Основная информация

Дата опубликования: 14 февраля 2020г.
Номер документа: RU04000202000082
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Бурятия
Принявший орган: Правительство Республики Бурятия
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 февраля 2020 г. № 75

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 22.03.2013  146 «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО»

Во исполнение Закона Республики Бурятия от 13.12.2018 № 252-VI «О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и в целях приведения нормативного правового акта Правительства Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в Государственную программу Республики Бурятия «Информационное общество», утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 22.03.2013 № 146 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 25.06.2013 № 324, от 10.06.2014 № 267, от 16.01.2015 № 6, от 22.05.2015 № 258, от 17.09.2015 № 456, от 18.12.2015 № 622, от 01.03.2016 № 71, от 18.01.2017 № 18, от 24.08.2017 № 427, от 21.12.2017 № 603, от 10.08.2018 № 443, от 17.05.2019 № 245):

1.1. В паспорте:

1.1.1. В разделе «Сроки реализации Государственной программы» цифры «2021» заменить цифрами «2022».

1.1.2. Раздел «Объем бюджетных ассигнований Государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджет-ных ассигнова-ний Государ-ственной прог-раммы

Годы

Общий объем финанси-рования

(тыс. руб.)

В том числе (тыс. руб.):

Федераль-ный бюджет

Республи-канский бюджет

Местный бюджет

Внебюд-жетные источ-ники

Всего на 2014 - 2022

731 788,9

86 372,3

645 416,5

0

0

2014

59 060,7

14 080,0

44 980,7

0

0

2015

37 896,8

0

37 896,8

0

0

2016

55 128,8

16 000,0

39 128,8

0

0

2017

59 191,2

0

59 191,2

0

0

2018

101 483,6

4 207,1

97 276,5

0

0

2019

118 168,0

0

118 168,0

0

0

2020

159 386,1

50 028,0

109 358,1

0

0

2021

71 766,7

2 057,2

69 709,5

0

0

2022

69 707,0

0,0

69 707,0

0



1.1.3. В абзаце втором раздела «Ожидаемые результаты реализации Государственной программы» цифры «2021» заменить цифрами «2022».

1.2. В абзаце четвертом раздела «III. Ожидаемые результаты реализации Государственной программы», цифры «2021» заменить цифрами «2022».

1.3. Таблицу 1 раздела «IV. Целевые индикаторы Государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Целевые индикаторы Государственной программы

№№ п/п

Наименование индикатора

Ед. изм.

2013*

Значения индикаторов по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1.

Общий урове-нь использо-вания инфор-мационных и телекоммуни-кационных технологий в системе госу-дарственного управления

%

71,8

76,1

80,5

84,9

89,3

92,2

95,1

98,0

98,0

98,0

2.

Общий уро-вень исполь-зования ин-формационных и телекомму-никационных технологий в социальной сфере

%

66,1

69,3

72,4

75,6

76,6

76,6

76,6

85,0

85,0

85,0

_____________

*Справочно.».

1.4. Раздел «V. Сроки и этапы реализации Государственной программы» исключить.

1.5. В разделе «VI. Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы»:

1.5.1. Абзац второй исключить.

1.5.2. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Объемы бюджетных ассигнований реализации

Государственной программы

Годы

Общий объем финансирования (тыс. руб.)

В том числе (тыс. руб.):

Федеральный бюджет

Республикан-ский бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Всего на

2014 - 2022

731 788,9

86 372,3

645 416,5

0

0

2014

59 060,7

14 080,0

44 980,7

0

0

2015

37 896,8

0

37 896,8

0

0

2016

55 128,8

16 000,0

39 128,8

0

0

2017

59 191,2

0

59 191,2

0

0

2018

101 483,6

4 207,1

97 276,5

0

0

2019

118 168,0

0

118 168,0

0

0

2020

159 386,1

50 028,0

109 358,1

0

0

2021

71 766,7

2 057,2

69 709,5

0



2022

69 707,0

0,0

69 707,0

1.6. В таблице 3 раздела «VII. Меры государственного регулирования и управления рисками» цифры «2021» заменить цифрами «2022».

1.7. В подпрограмме 1 «Электронное правительство»:

1.7.1. В паспорте:

1.7.1.1. В разделе «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2021» заменить цифрами «2022».

1.7.1.2. Раздел «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем

бюджетных ассигнований подпрограммы

Годы

Общий объем финанси-рования

(тыс. руб.)

В том числе (тыс. руб.):

Федера-льный бюджет

Республи-канский бюджет

Местный бюджет

Внебюд-жетные источ-ники

Всего на

2014 - 2022

534 446,6

86 372,3

501 556,2

0

0

2014

59 060,7

14 080,0

44 980,7

0

0

2015

37 896,8

0

37 896,8

0

0

2016

55 128,8

16 000,0

39 128,8

0

0

2017

57 691,2

0

57 691,2

0

0

2018

69 670,6

4 207,1

65 463,5

0

0

2019

76 748,7

0,0

76 748,7

0

0

2020

122 678,1

50 028,0

72 650,1

0

0

2021

55 571,7

2 057,2

53 514,5

0



2022

53 482,0

0,0

53 482,0

1.7.2. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5

Структура подпрограммы 1 «Электронное правительство»

№№ п/п

Наименование

Ед. изм.

2013

год*

2014

год

2015 год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

1.

Цель: расширение возможностей информационных и телекоммуникационных технологий в системе государственного и муниципального управления Республики Бурятия, обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме

2.

Основное мероприятие 1.1. Развитие информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти Республики Бурятия

3.

Целевой индикатор

4.

Доля процессов электронного документо-оборота в общем объеме процессов доку-ментооборота в исполнительных органах государственной власти Республики Бурятия

%

40,0

55,0

60,0

65,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

5.

Направления расходов

6.

1.1.1. Сопровождение информационно-анали-тической системы органов государственной власти Республики Бурятия

тыс. руб.

5630,9

2577,8

1009,4

368,4

0

0

0

0

0

0

7.

1.1.2. Создание республиканского статис-тического ресурса для информационного обеспечения исполнительных органов госу-дарственной власти Республики Бурятия

тыс. руб.

0

0

337,1

295,4

260,0

260,0

270,3

281,3

237,8

247,3

8.

1.1.3. Сопровождение системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия

тыс. руб.

11796,5

3500,0

3499,5

3450,0

3500,0

5100,0

3800,00

3 950,0

3 211,4

3 211,4

9.

1.1.6. Сопровождение программных комплексов регионального сегмента феде-ральной государственной информационной системы «Единая информационно-аналити-ческая система «ФСТ России - РЭК - субъекты регулирования»

тыс. руб.

156,0

158,0

162,0

0

0

0

0

0

0

0

10.

1.1.7. Внедрение системы управления проектной деятельности Республики Бурятия

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

8 230,2

0

0

0

11.

Всего по основному мероприятию 1.1

тыс. руб.

17583,4

6235,8

5008,0

4113,8

3760,0

5360,0

12 300,5

4 231,3

3 449,2

3 458,7

12.

Основное мероприятие 1.2. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и организация межведомственного электронного взаимодействия

13.

Направления расходов

14.

1.2.1.R. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 475,7**

0

47 252,9**

0

0

15.

Всего по основному мероприятию 1.2

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 475,7**

0

47 252,9**

0

0

16.

Основное мероприятие 1.3. Развитие инфраструктуры электронного правительства, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи, обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и организация межведомственного электронного взаимодействия

17.

Целевые индикаторы

18.

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

%

3,0

5,0

7,0

28,0

49,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

19.

Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме, в общем количестве государственных и муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронную форму

%

60,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

100,0

100,0

100,0

100,0

20.

1.3.1. Обеспечение доступа к государственным и муниципальным услугам (функциям) в электронном виде с помощью универсальных карт

тыс. руб.

23,3

5095,0

5701,2

2052,0

0

0

0

0

0

0

21.

1.3.2. Эксплуатация, развитие инфраструктуры электронного правительства, системы межведомственного электронного взаимо-действия Республики Бурятия, специальной документальной связи и обеспечение информационной безопасности электронного правительства

тыс. руб.

54634,2

35485,1**

17315,5

37307,8**

23930,0

27349,9

56 477,0

57 950,9

43 658,8

43 658,8

22.

1.3.3. Обеспечение мероприятий в сфере информационно-телекоммуникационных технологий

тыс. руб

0

0

0

0

0

0

7 971,2

7 518,2

6 364,5

6 364,5

23.

Всего по основному мероприятию 1.3

тыс. руб.

54657,5

40580,1**

23016,7

39359,8**

23930,0

27349,9

64 448,2

65 469,1

50 023,3

50 023,3

24.

Основное мероприятие 1.4. Федеральный проект «Цифровое государственное управление»

25.

1.4.1. Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимо-действия на территориях субъектов Российской Федерации

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 724,8

0,0

0,0

26.

Всего по основному мероприятию 1.4

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 724,8

0,0

0,0

27.

Основное мероприятие 1.5. Федеральный проект «Информационная безопасность»

28.

1.5.1. Доведение уровня безопасности объектов критической информационной инфраструктуры до установленных законодательством Рос-сийской Федерации требований

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 099,2

0,0

29.

Всего по основному мероприятию 1.5

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 099,2

0,0

30.

Основное мероприятие 1.6. Развитие инфраструктуры электронного правительства, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи

31.

Целевые индикаторы

32.

Доля органов местного самоуправления в Республике Бурятия, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет

%

33,0

50,0

64,0

75,0

85,0

90,0

93,0

95,0

95,0

95,0

33.

Доля рабочих мест, имеющих доступ в защищенную сеть конфиденциальной информации, от общего количества рабочих мест органов государственной власти Республики Бурятия, на которых обрабатываются персональные данные

%

60,0

65,0

68,0

73,0

77,0

81,0

85,0

90,0

90,0

90,0

34.

Направления расходов

35.

1.6.1. Развитие единой коммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в Республике Бурятия

тыс. руб.

7500,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36.

1.6.2. Создание условий для реализации задач по формированию электронного правительства в Республике Бурятия, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи

тыс. руб.

9438,8

4749,9

3502,7

3800,9

22024,3

23861,9

0

0

0

0

37.

1.6.3. Мероприятия в сфере информационно-телекоммуникационных технологий

тыс. руб.

9154,2

7494,9

6369,4

7854,3

7976,9

8623,1

0

0

0

0

38.

Всего по основному мероприятию 1.6

тыс. руб.

26093,0

12244,8

9872,1

11655,2

30001,2

32485,0

0

0

0

0

39.

Общая сумма финансирования подпрограм-    мы 1***

тыс. руб.

98 333,9

59 060,7

37 896,8

55 128,8

57 691,2

69 670,6

76 748,7

122 678,1

55 571,7

53 482,0

______________

*Справочно, в 2013 году мероприятие реализовывалось в рамках РЦП «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Бурятия (2009 - 2017 годы)» и непрограммных расходов.

**В 2014, 2016, 2018 и 2020 годах мероприятие финансируется в объеме 14 080,0 тыс. руб., 16 000,0 тыс. руб., 4 207,1 тыс. руб., 50 028,0 тыс. руб. за счет предоставления субсидий из средств федерального бюджета на реализацию проектов, направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации.

***В 2021 году мероприятие финансируется в объеме 2 057,2 тыс. руб. за счет предоставления субсидий из средств федерального бюджета на доведение уровня безопасности объектов критической информационной инфраструктуры до установленных законодательством Российской Федерации требований.

1.8. В подпрограмме 2 «Использование информационно-телекоммуникационных технологий в социальной сфере»:

1.8.1. В паспорте:

1.8.1.1. В разделе «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2021» заменить цифрами «2022».

1.8.1.2. Раздел «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджет-ных ассигнований подпрограммы

Годы

Общий объем финанси-рования

(тыс. руб.)

В том числе (тыс. руб.):

Федера-льный бюджет

Республи-канский бюджет

Местный бюджет

Вне-бюд-жетные источ-ники

Всего на 2014 - 2022

143 860,3

0,0

143 860,3

0

0

2014

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

2017

1 500,0

0

1 500,0

0

0

2018

31 813,0

0

31 813,0

0

0

2019

41 419,3

0

41 419,3

0

0

2020

36 708,0

0,0

36 708,0

0

0

2021

16 195,0

0,0

16 195,0

0



2022

16 225,0

0,0

16 225,0

1.8.2. Таблицу 6 изложить в следующей редакции:

«Таблица 6

Структура подпрограммы 2 «Использование информационно-телекоммуникационных технологий в социальной сфере»

№№ п/п

Наименование

Ед. изм.

2013

год*

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022 год

1.

Цель: расширение возможностей информационных и телекоммуникационных технологий в социальной сфере Республики Бурятия

2.

Основное мероприятие 2.1. Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в образовании и науке

3.

Целевые индикаторы

4.

Доля образовательных организаций, испо-льзующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы

%

40,0

45,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

5.

Направление расходов

6.

2.1.1. Внедрение информационных технологий в учебно-образовательные процессы обра-зовательных организаций общего образования

тыс. руб.

4 000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Всего по основному мероприятию 2.1

тыс. руб.

4 000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Основное мероприятие 2.2. Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в сфере социальной защиты населения

9.

Целевые индикаторы

10.

Доля государственных услуг в сфере социальной защиты населения, при оказании которых используется единая инфо-рмационная система социальной защиты населения

%

10,0

25,0

50,0

50,0

55,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

11.

Направления расходов

12.

2.2.1. Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и теле-коммуникационных технологий

тыс. руб.

600,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.

2.2.2. Интеграция информационной системы соцзащиты с единым порталом госу-дарственных и муниципальных услуг

тыс. руб.

1 700,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.

2.2.3. Модернизация и оптимизация программно-аппаратного комплекса инфор-мационной системы социальной защиты населения

тыс. руб.

2 705,0

0

0

0

1 500,0

1 500,0

8 711,3

4 000,0

4 000,0

4 030,0

15.

Всего по основному мероприятию 2.2

тыс. руб.

5 005,0

0

0

0

1 500,0

1 500,0

8 711,3

4 000,0

4 000,0

4 030,0

16.

Основное мероприятие 2.3. Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в сфере культуры

17.

Целевые индикаторы

18.

Доля общедоступных публичных госу-дарственных и муниципальных библиотек, имеющих доступ к сети Интернет

%

36,8

57,2

57,2

57,2

57,2

57,2

57,2

57,2

57,2

57,2

19.

Направления расходов

20.

2.3.1. Приобретение специализированных программ автоматизации, каталогизации и учета библиотечных и музейных фондов

тыс. руб.

2 000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21.

2.3.2. Создание веб-портала «Культура и искусство Республики Бурятия»

тыс. руб.

1 600,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22.

2.3.3. Оснащение библиотек Республики Бурятия компьютерной техникой

тыс. руб.

1 000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23.

2.3.4. Создание информационно-справочных баз данных о культуре и искусстве

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.

2.3.5. Подключение учреждений культуры Республики Бурятия к сети Интернет по широкополосным каналам (128 кбит/с и выше)

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25.

Всего по основному мероприятию 2.3

тыс. руб.

4 600,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26.

Основное мероприятие 2.4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на основе информационных и телекоммуникационных технологий

27.

Целевые индикаторы

28.

Доля единых дежурно-диспетчерских служб и дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб, подключенный к системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»

%

6

53

100

100

100

29.

Направление расходов

30.

2.4.3. Создание и развитие технологической платформы для функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» (АГРБиПРБ)

тыс. руб.

0

0

0

0

0

30 313,0

32 708,0

32 708,0

12 195,0

12 195,0

31.

Всего по основному мероприятию 2.4

тыс. руб.

0

0

0

0

0

30 313,0

32 708,0

32 708,0

12 195,0

12 195,0

32.

Общая сумма финансирования подпрограм-   мы 2

тыс. руб.

13 605,0

0

0

0

1 500,0

31 813,0

41 419,3

36 708,0

16 195,0

16 225,0

______________

*Справочно, в 2013 году мероприятие реализовывалось в рамках РЦП «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Бурятия (2009 - 2017 годы)» и непрограммных расходов.».

1.9. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение Государственной программы Республики Бурятия «Информационное общество» за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия -

Председатель Правительства

Республики Бурятия

А. Цыденов

__________________

Проект представлен Администрацией Главы

и Правительства

тел. 22-10-26

ир1

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Республики Бурятия

от 14.02.2020  № 75

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Государственной программе

Республики Бурятия

«Информационное общество»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Государственной программы Республики Бурятия «Информационное общество»

за счет всех источников финансирования

№№ п/п

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, направления расходов, ГРБС

Источник финанси-рования

2013 год*

2014

год

2015

год

2016

год

2017 год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13

1

Государ-ственная программа Республики Бурятия

Информационное общество

Всего

111 938,9

59 060,7

37 896,8

55 128,8

59 191,2

101 483,6

118 168,0

159 386,1

71 766,7

69 707,0

2

Федеральный бюджет

0,0

14 080,0

0,0

16 000,0

0,0

4 207,1

0,0

50 028,0

2 057,2

0,0

3

Республикан-ский бюджет

111 938,9

44 980,7

37 896,8

39 128,8

59 191,2

97 276,5

118 168,0

109 358,1

69 709,5

69 707,0

4

Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (далее - АГРБиПРБ)

Всего

98 201,2

63 997,7

43 098,9

56 885,4

57 431,2

99 723,6

109 186,4

155 104,8

69 628,1

65 429,7

5

Федеральный бюджет

0,0

14 080,0

0,0

16 000,0

0,0

4 207,1

0,0

50 028,0

4 114,4

0,0

6

Республикан-ский бюджет

98 201,2

49 917,7

43 098,9

40 885,4

57 431,2

95 516,5

109 186,4

105 076,8

65 513,7

65 429,7

7

Министерство экономики Республики Бурятия (далее - Минэкономики РБ)

Всего

0,0

0,0

337,1

295,4

260,0

260,0

270,3

281,3

237,8

247,3

8

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

Республикан-ский бюджет

0,0

0,0

337,1

295,4

260,0

260,0

270,3

281,3

237,8

247,3

10

Министерство образования и науки Республики Бурятия (далее - Минобрнауки РБ)

Всего

4 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Республикан-ский бюджет

4 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия (далее - Минсоцзащиты РБ)

Всего

5 005,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

1 500,0

8 711,3

4 000,0

4 000,0

4 030,0

14

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

Республикан-ский бюджет

5 005,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

1 500,0

8 711,3

4 000,0

4 000,0

4 030,0

16

Министерство культуры Республики Бурятия (далее - Минкультуры РБ)

Всего

4 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

Республикан-ский бюджет

4 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия (далее - РСТ РБ)

Всего

156,0

158,0

162,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21

Республикан-ский бюджет

156,0

158,0

162,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22

Подпрог-рамма 1

Электронное правительство

Всего

98 333,9

59 060,7

37 896,8

55 128,8

57 691,2

69 670,6

76 748,7

122 678,1

55 571,7

53 482,0

23

Федеральный бюджет

0,0

14 080,0

0,0

16 000,0

0,0

4 207,1

0,0

50 028,0

2 057,2

0,0

24

Республикан-ский бюджет

98 333,9

44 980,7

37 896,8

39 128,8

57 691,2

65 463,5

76 748,7

72 650,1

53 514,5

53 482,0

25

Основное меропри-ятие 1.1

Развитие информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти Республики Бурятия

Всего

17 583,4

6 235,8

5 008,0

4 113,8

3 760,0

5 360,0

12 300,5

4 231,3

3 449,2

3 458,7

26

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27

Республикан-ский бюджет

17 583,4

6 235,8

5 008,0

4 113,8

3 760,0

5 360,0

12 300,5

4 231,3

3 449,2

3 458,7

28

Направления расходов:

29

1.1.1

Сопровождение информационно-аналитической системы органов государственной власти Республики Бурятия (АГРБиПРБ)

Всего

5 630,9

2 577,8

1 009,4

368,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31

Республикан-ский бюджет

5 630,9

2 577,8

1 009,4

368,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32

1.1.2

Создание республиканского статистического ресурса для информационного обеспечения исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия (Минэкономики РБ)

Всего

0,0

0,0

337,1

295,4

260,0

260,0

270,3

281,3

237,8

247,3

33

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34

Республикан-ский бюджет

0,0

0,0

337,1

295,4

260,0

260,0

270,3

281,3

237,8

247,3

35

1.1.3

Сопровождение системы электронного  документооборота исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия (АГРБиПРБ)

Всего

11 796,5

3 500,0

3 499,5

3 450,0

3 500,0

5 100,0

3 800,0

3 950,0

3 211,4

3 211,4

36

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37

Республикан-ский бюджет

11 796,5

3 500,0

3 499,5

3 450,0

3 500,0

5 100,0

3 800,0

3 950,0

3 211,4

3 211,4

38

1.1.6

Сопровождение программных комплексов регионального сегмента Федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая система «ФСТ России – РЭК – субъекты регулирования» (РСТ РБ)

Всего

156,0

158,0

162,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40

Республикан-ский бюджет

156,0

158,0

162,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41

1.1.7

Внедрение системы управления проектной деятельности Республики Бурятия (АГРБиПРБ)

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 230,2

0,0

0,0

0,0

42

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43

Республикан-ский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 230,2

0,0

0,0

0,0

44

Основное меропри-ятие 1.2

Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и организация межведомственного электронного взаимодействия

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 475,7

0,0

47 252,9

0,0

0,0

45

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 207,1

0,0

44 417,7

0,0

0,0

46

Республикан-ский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

268,6

0,0

2 835,2

0,0

0,0

47

Направления расходов:

48

1.2.1.R

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 475,7

0,0

47 252,9

0,0

0,0

49

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 207,1

0,0

44 417,7

0,0

0,0

50

Республикан-ский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

268,6

0,0

2 835,2

0,0

0,0

51

Основное меропри-ятие 1.3

Развитие инфраструктуры электронного правительства, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи, обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и организация межведомственного электронного взаимодействия

Всего

54 657,5

40 580,1

23 016,7

39 359,8

23 930,0

27 349,9

64 448,2

65 469,1

50 023,3

50 023,3

52

Федеральный бюджет

0,0

14 080,0

0,0

16 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

53

Республикан-ский бюджет

54 657,5

26 500,1

23 016,7

23 359,8

23 930,0

27 349,9

64 448,2

65 469,1

50 023,3

50 023,3

54

Направления расходов:

55

1.3.1

Обеспечение доступа к государственным и муниципальным услугам (функциям) в электронном виде с помощью универсальных карт (АГРБиПРБ)

Всего

23,3

5 095,0

5 701,2

2 052,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

56

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

57

Республикан-ский бюджет

23,3

5 095,0

5 701,2

2 052,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

58

1.3.2

Эксплуатация, развитие инфраструктуры электронного правительства, системы межведомственного электронного взаимодействия Республики Бурятия, специальной документальной связи и обеспечение информационной безопасности электронного правительства (АГРБиПРБ)

Всего

54 634,2

35 485,1

17 315,5

37 307,8

23 930,0

27 349,9

56 477,0

57 950,9

43 658,8

43 658,8

59

Федеральный бюджет

0,0

14 080,0

0,0

16 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60

Республикан-ский бюджет

54 634,2

21 405,1

17 315,5

21 307,8

23 930,0

27 349,9

56 477,0

57 950,9

43 658,8

43 658,8

61

1.3.3

Обеспечение мероприятий в сфере информационно-телекоммуникаци-онных технологий (АГРБиПРБ)

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 971,2

7 518,2

6 364,5

6 364,5

62

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

63

Республикан-ский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 971,2

7 518,2

6 364,5

6 364,5

64

Основное меропри-ятие 1.4

Федеральный проект «Цифровое государственное управление»

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 724,8

0,0

0,0

65

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 610,3

0,0

0,0

66

Республикан-ский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

114,5

0,0

0,0

67

Направления расходов:

68

1.4.1

Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 724,8

0,0

0,0

69

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 610,3

0,0

0,0

70

Республикан-ский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

114,5

0,0

0,0

71

Основное меропри-ятие 1.5

Федеральный проект «Информационная безопасность»

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 099,2

0,0

72

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 057,2

0,0

73

Республикан-ский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42,0

0,0

74

Направления расходов:

75

1.5.1

Доведение уровня безопасности объектов критической информационной инфраструктуры до установленных законодательством Российской Федерации требований (АГРБиПРБ)

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 099,2

0,0

76

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 057,2

0,0

77

Республикан-ский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42,0

0,0

78

Основное меропри-ятие 1.6

Развитие инфраструктуры электронного правительства, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи

Всего

26 093,0

12 244,8

9 872,1

11 655,2

30 001,2

32 485,0

0,0

0,0

0,0

0,0

79

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80

Республикан-ский бюджет

26 093,0

12 244,8

9 872,1

11 655,2

30 001,2

32 485,0

0,0

0,0

0,0

0,0

81

Направления расходов:

82

1.6.1

Развитие единой коммуникационной инфраструктуры органов государственной власти РБ и ОМСУ в РБ (АГРБиПРБ)

Всего

7 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

83

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

84

Республикан-ский бюджет

7 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

85

1.6.2

Создание условий для реализации задач по формированию электронного правительства в Республике Бурятия, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи
(АГРБиПРБ)

Всего

9 438,8

4 749,9

3 502,7

3 800,9

22 024,3

23 861,9

0,0

0,0

0,0

0,0

86

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

87

Республикан-ский бюджет

9 438,8

4 749,9

3 502,7

3 800,9

22 024,3

23 861,9

0,0

0,0

0,0

0,0

88

1.6.3

Мероприятия в сфере информационно-телекоммуникаци-онных технологий (АГРБиПРБ)

Всего

9 154,2

7 494,9

6 369,4

7 854,3

7 976,9

8 623,1

0,0

0,0

0,0

0,0

89

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

90

Республикан-ский бюджет

9 154,2

7 494,9

6 369,4

7 854,3

7 976,9

8 623,1

0,0

0,0

0,0

0,0

91

Подпрог-рамма 2

Использование информационно-телекоммуникаци-онных технологий в социальной сфере

Всего

13 605,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

31 813,0

41 419,3

36 708,0

16 195,0

16 225,0

92

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

93

Республикан-ский бюджет

13 605,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

31 813,0

41 419,3

36 708,0

16 195,0

16 225,0

94

Основное меропри-ятие 2.1

Повышение уровня использования информационных и телекоммуникаци-онных технологий в образовании и науке

Всего

4 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

95

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

96

Республикан-ский бюджет

4 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

97

Направления расходов:

98

2.1.1

Внедрение информационных технологий в учебно-образовательные процессы учреждений среднего образования (Минобрнауки РБ)

Всего

4 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

99

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100

Республикан-ский бюджет

4 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

101

Основное меропри-ятие 2.2

Повышение уровня использования информационных и телекоммуника-ционных техноло-гий в сфере соци-альной защиты населения

Всего

5 005,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

1 500,0

8 711,3

4 000,0

4 000,0

4 030,0

102

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

103

Республикан-ский бюджет

5 005,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

1 500,0

8 711,3

4 000,0

4 000,0

4 030,0

104

Направления расходов:

105

2.2.1

Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использо-ванием современ-ных информаци-онных и телеком-муникационных технологий (Минсоцзащиты РБ)

Всего

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

106

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

107

Республикан-ский бюджет

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

108

2.2.2

Интеграция ин-формационной системы соцзащи-ты с единым пор-талом государ-ственных и муни-ципальных услуг (Минсоцзащиты РБ)

Всего

1 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

109

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

110

Республикан-ский бюджет

1 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

111

2.2.3

Модернизация и оптимизация программно-аппаратного комплекса информационной системы социаль-ной защиты насе-ления** (Минсоцзащиты РБ)

Всего

2 705,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

1 500,0

8 711,3

4 000,0

4 000,0

4 030,0

112

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

113

Республикан-ский бюджет

2 705,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

1 500,0

8 711,3

4 000,0

4 000,0

4 030,0

114

Основное меропри-ятие 2.3

Повышение уровня использования информационных и телекоммуни-кационных технологий в сфере культуры

Всего

4 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

115

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

116

Республикан-ский бюджет

4 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

117

Направления расходов:

118

2.3.1

Приобретение специализирован-ных программ автоматизации, каталогизации и учета библиотеч-ных и музейных фондов (Минкультуры РБ)

Всего

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

119

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120

Республикан-ский бюджет

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

121

2.3.2

Создание веб-пор-тала «Культура и искусство Рес-публики Буря-тия»** (Минкультуры РБ)

Всего

1 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

122

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

123

Республикан-ский бюджет

1 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124

2.3.3

Оснащение библиотек Республики Бурятия компьютерной техникой** (Минкультуры РБ)

Всего

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

125

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

126

Республикан-ский бюджет

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

127

2.3.4

Создание информационно-справочных баз данных о культуре и искусстве (Минкультуры РБ)

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

128

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

129

Республикан-ский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

130

2.3.5

Подключение учреждений культуры Республики Бурятия к сети Интернет по широкополосным каналам (128 кбит/с и выше) (Минкультуры РБ)

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

131

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

132

Республикан-ский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

133

Основное меропри-ятие 2.4

Обеспечение безопасности жизнедеятельности на основе информа-ционных и телеком-муникационных технологий

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 313,0

32 708,0

32 708,0

12 195,0

12 195,0

134

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

135

Республикан-ский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 313,0

32 708,0

32 708,0

12 195,0

12 195,0

136

Направления расходов:

137

2.4.3

Создание и развитие технологической платформы для функциони-рования системы обеспечения вызова экстрен-ных оперативных служб через еди-ный номер «112» (АГРБиПРБ)

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 313,0

32 708,0

32 708,0

12 195,0

12 195,0

138

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

139

Республикан-ский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 313,0

32 708,0

32 708,0

12 195,0

12 195,0

____________

*Справочно, в 2013 году мероприятие реализовывалось в рамках РЦП «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Бурятия (2009 - 2017 годы)» и непрограммных расходов.

**В 2014, 2016, 2018 и 2020 годах мероприятие финансируется в объеме 14 080,0 тыс. руб., 16 000,0 тыс. руб., 6 305,3 тыс. руб. и  50 028,0 тыс. руб. за счет предоставления субсидий из средств федерального бюджета на реализацию проектов, направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации.

***В 2021 году мероприятие финансируется в объеме 2 057,2 тыс. руб. за счет предоставления субсидий из средств федерального бюджета на доведение уровня безопасности объектов критической информационной инфраструктуры до установленных законодательством Российской Федерации требований.

__________________________

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 28.02.2020
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать