Основная информация
Дата опубликования: | 14 марта 2017г. |
Номер документа: | RU89000201700217 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы»
В целях реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1144-П.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
14 марта 2017 г. № 178-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики,
обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения на 2014 – 2020 годы»
1. В паспорте Государственной программы:
1.1. позицию, касающуюся целей Государственной программы, дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе»;
1.2. в позиции, касающейся задач Государственной программы, пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) создание доступной комфортной среды в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе;»;
1.3. позицию, касающуюся показателей Государственной программы, дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе»;
1.4. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 89853984
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 89853984*
(в том числе средства федерального
бюджета – 50459)
Объем
внебюджетных
средств – 8071050
2014 год – 12896073
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12896073
(в том числе средства федерального
бюджета – 12607)
1535990
2015 год – 13151077
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
13151077
(в том числе средства федерального
бюджета – 23532)
1098039
2016 год – 15708899
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
15708899
(в том числе средства федерального
бюджета – 14320)
1027366
2017 год – 12550018
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12550018
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1029821
2018 год – 11898199
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11898199
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1081104
2019 год – 11945809
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11945809
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1123365
2020 год – 11703909
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11703909
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1175365
* Финансирование Государственной программы за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом Ямало-Ненецкого автономного округа об окружном бюджете
»;
1.5. позицию, касающуюся ожидаемых результатов Государственной программы, дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) количество благоустроенных общественных и дворовых территорий не менее 40 единиц».
2. Абзац четырнадцатый подраздела 1.1 раздела I Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе являются одним из важнейших направлений социально-экономического развития региона. Приоритетность данных направлений закреплена в выше указанных документах стратегического планирования.».
3. В разделе II Государственной программы:
3.1. в таблице 1:
3.1.1. в пункте 1:
3.1.1.1. в графе 3 цифры «89445214» заменить цифрами «89853984»;
3.1.1.2. в графе 7 цифры «12141248» заменить цифрами «12550018»;
3.1.2. в пункте 3:
3.1.2.1. в графе 3 цифры «82887681» заменить цифрами «83296451»
3.1.2.2. в графе 7 цифры «11200697» заменить цифрами «11609467»;
3.2. в таблице 2:
3.2.1. в графе 3:
3.2.1.1. в пункте 1 цифры «89445214» заменить цифрами «89853984»;
3.2.1.2. в пункте 2 цифры «81316564» заменить цифрами «81725334»;
3.2.1.3. в пункте 7 цифры «82887681» заменить цифрами «83296451»
3.2.1.4. в пункте 8 цифры «79480166» заменить цифрами «79888936»;
3.2.2. в графе 7:
3.2.2.1. в пункте 1 цифры «12141248» заменить цифрами «12550018»;
3.2.2.2. в пункте 2 цифры «11013292» заменить цифрами «11422062»;
3.2.2.3. в пункте 7 цифры «11200697» заменить цифрами «11609467»
3.2.2.4. в пункте 8 цифры «10768088» заменить цифрами «11176858».
4. Таблицу 3 раздела III Государственной программы дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«
7
Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий в муниципальных образованиях в автономном округе
ед.
Абсолютная величина
Увеличение значения является положительной динамикой показателя
Принимается
по данным органов местного самоуправления
».
5. Раздел V Государственной программы дополнить абзацем следующего содержания:
«- количество благоустроенных общественных и дворовых территорий составит не менее 40 единиц.».
6. В подпрограмме «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса» (далее – Подпрограмма 2):
6.1. в паспорте Подпрограммы 2:
6.1.1. пункт 2 позиции, касающейся целей Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«2) создание доступной комфортной среды в муниципальных образованиях в автономном округе;»;
6.1.2. позицию, касающуюся задачи Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Задачи
Подпрограммы 2
1) сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса
в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов;
2) поддержание и повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе, в том числе территорий общего пользования и дворовых территорий, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и автономного округа
»;
6.1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
83296451
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 83296451*
(в том числе средства федерального
бюджета – 50459)
Объем
внебюджетных
средств – 4973252
2014 год – 11777820
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11777820
(в том числе средства федерального
бюджета – 12607)
653574
2015 год – 12318431
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12318431
(в том числе средства федерального
бюджета – 23532)
651177
2016 год – 14864469
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
14864469
(в том числе средства федерального
бюджета – 14320)
675271
2017 год – 11609467
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11609467
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
703632
2018 год – 10957648
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
10957648
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
738814
2019 год – 11005258
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11005258
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
763933
2020 год – 10763358
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
10763358
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
786851
* Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете
»;
6.2. подраздел 1.6 раздела I изложить в следующей редакции:
«1.6. Благоустройство территорий
Благоустройство территорий городских и сельских поселений автономного округа включает комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасной, в том числе доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения, и современной среды в целях повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территорий муниципальных образований в автономном округе (включая расходы на создание, приобретение, установку, устройство, реконструкцию, модернизацию, ремонт и содержание объектов благоустройства или их отдельных элементов).
Физическое состояние дворовых территорий и необходимость их благоустройства определяется по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном и содержащемся в государственной программе формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы, утверждаемой Правительством автономного округа.
Государственная программа формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы разрабатывается и утверждается в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, с учетом утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и результатов реализации муниципальных программ формирования современной городской среды в 2017 году.
Уполномоченный исполнительной орган государственной власти автономного округа, ответственный за разработку и реализацию государственной программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы, обеспечивает проведение общественных обсуждений и утверждение органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы, соответствующих требованиям действующего законодательства.
Данные мероприятия направлены на обеспечение требований законодательства в отношении охраны здоровья человека, в том числе противопожарные, санитарно-гигиенические, конструктивные, технологические, планировочные требования, а также предотвращающие получение заболеваний и травм, то есть для создания на территории муниципальных образований в автономном округе безопасной, удобной и привлекательной среды.
Большинство объектов благоустройства не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения, нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции.
В процессе экономического развития, включая повышение доступности социально-культурных и торгово-бытовых услуг на основе развития дорожно-транспортных коммуникаций, стационарных, мобильных и дистанционных форм обслуживания и прочих благ современной цивилизации, необходимо кардинальное улучшение среды обитания населения. Актуальность повышения уровня благоустройства в городских и сельских поселениях за последние несколько лет значительно возросла.»;
6.3. в разделе II:
6.3.1. пункт 2 подраздела 1 дополнить подпунктом 2.13 следующего содержания:
«2.13. Предоставление межбюджетной субсидии на решение вопросов местного значения в области благоустройства на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в реализации муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в автономном округе, в том числе общественных территорий и дворовых территорий.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа. При этом благоустройство дворовых территорий осуществляется исходя из установленных вышеуказанным порядком минимального и дополнительного перечней видов работ по благоустройству дворовых территорий.
Ежегодно по решению Правительства автономного округа определяются два муниципальных образования в автономном округе в качестве получателей субсидий. При этом в обязательном порядке ежегодно в перечень муниципальных образований – получателей субсидии включается административный центр автономного округа. Второе муниципальное образование определяется на основании следующих критериев: уровня расчетной бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год, количества многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также факта предоставления субсидии в отчетном финансовом году.
В 2017 году субсидии предоставляются муниципальным образованиям в автономном округе на основании обращений, поступивших до 01 марта 2017 года.»;
6.3.2. в подразделе 2:
6.3.2.1. в пункте 1 таблицы 8:
6.3.2.1.1. в графе 3 цифры «82887681» заменить цифрами «83296451»;
6.3.2.1.2. в графе 7 цифры «11200697» заменить цифрами «11609467»;
6.3.2.2. в таблице 9:
6.3.2.2.1. в графе 3:
6.3.2.2.1.1. в пункте 1 цифры «82887681» заменить цифрами «83296451»;
6.3.2.2.1.2. в пункте 2 цифры « 79480166» заменить цифрами «79888936»;
6.3.2.2.1.3. в пункте 7 цифры «79651252» заменить цифрами «80060022»;
6.3.2.2.1.4. в пункте 8 цифры «79378852» заменить цифрами «79787622»;
6.3.2.2.2. в графе 7:
6.3.2.2.2.1. в пункте 1 цифры «11200697» заменить цифрами «11609467»;
6.3.2.2.2.2. в пункте 2 цифры «10768088» заменить цифрами «11176858»;
6.3.2.2.2.3. в пункте 7 цифры «10857115» заменить цифрами «11265885»;
6.3.2.2.2.4. в пункте 8 цифры «10754715» заменить цифрами «11163485»;
6.3.2.2.3. дополнить пунктами 34-1, 34-2 следующего содержания:
«
34-1
Мероприятие 2.13.
Предоставление межбюджетной субсидии на решение вопросов местного значения в области благоустройства на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
408770
408770
34-2
ДТПЭиЖКК ЯНАО
408770
408770
»;
6.4. в пункте 7 таблицы 12 раздела III:
6.4.1. в наименовании слова «и озеленения» исключить;
6.4.2. дополнить подпунктами 7.4, 7.5 следующего содержания:
«
7.4
Доля благоустроенных в 2017 году дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, включенных в муниципальные программы по благоустройству
на 2017 год по результатам проведенных общественных обсуждений
%
Определяется как отношение количества благоустроенных в 2017 году дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий, включенных в муниципальные программы по благоустройству на 2017 год по результатам проведенных общественных обсуждений, умноженное на 100:
Бдт=∑Бдт/∑Мдт*100%
Увеличение значения является положительной динамикой показателя
Принимается по данным органов местного самоуправления
7.5
Доля благоустроенных
в 2017 году муниципальных территорий общего пользования от общего количества муниципальных территорий общего пользования, включенных в муниципальные программы по благоустройству на 2017 год по результатам проведенных общественных обсуждений
%
Определяется как отношение количества благоустроенных в 2017 году муниципальных территорий к общему количеству территорий общего пользования, включенных в муниципальные программы по благоустройству на 2017 год по результатам проведенных общественных обсуждений, умноженное на 100:
Бот=∑Бот/∑Мот*100%
Увеличение значения является положительной динамикой показателя
Принимается по данным органов местного самоуправления
»;
6.5. раздел IV дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Субсидии, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в автономном округе на решение вопросов местного значения в области благоустройства на поддержку муниципальных программ, направленных на формирование современной городской среды.
Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 2.13 Подпрограммы 2 в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований город Салехард и город Лабытнанги на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по вопросам местного значения в области благоустройства на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2017 году, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 10 марта 2017 года № 160-П.
10.1. Условия предоставления субсидий, указанных в пункте 10 настоящего раздела.
Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:
- заключения соглашения с уполномоченным органом, в том числе содержащего детализированный перечень мероприятий по благоустройству территорий, определенных по результатам общественных обсуждения, а также рекомендации главам местных администраций обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов;
- финансирования получателем субсидии за счет средств местного бюджета мероприятий муниципальной программы в размере не менее 0,1% от общего объема финансирования муниципальной программы;
- возврата муниципальным образованием в автономном округе средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П;
- наличия:
а) специализированного раздела на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или отдельного муниципального Интернет-портала для возможности обмена информацией с гражданами и другими заинтересованными лицами о реализации приоритетного проекта в муниципальном образовании, в том числе для обсуждения и отчета о ходе реализации проектов по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий (далее – муниципальный сайт, муниципальный Интернет-портал);
б) утвержденного порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу на 2017 год;
в) утвержденного порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2017 год;
г) утвержденного порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу на 2017 год общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году;
д) общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий, общественных организаций для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения в установленном порядке;
е) утвержденной муниципальной программы (подпрограммы) на 2017 год с учетом результатов общественного обсуждения.
10.2. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 10 настоящего раздела.
Общий объем субсидий, предоставляемых из окружного бюджета на поддержку муниципальных программ (Рсуб), определяется по следующей формуле:
Рсуб= SUMРсубi,
где:
Рсубi – размер субсидии, предоставляемой i-муниципальному образованию в автономном округе на решение вопросов местного значения в области благоустройства на поддержку муниципальных программ.
Размер субсидии для i-муниципального образования (Рсубi) определяется следующим образом:
Рсубi = РО*0,999,
где:
РО – плановый объем средств на финансирование мероприятий по благоустройству в рамках муниципальных программ в 2017 году;
0,999 – коэффициент софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий муниципального образования на решение вопросов местного значения в области благоустройства на поддержку муниципальных программ, в рамках настоящего Порядка.»;
6.6. в таблице раздела V:
6.6.1. в пункте 1 графы 6 цифры «24» заменить цифрами «26»;
6.6.2. в пункте 2:
6.6.2.1. в графе 6:
6.6.2.1.1. в подпункте 2.1 цифры «51» заменить цифрами «59»;
6.6.2.1.2. в подпункте 2.2 цифры «52, 52-1» заменить цифрами «60, 61»;
6.6.2.1.3. в подпункте 2.3 цифры «20 – 49» заменить цифрами «21 – 51»;
6.6.2.1.4. в подпункте 2.4 цифры «20» заменить цифрами «21»;
6.6.2.1.5. в подпункте 2.5 цифры «20» заменить цифрами «21»;
6.6.2.1.6. в подпункте 2.6 цифры «36» заменить цифрами «38»;
6.6.2.1.7. в подпункте 2.7 цифры «20 – 49» заменить цифрами «21 – 51»;
6.6.2.1.8. в подпункте 2.8 цифры «53» заменить цифрами «52»;
6.6.2.1.9. в подпункте 2.9 цифры «20» заменить цифрами «21»;
6.6.2.1.10. в подпункте 2.10 цифры «20» заменить цифрами «21»;
6.6.2.1.11. в подпункте 2.11 цифры «50» заменить цифрами «59 – 61»;
6.6.2.1.12. в подпункте 2.12 цифры «56» заменить цифрами «55»;
6.6.2.2. дополнить подпунктом 2.13 следующего содержания:
«
2.13
Мероприятие 2.13. Предоставление межбюджетной субсидии на решение вопросов местного значения в области благоустройства на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
2017 год
повышение уровня благоустроен-ности общественных и дворовых территорий
реализация не в полном объеме мероприятий муниципаль-ных программ по благоуст-ройству
на 2017 год
пункты 62, 63 приложения № 1 к Государствен-ной программе
»;
6.6.3 в пункте 3 графы 6 цифры «20 – 49» заменить цифрами «21 – 51»;
6.6.4. в пункте 4 графы 6 цифры «56» заменить цифрами «55».
7. В графе 6 таблицы раздела V подпрограммы «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»:
7.1. в пункте 1 цифры «60 – 65» заменить цифрами «67 – 72»;
7.2. в пункте 2 цифрами «60 – 63» заменить цифрами «67 – 70»;
7.3. в пункте 3 цифры «66» заменить цифрами «73»;
7.4. в пункте 4 цифры «60 – 62» заменить цифрами «67 – 69».
8. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого
автономного округа «Энергоэффективность
и развитие энергетики, обеспечение
качественными жилищно-коммунальными
услугами населения на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 14 марта 2017 года № 178-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы» и подпрограмм, входящих в ее состав
№ п/п
№ пока-зате-ля
Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя
№ основ-ного меро-прия-тия/
меро-прия-тий, влия-ющих на пока-затель
Еди-ница из-ме-ре-ния
Значения показателей
2014 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2015 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2016 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2017 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2018 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2019 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2020 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
Государственная программа
2
Цель 1 Государственной программы. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3
1.
Энергоемкость валового регионального продукта автономного округа (показатель ПСЭР<*>)
кгу.т./тыс. руб.
15,8
0,24
15,4
0,24
12
0,4
11,5
0,3
11
0,4
10,5
0,4
10
0,4
4
Цель 2 Государственной программы. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
5
2.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600)
%
8
0,24
16,5
0,24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
3.
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе
%
15
0,14
12
0,14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
4.
Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети
%
0,3
0,19
0,6
0,19
1
0,3
1
0,25
1
0,3
1
0,3
1
0,3
8
5.
Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
0,4
0,19
0,4
0,19
0,4
0,3
1
0,25
1
0,3
2
0,3
4
0,3
9
Цель 3 Государственной программы. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе
10
6.
Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий в муниципальных образованиях в автономном округе
ед.
-
-
-
-
-
-
40
0,2
-
-
-
-
-
-
11
Подпрограмма 1 (вес 0,17)
12
Цель Подпрограммы 1. Снижение энергоемкости, обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов
13
Задача Подпрограммы 1. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов
14
1.
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к количеству организаций, осуществляющих деятельность в сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
15
2.
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
16
Подпрограмма 2 (вес 0,17)
17
Цель 1 Подпрограммы 2. Удовлетворение спроса потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов, водоснабжение и предоставление услуг водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека
18
Цель 3 Подпрограммы 2. Обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса
19
Цель 4 Подпрограммы 2. Достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг
20
Задача 1 Подпрограммы 2. Сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов
21
1.
Общие целевые показатели развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса
22
1.1.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600)
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3
%
8
0,039
16,5
0,04
25
0,041
30
0,04
-
-
-
-
-
-
23
1.2.
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3
%
15
0,039
12
0,04
11,5
0,041
11
0,04
11
0,043
11
0,043
11
0,043
24
1.3.
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (показатель ПСЭР <*>)
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3
%
51
0,039
50
0,04
50
0,041
50
0,04
50
0,043
50
0,043
50
0,043
25
1.4.
Отношение фактического максимального изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе к суммарному значению среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого отклонения по автономному округу (соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги)
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.9)
%
-
-
100
0,04
100
0,041
100
0,04
100
0,043
100
0,043
100
0,043
26
2.
Целевые показатели развития электроэнергетики
27
2.1.
Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизованной зоны электроснабжения (показатель ПСЭР <*>)
1, 2 (2.3, 2.7), 3
МВт
24
0,034
120
0,038
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
2.2.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
1, 2 (2.3, 2.7), 3
МВт
0
0,034
0
0,033
0
0,033
0
0,032
0
0,038
0
0,038
0
0,038
29
2.3.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства
1, 2 (2.3, 2.7), 3
МВт
0
0,034
0
0,033
0
0,033
0
0,032
0
0,038
0
0,038
0
0,038
30
2.4.
Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей
1, 2 (2.3, 2.7), 3
%
7,9
0,034
7,7
0,033
7,5
0,033
7,2
0,032
7
0,038
6
0,038
5
0,038
31
2.5.
Уровень износа электрических сетей
1, 2 (2.3, 2.7), 3
%
47,5
0,034
44
0,033
40
0,033
39
0,032
39
0,038
39
0,038
39
0,038
32
2.6.
Протяженность магистральных электрических сетей (показатель ПСЭР<*>)
1, 2 (2.3, 2.7), 3
км
9993
0,034
10279
0,037
10279
0,038
-
-
-
-
-
-
-
-
33
3.
Целевые показатели развития теплоэнергетики
34
3.1.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
2 (2.3, 2.7), 3
Гкал/час.
0
0,035
0
0,033
0
0,033
0
0,03
0
0,038
0
0,038
0
0,038
35
3.2.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения
2 (2.3, 2.7), 3
Гкал/час.
0
0,035
0
0,033
0
0,033
0
0,03
0
0,038
0
0,038
0
0,038
36
3.3.
Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей теплоснабжения
2 (2.3, 2.7), 3
%
21,3
0,035
21,3
0,034
21,3
0,033
21,3
0,031
21,3
0,038
21,3
0,038
21,3
0,038
37
3.4.
Уровень износа сетей теплоснабжения
2 (2.3, 2.7), 3
%
52
0,035
52
0,034
52
0,033
52
0,032
52
0,038
52
0,038
52
0,038
38
4.
Целевые показатели развития газоснабжения
39
4.1.
Доля газифицированных населенных пунктов
от общего количества населенных пунктов автономного округа (показатель ПСЭР<*>)
2 (2.3, 2.6, 2.7), 3
%
30,4
0,035
30,4
0,037
30,4
0,038
30,4
0,036
31,5
0,043
31,5
0,043
31,5
0,043
40
5.
Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения
41
5.1.
Доля воды, пропущенной через водоочистные сооружения, от общего объема воды, поданной
в сеть
2 (2.3, 2.7), 3
%
94,3
0,033
94,4
0,036
94,4
0,036
94,4
0,034
94,4
0,038
94,4
0,038
94,4
0,038
42
5.2.
Доля воды от общего объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной до нормативного значения
2 (2.3, 2.7), 3
%
94
0,033
94,2
0,036
94,6
0,036
95
0,034
96
0,038
97
0,038
98
0,038
43
5.3.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям
2 (2.3, 2.7), 3
%
33,2
0,039
33
0,036
32
0,036
31
0,034
30
0,038
29
0,038
28
0,038
44
5.4.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети,
не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по микробиологическим показателям
2 (2.3, 2.7), 3
%
5,3
0,039
5,2
0,036
5,1
0,036
5
0,034
5
0,038
4,5
0,038
4
0,038
45
5.5.
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
2 (2.3, 2.7), 3
%
16,6
0,034
16,2
0,036
16
0,036
15,8
0,034
15,5
0,038
15,2
0,038
15
0,038
46
5.6.
Уровень износа водопроводной сети
2 (2.3, 2.7), 3
%
57,5
0,034
57,2
0,036
56,8
0,036
56,3
0,034
56
0,038
55
0,038
54
0,038
47
5.7.
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения (показатель ПСЭР<*>)
2 (2.3, 2.7), 3
%
80,8
0,034
81,5
0,036
81,5
0,038
81,5
0,037
81,5
0,041
81,5
0,041
81,5
0,041
48
5.8.
Доля сточных вод, пропущенных через канализационные очистные сооружения,
в общем объеме сточных вод
2 (2.3, 2.7), 3
%
97,9
0,034
98
0,036
98
0,036
98
0,034
98
0,038
98
0,038
98
0,038
49
5.9.
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений,
в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (показатель ПСЭР<*>)
2 (2.3, 2.7), 3
%
51,4
0,034
51,6
0,037
52
0,038
53
0,037
54
0,041
56
0,041
60
0,041
50
5.10.
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
2 (2.3, 2.7), 3
%
15
0,034
14,8
0,036
14,6
0,036
14,2
0,034
14
0,038
13
0,038
12
0,038
51
5.11.
Уровень износа канализационной сети
2 (2.3, 2.7), 3
%
53
0,034
53
0,036
53
0,036
53
0,034
53
0,038
53
0,038
53
0,038
52
6.
Целевые показатели развития управления жилищным фондом
53
6.1.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домом посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива
2 (2.8)
%
13
0,031
7
0,033
7
0,03
4
0,03
4
0,032
4
0,032
4
0,032
54
7.
Целевые показатели проведения ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны
55
7.1.
Количество отремонтированных жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
8 (2014 год),
2 (2.12)
ед.
67
0,029
-
-
-
-
23
0,027
-
-
-
-
-
-
56
Цель 2 Подпрограммы 2. Создание доступной комфортной среды в муниципальных образованиях в автономном округе
57
Задача 2 Подпрограммы 2. Поддержание и повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе, в том числе территорий общего пользования и дворовых территорий, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и автономного округа
58
8.
Целевые показатели благоустройства территорий
59
8.1.
Доля протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общей протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности
2 (2.1)
%
100
0,031
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
8.2.
Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности
2 (2.2)
%
100
0,031
100
0,032
100
0,033
100
0,029
100
0,034
100
0,034
100
0,034
61
8.3.
Наличие кредиторской задолженности муниципальных образований в автономном округе по оплате работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований
2 (2.2)
тыс. руб.
-
-
-
-
0
0,033
0
0,029
0
0,034
0
0,034
0
0,034
62
8.4.
Доля благоустроенных в 2017 году дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, включенных в муниципальные программы по благоустройству
на 2017 год по результатам проведенных общественных обсуждений
2 (2.13) (2017 год)
%
-
-
-
-
-
-
100
0,029
-
-
-
-
-
-
63
8.5.
Доля благоустроенных
в 2017 году муниципальных территорий общего пользования от общего количества муниципальных территорий общего пользования, включенных в муниципальные программы по благоустройству
на 2017 год по результатам проведенных общественных обсуждений
2 (2.13)
(2017 год)
%
-
-
-
-
-
-
100
0,029
-
-
-
-
-
-
64
Подпрограмма 3 (вес 0,17)
65
Цель Подпрограммы 3. Сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда
66
Задача Подпрограммы 3. Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности
67
1.
Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (на 01.01.2014)
1 (1.1, 1.2, 1.4)
%
1,5
0,16
1,7
0,185
1,7
0,274
3,6
0,274
3,6
0,274
3,6
0,274
3,6
0,274
68
2.
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
1 (1.1, 1.2, 1.4)
ед.
76
0,14
82
0,163
82
0,242
177
0,242
177
0,242
177
0,242
177
0,242
69
3.
Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
1 (1.1, 1.2, 1.4)
тыс. м2
151
0,14
162
0,163
162
0,242
350
0,242
350
0,242
350
0,242
350
0,242
70
4.
Доля средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
1 (1.1, 1.2)
%
85
0,14
95
0,163
95
0,242
43,8
0,242
43,8
0,242
43,8
0,242
43,8
0,242
71
5.
Количество проверок объектов и составов работ при капитальном ремонте многоквартирных домов
1 (1.1)
ед.
368
0,14
368
0,163
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
72
6.
Количество тепловизионных обследований многоквартирных домов
1 (1.1)
ед.
390
0,14
390
0,163
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
73
7.
Доля замененного лифтового оборудования в общем количестве лифтового оборудования в многоквартирных домах
1 (1.3)
%
11,3
0,14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
74
Подпрограмма 4 (вес 0,16)
75
Цель Подпрограммы 4. Контроль за обеспечением населения качественными жилищно-коммунальными услугами
76
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям
77
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые
78
1.
Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям (% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)
1, 2
%
80
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
79
2.
Уровень собираемости административных санкций, наложенных по результатам проверок
2
%
78
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80
3.
Количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
1, 2
ед.
98
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
81
Задача 3 Подпрограммы 4. Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан
82
4.
Доля отработанных жалоб (обращений) граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений)
2
%
95
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
83
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление регионального государственного жилищного надзора, в том числе осуществление проверки соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации
84
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
85
Задача 4 Подпрограммы 4. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
86
5.
Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора, лицензионного контроля (% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)
2
%
-
-
40
0,2
70
0,2
55
0,2
55
0,2
55
0,2
55
0,2
87
6.
Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)
2
%
-
-
26
0,2
50
0,2
28
0,2
27
0,2
27
0,2
27
0,2
88
7.
Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях
(в процентах от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)
2
%
-
-
35
0,2
50
0,2
37
0,2
37
0,2
37
0,2
37
0,2
89
8.
Количество проведенных инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
1
ед.
-
-
387
0,2
620
0,2
468
0,2
470
0,2
480
0,2
480
0,2
90
Задача 3 Подпрограммы 4. Предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
91
Задача 5 Подпрограммы 4. Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности лицензионной комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
92
9.
Удельный вес выданных лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (в процентах от количества поданных заявлений о предоставлении лицензии)
2
%
-
-
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
93
Подпрограмма 5 (вес 0,17)
94
Цель Подпрограммы 5. Достижение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков услуг в социальной сфере, а также в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи
95
Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования тарифов
96
1.
Качество государственного регулирования цен (тарифов) – доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
97
Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования
98
2.
Качество контрольно-надзорной деятельности - процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования
2
%
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
99
Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа
100
3.
Прозрачность государственного регулирования цен (тарифов) – доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных в установленном порядке
3
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
101
Подпрограмма 6 (вес 0,16)
102
Цель 1 Подпрограммы 6. Кадровое, нормативно-правовое, информационное и финансовое обеспечение Государственной программы
103
Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
104
1.
Укомплектованность должностей государственной службы
1
%
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
105
Цель 2 Подпрограммы 6. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями
106
Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
107
2.
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
».
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы»
В целях реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1144-П.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
14 марта 2017 г. № 178-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики,
обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения на 2014 – 2020 годы»
1. В паспорте Государственной программы:
1.1. позицию, касающуюся целей Государственной программы, дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе»;
1.2. в позиции, касающейся задач Государственной программы, пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) создание доступной комфортной среды в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе;»;
1.3. позицию, касающуюся показателей Государственной программы, дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе»;
1.4. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 89853984
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 89853984*
(в том числе средства федерального
бюджета – 50459)
Объем
внебюджетных
средств – 8071050
2014 год – 12896073
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12896073
(в том числе средства федерального
бюджета – 12607)
1535990
2015 год – 13151077
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
13151077
(в том числе средства федерального
бюджета – 23532)
1098039
2016 год – 15708899
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
15708899
(в том числе средства федерального
бюджета – 14320)
1027366
2017 год – 12550018
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12550018
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1029821
2018 год – 11898199
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11898199
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1081104
2019 год – 11945809
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11945809
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1123365
2020 год – 11703909
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11703909
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1175365
* Финансирование Государственной программы за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом Ямало-Ненецкого автономного округа об окружном бюджете
»;
1.5. позицию, касающуюся ожидаемых результатов Государственной программы, дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) количество благоустроенных общественных и дворовых территорий не менее 40 единиц».
2. Абзац четырнадцатый подраздела 1.1 раздела I Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе являются одним из важнейших направлений социально-экономического развития региона. Приоритетность данных направлений закреплена в выше указанных документах стратегического планирования.».
3. В разделе II Государственной программы:
3.1. в таблице 1:
3.1.1. в пункте 1:
3.1.1.1. в графе 3 цифры «89445214» заменить цифрами «89853984»;
3.1.1.2. в графе 7 цифры «12141248» заменить цифрами «12550018»;
3.1.2. в пункте 3:
3.1.2.1. в графе 3 цифры «82887681» заменить цифрами «83296451»
3.1.2.2. в графе 7 цифры «11200697» заменить цифрами «11609467»;
3.2. в таблице 2:
3.2.1. в графе 3:
3.2.1.1. в пункте 1 цифры «89445214» заменить цифрами «89853984»;
3.2.1.2. в пункте 2 цифры «81316564» заменить цифрами «81725334»;
3.2.1.3. в пункте 7 цифры «82887681» заменить цифрами «83296451»
3.2.1.4. в пункте 8 цифры «79480166» заменить цифрами «79888936»;
3.2.2. в графе 7:
3.2.2.1. в пункте 1 цифры «12141248» заменить цифрами «12550018»;
3.2.2.2. в пункте 2 цифры «11013292» заменить цифрами «11422062»;
3.2.2.3. в пункте 7 цифры «11200697» заменить цифрами «11609467»
3.2.2.4. в пункте 8 цифры «10768088» заменить цифрами «11176858».
4. Таблицу 3 раздела III Государственной программы дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«
7
Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий в муниципальных образованиях в автономном округе
ед.
Абсолютная величина
Увеличение значения является положительной динамикой показателя
Принимается
по данным органов местного самоуправления
».
5. Раздел V Государственной программы дополнить абзацем следующего содержания:
«- количество благоустроенных общественных и дворовых территорий составит не менее 40 единиц.».
6. В подпрограмме «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса» (далее – Подпрограмма 2):
6.1. в паспорте Подпрограммы 2:
6.1.1. пункт 2 позиции, касающейся целей Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«2) создание доступной комфортной среды в муниципальных образованиях в автономном округе;»;
6.1.2. позицию, касающуюся задачи Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Задачи
Подпрограммы 2
1) сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса
в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов;
2) поддержание и повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе, в том числе территорий общего пользования и дворовых территорий, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и автономного округа
»;
6.1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
83296451
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 83296451*
(в том числе средства федерального
бюджета – 50459)
Объем
внебюджетных
средств – 4973252
2014 год – 11777820
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11777820
(в том числе средства федерального
бюджета – 12607)
653574
2015 год – 12318431
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12318431
(в том числе средства федерального
бюджета – 23532)
651177
2016 год – 14864469
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
14864469
(в том числе средства федерального
бюджета – 14320)
675271
2017 год – 11609467
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11609467
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
703632
2018 год – 10957648
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
10957648
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
738814
2019 год – 11005258
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11005258
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
763933
2020 год – 10763358
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
10763358
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
786851
* Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете
»;
6.2. подраздел 1.6 раздела I изложить в следующей редакции:
«1.6. Благоустройство территорий
Благоустройство территорий городских и сельских поселений автономного округа включает комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасной, в том числе доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения, и современной среды в целях повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территорий муниципальных образований в автономном округе (включая расходы на создание, приобретение, установку, устройство, реконструкцию, модернизацию, ремонт и содержание объектов благоустройства или их отдельных элементов).
Физическое состояние дворовых территорий и необходимость их благоустройства определяется по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном и содержащемся в государственной программе формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы, утверждаемой Правительством автономного округа.
Государственная программа формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы разрабатывается и утверждается в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, с учетом утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и результатов реализации муниципальных программ формирования современной городской среды в 2017 году.
Уполномоченный исполнительной орган государственной власти автономного округа, ответственный за разработку и реализацию государственной программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы, обеспечивает проведение общественных обсуждений и утверждение органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы, соответствующих требованиям действующего законодательства.
Данные мероприятия направлены на обеспечение требований законодательства в отношении охраны здоровья человека, в том числе противопожарные, санитарно-гигиенические, конструктивные, технологические, планировочные требования, а также предотвращающие получение заболеваний и травм, то есть для создания на территории муниципальных образований в автономном округе безопасной, удобной и привлекательной среды.
Большинство объектов благоустройства не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения, нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции.
В процессе экономического развития, включая повышение доступности социально-культурных и торгово-бытовых услуг на основе развития дорожно-транспортных коммуникаций, стационарных, мобильных и дистанционных форм обслуживания и прочих благ современной цивилизации, необходимо кардинальное улучшение среды обитания населения. Актуальность повышения уровня благоустройства в городских и сельских поселениях за последние несколько лет значительно возросла.»;
6.3. в разделе II:
6.3.1. пункт 2 подраздела 1 дополнить подпунктом 2.13 следующего содержания:
«2.13. Предоставление межбюджетной субсидии на решение вопросов местного значения в области благоустройства на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в реализации муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в автономном округе, в том числе общественных территорий и дворовых территорий.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа. При этом благоустройство дворовых территорий осуществляется исходя из установленных вышеуказанным порядком минимального и дополнительного перечней видов работ по благоустройству дворовых территорий.
Ежегодно по решению Правительства автономного округа определяются два муниципальных образования в автономном округе в качестве получателей субсидий. При этом в обязательном порядке ежегодно в перечень муниципальных образований – получателей субсидии включается административный центр автономного округа. Второе муниципальное образование определяется на основании следующих критериев: уровня расчетной бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год, количества многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также факта предоставления субсидии в отчетном финансовом году.
В 2017 году субсидии предоставляются муниципальным образованиям в автономном округе на основании обращений, поступивших до 01 марта 2017 года.»;
6.3.2. в подразделе 2:
6.3.2.1. в пункте 1 таблицы 8:
6.3.2.1.1. в графе 3 цифры «82887681» заменить цифрами «83296451»;
6.3.2.1.2. в графе 7 цифры «11200697» заменить цифрами «11609467»;
6.3.2.2. в таблице 9:
6.3.2.2.1. в графе 3:
6.3.2.2.1.1. в пункте 1 цифры «82887681» заменить цифрами «83296451»;
6.3.2.2.1.2. в пункте 2 цифры « 79480166» заменить цифрами «79888936»;
6.3.2.2.1.3. в пункте 7 цифры «79651252» заменить цифрами «80060022»;
6.3.2.2.1.4. в пункте 8 цифры «79378852» заменить цифрами «79787622»;
6.3.2.2.2. в графе 7:
6.3.2.2.2.1. в пункте 1 цифры «11200697» заменить цифрами «11609467»;
6.3.2.2.2.2. в пункте 2 цифры «10768088» заменить цифрами «11176858»;
6.3.2.2.2.3. в пункте 7 цифры «10857115» заменить цифрами «11265885»;
6.3.2.2.2.4. в пункте 8 цифры «10754715» заменить цифрами «11163485»;
6.3.2.2.3. дополнить пунктами 34-1, 34-2 следующего содержания:
«
34-1
Мероприятие 2.13.
Предоставление межбюджетной субсидии на решение вопросов местного значения в области благоустройства на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
408770
408770
34-2
ДТПЭиЖКК ЯНАО
408770
408770
»;
6.4. в пункте 7 таблицы 12 раздела III:
6.4.1. в наименовании слова «и озеленения» исключить;
6.4.2. дополнить подпунктами 7.4, 7.5 следующего содержания:
«
7.4
Доля благоустроенных в 2017 году дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, включенных в муниципальные программы по благоустройству
на 2017 год по результатам проведенных общественных обсуждений
%
Определяется как отношение количества благоустроенных в 2017 году дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий, включенных в муниципальные программы по благоустройству на 2017 год по результатам проведенных общественных обсуждений, умноженное на 100:
Бдт=∑Бдт/∑Мдт*100%
Увеличение значения является положительной динамикой показателя
Принимается по данным органов местного самоуправления
7.5
Доля благоустроенных
в 2017 году муниципальных территорий общего пользования от общего количества муниципальных территорий общего пользования, включенных в муниципальные программы по благоустройству на 2017 год по результатам проведенных общественных обсуждений
%
Определяется как отношение количества благоустроенных в 2017 году муниципальных территорий к общему количеству территорий общего пользования, включенных в муниципальные программы по благоустройству на 2017 год по результатам проведенных общественных обсуждений, умноженное на 100:
Бот=∑Бот/∑Мот*100%
Увеличение значения является положительной динамикой показателя
Принимается по данным органов местного самоуправления
»;
6.5. раздел IV дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Субсидии, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в автономном округе на решение вопросов местного значения в области благоустройства на поддержку муниципальных программ, направленных на формирование современной городской среды.
Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 2.13 Подпрограммы 2 в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований город Салехард и город Лабытнанги на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по вопросам местного значения в области благоустройства на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2017 году, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 10 марта 2017 года № 160-П.
10.1. Условия предоставления субсидий, указанных в пункте 10 настоящего раздела.
Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:
- заключения соглашения с уполномоченным органом, в том числе содержащего детализированный перечень мероприятий по благоустройству территорий, определенных по результатам общественных обсуждения, а также рекомендации главам местных администраций обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов;
- финансирования получателем субсидии за счет средств местного бюджета мероприятий муниципальной программы в размере не менее 0,1% от общего объема финансирования муниципальной программы;
- возврата муниципальным образованием в автономном округе средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П;
- наличия:
а) специализированного раздела на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или отдельного муниципального Интернет-портала для возможности обмена информацией с гражданами и другими заинтересованными лицами о реализации приоритетного проекта в муниципальном образовании, в том числе для обсуждения и отчета о ходе реализации проектов по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий (далее – муниципальный сайт, муниципальный Интернет-портал);
б) утвержденного порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу на 2017 год;
в) утвержденного порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2017 год;
г) утвержденного порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу на 2017 год общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году;
д) общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий, общественных организаций для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения в установленном порядке;
е) утвержденной муниципальной программы (подпрограммы) на 2017 год с учетом результатов общественного обсуждения.
10.2. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 10 настоящего раздела.
Общий объем субсидий, предоставляемых из окружного бюджета на поддержку муниципальных программ (Рсуб), определяется по следующей формуле:
Рсуб= SUMРсубi,
где:
Рсубi – размер субсидии, предоставляемой i-муниципальному образованию в автономном округе на решение вопросов местного значения в области благоустройства на поддержку муниципальных программ.
Размер субсидии для i-муниципального образования (Рсубi) определяется следующим образом:
Рсубi = РО*0,999,
где:
РО – плановый объем средств на финансирование мероприятий по благоустройству в рамках муниципальных программ в 2017 году;
0,999 – коэффициент софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий муниципального образования на решение вопросов местного значения в области благоустройства на поддержку муниципальных программ, в рамках настоящего Порядка.»;
6.6. в таблице раздела V:
6.6.1. в пункте 1 графы 6 цифры «24» заменить цифрами «26»;
6.6.2. в пункте 2:
6.6.2.1. в графе 6:
6.6.2.1.1. в подпункте 2.1 цифры «51» заменить цифрами «59»;
6.6.2.1.2. в подпункте 2.2 цифры «52, 52-1» заменить цифрами «60, 61»;
6.6.2.1.3. в подпункте 2.3 цифры «20 – 49» заменить цифрами «21 – 51»;
6.6.2.1.4. в подпункте 2.4 цифры «20» заменить цифрами «21»;
6.6.2.1.5. в подпункте 2.5 цифры «20» заменить цифрами «21»;
6.6.2.1.6. в подпункте 2.6 цифры «36» заменить цифрами «38»;
6.6.2.1.7. в подпункте 2.7 цифры «20 – 49» заменить цифрами «21 – 51»;
6.6.2.1.8. в подпункте 2.8 цифры «53» заменить цифрами «52»;
6.6.2.1.9. в подпункте 2.9 цифры «20» заменить цифрами «21»;
6.6.2.1.10. в подпункте 2.10 цифры «20» заменить цифрами «21»;
6.6.2.1.11. в подпункте 2.11 цифры «50» заменить цифрами «59 – 61»;
6.6.2.1.12. в подпункте 2.12 цифры «56» заменить цифрами «55»;
6.6.2.2. дополнить подпунктом 2.13 следующего содержания:
«
2.13
Мероприятие 2.13. Предоставление межбюджетной субсидии на решение вопросов местного значения в области благоустройства на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
2017 год
повышение уровня благоустроен-ности общественных и дворовых территорий
реализация не в полном объеме мероприятий муниципаль-ных программ по благоуст-ройству
на 2017 год
пункты 62, 63 приложения № 1 к Государствен-ной программе
»;
6.6.3 в пункте 3 графы 6 цифры «20 – 49» заменить цифрами «21 – 51»;
6.6.4. в пункте 4 графы 6 цифры «56» заменить цифрами «55».
7. В графе 6 таблицы раздела V подпрограммы «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»:
7.1. в пункте 1 цифры «60 – 65» заменить цифрами «67 – 72»;
7.2. в пункте 2 цифрами «60 – 63» заменить цифрами «67 – 70»;
7.3. в пункте 3 цифры «66» заменить цифрами «73»;
7.4. в пункте 4 цифры «60 – 62» заменить цифрами «67 – 69».
8. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого
автономного округа «Энергоэффективность
и развитие энергетики, обеспечение
качественными жилищно-коммунальными
услугами населения на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 14 марта 2017 года № 178-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы» и подпрограмм, входящих в ее состав
№ п/п
№ пока-зате-ля
Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя
№ основ-ного меро-прия-тия/
меро-прия-тий, влия-ющих на пока-затель
Еди-ница из-ме-ре-ния
Значения показателей
2014 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2015 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2016 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2017 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2018 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2019 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2020 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
Государственная программа
2
Цель 1 Государственной программы. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3
1.
Энергоемкость валового регионального продукта автономного округа (показатель ПСЭР<*>)
кгу.т./тыс. руб.
15,8
0,24
15,4
0,24
12
0,4
11,5
0,3
11
0,4
10,5
0,4
10
0,4
4
Цель 2 Государственной программы. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
5
2.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600)
%
8
0,24
16,5
0,24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
3.
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе
%
15
0,14
12
0,14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
4.
Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети
%
0,3
0,19
0,6
0,19
1
0,3
1
0,25
1
0,3
1
0,3
1
0,3
8
5.
Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
0,4
0,19
0,4
0,19
0,4
0,3
1
0,25
1
0,3
2
0,3
4
0,3
9
Цель 3 Государственной программы. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе
10
6.
Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий в муниципальных образованиях в автономном округе
ед.
-
-
-
-
-
-
40
0,2
-
-
-
-
-
-
11
Подпрограмма 1 (вес 0,17)
12
Цель Подпрограммы 1. Снижение энергоемкости, обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов
13
Задача Подпрограммы 1. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов
14
1.
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к количеству организаций, осуществляющих деятельность в сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
15
2.
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
16
Подпрограмма 2 (вес 0,17)
17
Цель 1 Подпрограммы 2. Удовлетворение спроса потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов, водоснабжение и предоставление услуг водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека
18
Цель 3 Подпрограммы 2. Обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса
19
Цель 4 Подпрограммы 2. Достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг
20
Задача 1 Подпрограммы 2. Сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов
21
1.
Общие целевые показатели развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса
22
1.1.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600)
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3
%
8
0,039
16,5
0,04
25
0,041
30
0,04
-
-
-
-
-
-
23
1.2.
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3
%
15
0,039
12
0,04
11,5
0,041
11
0,04
11
0,043
11
0,043
11
0,043
24
1.3.
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (показатель ПСЭР <*>)
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3
%
51
0,039
50
0,04
50
0,041
50
0,04
50
0,043
50
0,043
50
0,043
25
1.4.
Отношение фактического максимального изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе к суммарному значению среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого отклонения по автономному округу (соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги)
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.9)
%
-
-
100
0,04
100
0,041
100
0,04
100
0,043
100
0,043
100
0,043
26
2.
Целевые показатели развития электроэнергетики
27
2.1.
Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизованной зоны электроснабжения (показатель ПСЭР <*>)
1, 2 (2.3, 2.7), 3
МВт
24
0,034
120
0,038
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
2.2.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
1, 2 (2.3, 2.7), 3
МВт
0
0,034
0
0,033
0
0,033
0
0,032
0
0,038
0
0,038
0
0,038
29
2.3.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства
1, 2 (2.3, 2.7), 3
МВт
0
0,034
0
0,033
0
0,033
0
0,032
0
0,038
0
0,038
0
0,038
30
2.4.
Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей
1, 2 (2.3, 2.7), 3
%
7,9
0,034
7,7
0,033
7,5
0,033
7,2
0,032
7
0,038
6
0,038
5
0,038
31
2.5.
Уровень износа электрических сетей
1, 2 (2.3, 2.7), 3
%
47,5
0,034
44
0,033
40
0,033
39
0,032
39
0,038
39
0,038
39
0,038
32
2.6.
Протяженность магистральных электрических сетей (показатель ПСЭР<*>)
1, 2 (2.3, 2.7), 3
км
9993
0,034
10279
0,037
10279
0,038
-
-
-
-
-
-
-
-
33
3.
Целевые показатели развития теплоэнергетики
34
3.1.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
2 (2.3, 2.7), 3
Гкал/час.
0
0,035
0
0,033
0
0,033
0
0,03
0
0,038
0
0,038
0
0,038
35
3.2.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения
2 (2.3, 2.7), 3
Гкал/час.
0
0,035
0
0,033
0
0,033
0
0,03
0
0,038
0
0,038
0
0,038
36
3.3.
Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей теплоснабжения
2 (2.3, 2.7), 3
%
21,3
0,035
21,3
0,034
21,3
0,033
21,3
0,031
21,3
0,038
21,3
0,038
21,3
0,038
37
3.4.
Уровень износа сетей теплоснабжения
2 (2.3, 2.7), 3
%
52
0,035
52
0,034
52
0,033
52
0,032
52
0,038
52
0,038
52
0,038
38
4.
Целевые показатели развития газоснабжения
39
4.1.
Доля газифицированных населенных пунктов
от общего количества населенных пунктов автономного округа (показатель ПСЭР<*>)
2 (2.3, 2.6, 2.7), 3
%
30,4
0,035
30,4
0,037
30,4
0,038
30,4
0,036
31,5
0,043
31,5
0,043
31,5
0,043
40
5.
Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения
41
5.1.
Доля воды, пропущенной через водоочистные сооружения, от общего объема воды, поданной
в сеть
2 (2.3, 2.7), 3
%
94,3
0,033
94,4
0,036
94,4
0,036
94,4
0,034
94,4
0,038
94,4
0,038
94,4
0,038
42
5.2.
Доля воды от общего объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной до нормативного значения
2 (2.3, 2.7), 3
%
94
0,033
94,2
0,036
94,6
0,036
95
0,034
96
0,038
97
0,038
98
0,038
43
5.3.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям
2 (2.3, 2.7), 3
%
33,2
0,039
33
0,036
32
0,036
31
0,034
30
0,038
29
0,038
28
0,038
44
5.4.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети,
не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по микробиологическим показателям
2 (2.3, 2.7), 3
%
5,3
0,039
5,2
0,036
5,1
0,036
5
0,034
5
0,038
4,5
0,038
4
0,038
45
5.5.
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
2 (2.3, 2.7), 3
%
16,6
0,034
16,2
0,036
16
0,036
15,8
0,034
15,5
0,038
15,2
0,038
15
0,038
46
5.6.
Уровень износа водопроводной сети
2 (2.3, 2.7), 3
%
57,5
0,034
57,2
0,036
56,8
0,036
56,3
0,034
56
0,038
55
0,038
54
0,038
47
5.7.
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения (показатель ПСЭР<*>)
2 (2.3, 2.7), 3
%
80,8
0,034
81,5
0,036
81,5
0,038
81,5
0,037
81,5
0,041
81,5
0,041
81,5
0,041
48
5.8.
Доля сточных вод, пропущенных через канализационные очистные сооружения,
в общем объеме сточных вод
2 (2.3, 2.7), 3
%
97,9
0,034
98
0,036
98
0,036
98
0,034
98
0,038
98
0,038
98
0,038
49
5.9.
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений,
в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (показатель ПСЭР<*>)
2 (2.3, 2.7), 3
%
51,4
0,034
51,6
0,037
52
0,038
53
0,037
54
0,041
56
0,041
60
0,041
50
5.10.
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
2 (2.3, 2.7), 3
%
15
0,034
14,8
0,036
14,6
0,036
14,2
0,034
14
0,038
13
0,038
12
0,038
51
5.11.
Уровень износа канализационной сети
2 (2.3, 2.7), 3
%
53
0,034
53
0,036
53
0,036
53
0,034
53
0,038
53
0,038
53
0,038
52
6.
Целевые показатели развития управления жилищным фондом
53
6.1.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домом посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива
2 (2.8)
%
13
0,031
7
0,033
7
0,03
4
0,03
4
0,032
4
0,032
4
0,032
54
7.
Целевые показатели проведения ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны
55
7.1.
Количество отремонтированных жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
8 (2014 год),
2 (2.12)
ед.
67
0,029
-
-
-
-
23
0,027
-
-
-
-
-
-
56
Цель 2 Подпрограммы 2. Создание доступной комфортной среды в муниципальных образованиях в автономном округе
57
Задача 2 Подпрограммы 2. Поддержание и повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе, в том числе территорий общего пользования и дворовых территорий, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и автономного округа
58
8.
Целевые показатели благоустройства территорий
59
8.1.
Доля протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общей протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности
2 (2.1)
%
100
0,031
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
8.2.
Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности
2 (2.2)
%
100
0,031
100
0,032
100
0,033
100
0,029
100
0,034
100
0,034
100
0,034
61
8.3.
Наличие кредиторской задолженности муниципальных образований в автономном округе по оплате работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований
2 (2.2)
тыс. руб.
-
-
-
-
0
0,033
0
0,029
0
0,034
0
0,034
0
0,034
62
8.4.
Доля благоустроенных в 2017 году дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, включенных в муниципальные программы по благоустройству
на 2017 год по результатам проведенных общественных обсуждений
2 (2.13) (2017 год)
%
-
-
-
-
-
-
100
0,029
-
-
-
-
-
-
63
8.5.
Доля благоустроенных
в 2017 году муниципальных территорий общего пользования от общего количества муниципальных территорий общего пользования, включенных в муниципальные программы по благоустройству
на 2017 год по результатам проведенных общественных обсуждений
2 (2.13)
(2017 год)
%
-
-
-
-
-
-
100
0,029
-
-
-
-
-
-
64
Подпрограмма 3 (вес 0,17)
65
Цель Подпрограммы 3. Сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда
66
Задача Подпрограммы 3. Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности
67
1.
Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (на 01.01.2014)
1 (1.1, 1.2, 1.4)
%
1,5
0,16
1,7
0,185
1,7
0,274
3,6
0,274
3,6
0,274
3,6
0,274
3,6
0,274
68
2.
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
1 (1.1, 1.2, 1.4)
ед.
76
0,14
82
0,163
82
0,242
177
0,242
177
0,242
177
0,242
177
0,242
69
3.
Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
1 (1.1, 1.2, 1.4)
тыс. м2
151
0,14
162
0,163
162
0,242
350
0,242
350
0,242
350
0,242
350
0,242
70
4.
Доля средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
1 (1.1, 1.2)
%
85
0,14
95
0,163
95
0,242
43,8
0,242
43,8
0,242
43,8
0,242
43,8
0,242
71
5.
Количество проверок объектов и составов работ при капитальном ремонте многоквартирных домов
1 (1.1)
ед.
368
0,14
368
0,163
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
72
6.
Количество тепловизионных обследований многоквартирных домов
1 (1.1)
ед.
390
0,14
390
0,163
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
73
7.
Доля замененного лифтового оборудования в общем количестве лифтового оборудования в многоквартирных домах
1 (1.3)
%
11,3
0,14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
74
Подпрограмма 4 (вес 0,16)
75
Цель Подпрограммы 4. Контроль за обеспечением населения качественными жилищно-коммунальными услугами
76
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям
77
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые
78
1.
Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям (% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)
1, 2
%
80
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
79
2.
Уровень собираемости административных санкций, наложенных по результатам проверок
2
%
78
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80
3.
Количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
1, 2
ед.
98
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
81
Задача 3 Подпрограммы 4. Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан
82
4.
Доля отработанных жалоб (обращений) граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений)
2
%
95
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
83
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление регионального государственного жилищного надзора, в том числе осуществление проверки соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации
84
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
85
Задача 4 Подпрограммы 4. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
86
5.
Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора, лицензионного контроля (% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)
2
%
-
-
40
0,2
70
0,2
55
0,2
55
0,2
55
0,2
55
0,2
87
6.
Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)
2
%
-
-
26
0,2
50
0,2
28
0,2
27
0,2
27
0,2
27
0,2
88
7.
Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях
(в процентах от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)
2
%
-
-
35
0,2
50
0,2
37
0,2
37
0,2
37
0,2
37
0,2
89
8.
Количество проведенных инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
1
ед.
-
-
387
0,2
620
0,2
468
0,2
470
0,2
480
0,2
480
0,2
90
Задача 3 Подпрограммы 4. Предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
91
Задача 5 Подпрограммы 4. Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности лицензионной комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
92
9.
Удельный вес выданных лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (в процентах от количества поданных заявлений о предоставлении лицензии)
2
%
-
-
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
93
Подпрограмма 5 (вес 0,17)
94
Цель Подпрограммы 5. Достижение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков услуг в социальной сфере, а также в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи
95
Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования тарифов
96
1.
Качество государственного регулирования цен (тарифов) – доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
97
Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования
98
2.
Качество контрольно-надзорной деятельности - процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования
2
%
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
99
Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа
100
3.
Прозрачность государственного регулирования цен (тарифов) – доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных в установленном порядке
3
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
101
Подпрограмма 6 (вес 0,16)
102
Цель 1 Подпрограммы 6. Кадровое, нормативно-правовое, информационное и финансовое обеспечение Государственной программы
103
Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
104
1.
Укомплектованность должностей государственной службы
1
%
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
105
Цель 2 Подпрограммы 6. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями
106
Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
107
2.
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 01.04.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.000 Органы исполнительной власти, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: