Основная информация
Дата опубликования: | 14 февраля 2019г. |
Номер документа: | RU68000201900848 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Тамбовская область |
Принявший орган: | Администрация Тамбовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2019 г. № 143
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 27.12.2018), (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации»:
в абзаце четырнадцатом цифры «75,38» заменить цифрами «77,88»;
позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
Всего: 216 187 505,6 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
6 350 922,2 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.)
(привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
68 263 323,8 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:
129 989 653,4 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
средства внебюджетных источников по предварительной оценке:
11 583 606,2 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
5 050 650,2 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
4 128 433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Развитие государственно - частного партнерства»:
945 594,0 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
1 515 610,2 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
976 478,3 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:
978 006,6 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
1 216 611,7 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:
1 830 995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»:
124 675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:
34 982 892,9 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2017 годы»:
2 637 775,7 тыс. руб. (с 2014 по 2017 гг.);
подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»:
18 661 211,5 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»:
606 969,9 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»:
142 027 307,0 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»:
105 252,6 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
прочие основные мероприятия и федеральные (региональные) проекты, не вошедшие в подпрограммы:
399 041,0 тыс. руб. (с 2019 по 2024 гг.)
1.2. в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы»:
в абзаце четырнадцатом цифры «75,38» заменить цифрами «77,88»;
1.3. в разделе 4 «Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственных целевых программ Программы»:
абзац восемнадцатый после слов «сосудистыми заболеваниями» дополнить словами «, в том числе дооснащение в 2019-2024 годах регионального и трех первичных сосудистых центров медицинским оборудованием в соответствии с перечнем оборудования, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации;»;
абзац девятнадцатый после слов «онкологическими заболеваниями» дополнить словами «, в том числе дооснащение в 2019-2024 годах областного онкологического диспансера медицинским оборудованием в соответствии с перечнем оборудования, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации;»;
абзац пятьдесят четвертый после слов «на всех этапах ее оказания» дополнить словами «, а также обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому;»;
абзац пятьдесят пятый после слов «для оказания паллиативной помощи на дому» дополнить словами «обеспечение всех нуждающихся лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания;»;
1.4. в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы на период 2013 - 2024 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 68 263 323,8 тыс. руб. (31,6% от общего объема средств Программы), федерального бюджета – 6 350 922,2 тыс. руб. (2,9% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования – 129 989 653,4 тыс. руб. (60,1% от общего объема средств Программы), внебюджетных источников – 11 583 606,2 тыс. руб. (5,4% от общего объема средств Программы).»;
1.5. приложение № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016-2024 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1;
1.6. приложение № 2а «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2;
1.7. приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3;
1.8. в приложении № 5 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «4,6» заменить цифрами «4,5»;
абзац шестой изложить в следующей редакции «доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (на I - II стадии) - до 63%;»;
после абзаца двадцать седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«число граждан, прошедших профилактические осмотры –706 тыс. чел.;
количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» - 37 ед.»;
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 5 050 650,2 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета (прогноз): 1 856 369,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 36 017,3 тыс. руб.;
2015 г. - 1,9 тыс. руб.;
2016 г. – 403 413,9 тыс. руб.;
2017 г. – 346 766,5 тыс. руб.;
2018 г. – 414 310,3 тыс. руб.;
2019 г. – 332 738,8 тыс. руб.;
2020 г. – 223 543,0 тыс. руб.;
2021 г. – 99 577,9 тыс. руб.;
2022 г. – 0,0 тыс. руб.;
2023 г. – 0,0 тыс. руб.;
2024 г. – 0,0 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области (прогноз):
3 194 262,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 28 866,4 тыс. руб.;
2014 г. – 48 228,0 тыс. руб.;
2015 г. – 26 213,6 тыс. руб.;
2016 г. – 375 166,1 тыс. руб.;
2017 г. – 321 946,9 тыс. руб.;
2018 г. – 359 829,9 тыс. руб.;
2019 г. – 353 858,0 тыс. руб.;
2020 г. – 342 228,6 тыс. руб.;
2021 г. – 334 511,8 тыс. руб.;
2022 г. – 334 471,0 тыс. руб.;
2023 г. – 334 471,0 тыс. руб.;
2024 г. – 334 471,0 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников (прогноз): 18,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 – 0,3 тыс. руб.
2019 – 18,0 тыс. руб.
в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы»:
в абзаце семьдесят седьмом слова «от 26.12.2011 № 1155 «О закупках лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей» заменить словами «от 26.11.2018 № 1416 «О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:
в абзаце четвертом цифры «4,6» заменить цифрами «4,5»;
абзац девятый изложить в следующей редакции «доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (на I - II стадии);»;
после абзаца тридцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«число граждан, прошедших профилактические осмотры – 706 тыс. чел.;
количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» - 37 ед.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 5 050 650,2 тыс. руб., в том числе 1 856 369,6 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (36,8%), 3 194 262,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (63,2%), 18,3 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников.»;
1.9. в приложении № 8 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации»:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах - 70,0%;»;
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 1 515 610,2 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
491 270,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 10 887,9 тыс. руб.;
2014 г. – 7 377,1 тыс. руб.;
2015 г. – 0,0 тыс. руб.;
2016 г. – 280 554,1 тыс. руб.;
2017 г. – 0,0 тыс. руб.;
2018 г. – 64 168,1 тыс. руб.;
2019г. – 64 141,8 тыс. руб.;
2020 г. – 64 141,8 тыс. руб.;
2021 г. – 0,0 тыс. руб.;
2022 г. – 0,0 тыс. руб.;
2023 г. – 0,0 тыс. руб.;
2024 г. – 0,0 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
1 024 339,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 160 572,2 тыс. руб.;
2014 г. – 173 585,2 тыс. руб.;
2015 г. – 306 995,3 тыс. руб.;
2016 г. – 104 839,3 тыс. руб.;
2017 г. – 31 362,9 тыс. руб.;
2018 г. – 42 664,2 тыс. руб.;
2019 г. – 68 920,0 тыс. руб.;
2020 г. – 38 157,1 тыс. руб.;
2021 г. – 31 810,8 тыс. руб.;
2022 г. – 21 810,8 тыс. руб.;
2023 г. – 21 810,8 тыс. руб.;
2024 г. – 21 810,8 тыс. руб.
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах - 70,0%;»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 1 515 610,2 тыс. руб., в том числе 1 024 339,4 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (67,6% от общего объема средств Подпрограммы) и 491 270,8 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (32,4% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.10. в приложении № 9 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 976 478,3 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области (прогноз): 955 357,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 98 139,7 тыс. руб.;
2014 г. – 111 277,5 тыс. руб.;
2015 г. – 75 238,6 тыс. руб.;
2016 г. – 74 272,9 тыс. руб.;
2017 г. – 72 723,9 тыс. руб.;
2018 г. – 78 473,1 тыс. руб.;
2019 г. – 76 698,4 тыс. руб.;
2020 г. – 73 706,6 тыс. руб.;
2021 г. – 73 706,6 тыс. руб.;
2022 г. – 73 706,6 тыс. руб.;
2023 г. – 73 706,6 тыс. руб.;
2024 г. – 73 706,6 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников (прогноз): 565,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 г. - 565,5 тыс. руб.;
средства федерального бюджета (прогноз): 20 555,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. – 555,9 тыс. руб.;
2017 г. – 19 999,8 тыс. руб.
в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы»:
в абзаце девятнадцатом слова «от 07 апреля 2014 г. № 394-З «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей» заменить словами «от 30.03.2016 № 657-З «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тамбовской области»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 976 478,3 тыс. руб., в том числе 955 357,1 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (97,8% от общего объема средств Подпрограммы) и 565,5 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы) и 20 555,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (2,1% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.11. в приложении № 10 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации
Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых - 10,4 на 100 тыс. взрослого населения;
число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей - 210,3 на 10 тыс. человек населения;
доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи - 4,0%;
полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов Тамбовской областью в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ - 95%
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 978 006,6 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
183 274,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. – 49 313,3 тыс. руб.;
2019 г. – 44 432,9 тыс. руб.;
2020 г. – 44 763,9 тыс. руб.;
2021 г. – 44 763,9 тыс. руб.;
2022 г. – 0,0 тыс. руб.;
2023 г. – 0,0 тыс. руб.;
2024 г. – 0,0 тыс. руб.
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
794 732,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 89 308,2 тыс. руб.;
2014 г. – 48 013,4 тыс. руб.;
2015 г. – 56 232,0 тыс. руб.;
2016 г. – 52 392,9 тыс. руб.;
2017 г. – 54 762,1 тыс. руб.;
2018 г. – 71 037,9 тыс. руб.;
2019 г. – 74 635,7 тыс. руб.;
2020 г. – 72 326,7 тыс. руб.;
2021 г. – 72 326,7 тыс. руб.;
2022 г. – 67 899,0 тыс. руб.;
2023 г. – 67 899,0 тыс. руб.;
2024 г. – 67 899,0 тыс. руб.
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:
после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей - 210,3 на 10 тыс. человек населения;
доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи - 4,0%;
полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов Тамбовской областью в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ - 95%.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 978 006,6 тыс. руб., в том числе 794 732,6 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (81,3% от общего объема средств Подпрограммы) 183 274,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (18,7% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.12. в приложении № 11 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации»:
после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) – 95,0%;
укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) – 100,0%;
обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях - 41,8 чел. на 10 тыс. населения;
обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных медицинских организациях – 108,4 чел. на 10 тыс. населения;
обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 22,5 чел. на 10 тыс. населения;
число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий – 13000 человек.»;
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 1 216 611,7 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
90 000,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 г. – 30 000,0 тыс. руб.;
2020 г. – 30 000,0 тыс. руб.;
2021 г. – 30 000,0 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
900 511,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 76 787,8 тыс. руб.;
2014 г. – 86 781,8 тыс. руб.;
2015 г. – 90 829,4 тыс. руб.;
2016 г. – 82 685,9 тыс. руб.;
2017 г. – 83 666,3 тыс. руб.;
2018 г. – 60 732,5 тыс. руб.;
2019 г. – 79 838,0 тыс. руб.;
2020 г. – 79 838,0 тыс. руб.;
2021 г. – 79 838,0 тыс. руб.;
2022 г. – 59 838,0 тыс. руб.;
2023 г. – 59 838,0 тыс. руб.;
2024 г. – 59 838,0 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 2 600,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 100,0 тыс. руб.;
2014 г. – 250,0 тыс. руб.;
2015 г. – 550,0 тыс. руб.;
2016 г. – 150,0 тыс. руб.;
2017 г. – 175,0 тыс. руб.;
2018 г. – 175,0 тыс. руб.;
2019 г. – 200,0 тыс. руб.;
2020 г. – 200,0 тыс. руб.;
2021 г. – 200,0 тыс. руб.;
2022 г. – 200,0 тыс. руб.;
2023 г. – 200,0 тыс. руб.;
2024 г. – 200,0 тыс. руб.;
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 223 500,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 23 500,0 тыс. руб.;
2014 г. – 40 000,0 тыс. руб.;
2015 г. – 40 000,0 тыс. руб.;
2016 г. – 60 000,0 тыс. руб.;
2017 г. – 60 000,0 тыс. руб.
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) – 95,0%;
укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) – 100,0%;
обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях - 41,8 чел. на 10 тыс. населения;
обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных медицинских организациях – 108,4 чел. на 10 тыс. населения;
обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 22,5 чел. на 10 тыс. населения;
число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий – 13000 человек.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 1 216 611,7 тыс. руб., в том числе 223 500,0 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (18,4% от общего объема средств Подпрограммы), 90 000,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (7,4% от общего объема средств Подпрограммы), 900 511,7 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (74,0% от общего объема средств Подпрограммы) и 2 600,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,2% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.13. в приложении № 16 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы»:
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«количество сосудистых центров, оснащаемых (дооснащаемых) медицинским оборудованием, в запланированном количестве сосудистых центров в отчетном году - 4 ед.;
количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащены (дооснащены) сосудистые центры, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном году - 15 ед.;
количество медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, оснащаемых медицинским оборудованием, в запланированном количестве медицинских организаций в отчетном году - 1 ед.;
количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащен областной онкологический диспансер, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном году - 3 ед.;
смертность от инфаркта миокарда - 31,7 на 100 тыс. населения;
смертность от острого нарушения мозгового кровообращения - 70,1 на 100 тыс. населения.»;
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 18 661 211,5 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
8 810 720,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. – 989 131,3 тыс. руб.;
2017 г. – 921 908,9 тыс. руб.;
2018 г. – 1 103 158,1 тыс. руб.;
2019 г. – 1 57 460,1 тыс. руб.;
2020 г. – 974 580,0 тыс. руб.;
2021 г. – 970 926,2 тыс. руб.;
2022 г. – 931 185,2 тыс. руб.;
2023 г. – 931 185,2 тыс. руб.;
2024 г. – 931 185,2 тыс. руб.;
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 1 337 212,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2016 г. – 49 744,0 тыс. руб.;
2017 г. – 18 224,7 тыс. руб.;
2018 г. – 63 095,0 тыс. руб.;
2019 г. – 363 295,1 тыс. руб.;
2020 г. – 561 546,2 тыс. руб.;
2021 г. – 281 307,9 тыс. руб.;
2022 г. – 0,0 тыс. руб.;
2023 г. – 0,0 тыс. руб.;
2024 г. – 0,0 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке:
8 513 278,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. – 780 500,0 тыс. руб.;
2017 г. – 820 000,0 тыс. руб.;
2018 г. – 860 998,0 тыс. руб.;
2019 г. – 905 077,0 тыс. руб.;
2020 г. – 950 221,0 тыс. руб.;
2021 г. – 988 229,8 тыс. руб.;
2022 г. – 1 027 759,0 тыс. руб.;
2023 г. – 1 068 869,4 тыс. руб.;
2024 г. – 1 111 624,2 тыс. руб.
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:
после абзаца четырнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«количество сосудистых центров, оснащаемых (дооснащаемых) медицинским оборудованием, в запланированном количестве сосудистых центров в отчетном году - 4 ед.;
количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащены (дооснащены) сосудистые центры, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном году - 15 ед.;
количество медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, оснащаемых медицинским оборудованием, в запланированном количестве медицинских организаций в отчетном году - 1 ед.;
количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащен областной онкологический диспансер, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном году - 3 ед.;
смертность от инфаркта миокарда - 31,7 на 100 тыс. населения;
смертность от острого нарушения мозгового кровообращения - 70,1 на 100 тыс. населения.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 18 661 211,5 тыс. руб., в том числе 1 337 212,9 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (7,2% от общего объема средств Подпрограммы), 8 810 720,2 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (47,2% от общего объема средств Подпрограммы) и 8 513 278,4 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников 45,6% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.14. в приложении № 17 «Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 606 969,9 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
599 288,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2016 г. – 63 051,6 тыс. руб.;
2017 г. – 61 427,9 тыс. руб.;
2018 г. – 70 894,4 тыс. руб.;
2019 г. – 67 319,1 тыс. руб.;
2020 г. – 67 319,1 тыс. руб.;
2021 г. – 67 319,1 тыс. руб.;
2022 г. – 67 319,1 тыс. руб.;
2023 г. – 67 319,1 тыс. руб.;
2024 г. – 67 319,1 тыс. руб.;
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 7 681,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2016 г. – 1 875,7 тыс. руб.;
2017 г. – 1 124,3 тыс. руб.;
2018 г. – 1 115,2 тыс. руб.;
2019 г. – 1 160,2 тыс. руб.;
2020 г. – 1 178,2 тыс. руб.
2021 г. – 1 227,8 тыс. руб.;
2022 г. – 0,0 тыс. руб.;
2023 г. – 0,0 тыс. руб.;
2024 г. – 0,0 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 606 969,9 тыс. руб., в том числе 7 681,4 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (1,3% от общего объема средств Подпрограммы), 599 288,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (98,7% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.15. в приложении № 18 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 142 027 307,0 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета – 20 000 тыс. руб., в том числе в 2018 г. – 20 000 тыс. руб.
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
37 509 342,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. – 3 772 343,5 тыс. руб.;
2017 г. – 3 761 031,8 тыс. руб.;
2018 г. – 4 029 526,8 тыс. руб.;
2019 г. – 4 190 421,9 тыс. руб.;
2020 г. – 4 349 294,4 тыс. руб.;
2021 г. – 4 349 294,4 тыс. руб.;
2022 г. – 4 352 476,7 тыс. руб.;
2023 г. – 4 352 476,7 тыс. руб.;
2024 г. – 4 352 476,7 тыс. руб.;
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 104 497 964,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. – 8 778 431,3 тыс. руб.;
2017 г. – 9 139 029,1 тыс. руб.;
2018 г. – 10 992 917, 9 тыс. руб.;
2019 г. – 11 395 904,4 тыс. руб.;
2020 г. – 11 851 524,9 тыс. руб.;
2021 г. – 12 325 585,9 тыс. руб.;
2022 г. – 12 818 609,3 тыс. руб.;
2023 г. – 13 331 353,6 тыс. руб.;
2024 г. – 13 864 607,7 тыс. руб.
в разделе 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:
в абзаце сорок девятом мероприятия 14.1. «Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области (реализация государственных функций в области социальной политики)» слова «на период до 2020 года, утвержденной Законом области от 04.12.2013 № 347-З» заменить словами «до 2035 года, утвержденной Законом области от 04.06.2018 № 246-З»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 142 027 307,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Тамбовской области – 37 509 342,9 тыс. руб. (26,4% от общего объема средств Подпрограммы) и за счет средств обязательного медицинского страхования – 104 497 964,1 тыс. руб. (73,6% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.16. в приложении № 19 «Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 105 252,6 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 105 525,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. – 11 810,1 тыс. руб.;
2017 г. – 12 699,0 тыс. руб.;
2018 г. – 13 884,9 тыс. руб.;
2019 г. – 11 143,1 тыс. руб.;
2020 г. – 11 143,1 тыс. руб.;
2021 г. – 11 143,1 тыс. руб.;
2022 г. – 11 143,1 тыс. руб.;
2023 г. – 11 143,1 тыс. руб.;
2024 г. – 11 143,1 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 105 252,6 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (100,0% от общего объема средств Подпрограммы).».
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
Глава администрации
области
А.В.Никитин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации области
от 14.02.2019 № 143
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1а
к государственной программе Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 – 2024 годы,
подпрограмм государственной Программы и их значения
Показатель (индикатор) (наименование) Программы, подпрограммы
Единица измерения
Значения показателей
2015 год (базовый)
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)
На 100 тыс. населения
1489,7
1472,1
1470
1469
1461
1456
1451
1446
1441
1438
2. Младенческая смертность
Случаев на 1000 родивших-ся живыми
4,1
4,1
3,8
3,8
3,7
3,6
3,6
3,4
3,3
3,2
3. Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
673,5
673
655
604,5
566,1
547,5
528,8
510,2
491,5
477,5
4. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
На 100 тыс. населения
202
198,4
187,2
179,0
179,0
178,9
176,9
174,9
172,9
169,9
5. Смертность в трудоспособном
На 100 тыс.
-
-
497,6
495,5
471,4
454,1
436,5
418,9
401,3
383,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
возрасте
населения соответст-вующего возраста
6. Смертность от дорожно-транспортных происшествий
На 100 тыс. населения
19
18
15,5
13,7
13,6
13,5
13,4
13
12,5
12
7. Смертность от туберкулеза
На 100 тыс. населения
6,3
6,2
3,4
3,3
3,2
3,1
3
2,9
2,8
2,7
8. Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
30,1
30,3
31,5
31,6
31,7
31,8
31,9
32
32,2
32,5
9. Отношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций Тамбовской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),
к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области
Процент
165
165
180,0 <*>
200,0 <**>
200
200
200
200
200
200
10. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление
Процент
79,3
86,3
90,0 <*>
100 <**>
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области
11. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала обеспечивающего, предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области
Процент
52,4
70,5
80 <*>
100 <**>
100
100
100
100
100
100
<*> С 01 октября 2017 г.
<**> С 01 января 2018 г.
12. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона
Процент
-
88,9
85,2
93,8
93,5
93,0
92,5
92,0
91,5
91,4
13. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Лет
71,7
72,2
72,4
73,5
74,35
75,04
75,80
76,57
77,24
77,88
14. Доля учреждений, в которых
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
проведены энергетические обследования
15. Доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии
Процент
76
81
86
91
95
100
100
100
100
100
16. Снижение удельного расхода тепла на 1 кв.м
Гкал/м2
0,155
0,142
0,136
0,132
0,128
0,124
0,123
0,122
0,121
0,12
17. Снижение удельного расхода электрической энергии на 1 кв.м
КВт*ч/м2
39,4
36,12
34,71
33,67
32,66
31,68
31,37
31,06
30,75
30,45
18. Снижение удельного расхода топлива на 1 кв.м
Тут/м2
5,65
5,18
4,98
4,83
4,68
4,54
4,5
4,45
4,41
4,36
19. Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C, пропаганды донорства крови и ее компонентов
Процент
0
0
4
6
8
10
10
10
10
10
1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.1. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
Литров на душу населения в год
12,5
6,9
4,85
4,8
4,8
4,8
4,7
4,7
4,6
4,5
1.2. Распространенность потребления табака среди взрослого населения
Процент
54
53
38
33
28
27
26
25
24
23
1.3. Охват профилактическими
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
медицинскими осмотрами детей
1.4. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.5. Охват диспансеризацией взрослого населения
Процент
23
23
21
21
21
21
21
21
21
21
1.6. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (на I - II стадии)
Процент
54,5
54,9
56,7
56,8
58
59
60,1
61,2
62,3
63
1.7. Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся
повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление
Процент
81,9
83
83,5
84
84,5
85
85,5
86
86,5
86,5
1.8. Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет
Единица
2,5
2,4
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
1.9. Интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу СPI)
Единица
4,6
4,7
3,3
3,3
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
1.10. Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
Человек на 100 тыс. населения
40,5
34,8
34,5
34
33,5
33
32,5
32
31,5
31,0
1.11. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
Процент
74,2
75,6
79,3
79,5
79,7
80
80,5
81
81,5
82,0
1.12. Доля больных наркоманией,
Процент
19,6
19,3
16,65
16,6
16,55
16,5
16,4
16,3
16,2
16,1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
повторно госпитализированных в течение года
1.13. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
Процент
27
26,3
22,85
22,8
22,75
22,7
22,6
22,5
22,4
22,3
1.14. Смертность детей в возрасте до одного года от пневмоний
Человек на 10 тыс. детей, родивших-ся живыми
1
1,9
1,9
2,2
2,3
2,4
2,5
2,5
2,5
2,5
1.15. Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
Процент
97,8
97,8
99,1
99,1
99,1
99,1
99,1
99,1
99,1
99,1
1.16. Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки
Процент
99,2
99,2
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
1.17. Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки
Процент
98,3
98,3
99,2
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
1.18. Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки
Процент
-
92,6
93
95,3
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
1.19. Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
Процент
99,4
99,5
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
1.20. Заболеваемость острым вирусным гепатитом B
На 100 тыс. населения
0,7
0,7
0,38
0,38
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,36
1.21. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
80
81
95
95
95
95
95
95
95
95
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.22. Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки
На 10 тыс. человек
95,15
95,2
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
1.23. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации
Процент
15,5
17
21
22
23
24
24
24,5
25
25
1.24. Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении,
Процент
-
-
3
3
3
3
2,8
2,6
2,4
2,3
1.25. Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции
Процент
-
-
84
87
90
93
96
97
98
98
1.26. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Процент
95
95,5
97,1
97,2
97,3
98
98,1
98,2
98,3
98,5
1.27. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных
Процент
98
98
99,1
99,2
99,3
99,4
99,4
99,4
99,5
99,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей
1.28.Число граждан, прошедших профилактические осмотры
Тыс.чел.
-
-
-
-
494
508
520
564
604
706
1.29 Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
Единиц
-
-
-
-
9
14
22
28
33
37
2. Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»
2.1. Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
Человек
172
182
192
202
212
222
232
242
252
262
2.2. Смертность от туберкулеза
На 100 тыс. населения
6,3
6,2
3,4
3,3
3,2
3,1
3
2,9
2,8
2,7
3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
3.1. Младенческая смертность
Случаев на 1000 родивших-ся живыми
4,1
4,1
3,8
3,8
3,7
3,6
3,6
3,4
3,3
3,2
3.2. Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей,
Процент
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
родившихся живыми)
3.3. Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни)
Процент
97,4
97,4
100
100
100
100
100
100
100
100
3.4. Показатель ранней неонатальной смертности
На 1000 новорож-денных
1,3
1,3
1,15
1,1
1,1
1
1
1
1
1
3.5. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах
Процент
0
0
0
35
40
50
55
60
65
70
3.6. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших детей в числе новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре)
Процент
85,2
96,9
96,9
91
91,5
92
92,5
93
93,5
94,5
3.7. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности
Процент
85,7
96
96
96
96
96
96
96
96
96
3.8. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов
Процент
95,2
96,8
96,8
96,8
96,8
96,8
96,8
96,8
96,7
96,8
3.9. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку
Процент
95,2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.10. Число абортов
Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет
20,1
16,1
16,1
12,0
12,0
11,5
11,5
11,0
11,0
11,0
4. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
4.1. Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей
областными государственными учреждениями здравоохранения
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.2. Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
673,5
673
655
604,5
566,1
547,5
528,8
510,2
491,5
477,5
5. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых
100 тыс. взрослого населения
6
6,8
7,6
8,4
9,2
10
10,1
10,2
10,3
10,4
5.2. Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей
Число амбулатор-ных посещений на 10 тыс. населения
-
-
-
148,8
164,8
173,0
181,6
190,7
200,3
210,3
5.3. Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений
Процент
-
-
-
-
1,3
1,8
2,3
3,6
3,8
4,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
по паллиативной медицинской помощи
5.4. Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов Тамбовской областью в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ
Процент
-
-
-
45
55
65
75
80
90
95
6. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
6.1. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных
организациях дополнительного и высшего профессионального образования
Человек
1470
1470
1562
1562
1562
1562
1562
1562
1562
1562
6.2. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных
организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена
Человек
2595
2570
2808
2808
2808
2808
2808
2808
2808
2808
6.3. Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах
Человек
25
25
110
115
120
125
250
350
450
550
6.4. Доля медицинских и
Процент
94
96
96
97
98
99
99
99
99
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области
6.5. Доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической
Процент
0
0
2,5
3,5
5
7
25
40
60
75
6.6. Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
30,1
30,3
31,5
31,6
31,7
31,8
31,9
32
32,2
32,5
6.7.Обеспеченность врачами участковой службы
На 10 тыс. человек
-
-
5,45
5,5
5,55
5,6
5,62
5,63
5,64
5,65
6.8. Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты
Процент
-
-
100
100
100
100
100
100
100
100
6.9. Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими
Процент
-
-
-
-
83,4
85,3
88,6
92,0
93,1
95,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
лицами при коэффициенте совместительства 1,2)
6.10. Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)
Процент
-
-
-
-
81,1
82,4
85,0
89,0
93,3
100,0
6.11. Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях
Чел. на
10 тыс.
населения
-
-
-
-
34,1
35,9
37,3
38,8
40,2
41,8
6.12. Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных медицинских организациях
Чел. на
10 тыс.
населения
-
-
-
-
97,3
99,0
100,6
103,0
105,6
108,4
6.13. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях
Чел. на
10 тыс.
населения
-
-
-
-
19,5
19,9
20,5
21,0
21,7
22,5
6.14. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
Человек
-
-
-
-
4042
5664
8042
10132
11495
13000
7. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»
7.1. Материнская смертность
Случай
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
7.2. Младенческая смертность
На 1000 родивших-ся живыми
5,3
5,2
3,8
3,5
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7.3. Показатель ранней неонатальной смертности
На 1000 новорож-денных
1,3
1,3
1,15
1,1
-
-
-
-
-
-
7.4. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах
Процент
0
0
0
35
-
-
-
-
-
-
7.5. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
Процент
85,2
96,9
96,9
91
-
-
-
-
-
-
7.6. Количество врачей, подготовленных для работы в перинатальном центре, в том числе:
Человек
50
14
-
-
-
-
-
-
-
-
после окончания интернатуры
Человек
5
0
-
-
-
-
-
-
-
-
прошедших курсы повышения квалификации (профессиональной переподготовки)
Человек
14
2
-
-
-
-
-
-
-
-
прошедших обучение в «симуляционных центрах»
Человек
31
12
-
-
-
-
-
-
-
-
8. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
8.1. Число больных наркоманией,
находящихся в ремиссии более 2-х лет
На 100
наркологи-ческих больных среднегодового контин-гента
12,9
12,9
13,4
13,4
13,4
13,4
13,3
13,2
13,1
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8.2. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет
На 100 больных алкоголиз-мом среднего-дового контингента
12
12
15
15
15
15
15
14
14
13
8.3. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года
Процент
10,9
10,8
10,7
10,5
10,3
10,1
10
9,9
9,8
9,7
8.4. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
Процент
25,2
24,6
19,5
19,4
20,8
20,2
19,4
18,8
18,1
17,3
8.5. Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением
Процент
38,7
38,8
59,5
59,6
59,7
59,8
59,9
60
60,1
60,2
8.6. Смертность от ишемической болезни сердца
На 100 тыс. населения
381,7
376,5
338
337
336
335
286
278,2
262,6
250
8.7. Смертность от цереброваскулярных заболеваний
На 100 тыс. населения
221,6
219,1
189
188
187
186
165
160,5
151,5
143,4
8.8. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента
Процент
52,5
52,8
54,5
54,7
55,0
56
57
58
59
60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
установления диагноза 5 лет и более
8.9. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
Процент
4,1
4,1
3,9
3,8
3,8
3,8
3,8
3,7
3,7
3,6
8.10. Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
8.11. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
Человек
4200
4680
6080
6090
6100
6110
6150
6200
6250
6300
8.12. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области в государственных учреждениях здравоохранения области в рамках соглашения с Минздравом России
Человек
162
135
141
141
141
141
141
141
141
141
8.13. Количество сосудистых центров, оснащаемых (дооснащаемых) медицинским оборудованием, в запланированном количестве сосудистых центров в отчетном году
Единиц
-
-
-
4
4
4
4
4
4
4
8.14. Количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащены (дооснащены) сосудистые центры, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном
Единиц
-
-
-
-
49
2
14
478
2
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
году
8.15. Количество медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, оснащаемых медицинским оборудованием, в запланированном количестве медицинских организаций в отчетном году
Единиц
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
8.16. Количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащен областной онкологический диспансер, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном году
Единиц
-
-
-
-
46
70
38
2
1
3
8.17. Смертность от инфаркта миокарда
На 100 тыс. населения
-
-
-
-
38,4
37,0
35,6
34,1
32,7
31,7
8.18. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения
На 100 тыс. населения
-
-
-
-
84,9
81,8
78,7
75,5
72,4
70,1
9. Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
9.1. Выполнение плана проверок
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10. Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
10.1. Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо
Рублей
8029,2
8632,8
8901,9
10672,4
11064,9
11508,8
11969,1
12447,9
12945,8
13463,6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10.2. Число дней работы койки в году
Дней
331
332
332
333
333
333
333
333
333
333
10.3. Средняя длительность лечения больного в стационаре
Дней
11,7
11,6
11,6
11,5
11,3
11,2
11,2
11,1
11,1
11,0
10.4. Доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи
Процент
30
35
50
80
90
100
100
100
100
100
10.5. Доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования
Процент
-
-
90
100
100
100
100
100
100
100
10.6. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Процент
-
-
30
50
75
80
90
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10.7. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10.8. Сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу
Процент
-
-
-
10
15
20
20
20
20
20
11. Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»
11.1. Больничная летальность пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций
Процент
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
3,3
3,2
3,2
3,1
11.2. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут в общем
количестве выездов бригад скорой медицинской помощи
Процент
88
90
92
93
94
94
94,5
94,5
95
95
11.3. Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12. Прочие основные мероприятия и федеральные (региональные) проекты, не вошедшие в подпрограммы
Федеральный (региональный) проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении
на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
12.1. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ
Процент
-
-
-
-
100
100
100
100
100
100
12.2. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации
Процент
-
-
-
-
33
66
93
100
100
100
12.3. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году
Млн.
человек
-
-
-
-
37,44
75,26
133,84
170,71
241,08
318,18
Заместитель главы администрации
области
Н.E.Астафьева
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации области
от 14.02.2019 № 143
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а
к государственной программе Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
Наименование
подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответствен-ный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс.рублей, в т.ч.:
наименование
единица
изме-
рения
год реали-зации
значение
(по годам реализа-ции мероприятия)
по годам, всего
федера-льный бюджет
бюджет Тамбов-
ской области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний иформирование здорового образа жизни»
1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов
В и С
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на
Процент
2016
81,0
2 273,3
2273,3
0,00
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
диспансерном учете, от числа выявленных
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3.4. Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
Управление здравоохранения
области
Младенческая смертность
Случаев на 1000 родившихся живыми
2016
5,2
7 299,0
0,0
7 299,0
0,0
0,0
2017
3,9
7 776,1
0,0
7 776,1
0,0
0,0
2018
3,8
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2019
3,7
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2020
3,6
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2021
3,6
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2022
3,4
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2023
3,3
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2024
3,2
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие специализированной медицинской помощи детям»
3.5. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специа-
лизирован-
продуктах
Процент
2016
95,5
7 516,8
0,0
7 516,8
0,0
0,0
2017
97,1
3 141,5
0,0
3 141,5
0,0
0,0
2018
97,2
3 140,1
0,0
3 140,1
0,0
0,0
2019
97,3
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2020
98,0
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2021
98,1
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2022
98,2
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2023
98,3
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2024
98,5
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет
Управление здравоохранения
области
Показатель ранней неонатальной смертности
На 1000 новорожденных
2016
1,3
5 583,0
0,0
5 583,0
0,0
0,0
2017
1,15
5 154,7
0,0
5 154,7
0,0
0,0
2018
1,1
5 526,4
0,0
5 526,4
0,0
0,0
2019
1,1
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2020
1,0
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2021
1,0
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2022
1,0
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2023
1,0
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2024
1,0
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций»
3.7. Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
Управление здравоохранения
области
Снижение младенческой смертности
Случаев на 1 000
новорожденных, родившихся живыми
2018
3,8
84 168,1
64 168,1
20 000,0
0,0
0,0
2019
3,7
80 488,1
64 141,8
16 346,3
0,0
0,0
2020
3,6
80 488,1
64 141,8
16 346,3
0,0
0,0
2021
3,6
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2022
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
3.8. Укрепление материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Управление здравоохра-нения
области
Снижение младенческой смертности
Случаев на 1 000
новорожденных, родившихся живыми
2019
3,7
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
2020
3,6
2021
3,6
2022
3,4
2023
3,3
2024
3,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3.9. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Управление здравоохра-нения
области
Снижение младенческой смертности
Случаев на 1 000
новорожденных, родившихся живыми
2019
3,7
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
2020
3,6
2021
3,6
2022
3,4
2023
3,3
2024
3,2
Итого по Подпрограмме:
2016
385 393,4
280 554,1
104 839,3
0,0
0,0
2017
31 362,9
0,0
31 362,9
0,0
0,0
2018
106 832,3
64 168,1
42 664,2
0,0
0,0
2019
133 061,8
64 141,8
68 920,0
0,0
0,0
2020
102 298,9
64 141,8
38 157,1
0,0
0,0
2021
31 810,8
0,0
31 810,8
0,0
0,0
2022
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2023
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2024
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
856 192,5
473 005,8
383 186,7
0,0
0,0
4. Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения»
4.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по санаторно-курортному лечению и реабилитации, в том числе детей
Управление здравоохранения
области
Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными
Процент
2016
100,0
20 197,7
0,0
20 197,7
0,0
0,0
2017
100,0
20 689,3
0,0
20 689,3
0,0
0,0
2018
100,0
23 299,0
0,0
23 299,0
0,0
0,0
2019
100,0
24 300,4
0,0
24 300,4
0,0
0,0
2020
100,0
21 308,6
0,0
21 308,6
0,0
0,0
2021
100,0
21 308,6
0,0
21 308,6
0,0
0,0
2022
100,0
21 308,6
0,0
21 308,6
0,0
0,0
2023
100,0
21 308,6
0,0
21 308,6
0,0
0,0
2024
100,0
21 308,6
0,0
21 308,6
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
учреждениями здравоохранения
Основное мероприятие «Развитие медицинской реабилитации»
4.2. Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения, в санаторно-курортных организациях
Управление здравоохранения
области
Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
2016
673,0
6 037,0
0,0
6 037,0
0,0
0,0
2017
655,0
4 799,2
0,0
4 799,2
0,0
0,0
2018
604,5
4 348,9
0,0
4 348,9
0,0
0,0
2019
566,1
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2020
547,5
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2021
528,8
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2022
510,2
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2023
491,5
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2024
477,5
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
4.3. Оказание реабилитационной помощи после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения
Управление здравоохранения
области
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной специализированный дом ребенка»
Процент
2016
100,0
48 038,2
0,0
48 038,2
0,0
0,0
2017
100,0
47 235,4
0,0
47 235,4
0,0
0,0
2018
100,0
50 825,2
0,0
50 825,2
0,0
0,0
2019
100,0
47 590,0
0,0
47 590,0
0,0
0,0
2020
100,0
47 590,0
0,0
47 590,0
0,0
0,0
2021
100,0
47 590,0
0,0
47 590,0
0,0
0,0
2022
100,0
47 590,0
0,0
47 590,0
0,0
0,0
2023
100,0
47 590,0
0,0
47 590,0
0,0
0,0
2024
100,0
47 590,0
0,0
47 590,0
0,0
0,0
4.4. Реализация инновационного социального проекта «Семья - формула счастья»
Управление здравоохранения
области
Количество участников проекта
Детей/
семей
2016
30/15
555,9
555,9
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
4.5. Расходы за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий
Управление здравоохранения
области
Количество объектов
Объект
2017
1
19 999,8
19 999,8
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
74 828,8
555,9
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8
72 723,9
0,0
0,0
2018
78 473,1
0,0
78 473,1
0,0
0,0
2019
76 698,4
0,0
76 698,4
0,0
0,0
2020
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2021
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2022
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2023
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2024
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
691 257,0
20 555,7
670 701,3
0,0
0,0
5. Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым»
5.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых
100 тыс. взрослого населения
2016
6,8
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
7,6
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
8,4
71 037,9
0,0
71 037,9
0,0
0,0
2019
9,2
Расходы на реализацию мероприятия в 2019-2021 годах учтены в рамках мероприятия «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи» федерального (регионального) проекта «Старшее поколение»
2020
10,0
2021
10,1
2022
10,2
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2023
10,3
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2024
10,4
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5.2. Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых
100 тыс. взрослого населения
2018
8,4
49 313,3
49 313,3
0,0
0,0
0,0
2019
9,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
10,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
10,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
10,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
10,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Комплексное развитие паллиативной медицинской помощи»
5.3. Развитие паллиативной медицинской помощи
Управление здравоохранения
области
Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей
Число амбулаторных посещений на
10 тыс. населения
2019
164,8
48 827,9
44 432,9
4 395,0
0,0
0,0
2020
173,0
49 191,6
44 763,9
4 427,7
0,0
0,0
2021
181,6
49 191,6
44 763,9
4 427,7
0,0
0,0
2022
190,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
203,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
210,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Старшее поколение»
5.4. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи
Управление здравоохранения
области
Снижение смертности населения старше трудоспособного возраста
На 1000 человек населения соответствующего возраста
2019
40,2
70 240,7
0,0
70 240,7
0,0
0,0
2020
39,9
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2021
39,6
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2022
39,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
39,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
38,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого по Подпрограмме:
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
120 351,2
49 313,3
71 037,9
0,0
0,0
2019
119 068,6
44 432,9
74 635,7
0,0
0,0
2020
117 090,6
44 763,9
72 326,7
0,0
0,0
2021
117 090,6
44 763,9
72 326,7
0,0
0,0
2022
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2023
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2024
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
784 453,0
183 274,0
601 179,0
0,0
0,0
6. Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Основное мероприятие «Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников»
6.1. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
25 236,3
0,0
25 236,3
0,0
0,0
2017
31,5
25 009,6
0,0
25 009,6
0,0
0,0
2018
31,6
24 206,5
0,0
24 206,5
0,0
0,0
2019
31,7
Расходы на реализацию мероприятия в 2019-2021 годах учтены в рамках мероприятия «Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области» федерального (регионального) проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
2020
31,8
2021
31,9
2022
32,0
2023
32,2
2024
32,5
6.2. Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
6 656,0
0,0
5 114,0
0,0
0,0
2017
31,5
6 984,0
0,0
6 656,0
0,0
0,0
2018
31,6
8 492,0
0,0
8 492,0
0,0
0,0
2019
31,7
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования» федерального (регионального) проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
2020
31,8
2021
31,9
2022
32,0
2023
32,2
2024
32,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6.3. Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
2017
31,5
175,0
0,0
0,0
0,0
175,0
2018
31,6
175,0
0,0
0,0
0,0
175,0
2019
31,7
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2020
31,8
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2021
31,9
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2022
32,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2023
32,2
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2024
32,5
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Основное мероприятие «Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников»
6.4. Единовременная компенсационная выплата врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность сельского населения врачами
На 10 тыс. человек
2016
17,68
88 100,0
60 000,0*
28 100,0
0,0
0,0
2017
18,10
86 000,0
60 000,0*
26 000,0
0,0
0,0
6.5. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
24 235,6
0,0
24 235,6
0,0
0,0
2017
31,5
26 000,8
0,0
26 000,8
0,0
0,0
2018
31,6
27 634,0
0,0
27 634,0
0,0
0,0
2019
31,7
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках» федерального (регионального) проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
2020
31,8
2021
31,9
2022
32,0
2023
32,2
2024
32,5
6.6. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за периоды, истекшие
до 01 января 2018 г.
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность сельского населения врачами
На 10 тыс. человек
2018
18,60
400,0
0,0
400,0
0,0
0,0
*Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6.7 Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на
работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского
типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2019
31,7
50 000,0
30 000,0
20 000,0
0,0
0,0
2020
31,8
50 000,0
30 000,0
20 000,0
0,0
0,0
2021
31,9
50 000,0
30 000,0
20 000,0
0,0
0,0
2022
32,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
32,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
32,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
6.8. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях
На 10 тыс.
населения
2019
34,1
22 852,4
0,0
22 852,4
0,0
0,0
2020
35,9
22 852,4
0,0
22 852,4
0,0
0,0
2021
37,3
22 852,4
0,0
22 852,4
0,0
0,0
2022
38,8
22 852,4
0,0
22 852,4
0,0
0,0
2023
40,2
22 852,4
0,0
22 852,4
0,0
0,0
2024
41,8
22 852,4
0,0
22 852,4
0,0
0,0
6.9. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях
На 10 тыс.
населения
2019
34,1
28 507,6
0,0
28 507,6
0,0
0,0
2020
35,9
28 507,6
0,0
28 507,6
0,0
0,0
2021
37,3
28 507,6
0,0
28 507,6
0,0
0,0
2022
38,8
28 507,6
0,0
28 507,6
0,0
0,0
2023
40,2
28 507,6
0,0
28 507,6
0,0
0,0
2024
41,8
28 507,6
0,0
28 507,6
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6.10. Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования
Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях
На 10 тыс.
населения
2019
34,1
8 478,0
0,0
8 478,0
0,0
0,0
2020
35,9
8 478,0
0,0
8 478,0
0,0
0,0
2021
37,3
8 478,0
0,0
8 478,0
0,0
0,0
2022
38,8
8 478,0
0,0
8 478,0
0,0
0,0
2023
40,2
8 478,0
0,0
8 478,0
0,0
0,0
2024
41,8
8 478,0
0,0
8 478,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
142 835,9
60 000,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
143 841,3
60 000,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
60 907,5
0,0
60 732,5
0,0
175,0
2019
110 038,0
30 000,0
79 838,0
0,0
200,0
2020
110 038,0
30 0000,
79 838,0
0,0
200,0
2021
110 038,0
30 000,0
79 838,0
0,0
200,0
2022
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2023
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2024
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
857 812,7
210 000,0
646 112,7
0,0
1 700,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
7. Подпрограмма государственной программы «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2017 годы»
7.1. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра
Управление строительства и инвестиций области,
управление здравоохра-
нения области
Младенческая смертность; материнская смертность; ранняя неонатальная смертность; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре; выживаемость детей, имевших при рождении
очень низкую и экстремально низкую массу тела
В соответствии с разделом 11 «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального
центра
на 2014-2016 годы» приложение № 15 к государственной программе
2016
В соответствии с разделом 11 «Моде-рнизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства
перина-
тального центра на 2014-2016 годы» приложение № 15 к
52 186,6
0,0
52 186,6*
0,0
0,0
2017
3 444,8*
*Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
государственной программе
7.2. Строительство инженерной инфраструктуры к перинатальному центру
Управление строительства и инвестиций области, управление здравоохранения области
Ввод объекта в эксплуатацию
Объект
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.3. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации на курсах тематического усовершенствования, в том числе в симуляционных центрах и зарубежных стажировках)
Управление здравоохранения области
Количество медицинских работников, прошедших обучение в перинатальном центре
Человек
2016
77
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
0,0
0,0
2017
3 444,8
0,0
3 444,8
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2017
56 131,4
0,0
56 131,4
0,0
0,0
8. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской
помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»
8.1. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявле-ния туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия
Управление здравоохранения
области
Смертность от туберкулеза
На 100 тыс. населения
2016
6,2
10 240,0
0,0
10 240,0
0,0
0,0
2017
3,4
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2018
3,3
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2019
3,2
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2020
3,1
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2021
3,0
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2022
2,9
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2023
2,8
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2024
2,7
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
Управление образования и науки
области
Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната
Процент
2016
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2021
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2022
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2023
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2024
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека,
гепатитами B и C»
8.2. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
41 706,1
41 706,1
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
8.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
9 718,9
4 768,9
4 950,0
0,0
0,0
8.4.Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или тканей), включающих в себя хранение лекарственных препаратов,
Управление здравоохранения
области
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении
Процент
2017
3,0
4 512,3
3 528,3
984,0
0,0
0,0
2018
3,0
4 257,7
3 356,8
900,9
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации
8.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов
В и (или) С)
Управление здравоохра-
нения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения
Тамбовской области
Процент
2017
21,0
5 700,5
4 457,7
1 242,8
0,0
0,0
2018
22,0
7 113,3
5 968,1
1 145,2
0,0
0,0
8.6. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций)
Управление здравоохра-
нения области
Уровень
информированности населения в возрасте 18-49 лет по
вопросам ВИЧ - инфекции
Процент
2017
84,0
3 346,4
2 616,7
729,7
0,0
0,0
2018
87,0
3 014,7
2 375,9
638,8
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8.7. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
Управление здравоохра-
нения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области
Процент
2017
21,0
187,1
137,7
38,4
0,0
11,0
2018
22,0
207,4
151,7
40,8
0,0
15,0
2019
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций)»
2020
2021
2022
2023
2024
8.8. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)
Управление здравоохра-
нения области
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
Процент
2017
79,3
4 426,9
3 461,8
965,1
0,0
0,0
2018
79,5
4 741,7
3 902,9
838,8
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8.9. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам)
Управление здравоохра-
нения области
Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты
Процент
2018
100,0
90 000,0
44 630,0
45 370,0
0,0
0,0
2019
100,0
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек» подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
2020
100,0
2021
100,0
2022
100,0
2023
100,0
2024
100,0
8.10. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии
Управление здравоохра-
нения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения
Тамбовской области
Процент
2019
24,0
5 394,4
4 493,3
901,1
0,0
0,0
2020
24,0
5 394,4
4 493,3
901,1
0,0
0,0
2021
24,0
5 394,4
4 493,3
901,1
0,0
0,0
2022
24,0
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
2023
24,0
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
2024
24,0
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)
8.11. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита
Управление здравоохра-
нения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения
Тамбовской области
Процент
2019
24,0
6 805,7
5 645,4
1 160,3
0,0
0,0
2020
24,0
6 805,7
5 645,4
1 160,3
0,0
0,0
2021
24,0
6 805,7
5 645,4
1 160,3
0,0
0,0
2022
24,0
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
2023
24,0
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
2024
24,0
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С)
8.12. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций)
Управление здравоохра-
нения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения
Тамбовской области
Процент
2019
24,0
3 239,4
2 522,2
717,2
0,0
0,0
2020
24,0
3 239,4
2 522,2
717,2
0,0
0,0
2021
24,0
3 239,4
2 522,2
717,2
0,0
0,0
2022
24,0
717,2
0,0
717,2
0,0
0,0
2023
24,0
717,2
0,0
717,2
0,0
0,0
2024
24,0
717,2
0,0
717,2
0,0
0,0
8.13. Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом,
Управление здравоохра-
нения области
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Лет
2019
74,35
2 365,8
2 365,8
0,0
0,0
0,0
2020
75,04
2 365,8
2 365,8
0,0
0,0
0,0
2021
75,8
2 365,8
2 365,8
0,0
0,0
0,0
2022
76,57
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
77,24
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
77,88
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей
8.14. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
Управление строительства и инвестиций
области
Количество объектов здравоохранения
Объект
2016
2
72 408,6
0,0
72 408,6
0,0
0,0
2017
1
4 347,8
0,0
4 347,8
0,0
0,0
Управление градостроительства и архитектуры области
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
2
44 173,0
0,0
44 173,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.15. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
1 568 524,7
0,0
788 024,7
0,0
780 500,0
2017
100,0
1 561 124,7
0,0
741 136,7
0,0
819 988,0
2018
100,0
1 765 105,8
0,0
904 123,8
0,0
860 982,0
2019
100,0
1 740 171,1
0,0
835 194,1
0,0
904 977,0
2020
100,0
1 761 283,1
0,0
811 062,1
0,0
950 221,0
2021
100,0
1 799 291,9
0,0
811 062,1
0,0
988 229,8
2022
100,0
1 838 821,1
0,0
811 062,1
0,0
1 027 759,0
2023
100,0
1 879 931,5
0,0
811 062,1
0,0
1 068 869,4
2024
100,0
1 922 686,3
0,0
811 062,1
0,0
1 111 624,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8.16. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике незаконного потребления наркотических и психотропных веществ
Управление здравоохранения
области
Число больных наркоманией,
находящихся в ремиссии более 2-х лет
На 100
наркологических больных среднегодо-вого контингента
2019
13,4
771,0
0,0
701,0
0,0
70,0
2020
13,4
701,0
0,0
701,0
0,0
0,0
2021
13,3
701,0
0,0
701,0
0,0
0,0
2022
13,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
13,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
13,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.17. Мероприятия, направленные на профилактику и оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями
Управление здравоохранения
области
Обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи
не застрахо-
ванным по ОМС лицам
Процент
2016
100,0
96,4
0,0
96,4
0,0
0,0
2017
100,0
26,4
0,0
26,4
0,0
0,0
2018
100,0
76,5
0,0
76,5
0,0
0,0
2019
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2020
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2021
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2022
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2023
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2024
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
8.18. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту
Объект
2016
1
4 936,4
0,0
4 936,4
0,0
0,0
2017
4
47 622,3
0,0
47 622,3
0,0
0,0
2018
7
21 435,3
0,0
21 435,3
0,0
0,0
2019
1
57 228,9
0,0
57 228,9
0,0
0,0
2020
0
3 653,7
0,0
3 653,7
0,0
0,0
2021
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8.19. Организация транспортировки пациентов на процедуры гемодиализа
Управление здравоохранения
области
Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
Человек
2016
182
1 718,6
0,0
1 718,6
0,0
0,0
2017
192
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2018
202
4 472,0
0,0
4 472,0
0,0
0,0
2019
212
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2020
222
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2021
232
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2022
242
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2023
252
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2024
262
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»
8.20. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Управление здравоохра-нения
области
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, в областных государственных учреждениях здравоохранения за счет средств федерального бюджета и бюджета
области
Человек
2016
135
16 189,1
3 269,0
12 920,1
0,0
0,0
2017
141
16 942,6
4 022,5
12 920,1
0,0
0,0
2018
142
16 173,2
2 709,6
13 463,6
0,0
0,0
2019
141
15 458,3
2 537,8
12 920,5
0,0
0,0
2020
141
15 458,3
2 537,8
12 920,5
0,0
0,0
2021
141
15 458,3
2 537,8
12 920,5
0,0
0,0
2022
141
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
2023
141
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
2024
141
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное мероприятие «Развитие службы крови»
8.21. Обеспечение деятельности областного государственного учреждения «Тамбовская областная станция переливания крови»
Управление здравоохра-нения
области
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень
качества и безопасности компонентов крови
Процент
2016
100,0
75 277,7
0,0
75 277,7
0,0
0,0
2017
100,0
73 121,3
0,0
73 121,3
0,0
0,0
2018
100,0
73 547,8
0,0
73 547,8
0,0
0,0
2019
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
2020
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
2021
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
2022
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
2023
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
2024
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
8.22. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по пропаганде донорства крови и ее компонентов
Управление здравоохра-нения
области
Количество привлеченных доноров
Человек
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
300
5,0
0,0
4,0
0,0
1,0
2018
450
7,0
0,0
6,0
0,0
1,0
2019
600
330,0
0,0
300,0
0,0
30,0
2020
750
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2021
800
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2022
850
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2023
900
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2024
950
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»
8.23. Организация оказания медицинской помощи больным сосудистыми
заболеваниями
Управление здравоохранения
области
Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
2016
673,0
3 819,6
0,0
3 819,6
0,0
0,0
2017
655,0
2 468,0
0,0
2 468,0
0,0
0,0
2018
604,5
2 653,7
0,0
2 653,7
0,0
0,0
2019
566,1
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2020
547,5
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2021
528,8
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2022
510,2
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2023
491,5
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2024
477,5
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»
8.24. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям «Спор-
тивная медицина»,
«Профпатология»
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государ-
ственными
учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
14 039,3
0,0
14 039,3
0,0
0,0
2017
100,0
13 269,2
0,0
13 269,2
0,0
0,0
2018
100,0
15 941,8
0,0
15 941,8
0,0
0,0
2019
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
2020
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
2021
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
2022
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
2023
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
2024
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
8.25. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
На 100 тыс. населения
2019
179,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
178,9
39 000,0
0,0
39 000,0
0,0
0,0
2021
176,9
39 000,0
0,0
39 000,0
0,0
0,0
2022
174,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
172,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
169,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.26. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление здравоохранения
области
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
На 100 тыс. населения
2019
179,0
40,0
0,0
40,0
0,0
0,0
2020
178,9
40,0
0,0
40,0
0,0
0,0
2021
176,9
40,0
0,0
40,0
0,0
0,0
2022
174,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
172,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
169,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8.27. Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
Управление здравоохранения
области
Количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащен областной онкологический диспансер, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном году
Единиц
2019
46,0
244 579,6
244 579,6
0,0
0,0
0,0
2020
70,0
428 602,3
428 602,3
0,0
0,0
0,0
2021
38,0
173 915,5
173 915,5
0,0
0,0
0,0
2022
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
8.28. Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
Управление здравоохранения
области
Количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащены (дооснащены) сосудистые центры, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном году
Единиц
2019
49,0
101 151,0
101 151,0
0,0
0,0
0,0
2020
2,0
115 379,4
115 379,4
0,0
0,0
0,0
2021
14,0
89 827,9
89 827,9
0,0
0,0
0,0
2022
478,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого по Подпрограмме:
2016
1 819 375,3
49 744,0
989 131,3
0,0
780 500,0
2017
1 760 133,6
18 224,7
921 908,9
0,0
820 000,0
2018
2 027 251,1
63 095,0
1 103 158,1
0,0
860 998,0
2019
2 325 832,2
363 295,1
1 057 460,1
0,0
905 077,0
2020
2 486 347,2
561 546,2
974 580,0
0,0
950 221,0
2021
2 240 463,9
281 307,9
970 926,2
0,0
988 229,8
2022
1 958 944,2
0,0
931 185,2
0,0
1 027 759,0
2023
2 000 054,6
0,0
931 185,2
0,0
1 068 869,4
2024
2 042 809,4
0,0
931 185,2
0,0
1 111 624,2
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
18 661 211,5
1 337 212,9
8 810 720,2
0,0
8 513 278,4
9. Подпрограмма государственной программы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
Основное мероприятие «Контроль качества и безопасности медицинской деятельности»
9.1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
Управление здравоохранения
области
Выполнение плана проверок
Процент
2016
100,0
1 875,7
1 875,7
0,0
0,0
0,0
2017
100,0
1 124,3
1 124,3
0,0
0,0
0,0
2018
100,0
1 115,2
1 115,2
0,0
0,0
0,0
2019
100,0
1 160,2
1 160,2
0,0
0,0
0,0
2020
100,0
1 178,2
1 178,2
0,0
0,0
0,0
2021
100,0
1 227,8
1 227,8
0,0
0,0
0,0
2022
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»
9.2. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизе
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного
Процент
2016
100,0
61 022,1
0,0
61 022,1
0,0
0,0
2017
100,0
59 426,2
0,0
59 426,2
0,0
0,0
2018
100,0
68 656,4
0,0
68 656,4
0,0
0,0
2019
100,0
65 107,1
0,0
65 107,1
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
государственного задания
2020
100,0
65 107,1
0,0
65 107,1
0,0
0,0
2021
100,0
65 107,1
0,0
65 107,1
0,0
0,0
2022
100,0
65 107,1
0,0
65 107,1
0,0
0,0
2023
100,0
65 107,1
0,0
65 107,1
0,0
0,0
2024
100,0
65 107,1
0,0
65 107,1
0,0
0,0
Основное мероприятие «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
9.3. Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
2 029,5
0,0
2 029,5
0,0
0,0
2017
100,0
2 001,7
0,0
2 001,7
0,0
0,0
2018
100,0
2 238,0
0,0
2 238,0
0,0
0,0
2019
100,0
2 062,0
0,0
2 062,0
0,0
0,0
2020
100,0
2 062,0
0,0
2 062,0
0,0
0,0
2021
100,0
2 062,0
0,0
2 062,0
0,0
0,0
2022
100,0
2 062,0
0,0
2 062,0
0,0
0,0
2023
100,0
2 062,0
0,0
2 062,0
0,0
0,0
2024
100,0
2 062,0
0,0
2 062,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Независимая оценка качества услуг, оказываемых медицинскими учреждениями»
9.4. Мероприятия по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания медицинских услуг медицинскими организациями Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Количество объектов независимой оценки качества медицинских услуг
Объект
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
16
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2020
20
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2021
21
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2022
22
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2023
23
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2024
24
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
72 009,6
1 115,2
70 894,4
0,0
0,0
2019
68 479,3
1 160,2
67 319,1
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2020
68 497,3
1 178,2
67 319,1
0,0
0,0
2021
68 546,9
1 227,8
67 319,1
0,0
0,0
2022
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2023
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2024
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
606 969,9
7 681,4
599 288,5
0,0
0,0
10. Подпрограмма государственной программы «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования»
10.1 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области (реализация государственных функций в области социальной политики)*
Управление здравоохра-нения
области
Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо
Рублей
2016
8632,8
8 653 209,4
0,0
0,0
0,0
8 653 209,4
2017
8 901,9
9 008 148,7
0,0
0,0
0,0
9 008 148,7
2018
10 672,4
10884250,8
0,0
0,0
0,0
10 844 250,8
2019
11 064,9
11243109,1
0,0
0,0
0,0
11 243 109,1
2020
11 508,8
11694069,6
0,0
0,0
0,0
11 694 069,6
2021
11 969,1
12161832,4
0,0
0,0
0,0
12 161 832,4
2022
12 447,9
12648305,7
0,0
0,0
0,0
12 648 305,7
2023
12 945,8
13154237,9
0,0
0,0
0,0
13 154 237,9
2024
13 463,6
13680407,4
0,0
0,0
0,0
13 680 407,4
10.1.1. «Профилактика неинфекционных заболеваний в Тамбовской области» (приоритетный
стратегический проект)
Управление здравоохра-нения
области
Охват профилактическими осмотрами
население области
Процент
2018
46,5
273 982,8
0,0
0,0
0,0
273 982,8
2019
48,0
284 942,1
0,0
0,0
0,0
284 942,1
2020
50,0
296 339,8
0,0
0,0
0,0
296 339,8
2021
56,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
67,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
78,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* В графе 11 указаны средства, предусмотренные в бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10.1.2. «Тиражирование ре-зультатов пилотного проек-та Министерства здраво-охранения Российской Федерации «Школьная медицина» на все базовые общеобразовательные организации (приоритетный стратегический проект)
Управление здравоохра-нения
области
Охват обучающихся медицинскими профилактическими осмотрами и вакцинацией
Процент
2018
100,0
280 129,4
0,0
0,0
0,0
280 129,4
2019
100,0
291 334,6
0,0
0,0
0,0
291 334,6
2020
100,0
302 988,0
0,0
0,0
0,0
302 988,0
2021
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.2. Обязательное
медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области*
Управление здравоохра-нения
области
Обеспечение уплаты взно-сов на обязательное медицинское страхование нера-ботающего населения в объемах, предусмотренных законода-тельством
Процент
2016
100,0
3 710 023,5
0,0
3 710 023,5
0,0
0,0
2017
100,0
3 704 056,6
0,0
3 704 056,6
0,0
0,0
2018
100,0
3 970 299,9
0,0
3 970 299,9
0,0
0,0
2019
100,0
4 133 856,1
0,0
4 133 856,1
0,0
0,0
2020
100,0
4 292 728,6
0,0
4 292 728,6
0,0
0,0
2021
100,0
4 292 728,6
0,0
4 292 728,6
0,0
0,0
2022
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
2023
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
2024
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
* Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»
10.3. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений,
оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию
Управление здравоох-ранения
области
Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
для которых осуществляется мониторинг
возможности записи
граждан
на прием ко врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Процент
2016
100,0
32 423,9
0,0
32 423,9
0,0
0,0
2017
100,0
31 066,8
0,0
31 066,8
0,0
0,0
2018
100,0
30 989,2
0,0
30 989,2
0,0
0,0
2019
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
2020
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
2021
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
2022
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
2023
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
2024
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10.4. Внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем
здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление здравоох-ранения
области
Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций
Процент
2018
50
20 000,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
2019
75
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
80
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
90
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Основное мероприятие «Осуществление руководства и бухгалтерского обслуживания в сфере здравоохранения»
10.5. Расходы на обеспечение функционирования государственных органов
Управление здравоохра-нения
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской
области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
Процент
2016
95,0
25 806,7
0,0
25 806,7
0,0
0,0
2017
95,0
25 908,4
0,0
25 908,4
0,0
0,0
2018
95,0
28 237,7
0,0
28 237,7
0,0
0,0
2019
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2020
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2021
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2022
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2023
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2024
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
10.6. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание в сфере здравоохранения
Управление здравоохра-нения
Доля мероприятийгосудар-
ственной программы Тамбовской области
Процент
2016
95,0
4 089,5
0,0
4 089,5
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
«Развитие
здравоохранения Тамбовской области»,
запланированных на отчетный год, кото-
рые выпол-
нены в полном объеме
10.7. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Территориальный фонд
обяза-тельного медицинского страхования
2016
125 221,9
0,0
0,0
0,0
125 221,9
2017
130 880,4
0,0
0,0
0,0
130 880,4
2018
148 667,1
0,0
0,0
0,0
148 667,1
2019
152 795,3
0,0
0,0
0,0
152 795,3
2020
157 455,3
0,0
0,0
0,0
157 455,3
2021
163 753,5
0,0
0,0
0,0
163 753,5
2022
170 303,6
0,0
0,0
0,0
170 303,6
2023
177 115,7
0,0
0,0
0,0
177 115,7
2024
184 200,3
0,0
0,0
0,0
184 200,3
Итого по Подпрограмме:
2016
12550774,8
0,0
3 772 343,5
0,0
8 778 431,3
2017
12900060,9
0,0
3 761 031,8
0,0
9 139 029,1
2018
15042444,7
20 000,0
4 029 526,8
0,0
10 992 917,9
2019
15586326,3
0,0
4 190 421,9
0,0
11 395 904,4
2020
16200819,3
0,0
4 349 294,4
0,0
11 851 524,9
2021
16674880,3
0,0
4 349 294,4
0,0
12 325 585,9
2022
17171086,0
0,0
4 352 476,7
0,0
12 818 609,3
2023
17683830,3
0,0
4 352 476,7
0,0
13 331 353,6
2024
18217084,4
0,0
4 352 476,7
0,0
13 864 607,7
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
142027307,0
20 000,0
37 509 342,9
0,0
104 497 964,1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11. Подпрограмма государственной программы «Развитие скорой медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
11.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации
Управление здравоохра-нения
Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда при возникновении
чрезвычайных ситуаций
Процент
2016
100,0
8 027,4
0,0
8 027,4
0,0
0,0
2017
100,0
9 098,0
0,0
9 098,0
0,0
0,0
2018
100,0
10 283,9
0,0
10 283,9
0,0
0,0
2019
100,0
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2020
100,0
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2021
100,0
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2022
100,0
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2023
100,0
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2024
100,0
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренной формах»
11.2. Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи*
Управление здравоохранения
Обеспечение перечисления межбюджетных трансфертов в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Процент
2016
100,0
3 782,7
0,0
3 782,7
0,0
0,0
2017
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2018
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
*Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области до 2019 года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого по Подпрограмме:
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
13 884,9
0,0
13 884,9
0,0
0,0
2019
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2020
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2021
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2022
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2023
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2024
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
105 252,6
0,0
105 252,6
0,0
0,0
12. Прочие основные мероприятия и федеральные (региональные) проекты, не вошедшие в подпрограммы
Федеральный (региональный) проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
12.1. Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Управление здравоохранения
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания
Процент
2019
100
74 998,0
73 498,0
1 500,0
0,0
0,0
2020
100
253 228,7
248 164,0
5 064,7
0,0
0,0
2021
100
70 814,3
69 398,0
1 416,3
0,0
0,0
2022
100
00,
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ
Итого по Подпрограмме:
2019
74 998,0
73 498,0
1 500,0
0,0
0,0
2020
253 228,7
248 164,0
5 064,7
0,0
0,0
2021
70 814,3
69 398,0
1 416,3
0,0
0,0
2022
00,
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2019-2024
399 041,0
391 060,0
7 981,0
0,0
0,0
Итого по Программе:
2016
15 933 605,1
796 143,6
5 578 380,1
0,0
9 559 081,3
2017
15 840 294,0
446 115,3
5 324 974,6
0,0
10 069 204,1
2018
18 389 474,8
612 001,8
5 830 201,8
0,0
11 947 271,2
2019
19 355 516,4
909 266,8
5 981 794,3
0,0
12 464 455,4
2020
20 217 499,3
1173337,1
6 013 658,3
0,0
13 030 503,9
2021
19 832 584,2
526 275,5
5 992 293,0
0,0
13 314 015,7
2022
19 766 417,8
0,0
5 919 849,5
0,0
13 846 568,3
2023
20 320 272,5
0,0
5 919 849,5
0,0
14 400 423,0
2024
20 896 281,4
0,0
5 919 849,5
0,0
14 976 431,9
Всего по Программе:
2016-2024
170 551 945,5
4 463 140,1
52 480 850,6
0,0
113 607 954,8
Заместитель главы
администрации области
Н.E.Астафьева
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации области
от 14.02.2019 № 143
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»
за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнитель
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
феде-ральный бюджет
бюджет Тамбовской
области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2013
12 551 887,2
645 424,3
4 467 173,7*
0,0
7 439 289,2*
2014
17 140 090,1
651 398,0
5 649 078,5*
0,0
10 839 613,6*
2015
16 173 863,7
590 959,8
5 896 501,9*
0,0
9 686 402,0*
2016
15 933 605,1
796 143,6
5 578 380,1*
0,0
9 559 081,3*
2017
15 840 294,0
446 115,3
5 324 974,6*
0,0
10 069 204,1*
2018
18 389 474,8
612 001,8
5 830 201,8*
0,0
11 947 271,2*
2019
19 355 516,4
909 266,8
5 981 794,3*
0,0
12 464 455,4*
2020
20 217 499,3
1 173 337,1
6 013 658,3*
0,0
13 030 503,9*
2021
19 832 584,2
526 275,5
5 992 293,0*
0,0
13 314 015,7*
2022
19 766 417,8
0,0
5 919 849,5*
0,0
13 846 568,3*
2023
20 320 272,5
0,0
5 919 849,5*
0,0
14 400 423,0*
2024
20 896 281,4
0,0
5 919 849,5*
0,0
14 976 431,9*
*Объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
управление здравоохранения области
2013
5 635 264,0
645 424,3
4 319 389,7
0,0
670 450,0
2014
6 609 667,6
646 160,1
5 043 357,5
0,0
920 150,0
2015
6 670 940,0
590 959,8
5 196 964,7
0,0
883 015,5
2016
6 881 106,0
736 143,6
5 364 312,1
0,0
780 650,0
2017
6 608 172,5
386 115,3
5 291 882,2
0,0
930 175,0
2018
7 360 646,2
602 284,0
5 804 008,9
0,0
954 353,3
2019
7 859 651,1
901 202,6
5 889 897,5
0,0
1 068 551,0
2020
8 350 790,2
1 162 567,4
6 009 243,8
0,0
1 178 979,0
2021
7 506 298,3
526 275,5
5 991 593,0
0,0
988 429,8
2022
6 947 108,5
0,0
5 919 149,5
0,0
1 027 959,0
2023
6 988 218,9
0,0
5 919 149,5
0,0
1 069 069,4
2024
7 030 973,7
0,0
5 919 149,5
0,0
1 111 824,2
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
610 258,9**
5 237,9**
605 021,0**
0,0
0,0
2015
648 837,2**
0,0
648 837,2**
0,0
0,0
2016
205 368,0**
0,0
205 368,0**
0,0
0,0
2017
15 204,8**
0,0
15 204,8**
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2021
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2022
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2023
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2024
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение».
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
средства обязательного медицинского страхования
2013
6 768 839,2
0,0
0,0
0,0
6 768 839,2
2014
9 919 463,6
0,0
0,0
0,0
9 919 463,6
2015
8 803 386,5
0,0
0,0
0,0
8 803 386,5
2016
8 838 431,3
60 000,0
0,0
0,0
8 778 431,3
2017
9 199 029,1
60 000,0
0,0
0,0
9 139 029,1
2018
10 992 917,9
0,0
0,0
0,0
10 992 917,9
2019
11 395 904,4
0,0
0,0
0,0
11 395 904,4
2020
11 851 524,9
0,0
0,0
0,0
11 851 524,9
2021
12 325 585,9
0,0
0,0
0,0
12 325 585,9
2022
12 818 609,3
0,0
0,0
0,0
12 818 609,3
2023
13 331 353,6
0,0
0,0
0,0
13 331 353,6
2024
13 864 607,7
0,0
0,0
0,0
13 864 607,7
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
17 187,6
0,0
17 187,6*
0,0
0,0
2018
35 210,7
9 717,8
25 492,9*
0,0
0,0
2019
99 261,0
8 064,2
91 196,8*
0,0
0,0
2020
14 484,2
10 769,7
3 714,5*
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Всего, в том числе:
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
778 580,0
403 413,9
375 166,1
0,0
0,0
2017
668 713,4
346 766,5
321 946,9
0,0
0,0
2018
774 140,5
414 310,3
359 829,9
0,0
0,3
2019
686 614,8
332 738,8
353 858,0
0,0
18,0
2020
565 771,6
223 543,0
342 228,6
0,0
0,0
2021
434 089,7
99 577,9
334 511,8
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2022
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2023
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2024
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
770 580,0
403 413,9
367 166,1
0,0
0,0
2017
654 970,6
346 766,5
308 204,1
0,0
0,0
2018
739 731,1
404 592,5
335 138,3
0,0
0,3
2019
660 163,6
324 674,6
335 471,0
0,0
18,0
2020
551 287,4
212 773,3
338 514,1
0,0
0,0
2021
434 089,7
99 577,9
334 511,8
0,0
0,0
2022
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2023
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2024
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
13 742,8
0,0
13 742,8*
0,0
0,0
2018
34 409,4
9 717,8
24 691,6*
0,0
0,0
2019
26 451,2
8 064,2
18 387,0*
0,0
0,0
2020
14 484,2
10 769,7
3 714,5*
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
Всего, в том числе:
2013
1 417 160,9
245 258,1
1 171 902,8
0,0
0,0
2014
1 526 074,6
214 559,2
1 311 515,4
0,0
0,0
2015
1 185 198,0
123 345,4
1 061 852,6
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
управление здравоохранения области
2013
1 416 460,9
245 258,1
1 171 202,8
0,0
0,0
2014
1 499 715,7
209 321,3
1 290 394,4
0,0
0,0
2015
1 054 408,6
123 345,4
931 063,2
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
25 658,9*
5 237,9*
20 421,0*
0,0
0,0
2015
80 089,4*
0,0
80 089,4*
0,0
0,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
«Развитие государственно-частного партнерства»
Всего, в том числе:
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
93 180,0
0,0
0,0
0,0
93 180,0
2019
163 256,0
0,0
0,0
0,0
163 256,0
2020
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
93 180,0
0,0
0,0
0,0
93 180,0
2019
163 256,0
0,0
0,0
0,0
163 256,0
2020
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
«Охрана здоровья матери и ребенка»
Всего, в том числе:
2013
171 460,1
10 887,9
160 572,2
0,0
0,0
2014
180 962,3
7 377,1
173 585,2
0,0
0,0
2015
306 995,3
0,0
306 995,3
0,0
0,0
2016
385 393,4
280 554,1
104 839,3
0,0
0,0
2017
31 362,9
0,0
31 362,9
0,0
0,0
2018
106 832,3
64 168,1
42 664,2
0,0
0,0
2019
133 061,8
64 141,8
68 920,0
0,0
0,0
2020
102 298,9
64 141,8
38 157,1
0,0
0,0
2021
31 810,8
0,0
31 810,8
0,0
0,0
2022
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2023
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2024
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
24 376,1
10 887,9
13 488,2
0,0
0,0
2014
17 855,3
7 377,1
10 478,2
0,0
0,0
2015
20 715,0
0,0
20 715,0
0,0
0,0
2016
304 620,6
280 554,1
24 066,5
0,0
0,0
2017
20 505,9
0,0
20 505,9
0,0
0,0
2018
106 031,0
64 168,1
41 862,9
0,0
0,0
2019
104 425,0
64 141,8
40 283,2
0,0
0,0
2020
102 298,0
64 141,8
38 157,7
0,0
0,0
2021
31 810,8
0,0
31 810,8
0,0
0,0
2022
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2023
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2024
21 810,8
0,0
31 810,8
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
в том числе:
ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
2018
84 168,1
64 168,1
20 000,0
0,0
0,0
2019
80 488,1
64 141,8
16 346,3
0,0
0,0
2020
80 488,1
64 141,8
16 346,3
0,0
0,0
2021
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
163 106,7**
0,0
163 106,7**
0,0
0,0
2015
286 280,3**
0,0
286 280,3**
0,0
0,0
2016
80 772,8**
0,0
80 772,8**
0,0
0,0
2017
10 857,0**
0,0
10 857,0**
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2018
801,3**
0,0
801,3**
0,0
0,0
2019
28 636,8**
0,0
28 636,8**
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение».
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 5
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5***
2016
74 828,8
555,9***
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8****
72 723,9
0,0
0,0
2018
78 473,1
0,0
78 473,1
0,0
0,0
2019
76 698,4
0,0
76 698,4
0,0
0,0
2020
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2021
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2022
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2023
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2024
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5***
2016
74 828,8
555,9***
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8****
72 723,9
0,0
0,0
2018
78 473,1
0,0
78 473,1
0,0
0,0
2019
76 698,4
0,0
76 698,4
0,0
0,0
2020
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2021
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2022
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2023
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2024
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
120 351,2
49 313,3
71 037,9
0,0
0,0
***Средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области.
**** Средства Резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2019
119 068,6
44 432,9
74 635,7
0,0
0,0
2020
117 090,6
44 763,9
72 326,7
0,0
0,0
2021
117 090,6
44 763,9
72 326,7
0,0
0,0
2022
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2023
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2024
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
120 351,2
49 313,3
71 037,9
0,0
0,0
2019
119 068,6
44 432,9
74 635,7
0,0
0,0
2020
117 090,6
44 763,9
72 326,7
0,0
0,0
2021
117 090,6
44 763,9
72 326,7
0,0
0,0
2022
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2023
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2024
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Всего, в том числе:
2013
100 387,8
0,0
76 787,8
0,0
23 600,0
2014
127 031,8
0,0
86 781,8
0,0
40 250,0
2015
131 379,4
0,0
90 829,4
0,0
40 550,0
2016
142 835,9
60 000,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
143 841,3
60 000,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
60 907,5
0,0
60 732,5
0,0
175,0
2019
110 038,0
30 000,0
79 838,0
0,0
200,0
2020
110 038,0
30 000,0
79 838,0
0,0
200,0
2021
110 038,0
30 000,0
79 838,0
0,0
200,0
2022
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2023
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2024
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
управление здравоохранения области
2013
76 887,8
0,0
76 787,8
0,0
100,0
2014
87 031,8
0,0
86 781,8
0,0
250,0
2015
91379,4
0,0
90829,4
0,0
550,0
2016
82 835,9
0,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
83 841,3
0,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
60 907,5
0,0
60 732,5
0,0
175,0
2019
110 038,0
30 000,0
79 838,0
0,0
200,0
2020
110 038,0
30 000,0
79 838,0
0,0
200,0
2021
110 038,0
30 000,0
79 838,0
0,0
200,0
2022
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2023
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2024
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
23 500,0
0,0
0,0
0,0
23 500,0
2014
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2015
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2016
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
2017
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
Всего, в том числе:
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
управление здравоохранения
области
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
Подпрограмма 9
«Развитие информатизации в здравоохранении»
Всего, в том числе:
2013
57 898,2
17 430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31 241,2
0,0
31 241,2
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
57 898,2
17 430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31 241,2
0,0
31 241,2
0,0
0,0
2020
45 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 10
«Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2013
10 031 103,9
2 038,7
2 613 376,0
0,0
7 415 689,2
2014
11 690 040,5
2 084,1
3 208 057,5
0,0
8 479 898,9
2015
13 261 748,5
1 875,7
3 753 186,3
0,0
9 506 686,5
управление здравоохранения области
2013
3 285 764,7
2 038,7
2 613 376,0
0,0
670 350,0
2014
3 918 041,6
2 084,1
3 208 057,5
0,0
707 900,0
2015
4 498 362,0
1 875,7
3 753 186,3
0,0
743 300,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
6 745 339,2
0,0
0,0
0,0
6 745 339,2
2014
7 771 998,9
0,0
0,0
0,0
7 771 998,9
2015
8 763 386,5
0,0
0,0
0,0
8 763 386,5
Подпрограмма 11
«Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2017 годы»
Всего, в том числе:
2014
2 528 957,7
0,0
421 493,0
0,0
2 107 464,7**
2015
282 967,5
0,0
282 967,5
0,0
0,0
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
0,0
0,0
2017
3 444,8
0,0
3 444,8
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2014
421 493,0*
0,0
421 493,0*
0,0
0,0
2015
282 467,5*
0,0
282 467,5*
0,0
0,0
2016
52 186,6*
0,0
52 186,6*
0,0
0,0
управление градостроитель-ства и архитектуры области
2017
3 444,8**
0,0
3 444,8**
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
2016
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы, кассовый расход в 2014 году - 191 212,1 тыс.руб., остаток неизрасходованных средств в 2014 году - 230 280,9 тыс.руб.
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
средства обязательного медицинского страхования
2014
2107464,7***
0,0
0,0
0,0
2107464,7***
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 12
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
Всего, в том числе:
2016
1 819 375,3
49 744,0
989 131,3
0,0
780 500,0
2017
1 760 133,6
18 224,7
921 908,9
0,0
820 000,0
2018
2 027 251,1
63 095,0
1 103 158,1
0,0
860 998,0
2019
2 325 832,2
363 295,1
1 057 460,1
0,0
905 077,0
2020
2 486 347,2
561 546,2
974 580,0
0,0
950 221,0
2021
2 240 463,9
281 307,9
970 926,2
0,0
988 229,8
2022
1 958 944,2
0,0
931 185,2
0,0
1 027 759,0
2023
2 000 054,6
0,0
931 185,2
0,0
1 068 869,4
2024
2 042 809,4
0,0
931 185,2
0,0
1 111 624,2
управление здравоохранения области
2016
1 746 266,7
49 744,0
916 022,7
0,0
780 500,0
2017
1 755 085,8
18 224,7
916 861,1
0,0
820 000,0
2018
2 026 551,1
63 095,0
1 102 458,1
0,0
860 998,0
2019
2 280 959,2
363 295,1
1 012 587,1
0,0
905 077,0
2020
2 485 647,2
561 546,2
973 880,0
0,0
950 221,0
2021
2 239 763,9
281 307,9
970 226,2
0,0
988 229,8
2022
1 958 244,2
0,0
930 485,2
0,0
1 027 759,0
2023
1 999 354,6
0,0
930 485,2
0,0
1 068 869,4
2024
2 042 109,4
0,0
930 485,2
0,0
1 111 624,2
управление строительства и инвестиций области
2016
72 408,6
0,0
72 408,6*
0,0
0,0
2017
4 347,8
0,0
4 347,8*
0,0
0,0
управление образования и науки области
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
*** Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2021
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2022
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2023
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2024
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
управление градостроитель-ства и архитектуры области
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
44 173,0
0,0
44 173,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 13
«Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
Всего, в том числе:
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
72 009,6
1 115,2
70 894,4
0,0
0,0
2019
68 479,3
1 160,2
67 319,1
0,0
0,0
2020
68 497,3
1 178,2
67 319,1
0,0
0,0
2021
68 546,9
1 227,8
67 319,1
0,0
0,0
2022
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2023
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2024
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
72 009,6
1 115,2
70 894,4
0,0
0,0
2019
68 479,3
1 160,2
67 319,1
0,0
0,0
2020
68 497,3
1 178,2
67 319,1
0,0
0,0
2021
68 546,9
1 227,8
67 319,1
0,0
0,0
2022
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2023
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2024
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 14
«Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2016
12 550 774,8
0,0
3 772 343,5
0,0
8 778 431,3
2017
12 900 060,9
0,0
3 761 031,8
0,0
9 139 029,1
2018
15 042 444,7
20 000,0
4 029 526,8
0,0
10 992 917,9
2019
15 586 326,3
0,0
4 190 421,9
0,0
11 395 904,4
2020
16 200 819,3
0,0
4 349 294,4
0,0
11 851 524,9
2021
16 674 880,3
0,0
4 349 294,4
0,0
12 325 585,9
2022
17 171 086,0
0,0
4 352 476,7
0,0
12 818 609,3
2023
17 683 830,3
0,0
4 352 476,7
0,0
13 331 353,6
2024
18 217 084,4
0,0
4 352 476,7
0,0
13 864 607,7
управление здравоохранения области
2016
3 772 343,5
0,0
3 772 343,5
0,0
0,0
2017
3 761 031,8
0,0
3 761 031,8
0,0
0,0
2018
4 049 526,8
20 000,0
4 029 526,8
0,0
0,0
2019
4 190 421,9
0,0
4 190 421,9
0,0
0,0
2020
4 349 294,4
0,0
4 349 294,4
0,0
0,0
2021
4 349 294,4
0,0
4 349 294,4
0,0
0,0
2022
4 352 476,7
0,0
4 352 476,7
0,0
0,0
2023
4 352 476,7
0,0
4 352 476,7
0,0
0,0
2024
4 352 476,7
0,0
4 352 476,7
0,0
0,0
средства обязательного медицинского страхования
2016
8 778 431,3
0,0
0,0
0,0
8 778 431,3
2017
9 139 029,1
0,0
0,0
0,0
9 139 029,1
2018
10 992 917,9
0,0
0,0
0,0
10 992 917,9
2019
11 395 904,4
0,0
0,0
0,0
11 395 904,4
2020
11 851 524,9
0,0
0,0
0,0
11 851 524,9
2021
12 325 585,9
0,0
0,0
0,0
12 325 585,9
2022
12 818 609,3
0,0
0,0
0,0
12 818 609,3
2023
13 331 353,6
0,0
0,0
0,0
13 331 353,6
2024
13 864 607,7
0,0
0,0
0,0
13 864 607,7
Подпрограмма 15
«Развитие скорой медицинской помощи»
Всего, в том числе:
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
13 884,9
0,0
13 884,9
0,0
0,0
2019
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2020
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2021
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2022
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2023
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2024
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
13 884,9
0,0
13 884,9
0,0
0,0
2019
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2020
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2021
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2022
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2023
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2024
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
Прочие основные мероприятия и федеральные (региональные) проекты, не вошедшие в подпрограммы
«Федеральный (региональный) проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Всего, в том числе:
2019
74 998,0
73 498,0
1 500,0
0,0
0,0
2020
253 228,7
248 164,0
5 064,7
0,0
0,0
2021
70 814,3
69 398,0
1 416,3
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2019
74 998,0
73 498,0
1 500,0
0,0
0,0
2020
253 228,7
248 164,0
5 064,7
0,0
0,0
2021
70 814,3
69 398,0
1 416,3
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Заместитель главы администрации
области
Н.E.Астафьева
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2019 г. № 143
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 27.12.2018), (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации»:
в абзаце четырнадцатом цифры «75,38» заменить цифрами «77,88»;
позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
Всего: 216 187 505,6 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
6 350 922,2 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.)
(привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
68 263 323,8 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:
129 989 653,4 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
средства внебюджетных источников по предварительной оценке:
11 583 606,2 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
5 050 650,2 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
4 128 433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Развитие государственно - частного партнерства»:
945 594,0 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
1 515 610,2 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
976 478,3 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:
978 006,6 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
1 216 611,7 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:
1 830 995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»:
124 675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:
34 982 892,9 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2017 годы»:
2 637 775,7 тыс. руб. (с 2014 по 2017 гг.);
подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»:
18 661 211,5 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»:
606 969,9 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»:
142 027 307,0 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»:
105 252,6 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
прочие основные мероприятия и федеральные (региональные) проекты, не вошедшие в подпрограммы:
399 041,0 тыс. руб. (с 2019 по 2024 гг.)
1.2. в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы»:
в абзаце четырнадцатом цифры «75,38» заменить цифрами «77,88»;
1.3. в разделе 4 «Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственных целевых программ Программы»:
абзац восемнадцатый после слов «сосудистыми заболеваниями» дополнить словами «, в том числе дооснащение в 2019-2024 годах регионального и трех первичных сосудистых центров медицинским оборудованием в соответствии с перечнем оборудования, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации;»;
абзац девятнадцатый после слов «онкологическими заболеваниями» дополнить словами «, в том числе дооснащение в 2019-2024 годах областного онкологического диспансера медицинским оборудованием в соответствии с перечнем оборудования, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации;»;
абзац пятьдесят четвертый после слов «на всех этапах ее оказания» дополнить словами «, а также обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому;»;
абзац пятьдесят пятый после слов «для оказания паллиативной помощи на дому» дополнить словами «обеспечение всех нуждающихся лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания;»;
1.4. в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы на период 2013 - 2024 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 68 263 323,8 тыс. руб. (31,6% от общего объема средств Программы), федерального бюджета – 6 350 922,2 тыс. руб. (2,9% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования – 129 989 653,4 тыс. руб. (60,1% от общего объема средств Программы), внебюджетных источников – 11 583 606,2 тыс. руб. (5,4% от общего объема средств Программы).»;
1.5. приложение № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016-2024 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1;
1.6. приложение № 2а «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2;
1.7. приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3;
1.8. в приложении № 5 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «4,6» заменить цифрами «4,5»;
абзац шестой изложить в следующей редакции «доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (на I - II стадии) - до 63%;»;
после абзаца двадцать седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«число граждан, прошедших профилактические осмотры –706 тыс. чел.;
количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» - 37 ед.»;
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 5 050 650,2 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета (прогноз): 1 856 369,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 36 017,3 тыс. руб.;
2015 г. - 1,9 тыс. руб.;
2016 г. – 403 413,9 тыс. руб.;
2017 г. – 346 766,5 тыс. руб.;
2018 г. – 414 310,3 тыс. руб.;
2019 г. – 332 738,8 тыс. руб.;
2020 г. – 223 543,0 тыс. руб.;
2021 г. – 99 577,9 тыс. руб.;
2022 г. – 0,0 тыс. руб.;
2023 г. – 0,0 тыс. руб.;
2024 г. – 0,0 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области (прогноз):
3 194 262,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 28 866,4 тыс. руб.;
2014 г. – 48 228,0 тыс. руб.;
2015 г. – 26 213,6 тыс. руб.;
2016 г. – 375 166,1 тыс. руб.;
2017 г. – 321 946,9 тыс. руб.;
2018 г. – 359 829,9 тыс. руб.;
2019 г. – 353 858,0 тыс. руб.;
2020 г. – 342 228,6 тыс. руб.;
2021 г. – 334 511,8 тыс. руб.;
2022 г. – 334 471,0 тыс. руб.;
2023 г. – 334 471,0 тыс. руб.;
2024 г. – 334 471,0 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников (прогноз): 18,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 – 0,3 тыс. руб.
2019 – 18,0 тыс. руб.
в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы»:
в абзаце семьдесят седьмом слова «от 26.12.2011 № 1155 «О закупках лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей» заменить словами «от 26.11.2018 № 1416 «О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:
в абзаце четвертом цифры «4,6» заменить цифрами «4,5»;
абзац девятый изложить в следующей редакции «доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (на I - II стадии);»;
после абзаца тридцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«число граждан, прошедших профилактические осмотры – 706 тыс. чел.;
количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» - 37 ед.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 5 050 650,2 тыс. руб., в том числе 1 856 369,6 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (36,8%), 3 194 262,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (63,2%), 18,3 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников.»;
1.9. в приложении № 8 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации»:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах - 70,0%;»;
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 1 515 610,2 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
491 270,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 10 887,9 тыс. руб.;
2014 г. – 7 377,1 тыс. руб.;
2015 г. – 0,0 тыс. руб.;
2016 г. – 280 554,1 тыс. руб.;
2017 г. – 0,0 тыс. руб.;
2018 г. – 64 168,1 тыс. руб.;
2019г. – 64 141,8 тыс. руб.;
2020 г. – 64 141,8 тыс. руб.;
2021 г. – 0,0 тыс. руб.;
2022 г. – 0,0 тыс. руб.;
2023 г. – 0,0 тыс. руб.;
2024 г. – 0,0 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
1 024 339,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 160 572,2 тыс. руб.;
2014 г. – 173 585,2 тыс. руб.;
2015 г. – 306 995,3 тыс. руб.;
2016 г. – 104 839,3 тыс. руб.;
2017 г. – 31 362,9 тыс. руб.;
2018 г. – 42 664,2 тыс. руб.;
2019 г. – 68 920,0 тыс. руб.;
2020 г. – 38 157,1 тыс. руб.;
2021 г. – 31 810,8 тыс. руб.;
2022 г. – 21 810,8 тыс. руб.;
2023 г. – 21 810,8 тыс. руб.;
2024 г. – 21 810,8 тыс. руб.
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах - 70,0%;»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 1 515 610,2 тыс. руб., в том числе 1 024 339,4 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (67,6% от общего объема средств Подпрограммы) и 491 270,8 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (32,4% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.10. в приложении № 9 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 976 478,3 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области (прогноз): 955 357,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 98 139,7 тыс. руб.;
2014 г. – 111 277,5 тыс. руб.;
2015 г. – 75 238,6 тыс. руб.;
2016 г. – 74 272,9 тыс. руб.;
2017 г. – 72 723,9 тыс. руб.;
2018 г. – 78 473,1 тыс. руб.;
2019 г. – 76 698,4 тыс. руб.;
2020 г. – 73 706,6 тыс. руб.;
2021 г. – 73 706,6 тыс. руб.;
2022 г. – 73 706,6 тыс. руб.;
2023 г. – 73 706,6 тыс. руб.;
2024 г. – 73 706,6 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников (прогноз): 565,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 г. - 565,5 тыс. руб.;
средства федерального бюджета (прогноз): 20 555,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. – 555,9 тыс. руб.;
2017 г. – 19 999,8 тыс. руб.
в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы»:
в абзаце девятнадцатом слова «от 07 апреля 2014 г. № 394-З «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей» заменить словами «от 30.03.2016 № 657-З «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тамбовской области»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 976 478,3 тыс. руб., в том числе 955 357,1 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (97,8% от общего объема средств Подпрограммы) и 565,5 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы) и 20 555,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (2,1% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.11. в приложении № 10 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации
Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых - 10,4 на 100 тыс. взрослого населения;
число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей - 210,3 на 10 тыс. человек населения;
доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи - 4,0%;
полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов Тамбовской областью в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ - 95%
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 978 006,6 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
183 274,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. – 49 313,3 тыс. руб.;
2019 г. – 44 432,9 тыс. руб.;
2020 г. – 44 763,9 тыс. руб.;
2021 г. – 44 763,9 тыс. руб.;
2022 г. – 0,0 тыс. руб.;
2023 г. – 0,0 тыс. руб.;
2024 г. – 0,0 тыс. руб.
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
794 732,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 89 308,2 тыс. руб.;
2014 г. – 48 013,4 тыс. руб.;
2015 г. – 56 232,0 тыс. руб.;
2016 г. – 52 392,9 тыс. руб.;
2017 г. – 54 762,1 тыс. руб.;
2018 г. – 71 037,9 тыс. руб.;
2019 г. – 74 635,7 тыс. руб.;
2020 г. – 72 326,7 тыс. руб.;
2021 г. – 72 326,7 тыс. руб.;
2022 г. – 67 899,0 тыс. руб.;
2023 г. – 67 899,0 тыс. руб.;
2024 г. – 67 899,0 тыс. руб.
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:
после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей - 210,3 на 10 тыс. человек населения;
доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи - 4,0%;
полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов Тамбовской областью в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ - 95%.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 978 006,6 тыс. руб., в том числе 794 732,6 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (81,3% от общего объема средств Подпрограммы) 183 274,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (18,7% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.12. в приложении № 11 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации»:
после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) – 95,0%;
укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) – 100,0%;
обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях - 41,8 чел. на 10 тыс. населения;
обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных медицинских организациях – 108,4 чел. на 10 тыс. населения;
обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 22,5 чел. на 10 тыс. населения;
число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий – 13000 человек.»;
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 1 216 611,7 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
90 000,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 г. – 30 000,0 тыс. руб.;
2020 г. – 30 000,0 тыс. руб.;
2021 г. – 30 000,0 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
900 511,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 76 787,8 тыс. руб.;
2014 г. – 86 781,8 тыс. руб.;
2015 г. – 90 829,4 тыс. руб.;
2016 г. – 82 685,9 тыс. руб.;
2017 г. – 83 666,3 тыс. руб.;
2018 г. – 60 732,5 тыс. руб.;
2019 г. – 79 838,0 тыс. руб.;
2020 г. – 79 838,0 тыс. руб.;
2021 г. – 79 838,0 тыс. руб.;
2022 г. – 59 838,0 тыс. руб.;
2023 г. – 59 838,0 тыс. руб.;
2024 г. – 59 838,0 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 2 600,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 100,0 тыс. руб.;
2014 г. – 250,0 тыс. руб.;
2015 г. – 550,0 тыс. руб.;
2016 г. – 150,0 тыс. руб.;
2017 г. – 175,0 тыс. руб.;
2018 г. – 175,0 тыс. руб.;
2019 г. – 200,0 тыс. руб.;
2020 г. – 200,0 тыс. руб.;
2021 г. – 200,0 тыс. руб.;
2022 г. – 200,0 тыс. руб.;
2023 г. – 200,0 тыс. руб.;
2024 г. – 200,0 тыс. руб.;
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 223 500,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 23 500,0 тыс. руб.;
2014 г. – 40 000,0 тыс. руб.;
2015 г. – 40 000,0 тыс. руб.;
2016 г. – 60 000,0 тыс. руб.;
2017 г. – 60 000,0 тыс. руб.
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) – 95,0%;
укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) – 100,0%;
обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях - 41,8 чел. на 10 тыс. населения;
обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных медицинских организациях – 108,4 чел. на 10 тыс. населения;
обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 22,5 чел. на 10 тыс. населения;
число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий – 13000 человек.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 1 216 611,7 тыс. руб., в том числе 223 500,0 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (18,4% от общего объема средств Подпрограммы), 90 000,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (7,4% от общего объема средств Подпрограммы), 900 511,7 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (74,0% от общего объема средств Подпрограммы) и 2 600,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,2% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.13. в приложении № 16 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы»:
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«количество сосудистых центров, оснащаемых (дооснащаемых) медицинским оборудованием, в запланированном количестве сосудистых центров в отчетном году - 4 ед.;
количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащены (дооснащены) сосудистые центры, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном году - 15 ед.;
количество медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, оснащаемых медицинским оборудованием, в запланированном количестве медицинских организаций в отчетном году - 1 ед.;
количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащен областной онкологический диспансер, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном году - 3 ед.;
смертность от инфаркта миокарда - 31,7 на 100 тыс. населения;
смертность от острого нарушения мозгового кровообращения - 70,1 на 100 тыс. населения.»;
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 18 661 211,5 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
8 810 720,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. – 989 131,3 тыс. руб.;
2017 г. – 921 908,9 тыс. руб.;
2018 г. – 1 103 158,1 тыс. руб.;
2019 г. – 1 57 460,1 тыс. руб.;
2020 г. – 974 580,0 тыс. руб.;
2021 г. – 970 926,2 тыс. руб.;
2022 г. – 931 185,2 тыс. руб.;
2023 г. – 931 185,2 тыс. руб.;
2024 г. – 931 185,2 тыс. руб.;
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 1 337 212,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2016 г. – 49 744,0 тыс. руб.;
2017 г. – 18 224,7 тыс. руб.;
2018 г. – 63 095,0 тыс. руб.;
2019 г. – 363 295,1 тыс. руб.;
2020 г. – 561 546,2 тыс. руб.;
2021 г. – 281 307,9 тыс. руб.;
2022 г. – 0,0 тыс. руб.;
2023 г. – 0,0 тыс. руб.;
2024 г. – 0,0 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке:
8 513 278,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. – 780 500,0 тыс. руб.;
2017 г. – 820 000,0 тыс. руб.;
2018 г. – 860 998,0 тыс. руб.;
2019 г. – 905 077,0 тыс. руб.;
2020 г. – 950 221,0 тыс. руб.;
2021 г. – 988 229,8 тыс. руб.;
2022 г. – 1 027 759,0 тыс. руб.;
2023 г. – 1 068 869,4 тыс. руб.;
2024 г. – 1 111 624,2 тыс. руб.
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:
после абзаца четырнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«количество сосудистых центров, оснащаемых (дооснащаемых) медицинским оборудованием, в запланированном количестве сосудистых центров в отчетном году - 4 ед.;
количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащены (дооснащены) сосудистые центры, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном году - 15 ед.;
количество медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, оснащаемых медицинским оборудованием, в запланированном количестве медицинских организаций в отчетном году - 1 ед.;
количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащен областной онкологический диспансер, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном году - 3 ед.;
смертность от инфаркта миокарда - 31,7 на 100 тыс. населения;
смертность от острого нарушения мозгового кровообращения - 70,1 на 100 тыс. населения.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 18 661 211,5 тыс. руб., в том числе 1 337 212,9 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (7,2% от общего объема средств Подпрограммы), 8 810 720,2 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (47,2% от общего объема средств Подпрограммы) и 8 513 278,4 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников 45,6% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.14. в приложении № 17 «Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 606 969,9 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
599 288,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2016 г. – 63 051,6 тыс. руб.;
2017 г. – 61 427,9 тыс. руб.;
2018 г. – 70 894,4 тыс. руб.;
2019 г. – 67 319,1 тыс. руб.;
2020 г. – 67 319,1 тыс. руб.;
2021 г. – 67 319,1 тыс. руб.;
2022 г. – 67 319,1 тыс. руб.;
2023 г. – 67 319,1 тыс. руб.;
2024 г. – 67 319,1 тыс. руб.;
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 7 681,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2016 г. – 1 875,7 тыс. руб.;
2017 г. – 1 124,3 тыс. руб.;
2018 г. – 1 115,2 тыс. руб.;
2019 г. – 1 160,2 тыс. руб.;
2020 г. – 1 178,2 тыс. руб.
2021 г. – 1 227,8 тыс. руб.;
2022 г. – 0,0 тыс. руб.;
2023 г. – 0,0 тыс. руб.;
2024 г. – 0,0 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 606 969,9 тыс. руб., в том числе 7 681,4 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (1,3% от общего объема средств Подпрограммы), 599 288,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (98,7% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.15. в приложении № 18 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 142 027 307,0 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета – 20 000 тыс. руб., в том числе в 2018 г. – 20 000 тыс. руб.
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
37 509 342,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. – 3 772 343,5 тыс. руб.;
2017 г. – 3 761 031,8 тыс. руб.;
2018 г. – 4 029 526,8 тыс. руб.;
2019 г. – 4 190 421,9 тыс. руб.;
2020 г. – 4 349 294,4 тыс. руб.;
2021 г. – 4 349 294,4 тыс. руб.;
2022 г. – 4 352 476,7 тыс. руб.;
2023 г. – 4 352 476,7 тыс. руб.;
2024 г. – 4 352 476,7 тыс. руб.;
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 104 497 964,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. – 8 778 431,3 тыс. руб.;
2017 г. – 9 139 029,1 тыс. руб.;
2018 г. – 10 992 917, 9 тыс. руб.;
2019 г. – 11 395 904,4 тыс. руб.;
2020 г. – 11 851 524,9 тыс. руб.;
2021 г. – 12 325 585,9 тыс. руб.;
2022 г. – 12 818 609,3 тыс. руб.;
2023 г. – 13 331 353,6 тыс. руб.;
2024 г. – 13 864 607,7 тыс. руб.
в разделе 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:
в абзаце сорок девятом мероприятия 14.1. «Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области (реализация государственных функций в области социальной политики)» слова «на период до 2020 года, утвержденной Законом области от 04.12.2013 № 347-З» заменить словами «до 2035 года, утвержденной Законом области от 04.06.2018 № 246-З»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 142 027 307,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Тамбовской области – 37 509 342,9 тыс. руб. (26,4% от общего объема средств Подпрограммы) и за счет средств обязательного медицинского страхования – 104 497 964,1 тыс. руб. (73,6% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.16. в приложении № 19 «Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 105 252,6 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 105 525,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. – 11 810,1 тыс. руб.;
2017 г. – 12 699,0 тыс. руб.;
2018 г. – 13 884,9 тыс. руб.;
2019 г. – 11 143,1 тыс. руб.;
2020 г. – 11 143,1 тыс. руб.;
2021 г. – 11 143,1 тыс. руб.;
2022 г. – 11 143,1 тыс. руб.;
2023 г. – 11 143,1 тыс. руб.;
2024 г. – 11 143,1 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 105 252,6 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (100,0% от общего объема средств Подпрограммы).».
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
Глава администрации
области
А.В.Никитин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации области
от 14.02.2019 № 143
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1а
к государственной программе Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 – 2024 годы,
подпрограмм государственной Программы и их значения
Показатель (индикатор) (наименование) Программы, подпрограммы
Единица измерения
Значения показателей
2015 год (базовый)
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)
На 100 тыс. населения
1489,7
1472,1
1470
1469
1461
1456
1451
1446
1441
1438
2. Младенческая смертность
Случаев на 1000 родивших-ся живыми
4,1
4,1
3,8
3,8
3,7
3,6
3,6
3,4
3,3
3,2
3. Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
673,5
673
655
604,5
566,1
547,5
528,8
510,2
491,5
477,5
4. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
На 100 тыс. населения
202
198,4
187,2
179,0
179,0
178,9
176,9
174,9
172,9
169,9
5. Смертность в трудоспособном
На 100 тыс.
-
-
497,6
495,5
471,4
454,1
436,5
418,9
401,3
383,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
возрасте
населения соответст-вующего возраста
6. Смертность от дорожно-транспортных происшествий
На 100 тыс. населения
19
18
15,5
13,7
13,6
13,5
13,4
13
12,5
12
7. Смертность от туберкулеза
На 100 тыс. населения
6,3
6,2
3,4
3,3
3,2
3,1
3
2,9
2,8
2,7
8. Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
30,1
30,3
31,5
31,6
31,7
31,8
31,9
32
32,2
32,5
9. Отношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций Тамбовской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),
к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области
Процент
165
165
180,0 <*>
200,0 <**>
200
200
200
200
200
200
10. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление
Процент
79,3
86,3
90,0 <*>
100 <**>
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области
11. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала обеспечивающего, предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области
Процент
52,4
70,5
80 <*>
100 <**>
100
100
100
100
100
100
<*> С 01 октября 2017 г.
<**> С 01 января 2018 г.
12. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона
Процент
-
88,9
85,2
93,8
93,5
93,0
92,5
92,0
91,5
91,4
13. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Лет
71,7
72,2
72,4
73,5
74,35
75,04
75,80
76,57
77,24
77,88
14. Доля учреждений, в которых
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
проведены энергетические обследования
15. Доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии
Процент
76
81
86
91
95
100
100
100
100
100
16. Снижение удельного расхода тепла на 1 кв.м
Гкал/м2
0,155
0,142
0,136
0,132
0,128
0,124
0,123
0,122
0,121
0,12
17. Снижение удельного расхода электрической энергии на 1 кв.м
КВт*ч/м2
39,4
36,12
34,71
33,67
32,66
31,68
31,37
31,06
30,75
30,45
18. Снижение удельного расхода топлива на 1 кв.м
Тут/м2
5,65
5,18
4,98
4,83
4,68
4,54
4,5
4,45
4,41
4,36
19. Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C, пропаганды донорства крови и ее компонентов
Процент
0
0
4
6
8
10
10
10
10
10
1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.1. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
Литров на душу населения в год
12,5
6,9
4,85
4,8
4,8
4,8
4,7
4,7
4,6
4,5
1.2. Распространенность потребления табака среди взрослого населения
Процент
54
53
38
33
28
27
26
25
24
23
1.3. Охват профилактическими
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
медицинскими осмотрами детей
1.4. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.5. Охват диспансеризацией взрослого населения
Процент
23
23
21
21
21
21
21
21
21
21
1.6. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (на I - II стадии)
Процент
54,5
54,9
56,7
56,8
58
59
60,1
61,2
62,3
63
1.7. Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся
повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление
Процент
81,9
83
83,5
84
84,5
85
85,5
86
86,5
86,5
1.8. Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет
Единица
2,5
2,4
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
1.9. Интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу СPI)
Единица
4,6
4,7
3,3
3,3
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
1.10. Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
Человек на 100 тыс. населения
40,5
34,8
34,5
34
33,5
33
32,5
32
31,5
31,0
1.11. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
Процент
74,2
75,6
79,3
79,5
79,7
80
80,5
81
81,5
82,0
1.12. Доля больных наркоманией,
Процент
19,6
19,3
16,65
16,6
16,55
16,5
16,4
16,3
16,2
16,1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
повторно госпитализированных в течение года
1.13. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
Процент
27
26,3
22,85
22,8
22,75
22,7
22,6
22,5
22,4
22,3
1.14. Смертность детей в возрасте до одного года от пневмоний
Человек на 10 тыс. детей, родивших-ся живыми
1
1,9
1,9
2,2
2,3
2,4
2,5
2,5
2,5
2,5
1.15. Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
Процент
97,8
97,8
99,1
99,1
99,1
99,1
99,1
99,1
99,1
99,1
1.16. Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки
Процент
99,2
99,2
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
1.17. Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки
Процент
98,3
98,3
99,2
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
1.18. Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки
Процент
-
92,6
93
95,3
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
1.19. Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
Процент
99,4
99,5
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
1.20. Заболеваемость острым вирусным гепатитом B
На 100 тыс. населения
0,7
0,7
0,38
0,38
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,36
1.21. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
80
81
95
95
95
95
95
95
95
95
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.22. Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки
На 10 тыс. человек
95,15
95,2
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
1.23. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации
Процент
15,5
17
21
22
23
24
24
24,5
25
25
1.24. Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении,
Процент
-
-
3
3
3
3
2,8
2,6
2,4
2,3
1.25. Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции
Процент
-
-
84
87
90
93
96
97
98
98
1.26. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Процент
95
95,5
97,1
97,2
97,3
98
98,1
98,2
98,3
98,5
1.27. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных
Процент
98
98
99,1
99,2
99,3
99,4
99,4
99,4
99,5
99,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей
1.28.Число граждан, прошедших профилактические осмотры
Тыс.чел.
-
-
-
-
494
508
520
564
604
706
1.29 Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
Единиц
-
-
-
-
9
14
22
28
33
37
2. Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»
2.1. Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
Человек
172
182
192
202
212
222
232
242
252
262
2.2. Смертность от туберкулеза
На 100 тыс. населения
6,3
6,2
3,4
3,3
3,2
3,1
3
2,9
2,8
2,7
3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
3.1. Младенческая смертность
Случаев на 1000 родивших-ся живыми
4,1
4,1
3,8
3,8
3,7
3,6
3,6
3,4
3,3
3,2
3.2. Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей,
Процент
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
родившихся живыми)
3.3. Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни)
Процент
97,4
97,4
100
100
100
100
100
100
100
100
3.4. Показатель ранней неонатальной смертности
На 1000 новорож-денных
1,3
1,3
1,15
1,1
1,1
1
1
1
1
1
3.5. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах
Процент
0
0
0
35
40
50
55
60
65
70
3.6. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших детей в числе новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре)
Процент
85,2
96,9
96,9
91
91,5
92
92,5
93
93,5
94,5
3.7. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности
Процент
85,7
96
96
96
96
96
96
96
96
96
3.8. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов
Процент
95,2
96,8
96,8
96,8
96,8
96,8
96,8
96,8
96,7
96,8
3.9. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку
Процент
95,2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.10. Число абортов
Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет
20,1
16,1
16,1
12,0
12,0
11,5
11,5
11,0
11,0
11,0
4. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
4.1. Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей
областными государственными учреждениями здравоохранения
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.2. Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
673,5
673
655
604,5
566,1
547,5
528,8
510,2
491,5
477,5
5. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых
100 тыс. взрослого населения
6
6,8
7,6
8,4
9,2
10
10,1
10,2
10,3
10,4
5.2. Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей
Число амбулатор-ных посещений на 10 тыс. населения
-
-
-
148,8
164,8
173,0
181,6
190,7
200,3
210,3
5.3. Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений
Процент
-
-
-
-
1,3
1,8
2,3
3,6
3,8
4,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
по паллиативной медицинской помощи
5.4. Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов Тамбовской областью в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ
Процент
-
-
-
45
55
65
75
80
90
95
6. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
6.1. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных
организациях дополнительного и высшего профессионального образования
Человек
1470
1470
1562
1562
1562
1562
1562
1562
1562
1562
6.2. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных
организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена
Человек
2595
2570
2808
2808
2808
2808
2808
2808
2808
2808
6.3. Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах
Человек
25
25
110
115
120
125
250
350
450
550
6.4. Доля медицинских и
Процент
94
96
96
97
98
99
99
99
99
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области
6.5. Доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической
Процент
0
0
2,5
3,5
5
7
25
40
60
75
6.6. Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
30,1
30,3
31,5
31,6
31,7
31,8
31,9
32
32,2
32,5
6.7.Обеспеченность врачами участковой службы
На 10 тыс. человек
-
-
5,45
5,5
5,55
5,6
5,62
5,63
5,64
5,65
6.8. Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты
Процент
-
-
100
100
100
100
100
100
100
100
6.9. Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими
Процент
-
-
-
-
83,4
85,3
88,6
92,0
93,1
95,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
лицами при коэффициенте совместительства 1,2)
6.10. Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)
Процент
-
-
-
-
81,1
82,4
85,0
89,0
93,3
100,0
6.11. Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях
Чел. на
10 тыс.
населения
-
-
-
-
34,1
35,9
37,3
38,8
40,2
41,8
6.12. Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных медицинских организациях
Чел. на
10 тыс.
населения
-
-
-
-
97,3
99,0
100,6
103,0
105,6
108,4
6.13. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях
Чел. на
10 тыс.
населения
-
-
-
-
19,5
19,9
20,5
21,0
21,7
22,5
6.14. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
Человек
-
-
-
-
4042
5664
8042
10132
11495
13000
7. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»
7.1. Материнская смертность
Случай
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
7.2. Младенческая смертность
На 1000 родивших-ся живыми
5,3
5,2
3,8
3,5
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7.3. Показатель ранней неонатальной смертности
На 1000 новорож-денных
1,3
1,3
1,15
1,1
-
-
-
-
-
-
7.4. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах
Процент
0
0
0
35
-
-
-
-
-
-
7.5. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
Процент
85,2
96,9
96,9
91
-
-
-
-
-
-
7.6. Количество врачей, подготовленных для работы в перинатальном центре, в том числе:
Человек
50
14
-
-
-
-
-
-
-
-
после окончания интернатуры
Человек
5
0
-
-
-
-
-
-
-
-
прошедших курсы повышения квалификации (профессиональной переподготовки)
Человек
14
2
-
-
-
-
-
-
-
-
прошедших обучение в «симуляционных центрах»
Человек
31
12
-
-
-
-
-
-
-
-
8. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
8.1. Число больных наркоманией,
находящихся в ремиссии более 2-х лет
На 100
наркологи-ческих больных среднегодового контин-гента
12,9
12,9
13,4
13,4
13,4
13,4
13,3
13,2
13,1
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8.2. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет
На 100 больных алкоголиз-мом среднего-дового контингента
12
12
15
15
15
15
15
14
14
13
8.3. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года
Процент
10,9
10,8
10,7
10,5
10,3
10,1
10
9,9
9,8
9,7
8.4. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
Процент
25,2
24,6
19,5
19,4
20,8
20,2
19,4
18,8
18,1
17,3
8.5. Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением
Процент
38,7
38,8
59,5
59,6
59,7
59,8
59,9
60
60,1
60,2
8.6. Смертность от ишемической болезни сердца
На 100 тыс. населения
381,7
376,5
338
337
336
335
286
278,2
262,6
250
8.7. Смертность от цереброваскулярных заболеваний
На 100 тыс. населения
221,6
219,1
189
188
187
186
165
160,5
151,5
143,4
8.8. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента
Процент
52,5
52,8
54,5
54,7
55,0
56
57
58
59
60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
установления диагноза 5 лет и более
8.9. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
Процент
4,1
4,1
3,9
3,8
3,8
3,8
3,8
3,7
3,7
3,6
8.10. Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
8.11. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
Человек
4200
4680
6080
6090
6100
6110
6150
6200
6250
6300
8.12. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области в государственных учреждениях здравоохранения области в рамках соглашения с Минздравом России
Человек
162
135
141
141
141
141
141
141
141
141
8.13. Количество сосудистых центров, оснащаемых (дооснащаемых) медицинским оборудованием, в запланированном количестве сосудистых центров в отчетном году
Единиц
-
-
-
4
4
4
4
4
4
4
8.14. Количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащены (дооснащены) сосудистые центры, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном
Единиц
-
-
-
-
49
2
14
478
2
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
году
8.15. Количество медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, оснащаемых медицинским оборудованием, в запланированном количестве медицинских организаций в отчетном году
Единиц
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
8.16. Количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащен областной онкологический диспансер, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном году
Единиц
-
-
-
-
46
70
38
2
1
3
8.17. Смертность от инфаркта миокарда
На 100 тыс. населения
-
-
-
-
38,4
37,0
35,6
34,1
32,7
31,7
8.18. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения
На 100 тыс. населения
-
-
-
-
84,9
81,8
78,7
75,5
72,4
70,1
9. Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
9.1. Выполнение плана проверок
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10. Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
10.1. Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо
Рублей
8029,2
8632,8
8901,9
10672,4
11064,9
11508,8
11969,1
12447,9
12945,8
13463,6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10.2. Число дней работы койки в году
Дней
331
332
332
333
333
333
333
333
333
333
10.3. Средняя длительность лечения больного в стационаре
Дней
11,7
11,6
11,6
11,5
11,3
11,2
11,2
11,1
11,1
11,0
10.4. Доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи
Процент
30
35
50
80
90
100
100
100
100
100
10.5. Доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования
Процент
-
-
90
100
100
100
100
100
100
100
10.6. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Процент
-
-
30
50
75
80
90
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10.7. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10.8. Сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу
Процент
-
-
-
10
15
20
20
20
20
20
11. Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»
11.1. Больничная летальность пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций
Процент
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
3,3
3,2
3,2
3,1
11.2. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут в общем
количестве выездов бригад скорой медицинской помощи
Процент
88
90
92
93
94
94
94,5
94,5
95
95
11.3. Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12. Прочие основные мероприятия и федеральные (региональные) проекты, не вошедшие в подпрограммы
Федеральный (региональный) проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении
на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
12.1. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ
Процент
-
-
-
-
100
100
100
100
100
100
12.2. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации
Процент
-
-
-
-
33
66
93
100
100
100
12.3. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году
Млн.
человек
-
-
-
-
37,44
75,26
133,84
170,71
241,08
318,18
Заместитель главы администрации
области
Н.E.Астафьева
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации области
от 14.02.2019 № 143
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а
к государственной программе Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
Наименование
подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответствен-ный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс.рублей, в т.ч.:
наименование
единица
изме-
рения
год реали-зации
значение
(по годам реализа-ции мероприятия)
по годам, всего
федера-льный бюджет
бюджет Тамбов-
ской области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний иформирование здорового образа жизни»
1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов
В и С
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на
Процент
2016
81,0
2 273,3
2273,3
0,00
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
диспансерном учете, от числа выявленных
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3.4. Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
Управление здравоохранения
области
Младенческая смертность
Случаев на 1000 родившихся живыми
2016
5,2
7 299,0
0,0
7 299,0
0,0
0,0
2017
3,9
7 776,1
0,0
7 776,1
0,0
0,0
2018
3,8
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2019
3,7
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2020
3,6
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2021
3,6
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2022
3,4
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2023
3,3
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2024
3,2
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие специализированной медицинской помощи детям»
3.5. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специа-
лизирован-
продуктах
Процент
2016
95,5
7 516,8
0,0
7 516,8
0,0
0,0
2017
97,1
3 141,5
0,0
3 141,5
0,0
0,0
2018
97,2
3 140,1
0,0
3 140,1
0,0
0,0
2019
97,3
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2020
98,0
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2021
98,1
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2022
98,2
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2023
98,3
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2024
98,5
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет
Управление здравоохранения
области
Показатель ранней неонатальной смертности
На 1000 новорожденных
2016
1,3
5 583,0
0,0
5 583,0
0,0
0,0
2017
1,15
5 154,7
0,0
5 154,7
0,0
0,0
2018
1,1
5 526,4
0,0
5 526,4
0,0
0,0
2019
1,1
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2020
1,0
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2021
1,0
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2022
1,0
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2023
1,0
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2024
1,0
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций»
3.7. Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
Управление здравоохранения
области
Снижение младенческой смертности
Случаев на 1 000
новорожденных, родившихся живыми
2018
3,8
84 168,1
64 168,1
20 000,0
0,0
0,0
2019
3,7
80 488,1
64 141,8
16 346,3
0,0
0,0
2020
3,6
80 488,1
64 141,8
16 346,3
0,0
0,0
2021
3,6
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2022
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
3.8. Укрепление материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Управление здравоохра-нения
области
Снижение младенческой смертности
Случаев на 1 000
новорожденных, родившихся живыми
2019
3,7
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
2020
3,6
2021
3,6
2022
3,4
2023
3,3
2024
3,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3.9. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Управление здравоохра-нения
области
Снижение младенческой смертности
Случаев на 1 000
новорожденных, родившихся живыми
2019
3,7
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
2020
3,6
2021
3,6
2022
3,4
2023
3,3
2024
3,2
Итого по Подпрограмме:
2016
385 393,4
280 554,1
104 839,3
0,0
0,0
2017
31 362,9
0,0
31 362,9
0,0
0,0
2018
106 832,3
64 168,1
42 664,2
0,0
0,0
2019
133 061,8
64 141,8
68 920,0
0,0
0,0
2020
102 298,9
64 141,8
38 157,1
0,0
0,0
2021
31 810,8
0,0
31 810,8
0,0
0,0
2022
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2023
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2024
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
856 192,5
473 005,8
383 186,7
0,0
0,0
4. Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения»
4.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по санаторно-курортному лечению и реабилитации, в том числе детей
Управление здравоохранения
области
Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными
Процент
2016
100,0
20 197,7
0,0
20 197,7
0,0
0,0
2017
100,0
20 689,3
0,0
20 689,3
0,0
0,0
2018
100,0
23 299,0
0,0
23 299,0
0,0
0,0
2019
100,0
24 300,4
0,0
24 300,4
0,0
0,0
2020
100,0
21 308,6
0,0
21 308,6
0,0
0,0
2021
100,0
21 308,6
0,0
21 308,6
0,0
0,0
2022
100,0
21 308,6
0,0
21 308,6
0,0
0,0
2023
100,0
21 308,6
0,0
21 308,6
0,0
0,0
2024
100,0
21 308,6
0,0
21 308,6
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
учреждениями здравоохранения
Основное мероприятие «Развитие медицинской реабилитации»
4.2. Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения, в санаторно-курортных организациях
Управление здравоохранения
области
Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
2016
673,0
6 037,0
0,0
6 037,0
0,0
0,0
2017
655,0
4 799,2
0,0
4 799,2
0,0
0,0
2018
604,5
4 348,9
0,0
4 348,9
0,0
0,0
2019
566,1
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2020
547,5
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2021
528,8
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2022
510,2
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2023
491,5
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2024
477,5
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
4.3. Оказание реабилитационной помощи после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения
Управление здравоохранения
области
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной специализированный дом ребенка»
Процент
2016
100,0
48 038,2
0,0
48 038,2
0,0
0,0
2017
100,0
47 235,4
0,0
47 235,4
0,0
0,0
2018
100,0
50 825,2
0,0
50 825,2
0,0
0,0
2019
100,0
47 590,0
0,0
47 590,0
0,0
0,0
2020
100,0
47 590,0
0,0
47 590,0
0,0
0,0
2021
100,0
47 590,0
0,0
47 590,0
0,0
0,0
2022
100,0
47 590,0
0,0
47 590,0
0,0
0,0
2023
100,0
47 590,0
0,0
47 590,0
0,0
0,0
2024
100,0
47 590,0
0,0
47 590,0
0,0
0,0
4.4. Реализация инновационного социального проекта «Семья - формула счастья»
Управление здравоохранения
области
Количество участников проекта
Детей/
семей
2016
30/15
555,9
555,9
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
4.5. Расходы за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий
Управление здравоохранения
области
Количество объектов
Объект
2017
1
19 999,8
19 999,8
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
74 828,8
555,9
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8
72 723,9
0,0
0,0
2018
78 473,1
0,0
78 473,1
0,0
0,0
2019
76 698,4
0,0
76 698,4
0,0
0,0
2020
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2021
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2022
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2023
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2024
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
691 257,0
20 555,7
670 701,3
0,0
0,0
5. Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым»
5.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых
100 тыс. взрослого населения
2016
6,8
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
7,6
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
8,4
71 037,9
0,0
71 037,9
0,0
0,0
2019
9,2
Расходы на реализацию мероприятия в 2019-2021 годах учтены в рамках мероприятия «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи» федерального (регионального) проекта «Старшее поколение»
2020
10,0
2021
10,1
2022
10,2
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2023
10,3
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2024
10,4
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5.2. Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых
100 тыс. взрослого населения
2018
8,4
49 313,3
49 313,3
0,0
0,0
0,0
2019
9,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
10,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
10,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
10,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
10,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Комплексное развитие паллиативной медицинской помощи»
5.3. Развитие паллиативной медицинской помощи
Управление здравоохранения
области
Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей
Число амбулаторных посещений на
10 тыс. населения
2019
164,8
48 827,9
44 432,9
4 395,0
0,0
0,0
2020
173,0
49 191,6
44 763,9
4 427,7
0,0
0,0
2021
181,6
49 191,6
44 763,9
4 427,7
0,0
0,0
2022
190,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
203,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
210,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Старшее поколение»
5.4. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи
Управление здравоохранения
области
Снижение смертности населения старше трудоспособного возраста
На 1000 человек населения соответствующего возраста
2019
40,2
70 240,7
0,0
70 240,7
0,0
0,0
2020
39,9
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2021
39,6
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2022
39,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
39,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
38,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого по Подпрограмме:
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
120 351,2
49 313,3
71 037,9
0,0
0,0
2019
119 068,6
44 432,9
74 635,7
0,0
0,0
2020
117 090,6
44 763,9
72 326,7
0,0
0,0
2021
117 090,6
44 763,9
72 326,7
0,0
0,0
2022
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2023
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2024
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
784 453,0
183 274,0
601 179,0
0,0
0,0
6. Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Основное мероприятие «Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников»
6.1. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
25 236,3
0,0
25 236,3
0,0
0,0
2017
31,5
25 009,6
0,0
25 009,6
0,0
0,0
2018
31,6
24 206,5
0,0
24 206,5
0,0
0,0
2019
31,7
Расходы на реализацию мероприятия в 2019-2021 годах учтены в рамках мероприятия «Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области» федерального (регионального) проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
2020
31,8
2021
31,9
2022
32,0
2023
32,2
2024
32,5
6.2. Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
6 656,0
0,0
5 114,0
0,0
0,0
2017
31,5
6 984,0
0,0
6 656,0
0,0
0,0
2018
31,6
8 492,0
0,0
8 492,0
0,0
0,0
2019
31,7
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования» федерального (регионального) проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
2020
31,8
2021
31,9
2022
32,0
2023
32,2
2024
32,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6.3. Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
2017
31,5
175,0
0,0
0,0
0,0
175,0
2018
31,6
175,0
0,0
0,0
0,0
175,0
2019
31,7
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2020
31,8
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2021
31,9
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2022
32,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2023
32,2
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2024
32,5
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Основное мероприятие «Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников»
6.4. Единовременная компенсационная выплата врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность сельского населения врачами
На 10 тыс. человек
2016
17,68
88 100,0
60 000,0*
28 100,0
0,0
0,0
2017
18,10
86 000,0
60 000,0*
26 000,0
0,0
0,0
6.5. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
24 235,6
0,0
24 235,6
0,0
0,0
2017
31,5
26 000,8
0,0
26 000,8
0,0
0,0
2018
31,6
27 634,0
0,0
27 634,0
0,0
0,0
2019
31,7
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках» федерального (регионального) проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
2020
31,8
2021
31,9
2022
32,0
2023
32,2
2024
32,5
6.6. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за периоды, истекшие
до 01 января 2018 г.
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность сельского населения врачами
На 10 тыс. человек
2018
18,60
400,0
0,0
400,0
0,0
0,0
*Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6.7 Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на
работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского
типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2019
31,7
50 000,0
30 000,0
20 000,0
0,0
0,0
2020
31,8
50 000,0
30 000,0
20 000,0
0,0
0,0
2021
31,9
50 000,0
30 000,0
20 000,0
0,0
0,0
2022
32,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
32,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
32,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
6.8. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях
На 10 тыс.
населения
2019
34,1
22 852,4
0,0
22 852,4
0,0
0,0
2020
35,9
22 852,4
0,0
22 852,4
0,0
0,0
2021
37,3
22 852,4
0,0
22 852,4
0,0
0,0
2022
38,8
22 852,4
0,0
22 852,4
0,0
0,0
2023
40,2
22 852,4
0,0
22 852,4
0,0
0,0
2024
41,8
22 852,4
0,0
22 852,4
0,0
0,0
6.9. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях
На 10 тыс.
населения
2019
34,1
28 507,6
0,0
28 507,6
0,0
0,0
2020
35,9
28 507,6
0,0
28 507,6
0,0
0,0
2021
37,3
28 507,6
0,0
28 507,6
0,0
0,0
2022
38,8
28 507,6
0,0
28 507,6
0,0
0,0
2023
40,2
28 507,6
0,0
28 507,6
0,0
0,0
2024
41,8
28 507,6
0,0
28 507,6
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6.10. Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования
Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях
На 10 тыс.
населения
2019
34,1
8 478,0
0,0
8 478,0
0,0
0,0
2020
35,9
8 478,0
0,0
8 478,0
0,0
0,0
2021
37,3
8 478,0
0,0
8 478,0
0,0
0,0
2022
38,8
8 478,0
0,0
8 478,0
0,0
0,0
2023
40,2
8 478,0
0,0
8 478,0
0,0
0,0
2024
41,8
8 478,0
0,0
8 478,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
142 835,9
60 000,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
143 841,3
60 000,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
60 907,5
0,0
60 732,5
0,0
175,0
2019
110 038,0
30 000,0
79 838,0
0,0
200,0
2020
110 038,0
30 0000,
79 838,0
0,0
200,0
2021
110 038,0
30 000,0
79 838,0
0,0
200,0
2022
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2023
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2024
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
857 812,7
210 000,0
646 112,7
0,0
1 700,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
7. Подпрограмма государственной программы «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2017 годы»
7.1. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра
Управление строительства и инвестиций области,
управление здравоохра-
нения области
Младенческая смертность; материнская смертность; ранняя неонатальная смертность; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре; выживаемость детей, имевших при рождении
очень низкую и экстремально низкую массу тела
В соответствии с разделом 11 «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального
центра
на 2014-2016 годы» приложение № 15 к государственной программе
2016
В соответствии с разделом 11 «Моде-рнизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства
перина-
тального центра на 2014-2016 годы» приложение № 15 к
52 186,6
0,0
52 186,6*
0,0
0,0
2017
3 444,8*
*Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
государственной программе
7.2. Строительство инженерной инфраструктуры к перинатальному центру
Управление строительства и инвестиций области, управление здравоохранения области
Ввод объекта в эксплуатацию
Объект
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.3. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации на курсах тематического усовершенствования, в том числе в симуляционных центрах и зарубежных стажировках)
Управление здравоохранения области
Количество медицинских работников, прошедших обучение в перинатальном центре
Человек
2016
77
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
0,0
0,0
2017
3 444,8
0,0
3 444,8
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2017
56 131,4
0,0
56 131,4
0,0
0,0
8. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской
помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»
8.1. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявле-ния туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия
Управление здравоохранения
области
Смертность от туберкулеза
На 100 тыс. населения
2016
6,2
10 240,0
0,0
10 240,0
0,0
0,0
2017
3,4
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2018
3,3
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2019
3,2
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2020
3,1
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2021
3,0
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2022
2,9
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2023
2,8
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2024
2,7
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
Управление образования и науки
области
Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната
Процент
2016
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2021
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2022
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2023
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2024
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека,
гепатитами B и C»
8.2. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
41 706,1
41 706,1
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
8.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
9 718,9
4 768,9
4 950,0
0,0
0,0
8.4.Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или тканей), включающих в себя хранение лекарственных препаратов,
Управление здравоохранения
области
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении
Процент
2017
3,0
4 512,3
3 528,3
984,0
0,0
0,0
2018
3,0
4 257,7
3 356,8
900,9
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации
8.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов
В и (или) С)
Управление здравоохра-
нения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения
Тамбовской области
Процент
2017
21,0
5 700,5
4 457,7
1 242,8
0,0
0,0
2018
22,0
7 113,3
5 968,1
1 145,2
0,0
0,0
8.6. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций)
Управление здравоохра-
нения области
Уровень
информированности населения в возрасте 18-49 лет по
вопросам ВИЧ - инфекции
Процент
2017
84,0
3 346,4
2 616,7
729,7
0,0
0,0
2018
87,0
3 014,7
2 375,9
638,8
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8.7. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
Управление здравоохра-
нения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области
Процент
2017
21,0
187,1
137,7
38,4
0,0
11,0
2018
22,0
207,4
151,7
40,8
0,0
15,0
2019
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций)»
2020
2021
2022
2023
2024
8.8. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)
Управление здравоохра-
нения области
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
Процент
2017
79,3
4 426,9
3 461,8
965,1
0,0
0,0
2018
79,5
4 741,7
3 902,9
838,8
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8.9. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам)
Управление здравоохра-
нения области
Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты
Процент
2018
100,0
90 000,0
44 630,0
45 370,0
0,0
0,0
2019
100,0
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек» подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
2020
100,0
2021
100,0
2022
100,0
2023
100,0
2024
100,0
8.10. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии
Управление здравоохра-
нения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения
Тамбовской области
Процент
2019
24,0
5 394,4
4 493,3
901,1
0,0
0,0
2020
24,0
5 394,4
4 493,3
901,1
0,0
0,0
2021
24,0
5 394,4
4 493,3
901,1
0,0
0,0
2022
24,0
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
2023
24,0
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
2024
24,0
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)
8.11. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита
Управление здравоохра-
нения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения
Тамбовской области
Процент
2019
24,0
6 805,7
5 645,4
1 160,3
0,0
0,0
2020
24,0
6 805,7
5 645,4
1 160,3
0,0
0,0
2021
24,0
6 805,7
5 645,4
1 160,3
0,0
0,0
2022
24,0
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
2023
24,0
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
2024
24,0
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С)
8.12. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций)
Управление здравоохра-
нения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения
Тамбовской области
Процент
2019
24,0
3 239,4
2 522,2
717,2
0,0
0,0
2020
24,0
3 239,4
2 522,2
717,2
0,0
0,0
2021
24,0
3 239,4
2 522,2
717,2
0,0
0,0
2022
24,0
717,2
0,0
717,2
0,0
0,0
2023
24,0
717,2
0,0
717,2
0,0
0,0
2024
24,0
717,2
0,0
717,2
0,0
0,0
8.13. Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом,
Управление здравоохра-
нения области
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Лет
2019
74,35
2 365,8
2 365,8
0,0
0,0
0,0
2020
75,04
2 365,8
2 365,8
0,0
0,0
0,0
2021
75,8
2 365,8
2 365,8
0,0
0,0
0,0
2022
76,57
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
77,24
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
77,88
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей
8.14. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
Управление строительства и инвестиций
области
Количество объектов здравоохранения
Объект
2016
2
72 408,6
0,0
72 408,6
0,0
0,0
2017
1
4 347,8
0,0
4 347,8
0,0
0,0
Управление градостроительства и архитектуры области
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
2
44 173,0
0,0
44 173,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.15. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
1 568 524,7
0,0
788 024,7
0,0
780 500,0
2017
100,0
1 561 124,7
0,0
741 136,7
0,0
819 988,0
2018
100,0
1 765 105,8
0,0
904 123,8
0,0
860 982,0
2019
100,0
1 740 171,1
0,0
835 194,1
0,0
904 977,0
2020
100,0
1 761 283,1
0,0
811 062,1
0,0
950 221,0
2021
100,0
1 799 291,9
0,0
811 062,1
0,0
988 229,8
2022
100,0
1 838 821,1
0,0
811 062,1
0,0
1 027 759,0
2023
100,0
1 879 931,5
0,0
811 062,1
0,0
1 068 869,4
2024
100,0
1 922 686,3
0,0
811 062,1
0,0
1 111 624,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8.16. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике незаконного потребления наркотических и психотропных веществ
Управление здравоохранения
области
Число больных наркоманией,
находящихся в ремиссии более 2-х лет
На 100
наркологических больных среднегодо-вого контингента
2019
13,4
771,0
0,0
701,0
0,0
70,0
2020
13,4
701,0
0,0
701,0
0,0
0,0
2021
13,3
701,0
0,0
701,0
0,0
0,0
2022
13,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
13,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
13,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.17. Мероприятия, направленные на профилактику и оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями
Управление здравоохранения
области
Обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи
не застрахо-
ванным по ОМС лицам
Процент
2016
100,0
96,4
0,0
96,4
0,0
0,0
2017
100,0
26,4
0,0
26,4
0,0
0,0
2018
100,0
76,5
0,0
76,5
0,0
0,0
2019
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2020
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2021
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2022
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2023
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2024
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
8.18. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту
Объект
2016
1
4 936,4
0,0
4 936,4
0,0
0,0
2017
4
47 622,3
0,0
47 622,3
0,0
0,0
2018
7
21 435,3
0,0
21 435,3
0,0
0,0
2019
1
57 228,9
0,0
57 228,9
0,0
0,0
2020
0
3 653,7
0,0
3 653,7
0,0
0,0
2021
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8.19. Организация транспортировки пациентов на процедуры гемодиализа
Управление здравоохранения
области
Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
Человек
2016
182
1 718,6
0,0
1 718,6
0,0
0,0
2017
192
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2018
202
4 472,0
0,0
4 472,0
0,0
0,0
2019
212
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2020
222
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2021
232
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2022
242
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2023
252
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2024
262
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»
8.20. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Управление здравоохра-нения
области
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, в областных государственных учреждениях здравоохранения за счет средств федерального бюджета и бюджета
области
Человек
2016
135
16 189,1
3 269,0
12 920,1
0,0
0,0
2017
141
16 942,6
4 022,5
12 920,1
0,0
0,0
2018
142
16 173,2
2 709,6
13 463,6
0,0
0,0
2019
141
15 458,3
2 537,8
12 920,5
0,0
0,0
2020
141
15 458,3
2 537,8
12 920,5
0,0
0,0
2021
141
15 458,3
2 537,8
12 920,5
0,0
0,0
2022
141
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
2023
141
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
2024
141
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное мероприятие «Развитие службы крови»
8.21. Обеспечение деятельности областного государственного учреждения «Тамбовская областная станция переливания крови»
Управление здравоохра-нения
области
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень
качества и безопасности компонентов крови
Процент
2016
100,0
75 277,7
0,0
75 277,7
0,0
0,0
2017
100,0
73 121,3
0,0
73 121,3
0,0
0,0
2018
100,0
73 547,8
0,0
73 547,8
0,0
0,0
2019
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
2020
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
2021
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
2022
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
2023
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
2024
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
8.22. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по пропаганде донорства крови и ее компонентов
Управление здравоохра-нения
области
Количество привлеченных доноров
Человек
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
300
5,0
0,0
4,0
0,0
1,0
2018
450
7,0
0,0
6,0
0,0
1,0
2019
600
330,0
0,0
300,0
0,0
30,0
2020
750
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2021
800
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2022
850
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2023
900
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2024
950
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»
8.23. Организация оказания медицинской помощи больным сосудистыми
заболеваниями
Управление здравоохранения
области
Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
2016
673,0
3 819,6
0,0
3 819,6
0,0
0,0
2017
655,0
2 468,0
0,0
2 468,0
0,0
0,0
2018
604,5
2 653,7
0,0
2 653,7
0,0
0,0
2019
566,1
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2020
547,5
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2021
528,8
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2022
510,2
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2023
491,5
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2024
477,5
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»
8.24. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям «Спор-
тивная медицина»,
«Профпатология»
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государ-
ственными
учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
14 039,3
0,0
14 039,3
0,0
0,0
2017
100,0
13 269,2
0,0
13 269,2
0,0
0,0
2018
100,0
15 941,8
0,0
15 941,8
0,0
0,0
2019
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
2020
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
2021
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
2022
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
2023
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
2024
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
8.25. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
На 100 тыс. населения
2019
179,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
178,9
39 000,0
0,0
39 000,0
0,0
0,0
2021
176,9
39 000,0
0,0
39 000,0
0,0
0,0
2022
174,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
172,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
169,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.26. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление здравоохранения
области
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
На 100 тыс. населения
2019
179,0
40,0
0,0
40,0
0,0
0,0
2020
178,9
40,0
0,0
40,0
0,0
0,0
2021
176,9
40,0
0,0
40,0
0,0
0,0
2022
174,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
172,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
169,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8.27. Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
Управление здравоохранения
области
Количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащен областной онкологический диспансер, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном году
Единиц
2019
46,0
244 579,6
244 579,6
0,0
0,0
0,0
2020
70,0
428 602,3
428 602,3
0,0
0,0
0,0
2021
38,0
173 915,5
173 915,5
0,0
0,0
0,0
2022
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
8.28. Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
Управление здравоохранения
области
Количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащены (дооснащены) сосудистые центры, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном году
Единиц
2019
49,0
101 151,0
101 151,0
0,0
0,0
0,0
2020
2,0
115 379,4
115 379,4
0,0
0,0
0,0
2021
14,0
89 827,9
89 827,9
0,0
0,0
0,0
2022
478,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого по Подпрограмме:
2016
1 819 375,3
49 744,0
989 131,3
0,0
780 500,0
2017
1 760 133,6
18 224,7
921 908,9
0,0
820 000,0
2018
2 027 251,1
63 095,0
1 103 158,1
0,0
860 998,0
2019
2 325 832,2
363 295,1
1 057 460,1
0,0
905 077,0
2020
2 486 347,2
561 546,2
974 580,0
0,0
950 221,0
2021
2 240 463,9
281 307,9
970 926,2
0,0
988 229,8
2022
1 958 944,2
0,0
931 185,2
0,0
1 027 759,0
2023
2 000 054,6
0,0
931 185,2
0,0
1 068 869,4
2024
2 042 809,4
0,0
931 185,2
0,0
1 111 624,2
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
18 661 211,5
1 337 212,9
8 810 720,2
0,0
8 513 278,4
9. Подпрограмма государственной программы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
Основное мероприятие «Контроль качества и безопасности медицинской деятельности»
9.1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
Управление здравоохранения
области
Выполнение плана проверок
Процент
2016
100,0
1 875,7
1 875,7
0,0
0,0
0,0
2017
100,0
1 124,3
1 124,3
0,0
0,0
0,0
2018
100,0
1 115,2
1 115,2
0,0
0,0
0,0
2019
100,0
1 160,2
1 160,2
0,0
0,0
0,0
2020
100,0
1 178,2
1 178,2
0,0
0,0
0,0
2021
100,0
1 227,8
1 227,8
0,0
0,0
0,0
2022
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»
9.2. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизе
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного
Процент
2016
100,0
61 022,1
0,0
61 022,1
0,0
0,0
2017
100,0
59 426,2
0,0
59 426,2
0,0
0,0
2018
100,0
68 656,4
0,0
68 656,4
0,0
0,0
2019
100,0
65 107,1
0,0
65 107,1
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
государственного задания
2020
100,0
65 107,1
0,0
65 107,1
0,0
0,0
2021
100,0
65 107,1
0,0
65 107,1
0,0
0,0
2022
100,0
65 107,1
0,0
65 107,1
0,0
0,0
2023
100,0
65 107,1
0,0
65 107,1
0,0
0,0
2024
100,0
65 107,1
0,0
65 107,1
0,0
0,0
Основное мероприятие «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
9.3. Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
2 029,5
0,0
2 029,5
0,0
0,0
2017
100,0
2 001,7
0,0
2 001,7
0,0
0,0
2018
100,0
2 238,0
0,0
2 238,0
0,0
0,0
2019
100,0
2 062,0
0,0
2 062,0
0,0
0,0
2020
100,0
2 062,0
0,0
2 062,0
0,0
0,0
2021
100,0
2 062,0
0,0
2 062,0
0,0
0,0
2022
100,0
2 062,0
0,0
2 062,0
0,0
0,0
2023
100,0
2 062,0
0,0
2 062,0
0,0
0,0
2024
100,0
2 062,0
0,0
2 062,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Независимая оценка качества услуг, оказываемых медицинскими учреждениями»
9.4. Мероприятия по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания медицинских услуг медицинскими организациями Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Количество объектов независимой оценки качества медицинских услуг
Объект
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
16
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2020
20
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2021
21
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2022
22
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2023
23
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2024
24
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
72 009,6
1 115,2
70 894,4
0,0
0,0
2019
68 479,3
1 160,2
67 319,1
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2020
68 497,3
1 178,2
67 319,1
0,0
0,0
2021
68 546,9
1 227,8
67 319,1
0,0
0,0
2022
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2023
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2024
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
606 969,9
7 681,4
599 288,5
0,0
0,0
10. Подпрограмма государственной программы «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования»
10.1 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области (реализация государственных функций в области социальной политики)*
Управление здравоохра-нения
области
Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо
Рублей
2016
8632,8
8 653 209,4
0,0
0,0
0,0
8 653 209,4
2017
8 901,9
9 008 148,7
0,0
0,0
0,0
9 008 148,7
2018
10 672,4
10884250,8
0,0
0,0
0,0
10 844 250,8
2019
11 064,9
11243109,1
0,0
0,0
0,0
11 243 109,1
2020
11 508,8
11694069,6
0,0
0,0
0,0
11 694 069,6
2021
11 969,1
12161832,4
0,0
0,0
0,0
12 161 832,4
2022
12 447,9
12648305,7
0,0
0,0
0,0
12 648 305,7
2023
12 945,8
13154237,9
0,0
0,0
0,0
13 154 237,9
2024
13 463,6
13680407,4
0,0
0,0
0,0
13 680 407,4
10.1.1. «Профилактика неинфекционных заболеваний в Тамбовской области» (приоритетный
стратегический проект)
Управление здравоохра-нения
области
Охват профилактическими осмотрами
население области
Процент
2018
46,5
273 982,8
0,0
0,0
0,0
273 982,8
2019
48,0
284 942,1
0,0
0,0
0,0
284 942,1
2020
50,0
296 339,8
0,0
0,0
0,0
296 339,8
2021
56,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
67,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
78,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* В графе 11 указаны средства, предусмотренные в бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10.1.2. «Тиражирование ре-зультатов пилотного проек-та Министерства здраво-охранения Российской Федерации «Школьная медицина» на все базовые общеобразовательные организации (приоритетный стратегический проект)
Управление здравоохра-нения
области
Охват обучающихся медицинскими профилактическими осмотрами и вакцинацией
Процент
2018
100,0
280 129,4
0,0
0,0
0,0
280 129,4
2019
100,0
291 334,6
0,0
0,0
0,0
291 334,6
2020
100,0
302 988,0
0,0
0,0
0,0
302 988,0
2021
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.2. Обязательное
медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области*
Управление здравоохра-нения
области
Обеспечение уплаты взно-сов на обязательное медицинское страхование нера-ботающего населения в объемах, предусмотренных законода-тельством
Процент
2016
100,0
3 710 023,5
0,0
3 710 023,5
0,0
0,0
2017
100,0
3 704 056,6
0,0
3 704 056,6
0,0
0,0
2018
100,0
3 970 299,9
0,0
3 970 299,9
0,0
0,0
2019
100,0
4 133 856,1
0,0
4 133 856,1
0,0
0,0
2020
100,0
4 292 728,6
0,0
4 292 728,6
0,0
0,0
2021
100,0
4 292 728,6
0,0
4 292 728,6
0,0
0,0
2022
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
2023
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
2024
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
* Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»
10.3. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений,
оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию
Управление здравоох-ранения
области
Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
для которых осуществляется мониторинг
возможности записи
граждан
на прием ко врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Процент
2016
100,0
32 423,9
0,0
32 423,9
0,0
0,0
2017
100,0
31 066,8
0,0
31 066,8
0,0
0,0
2018
100,0
30 989,2
0,0
30 989,2
0,0
0,0
2019
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
2020
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
2021
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
2022
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
2023
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
2024
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10.4. Внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем
здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление здравоох-ранения
области
Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций
Процент
2018
50
20 000,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
2019
75
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
80
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
90
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Основное мероприятие «Осуществление руководства и бухгалтерского обслуживания в сфере здравоохранения»
10.5. Расходы на обеспечение функционирования государственных органов
Управление здравоохра-нения
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской
области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
Процент
2016
95,0
25 806,7
0,0
25 806,7
0,0
0,0
2017
95,0
25 908,4
0,0
25 908,4
0,0
0,0
2018
95,0
28 237,7
0,0
28 237,7
0,0
0,0
2019
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2020
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2021
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2022
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2023
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2024
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
10.6. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание в сфере здравоохранения
Управление здравоохра-нения
Доля мероприятийгосудар-
ственной программы Тамбовской области
Процент
2016
95,0
4 089,5
0,0
4 089,5
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
«Развитие
здравоохранения Тамбовской области»,
запланированных на отчетный год, кото-
рые выпол-
нены в полном объеме
10.7. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Территориальный фонд
обяза-тельного медицинского страхования
2016
125 221,9
0,0
0,0
0,0
125 221,9
2017
130 880,4
0,0
0,0
0,0
130 880,4
2018
148 667,1
0,0
0,0
0,0
148 667,1
2019
152 795,3
0,0
0,0
0,0
152 795,3
2020
157 455,3
0,0
0,0
0,0
157 455,3
2021
163 753,5
0,0
0,0
0,0
163 753,5
2022
170 303,6
0,0
0,0
0,0
170 303,6
2023
177 115,7
0,0
0,0
0,0
177 115,7
2024
184 200,3
0,0
0,0
0,0
184 200,3
Итого по Подпрограмме:
2016
12550774,8
0,0
3 772 343,5
0,0
8 778 431,3
2017
12900060,9
0,0
3 761 031,8
0,0
9 139 029,1
2018
15042444,7
20 000,0
4 029 526,8
0,0
10 992 917,9
2019
15586326,3
0,0
4 190 421,9
0,0
11 395 904,4
2020
16200819,3
0,0
4 349 294,4
0,0
11 851 524,9
2021
16674880,3
0,0
4 349 294,4
0,0
12 325 585,9
2022
17171086,0
0,0
4 352 476,7
0,0
12 818 609,3
2023
17683830,3
0,0
4 352 476,7
0,0
13 331 353,6
2024
18217084,4
0,0
4 352 476,7
0,0
13 864 607,7
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
142027307,0
20 000,0
37 509 342,9
0,0
104 497 964,1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11. Подпрограмма государственной программы «Развитие скорой медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
11.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации
Управление здравоохра-нения
Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда при возникновении
чрезвычайных ситуаций
Процент
2016
100,0
8 027,4
0,0
8 027,4
0,0
0,0
2017
100,0
9 098,0
0,0
9 098,0
0,0
0,0
2018
100,0
10 283,9
0,0
10 283,9
0,0
0,0
2019
100,0
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2020
100,0
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2021
100,0
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2022
100,0
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2023
100,0
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2024
100,0
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренной формах»
11.2. Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи*
Управление здравоохранения
Обеспечение перечисления межбюджетных трансфертов в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Процент
2016
100,0
3 782,7
0,0
3 782,7
0,0
0,0
2017
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2018
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
*Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области до 2019 года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого по Подпрограмме:
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
13 884,9
0,0
13 884,9
0,0
0,0
2019
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2020
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2021
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2022
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2023
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2024
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
105 252,6
0,0
105 252,6
0,0
0,0
12. Прочие основные мероприятия и федеральные (региональные) проекты, не вошедшие в подпрограммы
Федеральный (региональный) проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
12.1. Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Управление здравоохранения
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания
Процент
2019
100
74 998,0
73 498,0
1 500,0
0,0
0,0
2020
100
253 228,7
248 164,0
5 064,7
0,0
0,0
2021
100
70 814,3
69 398,0
1 416,3
0,0
0,0
2022
100
00,
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ
Итого по Подпрограмме:
2019
74 998,0
73 498,0
1 500,0
0,0
0,0
2020
253 228,7
248 164,0
5 064,7
0,0
0,0
2021
70 814,3
69 398,0
1 416,3
0,0
0,0
2022
00,
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2019-2024
399 041,0
391 060,0
7 981,0
0,0
0,0
Итого по Программе:
2016
15 933 605,1
796 143,6
5 578 380,1
0,0
9 559 081,3
2017
15 840 294,0
446 115,3
5 324 974,6
0,0
10 069 204,1
2018
18 389 474,8
612 001,8
5 830 201,8
0,0
11 947 271,2
2019
19 355 516,4
909 266,8
5 981 794,3
0,0
12 464 455,4
2020
20 217 499,3
1173337,1
6 013 658,3
0,0
13 030 503,9
2021
19 832 584,2
526 275,5
5 992 293,0
0,0
13 314 015,7
2022
19 766 417,8
0,0
5 919 849,5
0,0
13 846 568,3
2023
20 320 272,5
0,0
5 919 849,5
0,0
14 400 423,0
2024
20 896 281,4
0,0
5 919 849,5
0,0
14 976 431,9
Всего по Программе:
2016-2024
170 551 945,5
4 463 140,1
52 480 850,6
0,0
113 607 954,8
Заместитель главы
администрации области
Н.E.Астафьева
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации области
от 14.02.2019 № 143
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»
за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнитель
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
феде-ральный бюджет
бюджет Тамбовской
области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2013
12 551 887,2
645 424,3
4 467 173,7*
0,0
7 439 289,2*
2014
17 140 090,1
651 398,0
5 649 078,5*
0,0
10 839 613,6*
2015
16 173 863,7
590 959,8
5 896 501,9*
0,0
9 686 402,0*
2016
15 933 605,1
796 143,6
5 578 380,1*
0,0
9 559 081,3*
2017
15 840 294,0
446 115,3
5 324 974,6*
0,0
10 069 204,1*
2018
18 389 474,8
612 001,8
5 830 201,8*
0,0
11 947 271,2*
2019
19 355 516,4
909 266,8
5 981 794,3*
0,0
12 464 455,4*
2020
20 217 499,3
1 173 337,1
6 013 658,3*
0,0
13 030 503,9*
2021
19 832 584,2
526 275,5
5 992 293,0*
0,0
13 314 015,7*
2022
19 766 417,8
0,0
5 919 849,5*
0,0
13 846 568,3*
2023
20 320 272,5
0,0
5 919 849,5*
0,0
14 400 423,0*
2024
20 896 281,4
0,0
5 919 849,5*
0,0
14 976 431,9*
*Объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
управление здравоохранения области
2013
5 635 264,0
645 424,3
4 319 389,7
0,0
670 450,0
2014
6 609 667,6
646 160,1
5 043 357,5
0,0
920 150,0
2015
6 670 940,0
590 959,8
5 196 964,7
0,0
883 015,5
2016
6 881 106,0
736 143,6
5 364 312,1
0,0
780 650,0
2017
6 608 172,5
386 115,3
5 291 882,2
0,0
930 175,0
2018
7 360 646,2
602 284,0
5 804 008,9
0,0
954 353,3
2019
7 859 651,1
901 202,6
5 889 897,5
0,0
1 068 551,0
2020
8 350 790,2
1 162 567,4
6 009 243,8
0,0
1 178 979,0
2021
7 506 298,3
526 275,5
5 991 593,0
0,0
988 429,8
2022
6 947 108,5
0,0
5 919 149,5
0,0
1 027 959,0
2023
6 988 218,9
0,0
5 919 149,5
0,0
1 069 069,4
2024
7 030 973,7
0,0
5 919 149,5
0,0
1 111 824,2
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
610 258,9**
5 237,9**
605 021,0**
0,0
0,0
2015
648 837,2**
0,0
648 837,2**
0,0
0,0
2016
205 368,0**
0,0
205 368,0**
0,0
0,0
2017
15 204,8**
0,0
15 204,8**
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2021
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2022
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2023
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2024
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение».
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
средства обязательного медицинского страхования
2013
6 768 839,2
0,0
0,0
0,0
6 768 839,2
2014
9 919 463,6
0,0
0,0
0,0
9 919 463,6
2015
8 803 386,5
0,0
0,0
0,0
8 803 386,5
2016
8 838 431,3
60 000,0
0,0
0,0
8 778 431,3
2017
9 199 029,1
60 000,0
0,0
0,0
9 139 029,1
2018
10 992 917,9
0,0
0,0
0,0
10 992 917,9
2019
11 395 904,4
0,0
0,0
0,0
11 395 904,4
2020
11 851 524,9
0,0
0,0
0,0
11 851 524,9
2021
12 325 585,9
0,0
0,0
0,0
12 325 585,9
2022
12 818 609,3
0,0
0,0
0,0
12 818 609,3
2023
13 331 353,6
0,0
0,0
0,0
13 331 353,6
2024
13 864 607,7
0,0
0,0
0,0
13 864 607,7
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
17 187,6
0,0
17 187,6*
0,0
0,0
2018
35 210,7
9 717,8
25 492,9*
0,0
0,0
2019
99 261,0
8 064,2
91 196,8*
0,0
0,0
2020
14 484,2
10 769,7
3 714,5*
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Всего, в том числе:
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
778 580,0
403 413,9
375 166,1
0,0
0,0
2017
668 713,4
346 766,5
321 946,9
0,0
0,0
2018
774 140,5
414 310,3
359 829,9
0,0
0,3
2019
686 614,8
332 738,8
353 858,0
0,0
18,0
2020
565 771,6
223 543,0
342 228,6
0,0
0,0
2021
434 089,7
99 577,9
334 511,8
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2022
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2023
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2024
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
770 580,0
403 413,9
367 166,1
0,0
0,0
2017
654 970,6
346 766,5
308 204,1
0,0
0,0
2018
739 731,1
404 592,5
335 138,3
0,0
0,3
2019
660 163,6
324 674,6
335 471,0
0,0
18,0
2020
551 287,4
212 773,3
338 514,1
0,0
0,0
2021
434 089,7
99 577,9
334 511,8
0,0
0,0
2022
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2023
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2024
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
13 742,8
0,0
13 742,8*
0,0
0,0
2018
34 409,4
9 717,8
24 691,6*
0,0
0,0
2019
26 451,2
8 064,2
18 387,0*
0,0
0,0
2020
14 484,2
10 769,7
3 714,5*
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
Всего, в том числе:
2013
1 417 160,9
245 258,1
1 171 902,8
0,0
0,0
2014
1 526 074,6
214 559,2
1 311 515,4
0,0
0,0
2015
1 185 198,0
123 345,4
1 061 852,6
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
управление здравоохранения области
2013
1 416 460,9
245 258,1
1 171 202,8
0,0
0,0
2014
1 499 715,7
209 321,3
1 290 394,4
0,0
0,0
2015
1 054 408,6
123 345,4
931 063,2
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
25 658,9*
5 237,9*
20 421,0*
0,0
0,0
2015
80 089,4*
0,0
80 089,4*
0,0
0,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
«Развитие государственно-частного партнерства»
Всего, в том числе:
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
93 180,0
0,0
0,0
0,0
93 180,0
2019
163 256,0
0,0
0,0
0,0
163 256,0
2020
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
93 180,0
0,0
0,0
0,0
93 180,0
2019
163 256,0
0,0
0,0
0,0
163 256,0
2020
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
«Охрана здоровья матери и ребенка»
Всего, в том числе:
2013
171 460,1
10 887,9
160 572,2
0,0
0,0
2014
180 962,3
7 377,1
173 585,2
0,0
0,0
2015
306 995,3
0,0
306 995,3
0,0
0,0
2016
385 393,4
280 554,1
104 839,3
0,0
0,0
2017
31 362,9
0,0
31 362,9
0,0
0,0
2018
106 832,3
64 168,1
42 664,2
0,0
0,0
2019
133 061,8
64 141,8
68 920,0
0,0
0,0
2020
102 298,9
64 141,8
38 157,1
0,0
0,0
2021
31 810,8
0,0
31 810,8
0,0
0,0
2022
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2023
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2024
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
24 376,1
10 887,9
13 488,2
0,0
0,0
2014
17 855,3
7 377,1
10 478,2
0,0
0,0
2015
20 715,0
0,0
20 715,0
0,0
0,0
2016
304 620,6
280 554,1
24 066,5
0,0
0,0
2017
20 505,9
0,0
20 505,9
0,0
0,0
2018
106 031,0
64 168,1
41 862,9
0,0
0,0
2019
104 425,0
64 141,8
40 283,2
0,0
0,0
2020
102 298,0
64 141,8
38 157,7
0,0
0,0
2021
31 810,8
0,0
31 810,8
0,0
0,0
2022
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2023
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2024
21 810,8
0,0
31 810,8
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
в том числе:
ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
2018
84 168,1
64 168,1
20 000,0
0,0
0,0
2019
80 488,1
64 141,8
16 346,3
0,0
0,0
2020
80 488,1
64 141,8
16 346,3
0,0
0,0
2021
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
163 106,7**
0,0
163 106,7**
0,0
0,0
2015
286 280,3**
0,0
286 280,3**
0,0
0,0
2016
80 772,8**
0,0
80 772,8**
0,0
0,0
2017
10 857,0**
0,0
10 857,0**
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2018
801,3**
0,0
801,3**
0,0
0,0
2019
28 636,8**
0,0
28 636,8**
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение».
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 5
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5***
2016
74 828,8
555,9***
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8****
72 723,9
0,0
0,0
2018
78 473,1
0,0
78 473,1
0,0
0,0
2019
76 698,4
0,0
76 698,4
0,0
0,0
2020
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2021
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2022
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2023
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2024
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5***
2016
74 828,8
555,9***
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8****
72 723,9
0,0
0,0
2018
78 473,1
0,0
78 473,1
0,0
0,0
2019
76 698,4
0,0
76 698,4
0,0
0,0
2020
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2021
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2022
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2023
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2024
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
120 351,2
49 313,3
71 037,9
0,0
0,0
***Средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области.
**** Средства Резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2019
119 068,6
44 432,9
74 635,7
0,0
0,0
2020
117 090,6
44 763,9
72 326,7
0,0
0,0
2021
117 090,6
44 763,9
72 326,7
0,0
0,0
2022
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2023
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2024
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
120 351,2
49 313,3
71 037,9
0,0
0,0
2019
119 068,6
44 432,9
74 635,7
0,0
0,0
2020
117 090,6
44 763,9
72 326,7
0,0
0,0
2021
117 090,6
44 763,9
72 326,7
0,0
0,0
2022
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2023
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2024
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Всего, в том числе:
2013
100 387,8
0,0
76 787,8
0,0
23 600,0
2014
127 031,8
0,0
86 781,8
0,0
40 250,0
2015
131 379,4
0,0
90 829,4
0,0
40 550,0
2016
142 835,9
60 000,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
143 841,3
60 000,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
60 907,5
0,0
60 732,5
0,0
175,0
2019
110 038,0
30 000,0
79 838,0
0,0
200,0
2020
110 038,0
30 000,0
79 838,0
0,0
200,0
2021
110 038,0
30 000,0
79 838,0
0,0
200,0
2022
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2023
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2024
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
управление здравоохранения области
2013
76 887,8
0,0
76 787,8
0,0
100,0
2014
87 031,8
0,0
86 781,8
0,0
250,0
2015
91379,4
0,0
90829,4
0,0
550,0
2016
82 835,9
0,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
83 841,3
0,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
60 907,5
0,0
60 732,5
0,0
175,0
2019
110 038,0
30 000,0
79 838,0
0,0
200,0
2020
110 038,0
30 000,0
79 838,0
0,0
200,0
2021
110 038,0
30 000,0
79 838,0
0,0
200,0
2022
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2023
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2024
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
23 500,0
0,0
0,0
0,0
23 500,0
2014
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2015
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2016
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
2017
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
Всего, в том числе:
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
управление здравоохранения
области
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
Подпрограмма 9
«Развитие информатизации в здравоохранении»
Всего, в том числе:
2013
57 898,2
17 430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31 241,2
0,0
31 241,2
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
57 898,2
17 430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31 241,2
0,0
31 241,2
0,0
0,0
2020
45 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 10
«Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2013
10 031 103,9
2 038,7
2 613 376,0
0,0
7 415 689,2
2014
11 690 040,5
2 084,1
3 208 057,5
0,0
8 479 898,9
2015
13 261 748,5
1 875,7
3 753 186,3
0,0
9 506 686,5
управление здравоохранения области
2013
3 285 764,7
2 038,7
2 613 376,0
0,0
670 350,0
2014
3 918 041,6
2 084,1
3 208 057,5
0,0
707 900,0
2015
4 498 362,0
1 875,7
3 753 186,3
0,0
743 300,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
6 745 339,2
0,0
0,0
0,0
6 745 339,2
2014
7 771 998,9
0,0
0,0
0,0
7 771 998,9
2015
8 763 386,5
0,0
0,0
0,0
8 763 386,5
Подпрограмма 11
«Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2017 годы»
Всего, в том числе:
2014
2 528 957,7
0,0
421 493,0
0,0
2 107 464,7**
2015
282 967,5
0,0
282 967,5
0,0
0,0
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
0,0
0,0
2017
3 444,8
0,0
3 444,8
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2014
421 493,0*
0,0
421 493,0*
0,0
0,0
2015
282 467,5*
0,0
282 467,5*
0,0
0,0
2016
52 186,6*
0,0
52 186,6*
0,0
0,0
управление градостроитель-ства и архитектуры области
2017
3 444,8**
0,0
3 444,8**
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
2016
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы, кассовый расход в 2014 году - 191 212,1 тыс.руб., остаток неизрасходованных средств в 2014 году - 230 280,9 тыс.руб.
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
средства обязательного медицинского страхования
2014
2107464,7***
0,0
0,0
0,0
2107464,7***
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 12
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
Всего, в том числе:
2016
1 819 375,3
49 744,0
989 131,3
0,0
780 500,0
2017
1 760 133,6
18 224,7
921 908,9
0,0
820 000,0
2018
2 027 251,1
63 095,0
1 103 158,1
0,0
860 998,0
2019
2 325 832,2
363 295,1
1 057 460,1
0,0
905 077,0
2020
2 486 347,2
561 546,2
974 580,0
0,0
950 221,0
2021
2 240 463,9
281 307,9
970 926,2
0,0
988 229,8
2022
1 958 944,2
0,0
931 185,2
0,0
1 027 759,0
2023
2 000 054,6
0,0
931 185,2
0,0
1 068 869,4
2024
2 042 809,4
0,0
931 185,2
0,0
1 111 624,2
управление здравоохранения области
2016
1 746 266,7
49 744,0
916 022,7
0,0
780 500,0
2017
1 755 085,8
18 224,7
916 861,1
0,0
820 000,0
2018
2 026 551,1
63 095,0
1 102 458,1
0,0
860 998,0
2019
2 280 959,2
363 295,1
1 012 587,1
0,0
905 077,0
2020
2 485 647,2
561 546,2
973 880,0
0,0
950 221,0
2021
2 239 763,9
281 307,9
970 226,2
0,0
988 229,8
2022
1 958 244,2
0,0
930 485,2
0,0
1 027 759,0
2023
1 999 354,6
0,0
930 485,2
0,0
1 068 869,4
2024
2 042 109,4
0,0
930 485,2
0,0
1 111 624,2
управление строительства и инвестиций области
2016
72 408,6
0,0
72 408,6*
0,0
0,0
2017
4 347,8
0,0
4 347,8*
0,0
0,0
управление образования и науки области
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
*** Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2021
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2022
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2023
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2024
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
управление градостроитель-ства и архитектуры области
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
44 173,0
0,0
44 173,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 13
«Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
Всего, в том числе:
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
72 009,6
1 115,2
70 894,4
0,0
0,0
2019
68 479,3
1 160,2
67 319,1
0,0
0,0
2020
68 497,3
1 178,2
67 319,1
0,0
0,0
2021
68 546,9
1 227,8
67 319,1
0,0
0,0
2022
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2023
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2024
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
72 009,6
1 115,2
70 894,4
0,0
0,0
2019
68 479,3
1 160,2
67 319,1
0,0
0,0
2020
68 497,3
1 178,2
67 319,1
0,0
0,0
2021
68 546,9
1 227,8
67 319,1
0,0
0,0
2022
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2023
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2024
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 14
«Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2016
12 550 774,8
0,0
3 772 343,5
0,0
8 778 431,3
2017
12 900 060,9
0,0
3 761 031,8
0,0
9 139 029,1
2018
15 042 444,7
20 000,0
4 029 526,8
0,0
10 992 917,9
2019
15 586 326,3
0,0
4 190 421,9
0,0
11 395 904,4
2020
16 200 819,3
0,0
4 349 294,4
0,0
11 851 524,9
2021
16 674 880,3
0,0
4 349 294,4
0,0
12 325 585,9
2022
17 171 086,0
0,0
4 352 476,7
0,0
12 818 609,3
2023
17 683 830,3
0,0
4 352 476,7
0,0
13 331 353,6
2024
18 217 084,4
0,0
4 352 476,7
0,0
13 864 607,7
управление здравоохранения области
2016
3 772 343,5
0,0
3 772 343,5
0,0
0,0
2017
3 761 031,8
0,0
3 761 031,8
0,0
0,0
2018
4 049 526,8
20 000,0
4 029 526,8
0,0
0,0
2019
4 190 421,9
0,0
4 190 421,9
0,0
0,0
2020
4 349 294,4
0,0
4 349 294,4
0,0
0,0
2021
4 349 294,4
0,0
4 349 294,4
0,0
0,0
2022
4 352 476,7
0,0
4 352 476,7
0,0
0,0
2023
4 352 476,7
0,0
4 352 476,7
0,0
0,0
2024
4 352 476,7
0,0
4 352 476,7
0,0
0,0
средства обязательного медицинского страхования
2016
8 778 431,3
0,0
0,0
0,0
8 778 431,3
2017
9 139 029,1
0,0
0,0
0,0
9 139 029,1
2018
10 992 917,9
0,0
0,0
0,0
10 992 917,9
2019
11 395 904,4
0,0
0,0
0,0
11 395 904,4
2020
11 851 524,9
0,0
0,0
0,0
11 851 524,9
2021
12 325 585,9
0,0
0,0
0,0
12 325 585,9
2022
12 818 609,3
0,0
0,0
0,0
12 818 609,3
2023
13 331 353,6
0,0
0,0
0,0
13 331 353,6
2024
13 864 607,7
0,0
0,0
0,0
13 864 607,7
Подпрограмма 15
«Развитие скорой медицинской помощи»
Всего, в том числе:
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
13 884,9
0,0
13 884,9
0,0
0,0
2019
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2020
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2021
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2022
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2023
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2024
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
13 884,9
0,0
13 884,9
0,0
0,0
2019
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2020
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2021
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2022
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2023
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2024
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
Прочие основные мероприятия и федеральные (региональные) проекты, не вошедшие в подпрограммы
«Федеральный (региональный) проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Всего, в том числе:
2019
74 998,0
73 498,0
1 500,0
0,0
0,0
2020
253 228,7
248 164,0
5 064,7
0,0
0,0
2021
70 814,3
69 398,0
1 416,3
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2019
74 998,0
73 498,0
1 500,0
0,0
0,0
2020
253 228,7
248 164,0
5 064,7
0,0
0,0
2021
70 814,3
69 398,0
1 416,3
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Заместитель главы администрации
области
Н.E.Астафьева
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 28.08.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: