Основная информация
Дата опубликования: | 12 ноября 2015г. |
Номер документа: | RU89000201501398 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в государственную программу
Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие
агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы»
В целях приведения нормативного правового акта Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствие с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 августа 2015 года № 76-ЗАО «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2013 года № 964-П
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
12 ноября 2015 г. № 1090-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса,
рыбного хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы»
1. Позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
22 077 804
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 2 000)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, –
22 077 804
(в том числе средства федерального
бюджета – 444 910)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 301 691
2014 год – 5 151 809
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
5 151 809
(в том числе средства федерального
бюджета – 242 281)
0
2015 год – 3 719 250
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 719 250
(в том числе средства федерального
бюджета – 129 988)
4 958
2016 год – 2 756 270
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 756 270
(в том числе средства федерального
бюджета – 34 528)
47 538
2017 год – 2 716 818
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 716 818
(в том числе средства федерального
бюджета – 38 113)
47 538
2018 год – 2 576 219
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 576 219
67 219
2019 год – 2 574 219
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 1 000)
2 574 219
67 219
2020 год – 2 583 219
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 1 000)
2 583 219
67 219
».
2. Абзац двадцать пятый раздела I дополнить предложением следующего содержания:
«В агропромышленном комплексе автономного округа необходимо сохранить приоритетность государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в виде преференций на владение и (или) пользование государственным имуществом на льготных или безвозмездных условиях.».
3. В подпрограмме «Развитие северного оленеводства, переработки и реализации продукции оленеводства Ямало-Ненецкого автономного округа»:
3.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
8 280 772
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 1 000)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
8 280 772
(в том числе средства федерального
бюджета – 135 489)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 98 343
2014 год – 1 257 056
1 257 056
(в том числе средства федерального
бюджета – 22 043)
0
2015 год – 1 255 495
1 255 495
(в том числе средства федерального
бюджета – 40 823)
0
2016 год – 1 264 736
1 264 736
(в том числе средства федерального
бюджета – 34 521)
150
2017 год – 1 272 489
1 272 489
(в том числе средства федерального
бюджета – 38 102)
150
2018 год – 1 076 332
1 078 332
32 681
2019 год – 1 076 332
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 1 000)
1 076 332
32 681
2020 год – 1 076 332
1 076 332
32 681
»;
3.2. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1
8 280 772
1 257 056
1 255 495
1 264 736
1 272 489
1 078 332
1 076 332
1 076 332
Средства окружного бюджета
8 145 283
1 235 013
1 214 672
1 230 215
1 234 387
1 078 332
1 076 332
1 076 332
Средства федерального бюджета
135 489
22 043
40 823
34 521
38 102
0
0
0
Средства федерального бюджета***
98 343
0
0
150
150
32 681
32 681
32 681
Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель), в том числе
8 165 322
1 235 640
1 234 895
1 230 036
1 233 755
1 078 332
1 076 332
1 076 332
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
156 001
20 234
21 121
21 121
21 121
25 468
23 468
23 468
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)
115 450
21 416
20 600
34 700
38 734
0
0
0
Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*
456 782,1
62 549,7
62 802,3
62 960,1
57 775,2
70 231,6
70 231,6
70 231,6
Задача 1 «Увеличение объемов производства продукции оленеводства»
1. Транспортное обеспечение доставки специалистов и грузов для осуществления комплекса мероприятий в сфере оленеводства
24 629
2 429
3 400
3 400
3 400
4 000
4 000
4 000
2. Приобретение просчетных коралей и ограждающих изгородей
2 000
0
2 000
Задача 2 «Развитие переработки продукции оленеводства»
3. Развитие перерабатывающей базы
5 000
0
0
0
5 000
3-1. Повышение квалификации и проведение семинаров для специалистов агропромышленного комплекса
300
100
100
100
4. Приобретение транспортных средств и оборудования
78 709
17 805
3 500
3 500
3 500
17 468
18 468
14 468
5. Обустройство факторий
44 363
14 121
14 121
14 121
2 000
6. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
1 000
0
0
0
0
1 000
7. Мероприятия по государственной поддержке оленеводства
4 736 036
708 664
658 811
652 509
656 090
686 654
686 654
686 654
Средства окружного бюджета
4 600 547
686 621
617 988
617 988
617 988
686 654
686 654
686 654
Средства федерального бюджета
135 489
22 043
40 823
34 521
38 102
Средства федерального бюджета***
98 343
0
0
150
150
32 681
32 681
32 681
7.1. Предоставление субсидий на поддержку северного оленеводства
4 530 875
675 388
627 140
620 656
623 284
661 469
661 469
661 469
Средства окружного бюджета
4 435 242
662 169
598 022
595 322
595 322
661 469
661 469
661 469
Средства федерального бюджета
95 633
13 219
29 118
25 334
27 962
Средства федерального бюджета***
76 479
0
0
0
25 493
25 493
25 493
7.2. Предоставление субсидий на племенное животноводство
182 503
30 276
29 930
28 494
29 447
21 452
21 452
21 452
Средства окружного бюджета
143 729
21 452
19 307
19 307
19 307
21 452
21 452
21 452
Средства федерального бюджета
38 774
8 824
10 623
9 187
10 140
Средства федерального бюджета***
21 114
0
0
0
7 038
7 038
7 038
7.3. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах
5 258
0
1 741
659
659
733
733
733
Средства окружного бюджета
4 176
659
659
659
733
733
733
Средства федерального бюджета
1 082
1 082
Средства федерального бюджета***
750
0
150
150
150
150
150
7.4. Предоставление субсидий на предоставление грантов сельскохозяйственным организациям
17 400
3 000
0
2 700
2 700
3 000
3 000
3 000
8. Осуществление государственных полномочий по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера
2 098 070
339 071
386 980
386 980
386 980
199 353
199 353
199 353
9. Мероприятия направленные на увеличение имущественного комплекса в отрасли оленеводство
(ГКУ автономного округа «Дирекция по развитию сельских территорий»)
329 585
49 014
47 070
48 370
48 370
45 587
45 587
45 587
10. Подготовка высококвалифицированных кадров для развития оленеводства (ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»)
845 630
118 657
120 913
121 056
121 194
121 270
121 270
121 270
10.1. Предоставление субсидий на выполнение государственного задания
779 900
110 907
109 863
109 908
109 952
113 090
113 090
113 090
10.2. Реализация мер социальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях
49 733
6 737
7 429
7 429
7 429
6 903
6 903
6 903
10.3. Реализация мер социальной поддержки педагогических работников государственных учреждений бюджетной сферы
9 839
1 013
1 665
1 665
1 665
1 277
1 277
1 277
10.4. Бюджетные ассигнования, зарезервированные в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации на финансовое обеспечение исполнения указов Президента Российской Федерации, в связи с вводом новых объектов государственной и муниципальной собственности
6 158
1 956
2 054
2 148
11. Строительство объектов, относящихся к развитию оленеводства
115 450
21 416
20 600
34 700
38 734
0
0
0
11.1. Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену в п. Антипаюта Тазовского района ЯНАО
94 034
0
20 600
34 700
38 734
11.2. Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену в п. Ныда Надымского района ЯНАО
21 416
21 416
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы» (далее – Подпрограмма 8). Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).
*** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 1.».
1
4. В подпрограмме «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства Ямало-Ненецкого автономного округа»:
4.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
1 869 419
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
1 869 419
(в том числе средства федерального
бюджета – 182)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 20 328
2014 год – 768 379
768379
0
2015 год – 184 791
184 791
(в том числе средства федерального
бюджета – 182)
2 638
2016 год – 191 297
191 297
3 538
2017 год – 167 297
167 297
3 538
2018 год – 185 885
185 885
3 538
2019 год – 185 885
185 885
3 538
2020 год – 185 885
185 885
3 538
»;
4.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 2
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
.
Подпрограмма 2
1 869 419
768 379
184 791
191 297
167 297
185 885
185 885
185 885
Средства окружного бюджета
1 869 237
768 379
184 609
191 297
167 297
185 885
185 885
185 885
Средства федерального бюджета
182
182
.
Средства федерального бюджета***
20 328
0
2 638
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
3.
Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель), в том числе
1 266 500
190 482
183 769
167 297
167 297
185 885
185 885
185 885
4.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
104 144
13 838
13 122
16 722
16 722
14 580
14 580
14 580
5.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)
602 919
577 897
1 022
24 000
0
0
0
0
6.
Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*
134 702,8
20 849,9
20 934,1
20 986,7
19 258,4
17 557,9
17 557,9
17 557,9
7.
Задача 1 «Развитие переработки продукции животноводства»
8.
1. Приобретение транспортных средств и оборудования
104 144
13 838
13 122
16 722
16 722
14 580
14 580
14 580
9.
Задача 2 «Увеличение объёмов производства продукции мясного и молочного животноводства, а также пушного звероводства»
0.
2. Мероприятия по государственной поддержке животноводства
1 162 356
176 644
170 647
150 575
150 575
171 305
171 305
171 305
Средства окружного бюджета
1 162 174
176 644
170 465
150 575
150 575
171 305
171 305
171 305
Средства федерального бюджета
182
0
182
0
0
0
0
0
.
Средства федерального бюджета***
20 328
0
2 638
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
2.
2.1. Предоставление субсидий на производство продукции животноводства
382 220
56 459
51 436
51 436
51 436
57 151
57 151
57 151
3.
2.2. Предоставление субсидий на производство молока
545 155
80 068
73 435
73 435
73 435
81 594
81 594
81 594
.
Средства федерального бюджета***
5 028
0
838
838
838
838
838
838
5.
2.3. Предоставление субсидий на приобретение животных
48 490
16 600
19 890
4 000
4 000
4 000
6.
2.4. Предоставление субсидий на поддержку звероводства
154 100
23 000
20 700
20 700
20 700
23 000
23 000
23 000
7.
2.5. Предоставлений субсидий на добычу шкурок промысловой пушнины
3 709
517
504
504
504
560
560
560
8.
2.6. Предоставление субсидий на поддержку начинающих фермеров
17 282
0
2 882
2 700
2 700
3 000
3 000
3 000
Средства окружного бюджета
17 100
0
2 700
2 700
2 700
3 000
3 000
3 000
Средства федерального бюджета
182
182
.
Средства федерального бюджета***
4 500
0
0
900
900
900
900
900
20.
2.7. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
11 400
0
1 800
1 800
1 800
2 000
2 000
2 000
.
Средства федерального бюджета***
10 800
0
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
22.
Задача 3 «Строительство специализированных свиноводческих и птицеводческих комплексов»
.
3. Строительство объектов, относящихся к развитию животноводства
602 919
577 897
1 022
24 000
0
0
0
0
24.
3.1. Строительство объекта «Животноводческий комплекс
в пос. Аксарка Приуральский район, ЯНАО»
534 203
534 181
22
0
25.
3.2. Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Животноводческий комплекс» в г. Салехард, ЯНАО»
15
15
26.
3.3. Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Цех по переработке молока» в г. Салехард, ЯНАО»
43 014
43 014
0
0
27.
3.4. Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Мини-ферма
на 30 коров привязного содержания с молочным блоком и зданием для содержания молодняка в с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО
587
587
0
28.
3.5. Проектно-изыскательские работы по объекту «Животноводческий комплекс со свинарником и птицефермой напольного содержания в с. Толька Красноселькупского района»
25 100
100
1 000
24 000
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).
*** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 2.».
1
5. В подпрограмме «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства Ямало-Ненецкого автономного округа»:
5.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
230 513
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, – 230 513
(в том числе средства федерального бюджета – 84)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 34 775
34 775
0
2015 год – 29 538
29 538
(в том числе средства федерального бюджета – 66)
0
2016 год – 29 479
29 479
(в том числе средства федерального бюджета – 7)
0
2017 год – 29 483
29 483
(в том числе средства федерального бюджета – 11)
0
2018 год – 32 746
32 746
0
2019 год – 32 746
32 746
0
2020 год – 32 746
41 746
0
»;
5.2. таблицу 3 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 3
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 3
230 513
34 775
29 538
29 479
29 483
32 746
32 746
41 746
2.
Средства окружного бюджета
230 429
34 775
29 472
29 472
29 472
32 746
32 746
41 746
3.
Средства федерального бюджета
84
0
66
7
11
0
0
0
4.
Департамент АПК ТиП (ответственный соисполнитель), в том числе
224 490
28 752
29 538
29 479
29 483
32 746
32 746
41 746
5.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
142 303
19 576
17 957
17 957
17 957
19 952
19 952
28 952
6.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)
6 023
6 023
7.
Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*
134 702,8
20 849,9
20 934,1
20 986,7
19 258,4
17 557,9
17 557,9
17 557,9
8.
Задача 1 «Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства»
9.
1. Приобретение транспортных средств и оборудования
133 303
19 576
17 957
17 957
17 957
19 952
19 952
19 952
10.
2. Мероприятия по государственной поддержке растениеводства
82 187
9 176
11 581
11 522
11 526
12 794
12 794
12 794
11.
Средства окружного бюджета
82 103
9 176
11 515
11 515
11 515
12 794
12 794
12 794
12.
Средства федерального бюджета
84
0
66
7
11
0
0
0
13.
2.1. Предоставление субсидий на производство картофеля и овощей
37 600
5 215
6 705
4 815
4 815
5 350
5 350
5 350
14.
2.2. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на закуп картофеля
18 600
1 260
1 500
2 970
2 970
3 300
3 300
3 300
15.
2.3. Предоставление субсидий на оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (федеральный бюджет)
29
11
7
11
16.
2.4. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных семян (федеральный бюджет)
55
55
17.
Задача 2 «Увеличение объемов заготовки и реализации дикоросов»
18.
2.5. Предоставление субсидий на заготовку и (или) закуп дикоросов (ягод)
25 903
2 701
3 310
3 730
3 730
4 144
4 144
4 144
19.
3. Приобретение модульных производственно-бытовых комплексов и оборудования по переработке дикоросов
9 000
9 000
20.
4. Строительство объектов, относящихся к развитию растениеводства (соисполнитель)
6 023
6 023
21.
4.1. Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Тепличный комплекс» в г. Салехард, ЯНАО
6 023
6 023
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).».
1
6. В подпрограмме «Развитие рыболовства Ямало-Ненецкого автономного округа»:
6.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
5 053 604
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 1 000)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 5 053 604
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 744 547
744 547
0
2015 год – 701 430
701 430
0
2016 год – 676 430
676 430
0
2017 год – 676 430
676 430
0
2018 год – 751 589
751 589
0
2019 год – 751 589
751 589
0
2020 год – 751 589
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 1 000)
751 589
0
»;
6.2. таблицу 4 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 4
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 4
5 053 604
744 547
701 430
676 430
676 430
751 589
751 589
751 589
2.
Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель),
в том числе
5 052 306
743 249
701 430
676 430
676 430
751 589
751 589
751 589
3.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
318 060
39 660
62 400
40 500
40 500
45 000
45 000
45 000
4.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)
1 298
1 298
0
5.
Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*
404 108,4
62 549,7
62 802,3
62 960,1
57 775,2
52 673,7
52 673,7
52 673,7
6.
Задача 1 «Развитие и модернизация перерабатывающей базы»
7.
1. Развитие рыбообрабатывающей базы
100 499
28 999
12 500
27 500
31 500
8.
1.1. Приобретение производственного оборудования
79 790
25 090
6 900
21 900
25 900
9.
1.2. Приобретение холодильного оборудования
8 324
824
2 500
2 500
2 500
10.
1.3. Приобретение средств энергообеспечения
12 385
3 085
3 100
3 100
3 100
11.
Задача 2 «Техническое перевооружение рыбопромыслового флота»
12.
2. Техническое перевооружение рыбопромыслового флота
165 661
2 261
62 400
40 500
40 500
20 000
13.
3. Приобретение техники и транспортных средств
45 900
8 400
12 500
12 500
12 500
14.
4. Обустройство рыбопромысловых участков
5 000
5 000
15.
5. Научное обеспечение рыбной отрасли
1 000
1 000
16.
6. Мероприятия по государственной поддержке рыболовства
4 734 246
703 589
639 030
635 930
635 930
706 589
706 589
706 589
17.
6.1. Предоставление субсидий на поддержку рыболовства
4 717 146
703 589
636 330
633 230
633 230
703 589
703 589
703 589
18.
6.2. Предоставление субсидий на предоставление грантов рыбохозяйственным организациям
17 100
0
2 700
2 700
2 700
3 000
3 000
3 000
19.
7. Строительство объектов, относящихся к развитию рыбного хозяйства (соисполнитель)
1 298
1 298
0
20.
7.1. Грузовой причал в п. Тазовский Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы
1
1
21.
7.2. Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Рыбоперерабатывающее предприятие» в г. Тарко-Сале, Пуровский район, ЯНАО
1 045
1 045
22.
7.3. Проектно-изыскательские работы по объекту «Льдохранилище
в с. Горки» Шурышкарского района, ЯНАО
252
252
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).».
1
7. В подпрограмме «Обеспечение продовольственной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа»:
7.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 5, паспорта Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 144 616
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 144 616
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 64 454
64 454
0
2015 год – 26 998
26 998
0
2016 год – 26 582
26 582
0
2017 год – 26 582
26 582
0
»;
7.2. таблицу 5 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 5
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
1
№
п/п
Наименование мероприятия
Объём бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Подпрограмма 5
144 616
64 454
26 998
26 582
26 582
2.
Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель), в том числе
144 616
64 454
26 998
26 582
26 582
3.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
32 370
5 370
9 000
9 000
9 000
4.
Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*
82 029,1
20 849,9
20 934,1
20 986,7
19 258,4
5.
Задача 1 «Создание современной торговой инфраструктуры, позволяющей формировать необходимый запас продовольственных товаров и обеспечить своевременную доставку продовольственных товаров в населенные пункты автономного округа»
6.
1. Создание современной торговой инфраструктуры, позволяющей формировать необходимый запас продовольственных товаров и обеспечить своевременную доставку продовольственных товаров в населенные пункты автономного округа
30 978
30 978
7.
1.1. Приобретение объектов торгово-заготовительной инфраструктуры
30 978
30 978
8.
Задача 2 «Обеспечение качества и безопасности потребляемых и производимых в автономном округе пищевых продуктов»
9.
2. Своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и внешних угроз региональной продовольственной безопасности
27 000
0
9 000
9 000
9 000
1
1
2
3
4
5
6
7
10.
2.1. Мониторинг уровня продовольственной безопасности автономного округа. Выборочные лабораторные исследования качества и безопасности поступающих в автономный округ и производимых в автономном округе продовольственных товаров
9 600
3 200
3 200
3 200
11.
2.2. Проведение окружного конкурса «Лучшее на Ямале»
5 400
1 800
1 800
1 800
12.
2.3. Продвижение на потребительский рынок качественных товаров путем проведения ярмарочных мероприятий с участием производителей автономного округа
12 000
4 000
4 000
4 000
13.
Задача 3 «Расширение ассортимента производимых в автономном округе продовольственных товаров»
14.
3. Осуществление государственных полномочий автономного округа в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
17 561
17 561
15.
4. Осуществление государственных полномочий автономного округа по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра
69 077
15 915
17 998
17 582
17 582
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).».
1
8. В подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Ямало-Ненецкого автономного округа»:
8.1. в паспорте Подпрограммы 6:
8.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 6
1. Доля семей, улучшивших жилищные условия в рамках Подпрограммы 6, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности (%).
2. Доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в рамках Подпрограммы 6, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности (%).
3. Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе обучающихся в сельской
местности (%).
4. Обеспеченность сельского населения фельдшерско-акушерскими пунктами и офисами врачей общей практики (единиц на 10 тыс. человек).
5. Обеспеченность сельского населения плоскостными спортивными сооружениями (тыс. кв. метров на 10 тыс. человек).
6. Обеспеченность сельского населения учреждениями культурно-досугового типа
(мест на 1 тыс. человек).
7. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности (%).
8. Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой (%).
9. Количество реализованных проектов, направленных на развитие производственной инфраструктуры в агропромышленном комплексе и рыбном хозяйстве (ед.).
10. Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку (ед.)
»;
8.1.2. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Основные мероприятия Подпрограммы 6
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами, в том числе за счет средств федерального бюджета.
3. Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в том числе из федерального бюджета.
4. Деятельность некоммерческой организации
«Фонд развития сельских территорий».
5. Реализация проекта «Рыбоводный завод на р. Собь ЯНАО (субсидия НО «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал»)
»;
8.1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
3 404 255
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом
об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, – 3 404 255
(в том числе средства федерального бюджета –
309 155)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 183 020
2014 год – 1 823 238
1 823 238
(в том числе средства федерального
бюджета – 220 238)
0
2015 год – 1 066 617
1 066 617
(в том числе средства федерального
бюджета – 88 917)
2 320
2016 год – 102 700
102 700
43 850
2017 год – 102 700
102 700
43 850
2018 год – 103 000
103 000
31 000
2019 год – 103 000
103 000
31 000
2020 год – 103 000
103 000
31 000
»;
8.2. в разделе II:
8.2.1. в пункте 2:
8.2.1.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами, в том числе за счет средств федерального бюджета:»;
8.2.1.2. дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) развитие сети автомобильных дорог в сельской местности (в части мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции).»;
8.2.2. дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Реализация проекта «Рыбоводный завод на р. Собь ЯНАО (субсидия НО «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал»)».
Реализация проекта будет способствовать воспроизводству сиговых в автономном округе. Исходя из современной численности популяций сигов, мощность проекта ориентирована на выпуск 20 млн. молоди чира, 16 млн. молоди пеляди и 5 млн. молоди муксуна ежегодно.»;
8.2.3. таблицу 6 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 6
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 6
3 404 255
1 823 238
1 066 617
102 700
102 700
103 000
103 000
103 000
Средства окружного
3 095 100
1 603 000
977 700
102 700
102 700
103 000
103 000
103 000
Средства федерального бюджета
309 155
220 238
88917
Средства федерального бюджета***
195 020
12 000
2 320
43 850
43 850
31 000
31 000
31 000
Средства муниципальных бюджетов***
17 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель)
3 404 255
1 823 238
1 066 617
102 700
102 700
103 000
103 000
103 000
В том числе средства федерального бюджета
309 155
220 238
88 917
Средства федерального бюджета***
181 700
0
1 000
43 850
43 850
31 000
31 000
31 000
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель) справочно
717 996
330 313
166 271
165 545
50 867
0
0
5 000
В том числе средства федерального бюджета***
13 320
12 000
1 320
Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*
134 702,8
20 849,9
20 934,1
20 986,7
19 258,4
17 557,9
17 557,9
17 557,9
Задача 1 «Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов,
в благоустроенном жилье»
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
1 608 917
920 000
188 917
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
Молодые семьи и молодые специалисты
848 242
426 000
132 242
70 000
70 000
50 000
50 000
50 000
Средства федерального бюджета***, в том числе
484 617
220 000
88917
42850
42850
30 000
30 000
30 000
Молодые семьи и молодые специалисты
263 242
96 000
62 242
30 000
30 000
15 000
15 000
15 000
Средства муниципальных бюджетов***
17 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
Задача 2 «Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса»
2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами
717 996
330 313
166 271
165 545
50 867
5 000
В том числе средства федерального бюджета***
13 320
12 000
1 320
2.1. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности1 (справочно)
96 564
70 735
25 829
В том числе средства федерального бюджета***
13 320
12 000
1 320
2.1.1. Школа на 528 учащихся
в п. Ныда Надымского района
70 735
70 735
В том числе средства федерального бюджета***
12 000
12 000
2.1.2. Школа на 800 мест
в с. Яр-Сале Ямальский район, ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
45 829
20 000
25 829
В том числе средства федерального бюджета***
1 320
1 320
2.2. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности2 (справочно)
1 000
1 000
2.3. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности3 (справочно)
1 000
1 000
2.4. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности4 (справочно)
616 432
259 578
140 442
165 545
50 867
2.4.1. Проектно-изыскательские работы по объекту «Детская школа искусств в с. Горки Шурышкарского района»
8 133
488
7 645
2.4.2. Культурно-спортивный комплекс в с. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
460 624
219 524
129 900
100 500
10 700
2.4.3. Центр национальных культур с музейно-библиотечным комплексом и архивом, с. Яр-Сале Ямальского района, в том числе проектно-изыскательские работы
40 208
30 054
54
10 100
2.4.4. Реконструкция сельского дома культуры в с. Толька, Красноселькупский район
107 467
10 000
10 000
57 400
30 067
2.5. Развитие инженерной инфраструктуры, газификации, энергоснабжения, водоснабжения и теплообеспечения в сельской местности5 (справочно)
1 000
1 000
2.6. Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности (справочно)
1 000
1 000
2.7. Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности (справочно)
1 000
1 000
Задача 3 «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»
3. Предоставление субсидий на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
20 338
3 238
2 700
2 700
2 700
3 000
3 000
3 000
В том числе средства федерального бюджета
238
238
Средства федерального бюджета***
6 000
0
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
4. Предоставление субсидий НО «Фонд развития сельских территорий Ямала», предоставляемая за счет целевых средств предприятий топливно-энергетического комплекса
1 700 000
900 000
800 000
5. Реализация проекта «Рыбоводный завод на р. Собь ЯНАО» (субсидия
НО «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал»)
75 000
75 000
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).
*** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 6.
1 Мероприятие финансируется в рамках государственной программы автономного округа «Развитие образования на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1132-П.
2 Мероприятие финансируется в рамках государственной программы автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1142-П.
3 Мероприятие финансируется в рамках государственной программы автономного округа «Развитие физической культуры и спорта на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 27 декабря 2013 года № 1152-П.
4 Мероприятие финансируется в рамках государственной программы автономного округа «Основные направления развития культуры на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1122-П.
5 Мероприятие финансируется в рамках государственной программы автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1144-П.»;
1
8.3. раздел III дополнить таблицей следующего содержания:
«
Количество реализованных проектов, направленных на развитие производственной инфраструктуры в агропромышленном комплексе и рыбном хозяйстве
Единица измерения
Единиц
Определение показателя
Количество реализованных проектов, направленных на развитие производственной инфраструктуры в агропромышленном комплексе и рыбном хозяйстве
Алгоритм формирования показателя
Кп
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Реализация запланированного количества проектов, направленных на развитие производственной инфраструктуры в агропромышленном комплексе и рыбном хозяйстве, является положительной оценкой выполнения показателя
Количество реализованных проектов, направленных на развитие производственной инфраструктуры в агропромышленном комплексе и рыбном хозяйстве
Кп
Источник информации
департамент АПК ТиП
».
9. В подпрограмме «Предупреждение распространения карантинных и особо опасных болезней животных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»:
9.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 7, паспорта Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
1 228 828
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый
к утверждению, –
1 228 828
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных
средств) – 0
2014 год – 163 434
163 434
2015 год – 172 464
172 464
2016 год – 182 411
182 411
2017 год – 182 411
182 411
2018 год – 176 036
176 036
2019 год – 176 036
176 036
2020 год – 176 036
176 036
»;
9.2. таблицу 7 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 7
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 7
1 228 828
163 434
172 464
182 411
182 411
176 036
176 036
176 036
Служба ветеринарии автономного округа
1 228 828
163 434
172 464
182 411
182 411
176 036
176 036
176 036
Центральный аппарат (соисполнитель)*
514 770
83 428
72 576
72 768
66 842
73 052
73 052
73 052
Задача 1 «Предупреждение и ликвидация заразных, в том числе особо опасных, и незаразных болезней животных на территории автономного округа»
1. Реализация лечебно профилактических мероприятий (предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания)
1 162 802
163 434
167 438
170 211
170 211
163 836
163 836
163 836
2. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение эпизоотического благополучия территории автономного округа
66 026
5 026
12 200
12 200
12 200
12 200
12 200
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 7, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).».
1
10. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
10.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 8, паспорта Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
1 861 798
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 1 861 798
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 291 927
291 927
0
2015 год – 281 917
281 917
0
2016 год – 282 635
282 635
0
2017 год – 259 426
259 426
0
2018 год – 248 631
248 631
0
2019 год – 248 631
248 631
0
2020 год – 248 631
248 631
0
»;
10.2. таблицу 8 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 8
Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Объём финансирования (тыс. руб.)
всего
в том числе
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 8
1 861 798
291 927
281 917
282 635
259 426
248 631
248 631
248 631
2.
Задача 1 «Осуществление эффективного нормативно-правового, документационного и финансового обеспечения деятельности департамента
АПК ТиП и службы ветеринарии автономного округа»
3.
1. Обеспечение деятельности центрального аппарата ответственного исполнителя Государственной программы департамента АПК ТиП
(центральный аппарат)
1 347 028
208 499
209 341
209 867
192 584
175 579
175 579
175 579
4.
1.1. Содержание центрального аппарата
946 667
128 526
154 753
150 241
138 369
124 926
124 926
124 926
5.
1.2. Премии
400 361
79 973
54 588
59 626
54 215
50 653
50 653
50 653
6.
2. Обеспечение деятельности центрального аппарата соисполнителя Государственной программы службы ветеринарии автономного округа (центральный аппарат)
514 770
83 428
72 576
72 768
66 842
73 052
73 052
73 052
7.
2.1. Содержание центрального аппарата
365 411
53 328
53 859
52 324
48 253
52 549
52 549
52 549
8.
2.2. Премии
149 359
30 100
18 717
20 444
18 589
20 503
20 503
20 503
».
1
11. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие агропромышленного
комплекса, рыбного хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 12 ноября 2015 года № 1090-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса,
рыбного хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объемы финансирования (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа (всего)
22 077 804
5 151 809
3 719 250
2 756 270
2 716 818
2 576 219
2 574 219
2 583 219
В том числе средства федерального бюджета
444 910
242 281
129 988
34 528
38 113
0
0
0
Средства федерального бюджета***
301 691
0
4 958
47 538
47 538
67 219
67 219
67 219
Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель)
19 604 517
4 294 314
3 452 588
2 442 391
2 428 831
2 327 131
2 325 131
2 334 131
В том числе ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
752 878
98 678
123 600
105 300
105 300
105 000
103 000
112 000
В том числе средства федерального бюджета
444 910
242 281
129 988
34 528
38 113
0
0
0
Средства федерального бюджета***
300 371
0
3 638
47 538
47 538
67 219
67 219
67 219
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)
725 690
606 634
21 622
58 700
38 734
0
0
0
В том числе средства федерального бюджета
12 000
12 000
0
0
0
0
0
0
Средства федерального бюджета***
1 320
0
1 320
0
0
0
0
0
Служба ветеринарии автономного округа (соисполнитель)
1 747 597
250 861
245 040
255 179
249 253
249 088
249 088
249 088
Подпрограмма 1
8 280 772
1 257 056
1 255 495
1 264 736
1 272 489
1 078 332
1 076 332
1 076 332
В том числе средства федерального бюджета
135 489
22 043
40 823
34 521
38 102
0
0
0
Средства федерального бюджета***
98 343
0
0
150
150
32 681
32 681
32 681
Департамент АПК ТиП
8 165 322
1 235 640
1 234 895
1 230 036
1 233 755
1 078 332
1 076 332
1 076 332
В том числе ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
156 001
20 234
21 121
21 121
21 121
25 468
23 468
23 468
В том числе средства федерального бюджета
135 489
22 043
40 823
34 521
38 102
0
0
0
Средства федерального бюджета***
98 343
0
0
150
150
32 681
32 681
32 681
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
115 450
21 416
20 600
34 700
38 734
0
0
0
Подпрограмма 2
1 869 419
768 379
184 791
191 297
167 297
185 885
185 885
185 885
В том числе средства федерального бюджета
182
182
Средства федерального бюджета***
20 328
0
2 638
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
Департамент АПК ТиП
1 266 500
190 482
183 769
167 297
167 297
185 885
185 885
185 885
В том числе ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
104 144
13 838
13 122
16 722
16 722
14 580
14 580
14 580
В том числе средства федерального бюджета
182
182
Средства федерального бюджета***
20 328
0
2 638
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
602 919
577 897
1 022
24 000
0
0
0
0
Подпрограмма 3
230 513
34 775
29 538
29 479
29 483
32 746
32 746
41 746
В том числе средства федерального бюджета
84
0
66
7
11
0
0
0
Департамент АПК ТиП
224 490
28 752
29 538
29 479
29 483
32 746
32 746
41 746
В том числе ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
142 303
19 576
17 957
17 957
17 957
19 952
19 952
28 952
В том числе средства федерального бюджета
84
0
66
7
11
0
0
0
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
6 023
6 023
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4
5 053 604
744 547
701 430
676 430
676 430
751 589
751 589
751 589
Департамент АПК ТиП
5 052 306
743 249
701 430
676 430
676 430
751 589
751 589
751 589
В том числе ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
318 060
39 660
62 400
40 500
40 500
45 000
45 000
45 000
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1 298
1 298
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5
144 616
64 454
26 998
26 582
26 582
0
0
0
Департамент АПК ТиП
144 616
64 454
26 998
26 582
26 582
0
0
0
В том числе ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
32 370
5 370
9 000
9 000
9 000
Подпрограмма 6
3 404 255
1 823 238
1 066 617
102 700
102 700
103 000
103 000
103 000
В том числе средства федерального бюджета
309 155
220 238
88 917
0
0
0
0
0
Средства федерального бюджета***
195 020
12000
2 320
43 850
43 850
31 000
31 000
31 000
Департамент АПК ТиП
3 404 255
1 823 238
1 066 617
102 700
102 700
103 000
103 000
103 000
В том числе средства федерального бюджета
309 155
220 238
88 917
0
0
0
0
0
Средства федерального бюджета***
181 700
0
1 000
43 850
43 850
31 000
31 000
31 000
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (справочно)
717 996
330 313
166 271
165 545
50 867
0
0
5000
В том числе средства федерального бюджета**
12 000
12 000
0
0
0
0
0
0
Средства федерального бюджета***
1320
0
1 320
0
0
0
0
0
Подпрограмма 7
1 228 828
163 434
172 464
182 411
182 411
176 036
176 036
176 036
Служба ветеринарии автономного округа
1 228 828
163 434
172 464
182 411
182 411
176 036
176 036
176 036
Подпрограмма 8
1 861 798
291 927
281 917
282 635
259 426
248 631
248 631
248 631
Департамент АПК ТиП (центральный аппарат)
1 347 028
208 499
209 341
209 867
192 584
175 579
175 579
175 579
Служба ветеринарии автономного округа (центральный аппарат)
514 770
83 428
72 576
72 768
66 842
73 052
73 052
73 052
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
на 2013 – 2014 годы»,
утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 24 декабря
2012 года № 1141-П
3 999
3 999
Служба ветеринарии автономного округа
3999
3999
».
12. В приложении № 2 к Государственной программе:
12.1. подраздел «Подпрограмма 2» изложить в следующей редакции:
«
1
Подпрограмма 2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,15
0,15
0,15
1.
Цель подпрограммы 2.
Комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки
2.
1. Задача Подпрограммы 2.
Развитие переработки продукции животноводства
3.
Количество молока собственного производства, реализованного в переработанном виде
2
тонн
984
0,2
1004
0,2
1024
0,1
1045
0,1
1065
0,2
1086
0,2
1108
0,2
4.
2. Задача Подпрограммы 2.
Увеличение объёмов производства продукции мясного и молочного животно-водства, а также пушного звероводства
5.
Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий
(П СЭР № 148-ЗАО)
1,2
тонн
2000
0,2
2140
0,2
2190
0,2
2230
0,2
2280
0,2
2330
0,2
2380
0,2
6.
Деловой выход щенят на 1 самку серебристо-черной лисицы
2
гол.
2,4
0,1
2,6
0,1
2,7
0,1
2,7
0,1
2,8
0,1
2,8
0,1
2,9
0,1
7.
Деловой выход щенят на 1 самку песца
2
гол.
7,2
0,1
7,3
0,1
7,3
0,1
7,4
0,1
7,4
0,1
7,4
0,1
7,5
0,1
8.
Производство продукции на убой в живом весе (крупнорогатый скот)
2
тонн
125
0,2
128
0,2
131
0,2
133
0,2
136
0,2
139
0,2
141
0,2
9.
Производство продукции на убой в живом весе (свиньи)
2
тонн
133
0,2
135
0,1
138
0,1
141
0,1
144
0,1
146
0,1
149
0,1
10.
Валовое производство мяса лошадей в живом весе
2
тонн
0
0
0,2
0,1
0,4
0,1
1,0
0,1
1,2
0,1
1,4
0,1
1,6
0,1
11.
3. Задача Подпрограммы 2. Строительство специализированных свиноводческих и птицеводческих комплексов
12.
Количество введенных объектов строительства, относящихся к развитию животноводства
3
ед.
0
0
0
0
1
0,1
1
0,1
0
0
0
0
0
0
»;
12.2. в подразделе «Подпрограмма 6»:
12.2.1. пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«
3.
Доля семей, улучшивших жилищные условия в рамках
Подпрограммы 6,
в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности
1
%
20,8
0,2
3,3
0,2
2,1
0,2
2,1
0,2
2,1
0,2
2,1
0,2
2,1
0,2
4.
Доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в рамках
Подпрограммы 6,
в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
в сельской местности
1
%
11,4
0,1
2,3
0,1
1,05
0,1
1,05
0,1
1,05
0,1
1,05
0,1
1,05
0,1
»;
12.2.2. пункт 11 изложить в следующей редакции:
«
11.
Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности
2
%
27,63
0,1
27,63
0,05
27,81
0,1
27,81
0,1
27,81
0,1
27,81
0,1
27,81
0,1
»;
12.2.3. дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
«
12-1.
Количество реализованных проектов, направленных на развитие производственной инфраструктуры в агропромышленном комплексе и рыбном хозяйстве
5
ед.
0
0
1
0,05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
».
1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в государственную программу
Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие
агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы»
В целях приведения нормативного правового акта Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствие с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 августа 2015 года № 76-ЗАО «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2013 года № 964-П
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
12 ноября 2015 г. № 1090-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса,
рыбного хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы»
1. Позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
22 077 804
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 2 000)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, –
22 077 804
(в том числе средства федерального
бюджета – 444 910)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 301 691
2014 год – 5 151 809
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
5 151 809
(в том числе средства федерального
бюджета – 242 281)
0
2015 год – 3 719 250
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 719 250
(в том числе средства федерального
бюджета – 129 988)
4 958
2016 год – 2 756 270
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 756 270
(в том числе средства федерального
бюджета – 34 528)
47 538
2017 год – 2 716 818
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 716 818
(в том числе средства федерального
бюджета – 38 113)
47 538
2018 год – 2 576 219
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 576 219
67 219
2019 год – 2 574 219
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 1 000)
2 574 219
67 219
2020 год – 2 583 219
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 1 000)
2 583 219
67 219
».
2. Абзац двадцать пятый раздела I дополнить предложением следующего содержания:
«В агропромышленном комплексе автономного округа необходимо сохранить приоритетность государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в виде преференций на владение и (или) пользование государственным имуществом на льготных или безвозмездных условиях.».
3. В подпрограмме «Развитие северного оленеводства, переработки и реализации продукции оленеводства Ямало-Ненецкого автономного округа»:
3.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
8 280 772
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 1 000)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
8 280 772
(в том числе средства федерального
бюджета – 135 489)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 98 343
2014 год – 1 257 056
1 257 056
(в том числе средства федерального
бюджета – 22 043)
0
2015 год – 1 255 495
1 255 495
(в том числе средства федерального
бюджета – 40 823)
0
2016 год – 1 264 736
1 264 736
(в том числе средства федерального
бюджета – 34 521)
150
2017 год – 1 272 489
1 272 489
(в том числе средства федерального
бюджета – 38 102)
150
2018 год – 1 076 332
1 078 332
32 681
2019 год – 1 076 332
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 1 000)
1 076 332
32 681
2020 год – 1 076 332
1 076 332
32 681
»;
3.2. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1
8 280 772
1 257 056
1 255 495
1 264 736
1 272 489
1 078 332
1 076 332
1 076 332
Средства окружного бюджета
8 145 283
1 235 013
1 214 672
1 230 215
1 234 387
1 078 332
1 076 332
1 076 332
Средства федерального бюджета
135 489
22 043
40 823
34 521
38 102
0
0
0
Средства федерального бюджета***
98 343
0
0
150
150
32 681
32 681
32 681
Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель), в том числе
8 165 322
1 235 640
1 234 895
1 230 036
1 233 755
1 078 332
1 076 332
1 076 332
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
156 001
20 234
21 121
21 121
21 121
25 468
23 468
23 468
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)
115 450
21 416
20 600
34 700
38 734
0
0
0
Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*
456 782,1
62 549,7
62 802,3
62 960,1
57 775,2
70 231,6
70 231,6
70 231,6
Задача 1 «Увеличение объемов производства продукции оленеводства»
1. Транспортное обеспечение доставки специалистов и грузов для осуществления комплекса мероприятий в сфере оленеводства
24 629
2 429
3 400
3 400
3 400
4 000
4 000
4 000
2. Приобретение просчетных коралей и ограждающих изгородей
2 000
0
2 000
Задача 2 «Развитие переработки продукции оленеводства»
3. Развитие перерабатывающей базы
5 000
0
0
0
5 000
3-1. Повышение квалификации и проведение семинаров для специалистов агропромышленного комплекса
300
100
100
100
4. Приобретение транспортных средств и оборудования
78 709
17 805
3 500
3 500
3 500
17 468
18 468
14 468
5. Обустройство факторий
44 363
14 121
14 121
14 121
2 000
6. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
1 000
0
0
0
0
1 000
7. Мероприятия по государственной поддержке оленеводства
4 736 036
708 664
658 811
652 509
656 090
686 654
686 654
686 654
Средства окружного бюджета
4 600 547
686 621
617 988
617 988
617 988
686 654
686 654
686 654
Средства федерального бюджета
135 489
22 043
40 823
34 521
38 102
Средства федерального бюджета***
98 343
0
0
150
150
32 681
32 681
32 681
7.1. Предоставление субсидий на поддержку северного оленеводства
4 530 875
675 388
627 140
620 656
623 284
661 469
661 469
661 469
Средства окружного бюджета
4 435 242
662 169
598 022
595 322
595 322
661 469
661 469
661 469
Средства федерального бюджета
95 633
13 219
29 118
25 334
27 962
Средства федерального бюджета***
76 479
0
0
0
25 493
25 493
25 493
7.2. Предоставление субсидий на племенное животноводство
182 503
30 276
29 930
28 494
29 447
21 452
21 452
21 452
Средства окружного бюджета
143 729
21 452
19 307
19 307
19 307
21 452
21 452
21 452
Средства федерального бюджета
38 774
8 824
10 623
9 187
10 140
Средства федерального бюджета***
21 114
0
0
0
7 038
7 038
7 038
7.3. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах
5 258
0
1 741
659
659
733
733
733
Средства окружного бюджета
4 176
659
659
659
733
733
733
Средства федерального бюджета
1 082
1 082
Средства федерального бюджета***
750
0
150
150
150
150
150
7.4. Предоставление субсидий на предоставление грантов сельскохозяйственным организациям
17 400
3 000
0
2 700
2 700
3 000
3 000
3 000
8. Осуществление государственных полномочий по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера
2 098 070
339 071
386 980
386 980
386 980
199 353
199 353
199 353
9. Мероприятия направленные на увеличение имущественного комплекса в отрасли оленеводство
(ГКУ автономного округа «Дирекция по развитию сельских территорий»)
329 585
49 014
47 070
48 370
48 370
45 587
45 587
45 587
10. Подготовка высококвалифицированных кадров для развития оленеводства (ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»)
845 630
118 657
120 913
121 056
121 194
121 270
121 270
121 270
10.1. Предоставление субсидий на выполнение государственного задания
779 900
110 907
109 863
109 908
109 952
113 090
113 090
113 090
10.2. Реализация мер социальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях
49 733
6 737
7 429
7 429
7 429
6 903
6 903
6 903
10.3. Реализация мер социальной поддержки педагогических работников государственных учреждений бюджетной сферы
9 839
1 013
1 665
1 665
1 665
1 277
1 277
1 277
10.4. Бюджетные ассигнования, зарезервированные в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации на финансовое обеспечение исполнения указов Президента Российской Федерации, в связи с вводом новых объектов государственной и муниципальной собственности
6 158
1 956
2 054
2 148
11. Строительство объектов, относящихся к развитию оленеводства
115 450
21 416
20 600
34 700
38 734
0
0
0
11.1. Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену в п. Антипаюта Тазовского района ЯНАО
94 034
0
20 600
34 700
38 734
11.2. Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену в п. Ныда Надымского района ЯНАО
21 416
21 416
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы» (далее – Подпрограмма 8). Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).
*** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 1.».
1
4. В подпрограмме «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства Ямало-Ненецкого автономного округа»:
4.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
1 869 419
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
1 869 419
(в том числе средства федерального
бюджета – 182)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 20 328
2014 год – 768 379
768379
0
2015 год – 184 791
184 791
(в том числе средства федерального
бюджета – 182)
2 638
2016 год – 191 297
191 297
3 538
2017 год – 167 297
167 297
3 538
2018 год – 185 885
185 885
3 538
2019 год – 185 885
185 885
3 538
2020 год – 185 885
185 885
3 538
»;
4.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 2
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
.
Подпрограмма 2
1 869 419
768 379
184 791
191 297
167 297
185 885
185 885
185 885
Средства окружного бюджета
1 869 237
768 379
184 609
191 297
167 297
185 885
185 885
185 885
Средства федерального бюджета
182
182
.
Средства федерального бюджета***
20 328
0
2 638
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
3.
Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель), в том числе
1 266 500
190 482
183 769
167 297
167 297
185 885
185 885
185 885
4.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
104 144
13 838
13 122
16 722
16 722
14 580
14 580
14 580
5.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)
602 919
577 897
1 022
24 000
0
0
0
0
6.
Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*
134 702,8
20 849,9
20 934,1
20 986,7
19 258,4
17 557,9
17 557,9
17 557,9
7.
Задача 1 «Развитие переработки продукции животноводства»
8.
1. Приобретение транспортных средств и оборудования
104 144
13 838
13 122
16 722
16 722
14 580
14 580
14 580
9.
Задача 2 «Увеличение объёмов производства продукции мясного и молочного животноводства, а также пушного звероводства»
0.
2. Мероприятия по государственной поддержке животноводства
1 162 356
176 644
170 647
150 575
150 575
171 305
171 305
171 305
Средства окружного бюджета
1 162 174
176 644
170 465
150 575
150 575
171 305
171 305
171 305
Средства федерального бюджета
182
0
182
0
0
0
0
0
.
Средства федерального бюджета***
20 328
0
2 638
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
2.
2.1. Предоставление субсидий на производство продукции животноводства
382 220
56 459
51 436
51 436
51 436
57 151
57 151
57 151
3.
2.2. Предоставление субсидий на производство молока
545 155
80 068
73 435
73 435
73 435
81 594
81 594
81 594
.
Средства федерального бюджета***
5 028
0
838
838
838
838
838
838
5.
2.3. Предоставление субсидий на приобретение животных
48 490
16 600
19 890
4 000
4 000
4 000
6.
2.4. Предоставление субсидий на поддержку звероводства
154 100
23 000
20 700
20 700
20 700
23 000
23 000
23 000
7.
2.5. Предоставлений субсидий на добычу шкурок промысловой пушнины
3 709
517
504
504
504
560
560
560
8.
2.6. Предоставление субсидий на поддержку начинающих фермеров
17 282
0
2 882
2 700
2 700
3 000
3 000
3 000
Средства окружного бюджета
17 100
0
2 700
2 700
2 700
3 000
3 000
3 000
Средства федерального бюджета
182
182
.
Средства федерального бюджета***
4 500
0
0
900
900
900
900
900
20.
2.7. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
11 400
0
1 800
1 800
1 800
2 000
2 000
2 000
.
Средства федерального бюджета***
10 800
0
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
22.
Задача 3 «Строительство специализированных свиноводческих и птицеводческих комплексов»
.
3. Строительство объектов, относящихся к развитию животноводства
602 919
577 897
1 022
24 000
0
0
0
0
24.
3.1. Строительство объекта «Животноводческий комплекс
в пос. Аксарка Приуральский район, ЯНАО»
534 203
534 181
22
0
25.
3.2. Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Животноводческий комплекс» в г. Салехард, ЯНАО»
15
15
26.
3.3. Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Цех по переработке молока» в г. Салехард, ЯНАО»
43 014
43 014
0
0
27.
3.4. Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Мини-ферма
на 30 коров привязного содержания с молочным блоком и зданием для содержания молодняка в с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО
587
587
0
28.
3.5. Проектно-изыскательские работы по объекту «Животноводческий комплекс со свинарником и птицефермой напольного содержания в с. Толька Красноселькупского района»
25 100
100
1 000
24 000
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).
*** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 2.».
1
5. В подпрограмме «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства Ямало-Ненецкого автономного округа»:
5.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
230 513
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, – 230 513
(в том числе средства федерального бюджета – 84)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 34 775
34 775
0
2015 год – 29 538
29 538
(в том числе средства федерального бюджета – 66)
0
2016 год – 29 479
29 479
(в том числе средства федерального бюджета – 7)
0
2017 год – 29 483
29 483
(в том числе средства федерального бюджета – 11)
0
2018 год – 32 746
32 746
0
2019 год – 32 746
32 746
0
2020 год – 32 746
41 746
0
»;
5.2. таблицу 3 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 3
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 3
230 513
34 775
29 538
29 479
29 483
32 746
32 746
41 746
2.
Средства окружного бюджета
230 429
34 775
29 472
29 472
29 472
32 746
32 746
41 746
3.
Средства федерального бюджета
84
0
66
7
11
0
0
0
4.
Департамент АПК ТиП (ответственный соисполнитель), в том числе
224 490
28 752
29 538
29 479
29 483
32 746
32 746
41 746
5.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
142 303
19 576
17 957
17 957
17 957
19 952
19 952
28 952
6.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)
6 023
6 023
7.
Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*
134 702,8
20 849,9
20 934,1
20 986,7
19 258,4
17 557,9
17 557,9
17 557,9
8.
Задача 1 «Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства»
9.
1. Приобретение транспортных средств и оборудования
133 303
19 576
17 957
17 957
17 957
19 952
19 952
19 952
10.
2. Мероприятия по государственной поддержке растениеводства
82 187
9 176
11 581
11 522
11 526
12 794
12 794
12 794
11.
Средства окружного бюджета
82 103
9 176
11 515
11 515
11 515
12 794
12 794
12 794
12.
Средства федерального бюджета
84
0
66
7
11
0
0
0
13.
2.1. Предоставление субсидий на производство картофеля и овощей
37 600
5 215
6 705
4 815
4 815
5 350
5 350
5 350
14.
2.2. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на закуп картофеля
18 600
1 260
1 500
2 970
2 970
3 300
3 300
3 300
15.
2.3. Предоставление субсидий на оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (федеральный бюджет)
29
11
7
11
16.
2.4. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных семян (федеральный бюджет)
55
55
17.
Задача 2 «Увеличение объемов заготовки и реализации дикоросов»
18.
2.5. Предоставление субсидий на заготовку и (или) закуп дикоросов (ягод)
25 903
2 701
3 310
3 730
3 730
4 144
4 144
4 144
19.
3. Приобретение модульных производственно-бытовых комплексов и оборудования по переработке дикоросов
9 000
9 000
20.
4. Строительство объектов, относящихся к развитию растениеводства (соисполнитель)
6 023
6 023
21.
4.1. Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Тепличный комплекс» в г. Салехард, ЯНАО
6 023
6 023
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).».
1
6. В подпрограмме «Развитие рыболовства Ямало-Ненецкого автономного округа»:
6.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
5 053 604
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 1 000)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 5 053 604
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 744 547
744 547
0
2015 год – 701 430
701 430
0
2016 год – 676 430
676 430
0
2017 год – 676 430
676 430
0
2018 год – 751 589
751 589
0
2019 год – 751 589
751 589
0
2020 год – 751 589
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 1 000)
751 589
0
»;
6.2. таблицу 4 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 4
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 4
5 053 604
744 547
701 430
676 430
676 430
751 589
751 589
751 589
2.
Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель),
в том числе
5 052 306
743 249
701 430
676 430
676 430
751 589
751 589
751 589
3.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
318 060
39 660
62 400
40 500
40 500
45 000
45 000
45 000
4.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)
1 298
1 298
0
5.
Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*
404 108,4
62 549,7
62 802,3
62 960,1
57 775,2
52 673,7
52 673,7
52 673,7
6.
Задача 1 «Развитие и модернизация перерабатывающей базы»
7.
1. Развитие рыбообрабатывающей базы
100 499
28 999
12 500
27 500
31 500
8.
1.1. Приобретение производственного оборудования
79 790
25 090
6 900
21 900
25 900
9.
1.2. Приобретение холодильного оборудования
8 324
824
2 500
2 500
2 500
10.
1.3. Приобретение средств энергообеспечения
12 385
3 085
3 100
3 100
3 100
11.
Задача 2 «Техническое перевооружение рыбопромыслового флота»
12.
2. Техническое перевооружение рыбопромыслового флота
165 661
2 261
62 400
40 500
40 500
20 000
13.
3. Приобретение техники и транспортных средств
45 900
8 400
12 500
12 500
12 500
14.
4. Обустройство рыбопромысловых участков
5 000
5 000
15.
5. Научное обеспечение рыбной отрасли
1 000
1 000
16.
6. Мероприятия по государственной поддержке рыболовства
4 734 246
703 589
639 030
635 930
635 930
706 589
706 589
706 589
17.
6.1. Предоставление субсидий на поддержку рыболовства
4 717 146
703 589
636 330
633 230
633 230
703 589
703 589
703 589
18.
6.2. Предоставление субсидий на предоставление грантов рыбохозяйственным организациям
17 100
0
2 700
2 700
2 700
3 000
3 000
3 000
19.
7. Строительство объектов, относящихся к развитию рыбного хозяйства (соисполнитель)
1 298
1 298
0
20.
7.1. Грузовой причал в п. Тазовский Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы
1
1
21.
7.2. Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Рыбоперерабатывающее предприятие» в г. Тарко-Сале, Пуровский район, ЯНАО
1 045
1 045
22.
7.3. Проектно-изыскательские работы по объекту «Льдохранилище
в с. Горки» Шурышкарского района, ЯНАО
252
252
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).».
1
7. В подпрограмме «Обеспечение продовольственной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа»:
7.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 5, паспорта Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 144 616
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 144 616
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 64 454
64 454
0
2015 год – 26 998
26 998
0
2016 год – 26 582
26 582
0
2017 год – 26 582
26 582
0
»;
7.2. таблицу 5 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 5
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
1
№
п/п
Наименование мероприятия
Объём бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Подпрограмма 5
144 616
64 454
26 998
26 582
26 582
2.
Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель), в том числе
144 616
64 454
26 998
26 582
26 582
3.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
32 370
5 370
9 000
9 000
9 000
4.
Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*
82 029,1
20 849,9
20 934,1
20 986,7
19 258,4
5.
Задача 1 «Создание современной торговой инфраструктуры, позволяющей формировать необходимый запас продовольственных товаров и обеспечить своевременную доставку продовольственных товаров в населенные пункты автономного округа»
6.
1. Создание современной торговой инфраструктуры, позволяющей формировать необходимый запас продовольственных товаров и обеспечить своевременную доставку продовольственных товаров в населенные пункты автономного округа
30 978
30 978
7.
1.1. Приобретение объектов торгово-заготовительной инфраструктуры
30 978
30 978
8.
Задача 2 «Обеспечение качества и безопасности потребляемых и производимых в автономном округе пищевых продуктов»
9.
2. Своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и внешних угроз региональной продовольственной безопасности
27 000
0
9 000
9 000
9 000
1
1
2
3
4
5
6
7
10.
2.1. Мониторинг уровня продовольственной безопасности автономного округа. Выборочные лабораторные исследования качества и безопасности поступающих в автономный округ и производимых в автономном округе продовольственных товаров
9 600
3 200
3 200
3 200
11.
2.2. Проведение окружного конкурса «Лучшее на Ямале»
5 400
1 800
1 800
1 800
12.
2.3. Продвижение на потребительский рынок качественных товаров путем проведения ярмарочных мероприятий с участием производителей автономного округа
12 000
4 000
4 000
4 000
13.
Задача 3 «Расширение ассортимента производимых в автономном округе продовольственных товаров»
14.
3. Осуществление государственных полномочий автономного округа в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
17 561
17 561
15.
4. Осуществление государственных полномочий автономного округа по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра
69 077
15 915
17 998
17 582
17 582
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).».
1
8. В подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Ямало-Ненецкого автономного округа»:
8.1. в паспорте Подпрограммы 6:
8.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 6
1. Доля семей, улучшивших жилищные условия в рамках Подпрограммы 6, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности (%).
2. Доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в рамках Подпрограммы 6, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности (%).
3. Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе обучающихся в сельской
местности (%).
4. Обеспеченность сельского населения фельдшерско-акушерскими пунктами и офисами врачей общей практики (единиц на 10 тыс. человек).
5. Обеспеченность сельского населения плоскостными спортивными сооружениями (тыс. кв. метров на 10 тыс. человек).
6. Обеспеченность сельского населения учреждениями культурно-досугового типа
(мест на 1 тыс. человек).
7. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности (%).
8. Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой (%).
9. Количество реализованных проектов, направленных на развитие производственной инфраструктуры в агропромышленном комплексе и рыбном хозяйстве (ед.).
10. Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку (ед.)
»;
8.1.2. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Основные мероприятия Подпрограммы 6
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами, в том числе за счет средств федерального бюджета.
3. Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в том числе из федерального бюджета.
4. Деятельность некоммерческой организации
«Фонд развития сельских территорий».
5. Реализация проекта «Рыбоводный завод на р. Собь ЯНАО (субсидия НО «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал»)
»;
8.1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
3 404 255
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом
об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, – 3 404 255
(в том числе средства федерального бюджета –
309 155)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 183 020
2014 год – 1 823 238
1 823 238
(в том числе средства федерального
бюджета – 220 238)
0
2015 год – 1 066 617
1 066 617
(в том числе средства федерального
бюджета – 88 917)
2 320
2016 год – 102 700
102 700
43 850
2017 год – 102 700
102 700
43 850
2018 год – 103 000
103 000
31 000
2019 год – 103 000
103 000
31 000
2020 год – 103 000
103 000
31 000
»;
8.2. в разделе II:
8.2.1. в пункте 2:
8.2.1.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами, в том числе за счет средств федерального бюджета:»;
8.2.1.2. дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) развитие сети автомобильных дорог в сельской местности (в части мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции).»;
8.2.2. дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Реализация проекта «Рыбоводный завод на р. Собь ЯНАО (субсидия НО «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал»)».
Реализация проекта будет способствовать воспроизводству сиговых в автономном округе. Исходя из современной численности популяций сигов, мощность проекта ориентирована на выпуск 20 млн. молоди чира, 16 млн. молоди пеляди и 5 млн. молоди муксуна ежегодно.»;
8.2.3. таблицу 6 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 6
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 6
3 404 255
1 823 238
1 066 617
102 700
102 700
103 000
103 000
103 000
Средства окружного
3 095 100
1 603 000
977 700
102 700
102 700
103 000
103 000
103 000
Средства федерального бюджета
309 155
220 238
88917
Средства федерального бюджета***
195 020
12 000
2 320
43 850
43 850
31 000
31 000
31 000
Средства муниципальных бюджетов***
17 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель)
3 404 255
1 823 238
1 066 617
102 700
102 700
103 000
103 000
103 000
В том числе средства федерального бюджета
309 155
220 238
88 917
Средства федерального бюджета***
181 700
0
1 000
43 850
43 850
31 000
31 000
31 000
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель) справочно
717 996
330 313
166 271
165 545
50 867
0
0
5 000
В том числе средства федерального бюджета***
13 320
12 000
1 320
Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*
134 702,8
20 849,9
20 934,1
20 986,7
19 258,4
17 557,9
17 557,9
17 557,9
Задача 1 «Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов,
в благоустроенном жилье»
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
1 608 917
920 000
188 917
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
Молодые семьи и молодые специалисты
848 242
426 000
132 242
70 000
70 000
50 000
50 000
50 000
Средства федерального бюджета***, в том числе
484 617
220 000
88917
42850
42850
30 000
30 000
30 000
Молодые семьи и молодые специалисты
263 242
96 000
62 242
30 000
30 000
15 000
15 000
15 000
Средства муниципальных бюджетов***
17 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
Задача 2 «Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса»
2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами
717 996
330 313
166 271
165 545
50 867
5 000
В том числе средства федерального бюджета***
13 320
12 000
1 320
2.1. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности1 (справочно)
96 564
70 735
25 829
В том числе средства федерального бюджета***
13 320
12 000
1 320
2.1.1. Школа на 528 учащихся
в п. Ныда Надымского района
70 735
70 735
В том числе средства федерального бюджета***
12 000
12 000
2.1.2. Школа на 800 мест
в с. Яр-Сале Ямальский район, ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
45 829
20 000
25 829
В том числе средства федерального бюджета***
1 320
1 320
2.2. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности2 (справочно)
1 000
1 000
2.3. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности3 (справочно)
1 000
1 000
2.4. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности4 (справочно)
616 432
259 578
140 442
165 545
50 867
2.4.1. Проектно-изыскательские работы по объекту «Детская школа искусств в с. Горки Шурышкарского района»
8 133
488
7 645
2.4.2. Культурно-спортивный комплекс в с. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
460 624
219 524
129 900
100 500
10 700
2.4.3. Центр национальных культур с музейно-библиотечным комплексом и архивом, с. Яр-Сале Ямальского района, в том числе проектно-изыскательские работы
40 208
30 054
54
10 100
2.4.4. Реконструкция сельского дома культуры в с. Толька, Красноселькупский район
107 467
10 000
10 000
57 400
30 067
2.5. Развитие инженерной инфраструктуры, газификации, энергоснабжения, водоснабжения и теплообеспечения в сельской местности5 (справочно)
1 000
1 000
2.6. Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности (справочно)
1 000
1 000
2.7. Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности (справочно)
1 000
1 000
Задача 3 «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»
3. Предоставление субсидий на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
20 338
3 238
2 700
2 700
2 700
3 000
3 000
3 000
В том числе средства федерального бюджета
238
238
Средства федерального бюджета***
6 000
0
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
4. Предоставление субсидий НО «Фонд развития сельских территорий Ямала», предоставляемая за счет целевых средств предприятий топливно-энергетического комплекса
1 700 000
900 000
800 000
5. Реализация проекта «Рыбоводный завод на р. Собь ЯНАО» (субсидия
НО «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал»)
75 000
75 000
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).
*** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 6.
1 Мероприятие финансируется в рамках государственной программы автономного округа «Развитие образования на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1132-П.
2 Мероприятие финансируется в рамках государственной программы автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1142-П.
3 Мероприятие финансируется в рамках государственной программы автономного округа «Развитие физической культуры и спорта на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 27 декабря 2013 года № 1152-П.
4 Мероприятие финансируется в рамках государственной программы автономного округа «Основные направления развития культуры на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1122-П.
5 Мероприятие финансируется в рамках государственной программы автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1144-П.»;
1
8.3. раздел III дополнить таблицей следующего содержания:
«
Количество реализованных проектов, направленных на развитие производственной инфраструктуры в агропромышленном комплексе и рыбном хозяйстве
Единица измерения
Единиц
Определение показателя
Количество реализованных проектов, направленных на развитие производственной инфраструктуры в агропромышленном комплексе и рыбном хозяйстве
Алгоритм формирования показателя
Кп
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Реализация запланированного количества проектов, направленных на развитие производственной инфраструктуры в агропромышленном комплексе и рыбном хозяйстве, является положительной оценкой выполнения показателя
Количество реализованных проектов, направленных на развитие производственной инфраструктуры в агропромышленном комплексе и рыбном хозяйстве
Кп
Источник информации
департамент АПК ТиП
».
9. В подпрограмме «Предупреждение распространения карантинных и особо опасных болезней животных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»:
9.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 7, паспорта Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
1 228 828
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый
к утверждению, –
1 228 828
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных
средств) – 0
2014 год – 163 434
163 434
2015 год – 172 464
172 464
2016 год – 182 411
182 411
2017 год – 182 411
182 411
2018 год – 176 036
176 036
2019 год – 176 036
176 036
2020 год – 176 036
176 036
»;
9.2. таблицу 7 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 7
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 7
1 228 828
163 434
172 464
182 411
182 411
176 036
176 036
176 036
Служба ветеринарии автономного округа
1 228 828
163 434
172 464
182 411
182 411
176 036
176 036
176 036
Центральный аппарат (соисполнитель)*
514 770
83 428
72 576
72 768
66 842
73 052
73 052
73 052
Задача 1 «Предупреждение и ликвидация заразных, в том числе особо опасных, и незаразных болезней животных на территории автономного округа»
1. Реализация лечебно профилактических мероприятий (предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания)
1 162 802
163 434
167 438
170 211
170 211
163 836
163 836
163 836
2. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение эпизоотического благополучия территории автономного округа
66 026
5 026
12 200
12 200
12 200
12 200
12 200
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 7, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).».
1
10. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
10.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 8, паспорта Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
1 861 798
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 1 861 798
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 291 927
291 927
0
2015 год – 281 917
281 917
0
2016 год – 282 635
282 635
0
2017 год – 259 426
259 426
0
2018 год – 248 631
248 631
0
2019 год – 248 631
248 631
0
2020 год – 248 631
248 631
0
»;
10.2. таблицу 8 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 8
Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Объём финансирования (тыс. руб.)
всего
в том числе
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 8
1 861 798
291 927
281 917
282 635
259 426
248 631
248 631
248 631
2.
Задача 1 «Осуществление эффективного нормативно-правового, документационного и финансового обеспечения деятельности департамента
АПК ТиП и службы ветеринарии автономного округа»
3.
1. Обеспечение деятельности центрального аппарата ответственного исполнителя Государственной программы департамента АПК ТиП
(центральный аппарат)
1 347 028
208 499
209 341
209 867
192 584
175 579
175 579
175 579
4.
1.1. Содержание центрального аппарата
946 667
128 526
154 753
150 241
138 369
124 926
124 926
124 926
5.
1.2. Премии
400 361
79 973
54 588
59 626
54 215
50 653
50 653
50 653
6.
2. Обеспечение деятельности центрального аппарата соисполнителя Государственной программы службы ветеринарии автономного округа (центральный аппарат)
514 770
83 428
72 576
72 768
66 842
73 052
73 052
73 052
7.
2.1. Содержание центрального аппарата
365 411
53 328
53 859
52 324
48 253
52 549
52 549
52 549
8.
2.2. Премии
149 359
30 100
18 717
20 444
18 589
20 503
20 503
20 503
».
1
11. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие агропромышленного
комплекса, рыбного хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 12 ноября 2015 года № 1090-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса,
рыбного хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объемы финансирования (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа (всего)
22 077 804
5 151 809
3 719 250
2 756 270
2 716 818
2 576 219
2 574 219
2 583 219
В том числе средства федерального бюджета
444 910
242 281
129 988
34 528
38 113
0
0
0
Средства федерального бюджета***
301 691
0
4 958
47 538
47 538
67 219
67 219
67 219
Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель)
19 604 517
4 294 314
3 452 588
2 442 391
2 428 831
2 327 131
2 325 131
2 334 131
В том числе ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
752 878
98 678
123 600
105 300
105 300
105 000
103 000
112 000
В том числе средства федерального бюджета
444 910
242 281
129 988
34 528
38 113
0
0
0
Средства федерального бюджета***
300 371
0
3 638
47 538
47 538
67 219
67 219
67 219
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)
725 690
606 634
21 622
58 700
38 734
0
0
0
В том числе средства федерального бюджета
12 000
12 000
0
0
0
0
0
0
Средства федерального бюджета***
1 320
0
1 320
0
0
0
0
0
Служба ветеринарии автономного округа (соисполнитель)
1 747 597
250 861
245 040
255 179
249 253
249 088
249 088
249 088
Подпрограмма 1
8 280 772
1 257 056
1 255 495
1 264 736
1 272 489
1 078 332
1 076 332
1 076 332
В том числе средства федерального бюджета
135 489
22 043
40 823
34 521
38 102
0
0
0
Средства федерального бюджета***
98 343
0
0
150
150
32 681
32 681
32 681
Департамент АПК ТиП
8 165 322
1 235 640
1 234 895
1 230 036
1 233 755
1 078 332
1 076 332
1 076 332
В том числе ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
156 001
20 234
21 121
21 121
21 121
25 468
23 468
23 468
В том числе средства федерального бюджета
135 489
22 043
40 823
34 521
38 102
0
0
0
Средства федерального бюджета***
98 343
0
0
150
150
32 681
32 681
32 681
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
115 450
21 416
20 600
34 700
38 734
0
0
0
Подпрограмма 2
1 869 419
768 379
184 791
191 297
167 297
185 885
185 885
185 885
В том числе средства федерального бюджета
182
182
Средства федерального бюджета***
20 328
0
2 638
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
Департамент АПК ТиП
1 266 500
190 482
183 769
167 297
167 297
185 885
185 885
185 885
В том числе ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
104 144
13 838
13 122
16 722
16 722
14 580
14 580
14 580
В том числе средства федерального бюджета
182
182
Средства федерального бюджета***
20 328
0
2 638
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
602 919
577 897
1 022
24 000
0
0
0
0
Подпрограмма 3
230 513
34 775
29 538
29 479
29 483
32 746
32 746
41 746
В том числе средства федерального бюджета
84
0
66
7
11
0
0
0
Департамент АПК ТиП
224 490
28 752
29 538
29 479
29 483
32 746
32 746
41 746
В том числе ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
142 303
19 576
17 957
17 957
17 957
19 952
19 952
28 952
В том числе средства федерального бюджета
84
0
66
7
11
0
0
0
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
6 023
6 023
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4
5 053 604
744 547
701 430
676 430
676 430
751 589
751 589
751 589
Департамент АПК ТиП
5 052 306
743 249
701 430
676 430
676 430
751 589
751 589
751 589
В том числе ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
318 060
39 660
62 400
40 500
40 500
45 000
45 000
45 000
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1 298
1 298
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5
144 616
64 454
26 998
26 582
26 582
0
0
0
Департамент АПК ТиП
144 616
64 454
26 998
26 582
26 582
0
0
0
В том числе ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
32 370
5 370
9 000
9 000
9 000
Подпрограмма 6
3 404 255
1 823 238
1 066 617
102 700
102 700
103 000
103 000
103 000
В том числе средства федерального бюджета
309 155
220 238
88 917
0
0
0
0
0
Средства федерального бюджета***
195 020
12000
2 320
43 850
43 850
31 000
31 000
31 000
Департамент АПК ТиП
3 404 255
1 823 238
1 066 617
102 700
102 700
103 000
103 000
103 000
В том числе средства федерального бюджета
309 155
220 238
88 917
0
0
0
0
0
Средства федерального бюджета***
181 700
0
1 000
43 850
43 850
31 000
31 000
31 000
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (справочно)
717 996
330 313
166 271
165 545
50 867
0
0
5000
В том числе средства федерального бюджета**
12 000
12 000
0
0
0
0
0
0
Средства федерального бюджета***
1320
0
1 320
0
0
0
0
0
Подпрограмма 7
1 228 828
163 434
172 464
182 411
182 411
176 036
176 036
176 036
Служба ветеринарии автономного округа
1 228 828
163 434
172 464
182 411
182 411
176 036
176 036
176 036
Подпрограмма 8
1 861 798
291 927
281 917
282 635
259 426
248 631
248 631
248 631
Департамент АПК ТиП (центральный аппарат)
1 347 028
208 499
209 341
209 867
192 584
175 579
175 579
175 579
Служба ветеринарии автономного округа (центральный аппарат)
514 770
83 428
72 576
72 768
66 842
73 052
73 052
73 052
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
на 2013 – 2014 годы»,
утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 24 декабря
2012 года № 1141-П
3 999
3 999
Служба ветеринарии автономного округа
3999
3999
».
12. В приложении № 2 к Государственной программе:
12.1. подраздел «Подпрограмма 2» изложить в следующей редакции:
«
1
Подпрограмма 2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,15
0,15
0,15
1.
Цель подпрограммы 2.
Комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки
2.
1. Задача Подпрограммы 2.
Развитие переработки продукции животноводства
3.
Количество молока собственного производства, реализованного в переработанном виде
2
тонн
984
0,2
1004
0,2
1024
0,1
1045
0,1
1065
0,2
1086
0,2
1108
0,2
4.
2. Задача Подпрограммы 2.
Увеличение объёмов производства продукции мясного и молочного животно-водства, а также пушного звероводства
5.
Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий
(П СЭР № 148-ЗАО)
1,2
тонн
2000
0,2
2140
0,2
2190
0,2
2230
0,2
2280
0,2
2330
0,2
2380
0,2
6.
Деловой выход щенят на 1 самку серебристо-черной лисицы
2
гол.
2,4
0,1
2,6
0,1
2,7
0,1
2,7
0,1
2,8
0,1
2,8
0,1
2,9
0,1
7.
Деловой выход щенят на 1 самку песца
2
гол.
7,2
0,1
7,3
0,1
7,3
0,1
7,4
0,1
7,4
0,1
7,4
0,1
7,5
0,1
8.
Производство продукции на убой в живом весе (крупнорогатый скот)
2
тонн
125
0,2
128
0,2
131
0,2
133
0,2
136
0,2
139
0,2
141
0,2
9.
Производство продукции на убой в живом весе (свиньи)
2
тонн
133
0,2
135
0,1
138
0,1
141
0,1
144
0,1
146
0,1
149
0,1
10.
Валовое производство мяса лошадей в живом весе
2
тонн
0
0
0,2
0,1
0,4
0,1
1,0
0,1
1,2
0,1
1,4
0,1
1,6
0,1
11.
3. Задача Подпрограммы 2. Строительство специализированных свиноводческих и птицеводческих комплексов
12.
Количество введенных объектов строительства, относящихся к развитию животноводства
3
ед.
0
0
0
0
1
0,1
1
0,1
0
0
0
0
0
0
»;
12.2. в подразделе «Подпрограмма 6»:
12.2.1. пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«
3.
Доля семей, улучшивших жилищные условия в рамках
Подпрограммы 6,
в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности
1
%
20,8
0,2
3,3
0,2
2,1
0,2
2,1
0,2
2,1
0,2
2,1
0,2
2,1
0,2
4.
Доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в рамках
Подпрограммы 6,
в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
в сельской местности
1
%
11,4
0,1
2,3
0,1
1,05
0,1
1,05
0,1
1,05
0,1
1,05
0,1
1,05
0,1
»;
12.2.2. пункт 11 изложить в следующей редакции:
«
11.
Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности
2
%
27,63
0,1
27,63
0,05
27,81
0,1
27,81
0,1
27,81
0,1
27,81
0,1
27,81
0,1
»;
12.2.3. дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
«
12-1.
Количество реализованных проектов, направленных на развитие производственной инфраструктуры в агропромышленном комплексе и рыбном хозяйстве
5
ед.
0
0
1
0,05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 29.05.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 090.060.000 Сельское хозяйство, 090.060.020 Государственное регулирование агропромышленного производства (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: