Основная информация
Дата опубликования: | 13 мая 2019г. |
Номер документа: | RU68000201900492 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Тамбовская область |
Принявший орган: | Администрация Тамбовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2019 г. № 527
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО»
В целях приведения нормативных правовых актов области в соответствие с действующим законодательством администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Информационное общество» (далее - государственная программа), утвержденную постановлением администрации области от 21.10.2013 № 1181 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Информационное общество» (в редакции от 18.12.2018), следующие изменения:
в паспорте государственной программы позицию «Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования
государственной
программы
Общий объем финансирования мероприятий
государственной программы составит
15434718,59 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области -
2427981,09 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 131072,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 290471,7 тыс. рублей;
в 2018 г. - 341268,14 тыс. рублей;
в 2019 г. - 351569,4 тыс. рублей;
в 2020 г. - 215227,7 тыс. рублей;
в 2021 г. - 83460,1 тыс. рублей;
в 2022 г. - 236426,19 тыс. рублей;
в 2023 г. - 242626,99 тыс. рублей;
в 2024 г. - 249055,89 тыс. рублей;
средства федерального бюджета* -
139289,85 тыс. рублей:
в 2014 г. - 62737,75 тыс. рублей;
в 2015 г. - 41548,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 25187,3 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 4542,1 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 12867447,65 тыс. рублей:
в 2014 г. - 752455 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1113213,65 тыс. рублей;
в 2016 г. - 1063000 тыс. рублей;
в 2017 г. - 680000 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1036000 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1104286 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1423110 тыс. рублей;
в 2021 г. - 1423390 тыс. рублей;
в 2022 г. - 1423680 тыс. рублей;
в 2023 г. - 1423994 тыс. рублей;
в 2024 г. - 1424319 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской
области на 2014 - 2024 годы объем средств,
выделяемых на реализацию мероприятий Программы,
уточняется с учетом возможностей бюджета
Тамбовской области
* Объемы софинансирования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Министерством экономического развития Российской Федерации, и/или Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, и/или Министерством транспорта Российской Федерации, и/или Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий соответствующих конкурсов и признания области их победителем.»;
раздел 1 «Общая характеристика сферы реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«1. Общая характеристика сферы реализации государственной программы
1.1. Характеристика текущего состояния и основных проблем в сфере реализации государственной программы.
Развитие и широкое применение информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) является глобальной тенденцией мирового развития. Применение ИКТ имеет большое значение для повышения качества жизни человека в современном обществе, эффективного функционирования органов исполнительной власти области (далее - ОИВ) и органов местного самоуправления (далее - ОМСУ), повышения конкурентоспособности экономики, развития образования, здравоохранения и культуры.
Стратегия социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года, принятая Законом Тамбовской области от 04.05.2018 № 246-3 «О Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года», предполагает переход региона к инновационному типу развития, непременным условием которого является создание современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ОИВ и ОМСУ.
Одним из важных направлений внедрения ИКТ является формирование электронного правительства, которое представляет собой новую форму организации деятельности органов государственной власти, обеспечивающую за счет широкого применения ИКТ качественно новый уровень оперативности и удобства получения организациями и гражданами государственных и муниципальных услуг и информации о результатах деятельности государственных органов власти и ОМСУ.
Потребность в создании электронного правительства возникла в связи с запросом российского общества на практическое использование всех возможностей, предоставляемых новыми информационными технологиями, прежде всего в интересах рядовых граждан, а также малого и среднего бизнеса.
Особое значение для Российской Федерации как для социального государства имеет оказание государственных и муниципальных услуг. В настоящее время это направление стало приоритетным, а принятые Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р и от 28.12.2011 № 2415-р установили основные принципы организации предоставления государственных и муниципальных услуг (предоставление услуг в электронной форме, электронное межведомственное взаимодействие при предоставлении услуг).
Формирование электронного правительства Тамбовской области проходило поэтапно. На первом этапе в 2006 - 2008 годах на территории области создана развитая информационно-телекоммуникационная инфраструктура ОИВ и ОМСУ в рамках реализации областной целевой программы «Информатизация органов государственной власти и местного самоуправления Тамбовской области на 2006 - 2010 годы» (в настоящее время утратила силу).
На втором этапе - 2009 - 2012 годы (долгосрочная целевая программа «Формирование электронного правительства Тамбовской области на 2009 - 2012 годы») осуществлялась реализация новых принципов взаимодействия между обществом и органами власти, включая предоставление в электронном виде государственных и муниципальных услуг, а также внедрение системы межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Полученный опыт позволил перейти к решению задачи по переходу на предоставление в электронном виде социально значимых государственных и муниципальных услуг.
Основными проблемами в сфере реализации государственной программы являются следующие:
существенное цифровое неравенство на территории области; низкий уровень внедрения информационных систем в деятельность ОИВ и ОМСУ, в том числе используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
незавершенность задачи по переводу предоставления в электронном виде государственных и муниципальных услуг;
низкий уровень использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности на территории области;
недостаточный уровень эффективности расходования бюджетных средств ОИВ в сфере внедрения и использования информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе на приобретение средств вычислительной техники и внедрение ведомственных информационных систем ОИВ.
Завершение работы по формированию сервисов электронного правительства региона позволит создать принципиально новые возможности для взаимодействия ОИВ и ОМСУ между собой и населением.
Важными направлениями при обеспечении безопасности и стабильного социально-экономического развития области являются задачи по защите жизни и здоровья граждан, обеспечению сохранности имущества, личной и общественной безопасности. Для решения этих задач необходимы скорость и эффективная координация сил реагирования (оперативных служб).
Наиболее эффективным решением, обеспечивающим максимальные значения перечисленных факторов безопасности, является создание на территории области аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный город»), включающего систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее - Система-112), общая координация работ по которым с 2017 года вошла в государственную программу в соответствии с распоряжением администрации области от 13.09.2016 № 403-р «О назначении ответственных за создание на территории Тамбовской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и аппаратно- программного комплекса «Безопасный город».
В целях обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах распоряжением Правительства от 03.12.2014 № 2446-р утверждена Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Созданная ранее по Поручению Президента Российской Федерации от 13.07.2007 № Пр-1293ГС на территории области система видеонаблюдения за соблюдением правопорядка в общественных местах вошла в состав АПК «Безопасный город» в качестве отдельного сегмента.
Назрела необходимость оснащения подразделений органов внутренних дел техническими средствами с применением современных наукоемких информационных технологий, позволяющих повысить оперативность реагирования, раскрываемость правонарушений и преступлений, эффективность мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Создание в области Системы-112 значительно сократит время реагирования дежурных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций и обеспечит своевременное их прибытие для оказания помощи пострадавшим.
1.2. Факторы рисков реализации государственной программы.
Реализацию государственной программы могут усложнить следующие риски:
невыполнение инновационного сценария социально-экономического развития Российской Федерации;
недостаточная гибкость и слабая адаптируемость государственной программы к изменению общих тенденций развития информационных технологий и внешним факторам;
дублирование и несогласованность выполнения работ в рамках государственной программы и других государственных программ и мероприятий, предусматривающих внедрение информационных технологий в деятельность ОИВ и ОМСУ;
пассивное сопротивление использованию инфраструктуры электронного правительства и распространению современных информационных технологий со стороны ОИВ и ОМСУ;
сопротивление отдельных граждан и общественных организаций, вызванное этическими, моральными, культурными и религиозными причинами, проведению мероприятий государственной программы по созданию информационных баз, реестров, классификаторов и единого идентификатора гражданина.
1.3. Правовая основа государственной программы.
Правовую основу государственной программы составляют следующие нормативные правовые акты Российской Федерации и Тамбовской области:
федеральные законы:
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
указы Президента Российской Федерации:
от 17.05.2007 № 638 «Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Российской Федерации»;
от 17.03.2008 № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена»;
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;
от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» (далее - Стратегия);
постановления Правительства Российской Федерации:
от 10.06.2005 № 370 «Об утверждении Положения о планировании космических съемок, приеме, обработке и распространении данных дистанционного зондирования Земли высокого линейного разрешения на местности с космических аппаратов типа «Ресурс-ДК»;
от 25.08.2008 № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»;
от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;
от 24.03.2011 № 208 «О технических требованиях к универсальной электронной карте и федеральным электронным приложениям» (утратило силу);
от 25.04.2011 № 321 «Об утверждении Правил выпуска универсальной электронной карты» (утратило силу);
от 08.06.2011 № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;
от 07.07.2011 № 552 «О порядке предоставления федеральными органами исполнительной власти и государственными внебюджетными фондами доступа к своим информационным системам в части информации, необходимой для выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных карт» (утратило силу);
от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;
от 21.12.2012 № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север - Юг» и «Восток - Запад»;
от 16.03.2013 № 223 «О федеральной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы»;
от 31.12.2004 № 894 «Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи, и о назначении единого номера оперативных служб»;
от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)»;
распоряжения Правительства Российской Федерации:
от 06.05.2008 № 632-р «О Концепции формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года»;
от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;
от 03.12.2014 № 2446-р «О Концепции построения и развития аппаратно- программного комплекса «Безопасный город»;
от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;
от 28.12.2011 № 2415-р «О государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронном виде»;
Методические рекомендации «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Построение (развитие), внедрение и эксплуатация» (утверждены заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий А.П. Чуприяном 22 февраля 2015 г. № 2-4-87-12-14);
нормативные правовые акты Тамбовской области:
Закон Тамбовской области от 04.05.2018 № 246-З «О стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года»;
постановления администрации области:
от 02.12.2009 № 1429 «Об электронном документообороте»;
от 02.12.2010 № 1411 «О региональной системе межведомственного электронного взаимодействия»;
от 03.06.2011 № 600 «О форматах электронных документов»;
от 27.07.2011 № 923 «Об универсальной электронной карте» (утратило силу);
от 28.10.2011 № 1481 «Об организации центров общественного доступа к официальным сайтам органов государственной власти и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде, и об организации регионального центра телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг»;
от 19.06.2012 № 734 «О Порядке межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Тамбовской области и подведомственными им учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ)».»;
раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Источниками финансирования государственной программы являются средства федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и внебюджетные источники.
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составит 15434718,59 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 2427981,09 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 131072,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 290471,7 тыс. рублей;
в 2018 г. - 341268,14 тыс. рублей;
в 2019 г. - 351569,4 тыс. рублей;
в 2020 г. - 215227,7 тыс. рублей;
в 2021 г. - 83460,1 тыс. рублей;
в 2022 г. - 236426,19 тыс. рублей;
в 2023 г. - 242626,99 тыс. рублей;
в 2024 г. - 249055,89 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 139289,85 тыс. рублей:
в 2014 г. - 62737,75 тыс. рублей;
в 2015 г. - 41548,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. -25187,3 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 4542,1 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 12867447,65 тыс. рублей:
в 2014 г. - 752455 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1113213,65 тыс. рублей;
в 2016 г. - 1063000 тыс. рублей;
в 2017 г. - 680000 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1036000 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1104286 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1423110 тыс. рублей;
в 2021 г. - 1423390 тыс. рублей;
в 2022 г. - 1423680 тыс. рублей;
в 2023 г. - 1423994 тыс. рублей;
в 2024 г. - 1424319 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий государственной программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области.
Объем внебюджетных средств составит 12867447,65 тыс. руб. - средства кредитных организаций и организаций, оказывающих информационно-телекоммуникационные услуги, в том числе услуги связи, организации, осуществляющей функции оператора Региональной навигационно-информационной системы, владельцев транспортных средств.
Бюджетное финансирование мероприятий государственной программы осуществляется с учетом реальных финансовых возможностей бюджета Тамбовской области в пределах ассигнований, предусматриваемых на соответствующий финансовый год.
Объемы финансирования мероприятий государственной программы подлежат корректировке в соответствии с возможностями бюджета Тамбовской области на соответствующий год.
Ресурсное обеспечение государственной программы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики) и в соответствии с результатами исполнения государственной программы по итогам каждого года.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 4 к государственной программе.»;
приложения № 2, 3, 4 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению;
в приложении № 6 к государственной программе «Подпрограмма «Информационное государство» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 1524645,49 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области -
1422572,99 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 106537,2 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 264471,2 тыс. рублей;
в 2018 г. - 162505,14 тыс. рублей;
в 2019 г. - 152117,7 тыс. рублей;
в 2020 г. - 83460,1 тыс. рублей;
в 2021 г. - 83460,1 тыс. рублей;
в 2022 г. - 93906,39 тыс. рублей;
в 2023 г. - 94406,39 тыс. рублей;
в 2024 г. - 94906,39 тыс. рублей;
средства федерального бюджета* -
54216,2 тыс. рублей:
в 2014 г. - 19500 тыс. рублей;
в 2015 г. - 24900 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 4542,1 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 47856,3 тыс. рублей:
в 2014 г. - 30875 тыс. рублей;
в 2015 г. - 16981,3 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей
При формировании проектов бюджета Тамбовской
области на 2014 - 2024 годы объем средств,
выделяемых на реализацию мероприятий
Программы, уточняется с учетом возможностей
бюджета Тамбовской области
* Объемы софинансирования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Министерством экономического развития Российской Федерации и/или Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации соответствующих конкурсов и признания области их победителем.»;
раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 1524645,49 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 1422572,99 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 106537,2 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 264471,2 тыс. рублей;
в 2018 г. - 162505,14 тыс. рублей;
в 2019 г. - 152117,7 тыс. рублей;
в 2020 г. - 83460,1 тыс. рублей;
в 2021 г. - 83460,1 тыс. рублей;
в 2022 г. - 93906,39 тыс. рублей;
в 2023 г. - 94406,39 тыс. рублей;
в 2024 г. - 94906,39 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 54216,2 тыс. рублей:
в 2014 г. - 19500 тыс. рублей;
в 2015 г. - 24900 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 4542,1 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 47856,3 тыс. рублей:
в 2014 г. - 30875 тыс. рублей;
в 2015 г. - 16981,3 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей.»;
в приложении № 7 к государственной программе «Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области» в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года, утвержденной Законом Тамбовской области от 04.05.2018 № 246-3, целенаправленная работа по созданию условий для формирования региональной инновационной системы, созданию технопарков, бизнес-инкубаторов, диверсификация экономики области на основе инновационного технологического развития позволит повысить инвестиционную привлекательность, конкурентоспособность наукоемкой, высокотехнологичной продукции, эффективное использование природного, производственного, трудового и научного потенциала, построение целостной инновационно - инвестиционной инфраструктуры с целью сохранения социальной стабильности, повышения уровня и качества жизни населения Тамбовской области.»;
в приложении № 8 к государственной программе «Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Тамбовской области» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 844389,27 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области -
819201,97 тыс. рублей:
в 2017 г. - 26000,5 тыс. рублей;
в 2018 г. - 178763,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 199451,7 тыс. рублей;
в 2020 г. - 131767,6 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,00 тыс. рублей;
в 2022 г. - 93906,39 тыс. рублей;
в 2023 г. - 94406,39 тыс. рублей;
в 2024 г. - 94906,39 тыс. рублей;
средства федерального бюджета* -
25187,3 тыс. рублей:
в 2017 г. - 25187,3 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2017 - 2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области
* Объемы софинансирования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Министерством экономического развития Российской Федерации и/или Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации соответствующих конкурсов и признания области их победителем.»;
раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 844389,27 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 819201,97 тыс. рублей:
в 2017 г. - 26000,5 тыс. рублей;
в 2018 г. - 178763,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 199451,7 тыс. рублей;
в 2020 г. - 131767,6 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 142519,8 тыс. рублей;
в 2023 г. - 148220,6 тыс. рублей;
в 2024 г. - 154149,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 25187,3 тыс. рублей:
в 2017 г. - 25187,3 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.».
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
Глава администрации области
А.В. Никитин
Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 13.05.2019 г. № 527
Приложение № 2
к государственной программе Тамбовской
области «Информационное общество»
Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области «Информационное общество»
п/п
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Ответственный
исполнитель.
соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. рублей,
в т. ч.
наименование
единица
измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный
бюджет
бюджет
Тамбовской
области
местный
бюджет
внебюджетные
средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества»
1.
Развитие сети базовых станций операторов сотовой связи
(приоритетный стратегический проект)
Управление информационных технологий, связи и
документооборота администрации области (далее - управление
информационных
технологий)
Доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой
сотовой связью
%
2014
23
2014
400000
0
0
0
400000
2015
20
2015
639000
0
0
0
639000
2016
18
2016
533520
0
0
0
533520
2017
15
2017
361100
0
0
0
361100
2018
13
2018
637500
0
0
0
637500
2019
12
2019
687500
0
0
0
687500
2020
11
2020
885000
0
0
0
885000
2021
10
2021
885000
0
0
0
885000
2022
8
2022
885000
0
0
0
885000
2023
7
2023
885000
0
0
0
885000
2024
5
2024
885000
0
0
0
885000
2.
Развитие
магистральной сети передачи данных (приоритетный стратегический проект)
Управление
информационных
технологий
Доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены
%
2014
36
2014
300000
0
0
0
300000
2015
40
2015
394000
0
0
0
394000
2016
45
2016
320110
0
0
0
320110
2017
50
2017
317000
0
0
0
317000
2018
55
2018
382500
0
0
0
382500
2019
60
2019
412500
0
0
0
412500
2020
65
2020
532500
0
0
0
532500
2021
67
2021
532500
0
0
0
532500
2022
68
2022
532500
0
0
0
532500
2023
69
2023
532500
0
0
0
532500
2024
70
2024
532500
0
0
0
532500
3.
Создание единой информационно-коммуникационной среды области
Управление
информационных
технологий
Количество
государственных и муниципальных учреждений, для которых проведены работы по модернизации каналов связи
Ед.
2014
98
2014
20000
0
0
0
20000
2015
198
2015
20000
0
0
0
20000
2016
198
2016
0
0
0
0
0
2017
198
2017
0
0
0
0
0
2018
198
2018
0
0
0
0
0
2019
198
2019
0
0
0
0
0
2020
198
2020
0
0
0
0
0
2021
198
2021
0
0
0
0
0
2022
198
2022
0
0
0
0
0
2023
198
2023
0
0
0
0
0
2024
198
2024
0
0
0
0
0
Количество населенных пунктов, в которых создана точка доступа к сети Интернет
Ед.
2014
0
2014
0
0
0
0
0
2015
0
2015
0
0
0
0
0
2016
74
2016
134000
0
0
0
134000
2017
74
2017
0
0
0
0
0
2018
74
2018
0
0
0
0
0
2019
74
2019
0
0
0
0
0
2020
74
2020
0
0
0
0
0
2021
74
2021
0
0
0
0
0
2022
74
2022
0
0
0
0
0
2023
74
2023
0
0
0
0
0
2024
74
2024
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме
2014
720000
0
0
0
720000
2015
1053000
0
0
0
1053000
2016
987630
0
0
0
987630
2017
678100
0
0
0
678100
2018
1020000
0
0
0
1020000
2019
1100000
0
0
0
1100000
2020
1417500
0
0
0
1417500
2021
1417500
0
0
0
1417500
2022
1417500
0
0
0
1417500
2023
1417500
0
0
0
1417500
2024
1417500
0
0
0
1417500
Подпрограмма «Информационное государство»
1.
Создание и развитие механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде
Управление информационных технологий, управление делами администрации области (далее - управление делами)
Доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
2014
35
2014
152566,85
19500
102191,85
0
30875
2015
40
2015
29641,3
0
12660
0
16981,3
2016
50
2016
0
0
0
0
0
2017
60
2017
0
0
0
0
0
2018
70
2018
0
0
0
0
0
2019
70
2019
0
0
0
0
0
2020
70
2020
0
0
0
0
0
2021
70
2021
0
0
0
0
0
2022
70
2022
0
0
0
0
0
2023
70
2023
0
0
0
0
0
2024
70
2024
0
0
0
0
0
1.1.
Предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ)
Управление информационных технологий, управление делами
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием информационной системы автоматизации деятельности многофункциональных центров (далее - ИС «МФЦ»)
%
2014
14,3
2014
10000
0
10000
0
0
2015
57,1
2015
0
0
0
0
0
2016
77
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
Количество
государственных услуг, оказываемых с
использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ)
Ед.
2014
28
2014
27589,35
0
27589,35
0
0
2015
38
2015
12660
0
12660
0
0
2016
54
2016
0
0
0
0
0
2017
61
2017
0
0
0
0
0
2018
67
2018
0
0
0
0
0
2019
79
2019
0
0
0
0
0
2020
91
2020
0
0
0
0
0
2021
103
2021
0
0
0
0
0
2022
114
2022
0
0
0
0
0
2023
122
2023
0
0
0
0
0
2024
130
2024
0
0
0
0
0
1.2.
Внедрение и сопровождение системы универсальной электронной карты
(далее - УЭК) в Тамбовской области
Управление
делами
Количество
проживающих на территории области и обратившихся в
уполномоченную организацию субъекта Российской Федерации (далее - УОС) с заявлением на получение
УЭК граждан, получивших УЭК
Ед.
2014
4300
2014
64602,5
0
64602,5
0
0
2015
4500
2015
0
0
0
0
0
2016
3495
2016
0
0
0
0
0
2017
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
2024
0
0
0
0
0
Управление
информационных
технологий
Количество пунктов приема заявлений и
выдачи УЭК гражданам на территории области
Ед.
2014
30
2014
30875
0
0
0
30875
2015
4
2015
16981,3
0
0
0
16981,3
2016
1
2016
0
0
0
0
0
2017
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
2024
0
0
0
0
0
2.
Развитие электронного правительства и
повышение качества государственного управления за счет
создания и внедрения современных
информационных
технологий
Управление информационных технологий, управление делами, с 2017
года - департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата
главы
администрации области (далее - департамент АХРиКС), комитет
государственного заказа области, Тамбовское
областное
государственное
казенное
учреждение
«Региональный
центр по организации закупок» (далее - ТОГКУ
«Региональный центр по организации закупок»), управление труда и занятости населения области
Доля органов исполнительной власти области (далее - ОИВ) и органов местного самоуправления области
(далее - ОМСУ), подключенных
(использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре
электронного правительства области
%
2014
100
2014
48780,2
0
48780,2
0
0
2015
100
2015
116064,7
24900
91164,7
0
0
2016
100
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
100
2017
264471,2
0
264471,2
0
0
2018
100
2018
167779,24
5274,1
162505,14
0
0
2019
100
2019
152117,7
0
152117,7
0
0
2020
100
2020
83460,1
0
83460,1
0
0
2021
100
2021
88002,2
4542,1
83460,1
0
0
2022
100
2022
93906,39
0
93906,39
0
0
2023
о
о
2023
94406,39
0
94406,39
0
0
2024
100
2024
94906,39
0
94906,39
0
0
2.1.
Предоставление субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания Тамбовским областным
государственным
бюджетным
учреждением
«Региональный
информационно-технический центр» (далее - ТОГБУ «РИТЦ»)
Управление
делами,
с 2017 года -
департамент
АХРиКС,
управление
информационных
технологий
Количество выполненных работ
Шт.
2014
6069
2014
44551,2
0
44551,2
0
0
2015
6084
2015
70275,2
0
70275,2
0
0
2016
8696
2016
89586,65
0
89586,65
0
0
2017
13208
2017
85627,6
0
85627,6
0
0
2018
13194
2018
105737,3
0
105737,3
0
0
2019
13464
2019
127352,7
0
127352,7
0
0
2020
13470
2020
78660,1
0
78660,1
0
0
2021
13485
2021
78660,1
0
78660,1
0
0
2022
13485
2022
78660,1
0
78660,1
0
0
2023
13485
2023
78660,1
0
78660,1
0
0
2024
13485
2024
78660,1
0
78660,1
0
0
Наличие
функционирующей
государственной
информационной
системы «Единый социальный регистр населения Тамбовской области»
Да /нет
2014
2015
2016
нет
2017
да
2018
да
2019
да
2020
да
2021
да
2022
да
2023
да
2024
да
2.2.
Приобретение товаров (работ и услуг) с целью развития единой телекоммуникационной
инфраструктуры ОИВ и ОМСУ
Управление
информационных
технологий,
управление
делами,
с 2017 года -
департамент
АХРиКС,
Доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой
телекоммуникационной
инфраструктуре
правительства области
%
2014
100
2014
4229
0
4229
0
0
2015
100
2015
45789,5
24900
20889,5
0
0
2016
100
2016
25658,03
0
25658,03
0
0
2017
100
2017
31427,6
0
31427,6
0
0
2018
100
2018
37784,0
0
37784,0
0
0
2019
100
2019
12765,0
0
12765,0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
Доля ОИВ,
инфраструктуру Регионального центра
обработки данных
%
2014
0
2015
100
2016
0
2017
0
2018
0
2019
0
2020
0
2021
0
2022
0
2023
0
2024
0
Доля граждан, использующих механизм
получения
государственных и муниципальных услуг в
электронной форме
%
2014
35
2015
40
2016
50
2017
60
2018
70
2019
70
2020
70
2021
70
2022
70
2023
70
2024
70
2.3.
Создание и развитие государственной региональной информационной
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тамбовской области (далее -
система)
Комитет
государственного заказа области, ТОГКУ
«Региональный центр по организации закупок»
Уровень надежности
функционирования
системы
%
2014
2014
0
0
0
0
0
2015
2015
0
0
0
0
0
2016
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
9497,4
0
9497,4
0
0
2018
100
2018
12005,73
0
12005,73
0
0
2019
100
2019
12000,0
0
12000,0
0
0
2020
100
2020
4800,0
0
4800,0
0
0
2021
100
2021
4800,0
0
4800,0
0
0
2022
100
2022
13500,0
0
13500,0
0
0
2023
100
2023
14000,0
0
14000,0
0
0
2024
100
2024
14500,0
0
14500,0
0
0
2.4.
Создание
ситуационного центра главы администрации области
Управление
информационных
технологий,
управление
делами,
с 2017 года -
департамент
АХРиКС
Наличие проектной документации
Да/нет
2014
2014
0
0
0
0
0
2015
2015
0
0
0
0
0
2016
нет
2016
2930,0
0
2930,0
0
0
2017
да
2017
137918,6
0
137918,6
0
0
2018
да
2018
0
0
0
0
0
2019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
0
0
0
0
0
2021
да
2021
0
0
0
0
0
2022
да
2022
0
0
0
0
0
2023
да
2023
0
0
0
0
0
2024
да
2024
0
0
0
0
0
2.5.
Поддержка
региональных проектов в сфере информационных
технологий
Управление
информационных
технологий
Число граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и
аутентификации в период с 01 января по 31 декабря года предоставления субсидии
Чел.
2018
48000
2018
5795,71
5274,1
521,61
0
0
2019
2019
2020
2020
2021
2021
4542,1
4542,1
0
0
0
2022
2022
2023
2023
2024
2024
Доля граждан, использующих механизм получения
государственных и
муниципальных услуг в электронной форме
%
2018
70
2018
2019
70
2019
2020
70
2020
2021
70
2021
2022
70
2022
2023
70
2023
2024
70
2024
2.5.1
Субсидия ТОГБУ «РИТЦ» на реализацию
мероприятия соглашения с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.02.2018 № 071-08- 2018-037 о предоставлении субсидии бюджету Тамбовской области на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий из федерального бюджета
Управление
информационных
технологий
Число граждан, зарегистрированных в
единой системе идентификации и аутентификации в
период с 01 января по 31 декабря года предоставления
субсидии
Чел.
2018
48000
2018
5795,71
5274,1
521,61
0
0
2019
2019
2020
2020
2021
2021
4542,1
4542,1
0
0
0
2022
2022
2023
2023
2024
2024
Доля граждан, использующих механизм
получения
государственных и муниципальных услуг в
электронной форме
%
2018
70
2018
2019
70
2019
2020
2020
2021
2021
2022
2022
2023
2023
2024
2024
2.6.
Развитие информационной системы службы занятости населения
области,
обеспечивающей автоматизацию основных направлений деятельности,
интеграцию с региональной системой межведомственного электронного взаимодействия
Управление труда и занятости населения области
Наличие
информационной системы службы занятости населения
области
Да /нет
2018
да
2018
6456,5
0
6456,5
0
0
2019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
0
0
0
0
0
2021
да
2021
0
0
0
0
0
2022
да
2022
1746,29
0
1746,29
0
0
2023
да
2023
1746,29
0
1746,29
0
0
2024
да
2024
1746,29
0
1746,29
0
0
3.
Повышение
эффективности
использования
информационно
коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти области
Управление информационных технологий, управление делами
Доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров (работ, услуг) в сфере ИКТ
%
2014
100
2014
17655,4
0
17655,4
0
0
2015
100
2015
2712,5
0
2712,5
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
3.1.
Обеспечение информационной безопасности в администрации области
и ОИВ
Управление информационных технологий, управление делами
Доля рабочих мест в администрации области и ОИВ, отвечающих установленным
требованиям
%
2014
100
2014
800
0
800
0
0
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
3.2.
Приобретение средств вычислительной техники и программного
обеспечения для администрации области и ОИВ
Управление информационных технологий, управление делами
Количество средств вычислительной техники и программного обеспечения,
приобретенного для администрации области и ОИВ
Ед.
2014
30
2014
16855,4
0
16855,4
0
0
2015
15
2015
2712,5
0
2712,5
0
0
2016
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
2024
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме
2014
219002,45
19500
168627,5
0
30875
2015
148418,5
24900
106537,2
0
16981,3
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
264471,2
0
264471,2
0
0
2018
167779,24
5274,1
162505,14
0
0
2019
152117,7
0
152117,7
0
0
2020
83460,1
0
83460,1
0
0
2021
88002,2
4542,1
83460,1
0
0
2022
93906,39
0
93906,39
0
0
2023
94406,39
0
94406,39
0
0
2024
94906,39
0
94906,39
0
0
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области»
1.
Создание и сопровождение региональной навигационно-информационной системы области
Управление информационных технологий, комитет по
управлению имуществом области, ОИВ
Степень готовности региональной информационно-навигационной системы
%
2014
23,1
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
100
2015
' 84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
100
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
100
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
100
2018
16000,0
0
0
0
16000,0
2019
100
2019
4286
0
0
0
4286
2020
100
2020
5610
0
0
0
5610
2021
100
2021
5890
0
0
0
5890
2022
100
2022
6180
0
0
0
6180
2023
100
2023
6494
0
0
0
6494
2024
100
2024
6819
0
0
0
6819
1.1.
Внедрение и развитие подсистем мониторинга и управления транспортными
средствами, перечень которых приведен в подпункте «а» пункта 4 Правил.1
Управление информационных технологий, ОИВ
Количество функционирующих подсистем мониторинга и управления
транспортными
средствами
Ед.
2014
3
2014
0
0
0
0
0
2015.
13
2015
0
0
0
0
0
2016
13
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
13
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
13
2018
16000,0
0
0
0
16000,0
2019
13
2019
4286
0
0
0
4286
2020
13
2020
5610
0
0
0
5610
2021
13
2021
5890
0
0
0
5890
2022
13
2022
6180
0
0
0
6180
2023
13
2023
6494
0
0
0
6494
2024
13
2024
6819
0
0
0
6819
1.2.
Предоставление средств в целях увеличения уставного капитала акционерного общества «Региональный навигационно-информационный центр по Тамбовской области» (далее - АО «РНИЦ»)
Комитет по управлению имуществом области
Наличие хозяйственного общества - АО «РНИЦ»
2014
да
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
да
2015
0
0
0
0
0
2016
да
2016
0
0
0
0
0
2017
да
2017
0
0
0
0
0
2018
да
2018
0
0
0
0
0
2019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
0
0
0
0
0
2021
да
2021
0
0
0
0
0
2022
да
2022
0
0
0
0
0
2023
да
2023
0
0
0
0
0
2024
да
2024
0
0
0
0
0
1.3.
Предоставление
средств в целях увеличения уставного фонда Тамбовского областного
государственного
унитарного
предприятия
«Тамбовская
управляющая
компания» для внесения средств в уставный капитал АО
«РНИЦ»
Комитет по
управлению
имуществом
области
Средства предоставлены
в целях увеличения уставного капитала
2014
нет
2014
0
0
0
0
0
2015
да
2015
84416,35
16648,6.2
24535,4
0
43232,35
2016
да
2016
0
0
0
0
0
2017
да
2017
0
0
0
0
0
2018
да
2018
0
0
0
0
0
2019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
0
0
0
0
0
2021
да
2021
0
0
0
0
0
2022
да
2022
0
0
0
0
0
2023
да
2023
0
0
0
0
0
к
2024
да
2024
0
0
0
0
0
2.
Мероприятия, направленные на оснащение
транспортных средств
навигационно-связным
оборудованием
Доля автотранспортных
зарегистрированных на территории области,
указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил.1, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем
количестве автотранспортных средств, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил.1
%
2014
100
2014
1580
0
0
0
1580
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
О
о
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
2.1.
Оснащение
оборудованием
автотранспортных
средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, включая детей
Управление
информационных
технологий
Доля автотранспортных средств,
осуществляющих перевозки пассажиров,
включая детей, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным
оборудованием
%
2014
100
2014
170
0
0
0
170
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
о
о
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
о
о
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
2.2.
Оснащение
навигационно-связным
оборудованием
автотранспортных
средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
Управление
информационных
технологий
Доля автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной
медицинской помощи, зарегистрированных на территории области, оснащенных
навигационно-связным
оборудованием
%
2014
100
2014
0
0
(20).3
0
0
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
2.3.
Оснащение
навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок
специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов
Управление
информационных
технологий
Доля автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных,
крупногабаритных и тяжеловесных грузов, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
1210
0
0
0
1210
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
2.4.
Оснащение
навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг
Управление
информационных
технологий
Доля автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
200
0
0
0
200
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме
2014
44818
43237,75
0,25
0
1580
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
16000,0
0
0
0
16000,0
2019
4286
0
0
0
4286
2020
5610
0
0
0
5610
2021
5890
0
0
0
5890
2022
6180
0
0
0
6180
2023
6494
0
0
0
6494
2024
6819
0
0
0
6819
Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Тамбовской области»
1.
Повышение уровня безопасности населения
Управление
информационных
технологий,
управление
региональной
безопасности
области,
управление
делами,
с 2017 года
департамент
АХРиКС
Доля населения области, проживающего на территориях муниципальных
образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения области
%
2017
37,8
2017
51187,8
25187,3
26000,5
0
0
2018
100
2018
178763,0
0
178763,0
0
0
2019
100
2019
199451,7
0
199451,7
0
0
2020
100
2020
131767,6
0
131767,6
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
142519,8
0
142519,8
0
0
2023
100
2023
148220,6
0
148220,6
0
0
2024
100
2024
154149,5
0
154149,5
0
0
1.1.
Создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по
единому номеру «112» в Тамбовской области (далее - Система-112)
Управление
информационных
технологий,
управление
региональной
безопасности
области,
управление
делами,
с 2017 года -
департамент
АХРиКС
Количество муниципальных образований области, в которых создана
Система-112
Ед.
2017
2
2017
22236,9
0
22236,9
0
0
2018
30
2018
178763,0
0
178763,0
0
0
2019
30
2019
199451,7
0
199451,7
0
0
2020
30
2020
131767,6
0
131767,6
0
0
2021
30
2021
0
0
0
0
0
2022
30
2022
142519,8
0
142519,8
0
0
2023
30
2023
148220,6
0
148220,6
0
0
2024
30
2024
154149,5
0
154149,5
0
0
1.2.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Создание
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской
Федерации на 2013 - 2017 годы»
Управление
информационных
технологий,
управление
региональной
безопасности
области,
управление
делами.
с 2017 года -
департамент
АХРиКС
Доля населения области, проживающего на территориях муниципальных
образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения Российской Федерации
%
2017
0,27
2017
28950,9
25187,3
3763,6
0
0
2018
0,71
2018
0
0
0
0
0
2019
0,71
2019
0
0
0
0
0
2020
0,71
2020
0
0
0
0
0
2021
0,71
2021
0
0
0
0
0
2022
0,71
2022
0
0
0
0
0
2023
0,71
2023
0
0
0
0
0
2024
0,71
2024
0
0
0
0
0
Доля персонала Системы-112 и сотрудников взаимодействующих
дежурно-диспетчерских служб, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их
количестве в Российской Федерации
%
2017
0,52
2017
2018
1,02
2018
2019
1,02
2019
2020
1,02
2020
2021
1,02
2021
2022
1,02
2022
2023
1,02
2023
2024
1,02
2024
2.
Внедрение аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК БГ) на территории пилотных муниципальных образований
Управление
информационных
технологий,
управление
региональной
безопасности
области,
органы местного
самоуправления
пилотных
муниципальных
образований
Количество пилотных муниципальных образований области, в которых создан АПК БГ
Ед.
2019
2019
0
0
0
0
0
2020
1
2020
0
0
0
0
0
2021
3
2021
0
0
0
0
0
2022
3
2022
2023
3
2023
2024
3
2024
2.1.
Проектирование комплекса в пилотных муниципальных образованиях
Управление
информационных
технологий,
управление
региональной
безопасности
области,
органы местного
самоуправления
пилотных
муниципальных
образований
Наличие проектной документации
Да/нет
2019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
2021
да
2021
2022
да
2022
2023
да
2023
2024
да
2024
2.2.
Внедрение
компонентов АПК БГ в пилотных муниципальных образованиях
Управление
информационных
технологий,
управление
региональной
безопасности
области,
органы местного
самоуправления
пилотных
муниципальных
образований
Наличие
функционирующей автоматизированной информационной системы АПК БГ
Да/нет
2019
нет
2019
2020
да
2020
0
0
0
0
0
2021
да
2021
0
0
0
0
0
2022
да
2022
2023
да
2023
2024
да
2024
Всего по подпрограмме
2017
2017
51187,8
25187,3
26000,5
0
0
2018
2018
178763,0
0
178763,0
0
0
2019
2019
199451,7
0
199451,7
0
0
2020
2020
131767,6
0
131767,6
0
0
2021
2021
0
0
0
0
0
2022
2022
142519,8
0
142519,8
0
0
2023
2023
148220,6
0
148220,6
0
0
2024
2024
154149,5
0
154149,5
0
0
Итого
2014
983820,45
62737,75
168627,7
0
752455
2015
1285834,85
41548,6
131072,6
0
1113213,65
2016
1181174,68
0
118174,68
0
1063000
2017
995659,0
25187,3
290471,7
0
680000
2018
1382542,24
5274,1
341268,14
0
1036000
2019
1455855,4
0
351569,4
0
1104286
2020
1638337,7
0
215227,7
0
1423110
2021
1511392,2
4542,1
83460,1
0
1423390
2022
1660106,19
0
236426,19
0
1423680
2023
1666620,99
0
242626,99
0
1423994
2024
1673374,89
0
249055,89
0
1424319
1 Правила предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север - Юг» и «Восток - Запад», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север - Юг» и «Восток - Запад».
2 Субсидия 2014 года из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север - Юг» и «Восток - Запад» 2014 года, не использованная в 2014 году.
3 Значение приведено справочно.
Первый зам. главы администрации области,
руководитель аппарата главы администрации области
О.О. Иванов
Приложение № 2
к постановлению
администрации области
от 13.05.2019 г. № 527
Приложение № 3
к государственной программе Тамбовской
области «Информационное общество»
Прогноз
сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Региональный информационно-технический центр» по государственной программе Тамбовской области «Информационное общество»
Наименование
подпрограммы/
основного
мероприятия,
услуги
(работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
Наименование
единицы
измерения
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Подпрограмма «Информационное государство»
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Региональный информационно-технический центр»
Обеспечение
функционирования
областных
государственных
информационных
систем и
межведомственных
элементов
инфраструктуры
электронного
правительства
области
Количество выполненных работ, единиц
2775
4275
6069
6084
12168,8
19890,2
21068,2
22245,2
Оплата
осуществленных
органами
государственной
власти области,
государственными
органами области и
их
подведомственными учреждениями закупок товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе услуг связи
Отсутствие задолженности, (да/ нет)
да
да
да
да
22489,2
21497,2
23483
48030
Осуществление
функции
Удостоверяющего
центра
Количество выполненных работ, единиц
250
1173,59
Осуществление
работ по
обеспечению
требований
информационной
безопасности
Количество выполненных работ, единиц
476
5323,39
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
Количество выполненных работ, единиц
7660
13208
19571,6
85627,6
Административное
обеспечение
деятельности
организаций
Количество выполненных работ, штуки
310
63518,07
Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
Количество
показателей
функционирования,
единиц
13194
13464
13470
13485
13485
13485
13485
105737,3
127352,7
78660,1
78660,1
78660,1
78660,1
78660,1
Первый зам. главы администрации области,
руководитель аппарата главы администрации области
О.О. Иванов
Приложение № 3
к постановлению
администрации области
от 13.05.2019 г. № 527
Приложение № 4
к государственной программе Тамбовской
области «Информационное общество»
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области «Информационное общество» за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.
по годам, всего
федеральный
бюджет
бюджет
Тамбовской
области
местный
бюджет
внебюджетные
средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Тамбовской области
Государственная программа Тамбовской области «Информационное общество»
Всего
2014
983820,45
62737,75
168627,7
0
752455
2015
1285834,85
41548,6
131072,6
0
1113213,65
2016
1181174,68
0
118174,68
0
1063000
2017
995659,0
25187,3
290471,7
0
680000
2018
1382542,24
5274,1
341268,14
0
1036000
2019
1455855,4
0
351569,4
0
1104286
2020
1638337,7
0
215227,7
0
1423110
2021
1511392,2
4542,1
83460,1
0
1423390
2022
1660106,19
0
236426,19
0
1423680
2023
1666620,99
0
242626,99
0
1423994
2024
1673374,89
0
249055,89
0
1424319
Управление делами администрации области (далее - управление делами)
2014
134006,35
0
134006,35
0
0
2015
116538,45
24900
91638,45
0
0
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
306161,5
25187,3
280974,2
0
0
Департамент
административно-хозяйственной
работы и
контрактной службы аппарата главы администрации
области (далее -
департамент
АХРиКС)
2018
328080,01
5274,1
322805,91
0
0
2019
339569,4
0
339569,4
0
0
2020
210427,7
0
210427,7
0
0
2021
83202,2
4542,1
78660,1
0
0
2022
221179,9
0
221179,9
0
0
2023
226880,7
0
226880,7
0
0
2024
232809,6
0
232809,6
0
0
Управление информационных технологий, связи и
документооборота
администрации
области (далее - управление
информационных
технологий)
2014
806576,1
19500
34621,1
0
752455
2015
1084880,05
0
14898,75
0
1069981,3
2016
1063000
0
0
0
1063000
2017
680000
0
0
0
680000
2018
1036000
0
0
0
1036000
2019
1104286
0
0
0
1104286
2020
1423110
0
0
0
1423110
2021
1423390
0
0
0
1423390
2022
1423680
0
0
0
1423680
2023
1423994
0
0
0
1423994
2024
1424319
0
0
0
1424319
Комитет по
управлению
имуществом области
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
Комитет
государственного
заказа области
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
9497,4
0
9497,4
0
0
2018
12005,73
0
12005,73
0
0
2019
12000,0
0
12000,0
0
0
2020
4800,0
0
4800,0
0
0
2021
4800,0
0
4800,0
0
0
2022
13500
0
13500
0
0
2023
14000
0
14000
0
0
2024
14500
0
14500
0
0
Управление труда и
занятости населения
области
2018
6456,5
0
6456,5
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
1746,29
0
1746,29
0
0
2023
1746,29
0
1746,29
0
0
2024
1746,29
0
1746,29
0
0
Подпрограмма
Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная
инфраструктура информационного
общества»
Всего
2014
720000
0
0
0
720000
2015
1053000
0
0
0
1053000
2016
987630
0
0
0
987630
2017
678100
0
0
0
678100
2018
1020000
0
0
0
1020000
2019
1100000
0
0
0
1100000
2020
1417500
0
0
0
1417500
2021
1417500
0
0
0
1417500
2022
1417500
0
0
0
1417500
2023
1417500
0
0
0
1417500
2024
1417500
0
0
0
1417500
Управление
информационных
технологий
2014
720000
0
0
0
720000
2015
1053000
0
0
0
1053000
2016
987630
0
0
0
987630
2017
678100
0
0
0
678100
2018
1020000
0
0
0
1020000
2019
1100000
0
0
0
1100000
2020
1417500
0
0
0
1417500
2021
1417500
0
0
0
1417500
2022
1417500
0
0
0
1417500
2023
1417500
0
0
0
1417500
2024
1417500
0
0
0
1417500
Подпрограмма
Подпрограмма «Информационное
государство»
Всего
2014
219002,45
19 500
168627,45
0
30 875
2015
148418,5
24 900
106537,2
0
16 981,3
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
264471,2
0
264471,2
0
0
2018
167779,24
5274,1
162505,14
0
0
2019
152117,7
0
152117,7
0
0
2020
83460,1
0
83460,1
0
0
2021
88002,2
4542,1
83460,1
0
0
2022
93906,39
0
93906,39
0
0
2023
94406,39
0
94406,39
0
0
2024
94906,39
0
94906,39
0
0
Управление
информационных
технологий
2014
84996,1
19 500
34621,1
0
30 875
2015
31880,05
0
14898,75
0
16 981,3
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
Управление делами
2014
134006,35
0
134006,35
0
0
2015
116538,45
24 900
91638,45
0
0
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
254973,8
0
254973,8
0
0
Департамент
АХРиКС
2018
149317,01
5274,1
144042,91
0
0
2019
140117,7
0
140117,7
0
0
2020
78660,1
0
78660,1
0
0
2021
78660,1
0
78660,1
0
0
2022
78660,1
0
78660,1
0
0
2023
78660,1
0
78660,1
0
0
2024
78660,1
0
78660,1
0
0
Комитет
государственного
заказа области
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
9497,4
0
9497,4
0
0
2018
12005,73
0
12005,73
0
0
2019
12000,0
0
12000,0
0
0
2020
4800,0
0
4800,0
0
0
2021
4800
0
4800
0
0
2022
13500
0
13500
0
0
2023
14000
0
14000
0
0
2024
14500
0
14500
0
0
Управление труда и
занятости населения области
2018
6456,5
0
6456,5
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
1746,29
0
1746,29
0
0
2023
1746,29
0
1746,29
0
0
2024
1746,29
0
1746,29
0
0
Подпрограмма
Подпрограмма «Внедрение
спутниковых навигационных
технологий с использованием
системы ГЛОНАСС и других
результатов космической
деятельности в интересах
социально-экономического и
инновационного развития области»
Всего
2014
44818
43237,75
0,25
0
1580
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
16000,0
0
0
0
16000,0
2019
4286
0
0
0
4286
2020
5610
0
0
0
5610
2021
5890
0
0
0
5890
2022
6180
0
0
0
6180
2023
6494
0
0
0
6494
2024
6819
0
0
0
6819
Управление
информационных
технологий
2014
1580
0
0
0
1580
2015
0
0
0
0
0
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
16000,0
0
0
0
16000,0
2019
4286
0
0
0
4286
2020
5610
0
0
0
5610
2021
5890
0
0
0
5890
2022
6180
0
0
0
6180
2023
6494
0
0
0
6494
2024
6819
0
0
0
6819
Комитет по
управлению
имуществом области
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
Подпрограмма
Подпрограмма «Развитие
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Тамбовской области»
Всего
2017
51187,8
25187,3
26000,5
0
0
2018
178763,0
0
178763,0
0
0
2019
199451,7
0
199451,7 }/
0
0
2020
131767,6
0
131767,6
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
142519,8
0
142519,8
0
0
2023
148220,6
0
148220,6
0
0
2024
154149,5
0
154149,5
0
0
Управление
информационных
технологий
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
Управление делами
Департамент
АХРиКС
2017
51187,8
25187,3
26000,5
0
0
2018
178763,0
0
178763,0
0
0
2019
199451,7
0
199451,7
0
0
2020
131767,6
0
131767,6
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
142519,8
0
142519,8
0
0
2023
148220,6
0
148220,6
0
0
2024
154149,5
0
154149,5
0
0
Первый зам. главы администрации области,
руководитель аппарата главы администрации области
О.О. Иванов
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2019 г. № 527
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО»
В целях приведения нормативных правовых актов области в соответствие с действующим законодательством администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Информационное общество» (далее - государственная программа), утвержденную постановлением администрации области от 21.10.2013 № 1181 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Информационное общество» (в редакции от 18.12.2018), следующие изменения:
в паспорте государственной программы позицию «Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования
государственной
программы
Общий объем финансирования мероприятий
государственной программы составит
15434718,59 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области -
2427981,09 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 131072,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 290471,7 тыс. рублей;
в 2018 г. - 341268,14 тыс. рублей;
в 2019 г. - 351569,4 тыс. рублей;
в 2020 г. - 215227,7 тыс. рублей;
в 2021 г. - 83460,1 тыс. рублей;
в 2022 г. - 236426,19 тыс. рублей;
в 2023 г. - 242626,99 тыс. рублей;
в 2024 г. - 249055,89 тыс. рублей;
средства федерального бюджета* -
139289,85 тыс. рублей:
в 2014 г. - 62737,75 тыс. рублей;
в 2015 г. - 41548,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 25187,3 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 4542,1 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 12867447,65 тыс. рублей:
в 2014 г. - 752455 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1113213,65 тыс. рублей;
в 2016 г. - 1063000 тыс. рублей;
в 2017 г. - 680000 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1036000 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1104286 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1423110 тыс. рублей;
в 2021 г. - 1423390 тыс. рублей;
в 2022 г. - 1423680 тыс. рублей;
в 2023 г. - 1423994 тыс. рублей;
в 2024 г. - 1424319 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской
области на 2014 - 2024 годы объем средств,
выделяемых на реализацию мероприятий Программы,
уточняется с учетом возможностей бюджета
Тамбовской области
* Объемы софинансирования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Министерством экономического развития Российской Федерации, и/или Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, и/или Министерством транспорта Российской Федерации, и/или Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий соответствующих конкурсов и признания области их победителем.»;
раздел 1 «Общая характеристика сферы реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«1. Общая характеристика сферы реализации государственной программы
1.1. Характеристика текущего состояния и основных проблем в сфере реализации государственной программы.
Развитие и широкое применение информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) является глобальной тенденцией мирового развития. Применение ИКТ имеет большое значение для повышения качества жизни человека в современном обществе, эффективного функционирования органов исполнительной власти области (далее - ОИВ) и органов местного самоуправления (далее - ОМСУ), повышения конкурентоспособности экономики, развития образования, здравоохранения и культуры.
Стратегия социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года, принятая Законом Тамбовской области от 04.05.2018 № 246-3 «О Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года», предполагает переход региона к инновационному типу развития, непременным условием которого является создание современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ОИВ и ОМСУ.
Одним из важных направлений внедрения ИКТ является формирование электронного правительства, которое представляет собой новую форму организации деятельности органов государственной власти, обеспечивающую за счет широкого применения ИКТ качественно новый уровень оперативности и удобства получения организациями и гражданами государственных и муниципальных услуг и информации о результатах деятельности государственных органов власти и ОМСУ.
Потребность в создании электронного правительства возникла в связи с запросом российского общества на практическое использование всех возможностей, предоставляемых новыми информационными технологиями, прежде всего в интересах рядовых граждан, а также малого и среднего бизнеса.
Особое значение для Российской Федерации как для социального государства имеет оказание государственных и муниципальных услуг. В настоящее время это направление стало приоритетным, а принятые Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р и от 28.12.2011 № 2415-р установили основные принципы организации предоставления государственных и муниципальных услуг (предоставление услуг в электронной форме, электронное межведомственное взаимодействие при предоставлении услуг).
Формирование электронного правительства Тамбовской области проходило поэтапно. На первом этапе в 2006 - 2008 годах на территории области создана развитая информационно-телекоммуникационная инфраструктура ОИВ и ОМСУ в рамках реализации областной целевой программы «Информатизация органов государственной власти и местного самоуправления Тамбовской области на 2006 - 2010 годы» (в настоящее время утратила силу).
На втором этапе - 2009 - 2012 годы (долгосрочная целевая программа «Формирование электронного правительства Тамбовской области на 2009 - 2012 годы») осуществлялась реализация новых принципов взаимодействия между обществом и органами власти, включая предоставление в электронном виде государственных и муниципальных услуг, а также внедрение системы межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Полученный опыт позволил перейти к решению задачи по переходу на предоставление в электронном виде социально значимых государственных и муниципальных услуг.
Основными проблемами в сфере реализации государственной программы являются следующие:
существенное цифровое неравенство на территории области; низкий уровень внедрения информационных систем в деятельность ОИВ и ОМСУ, в том числе используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
незавершенность задачи по переводу предоставления в электронном виде государственных и муниципальных услуг;
низкий уровень использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности на территории области;
недостаточный уровень эффективности расходования бюджетных средств ОИВ в сфере внедрения и использования информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе на приобретение средств вычислительной техники и внедрение ведомственных информационных систем ОИВ.
Завершение работы по формированию сервисов электронного правительства региона позволит создать принципиально новые возможности для взаимодействия ОИВ и ОМСУ между собой и населением.
Важными направлениями при обеспечении безопасности и стабильного социально-экономического развития области являются задачи по защите жизни и здоровья граждан, обеспечению сохранности имущества, личной и общественной безопасности. Для решения этих задач необходимы скорость и эффективная координация сил реагирования (оперативных служб).
Наиболее эффективным решением, обеспечивающим максимальные значения перечисленных факторов безопасности, является создание на территории области аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный город»), включающего систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее - Система-112), общая координация работ по которым с 2017 года вошла в государственную программу в соответствии с распоряжением администрации области от 13.09.2016 № 403-р «О назначении ответственных за создание на территории Тамбовской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и аппаратно- программного комплекса «Безопасный город».
В целях обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах распоряжением Правительства от 03.12.2014 № 2446-р утверждена Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Созданная ранее по Поручению Президента Российской Федерации от 13.07.2007 № Пр-1293ГС на территории области система видеонаблюдения за соблюдением правопорядка в общественных местах вошла в состав АПК «Безопасный город» в качестве отдельного сегмента.
Назрела необходимость оснащения подразделений органов внутренних дел техническими средствами с применением современных наукоемких информационных технологий, позволяющих повысить оперативность реагирования, раскрываемость правонарушений и преступлений, эффективность мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Создание в области Системы-112 значительно сократит время реагирования дежурных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций и обеспечит своевременное их прибытие для оказания помощи пострадавшим.
1.2. Факторы рисков реализации государственной программы.
Реализацию государственной программы могут усложнить следующие риски:
невыполнение инновационного сценария социально-экономического развития Российской Федерации;
недостаточная гибкость и слабая адаптируемость государственной программы к изменению общих тенденций развития информационных технологий и внешним факторам;
дублирование и несогласованность выполнения работ в рамках государственной программы и других государственных программ и мероприятий, предусматривающих внедрение информационных технологий в деятельность ОИВ и ОМСУ;
пассивное сопротивление использованию инфраструктуры электронного правительства и распространению современных информационных технологий со стороны ОИВ и ОМСУ;
сопротивление отдельных граждан и общественных организаций, вызванное этическими, моральными, культурными и религиозными причинами, проведению мероприятий государственной программы по созданию информационных баз, реестров, классификаторов и единого идентификатора гражданина.
1.3. Правовая основа государственной программы.
Правовую основу государственной программы составляют следующие нормативные правовые акты Российской Федерации и Тамбовской области:
федеральные законы:
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
указы Президента Российской Федерации:
от 17.05.2007 № 638 «Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Российской Федерации»;
от 17.03.2008 № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена»;
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;
от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» (далее - Стратегия);
постановления Правительства Российской Федерации:
от 10.06.2005 № 370 «Об утверждении Положения о планировании космических съемок, приеме, обработке и распространении данных дистанционного зондирования Земли высокого линейного разрешения на местности с космических аппаратов типа «Ресурс-ДК»;
от 25.08.2008 № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»;
от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;
от 24.03.2011 № 208 «О технических требованиях к универсальной электронной карте и федеральным электронным приложениям» (утратило силу);
от 25.04.2011 № 321 «Об утверждении Правил выпуска универсальной электронной карты» (утратило силу);
от 08.06.2011 № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;
от 07.07.2011 № 552 «О порядке предоставления федеральными органами исполнительной власти и государственными внебюджетными фондами доступа к своим информационным системам в части информации, необходимой для выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных карт» (утратило силу);
от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;
от 21.12.2012 № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север - Юг» и «Восток - Запад»;
от 16.03.2013 № 223 «О федеральной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы»;
от 31.12.2004 № 894 «Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи, и о назначении единого номера оперативных служб»;
от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)»;
распоряжения Правительства Российской Федерации:
от 06.05.2008 № 632-р «О Концепции формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года»;
от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;
от 03.12.2014 № 2446-р «О Концепции построения и развития аппаратно- программного комплекса «Безопасный город»;
от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;
от 28.12.2011 № 2415-р «О государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронном виде»;
Методические рекомендации «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Построение (развитие), внедрение и эксплуатация» (утверждены заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий А.П. Чуприяном 22 февраля 2015 г. № 2-4-87-12-14);
нормативные правовые акты Тамбовской области:
Закон Тамбовской области от 04.05.2018 № 246-З «О стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года»;
постановления администрации области:
от 02.12.2009 № 1429 «Об электронном документообороте»;
от 02.12.2010 № 1411 «О региональной системе межведомственного электронного взаимодействия»;
от 03.06.2011 № 600 «О форматах электронных документов»;
от 27.07.2011 № 923 «Об универсальной электронной карте» (утратило силу);
от 28.10.2011 № 1481 «Об организации центров общественного доступа к официальным сайтам органов государственной власти и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде, и об организации регионального центра телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг»;
от 19.06.2012 № 734 «О Порядке межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Тамбовской области и подведомственными им учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ)».»;
раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Источниками финансирования государственной программы являются средства федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и внебюджетные источники.
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составит 15434718,59 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 2427981,09 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 131072,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 290471,7 тыс. рублей;
в 2018 г. - 341268,14 тыс. рублей;
в 2019 г. - 351569,4 тыс. рублей;
в 2020 г. - 215227,7 тыс. рублей;
в 2021 г. - 83460,1 тыс. рублей;
в 2022 г. - 236426,19 тыс. рублей;
в 2023 г. - 242626,99 тыс. рублей;
в 2024 г. - 249055,89 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 139289,85 тыс. рублей:
в 2014 г. - 62737,75 тыс. рублей;
в 2015 г. - 41548,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. -25187,3 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 4542,1 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 12867447,65 тыс. рублей:
в 2014 г. - 752455 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1113213,65 тыс. рублей;
в 2016 г. - 1063000 тыс. рублей;
в 2017 г. - 680000 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1036000 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1104286 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1423110 тыс. рублей;
в 2021 г. - 1423390 тыс. рублей;
в 2022 г. - 1423680 тыс. рублей;
в 2023 г. - 1423994 тыс. рублей;
в 2024 г. - 1424319 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий государственной программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области.
Объем внебюджетных средств составит 12867447,65 тыс. руб. - средства кредитных организаций и организаций, оказывающих информационно-телекоммуникационные услуги, в том числе услуги связи, организации, осуществляющей функции оператора Региональной навигационно-информационной системы, владельцев транспортных средств.
Бюджетное финансирование мероприятий государственной программы осуществляется с учетом реальных финансовых возможностей бюджета Тамбовской области в пределах ассигнований, предусматриваемых на соответствующий финансовый год.
Объемы финансирования мероприятий государственной программы подлежат корректировке в соответствии с возможностями бюджета Тамбовской области на соответствующий год.
Ресурсное обеспечение государственной программы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики) и в соответствии с результатами исполнения государственной программы по итогам каждого года.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 4 к государственной программе.»;
приложения № 2, 3, 4 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению;
в приложении № 6 к государственной программе «Подпрограмма «Информационное государство» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 1524645,49 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области -
1422572,99 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 106537,2 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 264471,2 тыс. рублей;
в 2018 г. - 162505,14 тыс. рублей;
в 2019 г. - 152117,7 тыс. рублей;
в 2020 г. - 83460,1 тыс. рублей;
в 2021 г. - 83460,1 тыс. рублей;
в 2022 г. - 93906,39 тыс. рублей;
в 2023 г. - 94406,39 тыс. рублей;
в 2024 г. - 94906,39 тыс. рублей;
средства федерального бюджета* -
54216,2 тыс. рублей:
в 2014 г. - 19500 тыс. рублей;
в 2015 г. - 24900 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 4542,1 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 47856,3 тыс. рублей:
в 2014 г. - 30875 тыс. рублей;
в 2015 г. - 16981,3 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей
При формировании проектов бюджета Тамбовской
области на 2014 - 2024 годы объем средств,
выделяемых на реализацию мероприятий
Программы, уточняется с учетом возможностей
бюджета Тамбовской области
* Объемы софинансирования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Министерством экономического развития Российской Федерации и/или Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации соответствующих конкурсов и признания области их победителем.»;
раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 1524645,49 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 1422572,99 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 106537,2 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 264471,2 тыс. рублей;
в 2018 г. - 162505,14 тыс. рублей;
в 2019 г. - 152117,7 тыс. рублей;
в 2020 г. - 83460,1 тыс. рублей;
в 2021 г. - 83460,1 тыс. рублей;
в 2022 г. - 93906,39 тыс. рублей;
в 2023 г. - 94406,39 тыс. рублей;
в 2024 г. - 94906,39 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 54216,2 тыс. рублей:
в 2014 г. - 19500 тыс. рублей;
в 2015 г. - 24900 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 4542,1 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 47856,3 тыс. рублей:
в 2014 г. - 30875 тыс. рублей;
в 2015 г. - 16981,3 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей.»;
в приложении № 7 к государственной программе «Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области» в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года, утвержденной Законом Тамбовской области от 04.05.2018 № 246-3, целенаправленная работа по созданию условий для формирования региональной инновационной системы, созданию технопарков, бизнес-инкубаторов, диверсификация экономики области на основе инновационного технологического развития позволит повысить инвестиционную привлекательность, конкурентоспособность наукоемкой, высокотехнологичной продукции, эффективное использование природного, производственного, трудового и научного потенциала, построение целостной инновационно - инвестиционной инфраструктуры с целью сохранения социальной стабильности, повышения уровня и качества жизни населения Тамбовской области.»;
в приложении № 8 к государственной программе «Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Тамбовской области» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 844389,27 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области -
819201,97 тыс. рублей:
в 2017 г. - 26000,5 тыс. рублей;
в 2018 г. - 178763,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 199451,7 тыс. рублей;
в 2020 г. - 131767,6 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,00 тыс. рублей;
в 2022 г. - 93906,39 тыс. рублей;
в 2023 г. - 94406,39 тыс. рублей;
в 2024 г. - 94906,39 тыс. рублей;
средства федерального бюджета* -
25187,3 тыс. рублей:
в 2017 г. - 25187,3 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2017 - 2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области
* Объемы софинансирования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Министерством экономического развития Российской Федерации и/или Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации соответствующих конкурсов и признания области их победителем.»;
раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 844389,27 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 819201,97 тыс. рублей:
в 2017 г. - 26000,5 тыс. рублей;
в 2018 г. - 178763,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 199451,7 тыс. рублей;
в 2020 г. - 131767,6 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 142519,8 тыс. рублей;
в 2023 г. - 148220,6 тыс. рублей;
в 2024 г. - 154149,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 25187,3 тыс. рублей:
в 2017 г. - 25187,3 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.».
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
Глава администрации области
А.В. Никитин
Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 13.05.2019 г. № 527
Приложение № 2
к государственной программе Тамбовской
области «Информационное общество»
Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области «Информационное общество»
п/п
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Ответственный
исполнитель.
соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. рублей,
в т. ч.
наименование
единица
измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный
бюджет
бюджет
Тамбовской
области
местный
бюджет
внебюджетные
средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества»
1.
Развитие сети базовых станций операторов сотовой связи
(приоритетный стратегический проект)
Управление информационных технологий, связи и
документооборота администрации области (далее - управление
информационных
технологий)
Доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой
сотовой связью
%
2014
23
2014
400000
0
0
0
400000
2015
20
2015
639000
0
0
0
639000
2016
18
2016
533520
0
0
0
533520
2017
15
2017
361100
0
0
0
361100
2018
13
2018
637500
0
0
0
637500
2019
12
2019
687500
0
0
0
687500
2020
11
2020
885000
0
0
0
885000
2021
10
2021
885000
0
0
0
885000
2022
8
2022
885000
0
0
0
885000
2023
7
2023
885000
0
0
0
885000
2024
5
2024
885000
0
0
0
885000
2.
Развитие
магистральной сети передачи данных (приоритетный стратегический проект)
Управление
информационных
технологий
Доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены
%
2014
36
2014
300000
0
0
0
300000
2015
40
2015
394000
0
0
0
394000
2016
45
2016
320110
0
0
0
320110
2017
50
2017
317000
0
0
0
317000
2018
55
2018
382500
0
0
0
382500
2019
60
2019
412500
0
0
0
412500
2020
65
2020
532500
0
0
0
532500
2021
67
2021
532500
0
0
0
532500
2022
68
2022
532500
0
0
0
532500
2023
69
2023
532500
0
0
0
532500
2024
70
2024
532500
0
0
0
532500
3.
Создание единой информационно-коммуникационной среды области
Управление
информационных
технологий
Количество
государственных и муниципальных учреждений, для которых проведены работы по модернизации каналов связи
Ед.
2014
98
2014
20000
0
0
0
20000
2015
198
2015
20000
0
0
0
20000
2016
198
2016
0
0
0
0
0
2017
198
2017
0
0
0
0
0
2018
198
2018
0
0
0
0
0
2019
198
2019
0
0
0
0
0
2020
198
2020
0
0
0
0
0
2021
198
2021
0
0
0
0
0
2022
198
2022
0
0
0
0
0
2023
198
2023
0
0
0
0
0
2024
198
2024
0
0
0
0
0
Количество населенных пунктов, в которых создана точка доступа к сети Интернет
Ед.
2014
0
2014
0
0
0
0
0
2015
0
2015
0
0
0
0
0
2016
74
2016
134000
0
0
0
134000
2017
74
2017
0
0
0
0
0
2018
74
2018
0
0
0
0
0
2019
74
2019
0
0
0
0
0
2020
74
2020
0
0
0
0
0
2021
74
2021
0
0
0
0
0
2022
74
2022
0
0
0
0
0
2023
74
2023
0
0
0
0
0
2024
74
2024
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме
2014
720000
0
0
0
720000
2015
1053000
0
0
0
1053000
2016
987630
0
0
0
987630
2017
678100
0
0
0
678100
2018
1020000
0
0
0
1020000
2019
1100000
0
0
0
1100000
2020
1417500
0
0
0
1417500
2021
1417500
0
0
0
1417500
2022
1417500
0
0
0
1417500
2023
1417500
0
0
0
1417500
2024
1417500
0
0
0
1417500
Подпрограмма «Информационное государство»
1.
Создание и развитие механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде
Управление информационных технологий, управление делами администрации области (далее - управление делами)
Доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
2014
35
2014
152566,85
19500
102191,85
0
30875
2015
40
2015
29641,3
0
12660
0
16981,3
2016
50
2016
0
0
0
0
0
2017
60
2017
0
0
0
0
0
2018
70
2018
0
0
0
0
0
2019
70
2019
0
0
0
0
0
2020
70
2020
0
0
0
0
0
2021
70
2021
0
0
0
0
0
2022
70
2022
0
0
0
0
0
2023
70
2023
0
0
0
0
0
2024
70
2024
0
0
0
0
0
1.1.
Предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ)
Управление информационных технологий, управление делами
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием информационной системы автоматизации деятельности многофункциональных центров (далее - ИС «МФЦ»)
%
2014
14,3
2014
10000
0
10000
0
0
2015
57,1
2015
0
0
0
0
0
2016
77
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
Количество
государственных услуг, оказываемых с
использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ)
Ед.
2014
28
2014
27589,35
0
27589,35
0
0
2015
38
2015
12660
0
12660
0
0
2016
54
2016
0
0
0
0
0
2017
61
2017
0
0
0
0
0
2018
67
2018
0
0
0
0
0
2019
79
2019
0
0
0
0
0
2020
91
2020
0
0
0
0
0
2021
103
2021
0
0
0
0
0
2022
114
2022
0
0
0
0
0
2023
122
2023
0
0
0
0
0
2024
130
2024
0
0
0
0
0
1.2.
Внедрение и сопровождение системы универсальной электронной карты
(далее - УЭК) в Тамбовской области
Управление
делами
Количество
проживающих на территории области и обратившихся в
уполномоченную организацию субъекта Российской Федерации (далее - УОС) с заявлением на получение
УЭК граждан, получивших УЭК
Ед.
2014
4300
2014
64602,5
0
64602,5
0
0
2015
4500
2015
0
0
0
0
0
2016
3495
2016
0
0
0
0
0
2017
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
2024
0
0
0
0
0
Управление
информационных
технологий
Количество пунктов приема заявлений и
выдачи УЭК гражданам на территории области
Ед.
2014
30
2014
30875
0
0
0
30875
2015
4
2015
16981,3
0
0
0
16981,3
2016
1
2016
0
0
0
0
0
2017
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
2024
0
0
0
0
0
2.
Развитие электронного правительства и
повышение качества государственного управления за счет
создания и внедрения современных
информационных
технологий
Управление информационных технологий, управление делами, с 2017
года - департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата
главы
администрации области (далее - департамент АХРиКС), комитет
государственного заказа области, Тамбовское
областное
государственное
казенное
учреждение
«Региональный
центр по организации закупок» (далее - ТОГКУ
«Региональный центр по организации закупок»), управление труда и занятости населения области
Доля органов исполнительной власти области (далее - ОИВ) и органов местного самоуправления области
(далее - ОМСУ), подключенных
(использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре
электронного правительства области
%
2014
100
2014
48780,2
0
48780,2
0
0
2015
100
2015
116064,7
24900
91164,7
0
0
2016
100
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
100
2017
264471,2
0
264471,2
0
0
2018
100
2018
167779,24
5274,1
162505,14
0
0
2019
100
2019
152117,7
0
152117,7
0
0
2020
100
2020
83460,1
0
83460,1
0
0
2021
100
2021
88002,2
4542,1
83460,1
0
0
2022
100
2022
93906,39
0
93906,39
0
0
2023
о
о
2023
94406,39
0
94406,39
0
0
2024
100
2024
94906,39
0
94906,39
0
0
2.1.
Предоставление субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания Тамбовским областным
государственным
бюджетным
учреждением
«Региональный
информационно-технический центр» (далее - ТОГБУ «РИТЦ»)
Управление
делами,
с 2017 года -
департамент
АХРиКС,
управление
информационных
технологий
Количество выполненных работ
Шт.
2014
6069
2014
44551,2
0
44551,2
0
0
2015
6084
2015
70275,2
0
70275,2
0
0
2016
8696
2016
89586,65
0
89586,65
0
0
2017
13208
2017
85627,6
0
85627,6
0
0
2018
13194
2018
105737,3
0
105737,3
0
0
2019
13464
2019
127352,7
0
127352,7
0
0
2020
13470
2020
78660,1
0
78660,1
0
0
2021
13485
2021
78660,1
0
78660,1
0
0
2022
13485
2022
78660,1
0
78660,1
0
0
2023
13485
2023
78660,1
0
78660,1
0
0
2024
13485
2024
78660,1
0
78660,1
0
0
Наличие
функционирующей
государственной
информационной
системы «Единый социальный регистр населения Тамбовской области»
Да /нет
2014
2015
2016
нет
2017
да
2018
да
2019
да
2020
да
2021
да
2022
да
2023
да
2024
да
2.2.
Приобретение товаров (работ и услуг) с целью развития единой телекоммуникационной
инфраструктуры ОИВ и ОМСУ
Управление
информационных
технологий,
управление
делами,
с 2017 года -
департамент
АХРиКС,
Доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой
телекоммуникационной
инфраструктуре
правительства области
%
2014
100
2014
4229
0
4229
0
0
2015
100
2015
45789,5
24900
20889,5
0
0
2016
100
2016
25658,03
0
25658,03
0
0
2017
100
2017
31427,6
0
31427,6
0
0
2018
100
2018
37784,0
0
37784,0
0
0
2019
100
2019
12765,0
0
12765,0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
Доля ОИВ,
инфраструктуру Регионального центра
обработки данных
%
2014
0
2015
100
2016
0
2017
0
2018
0
2019
0
2020
0
2021
0
2022
0
2023
0
2024
0
Доля граждан, использующих механизм
получения
государственных и муниципальных услуг в
электронной форме
%
2014
35
2015
40
2016
50
2017
60
2018
70
2019
70
2020
70
2021
70
2022
70
2023
70
2024
70
2.3.
Создание и развитие государственной региональной информационной
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тамбовской области (далее -
система)
Комитет
государственного заказа области, ТОГКУ
«Региональный центр по организации закупок»
Уровень надежности
функционирования
системы
%
2014
2014
0
0
0
0
0
2015
2015
0
0
0
0
0
2016
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
9497,4
0
9497,4
0
0
2018
100
2018
12005,73
0
12005,73
0
0
2019
100
2019
12000,0
0
12000,0
0
0
2020
100
2020
4800,0
0
4800,0
0
0
2021
100
2021
4800,0
0
4800,0
0
0
2022
100
2022
13500,0
0
13500,0
0
0
2023
100
2023
14000,0
0
14000,0
0
0
2024
100
2024
14500,0
0
14500,0
0
0
2.4.
Создание
ситуационного центра главы администрации области
Управление
информационных
технологий,
управление
делами,
с 2017 года -
департамент
АХРиКС
Наличие проектной документации
Да/нет
2014
2014
0
0
0
0
0
2015
2015
0
0
0
0
0
2016
нет
2016
2930,0
0
2930,0
0
0
2017
да
2017
137918,6
0
137918,6
0
0
2018
да
2018
0
0
0
0
0
2019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
0
0
0
0
0
2021
да
2021
0
0
0
0
0
2022
да
2022
0
0
0
0
0
2023
да
2023
0
0
0
0
0
2024
да
2024
0
0
0
0
0
2.5.
Поддержка
региональных проектов в сфере информационных
технологий
Управление
информационных
технологий
Число граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и
аутентификации в период с 01 января по 31 декабря года предоставления субсидии
Чел.
2018
48000
2018
5795,71
5274,1
521,61
0
0
2019
2019
2020
2020
2021
2021
4542,1
4542,1
0
0
0
2022
2022
2023
2023
2024
2024
Доля граждан, использующих механизм получения
государственных и
муниципальных услуг в электронной форме
%
2018
70
2018
2019
70
2019
2020
70
2020
2021
70
2021
2022
70
2022
2023
70
2023
2024
70
2024
2.5.1
Субсидия ТОГБУ «РИТЦ» на реализацию
мероприятия соглашения с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.02.2018 № 071-08- 2018-037 о предоставлении субсидии бюджету Тамбовской области на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий из федерального бюджета
Управление
информационных
технологий
Число граждан, зарегистрированных в
единой системе идентификации и аутентификации в
период с 01 января по 31 декабря года предоставления
субсидии
Чел.
2018
48000
2018
5795,71
5274,1
521,61
0
0
2019
2019
2020
2020
2021
2021
4542,1
4542,1
0
0
0
2022
2022
2023
2023
2024
2024
Доля граждан, использующих механизм
получения
государственных и муниципальных услуг в
электронной форме
%
2018
70
2018
2019
70
2019
2020
2020
2021
2021
2022
2022
2023
2023
2024
2024
2.6.
Развитие информационной системы службы занятости населения
области,
обеспечивающей автоматизацию основных направлений деятельности,
интеграцию с региональной системой межведомственного электронного взаимодействия
Управление труда и занятости населения области
Наличие
информационной системы службы занятости населения
области
Да /нет
2018
да
2018
6456,5
0
6456,5
0
0
2019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
0
0
0
0
0
2021
да
2021
0
0
0
0
0
2022
да
2022
1746,29
0
1746,29
0
0
2023
да
2023
1746,29
0
1746,29
0
0
2024
да
2024
1746,29
0
1746,29
0
0
3.
Повышение
эффективности
использования
информационно
коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти области
Управление информационных технологий, управление делами
Доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров (работ, услуг) в сфере ИКТ
%
2014
100
2014
17655,4
0
17655,4
0
0
2015
100
2015
2712,5
0
2712,5
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
3.1.
Обеспечение информационной безопасности в администрации области
и ОИВ
Управление информационных технологий, управление делами
Доля рабочих мест в администрации области и ОИВ, отвечающих установленным
требованиям
%
2014
100
2014
800
0
800
0
0
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
3.2.
Приобретение средств вычислительной техники и программного
обеспечения для администрации области и ОИВ
Управление информационных технологий, управление делами
Количество средств вычислительной техники и программного обеспечения,
приобретенного для администрации области и ОИВ
Ед.
2014
30
2014
16855,4
0
16855,4
0
0
2015
15
2015
2712,5
0
2712,5
0
0
2016
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
2024
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме
2014
219002,45
19500
168627,5
0
30875
2015
148418,5
24900
106537,2
0
16981,3
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
264471,2
0
264471,2
0
0
2018
167779,24
5274,1
162505,14
0
0
2019
152117,7
0
152117,7
0
0
2020
83460,1
0
83460,1
0
0
2021
88002,2
4542,1
83460,1
0
0
2022
93906,39
0
93906,39
0
0
2023
94406,39
0
94406,39
0
0
2024
94906,39
0
94906,39
0
0
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области»
1.
Создание и сопровождение региональной навигационно-информационной системы области
Управление информационных технологий, комитет по
управлению имуществом области, ОИВ
Степень готовности региональной информационно-навигационной системы
%
2014
23,1
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
100
2015
' 84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
100
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
100
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
100
2018
16000,0
0
0
0
16000,0
2019
100
2019
4286
0
0
0
4286
2020
100
2020
5610
0
0
0
5610
2021
100
2021
5890
0
0
0
5890
2022
100
2022
6180
0
0
0
6180
2023
100
2023
6494
0
0
0
6494
2024
100
2024
6819
0
0
0
6819
1.1.
Внедрение и развитие подсистем мониторинга и управления транспортными
средствами, перечень которых приведен в подпункте «а» пункта 4 Правил.1
Управление информационных технологий, ОИВ
Количество функционирующих подсистем мониторинга и управления
транспортными
средствами
Ед.
2014
3
2014
0
0
0
0
0
2015.
13
2015
0
0
0
0
0
2016
13
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
13
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
13
2018
16000,0
0
0
0
16000,0
2019
13
2019
4286
0
0
0
4286
2020
13
2020
5610
0
0
0
5610
2021
13
2021
5890
0
0
0
5890
2022
13
2022
6180
0
0
0
6180
2023
13
2023
6494
0
0
0
6494
2024
13
2024
6819
0
0
0
6819
1.2.
Предоставление средств в целях увеличения уставного капитала акционерного общества «Региональный навигационно-информационный центр по Тамбовской области» (далее - АО «РНИЦ»)
Комитет по управлению имуществом области
Наличие хозяйственного общества - АО «РНИЦ»
2014
да
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
да
2015
0
0
0
0
0
2016
да
2016
0
0
0
0
0
2017
да
2017
0
0
0
0
0
2018
да
2018
0
0
0
0
0
2019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
0
0
0
0
0
2021
да
2021
0
0
0
0
0
2022
да
2022
0
0
0
0
0
2023
да
2023
0
0
0
0
0
2024
да
2024
0
0
0
0
0
1.3.
Предоставление
средств в целях увеличения уставного фонда Тамбовского областного
государственного
унитарного
предприятия
«Тамбовская
управляющая
компания» для внесения средств в уставный капитал АО
«РНИЦ»
Комитет по
управлению
имуществом
области
Средства предоставлены
в целях увеличения уставного капитала
2014
нет
2014
0
0
0
0
0
2015
да
2015
84416,35
16648,6.2
24535,4
0
43232,35
2016
да
2016
0
0
0
0
0
2017
да
2017
0
0
0
0
0
2018
да
2018
0
0
0
0
0
2019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
0
0
0
0
0
2021
да
2021
0
0
0
0
0
2022
да
2022
0
0
0
0
0
2023
да
2023
0
0
0
0
0
к
2024
да
2024
0
0
0
0
0
2.
Мероприятия, направленные на оснащение
транспортных средств
навигационно-связным
оборудованием
Доля автотранспортных
зарегистрированных на территории области,
указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил.1, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем
количестве автотранспортных средств, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил.1
%
2014
100
2014
1580
0
0
0
1580
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
О
о
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
2.1.
Оснащение
оборудованием
автотранспортных
средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, включая детей
Управление
информационных
технологий
Доля автотранспортных средств,
осуществляющих перевозки пассажиров,
включая детей, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным
оборудованием
%
2014
100
2014
170
0
0
0
170
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
о
о
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
о
о
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
2.2.
Оснащение
навигационно-связным
оборудованием
автотранспортных
средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
Управление
информационных
технологий
Доля автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной
медицинской помощи, зарегистрированных на территории области, оснащенных
навигационно-связным
оборудованием
%
2014
100
2014
0
0
(20).3
0
0
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
2.3.
Оснащение
навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок
специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов
Управление
информационных
технологий
Доля автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных,
крупногабаритных и тяжеловесных грузов, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
1210
0
0
0
1210
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
2.4.
Оснащение
навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг
Управление
информационных
технологий
Доля автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
200
0
0
0
200
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
0
0
0
0
0
2023
100
2023
0
0
0
0
0
2024
100
2024
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме
2014
44818
43237,75
0,25
0
1580
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
16000,0
0
0
0
16000,0
2019
4286
0
0
0
4286
2020
5610
0
0
0
5610
2021
5890
0
0
0
5890
2022
6180
0
0
0
6180
2023
6494
0
0
0
6494
2024
6819
0
0
0
6819
Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Тамбовской области»
1.
Повышение уровня безопасности населения
Управление
информационных
технологий,
управление
региональной
безопасности
области,
управление
делами,
с 2017 года
департамент
АХРиКС
Доля населения области, проживающего на территориях муниципальных
образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения области
%
2017
37,8
2017
51187,8
25187,3
26000,5
0
0
2018
100
2018
178763,0
0
178763,0
0
0
2019
100
2019
199451,7
0
199451,7
0
0
2020
100
2020
131767,6
0
131767,6
0
0
2021
100
2021
0
0
0
0
0
2022
100
2022
142519,8
0
142519,8
0
0
2023
100
2023
148220,6
0
148220,6
0
0
2024
100
2024
154149,5
0
154149,5
0
0
1.1.
Создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по
единому номеру «112» в Тамбовской области (далее - Система-112)
Управление
информационных
технологий,
управление
региональной
безопасности
области,
управление
делами,
с 2017 года -
департамент
АХРиКС
Количество муниципальных образований области, в которых создана
Система-112
Ед.
2017
2
2017
22236,9
0
22236,9
0
0
2018
30
2018
178763,0
0
178763,0
0
0
2019
30
2019
199451,7
0
199451,7
0
0
2020
30
2020
131767,6
0
131767,6
0
0
2021
30
2021
0
0
0
0
0
2022
30
2022
142519,8
0
142519,8
0
0
2023
30
2023
148220,6
0
148220,6
0
0
2024
30
2024
154149,5
0
154149,5
0
0
1.2.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Создание
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской
Федерации на 2013 - 2017 годы»
Управление
информационных
технологий,
управление
региональной
безопасности
области,
управление
делами.
с 2017 года -
департамент
АХРиКС
Доля населения области, проживающего на территориях муниципальных
образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения Российской Федерации
%
2017
0,27
2017
28950,9
25187,3
3763,6
0
0
2018
0,71
2018
0
0
0
0
0
2019
0,71
2019
0
0
0
0
0
2020
0,71
2020
0
0
0
0
0
2021
0,71
2021
0
0
0
0
0
2022
0,71
2022
0
0
0
0
0
2023
0,71
2023
0
0
0
0
0
2024
0,71
2024
0
0
0
0
0
Доля персонала Системы-112 и сотрудников взаимодействующих
дежурно-диспетчерских служб, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их
количестве в Российской Федерации
%
2017
0,52
2017
2018
1,02
2018
2019
1,02
2019
2020
1,02
2020
2021
1,02
2021
2022
1,02
2022
2023
1,02
2023
2024
1,02
2024
2.
Внедрение аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК БГ) на территории пилотных муниципальных образований
Управление
информационных
технологий,
управление
региональной
безопасности
области,
органы местного
самоуправления
пилотных
муниципальных
образований
Количество пилотных муниципальных образований области, в которых создан АПК БГ
Ед.
2019
2019
0
0
0
0
0
2020
1
2020
0
0
0
0
0
2021
3
2021
0
0
0
0
0
2022
3
2022
2023
3
2023
2024
3
2024
2.1.
Проектирование комплекса в пилотных муниципальных образованиях
Управление
информационных
технологий,
управление
региональной
безопасности
области,
органы местного
самоуправления
пилотных
муниципальных
образований
Наличие проектной документации
Да/нет
2019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
2021
да
2021
2022
да
2022
2023
да
2023
2024
да
2024
2.2.
Внедрение
компонентов АПК БГ в пилотных муниципальных образованиях
Управление
информационных
технологий,
управление
региональной
безопасности
области,
органы местного
самоуправления
пилотных
муниципальных
образований
Наличие
функционирующей автоматизированной информационной системы АПК БГ
Да/нет
2019
нет
2019
2020
да
2020
0
0
0
0
0
2021
да
2021
0
0
0
0
0
2022
да
2022
2023
да
2023
2024
да
2024
Всего по подпрограмме
2017
2017
51187,8
25187,3
26000,5
0
0
2018
2018
178763,0
0
178763,0
0
0
2019
2019
199451,7
0
199451,7
0
0
2020
2020
131767,6
0
131767,6
0
0
2021
2021
0
0
0
0
0
2022
2022
142519,8
0
142519,8
0
0
2023
2023
148220,6
0
148220,6
0
0
2024
2024
154149,5
0
154149,5
0
0
Итого
2014
983820,45
62737,75
168627,7
0
752455
2015
1285834,85
41548,6
131072,6
0
1113213,65
2016
1181174,68
0
118174,68
0
1063000
2017
995659,0
25187,3
290471,7
0
680000
2018
1382542,24
5274,1
341268,14
0
1036000
2019
1455855,4
0
351569,4
0
1104286
2020
1638337,7
0
215227,7
0
1423110
2021
1511392,2
4542,1
83460,1
0
1423390
2022
1660106,19
0
236426,19
0
1423680
2023
1666620,99
0
242626,99
0
1423994
2024
1673374,89
0
249055,89
0
1424319
1 Правила предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север - Юг» и «Восток - Запад», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север - Юг» и «Восток - Запад».
2 Субсидия 2014 года из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север - Юг» и «Восток - Запад» 2014 года, не использованная в 2014 году.
3 Значение приведено справочно.
Первый зам. главы администрации области,
руководитель аппарата главы администрации области
О.О. Иванов
Приложение № 2
к постановлению
администрации области
от 13.05.2019 г. № 527
Приложение № 3
к государственной программе Тамбовской
области «Информационное общество»
Прогноз
сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Региональный информационно-технический центр» по государственной программе Тамбовской области «Информационное общество»
Наименование
подпрограммы/
основного
мероприятия,
услуги
(работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
Наименование
единицы
измерения
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Подпрограмма «Информационное государство»
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Региональный информационно-технический центр»
Обеспечение
функционирования
областных
государственных
информационных
систем и
межведомственных
элементов
инфраструктуры
электронного
правительства
области
Количество выполненных работ, единиц
2775
4275
6069
6084
12168,8
19890,2
21068,2
22245,2
Оплата
осуществленных
органами
государственной
власти области,
государственными
органами области и
их
подведомственными учреждениями закупок товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе услуг связи
Отсутствие задолженности, (да/ нет)
да
да
да
да
22489,2
21497,2
23483
48030
Осуществление
функции
Удостоверяющего
центра
Количество выполненных работ, единиц
250
1173,59
Осуществление
работ по
обеспечению
требований
информационной
безопасности
Количество выполненных работ, единиц
476
5323,39
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
Количество выполненных работ, единиц
7660
13208
19571,6
85627,6
Административное
обеспечение
деятельности
организаций
Количество выполненных работ, штуки
310
63518,07
Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
Количество
показателей
функционирования,
единиц
13194
13464
13470
13485
13485
13485
13485
105737,3
127352,7
78660,1
78660,1
78660,1
78660,1
78660,1
Первый зам. главы администрации области,
руководитель аппарата главы администрации области
О.О. Иванов
Приложение № 3
к постановлению
администрации области
от 13.05.2019 г. № 527
Приложение № 4
к государственной программе Тамбовской
области «Информационное общество»
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области «Информационное общество» за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.
по годам, всего
федеральный
бюджет
бюджет
Тамбовской
области
местный
бюджет
внебюджетные
средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Тамбовской области
Государственная программа Тамбовской области «Информационное общество»
Всего
2014
983820,45
62737,75
168627,7
0
752455
2015
1285834,85
41548,6
131072,6
0
1113213,65
2016
1181174,68
0
118174,68
0
1063000
2017
995659,0
25187,3
290471,7
0
680000
2018
1382542,24
5274,1
341268,14
0
1036000
2019
1455855,4
0
351569,4
0
1104286
2020
1638337,7
0
215227,7
0
1423110
2021
1511392,2
4542,1
83460,1
0
1423390
2022
1660106,19
0
236426,19
0
1423680
2023
1666620,99
0
242626,99
0
1423994
2024
1673374,89
0
249055,89
0
1424319
Управление делами администрации области (далее - управление делами)
2014
134006,35
0
134006,35
0
0
2015
116538,45
24900
91638,45
0
0
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
306161,5
25187,3
280974,2
0
0
Департамент
административно-хозяйственной
работы и
контрактной службы аппарата главы администрации
области (далее -
департамент
АХРиКС)
2018
328080,01
5274,1
322805,91
0
0
2019
339569,4
0
339569,4
0
0
2020
210427,7
0
210427,7
0
0
2021
83202,2
4542,1
78660,1
0
0
2022
221179,9
0
221179,9
0
0
2023
226880,7
0
226880,7
0
0
2024
232809,6
0
232809,6
0
0
Управление информационных технологий, связи и
документооборота
администрации
области (далее - управление
информационных
технологий)
2014
806576,1
19500
34621,1
0
752455
2015
1084880,05
0
14898,75
0
1069981,3
2016
1063000
0
0
0
1063000
2017
680000
0
0
0
680000
2018
1036000
0
0
0
1036000
2019
1104286
0
0
0
1104286
2020
1423110
0
0
0
1423110
2021
1423390
0
0
0
1423390
2022
1423680
0
0
0
1423680
2023
1423994
0
0
0
1423994
2024
1424319
0
0
0
1424319
Комитет по
управлению
имуществом области
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
Комитет
государственного
заказа области
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
9497,4
0
9497,4
0
0
2018
12005,73
0
12005,73
0
0
2019
12000,0
0
12000,0
0
0
2020
4800,0
0
4800,0
0
0
2021
4800,0
0
4800,0
0
0
2022
13500
0
13500
0
0
2023
14000
0
14000
0
0
2024
14500
0
14500
0
0
Управление труда и
занятости населения
области
2018
6456,5
0
6456,5
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
1746,29
0
1746,29
0
0
2023
1746,29
0
1746,29
0
0
2024
1746,29
0
1746,29
0
0
Подпрограмма
Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная
инфраструктура информационного
общества»
Всего
2014
720000
0
0
0
720000
2015
1053000
0
0
0
1053000
2016
987630
0
0
0
987630
2017
678100
0
0
0
678100
2018
1020000
0
0
0
1020000
2019
1100000
0
0
0
1100000
2020
1417500
0
0
0
1417500
2021
1417500
0
0
0
1417500
2022
1417500
0
0
0
1417500
2023
1417500
0
0
0
1417500
2024
1417500
0
0
0
1417500
Управление
информационных
технологий
2014
720000
0
0
0
720000
2015
1053000
0
0
0
1053000
2016
987630
0
0
0
987630
2017
678100
0
0
0
678100
2018
1020000
0
0
0
1020000
2019
1100000
0
0
0
1100000
2020
1417500
0
0
0
1417500
2021
1417500
0
0
0
1417500
2022
1417500
0
0
0
1417500
2023
1417500
0
0
0
1417500
2024
1417500
0
0
0
1417500
Подпрограмма
Подпрограмма «Информационное
государство»
Всего
2014
219002,45
19 500
168627,45
0
30 875
2015
148418,5
24 900
106537,2
0
16 981,3
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
264471,2
0
264471,2
0
0
2018
167779,24
5274,1
162505,14
0
0
2019
152117,7
0
152117,7
0
0
2020
83460,1
0
83460,1
0
0
2021
88002,2
4542,1
83460,1
0
0
2022
93906,39
0
93906,39
0
0
2023
94406,39
0
94406,39
0
0
2024
94906,39
0
94906,39
0
0
Управление
информационных
технологий
2014
84996,1
19 500
34621,1
0
30 875
2015
31880,05
0
14898,75
0
16 981,3
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
Управление делами
2014
134006,35
0
134006,35
0
0
2015
116538,45
24 900
91638,45
0
0
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
254973,8
0
254973,8
0
0
Департамент
АХРиКС
2018
149317,01
5274,1
144042,91
0
0
2019
140117,7
0
140117,7
0
0
2020
78660,1
0
78660,1
0
0
2021
78660,1
0
78660,1
0
0
2022
78660,1
0
78660,1
0
0
2023
78660,1
0
78660,1
0
0
2024
78660,1
0
78660,1
0
0
Комитет
государственного
заказа области
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
9497,4
0
9497,4
0
0
2018
12005,73
0
12005,73
0
0
2019
12000,0
0
12000,0
0
0
2020
4800,0
0
4800,0
0
0
2021
4800
0
4800
0
0
2022
13500
0
13500
0
0
2023
14000
0
14000
0
0
2024
14500
0
14500
0
0
Управление труда и
занятости населения области
2018
6456,5
0
6456,5
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
1746,29
0
1746,29
0
0
2023
1746,29
0
1746,29
0
0
2024
1746,29
0
1746,29
0
0
Подпрограмма
Подпрограмма «Внедрение
спутниковых навигационных
технологий с использованием
системы ГЛОНАСС и других
результатов космической
деятельности в интересах
социально-экономического и
инновационного развития области»
Всего
2014
44818
43237,75
0,25
0
1580
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
16000,0
0
0
0
16000,0
2019
4286
0
0
0
4286
2020
5610
0
0
0
5610
2021
5890
0
0
0
5890
2022
6180
0
0
0
6180
2023
6494
0
0
0
6494
2024
6819
0
0
0
6819
Управление
информационных
технологий
2014
1580
0
0
0
1580
2015
0
0
0
0
0
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
16000,0
0
0
0
16000,0
2019
4286
0
0
0
4286
2020
5610
0
0
0
5610
2021
5890
0
0
0
5890
2022
6180
0
0
0
6180
2023
6494
0
0
0
6494
2024
6819
0
0
0
6819
Комитет по
управлению
имуществом области
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
Подпрограмма
Подпрограмма «Развитие
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Тамбовской области»
Всего
2017
51187,8
25187,3
26000,5
0
0
2018
178763,0
0
178763,0
0
0
2019
199451,7
0
199451,7 }/
0
0
2020
131767,6
0
131767,6
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
142519,8
0
142519,8
0
0
2023
148220,6
0
148220,6
0
0
2024
154149,5
0
154149,5
0
0
Управление
информационных
технологий
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
Управление делами
Департамент
АХРиКС
2017
51187,8
25187,3
26000,5
0
0
2018
178763,0
0
178763,0
0
0
2019
199451,7
0
199451,7
0
0
2020
131767,6
0
131767,6
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
142519,8
0
142519,8
0
0
2023
148220,6
0
148220,6
0
0
2024
154149,5
0
154149,5
0
0
Первый зам. главы администрации области,
руководитель аппарата главы администрации области
О.О. Иванов
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 29.05.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 080.000.000 Финансы, 080.060.000 Бюджеты субъектов Российской Федерации, 080.060.010 Общие положения, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: