Основная информация
| Дата опубликования: | 12 декабря 2013г. |
| Номер документа: | Р201306487 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Принявший орган: | ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ |
| Раздел на сайте: | Федеральное законодательство |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 800 350-84-13 доб. 106
Текущая редакция документа
Р201306487
ОПУБЛИКОВАНО:
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ , 16.12.2013, N ,
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2013 N 1151
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ"
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2009 г. N 985 "О федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 50, ст. 6097; 2011, N 3, ст. 540; N 50, ст. 7394; 2012, N 26, ст. 3534; N 52, ст. 7505).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д. Медведев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 декабря 2013 г. N 1151
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ"
1. В паспорте Программы:
а) в позиции, касающейся важнейших целевых индикаторов и показателей Программы:
в абзаце третьем цифры "17098200" заменить цифрами "17098246";
в абзаце четвертом слова "97,6 процента" заменить словами "98 процентов";
в абзаце пятом цифры "97,6" заменить цифрами "98,3";
в абзаце седьмом цифры "2,4" заменить цифрами "1,7";
в абзаце девятом цифры "97,6" заменить цифрами "98,3";
б) в позиции, касающейся объема и источников финансирования Программы:
в абзаце первом цифры "121824,6" заменить цифрами "121737,36";
в абзаце втором цифры "76366" заменить цифрами "74671,985";
в абзаце четвертом цифры "44151" заменить цифрами "44454,73";
в абзаце пятом цифры "32215" заменить цифрами "30217,255";
в абзаце шестом цифры "45458,6" заменить цифрами "47065,375";
в абзаце восьмом цифры "26970" заменить цифрами "26738,416";
в абзаце девятом цифры "18488,6" заменить цифрами "20326,959".
2. В абзаце четвертом раздела I слова "и автономной некоммерческой организацией "Общественное телевидение России" заменить словами ", автономной некоммерческой организацией "Общественное телевидение России" и открытым акционерным обществом "ТВ Центр".
3. В разделе II:
а) в абзаце двадцать втором цифры "17098200" заменить цифрами "17098246";
б) в абзаце двадцать третьем слова "97,6 процента" заменить словами "98 процентов";
в) в абзаце двадцать четвертом цифры "97,6" заменить цифрами "98,3";
г) в абзаце двадцать восьмом цифры "2,4" заменить цифрами "1,7";
д) в абзаце двадцать девятом цифры "97,6" заменить цифрами" 98,3".
4. В разделе III:
а) в подразделе 1:
абзац тринадцатый мероприятия по разработке системных проектов сетей цифрового телевизионного вещания по регионам (2009 - 2012 годы) изложить в следующей редакции:
"По итогам системного проектирования разрабатывается проектная документация для строительства сети цифрового эфирного телевизионного вещания и центров формирования мультиплексов в каждом субъекте Российской Федерации.";
в мероприятии по развитию сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса) (2009 - 2015 годы):
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Реализация этого мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) осуществляется посредством его детализации на инвестиционные проекты по каждому субъекту Российской Федерации с выделением этапов строительства, проводимой в установленном порядке в соответствии с методикой детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы", приведенной в приложении N 21. На основе системных проектов разрабатывается проектная документация по каждому инвестиционному проекту, которой определяется состав объектов капитального строительства, мощность каждого объекта и площадки строительства для развертывания сети вещания 1-го мультиплекса с учетом возможной модернизации и расширения имеющейся инфраструктуры государственной сети телерадиовещания. Инвестиционные проекты включают в различном сочетании строительство, реконструкцию или техническое перевооружение объектов капитального строительства. Количество объектов цифровой сети 1-го мультиплекса составляет 5017 единиц.";
в абзаце десятом:
слова "(2010 - 2014 годы)" заменить словами "(2010 - 2015 годы)";
цифры "1385", "8066,5" и "4945,5" заменить соответственно цифрами "1387", "8463,09" и "5084,902";
в абзаце одиннадцатом цифры "1336", "15269,1" и "12177,2" заменить соответственно цифрами "1341", "15843,081" и "11804,774";
в абзаце двенадцатом цифры "1591", "22228" и "18717,7" заменить соответственно цифрами "1645", "22569,347" и "18522,328";
в абзаце тринадцатом цифры "5839,2" и "4480,6 "заменить соответственно цифрами "5921,682" и "5240,476";
в абзаце двадцать восьмом цифры "2701,3" заменить цифрами "2476,803";
в абзаце двадцать девятом цифры "54104,4" и "40321" заменить соответственно цифрами "55274,003" и "40652,48";
в мероприятии по строительству центров формирования мультиплексов (2010 - 2013 годы):
наименование изложить в следующей редакции:
"Мероприятие по строительству, техническому перевооружению
центров формирования мультиплексов (2010 - 2014 годы)";
предложение первое заменить текстом следующего содержания:
"Сети цифрового вещания создаются для обеспечения возможности модификации общероссийских каналов в соответствии с потребностями региона, а также с целью распространения в каждом регионе местных каналов в создаваемых сетях цифрового вещания. Реализация этого мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) осуществляется посредством его детализации на соответствующие инвестиционные проекты по каждому субъекту Российской Федерации, проводимой в установленном порядке в соответствии с методикой, приведенной в приложении N 21 к Программе.";
цифры "40,2" и "3336" заменить соответственно цифрами "42,15" и "3498,245";
в абзаце первом мероприятия по оснащению контрольно-измерительным оборудованием (2009 - 2013 годы) цифры "715" и "531" заменить соответственно цифрами "697,1" и "532,997";
в мероприятии по созданию сети цифрового вещания 2-го мультиплекса (2013 - 2015 годы) слова "более 97 процентов" заменить словами "не менее 98 процентов";
в мероприятии по организации необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов (2012 - 2013 годы):
в наименовании слова "(2012 - 2013 годы)" заменить словами "(2013 год)";
предложение третье абзаца третьего изложить в следующей редакции: "За счет собственных средств предприятия в 2013 году предусматривается выполнение проектных, монтажных и пуско-наладочных работ, а также закупка дополнительного оборудования;";
предложение второе абзаца четвертого изложить в следующей редакции: "В 2013 году предусматривается выполнение проектных, монтажных и пуско-наладочных работ за счет собственных средств предприятия и приобретение оборудования за счет средств федерального бюджета и средств предприятия;";
предложение второе абзаца шестого изложить в следующей редакции: "Объем собственных средств предприятия в 2013 году составит 36 млн. рублей.";
в абзаце седьмом цифры "376,6" и "350" заменить соответственно цифрами "379,75" и "343,75";
б) в подразделе 3 в мероприятии по созданию космических аппаратов "Экспресс-АМ5" и "Экспресс-АМ6" (2010 - 2013 годы), а также по созданию космических аппаратов "Экспресс-АМ7" и "Экспресс-АМ8" (2011 - 2014 годы) в абзаце седьмом цифры "24235,6" заменить цифрами "24831,5";
в) в подразделе 4:
в абзаце четвертом цифры "25656" заменить цифрами "24099,2";
абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
"реконструкция производственного комплекса "Реутово", г. Реутов, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 1;
строительство здания для хранения и работы с фондовыми аудиовидеоматериалами, г. Реутов, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 2.";
в абзаце восьмом цифры "13684" заменить цифрами "12127,2";
в абзаце двенадцатом цифры "1170" заменить цифрами "1148,5";
г) в абзаце втором подраздела 6 цифры "1200" заменить цифрами "562,95";
д) в подразделе 61 в мероприятии по предоставлению государственному оператору связи субсидии на возмещение затрат (части затрат), связанных с осуществлением эфирной цифровой наземной трансляции обязательных телерадиоканалов в 2011 году в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек, в 2012 - 2015 годах во всех населенных пунктах Российской Федерации, в абзаце третьем цифры "16128,8" заменить цифрами "14792,905";
е) в абзаце третьем подраздела 7 цифры "279" заменить цифрами "272,1".
5. В разделе IV:
а) в абзаце первом:
цифры "123566" и "76366" заменить соответственно цифрами "121737,36" и "74671,985";
б) в абзаце пятом:
цифры "76366", "63", "43921", "16128,8", "1170", "1200" и "279" заменить соответственно цифрами "74671,985", "61,3", "44228,33", "14792,905", "1148,5", "562,95" и "272,1";
в абзаце шестом цифры "45458,6", "34200" и "11235,6" заменить соответственно цифрами "47065,375", "35233,875" и "11831,5".
6. Абзацы девятый и десятый раздела V изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) осуществляется после их детализации, проводимой в установленном порядке в соответствии с методикой, приведенной в приложении N 21 к Программе.
Финансирование инвестиционных проектов, входящих в состав мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), осуществляется в пределах утвержденных объемов бюджетных ассигнований, выделенных на период реализации инвестиционного проекта, с возможностью авансирования работ в рамках проекта в объеме, не превышающем лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, и подтверждением всего объема финансирования по факту реализации инвестиционного проекта.".
7. Приложения N 1 и 2 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2013 г. N 1151)
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ"
Единица измерения
Базовые данные 2008 года
Количественные значения
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
I. Индикаторы
1.
Численность населения Российской Федерации, не охваченного телевещанием
тыс. человек
1600
1600
1600
1200
1200
-
-
-
2.
Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема обязательных телерадиоканалов
процентов
33
40
60
80
99
100
100
100
3.
Площадь территории субъектов Российской Федерации, охваченных наземным цифровым вещанием обязательных телерадиоканалов (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации)
кв. км
-
-
3189000
4415000
7678600
9028085
13293242
17098246
4.
Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема 20 телеканалов свободного доступа
процентов
-
-
-
-
-
54
85,9
98
5.
Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема эфирных цифровых телерадиоканалов
-"-
-
-
15
31
52,2
75,3
90,1
98,3
6.
Количество субъектов Российской Федерации, в которых начато цифровое эфирное вещание обязательных телерадиоканалов
единиц
-
2
17
41
62
81
83
83
7.
Количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым телерадиовещанием (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации)
-"-
-
-
16
24
52
72
81
83
8.
Количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым телерадиовещанием (с охватом не менее 95 процентов населения субъекта Российской Федерации)
-"-
-
-
4
6
8
24
58
83
9.
Доля населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевещанием
процентов
15
13
10
6
6
6
6
1,7
10.
Доля населения Российской Федерации, охваченного цифровым эфирным телерадиооповещением о чрезвычайных ситуациях
-"-
-
-
15
31
52,2
75,3
90,1
98,3
II. Показатели
11.
Количество введенных в эксплуатацию:
объектов опытных зон цифрового вещания
единиц
-
40
16
2
-
-
-
-
объектов сети цифрового вещания 1-го мультиплекса
единиц
-
-
659
440
499
968
1222
1171
центров формирования мультиплексов
-"-
-
-
22
17
29
12
3
-
объектов сетей цифрового вещания 2-го мультиплекса
-"-
-
-
-
-
-
1508
1805
1652
объектов сетей цифрового вещания дополнительных мультиплексов
-"-
-
-
-
-
-
79
88
25
12.
Количество объектов вещания 1-го мультиплекса, включая объекты опытных зон, по которым начато строительство (нарастающим итогом)
-"-
-
40
982
1475
2969
3928
5013
5017
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2013 г. N 1151)
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ", ИСТОЧНИКОВ И НАПРАВЛЕНИЙ
ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Наименование мероприятий, источники и направления финансирования
Государственные заказчики
Объемы финансирования
2009 - 2015 годы - всего
в том числе
Ожидаемые результаты
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
1. Строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания
Роспечать,
Россвязь
79462,205
494
4678
7981
17074,627
20265,37
18830,71
10138,498
создание и ввод в эксплуатацию сетей наземного цифрового эфирного вещания 2 мультиплексов с охватом до 98 процентов населения в местах постоянного проживания;
создание дополнительных мультиплексов в городах и населенных пунктах с населением более 100 тыс. жителей;
снижение с 15 процентов до 1,7 процента доли населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевидением
федеральный бюджет – всего
44228,33
-
3562
4099
14591
11876,75
6383,58
3716
в том числе:
капитальные вложения
Роспечать
43306,23
-
3562
4099
14234
11311,65
6383,58
3716
прочие нужды
922,1
-
-
-
357
565,1
-
-
Роспечать
697,1
-
-
-
357
340,1
-
-
Россвязь
225
-
-
-
-
225
-
-
внебюджетные источники – всего
35233,875
494
1116
3882
2483,627
8388,62
12447,13
6422,498
в том числе:
капитальные вложения
26738,416
284
492
1695
1214,06
6643,51
10975,105
5434,741
Роспечать
26715,416
284
492
1695
1214,06
6620,51
10975,105
5434,741
Россвязь
23
-
-
-
-
23
-
-
прочие нужды
8495,459
210
624
2187
1269,567
1745,11
1472,025
987,757
Роспечать
8482,459
210
624
2187
1269,567
1732,11
1472,025
987,757
Россвязь
13
-
-
-
-
13
-
-
Разработка системных проектов сетей цифрового телевизионного вещания по регионам
Роспечать
596,14
54
221
300
21,14
-
-
-
создание системных проектов, необходимых для построения наземных цифровых телевизионных сетей по всем субъектам Российской Федерации
внебюджетные источники - прочие нужды
596,14
54
221
300
21,14
-
-
-
Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса)
Роспечать
55274,003
284
3472
7000
15560,901
13687,848
9477,756
5791,498
создание цифровой наземной сети распространения 1-го мультиплекса с охватом до 98,3 процента населения в местах постоянного проживания
федеральный бюджет - капитальные вложения
40652,48
-
2862
3577
13400
10830,854
6266,626
3716
внебюджетные источники - капитальные вложения
7368,101
284
420
1627
985,471
1224,784
1739,105
1087,741
внебюджетные источники - прочие нужды
7253,422
-
190
1796
1175,43
1632,21
1472,025
987,757
Строительство, техническое перевооружение центров формирования мультиплексов
Роспечать
3498,245
-
772
590
1062,589
896,702
176,954
-
снижение с 15 процентов до 1,7 процента доли населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевидением;
создание 83 центров формирования мультиплексов, обеспечивающих прием каналов со спутников и из местных студий, их обработку, включая местные врезки, формирование и последующую доставку пакета каналов на цифровые эфирные передатчики этого региона
федеральный бюджет - капитальные вложения
2535
-
700
522
834
362,046
116,954
-
внебюджетные источники - капитальные вложения
963,245
-
72
68
228,589
534,656
60
-
Оснащение контрольно-измерительным оборудованием
Роспечать
1230,097
156
213
91
429,997
340,1
-
-
создание технической базы, обеспечивающей возможность настройки, контроля и обслуживания технологического оборудования сети цифрового вещания
федеральный бюджет - прочие нужды
697,1
-
-
-
357
340,1
-
-
внебюджетные источники - прочие нужды
532,997
156
213
91
72,997
-
-
-
Создание сети вещания 2-го мультиплекса
Роспечать
14683,97
-
-
-
-
4529,97
6524
3630
создание объектов цифровой сети распространения каналов, входящих во 2-й мультиплекс, с зоной вещания, эквивалентной зоне охвата 1-го мультиплекса
внебюджетные источники - капитальные вложения
14584,07
-
-
-
-
4430,07
6524
3630
внебюджетные источники - прочие нужды
99,9
-
-
-
-
99,9
-
-
Организация необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов
Роспечать, Россвязь
379,75
-
-
-
-
379,75
-
-
формирование 5 временных дублей 1-го федерального мультиплекса, доставка их в центры космической связи федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь" для передачи на всю территорию Российской Федерации с целью обеспечения удобного просмотра населением телевизионных программ высокой четкости с заданным уровнем качества, надежности, устойчивости
федеральный бюджет - капитальные вложения
118,75
-
-
-
-
118,75
-
-
Роспечать
118,75
-
-
-
-
118,75
-
-
федеральный бюджет - прочие нужды
225
-
-
-
-
225
-
-
Россвязь
225
-
-
-
-
225
-
-
внебюджетные источники - капитальные вложения
23
-
-
-
-
23
-
-
Россвязь
23
-
-
-
-
23
-
-
внебюджетные источники - прочие нужды
13
-
-
-
-
13
-
-
Россвязь
13
-
-
-
-
13
-
-
Создание дополнительных мультиплексов в крупных городах
Роспечать
3800
-
-
-
-
431
2652
717
создание объектов цифровой сети распространения каналов, входящих в дополнительные мультиплексы, в городах и населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. жителей
внебюджетные источники - капитальные вложения
3800
-
-
-
-
431
2652
717
2. Создание многофункциональных космических аппаратов, в том числе для телерадиовещания
Россвязь
24831,5
-
6500
8401,8
2943,2
4847
2070,9
68,6
обеспечение 100 процентов населения возможностью приема обязательных телерадиоканалов; создание космических аппаратов, предназначенных для доставки и распределения цифровых телерадиоканалов по всей территории Российской Федерации
федеральный бюджет - прочие нужды
13000
-
6500
6500
-
-
-
-
внебюджетные источники - прочие нужды
11831,5
-
-
1901,8
2943,2
4847
2070,9
68,6
а) создание космического аппарата "Экспресс-АМ5"
Россвязь
7358,6
-
3500
3000
199,4
594,9
64,3
-
космический аппарат, предназначенный для запуска на орбиту в точку 140 градусов восточной долготы для обеспечения связи и вещания на дальневосточную зону
федеральный бюджет - прочие нужды
6500
-
3500
3000
-
-
-
-
внебюджетные источники - прочие нужды
858,6
-
-
-
199,4
594,9
64,3
-
б) создание космического аппарата "Экспресс-АМ6"
Россвязь
7163,6
-
3000
3500
235,9
373,2
54,5
-
космический аппарат, предназначенный для запуска на орбиту в точку 53 градуса восточной долготы для обеспечения связи и вещания на евразийскую зону
федеральный бюджет - прочие нужды
6500
-
3000
3500
-
-
-
-
внебюджетные источники - прочие нужды
663,6
-
-
-
235,9
373,2
54,5
-
в) создание космического аппарата "Экспресс-АМ7"
Россвязь
6439,1
-
-
-
1808,4
2852,8
1737,9
40
космический аппарат, предназначенный для запуска на орбиту в точку 40 градусов восточной долготы для обеспечения связи и вещания на евразийскую зону
внебюджетные источники - прочие нужды
6439,1
-
-
-
1808,4
2852,8
1737,9
40
г) создание космического аппарата "Экспресс-АМ8"
Россвязь
3870,2
-
-
1901,8
699,5
1026,1
214,2
28,6
космический аппарат, предназначенный для запуска на орбиту в точку 14 градусов западной долготы для обеспечения связи и вещания на европейскую зону
внебюджетные источники - прочие нужды
3870,2
-
-
1901,8
699,5
1026,1
214,2
28,6
3. Создание центра управления фондовыми материалами для их учета, реставрации и цифровизации федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм"
Роспечать
1148,5
-
-
-
158
408,5
394
188
создание на базе федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм" автоматизированной системы управления фондовыми материалами, решение вопросов по их хранению, учету, реставрации, а также обеспечение возможности перевода в цифровой формат 12,5 тыс. часов фондовых материалов в год (объем хранилища - 16 Пбайт)
федеральный бюджет - капитальные вложения
1148,5
-
-
-
158
408,5
394
188
а) реконструкция производственного комплекса "Реутово", г. Реутов, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 1, в том числе проектные и изыскательские работы
Роспечать
408,6
-
-
-
107,6
157
144
-
реконструкция существующих зданий и сооружений производственного комплекса проектируемой мощностью 12127,2 кв. метра, с объемом хранилища 6 Пбайт и возможностью по реставрации, обработке и переводу в цифровой формат 6 тыс. часов фондовых материалов в год
федеральный бюджет - капитальные вложения
408,6
-
-
-
107,6
157
144
-
б) строительство здания для хранения и работы с фондовыми аудиовидеоматериалами, г. Реутов, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 2, в том числе проектные и изыскательские работы
Роспечать
739,9
-
-
-
50,4
251,5
250
188
строительство здания для хранения и работы с фондовыми аудиовидеоматериалами проектируемой мощностью 11972 кв. метра с объемом хранилища 10 Пбайт и возможностью по реставрации, обработке и переводу в цифровой формат 6,5 тыс. часов фондовых материалов в год
федеральный бюджет - капитальные вложения
739,9
-
-
-
50,4
251,5
250
188
4. Предоставление государственному оператору связи субсидий
Роспечать
15460,105
-
667,2
816
2042,5
3208,435
3907,07
4818,9
федеральный бюджет - прочие нужды
15460,105
-
667,2
816
2042,5
3208,435
3907,07
4818,9
в том числе:
а) оплата услуг (работ) по реализации неотложных мероприятий по подготовке цифрового вещания
667,2
-
667,2
-
-
-
-
-
обеспечение своевременного выполнения подготовительных мероприятий
федеральный бюджет - прочие нужды
667,2
-
667,2
-
-
-
-
-
б) возмещение затрат, связанных с осуществлением эфирной наземной трансляции общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов
14792,905
-
-
816
2042,5
3208,435
3907,07
4818,9
обеспечение качественной бесперебойной эфирной трансляции в создаваемой цифровой сети
федеральный бюджет - прочие нужды
14792,905
-
-
816
2042,5
3208,435
3907,07
4818,9
5. Информационно-разъяснительная кампания
Минкомсвязь России
562,95
-
51
204
204
34,65
34,65
34,65
насыщение домохозяйств цифровыми приемными устройствами, подготовка не менее 95 процентов домохозяйств к приему каналов цифрового эфирного вещания и последующему отключению аналогового вещания
федеральный бюджет - прочие нужды
562,95
-
51
204
204
34,65
34,65
34,65
6. Управление реализацией Программы
Минкомсвязь России
272,1
-
49
46
46
43,7
43,7
43,7
реализация Программы в установленные сроки с заданным уровнем эффективности
федеральный бюджет - прочие нужды
272,1
-
49
46
46
43,7
43,7
43,7
Итого по Программе
121737,36
494
11945,2
17448,8
22468,327
28807,655
25281,03
15292,348
в том числе:
федеральный бюджет - всего
74671,985
-
10829,2
11665
17041,5
15572,035
10763
8801,25
в том числе:
капитальные вложения
44454,73
-
3562
4099
14392
11720,15
6777,58
3904
прочие нужды
30217,255
-
7267,2
7566
2649,5
3851,885
3985,42
4897,25
внебюджетные источники - всего
47065,375
494
1116
5783,8
5426,827
13235,62
14518,03
6491,098
в том числе:
капитальные вложения
26738,416
284
492
1695
1214,06
6643,51
10975,105
5434,741
прочие нужды
20326,959
210
624
4088,8
4212,767
6592,11
3542,925
1056,357".
8. Дополнить приложением N 21 к указанной Программе следующего содержания:
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 21
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
МЕТОДИКА
ДЕТАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ (УКРУПНЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ), РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ"
1. Настоящая методика определяет порядок детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" (далее - Программа).
2. Программой предусмотрены следующие мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты) по строительству наземных сетей цифрового телевизионного вещания на территории Российской Федерации, подлежащие детализации при формировании и реализации федеральной адресной инвестиционной программы:
а) развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса), которое включает в себя инвестиционные проекты по субъектам Российской Федерации с указанием этапов строительства в рамках каждого субъекта Российской Федерации;
б) строительство и техническое перевооружение центров формирования мультиплексов, которые включают в себя 83 инвестиционных проекта по субъектам Российской Федерации.
3. Детализация мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) осуществляется на основании следующих критериев:
а) очередность субъектов Российской Федерации в создании сетей цифрового телевизионного вещания на территории Российской Федерации;
б) максимальный охват населения Российской Федерации цифровым телевизионным вещанием;
в) количество вводимых в эксплуатацию объектов в соответствии с целевыми показателями Программы.
4. Детализация мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), выполнение которых предусмотрено в рамках Программы, осуществляется после завершения системного проектирования, включающего схемы размещения конкретных объектов, и определения технико-экономических показателей инвестиционных проектов.
5. В случае отсутствия по инвестиционным проектам утвержденной в установленном порядке проектной документации детализация мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) осуществляется на основании утвержденных заданий на проектирование.
6. Объекты капитального строительства, включенные в мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), подлежащие детализации, проходят интегральную оценку и проверку на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения".
7. Для осуществления детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) государственный заказчик Программы по каждому объекту капитального строительства представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации:
а) задание на проектирование;
б) копию положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по объектам, в отношении которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации;
в) копию положительного заключения о проверке достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства;
г) копию решения об утверждении заказчиком проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
д) титульные списки вновь начинаемых и переходящих строек, утвержденные государственными заказчиками Программы;
е) копии правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (при необходимости по запросу);
ж) паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной Министерством экономического развития Российской Федерации;
з) документ, содержащий результаты оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения;
и) копию решения (акта) руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства, входящий в мероприятие (укрупненный инвестиционный проект), содержащего информацию об объекте капитального строительства, в том числе о его сметной или предполагаемой сметной (предельной) стоимости и мощности, и подтверждающего, что общая сметная стоимость строительства по всем этапам не превысит установленной предполагаемой (предельной) стоимости строительства по мероприятию Программы;
к) иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.".
9. Приложение N 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2013 г. N 1151)
ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Источники и направления финансирования
Объем финансирования
2009 - 2015 годы - всего
в том числе
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
I. Средства федерального бюджета
Всего
74671,985
-
10829,2
11665
17041,5
15572,035
10763
8801,25
в том числе:
капитальные вложения
44454,73
-
3562
4099
14392
11720,15
6777,58
3904
НИОКР
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие
30217,255
-
7267,2
7566
2649,5
3851,885
3985,42
4897,25
Минкомсвязь России
835,05
-
100
250
250
78,35
78,35
78,35
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
НИОКР
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие
835,05
-
100
250
250
78,35
78,35
78,35
Роспечать
60611,935
-
4229,2
4915
16791,5
15268,685
10684,65
8722,9
капитальные вложения
44454,73
-
3562
4099
14392
11720,15
6777,58
3904
НИОКР
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие
16157,205
-
667,2
816
2399,5
3548,535
3907,07
4818,9
Россвязь
13225
-
6500
6500
-
225
-
-
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
НИОКР
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие
13225
-
6500
6500
-
225
-
-
II. Средства внебюджетных источников
Всего
47065,375
494
1116
5783,8
5426,827
13235,62
14518,03
6491,098
в том числе:
капитальные вложения
26738,416
284
492
1695
1214,06
6643,51
10975,105
5434,741
НИОКР
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие
20326,959
210
624
4088,8
4212,767
6592,11
3542,925
1056,357
Итого по Программе
121737,36
494
11945,2
17448,8
22468,327
28807,655
25281,03
15292,348
в том числе:
капитальные вложения
71193,146
284
4054
5794
15606,06
18363,66
17752,685
9338,741
НИОКР
-
-
-
-
-
-
-
прочие
50544,214
210
7891,2
11654,8
6862,267
10443,995
7528,345
5953,607".
10. В приложении N 5 к указанной Программе:
а) в абзаце одиннадцатом слова "Результаты расчетов" заменить словом "Расчет", слово "приведены" заменить словом "приведен";
б) абзацы двенадцатый - семнадцатый заменить абзацами следующего содержания:
"Экономическая эффективность реализации Программы в отрасли характеризуется следующими показателями:
чистый дисконтированный доход государства (бюджетный эффект) в сфере телерадиовещания за расчетный период (2009 - 2020 годы) составит 51020,518 млн. рублей при общей сумме инвестиций 121737,36 млн. рублей, включая 74671,985 млн. рублей за счет средств федерального бюджета и 47065,375 млн. рублей за счет средств внебюджетных источников;
налоговые поступления от реализации Программы предусматриваются в размере 201210,955 млн. рублей;
срок окупаемости всех инвестиций (бюджетных и внебюджетных) за счет чистой прибыли и амортизации составляет 12 лет, бюджетных ассигнований за счет налоговых поступлений - 8 лет;
индекс доходности (рентабельности) для бюджетных ассигнований составляет 1,2;
уровень безубыточности равен 0,58 при норме 0,7, что свидетельствует об эффективности и о степени устойчивости Программы к возможным отклонениям от условий ее реализации.";
в) приложения N 1 - 3 к расчету показателей социально-экономической эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к расчету показателей социально-
экономической эффективности
реализации федеральной целевой
программы "Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления Правительства
Российской Федерации
от 12 декабря 2013 г. N 1151)
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ,
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ И БЮДЖЕТНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ"
Показатели
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
За расчетный период
Условно-переменная часть текущих издержек (себестоимости), процентов
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
-
Годовой объем реализуемой продукции отрасли (объем продаж), млн. рублей, в ценах соответствующих лет
13748,033
16625,627
18742,468
24995,837
35564,674
51230,591
67001,777
73642,869
77530,175
81417,482
85304,789
89192,096
634996,418
Инвестиции из всех источников финансирования по Программе - всего, млн. рублей, в ценах соответствующих лет
494
11945,2
17448,8
22468,327
28807,655
25281,03
15292,348
-
-
-
-
-
121737,36
в том числе средства федерального бюджета - всего, млн. рублей
-
10829,2
11665
17041,5
15572,035
10763
8801,25
-
-
-
-
-
74671,985
из них:
капитальные вложения, млн. рублей
-
3562
4099
14392
11720,15
6777,58
3904
-
-
-
-
-
44454,73
внебюджетные средства (собственные, заемные и др.), млн. рублей
494
1116
5783,8
5426,827
13235,62
14518,03
6491,098
-
-
-
-
-
47065,375
Налогооблагаемая база налога на имущество, млн. рублей
6527,924
6440,292
9957,28
18549,072
30584,31
44901,745
54767,09
55678,67
38476,904
29534,822
19810,707
11155,68
-
Рентабельность, процентов
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
-
Амортизационные отчисления, процентов себестоимости
10
9
12
15
16
16
16
17
14
13
12
12
-
Материальные расходы, процентов себестоимости
29
28
32
27
26
29
31
32
32
32
32
32
-
Фонд оплаты труда, процентов себестоимости
48
46
40
41
42
40
38
37
37
37
37
37
-
Налог на имущество, процентов
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-
Налог на прибыль, процентов
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
-
Подоходный налог, процентов
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
-
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, процентов
26
34
34
30
30
30
30
30
30
30
30
30
-
Налог на добавленную стоимость, процентов
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
-
Норма дисконта (средняя за расчетный период)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к расчету показателей социально-
экономической эффективности
реализации федеральной
целевой программы
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2013 г. N 1151)
РАСЧЕТ
КОММЕРЧЕСКОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 - 2015 ГОДЫ"
Показатели
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
За расчетный период
Операционная и инвестиционная деятельность (коммерческая эффективность)
Годовой объем реализованной продукции отрасли без налога на добавленную стоимость, млн. рублей, в ценах соответствующих лет
13748,033
16625,627
18742,468
24995,837
35564,674
51230,591
67001,777
73642,869
77530,175
81417,482
85304,789
89192,096
634996,418
Себестоимость годового объема реализованной продукции отрасли, млн. рублей, в ценах соответствующих лет
11026,525
13854,689
15618,723
20829,864
29637,228
42692,159
55834,814
61369,057
64608,48
67847,902
71087,324
74326,747
528733,513
Прибыль от реализации продукции, млн. рублей
2721,508
2770,938
3123,745
4165,973
5927,446
8538,432
11166,963
12273,811
12921,696
13569,58
14217,465
14865,349
-
Налогооблагаемая база налога на имущество, млн. рублей
6527,924
6440,292
9957,28
18549,072
30584,31
44901,745
54767,09
55678,67
38476,904
29534,822
19810,707
11155,68
-
Налог на имущество, млн. рублей
143,614
141,686
219,06
408,08
672,855
987,838
1204,876
1224,931
846,492
649,766
435,836
245,425
-
Налогооблагаемая прибыль, млн. рублей
2577,894
2629,251
2904,685
3757,893
5254,591
7550,593
9962,087
11048,881
12075,204
12919,814
13781,629
14619,924
-
Налог на прибыль, млн. рублей
515,579
525,85
580,937
751,579
1050,918
1510,119
1992,417
2209,776
2415,041
2583,963
2756,326
2923,985
-
Чистая прибыль, млн. рублей
2062,315
2103,401
2323,748
3006,315
4203,673
6040,475
7969,669
8839,105
9660,163
10335,851
11025,303
11695,939
-
Амортизационные отчисления в структуре себестоимости, млн. рублей
1087,987
1237,604
1847,132
3143,785
4677,342
6657,559
8918,618
10208,272
9033,625
8942,082
8732,59
8655,026
-
Материальные затраты в структуре себестоимости, млн. рублей
3185,008
3885,955
5071,315
5695,178
7622,552
12315,122
17416,671
19591,679
21471,956
22856
24293,069
25669,15
-
Фонд оплаты труда в структуре себестоимости, млн. рублей
5245,965
6400,48
6319,833
8631,015
12417,645
16938,629
21083,941
22611,159
24781,226
26378,58
28037,131
29625,294
-
Налог на добавленную стоимость, млн. рублей
1901,345
2293,141
2460,807
3474,119
5029,582
7004,784
8925,319
9729,214
10090,479
10541,067
10982,110
11434,13
-
Подоходный налог, млн. рублей
681,975
832,062
821,578
1122,032
1614,294
2202,022
2740,912
2939,451
3221,559
3429,215
3644,827
3851,288
-
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, млн. рублей
1363,951
2188,964
2161,383
2606,566
3750,129
5115,466
6367,35
6828,57
7483,93
7966,331
8467,213
8946,839
-
Налоги, поступающие в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (приток в бюджет), млн. рублей
4606,464
5981,704
6243,766
8362,375
12117,777
16820,229
21230,875
22931,942
24057,502
25170,342
26286,311
27401,667
-
Сальдо от операционной деятельности. Чистый доход организаций (чистая прибыль и амортизационные отчисления), млн. рублей
3150,302
3341,005
4170,88
6150,1
8881,015
12698,034
16888,287
19047,377
18693,789
19277,933
19757,894
20350,966
152407,581
Коэффициент дисконтирования (норма дисконта Е = 0,1)
1
0,909
0,826
0,751
0,683
0,621
0,564
0,513
0,467
0,424
0,386
0,35
-
Сальдо от операционной деятельности с учетом дисконтирования. Чистый доход организаций с учетом дисконтирования, млн. рублей
3150,302
3037,277
3447,008
4620,661
6065,852
7884,48
9532,998
9774,316
8720,79
8175,726
7617,523
7132,889
79159,823
Величина инвестиций из всех источников финансирования (оттоки), млн. рублей в ценах соответствующих лет
418,644
10123,051
14787,119
19040,955
24413,267
21424,602
12959,617
-
-
-
-
-
-
Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности без дисконтирования, млн. рублей
2731,658
-6782,05
-10616,24
-12890,86
-15532,25
-8726,57
3928,67
19047,377
18693,789
19277,933
19757,894
20350,966
-
Величина инвестиций из всех источников финансирования (оттоки) с учетом дисконтирования, млн. рублей
418,644
9202,773
12220,759
14305,751
16674,590
13302,992
7315,366
-
-
-
-
-
73440,876
Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования, млн. рублей
2731,658
-6165,5
-8773,75
-9685,09
-10608,74
-5418,51
2217,632
9774,316
8720,79
8175,726
7617,523
7132,889
-
Сальдо накопленного суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования (нарастающим итогом). Чистый дисконтированный доход, млн. рублей
2731,658
-3433,84
-12207,59
-21892,68
-32501,42
-37919,93
-35702,3
-25927,98
-17207,19
-9031,47
-1413,94
5718,948
-
Срок окупаемости инвестиций (период возврата), лет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
Индекс доходности (рентабельность инвестиций)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,08
Финансовая и операционная деятельность (бюджетная эффективность)
Средства федерального бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, капитальные вложения и прочие нужды (отток из бюджета), млн. рублей в ценах соответствующих лет
-
10829,2
11665
17041,5
15572,035
10763
8801,25
-
-
-
-
-
-
Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды, млн. рублей
4606,464
5981,704
6243,766
8362,375
12117,777
16820,229
21230,875
22931,942
24057,502
25170,342
26286,311
27401,667
201210,955
Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования, млн. рублей
4606,464
5437,913
5160,137
6282,776
8276,605
10444,039
11984,275
11767,712
11223,002
10674,682
10134,511
9604,117
105596,234
Отток бюджетных средств с учетом дисконтирования, млн. рублей
-
9844,727
9640,496
12803,531
10635,909
6682,976
4968,076
-
-
-
-
-
54575,716
Сальдо суммарного потока от финансирования и операционной деятельности с учетом дисконтирования, млн. рублей
4606,464
-4406,81
-4480,36
-6520,75
-2359,3
3761,063
7016,199
11767,712
11223,002
10674,682
10134,511
9604,117
-
Чистый дисконтированный доход государства или бюджетный эффект, млн. рублей
4606,464
199,65
-4280,71
-10801,46
-13160,77
-9399,71
-2383,51
9384,205
20607,207
31281,889
41416,4
51020,518
-
Индекс доходности бюджетных средств
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,2
Удельный вес средств федерального бюджета в общем объеме финансирования (степень участия государства)
-
0,91
0,67
0,76
0,54
0,43
0,58
-
-
-
-
-
-
Период возврата бюджетных средств, лет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
Уровень безубыточности
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,58
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к расчету показателей социально-
экономической эффективности
реализации федеральной
целевой программы
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2013 г. N 1151)
ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ"
Наименование показателей
2009 - 2020 годы
Всего инвестиций (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
121737,36
в том числе:
средства федерального бюджета
74671,985
внебюджетные средства
47065,375
Показатели коммерческой эффективности
Срок окупаемости инвестиций по чистой прибыли организации (лет)
12
Индекс доходности (рентабельность) инвестиций по чистой прибыли
1,08
Уровень безубыточности
0,58
Чистый дисконтированный доход в 2020 году (млн. рублей)
5718,948
Показатели бюджетной эффективности
Налоги, поступающие в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования (млн. рублей)
105596,234
Бюджетный эффект (млн. рублей)
51020,518
Индекс доходности (рентабельность) бюджетных ассигнований по налоговым поступлениям
1,2
Срок окупаемости бюджетных ассигнований по налоговым поступлениям (лет)
8".
[Прямая рассылка Аппарата Правительства РФ]
Р201306487
ОПУБЛИКОВАНО:
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ , 16.12.2013, N ,
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2013 N 1151
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ"
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2009 г. N 985 "О федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 50, ст. 6097; 2011, N 3, ст. 540; N 50, ст. 7394; 2012, N 26, ст. 3534; N 52, ст. 7505).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д. Медведев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 декабря 2013 г. N 1151
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ"
1. В паспорте Программы:
а) в позиции, касающейся важнейших целевых индикаторов и показателей Программы:
в абзаце третьем цифры "17098200" заменить цифрами "17098246";
в абзаце четвертом слова "97,6 процента" заменить словами "98 процентов";
в абзаце пятом цифры "97,6" заменить цифрами "98,3";
в абзаце седьмом цифры "2,4" заменить цифрами "1,7";
в абзаце девятом цифры "97,6" заменить цифрами "98,3";
б) в позиции, касающейся объема и источников финансирования Программы:
в абзаце первом цифры "121824,6" заменить цифрами "121737,36";
в абзаце втором цифры "76366" заменить цифрами "74671,985";
в абзаце четвертом цифры "44151" заменить цифрами "44454,73";
в абзаце пятом цифры "32215" заменить цифрами "30217,255";
в абзаце шестом цифры "45458,6" заменить цифрами "47065,375";
в абзаце восьмом цифры "26970" заменить цифрами "26738,416";
в абзаце девятом цифры "18488,6" заменить цифрами "20326,959".
2. В абзаце четвертом раздела I слова "и автономной некоммерческой организацией "Общественное телевидение России" заменить словами ", автономной некоммерческой организацией "Общественное телевидение России" и открытым акционерным обществом "ТВ Центр".
3. В разделе II:
а) в абзаце двадцать втором цифры "17098200" заменить цифрами "17098246";
б) в абзаце двадцать третьем слова "97,6 процента" заменить словами "98 процентов";
в) в абзаце двадцать четвертом цифры "97,6" заменить цифрами "98,3";
г) в абзаце двадцать восьмом цифры "2,4" заменить цифрами "1,7";
д) в абзаце двадцать девятом цифры "97,6" заменить цифрами" 98,3".
4. В разделе III:
а) в подразделе 1:
абзац тринадцатый мероприятия по разработке системных проектов сетей цифрового телевизионного вещания по регионам (2009 - 2012 годы) изложить в следующей редакции:
"По итогам системного проектирования разрабатывается проектная документация для строительства сети цифрового эфирного телевизионного вещания и центров формирования мультиплексов в каждом субъекте Российской Федерации.";
в мероприятии по развитию сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса) (2009 - 2015 годы):
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Реализация этого мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) осуществляется посредством его детализации на инвестиционные проекты по каждому субъекту Российской Федерации с выделением этапов строительства, проводимой в установленном порядке в соответствии с методикой детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы", приведенной в приложении N 21. На основе системных проектов разрабатывается проектная документация по каждому инвестиционному проекту, которой определяется состав объектов капитального строительства, мощность каждого объекта и площадки строительства для развертывания сети вещания 1-го мультиплекса с учетом возможной модернизации и расширения имеющейся инфраструктуры государственной сети телерадиовещания. Инвестиционные проекты включают в различном сочетании строительство, реконструкцию или техническое перевооружение объектов капитального строительства. Количество объектов цифровой сети 1-го мультиплекса составляет 5017 единиц.";
в абзаце десятом:
слова "(2010 - 2014 годы)" заменить словами "(2010 - 2015 годы)";
цифры "1385", "8066,5" и "4945,5" заменить соответственно цифрами "1387", "8463,09" и "5084,902";
в абзаце одиннадцатом цифры "1336", "15269,1" и "12177,2" заменить соответственно цифрами "1341", "15843,081" и "11804,774";
в абзаце двенадцатом цифры "1591", "22228" и "18717,7" заменить соответственно цифрами "1645", "22569,347" и "18522,328";
в абзаце тринадцатом цифры "5839,2" и "4480,6 "заменить соответственно цифрами "5921,682" и "5240,476";
в абзаце двадцать восьмом цифры "2701,3" заменить цифрами "2476,803";
в абзаце двадцать девятом цифры "54104,4" и "40321" заменить соответственно цифрами "55274,003" и "40652,48";
в мероприятии по строительству центров формирования мультиплексов (2010 - 2013 годы):
наименование изложить в следующей редакции:
"Мероприятие по строительству, техническому перевооружению
центров формирования мультиплексов (2010 - 2014 годы)";
предложение первое заменить текстом следующего содержания:
"Сети цифрового вещания создаются для обеспечения возможности модификации общероссийских каналов в соответствии с потребностями региона, а также с целью распространения в каждом регионе местных каналов в создаваемых сетях цифрового вещания. Реализация этого мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) осуществляется посредством его детализации на соответствующие инвестиционные проекты по каждому субъекту Российской Федерации, проводимой в установленном порядке в соответствии с методикой, приведенной в приложении N 21 к Программе.";
цифры "40,2" и "3336" заменить соответственно цифрами "42,15" и "3498,245";
в абзаце первом мероприятия по оснащению контрольно-измерительным оборудованием (2009 - 2013 годы) цифры "715" и "531" заменить соответственно цифрами "697,1" и "532,997";
в мероприятии по созданию сети цифрового вещания 2-го мультиплекса (2013 - 2015 годы) слова "более 97 процентов" заменить словами "не менее 98 процентов";
в мероприятии по организации необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов (2012 - 2013 годы):
в наименовании слова "(2012 - 2013 годы)" заменить словами "(2013 год)";
предложение третье абзаца третьего изложить в следующей редакции: "За счет собственных средств предприятия в 2013 году предусматривается выполнение проектных, монтажных и пуско-наладочных работ, а также закупка дополнительного оборудования;";
предложение второе абзаца четвертого изложить в следующей редакции: "В 2013 году предусматривается выполнение проектных, монтажных и пуско-наладочных работ за счет собственных средств предприятия и приобретение оборудования за счет средств федерального бюджета и средств предприятия;";
предложение второе абзаца шестого изложить в следующей редакции: "Объем собственных средств предприятия в 2013 году составит 36 млн. рублей.";
в абзаце седьмом цифры "376,6" и "350" заменить соответственно цифрами "379,75" и "343,75";
б) в подразделе 3 в мероприятии по созданию космических аппаратов "Экспресс-АМ5" и "Экспресс-АМ6" (2010 - 2013 годы), а также по созданию космических аппаратов "Экспресс-АМ7" и "Экспресс-АМ8" (2011 - 2014 годы) в абзаце седьмом цифры "24235,6" заменить цифрами "24831,5";
в) в подразделе 4:
в абзаце четвертом цифры "25656" заменить цифрами "24099,2";
абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
"реконструкция производственного комплекса "Реутово", г. Реутов, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 1;
строительство здания для хранения и работы с фондовыми аудиовидеоматериалами, г. Реутов, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 2.";
в абзаце восьмом цифры "13684" заменить цифрами "12127,2";
в абзаце двенадцатом цифры "1170" заменить цифрами "1148,5";
г) в абзаце втором подраздела 6 цифры "1200" заменить цифрами "562,95";
д) в подразделе 61 в мероприятии по предоставлению государственному оператору связи субсидии на возмещение затрат (части затрат), связанных с осуществлением эфирной цифровой наземной трансляции обязательных телерадиоканалов в 2011 году в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек, в 2012 - 2015 годах во всех населенных пунктах Российской Федерации, в абзаце третьем цифры "16128,8" заменить цифрами "14792,905";
е) в абзаце третьем подраздела 7 цифры "279" заменить цифрами "272,1".
5. В разделе IV:
а) в абзаце первом:
цифры "123566" и "76366" заменить соответственно цифрами "121737,36" и "74671,985";
б) в абзаце пятом:
цифры "76366", "63", "43921", "16128,8", "1170", "1200" и "279" заменить соответственно цифрами "74671,985", "61,3", "44228,33", "14792,905", "1148,5", "562,95" и "272,1";
в абзаце шестом цифры "45458,6", "34200" и "11235,6" заменить соответственно цифрами "47065,375", "35233,875" и "11831,5".
6. Абзацы девятый и десятый раздела V изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) осуществляется после их детализации, проводимой в установленном порядке в соответствии с методикой, приведенной в приложении N 21 к Программе.
Финансирование инвестиционных проектов, входящих в состав мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), осуществляется в пределах утвержденных объемов бюджетных ассигнований, выделенных на период реализации инвестиционного проекта, с возможностью авансирования работ в рамках проекта в объеме, не превышающем лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, и подтверждением всего объема финансирования по факту реализации инвестиционного проекта.".
7. Приложения N 1 и 2 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2013 г. N 1151)
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ"
Единица измерения
Базовые данные 2008 года
Количественные значения
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
I. Индикаторы
1.
Численность населения Российской Федерации, не охваченного телевещанием
тыс. человек
1600
1600
1600
1200
1200
-
-
-
2.
Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема обязательных телерадиоканалов
процентов
33
40
60
80
99
100
100
100
3.
Площадь территории субъектов Российской Федерации, охваченных наземным цифровым вещанием обязательных телерадиоканалов (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации)
кв. км
-
-
3189000
4415000
7678600
9028085
13293242
17098246
4.
Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема 20 телеканалов свободного доступа
процентов
-
-
-
-
-
54
85,9
98
5.
Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема эфирных цифровых телерадиоканалов
-"-
-
-
15
31
52,2
75,3
90,1
98,3
6.
Количество субъектов Российской Федерации, в которых начато цифровое эфирное вещание обязательных телерадиоканалов
единиц
-
2
17
41
62
81
83
83
7.
Количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым телерадиовещанием (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации)
-"-
-
-
16
24
52
72
81
83
8.
Количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым телерадиовещанием (с охватом не менее 95 процентов населения субъекта Российской Федерации)
-"-
-
-
4
6
8
24
58
83
9.
Доля населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевещанием
процентов
15
13
10
6
6
6
6
1,7
10.
Доля населения Российской Федерации, охваченного цифровым эфирным телерадиооповещением о чрезвычайных ситуациях
-"-
-
-
15
31
52,2
75,3
90,1
98,3
II. Показатели
11.
Количество введенных в эксплуатацию:
объектов опытных зон цифрового вещания
единиц
-
40
16
2
-
-
-
-
объектов сети цифрового вещания 1-го мультиплекса
единиц
-
-
659
440
499
968
1222
1171
центров формирования мультиплексов
-"-
-
-
22
17
29
12
3
-
объектов сетей цифрового вещания 2-го мультиплекса
-"-
-
-
-
-
-
1508
1805
1652
объектов сетей цифрового вещания дополнительных мультиплексов
-"-
-
-
-
-
-
79
88
25
12.
Количество объектов вещания 1-го мультиплекса, включая объекты опытных зон, по которым начато строительство (нарастающим итогом)
-"-
-
40
982
1475
2969
3928
5013
5017
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2013 г. N 1151)
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ", ИСТОЧНИКОВ И НАПРАВЛЕНИЙ
ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Наименование мероприятий, источники и направления финансирования
Государственные заказчики
Объемы финансирования
2009 - 2015 годы - всего
в том числе
Ожидаемые результаты
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
1. Строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания
Роспечать,
Россвязь
79462,205
494
4678
7981
17074,627
20265,37
18830,71
10138,498
создание и ввод в эксплуатацию сетей наземного цифрового эфирного вещания 2 мультиплексов с охватом до 98 процентов населения в местах постоянного проживания;
создание дополнительных мультиплексов в городах и населенных пунктах с населением более 100 тыс. жителей;
снижение с 15 процентов до 1,7 процента доли населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевидением
федеральный бюджет – всего
44228,33
-
3562
4099
14591
11876,75
6383,58
3716
в том числе:
капитальные вложения
Роспечать
43306,23
-
3562
4099
14234
11311,65
6383,58
3716
прочие нужды
922,1
-
-
-
357
565,1
-
-
Роспечать
697,1
-
-
-
357
340,1
-
-
Россвязь
225
-
-
-
-
225
-
-
внебюджетные источники – всего
35233,875
494
1116
3882
2483,627
8388,62
12447,13
6422,498
в том числе:
капитальные вложения
26738,416
284
492
1695
1214,06
6643,51
10975,105
5434,741
Роспечать
26715,416
284
492
1695
1214,06
6620,51
10975,105
5434,741
Россвязь
23
-
-
-
-
23
-
-
прочие нужды
8495,459
210
624
2187
1269,567
1745,11
1472,025
987,757
Роспечать
8482,459
210
624
2187
1269,567
1732,11
1472,025
987,757
Россвязь
13
-
-
-
-
13
-
-
Разработка системных проектов сетей цифрового телевизионного вещания по регионам
Роспечать
596,14
54
221
300
21,14
-
-
-
создание системных проектов, необходимых для построения наземных цифровых телевизионных сетей по всем субъектам Российской Федерации
внебюджетные источники - прочие нужды
596,14
54
221
300
21,14
-
-
-
Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса)
Роспечать
55274,003
284
3472
7000
15560,901
13687,848
9477,756
5791,498
создание цифровой наземной сети распространения 1-го мультиплекса с охватом до 98,3 процента населения в местах постоянного проживания
федеральный бюджет - капитальные вложения
40652,48
-
2862
3577
13400
10830,854
6266,626
3716
внебюджетные источники - капитальные вложения
7368,101
284
420
1627
985,471
1224,784
1739,105
1087,741
внебюджетные источники - прочие нужды
7253,422
-
190
1796
1175,43
1632,21
1472,025
987,757
Строительство, техническое перевооружение центров формирования мультиплексов
Роспечать
3498,245
-
772
590
1062,589
896,702
176,954
-
снижение с 15 процентов до 1,7 процента доли населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевидением;
создание 83 центров формирования мультиплексов, обеспечивающих прием каналов со спутников и из местных студий, их обработку, включая местные врезки, формирование и последующую доставку пакета каналов на цифровые эфирные передатчики этого региона
федеральный бюджет - капитальные вложения
2535
-
700
522
834
362,046
116,954
-
внебюджетные источники - капитальные вложения
963,245
-
72
68
228,589
534,656
60
-
Оснащение контрольно-измерительным оборудованием
Роспечать
1230,097
156
213
91
429,997
340,1
-
-
создание технической базы, обеспечивающей возможность настройки, контроля и обслуживания технологического оборудования сети цифрового вещания
федеральный бюджет - прочие нужды
697,1
-
-
-
357
340,1
-
-
внебюджетные источники - прочие нужды
532,997
156
213
91
72,997
-
-
-
Создание сети вещания 2-го мультиплекса
Роспечать
14683,97
-
-
-
-
4529,97
6524
3630
создание объектов цифровой сети распространения каналов, входящих во 2-й мультиплекс, с зоной вещания, эквивалентной зоне охвата 1-го мультиплекса
внебюджетные источники - капитальные вложения
14584,07
-
-
-
-
4430,07
6524
3630
внебюджетные источники - прочие нужды
99,9
-
-
-
-
99,9
-
-
Организация необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов
Роспечать, Россвязь
379,75
-
-
-
-
379,75
-
-
формирование 5 временных дублей 1-го федерального мультиплекса, доставка их в центры космической связи федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь" для передачи на всю территорию Российской Федерации с целью обеспечения удобного просмотра населением телевизионных программ высокой четкости с заданным уровнем качества, надежности, устойчивости
федеральный бюджет - капитальные вложения
118,75
-
-
-
-
118,75
-
-
Роспечать
118,75
-
-
-
-
118,75
-
-
федеральный бюджет - прочие нужды
225
-
-
-
-
225
-
-
Россвязь
225
-
-
-
-
225
-
-
внебюджетные источники - капитальные вложения
23
-
-
-
-
23
-
-
Россвязь
23
-
-
-
-
23
-
-
внебюджетные источники - прочие нужды
13
-
-
-
-
13
-
-
Россвязь
13
-
-
-
-
13
-
-
Создание дополнительных мультиплексов в крупных городах
Роспечать
3800
-
-
-
-
431
2652
717
создание объектов цифровой сети распространения каналов, входящих в дополнительные мультиплексы, в городах и населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. жителей
внебюджетные источники - капитальные вложения
3800
-
-
-
-
431
2652
717
2. Создание многофункциональных космических аппаратов, в том числе для телерадиовещания
Россвязь
24831,5
-
6500
8401,8
2943,2
4847
2070,9
68,6
обеспечение 100 процентов населения возможностью приема обязательных телерадиоканалов; создание космических аппаратов, предназначенных для доставки и распределения цифровых телерадиоканалов по всей территории Российской Федерации
федеральный бюджет - прочие нужды
13000
-
6500
6500
-
-
-
-
внебюджетные источники - прочие нужды
11831,5
-
-
1901,8
2943,2
4847
2070,9
68,6
а) создание космического аппарата "Экспресс-АМ5"
Россвязь
7358,6
-
3500
3000
199,4
594,9
64,3
-
космический аппарат, предназначенный для запуска на орбиту в точку 140 градусов восточной долготы для обеспечения связи и вещания на дальневосточную зону
федеральный бюджет - прочие нужды
6500
-
3500
3000
-
-
-
-
внебюджетные источники - прочие нужды
858,6
-
-
-
199,4
594,9
64,3
-
б) создание космического аппарата "Экспресс-АМ6"
Россвязь
7163,6
-
3000
3500
235,9
373,2
54,5
-
космический аппарат, предназначенный для запуска на орбиту в точку 53 градуса восточной долготы для обеспечения связи и вещания на евразийскую зону
федеральный бюджет - прочие нужды
6500
-
3000
3500
-
-
-
-
внебюджетные источники - прочие нужды
663,6
-
-
-
235,9
373,2
54,5
-
в) создание космического аппарата "Экспресс-АМ7"
Россвязь
6439,1
-
-
-
1808,4
2852,8
1737,9
40
космический аппарат, предназначенный для запуска на орбиту в точку 40 градусов восточной долготы для обеспечения связи и вещания на евразийскую зону
внебюджетные источники - прочие нужды
6439,1
-
-
-
1808,4
2852,8
1737,9
40
г) создание космического аппарата "Экспресс-АМ8"
Россвязь
3870,2
-
-
1901,8
699,5
1026,1
214,2
28,6
космический аппарат, предназначенный для запуска на орбиту в точку 14 градусов западной долготы для обеспечения связи и вещания на европейскую зону
внебюджетные источники - прочие нужды
3870,2
-
-
1901,8
699,5
1026,1
214,2
28,6
3. Создание центра управления фондовыми материалами для их учета, реставрации и цифровизации федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм"
Роспечать
1148,5
-
-
-
158
408,5
394
188
создание на базе федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм" автоматизированной системы управления фондовыми материалами, решение вопросов по их хранению, учету, реставрации, а также обеспечение возможности перевода в цифровой формат 12,5 тыс. часов фондовых материалов в год (объем хранилища - 16 Пбайт)
федеральный бюджет - капитальные вложения
1148,5
-
-
-
158
408,5
394
188
а) реконструкция производственного комплекса "Реутово", г. Реутов, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 1, в том числе проектные и изыскательские работы
Роспечать
408,6
-
-
-
107,6
157
144
-
реконструкция существующих зданий и сооружений производственного комплекса проектируемой мощностью 12127,2 кв. метра, с объемом хранилища 6 Пбайт и возможностью по реставрации, обработке и переводу в цифровой формат 6 тыс. часов фондовых материалов в год
федеральный бюджет - капитальные вложения
408,6
-
-
-
107,6
157
144
-
б) строительство здания для хранения и работы с фондовыми аудиовидеоматериалами, г. Реутов, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 2, в том числе проектные и изыскательские работы
Роспечать
739,9
-
-
-
50,4
251,5
250
188
строительство здания для хранения и работы с фондовыми аудиовидеоматериалами проектируемой мощностью 11972 кв. метра с объемом хранилища 10 Пбайт и возможностью по реставрации, обработке и переводу в цифровой формат 6,5 тыс. часов фондовых материалов в год
федеральный бюджет - капитальные вложения
739,9
-
-
-
50,4
251,5
250
188
4. Предоставление государственному оператору связи субсидий
Роспечать
15460,105
-
667,2
816
2042,5
3208,435
3907,07
4818,9
федеральный бюджет - прочие нужды
15460,105
-
667,2
816
2042,5
3208,435
3907,07
4818,9
в том числе:
а) оплата услуг (работ) по реализации неотложных мероприятий по подготовке цифрового вещания
667,2
-
667,2
-
-
-
-
-
обеспечение своевременного выполнения подготовительных мероприятий
федеральный бюджет - прочие нужды
667,2
-
667,2
-
-
-
-
-
б) возмещение затрат, связанных с осуществлением эфирной наземной трансляции общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов
14792,905
-
-
816
2042,5
3208,435
3907,07
4818,9
обеспечение качественной бесперебойной эфирной трансляции в создаваемой цифровой сети
федеральный бюджет - прочие нужды
14792,905
-
-
816
2042,5
3208,435
3907,07
4818,9
5. Информационно-разъяснительная кампания
Минкомсвязь России
562,95
-
51
204
204
34,65
34,65
34,65
насыщение домохозяйств цифровыми приемными устройствами, подготовка не менее 95 процентов домохозяйств к приему каналов цифрового эфирного вещания и последующему отключению аналогового вещания
федеральный бюджет - прочие нужды
562,95
-
51
204
204
34,65
34,65
34,65
6. Управление реализацией Программы
Минкомсвязь России
272,1
-
49
46
46
43,7
43,7
43,7
реализация Программы в установленные сроки с заданным уровнем эффективности
федеральный бюджет - прочие нужды
272,1
-
49
46
46
43,7
43,7
43,7
Итого по Программе
121737,36
494
11945,2
17448,8
22468,327
28807,655
25281,03
15292,348
в том числе:
федеральный бюджет - всего
74671,985
-
10829,2
11665
17041,5
15572,035
10763
8801,25
в том числе:
капитальные вложения
44454,73
-
3562
4099
14392
11720,15
6777,58
3904
прочие нужды
30217,255
-
7267,2
7566
2649,5
3851,885
3985,42
4897,25
внебюджетные источники - всего
47065,375
494
1116
5783,8
5426,827
13235,62
14518,03
6491,098
в том числе:
капитальные вложения
26738,416
284
492
1695
1214,06
6643,51
10975,105
5434,741
прочие нужды
20326,959
210
624
4088,8
4212,767
6592,11
3542,925
1056,357".
8. Дополнить приложением N 21 к указанной Программе следующего содержания:
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 21
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
МЕТОДИКА
ДЕТАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ (УКРУПНЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ), РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ"
1. Настоящая методика определяет порядок детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" (далее - Программа).
2. Программой предусмотрены следующие мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты) по строительству наземных сетей цифрового телевизионного вещания на территории Российской Федерации, подлежащие детализации при формировании и реализации федеральной адресной инвестиционной программы:
а) развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса), которое включает в себя инвестиционные проекты по субъектам Российской Федерации с указанием этапов строительства в рамках каждого субъекта Российской Федерации;
б) строительство и техническое перевооружение центров формирования мультиплексов, которые включают в себя 83 инвестиционных проекта по субъектам Российской Федерации.
3. Детализация мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) осуществляется на основании следующих критериев:
а) очередность субъектов Российской Федерации в создании сетей цифрового телевизионного вещания на территории Российской Федерации;
б) максимальный охват населения Российской Федерации цифровым телевизионным вещанием;
в) количество вводимых в эксплуатацию объектов в соответствии с целевыми показателями Программы.
4. Детализация мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), выполнение которых предусмотрено в рамках Программы, осуществляется после завершения системного проектирования, включающего схемы размещения конкретных объектов, и определения технико-экономических показателей инвестиционных проектов.
5. В случае отсутствия по инвестиционным проектам утвержденной в установленном порядке проектной документации детализация мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) осуществляется на основании утвержденных заданий на проектирование.
6. Объекты капитального строительства, включенные в мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), подлежащие детализации, проходят интегральную оценку и проверку на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения".
7. Для осуществления детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) государственный заказчик Программы по каждому объекту капитального строительства представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации:
а) задание на проектирование;
б) копию положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по объектам, в отношении которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации;
в) копию положительного заключения о проверке достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства;
г) копию решения об утверждении заказчиком проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
д) титульные списки вновь начинаемых и переходящих строек, утвержденные государственными заказчиками Программы;
е) копии правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (при необходимости по запросу);
ж) паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной Министерством экономического развития Российской Федерации;
з) документ, содержащий результаты оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения;
и) копию решения (акта) руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства, входящий в мероприятие (укрупненный инвестиционный проект), содержащего информацию об объекте капитального строительства, в том числе о его сметной или предполагаемой сметной (предельной) стоимости и мощности, и подтверждающего, что общая сметная стоимость строительства по всем этапам не превысит установленной предполагаемой (предельной) стоимости строительства по мероприятию Программы;
к) иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.".
9. Приложение N 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2013 г. N 1151)
ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Источники и направления финансирования
Объем финансирования
2009 - 2015 годы - всего
в том числе
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
I. Средства федерального бюджета
Всего
74671,985
-
10829,2
11665
17041,5
15572,035
10763
8801,25
в том числе:
капитальные вложения
44454,73
-
3562
4099
14392
11720,15
6777,58
3904
НИОКР
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие
30217,255
-
7267,2
7566
2649,5
3851,885
3985,42
4897,25
Минкомсвязь России
835,05
-
100
250
250
78,35
78,35
78,35
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
НИОКР
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие
835,05
-
100
250
250
78,35
78,35
78,35
Роспечать
60611,935
-
4229,2
4915
16791,5
15268,685
10684,65
8722,9
капитальные вложения
44454,73
-
3562
4099
14392
11720,15
6777,58
3904
НИОКР
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие
16157,205
-
667,2
816
2399,5
3548,535
3907,07
4818,9
Россвязь
13225
-
6500
6500
-
225
-
-
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
НИОКР
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие
13225
-
6500
6500
-
225
-
-
II. Средства внебюджетных источников
Всего
47065,375
494
1116
5783,8
5426,827
13235,62
14518,03
6491,098
в том числе:
капитальные вложения
26738,416
284
492
1695
1214,06
6643,51
10975,105
5434,741
НИОКР
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие
20326,959
210
624
4088,8
4212,767
6592,11
3542,925
1056,357
Итого по Программе
121737,36
494
11945,2
17448,8
22468,327
28807,655
25281,03
15292,348
в том числе:
капитальные вложения
71193,146
284
4054
5794
15606,06
18363,66
17752,685
9338,741
НИОКР
-
-
-
-
-
-
-
прочие
50544,214
210
7891,2
11654,8
6862,267
10443,995
7528,345
5953,607".
10. В приложении N 5 к указанной Программе:
а) в абзаце одиннадцатом слова "Результаты расчетов" заменить словом "Расчет", слово "приведены" заменить словом "приведен";
б) абзацы двенадцатый - семнадцатый заменить абзацами следующего содержания:
"Экономическая эффективность реализации Программы в отрасли характеризуется следующими показателями:
чистый дисконтированный доход государства (бюджетный эффект) в сфере телерадиовещания за расчетный период (2009 - 2020 годы) составит 51020,518 млн. рублей при общей сумме инвестиций 121737,36 млн. рублей, включая 74671,985 млн. рублей за счет средств федерального бюджета и 47065,375 млн. рублей за счет средств внебюджетных источников;
налоговые поступления от реализации Программы предусматриваются в размере 201210,955 млн. рублей;
срок окупаемости всех инвестиций (бюджетных и внебюджетных) за счет чистой прибыли и амортизации составляет 12 лет, бюджетных ассигнований за счет налоговых поступлений - 8 лет;
индекс доходности (рентабельности) для бюджетных ассигнований составляет 1,2;
уровень безубыточности равен 0,58 при норме 0,7, что свидетельствует об эффективности и о степени устойчивости Программы к возможным отклонениям от условий ее реализации.";
в) приложения N 1 - 3 к расчету показателей социально-экономической эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к расчету показателей социально-
экономической эффективности
реализации федеральной целевой
программы "Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления Правительства
Российской Федерации
от 12 декабря 2013 г. N 1151)
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ,
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ И БЮДЖЕТНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ"
Показатели
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
За расчетный период
Условно-переменная часть текущих издержек (себестоимости), процентов
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
-
Годовой объем реализуемой продукции отрасли (объем продаж), млн. рублей, в ценах соответствующих лет
13748,033
16625,627
18742,468
24995,837
35564,674
51230,591
67001,777
73642,869
77530,175
81417,482
85304,789
89192,096
634996,418
Инвестиции из всех источников финансирования по Программе - всего, млн. рублей, в ценах соответствующих лет
494
11945,2
17448,8
22468,327
28807,655
25281,03
15292,348
-
-
-
-
-
121737,36
в том числе средства федерального бюджета - всего, млн. рублей
-
10829,2
11665
17041,5
15572,035
10763
8801,25
-
-
-
-
-
74671,985
из них:
капитальные вложения, млн. рублей
-
3562
4099
14392
11720,15
6777,58
3904
-
-
-
-
-
44454,73
внебюджетные средства (собственные, заемные и др.), млн. рублей
494
1116
5783,8
5426,827
13235,62
14518,03
6491,098
-
-
-
-
-
47065,375
Налогооблагаемая база налога на имущество, млн. рублей
6527,924
6440,292
9957,28
18549,072
30584,31
44901,745
54767,09
55678,67
38476,904
29534,822
19810,707
11155,68
-
Рентабельность, процентов
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
-
Амортизационные отчисления, процентов себестоимости
10
9
12
15
16
16
16
17
14
13
12
12
-
Материальные расходы, процентов себестоимости
29
28
32
27
26
29
31
32
32
32
32
32
-
Фонд оплаты труда, процентов себестоимости
48
46
40
41
42
40
38
37
37
37
37
37
-
Налог на имущество, процентов
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-
Налог на прибыль, процентов
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
-
Подоходный налог, процентов
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
-
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, процентов
26
34
34
30
30
30
30
30
30
30
30
30
-
Налог на добавленную стоимость, процентов
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
-
Норма дисконта (средняя за расчетный период)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к расчету показателей социально-
экономической эффективности
реализации федеральной
целевой программы
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2013 г. N 1151)
РАСЧЕТ
КОММЕРЧЕСКОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 - 2015 ГОДЫ"
Показатели
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
За расчетный период
Операционная и инвестиционная деятельность (коммерческая эффективность)
Годовой объем реализованной продукции отрасли без налога на добавленную стоимость, млн. рублей, в ценах соответствующих лет
13748,033
16625,627
18742,468
24995,837
35564,674
51230,591
67001,777
73642,869
77530,175
81417,482
85304,789
89192,096
634996,418
Себестоимость годового объема реализованной продукции отрасли, млн. рублей, в ценах соответствующих лет
11026,525
13854,689
15618,723
20829,864
29637,228
42692,159
55834,814
61369,057
64608,48
67847,902
71087,324
74326,747
528733,513
Прибыль от реализации продукции, млн. рублей
2721,508
2770,938
3123,745
4165,973
5927,446
8538,432
11166,963
12273,811
12921,696
13569,58
14217,465
14865,349
-
Налогооблагаемая база налога на имущество, млн. рублей
6527,924
6440,292
9957,28
18549,072
30584,31
44901,745
54767,09
55678,67
38476,904
29534,822
19810,707
11155,68
-
Налог на имущество, млн. рублей
143,614
141,686
219,06
408,08
672,855
987,838
1204,876
1224,931
846,492
649,766
435,836
245,425
-
Налогооблагаемая прибыль, млн. рублей
2577,894
2629,251
2904,685
3757,893
5254,591
7550,593
9962,087
11048,881
12075,204
12919,814
13781,629
14619,924
-
Налог на прибыль, млн. рублей
515,579
525,85
580,937
751,579
1050,918
1510,119
1992,417
2209,776
2415,041
2583,963
2756,326
2923,985
-
Чистая прибыль, млн. рублей
2062,315
2103,401
2323,748
3006,315
4203,673
6040,475
7969,669
8839,105
9660,163
10335,851
11025,303
11695,939
-
Амортизационные отчисления в структуре себестоимости, млн. рублей
1087,987
1237,604
1847,132
3143,785
4677,342
6657,559
8918,618
10208,272
9033,625
8942,082
8732,59
8655,026
-
Материальные затраты в структуре себестоимости, млн. рублей
3185,008
3885,955
5071,315
5695,178
7622,552
12315,122
17416,671
19591,679
21471,956
22856
24293,069
25669,15
-
Фонд оплаты труда в структуре себестоимости, млн. рублей
5245,965
6400,48
6319,833
8631,015
12417,645
16938,629
21083,941
22611,159
24781,226
26378,58
28037,131
29625,294
-
Налог на добавленную стоимость, млн. рублей
1901,345
2293,141
2460,807
3474,119
5029,582
7004,784
8925,319
9729,214
10090,479
10541,067
10982,110
11434,13
-
Подоходный налог, млн. рублей
681,975
832,062
821,578
1122,032
1614,294
2202,022
2740,912
2939,451
3221,559
3429,215
3644,827
3851,288
-
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, млн. рублей
1363,951
2188,964
2161,383
2606,566
3750,129
5115,466
6367,35
6828,57
7483,93
7966,331
8467,213
8946,839
-
Налоги, поступающие в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (приток в бюджет), млн. рублей
4606,464
5981,704
6243,766
8362,375
12117,777
16820,229
21230,875
22931,942
24057,502
25170,342
26286,311
27401,667
-
Сальдо от операционной деятельности. Чистый доход организаций (чистая прибыль и амортизационные отчисления), млн. рублей
3150,302
3341,005
4170,88
6150,1
8881,015
12698,034
16888,287
19047,377
18693,789
19277,933
19757,894
20350,966
152407,581
Коэффициент дисконтирования (норма дисконта Е = 0,1)
1
0,909
0,826
0,751
0,683
0,621
0,564
0,513
0,467
0,424
0,386
0,35
-
Сальдо от операционной деятельности с учетом дисконтирования. Чистый доход организаций с учетом дисконтирования, млн. рублей
3150,302
3037,277
3447,008
4620,661
6065,852
7884,48
9532,998
9774,316
8720,79
8175,726
7617,523
7132,889
79159,823
Величина инвестиций из всех источников финансирования (оттоки), млн. рублей в ценах соответствующих лет
418,644
10123,051
14787,119
19040,955
24413,267
21424,602
12959,617
-
-
-
-
-
-
Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности без дисконтирования, млн. рублей
2731,658
-6782,05
-10616,24
-12890,86
-15532,25
-8726,57
3928,67
19047,377
18693,789
19277,933
19757,894
20350,966
-
Величина инвестиций из всех источников финансирования (оттоки) с учетом дисконтирования, млн. рублей
418,644
9202,773
12220,759
14305,751
16674,590
13302,992
7315,366
-
-
-
-
-
73440,876
Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования, млн. рублей
2731,658
-6165,5
-8773,75
-9685,09
-10608,74
-5418,51
2217,632
9774,316
8720,79
8175,726
7617,523
7132,889
-
Сальдо накопленного суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования (нарастающим итогом). Чистый дисконтированный доход, млн. рублей
2731,658
-3433,84
-12207,59
-21892,68
-32501,42
-37919,93
-35702,3
-25927,98
-17207,19
-9031,47
-1413,94
5718,948
-
Срок окупаемости инвестиций (период возврата), лет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
Индекс доходности (рентабельность инвестиций)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,08
Финансовая и операционная деятельность (бюджетная эффективность)
Средства федерального бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, капитальные вложения и прочие нужды (отток из бюджета), млн. рублей в ценах соответствующих лет
-
10829,2
11665
17041,5
15572,035
10763
8801,25
-
-
-
-
-
-
Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды, млн. рублей
4606,464
5981,704
6243,766
8362,375
12117,777
16820,229
21230,875
22931,942
24057,502
25170,342
26286,311
27401,667
201210,955
Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования, млн. рублей
4606,464
5437,913
5160,137
6282,776
8276,605
10444,039
11984,275
11767,712
11223,002
10674,682
10134,511
9604,117
105596,234
Отток бюджетных средств с учетом дисконтирования, млн. рублей
-
9844,727
9640,496
12803,531
10635,909
6682,976
4968,076
-
-
-
-
-
54575,716
Сальдо суммарного потока от финансирования и операционной деятельности с учетом дисконтирования, млн. рублей
4606,464
-4406,81
-4480,36
-6520,75
-2359,3
3761,063
7016,199
11767,712
11223,002
10674,682
10134,511
9604,117
-
Чистый дисконтированный доход государства или бюджетный эффект, млн. рублей
4606,464
199,65
-4280,71
-10801,46
-13160,77
-9399,71
-2383,51
9384,205
20607,207
31281,889
41416,4
51020,518
-
Индекс доходности бюджетных средств
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,2
Удельный вес средств федерального бюджета в общем объеме финансирования (степень участия государства)
-
0,91
0,67
0,76
0,54
0,43
0,58
-
-
-
-
-
-
Период возврата бюджетных средств, лет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
Уровень безубыточности
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,58
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к расчету показателей социально-
экономической эффективности
реализации федеральной
целевой программы
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2013 г. N 1151)
ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ"
Наименование показателей
2009 - 2020 годы
Всего инвестиций (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
121737,36
в том числе:
средства федерального бюджета
74671,985
внебюджетные средства
47065,375
Показатели коммерческой эффективности
Срок окупаемости инвестиций по чистой прибыли организации (лет)
12
Индекс доходности (рентабельность) инвестиций по чистой прибыли
1,08
Уровень безубыточности
0,58
Чистый дисконтированный доход в 2020 году (млн. рублей)
5718,948
Показатели бюджетной эффективности
Налоги, поступающие в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования (млн. рублей)
105596,234
Бюджетный эффект (млн. рублей)
51020,518
Индекс доходности (рентабельность) бюджетных ассигнований по налоговым поступлениям
1,2
Срок окупаемости бюджетных ассигнований по налоговым поступлениям (лет)
8".
[Прямая рассылка Аппарата Правительства РФ]
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | СОБРАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ № 51 от 23.12.2013, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ от 16.12.2013 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.050.030 Расходы федерального бюджета (см. также 150.070.020), 090.080.010 Общие положения, 090.080.050 Технические средства радиовещания и телевидения (см. также 130.040.030), 120.050.000 Средства массовой информации (см. 130.040.000), 130.040.030 Телевидение. Радиовещание (см. также 090.080.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
