Основная информация

Дата опубликования: 12 августа 2020г.
Номер документа: RU91000202000945
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: Правительство Камчатского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2020 года №333-П

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 №545-П"

Правительство постановляет:

1. Внести в государственную программу Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности

Председателя Правительства –

Первого вице-губернатора

Камчатского края

А.О. Кузнецов

Приложение
к постановлению Правительства
Камчатского края
от 12 августа 2020 г. №333-П

Изменения в государственную программу Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П (далее - Программа)

1. В паспорте Программы:

1) абзац второй раздела "Участники Программы" изложить в следующей редакции:

"Агентство по делам молодежи Камчатского края;";

2) в разделе "Целевые показатели (индикаторы) Программы":

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия;";

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) уровень удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг организациями культуры;";

3) раздел "Объем бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 13 369 352,90738 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 483 305,11572 тыс. руб.;

2015 год - 953 546,57031 тыс. руб.;

2016 год - 940 954,80821 тыс. руб.;

2017 год - 1 287 340,67490 тыс. руб.;

2018 год - 1 257 352,64790 тыс. руб.;

2019 год - 1 273 221,61726 тыс. руб.;

2020 год - 1 295 980,04900 тыс. руб.;

2021 год - 1 491 159,44000 тыс. руб.;

2022 год - 1 233 878,55900 тыс. руб.;

2023 год - 1 059 692,70052 тыс. руб.;

2024 год - 1 092 920,72455 тыс. руб.

По источникам финансирования Программы денежные средства распределяются: за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 523 670,29408 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 22 030,73000 тыс. руб.;

2015 год - 15 815,61380 тыс. руб.;

2016 год - 1 904,11300 тыс. руб.;

2017 год - 35 781,70000 тыс. руб.;

2018 год - 44 074,10000 тыс. руб.;

2019 год - 71 328,80000 тыс. руб.;

2020 год - 130 645,40000 тыс. руб.;

2021 год - 33 150,90000 тыс. руб.;

2022 год - 50 969,20000 тыс. руб.;

2023 год - 60 977,83200 тыс. руб.;

2024 год - 56 991,90528 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета - 12 094 215,79581 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 399 147,20219 тыс. руб.;

2015 год - 873 148,87251 тыс. руб.;

2016 год - 854 975,04721 тыс. руб.;

2017 год - 1 174 054,94590 тыс. руб.;

2018 год - 1 125 020,27533 тыс. руб.;

2019 год - 1 138 691,38795 тыс. руб.;

2020 год - 1 101 554,07793 тыс. руб.;

2021 год - 1 396 805,34000 тыс. руб.;

2022 год - 1 120 664,55900 тыс. руб.;

2023 год - 936 470,06852 тыс. руб.;

2024 год - 973 684,01927 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 20 090,00139 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 4 607,01700 тыс. руб.;

2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.;

2016 год - 1 246,00100 тыс. руб.;

2017 год - 1 132,21800 тыс. руб.;

2018 год - 2 736,16501 тыс. руб.;

2019 год - 4 904,62931 тыс. руб.;

2020 год - 4 098,97107 тыс. руб.;

2021 год - 0,00000 тыс. руб.;

2022 год - 0,00000 тыс. руб.;

2023 год - 0,00000 тыс. руб.;

2024 год - 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 731 376,81609 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 57 520,16653 тыс. руб.;

2015 год - 63 217,08400 тыс. руб.;

2016 год - 82 829,64700 тыс. руб.;

2017 год - 76 371,81100 тыс. руб.;

2018 год - 85 522,10756 тыс. руб.;

2019 год - 58 296,80000 тыс. руб.;

2020 год - 59 681,60000 тыс. руб.;

2021 год - 61 203,20000 тыс. руб.;

2022 год - 62 244,80000 тыс. руб.;

2023 год - 62 244,80000 тыс. руб.;

2024 год - 62 244,80000 тыс. руб.".

2. В паспорте подпрограммы 1 "Наследие":

1) абзац второй раздела "Участники Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"Агентство по делам молодежи Камчатского края;";

2) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1" дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) количество мероприятий по поддержке добровольческого движения, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации.";

3) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 2 745 793,25518 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 186 966,79814 тыс. руб.;

2015 год - 188 149,26000 тыс. руб.;

2016 год - 198 295,32800 тыс. руб.;

2017 год - 233 417,51500 тыс. руб.;

2018 год - 270 269,19000 тыс. руб.;

2019 год - 284 004,50307 тыс. руб.;

2020 год - 262 663,50700 тыс. руб.;

2021 год - 275 228,14000 тыс. руб.;

2022 год - 271 649,23000 тыс. руб.;

2023 год - 277 126,63920 тыс. руб.;

2024 год - 298 023,14477 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 1 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 30 632,31300 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 99,00000 тыс. руб.;

2016 год - 251,31300 тыс. руб.;

2017 год - 90,00000 тыс. руб.;

2018 год - 98,00000 тыс. руб.;

2019 год - 94,00000 тыс. руб.;

2020 год - 5 000,00000 тыс. руб.;

2021 год - 10 000,00000 тыс. руб.;

2022 год - 5 000,00000 тыс. руб.;

2023 год - 0,00000 тыс. руб.;

2024 год - 10 000,00000 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета - 2 665 895,09404 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 182 507,72900 тыс. руб.;

2015 год - 184 155,57000 тыс. руб.;

2016 год - 193 693,57000 тыс. руб.;

2017 год - 229 299,44800 тыс. руб.;

2018 год - 265 173,61300 тыс. руб.;

2019 год - 279 588,50307 тыс. руб.;

2020 год - 253 203,50700 тыс. руб.;

2021 год - 260 616,14000 тыс. руб.;

2022 год - 261 935,23000 тыс. руб.;

2023 год - 272 412,63920 тыс. руб.;

2024 год - 283 309,14477 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 54,48000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 16,98000 тыс. руб.;

2017 год - 37,50000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

2021 год - 0,00000 тыс. руб.;

2022 год - 0,00000 тыс. руб.;

2023 год - 0,00000 тыс. руб.;

2024 год - 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 49 211,36814 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 4 459,06914 тыс. руб.;

2015 год - 3 894,690000 тыс. руб.;

2016 год - 4 333,46500 тыс. руб.;

2017 год - 3 990,56700 тыс. руб.;

2018 год - 4 997,57700 тыс. руб.;

2019 год - 4 322,00000 тыс. руб.;

2020 год - 4 460,00000 тыс. руб.;

2021 год - 4 612,00000 тыс. руб.;

2022 год - 4 714,00000 тыс. руб.;

2023 год - 4 714,00000 тыс. руб.;

2024 год - 4 714,00000 тыс. руб.".

3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Искусство" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 3 290 842,95444 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 214 219,03893 тыс. руб.;

2015 год - 236 624,37500 тыс. руб.;

2016 год - 258 587,33000 тыс. руб.;

2017 год - 270 946,45400 тыс. руб.;

2018 год - 320 292,06816 тыс. руб.;

2019 год - 327 107,80666 тыс. руб.;

2020 год - 307 130,22995 тыс. руб.;

2021 год - 326 988,99632 тыс. руб.;

2022 год - 330 578,94948 тыс. руб.;

2023 год - 343 494,67546 тыс. руб.;

2024 год - 354 873,03048 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 2 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 40 068,30000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 3 500,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 3 134,30000 тыс. руб.;

2019 год - 2 554,00000 тыс. руб.;

2020 год - 5 160,00000 тыс. руб.;

2021 год - 5 360,00000 тыс. руб.;

2022 год - 5 360,00000 тыс. руб.;

2023 год - 7 500,00000 тыс. руб.;

2024 год - 7 500,00000 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета - 2 644 931,28551 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 170 950,86800 тыс. руб.;

2015 год - 181 129,12000 тыс. руб.;

2016 год - 189 193,74000 тыс. руб.;

2017 год - 205 619,78100 тыс. руб.;

2018 год - 244 818,08816 тыс. руб.;

2019 год - 275 919,00666 тыс. руб.;

2020 год - 252 288,62995 тыс. руб.;

2021 год - 270 807,79632 тыс. руб.;

2022 год - 273 758,14948 тыс. руб.;

2023 год - 284 533,87546 тыс. руб.;

2024 год - 295 912,23048 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 605 843,36893 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 43 268,17093 тыс. руб.;

2015 год - 51 995,25500 тыс. руб.;

2016 год - 69 393,59000 тыс. руб.;

2017 год - 65 326,67300 тыс. руб.;

2018 год - 72 339,68000 тыс. руб.;

2019 год - 48 634,80000 тыс. руб.;

2020 год - 49 681,60000 тыс. руб.;

2021 год - 50 821,20000 тыс. руб.;

2022 год - 51 460,80000 тыс. руб.;

2023 год - 51 460,80000 тыс. руб.;

2024 год - 51 460,80000 тыс. руб.".

4. В паспорте подпрограммы 3 "Традиционная культура и народное творчество":

1) пункт 4 раздела "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"4) количество выпуска изданий (во всех формах) по сохранению нематериального культурного наследия;";

2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 1 130 001,89067 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 87 693,73004 тыс. руб.;

2015 год - 80 076,68700 тыс. руб.;

2016 год - 83 973,04000 тыс. руб.;

2017 год - 88 409,98988 тыс. руб.;

2018 год - 106 110,02200 тыс. руб.;

2019 год - 110 240,73000 тыс. руб.;

2020 год - 106 130,17322 тыс. руб.;

2021 год - 113 171,39404 тыс. руб.;

2022 год - 113 947,05167 тыс. руб.;

2023 год - 117 840,13374 тыс. руб.;

2024 год - 122 408,93909 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 3 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 2 300,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 2 300,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

2021 год - 0,00000 тыс. руб.;

2022 год - 0,00000 тыс. руб.;

2023 год - 0,00000 тыс. руб.;

2024 год - 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета - 1 079 365,15663 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 78 430,12200 тыс. руб.;

2015 год - 75 935,54800 тыс. руб.;

2016 год - 78 113,45300 тыс. руб.;

2017 год - 83 522,35188 тыс. руб.;

2018 год - 100 260,26000 тыс. руб.;

2019 год - 107 125,73000 тыс. руб.;

2020 год - 102 890,17322 тыс. руб.;

2021 год - 109 751,39404 тыс. руб.;

2022 год - 110 327,05167 тыс. руб.;

2023 год - 114 220,13374 тыс. руб.;

2024 год - 118 788,93909 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 484,40600 тыс. руб., из них по годам:

2014 год -110,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 60,00000 тыс. руб.;

2017 год - 97,15600 тыс. руб.;

2018 год - 217,25000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

2021 год - 0,00000 тыс. руб.;

2022 год - 0,0000 тыс. руб.;

2023 год - 0,00000 тыс. руб.;

2024 год - 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 47 852,32804 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 6 853,60804 тыс. руб.;

2015 год - 4 141,13900 тыс. руб.;

2016 год - 5 799,58700 тыс. руб.;

2017 год - 4 790,48200 тыс. руб.;

2018 год - 5 632,51200 тыс. руб.;

2019 год - 3 115,00000 тыс. руб.;

2020 год - 3 240,00000 тыс. руб.;

2021 год - 3 420,00000 тыс. руб.;

2022 год - 3 620,00000 тыс. руб.;

2023 год - 3 620,00000 тыс. руб.;

2024 год - 3 620,00000 тыс. руб.".

5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Образование в сфере культуры" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 845 853,15189 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 139 556,34700 тыс. руб.;

2015 год - 151 559,29800 тыс. руб.;

2016 год - 152 198,15300 тыс. руб.;

2017 год - 149 349,32347 тыс. руб.;

2018 год - 166 282,25656 тыс. руб.;

2019 год - 170 456,79615 тыс. руб.;

2020 год - 171 107,18200 тыс. руб.;

2021 год - 180 646,57500 тыс. руб.;

2022 год - 182 079,69500 тыс. руб.;

2023 год - 187 588,00280 тыс. руб.;

2024 год - 195 029,52291 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 4 денежные средства распределяются:

за счет средств краевого бюджета - 1 826 132,08433 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 137 282,99000 тыс. руб.;

2015 год - 148 994,89800 тыс. руб.;

2016 год - 149 470,19100 тыс. руб.;

2017 год - 147 973,21147 тыс. руб.;

2018 год - 164 778,02000 тыс. руб.;

2019 год - 168 931,79615 тыс. руб.;

2020 год - 169 557,18200 тыс. руб.;

2021 год - 179 096,57500 тыс. руб.;

2022 год - 180 529,69500 тыс. руб.;

2023 год - 186 038,00280 тыс. руб.;

2024 год - 193 479,52291 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 19 721,06756 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 2 273,35700 тыс. руб.;

2015 год - 2 564,40000 тыс. руб.;

2016 год - 2 727,96200 тыс. руб.;

2017 год - 1 376,11200 тыс. руб.;

2018 год - 1 504,23656 тыс. руб.;

2019 год - 1 525,00000 тыс. руб.;

2020 год - 1 550,00000 тыс. руб.;

2021 год - 1 550,00000 тыс. руб.;

2022 год - 1 550,00000 тыс. руб.;

2023 год - 1 550,00000 тыс. руб.;

2024 год - 1 550,00000 тыс. руб.".

6. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 2 478 781,72356 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 854 869,20161 тыс. руб.;

2015 год - 297 136,95031 тыс. руб.;

2016 год - 247 900,95721 тыс. руб.;

2017 год - 545 217,39255 тыс. руб.;

2018 год - 74 874,29923 тыс. руб.;

2019 год - 75 925,41025 тыс. руб.;

2020 год - 73 701,74848 тыс. руб.;

2021 год - 75 212,41317 тыс. руб.;

2022 год - 73 993,18002 тыс. руб.;

2023 год - 78 458,90722 тыс. руб.;

2024 год - 81 491,26351 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 5 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 75 030,38108 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 19 730,73000 тыс. руб.;

2015 год - 12 216,61380 тыс. руб.;

2016 год - 1 652,80000 тыс. руб.;

2017 год - 35 691,70000 тыс. руб.;

2018 год - 1 697,00000 тыс. руб.;

2019 год - 1 844,10000 тыс. руб.;

2020 год - 815,80000 тыс. руб.;

2021 год - 325,60000 тыс. руб.;

2022 год - 338,30000 тыс. руб.;

2023 год - 351,83200 тыс. руб.;

2024 год - 365,90528 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета - 2 386 974,05906 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 829 975,49319 тыс. руб.;

2015 год - 282 933,73651 тыс. руб.;

2016 год - 244 504,09321 тыс. руб.;

2017 год - 507 640,15355 тыс. руб.;

2018 год - 72 129,19723 тыс. руб.;

2019 год - 73 381,31025 тыс. руб.;

2020 год - 72 135,94848 тыс. руб.;

2021 год - 74 086,81317 тыс. руб.;

2022 год - 72 754,88002 тыс. руб.;

2023 год - 77 207,07522 тыс. руб.;

2024 год - 80 225,35823 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8 028,60000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 4 497,01700 тыс. руб.;

2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.;

2016 год - 1 169,02100 тыс. руб.;

2017 год - 997,56200 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

2021 год - 0,00000 тыс. руб.;

2022 год - 0,00000 тыс. руб.;

2023 год - 0,00000 тыс. руб.;

2024 год - 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 8 748,68342 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 665,96142 тыс. руб.;

2015 год - 621,60000 тыс. руб.;

2016 год - 575,04300 тыс. руб.;

2017 год - 887,97700 тыс. руб.;

2018 год - 1 048,10200 тыс. руб.;

2019 год - 700,00000 тыс. руб.;

2020 год - 750,00000 тыс. руб.;

2021 год - 800,00000 тыс. руб.;

2022 год - 900,00000 тыс. руб.;

2023 год - 900,00000 тыс. руб.;

2024 год - 900,00000 тыс. руб.".

7. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" паспорта подпрограммы 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6

общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 1 878 079,93163 тыс. руб., из них по годам:

2018 год - 319 524,81195 тыс. руб.;

2019 год - 305 486,37113 тыс. руб.;

2020 год - 375 247,20835 тыс. руб.;

2021 год - 519 911,92147 тыс. руб.;

2022 год - 261 630,45283 тыс. руб.;

2023 год - 55 184,34211 тыс. руб.;

2024 год - 41 094,82379 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 6 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 375 639,30000 тыс. руб., из них по годам:

2018 год - 39 144,80000 тыс. руб.;

2019 год - 66 836,70000 тыс. руб.;

2020 год - 119 669,60000 тыс. руб.;

2021 год - 17 465,3000 тыс. руб.;

2022 год - 40 270,90000 тыс. руб.;

2023 год - 53 126,00000 тыс. руб.;

2024 год - 39 126,00000 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета - 1 490 918,11624 тыс. руб., из них по годам:

2018 год - 277 861,09694 тыс. руб.;

2019 год - 233 745,04182 тыс. руб.;

2020 год - 251 478,63728 тыс. руб.;

2021 год - 502 446,62147 тыс. руб.;

2022 год - 221 359,55283 тыс. руб.;

2023 год - 2 058,34211 тыс. руб.;

2024 год - 1 968,82379 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 11 522,51539 тыс. руб., из них по годам:

2018 год - 2 518,91501 тыс. руб.;

2019 год - 4 904,62931 тыс. руб.;

2020 год - 4 098,97107 тыс. руб.;

2021 год - 0,00000 тыс. руб.;

2022 год - 0,00000 тыс. руб.;

2023 год - 0,00000 тыс. руб.;

2024 год - 0,00000 тыс. руб.".

8. В разделе 2 "Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае":

1) в части 2.1 слова "3) по Подпрограмме 6:" заменить словами "4) по Подпрограмме 6:";

2) часть 2.2 изложить в следующей редакции:

"2.2. В целях реализации основных мероприятий, указанных в части 2.1 настоящего раздела, местным бюджетам из краевого бюджета предоставляются и распределяются субсидии в соответствии с приложениями 4 и 5 к Программе и (или) иные межбюджетные трансферты в соответствии с законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, приложением 6 к Программе.".

9. Таблицу приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:

N
п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. изм.

Значения показателей

Базовое значение (2012 год)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"

1

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия

%

34

40

45

48

48,6

62,9

71,4

71,4

63

63

63

63

63

2

Увеличение количества посещений населением учреждений культуры к уровню 2012 года

%

-

4,85

8,64

30,24

26,40

30,6

34,9

35,8

31

32

32,2

32,4

32,5

3

Уровень удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг организациями культуры

%

70

71

76

81

82,1

83

98,5

98,4

90

90

90

90

90

4

Прирост числа лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году

%

-

16

42

21

65

90

151

177,21

32

33

33,3

33,5

33,7

5

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Камчатскому краю

%

60,6

68,8

71,2

75,6

84,2

89,3

103,63

103

100

100

100

100

100

6

Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом)

тыс. посещений

-

-

-

-

-

-

-

2 150,9

2 176,01

2 219,35

2 271,22

2 321,76

2 387,88

7

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз (нарастающим итогом)

(млн. обращений в год)

-

-

-

-

-

-

-

0,167865

0,148570

0,185713

0,222855

0,297140

0,371425

8

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)

ед.

-

-

-

-

-

6

6

12

13

19

19

25

25

9

Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (нарастающим итогом)

чел.

-

-

-

-

-

-

-

228

55

88

131

174

217

Подпрограмма 1 "Наследие"

1.1

Доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края, информация о которых направлена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия

%

22

32

74,2

74,3

94,2

94,2

94,3

94,3

94,3

94,3

94,3

94,3

94,3

1.2

Охват населения библиотечным обслуживанием

%

50

50,4

51

49,5

52,7

51,2

51

53,0

51,2

51,3

51,3

51,3

51,3

1.3

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)

посещений

3,87

3,92

4,14

4,32

4,3

4,46

4,39

4,56

5,2

5,3

5,3

5,3

5,3

1.4

Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения

экземпляров

11445

11 526

11 603

11 865

12 560

11 800

11 891

12 473

11 880

11 920

11 930

11 940

11 950

1.5

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек

экземпляров

169,2

164,6

149,5

326,5

276,0

235,1

208,6

235,6

250

260

265

270

275

1.6

Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год)

посещений

0,37

0,4

0,39

0,51

0,55

0,58

0,47

0,46

0,51

0,52

0,53

0,54

0,55

1.7

Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек

ед.

6,23

7,8

9,7

11,56

12,6

12,01

13,65

14,31

6,8

6,85

6,90

6,95

7,0

1.8

Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Камчатского края (по сравнению с предыдущим годом)

%

1,7

3,9

2,2

1,7

3,1

3,4

8,5

10,09

2,5

2,6

2,65

2,7

2,75

1.9

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (по отношению к 2012 году)

%

-

0,64

8,13

17

32,2

33,8

29,8

42,9

40,3

45,3

45,5

45,5

45,5

1.10

Количество созданных модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)

ед.

-

-

-

-

-

-

0

0

1

2

3

4

5

1.11

Количество мероприятий по поддержке добровольческого движения, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации (нарастающим итогом)

ед.

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 2 "Искусство"

2.1

Среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения

человек

212,5

195

221,7

225,9

212,0

219,1

248,1

261,1

255

257

259

260

261

2.2

Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных в Камчатском крае, в расчете на 1 тыс. человек населения

человек

344,9

482,8

418,5

377,6

578,0

445,2

488,9

567,9

383

386

388

388

388

2.3

Количество проведенных за пределами Камчатского края в Российской Федерации гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по отношению к 2012 году

%

-

1

25,8

0

0

0

0

8,6

15

15

15

15

15

2.4

Количество проведенных в Камчатском крае гастролей, выездных мероприятий концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по отношению к 2012 году

%

-

46

6,5

18

17,5

0,3

13,4

1,8

8

8

8

8

8

2.5

Количество кинозалов, оснащенных оборудованием (нарастающим итогом)

ед.

-

-

-

-

-

-

0

0

0

1

2

3

4

Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество"

3.1

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к 2012 году

%

-

9,7

4,9

55

46,3

51,1

66,7

69,3

42,5

43

45

45,5

46

3.2

Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения

человек

36,29

37,7

39,1

40,3

40,4

38,4

37,8

39,5

38

38,4

38,5

38,5

38,6

3.3

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры

%

43,78

41,69

44,14

43,77

37,95

49,7

33,7

36,5

46,8

46,8

46,8

46,8

46,8

3.4

Количество выпуска изданий (во всех формах) по сохранению нематериального культурного наследия

ед.

-

1

1

1

4

4

3

3

1

1

1

1

1

3.5

Количество объектов, внесенных в каталог нематериального культурного наследия Камчатского края

ед.

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

3.6

Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в целях реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)

ед.

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры"

4.1

Доля выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, поступивших в образовательные организации высшего образования и трудоустроившихся по специальности

%

80

73

84

82

80

80

80

80

80

80

80

80

80

4.2

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей в Камчатском крае

%

2

2,9

4,8

9,2

9,9

7,5

8

8

8

8

8

8

8

4.3

Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся с 1 по 9 классы общеобразовательных школ в Камчатском крае

%

16

16,8

16,4

16,5

15,9

15,3

15,3

14,8

17

17

17

17

17

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"

5.1

Доля работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку, в общем количестве работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры

%

15

31

24,8

27,3

33,4

29

29,2

42,8

40,4

41,0

41,7

42,3

42,9

5.2

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек в Камчатском крае

%

41

44

70

72,3

77,2

77,4

80

82

81

82

83

84

85

5.3

Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев в Камчатском крае

%

41

58

85

92,3

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5.4

Количество негосударственных организаций, в том числе СОНКО, получивших финансовую поддержку в целях реализации творческих проектов в сфере культуры (нарастающим итогом)

ед.

-

-

-

-

-

-

1

1

3

4

5

6

7

5.5

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)

ед.

-

-

-

-

-

-

-

44

123

245

367

489

610

Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"

6.1

Доля краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве краевых государственных и муниципальных учреждений культуры

%

-

-

9,3

26,9

33,3

35,1

37,6

40,1

39,2

40,5

41,0

41,5

42,0

6.2

Доля зданий краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений

%

-

-

-

-

-

70,7

68,4

70,6

73,9

74,7

75,6

76,5

78,2

6.3

Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии

%

-

-

-

-

-

-

47,7

50

36,5

36

35,5

35

30

6.4

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов учреждений культуры (нарастающим итогом)

ед.

-

-

-

-

-

2

2

4

8

11

16

18

20

6.5

Количество образовательных организаций в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)

ед.

-

-

-

-

-

6

6

9

9

11

11

13

13

6.6

Количество учреждений культуры, получивших специализированный автотранспорт (передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) (нарастающим итогом)

ед.

-

-

-

-

-

0

0

3

3

3

3

3

3

6.7

Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)

ед.

-

-

-

-

-

-

-

0

2

1

2

2

3

6.8

Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом)

ед.

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

1

10. В таблице приложения 2 к Программе:

1) в графе 3 пункта 1.5 раздела "Подпрограмма 1 "Наследие" слова "Министерство образования" заменить словами "Агентство по делам молодежи";

2) пункт 4.3 раздела "Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры" признать утратившим силу.

11. Таблицу приложения 3 к Программе изложить в следующей редакции:

п

Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы (тыс. рублей)

ГРБС

ВСЕГО

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

13 369 352,90738

1 483 305,11572

953 546,57031

940 954,80821

1 287 340,67490

1 257 352,64790

1 27 3 221,61726

1 295 980,04900

1 491 159,44000

1 233 878,55900

1 059 692,70052

1 092 920,72455

за счет средств федерального бюджета, всего в том числе

523 670,29408

22 030,73000

15 815,61380

1 904,11300

35 781,70000

44 074,10000

71 328,80000

130 645,40000

33 150,90000

50 969,20000

60 977,83200

56 991,90528

816

441 706,75716

22 030,73000

15 815,61380

1 904,11300

35 519,23603

42 879,10000

71 026,60000

51 823,16433

32 825,30000

50 630,90000

60 626,00000

56 626,00000

812

78 508,83567

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

78 508,83567

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

856

3 454,70125

0,00000

0,00000

0,00000

262,46397

1 195,00000

302,20000

313,40000

325,60000

338,30000

351,83200

365,90528

за счет средств краевого бюджета, всего в том числе

12 094 215,79581

1 399 147,20219

873 148,87251

854 975,04721

1 174 054,94590

1 125 020,27533

1 138 691,38795

1 101 554,07793

1 396 805,34000

1 120 664,55900

936 470,06852

973 684,01927

816

9 878 150,10672

1 326 197,28200

796 366,87251

712461,70819

751 525,99783

877 527,40399

898 102,36304

850 803,07793

886 271,24000

891 089,22000

925 514,60452

962 290,33671

812

2 081 768,97611

72 949,92019

76 782,00000

96 560,33902

418 059,30060

233 858,36184

224 644,81546

239 873,00000

500 000,00000

219 041,23900

0,00000

0,00000

856

88 093,20098

0,00000

0,00000

0,00000

4 469,64747

13 634,50950

15 693,69745

10 878,00000

10 534,10000

10 534,10000

10 955,46400

11 393,68256

804

45 953,00000

0,00000

0,00000

45 953,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

859

250,51200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

250,51200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

20 090,00139

4 607,01700

1 365,00000

1 246,00100

1 132,21800

2 736,16501

4 904,62931

4 098,97107

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

731 376,81609

57 520,16653

63 217,08400

82 829,64700

76 371,81100

85 522,10756

58 296,80000

59 681,60000

61 203,20000

62 244,80000

62 244,80000

62 244,80000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Наследие"

Всего, в том числе:

2 745 793,25518

186 966,79814

188 149,26000

198 295,32800

233 417,51500

27 0 269,19000

284 004,50307

262 663,50700

275 228,14000

271 649,23000

277 126,63920

298 023,14477

за счет средств федерального бюджета

816

30 632,31300

0,00000

99,00000

251,31300

90,00000

98,00000

94,00000

5 000,00000

10 000,00000

5 000,00000

0,00000

10 000,00000

за счет средств краевого бюджета, всего в том числе

2 665 895,09404

18 2 5 07,72900

184 155,57000

193 693,57000

229 299,44800

265 173,61300

279 588,50307

253 203,50700

260 616,14000

261 935,23000

272 412,63920

283 309,14477

816

2 649 021,34959

18 2 5 07,72900

184 155,57000

193 693,57000

229 299,44800

260 681,77800

272 828,19362

251 703,50700

259 616,14000

260 935,23000

271 372,63920

282 227,54477

856

16 623,23245

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 491,83500

6 509,79745

1 500,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 040,00000

1 081,60000

859

250,51200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

250,51200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

54,48000

0,00000

0,00000

16,98000

37,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

49 211,36814

4 459,06914

3 894,69000

4 333,46500

3 990,56700

4 997,57700

4 322,00000

4 460,00000

4 612,00000

4 714,00000

4 714,00000

4 714,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края

Всего, в том числе:

32 423,23245

15 700,00000

100,00000

0,00000

0,00000

4 491,83500

6 509,79745

1 500,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 040,00000

1 081,60000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, всего в том числе

32 423,23245

15 700,00000

100,00000

0,00000

0,00000

4 491,83500

6 509,79745

1 500,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 040,00000

1 081,60000

816

15 800,00000

15 700,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

856

16 623,23245

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 491,83500

6 509,79745

1 500,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 040,00000

1 081,60000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Развитие библиотечного дела

Всего, в том числе:

816

1 766 570,33531

118 5 07,40758

128 737,75600

134 229,90200

161 044,19700

176 644,13100

185 777,42562

164 773,29000

168 593,16000

169 272,32000

175 998,01280

182 992,73331

за счет средств федерального бюджета

632,31300

0,00000

99,00000

251,31300

90,00000

98,00000

94,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 75 2 099,73073

117 092,76100

127 198,01600

132 385,04900

159 848,20300

175 056,76000

184 539,42562

163 643,29000

167 463,16000

168 142,32000

174 868,01280

181 862,73331

за счет средств местных бюджетов

54,48000

0,00000

0,00000

16,98000

37,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

13 783,81158

1 414,64658

1 440,74000

1 576,56000

1 068,49400

1 489,37100

1 144,00000

1 130,00000

1 130,00000

1 130,00000

1 130,00000

1 130,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Развитие музейного дела

Всего, в том числе:

816

916 549,17542

52 759,39056

59 311,50400

64 065,42600

72 373,31800

89 133,22400

91 466,76800

91 390,21700

95 634,98000

96 376,91000

100 088,62640

103 948,81146

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

881 121,61886

49 714,96800

56 857,55400

61 308,52100

69 451,24500

85 625,01800

88 288,76800

88 060,21700

92 152,98000

92 792,91000

96 504,62640

100 364,81146

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

35 427,55656

3 044,42256

2 453,95000

2 756,90500

2 922,07300

3 508,20600

3 178,00000

3 330,00000

3 482,00000

3 584,00000

3 584,00000

3 584,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.4.

А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")

Всего, в том числе:

816

30 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5 000,00000

10 000,00000

5 000,00000

0,00000

10 000,00000

за счет средств федерального бюджета

30 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5 000,00000

10 000,00000

5 000,00000

0,00000

10 000,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.

А2 Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")

Всего, в том числе:

859

250,51200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

250,51200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

250,51200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

250,51200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Подпрограмма 2 "Искусство"

Всего, в том числе:

816

3 290 842,95444

214 219,03893

236 624,37500

258 587,33000

270 946,45400

320 292,06816

327 1 07,80666

307 130,22995

326 988,99632

330 578,94948

343 494,67546

354 873,03048

за счет средств федерального бюджета

40 068,30000

0,00000

3 500,00000

0,00000

0,00000

3 134,30000

2 554,00000

5 160,00000

5 360,00000

5 360,00000

7 500,00000

7 500,00000

за счет средств краевого бюджета

2 644 931,28551

170 950,86800

181 129,12000

189 193,74000

205 619,78100

244 818,08816

27 5 919,00666

252 288,62995

27 0 8 07,79632

273 758,14948

284 533,87546

295 912,23048

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

605 843,36893

43 268,17093

51 995,25500

69 393,59000

65 326,67300

72 339,68000

48 634,80000

49 681,60000

50 821,20000

51 460,80000

51 460,80000

51 460,80000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Поддержка и развитие исполнительских искусств

Всего, в том числе:

816

3 244 018,43215

208 614,23593

235 124,37500

258 587,33000

270 646,45400

314 892,06816

322 427,56106

302 540,75626

322 188,99632

325 778,94948

335 919,67546

347 298,03048

за счет средств федерального бюджета

7 978,30000

0,00000

3 500,00000

0,00000

0,00000

1 329,30000

749,00000

800,00000

800,00000

800,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 630 196,76322

165 346,06500

179 629,12000

189 193,74000

205 319,78100

241 223,08816

27 3 043,76106

252 059,15626

27 0 5 67,79632

273 518,14948

284 458,87546

295 837,23048

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

605 843,36893

43 268,17093

51 995,25500

69 393,59000

65 326,67300

72 339,68000

48 634,80000

49 681,60000

50 821,20000

51 460,80000

51 460,80000

51 460,80000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Проведение мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий

Всего, в том числе:

816

31 674,52229

5 604,80300

1 500,00000

0,00000

300,00000

5 400,00000

4 680,24560

4 589,47369

4 800,00000

4 800,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

17 090,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 805,00000

1 805,00000

4 360,00000

4 560,00000

4 560,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

14 584,52229

5 604,80300

1 500,00000

0,00000

300,00000

3 595,00000

2 875,24560

229,47369

240,00000

240,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.

А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")

Всего, в том числе:

816

15 150,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7 575,00000

7 575,00000

за счет средств федерального бюджета

15 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7 500,00000

7 500,00000

за счет средств краевого бюджета

150,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

75,00000

75,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество"

Всего, в том числе:

816

1 130 001,89067

87 693,73004

80 076,68700

83 973,04000

88 409,98988

106 110,02200

110 240,73000

106 130,17322

113 171,39404

113 947,05167

117 840,13374

122 408,93909

за счет средств федерального бюджета

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 079 365,15663

78 430,12200

75 935,54800

78 113,45300

83 522,35188

100 260,26000

107 125,73000

102 890,17322

109751,39404

110327,05167

114 220,13374

118 788,93909

за счет средств местных бюджетов

484,40600

110,00000

0,00000

60,00000

97,15600

217,25000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

47 852,32804

6 853,60804

4 141,13900

5 799,58700

4 790,48200

5 632,51200

3 115,00000

3 240,00000

3 420,00000

3 620,00000

3 620,00000

3 620,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.

Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края

Всего, в том числе:

816

1 955,63500

550,00000

70,00000

0,00000

531,53000

415,00000

389,10500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 955,63500

550,00000

70,00000

0,00000

531,53000

415,00000

389,10500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.

Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни

Всего, в том числе:

816

1 126 046,25567

87 143,73004

80 006,68700

83 973,04000

87 878,45988

105 695,02200

109 351,62500

105 630,17322

112671,39404

113447,05167

117 840,13374

122 408,93909

за счет средств федерального бюджета

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 07 5 409,52163

77 880,12200

75 865,54800

78 113,45300

82 990,82188

99 845,26000

106 236,62500

102 390,17322

109 251,39404

109 827,05167

114 220,13374

118 788,93909

за счет средств местных бюджетов

484,40600

110,00000

0,00000

60,00000

97,15600

217,25000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

47 852,32804

6 853,60804

4 141,13900

5 799,58700

4 790,48200

5 632,51200

3 115,00000

3 240,00000

3 420,00000

3 620,00000

3 620,00000

3 620,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.

А2 Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")

Всего, в том числе:

816

2 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

500,00000

500,00000

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

500,00000

500,00000

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.

Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры"

Всего, в том числе:

816

1 845 853,15189

139 556,34700

151 559,29800

152 198,15300

149 349,32347

166 282,25656

170456,79615

171 107,18200

180 646,57500

182 079,69500

187 588,00280

195 029,52291

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 826 132,08433

137 282,99000

148 994,89800

149 470,19100

147 973,21147

164 778,02000

168 931,79615

169 557,18200

179 096,57500

180 529,69500

186 038,00280

193 479,52291

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

19 721,06756

2 273,35700

2 564,40000

2 727,96200

1 376,11200

1 504,23656

1 525,00000

1 550,00000

1 550,00000

1 550,00000

1 550,00000

1 550,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Развитие системы образования в сфере культуры и искусства

Всего, в том числе:

816

1 811 999,01127

132 832,14700

145 213,54800

148 361,25300

145 400,50200

163 022,65656

167 366,92700

168 057,18200

178 694,57500

180 432,69500

187 588,00280

195 029,52291

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 792 277,94371

130 558,79000

142 649,14800

145 633,29100

144 024,39000

161 518,42000

165 841,92700

166 5 07,18200

177 144,57500

178 882,69500

186 038,00280

193 479,52291

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

19 721,06756

2 273,35700

2 564,40000

2 727,96200

1 376,11200

1 504,23656

1 525,00000

1 550,00000

1 550,00000

1 550,00000

1 550,00000

1 550,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.

Проведение мероприятий по выявлению художественно одаренных детей и молодежи и созданию условий для их творческого развития

Всего, в том числе:

816

33 854,14062

6 724,20000

6 345,75000

3 836,90000

3 948,82147

3 259,60000

3 089,86915

3 050,00000

1 952,00000

1 647,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

33 854,14062

6 724,20000

6 345,75000

3 836,90000

3 948,82147

3 259,60000

3 089,86915

3 050,00000

1 952,00000

1 647,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"

Всего, в том числе:

2 478 781,72356

854 869,20161

297 136,95031

247 900,95721

545 217,39255

74 874,29923

75 925,41025

73 701,74848

75 212,41317

73 993,18002

78 458,90722

81 491,26351

за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе

75 030,38108

19 730,73000

12 216,61380

1 652,80000

35 691,70000

1 697,00000

1 844,10000

815,80000

325,60000

338,30000

351,83200

365,90528

816

71 575,67983

19 730,73000

12216,61380

1 652,80000

35 429,23603

502,00000

1 541,90000

502,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

856

3 454,70125

0,00000

0,00000

0,00000

262,46397

1 195,00000

302,20000

313,40000

325,60000

338,30000

351,83200

365,90528

за счет средств краевого бюджета, всего в том числе

2 3 86 974,05906

829 975,49319

282 933,73651

244 504,09321

507 640,15355

72 129,19723

73 381,31025

72 135,94848

74 086,81317

72 754,88002

77 207,07522

80 225,35823

816

1 605 199,53072

757 025,57300

206 151,73651

101 990,75419

85 111,20548

62 986,52273

64 197,41025

62 757,94848

64 552,71317

63 220,78002

67 291,61122

69 913,27567

812

664 351,55981

72 949,92019

76 782,00000

96 560,33902

418 059,30060

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

856

71 469,96853

0,00000

0,00000

0,00000

4 469,64747

9 142,67450

9 183,90000

9 378,00000

9 534,10000

9 534,10000

9 915,46400

10 312,08256

804

45 953,00000

0,00000

0,00000

45 953,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

8 028,60000

4 497,01700

1 365,00000

1 169,02100

997,56200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

8 748,68342

665,96142

621,60000

575,04300

887,97700

1 048,10200

700,00000

750,00000

800,00000

900,00000

900,00000

900,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1

Развитие системы управления в сфере культуры

Всего, в том числе:

473 018,21787

40 706,98515

32 034,78400

35 275,30000

40 988,54747

46 293,74100

45 751,90000

44 075,09193

45 577,50000

45 590,20000

47 413,80800

49 310,36032

за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе

8 580,23728

1 060,00000

981,20000

1 116,80000

1 192,00000

1 195,00000

1 340,20000

313,40000

325,60000

338,30000

351,83200

365,90528

816

5 125,53603

1 060,00000

981,20000

1 116,80000

929,53603

0,00000

1 038,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

856

3 454,70125

0,00000

0,00000

0,00000

262,46397

1 195,00000

302,20000

313,40000

325,60000

338,30000

351,83200

365,90528

за счет средств краевого бюджета, всего, в том числе

460 662,19444

35 871,19900

31 053,58400

34 158,50000

39 796,54747

45 098,74100

44 411,70000

43 761,69193

45 251,90000

45 251,90000

47 061,97600

48 944,45504

816

389 192,22591

35 871,19900

31 053,58400

34 158,50000

35 326,90000

35 956,06650

35 227,80000

34 383,69193

35 717,80000

35 717,80000

37 146,51200

38 632,37248

856

71 469,96853

0,00000

0,00000

0,00000

4 469,64747

9 142,67450

9 183,90000

9 378,00000

9 534,10000

9 534,10000

9 915,46400

10 312,08256

за счет средств местных бюджетов

3 775,78615

3 775,78615

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.

Развитие инфраструктуры в сфере культуры

Всего, в том числе:

1 007 329,06681

92214,15104

247 021,20251

191 208,47721

476 885,23605

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

63 656,65000

18 543,00000

11 084,45000

0,00000

34 029,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, всего в том числе

1 639 200,27496

772 730,59219

234 571,75251

190 039,45621

441 858,47405

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

928 895,71515

699 7 80,67200

157 789,75251

47 526,11719

23 799,17345

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

804

45 953,00000

0,00000

0,00000

45 953,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

664 351,55981

72 949,92019

76 782,00000

96 560,33902

418 059,30060

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

4 252,81385

721,23085

1 365,00000

1 169,02100

997,56200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3.

Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края

Всего, в том числе:

816

222 997,18510

14 873,66342

15 816,00000

17 902,44000

19 120,67650

18 251,97039

21 145,59461

22 275,16000

22 661,84500

22 763,73500

23 638,28440

24 547,81578

за счет средств федерального бюджета

2 000,00000

0,00000

0,00000

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

212 248,50168

14 207,70200

15 194,40000

16 927,39700

17 832,69950

16 803,86839

20 045,59461

21 125,16000

21 861,84500

21 863,73500

22 738,28440

23 647,81578

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

8 748,68342

665,96142

621,60000

575,04300

887,97700

1 048,10200

700,00000

750,00000

800,00000

900,00000

900,00000

900,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.4.

Развитие цифрового контента в сфере культуры

Всего, в том числе:

816

19 430,88901

7 293,73000

150,96380

2 136,00000

1 591,77900

1 617,49984

1 852,62687

1 790,63152

1 137,66817

595,84502

619,67882

644,46597

за счет средств федерального бюджета

793,49380

127,73000

150,96380

136,00000

70,50000

102,00000

103,90000

102,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

18 637,39521

7 166,00000

0,00000

2 000,00000

1 521,27900

1 515,49984

1 748,72687

1 688,23152

1 137,66817

595,84502

619,67882

644,46597

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.5.

Обеспечение проведения независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры

Всего, в том числе:

816

540,90000

0,00000

90,00000

98,50000

67,50000

100,00000

84,90000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

540,90000

0,00000

90,00000

98,50000

67,50000

100,00000

84,90000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.6.

Обеспечение проведения специальной оценки условий и нормирования труда

Всего, в том числе:

816

1 083,74000

0,00000

0,00000

103,24000

133,00000

847,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 083,74000

0,00000

0,00000

103,24000

133,00000

847,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.7.

Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных праздничным, памятным и юбилейным датам, значимым для России и Камчатского края, а также иных имиджевых и торжественных мероприятий

Всего, в том числе:

816

45 961,23974

0,00000

2 024,00000

1 177,00000

6 430,65353

6 718,58800

5 706,44077

4 000,00000

4 785,40000

4 843,40000

5 037,13600

5 238,62144

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

45 961,23974

0,00000

2 024,00000

1 177,00000

6 430,65353

6 718,58800

5 706,44077

4 000,00000

4 785,40000

4 843,40000

5 037,13600

5 238,62144

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.8.

Предоставление субсидий негосударственным организациям, в том числе СОНКО, в Камчатском крае для реализации творческих проектов в сфере культуры

Всего, в том числе:

816

7 205,86503

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 045,00000

1 150,00000

1 210,86503

800,00000

0,00000

1 500,00000

1 500,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

7 205,86503

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 045,00000

1 150,00000

1 210,86503

800,00000

0,00000

1 500,00000

1 500,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.9.

А2 Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")

Всего, в том числе:

816

1 433,94800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

233,94800

250,00000

250,00000

200,00000

250,00000

250,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 433,94800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

233,94800

250,00000

250,00000

200,00000

250,00000

250,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.

Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"

Всего, в том числе:

1 878 079,93163

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

319 524,81195

305 486,37113

375 247,20835

519911,92147

261 630,45283

55 184,34211

41 094,82379

за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе

375 639,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

39 144,80000

66 836,70000

119 669,60000

17 465,30000

40 270,90000

53 126,00000

39 126,00000

816

297 130,46433

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

39 144,80000

66 836,70000

41 160,76433

17 465,30000

40 270,90000

53 126,00000

39 126,00000

812

78 508,83567

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

78 508,83567

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, всего в том числе

1 490918,11624

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

277 8 61,09694

233 745,04182

251 478,63728

502 446,62147

221 359,55283

2 058,34211

1 968,82379

816

73 500,69994

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

44 002,73510

9 100,22636

11 605,63728

2 446,62147

2 318,31383

2 058,34211

1 968,82379

812

1 417 417,41630

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

233 858,36184

224 644,81546

239 873,00000

500 000,00000

219 041,23900

0,00000

0,00000

804

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

11 522,51539

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 518,91501

4 904,62931

4 098,97107

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.

Инвестиционные мероприятия в сфере культуры

Всего, в том числе:

1 496 312,51279

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

234 031,58830

224 857,84982

318 381,83567

500 000,00000

219 041,23900

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета, всего в том числе

78 508,83567

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

78 508,83567

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

78 508,83567

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

78 508,83567

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, всего в том числе

1 417 417,41630

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

233 858,36184

224 644,81546

239 873,00000

500 000,00000

219 041,23900

0,00000

0,00000

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

804

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

1 417 417,41630

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

233 858,36184

224 644,81546

239 873,00000

500 000,00000

219 041,23900

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

386,26082

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

173,22646

213,03436

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.

Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ

Всего, в том числе:

816

75 770,92894

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

32 243,88965

10 312,25028

15 416,28375

6 487,30263

11 311,20263

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

32 023,56433

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 809,80000

3 809,80000

8 923,36433

5 448,60000

10 032,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

40 774,27961

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

26 852,88210

5 693,48128

5 910,01097

1 038,70263

1 279,20263

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

2 973,08500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 581,20755

808,96900

582,90845

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.3.

Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждении культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры

Всего, в том числе:

816

96 419,47683

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

53 249,33400

37 715,98010

4 966,43893

231,57895

231,57895

12,04211

12,52379

за счет средств федерального бюджета

70 634,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

35 335,00000

34 439,70000

420,00000

220,00000

220,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

24 236,36216

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

17 149,85300

2 886,18010

4 152,60526

11,57895

11,57895

12,04211

12,52379

за счет средств местных бюджетов

1 548,41467

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

764,48100

390,10000

393,83367

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.4.

А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")

Всего, в том числе:

816

199 577,01307

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

32 600,29093

33 982,65000

10 693,03989

31 046,43225

50 172,30000

41 082,30000

за счет средств федерального бюджета

184 472,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

28 587,20000

29 317,40000

9 296,70000

30 018,90000

48 126,00000

39 126,00000

за счет средств краевого бюджета

8 490,05817

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

520,56498

1 543,02105

1 396,33989

1 027,53225

2 046,30000

1 956,30000

за счет средств местных бюджетов

6 614,75490

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 492,52595

3 122,22895

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.5.

АЗ Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование

информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")

Всего, в том числе:

816

10 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 500,00000

2 500,00000

0,00000

5 000,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

10 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 500,00000

2 500,00000

0,00000

5 000,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

12. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 4
к Программе

Порядок
предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию основного мероприятия 3.2 "Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни" подпрограммы 3 "Традиционная культура и народное творчество"

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденными постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 №566-П (далее - Правила), и регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования основного мероприятия 3.2 "Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни" подпрограммы 3 "Традиционная культура и народное творчество" (далее в настоящем Порядке - мероприятия) в части:

1) оплаты проезда участников творческих коллективов к месту проведения творческих мероприятий и обратно - к постоянному месту жительства (включая оплату услуг по оформлению перевозочных (проездных) документов (билетов), предоставлению в поездах постельных принадлежностей), а также проезда из одного населенного пункта в другой, если творческие мероприятия проводятся в нескольких населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, но не свыше стоимости проезда:

а) воздушным транспортом в салоне экономического класса по тарифам экономического класса обслуживания;

б) водным транспортом по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;

в) железнодорожным транспортом по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместными купе категории "К" или в вагоне категории "С" с местами для сидения;

г) автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси);

2) оплаты расходов по бронированию и найму участниками творческих коллективов жилых помещений в месте проведения творческих мероприятий, не более стоимости однокомнатного (одноместного) стандартного номера;

3) оплаты взносов за участие в творческом мероприятии.

2. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае (далее в настоящем Порядке - муниципальные образования) для предоставления субсидий является наличие в сельском поселении муниципального учреждения культуры, в котором созданы, профессиональный творческий коллектив и (или) самодеятельный творческий коллектив, имеющий звание "Народный самодеятельный коллектив".

3. Условиями предоставления субсидий являются:

1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии;

2) заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету между Министерством культуры Камчатского края (далее - Министерство), до которого как получателя средств краевого бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии, и органом местного самоуправления муниципального образования (далее - соглашение о предоставлении субсидии), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.

4. Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии заключаются в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Камчатского края.

Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету за счет средств, поступивших в краевой бюджет в случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Камчатского края по предоставлению субсидии местному бюджету в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, заключается с учетом требований, установленных правилами, предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Перечень, формы, сроки представления документов органами местного самоуправления муниципальных образований для получения субсидий, а также сроки рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии утверждаются приказом Министерства.

6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются несоответствие муниципального образования критерию отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, установленному частью 2 настоящего Порядка, и условиям предоставления субсидий, установленным частью 3 настоящего Порядка.

7. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, за счет средств краевого бюджета составляет 75% общего объема расходного обязательства муниципального образования.

Увеличение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет средств краевого бюджета.

8. Размер субсидий, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятия, определяется по формуле:

, где:

Cj - размер субсидии, предоставляемой бюджету j-го муниципального образования на реализацию мероприятия в текущем финансовом году;

Сo - общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятия, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в текущем финансовом году;

Kj - потребность j-го муниципального образования на реализацию мероприятия в текущем финансовом году, определяемая на основании документов, представленных в Министерство органом местного самоуправления муниципального образования;

№- количество муниципальных образований, представивших в Министерство документы, и соответствующих критерию отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, установленному частью 2 настоящего Порядка, и условиям предоставления субсидий, установленным частью 3 настоящего Порядка.

9. Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

10. Результатами использования субсидии являются:

1) обеспечение вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;

2) усиление государственной поддержки творческих коллективов.

11. Значения результатов использования субсидии устанавливаются соглашением о предоставлении субсидии.

12. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством на основании сравнения значений результатов использования субсидии, установленных в соглашении о предоставлении субсидии, и фактически достигнутых по итогам отчетного года значений результатов использования субсидии.

13. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

14. При невыполнении условий соглашения о предоставлении субсидии к муниципальному образованию применяются меры финансовой ответственности по основаниям и в порядке, установленным Правилами.

15. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка, условий предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением условий соглашений о предоставлении субсидий осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.".

13. Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 5
к Программе

Порядок
предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденными постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 №566-П (далее - Правила), Положением о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 24.10.2012 №489-П (далее - Положение о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края) и регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования следующих основных мероприятий подпрограммы 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" (далее также в настоящем Порядке - мероприятия):

1) основного мероприятия 6.1 "Инвестиционные мероприятия в сфере культуры";

2) основного мероприятия 6.2 "Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ" в части проведения капитального и текущего ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ и экспертизы выполненных работ);

3) основного мероприятия 6.3 "Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры", в том числе:

а) мероприятия по приобретению компьютерного, мультимедийного (светового, звукового, видеопроекционного, лазерного) и иного специализированного оборудования;

б) мероприятия по приобретению (изготовлению) музыкальных инструментов (за исключением относящихся к национальным инструментам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае), специализированной мебели и сценических костюмов (за исключением относящихся к национальным костюмам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае);

4) основного мероприятия 6.4 "А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")", в том числе:

а) мероприятия по обеспечению муниципальных учреждений дополнительного образования (детских школ искусств по всем видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами путем приобретения:

музыкальных инструментов преимущественно отечественного производства или сборки из комплектующих иностранного производства, произведенной на территории Российской Федерации, включая их доставку и погрузочно-разгрузочные работы;

оборудования преимущественно отечественного производства или сборки из комплектующих иностранного производства, произведенной на территории Российской Федерации, включая доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, демонтаж (для учебных аудиторий, библиотек, залов), и выставочное оборудование, в том числе мультимедийное оборудование с соответствующим программным обеспечением;

материалов (учебники, учебные пособия, в том числе электронные издания, наглядные пособия и материалы, натюрмортный фонд, художественные альбомы, нотные издания, в том числе нотный педагогический репертуар для детских школ искусств и училищ, клавиры, партитуры и хрестоматии);

б) мероприятия по обеспечению муниципальных учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения;

в) мероприятия по созданию и модернизации муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий.

2. Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае (далее в настоящем Порядке - муниципальные образования) для предоставления субсидий являются:

1) на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1 части 1 настоящего Порядка, - наличие в муниципальных образованиях реализуемых (планируемых к реализации) инвестиционных проектов в сфере культуры;

2) на реализацию мероприятий, указанных в пунктах 2 и 3 части 1 настоящего Порядка, - наличие потребности муниципальных образований в проведении соответствующих мероприятий в отношении муниципальных учреждений культуры и (или) муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры;

3) на реализацию мероприятия, указанного в подпункте "а" пункта 4 части 1 настоящего Порядка, - реализация учебных предметов, соответствующих федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и срокам обучения по этим программам, а также наличие потребности в обеспечении музыкальными инструментами, оборудованием и материалами;

4) на реализацию мероприятия, указанного в подпункте "б" пункта 4 части 1 настоящего Порядка, - наличие потребности в достижении уровня обеспеченности муниципальных учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения, в соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети организаций культуры Камчатского края, утвержденными приказом Министерства культуры Камчатского края (далее - Министерство), и обеспеченности населения услугами муниципальных учреждений культуры, а также обязательство муниципальных образований обеспечить за счет средств местного бюджета последующее содержание специализированного автотранспорта;

5) на реализацию мероприятия, указанного в подпункте "в" пункта 4 части 1 настоящего Порядка, - наличие утвержденной в установленном порядке проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (в случае, если проведение экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным).

3. Условиями предоставления субсидий являются:

1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии;

2) заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету между Министерством, до которого как получателя средств краевого бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии, и органом местного самоуправления муниципального образования (далее - соглашение о предоставлении субсидии), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.

4. Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии заключаются в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Камчатского края.

Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету за счет средств, поступивших в краевой бюджет в случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Камчатского края по предоставлению субсидии местному бюджету в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, заключается с учетом требований, установленных правилами, предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 1 и подпунктом "в" (за исключением капитального ремонта зданий) пункта 4 части 1 настоящего Порядка, заключается при включении соответствующих объектов недвижимого имущества муниципальной собственности в инвестиционную программу Камчатского края в соответствии с Положением о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края.

6. Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 2, 3, подпунктами "а", "б" и "в" (в части капитального ремонта зданий) пункта 4 части 1 настоящего Порядка, заключается в соответствии с положениями части 7 настоящего Порядка.

7. Перечень, формы, сроки представления документов органами местного самоуправления муниципальных образований для получения субсидий, а также сроки рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии утверждаются приказом Министерства.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются несоответствие муниципального образования критериям отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, установленным частью 2 настоящего Порядка, и условиям предоставления субсидий, установленным частью 3 настоящего Порядка.

8. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств краевого бюджета составляет:

а) на реализацию мероприятий, указанных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 настоящего Порядка, - 99% общего объема расходного обязательства муниципального образования;

б) на реализацию мероприятия, указанного в пункте 3 части 1 настоящего Порядка, - 75% общего объема расходного обязательства муниципального образования.

Увеличение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет средств краевого бюджета.

9. Размер субсидий, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 и подпункте "в" (за исключением капитального ремонта зданий) пункта 4 части 1 настоящего Порядка, определяется в соответствии с Положением о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края.

10. Размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, указанных в пунктах 2, 3 и подпунктов "а", "б" и "в" (в части капитального ремонта зданий) пункта 4 части 1 настоящего Порядка, определяется по формуле:

, где:

Cj - размер субсидии, предоставляемой бюджету j-го муниципального образования на реализацию мероприятия в текущем финансовом году;

Сo - общий объем средств, предусмотренный на реализацию i-того мероприятия, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в текущем финансовом году;

Kj - потребность j-го муниципального образования на реализацию i-того мероприятия в текущем финансовом году, определяемая на основании документов, представленных в Министерство органом местного самоуправления муниципального образования;

№- количество муниципальных образований, представивших в Министерство документы, и соответствующих критериям отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, установленным частью 2 настоящего Порядка, и условиям предоставления субсидий, установленным частью 3 настоящего Порядка.

11. Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

12. Результатами использования субсидии являются:

1) по мероприятию, указанному в пункте 1 части 1 настоящего Порядка:

а) формирование благоприятной культурной среды;

б) развитие инфраструктуры и модернизация объектов культуры;

2) по мероприятию, указанному в пункте 2 части 1 настоящего Порядка, - восстановление, модернизация и обновление инфраструктуры учреждений культуры;

3) по мероприятию, указанному в пункте 3 части 1 настоящего Порядка, - модернизация материально-технической базы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры;

4) по мероприятию, указанному в пункте 4 части 1 настоящего Порядка:

а) повышение уровня оснащенности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры современной материально-технической базой;

б) восстановление, модернизация и обновление инфраструктуры учреждений культуры.

13. Значения результатов использования субсидии устанавливаются соглашением о предоставлении субсидии.

14. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством на основании сравнения значений результатов использования субсидии, установленных в соглашении о предоставлении субсидии, и фактически достигнутых по итогам отчетного года значений результатов использования субсидии.

15. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

16. При невыполнении условий соглашения о предоставлении субсидии к муниципальному образованию применяются меры финансовой ответственности по основаниям и в порядке, установленными Правилами.

17. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка, условий предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением условий соглашений о предоставлении субсидий осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.".

14. Дополнить приложением 6 следующего содержания:

"Приложение 6
к Программе

Порядок
распределения и предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы 5 "Обеспечение реализации программы"

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует вопросы распределения и предоставления из краевого бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае (далее в настоящем Порядке - муниципальные образования) на софинансирование следующих основных мероприятий подпрограммы 5 "Обеспечение реализации Программы" (далее также в настоящем Порядке - мероприятия):

1) основного мероприятия 5.3 "Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края";

2) основного мероприятия 5.4 "Развитие цифрового контента в сфере культуры".

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных образований в размерах, устанавливаемых законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства культуры Камчатского края (далее - Министерство) на цели, указанные в части 1 настоящего Порядка.

3. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1 части 1 настоящего Порядка, распределяются в соответствии с Правилами проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками и механизмом выплаты денежных поощрений победителям, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 02.04.2013 №306, и предоставляются бюджетам муниципальных образований в целях финансирования расходных обязательств на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам.

4. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятия, указанного в пункте 2 части 1 настоящего Порядка, распределяются и предоставляются бюджетам муниципальных образований в целях подключения муниципальных библиотек в Камчатском крае к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развития библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия, указанного в пункте 2 части 1 настоящего Порядка, является наличие в муниципальном образовании муниципальной библиотеки, не имеющей доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1 части 1 настоящего Порядка, являются:

1) наличие приказа Министерства о присуждении денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений в Камчатском крае, и их работникам;

2) заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из краевого бюджета бюджету муниципального образования между Министерством и органом местного самоуправления муниципального образования (далее - соглашение), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.

7. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия, указанного в пункте 2 части 1 настоящего Порядка, являются:

1) наличие приказа Министерства об отборе муниципальной библиотеки для подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

2) заключение соглашения.

8. Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению заключаются в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Камчатского края.

9. Иные межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам муниципальных образований в соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

на лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю для кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований.

10. Средства иных межбюджетных трансфертов не могут быть использованы органами местного самоуправления муниципальных образований на цели, не предусмотренные соглашением.

11. Отчеты о расходовании средств иных межбюджетных трансфертов представляются органами местного самоуправления муниципальных образований Министерству по форме и в сроки, установленные соглашением.

12. Иные межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году либо использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в краевой бюджет в порядке, предусмотренном соглашением.

13. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка, условий предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, а также за соблюдением условий соглашений осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.".

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 26.08.2020
Рубрики правового классификатора: 070.070.020 Компенсационные и иные социальные выплаты

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать