Основная информация

Дата опубликования: 12 сентября 2012г.
Номер документа: RU68000201200882
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Тамбовская область
Принявший орган: Администрация Тамбовской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2012

г. Тамбов

№ 1098

О внесении изменений в отдельные постановления администрации области

Утратило силу:

Постановление администрации Тамбовской области от 21.03.2014 № 312 (ru68000201400229)

В соответствии с Законом области от 09.12.2011 № 95-З «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» и в целях приведения нормативных правовых актов администрации области в соответствие с действующим законодательством администрация области постановляет:

1. Внести в Целевую программу Тамбовской области «Формирование здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории Тамбовской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака, на 2012 - 2014 годы» (далее - Целевая программа), утвержденную Постановлением администрации области от 30.01.2012 № 82, следующие изменения:

1.1. в паспорте Целевой программы:

позицию «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 4462,1 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: за счет средств областного бюджета - 2895,0 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета 1567,1 тыс. рублей.»;

1.2. раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов.

Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 4462,1 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 2895,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 1567,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

за счет средств областного бюджета:

в 2012 году - 600,0 тыс. рублей;

в 2013 году - 1140,0 тыс. рублей;

в 2014 году - 1155,0 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета:

в 2012 году - 1567,1 тыс. рублей.

Источник финансирования

Объем финансирования, всего

В том числе

2012 год

2013 год

2014 год

Управление здравоохранения области

Областной бюджет

2850,0

600,0

1125,0

1125,0

Федеральный бюджет

1567,1

1567,1

0,0

0,0

Управление образования и науки области

Областной бюджет

45,0

0,0

15,0

30,0

Объемы и источники финансирования по мероприятиям Программы приведены в приложении № 1.»;

1.3. приложение № 1 «Система мероприятий Целевой программы Тамбовской области «Формирование здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории Тамбовской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака, на 2012 - 2014 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести в Целевую программу Тамбовской области «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2012 - 2014 годы (далее - Программа), утвержденную Постановлением администрации области от 22.02.2012 № 191, следующие изменения:

2.1. в паспорте Программы:

позицию «Заказчики Программы» дополнить словами: «Управление инвестиций области»;

позицию «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Целевой программы составляет 1193285,28 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 627351,78 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 565933,5 тыс. рублей (в том числе за счет средств областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП) - 114133,5 тыс. рублей). По подпрограммам:

«Вакцинопрофилактика» на 2012 - 2014 годы:

общий объем финансирования составляет 277500,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 250000,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 27500,0 тыс. рублей; «Артериальная гипертония» на 2012 - 2014 годы:

общий объем финансирования составляет 6223,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 2623,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 3600,0 тыс. рублей;

«Анти-ВИЧ/СПИД» на 2012 - 2014 годы:

общий объем финансирования составляет 66262,1 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 39011,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 27250,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 7360,8 тыс. рублей);

«Вирусные гепатиты» на 2012 - 2014 годы:

общий объем финансирования составляет 34451,2 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 14671,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 19780,0 тыс. рублей;

«Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций, передающихся половым путем» на 2012 - 2014 годы:

общий объем финансирования составляет 7550,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 7550.0 тыс. рублей;

«Развитие онкологической помощи в Тамбовской области» на 2012 - 2014 годы:

общий объем финансирования составляет 429763,280 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 279305,780 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 150457,5 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 45787,5 тыс. рублей);

«Развитие психиатрической службы в Тамбовской области» на 2012 - 2014 годы:

общий объем финансирования составляет 33797,1 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 3422.1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 30375,0 тыс. рублей;

«Сахарный диабет» на 2012 - 2014 годы:

общий объем финансирования составляет 186647,5 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 20297,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 166350,0 тыс. рублей;

«Защита населения Тамбовской области от туберкулеза» на 2012 - 2014 годы:

общий объем финансирования составляет 151090,3 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 18020,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 133070,2 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 60985,2 тыс. рублей);

2.2. раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов.

Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 1193285,28 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета - 627351,780 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 565933,5 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 114133,5 тыс. рублей), в том числе по годам:

за счет средств федерального бюджета:

в 2012 году - 413351,780 тыс. рублей;

в 2013 году - 107000,0 тыс. рублей;

в 2014 году - 107000,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета:

в 2012 году - 197017,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 47987,8 тыс. рублей);

в 2013 году - 147100,0 тыс. рублей в 2014 году - 221815,7 тыс. рублей;

в 2014 году - 221815,7 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 66145,7 тыс. рублей).»;

2.3. в подпрограмме «Вакцинопрофилактика» на 2012 - 2014 годы (приложение № 1 к Программе):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 277500,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета - 250000,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 27500,0 тыс. рублей»;

раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов.

Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 277500,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 250000,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 27500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

за счет средств федерального бюджета:

в 2012 году - 80000,0 тыс. рублей;

в 2013 году - 85000,0 тыс. рублей;

в 2014 году - 85000,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета:

в 2012 году - 10130,0 тыс. рублей;

в 2013 году - 8470,0 тыс. рублей;

в 2014 году - 8900,0 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.»;

приложение № 1 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Вакцинопрофилактика» на 2012 - 2014 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

2.4. в подпрограмме «Артериальная гипертония» на 2012 - 2014 годы (приложение № 2 к Программе):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 6223,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета - 2623,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 3600,0 тыс. рублей»;

раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и областного бюджета.

Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 6223,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 2623,8 тыс. рублей, средств областного бюджета - 3600,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

за счет средств федерального бюджета:

в 2012 году - 2623,8 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета:

в 2012 году - 1200,0 тыс. рублей;

в 2013 году - 1200,0 тыс. рублей;

в 2014 году - 1200,0 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в приложении № 1.»;

приложение № 1 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Артериальная гипертония» на 2012 - 2014 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

2.5. в подпрограмме «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2012 - 2014 годы (приложение № 3 к Программе):

в паспорте Подпрограммы:

после позиции «Наименование Подпрограммы» дополнить позицией следующего содержания:

Заказчик - координатор Подпрограммы

Управление здравоохранения области

позицию «Заказчик Подпрограммы» дополнить словами «Управление инвестиций области»;

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 66262,1 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета - 39011,3 тыс. рублей, за счет средств

областного бюджета - 27250,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 7360,8 тыс. рублей)»;

раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и областного бюджета.

Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 66262,1 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 39011,3 тыс. рублей, средств областного бюджета - 27250,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 7360,8 тыс. рублей), в том числе по годам:

за счет средств федерального бюджета:

в 2012 году - 17011,3 тыс. рублей;

в 2013 году - 11000,0 тыс. рублей;

в 2014 году - 11000,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета:

в 2012 году - 13210,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 7360,8 тыс. рублей);

в 2013 году - 7680,0 тыс. рублей; в 2014 году - 6360,0 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в приложении № 1.»;

приложение № 1 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2012 - 2014 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

2.6. в подпрограмме «Вирусные гепатиты» на 2012 - 2014 годы (приложение № 4 к Программе):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 34451,2 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 14671,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 19780,0 тыс. рублей»;

раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 34451,2 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 14671,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 19780,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

за счет средств федерального бюджета:

в 2012 году - 6671,2 тыс. рублей;

в 2013 году - 4000,0 тыс. рублей;

в 2014 году - 4000,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета:

в 2012 году - 5660,0 тыс. рублей;

в 2013 году - 7260,0 тыс. рублей;

в 2014 году - 6860,0 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в приложении № 1 к Подпрограмме.»;

Приложение № 1 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Вирусные гепатиты» на 2012 - 2014 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

2.7. в подпрограмме «Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций, передающихся половым путем» на 2012 - 2014 годы (приложение № 5 к Программе):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 7550,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета 7550,0 тыс. рублей»;

раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 7550,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств областного бюджета 7550,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2012 году - 3150,0 тыс. рублей;

в 2013 году - 2400,0 тыс. рублей;

в 2014 году - 2000,0 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в приложении № 1 к Подпрограмме.»;

приложение № 1 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций, передаваемых половым путем» на 2012 - 2014 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

2.8. в подпрограмме «Развитие онкологической помощи в Тамбовской области» на 2012 - 2014 годы (приложение № 6 к Программе):

в паспорте Подпрограммы:

после позиции «Наименование Подпрограммы» дополнить позицией следующего содержания:

Заказчик - координатор Подпрограммы

Управление здравоохранения области

позицию «Заказчик Подпрограммы» дополнить словами «Управление инвестиций области»;

позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 429763,280 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 279305,780 тыс. рублей, за счет, средств областного бюджета 150457,5 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 45787,5 тыс. рублей)»;

раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и областного бюджета.

Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 429763,280 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 279305,780 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 150457,5 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 45787,5 тыс. рублей), в том числе по годам:

за счет средств федерального бюджета:

в 2012 году - 279305,780 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета:

в 2012 году - 69320,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 35000.0 тыс. рублей);

в 2013 году - 32550,0 тыс. рублей;

в 2014 году - 48587,5 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 10787,5 тыс. рублей).

Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в приложении № 1 к Подпрограмме.»;

приложение № 1 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Развитие онкологической помощи в Тамбовской области» на 2012 - 2014 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

2.9. в подпрограмме «Развитие психиатрической службы в Тамбовской области на 2012 - 2014 годы» (приложение № 7 к Программе):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 33797.1 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 3422,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 30375,0 тыс. рублей»;

раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 33797,1 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 3422,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 30375,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

за счет средств федерального бюджета:

в 2012 году - 3422,1 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета:

в 2012 году - 9425,0 тыс. рублей;

в 2013 году - 10160,0 тыс. рублей;

в 2014 году - 10790,0 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в приложении № 1 к Подпрограмме.»;

приложение № 1 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Развитие психиатрической службы в Тамбовской области» на 2012 - 2014 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;

2.10. в подпрограмме «Сахарный диабет» на 2012 - 2014 годы (приложение № 8 к Программе):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 186647,5 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 20297,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 166350,0 тыс. рублей.»;

раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и областного бюджета.

Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 186647,5 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 20297,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 166350,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

за счет средств федерального бюджета:

в 2012 году - 10297,5 тыс. рублей;

в 2013 году - 5000,0 тыс. рублей;

в 2014 году - 5000,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета:

в 2012 году - 51250,0 тыс. рублей;

в 2013 году - 55050,0 тыс. рублей;

в 2014 году - 60050,0 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в приложении № 1 к Подпрограмме.»;

приложение № 1 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Сахарный диабет» на 2012 - 2014 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;

2.11. в подпрограмме «Защита населения Тамбовской области от туберкулеза» на 2012 - 2014 годы (приложение № 9 к Программе): в паспорте Подпрограммы:

позицию «Заказчики Подпрограммы» дополнить словами «Управление инвестиций области»;

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 151090,3 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе. за счет средств федерального бюджета 18020,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 133070,2 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 60985,2 тыс. рублей), в том числе по годам:»;

раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и областного бюджета.

Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 151090,3 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 18020,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 133070,2 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 60985,2 тыс. рублей), в том числе по годам:

за счет средств федерального бюджета:

в 2012 году - 14020,1 тыс. рублей;

в 2013 году - 2000,0 тыс. рублей;

в 2014 году - 2000,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета:

в 2012 году - 33672,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 5627,0 тыс. рублей);

в 2013 году - 22330,0 тыс. рублей;

в 2014 году - 77068,2 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 55358,2 тыс. рублей).

Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в приложении № 1 к Подпрограмме.»;

приложение № 1 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Защита населения Тамбовской области от туберкулеза» на 2012 - 2014 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

3. Внести в долгосрочную целевую программу «Снижение смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга и инфаркта миокарда в Тамбовской области на 2010 - 2012 годы» (далее - Программа), утвержденную Постановлением администрации области от 04.03.2010 № 235 (в редакции от 21.06.2010), следующие изменения:

3.1. в паспорте Программы:

позицию «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 581387,846 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: за счет средств федерального бюджета - 236410,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2010 год - 236410,9 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 344976,946 тыс. рублей <*>, в том числе по годам: 2010 год - 157400,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 84500,0 тыс. рублей); 2011 год - 161570,711 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 144805,011 тыс. рублей); 2012 год - 26006,235 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 9000,0 тыс. рублей);

<*> из них 238305,011 тыс. рублей предусмотрено в лимитах областной адресной инвестиционной программы

3.2. раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов.

Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 581387,846 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета:

в 2010 году - 236410,9 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета <*>:

в 2010 году - 157400,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 84500,0 тыс. рублей);

в 2011 году - 161570,711 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 144805,011 тыс. рублей);

в 2012 году - 26006,235 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 9000,0 тыс. рублей).

<*> из них 238305,011 тыс. руб. предусмотрено в лимитах областной адресной инвестиционной программы.

Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложении 1 к Программе;

3.3. приложение № 1 «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.

4. Внести в Целевую программу Тамбовской области «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Тамбовской области на 2012 - 2014 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации области от 30.12.2011 № 1991, следующие изменения:

4.1. в паспорте Программы:

Объем и источники финансирования Программы

Программа финансируется за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования 10050,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 1380,0 тыс. рублей; 2013 год - 3810,0 тыс. рублей; 2014 год - 4860,0 тыс. рублей. При формировании проекта областного бюджета на соответствующий год объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, уточняется с учетом возможностей областного бюджета

4.2. раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«Программа рассчитана на период 2012 - 2014 годы и реализуется за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансирования Программы 10050,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 1380,0 тыс. рублей;

2013 год - 3810,0 тыс. рублей;

2014 год - 4860,0 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложение № 1 к Программе.

При формировании проектов областных бюджетов на соответствующий год объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, уточняется с учетом возможностей областного бюджета.»;

4.3. приложение № 1 «Перечень мероприятий Целевой программы Тамбовской области «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Тамбовской области на 2012 - 2014 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тамбовская жизнь».

Глава администрации области О.И. Бетин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации области

от 12.09.2012 № 1098

Система

мероприятий Целевой программы Тамбовской области «Формирование здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории Тамбовской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака, на 2012 - 2014 годы»

Цель, задача, мероприятие

Источники финансирования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

Сроки выполнения

Основные целевые индикаторы

Ответственные за исполнение

наименование

единица измерения

целевое значение

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Цель: совершенствование работы по выявлению факторов риска развития заболеваний у населения Тамбовской области

Задача: внедрение и эффективное использование современных медико-профилактических технологий в деятельность учреждений здравоохранения области

1.1.1.Приобретение оборудования, расходных материалов, вычислительной техники, полиграфической продукции для Центров здоровья и отделений медицинской профилактики

Областной бюджет

федеральный бюджет

1610,0

1567,1

560,0

1567,1

525,0

0

525,0

0

2012-2014

годы

Количество поставленного оборудования

Единиц

2012 г.-11

2013 г.-24

2014 г.-24

1.1.2. Приобретение автотранспорта для выездной формы работы

Областной бюджет

1000,0

0,0

500,0

500,0

Количество поставленного автотранспорта

Единиц

2013 г.-1

2014 г.-1

Управление здравоохранения области

Итого:

в том числе:

4177,1

2127,1

1025,0

1025,0

областной бюджет

2610,0

560,0

1025,0

1025,0

федеральный бюджет

1567,1

1567,1

0,0

0,0

1.2. Задача: поддержание высокого профессионального уровня специалистов Центров здоровья

1.2.1.Обучение и подготовка кадров, участвующих в реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан области

Областной бюджет

120,0

40,0

40,0

40,0

2012-

2014 годы

Количество обученных специалистов

Человек

2012 г.-2

2013 г.-2

2014 г.-2

Управление здравоохранения области

1.2.2. Участие специалистов центров здоровья и отделений профилактики в конгрессах, конференциях, симпозиумах по вопросам формирования здорового образа жизни в соответствии с тематикой и планами их проведения

Областной бюджет

40,0

0

20,0

20,0

2012-

2014 годы

Количество

принявших участие

Человек

2012 г.-0

2013 г.-1

2014 г.-1

Управление здравоохранения области

Итого:

Областной бюджет

160,0

40,0

60,0

60,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.Цель: сохранение и укрепление индивидуального здоровья населения Тамбовской области, формирование навыков здорового образа жизни, профилактика алкоголизма и табакокурения

2.1. Задача: информирование населения о вредных и опасных для здоровья человека факторах, пропаганда здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака, обучение граждан гигиеническим навыкам и мотивирование их к ведению здорового образа жизни

2.1.1. Обеспечение населения информационно – разъяснительными материалами о вредных последствиях потребления табака, а также о способах преодоления табачной зависимости

Областной бюджет

40,0

0

20,0

20,0

2012-

2014

годы

Количество изданного материала

Штук

2012 г.-0

2013 г.-200

2014 г.-200

Управление здравоохранения области

2.1.2. Проведение социологических опросов по выявлению распространённости табачной зависимости в городах и районах области

Областной бюджет

В пределах текущего финансирования

2012-

2014 годы

Количество опросов

Единиц

2012 г.-4

2013 г.-4

2014 г.-4

Управление здравоохранения области

2.1.3.Организация специалистами Центров здоровья конференций, обучающих семинаров, лекций по вопросам пропаганды здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака, для медицинских работников различных служб и ведомств

Областной бюджет

40,0

0

20,0

20,0

2012-

2014 годы

Количество проведенных мероприятий

Единиц

2012 г.-2

2013 г.-4

2014 г.-4

Управление здравоохранения области

2.1.4. Подготовка и размещение информационных материалов и социальной рекламы, направленных на профилактику алкоголизма и пропаганду здорового образа жизни, в средствах массовой информации

Областной бюджет

В пределах текущего финансирования

2012-

2014 годы

Количество информационных материалов, размещенных в региональных средствах массовой информации

Единица

2012 г.-120

2013 г.-130

2014 г.-140

Управление пресс-службы и информации администрации области

2.1.5. Информирование населения о негативных последствиях злоупотребления алкогольной продукцией

Областной бюджет

В пределах текущего финансирования

2012-

2014 годы

Количество теле-радио -репортажей, статей в печатных изданиях, в сети Интернет

Количество

2012 г.-48

2013 г.-60

2014 г.-72

Управление здравоохранения области, управление пресс-службы и информации администрации области

Итого:

Областной бюджет

80,0

0

40,0

40,0

2. 2.Задача: совершенствование мероприятий по профилактике алкоголизма

2.2.1. Информирование населения о негативных последствиях злоупотребления алкогольной продукцией

Областной бюджет

В пределах текущего финансирования

2012-

2014 годы

Количество теле-радио -репортажей, статей в печатных изданиях, в сети Интернет

Количество

2012 г.-48

2013 г.-60

2014 г.-12

Управление здравоохранения области, управление пресс-службы и информации администрации области

2.2.2. Конкурс мини-проектов среди общеобразовательных учреждений, имеющих статус «Школа здоровья», «Формирование культуры здоровья обучающихся общеобразовательных учреждений»

Областной бюджет

В пределах текущего финансирования

2012-

2014 годы

Количество конкурсов

Единиц

2012 г.-1

2013 г.-2

2014 г.-3

Управление образования и науки области

2.2.3. Областной конкурс плакатов, листовок и информационных буклетов «Твоё здоровье в твоих руках»

Областной бюджет

45,0

0,0

15,0

30,0

2012-

2014 годы

Количество участников конкурса

Человек

2012 г.-0

2013 г.-100

2014 г.-200

Управление образования и науки области

Итого:

Областной бюджет

45,0

0

15,0

30,0

Всего:

в том числе:

4462,1

2167,1

1140,0

1155

областной бюджет

2895,0

600,0

1140,0

1155,0

федеральный бюджет

1567,1

1567,1

0

0

Зам. главы администрации области Н.Д. Горденков

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению администрации области

от 12.09.2012 № 1098

Перечень мероприятий Подпрограммы «Вакцинопрофилактика» на 2012 – 2014 годы

№ п/п

Цель, задачи, мероприятия

Источники финансирования

Объемы финансирования, всего (тыс.руб)

Сроки выполнения

Основные целевые индикаторы

Заказчики подпрограммы, ответственные за выполнение

всего

в том числе

наименование

единица измерения

целевое значение

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель: обеспечение эпидемиологического благополучия населения Тамбовской области путем снижения уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики

1. Задача: поддержание оптимального уровня охвата профилактическими прививками

1.1.

Приобретение вакцинных препаратов для иммунизации населения национального календаря профилактических прививок и национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям

областной бюджет

федеральный бюджет

23770,0

250000,0

9170,0

80000,0

7100,0

85000,0

7500,0

85000,0

2012-2014

Охват профилактическими прививками

процент

не менее 96%

Управление здравоохранения области

Итого

областной бюджет

23770,0

9170,0

7100,0

7500,0

2012-2014

Итого

федеральный бюджет

250000,0

80000,0

85000,0

85000,0

2012-2014

Всего

273770,0

89170,0

92100,0

92500,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2. Задача: создание эффективной системы транспортировки и хранения вакцинных препаратов при осуществлении принципа «холодовой цепи»

2.1.

Приобретение холодильного оборудования для хранения вакцинных препаратов

областной бюджет

2980,0

730,0

1120,0

1130,0

2012-2014

Отсутствие заболеваемости населения области корью, дифтерией, полиомиелитом, брюшным тифом, туляремией

количество случаев

отсутствие

Управление здравоохранения области

2.2.

Приобретение термоиндикаторов для контроля соблюдения «холодовой цепи»

областной бюджет

750,0

230,0

250,0

270,0

2012-2014

Итого

областной бюджет

3730,0

960,0

1370,0

1400,0

2012-2014

3. Задача: повышение квалификации медицинских кадров по вопросам вакцинопрофилактики

3.1.

Повышение квалификации медицинских работников по вопросам вакцинопрофилактики

областной бюджет

В рамках текущего финансирования

2012-2014

Число обученных медицинских работников

человек

120

Управление здравоохранения области

Итого

областной бюджет

0

0

0

0

2012-2014

4. Задача: проведение санитарно-просветительной работы среди населения области по вопросам вакцинопрофилактики

4.1.

Подготовка публикаций в печати, выступлений по телевидению и радио работниками учреждений здравоохранения

областной бюджет

В рамках текущего финансирования

2012-2014

Число публикаций в печати

количество

15

Управление здравоохранения области

Число выступлений по телевидению и радио

количество

12

Управление здравоохранения области

Итого

областной бюджет

0

0

0

0

2012-2014

Всего

областной бюджет

27500,0

10130,0,0

8470,0

8900,0

2012-2014

федеральный бюджет

250000,0

80000,0

85000,0

85000,0

Всего

277500,0

90130,0

93470,0

93900,0

Зам. главы администрации области Н.Д. Горденков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации области

от 12.09.2012 № 1098

Перечень мероприятий Подпрограммы «Артериальная гипертония» на 2012 – 2014 годы

Цель, задачи, мероприятие

Источники финанси- рования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

Сроки выполнения

Основные целевые индикаторы

Заказчики Подпрограммы, ответственные за выполнение

наименование

единица измерения

целевое значение (последний год реализации Подпрограммы)

Всего

в том числе по годам

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель: Снижение числа заболеваний сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии и снижение смертности от ее осложнений

1. Задача: создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии в группах риска

1.1.1. Организация и оснащение «школ для больных артериальной гипертонией»

областной бюджет

300,0

100,0

100,0

100,0

2012 год

Число лиц, обученных в текущем году в «школах здоровья для больных артериальной гипертонией»

человек

23550

Управление здравоохранения

области

Итого:

областной бюджет

300,0

100,0

100,0

100,0

2. Задача: совершенствование методов ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями

2.1. Оснащение медицинским и технологическим оборудованием областных государственных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным с артериальной гипертонией и ее осложнениями

областной бюджет

федеральный бюджет

3000,0

2623,8

1000,0

2623,8

1000,0

0,0

1000,0

0,0

2012-2014 годы

Число лиц с впервые в текущем году выявленной артериальной гипертонией

человек

17791

Управление здравоохранения

области

2.2. Обучение врачей и среднего медицинского персонала, оказывающих медицинскую помощь больным с артериальной гипертонией

областной бюджет

300,0

100,0

100,0

100,0

2012-2014 годы

Смертность населения от цереброваскулярных болезней

количество случаев на 100 тыс. населения

415,3

Управление здравоохранения

области

2.3. Профилактическая работа в группах высокого риска (выявление факторов риска и ассоциированных заболеваний у больных с высоким риском осложнений артериальной гипертонии)

областной бюджет

В пределах текущего финансирования

2012-2014 годы

Смертность населения от цереброваскулярных болезней

количество случаев на 100 тыс. населения

415,3

Управление здравоохранения области

2.4. Проведение семинаров с медицинскими работниками по ранней диагностике, лечению артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями

областной бюджет

В пределах текущего финансирования

2012-2014 годы

Смертность населения от цереброваскулярных болезней

количество случаев на 100 тыс. населения

415.3

Управление здравоохранения области

Итого:

областной бюджет

3300,0

1100,0

1100,0

1100,0

федеральный бюджет

2623,8

2623,8

0,0

0,0

Итого по подпрограмме:

областной бюджет

3600,0

1200,0

1200,0

1200,0

федеральный бюджет

2623,8

2623,8

0,0

0,0

Всего по подпрограмме:

6223,8

3823,8

1200,0

1200,0

Зам. главы администрации области Н.Д. Горденков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению администрации области

от 12.09.2012 № 1098

Перечень мероприятий Подпрограммы «Анти ВИЧ/СПИД» на 2012 – 2014 годы

Цель, задачи,

мероприятия

Источники

финансирования

Объемы финансирования

(тыс. рублей)

Сроки выполнения

Основные целевые индикаторы

Заказчики Подпрограммы- ответственные за выполнение

Всего

в том числе по годам

наименование

единица измерения

целевое значение (последний год реализации Подпрограммы)

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель: повышение продолжительности и качества жизни больных ВИЧ-инфекцией

1. Задача: совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при ВИЧ-инфекции

1.1. Обеспечение искусственным питанием детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями

областной

бюджет

1350,0

450,0

450,0

450,0

2012-2014 годы

Доля ВИЧ- инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции

процент

96

Управление здравоохранения области

1.2. Приобретение средств диагностики ВИЧ-инфекции, расходных материалов и диагностических средств для проведения диспансеризации больных ВИЧ-инфекцией

областной

бюджет

федеральный бюджет

13000,0

22548,1

4000,0

10548,1

4500,0

6000,0

4500,0

6000,0

2012-2014 годы

Темп прироста ежегодного числа вновь зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции к уровню предыдущего года

процент

6,0

Управление здравоохранения области

1.3. Приобретение антиретровирусных препаратов для проведения постконтактной профилактики работникам областных государственных учреждений здравоохранения

областной

бюджет

федеральный бюджет

540,0

15000,0

150,0

5000,0

180,0

5000,0

210,0

5000,0

2012-2014 годы

1.4. Приобретение оборудования для совершенствования диагностики ВИЧ-инфекции

областной

бюджет

федеральный бюджет

2450,0

1463,2

500,0

1463,2

1700,0

0,0

250,0

0,0

2012-2014 годы

Проведение семинаров с медицинскими работниками по раннему выявлению ВИЧ-инфицированных больных

областной

бюджет

В пределах текущего финансирования

2012-2014 годы

Строительство областного государственного учреждения здравоохранения «Тамбовский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» в г. Тамбове

областной

бюджет

7360,8

7360,8

0,0

0,0

Итого:

областной

бюджет

федеральный бюджет

24700,8

39011,3

12460,8

17011,3

6830,0

11000,0

5410,0

11000,0

2. Задача: стабилизация эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Тамбовской области

2.1. Обеспечение лекарственными средствами больных ВИЧ-инфекцией для проведения лечения в амбулаторных условиях

областной бюджет

2550,0

750,0

850,0

950,0

2012-2014 годы

Охват лечением больных ВИЧ-инфекцией, нуждающихся в терапии

процент

98

Управление здравоохранения области

Итого:

областной бюджет

2550,0

750,0

850,0

950,0

Итого по Подпрограмме:

областной бюджет

27250,8

13210,8

7680,0

6360,0

из них областная адресная инвестиционная программа

7360,8

7360,8

0,0

0,0

федеральный

бюджет

39011,3

17011,3

11000,0

11000,0

Всего по Подпрограмме:

66262,1

30222,1

18680,0

17360,0

Зам. главы администрации области Н.Д. Горденков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к постановлению администрации области

от 12.09.2012 № 1098

Перечень мероприятий Подпрограммы «Вирусные гепатиты» на 2012 – 2014 годы

Цель, задачи, мероприятия

Источники финансирования

Объемы финансирования

(тыс. рублей)

Сроки выполнения

Основные целевые индикаторы

Заказчик Подпрограммы, ответственный за выполнение

Всего

в том числе по годам

наименование

единица измерения

целевое значение (последний год реализации Подпрограммы)

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель: снижение заболеваемости населения области вирусными гепатитами В и С

1. Задача: совершенствование методов раннего выявления, диагностики и лечения вирусных гепатитов В и С

1.1. Приобретение диагностических средств, в том числе для скрининговых исследований для диагностики вирусных гепатитов В и С

областной бюджет

федеральный бюджет

5720,0

8000,0

0,0

0,0

2860,0

4000,0

2860,0

4000,0

2012-2014

годы

Заболеваемость

острым вирусным гепатитом В

Количество случаев на 100 тыс. населения

0,70

Управление здравоохранения области

1.2. Приобретение медицинского лабораторного оборудования для областных государственных специализированных учреждений здравоохранения с целью диагностики вирусных гепатитов В и С

областной бюджет

федеральный бюджет

2060,0

6671,2

1660,0

6671,2

400,0

0,0

0,0

0,0

2012-2014

годы

Заболеваемость острым вирусным гепатитом С

Заболеваемость

хроническими вирусными

гепатитами В и С

Количество случаев на 100 тыс. населения

Количество случаев на 100 тыс. населения

1,34

57,8

Управление здравоохранения области

1.3. Обеспечение противовирусными препаратами и гепатопротекторами (фосфоглив) больных хроническими вирусными гепатитами В и С

в амбулаторных условиях

областной бюджет

12000,0

4000,0

4000,0

4000,0

2012-2014

годы

Итого:

областной бюджет

19780,0

5660,0

7260,0

6860,0

федеральный бюджет

14671,2

6671,2

4000,0

4000,0

2. Задача: совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов В и С

2.1. Проведение семинаров с медицинскими работниками по раннему выявлению и диагностике вирусных гепатитов В и С

областной бюджет

В рамках текущего финансирования

2012-2014

годы

Заболеваемость

острым вирусным гепатитом В

Заболеваемость острым вирусным гепатитом С

Заболеваемость

хроническими вирусными

гепатитами В и С

Количество на 100 тыс. населения

Количество на 100 тыс. населения

Количество на 100 тыс. населения

0,70

1,34

57,8

Управление здравоохранения области

Итого по Подпрограмме:

областной бюджет

19780,0

5660,0

7260,0

6860,0

федеральный бюджет

14671,2

6671,2

4000,0

4000,0

Всего по Подпрограмме:

34451,2

12331,2

11260,0

10860,0

Зам. главы администрации области Н.Д. Горденков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к постановлению администрации области

от 12.09.2012 № 1098

Перечень мероприятий Подпрограммы «Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций, передаваемых половым путем» на 2012 - 2014 годы

Цель, задачи,

мероприятия

Источники финансирования

Объемы финансирования

(тыс. руб.)

Сроки выполнения

Основные целевые индикаторы

Всего

в том числе по годам

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Цель: снижение уровня заболеваемости населения Тамбовской области инфекциями, передаваемыми половым путем

1. Задача: повышение эффективности качества диагностики и лечения с учетом результатов мониторинга изменчивости возбудителей и внешнего контроля качества диагностики инфекций, передаваемых половым путем, продолжение развития современной системы эпидемиологического учета заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем

1. Проведение мониторинга изменчивости возбудителей инфекций, предаваемых половым путем

областной бюджет

в рамках текущего финансирования

2012

год

Доля областных государственных учреждений здравоохранения области, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем в общем числе учреждений дерматовенерологического профиля

процент

100

2. Оснащение холодильным оборудованием дерматовенерологической службы области для проведения мониторинга заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем.

областной бюджет

800,0

300,0

300,0

200,0

2012-2014 годы

Доля медицинских учреждений области, осуществляющих мониторинг заболеваемости населения инфекциями, передаваемыми половым путем, от числа учреждений, оказывающих дерматовенерологическую помощь

процент

100

Итого:

областной бюджет

800,0

300,0

300,0

200,0

2. Задача: внедрение современных методов диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, с целью повышения доступности и совершенствования специализированной медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, на территории Тамбовской области

2.1. Приобретение ингредиентов для современной лабораторной диагностики инфекций, передаваемых половым путем

областной бюджет

4500,0

1500,0

1500,0

1500,0

2012 -

2014 годы

Уровень заболеваемости сифилисом

количество случаев на 100 тыс. населения

28,0

Уровень заболеваемости детей сифилисом

количест-во случаев на 100 тыс.

детского населения

4,8

2.2. Оснащение медицинским оборудованием дерматовенерологической службы области

областной бюджет

2250,0

1350,0

600,0

300,0

Уровень заболеваемости детей гонореей

количество случаев на 100 тыс.

детского населения

1,4

Итого:

областной бюджет

6750,0

2850,0

2100,0

1800,0

ВСЕГО:

областной бюджет

7550,0

3150,0

2400,0

2000,0

Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к постановлению администрации области

от 12.09.2012 № 1098

Перечень мероприятий Подпрограммы «Развитие онкологической помощи в Тамбовской области» на 2012-2014 годы

Цель, задачи, мероприятия

Источники финансирования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

Сроки выполнения

Основные целевые индикаторы

Заказчики Подпрограммы, ответственные за выполнение

наименование

единица измерения

целевое значение (последний год реализации Подпрограммы)

всего

в том числе по годам:

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель: снижение инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях

1.Задача: совершенствование организации онкологической помощи

1.1.Развитие и совершенствование информационно-пропагандистской деятельности среди населения по вопросам профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований

областной

бюджет

В пределах текущего финансирования

2012 - 2014 годы

Доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в общем числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году

про-цент

73,0

Управление здравоохранения области

1.2. Расширение популяционного регистра больных с онкологическими заболеваниями, создание госпитального регистра больных злокачественными новообразованиями

областной

бюджет

В пределах текущего финансирования

2012 - 2014 годы

Активная выявляемость злокачественных новообразований

про-цент

27,5

Управление здравоохранения области

1.3. Подготовка кадров медицинских работников для первичных онкологических кабинетов и областного государственного онкологического диспансера

областной

бюджет

540,0

340,0

100,0

100,0

2012 - 2014 годы

Обеспеченность пациентов онкологического профиля в течение 1 года с момента установления диагноза диспансерным осмотром не реже 1 раза в 3 месяца

процент

99,4

Управление здравоохранения области

1.4. Организация конференций, семинаров по актуальным вопросам онкологии

областной

бюджет

300,0

100,0

100,0

100,0

2012 - 2014 годы

Активная выявляемость злокачественных новообразований

процент

27,5

Управление здравоохранения области

Итого

областной

бюджет

840,0

440,0

200,0

200,0

2. Задача: Совершенствование методов профилактики, раннего выявлении, диагностики, лечения опухолевых и предраковых заболеваний

2.1. Приобретение диагностических средств для проведения иммуногистохимических анализов для уточняющей диагностики онкологических заболеваний на базе Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Патолого-анатомическое бюро»

областной

бюджет

14000,0

4000,0

5000,0

5000,0

2012 - 2014 годы

Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями

процент

51,5

Управление здравоохранения области

2.2. Организация маммографического скрининга рака молочной железы

областной

бюджет

1500,0

500,0

500,0

500,0

2012 - 2014 годы

Доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет

процент

73,0

Управление здравоохранения области

Итого

областной

бюджет

15500,0

4500,0

5500,0

5500,0

3. Задача: укрепление материально-технической базы онкологической службы, обеспечение современного уровня лечения и реабилитации больных посредством внедрения новейших медицинских технологий

3.1. Строительство корпуса лучевой терапии государственного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной онкологический диспансер», в том числе проектно-сметная документация

областной бюджет в рамках областной адресной инвестиционной программы

45787,5

35000,0

0,0

10787,5

2012 - 2014 годы

Количество введенных объектов

единиц

1

Управление здравоохранения области,

управление

инвестиций области

3.2. Приобретение лекарственных средств для лечения больных злокачественными заболеваниями в амбулаторных условиях

областной

бюджет

27530,0

5130,0

10800,0

11600,0

2012 - 2014 годы

Смертность от злокачественных новообразований

количество случаев на 100 тыс. населения

235,2

Управление здравоохранения области

3.3. Приобретение современных таргетных препаратов, назначаемых для высокотехнологичных схем химиотерапии

областной

бюджет

36400,0

11250,0

12150,0

13000,0

2012 - 2014 годы

Смертность населения трудоспособного возраста от злокачественных новообразований

количество случаев на 100 тыс. населения

98,0

Управление здравоохранения области

3.4. Оснащение областных государственных учреждений здравоохранения, оказывающих онкологическую помощь, медицинским и технологическим оборудованием, проведение капитального ремонта помещений

областной

бюджет

федеральный

бюджет

24400,0

279305,78

13000,0

279305,78

3900,0

0,0

7500,0

0,0

2012 - 2014 годы

Доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в общем числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году

про

цент

73,0

Управление здравоохранения области

Итого:

областной

бюджет

134117,5

64380,0

26850,0

42887,5

федеральный бюджет

279305,78

279305,78

0,0

0,0

Всего:

413423,28

343685,78

26850,0

42887,5

Всего:

областной

бюджет

150457,5

69320,0

32550,0

48587,5

из них областная адресная инвестиционная программа

45787,5

35000,0

0,0

10787,5

федеральный бюджет

279305,78

279305,78

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

429763,28

348625,78

32550,0

48587,5

Зам. главы администрации области Н.Д. Горденков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к постановлению администрации области

от 12.09.2012 № 1098

Перечень мероприятий Подпрограммы «Развитие психиатрической службы в Тамбовской области» на 2011 – 2014 годы

Цель, задача,

мероприятие

Источники финансирования

Объёмы финансирования (тыс. рублей)

Сроки выполнения

Основные целевые индикаторы

Заказчики Подпрограммы, ответственные за исполнение

всего

в том числе по годам

наименование

единица измерения

целевое значение (последний год реализации Подпрограммы)

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Цель: развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах

1. Задача: совершенствование методов профилактики психических расстройств, реализация консультативной помощи населению по вопросам охраны психического здоровья.

1.1. Санитарно-просветительская работа среди населения и медицинских работников первичного звена в плане профилактики психических расстройств

областной

бюджет

В рамках текущего финансирования

2012-2014 годы

Доля больных, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых больных

процент

25,0

Управление здравоохранения области

1.2.Обеспечение лекарственными средствами больных с психическими заболеваниями для проведения лечения в амбулаторных условиях

Областной бюджет

22800,0

6500,0

8000,0

8300,0

2012-2014 годы

Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар к общему числу госпитализированных больных

процент

22,0

Управление здравоохранения области

Итого:

областной

бюджет

22800,0

6500,0

8000,0

8300,0

2. Задача: совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах и внедрение деятельности полипрофессиональных бригад в условиях психиатрического стационара, психоневрологического диспансера

2.1. Более широкое внедрение бригадных форм оказания психиатрической помощи, психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации

областной

бюджет

В рамках текущего финансирования

2012– 2014

годы

Доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов

про-цент

21,5

Управление здравоохранения области

2.2. Оснащение областных государственных учреждений здравоохранения, оказывающих психиатрическую помощь, медицинским и технологическим оборудованием

областной

бюджет

федеральный бюджет

7200,0

3422,1

2800,0

3 422,1

2000,0

0,0

2400,0

0,0

2012– 2014 годы

Средняя продолжительность лечения больного в стационаре

Койко-дни

68,7

Управление здравоохранения области

2.3. Повышение квалификации врачей-психиатров и обучение среднего медицинского персонала вопросам диагностики, лечения и профилактики психических заболеваний

областной

бюджет

375,0

125,0

160,0

90,0

2012– 2014 годы

Доля больных, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых больных

процент

25,0

Управление здравоохранения области

Итого:

областной

бюджет

7575,0

2925,0

2160,0

2490,0

Итого:

Федеральный бюджет

3422,1

3422,1

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

областной

бюджет

30375,0

9425,0

10160,0

10790,0

федеральный бюджет

3422,1

3422,1

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

33797,1

12847,1

10160,0

10790,0

Зам. главы администрации области Н.Д. Горденков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к постановлению администрации области

от 12.09.2012 № 1098

Перечень мероприятий Подпрограммы «Сахарный диабет» на 2012-2014 годы

Цель, задача, мероприятие

Источники финансирования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

Сроки выполнения

Основные целевые индикаторы

Заказчики Программы - ответственные за выполнение

наименование

Всего

в том числе по годам

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Цель: повышение продолжительности жизни и улучшение качества жизни больных сахарным диабетом

1. Задача: совершенствование методов профилактики и диагностики сахарного диабета, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом.

1. Обеспечение лекарственными средствами больных сахарным диабетом для проведения лечения в амбулаторных условиях и обеспечение детей, больных сахарным диабетом и не включенных в федеральный регистр, средствами самоконтроля

областной бюджет

федеральный бюджет

164800,0

14600,0

49800,0

4600,0

55000,0

5000,0

60000,0

5000,0

2012-2014 годы

Доля осложнений

при сахарном

диабете

процент

40,0

Итого:

областной бюджет

164800,0

49800,0

55000,0

60000,0

федеральный бюджет

14600,0

4600,0

5000,0

5000,0

2. Задача: совершенствование мероприятий по профилактике, ранней диагностике осложнений и организации лечения больных сахарным диабетом

2.1. Информационно-разъяснительная работа по профилактике и раннему выявлению сахарного диабета среди населения с привлечением средств массовой информации

областной бюджет

В рамках текущего

финансирования

2012-2014 годы

Средняя продолжительность жизни страдающих сахарным диабетом типа 1

мужчин

женщин

Средняя продолжительность жизни страдающих сахарным диабетом типа 2

мужчин

женщин

лет

лет

лет

лет

58,2

61,3

72,2

75,3

2.2. Тематическое повышение квалификации врачей-эндокринологов и среднего медицинского персонала первичного звена по раннему выявлению сахарного диабета

областной бюджет

150,0

50,0

50,0

50,0

2.3. Оснащение медицинским и технологическим оборудованием областных государственных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом

областной бюджет

федеральный бюджет

1400,0

5697,5

1400,0

5697,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

областной бюджет

1550,0

1450,0

50,0

50,0

федеральный бюджет

5697,5

5697,5

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме

областной бюджет

166350,0

51250,0

55050,0

60050,0

федеральный бюджет

20297,5

10297,5

5000,0

5000,0

Всего по Подпрограмме

186647,5

61547,5

60050,0

65050,0

Зам. главы администрации области Н.Д. Горденков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к постановлению администрации области

от 12.09.2012 № 1098

Перечень мероприятий Подпрограммы «Защита населения Тамбовской области от туберкулеза» на 2012-2014 годы

Цель, задача,

мероприятие

Источники финансирования

Объемы финансирования

(тыс. рублей)

Сроки выполнения

Основные целевые индикаторы

Заказчики Подпрограммы, ответственные за выполнение

наименование

единица измерения

целевое значение (последний год реализации Подпрограммы)

Всего

в том числе по годам

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Цель: снижение уровня смертности от туберкулеза

1.1. .Задача: совершенствование мероприятий по выявлению и организации лечения больных туберкулезом

1.1.1. Совершенствование организации лечения больных туберкулезом: приобретение противотуберкулезных препаратов для амбулаторного лечения

областной бюджет

федеральный бюджет

15600,0

6000,0

5200,0

2000,0

5200,0

2000,0

5200,0

2000,0

2012-2014 годы

Уровень смертности от туберкулеза

количество случаев на 100 тыс. населения

10,8

Управление здравоохранения области

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.1.2. Приобретение расходных материалов для передвижных флюорографических установок с целью проведения профилактических осмотров населения области

областной

бюджет

1260,0

400,0

420,0

440,0

2012-2014 годы

1.1.3. Приобретение туберкулина и диаскинтеста для обеспечения охвата туберкулиндиагностикой детей и подростков

областной бюджет

6600,0

1400,0

2300,0

2900,0

2012-2014 годы

1.1.4. Выступления в средствах массовой информации по профилактике туберкулеза; распространение листовок, памяток по профилактике туберкулеза; туберкулез и ВИЧ-инфекция

областной бюджет

В рамках текущего финансирования учреждений

2012-2014 годы

1.1.5.Повышение профессиональной квалификации врачей и средних медицинских работников по вопросам противотуберкулезной работы

Областной бюджет

2640,0

480,0

680,0

1480,0

2012-2014 годы

Итого:

областной бюджет

26100,0

7480,0

8600,0

10020,0

федеральный бюджет

6000,0

2000,0

2000,0

2000,0

1.2. Задача: укрепление материально-технической базы противотуберкулезных учреждений области

1.2.1. Реконструкция помещений государственного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной противотуберкулёзный диспансер», в том числе проектно-сметная документация

областной бюджет в рамках областной адресной инвестиционной программы

60985,2

5627,0

0,0

55358,2

2012-2014 годы

Доля больных с прекратившимся бактериовыделением среди больных с заразными формами туберкулеза, состоящими на диспансерном учёте

Управление здравоохранения области, управление

инвестиций области

1.2.2. Приобретение расходных материалов для обеспечения работы бакте-риологических лабораторий областных государственных противотуберкулезных учреждений

областной бюджет

13800,0

4150,0

4600,0

5050,0

2012-2014 годы

процент

45,0

Управление здравоохранения области

1.2.3. Приобретение медицинского и технологического оборудования для областных государственных противотуберкулезных учреждений

областной бюджет

федеральный бюджет

16428,71

12020,1

12228,710

12020,1

3500,0

0,0

700,0

0,0

2012-2014 годы

Итого:

областной бюджет

30228,71

16378,71

8100,0

5750,0

федеральный бюджет

12020,1

12020,1

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.Цель: снижение уровня заболеваемости туберкулезом

2.1. Задача: проведения в противотуберкулёзных учреждениях области мероприятий по профилактике профессиональной заболеваемости

2.1.1. Обеспечение областных государственных противотуберкулезных учреждений средствами индивидуальной защиты,

медицинским и технологическим оборудованием

областной бюджет

9446,29

2226,29

3530,0

3690,0

2012-2014 годы

Заболеваемость туберкулезом населения области

Количество случаев на 100 тыс. населения

65,5

Управление здравоохранения области

2.1.2. Расходы на обработку очагов туберкулезной инфекции

областной бюджет

4210,0

1260,0

1400,0

1550,0

2012-2014 годы

Итого:

областной бюджет

13656,29

3486,29

4930,0

5240,0

2.2. Задача: совершенствование реабилитационных мероприятий для детей из групп повышенного риска по заболеванию туберкулезом

2.2.1. Проведение лечебно-профилактических мероприятий в областных государственных противотуберкулезных учреждениях системы образования и обеспечение дополнительным питанием детей группы риска по туберкулезу

областной бюджет

2100,0

700,0

700,0

700,0

2012-2014 годы

Удельный вес детей, охваченных профилактическим лечением в областных государственных противотуберкулезных учреждениях системы образования

процент

7,2

Управление образования и науки области

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого

областной бюджет

2100,0

700,0

700,0

700,0

Итого по Подпрограмме

областной бюджет

133070,2

33672,0

22330,0

77068,2

из них областная адресная инвестиционная программа

60985,2

5627,0

0,0

55358,2

федеральный бюджет

18020,1

14020,1

2000,0

2000,0

Всего по Подпрограмме

151090,3

47692,1

24330,0

79068,2

Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков

Приложение 11

к постановлению администрации области

от 12.09.2012 № 1098

Перечень мероприятий программы

Цель, задача, мероприятие

Источники финансирования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

Сроки выполнения

Основные целевые индикаторы

Заказчики Программы, ответственные за выполнение

наименование

единица измерения

целевое значение (последний год реализации Программы)

всего

в том числе по годам

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель: совершенствование системы медицинской помощи больным с заболеваниями системы кровообращения на всех этапах ее оказания

1. Задача: создание инфраструктуры для оказания медицинской помощи больным с острым нарушением коронарного и мозгового кровообращения

1.1. Строительство и реконструкция зданий и помещений учреждений здравоохранения области, в том числе:

Областной бюджет в рамках областной адресной инвестиционной программы

2010 - 2012 годы

снижение показателя летальности от острого инфаркта миокарда

процент

15,3

Управление здравоохранения области, управление инвестиций области

строительство помещений под размещение первичных сосудистых отделений муниципального учреждения здравоохранения (далее - МУЗ) «Моршанская центральная районная больница», в т.ч. проектно-сметная документация (далее - ПСД);

33485,95

19000,0

14485,95

0,0

снижение показателя летальности от инсульта

16,6

реконструкция зданий и помещений МУЗ «Центральная районная больница» г. Уварово под размещение первичных сосудистых отделений, в т.ч. ПСД;

18228,35

5000,0

13228,35

0,0

реконструкция помещений государственного учреждения здравоохранения «Тамбовская областная больница» под размещение регионального сосудистого центра, в т.ч. ПСД

181090,711

55000,0

117090,711

9000,0

1.2. Подготовка помещений МУЗ «Мичуринская городская больница им. С.С.Брюхоненко» с целью размещения первичных сосудистых отделений

Областной бюджет

5500,0

5500,0

0,0

0,0

2010 г.

снижение показателя летальности от инсульта и острого инфаркта миокарда

процент

15,3

Управление здравоохранения области, управление инвестиций области

Всего:

238305,011

84500,0

144805,011

9000,0

1.3. Приобретение медицинского оборудования для первичных сосудистых отделений и регионального сосудистого центра в соответствии с табелем оснащения учреждений соответствующего профиля

Федеральный бюджет

236410,9

236410,9

0,0

0,0

2010 - 2012 годы

снижение смертности населения области от заболеваний системы кровообращения

количество случаев на 100 тыс. населения

1040,0

Управление здравоохранения области

областной бюджет

85889,516

70100,0

9312,7

6476,816

1.4. Подготовка кадров медицинских работников для первичных сосудистых отделений и регионального сосудистого центра

Областной бюджет

2083,0

1000,0

583,0

500,0

2010 - 2012 годы

1.5. Оснащение автомобилей скорой медицинской помощи, кардиологических бригад первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием

Областной бюджет

600,0

300,0

300,0

0,0

2010 - 2012 годы

1.6. Закупка лекарственных препаратов для проведения тромболитической терапии бригадами скорой медицинской помощи

Областной бюджет

18099,419

1500,0

6570,0

10029,419

2010 - 2012 годы

Итого:

581387,846

393810,9

161570,711

26006,235

в том числе:

Федеральный бюджет

236410,9

236410,9

0,0

0,0

областной бюджет

344976,946

157400,0

161570,711

26006,235

из них областная адресная инвести- ционная программа

238305,011

84500,0

144805,011

9000,0

2. Задача: совершенствование методов профилактической и реабилитационной работы, направленной на снижение факторов риска сосудистых осложнений у больных, перенесших нарушение коронарного и мозгового кровообращения

2.1. Создание Регистра больных с острым нарушением коронарного и мозгового кровообращения

В пределах бюджетного финансирования

2010 - 2012 годы

снижение числа лиц трудоспособного возраста с заболеваниями органов кровообращения, впервые признанных инвалидами

количество случаев на 100 тыс. населения трудоспо- собного возраста

162,0

Управление здравоохранения области

2.2. Развитие и совершенствование информационно- пропагандистской деятельности среди населения по вопросам профилактики развития сосудистых осложнений у больных, перенесших нарушение коронарного и мозгового кровообращения

В пределах бюджетного финансирования

2010 - 2012 годы

Итого:

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

581387,846

393810,9

161570,711

26006,235

в том числе:

Федеральный бюджет

236410,9

236410,9

0,0

0,0

областной бюджет

344976,946

157400,0

161570,711

26006,235

из них: областная адресная инвести- ционная программа

238305,011

84500,0

144805,011

9000,0

Зам. главы администрации области Н.Д .Горденков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к постановлению администрации области

от 12.09.2012 № 1098

Перечень мероприятий Целевой программы Тамбовской области «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Тамбовской области на 2012 – 2014 годы»

Цель, задача, мероприятие

Источники финансирования

Объем финансирования

(тыс. рублей)

Сроки выполнения

Основные целевые индикаторы

Заказчики Программы-ответственные за выполнение

Всего

в том числе по годам

наименование

единица измерения

целевое значение (последний год реализации Программы)

2012 год

2013

год

2014

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель: Снижение степени распространения наркомании и наркопреступности в Тамбовской области до уровня минимальной опасности для общества

1. Задача: Методическое обеспечение антинаркотической деятельности, повышение профессионального уровня специалистов в сфере профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых

1.1. Проведение областных заседаний «круглых столов», семинаров, научно- практических конференций по вопросам профилактики наркомании среди несовершеннолетних

Областной бюджет

40,0

0

20,0

20,0

2012 - 2014

годы

Увеличение числа педагогов, обучающихся, родителей, привлеченных к участию

человек

300

Управление образования и науки области

1.2. Проведение областного конкурса на лучшее учебно-методическое пособие по вопросам профилактики наркомании среди обучающихся

Областной бюджет

40,0

0

20,0

20,0

2012-2014

годы

Количество наименований изданных учебно-методических пособий по вопросам профилактики наркомании среди обучающихся

наименование

3 ежегодно

Управление образования и науки области

1.3. Обеспечение общеобразовательных учреждений учебно-методическими пособиями по вопросам профилактики наркомании, формированию здорового образа жизни

Областной бюджет

100,0

0

50,0

50,0

2012-2014

годы

Доля обеспеченности общеобразовательных учреждений учебно-методическими пособиями

процент

100

Управление образования и науки области

1.4. Проведение выездного сертификационного цикла усовершенствования по наркологии

Областной бюджет

350,0

0

350,0

0

2013

год

Количество врачей психиатров-наркологов, прошедших обучение

человек

35

Управление здравоохранения

области

1.5. Повышение профессионального уровня специалистов в сфере профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых

Областной бюджет

В пределах текущего финансирования

2012-2014

годы

Количество специалистов, направленных на обучающие мероприятия

человек

не менее

3-х ежегодно

Управление здравоохранения

области

Итого:

530, 0

0

440, 0

90, 0

2. Задача: Совершенствование системы лечения и реабилитации наркозависимых

2.1. Оснащение государственных учреждений здравоохранения области, оказывающих наркологическую помощь, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России №225ан от 09.04.2010 «Об утверждении порядка оказания наркологической помощи населению Российской Федерации»

Областной бюджет

2380,0

380,0

1000,0

1000,0

2012-2014

годы

Увеличение количества лиц, прошедших лечение и реабилитацию

процент

человек

на 6,0 % от базового показателя

(321)

Управление здравоохранения области

2.2. Совершенствование деятельности наркологического кабинета по обслуживанию детского населения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовская психиатрическая клиническая больница» по реабилитации наркозависимых: оснащение рабочих мест врача-психотерапевта, психолога, зала для проведения индивидуальной и групповой психотерапии, приобретение оргтехники

Областной бюджет

350,0

0

350,0

0

2012

год

Увеличение

числа пациентов и их родственников, вовлеченных в реабилитационные программы

человек

100

Управление здравоохранения

области

2.3. Создание и функционирование сайта наркологического кабинета по обслуживанию детского населения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовская психиатрическая клиническая больница» для обеспечения доступа к Интернет-ресурсам с целью проведения консультирования зависимых и их родственников в режиме «он-лайн»

Областной бюджет

40,0

0

20,0

20,0

2012-2014

годы

2.4. Внедрение новых методов, медицинских технологий лечения и реабилитации наркозависимых

Областной бюджет

В пределах текущего финансирования

2012-2014 годы

Увеличение доли больных, находящихся в ремиссии, по отношению к общему числу больных, состоящих под наблюдением

процент

21

Итого:

2770,0

380,0

1370,0

1020,0

3. Задача: Первичная и вторичная профилактика наркомании, в том числе развитие антинаркотической пропаганды и социальной антинаркотической рекламы

3.1. Обеспечение государственных учреждений здравоохранения экспресс-тестами для выявления наркотических веществ

Областной бюджет

2000,0

500,0

750,0

750,0

2012-2014

годы

Увеличение количества выявленных потребителей психоактивных веществ

человек

139

Управление здравоохранения области

3.2. Приобретение расходных материалов для химико-токсикологических исследований лаборатории областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовская психиатрическая клиническая больница» (в соответствии с приказом Минздрава России от 05.10.1998 № 289 и приказом Минздравсоцразвития России от 27.01.2006 № 40)

Областной бюджет

1500,0

500,0

500,0

500,0

2012-2014

годы

3.3. Создание единой автоматизированной системы персонифицированной регистрации данных об оказании наркологической помощи, прохождении освидетельствования, лечения и реабилитации больных наркоманией, токсикоманией и алкоголизмом в государственных учреждениях здравоохранения области (приобретение оргтехники и программного обеспечения)

Областной бюджет

1750, 0

0

0

1750, 0

2014

год

3.4. Проведение мониторинга среди несовершеннолетних обучающихся области на факт употребления психоактивных веществ

Областной бюджет

В пределах текущего финансирования

2012-2014

годы

Увеличение количества обучающихся, охваченных мониторинговыми исследованиями по ранней диагностике потребления психоактивных веществ

человек

200

Управление образования и науки области

3.5. Проведение областных и участие во всероссийских мероприятиях по профилактике наркомании

Областной бюджет

200,0

0

100,0

100,0

2012-2014

годы

Увеличение охвата обучающихся областными мероприятиями по профилактике наркомании

процент

85

Управление образования и науки области.

3.6. Осуществление информационной деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, проводимой наркологической службой области

Областной бюджет

В пределах текущего финансирования

2012-2014

годы

Увеличение количества профилактических мероприятий

процент

единиц

на 10,0 % от базового показателя (1800)

Управление здравоохранения области

3.7. Раннее выявление лиц, употребляющих наркотические и другие психоактивные вещества

Областной бюджет

В пределах текущего финансирования

2012-2014

годы

Снижение латентности наркомании (увеличение количества лиц, находящихся под профилактическим наблюдением наркологической службы)

процент

человек

на 9,0% от базового показателя (730)

Управление здравоохранения области

3.8. Проведение спортивно-массовых мероприятий среди детей и подростков под девизом «Спорт против наркотиков»

Областной бюджет

80,0

0

40,0

40,0

2012-2014

годы

Количество проведенных спортивных массовых мероприятий с участием не менее 50 чел.

ед.

не менее 2 ед. ежегодно

Управление по физической культуре спорту и туризму области

3.9. Подготовка и размещение информационных материалов и роликов социальной рекламы, направленных на профилактику наркомании, пропаганду здорового образа жизни, в средствах массовой информации

Областной бюджет

500,0

0,0

250,0

250,0

2012-2014 годы

Число показов информационных материалов (роликов социальной рекламы)

ед.

2012 г.-60

2013 г.-60

2014 г.-60

Управление пресс-службы и информации администрации области

3.10. Подготовка и размещение баннеров с социальной рекламы на уличных рекламных конструкциях

Областной бюджет

720,0

0

360, 0

360, 0

2012-2014

годы

Количество баннеров с социальной

рекламой

ед.

12

Управление пресс-службы и информации администрации области

Итого:

6750, 0

1000,0

2000, 0

3750, 0

ВСЕГО:

10050,0

1380,0

3810, 0

4860, 0

Зам. главы администрации области Н.Д. Горденков

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: газета "Тамбовская жизнь" (спецвыпуск) № 72 (1304) от 18.09.2012
Рубрики правового классификатора: 010.000.000 Конституционный строй, 010.140.000 Правотворческая деятельность органов государственной власти, 010.140.010 Общие положения, 010.140.040 Учет и систематизация нормативных правовых актов, 080.000.000 Финансы, 080.020.000 Управление в сфере финансов (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 080.060.000 Бюджеты субъектов Российской Федерации, 080.060.010 Общие положения, 080.060.060 Бюджетный процесс, 090.000.000 Хозяйственная деятельность

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать