление субсидий, указанных в пункте 4.3 раздела 4 настоящей подпрограммы, осуществляется муниципальным образованиям город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район на условиях и в порядке, указанных в пунктах 4.5.1 и 4.5.2 настоящего раздела.»;
дополнить пунктами 4.5.1 и 4.5.2 следующего содержания:
«4.5.1. Предоставление субсидий городу Норильску осуществляется при условии выполнения за счет средств бюджета города Норильска обязательств по долевому финансированию указанных расходов. Доля участия муниципального образования город Норильск в финансировании расходов составляет не менее 0,1 процента от суммы субсидии.
Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключенного между министерством и администрацией города Норильска.
Перечисление субсидий, указанных в подпунктах 1, 4 и 5 пункта 4.3 настоящего раздела, осуществляется по выполненным объемам работ.
Для перечисления субсидий муниципальное образование город Норильск представляет в министерство следующие документы:
выписку из решения о бюджете города Норильска с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающего долевое участие в финансировании расходов в размере не менее 0,1 процента от суммы субсидий;
копии муниципальных контрактов, а также документов, подтверждающих основание заключения контрактов:
по контрактам, заключенным до 01.01.2014, – в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
по контрактам, заключенным после 01.01.2014, – в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заверенные главой муниципального образования;
копию программы (подпрограммы) муниципального образования город Норильск, содержащей мероприятия, направленные на решение задач, указанных в пункте 3.2 раздела 3 настоящей подпрограммы;
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (в случаях, установленных законодательством) или результатов проверки обоснованности расчетов сметной стоимости выполняемых работ;
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Документы, указанные в абзацах 5–8 настоящего пункта, представляются единовременно.
Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) представляются муниципальным образованием город Норильск до 5-го числа месяца, следующего за отчетным.
Перечисление субсидии осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня представления муниципальным образованием город Норильск в министерство указанного в настоящем пункте полного пакета документов.
Для перечисления субсидий, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 4.3 настоящего раздела, в виде аванса в размере 30 % от суммы, предусмотренной соглашением, муниципальное образование город Норильск представляет в министерство следующие документы:
выписку из решения о бюджете города Норильска с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающего долевое участие в финансировании расходов в размере не менее 0,1 процента от суммы субсидий;
копию муниципального правового акта, регламентирующего порядок предоставления субсидии из бюджета города Норильска юридическим лицам (управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам) в целях возмещения затрат по проведению работ по сохранению устойчивости зданий перспективного жилищного фонда и выполнению работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов;
копию программы (подпрограммы) муниципального образования город Норильск, содержащей мероприятия, направленные на решение задач, указанных в пункте 3.2 раздела 3 настоящей подпрограммы;
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (в случаях, установленных законодательством) или результатов проверки обоснованности расчетов сметной стоимости выполняемых работ.
Дальнейшее предоставление субсидий осуществляется по выполненным объемам работ, превышающим сумму аванса, для чего муниципальное образование город Норильск ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за истекшим, представляет в министерство справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Перечисление субсидии осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня представления муниципальным образованием город Норильск в министерство указанных в настоящем пункте документов.
4.5.2. Расходование субсидии, указанной в подпункте 6 пункта 4.3 настоящего раздела, осуществляется на приобретение металлоконструкций и металлоизделий для объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дудинке (крытый каток с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)».
Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между министерством спорта и молодежной политики Красноярского края и администрацией Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее – соглашение).
Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
а) наличие утвержденной проектной документации и положительного заключения экспертизы по проектной документации на объект «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дудинке (крытый каток с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)»;
б) софинансирование муниципальным образованием Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район за счет средств местного бюджета расходов по приобретению металлоконструкций и металлоизделий для объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дудинке (крытый каток с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)» в размере не менее 0,1 процента от объема предоставляемой субсидии.
Расходование средств субсидии осуществляется на возмещение расходов по приобретению металлоконструкций и металлоизделий для объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дудинке (крытый каток с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)» в период строительства указанного объекта.
Для перечисления субсидии муниципальное образование Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район представляет в министерство спорта и молодежной политики Красноярского края следующие документы:
выписку из решения о бюджете Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающую долевое участие в финансированиирасходов в размере не менее 0,1 процента от суммы субсидии;
утвержденную проектную документацию на объект «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дудинке (крытый каток с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)»;
положительное заключение экспертизы по проектной документации на объект «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дудинке (крытый каток с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)»;
копии муниципальных контрактов, предусматривающих приобретение металлоконструкций и металлоизделий для объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дудинке (крытый каток с искусственным льдом на 250 мест г. Дудинке)», а также документов, подтверждающих основание заключения контрактов до 01.01.2014 в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», или документов, подтверждающих основание заключения контрактов после 01.01.2014 в соответствии Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а в случае, если закупка металлоконструкций и металлоизделий для объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дудинке (крытый каток с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)» осуществлена муниципальным автономным учреждением – договоров, предусматривающих приобретение металлоконструкций и металлоизделий для объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дудинке (крытый каток с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)», заключенных муниципальным автономным учреждением;
актов приема-передачи поставленных металлоконструкций и металлоизделий для объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дудинка (крытый каток с искусственным льдом на 250 мест г. Дудинка)»;
счетов-фактур на поставленные металлоконструкции и металлоизделия для объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дудинка (крытый каток с искусственным льдом на 250 мест г. Дудинка)».
Копии документов заверяются уполномоченным органом местного самоуправления.
Перечисление субсидии осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня представления муниципальным образованием Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район в министерство спорта и молодежной политики Красноярского края указанного в настоящем пункте полного пакета документов.»;
в разделе 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат»:
пункт 8.4 изложить в следующей редакции:
«8.4. При реализации мероприятий подпрограммы будут привлечены средства местного бюджета в объеме 4 889,5 тыс. руб.»;
пункт 8.5 изложить в следующей редакции:
«8.5. Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета составит 4 463 000,0 тыс. руб.»;
пункт 8.6 изложить в следующей редакции:
«8.6. Общий объем средств, планируемый для достижения цели и показателей результативности подпрограммы, составит 5 715 986,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 426 496,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 66 496,6 тыс. рублей;
2015 год – 60 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 60 000,0 тыс. рублей*;
2017 год – 60 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 60 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 60 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 60 000,0 тыс. рублей;
краевого бюджета – 4 463 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 530 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 573 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 601 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 630 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 659 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 689 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 781 000,0 тыс. рублей;
бюджетов муниципальных образований – 4 889,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 596,5 тыс. рублей;
2015 год – 633,0 тыс. рублей;
2016 год – 661,0 тыс. рублей;
2017 год – 690,0 тыс. рублей;
2018 год – 719,0 тыс. рублей;
2019 год – 749,0 тыс. рублей;
2020 год – 841,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 821 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 78 800,0 тыс. рублей;
2015 год – 78 800,0 тыс. рублей;
2016 год – 78 800,0 тыс. рублей.
2017 год – 78 800,0 тыс. рублей;
2018 год – 78 800,0 тыс. рублей;
2019 год – 78 800,0 тыс. рублей;
2020 год – 348 800,0 тыс. рублей.
* Указанные средства в настоящее время не подтверждены расходными обязательствами федерального бюджета, включены в подпрограмму на основании п. 3.2. соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ОАО «ГМК «Норильский Никель» по модернизации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда города Норильска от 31 августа 2010 года.
Дополнительные материальные и трудовые затраты подпрограммой не предусмотрены.»;
приложение № 1 к подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» на 2014–2020 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 6;
приложение № 2 к подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» на 2014–2020 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 7;
приложение № 6 к подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» на 2014–2020 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 8.
в приложении № 8 к государственной программе:
в разделе 1 Паспорт подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2014–2016 годы:
строку «Целевые индикаторы» изложить в следующей редакции:
«
Целевые индикаторы
увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов –
с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Красноярского края, в том числе:
электрической энергии – с 99,20 % в 2014 году
до 99,25 % в 2016 году;
тепловой энергии – с 42,56 % в 2014 году до 43,41 %
в 2016 году;
воды – с 44,51 % в 2014 году до 45,40 % в 2016 году;
увеличение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
с 323,21 тыс. т. у. т. в 2014 году до 329,61 тыс. т. у. т.
в 2016 году;
увеличение доли энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории края, с 7,10 % в 2014 году до 9,44 % в 2016 году;
увеличение объемов внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме подпрограммы с 34,0 % в 2014 году до 40,0 % в 2016 году
»;
строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объёмы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 631 318,7 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 1 366 124,2 тыс. рублей;
2015 год – 639 258,5 тыс. рублей;
2016 год – 625 936,00 тыс. рублей;
источники финансирования:
за счет средств краевого бюджета, всего –
113 766,5 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 113 766,5 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета, всего – 91 552,8 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 91 552,8 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета, всего –
51 542,3 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 51 542,3 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств, всего –
2 374 457,1 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 1 109 262,6 тыс. рублей;
2015 год – 639 258,5 тыс. рублей;
2016 год – 625 936,0 тыс. рублей
»;
разделе 4 «Механизм реализации подпрограммы»;
пункт 4.1 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на приобретение и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на системах наружного освещения.»;
в пункте 4.2 :
подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на приобретение и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на системах наружного освещения.»;
дополнить пунктом 4.11 следующего содержания:
«4.11. Предоставление и расходование субсидий бюджетам муниципальных образований на приобретение и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на системах наружного освещения осуществляется в порядке согласно приложению № 7 к подпрограмме.»;
дополнить пунктом 4.12 следующего содержания:
«4.12. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета на текущий финансовый год.
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по фактически произведенным в предыдущем году, но не оплаченным по состоянию на 1 января обязательствам, а также по принятым в предыдущем году обязательствам, производится Министерством в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета на текущий финансовый год.»;
раздел 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат» изложить в следующей редакции:
«8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
«Мероприятия подпрограммы, приведенные в приложении № 2 к настоящей подпрограмме, предусматривают их реализацию за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных краевым бюджетом на оплату государственных контрактов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг, предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края.
Для достижения целевых индикаторов и показателей результативности подпрограммы планируется финансирование по внебюджетным источникам, средствам бюджетов муниципальных образований Красноярского края.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 631 318,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 113 766,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 113 766,5 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
федерального бюджета, всего – 91 552,8 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 91 552,8 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
бюджетов муниципальных образований – 51 542,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 51 542,3 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств, всего – 2 374 457,1 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 1 109 262,6 тыс. рублей;
2015 год – 639 258,5 тыс. рублей;
2016 год – 625 936,0 тыс. рублей.
Целевые индикаторы, показатели и мероприятия подпрограммы будут ежегодно дополняться и корректироваться по итогам выполнения мероприятий подпрограммы за отчетный финансовый год.
Дополнительные материальные и трудовые затраты подпрограммой не предусмотрены.»;
приложение № 1 к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2014–2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 9;
приложение № 2 к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2014–2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 10;
дополнить приложением № 7 к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2014–2016 годы согласно приложению № 11;
в приложении № 9 к государственной программе:
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» на 2014–2016 годы»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы
и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы из краевого бюджета составляет 1 095 153,9 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 350 781,9 тыс. рублей;
2015 год – 372 186,0 тыс. рублей;
2016 год – 372 186,0 тыс. рублей
»
пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат.
Расходы подпрограммы формируются за счет средств краевого бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы за период 2014–2016 годов составляет 1 095 153,9 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 350 781,9 тыс. рублей;
2015 год – 372 186,0 тыс. рублей;
2016 год – 372 186,0 тыс. рублей.
Дополнительные материальные и трудовые затраты подпрограммой не предусмотрены.»;
приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» на 2014–2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 12;
приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» на 2014–2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 13.
2. Опубликовать постановление в «Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (http://www.zakon.krskstate.ru/).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
первого заместителя
Губернатора края −
председатель
Правительства края
В.П. Томенко
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 12.08.2014 № 351-п
Приложение № 1
к Паспорту государственной программы Красноярского края
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности»
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
№
п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Вес
показателя
Источник информации
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
2012
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель 1. Обеспечение населения Красноярского края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно- коммунальных услуг населением
Целевой показатель 1. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
%
Х
Отраслевой мониторинг
31,3
31,0
31,0
31,0
31,0
Целевой показатель 2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
Х
Отраслевой мониторинг
59,88
59,88
59,87
59,86
59,86
Цель 2. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.
Целевой показатель 3. Динамика энергоемкости валового регионального продукта
кг у.т.
Х
Отраслевой мониторинг, государственная статистическая отчетность
58,52
52,69
50,44
49,74
49,00
Задача 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Красноярского края
Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» на 2014-2016 годы
1.1.1
Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей
ед.
Отраслевой мониторинг
теплоснабжение
0,015
5,0
4,97
4,8
4,6
4,6
водоснабжение
0,015
6,68
6,61
6,6
6,4
6,4
водоотведение
0,015
2,46
2,45
2,4
2,35
2,35
1.1.2
Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях
%
0,015
Отраслевой мониторинг
22,4
22,26
22,15
22,0
22,0
1.1.3
Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности
%
0,015
Данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
до 84,8
до 84,9
до 85,0
до 85,1
до 85,1
Подпрограмма 2 «Чистая вода Красноярского края» на 2014-2016 годы
1.2.1
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
%
0,01
Данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
15,6
15,3
15,0
14,7
14,3
1.2.2
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
%
0,01
Данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
7,4
7,3
7,2
7,1
7,0
1.2.3
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
%
0,015
Государственная статистическая отчетность
52,0
50,0
48,0
46,0
42,0
1.2.4
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
%
0,015
Государственная статистическая отчетность
48,0
47,0
46,0
44,0
42,0
1.2.5
Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
аварий на 1000 км
0,015
Государственная статистическая отчетность
40,38
40,38
40,36
40,36
40,35
1.2.6
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений,
в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
0,015
Государственная статистическая отчетность
6,47
6,47
8,96
9,0
10,96
1.2.7
Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего в Красноярском крае
%
0,01
Государственная статистическая отчетность
76,5
76,5
77,5
79,5
81,5
1.2.8
Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения от общего количества населения, проживающего в Красноярском крае
%
0,01
Государственная статистическая отчетность
71,65
72,65
73,65
75,65
78,65
1.2.9
Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями от общего количества населения, проживающего в Красноярском крае
%
0,01
Данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
21,3
21,3
21,25
21,25
21,2
1.2.10
Зарегистрировано больных вирусными гепатитами
тыс. человек
0,01
Данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
0,29
0,29
0,28
0,28
0,27
1.2.11
Зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения
тыс. человек
0,01
Данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
0,39
0,39
0,38
0,38
0,37
1.2.12
Зарегистрировано больных злокачественными образованиями
тыс. человек
0,01
Данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
8,87
8,87
8,86
8,86
8,85
Подпрограмма 3 «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» на 2014-2020 годы
1.3.1
Доля магистральных коллекторов, нуждающихся в замене
%
0,01
Отраслевой мониторинг
26
23
20
16
13
1.3.2
Доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях
%
0,01
Отраслевой мониторинг
5,8
5,7
5,6
5,5
5,4
1.3.3
Объем ремонта инженерных сетей
пог. м
0,01
Отраслевой мониторинг
3 738
7 176
11 057
14 197
18 501
1.3.4
Доля строений, требующих восстановления несущих способностей конструкций и оснований фундаментов
%
0,005
Отраслевой мониторинг
69
65
61
57
53
1.3.5
Объем восстановления жилищного фонда
кв. м
0,005
Отраслевой мониторинг
0
0
6 047
6 047
11 120
1.3.6
Доля аварийных и ветхих строений в общем количестве строений
%
0,01
Отраслевой мониторинг
1,1
0,8
0,7
0,6
0,5
1.3.7
Объем сноса аварийных и ветхих строений
кв. м
0,01
Отраслевой мониторинг
9 078
29 810
36 249
43 280
50 213
1.3.8
Доля заселенных квартир в аварийном и ветхом жилищном фонде
%
0,005
Отраслевой мониторинг
4,0
3,7
3,5
3,3
2,8
1.3.9
Количество отремонтированных квартир
ед.
0,005
Отраслевой мониторинг
160,0
320,0
480,0
640,0
800,0
1.3.10
Ввод физкультурно-оздоровительного комплекса
в г. Дудинке (крытого катка с искусственным льдом
на 250 мест в г. Дудинке)
ед.
0,005
Отраслевой мониторинг
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
1.3.11
Ввод плавательного бассейна в г. Норильске
ед.
0,005
Отраслевой мониторинг
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг
Отдельное мероприятие 1. Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения
Отдельное мероприятие 2. Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
Отдельное мероприятие 3. Обеспечение твердым топливом граждан, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в домах с печным отоплением (включая доставку)
Отдельное мероприятие 4. Возмещение расходов газоснабжающих организаций края, связанных с реализацией сжиженного газа населению края для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам
Отдельное мероприятие 5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
2.1
Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам
%
0,02
Статистика
№ 22-ЖКХ (сводная)
88,5
88,5
88,5
88,5
88,5
2.2
Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей
%
0,02
Статистика
№ 22-ЖКХ (сводная)
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
Задача 3. Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения
Отдельное мероприятие 6. Субсидии государственному предприятию Красноярского края «Центр транспортной логистики» на строительство объектов внешнего электроснабжения в ЗАТО г. Железногорск
3.1
Подключение дополнительных электрических нагрузок
в ЗАТО г. Железногорск
МВт
0,01
Страслевой мониторинг
56,0
58,0
61,5
85,0
88,5
Отдельное мероприятие 7. Субсидии государственному предприятию Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» на строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения
3.2
Снижение темпа износа объектов коммунальной инфраструктуры
%
0,01
Отраслевой мониторинг
0,2
0,17
0,05
0,05
0,05
Отдельное мероприятие 8. Субсидии территориальным сетевым организациям на компенсацию недополученных доходов, возникающих вследствие прекращения передачи им в аренду объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети
3.3
Доля перекрестного субсидирования в общем объеме валовой выручки территориальным сетевым организациям
%
0,01
Отраслевой мониторинг
0
0
15,03
11,20
9,66
Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2014-2016 годы
4.1
Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Красноярского края, в том числе:
электрической энергии
%
0,1
Отраслевой мониторинг
99,10
99,20
99,20
99,23
99,25
тепловой энергии
%
0,1
Отраслевой мониторинг
40,06
42,56
42,56
42,99
43,41
воды
%
0,1
Отраслевой мониторинг
41,05
44,51
44,51
44,96
45,40
4.2
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
тыс.
т. у. т.
0,1
Государственная статистическая отчетность
296,31
320,01
323,21
326,41
329,61
4.3
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Красноярского края
%
0,1
Государственная статистическая отчетность
4,30
4,42
7,10
8,27
9,44
4.4
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы
%
0,1
Отраслевой мониторинг
34,06
29,24
34,00
38,00
40,00
Задача 5. Обеспечение реализации государственной программы
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы
5.1
Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в государственной программе
%
0,01
Отраслевой мониторинг
95,0
95,0
95,0
95,2
95,4
5.2
Количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами, на период проведения проверки
%
0,01
Отраслевой мониторинг
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5.3
Доля устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании жилищного фонда
%
0,005
Отраслевой мониторинг
89,0
80,0
80,5
81,0
82,0
5.4
Доля своевременно утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений и государственных предприятий на текущий финансовый год и плановый период
%
0,005
Отраслевой мониторинг
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5.5
Доля своевременно утвержденных государственных заданий на текущий финансовый год и плановый период подведомственным учреждениям
%
0,005
Отраслевой мониторинг
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5.6
Доля своевременно предоставленных уточненных фрагментов реестра расходных обязательств
%
0,005
Отраслевой мониторинг
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 12.08.2014 № 351-п
Приложение № 3
к паспорту государственной
программы Красноярского края
«Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности»
Перечень
объектов капитального строительства государственной
собственности Красноярского края
(за счет всех источников финансирования)
№
п/п
Наименование объекта
с указанием мощности и годов строительства
Остаток
стоимости
строительства
в ценах
контракта
Объем капитальных вложений,
тыс. рублей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Главный распорядитель – министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
1
«Центральная котельная мощностью 22,68 МВт
в с. Краснотуранск, Краснотуранский район» за счет субсидии государственному предприятию Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» на строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения
206 537,0
36 549,8
206 000,0
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
206 537,0
36 549,8
206 000,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
«Модульная котельная мощностью 7 МВт
в с. Дзержинское Дзержинского района Красноярского края. Тепловые сети от модульной котельной протяженностью
1,3 км с. Дзержинское Дзержинского района Красноярского края» за счет субсидии государственному предприятию Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» на строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения
110 000,0
0,0
110 000,0
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
110 000,0
0,0
110 000,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
«Система забора, подготовки и подачи воды в сеть хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения г. Игарки, Красноярский край, Туруханский муниципальный район («Разработка проектно-сметной документации на строительство сооружений внеплощадочного водоснабжения г. Игарки
с реконструкцией водозаборных сооружений (КЕССОН)»)» за счет субсидии государственному предприятию Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» на строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения
163 660,6
115 775,0
38 000,0
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
163 660,6
115 775,0
38 000,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
«ПС 110кВ Город, ЛЭП 110 кВ Узловая-Город – 1 этап ПС
110 кВ Город» за счет субсидии государственному предприятию Красноярского края «Центр транспортной логистики» на строительство объектов внешнего электроснабжения ЗАТО
г. Железногорск
245 368,4
461 957,4
60 145,00
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
245 368,4
461 957,4
60 145,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5
«ПС 110кВ Город, ЛЭП 110 кВ Узловая-Город – 2 этап ЛЭП
110 кВ Узловая-Город» за счет субсидии государственному предприятию Красноярского края «Центр транспортной логистики» на строительство объектов внешнего электроснабжения
в ЗАТО г. Железногорск
662 179,4
25 440,6
215 832,8
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
662 179,4
25 440,6
215 832,8
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6
«ПС 110кВ Город, ЛЭП 110 кВ Узловая-Город – 3 этап ЛЭП 35 кВ Город-П-341» за счет субсидии государственному предприятию Красноярского края «Центр транспортной логистики» на строительство объектов внешнего электроснабжения в ЗАТО г. Железногорск
289 512,4
9 710,1
142 985,0
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
289 512,4
9 710,1
142 985,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
2 045 663,90
764 586,10
772 962,8
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
2 045 663,90
764 586,10
772 962,8
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Главный распорядитель – министерство спорта и молодежной политики Красноярского края
7
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
в г. Дудинке (крытого катка с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)
26 363,3
133 530,3
6 496,56
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
6 496,56
0,0
0,0
краевой бюджет
26 363,3
103 285,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
103,3
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
30 142,0
0,0
0,0
0,0
Главный распорядитель – не определен
8
Ввод плавательного бассейна в
г. Норильске
270 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
270 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 3
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 12.08.2014 № 351-п
Приложение № 1
к государственной программе Красноярского края
«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности»
Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям и подпрограммам государственной программы Красноярского края
Статус (государственная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»
всего, расходные обязательства
9 375 475,6
9 256 663,2
8 374 663,2
27 006 802,0
в том числе по ГРБС:
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
9 167 040,1
9 053 050,7
8 171 050,7
26 391 141,5
министерство спорта и молодежной политики Красноярского края
164
6 496,6
0,0
0,0
6 496,6
агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края
134
8 435,3
0,0
0,0
8 435,3
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края
368
36 214,3
37 844,6
37 844,6
111 903,5
служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
138
157 289,3
165 767,9
165 767,9
488 825,1
Подпрограмма 1
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» на 2014-2016 годы
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
529 700,0
350 000,0
0,0
879 700,0
Подпрограмма 2
«Чистая вода Красноярского края»
на 2014-2016 годы
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
56 533,5
100 000,0
100 000,0
256 533,5
Подпрограмма 3
«Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» на 2014-2020 годы
всего, расходные обязательства
596 496,6
633 000,0
601 000,0
1 830 496,6
в том числе по ГРБС:
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
590 000,0
633 000,0
601 000,0
1 824 000,0
министерство спорта и молодежной политики Красноярского края
164
6 496,6
0,0
0,0
6 496,6
Подпрограмма 4
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2014-2016 годы
всего, расходные обязательства
205 319,3
0,0
0,0
205 319,3
в том числе по ГРБС:
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
196 884,0
0,0
0,0
196 884,0
агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края
134
8 435,3
0,0
0,0
8 435,3
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия»
на 2014-2016 годы
всего, расходные обязательства
350 781,9
372 186,0
372 186,0
1 095 153,9
в том числе по ГРБС:
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
157 278,3
168 573,5
168 573,5
494 425,3
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края
368
36 214,3
37 844,6
37 844,6
111 903,5
служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
138
157 289,3
165 767,9
165 767,9
488 825,1
Отдельное мероприятие 1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
0502
0497577
530
1 909 922,1
1 931 446,7
1 931 446,7
5 772 815,5
Отдельное мероприятие 2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
0502
0497578
530
4 283 346,8
4 215 014,2
4 215 014,2
12 713 375,2
Отдельное мероприятие 3
Обеспечение твердым топливом граждан, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в домах с печным отоплением (включая доставку)
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
1003
0490525
530
394 197,3
394 197,3
394 197,3
1 182 591,9
Отдельное мероприятие 4
Возмещение расходов газоснабжающих организаций края, связанных с реализацией сжиженного газа населению края для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
0502
0491293
810
151 483,4
156 693,5
156 693,5
464 870,4
Отдельное мероприятие 5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
1006
0490061
621
13 144,8
14 125,5
14 125,5
41 395,8
Отдельное мероприятие 6
Субсидии государственному предприятию Красноярского края «Центр транспортной логистики» на строительство объектов внешнего электроснабжения в ЗАТО
г. Железногорск
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
0412
0497722
466
418 962,8
500 000,0
0,0
918 962,8
Отдельное мероприятие 7
Субсидии государственному предприятию Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» на строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
0502
0497723
466
354 000,0
590 000,0
590 000,0
1 534 000,0
Отдельное мероприятие 8
Субсидии территориальным сетевым организациям на компенсацию недополученных доходов, возникающих вследствие прекращения передачи им в аренду объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
0402
0491297
810
111 587,1
0,0
0,0
111 587,1
Приложение № 4
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 12.08.2014 № 351-п
Приложение № 2
к государственной программе Красноярского края
«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности»
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей государственной программы Красноярского края с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований Красноярского края
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
Государственная программа
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»
Всего:
12 004 809,1
11 643 932,1
11 543 560,2
35 192 301,4
в том числе:
федеральный бюджет*
158 049,4
60 000,0
0,0
218 049,4
краевой бюджет
9 217 426,2
9 196 663,2
8 374 663,2
26 788 752,6
внебюджетные источники
2 571 624,7
2 382 135,9
3 167 236,0
8 120 996,6
бюджеты муниципальных образований**
57 708,8
5 133,0
1 661,0
64 502,8
Подпрограмма 1
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» на 2014-2016 годы
Всего:
534 700,0
353 500,0
0,0
888 200,0
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
529 700,0
350 000,0
0,0
879 700,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований**
5 000,0
3 500,0
0,0
8 500,0
Подпрограмма 2
«Чистая вода Красноярского края» на 2014-2016 годы
Всего:
1 440 665,6
1 765 077,4
2 563 500,0
5 769 243,0
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
56 533,5
100 000,0
100 000,0
256 533,5
внебюджетные источники
1 383 562,1
1 664 077,4
2 462 500,0
5 510 139,5
бюджеты муниципальных образований**
570,0
1 000,0
1 000,0
2 570,0
Подпрограмма 3
«Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» на 2014-2020 годы
Всего:
675 893,1
712 433,0
680 461,0
2 068 787,1
в том числе:
федеральный бюджет*
66 496,6
60 000,0
0,0
126 496,6
краевой бюджет
530 000,0
573 000,0
601 000,0
1 704 000,0
внебюджетные источники
78 800,0
78 800,0
78 800,0
236 400,0
бюджеты муниципальных образований**
596,5
633,0
661,0
1 890,5
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2014-2016 годы
Всего:
1 366 124,2
639 258,5
625 936,0
2 631 318,7
в том числе:
федеральный бюджет*
91 552,8
0,0
0,0
91 552,8
краевой бюджет
113 766,5
0,0
0,0
113 766,5
внебюджетные источники
1 109 262,6
639 258,5
625 936,0
2 374 457,1
бюджеты муниципальных образований**
51 542,3
0,0
0,0
51 542,3
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы
Всего:
350 781,9
372 186,0
372 186,0
1 095 153,9
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
350 781,9
372 186,0
372 186,0
1 095 153,9
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований**
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдельное
мероприятие 1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения
Всего:
1 909 922,1
1 931 446,7
1 931 446,7
5 772 815,5
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
1 909 922,1
1 931 446,7
1 931 446,7
5 772 815,5
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований**
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдельное
мероприятие 2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
Всего:
4 283 346,8
4 215 014,2
4 215 014,2
12 713 375,2
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
4 283 346,8
4 215 014,2
4 215 014,2
12 713 375,2
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований**
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдельное
мероприятие 3
Обеспечение твердым топливом граждан, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в домах с печным отоплением (включая доставку)
Всего:
394 197,3
394 197,3
394 197,3
1 182 591,9
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
394 197,3
394 197,3
394 197,3
1 182 591,9
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований**
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдельное
мероприятие 4
Возмещение расходов газоснабжающих организаций края, связанных с реализацией сжиженного газа населению края для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам
Всего:
151 483,4
156 693,5
156 693,5
464 870,4
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
151 483,4
156 693,5
156 693,5
464 870,4
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований**
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдельное
мероприятие 5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Всего:
13 144,8
14 125,5
14 125,5
41 395,8
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
13 144,8
14 125,5
14 125,5
41 395,8
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований**
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдельное
мероприятие 6
Субсидии государственному предприятию Красноярского края «Центр транспортной логистики» на строительство объектов внешнего электроснабжения в ЗАТО г. Железногорск
Всего:
418 962,8
500 000,0
0,0
918 962,8
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
418 962,8
500 000,0
0,0
918 962,8
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований**
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдельное
мероприятие 7
Субсидии государственному предприятию Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» на строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения
Всего:
354 000,0
590 000,0
590 000,0
1 534 000,0
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
354 000,0
590 000,0
590 000,0
1 534 000,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований**
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдельное
мероприятие 8
Субсидии территориальным сетевым организациям на компенсацию недополученных доходов, возникающих вследствие прекращения передачи им в аренду объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети
Всего:
111 587,1
0,0
0,0
111 587,1
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
111 587,1
0,0
0,0
111 587,1
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований**
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 5
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 12.08.2014 № 351-п
Приложение № 4
к государственной программе Красноярского края
«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности»
Информация о планируемых объемах бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности
№
п/п
Цели, задачи, мероприятия
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Оценка эффекта от реализации мероприятий
2012
2013
2014
2015
2016
Цели:
1. Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением.
2. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности
Отдельное мероприятие 7. Субсидии государственному предприятию Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» на строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения
1
Строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения
1 615 305,40
1 090 000,00
354 000,00
590 000,00
590 000,00
В реализованных проектах применяется высокоэффективное котельное оборудование с КПД свыше 80% (с получением максимальной теплоотдачи при работе на бурых углях), решения по регулированию основных технологических процессов, использованию энергоэффективного насосного оборудования с частотно-регулируемым электроприводами и удаленной диспетчеризации работы котельных, что обеспечивает экономичный расход топлива на выработку 1 Гкал.
При проведении модернизации и восстановления инженерных сетей применяются современные трубная продукция и теплоизоляционные материалы длительного срока эксплуатации, в том числе местных производителей. При производстве работ применяются комплексы бестраншейной прокладки линейных объектов
Приложение № 6
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 12.08.2014 № 351-п
Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» на 2014−2020 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» на 2014−2020 годы
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Второй этап реализации подпрограммы
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель подпрограммы − создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние и развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающие комфортные условия проживания в муниципальном образовании город Норильск и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе
Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск
1.1
Доля магистральных коллекторов, нуждающихся в замене
%
отраслевой мониторинг
26
23
20
16
13
10
7
5
3
1.2
Доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях
%
отраслевой мониторинг
5,8
5,7
5,6
5,5
5,4
5,3
5,2
5,1
5
1.3
Объем ремонта инженерных сетей
пог. м
отраслевой мониторинг
3738
7176
11057
14197
18501
25759
34844
47320
58862
Задача 2. Сохранение перспективного жилищного фонда на территории муниципального образования город Норильск
2.1
Доля строений, требующих восстановления несущих способностей конструкций и оснований фундаментов
%
отраслевой мониторинг
69
65
61
57
53
47
40
33
26
2.2
Объем восстановления жилищного фонда
кв. м
отраслевой мониторинг
0
0
6047
6047
11120
2.3
Доля аварийных и ветхих строений в общем количестве строений
%
отраслевой мониторинг
1,1
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0
2.4
Объем сноса аварийных и ветхих строений
кв. м
отраслевой мониторинг
9078
29810
36249
43280
50213
56525
63150
69786
81640
2.5
Доля заселенных квартир в аварийном и ветхом жилищном фонде
%
отраслевой мониторинг
4
3,7
3,5
3,3
2,8
2,6
2,3
2,1
2
2.6
Количество отремонтированных квартир
ед.
отраслевой мониторинг
160
320
480
640
800
960
1120
1280
1440
Задача 3. Развитие социальной инфраструктуры муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район
3.1
Ввод физкультурно-оздоровительного комплекса
в г. Дудинке (крытого катка с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)
ед.
отраслевой мониторинг
1
3.2
Ввод плавательного бассейна в г. Норильске
ед.
отраслевой мониторинг
1
Приложение № 8
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 12.08.2014 № 351-п
Приложение № 6
к подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» на 2014−2020 годы
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
№
п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач
Код статьи классифи-кации операций сектора гос. управления
Главные распорядители
Источники финансрования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий
(в натуральном выражении), эффект
всего
I этап
2014 год
2015 год
2016 год
II этап
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск
1.1.
Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
всего,
в том числе:
1 322 370,0
566 730,0
188 910,0
188 910,0
188 910,0
755 640,0
188 910,0
188 910,0
188 910,0
188 910,0
ремонт 51686 метров инженерных сетей
федеральный бюджет
420 000,0
180 000,0
60 000,0
60 000,0
60000,0
240 000,0*
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
краевой бюджет
350 000,0
150 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
200 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
местный бюджет
770,0
330,0
110,0
110,0
110,0
440,0
110,0
110,0
110,0
110,0
внебюджетные источники
551 600,0
236 400,0
78 800,0
78 800,0
78 800,0
315 200,0
78 800,0
78 800,0
78 800,0
78 800,0
Итого по задаче 1
всего,
в том числе:
1 322 370,0
566 730,0
188 910,0
188 910,0
188 910,0
755 640,0
188 910,0
188 910,0
188 910,0
188 910,0
федеральный бюджет
420 000,0
180 000,0
60 000,0
60 000,0
60000,0
240 000,0*
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
краевой бюджет
350 000,0
150 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
200 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
местный бюджет
770,0
330,0
110,0
110,0
110,0
440,0
110,0
110,0
110,0
110,0
внебюджетные источники
551 600,0
236 400,0
78800,0
78800,0
78800,0
315 200,0
78 800,0
78 800,0
78 800,0
78 800,0
Задача 2. Сохранение перспективного жилищного фонда на территории муниципального образования город Норильск
2.1.
Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на сохранение
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
всего,
в том числе:
2 730 641,5
751 058,2
220 047,9
241 384,2
289 626,1
1 979 583,3
448 594,0
471 031,8
495 126,7
564 830,8
укрепление фундаментов 402 зданий
федеральный бюджет
-
-
0,0
0,0
0,0
-
0,0
0,0
0,0
0,0
устойчивости зданий перспективного жилищного фонда
Красноярского края
краевой бюджет
2 727 913,7
750 308,0
219828,1
241143,1
289336,8
1 977 605,7
448145,9
470 561,2
494 632,1
564 266,5
местный бюджет
2 727,8
750,2
219,8
241,1
289,3
1 977,6
448,1
470,6
494,6
564,3
внебюджетные источники
-
-
0,0
0,0
0,0
-
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов
всего,
в том числе:
450 107,2
450 107,2
158 371,5
158 371,5
133 364,2
-
-
-
-
-
проведение ремонта 3 многоквартирных домов
федеральный бюджет
-
-
-
краевой бюджет
449 657,6
449 657,6
158 213,3
158 213,3
133 231,0
-
местный бюджет
449,6
449,6
158,2
158,2
133,2
-
внебюджетные источники
-
-
-
2.3.
Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на снос аварийных и ветхих строений
всего,
в том числе:
160 833,7
63 312,6
19 980,9
21 817,9
21 513,8
97 521,1
19 586,8
20 558,0
20 592,2
36 784,1
снос 8 аварийных и ветхих строений
федеральный бюджет
-
-
-
краевой бюджет
160 673,0
63 249,3
19 960,9
21 796,1
21 492,3
97 423,7
19 567,2
20 537,5
20 571,6
36747,4
местный бюджет
160,7
63,3
20,0
21,8
21,5
97,4
19,6
20,5
20,6
36,7
внебюджетные источники
-
-
-
2.4.
Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда
всего,
в том числе:
775 530,6
291 076,0
82 079,7
101 949,4
107 046,9
484 454,6
112 399,2
118 019,2
123 920,1
130 116,1
ремонт 1120 квартир
федеральный бюджет
-
-
-
краевой бюджет
774 755,7
290 785,1
81 997,7
101 847,5
106 939,9
483 970,6
112 286,9
117 901,3
123 796,3
129986,1
местный бюджет
774,9
290,9
82,0
101,9
107,0
484,0
112,3
117,9
123,8
130,0
внебюджетные источники
-
-
-
Итого по задаче 2
всего,
в том числе:
4 117 113,0
1 555 554,0
480 480,0
523 523,0
551 551,0
2 561 559,0
580 580,0
609 609,0
639 639,0
731 731,0
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
краевой бюджет
4 113 000,0
1 554 000,0
480 000,0
523 000,0
551 000,0
2 559 000,0
580 000,0
609 000,0
639 000,0
731 000,0
местный бюджет
4 113,0
1 554,0
480,0
523,0
551,0
2 559,0
580,0
609,0
639,0
731,0
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 3. Развитие социальной инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
3.1.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Дудинке (крытого катка с
министерство спорта и молодежной политики Красноярского края
всего,
в том числе:
-
-
-
ввод физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Дудинке (крытого катка на 250 мест
федеральный бюджет
-
-
-
искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)
краевой бюджет
в г. Дудинке)
местный бюджет
-
-
0,0
внебюджетные источники
-
-
3.2.
Расходы на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, за счет средств федерального бюджета
министерство спорта и молодежной политики Красноярского края
всего,
в том числе:
6 503,1
6 503,1
6 503,1
федеральный бюджет
6 496,6
6 496,6
6 496,6
краевой бюджет
местный бюджет
6,5
6,5
6,5
внебюджетные источники
-
-
3.3.
Завершение строительства плавательного бассейна в г. Норильске
всего,
в том числе:
270 000,0
270 000,0
270 000,0
ввод плавательного бассейна
в г. Норильке
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
270 000,0
270 000,0
270 000,0
Итого по задаче 3
всего,
в том числе:
276 503,1
6 503,1
6 503,1
270 000,0
270 000,0
федеральный бюджет
6 496,6
6 496,6
6 496,6
краевой бюджет
местный бюджет
6,5
6,5
6,5
внебюджетные источники
270 000,0
270 000,0
270 000,0
Итого по задачам 1-3
всего,
в том числе:
5 475 986,1
2 128 787,1
675 893,1
712 433,0
740 461,0
3 347 199,0
769 490,0
798 519,0
828 549,0
1 190 641,0
федеральный бюджет
426 496,6
186 496,6
66 496,6
60 000,0
60 000,0
240 000,0*
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
краевой бюджет
4 463 000,0
1 704 000,0
530 000,0
573 000,0
601 000,0
2 759 000,0
630 000,0
659 000,0
689 000,0
781 000,0
местный бюджет
4 889,5
1 890,5
596,5
633,0
661,0
2 999,0
690,0
719,0
749,0
841,0
внебюджетные источники
821 600,0
236 400,0
78 800,0
78 800,0
78 800,0
585 200,0
78 800,0
78 800,0
78 800,0
348 800,0
* Указанные средства в настоящее время не подтверждены расходными обязательствами федерального бюджета, включены в подпрограмму на основании п. 3.2 соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ОАО «ГМК «Норильский Никель» по модернизации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда города Норильска от 31 августа 2010 года.
Приложение № 7
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 12.08.2014 № 351-п
Приложение № 2
к подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы,
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» на 2014−2020 годы
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» на 2014−2020 годы
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
второй этап реализации подпрограммы
итого на период
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» на 2014-2020 годы
596 496,60
633 000,00
661 000,00
690 000,00
719 000,00
749 000,00
841 000,00
4 889 496,60
Цель подпрограммы − создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние и развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающие комфортные условия проживания в муниципальном образовании город Норильск и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе
Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск
Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
110000,00
110000,00
110000,00
110000,00
110000,00
110000,00
110000,00
770000,00
ремонт 51686 метров инженерных сетей
510
0502
0437431
522
50000,00
50000,00
50000,00
510
0502
0435025
522
60000,00
60000,00
60000,00*
Задача 2. Сохранение перспективного жилищного фонда на территории муниципального образования город Норильск
Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
0501
0437432
521
219828,10
241143,10
289336,80
448145,90
470561,20
494632,10
564266,50
2727913,70
укрепление фундаментов 402 зданий
Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
0501
0437433
521
158213,30
158213,30
133231,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449657,60
проведение ремонта 3 многоквартирных домов
Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на снос аварийных и ветхих строений
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
0501
0437434
521
19960,90
21796,10
21492,30
19567,20
20537,50
20571,60
36747,40
160673,00
снос 8 аварийных и ветхих строений
Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
0501
0437435
521
81997,70
101847,50
106939,90
112286,90
117901,30
123796,30
129986,10
774755,70
ремонт 1120 квартир
Задача 3. Развитие социальной инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Дудинке (крытого катка с искусственным льдом на 250 мест
в г. Дудинке)
министерство спорта
и молодежной политики Красноярского края
164
1101
0431286
522
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ввод физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Дудинке (крытого катка на 250 мест
в г. Дудинке)
Субсидия на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, за счет средств федерального бюджета
министерство спорта
и молодежной политики Красноярского края
164
1101
0435080
522
6496,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6496,60
Завершение строительства плавательного бассейна в г. Норильске
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ввод плавательного бассейна
в г. Норильке
В том числе:
ГРБС 1
510
510
590000,00
633000,00
661000,00
690000,00
719000,00
749000,00
841000,00
4883000,00
ГРБС 2
164
164
6496,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6496,60
* Указанные средства в настоящее время не подтверждены расходными обязательствами федерального бюджета, включены в подпрограмму на основании п. 3.2 Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ОАО «ГМК Норильский Никель» по модернизации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда города Норильска от 31 августа 2010 года.
Приложение № 9
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 12.08.2014 № 351-п
Приложение № 1
к подпрограмме «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2014–2016 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№
п/п
Целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый
2012 год
Текущий финансовый
2013 год
Очередной финансовый 2014 год
Первый год планового периода – 2015
Второй год планового периода – 2016
Цель подпрограммы. Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности
1
Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета
(в части многоквартирных домов –
с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета),
в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории края, в том числе:
электрической энергии
%
отраслевой мониторинг
99,10
99,20
99,20
99,23
99,25
тепловой энергии
%
отраслевой мониторинг
40,06
42,56
42,56
42,99
43,41
воды
%
отраслевой мониторинг
41,05
44,51
44,51
44,96
45,40
2
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
тыс. т. у. т.
государственная статистическая отчетность
296,31
320,01
323,21
326,41
329,61
3
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории края
%
государственная статистическая отчетность
4,30
4,42
7,10
8,27
9,44
4
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы
%
отраслевой мониторинг
34,06
29,24
34,00
38,00
40,00
1
Приложение 10
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 12.08.2014 № 351-п
Приложение № 2
к подпрограмме «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в Красноярском крае» на 2014–2016 годы
Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год 2014
первый год планового периода – 2015
второй год планового периода – 2016
итого на период
Цель подпрограммы. Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности
Задача 1. Повышение энергетической эффективности экономики Красноярского края
Мероприятие 1.1. Приобретение энергоэффективного технологического оборудования и материалов для реализации мероприятий по модернизации систем энергоснабжения
для замещения выработки энергоресурсов
с использованием дизель-генераторных установок на когенерационную выработку тепловой и электрической энергии
Министер-ство
510
0502
0441296
244
18 091,4
0,0
0,0
18 091,4
Мероприятие 1.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на системах наружного освещения за счет средств краевого бюджета
Министер-ство
510
1403
0447590
521
1280,8
0,0
0,0
1280,8
сокращение расхода электроэнергии в системах наружного освещения, на которых произведена установка автоматизированной системы наружного освещения, на 20 %
Мероприятие 1.3. Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на системах наружного освещения за счет средств федерального бюджета
Министер-ство
510
1403
0445013
521
91552,8
0,0
0,0
91552,8
Итого по задаче 1
110 925,0
0,0
0,0
110 925,0
Задача 2. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Мероприятие 2.1. Информационное обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Агентство печати
134
1204
0441295
244
8435,3
0,0
0,0
8435,3
Итого по задаче 2
8435,3
0,0
0,0
8435,3
Задача 3. Внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Мероприятие 3.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения
Министер-ство
510
1403
0447502
521
45 040,8
0,0
0,0
45 040,8
Мероприятие 3.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений Красноярского края
Министер-ство
510
1403
0447423
521
22 074,2
0,0
0,0
22 074,2
Проведение обязательных энергетических обследований 105 муниципальных учреждений Красноярского края
Мероприятие 3.3. Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края
Министер-ство
510
1403
0447424
521
10 000,0
0,0
0,0
10 000,0
Разработка 77 схем теплоснабжения поселений Красноярского края
Мероприятие 3.4. Проведение обязательных энергетических обследований органов исполнительной власти края, наделенных правами юридических лиц,
и краевых государственных учреждений
Министер-ство
510
0505
0442509
244
7 864,0
0,0
0,0
7 864,0
Итого по задаче 3
84 979,0
0,0
0,0
84 979,0
Задача 4. Повышение объемов внедрения научных разработок и инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Мероприятие 4.1. Проведение исследовательской работы «Технико-экономическое обоснование мероприятий по модернизации систем энергоснабжения Енисейского района Красноярского края»
Министер-ство
510
0412
0442511
241
980,0
0,0
0,0
980,0
Итого по задаче 4
980,0
0,0
0,0
980,0
Итого по задачам 1–4
205 319,3
0,0
0,0
205 319,3
из них:
за счет средств краевого бюджета
113 766,5
0,0
0,0
113 766,5
за счет средств федерального бюджета
91 552,8
0,0
0,0
91 552,8
в том числе:
ГРБС 1
Министер-ство
510
196 884,0
0,0
0,0
196 884,0
ГРБС 2
Агентство печати
134
8 435,3
0,0
0,0
8 435,3
1
Приложение № 11
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 12.08.2014 № 351-п
Приложение № 7
к подпрограмме «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2014–2016 годы
Порядок и условия
предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий и их распределение между муниципальными образованиями на приобретение и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
на системах наружного освещения
1. Настоящий Порядок и условия предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий и их распределение между муниципальными образованиями на приобретение и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на системах наружного освещения (далее – Порядок) устанавливает процедуру предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края (далее – край) на приобретение и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на системах наружного освещения в текущем году (далее – субсидии).
Под комплексными техническими мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности понимается создание автоматической системы управления наружным освещением (далее – АСУНО), предназначенной для контроля и управления наружным освещением населенного пункта, мониторинга технического состояния исполнительных элементов наружного освещения, сбора информации с приборов учета электроэнергии и передачи ее
в диспетчерский пункт.
2. Субсидии предоставляются в пределах сумм, предусмотренных законом края о краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015–2016 годов.
Органом, уполномоченным на предоставление субсидий, является министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее – министерство).
3. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие утвержденной муниципальной программы муниципального образования края по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, разработанной в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях
к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности» (далее – муниципальная программа), предусматривающей финансирование в текущем финансовом году мероприятий по созданию АСУНО;
2) наличие в бюджете муниципального образования края на текущий финансовый год бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по долевому финансированию, предусмотренных на реализацию мероприятий по созданию АСУНО, в размере не менее 55 % от суммы субсидии;
3) планируемое значение экономии потребления электрической энергии
в натуральном выражении в системах наружного освещения муниципального образования края, на которых установлена АСУНО, составляет не менее
20 процентов;
4) наличие утвержденной локальной сметы на реализацию мероприятия по созданию АСУНО.
4. Для получения субсидии муниципальные образования края (городские округа, муниципальные районы в отношении городских (сельских) поселений, входящих в состав муниципального района) (далее – муниципальные образования), в срок до 25 августа текущего года представляют в министерство заявку по форме согласно приложению № 1 к Порядку и документы согласно перечню, указанному в пункте 5 Порядка.
5. Для подтверждения соответствия условиям предоставления субсидии муниципальные образования края представляют в министерство следующие документы:
1) копию утвержденной муниципальной программы, заверенную руководителем администрации муниципального образования края или уполномоченным лицом;
2) выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающую долевое участие в финансировании мероприятий по созданию АСУНО в размере не менее 55 %
от суммы субсидии;
3) технико-экономическое обоснование реализации мероприятий по созданию АСУНО, содержащее информацию о планируемом значении экономии потребления электрической энергии в натуральном выражении в системах наружного освещения муниципального образования края, на которых установлена АСУНО, составляющем не менее 20 процентов;
4) утвержденную локальную смету на реализацию мероприятия по созданию АСУНО.
6. Заявка и документы должны поступить в министерство нарочным или посредством почтового отправления в срок, указанный в пункте 4 Порядка.
Документы, поступившие в министерство от муниципальных образований позже установленного срока, не рассматриваются и муниципальным образованиям не возвращаются.
7. Министерство в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 Порядка, рассматривает и осуществляет оценку поступивших заявок и документов, указанных в пункте 5 Порядка, готовит информацию о потребности муниципальных образований Красноярского края в субсидии и информацию о распределении субсидий и направляет их в комиссию по реализации государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (далее – Комиссия).
8. Отказ в приеме заявки муниципального образования Красноярского края принимается в следующих случаях:
невыполнение муниципальным образованием условий, предусмотренных пунктом 3 Порядка;
представление документов, указанных в пункте 5 Порядка, не в полном объеме.
9. Мотивированное уведомление об отказе в приеме заявки в течение
5 (пяти) рабочих дней с момента окончания срока, указанного в пункте 7 Порядка, направляется министерством в адрес муниципального образования края почтовым сообщением и посредством факсимильной связи.
10. Комиссия в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 7 Порядка, рассматривает их, оценивает представленные заявки и документы с учетом критериев отбора, указанных
в пункте 11 Порядка, и представляет в министерство предложения
о распределении субсидий.
Решение Комиссии оформляется протоколом, содержащим предложение министерству о распределении субсидий с указанием объема субсидий для каждого муниципального образования Красноярского края.
Распределение субсидий между муниципальными образованиями Красноярского края утверждается постановлением Правительства Красноярского края с учетом предложений Комиссии.
11. Критериями отбора являются:
1) соблюдение заявителем условий, предусмотренных пунктом 3 Порядка;
2) соответствие представленных заявок и документов требованиям, предъявляемым к форме и составу документов, указанных в пункте 5 Порядка.
12. Субсидии бюджетам муниципальных образований края предоставляются на основании соглашений, заключенных между министерством и администрациями соответствующих муниципальных образований, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства края об утверждении распределения субсидии бюджетам муниципальных образований края.
13. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований края осуществляется министерством в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству, на основании:
копий муниципальных контрактов (договоров) на приобретение и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на системах наружного освещения на территории муниципального образования края, а также копий документов, подтверждающих основание заключения муниципальных контрактов (договоров) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
копий актов о приемке выполненных работ;
копий справок о стоимости выполненных работ и затрат;
копий счетов-фактур на выполненные объемы работ;
копий платежных документов, подтверждающих оплату работ за счет средств местного бюджета и долевое участие муниципальных образований Красноярского края в финансировании расходов на приобретение и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на системах наружного освещения в размере не менее 55 процентов от суммы субсидии.
Копии документов заверяются руководителем администрации муниципального образования Красноярского края или уполномоченным лицом.
14. Органы местного самоуправления муниципальных образований края не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в министерство отчет об использовании средств субсидий, предоставленных бюджету муниципального образования края на реализацию мероприятия по созданию АСУНО, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов за счет средств краевого бюджета.
Копии представляемых документов заверяются руководителем администрации муниципального образования края или уполномоченным лицом.
15. Распределение нераспределенных остатков сумм субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на финансирование расходов по созданию АСУНО, а также перераспределение сумм субсидий осуществляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному настоящим Порядком.
16. Ответственность за целевое и эффективное использование полученных субсидий, а также за достоверность представленных в министерство сведений и отчетных данных возлагается на органы местного самоуправления.
1
Приложение № 1
к Порядку и условиям
предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных
образований на приобретение
и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
на системах наружного освещения
Министру энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
__________________________________
(И.О. Фамилия)
Заявка
на предоставление субсидий на приобретение и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на системах наружного освещения
______________________________________________________
(наименование муниципального образования)
Прошу предоставить субсидию бюджету ____________________________
(наименование муниципального образования)
на приобретение и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на системах наружного освещения в 20___ году в размере _________ рублей.
Руководитель администрации
муниципального образования ________________ ___________________
(подпись) (И.О. Фамилия)
М.П.
«__» ____________ 20__ г.
1
Приложение № 2
к Порядку и условиям предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований на приобретение и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
на системах наружного освещения
Министру энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
__________________________________
(И.О. Фамилия)
Отчет
об использовании средств субсидии, предоставленной бюджету
муниципального образования края
_________________________________________________________________
(наименование муниципального образования края)
на приобретение и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на системах наружного освещения
тыс. рублей
№
п/п
Наименование мероприятия
Код статьи классифи-кации
операций сектора
государст-венного управления
Объем средств
субсидии,
направляемой на
финансирование
мероприятия
Объем средств
местного
бюджета,
направляемых на
финансирование
мероприятия
Итого профинансировано
на реализацию
мероприятия
Значение экономии потребления электрической энергии в натуральном выражении в системах наружного освещения муниципального образования, на которых установлена АСУНО*, %
за счет
средств
субсидии
за счет
средств
местного
бюджета
* За период функционирования АСУНО по отношению к соответствующему периоду прошлого года.
Руководитель администрации
муниципального образования ________________ ___________________
(подпись) (И.О. Фамилия)
М.П.
«__» ____________ 20___ г.
Приложение № 12
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 12.08.2014 № 351-п
Приложение № 1
к подпрограмме «Обеспечение реализации
государственной программы и прочие мероприятия»
на 2014-2016 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
2012
2013
2014
2015
2016
Цель. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Задача подпрограммы. Повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения
Целевые индикаторы
1
Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в государственной программе
%
отраслевой мониторинг
97,7
95
95
95,2
95,4
2
Количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами, на период проведения проверки
%
отраслевой мониторинг
100
100
100
100
100
3
Доля устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании жилищного фонда
%
отраслевой мониторинг
89
80
80,5
81
82
4
Доля своевременно утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений и государственных предприятий на текущий финансовый год и плановый период
%
отраслевой мониторинг
100
100
100
100
100
5
Доля своевременно утвержденных государственных заданий на текущий финансовый год и плановый период подведомственным учреждениям
%
отраслевой мониторинг
100
100
100
100
100
6
Доля своевременно представленных уточненных фрагментов реестра расходных обязательств
%
отраслевой мониторинг
100
100
100
100
100
Приложение № 13
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 12.08.2014 № 351-п
Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Итого на период
2014
2015
2016
Цель подпрограммы. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Задача подпрограммы. Повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения
Имущественный взнос для осуществления уставной деятельности некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края»
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
0501
0451294
630
94914,8
103493
103493
301900,8
создание условий для перехода на 100% оплату населением капитального ремонта многоквартирных домов
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
0505
0450021
000
62363,5
65080,5
65080,5
192524,5
доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в государственной программе,
95,4 % к 2016 году
121
46074,9
48091,9
48091,9
142258,7
122
1655,4
1745
1745
5145,4
244
14620,2
15228,6
15228,6
45077,4
360
13
15
15
43
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края
368
0505
0450021
000
36 214,30
37844,6
37844,6
111903,5
установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения
121
31952,8
33362,2
33362,2
98677,2
122
535,1
164,6
164,6
864,3
244
3712,4
4303,1
4303,1
12318,6
360
4
4
4
12
и водоотведения, а также снабженческо-сбытовых надбавок к ценам на уголь, тарифов на услуги организаций коммунального комплекса
852
10
10,7
10,7
31,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
138
05 05
0490021
000
157287,3
165767,9
165767,9
488823,1
проведение контрольных мероприятий по соблюдению законодательства в части предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
0490021
121
135449,6
140873,8
140873,8
417197,2
0490021
122
4466,3
5426,8
5426,8
15319,9
0490021
244
17334,7
19426,8
19426,8
56188,3
0490021
360
20
20
20
60
0490021
852
16,7
20,5
20,5
57,7
Итого
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
157278,3
168573,5
168573,5
494425,3
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края
368
36214,3
37844,6
37844,6
111903,5
служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
138
157287,3
165767,9
165767,9
488823,1
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 05.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.060.000 Бюджеты субъектов Российской Федерации, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 090.040.080 Капитальное строительство в отдельных отраслях хозяйственной деятельности |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: