Основная информация

Дата опубликования: 13 декабря 2012г.
Номер документа: RU28000201200798
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Амурская область
Принявший орган: Правительство Амурской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2012 года №720

О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 23.09.2011 г. №607

{Утратил силу c 01 января 2014 года: постановление Правительства Амурской области от 24.10.2013 №519}

В целях корректировки объемов финансирования долгосрочной целевой программы «Развитие транспортной системы Амурской области на 2012 - 2020 годы» Правительство Амурской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие транспортной системы Амурской области на 2012 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 23 сентября 2011 г. №607 (в редакции постановления Правительства области от 15 ноября 2012 г. № 650), следующие изменения:

1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования программы

Программа финансируется за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований, собственных средств предприятий и средств иных внебюджетных источников.

Всего - 12 481 495,425 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет- 6 405 034,2 тыс. руб.;

областной бюджет-3 468 281,125 тыс, руб.;

собственные средства предприятий - 12 900,0 тыс. руб.;

бюджеты муниципальных образований - 35 680,1 тыс. руб.

средства иных внебюджетных источников - 2 559 600,0 тыс. руб.

Общий объем средств областного бюджета на

финансирование программы в 2012 - 2020 годах

составляет 3 468 281,125 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 г.- 172 081,125 тыс. руб.,

2013 г.-5 000,0 тыс. руб.,

2014 г.-3 000,0 тыс. руб.,

2015 г.-3 000,0 тыс. руб.,

2016 - 2020 гг. - 3 285 200,00 тыс. руб.

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы, ежегодно уточняются на основании перспектив и программ развития предприятий воздушного, железнодорожного и внутреннего водного транспорта в этом направлении

».

2. В подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Амурской области на 2012-2015 годы»:

1) в паспорте подпрограммы:

а) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники

Финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований.

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы на 2012 - 2015 годы - 125 758,0 тыс. руб., из них:

федеральный бюджет - 3 000,0 тыс. руб.;

областной бюджет - 89 778,0 тыс. руб.;

бюджеты муниципальных образований – 32 980,0 тыс. руб.

Общий объем средств областного бюджета на финансирование подпрограммы в 2012 – 2015 годах составляет 89 778,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 г. - 79 778,0 тыс. руб.,

2013 г.-4 000,0 тыс. руб.,

2014 г.-3 000,0 тыс. руб.,

2015 г.-3 000,0 тыс. руб.

»;

б) строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые конечные результаты реализации

подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

1) повысить уровень доступности транспортных услуг и качество обслуживания пассажиров;

2) увеличить количество перевезенных пассажиров в год,

в том числе:

автомобильным транспортом - до 64,0 млн. чел.; железнодорожным транспортом в пригородном сообщении - до 1,44 млн. чел.

водным транспортом - до 0,04 млн. чел.;

3) приобрести 32 автобуса;

4) повысить регулярность движения автобусов до 98,8%;

5) приобрести 1 троллейбус;

6) удовлетворить потребности населения по обеспечению передвижения между населенными пунктами области;

7) увеличить количество перевезенных транспортных средств до 34,0 тыс. в год;

8) осуществить строительство паромной переправы и несамоходного парома грузоподъемностью 50 тонн

»; 2) в подразделе 2.3 подпрограммы таблицу 6 изложить в следующей редакции:

«

Таблица 6

№ и/и

Наименование задачи

Наименование решаемой проблемы

Период реализации

Ожидаемый результат

качественная характеристика

количественная характеристика

1

2

3

4

5

6

1.

Развитие пассажирского автомобильного транспорта

Высокий износ

подвижного

состава

2012 г.

1. Повышение уровня доступности услуг.

2. Повышение качества обслуживания пассажиров.

3 .Удовлетворение потребностей населения по обеспечению передвижения между

населенными пунктами области

1. Приобретение 32 автобусов.

2. Регулярность движения, автобусов - 98,8%

3. Увеличение количества перевезенных пассажиров до 64,0 млн. чел. в год

2.

Развитие

городского

наземного

электрического

транспорта

Высокий износ

подвижного

состава

2012 г.

Повышение качества обслуживания пассажиров

Приобретение 1 троллейбуса

1

2

3

4

5

6

3.

Развитие пассажирского железнодорож­ного транспорта

Недостаточность

финансовых средств на увеличение периодичности и составности движения, открытие новых маршрутов, введение социально ориентирован­ных тарифов на перевозки

2012-2015гг.

Увеличение количества перевезенных пассажиров до 1,44 млн. чел. в год

4.

Развитие внутреннего водного транспорта

Отсутствие

между

поселениями

транспортного

сообщения

другими

видами

транспорта

2012-2015гг.

1. Увеличение количества перевезенных пассажиров до 40,0 тыс. чел. в год.

2. Увеличение количества перевезенных транспортных средств до 34,0 тыс. в год.

3. Строительство паромной переправы и приобретение несамоходного парома г/п 50 т

»;

3) подраздел 2.6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

2.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств федерального, областного, местного бюджетов.

Предполагаемое общее финансирование мероприятий подпрограммы составит 125 758,00 тыс. рублей, в том числе:

на 2012 год - 115 758,00 тыс. рублей;

на 2013 год - 4000,00 тыс. рублей;

на 2014 год - 3000,00 тыс. рублей;

на 2015 год - 3000,00 тыс. рублей.

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований, в т.ч. из федерального бюджета - 3000,0 тыс. руб., областного бюджета - 89778,0 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований области - 32980,0 тыс. рублей.

Структура финансирования подпрограммы по годам ее реализации приведена в таблице 7.

Таблица 7. Структура финансирования программы

                                                               тыс. рублей

Источники финансирования

ИТОГО

2012

2013

2014

2015

ВСЕГО-125758,00

Федеральный бюджет

3000,0

3000,00

0,00

0,00

0.00

Областной бюджет

89778,00

79778,00

4000,00

3000,00

3000,00

Местный бюджет

32980,00

32980,0

0,00

0,00

0,00

Другие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

125758,00

115758,00

4000,00

3000,00

3000,00

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ - 64436,9

Федеральный бюджет

3000,00

3000,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

28456,90

28456,90

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

32980,00

32980,00

0,00

0,00

0,00

Другие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

64436,9

64436,90

0,00

0,00

0,00

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ - 61321,10

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

61321,10

51321,10

4000,00

3000,00

3000,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

Другие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

итого

61321,10

51321,10

4000,00

3000,00

3000,0

НИОКР-0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Другие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Объемы и источники финансирования подпрограммы указаны в приложении № 3 к настоящей подпрограмме.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.»

3. Приложение № 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Приложение № 3 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

5. Приложение № 4 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

Губернатор

Амурской области

О.Н. Кожемяко

Приложение № 1

к постановлению Правительства

Амурской области

от 13.12.2012 № 720

Система программных мероприятий

№ п/п

Наименование задач, программных мероприятий

Затраты,

всего, (тыс. руб.)

Сроки реализации

Государственный

заказчик, организация

ответственная за

реализацию

мероприятий

Ожидаемый результат (в количественном измерении)

1

2

3

4

5

6

I. Пассажирский автомобильный и наземный электрический транспорт

1.

Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках

39980,00

2012 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства области

1. Приобретение автобусов - 32 ед.

2. Приобретение троллейбусов - 1 ед.

3. Регулярность движения - 98,8 %

4. Увеличение количества перевезенных пассажиров к 2015 году до 64,0 млн. чел. в год

1.1.

Обновление подвижного состава транспорта

5000,00

2012 г.

1.1.1.

Компенсация части затрат по лизинговым платежам на приобретение автобусов для обслуживания муниципальных и межмуниципальных маршрутов

5000,00

2012 г.

1.2.

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом в границах муниципального образования

30000,00

2012 г.

1.3.

Организация транспортного обслуживания наземным электрическим транспортом в границах муниципального образования

4980,00

2012 г.

II. Пассажирский железнодорожный транспорт

1.

Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках

60321,1

2012-2015 гг.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства области

Увеличение количества перевезенных пассажиров к 2015 году до 1,44 млн. чел. в год

1.1.

Возмещение части затрат, возникших в результате перевозки пассажиров в пригородном сообщении

60321,1

2012-2015 гг.

Увеличение количества перевезенных пассажиров к 2015 году до 1,44 млн. чел. в год

III. Внутренний водный транспорт

1.

Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках

25456,90

2012-2013 гг.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства области

Увеличение количества перевезенных пассажиров к 2015 году до 40,0 тыс. чел., транспортных средств - до 34,0 тыс. ед. в год

1.1

Организация перевозок пассажиров и грузов внутренним водным транспортом, организация новых маршрутов и переправ

25456,90

2012-2013 гг.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства области

Увеличение количества перевезенных пассажиров к 2015 году до 40,0 тыс. чел., транспортных средств - до 34,0 тыс. ед. в год

1.1.1

Возмещение части затрат организациям, осуществляющим перевозки пассажиров и грузов водным транспортом

7008,00

2012-2013 гг.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства области

Увеличение количества перевезенных пассажиров к 2015 году до 36,6 тыс. чел., транспортных средств - до 24,7 тыс. ед.в год

1.1.2

Возмещение части затрат по перевозке пассажиров и грузов на речных паромных переправах между поселениями в границах муниципального района

3448,9

2012 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства области

Увеличение количества перевезенных пассажиров к 2015 году до 1,4 тыс. чел., транспортных средств до 8,3 тыс. ед. в год

1.1.3

Строительство паромной переправы и приобретение несамоходного парома грузоподъёмностью 50 тонн

15 000,0

2012 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства области

Увеличение количества перевезенных пассажиров к 2015 году до 2,0 тыс. чел. транспортных средств до 3,0 тыс. ед. в год

Приложение № 2

к постановлению Правительства

Амурской области

от 13.12.2012 № 720

Объемы и источники финансирования подпрограммы

тыс. рублей

Наименование задач/мероприятий

Вид расходов

(капитальные

вложения,

НИОКР, прочие

расходы)

Объемы

финансирования, всего

В том числе

федераль­ный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

другие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

125758.0

3000,00

89778,0

32980,0

0,00

2012 год

115758,0

3000,00

79778,0

32980,0

0,00

2013 год

4000,00

0,00

4000,00

0,00

0,00

2014 год

3000,00

0,00

3000.00

0,00

0,00

2015 год

3000,00

0,00

3000.00

0,00

0 00

I. Пассажирский автомобильный и наземный электрический транспорт

ВСЕГО

39980,00

3000,00

19000.00

17980,00

0,00

2012 год

39980,00

3000,00

19000,00

17980,00

0,00

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1.

Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках

Капитальные вложения

39980,00

3000,00

19000,00

17980,00

0,00

2012 год

39980,00

3000,00

19000,00

17980,00

0,00

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2

3

4

5

6

7

8

1.1.

Обновление подвижного состава транспорта

Капитальные вложения

5000,00

0,00

5000,00

0,00

0,00

2012 год

5000,00

0,00

5000,00

0,00

0,00

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

2015 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.

Компенсация части затрат по лизинговым платежам на приобретение автобусов для обслуживания муниципальных и межмуниципальных маршрутов

Капитальные вложения

5000,00

0,00

5000,00

0,00

0,00

2012 год

5000,00

0,00

5000,00

0,00

0,00

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

2015 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом в границах муниципального образования

Капитальные вложения

30000,00

0,00

14000,00

16000,00

0,00

2012 год

30000,00

0,00

14000,00

16000,00

0,00

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Организация транспортного обслуживания населения пассажирским наземным электрическим транспортом в границах муниципального образования

Капитальные вложения

4980,00

3000,00

0,00

1980,00

0,00

2012 год

4980,00

3000,00

0,00

1980,00

0,00

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

2015 год

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

II. Пассажирский железнодорожный транспорт

ВСЕГО

Прочие вложения

60321,1

0,00

60321,1

0,00

0,00

2012 год

51321,10

0,00

51321,10

0,00

0,00

2013 год

3000,00

0,00

3000,00

0,00

0,00

2014 год

3000,00

0,00

3000,00

0,00

0,00

2015 год

3000,00

0,00

3000,00

0,00

0,00

1.

Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках

Прочие вложения

60321,1

0,00

60321,1

0,00

0,00

2012 год

51321,10

0,00

51321,10

0,00

0,00

2013 год

3000,00

0,00

3000,00

0,00

0,00

2014 год

3000,00

0,00

3000,00

0,00

0,00

2015 год

3000,00

0,00

3000,00

0,00

0,00

1.1

Возмещение части затрат, возникших в результате перевозки пассажиров в пригородном сообщении

Прочие вложения

60321,1

0,00

60321,1

0,00

0,00

2012 год

51321,10

0,00

51321,10

0,00

0,00

2013 год

3000,00

0,00

3000,00

0,00

0,00

2014 год

3000,00

0,00

3000,00

0,00

0,00

2015 год

3000,00

0,00

3000,00

0,00

0,00

III. Внутренний водный транспорт

Всего

Капитальные вложения.

прочие вложения

25456,90

0,00

10456,90

15000,00

0,00

2012 год

25456,90

0,00

9456,90

15000,00

0,00

2013 год

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках

2012 год

Капитальные вложения,

прочие вложения

25456,90

0,00

10456,90

15000,00

0,00

2012 год

24456,90

0,00

9456,90

15000,00

0,00

2013 год

1000,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Организация перевозок пассажиров и грузов внутренним водным транспортом, организация новых маршрутов и переправ

Капитальные вложения,

прочие вложения

25456,90

0,00

10456,90

15000,00

0.00

2012 год

24456,90

0,00

9456,90

15000,00

0,00

2013 год

1000,00

0,00

1000,00

0.00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

Возмещение части затрат организациям, осуществляющим перевозки пассажиров и грузов водным транспортом

прочие

вложения

7008,00

0,00

7008,00

0,00

0,00

2012 год

6008,00

0,00

6008,00

0,00

0,00

2013 год

1000,0

0,00

1000,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015 год

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

Возмещение части затрат по перевозке пассажиров и грузов на речных паромных переправах между поселениями в границах муниципального района

прочие

вложения

3448,90

0,00

3448,90

0,00

0,00

2012 год

3448,90

0,00

3448,90

0,00

0,00

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

Строительство паромной переправы и приобретение несамоходного парома

грузоподъёмностью 50 тонн

Капитальные вложения

15000,00

0,00

0,00

15000,00

0,00

2012 год

15000,00

0,00

0,00

15000,00

0,00

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение № 3

к постановлению Правительства

Амурской области

от 13.12.2012 №720

Социально-экономическая результативность программных мероприятий



Наименование мероприятий

Планируемый результат в

количественном

выражении

В том числе по годам реализации

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

I. Пассажирский автомобильный транспорт

1.

Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках

1. Закупка 32 автобусов и 1 троллейбуса.

2. Увеличение количества перевезенных пассажиров к 2015 году до 64,0 млн. чел. в год.

3. Регулярность перевозок к 2015 году-98,8%

1. Количество перевезенных пассажиров - 62,5 млн. чел. в год.

2. Закупка 32 автобусов

Количество перевезенных пассажиров -63,6 млн. чел. в год

Количество перевезенных пассажиров -63,8 млн. чел. в год

1. Количество перевезенных пассажиров - 64,0 млн. чел. в год.

2. Регулярность перевозок - 98,8 %

1.1.

Обновление подвижного состава транспорта

1. Увеличение количества перевезенных пассажиров к 2015 году до 64,0 млн. чел. в год.

2. Регулярность перевозок - 98,8 %

1. Количество перевезенных пассажиров - 62,5 млн. чел. в год.

2. Закупка 32 автобусов

Количество перевезенных пассажиров -63,6 млн. чел. в год

Количество перевезенных пассажиров -63,8 млн. чел. в год

1. Количество перевезенных пассажиров - 64,0 млн. чел. в год.

2. Регулярность перевозок - 98,8 %

1.1.1.

Компенсация части затрат по лизинговым платежам на приобретение автобусов для обслуживания муниципальных и межмуниципальных маршрутов

1. Увеличение количества перевезенных пассажиров к 2015 году до 64,0 млн. чел. в год.

2. Регулярность перевозок - 98,8 %

Закупка 32 автобусов

1.2.

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом в границах муниципального образования

Закупка 32 автобусов

Закупка 32 автобусов

1.3.

Организация транспортного обслуживания населения наземным электрическим пассажирским транспортом в границах муниципального образования

Закупка 1 троллейбуса

Закупка 1 троллейбуса

II. Пассажирский железнодорожный

1.2

Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках

Увеличение количества перевезенных пассажиров к 2015 году до 1,44 млн. чел. в год

Количество перевезенных пассажиров к 2015 году до 1,44 млн. чел. в год

Количество перевезенных пассажиров -1,420 млн. чел. в год

Количество перевезенных пассажиров -1,430 млн. чел. в год

Количество перевезенных пассажиров -1,440 млн. чел. в год

1.3

Возмещение части затрат, возникших в результате перевозки пассажиров а пригородном сообщении

Увеличение количества перевезенных пассажиров к 2015 году до 1,44 млн. чел. в год

Количество перевезенных пассажиров к 2015 году до 1,44 млн. чел. в год

Количество перевезенных пассажиров -1,420 млн. чел. в год

Количество перевезенных пассажиров -1,430 млн. чел. в год

Количество перевезенных пассажиров -1,440 млн. чел. в год

III. Внутренний водный

1

Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках

Увеличение количества перевезенных пассажиров к 2015 году до 38,0 тыс. чел. в год, транспортных средств - до 34,0 тыс. ед. в год

Количество

перевезенных пассажиров - 37,5 тыс. тыс. чел. в год, 33,5 тыс. ед. транспортных средств

Количество перевезенных пассажиров -38,0 тыс. чел. в год, 34,0 тыс.ед.

транспортных средств

Количество перевезенных пассажиров - 38,0 тыс. чел. в год, 34,0 тыс. ед. транспортных средств

Количество

перевезенных

пассажиров -

38,0 тыс. чел. в год,

34,0 тыс. ед.

транспортных

средств

1.1

Организация перевозок пассажиров и грузов водным транспортом. Организация новых маршрутов и переправ

Увеличение количества перевезенных пассажиров к 2015 году до 38,0 тыс. чел. в год, транспортных средств - до 34,0 тыс.ед. в год

Количество

перевезенных

пассажиров -

37,5 тыс. чел. в

год,

33,5 тыс.ед.

транспортных

средств

Количество перевезенных пассажиров -38,0 тыс. чел. в год, 34,0 тыс.ед.

транспортных средств

Количество перевезенных пассажиров -38,0 тыс. чел. в год, 34,0 тыс.ед.

транспортных средств

Количество

перевезенных

пассажиров -

38,0 тыс. чел. в год,

34,0 тыс.ед.

транспортных

средств

1.1.1

Возмещение части затрат организациям, осуществляющим перевозки пассажиров и грузов водным транспортом

Увеличение количества перевезенных пассажиров к 2015 году до 34,8 тыс. чел. в год, транспортных средств до 22,9 тыс.ед. в год

Количество перевезенных пассажиров -

34.4 тыс. чел. в год,

22.5 тыс.ед. транспортных средств

Количество перевезенных пассажиров -

34.8 тыс. чел. в год,

22.9 тыс.ед. транспортных средств

Количество перевезенных пассажиров -

34.8 тыс. чел. в год,

22.9 тыс.ед. транспортных средств

Количество перевезенных пассажиров -

34.8 тыс. чел. в год,

22.9 тыс.ед. транспортных средств

1.1.2

Возмещение части затрат по перевозке пассажиров и грузов на речных паромных переправах между поселениями в границах муниципального района

Увеличение количества перевезенных пассажиров к 2015 году до 1,2 тыс. чел. в год, транспортных средств - до 8,1 тыс.ед. в год

Количество

перевезенных

пассажиров -

1,1 тыс. чел. в

год,

8,0 тыс.ед.

транспортных

средств

Количество перевезенных пассажиров -1,2 тыс. чел. в

год,

8,1 тыс.ед.

транспортных средств

Количество перевезенных пассажиров -1,2 тыс. чел. в

год,

8,1 тыс.ед.

транспортных

средств

Количество

перевезенных

пассажиров -

1,2 тыс. чел. в год,

8,1 тыс.ед.

транспортных

средств

1.1.3

Строительство паромной переправы и приобретение несамоходного парома грузоподъёмностью 50 тонн

Количество перевезенных пассажиров ежегодно -2,0 тыс. чел. в год, транспортных средств -3,0 тыс.ед.

Количество

перевезенных

пассажиров -

2,0 тыс. чел. в

год,

3,0 тыс.ед.

транспортных

средств

Количество

перевезенных

пассажиров -

2,0 тыс. чел. в

год,

3,0 тыс.ед.

транспортных

средств

Количество

перевезенных

пассажиров -

2,0 тыс. чел. в

год,

3,0 тыс.ед.

транспортных

средств

Количество

перевезенных

пассажиров -

2,0 тыс. чел, в год,

3,0 тыс.ед.

транспортных

средств

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Амурская правда № 240 от 25.12.2012 стр.6-7
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.070.000 Транспорт

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать