Основная информация

Дата опубликования: 12 сентября 2018г.
Номер документа: RU68000201800643
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Тамбовская область
Принявший орган: Администрация Тамбовской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2018

г. Тамбов

№ 920

О внесении изменений в постановление администрации области от 24.09.2013 №1057 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы»

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 24.09.2013 №1057 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы             (в редакции от 08.06.2018) (далее — постановление) следующие изменения:

в наименовании  и пункте 1 постановления слова «на 2014 – 2020 годы» исключить.

2. Внести в государственную программу Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»  на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением, (далее  - Государственная программа) следующие изменения:

2.1. наименование Государственной программы изложить в следующей редакции:

«Государственная программа Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»;

2.2. в паспорте Государственной программы:

позицию «Соисполнители государственной программы» дополнить абзацами следующего содержания:

«управление регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области;

управление по развитию промышленности и торговли области;

департамент общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации области»;

позицию «Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации

Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте — 33,8%;

доля среднесписочной численности работников (без  внешних совместителей), занятых  на  микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения области - 27%;

индекс производительности труда - 103,1%;

удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность (технологические, маркетинговые или организационные инновации), в общем числе обследованных организаций – 15,2%;

уровень удовлетворенности населения Тамбовской области качеством предоставления          государственных и муниципальных услуг - 90%;

доля расходов бюджета Тамбовской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Тамбовской области - 97%

позицию «Сроки и этапы реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

«2014-2024 годы, государственная программа реализуется в один этап»;

позицию «Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы и источники финансирования государственной программы

Общие затраты на реализацию государственной программы в 2014-2024 гг. за счет всех источников финансирования —                                      15 600 168,1 тыс. рублей (в т.ч. в лимитах ОАИП — 53 050,23 тыс. рублей):

2014 год — 273 669,2 тыс. рублей;

2015 год — 274 400,3 тыс. рублей (в т.ч.

в лимитах ОАИП — 31 417,43 тыс. рублей);

2016 год — 191 038,9 тыс. рублей;

2017 год — 441 033,7 тыс. рублей;

2018 год — 387 065,7 тыс. рублей;

2019 год — 2 286 169,3 тыс. рублей;

2020 год — 4 188 513,3 тыс. рублей;

2021 год —  3 900 490,4 тыс. рублей;

2022 год —  1 355 729,1  тыс. рублей;

2023 год — 1 149479,1 тыс. рублей;

2024 год — 1 152 579,1 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет —                                    1 572 860,87 тыс. рублей:

2014 год — 147 894,355 тыс. рублей;

2015 год — 156 208,788 тыс. рублей;

2016 год — 68 732,899 тыс. рублей;

2017 год — 114 622,5 тыс. рублей;

2018 год — 89 143,3 тыс. рублей;

2019 год — 126 758,1 тыс. рублей;

2020 год — 140 179,3  тыс. рублей;

2021 год — 182 330,4  тыс. рублей;

2022 год — 182330,4 тыс. рублей;

2023 год — 182330,4  тыс. рублей;

2024 год —  182330,4   тыс. рублей;

бюджет области — 3 351 722,55 тыс. рублей (в т.ч. в лимитах ОАИП — 53 050,23 тыс.рублей):

2014 год — 119 385,8 тыс. рублей;

2015 год — 116 560,8 тыс. рублей (в т.ч.

в лимитах ОАИП — 31 417,43 тыс.рублей);

2016 год — 121 189,1 тыс. рублей;

2017 год — 168 261,6 тыс. рублей (в т.ч.

в лимитах ОАИП — 510,8 тыс.рублей);

2018 год — 229528,1 тыс. рублей (в т.ч.

в лимитах ОАИП — 21 122 тыс.рублей);

2019 год — 289 424,2 тыс. рублей;

2020 год — 468 584,9 тыс. рублей;

2021 год — 457618,0 тыс. рублей;

2022 год —  459 856,7 тыс. рублей;

2023 год — 460 606,7 тыс. рублей;

2024 год — 460 706,7 тыс. рублей;

местные бюджеты — 4 745,5 тыс. рублей:

2014 год — 3 608,0 тыс. рублей;

2016 год — 36,4 тыс. рублей;

2017 год — 128,6 тыс. рублей;

2018 год — 163,6 тыс. рублей;

2019 год — 97,8 тыс. рублей;

2020 год — 99,9 тыс. рублей;

2021 год — 152,8 тыс. рублей;

2022 год — 152,8 тыс. рублей;

2023 год —  152,8 тыс. рублей;

2024 год —  152,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники —                                        10 670 839,14 тыс.рублей:

2014 год — 2 781,0 тыс. рублей;

2015 год — 1 630,74 тыс. рублей;

2016 год — 1 080,5 тыс. рублей;

2017 год — 158 021 тыс. рублей;

2018 год — 68 230,7 тыс. рублей;

2019 год — 1 869889,2 тыс. рублей;

2020 год — 3 579 649,2 тыс. рублей;

2021 год — 3 260 389,2 тыс. рублей;

2022 год — 713 389,2 тыс. рублей;

2023 год — 506 389,2 тыс. рублей;

2024 год — 509 389,2 тыс. рублей.

2.3. в разделе 2 Государственной программы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации государственной программы»:

после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:

«Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;»;

абзацы одиннадцатый, двенадцатый изложить в следующей редакции:

«Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года.

В целях реализации системного стратегического подхода к государственному управлению Правительством Российской Федерации утверждена Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, определившая основные приоритеты и направления развития страны на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Законом Тамбовской области от 04.06.2018 № 246-З утверждена Стратегия социально-экономического развития Тамбовской области  до 2035 года.»;

абзац тридцать четвертый  изложить в следующей редакции:

«Сроки реализации государственной программы - 2014 - 2024 годы. Выделение этапов не предусматривается.»;

2.4. в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты государственной программы»:

абзац двадцатый - двадцать пятый изложить в следующей редакции:

«Реализация мероприятий государственной программы окажет влияние на динамику показателей достижения стратегических целей социально-экономического развития региона, заявленных в Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года .

Непосредственным образом на степень достижения поставленных в рамках настоящей государственной программы целей, задач и результатов будут оказывать влияние итоги реализации иных государственных программ Тамбовской области, в том числе:

«Развитие образования Тамбовской области»;

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»;

«Информационное общество»;

«Эффективное управление финансами и оптимизация государственного долга».»;

2.5. в разделе 6 Государственной программы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования государственной программы за счет средств бюджета области составляет 3 351 722,55 тыс.рублей (25%), федерального бюджета — 1 572 860,872 тыс.рублей (10,1%), местных бюджетов —                           4 745,5 тыс.рублей.»;

в абзаце шестом цифры «2 993 522,34» и «61,5» заменить цифрами               «10 670 839,14» и «68,4» соответственно;

в абзаце седьмом цифры «2020»  заменить цифрами «2024»;

2.6. в разделе 7 Государственной программы «Механизмы реализации государственной программы» абзац второй дополнить словами «управление регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области, управление по развитию промышленности и торговли области»;

2.7. приложения № 1, 2, 3 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложениям №1, 2, 3 к настоящему постановлению;

2.8. в приложении № 4 к Государственной программе «Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата» на 2014-2020 годы» (далее-подпрограмма):

наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата»;

в паспорте подпрограммы:

позицию «Соисполнитель подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:

«управление регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области»;

позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«2014-2024 годы, выделение этапов не предусматривается»;

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал - 100,3 %.

Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека - 155 790,9 руб.

позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«2014-2024 годы. Выделение этапов не предусматривается»;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2024 гг. за счет всех источников финансирования – 11 000876,3 тыс. руб.:

2014 год — 11 750 тыс. руб.;

2015 год — 4 417,3 тыс. руб.;

2016 год — 25 661,5 тыс. руб.;

2017 год — 188 655,1 тыс. руб.;

2018 год — 90 760,5 тыс. руб.;

2019 год — 1 908 792,0 тыс. руб.;

2020 год — 3 617 242,7 тыс. руб.;

2021 год — 3 303 449,3 тыс. руб.;

2022 год — 751 549,3 тыс. руб.;

2023 год —  550 199,3 тыс. руб.;

2024 год —  548399,3  тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

бюджет области — 398 066,3 тыс. руб.:

2014 год — 11 650 тыс. руб.;

2015 год — 4 117,3 тыс. руб.;

2016 год — 25 361,5 тыс. руб.;

2017 год — 32 405,1 тыс. руб.;

2018 год — 35460,5 тыс. руб.;

2019 год — 44 492,0 тыс. руб.;

2020 год — 48 182,7 тыс. руб.;

2021 год — 48 649,3 тыс. руб.;

2022 год — 48 749,3  тыс. руб.;

2023 год —  49 399,3  тыс. руб.;

2024 год — 49 599,3 тыс. руб.;

внебюджетные средства —                              10 602 810 тыс. руб.:

2014 год — 100,0 тыс. руб.;

2015 год — 300,0 тыс. руб.;

2016 год — 300,0 тыс. руб.;

2017 год — 156 250 тыс. руб.;

2018 год — 55 300 тыс. руб.;

2019 год — 1 864 300 тыс. руб.;

2020 год — 3 569 060 тыс. руб.;

2021 год — 3 254 800 тыс. руб.;

2022 год — 702 800тыс. руб.;

2023 год — 500 800 тыс. руб.;

2024 год —  498 800 тыс. руб.

в разделе 1 подпрограммы «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы» абзац второй  изложить в следующей редакции:

«Повышение инвестиционной привлекательности региона и создание благоприятного инвестиционного климата является одной из главных целей, определенных в Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года.»;

в разделе 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы сформированы на основе положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года, Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области  до 2035 года.»;

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2024 годы. Разделение реализации подпрограммы на этапы не предусматривается.»;

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» абзацы седьмой, восьмой изложить в следующей редакции:

«рост индекса физического объема инвестиций в основной капитал в 2024 году 103,6 %  к уровню 2012 года;

рост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека с 63 614,1 руб. в 2012 году до                       155 790,9 руб. в 2024 году.»;

в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац первый изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 11 000876,3тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета области — 398 066,3 тыс. рублей, внебюджетных средств -                           10 602 810 тыс. рублей.»;

в разделе 6 подпрограммы «Механизмы реализации подпрограммы» абзац тринадцатый  изложить в следующей редакции:

«Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года;»;

2.9. в приложении № 5 к Государственной программе «Подпрограмма «Стимулирование инноваций» на 2014-2020 годы» (далее-подпрограмма):

наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма «Стимулирование инноваций»;

в паспорте подпрограммы:

позицию «Соисполнитель подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:

«управление регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области»;

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг - 20%;

объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг - 9 500 млн. руб.;

общий объем средств, затраченных на технологические инновации - 7 000 млн. руб.;

количество поданных заявок на выдачу патентов - 135 ед.

позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Срок реализации подпрограммы рассчитан на 2014 - 2024 годы. Разделение реализации подпрограммы на этапы не предусматривается»;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2024 гг. за счет всех источников финансирования — 482 998 тыс. руб.:

2014 год — 300 тыс. руб.;

2015 год — 10 846,1 тыс. руб.;      

2016 год — 6 485,4 тыс. руб.;      

2017 год — 55 045 тыс. руб.;      

2018 год — 63 774,5 тыс. руб.;

2019 год — 55 224,5 тыс. руб.;      

2020 год — 60 324,5тыс. руб.;

2021 год — 55 224,5 тыс. руб.;

2022 год — 60 224,5  тыс. руб.;  

2023 год — 55 324,5 тыс. руб.;

2024 год — 60 224,5  тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет — 355 717,6  тыс. руб.:

2017 год — 47 845 тыс. руб.;

2018 год — 35 011,8 тыс. руб.;

2019 год — 45 476,8 тыс. руб.;      

2020 год — 45 476,8 тыс. руб.;

2021 год — 45 476,8 тыс. руб.;

2022 год — 60224,5 тыс. руб.;

2023 год — 55 324,5 тыс. руб.;

2024 год — 60 224,5 тыс. руб.;

бюджет области — 69 541,9 тыс. руб.:

2014 год — 0 тыс. руб.;

2015 год — 10 646,1 тыс. руб.;    

2016 год — 6 385,4 тыс. руб.;

2017 год — 7 200 тыс. руб.;      

2018 год — 18 424,2 тыс. руб.;

2019 год — 4 447,7 тыс. руб.;      

2020 год — 4 547 тыс. руб.;

2021 год — 4 447,7тыс. руб.;

2022 год — 4 447,7 тыс. руб.;

2023 год — 4 547,7 тыс. руб.;

2024 год — 4 447,7 тыс. руб.;

средства местных бюджетов — 38,5 тыс. руб.:

2018 год — 38,5 тыс. руб.;

внебюджетные средства — 57 700 тыс. руб.:

2014 год — 300,0 тыс. руб.;

2015 год — 200,0 тыс. руб.;

2016 год — 100,0 тыс. руб.;

2017 год — 0,0 тыс. руб.;

2018 год — 10 300,0 тыс. руб.;

2019 год — 5 300,0 тыс. руб.;

2020 год — 10 300,0 тыс. руб.;

2021 год — 5 300 тыс. руб.;

2022 год — 10 300тыс. руб.;

2023 год — 5 300 тыс. руб.;

2024 год — 10 300 тыс. руб.

в разделе 1 подпрограммы «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«В Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области  до 2035 года одной из приоритетных задач признана активизация инновационной деятельности. При этом одним из главных факторов экономического роста станет формирование инновационной системы в области.»;

в разделе 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«В соответствии с указанными нормативными правовыми актами, а также Стратегией социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 г. определены следующие приоритеты развития:»;

абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:

«Срок реализации подпрограммы рассчитан на 2014 - 2024 годы. Разделение реализации подпрограммы на этапы не предусматривается.»;

в разделе 4 подпрограммы «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы»  абзац пятьдесят девятый  изложить в следующей редакции:

«Формирование и развитие территориально-отраслевых кластеров предусматривает координацию совместной работы в приоритетных отраслях промышленности и сельского хозяйства для реализации кластерного подхода различной специализации, определенной в Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области  до 2035 года.»;

в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета области, федерального бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников.

Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 482 998 тыс. рублей: в том числе за счет средств  федерального бюджета — 355 717,6  тыс. рублей, бюджета области —                 69 541,9 тыс. рублей, местного бюджета — 38,5 тыс. рублей; внебюджетных источников — 57 700 тыс. рублей.»;

в разделе 6  подпрограммы «Механизмы реализации подпрограммы» абзац одиннадцатый  изложить в следующей редакции:

«Закона Тамбовской области «О Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области  до 2035 года»;»;

2.10. в приложении № 6 к Государственной программе «Подпрограмма «Совершенствования системы стратегического и программно-целевого планирования» на 2014-2020 годы» (далее — подпрограмма):

наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма «Совершенствования системы стратегического и программно-целевого планирования»;

в паспорте подпрограммы:

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Степень достижения значения целевых индикаторов государственных программ Тамбовской области - 97%;

отклонение ключевых фактических показателей развития экономики от прогнозируемых в предыдущем году — 4,4%

позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«2014 - 2024 годы, подпрограмма реализуется в один этап»;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2024 гг. за счет всех источников финансирования —                          11 972 тыс. руб.  

2016 год — 400 тыс. руб.;

2017 год — 396 тыс. руб.;      

2018 год — 387 тыс. руб.;      

2019 год — 1 776,5 тыс. руб.;      

2020 год — 1 782,5 тыс. руб.;

2021 год — 1 792,5 тыс. руб.;

2022 год — 1 812,5тыс. руб.;

2023 год — 1 812,5тыс. руб.;

2024 год — 1 812,5 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

бюджет области — 11 972 тыс. руб.:

2016 год — 400 тыс. руб.;

2017 год — 396 тыс. руб.;      

2018 год — 387 тыс. руб.;      

2019 год — 1 776,5 тыс. руб.;      

2020 год — 1 782,5 тыс. руб.;

2021 год — 1 792,5 тыс. руб.;

2022 год — 1 812,5тыс. руб.;

2023 год — 1 812,5тыс. руб.;

2024 год — 1 812,5 тыс. руб.

раздел 1 подпрограммы «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы» дополнить абзацем двенадцатым  следующего содержания:

«Стратегия, утвержденная Законом области от 04.06.2018 № 246-З, является основой для формирования целостной системы стратегического управления развитием региона, а также проведения политики по повышению конкурентоспособности экономики области, комплекса научно-исследовательских работ, позволяющих проанализировать потенциал и дальнейшие перспективы развития области, поддержать реализацию «прорывных» направлений развития региона.»;

в разделе 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»:

абзац первый  изложить в следующей редакции:

«Приоритеты системы планирования социально-экономического развития Тамбовской области определены Стратегией социально-экономического развития области до 2035 года и основными целями данной государственной программы.»;

абзац двадцатый  изложить в следующей редакции:

«Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2024 годы. Выделение этапов не предусматривается.»;

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы» абзац шестой изложить в следующей редакции:

«бюджет области будет формироваться и исполняться исключительно на «программной» основе, доля расходов бюджета области, формируемых в рамках программ, увеличится с 70,4% до 97%;»;

в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 11 972 тыс. рублей: в том числе за счет средств бюджета области - 11 972 тыс. рублей.»;

2.11. в приложении № 7 к Государственной программе «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2020 годы» (далее-подпрограмма):

наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»;

в паспорте подпрограммы:

позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы», «Соисполнители подпрограммы», «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление по развитию промышленности и предпринимательства области, с 2018 года - управление регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области

Соисполнители подпрограммы

Управление труда и занятости населения области;

управление образования и науки области;

управление по развитию промышленности и торговли области;

управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области;

управление экономической политики администрации области;

комитет по управлению имуществом области

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (молодых людей в возрасте до 30 лет, некоммерческих организаций, физических лиц, заинтересованных в начале осуществления деятельности в области социального предпринимательства), получивших государственную поддержку, - 2 380 ед.;

количество конференций, встреч, конкурсов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства - 48 ед.;

оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, - 426 605,9 млн. рублей;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность, - 30 253 ед.;

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, - 246 ед.;

оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года -              174,8 процента;

оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года - 151,9 процента;

доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) -              16,4 процента;

годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок, - не менее 25 процентов, в том числе:

годовой стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, - не менее 15 процентов;

доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта области - 8,7 процента;

доля кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - не менее 38,2 процента;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения - 34 процента;

доля средств, направляемых на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета - не менее            10 процентов;

исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы -         100 процентов;

прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку - 1,2 процента;

увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года - 10,2 процента

отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения - 6,86 процента

позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«2014 - 2024 годы, реализуется в один этап»;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования за весь период реализации подпрограммы – 1 364 118,565 тыс. рублей:

2014 год — 150 438,805 тыс. рублей;

2015 год — 143 012,858 тыс. рублей;

2016 год — 76 088,299 тыс. рублей;

2017 год — 78 495,4 тыс. рублей;

2018 год — 72 600,2 тыс. рублей;

2019 год — 105 890,2 тыс. рублей;

2020 год — 121 192,8 тыс. рублей;

2021 год — 154 100тыс. рублей;

2022 год — 154 100 тыс. рублей;

2023 год — 154 100 тыс. рублей;

2024 год — 154 100 тыс. рублей;

в том числе:

средства бюджета Тамбовской области –                      190 506,693 тыс. рублей:

2014 год — 26 247,32 тыс. рублей;

2015 год — 8 704 тыс. рублей;

2016 год — 6 980,4 тыс. рублей;

2017 год — 10 458,6 тыс. рублей;

2018 год — 16 402,1 тыс. рублей;

2019 год — 24 917,5 тыс. рублей;

2020 год — 26 796,8 тыс. рублей;

2021 год — 17 500 тыс. рублей;

2022 год — 17 500 тыс. рублей;

2023 год — 17 500 тыс. рублей;

2024 год — 17 500 тыс. рублей;

средства федерального бюджета –                                 1 166 503,172 тыс. рублей:

2014 год — 122 678,485 тыс. рублей;

2015 год — 133 708,858 тыс. рублей;

2016 год — 68 564,499 тыс. рублей;

2017 год — 66 496,8 тыс. рублей;

2018 год — 53 777,9 тыс. рублей;

2019 год — 80 927,7тыс. рублей;

2020 год — 94 348,9 тыс. рублей;

2021 год — 136 500 тыс. рублей;

2022 год — 136 500  тыс. рублей;

2023 год — 136 500 тыс. рублей;

2024 год — 136 500  тыс. рублей;

средства местных бюджетов –                       665,3 тыс. рублей:

2016 год — 36,4 тыс. рублей;

2017 год — 58,1 тыс. рублей;

2018 год — 78,7 тыс. рублей;

2019 год — 45,0 тыс. рублей;

2020 год — 47,1 тыс. рублей;

2021 год — 100 тыс. рублей;

2022 год — 100 тыс. рублей;

2023 год — 100 тыс. рублей;

2024 год — 100 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 6 443,4 тыс. рублей:

2014 год — 1 513 тыс. рублей;

2015 год — 600 тыс. рублей;

2016 год — 507 тыс. рублей;

2017 год — 1 481,9 тыс. рублей;

2018 год — 2 341,5 тыс. рублей;

2019 год —  0 тыс. рублей;

2020 год — 0 тыс. рублей;

2021 год — 0 тыс. рублей;

2022 год — 0 тыс. рублей;

2023 год — 0 тыс. рублей;

2024 год — 0 тыс. рублей.

Ассигнования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Минэкономразвития России соответствующих конкурсов и признания области их победителем.

в разделе 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы» абзац тридцать шестой  изложить в следующей редакции:

«Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.»;

в разделе 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы» абзац восемнадцатый – тридцать пятый изложить в следующей редакции:

«За весь период реализации подпрограммы предполагается достичь следующих результатов:

государственная поддержка будет оказана 21 911 субъектам малого и среднего предпринимательства (молодым людям в возрасте до 30 лет, некоммерческим организациям, физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления деятельности в области социального предпринимательства);

оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, в 2024 году составит 426 605,9 млн. рублей, что более чем в 2,4 раза выше уровня 2012 года;

в 2024 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность, должно составить  30 253 ед.;

субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, будет создано 3 529 новых рабочих мест;

будет проведено более 390 конференций, встреч, конкурсов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства;

оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года должен составить 174,8 процента;

оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года составит 151,9 процента;

доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) должна составить 16,4 процента;

годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок, составит не менее 25 процентов, в том числе годовой стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, не менее 15 процентов;

доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта области должна достичь 8,7 процента;

доля кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должна быть не менее 38,2 процентов;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения составит 34 процента;

доля средств, направляемых на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета будет обеспечена в размере не менее                         10 процентов;

исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятий, ежегодно должно составить 100 процентов;

прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, за 2014 - 2024 годы составит                  70,5 процента;

увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года составит 74,8 процента;

отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения составит 6,86 процента.»;

раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5.  Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета Тамбовской области, федерального бюджета и внебюджетные средства.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования за весь период реализации подпрограммы –                   1 364 118,565 тыс. рублей:

2014 год — 150 438,805 тыс. рублей;

2015 год — 143 012,858 тыс. рублей;

2016 год — 76 088,299 тыс. рублей;

2017 год — 78 495,4 тыс. рублей;

2018 год — 72 600,2 тыс. рублей;

2019 год — 105 890,2 тыс. рублей;

2020 год — 121 192,8 тыс. рублей;

2021 год — 154 100тыс. рублей;

2022 год — 154 100 тыс. рублей;

2023 год — 154 100 тыс. рублей;

2024 год — 154 100 тыс. рублей;

в том числе:

средства бюджета Тамбовской области – 190 506,693 тыс. рублей:

2014 год — 26 247,32 тыс. рублей;

2015 год — 8 704 тыс. рублей;

2016 год — 6 980,4 тыс. рублей;

2017 год — 10 458,6 тыс. рублей;

2018 год — 16 402,1 тыс. рублей;

2019 год — 24 917,5 тыс. рублей;

2020 год — 26 796,8 тыс. рублей;

2021 год — 17 500 тыс. рублей;

2022 год — 17 500 тыс. рублей;

2023 год — 17 500 тыс. рублей;

2024 год — 17 500 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 1 166 503,172 тыс. рублей:

2014 год — 122 678,485 тыс. рублей, в том числе 9 100,177 тыс. рублей за счет остатков средств федерального бюджета, выделенных в соответствии с соглашением с Минэкономразвития России от 21.08.2013 № 053-МБ-13,                 12 000 тыс. рублей за счет остатков средств федерального бюджета, выделенных в соответствии с соглашением с Минэкономразвития России от 15.11.2013                № 190-МБ-13;

2015 год — 133 708,858 тыс. рублей, в том числе 750 тыс. рублей за счет остатков средств федерального бюджета, выделенных в соответствии с соглашением с Минэкономразвития России от 15.11.2013 № 190-МБ-13,                10 750 тыс. рублей, выделенных в соответствии с соглашением с Минэкономразвития России от 23.09.2014 № 062-МБ-14;

2016 год — 68 564,499 тыс. рублей;

2017 год — 66 496,8 тыс. рублей;

2018 год — 53 777,9 тыс. рублей;

2019 год — 80 927,7 тыс. рублей;

2020 год — 94 348,9 тыс. рублей;

2021 год — 136 500тыс. рублей;

2022 год — 136 500 тыс. рублей;

2023 год — 136 500тыс. рублей;

2024 год — 136 500 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 665,3 тыс. рублей:

2016 год — 36,4 тыс. рублей;

2017 год — 58,1 тыс. рублей;

2018 год — 78,7 тыс. рублей;

2019 год — 45,0 тыс. рублей;

2020 год — 47,1 тыс. рублей;

2021 год — 100 тыс. рублей;

2022 год — 100  тыс. рублей;

2023 год — 100 тыс. рублей;

2024 год — 100 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 6 443,4 тыс. рублей:

2014 год — 1 513 тыс. рублей;

2015 год — 600 тыс. рублей;

2016 год — 507 тыс. рублей;

2017 год — 1 481,9 тыс. рублей;

2018 год — 2 341,5 тыс. рублей;

2021 год — 0 тыс. рублей;

2022 год — 0 тыс. рублей;

2021 год — 0 тыс. рублей;

2022 год — 0 тыс. рублей.

Ассигнования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Минэкономразвития России соответствующих конкурсов и признания области их победителем.»;

в разделе 6 «Механизм реализации подпрограммы» абзац девятый изложить в следующей редакции:

«Ответственным исполнителем подпрограммы до 2018 года являлось управление по развитию промышленности и предпринимательства области, с 2018 года - управление регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области, соисполнителями подпрограммы являются управление труда и занятости населения области, управление по развитию промышленности и торговли области, управление образования и науки области, управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, управление экономической политики администрации области, комитет по управлению имуществом области.»;

в приложении к подпрограмме «Порядок предоставления из бюджета Тамбовской области субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований Тамбовской области для софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства»:

по всему тексту слова «управление по развитию промышленности и предпринимательства области» заменить словами «управление регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области» в соответствующем падеже;

в разделе 4 «Объявление отбора» слова «на сайте управления по развитию промышленности и предпринимательства области (http://pred.tmbreg.ru)» заменить словами «на региональном портале по развитию малого и среднего предпринимательства области (http://мсп68.рф/)»;

2.12. в приложении № 8 к Государственной программе «Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления» на 2014-2020 годы» (далее-подпрограмма):

наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления»;

в паспорте подпрограммы:

позицию «Соисполнители подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:

«управление регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области;

департамент общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации области»;

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг - 90%;

количество созданных МФЦ - 24;

количество окон, созданных в системе МФЦ - 451;

количество ТОСП, созданных на базе сельсоветов - 169;

среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации - 15 минут;

доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в ТОГКУ "МФЦ" - 95%;

число государственных гражданских служащих области, принявших участие в освоении инновационных программ повышения квалификации и переподготовки - 153;

число государственных гражданских служащих области, получивших дополнительное профессиональное образование - 191;

количество лиц, ежегодно назначаемых на должности из резерва управленческих кадров -12;

количество специалистов, ежегодно направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации - 15;

количество человек и коллективов, ежегодно награждаемых государственными наградами Российской Федерации и наградами Тамбовской области - не менее 90;

доля муниципальных органов, которым оказана государственными органами власти области практическая и методическая помощь по реализации полномочий по решению вопросов местного значения (с выездом на место), в общем количестве муниципальных органов - 100%

позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«2014 - 2024 годы. Мероприятия реализуются одним этапом»;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2022 гг. за счет всех источников финансирования — 2 740 203,20 тыс. руб. (в т.ч. в лимитах ОАИП — 52 968,4 тыс. рублей):

2014 год — 111 180,37 тыс. руб.;

2015 год — 116 124,03 тыс. руб.;

2016 год — 82 403,7 тыс. руб.;

2017 год — 118 442,2 тыс. руб.;

2018 год — 159 543,5 тыс. руб.;

2019 год — 214 486,1 руб.;

2020 год — 378 970,8 тыс. руб.;

2021 год — 385 924,1тыс. руб.;

2022 год — 388 042,8 тыс. руб.;

2023 год — 388 042,8  тыс. руб.;

2024 год — 388 042,8тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет —                                           50 640,1 тыс. руб.:

2014 год — 25 215,87 тыс. руб.;

2015 год — 22 499,93 тыс. руб.;

2016 год — 168,4 тыс. руб.;

2017 год — 280,7 тыс. руб.;

2018 год — 353,6 тыс. руб.;

2019 год — 353,6 тыс. руб.;

2020 год — 353,6 тыс. руб.;

2021 год — 353,6  тыс. руб.;

2022 год — 353,6  тыс. руб.;

2023 год — 353,6  тыс. руб.;

2024 год — 353,6  тыс. руб.;

бюджет области — 2 681 635,66 тыс. руб.:

2014 год — 81 488,5 тыс. руб.;

2015 год — 93 093,36 тыс. руб. (в т.ч. в лимитах ОАИП — 31 417,43 тыс. рублей);

2016 год — 82 061,8 тыс. руб.;

2017 год — 117 801,9 тыс. руб. (в т.ч. в лимитах ОАИП — 510,8 тыс. рублей);

2018 год — 158 854,3 тыс. руб. (в т.ч. в лимитах ОАИП — 21 040,2 тыс. рублей);

2019 год — 213 790,5 тыс. руб.;

2020 год — 387 275,2 тыс. руб.;

2021 год —385 228,5 тыс. руб.;

2022 год — 387 347,2 тыс. руб.;

2023 год — 387 347,2  тыс. руб.;

2024 год — 387 347,2 тыс. руб.;

местный бюджет — 4 041,7 тыс. рублей:

2014 год  —  3 608,0 тыс. руб.;

2017 год  —  70,5 тыс. руб.;

2018 год — 46,4 тыс. руб.;

2019 год — 52,8 тыс. руб.;

2020 год — 52,8 тыс. руб.;

2021 год — 52,8 тыс. руб.;

2022 год — 52,8 тыс. руб.;

2023 год — 52,8 тыс. руб.;

2024 год — 52,8 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 3 885,74 тыс. руб.:

2014 год — 868,0 тыс. руб.;

2015 год —  530,74 тыс. руб.;

2016 год — 173,5 тыс. руб.;

2017 год — 289,1 тыс. руб.;

2018 год — 289,2 тыс. руб.;

2019 год — 289,2 тыс. руб.;

2020 год — 289,2 тыс. руб.;

2021 год — 289,2 тыс. руб.;

2022 год — 289,2 тыс. руб.;

2023 год — 289,2  тыс. руб.;

2024 год — 289,2 тыс. руб.

в разделе 1 подпрограммы «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы» абзац третий изложить в следующей редакции:

«Одним из основных направлений в области социальной поддержки населения, определённых в Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года, является обеспечение равной доступности граждан, независимо от места их проживания, к основным государственным социальным услугам, в том числе на основе создания и функционирования МФЦ.»;

в разделе 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Приоритеты совершенствования системы государственного и муниципального управления определены Стратегией социально-экономического развития области до 2035 года, а также Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"»;

абзац двадцатый изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма реализуется в 2014 - 2024 годах одним этапом.»;

в разделе 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы» абзац второй – четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«В результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов к 2024 году:

доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг - 90%;

количество созданных МФЦ - 24;

количество окон, созданных в системе МФЦ - 451;

количество ТОСП, созданных на базе сельсоветов - 169;

среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации - 15 минут;

доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в ТОГКУ "МФЦ" - 95%;

число государственных гражданских служащих области, принявших участие в освоении инновационных программ повышения квалификации и переподготовки - 2380;

число государственных гражданских служащих области, получивших дополнительное профессиональное образование - 2668;

количество лиц, ежегодно назначаемых на должности из резерва управленческих кадров - 12;

количество специалистов, ежегодно направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации - 15;

количество человек и коллективов, ежегодно награждаемых государственными наградами Российской Федерации и наградами Тамбовской области - не менее 90;

доля муниципальных органов, которым оказана государственными органами власти области практическая и методическая помощь по реализации полномочий по решению вопросов местного значения (с выездом на место), в общем количестве муниципальных органов - 100%.»;

в разделе 4 подпрограммы «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы» в абзаце третьем слова «на 2014 - 2020 годы» исключить;

в разделе 6 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзацы второй - шестой изложить в следующей редакции:

«Предполагаемый объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 2 740 203,2 тыс. рублей (из них в лимитах ОАИП -                                    52 968,43 тыс. рублей), в том числе:

за счет средств федерального бюджета 50 640,1 тыс. рублей;

за счет средств бюджета области 2 681 635,66 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов 4 041,7 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств 3 885,74 тыс. рублей.»;

в разделе 7 подпрограммы «Механизмы реализации подпрограммы» абзац пятый изложить в следующей редакции:

«По результатам выполнения мероприятий подпрограммы ответственный исполнитель подпрограммы представляет обобщенный доклад с оценкой эффективности ее реализации в вышеуказанные коллегиальные органы к 25 января 2024 г.»;

приложение № 2 к подпрограмме «Прогноз сводных показателей                государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение           работ) государственными учреждениями Тамбовской области по                           подпрограмме» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

Глава администрации 

области                                                                                                  А.В.Никитин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации области

от ____________________________ №______

                                                                                                                                                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе Тамбовской области

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области

«Экономическое развитие и инновационная экономика»,

подпрограмм государственной программы и их значений


п/п

Показатель

(индикатор)
(наименование) государственной программы, подпрограммы

Единица
измерения

Значения показателей

2012

год

2013 год

2014

год

2015

год

2016 год

2017 год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Государственная программа Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы

Цель 1: создание благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса

1.

Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте

Проценты

40,8

41,6

40,1

38,9

33,2

28,8

34,4

34,5

34,5

34,1

34,1

33,9

33,8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения области

Проценты

28,1

27,5

27,7

27,9

27,9

24,0

24,1

24,2

25

25,5

26

26,5

27

3.

Индекс производительности труда

Проценты

108,6

110,3

106,9

103,7

100,8

104,3

101,6

101,7

102,3

102,9

102,7

103

103,1

Цель 2: повышение инновационной активности бизнеса, развитие региональной инновационной системы

4.

Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность (технологические, маркетинговые или организационные инновации), в общем числе обследованных организаций

Проценты

8,5

8,8

10,1

9,3

9,7

10

11

12

13

13

13,8

14,5

15,2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Цель 3: повышение эффективности государственного управления

5.

Уровень удовлетворенности населения Тамбовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

Проценты

70

75

75

75

80

85

90

90

90

90

90

90

90

6.

Доля расходов бюджета  Тамбовской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов  бюджета Тамбовской области

Проценты

70,4

83,0

92,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

96,0

96,0

97,0

97,0

Подпрограмма государственной программы «Улучшение инвестиционного климата»

1.1.

Индекс  физического  объема инвестиций в основной капитал

Проценты

116,7

113,5

108,0

100,1

86,3

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

100,2

100,3

100,3

1.2.

Инвестиции в основной капитал    (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека

Руб.

63 614,1

85 101,9

91 499,7

104 871,3

107 009,1

95 951,7

113 491,6

120 275

126 772,2

133 147,9

140 163,2

147 792,8

155 790,9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Подпрограмма государственной программы «Стимулирование инноваций»

2.1.

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг

Проценты

4,4

3,0

4,5

6,4

6,5

6,0

10,5

13,5

17

18

19

20

20

2.2.

Объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг

Млн.руб.

3468,1

2513,1

2625

2890

7200

7500

7700

8000

8500

8750

9000

9250

9500

2.3.

Общий объем средств, затраченных на технологические инновации

Млн.руб.

2865,5

1841,8

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

6750

7000

2.4.

Количество поданных  заявок на выдачу патентов

Ед.

133

132

145

147

118

120

121

123

125

127

130

132

135

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование системы стратегического и программно-целевого планирования»

3.1.

Степень достижения значения целевых индикаторов государственных программ Тамбовской области

Проценты

Х

80,0

80,0

85,0

86,0

90,0

95,0

95,0

95,0

96,0

96,0

97,0

97,0

3.2.

Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики от прогнозируемых в предыдущем году

Проценты

5,0

7,0

6,5

6,5

6,2

6,0

5,6

5,4

5,0

4,8

4,6

4,5

4,4

4. Подпрограмма государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства»

4.1.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (молодых людей в возрасте до 30 лет, некоммерческих организаций), получивших государственную поддержку

Ед.

466

497

722

480

367

1201

5124

2226

2271

2380

2380

2380

2380

4.2.

Количество конференций,  встреч, конкурсов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства

Ед.

32

30

30

30

30

30

30

33

36

39

42

45

48

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4.3.

Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями

Млн.

руб.

174483,4

197124,7

221173,9

237076,2

239438,7

260512,7

279530,1

299935,8

321831,1

345324,8

370533,5

397582,4

426605,9

4.4.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность

Ед.

28816

27861

29895

32077

27940

28220

28500

28785

29075

29365

29658

29954

30253

4.5.

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы

Ед.

667

760

820

752

288

190

125

185

185

246

246

246

246

4.6.

Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации подпрограммы

Баллы

-

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

х

х

х

х

х

х

х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4.7.

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года

Проценты

-

-

100

98

104

111

118

126

134

144,2

154,4

164,6

174,8

4.8.

Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года

Проценты

-

-

100

96,9

101,9

106,9

112

117,5

123,5

130,6

137,7

144,8

151,9

4.9.

Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей)

Проценты

11,9

12,3

11,8

12,2

12,6

13,0

13,5

13,9

14,4

14,9

15,4

15,9

16,4

4.10

Годовой объём закупок, товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объёме договоров, заключенных по результатам закупок, в том числе:

Проценты

-

-

-

не менее 18

не менее 18

не менее 18

не менее 25

не менее 25

не менее 25

не менее 25

не менее 25

не менее 25

не менее 25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4.10.1.

годовой стоимостной объем договоров, заключённых с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства

Проценты

-

-

-

не менее 10

не менее 10

не менее 10

не менее 15

не менее 15

не менее 15

не менее 15

не менее 15

не менее 15

не менее 15

4.11.

Доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта области

Проценты

-

-

6

6,5

6,5

6,5

7

7

7,5

7,8

8,1

8,4

8,7

4.12.

Доля кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Проценты

36,9

48,0

42,1

40,0

не менее 40,0

34,6

35

36

37

37,3

37,6

37,9

38,2

4.13.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 1 тыс. человек населения

Ед.

32,1

29,2

29,9

30,2

32,6

30,7

31,3

31,8

32,4

32,8

33,2

33,6

34

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4.14.

Доля средств, направляемых на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объёме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счёт средств федерального бюджета

Проценты

-

-

-

-

не менее 5

не менее 5

не менее 5

не менее 5

не менее 10

не менее 10

не менее 10

не менее 10

не менее 10

4.15.

Исполнение расходных обязательств за счёт субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы

Проценты

-

-

89,4

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4.16.

Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку

Проценты

-

-

17,5

19,6

20

1,2

5

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

4.17.

Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных  ценах 2014 года

Проценты

-

-

-

-2

6

7

7

8

8

10,2

10,2

10,2

10,2

4.18.

Отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения

Проценты

6,45

6,5

6,56

6,62

6,68

6,74

6,8

6,86

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

5. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование государственного и муниципального управления»

5.1.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее — МФЦ)

Проценты

63

73

75

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

5.2.

Количество созданных МФЦ (нарастающим итогом)

Ед.

8

16

21

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

5.3.

Количество «окон», созданных в системе МФЦ (нарастающим итогом)

Ед.

137

324

420

438

438

438

451

451

451

451

451

451

451

5.4.

Количество территориально обособленных структурных подразделений (далее - ТОСП), созданных на базе сельсоветов (нарастающим итогом)

Ед.

-

111

146

160

160

160

169

169

169

169

169

169

169

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

5.5.

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации

Мин.

20

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

5.6.

Доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Тамбовском областном государственном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Проценты

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

5.7.

Число государственных гражданских служащих области, принявших участие в освоении инновационных программ повышения квалификации и переподготовки

Чел.

250

250

280

290

363

296

110

177

185

167

153

153

153

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

5.8.

Число государственных гражданских служащих области, получивших дополнительное профессиональное образование

Чел.

290

300

300

290

365

299

183

227

215

203

191

191

191

5.9.

Количество лиц, ежегодно назначаемых на должности из резерва управленческих кадров

Чел.

5

5

5

6

7

8

9

10

11

12

12

12

12

5.10.

Количество специалистов, ежегодно направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

Чел.

28

29

30

28

9

15

15

15

15

15

15

15

15

5.11.

Количество ежегодно  награждаемых государственными наградами Российской Федерации и наградами Тамбовской области

Чел., коллективов

74

124

125

60

55

52

70

90

90

90

90

90

90

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

5.12.

Доля муниципальных органов,  которым оказана государственными органами власти области практическая и методическая помощь по реализации полномочий по решению вопросов местного значения (с выездом на место),  в общем количестве муниципальных органов

Проценты

10

22

33

45

56

67

77

89

100

100

100

100

100

Первый зам. главы администрации

области                                                                                                                                                                                                                                                            А.Н.Ганов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению администрации области

от ____________________________ №______

                                                                                                                                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

                                                                                                                                                                                                                                           к подпрограмме «Совершенствование

                                                                                                                                                                                                                                            государственного и муниципального

                                                                                                                                                                                                                                               управления»

Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тамбовской области по подпрограмм

Наименование подпрограммы/основного мероприятия, услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы бюджета области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

ед. изм.

2015

год

2016

год

2017

год

2018 год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления» на 2014 - 2020 годы

Основное мероприятие 5.5. Обеспечение деятельности Тамбовского областного государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

1. Доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» на базе Тамбовского областного государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

%

95

95

95

95

95

95

95

95

44 895,5

67 959,8

97 616,1

109 577,7

184 745,2

382 768

380 685,3

382 768

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2. Доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных доступностью и комфортностью места предоставления услуги

%

95

95

95

95

95

95

95

95

3. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»

%

90

90

90

90

90

90

90

90

Первый заместитель главы

администрации области                                                                                                                                                                                                                  А.Н.Ганов

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 17.09.2018
Рубрики правового классификатора: 080.000.000 Финансы, 080.060.000 Бюджеты субъектов Российской Федерации, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать