Основная информация

Дата опубликования: 12 ноября 2015г.
Номер документа: RU89000201501398
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

О внесении изменений в государственную программу

Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие

агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы»

              В целях приведения нормативного правового акта Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствие с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 августа 2015 года № 76-ЗАО «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2013 года № 964-П             

Губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа                                    Д.Н. Кобылкин

12 ноября 2015 г. № 1090-П

1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого

автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса,

рыбного хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы»

              1. Позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

22 077 804

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 2 000)

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, –

22 077 804

(в том числе средства федерального

бюджета – 444 910)       

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 301 691

2014 год – 5 151 809

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

5 151 809

(в том числе средства федерального

бюджета – 242 281)

0

2015 год – 3 719 250

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 719 250

(в том числе средства федерального

бюджета – 129 988)

4 958

2016 год – 2 756 270

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 756 270

(в том числе средства федерального

бюджета – 34 528)

47 538

2017 год – 2 716 818

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 716 818

(в том числе средства федерального

бюджета – 38 113)

47 538

2018 год – 2 576 219

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 576 219

67 219

2019 год – 2 574 219

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –  1 000)

2 574 219

67 219

2020 год – 2 583 219

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 1 000)

2 583 219

67 219

».

2. Абзац двадцать пятый раздела I  дополнить предложением следующего содержания:

«В агропромышленном комплексе автономного округа необходимо сохранить приоритетность государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в виде преференций на владение и (или) пользование государственным имуществом на льготных или безвозмездных условиях.».

              3. В подпрограмме «Развитие северного оленеводства, переработки и реализации продукции оленеводства Ямало-Ненецкого автономного округа»:

              3.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

8 280 772

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 1 000)

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, –

8 280 772

(в том числе средства федерального

бюджета – 135 489)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 98 343

2014 год – 1 257 056

1 257 056

(в том числе средства федерального

бюджета – 22 043)

0

2015 год – 1 255 495

1 255 495

(в том числе средства федерального

бюджета – 40 823)

0

2016 год – 1 264 736

1 264 736

(в том числе средства федерального

бюджета – 34 521)

150

2017 год – 1 272 489

1 272 489

(в том числе средства федерального

бюджета – 38 102)

150

2018 год – 1 076 332

1 078 332

32 681

2019 год – 1 076 332

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 1 000)

1 076 332

32 681

2020 год – 1 076 332

1 076 332

32 681

                                                                                                                                                                                          »;

3.2. таблицу 1 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 1

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятия

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1

8 280 772

1 257 056

1 255 495

1 264 736

1 272 489

1 078 332

1 076 332

1 076 332

Средства окружного бюджета

8 145 283

1 235 013

1 214 672

1 230 215

1 234 387

1 078 332

1 076 332

1 076 332

Средства федерального бюджета

135 489

22 043

40 823

34 521

38 102

0

0

0

Средства федерального бюджета***

98 343

0

0

150

150

32 681

32 681

32 681

Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель), в том числе

8 165 322

1 235 640

1 234 895

1 230 036

1 233 755

1 078 332

1 076 332

1 076 332

ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»

156 001

20 234

21 121

21 121

21 121

25 468

23 468

23 468

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)

115 450

21 416

20 600

34 700

38 734

0

0

0

Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*

456 782,1

62 549,7

62 802,3

62 960,1

57 775,2

70 231,6

70 231,6

70 231,6

Задача 1 «Увеличение объемов производства продукции оленеводства»

1. Транспортное обеспечение доставки специалистов и грузов для осуществления комплекса мероприятий в сфере оленеводства

24 629

2 429

3 400

3 400

3 400

4 000

4 000

4 000

2. Приобретение просчетных коралей и ограждающих изгородей

2 000

0

2 000

Задача 2 «Развитие переработки продукции оленеводства»

3. Развитие перерабатывающей базы

5 000

0

0

0

5 000

3-1. Повышение квалификации и проведение семинаров для специалистов агропромышленного комплекса

300

100

100

100

4. Приобретение транспортных средств и оборудования

78 709

17 805

3 500

3 500

3 500

17 468

18 468

14 468

5. Обустройство факторий

44 363

14 121

14 121

14 121

2 000

6. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

1 000

0

0

0

0

1 000

7. Мероприятия по государственной поддержке оленеводства

4 736 036

708 664

658 811

652 509

656 090

686 654

686 654

686 654

Средства окружного бюджета

4 600 547

686 621

617 988

617 988

617 988

686 654

686 654

686 654

Средства федерального бюджета

135 489

22 043

40 823

34 521

38 102

Средства федерального бюджета***

98 343

0

0

150

150

32 681

32 681

32 681

7.1. Предоставление субсидий на поддержку северного оленеводства

4 530 875

675 388

627 140

620 656

623 284

661 469

661 469

661 469

Средства окружного бюджета

4 435 242

662 169

598 022

595 322

595 322

661 469

661 469

661 469

Средства федерального бюджета

95 633

13 219

29 118

25 334

27 962

Средства федерального бюджета***

76 479

0

0

0

25 493

25 493

25 493

7.2. Предоставление субсидий на племенное животноводство

182 503

30 276

29 930

28 494

29 447

21 452

21 452

21 452

Средства окружного бюджета

143 729

21 452

19 307

19 307

19 307

21 452

21 452

21 452

Средства федерального бюджета

38 774

8 824

10 623

9 187

10 140

Средства федерального бюджета***

21 114

0

0

0

7 038

7 038

7 038

7.3. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах

5 258

0

1 741

659

659

733

733

733

Средства окружного бюджета

4 176

659

659

659

733

733

733

Средства федерального бюджета

1 082

1 082

Средства федерального бюджета***

750

0

150

150

150

150

150

7.4. Предоставление субсидий на предоставление грантов сельскохозяйственным организациям

17 400

3 000

0

2 700

2 700

3 000

3 000

3 000

8. Осуществление государственных полномочий по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера

2 098 070

339 071

386 980

386 980

386 980

199 353

199 353

199 353

9. Мероприятия направленные на увеличение имущественного комплекса в отрасли оленеводство

(ГКУ автономного округа «Дирекция по развитию сельских территорий»)

329 585

49 014

47 070

48 370

48 370

45 587

45 587

45 587

10. Подготовка высококвалифицированных кадров для развития оленеводства (ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»)

845 630

118 657

120 913

121 056

121 194

121 270

121 270

121 270

10.1. Предоставление субсидий на выполнение государственного задания

779 900

110 907

109 863

109 908

109 952

113 090

113 090

113 090

10.2. Реализация мер социальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях

49 733

6 737

7 429

7 429

7 429

6 903

6 903

6 903

10.3. Реализация мер социальной поддержки педагогических работников государственных учреждений бюджетной сферы

9 839

1 013

1 665

1 665

1 665

1 277

1 277

1 277

10.4. Бюджетные ассигнования, зарезервированные в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации на финансовое обеспечение исполнения указов Президента Российской Федерации, в связи с вводом новых объектов государственной и муниципальной собственности

6 158

1 956

2 054

2 148

11. Строительство объектов, относящихся к развитию оленеводства

115 450

21 416

20 600

34 700

38 734

0

0

0

11.1. Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену в п. Антипаюта Тазовского района ЯНАО

94 034

0

20 600

34 700

38 734

11.2. Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену в п. Ныда Надымского района ЯНАО

21 416

21 416

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы  «Обеспечение реализации Государственной программы» (далее – Подпрограмма 8). Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования                           Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 8  (таблица 8).

              *** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 1.».

1

4. В подпрограмме «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства Ямало-Ненецкого автономного округа»:

4.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«

              Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

1 869 419

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, –

1 869 419

(в том числе средства федерального

бюджета – 182)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 20 328

2014 год – 768 379

768379

0

2015 год – 184 791

184 791

(в том числе средства федерального

бюджета – 182)

2 638

2016 год – 191 297

191 297

3 538

2017 год – 167 297

167 297

3 538

2018 год – 185 885

185 885

3 538

2019 год – 185 885

185 885

3 538

2020 год – 185 885

185 885

3 538

                                                                                                                                                                           »;

4.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

             

             

1

«Таблица 2

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятия

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

.

Подпрограмма  2

1 869 419

768 379

184 791

191 297

167 297

185 885

185 885

185 885

Средства окружного бюджета

1 869 237

768 379

184 609

191 297

167 297

185 885

185 885

185 885

Средства федерального бюджета

182

182

.

Средства федерального бюджета***

20 328

0

2 638

3 538

3 538

3 538

3 538

3 538

3.

Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель), в том числе

1 266 500

190 482

183 769

167 297

167 297

185 885

185 885

185 885

4.

ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»

104 144

13 838

13 122

16 722

16 722

14 580

14 580

14 580

5.

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)

602 919

577 897

1 022

24 000

0

0

0

0

6.

Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*

134 702,8

20 849,9

20 934,1

20 986,7

19 258,4

17 557,9

17 557,9

17 557,9

7.

Задача 1 «Развитие переработки продукции животноводства»

8.

1. Приобретение транспортных средств и оборудования

104 144

13 838

13 122

16 722

16 722

14 580

14 580

14 580

9.

Задача 2 «Увеличение объёмов производства продукции мясного и молочного животноводства, а также  пушного звероводства»

0.

2. Мероприятия по государственной поддержке животноводства

1 162 356

176 644

170 647

150 575

150 575

171 305

171 305

171 305

Средства окружного бюджета

1 162 174

176 644

170 465

150 575

150 575

171 305

171 305

171 305

Средства федерального бюджета

182

0

182

0

0

0

0

0

.

Средства федерального бюджета***

20 328

0

2 638

3 538

3 538

3 538

3 538

3 538

2.

2.1. Предоставление субсидий на производство продукции животноводства

382 220

56 459

51 436

51 436

51 436

57 151

57 151

57 151

3.

2.2. Предоставление субсидий на производство молока

545 155

80 068

73 435

73 435

73 435

81 594

81 594

81 594

.

Средства федерального бюджета***

5 028

0

838

838

838

838

838

838

5.

2.3. Предоставление субсидий на приобретение животных

48 490

16 600

19 890

4 000

4 000

4 000

6.

2.4. Предоставление субсидий на поддержку звероводства

154 100

23 000

20 700

20 700

20 700

23 000

23 000

23 000

7.

2.5. Предоставлений субсидий на добычу шкурок промысловой пушнины

3 709

517

504

504

504

560

560

560

8.

2.6. Предоставление субсидий на поддержку начинающих фермеров

17 282

0

2 882

2 700

2 700

3 000

3 000

3 000

Средства окружного бюджета

17 100

0

2 700

2 700

2 700

3 000

3 000

3 000

Средства федерального бюджета

182

182

.

Средства федерального бюджета***

4 500

0

0

900

900

900

900

900

20.

2.7. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

11 400

0

1 800

1 800

1 800

2 000

2 000

2 000

.

Средства федерального бюджета***

10 800

0

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

22.

Задача 3 «Строительство специализированных свиноводческих и птицеводческих комплексов»

.

3. Строительство объектов, относящихся к развитию животноводства

602 919

577 897

1 022

24 000

0

0

0

0

24.

3.1. Строительство объекта «Животноводческий комплекс

в пос. Аксарка Приуральский район, ЯНАО»

534 203

534 181

22

0

25.

3.2. Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Животноводческий комплекс» в г. Салехард, ЯНАО»

15

15

26.

3.3. Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Цех по переработке молока» в г. Салехард, ЯНАО»

43 014

43 014

0

0

27.

3.4. Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Мини-ферма

на 30 коров привязного содержания с молочным блоком и зданием для содержания молодняка в с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО

587

587

0

28.

3.5. Проектно-изыскательские работы по объекту «Животноводческий комплекс со свинарником и птицефермой напольного содержания в с. Толька Красноселькупского района»

25 100

100

1 000

24 000

                                                                                                                                                                                                                                                                               

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8.  Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).

*** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 2.».

1

              5. В подпрограмме «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства Ямало-Ненецкого автономного округа»:

              5.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

230 513

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом

об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, – 230 513

(в том числе средства федерального бюджета – 84)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0

2014 год – 34 775

34 775

0

2015 год – 29 538

29 538

(в том числе средства федерального бюджета – 66)

0

2016 год – 29 479

29 479

(в том числе средства федерального бюджета – 7)

0

2017 год – 29 483

29 483

(в том числе средства федерального бюджета – 11)

0

2018 год – 32 746

32 746

0

2019 год – 32 746

32 746

0

2020 год – 32 746

41 746

0

                                                                                                                                                                        »;

              5.2. таблицу 3 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 3

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию

                                                                                                 

№ п/п

Наименование мероприятия

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 3

230 513

34 775

29 538

29 479

29 483

32 746

32 746

41 746

2.

Средства окружного бюджета

230 429

34 775

29 472

29 472

29 472

32 746

32 746

41 746

3.

Средства федерального бюджета

84

0

66

7

11

0

0

0

4.

Департамент АПК ТиП (ответственный соисполнитель), в том числе

224 490

28 752

29 538

29 479

29 483

32 746

32 746

41 746

5.

ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»

142 303

19 576

17 957

17 957

17 957

19 952

19 952

28 952

6.

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)

6 023

6 023

7.

Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*

134 702,8

20 849,9

20 934,1

20 986,7

19 258,4

17 557,9

17 557,9

17 557,9

8.

Задача 1 «Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства»

9.

1. Приобретение транспортных средств и оборудования

133 303

19 576

17 957

17 957

17 957

19 952

19 952

19 952

10.

2. Мероприятия по государственной поддержке растениеводства

82 187

9 176

11 581

11 522

11 526

12 794

12 794

12 794

11.

Средства окружного бюджета

82 103

9 176

11 515

11 515

11 515

12 794

12 794

12 794

12.

Средства федерального бюджета

84

0

66

7

11

0

0

0

13.

2.1. Предоставление субсидий на производство картофеля и овощей

37 600

5 215

6 705

4 815

4 815

5 350

5 350

5 350

14.

2.2. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на закуп картофеля

18 600

1 260

1 500

2 970

2 970

3 300

3 300

3 300

15.

2.3. Предоставление субсидий на оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (федеральный бюджет)

29

11

7

11

16.

2.4. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных семян (федеральный бюджет)

55

55

17.

Задача 2 «Увеличение объемов заготовки и реализации дикоросов»

18.

2.5. Предоставление субсидий на заготовку и (или) закуп дикоросов (ягод)

25 903

2 701

3 310

3 730

3 730

4 144

4 144

4 144

19.

3. Приобретение модульных производственно-бытовых комплексов и оборудования по переработке дикоросов

9 000

9 000

20.

4. Строительство объектов, относящихся к развитию растениеводства (соисполнитель)

6 023

6 023

21.

4.1. Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Тепличный комплекс» в г. Салехард, ЯНАО

6 023

6 023

                                                                                                                                                                                                                                                                               

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8.  Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).».

1

              6. В подпрограмме «Развитие рыболовства Ямало-Ненецкого автономного округа»:

              6.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

5 053 604

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 1 000)

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 5 053 604

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0

2014 год – 744 547

744 547

0

2015 год – 701 430

701 430

0

2016 год – 676 430

676 430

0

2017 год – 676 430

676 430

0

2018 год – 751 589

751 589

0

2019 год – 751 589

751 589

0

2020 год – 751 589

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 1 000)

751 589

0

                                                                                                                                                                                      »;

              6.2. таблицу 4 изложить в следующей редакции:

             

1

«Таблица 4

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятия

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 4

5 053 604

744 547

701 430

676 430

676 430

751 589

751 589

751 589

2.

Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель),

в том числе

5 052 306

743 249

701 430

676 430

676 430

751 589

751 589

751 589

3.

ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»

318 060

39 660

62 400

40 500

40 500

45 000

45 000

45 000

4.

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)

1 298

1 298

0

5.

Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*

404 108,4

62 549,7

62 802,3

62 960,1

57 775,2

52 673,7

52 673,7

52 673,7

6.

Задача 1 «Развитие и модернизация перерабатывающей базы»

7.

1. Развитие рыбообрабатывающей базы

100 499

28 999

12 500

27 500

31 500

8.

1.1. Приобретение производственного оборудования

79 790

25 090

6 900

21 900

25 900

9.

1.2. Приобретение холодильного оборудования

8 324

824

2 500

2 500

2 500

10.

1.3. Приобретение средств энергообеспечения

12 385

3 085

3 100

3 100

3 100

11.

Задача 2 «Техническое перевооружение рыбопромыслового флота»

12.

2. Техническое перевооружение рыбопромыслового флота

165 661

2 261

62 400

40 500

40 500

20 000

13.

3. Приобретение техники и транспортных средств

45 900

8 400

12 500

12 500

12 500

14.

4. Обустройство рыбопромысловых участков

5 000

5 000

15.

5. Научное обеспечение рыбной отрасли

1 000

1 000

16.

6. Мероприятия по государственной поддержке рыболовства

4 734 246

703 589

639 030

635 930

635 930

706 589

706 589

706 589

17.

6.1. Предоставление субсидий на поддержку рыболовства

4 717 146

703 589

636 330

633 230

633 230

703 589

703 589

703 589

18.

6.2. Предоставление субсидий на предоставление грантов рыбохозяйственным организациям

17 100

0

2 700

2 700

2 700

3 000

3 000

3 000

19.

7. Строительство объектов, относящихся к развитию рыбного хозяйства (соисполнитель)

1 298

1 298

0

20.

7.1. Грузовой причал в п. Тазовский Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы

1

1

21.

7.2. Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Рыбоперерабатывающее предприятие» в г. Тарко-Сале, Пуровский район, ЯНАО

1 045

1 045

22.

7.3. Проектно-изыскательские работы по объекту «Льдохранилище

в с. Горки» Шурышкарского района, ЯНАО

252

252

0

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8.  Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).».

1

              7. В подпрограмме «Обеспечение продовольственной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа»:

              7.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 5, паспорта Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:             

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 144 616

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 144 616

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0

2014 год – 64 454

64 454

0

2015 год – 26 998

26 998

0

2016 год – 26 582

26 582

0

2017 год – 26 582

26 582

0

»;

              7.2. таблицу 5  изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 5

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию

1



п/п

Наименование мероприятия

Объём бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

1.

Подпрограмма 5

144 616

64 454

26 998

26 582

26 582

2.

Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель), в том числе

144 616

64 454

26 998

26 582

26 582

3.

ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»

32 370

5 370

9 000

9 000

9 000

4.

Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*

82 029,1

20 849,9

20 934,1

20 986,7

19 258,4

5.

Задача 1 «Создание современной торговой инфраструктуры, позволяющей формировать необходимый запас продовольственных товаров и обеспечить своевременную доставку продовольственных товаров в населенные пункты  автономного округа»

6.

1. Создание современной торговой инфраструктуры, позволяющей формировать необходимый запас продовольственных товаров и обеспечить своевременную доставку продовольственных товаров в населенные пункты автономного округа

30 978

30 978

7.

1.1. Приобретение объектов торгово-заготовительной инфраструктуры

30 978

30 978

8.

Задача 2 «Обеспечение качества и безопасности потребляемых и производимых в  автономном округе пищевых продуктов»

9.

2. Своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и внешних угроз региональной продовольственной безопасности

27 000

0

9 000

9 000

9 000

1

1

2

3

4

5

6

7

10.

2.1. Мониторинг уровня продовольственной безопасности автономного округа. Выборочные лабораторные исследования качества и безопасности поступающих в автономный округ и производимых в автономном округе продовольственных товаров

9 600

3 200

3 200

3 200

11.

2.2. Проведение окружного конкурса «Лучшее на Ямале»

5 400

1 800

1 800

1 800

12.

2.3. Продвижение на потребительский рынок качественных товаров путем проведения ярмарочных мероприятий с участием производителей автономного округа

12 000

4 000

4 000

4 000

13.

Задача 3 «Расширение ассортимента производимых в  автономном округе продовольственных товаров»

14.

3. Осуществление государственных полномочий автономного округа в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

17 561

17 561

15.

4. Осуществление государственных полномочий автономного округа по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра

69 077

15 915

17 998

17 582

17 582

                                                                                                                                                                                                       

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).».

1

              8. В подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий  Ямало-Ненецкого автономного округа»:

              8.1. в паспорте Подпрограммы 6:

              8.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:

«

Показатели Подпрограммы 6

1. Доля семей, улучшивших жилищные условия в рамках Подпрограммы 6, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности (%).

2. Доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в рамках Подпрограммы 6, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности (%).

3. Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе обучающихся в сельской

местности (%).

4. Обеспеченность сельского населения фельдшерско-акушерскими пунктами и офисами врачей общей практики (единиц на 10 тыс. человек).

5. Обеспеченность сельского населения плоскостными спортивными сооружениями (тыс. кв. метров на 10 тыс. человек).

6. Обеспеченность сельского населения учреждениями культурно-досугового типа

(мест на 1 тыс. человек).

7. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности (%).

8. Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой (%).

9. Количество реализованных проектов, направленных на развитие производственной инфраструктуры в агропромышленном комплексе и рыбном хозяйстве (ед.).

10. Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку (ед.)

»;

              8.1.2. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:

«

Основные мероприятия Подпрограммы 6

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами, в том числе за счет средств федерального бюджета.

3. Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в том числе из федерального бюджета.

4. Деятельность некоммерческой организации

«Фонд развития сельских территорий».

5. Реализация проекта «Рыбоводный завод на р. Собь ЯНАО (субсидия НО «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал»)

»;

              8.1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:             

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

3 404 255

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом

об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, – 3 404 255

(в том числе средства федерального бюджета –

309 155)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 183 020

2014 год – 1 823 238

1 823 238

(в том числе средства федерального

бюджета – 220 238)

0

2015 год – 1 066 617

1 066 617

(в том числе средства федерального

бюджета – 88 917)

2 320

2016 год – 102 700

102 700

43 850

2017 год – 102 700

102 700

43 850

2018 год – 103 000

103 000

31 000

2019 год – 103 000

103 000

31 000

2020 год – 103 000

103 000

31 000

                                                                                                                                                                                      »;

              8.2. в разделе II:

              8.2.1. в пункте 2:

              8.2.1.1. абзац первый изложить в следующей редакции:

              «2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами, в том числе за счет средств федерального бюджета:»;

              8.2.1.2. дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:

              «ж) развитие сети автомобильных дорог в сельской местности (в части мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции).»;

              8.2.2. дополнить пунктом 5 следующего содержания:

              «5. Реализация проекта «Рыбоводный завод на р. Собь ЯНАО (субсидия               НО «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал»)».

Реализация проекта будет способствовать воспроизводству сиговых в автономном округе. Исходя из современной численности популяций сигов, мощность проекта ориентирована на выпуск 20 млн. молоди чира, 16 млн. молоди пеляди и 5 млн. молоди муксуна ежегодно.»;

              8.2.3. таблицу 6 изложить в следующей редакции:

             

1

«Таблица 6

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятия

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 6

3 404 255

1 823 238

1 066 617

102 700

102 700

103 000

103 000

103 000

Средства окружного

3 095 100

1 603 000

977 700

102 700

102 700

103 000

103 000

103 000

Средства федерального бюджета

309 155

220 238

88917

Средства федерального бюджета***

195 020

12 000

2 320

43 850

43 850

31 000

31 000

31 000

Средства муниципальных бюджетов***

17 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель)

3 404 255

1 823 238

1 066 617

102 700

102 700

103 000

103 000

103 000

В том числе средства федерального бюджета

309 155

220 238

88 917

Средства федерального бюджета***

181 700

0

1 000

43 850

43 850

31 000

31 000

31 000

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель) справочно

717 996

330 313

166 271

165 545

50 867

0

0

5 000

В том числе средства федерального бюджета***

13 320

12 000

1 320

Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*

134 702,8

20 849,9

20 934,1

20 986,7

19 258,4

17 557,9

17 557,9

17 557,9

Задача 1 «Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов,

в благоустроенном жилье»

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе

1 608 917

920 000

188 917

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

Молодые семьи и молодые специалисты

848 242

426 000

132 242

70 000

70 000

50 000

50 000

50 000

Средства федерального бюджета***, в том числе

484 617

220 000

88917

42850

42850

30 000

30 000

30 000

Молодые семьи и молодые специалисты

263 242

96 000

62 242

30 000

30 000

15 000

15 000

15 000

Средства муниципальных бюджетов***

17 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Задача 2 «Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной  инфраструктуры, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса»

2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами

717 996

330 313

166 271

165 545

50 867

5 000

В том числе средства федерального бюджета***

13 320

12 000

1 320

2.1. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности1 (справочно)

96 564

70 735

25 829

В том числе средства федерального бюджета***

13 320

12 000

1 320

2.1.1. Школа на 528 учащихся

в п. Ныда Надымского района

70 735

70 735

В том числе средства федерального бюджета***

12 000

12 000

2.1.2. Школа на 800 мест

в с. Яр-Сале Ямальский район, ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

45 829

20 000

25 829

В том числе средства федерального бюджета***

1 320

1 320

2.2. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности2 (справочно)

1 000

1 000

2.3. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности3 (справочно)

1 000

1 000

2.4. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности4 (справочно)

616 432

259 578

140 442

165 545

50 867

2.4.1. Проектно-изыскательские работы по объекту «Детская школа искусств в с. Горки Шурышкарского района»

8 133

488

7 645

2.4.2. Культурно-спортивный комплекс в с. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

460 624

219 524

129 900

100 500

10 700

2.4.3. Центр национальных культур с музейно-библиотечным комплексом и архивом, с. Яр-Сале Ямальского района, в том числе проектно-изыскательские работы

40 208

30 054

54

10 100

2.4.4. Реконструкция сельского дома культуры в с. Толька, Красноселькупский район

107 467

10 000

10 000

57 400

30 067

2.5. Развитие инженерной инфраструктуры, газификации, энергоснабжения, водоснабжения и теплообеспечения в сельской местности5 (справочно)

1 000

1 000

2.6. Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности (справочно)

1 000

1 000

2.7. Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности (справочно)

1 000

1 000

Задача 3 «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»

3. Предоставление субсидий на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности

20 338

3 238

2 700

2 700

2 700

3 000

3 000

3 000

В том числе средства федерального бюджета

238

238

Средства федерального бюджета***

6 000

0

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

4. Предоставление субсидий НО «Фонд развития сельских территорий Ямала», предоставляемая за счет целевых средств предприятий топливно-энергетического комплекса

1 700 000

900 000

800 000

5. Реализация проекта «Рыбоводный завод на р. Собь ЯНАО» (субсидия

НО «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал»)

75 000

75 000

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).

*** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 6.

1 Мероприятие финансируется в рамках государственной программы автономного  округа «Развитие образования на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1132-П.

2 Мероприятие финансируется в рамках государственной программы автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 –                   2020 годы», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1142-П.

3 Мероприятие финансируется в рамках государственной программы автономного округа «Развитие физической культуры и спорта на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 27 декабря 2013 года № 1152-П.

4 Мероприятие финансируется в рамках государственной программы автономного округа «Основные направления развития культуры на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1122-П.

5 Мероприятие финансируется в рамках государственной программы автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1144-П.»;

1

              8.3. раздел III дополнить таблицей следующего содержания:

«

Количество реализованных проектов, направленных на развитие производственной инфраструктуры в агропромышленном комплексе и рыбном хозяйстве

Единица измерения

Единиц

Определение показателя

Количество реализованных проектов, направленных на развитие производственной инфраструктуры в агропромышленном комплексе и рыбном хозяйстве

Алгоритм формирования показателя

Кп

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Реализация запланированного количества проектов, направленных на развитие производственной инфраструктуры в агропромышленном комплексе и рыбном хозяйстве, является положительной оценкой выполнения показателя

Количество реализованных проектов, направленных на развитие производственной инфраструктуры в агропромышленном комплексе и рыбном хозяйстве

Кп

Источник информации

департамент АПК ТиП

                                                                                                                                                                                             ».

              9. В подпрограмме «Предупреждение распространения карантинных и особо опасных болезней животных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»:

              9.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 7, паспорта Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:                           

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

1 228 828

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый

к утверждению, –

1 228 828

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных

средств) – 0

2014 год – 163 434

163 434

2015 год – 172 464

172 464

2016 год – 182 411

182 411

2017 год – 182 411

182 411

2018 год – 176 036

176 036

2019 год – 176 036

176 036

2020 год – 176 036

176 036

»;

              9.2. таблицу 7 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 7

Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию

                                                                                                 

№ п/п

Наименование мероприятия

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 7

1 228 828

163 434

172 464

182 411

182 411

176 036

176 036

176 036

Служба ветеринарии автономного округа

1 228 828

163 434

172 464

182 411

182 411

176 036

176 036

176 036

Центральный аппарат (соисполнитель)*

514 770

83 428

72 576

72 768

66 842

73 052

73 052

73 052

Задача 1 «Предупреждение и ликвидация заразных, в том числе особо опасных, и незаразных болезней животных на территории автономного округа»

1. Реализация лечебно профилактических мероприятий (предоставление субсидий  бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания)

1 162 802

163 434

167 438

170 211

170 211

163 836

163 836

163 836

2. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение эпизоотического благополучия территории автономного округа  

66 026

5 026

12 200

12 200

12 200

12 200

12 200

                                                                                                                                                                                                                                                                               

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8.  Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 7, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).».

1

              10. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной  программы»:

              10.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 8, паспорта Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:             

«

                            Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

1 861 798

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 1 861 798

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0

2014 год – 291 927

291 927

0

2015 год – 281 917

281 917

0

2016 год – 282 635

282 635

0

2017 год – 259 426 

259 426

0

2018 год – 248 631

248 631

0

2019 год – 248 631

248 631

0

2020 год – 248 631

248 631

0

                                                                                                                                                                                      »;

              10.2. таблицу 8 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 8

Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятия

Объём финансирования (тыс. руб.)

всего

в том числе

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 8

1 861 798

291 927

281 917

282 635

259 426

248 631

248 631

248 631

2.

Задача 1 «Осуществление эффективного нормативно-правового, документационного и финансового обеспечения деятельности департамента

АПК ТиП и службы ветеринарии автономного округа»

3.

1. Обеспечение деятельности центрального аппарата ответственного исполнителя Государственной программы департамента АПК ТиП

(центральный аппарат)

1 347 028

208 499

209 341

209 867

192 584

175 579

175 579

175 579

4.

1.1. Содержание центрального аппарата

946 667

128 526

154 753

150 241

138 369

124 926

124 926

124 926

5.

1.2. Премии

400 361

79 973

54 588

59 626

54 215

50 653

50 653

50 653

6.

2. Обеспечение деятельности центрального аппарата соисполнителя Государственной программы службы ветеринарии автономного округа (центральный аппарат)

514 770

83 428

72 576

72 768

66 842

73 052

73 052

73 052

7.

2.1. Содержание центрального аппарата

365 411

53 328

53 859

52 324

48 253

52 549

52 549

52 549

8.

2.2. Премии

149 359

30 100

18 717

20 444

18 589

20 503

20 503

20 503

».

1

11. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе Ямало-Ненецкого

автономного округа «Развитие агропромышленного

комплекса, рыбного хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия на 2014 – 2020 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 12 ноября 2015  года № 1090-П)

СТРУКТУРА

государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса,

рыбного хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы»

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ

Объемы финансирования (тыс. руб.)

итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа (всего)

22 077 804

5 151 809

3 719 250

2 756 270

2 716 818

2 576 219

2 574 219

2 583 219

В том числе средства федерального бюджета

444 910

242 281

129 988

34 528

38 113

0

0

0

Средства федерального бюджета***

301 691

0

4 958

47 538

47 538

67 219

67 219

67 219

Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель)

19 604 517

4 294 314

3 452 588

2 442 391

2 428 831

2 327 131

2 325 131

2 334 131

В том числе ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»

752 878

98 678

123 600

105 300

105 300

105 000

103 000

112 000

В том числе средства федерального бюджета

444 910

242 281

129 988

34 528

38 113

0

0

0

Средства федерального бюджета***

300 371

0

3 638

47 538

47 538

67 219

67 219

67 219

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)

725 690

606 634

21 622

58 700

38 734

0

0

0

В том числе средства федерального бюджета

12 000

12 000

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета***

1 320

0

1 320

0

0

0

0

0

Служба ветеринарии автономного округа (соисполнитель)

1 747 597

250 861

245 040

255 179

249 253

249 088

249 088

249 088

Подпрограмма 1

8 280 772

1 257 056

1 255 495

1 264 736

1 272 489

1 078 332

1 076 332

1 076 332

В том числе средства федерального бюджета

135 489

22 043

40 823

34 521

38 102

0

0

0

Средства федерального бюджета***

98 343

0

0

150

150

32 681

32 681

32 681

Департамент АПК ТиП

8 165 322

1 235 640

1 234 895

1 230 036

1 233 755

1 078 332

1 076 332

1 076 332

В том числе ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»

156 001

20 234

21 121

21 121

21 121

25 468

23 468

23 468

В том числе средства федерального бюджета

135 489

22 043

40 823

34 521

38 102

0

0

0

Средства федерального бюджета***

98 343

0

0

150

150

32 681

32 681

32 681

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

115 450

21 416

20 600

34 700

38 734

0

0

0

Подпрограмма 2

1 869 419

768 379

184 791

191 297

167 297

185 885

185 885

185 885

В том числе средства федерального бюджета

182

182

Средства федерального бюджета***

20 328

0

2 638

3 538

3 538

3 538

3 538

3 538

Департамент АПК ТиП

1 266 500

190 482

183 769

167 297

167 297

185 885

185 885

185 885

В том числе ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»

104 144

13 838

13 122

16 722

16 722

14 580

14 580

14 580

В том числе средства федерального бюджета

182

182

Средства федерального бюджета***

20 328

0

2 638

3 538

3 538

3 538

3 538

3 538

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

602 919

577 897

1 022

24 000

0

0

0

0

Подпрограмма 3

230 513

34 775

29 538

29 479

29 483

32 746

32 746

41 746

В том числе средства федерального бюджета

84

0

66

7

11

0

0

0

Департамент АПК ТиП

224 490

28 752

29 538

29 479

29 483

32 746

32 746

41 746

В том числе ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»

142 303

19 576

17 957

17 957

17 957

19 952

19 952

28 952

В том числе средства федерального бюджета

84

0

66

7

11

0

0

0

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

6 023

6 023

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4

5 053 604

744 547

701 430

676 430

676 430

751 589

751 589

751 589

Департамент АПК ТиП

5 052 306

743 249

701 430

676 430

676 430

751 589

751 589

751 589

В том числе ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»

318 060

39 660

62 400

40 500

40 500

45 000

45 000

45 000

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

1 298

1 298

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 5

144 616

64 454

26 998

26 582

26 582

0

0

0

Департамент АПК ТиП

144 616

64 454

26 998

26 582

26 582

0

0

0

В том числе ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»

32 370

5 370

9 000

9 000

9 000

Подпрограмма 6

3 404 255

1 823 238

1 066 617

102 700

102 700

103 000

103 000

103 000

В том числе средства федерального бюджета

309 155

220 238

88 917

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета***

195 020

12000

2 320

43 850

43 850

31 000

31 000

31 000

Департамент АПК ТиП

3 404 255

1 823 238

1 066 617

102 700

102 700

103 000

103 000

103 000

В том числе средства федерального бюджета

309 155

220 238

88 917

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета***

181 700

0

1 000

43 850

43 850

31 000

31 000

31 000

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (справочно)

717 996

330 313

166 271

165 545

50 867

0

0

5000

В том числе средства федерального бюджета**

12 000

12 000

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета***

1320

0

1 320

0

0

0

0

0

Подпрограмма 7

1 228 828

163 434

172 464

182 411

182 411

176 036

176 036

176 036

Служба ветеринарии автономного округа

1 228 828

163 434

172 464

182 411

182 411

176 036

176 036

176 036

Подпрограмма 8

1 861 798

291 927

281 917

282 635

259 426

248 631

248 631

248 631

Департамент АПК ТиП (центральный аппарат)

1 347 028

208 499

209 341

209 867

192 584

175 579

175 579

175 579

Служба ветеринарии автономного округа (центральный аппарат)

514 770

83 428

72 576

72 768

66 842

73 052

73 052

73 052

Ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

на 2013 – 2014 годы»,

утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 24 декабря

2012 года № 1141-П

3 999

3 999

Служба ветеринарии автономного округа

3999

3999

                                                                                                                                                                                                                                                                           ».

12. В приложении № 2 к Государственной программе:

12.1. подраздел «Подпрограмма 2» изложить в следующей редакции:

«

1

Подпрограмма 2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,15

0,15

0,15

1.

Цель подпрограммы 2.
Комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки

2.

1. Задача Подпрограммы 2.
Развитие переработки продукции животноводства

3.

Количество молока собственного производства, реализованного в переработанном виде

2

тонн

984

0,2

1004

0,2

1024

0,1

1045

0,1

1065

0,2

1086

0,2

1108

0,2

4.

2. Задача Подпрограммы 2.
Увеличение объёмов производства продукции мясного и молочного животно-водства, а также пушного звероводства

5.

Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий

(П СЭР № 148-ЗАО)

1,2

тонн

2000

0,2

2140

0,2

2190

0,2

2230

0,2

2280

0,2

2330

0,2

2380

0,2

6.

Деловой выход щенят на 1 самку серебристо-черной лисицы

2

гол.

2,4

0,1

2,6

0,1

2,7

0,1

2,7

0,1

2,8

0,1

2,8

0,1

2,9

0,1

7.

Деловой выход щенят на 1 самку песца

2

гол.

7,2

0,1

7,3

0,1

7,3

0,1

7,4

0,1

7,4

0,1

7,4

0,1

7,5

0,1

8.

Производство продукции на убой в живом весе (крупнорогатый скот)

2

тонн

125

0,2

128

0,2

131

0,2

133

0,2

136

0,2

139

0,2

141

0,2

9.

Производство продукции на убой в живом весе (свиньи)

2

тонн

133

0,2

135

0,1

138

0,1

141

0,1

144

0,1

146

0,1

149

0,1

10.

Валовое производство мяса лошадей в живом весе

2

тонн

0

0

0,2

0,1

0,4

0,1

1,0

0,1

1,2

0,1

1,4

0,1

1,6

0,1

11.

3. Задача Подпрограммы 2. Строительство специализированных свиноводческих и птицеводческих комплексов

12.

Количество введенных объектов строительства, относящихся к развитию животноводства

3

ед.

0

0

0

0

1

0,1

1

0,1

0

0

0

0

0

0

»;

     12.2. в подразделе «Подпрограмма 6»:

     12.2.1. пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:

«

3.

Доля семей, улучшивших жилищные условия в рамках

Подпрограммы 6,

в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности

1

%

20,8

0,2

3,3

0,2

2,1

0,2

2,1

0,2

2,1

0,2

2,1

0,2

2,1

0,2

4.

Доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в рамках

Подпрограммы 6,

в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

в сельской местности

1

%

11,4

0,1

2,3

0,1

1,05

0,1

1,05

0,1

1,05

0,1

1,05

0,1

1,05

0,1

»;

     12.2.2. пункт 11 изложить в следующей редакции:

«

11.

Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности

2

%

27,63

0,1

27,63

0,05

27,81

0,1

27,81

0,1

27,81

0,1

27,81

0,1

27,81

0,1

»;

12.2.3. дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:

«

12-1.

Количество реализованных проектов, направленных на развитие производственной инфраструктуры в агропромышленном комплексе и рыбном хозяйстве

5

ед.

0

0

1

0,05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 29.05.2019
Рубрики правового классификатора: 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 090.060.000 Сельское хозяйство, 090.060.020 Государственное регулирование агропромышленного производства (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать