Основная информация

Дата опубликования: 14 мая 2014г.
Номер документа: RU77000201400204
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Правительство Москвы
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



        ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 14 МАЯ 2014 Г. № 250-ПП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. № 451-ПП

И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ОТДЕЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВОВОГО АКТА) ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

В целях актуализации показателей Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры» на 2012-2016 гг., включая приведение указанных показателей в соответствие с Законом города Москвы от 18 декабря 2013 г. № 70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», и в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. № 56-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ города Москвы» Правительство Москвы постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. № 451-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 19 марта 2012 г. № 91-ПП, от 10 июля 2013 г. № 448-ПП):

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы».

1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:

«В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. № 56-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ города Москвы» и в целях повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса города Москвы, улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс Правительство Москвы постановляет:».

1.3. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Государственную программу города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы (приложение).».

1.4. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

2.1. Постановление Правительства Москвы от 14 сентября 2011 г. № 429-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Энергосбережение в городе Москве» на 2011, 2012-2016 гг. и на перспективу до 2020 года».

2.2. Пункт 4 постановления Правительства Москвы от 22 февраля 2012 г. № 64-ПП «О внесении изменений в государственные программы города Москвы и об утверждении Государственной программы «Открытое Правительство» на 2012-2016 гг.».

2.3. Постановление Правительства Москвы от 9 августа 2013 г. № 528-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 14 сентября 2011 г. № 429-ПП».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.

Мэр Москвы

С.С. Собянин

Приложение

к постановлению Правительства Москвы

от 14 мая 2014 г. № 250-ПП

Приложение

к постановлению Правительства Москвы

от 27 сентября 2011 г. № 451-ПП

Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и

энергосбережение» на 2012-2018 годы

П А С П О Р Т

Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и

энергосбережение» на 2012-2018 годы

Наименование

Государственной программы города Москвы

«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы

Цели

Государственной программы города Москвы

1. Гарантированное обеспечение к 2018 году потребителей города Москвы необходимым набором коммунальных услуг нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры города Москвы.

2. Снижение энергоёмкости ВРП (валового регионального продукта).

Конечные результаты

№ п/п

Наименование конечного результата

Единица измере­ния

2010

год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

Государственной программы города

1

0600000.01. Установленная электрическая мощность

МВт

9 614,8

10022,4

10687,2

10927,65

11582,9

11947,9

11712,9

11657,9

11552,9

Москвы с разбивкой по

2

0600000.02. Износ сетей электроснабжения

процен­тов

65,2

64,9

65,4

62,1

60,8

59,2

57,8

56,3

54,8

годам реализации Государственной

3

0600000.03. Износ тепловых сетей: разводящие сети

процен­тов

43,5

43,4

43,8

43,6

43,4

43,4

43,3

43,3

43,2

программы города Москвы

4

0600000.04. Износ тепловых сетей: магистральные сети

процен­тов

46,5

46,5

46,6

46,4

45,3

45,3

45,2

45,2

45,1

5

0600000.05. Доля домов в которых летнее отключение го­рячей воды по факту составляет 10 дней и менее

процен­тов

0

100

100

100

100

100

100

100

100

6

0600000.06. Количество заявок на подключение к сетям, неудо­влетворенных в установленный срок

штук

241

91

0

0

0

0

0

0

0

7

0600000.07. Износ газопровода: подземные сети

процен­тов

36,5

36,8

36,7

36,7

36,4

35,70

35,70

35,60

35,40

8

0600000.08. Износ коллектор­ного хозяйства

процен­тов

25

25

19

18

17

17

17

17

17

9

0600000.09. Подача электриче­ской мощности к потребителям через кабельные коллекторы

МВт

372

1399

190

720

1480

480

130

0

900

10

0600000.10. Износ сетей водо­провода

процен­тов

50,2

49,9

49,7

49,4

49,2

48,9

48,7

48,6

48,4

11

0600000.11. Износ сетей кана­лизации

процен­тов

49,8

49,7

49,5

49,4

49,2

49,1

48,9

48,8

48,6

12

0600000.12. Износ сетей водо- отведения поверхностного стока

процен­тов

43,83

44,5

44,7

44,49

44,28

44,18

43,97

43,75

43,55

13

0600000.13. Доля воды в городе Москве, обеззараженной но­выми методами (гипохлорит натрия)

процен­тов

25

25

100

100

100

100

100

100

100

14

0600000.14. Обеспеченность населения городскими обще­ственными туалетами

количе­ство туалетов/ 1000 человек

0,034

0,034

0,034

0,04

0,119

0,119

0,119

0,119

0,119

15

0600000.15. Энергоёмкость ВРП (валового регионального про­дукта)

кг у.т./ тыс.руб.

4,5

4,2

4,1

3,9

3,8

3,6

3,4

3,4

3,4

16

0600000.16. Суммарная эконо­мия электрической энергии

млн. кВтч

958,97

809,42

1153,00

975,73

1182,19

1255,6

1045,99

1045,76

1045,76

17

0600000.17. Суммарная эконо-

млн. Гкал

2,38

2,21

1,58

1,63

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

мия тепловой энергии

18

0600000.18. Суммарная эконо­мия воды

млн. куб. м

41,60

37,95

111,06

17,69

23,46

23,5

23,45

23,45

23,45

19

0600000.19. Суммарная эконо­мия газа

млн. куб. м

547,83

535,56

449,24

573,24

181,61

181,57

181,6

181,6

181,6

20

0600000.20. Сокращение выбро­сов парниковых газов

тыс. тонн экв. СО2

Х

Х

657,66

1038,73

1322,70

0

0

0

0

21

0600000.21. Потребление возоб­новляемой энергии

процен­тов

Х

Х

0,75

0,75

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

0600000.22. Увеличение объе-

мов твердых бытовых отходов

22

жилищного сектора города, пе­реработанных и выделенных во вторичные материальные ре­сурсы

тыс. тонн

826,0

826,0

826,0

866,0

1082,0

1156,0

1156,0

1156,0

1156,0

1. Обеспечение безаварийного и бесперебойного электроснабжения потребителей города Москвы.

2. Повышение надежности энергосистемы.

3. Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы

и городу Москве в целом на 2012 -2018 годы.

4. Снижение уровня износа подземных газопроводов.

5. Снижение уровня износа коллекторного хозяйства.

6. Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства и систем тех­нического водоснабжения.

7. Создание новых и модернизация имеющихся мощностей объектов поверхностного

стока.

Задачи

Государственной программы города Москвы

8. Улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города Москвы в вечерне-ночное время в соответствии с

концепцией единой световой среды.

9. Обеспечение инженерными коммуникациями существующих и строящихся объектов застройки города Москвы.

10. Сохранение устойчивого функционирования и развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры.

11. Повышение степени использования сырьевого потенциала коммунальных отходов.

12. Совершенствование централизованной системы обращения с отходами.

13. Создание условий для привлечения инвестиций в ин

фраструктуру города: государственно -частное партнерство,

энергосервисные контракты (договора).

14. Формирование тарифной политики, стимулирующей экономию ресурсов.

15. Снижение себестоимости производства топливно -энергетических ресурсов (ТЭР).

16. Сокращение потребления первичного топлива (газа) при производстве электрической и тепловой энергии.

17. Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь

энергоресурсов.

18. Сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ.

19. Повышение осведомленности населения по вопросам энергосбережения.

Координатор Государственной программы города Москвы

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

Ответственные

исполнители

подпрограмм

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы

Соисполнители подпрограмм

Префектура Центрального административного округа города Москвы, Префектура Северного административного округа города Москвы, Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, Префектура Восточного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, Префектура Южного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, Префектура Западного административного округа города Москвы, Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы, Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы, Департамент городского имущества города Москвы, Департамент градостроительной политики города Москвы,

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы,

Департамент здравоохранения города Москвы,

Департамент информационных технологий города Москвы,

Департамент капитального ремонта города Москвы,

Департамент культуры города Москвы,

Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, Департамент образования города Москвы,

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент социальной защиты населения города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Департамент строительства города Москвы,

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент физической культуры и спорта города Москвы,

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы,

Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства,

Комитет государственного строительного надзора города Москвы, Департамент развития новых территорий города Москвы

Наименование

Источник финансирован ия

Расходы (тыс.руб.)

Объем

Государственной программы города Москвы

2010

год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

Итого

финансовых ресурсов по всем источникам с

Всего:

54 576 647,9

39 370 975,8

235 738 660,9

257 916 583,5

179 650 558,7

163 683 674,0

151 303 150,1

145 373 284,9

147 413 353,5

1 375 026 889,3

разбивкой по годам реализации

«Развитие коммунально-

бюджет города Москвы

54 576 647,9

39 370 975,8

44 486 047,0

48 558 833,4

43 989 396,3

48 154 844,6

45 190 531,7

45 190 531,7

45 190 531,7

414 708 340,1

Государственной программы города Москвы

инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы

средства

федерального

бюджета

Х

Х

65 824,8

4 592 793,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 658 618,6

средства юридических и физических лиц

Х

Х

191 186 789,1

204 764 956,3

135 661 162,4

115 528 829,4

106 112 618,4

100 182 753,2

102 222 821,8

955 659 930,6

Этапы и сроки реализации Государственной программы города Москвы

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Этап 6 Этап 7

01.01.2012 -

01.01.2013 -

01.01.2014 -

01.01.2015 -

01.01.2016 -

01.01.2017 -

01.01.2018 -

- 31.12.2012

- 31.12.2013

- 31.12.2014

- 31.12.2015

- 31.12.2016

- 31.12.2017

- 31.12.2018

1. Характеристика текущего состояния сфер коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережения и их основные проблемы

Город Москва - столица и крупнейший субъект Российской Федерации. Площадь территории города Москвы на 1 января 2011 года составляет 108,3 тыс. га. В августе 2011 года территория Москвы увеличилась на 0,4 тыс. га и составила 108,7 тыс. га. В соответствии с постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 560-СФ «Об утверждении изменения границы между субъектами Российской Федерации городом федерального значения Москвой и Московской областью», Соглашением об изменении границы между субъектами Российской Федерации городом Москвой и Московской областью, утвержденного постановлениями Московской городской Думы от 7 декабря 2011 г. № 372 и Московской областной Думы от 7 декабря 2011 г. № 1/177-П, с 1 июля 2012 г. в результате изменения границы между субъектами Российской Федерации городом федерального значения Москвой и Московской областью в соответствии с согласованными между ними картографическим изображением и картографическим описанием линии границы площадь города Москвы увеличилась приблизительно в 2,4 раза и составляет 256,7 тыс. га.

В ноябре 2012 года на присоединенных территориях города Москвы Правительством Москвы определены 12 центров - "точек роста", вокруг которых будет формироваться градостроительная активность. В совокупности планируется построить 59,5 млн. кв. м коммерческой недвижимости и 30 млн. кв. м объектов жилищного фонда. В перечень новых "точек роста" войдут территория бизнес-парка "Румянцево", поселок Мосрентген, поселок Коммунарка, поселок Внуково, поселок Рязаново, город Троицк, поселок Ярцево, поселок Киевский, поселок Щапово, село Вороново, поселок Кленово, поселок Рогово. Количество и география "точек роста" могут изменяться.

Расширение территории города Москвы и прирост ее населения требует дальнейшего развития систем инженерно-коммунальной инфраструктуры, включая строительство новых и реконструкцию существующих объектов города Москвы, в том числе с учетом применения энергосберегающих и инновационных технологий.

Электроснабжение города Москвы.

Энергосистема города Москвы является крупнейшей в Российской Федерации. Установленная мощность электростанций энергосистемы города Москвы на 1 января 2014 года составила 10927,65 МВт. Основными инфраструктурными организациями электроэнергетики города являются: ОАО «Мосэнерго», ОАО «Энергокомплекс», ОАО «МОЭСК», ОАО «ОЭК».

При этом основная часть установленной мощности электростанций (6182 МВт или 60,5% от суммарной установленной мощности электростанций) была введена в период 1971-1990 гг., при этом пик ввода пришелся на 1981-1990 гг. Следует отметить, что доля относительно новых мощностей, введенных в период 1991-2011 гг., также достаточно велика и составляет около 33,6% (3438,4 МВт). В 2012 году новые генерирующие мощности в городе Москве не вводились.

По состоянию на 1 января 2013 года общая протяженность линий электропередач (далее - ЛЭП) всех классов напряжения в городе Москве с учетом присоединенных территорий составляла 93 618 км по трассе и 94 828 км по цепям. Из общего числа линий электропередач 14 979 км линий (по цепям) являются воздушными и 79 850 км линий - кабельными.

Наибольший технический износ наблюдается на ЛЭП классом напряжения 500 кВ и составляет более 90%. Эксплуатацию данных ЛЭП осуществляет, в основном, филиал ОАО «ФСК ЕЭС». Вместе с тем протяженность таких ЛЭП составляет всего 0,04% от общей протяженности линий электропередачи в городе Москве.

Технический износ ЛЭП, принадлежащих ОАО «МОЭСК», варьируется от 29% (линии напряжением 220 кВ) до 64% (линии напряжением 35-110 кВ на территориях, присоединённых к городе Москве). На линиях электропередач ОАО «ОЭК» наблюдается меньший износ - от 5,1% на линиях напряжением 220 кВ до 15,9% на линиях напряжением 6-20 кВ. Наименее изношены линии электропередач ОАО «Энергокомплекс» - технический износ ЛЭП на конец 2011 года составлял всего 5,9-8,5%. При этом следует отметить, что протяженность ЛЭП, принадлежащих ОАО «МОЭСК», в несколько раз больше протяженности линий электропередач как ОАО «ОЭК», так и ОАО «Энергокомплекс».

Объем реконструкции и строительства взамен пришедших в негодность электрических сетей ОАО «МОЭСК» по уровню напряжения 0,38-10 кВ увеличился в 2012 году по сравнению с 2011 годом примерно с 2% до 3,6%. ОАО «ОЭК» также демонстрировало рост данного показателя примерно на 0,1 % от общей протяженности эксплуатируемых электрических сетей.

Поступление электроэнергии в распределительные сети города Москвы в 2011 году составило 54216,9 млн. кВт-ч. Основной объем поступления электроэнергии в распределительные сети города Москвы имел место на высоком напряжении. При этом по распределительным сетям имел место транзитный переток в размере 9 345,2 млн. кВт-ч.

В целом полезный отпуск из распределительной сети составил 49924,6 млн. кВт-ч. При этом около 9,4 % этой величины составило собственное потребление организаций, для которых услуги по передаче электрической энергии не являются основным видом бизнеса.

Без учета собственного потребления подобных организаций, а также долей потерь и отпуска в сеть, приходящихся на их собственное потребление, можно определить объем оказанных услуг по передаче электрической энергии в городе Москве, который составил 49924,6 млн. кВт-ч с полезным отпуском 45249,6 млн. кВт-ч.

Потери электроэнергии в распределительных электрических сетях города в 2011 году составили 4674,97 млн. кВт-ч или 9,8% от величины поступления электроэнергии в распределительные сети.

В структуре потерь электроэнергии преобладают нагрузочные потери - их доля составляет 75%. На условно-постоянные потери приходится 22% (из которых 13% составляют потери на холостой ход трансформаторов), еще 3% составляют потери электроэнергии, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета.

Основная часть структуры потерь в распределительных сетях города Москвы по уровням напряжения приходится на уровни напряжения 0,4 кВ и 1 -20 кВ - 48% и 41% соответственно. Потери электроэнергии по уровню напряжения 110 кВ составляют 9,7%. На уровни напряжения 35 кВ, 220 кВ и 500 кВ приходится всего 1,3% потерь электроэнергии.

Можно обозначить основные проблемы сферы электроснабжения города Москвы:

- высокая концентрация электрических нагрузок на один квадратный километр города;

- качественные характеристики практически всех элементов топливно- энергетического комплекса не соответствуют масштабам его развития и все более остро ставят проблемы технического перевооружения систем электроснабжения;

- потери электроэнергии при её генерации, передаче и потреблении;

- московский регион в целом по производству электроэнергии дефицитен;

- постоянно растущий спрос на электроэнергию;

- энергоснабжение города Москвы обеспечивается на основе морально устаревших технологий 60-70 годов прошлого века и физически изношенного оборудования, что естественно снижает надежность, эффективность

работы и производственные возможности систем, приводит к перерасходу топлива и других энергоресурсов. Таким образом, основными задачами в сфере развития электроснабжения в городе Москве являются предотвращение критического уровня износа объектов системы электроснабжения, снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии и издержек на эксплуатацию действующей электрической сети, ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых центров питания, обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий, а также сохранение энергетической устойчивости.

Теплоснабжение города Москвы.

Система теплоснабжения города Москвы является крупнейшей централизованной системой теплоснабжения как в Российской Федерации, так и в мире. Основными инфраструктурными организациями сферы теплоснабжения являются ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго». Доля ОАО «Мосэнерго» в обеспечении тепловой нагрузки города составляет 63,89% или 33876 Гкал/ч, доля ОАО «МОЭК» - 32,94% или 17473,45 Гкал/ч. На долю прочих источников теплоснабжения приходится 13,15%. Основными энергоисточниками теплоснабжения в городе Москве являются теплоэлектроцентрали (далее ТЭЦ), теплоэлектростанции (далее ТЭС), газотурбинные электростанции (далее ГТЭС).

По данным формы 1-ТЕП Росстат на конец 2011 года суммарная мощность источников теплоснабжения города Москвы составляла 50633,9 Гкал/ч. Вместе с тем, общее число источников теплоснабжения, находящихся на территории города, по данным Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы, составляет более 1300 шт., значительная часть которых относится к промышленным и ведомственным котельным и не учитывается Росстат. Кроме того, большая часть тепловой нагрузки города покрывается за счет ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27 ОАО «Мосэнерго», расположенных за пределами города. С учетом этих теплоэлектроцентралей, а также иных источников теплоснабжения, работающих на покрытие нагрузки потребителей города Москвы, но не относящихся к ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК», суммарная установленная мощность всех источников теплоснабжения г. Москвы оценивается существенно выше данных Росстат и составляет около 59 тыс. Гкал/ч.

Основная часть установленной мощности источников теплоснабжения города Москвы (46299,1 Гкал/ч или 88,04% от суммарной установленной мощности источников теплоснабжения) была введена в эксплуатацию после 1970 года.

По состоянию на 1 января 2013 года в Москве действуют следующие энергоисточники теплоснабжения:

- 13 теплоэлектроцентралей ОАО «Мосэнерго», включая 11 теплоэлектроцентралей, расположенных в границах города Москвы, а также ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27, расположенные на территории Московской области;

- 215 энергоисточников ОАО «МОЭК», включая: 7 районных тепловых электростанций (далее - РТЭС), одну мини-ТЭЦ, 36 районных тепловых станций (далее - РТС), 22 квартальные тепловые станции (далее - КТС) и 149 малых котельных (далее - МК);

- 3 электростанции сторонних инвесторов: ТЭЦ ЗИЛ (ОАО «АМО ЗИЛ»), ТЭС «Международная» (I очередь - ООО «Ситиэнерго», II очередь - ОАО «ТПЕ- СИТИ»), ГТЭС «Коломенское» (ОАО «НафтаСиб Энергия»). Завершается строительство еще трех новых энергоисточников: ГТЭС «Северный» (ЗАО УК «ДКМ-Инжиниринг»), Парогазовая установка ТЭС «Кожухово» и Парогазовая установка ТЭС «Терешково» (ООО «Россмикс»);

- 693 котельных различной ведомственной принадлежности;

- прочие энергоисточники (экспериментальные ТЭЦ ОАО «Всероссийский

теплотехнический институт» и ТЭЦ Московского Энергетического института

(МЭИ), пиковые газотурбинные установки на жидком топливе и

гидроэлектростанции).

Протяженность тепловых сетей в 2012 году составила более 11 тыс. км, увеличившись по данным ОАО «МОЭК» в 2011 году более чем на 90 км, а в 2012 году более чем на 600 км.

Для обеспечения сбалансированного развития теплоэнергетической инфраструктуры в соответствии с перспективным развитием экономики города Москвы и жилищным строительством, разработана и реализуется Схема теплоснабжения города Москвы на период до 2020 года с выделением двух этапов 2010 и 2015 гг., утвержденная постановлением Правительства Москвы от 29 декабря 2009 г. № 1508-ПП «О Схеме теплоснабжения города Москвы на период до 2020 года с выделением двух этапов 2010 и 2015 гг.».

Дефицит тепловой энергии в городе Москве отсутствует, поскольку в настоящее время установленная мощность источников теплоснабжения существенно превышает величину максимальной нагрузки.

Большое влияние на обеспечение общей эффективности системы теплоснабжения и улучшения экологической обстановки в городе Москве оказали мероприятия по переводу нагрузок с оборудования РТС (районная тепловая станция) и КТС (квартальная тепловая станция) ОАО «МОЭК» на ТЭЦ «Мосэнерго». За период 2011-2012 годов объем переключаемой нагрузки вырос до 625,9 Гкал/ч.

В период 2010-2011 годов удельный расход топлива на производство тепловой энергии снизился с 140,5 до 140 кг у.т./Гкал, однако, в 2012 году наблюдается рост указанного показателя до величины в 141,8 кг у.т./Гкал. Объем реконструкции тепловых сетей в 2011-2012 годах также постоянно наращивался, что позволило в настоящее время остановить процесс увеличения степени износа тепловых сетей.

Количество инцидентов на объектах теплоснабжения за рассматриваемый период сохранилось на относительно низком уровне. Если в 2010 году было зафиксировано 48 инцидентов, связанных с ограничением теплоснабжения потребителей, то в 2011 году число таких инцидентов составило уже 28, а в 2012 снизилось до 26. При этом максимальное время ликвидации последствий таких происшествий сократилось с 12 до 4 часов.

В 2013 году инвестиционной программой ОАО «МОЭК» (источник финансирования - амортизационные отчисления) было запланировано выполнение мероприятий стоимостью 24 690,89 млн. рублей, по состоянию на 31 декабря 2013 г. выполнение составляет 24 654,767 млн. рублей. В натуральных показателях выполнение характеризуется следующими показателями: реконструкция тепловых сетей - 371,856 км, реконструкция оборудования ЦТП (центральный тепловой пункт) (замена насосного и прочего оборудования) - 7320 шт., реконструкция оборудования РТС (районная тепловая станция), КТС (квартальная тепловая станция) и МК (малая котельная) - 598 работ.

Статус Москвы - столицы Российской Федерации, большое количество ответственных потребителей, не допускающих нарушений в подаче тепла, высочайший уровень концентрации тепловых мощностей и производства тепловой энергии на ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" и РТС (районная тепловая станция) ОАО "МОЭК", мощные магистрали тепловых сетей, обеспечивающие теплом жилые районы с населением в сотни тысяч человек, - все это накладывает повышенные требования к обеспечению надежной и устойчивой работы систем теплоснабжения.

Вместе с тем, несмотря на большую работу, проводимую Правительством Москвы              и энергоснабжающими организациями по реконструкции

теплоснабжающих систем, надежность теплоснабжения остается существенной проблемой. Основными причинами этого являются:

- большая доля морально и физически изношенного оборудования;

- тепловые мощности источников не резервируются;

- тепловые сети ТЭЦ и РТС (районная тепловая станция) в основном не имеют между собой резервных связей;

- повышенные требования к надежности теплоснабжения не только не выполняются, но и не сформулированы;

- резервные автономные (мобильные и стационарные) источники тепла у ответственных потребителей, как правило, отсутствуют;

- отсутствие комплексного планирования перспективного развития систем теплоснабжения привело к хаотическому несогласованному принятию решений по вводу новых теплоснабжающих объектов и подключению потребителей;

- предпроектные разработки, обосновывающие направления развития теплоснабжения города на длительную перспективу, отсутствуют.

Таким образом, основными задачами в сфере развития теплоснабжения в городе Москве на сегодняшний день являются обеспечение эффективного использования энергетических и финансовых ресурсов в развитии объектов теплового хозяйства города Москвы, а также сокращение уровня потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения и количества повреждений и дефектов на участках тепловой сети.

Газоснабжение города Москвы.

Газовое хозяйство города Москвы является крупнейшим в Российской Федерации по объемам ежегодного потребления газа, протяженности газовых сетей, количеству редуцирующих устройств и газопотребляющих установок, газифицированных промышленных и коммунально-бытовых предприятий, а также по объему газифицированных объектов жилищного фонда. Основной инфраструктурной организаций города Москвы в сфере газоснабжения, осуществляющей поставку газа предприятиям энергетики и прочим потребителям, является ОАО «МОСГАЗ».

В Москве разработаны и реализуются Генеральная схема газоснабжения города Москвы на период до 2020 года и Схема внешнего газоснабжения города Москвы на перспективу до 2020 года с выделением двух этапов 2010 и 2015 гг., утвержденные постановлением Правительства Москвы от 24 августа 2010 г. № 741-ПП «О схемах газоснабжения города Москвы на период до 2020 года».

Основным элементом проводимой политики в области развития системы газоснабжения является обеспечение достаточной производительности головных сооружений газораспределительной системы города Москвы и достаточных объемов реконструкции и строительства газораспределительных сетей с целью бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленного и коммунально-бытового сектора.

В настоящее время запас производительности головных сооружений газораспределительной системы Москвы составляет более 25% от суммарной проектной производительности.

Потребление городом природного газа составляет около 25 млрд. кубометров в год и превышает 13 % общего его потребления в Российской Федерации. Природный газ составляет более 90 % в ее топливном балансе.

В потребляемом годовом объеме природного газа 74 % приходится на 15 электростанций ОАО «Мосэнерго», 13 % - на 47 районных, 25 квартальных тепловых станций и 123 малых котельных ОАО «МОЭК», 9 % - на 1 600 крупных и средних промышленных и коммунально-бытовых предприятий, оставшиеся 2 % - на жителей 24 375 жилых строений (1,8 миллиона квартир) с населением более 4 млн. человек.

Суммарная протяженность газопроводов, входящих в газораспределительную систему города Москвы на 1 января 2013 год, составляет более 7 868 км, в т.ч.

принадлежащих ОАО «МОСГАЗ» - 7 523 км (высокого и среднего давления - 1483 км, низкого давления - 6040 км), ООО «Газпром газораспределение» - 345 км.

Подземные газопроводы составляли по длине 3892 км, надземные 3 630 км. Длина подземных стальных газопроводов со сроком эксплуатации, превышающим нормативный, составляет 1477 км или 38% от общей протяженности подземных газопроводов. Протяженность полиэтиленовых газопроводов составляет 284 км или 7% от общей длины подземных газопроводов.

На объектах ОАО «МОСГАЗ» обеспечено увеличение объемов реконструкции газовых сетей с 83,47 км в 2011 году до 86,6 км в 2012 году или с 1,11% до 1,15% от их общей протяженности.

Из общего количества газорегуляторных пунктов, принадлежащих ОАО «Мосгаз», отдельно стоящих газораспредительных пунктов (далее - ГРП) - 397 из них количество ГРП, находящихся в эксплуатации сверх нормативного срока (20 лет) достигло - 262.

Количество инцидентов на объектах газоснабжения в 2011 году выросло по сравнению с аналогичными значениями 2010 года, однако, как показывает проведенный анализ, во многом это было обусловлено неблагоприятными погодными факторами. В 2012 году количество инцидентов снизилось до 27. При этом среднее время на ликвидацию возникавших на объектах газораспределительной сети чрезвычайных происшествий увеличилось. Так, в отличие от 2011 года, последствия четырёх инцидентов на объектах газоснабжения были ликвидированы в течение более чем 12 часов, при этом в более чем 65% случаев время на ликвидацию составляло менее 2 часов.

Городская система газоснабжения и газораспределения представляет собой радиально-концевую и многоступенчатую разветвленную сеть газопроводов и газораспределительных пунктов с давлениями в радиальных газопроводах 12 и 6 атмосфер и в концевых газопроводах - 3 и 1 атмосфера.

Износ и техническое «старение» газопроводов и ГРП - одна из основных существующих проблем газотранспортной системы московского мегаполиса, так как газораспределительная система города является объектом повышенной опасности и нарушения в ее работе могут повлечь за собой необратимые последствия в условиях мегаполиса.

По состоянию на 1 января 2014 года длина подземных газопроводов с превышением нормативного срока эксплуатации составляет 1 469,8 км, при этом среднестатистический прирост протяженности газопроводов со сроком эксплуатации свыше 40 лет составляет около 120 км в год. Из 372 действующих ГРП, в 177 ГРП газовое оборудование эксплуатируется более 20 лет (47%), в 163 ГРП - срок эксплуатации зданий превышает 50 лет (43%).

Анализ состояния системы газоснабжения города Москвы показал следующие проблемные вопросы, нуждающиеся в решении:

- высокая степень износа распределительных сетей и сооружений на газопроводах требует значительных материальных затрат на их реконструкцию и ремонт;

- необходимо совершенствование структуры и схемы распределительных сетей, прежде всего в зоне участков газопроводов и групп потребителей, имеющих единственный источник подачи газа. Наличие только одного источника подачи газа делает уязвимой транспортировку газа указанным группам потребителей в случае технологических нарушений работы сети;

- значительно развитая инфраструктура города Москвы (дорожная сеть, инженерные коммуникации) создает ограниченные условия для ведения строительных работ в Центральном административном округе города Москвы (далее - ЦАО), что в сочетании с действующими нормативами проведения строительных работ существенно усложняет строительство новых и реконструкцию существующих газовых сетей и сооружений на них.

Анализ перспективных возможностей газотранспортной системы Московского региона и проблем топливно-энергетического хозяйства Москвы показывает, что их решение невозможно без осуществления ряда мер:

- реконструкции действующих ТЭЦ, которые являются основным источником малопроизводительных расходов природного газа;

- ликвидации узких мест в региональной системе газоснабжения и увеличения технических возможностей подачи газа потребителям Москвы;

- актуализация Генеральной схемы газоснабжения;

- реконструкция газопроводов, газораспределительных пунктов, электрозащитных установок.

Коллекторное хозяйство города Москвы.

Протяженность коммуникационных коллекторов по состоянию на 1 января 2014 года составляет 723,76 км, в том числе общегородских (ОГК) - 391,59 км, внутриквартальных (ВКК) - 332,17 км.

Коммуникационные коллекторы - подземные сооружения, предназначенные для совместной прокладки инженерных коммуникаций в соответствии с действующими правилами. Строительство коммуникационных коллекторов является одним из элементов градостроительной политики города.

Основные преимущества коллекторной прокладки инженерных коммуникаций:

- обеспечение возможности упорядочения прокладки коммуникаций в плане и профиле, что значительно сокращает потребность в земельных ресурсах для инженерного обеспечения районов застройки;

- улучшение качества жизни жителей города, сокращение количества разрытий для ремонта коммуникаций;

- упрощается обслуживание коммуникаций, в том числе оперативно выявляются утечки из трубопроводов, что сокращает потери воды и тепла;

- заранее резервируется подземное пространство для прокладки коммуникаций при развитии различных районов города на длительную перспективу;

- высвобождение земли для нужд города.

Коллекторы оснащены инженерными системами освещения, водоудаления, вентиляции, сигнализации загазованности, городские коллекторы оснащены охранной сигнализацией.

Коммуникационные коллекторы расположены на всей территории города Москвы и в городе Зеленограде. Наибольшая плотность застройки - в центральной части города в пределах Садового кольца.

Техническая эксплуатация коммуникационных коллекторов осуществляется в соответствии с Регламентом выполнения работ по технической эксплуатации городских и внутриквартальных коллекторов в городе Москве, утвержденным Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 4 июня 2012 г. № 05-14-244/2.

Для уменьшения степени износа ежегодно выполняются работы по реконструкции коммуникационных коллекторов и техническому перевооружению инженерных сетей.

Потенциальными проблемами в сфере коллекторного хозяйства являются увеличение износа коммуникационных коллекторов и установленного в них оборудования, а также обеспечение коммуникационными коллекторами зон застраиваемых территорий города. Кроме того, на сегодняшний день имеет место недостаточная пропускная способность коллекторов старой застройки ЦАО.

В рамках Государственной программы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы (далее Государственная

программа) предусмотрен ряд мероприятий для решения вышеперечисленных проблем:

- строительство и реконструкция кабельных коммуникационных коллекторов;

- техническое перевооружение насосных станций и вентиляции, инженерных сетей, охранно-пожарной сигнализации, аппаратуры контроля метана;

- строительство опто-волоконных сетей для осуществления связи между диспетчерскими пунктами, районами эксплуатации коллекторов и центральной диспетчерской службой ГУП «Москоллектор».

Водопроводно-канализационное хозяйство и система водоотведения города Москвы.

Системы водоснабжения и канализации (водоотведения) города Москвы являются крупнейшими в Российской Федерации и обеспечивают питьевой водой и водоотведением более 13 млн. жителей Московского мегаполиса, что составляет около 9% всего населения России.

В мегаполисе созданы и действуют две независимые системы водоснабжения: хозяйственно-питьевая и техническая, проектной производительностью соответственно 6,7 млн. куб.м/сут. и 0,83 млн. куб.м/сут.

Приготовление питьевой воды хозяйственно-питьевого назначения обеспечивается на четырех станциях водоподготовки. Максимальная подача воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, за 2013 год в среднем составила 3 541,9 тыс.куб.м /сут. Средний износ оборудования водозаборов составляет более 48%, оборудования подготовки питьевой воды около 45%.

Резерв проектной мощности московских станций водоподготовки на 1 января 2014 г. составляет 47,1%, что позволяет использовать имеющийся резерв для поэтапной реконструкции блоков очистных сооружений с переводом их на новую технологию: озоносорбции и мембранной фильтрации. Сегодня с использованием данных технологий приготавливается 1140 тыс.куб.м воды в сутки.

Распределительная система подачи питьевой воды выполнена в виде радиально - кольцевой схемы и имеет протяженность более 12,7 тыс. км, из которых водоводы составляют 20%, уличная водопроводная сеть - 58%, внутриквартальная и внутридворовая сеть - 22%. В среднем износ водопроводной сети составляет более 57%.

Функционирование системы обеспечивают 10 регулирующих узлов, имеющих в своем составе резервуары питьевой воды и 6 насосных станций. Износ оборудования не превышает 44%.

Система технического водоснабжения обеспечивает приготовление и подачу технической воды на 4-х станциях промышленного водоснабжения. Протяженность технических коммуникаций составляет свыше 220 км.

Поселения Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы обеспечиваются водоснабжением за счет подземных источников. На их территории находится 46 водозаборных узлов (ВЗУ), общий износ которых составляет 91%.

В составе ВЗУ эксплуатируется: 121 скважина (из которых в рабочем состоянии 88ед); 54 резервуара питьевой воды; 16 водонапорных башен; 30 насосных станций второго и третьего подъема; 5 станций подготовки питьевой воды.

Протяженность водопроводной сети на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы составляет 392,6 км, срок эксплуатации которой превышен в 3 раза.

Приоритетными направлениями в данной сфере является совершенствование технологии подготовки питьевой воды, за счет внедрения озоносорбции и мембранной фильтрации, а так же снижения уровня износа системы распределения и транспортировки воды (водопроводная сеть).

В городе Москве имеется достаточный резерв мощности водопроводных и канализационных сооружений, но существует необходимость совершенствования технологии водоподготовки и качества транспортировки воды, в том числе путем создания новых и модернизации имеющихся производственных мощностей и снижения уровня износа коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения.

Приоритетными направлениями деятельности в сфере водоснабжения являются:

- снижение водопотребления;

- улучшение качества воды в источниках питьевого водоснабжения и создание

независимого, резервного источника на базе подземных вод;

- совершенствование технологии очистки воды.

Система водоотведения города Москвы условно подразделяется на систему канализационной сети, которая включает в себя внутриквартальные сети, самотечные коллекторы и каналы, снегосплавные пункты, канализационные насосные станции и напорные трубопроводы, а так же систему очистных сооружений.

Канализационная сеть города Москвы на 1 января 2014 г. имеет протяженность более 8,1 тыс. км. В среднем износ сетей составляет более 67%.

Перекачка стоков осуществляется 156 канализационными насосными станциям (КНС) общей производительностью 9126,38 тыс.куб.м/сут. Износ оборудования КНС превышает 70-80%.

Сегодня поверхностный сток является одним из самых серьезных источников загрязнения реки Москвы и ее притоков. Водные объекты в черте города, служащие водоприемниками поверхностных вод, непригодны в настоящее время для рыбохозяйственного, питьевого и культурно-бытового водопользования. Требования к степени очистки сточных вод до показателей качества водоемов рыбохозяйственного водопользования сводят проблему очистки поверхностного стока к изначальному решению, т.е. все построенные очистные сооружения нуждаются в техническом перевооружении, а новые сооружения должны быть построены по совершенным технологиям.

Сооружения очистки сточных вод города Москвы имеют в своем составе два крупных (мощностью более 3,0 млн. куб.м/сут.) комплекса очистных сооружений и два локальных очистных сооружения (производительностью до 140,0 куб.м/сут.) канализации. Общая проектная производительность рассчитана на прием и очистку свыше 6,3 млн. куб.м городских сточных вод в сутки.

Учитывая среднесуточный приток в объеме 3898,41 тыс.куб.м/сут. имеющийся резерв мощности используется для поэтапной реконструкции очистных сооружений. В настоящее время на реконструкцию выведены блоки № 1 и № 2 Ново-Курьяновских сооружений, проектной производительностью около 2,0 млн.куб.м/сут.

Сбрасываемые в водные объекты очищенные сточные воды от очистных сооружений города Зеленограда, очистных сооружений Южного Бутово и Ново­Курьяновских очистных сооружений проходят УФ-обеззараживание в 100% объеме. На Люберецких очистных сооружений УФ-обеззараживание проходит 30% (1 млн.куб.м/сут.) объема очищенных сточных вод.

Образующийся в процессе технологии очистки сточных вод биогаз используется на мини-ТЭС производительностью 10 мВт и 12,0 мВт, построенных на территории Курьяновских и Люберецких очистных сооружениях, для выработки электроэнергии и тепловой энергии.

Протяженность канализационных сетей в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы составляет 302,6 км. Основная часть сетей полностью самортизирована (284,09 км), работает с нарушением гидравлического режима (подпором) и находится в аварийном состоянии.

На территории расположено 46 канализационных насосных станций (КНС), производительностью от 0,5 до 50 тыс.куб.м/сут., на которых установлено 109 единиц насосного оборудования. 37 насосных станций (65%) эксплуатируются 20 и более лет. 97 единиц насосного оборудования и 385 единиц запорно-регулирующей арматуры выработало свой ресурс, морально и технически устарело. Четыре канализационных насосных станций не осуществляют перекачку сточных вод в связи с неисправностью насосных агрегатов.

Насосные станции работают без резервных насосных агрегатов и любое отклонение в работе энергомеханического оборудования приведет к полной остановке насосных станций и прекращению водоотведения населенных пунктов на длительный период времени.

На территории округа эксплуатируются 17 локальных очистных сооружений, из них 11 единиц находятся в аварийном состоянии. Система биологической очистки сточных вод на 7 сооружениях полностью отсутствует, на 10 сооружениях полностью изношена. С нарушением технологического режима и гидравлической перегрузки работают 13 локальных очистных сооружений.

Существующий запрет на использование осадка сточных вод в сельском хозяйстве ограничивает возможности его почвенной утилизации. Применяемая в настоящее время утилизация осадка в качестве рекультиванта на полигонах и отработанных карьерах, из за отсутствия в их достаточном количестве и увеличения дальности вывоза обезвоженного осадка, приводят к удорожанию эксплуатационных затрат.

Водоотводящая сеть города складывалась в Москве на протяжении многих лет и в настоящее время существует как единая водоотводящая система города, служащая для отведения поверхностного стока и предотвращения затопления и подтопления городских территорий, включающая в себя следующие элементы: дворовые, внутриквартальные и уличные сети дождевой канализации общей протяженностью трубопроводов 7 032,83 км различного сечения, 232 557,2 погонных метров водоотводных сооружений, 249,25 км открытых русел рек, гидротехнические сооружения и сети: русловые водоемы, образованные малыми плотинами на реках, систему обводнения и регулирования стока реки Яузы, 162 очистных сооружения, расположенных на коллекторах или в русле рек, декоративные водоемы, пруды-регуляторы, пруды-отстойники, 25 насосных станций и др.

Протяженность водосточных сетей в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы (ТиНАО) составляет 79,4 км. Основная часть находится в аварийном состоянии. Гидротехнические сооружения в составе водных объектов (плотины, дамбы, водосбросы) на территории ТиНАО требуют текущего и капитального ремонта, ежедневной эксплуатации, а также выполнения обязательных требований законодательства в рамках безопасности гидротехнических сооружений.

Ориентировочный объем пропускаемого стока в год составляет 580 миллионов кубических метров.

Основной проблемой системы водоотведения города Москвы является износ сетей водоотведения поверхностного стока, который находится на уровне 44,49%.

Приоритетом Государственной программы в области водоотведения является комплексная реконструкция очистных сооружений канализации с переводом их на современные технологии удаления соединений азота и фосфора, создание технологически законченного цикла обработки и утилизации осадков сточных вод, создание системы локальных очистных сооружений в районах новой жилой застройки, развитие системы теледиагностики и санации трубопроводов,              снижение

неравномерности поступления сточных вод за счет строительства аварийно- регулирующих резервуаров.

Повышение качества и доступности услуг достигается следующими задачами: - снижением аварийности на инженерных сооружениях водоотведения;

- развитием и увеличением пропускной способности сетей путем уменьшения среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры (46%);

- созданием новых и модернизацией имеющихся мощностей.

Экологическая составляющая предусматривает мероприятия в Государственной программе по регламентной эксплуатации очистных сооружений поверхностного стока, применение современных фильтрующих систем и технологий, модернизацию имеющегося оборудования. Данные мероприятия направлены на обеспечение очистки поверхностного стока до нормативных показателей перед сбросом в водный объект.

Светоцветовая среда.

В настоящее время Москва наряду с такими городами мира как Брюссель, Гамбург, Лион, Марсель, Париж и Рим входит в международную организацию по освещению - объединение мэрий городов «LUCI», одной из задач которой является выработка и распространение стратегий наружного освещения.

Современное освещение должно отвечать пяти основным критериям:

- видимость, т. е. обеспечение нормальных зрительных условий для водителей и пешеходов, а также оптимальные количественные и качественные параметры освещения, которые регламентируются действующими нормами;

- безопасность. Старейший из всех критериев. Количество дорожно-транспортных происшествий и противоправных действий значительно снижается при хорошем освещении города. Причем затраты несопоставимо малы по сравнению с выгодой. На сегодняшний день качество освещения люди напрямую связывают с уровнем личной безопасности;

- эстетика. Общество ждет от освещения не только выполнения прямых функциональных задач, но и удовлетворения эстетической потребности в прекрасном. Единых решений ввиду обилия средств освещения и многообразия объектов здесь не существует. Однако эстетика должна быть экономичной и целесообразной;

- экономика, которая иногда является решающим фактором для заказчика. Необходимо учитывать, что кроме капитальных затрат существуют также затраты на эксплуатацию и ремонт, которые могут сделать проект невыгодным;

- общественная функция освещения. Понятие гармоничной световой среды предполагает создание благоприятного психологического климата, оказывающего положительное влияние на реализацию общественных функций, и является предпосылкой для оживления городской жизни.

Необходимо учитывать, что город Москва, как и другие крупные города, живет насыщенной ночной жизнью, количество автомашин на магистралях и их скоростной режим в ночные часы достигают высоких показателей и следовательно нуждаются в освещении. Дворовые территории также нуждаются в существенном освещении, позволяющем обеспечить комфорт и безопасность жителей.

Из проблем, существующих сегодня, следует выделить недостаточный уровень освещенности дворовых территорий, а также то, что из общего количества установленных опор наружного освещения около 29,87% имеют сверхнормативный срок службы. Мероприятия Государственной программы направлены как на замену опор наружного освещения со сверхнормативным сроком службы, так и на обеспечение бесперебойного функционирования установок наружного освещения, которые не требуют замены.

В рамках Государственной программы реализуется комплексный подход к освещению города с учетом его структуры, административного деления, исторических и культурных особенностей, традиций и многого другого. Такой подход, помимо прочих аспектов, выгоден экономически, т. к. комплексные решения позволят более рационально распределять средства. Сегодня в Москве осознаётся высокий имиджевый потенциал архитектурного освещения, вследствие чего разрабатываются, утверждаются и реализовываются общегородские концепции развития освещения. Государственной программой предусмотрены мероприятия по ремонту и обеспечению бесперебойного функционирования объектов архитектурно-художественной подсветки, а также по увеличению количества зданий, на которых реализована концепция светоцветовой среды.

Еще одно направление, которое стало совсем недавно популярным в Москве, - это праздничное оформление.

Современная светотехника предлагает много типов различного оборудования для таких мероприятий, в том числе светодинамического и проекционного. Многие вновь проектируемые архитектурные установки в Москве для этих целей имеют два режима: повседневный и праздничный, к которым могут добавляться и временные световые элементы, позволяющие получить новые возможности. Государственная программа направлена также на создание объектов праздничного оформления.

Развитие сети общественных туалетов.

Общественные туалеты - важная деталь в жизни такого мегаполиса, как город Москва, они необходимы как туристам и гостям столицы, так и постоянно живущим и работающим в Москве горожанам.

Общественные туалеты нового поколения стали размещаться в Москве в 2013 году. Модульные туалеты в антивандальном исполнении приспособлены для маломобильных групп граждан и оборудованы автоматизированной системой самоочистки, автономной системой водоснабжения, мылом, сушкой, зеркалом, туалетной бумагой, электрическим светом. Кроме того, новые туалеты оснащаются «тревожной кнопкой», с помощью которой можно немедленно вызвать полицию и «скорую помощь».

В Москве функционируют 234 бесплатных городских стационарных общественных туалетов, в том числе 36 в Центральном административном округе города Москвы. Расположение концентрации населения в последние 20 лет изменилось в связи со строительством новых объектов городской инфраструктуры, торгово-развлекательных центров, офисных сооружений, спортивных объектов и т.д. В настоящее время около 40% стационарных туалетов размещено в удалении от мест массового скопления людей: станций метро, центральных площадей, парков и скверов. Часть стационарных туалетов нуждается в капитальном ремонте, т.к. туалетная инфраструктура города Москвы базируется на стационарных туалетах, большая часть которых построена в первой половине XX века. С целью решения данных проблем Государственная программа предусматривает мероприятия, которые направлены на содержание, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт, (включая проектирование) городских общественных туалетов, туалетов-кабин.              Ежедневно в местах массового пребывания людей

устанавливаются 270 бесплатных легких передвижных туалетных кабин из пластика. В рамках развития данного направления планируется обеспечение мест массового пребывания людей стационарными туалетами.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

С принятием Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» процессы повышения энергетической эффективности в субъектах Российской Федерации вышли на качественно новый уровень. Названным законом и принятыми в его развитие нормативно-правовыми актами определены требования к экономии различными группами потребителей энергоресурсов, а также требования к разработке программ энергосбережения регионов, муниципальных образований и регулируемых организаций.

В городе Москве были реализованы три городские программы энергосбережения:

- утвержденная постановлением Правительства Москвы от 9 октября 2001 г.

№ 912-ПП «О Городской программе по энергосбережению на 2001-2003 годы в

г. Москве»;

- утвержденная постановлением Правительства Москвы от 28 сентября 2004 г.

№ 672-1111 «О Городской целевой программе по энергосбережению на 2004­2008 годы и на перспективу до 2010 года»;

- утвержденная постановлением Правительства Москвы от 28 октября 2008 г.

№ 1012-ПП «О Городской целевой программе «Энергосбережение в городе Москве

на 2009-2011 гг. и на перспективу до 2020 года».

Программа, утвержденная постановлением Правительства Москвы от 14 сентября 2011 г. № 429-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Энергосбережение в городе Москве» на 2011, 2012-2016 гг. и на перспективу до 2020 года», реализуется в настоящее время.

Отсутствие инструментария - основная проблема для перехода от реализации пилотных проектов до этапа тиражирования наиболее эффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

В рамках Государственной программы предусмотрена реализация комплекса мер (решение ряда вопросов, в части организационно-методологической и нормативно- правовой поддержки реализации мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»), способствующих решению обозначенных проблем.

Обращение с отходами и противооползневая работа.

Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными 30 апреля 2012 г. Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым, и поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 10 августа 2012 г. № Пр-2138 о подготовке предложений по внесению изменений в законодательство в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами установлен приоритет их утилизации над захоронением.

Захоронение должно остаться способом (технологией) обращения с отходами, которые не представляют ценности, как вторичные материальные ресурсы, являются инертными (малоопасными) и могут быть без вреда окружающей среде размещены (захоронены) на специализированных полигонах.

В настоящее время в городе функционируют следующие объекты промышленной переработки образующихся отходов:

- 4 - мусороперегрузочные станции - мощностью 840,0 тыс. тонн в год;

- 1 - мусоросортировочный комплекс - мощностью 375,0 тыс. тонн в год;

- 3 - мусоросжигательных завода - мощностью 770,0 тыс. тонн в год.

Основной проблемой в области обращения с отходами является то, что существующая городская инфраструктура не позволяет принять на промышленную переработку весь объем образующихся коммунальных отходов (более 6,0 млн. тонн), и их объем непрерывно возрастает, а размещение новых заводов по термической переработке ТБО на территории Москвы затруднено. Состав отходов непрерывно усложняется, включая в себя все большее количество экологически опасных компонентов. Также следует отметить, что возможное использование в теплоэнергетическом комплексе Москвы мусоросжигательных заводов - электростанций усложняется необходимостью использования жесткой системы разделения отходов.

Для достижения целевых показателей и задач, поставленных в поручении Президента Российской Федерации В.В. Путина от 10 августа 2012 г. № Пр-2138, Правительством Москвы принято постановление Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. № 485-ПП «О проведении эксперимента по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территории Юго-Западного административного округа города Москвы, и внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. № 299-ПП».

Внедряемая модель обращения с отходами позволяет:

- объединить услуги вывоза и утилизации отходов у одного исполнителя на выполнение работ с заключением с ним государственного контракта на 15 лет, что позволяет ему гарантировано вкладывать финансовые средства в необходимое специализированное оборудование (проектирование и строительство объектов по сортировке, обезвреживанию и захоронению не утилизируемой части отходов) и автотранспорт для эффективного и легитимного выполнения государственного контракта;

- дополнительно стимулировать развитие инфраструктуры по переработке отходов, так как вывезенные отходы становятся собственностью исполнителя на выполнение работ. Вместе с правами распоряжаться своим имуществом (например: сортировать и перерабатывать отходы) к исполнителю на выполнение работ переходит обязанность по внесению платы за размещение отходов на полигонах;

- стандартизировать деятельность организаций, вывозящих отходы. Установление единообразных требований к транспортной организации, позволяет привести автомобильный парк мусоровозов в соответствие с Техническим регламентом «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории РФ, вредных (загрязняющих) веществ», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2005 г. № 609 (не ниже Евро-4);

- экономить средства бюджета города Москвы за счет их объединения по одной целевой статье.

Постановлением Правительства Москвы от 2 октября 2013 г. № 662-1111 «О распространении действия эксперимента по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, проводимого в Юго-Западном административном округе города Москвы, на территории Северного, Северо-Восточного, Юго-Восточного и Западного административных округов города Москвы и внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. № 299-ПП, от 13 сентября 2012 г. № 485-ПП» с 1 января 2014 года действие эксперимента распространено на территории Северного, Северо-Восточного, Юго-Восточного и Западного административных округов города Москвы. Отличием от эксперимента, реализуемого на территории Юго-Западного административного округа города Москвы, является более жесткое требование к Исполнителям по отбору вторичных материальных ресурсов: в первый 2014 год - 15%, во второй 2015 году - не менее 20% от объема образования.

Мероприятия Государственной программы направлены в первую очередь на промышленную переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, обеспечение радиационной безопасности населения города (переработка, кондиционирование и транспортирование радиационных отходов, радиационное обследование участков радиоактивного загрязнения, радиационно-экологический мониторинг территорий г. Москвы), утилизация бесхозных автотранспортных средств, обезвреживание и переработка отработанных ртутьсодержащих люминесцентных и компактных люминесцентных ламп, включая их сбор и транспортирование.

2. Прогноз развития сфер коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережения и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации Государственной программы

Оценка промежуточных и конечных результатов реализации Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы представлена динамикой целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Государственной программы. В результате реализации Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально- инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы будут достигнуты следующие показатели:

- износ сетей электроснабжения. Значение данного показателя в 2012 году установлено 65,4%, к 2018 году планируется снизить значение показателя до 54,8%;

- износ тепловых сетей: разводящие сети. Значение данного показателя в 2012 году установлено 43,8%, к 2018 году планируется снизить значение показателя до 43,2%;

- износ тепловых сетей: магистральные сети. Значение данного показателя в 2012 году установлено 46,6%, к 2018 году планируется снизить значение показателя до 45,1%;

- доля домов в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее. Значение данного показателя в 2012 года установлено 100 %, к 2018 году показатель должен остаться неизменным;

- количество заявок на подключение к сетям, неудовлетворенных в установленный срок. Значение данного показателя в 2012 года равно 0 заявок, к 2018 году показатель должен остаться неизменным;

- износ газопровода: подземные сети. Значение данного показателя в 2012 году установлено 36,7%, к 2018 году планируется снизить значение показателя до 35,4%;

- износ коллекторного хозяйства. Значение данного показателя в 2012 году установлено 19%, к 2018 году планируется снизить значение показателя до 17%;

- подача электрической мощности к потребителям через кабельные коллекторы. Значение данного показателя в 2012 году установлено 190 МВт, к 2018 году планируется увеличить значение показателя до 900 МВт;

- износ сетей водопровода. Значение данного показателя в 2012 году установлено 49,7%, к 2018 году планируется снизить значение показателя до 48,4%.

- износ сетей канализации. Значение данного показателя в 2012 году установлено 49,5%, к 2018 году планируется снизить значение показателя до 48,6%;

- износ сетей водоотведения поверхностного стока. Значение данного показателя в 2012 году установлено 44,7%, к 2018 году планируется снизить значение показателя до 43,55%;

- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия). Значение данного показателя в 2012 года равно 100%, к 2018 году показатель должен остаться неизменным;

- обеспеченность населения городскими общественными туалетами. Значение данного показателя в 2012 году установлено 0,034 туалетов/1000 человек, к 2018 году планируется увеличить значение показателя до 0,119 туалетов/1000 человек;

- суммарная экономия электрической энергии. Значение данного показателя в 2012 году установлено 1153,0 млн. кВт-ч, за весь период реализации

Государственной программы планируется достигнуть суммарной экономии электрической энергии 7 704,03 млн. кВт-ч;

- суммарная экономия тепловой энергии. Значение данного показателя в 2012 году установлено 1,58 млн. Гкал, за весь период реализации Государственной программы планируется достигнуть суммарной экономии тепловой энергии 9,96 млн. Гкал;

- суммарная экономия воды. Значение данного показателя в 2012 году установлено 111,06 млн.куб.м, за весь период реализации Государственной программы планируется достигнуть суммарной экономии 256,02 млн.куб.м;

- суммарная экономия газа. Значение данного показателя в 2012 году установлено 449,24 млн.куб.м, за весь период реализации Государственной программы планируется достигнуть суммарной экономии газа 1 918,19 млн.куб.м;

- сокращение выбросов парниковых газов. Значение данного показателя в 2012 году установлено 657,66 тыс.тонн экв. СО2, к 2014 году планируется увеличить значение показателя до 1322,70 тыс.тонн экв. СО2;

- потребление возобновляемой энергии. Значение данного показателя в 2012 году установлено 0,75%, к 2018 году планируется увеличить значение показателя до 4,0%;

- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора города, переработанных и выделенных во вторичные материальные ресурсы. Значение данного показателя в 2012 году установлено 826,0 тыс. тонн, к 2018 году планируется увеличить значение показателя до 1156,0 тыс. тонн.

Основными макроэкономическими показателями, характеризующими реализацию Государственной программы, являются:

Установленная электрическая мощность.

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

10687,2 МВт

10927,65 МВт

11582,9 МВт

11947,9 МВт

11712,9 МВт

11657,9 МВт

11552,9 МВт

Энергоемкость ВРП (валового регионального продукта).

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

4,1 кг у.т./ тыс. руб

3,9 кг у. т./ тыс. руб

3,8 кг у. т./ тыс. руб

3,6 кг у.т. / тыс. руб

3,4 кг у.т./ тыс. руб

3,4 кг у. т./ тыс. руб

3,4 кг у. т./ тыс. руб

3. Цели и задачи Государственной программы

Целью реализации Государственной программы является гарантированное обеспечение к 2018 году потребителей города Москвы необходимым набором коммунальных услуг нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры города Москвы и снижение энергоемкости ВРП.

Для достижения указанной цели необходимо в рамках реализации Государственной программы решение следующих задач:

- обеспечение безаварийного и бесперебойного электроснабжения потребителей города Москвы;

- повышение надежности энергосистемы;

- определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на 2012-2018 годы;

- снижение уровня износа подземных газопроводов;

- снижение уровня износа коллекторного хозяйства;

- уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения.

- создание новых и модернизация имеющихся мощностей объектов поверхностного стока;

- улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города Москвы в вечерне-ночное время в соответствии с концепцией единой световой среды;

- обеспечение инженерными коммуникациями существующих и строящихся объектов застройки города Москвы;

- сохранение устойчивого функционирования и развитие систем инженерно- коммунальной инфраструктуры;

- повышение степени использования сырьевого потенциала коммунальных отходов;

- совершенствование централизованной системы обращения с отходами;

- создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру города: государственно-частное партнерство, энергосервисные контракты (договора);

- формирование тарифной политики, стимулирующей экономию ресурсов;

- снижение себестоимости производства топливно-энергетических ресурсов (ТЭР);

- сокращение потребления первичного топлива (газа) при производстве электрической и тепловой энергии;

- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов;

- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ;

- повышение осведомленности населения по вопросам энергосбережения.

4. Сроки и этапы реализации Государственной программы и плановые значения конечных результатов Государственной программы и подпрограмм

Государственной программа города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы содержит одиннадцать подпрограмм и реализуется в семь этапов. Сведения о прогнозных значениях натуральных показателей Государственной программы и подпрограмм приведены в приложении 2 к Государственной программе.

Первый этап: 01.01.2012-31.12.2012.

По результатам первого этапа реализации Государственной программы были достигнуты следующие конечные результаты:

- количество заявок на подключение к сетям, неудовлетворенных в установленный срок сведено к нулю;

- установленная электрическая мощность: 10687,2 МВт;

- износ сетей электроснабжения: 65,4%;

- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,8%,

магистральные сети: 46,6%;

- доля домов в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее: 100%;

- износ газопровода: подземные сети: 36,7%;

- износ коллекторного хозяйства: 19%;

- подача электрической мощности к потребителям через кабельные коллекторы: 190 МВт;

- износ сетей водопровода: 49,7%;

- износ сетей канализации: 49,5%;

- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 44,7%;

- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия): 100%;

- обеспеченность населения городскими общественными туалетами: 0,034 туалетов/1000 человек;

- энергоемкость ВРП (валового регионального продукта): 4,1 кг у.т./ тыс. рублей;

- суммарная экономия электрической энергии: 1153,00 млн кВт-ч;

- суммарная экономия тепловой энергии: 1,58 млн. Гкал;

- суммарная экономия воды: 111,06 млн. куб.м;

- суммарная экономия газа: 449,24 млн. куб.м;

- сокращение выбросов парниковых газов: 657,66 тыс. тонн экв. СО2;

- потребление возобновляемой энергии: 0,75%;

- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора города, переработанных и выделенных во вторичные материальные ресурсы: 826,0 тыс.тонн.

Второй этап: 01.01.2013-31.12.2013.

По итогам реализации мероприятий второго этапа Государственной программы достигнуты следующие конечные результаты:

- установленная электрическая мощность: 10927,65 МВт;

- износ сетей электроснабжения: 62,1%;

- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,6%,

магистральные сети: 46,4%;

- доля домов в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее: 100%;

- износ газопровода: подземные сети: 36,7%;

- износ коллекторного хозяйства: 18%;

- подача электрической мощности к потребителям через кабельные коллекторы: 720 МВт;

- износ сетей водопровода: 49,4%;

- износ сетей канализации: 49,4%;

- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 44,49%;

- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия): 100%;

- обеспеченность населения городскими общественными туалетами: 0,04 туалетов/1000 человек;

- энергоемкость ВРП (валового регионального продукта): 3,9 кг у.т./ тыс. рублей;

- суммарная экономия электрической энергии: 975,73 млн кВт-ч;

- суммарная экономия тепловой энергии: 1,63 млн. Гкал;

- суммарная экономия воды: 17,69 млн. куб.м;

- суммарная экономия газа: 573,24 млн. куб.м;

- сокращение выбросов парниковых газов: 1038,73 тыс. тонн экв. СО2;

- потребление возобновляемой энергии: 0,75%;

- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора города, переработанных и выделенных во вторичные материальные ресурсы: 866,0 тыс.тонн.

Третий этап: 01.01.2014-31.12.2014.

По итогам реализации мероприятий третьего этапа Государственной программы будут достигнуты следующие конечные результаты:

- установленная электрическая мощность: 11582,9 МВт;

- износ сетей электроснабжения: 60,8%;

- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,4%,

магистральные сети: 45,3%;

- доля домов в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее: 100%;

- износ газопровода: подземные сети: 36,4%;

- износ коллекторного хозяйства: 17%;

- подача электрической мощности к потребителям через кабельные коллекторы: 1480 МВт;

- износ сетей водопровода: 49,2%;

- износ сетей канализации: 49,2%;

- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 44,28%;

- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия): 100%;

- обеспеченность населения городскими общественными туалетами: 0,119 туалетов/1000 человек;

- энергоемкость ВРП (валового регионального продукта): 3,8 кг у.т./ тыс. рублей;

- суммарная экономия электрической энергии: 1182,19 млн кВт-ч;

- суммарная экономия тепловой энергии: 1,35 млн. Гкал;

- суммарная экономия воды: 23,46 млн. куб.м;

- суммарная экономия газа: 181,61 млн. куб.м;

- сокращение выбросов парниковых газов: 1322,70 тыс. тонн экв. СО2;

- потребление возобновляемой энергии: 2,00%;

- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора города, переработанных и выделенных во вторичные материальные ресурсы: 1082,0 тыс.тонн.

Четвертый этап: 01.01.2015-31.12.2015.

По итогам реализации мероприятий четвертого этапа Государственной программы будут достигнуты следующие конечные результаты:

- установленная электрическая мощность: 11947,9 МВт;

- износ сетей электроснабжения: 59,2%;

- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,4%,

магистральные сети: 45,3%;

- доля домов в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее: 100%;

- износ газопровода: подземные сети: 35,7%;

- износ коллекторного хозяйства: 17%;

- подача электрической мощности к потребителям через кабельные коллекторы: 480 МВт;

- износ сетей водопровода: 48,9%;

- износ сетей канализации: 49,1%;

- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 44,18%;

- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия): 100%;

- обеспеченность населения городскими общественными туалетами: 0,119 туалетов/1000 человек;

- энергоемкость ВРП (валового регионального продукта): 3,6 кг у.т./ тыс. рублей;

- суммарная экономия электрической энергии: 1255,6 млн кВт-ч;

- суммарная экономия тепловой энергии: 1,35 млн. Гкал;

- суммарная экономия воды: 23,5 млн. куб.м;

- суммарная экономия газа: 181,57 млн. куб.м;

- потребление возобновляемой энергии: 2,50%;

- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора города, переработанных и выделенных во вторичные материальные ресурсы: 1156,0 тыс.тонн.

Пятый этап: 01.01.2016-31.12.2016.

По итогам реализации мероприятий пятого этапа Государственной программы будут достигнуты следующие конечные результаты:

- установленная электрическая мощность: 11712,9 МВт;

- износ сетей электроснабжения: 57,8%;

- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,3%,

магистральные сети: 45,2%;

- доля домов в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее: 100%;

- износ газопровода: подземные сети: 35,7%;

- износ коллекторного хозяйства: 17%;

- подача электрической мощности к потребителям через кабельные коллекторы: 130 МВт;

- износ сетей водопровода: 48,7%;

- износ сетей канализации: 48,9%;

- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 43,97%;

- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия): 100%;

- обеспеченность населения городскими общественными туалетами: 0,119 туалетов/1000 человек;

- энергоемкость ВРП (валового регионального продукта): 3,4 кг у.т./ тыс. рублей;

- суммарная экономия электрической энергии: 1045,99 млн кВт-ч;

- суммарная экономия тепловой энергии: 1,35 млн. Гкал;

- суммарная экономия воды: 23,45 млн. куб.м;

- суммарная экономия газа: 181,6 млн. куб.м;

- потребление возобновляемой энергии: 3,00%;

- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора города, переработанных и выделенных во вторичные материальные ресурсы: 1156,0 тыс.тонн.

Шестой этап: 01.01.2017-31.12.2017.

По итогам реализации мероприятий шестого этапа Государственной программы будут достигнуты следующие конечные результаты:

- установленная электрическая мощность: 11657,9 МВт;

- износ сетей электроснабжения: 56,3%;

- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,3%,

магистральные сети: 45,2%;

- доля домов в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее: 100%;

- износ газопровода: подземные сети: 35,6%;

- износ коллекторного хозяйства: 17%;

- износ сетей водопровода: 48,6%;

- износ сетей канализации: 48,8%;

- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 43,75%;

- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия): 100%;

- обеспеченность населения городскими общественными туалетами: 0,119 туалетов/1000 человек;

- энергоемкость ВРП (валового регионального продукта): 3,4 кг у.т./ тыс. рублей;

- суммарная экономия электрической энергии: 1045,76 млн кВт-ч;

- суммарная экономия тепловой энергии: 1,35 млн. Гкал;

- суммарная экономия воды: 23,45 млн. куб.м;

- суммарная экономия газа: 181,6 млн. куб.м;

- потребление возобновляемой энергии: 3,50%;

- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора города, переработанных и выделенных во вторичные материальные ресурсы: 1156,0 тыс.тонн.

Седьмой этап: 01.01.2018-31.12.2018.

По итогам реализации мероприятий седьмого этапа Государственной программы будут достигнуты следующие конечные результаты:

- установленная электрическая мощность: 11552,9 МВт;

- износ сетей электроснабжения: 54,8%;

- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,2%,

магистральные сети: 45,1%;

- доля домов в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее: 100%;

- износ газопровода: подземные сети: 35,4%;

- износ коллекторного хозяйства: 17%;

- подача электрической мощности к потребителям через кабельные коллекторы: 900 МВт;

- износ сетей водопровода: 48,4%;

- износ сетей канализации: 48,6%;

- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 43,55%;

- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия): 100%;

- обеспеченность населения городскими общественными туалетами: 0,119 туалетов/1000 человек;

- энергоемкость ВРП (валового регионального продукта): 3,4 кг у.т./ тыс. рублей;

- суммарная экономия электрической энергии: 1045,76 млн кВт-ч;

- суммарная экономия тепловой энергии: 1,35 млн. Гкал;

- суммарная экономия воды: 23,45 млн. куб.м;

- суммарная экономия газа: 181,6 млн. куб.м;

- потребление возобновляемой энергии: 4,00%;

- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора города, переработанных и выделенных во вторичные материальные ресурсы: 1156,0 тыс.тонн.

5. Обоснование состава и значение конечных результатов Государственной программы, конечных результатов подпрограмм и непосредственных результатов основных мероприятий по годам реализации Государственной программы

Состав и значения конечных результатов Государственной программы и подпрограмм обусловлены необходимостью решения задач Государственной программы которые позволяют достичь к окончанию срока ее реализации поставленной цели гарантированного обеспечения к 2018 году потребителей города Москвы необходимым набором коммунальных услуг нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры города Москвы, а также снижения энергоёмкости ВРП (валового регионального продукта).

Показатели конечных результатов подпрограмм непосредственно связаны с выполняемыми в рамках Государственной программы мероприятиями и позволяют проводить оценку эффективности решения поставленных стратегических задач Государственной программы. Сведения о прогнозных значениях натуральных показателей Государственной программы приведены в приложении 2 к Государственной программе.

Показатели конечных результатов подпрограмм непосредственно связаны с выполняемыми в рамках Государственной программы мероприятиями и позволяют проводить оценку эффективности решения поставленных стратегических задач Государственной программы.

Сведения о прогнозных значениях натуральных показателей Государственной программы приведены в приложении 2 к Государственной программе.

Конечным результатом Государственной программы, характеризующим эффективность ее реализации, являются гарантированное обеспечение к 2018 году потребителей города Москвы необходимым набором коммунальных услуг нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры города Москвы и снижение энергоемкости ВРП, которое к 2018 году составит 3,4 кг у.т./тыс. рублей.

Подпрограмма 1 "Развитие электроснабжения города Москвы". Показателем конечного результата подпрограммы является выработка электроэнергии в Москве.

Подпрограмма 2 "Развитие теплоснабжения города Москвы ". Показатели конечного результата подпрограммы:

- уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): разводящие сети и магистральные сети;

- количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: разводящие сети и магистральные сети.

Подпрограмма 3 "Развитие газоснабжения в городе Москве ".

Показатели конечного результата подпрограммы:

- снижение количества инцидентов на 100 км сети газопровода;

- протяженность подземных газопроводов не защищенных от коррозии;

- сдерживание роста количества ГРП (газорегуляторный пункт) со

сверхнормативным сроком службы;

- количество электрозащитных установок со сверхнормативным сроком службы.

Подпрограмма 4 "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы".

Показателем конечного результата подпрограммы является износ коллекторного хозяйства.

Подпрограмма 5 "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения".

Показатели конечного результата подпрограммы:

- интенсивность отказов на водопроводных сетях;

- интенсивность отказов на канализационных сетях.

Подпрограмма 6 "Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока".

Показателем конечного результата подпрограммы является износ сетей водоотведения поверхностного стока.

Подпрограмма 7 "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы".

Показателем конечного результата подпрограммы является снижение количества опор со сверхнормативным сроком службы.

Подпрограмма 8 "Развитие сети общественных туалетов".

Показателем конечного результата подпрограммы является доля объектов требующих капитального ремонта от общего количества стационарных туалетов.

Подпрограмма 9 "Развитие инженерных коммуникаций города Москвы".

Показателем конечного результата подпрограммы является обеспечение инженерными коммуникациями ввода сооружений адресной инвестиционной программы.

Подпрограмма 10 "Энергосбережение по объектам Департамента топливно- энергетического хозяйства города Москвы".

В соответствии с требованиями к региональным программам энергосбережения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», а также согласно основным направлениям государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 г. № 1-р, в целях сохранения преемственности достигнутых показателей реализации программ были определены следующие показатели конечного результата подпрограммы:

- энергоёмкость ВРП (валового регионального продукта);

1

- суммарная экономия электроэнергии;

- суммарная экономия тепловой энергии;

- суммарная экономия воды;

- суммарная экономия газа;

- сокращение выбросов парниковых газов;

- потребление возобновляемой энергии.

Подпрограмма 11 "Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы".

Показателем конечного результата подпрограммы является увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора города, переработанных и выделенных во вторичные материальные ресурсы.

6. Перечень подпрограмм Государственной программы с обоснованием выделения подпрограмм

Государственная программа состоит из 11 подпрограмм, в комплексе обеспечивающих достижения поставленных целей и решения программных задач. Для каждой подпрограммы сформированы цели, задачи, целевые индикаторы и их прогнозные значения, указанные в приложении 1 к Государственной программе.

Подпрограмма (06А0000) "Развитие электроснабжения города Москвы" (таблица 1 приложения 1 к Государственной программе).

Подпрограмма (06Б0000) "Развитие теплоснабжения города Москвы" (таблица 2 приложения 1 к Государственной программе).

Подпрограмма (06В0000) "Развитие газоснабжения в городе Москве" (таблица 3 приложения 1 к Государственной программе).

Подпрограмма (06Г0000) "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы" (таблица 4 приложения 1 к Государственной программе).

Подпрограмма (06Д0000) "Развитие и модернизация водопроводно- канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения" (таблица 5 приложения 1 к Государственной программе).

Подпрограмма (06Е0000) "Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока" (таблица 6 приложения 1 к Государственной программе).

Подпрограмма (06Ж0000) "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы" (таблица 7 приложения 1 к Государственной программе).

Подпрограмма (06З0000) "Развитие сети общественных туалетов" (таблица 8 приложения 1 к Государственной программе).

Подпрограмма (06И0000) "Развитие инженерных коммуникаций города Москвы" (таблица 9 приложения 1 к Государственной программе).

Подпрограмма (06К0000) "Энергосбережение по объектам Департамента топливно- энергетического хозяйства города Москвы" (таблица 10 приложения 1 к Государственной программе).

Подпрограмма (06Л0000) "Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы" (таблица 11 приложения 1 к Государственной программе).

7. Описание подпрограмм Государственной программы

7.1. Подпрограмма 1 "Развитие электроснабжения города Москвы".

Подпрограмма «Развитие электроснабжения города Москвы» предусматривает мероприятия, направленные на создание необходимых условий для повышения надежности, доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых услуг.

29

Цель подпрограммы:

Повышение надежности, доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых услуг.

Задачи подпрограммы:

- предотвращение критического уровня износа объектов системы электроснабжения города Москвы;

- снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии;

- снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети;

- повышение качества передачи электрической энергии;

- разработка и реализация программы реновации оборудования, выработавшего установленные сроки службы;

- увеличение доли телемеханизированных подстанций;

- увеличение доли кабельных линий электропередачи и воздушных линий с использованием самонесущих изолированных проводов;

- внедрение комплекса автоматизированного управления сетью;

- ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых центров питания;

- обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий 110 кВ и 220 кВ;

- развитие распределительной сети 20 кВ.

Характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма включает 6 мероприятий:

Мероприятие 1.1 Возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия «Московская энергетическая дирекция».

Ответственный исполнитель: Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 А 0100.

Мероприятие 1.2 Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры.

Ответственные исполнители: Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы и Департамент строительства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 А 0300.

Мероприятие 1.3 Инвестиционная программа ОАО «Мосэнерго. Ответственный исполнитель: ОАО «Мосэнерго». Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

Мероприятие 1.4 Инвестиционная программа ОАО «МОЭСК». Ответственный исполнитель: ОАО «МОЭСК». Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

Мероприятие 1.5 Инвестиционная программа ОАО «ОЭК». Ответственный исполнитель: ОАО «ОЭК». Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

Мероприятие 1.6 Инвестиционная программа ОАО «Энергокомплекс». Ответственный исполнитель: ОАО «Энергокомплекс». Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

7.2. Подпрограмма 2 "Развитие теплоснабжения города Москвы".

Подпрограмма «Развитие теплоснабжения города Москвы» предусматривает мероприятия, направленные на формирование зон действия теплоисточников, определение основных характеристик тепловых сетей города, подготовку и согласование инвестиционных проектов нового строительства и реконструкции теплоисточников и тепловых сетей.

Цель подпрограммы:

Разработка надежного и экономически эффективного варианта теплоснабжения города Москвы.

Задачи подпрограммы:

- определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на рассматриваемую перспективу;

- определение перспектив развития ТЭЦ, РТС, и ГТЭС мощностью более 100 Гкал/ч с размещением нового оборудования на схемах генеральных планов;

- формирование зон действия теплоисточников;

- определение основных характеристик тепловых сетей города;

- подготовка и согласование сводных пакетов инвестиционных предложений нового строительства и реконструкции теплоисточников и тепловых сетей;

- обеспечение устойчивого развития города Москвы за счет эффективного использования энергетических и финансовых ресурсов в развитии объектов теплового хозяйства города Москвы при стабилизации к 2016 году существующих годовых расходов топлива на производство тепла и электроэнергии в городе Москве.

Характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма включает 5 мероприятий:

Мероприятие 2.1 Актуализация схем тепло- , электро- и внешнего газоснабжения. Ответственный исполнитель: Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Б 0100.

Мероприятие 2.2 Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры.

Ответственные исполнители: Департамент строительства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Б 0200.

Мероприятие 2.3 Инвестиционная программа ОАО «МОЭК». Ответственный исполнитель: ОАО «МОЭК». Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

Мероприятие 2.4 Производственная программа ОАО «МТК».

Ответственный исполнитель: ОАО «МТК».

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

Мероприятие 2.5 Инвестиционная программа ОАО «Мосэнерго». Ответственный исполнитель: ОАО «Мосэнерго». Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

7.3. Подпрограмма 3 "Развитие газоснабжения в городе Москве".

Подпрограмма «Развитие газоснабжения в городе Москве предусматривает мероприятия, направленные на создание условий надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы города Москвы и тем самым повышения уровня безопасности и комфорта жизни жителей города Москвы.

Цели подпрограммы:

- повышение уровня безопасности и комфорта жизни жителей города Москвы;

- обеспечение надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы города Москвы;

- формирование сбалансированной программы проектирования и строительства газопроводов и объектов газораспределительной системы на территории города Москвы.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства и населения города Москвы;

- сокращение числа объектов газораспределительной системы с предельными сроками эксплуатации;

- сокращение протяженности подземных газопроводов, не защищенных от коррозии;

- повышение энергоэффективности функционирования газораспределительной системы;

- снижение издержек на эксплуатацию газораспределительной системы.

Характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма включает 3 мероприятия:

Мероприятие 3.1 Актуализация Генеральной схемы газоснабжения. Ответственный исполнитель: Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 В 0100.

Мероприятие 3.2 Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы.

Ответственные исполнители: Департамент строительства города Москвы, Департамент городского имущества города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 В 0200.

Мероприятие 3.3 Инвестиционная программа ОАО «Мосгаз». Ответственный исполнитель: ОАО «Мосгаз». Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

7.4. Подпрограмма 4 "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы".

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы» предусматривает мероприятия, направленные на создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации инженерных коммуникаций города Москвы, позволяющей обеспечить качество и доступность услуг потребителям по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов.

Цели подпрограммы:

- создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации городских инженерных коммуникаций;

- обеспечение комфортных условий для проживания жителей города Москвы;

- обеспечение качества и доступности услуг потребителям по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение надежного безаварийного функционирования коллекторного хозяйства города Москвы;

- обеспечение условий для развития инженерной инфраструктуры городского хозяйства;

- повышение безопасности, антитеррористической защищенности объектов инженерной инфраструктуры.

Характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма включает 2 мероприятия:

Мероприятие 4.1 Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы.

Ответственный исполнитель: Департамент строительства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Г 0100.

Мероприятие 4.2 Производственная программа ГУП «Москоллектор». Ответственные исполнители: ГУП «Москоллектор». Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

7.5. Подпрограмма 5 "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения" .

Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения» предусматривает мероприятия, обеспечивающие удовлетворение потребностей жителей и организаций города Москвы в услугах водоснабжения и канализации в соответствии с установленными нормативами.

Цель подпрограммы:

Обеспечение удовлетворения потребностей жителей и организаций города Москвы в услугах водоснабжения и канализации в соответствии с установленными нормативами качества.

Задачи подпрограммы:

- создание новых и модернизация имеющихся производственных мощностей;

- уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения;

- уменьшение себестоимости услуг водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения.

Характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма включает 2 мероприятия:

Мероприятие 5.1 Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы.

Ответственный исполнитель: Департамент строительства города Москвы, Департамент городского имущества города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Д 0100.

Мероприятие 5.2 Инвестиционная программа ОАО «Мосводоканал». Ответственные исполнители: ОАО «Мосводоканал». Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

7.6. Подпрограмма 6 "Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока".

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока» предусматривает мероприятия, направленные на создание условий для повышения качества и доступности услуг водоотведения поверхностного стока.

Цель подпрограммы:

Повышение качества и доступности услуг водоотведения поверхностного стока.

Задачи подпрограммы:

- создание новых и модернизация имеющихся мощностей;

- уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водоотведения поверхностного стока;

- уменьшение себестоимости услуг водоотведения поверхностного стока;

- повышение уровня благоустройства объектов поверхностного стока.

Характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма включает 4 мероприятия:

Мероприятие 6.1 Водоотведение поверхностных сточных вод

Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Е 0100.

Мероприятие 6.2 Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока.

Ответственный исполнитель: Департамент строительства города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Е 0300.

Мероприятие 6.3 Производственная программа ГУП «Мосводосток». Ответственные исполнители: ГУП «Мосводосток». Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

Мероприятие 6.4 Субсидия Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток» в целях возмещения затрат, связанных с проведением оценки безопасности выявленных бесхозяйных гидротехнических сооружений и их временным содержанием.

Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Е 0800.

7.7. Подпрограмма 7 "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы".

Подпрограмма «Развитие единой светоцветовой среды города Москвы» предусматривает мероприятия, направленные на повышение эффективности и надежности работы установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы при условии снижения показателей энергопотребления за счет применения энергосберегающих технологий. Также подпрограммой предусмотрено достижение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.

Цели подпрограммы:

- обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе Москве в соответствии с современными требованиями;

- повышение эффективности и надежности работы установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы;

- снижение показателей энергопотребления в установках наружного, архитектурно - художественного освещения и праздничного оформления города за счет применения энергосберегающих технологий;

- обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.

Задачи подпрограммы:

- приведение наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города Москвы в соответствие с нормативными требованиями;

- сокращение количества отказов в работе установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы;

- улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города в вечерне-ночное время в соответствии с концепцией единой световой среды;

- модернизация оборудования на основе современных технологий.

Характеристика мероприятий подпрограммы. Подпрограмма включает 8 мероприятий:

Мероприятие 7.1 Содержание объектов наружного освещения.

Ответственный исполнитель: Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Ж 0100.

Мероприятие 7.2 Ремонт объектов наружного освещения.

Ответственный исполнитель: Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Ж 0200.

Мероприятие 7.3 Содержание объектов архитектурно-художественного освещения.

Ответственный исполнитель: Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Ж 0300.

Мероприятие 7.4 Ремонт объектов архитектурно-художественного освещения.

Ответственный исполнитель: Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Ж 0400.

Мероприятие 7.5 Реализация комплекса мер по совершенствованию наружного освещения и развитию архитектурно-художественной подсветки города Москвы.

Ответственный исполнитель: Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Ж 0500.

Мероприятие 7.6 Праздничное световое оформление города Москвы.

Ответственный исполнитель: Департамент топливно-энергетического хозяйства

города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Ж 0600.

Мероприятие 7.7 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного освещения и архитектурно -художественной подсветки.

Ответственный исполнитель: Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Ж 0800.

Мероприятие 7.8 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» на оплату электрической энергии, потребляемой установками наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки, праздничной иллюминации города Москвы, находящимися на праве хозяйственного ведения Государственного унитарного предприятия города Москвы «Моссвет».

Ответственный исполнитель: Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Ж 0900.

7.8. Подпрограмма 8 "Развитие сети общественных туалетов".

Подпрограмма «Развитие сети общественных туалетов» предусматривает мероприятия, направленные на повышение эффективности и надежности работы общественных туалетов при условии снижения показателей энергопотребления общественных туалетов за счет применения энергосберегающих технологий.

Цели подпрограммы:

- обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе в соответствии с современными требованиями;

- повышение эффективности и надежности работы общественных туалетов;

- снижение показателей энергопотребления в общественных туалетах за счет применения энергосберегающих технологий;

- обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.

Задачи подпрограммы:

- капитальный ремонт и модернизация существующих общественных туалетов;

- расширение сети общественных туалетов города Москвы;

- обеспечение доступности услуги, в том числе для маломобильных групп населения;

- улучшение информирования населения о местах размещения общественных туалетов;

- внедрение новых технологий, в том числе обеспечивающих решения по энергосбережению и антитеррористической защищенности граждан.

Характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма включает 3 мероприятия:

Мероприятие 8.1 Эксплуатация и ремонт общественных туалетов. Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 З 0100.

Мероприятие 8.2 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений.

Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 З 0381.

Мероприятие 8.3 Инвестиционные средства. Ответственный исполнитель: ГУП «Сантехработ». Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

7.9. Подпрограмма 9 "Развитие инженерных коммуникаций города Москвы"

Подпрограмма «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы» предусматривает мероприятия, направленные на обеспечение надежным тепло-, водо- и электроснабжением существующих и строящихся объектов застройки города Москвы.

Цель подпрограммы:

- обеспечение надежным тепло-, водо- и электроснабжением существующих и строящихся объектов застройки города Москвы.

Задачи подпрограммы:

- прокладка около 1350 км инженерных сетей различного назначения (водопроводов, канализационных коллекторов, тепловых и газовых сетей, кабельных коллекторов и кабельных линий).

Характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма включает 2 мероприятия:

Мероприятие 9.1 Реализация мероприятий по проектированию и строительству объектов внешней инженерной инфраструктуры и инновационного центра Сколково. Ответственный исполнитель: Департамент строительства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 0923103 (за счет средств федерального бюджета).

Мероприятие 9.2 Реализация комплекса мер по развитию коммунально - инженерной инфраструктуры.

Ответственный исполнитель: Департамент строительства города Москвы, Департамент развития новых территорий.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 И 0100.

7.10. Подпрограмма 10 "Энергосбережение по объектам Департамента топливно- энергетического хозяйства города Москвы"

Подпрограмма «Энергосбережение по объектам Департамента топливно - энергетического хозяйства города Москвы» предусматривает мероприятия, направленные на снижение энергоемкости валового регионального продукта (ВРП), создание условий для сдерживания роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги и энергоносители за счет внедрения энергосберегающих технологий, улучшение экологической обстановки за счет снижения выбросов в атмосферу парниковых газов в городе Москве.

Цели подпрограммы:

- снижение энергоемкости ВРП (валового регионального продукта);

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями города;

- обеспечение надежного, безопасного, бездефицитного энергоснабжения;

- повышение качества жизни населения и снижение затрат на оплату жилищно - коммунальных услуг.

Задачи подпрограммы:

- создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру города: государственно-частное партнерство, энергосервисные контракты (договора);

- формирование тарифной политики, стимулирующей экономию ресурсов;

- снижение себестоимости производства топливно-энергетических ресурсов (ТЭР);

- сокращение потребления первичного топлива (газа) при производстве электрической и тепловой энергии;

- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов;

- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ;

- повышение осведомленности населения по вопросам энергосбережения.

Характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма включает 36 мероприятий:

Мероприятие 10.1 Мероприятия, направленные на энергосбережение и энергоэффективность.

Ответственный исполнитель: Департамент топливно -энергетического хозяйства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 К 0100.

Мероприятие 10.2 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений.

Ответственный исполнитель: Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 К 0200.

Мероприятие 10.3 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений.

Ответственный исполнитель: Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 К 0281.

Мероприятие 10.4 Реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Ответственный исполнитель: Департамент топливно -энергетического хозяйства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Б 5013 (за счет средств федерального бюджета).

Мероприятие 10.5 Научно-исследовательские разработки по стимулированию энергетической и экологической эффективности.

Ответственный исполнитель: Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 К 0300.

Мероприятие 10.6 Мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах ресурсоснабжающих организаций.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

Мероприятие 10.7 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента городского имущества города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

Мероприятие 10.8 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента градостроительной политики города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

Мероприятие 10.9 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

Мероприятие 10.10 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента здравоохранения города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

Мероприятие 10.11 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента информационных технологий города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

Мероприятие 10.12 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента капитального ремонта города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

Мероприятие 10.13 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента культуры города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

Мероприятие 10.14 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

Мероприятие 10.15 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента образования города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

Мероприятие 10.16 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

Мероприятие 10.17 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

Мероприятие 10.18 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента социальной защиты населения города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

Мероприятие 10.19 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента строительства города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

Мероприятие 10.20 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

Мероприятие 10.21 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента физической культуры и спорта города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

Мероприятие 10.22 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента торговли и услуг города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

Мероприятие 10.23 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

Мероприятие 10.24 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

Мероприятие 10.25 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Комитета государственного строительного надзора города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

Мероприятие 10.26 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Центрального административного округа города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

Мероприятие 10.27 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Северного административного округа города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

Мероприятие 10.28 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

Мероприятие 10.29 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Восточного административного округа города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

Мероприятие 10.30 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

Мероприятие 10.31 Внедрение энергосберегающих мероприятий на жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры административного округа города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

Мероприятие 10.32 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

объектах Южного

Мероприятие 10.33 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Западного административного округа города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

Мероприятие 10.34 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

Мероприятие 10.35 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

Мероприятие 10.36 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

7.11. Подпрограмма 11 "Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы"

Подпрограмма «Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы» предусматривает реализацию комплекса мер по проведению противооползневых мероприятий, а также развитие материально-технической базы городской системы обращения с коммунальными отходами, обеспечение безопасной утилизации опасных компонентов коммунальных отходов, сокращение объемов захоронения коммунальных отходов на полигонах и улучшение экологической обстановки в городе Москве и Московском регионе в целом.

Цели подпрограммы:

- развитие материально-технической базы городской системы обращения с коммунальными отходами;

- обеспечение безопасной утилизации опасных компонентов коммунальных отходов;

- сокращение объемов захоронения коммунальных отходов на полигонах;

- улучшение экологической обстановки в городе Москве и Московском регионе в целом.

Задачи подпрограммы:

- создание новых производств по комплексной переработке, сортировке и депонированию отходов на территории Московской и прилегающих к Московскому региону областей;

- развитие действующих в городе систем централизованного сбора, транспортировки, обезвреживания и/или захоронения ртутьсодержащих и медицинских отходов;

- обеспечение радиационной безопасности населения;

- развитие действующей системы раздельного сбора отходов (расширение парка специализированных контейнеров и сети пунктов платного приема вторичных материальных ресурсов от населения);

- эксплуатация действующих городских объектов санитарной очистки.

Характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма включает 13 мероприятий:

Мероприятие 11.1 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений.

Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 0181.

Мероприятие 11.2 Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, а также возмещение затрат по оплате за негативное воздействие на окружающую среду по отходам, вывозимым из домовладений (от населения), Государственным унитарным предприятием города Москвы «Экотехпром».

Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 0200.

Мероприятие 11.3 Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, Обществом с ограниченной ответственностью «ЕФН - Экотехпром МСЗ 3».

Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 0300.

Мероприятие 11.4 Расходы на транспортировку и обезвреживание медицинских отходов.

Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 0400.

Мероприятие 11.5 Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы.

Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 0500.

Мероприятие 11.6 Мероприятия по очистке промливневых стоков.

Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 0600.

Мероприятие 11.7 Вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации.

Ответственные исполнители: Префектура Центрального административного округа города Москвы, Префектура Северного административного округа города Москвы, Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, Префектура Восточного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, Префектура Южного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, Префектура Западного административного округа города Москвы, Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 0801.

Мероприятие 11.8 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений.

Ответственный исполнитель: Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы, Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 0881.

Мероприятие 11.9 Прочие расходы в области обращения с отходами

Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 0900.

Мероприятие 11.10 Реализация комплекса мер по хранению и утилизации отходов

Ответственный исполнитель: Департамент строительства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 1000.

Мероприятие 11.11 Расходы по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территориях отдельных административных округов города Москвы.

Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 1100.

Мероприятие 11.12 Реализация комплекса мер, направленных на проведение противооползневых мероприятий.

Ответственный исполнитель: Департамент строительства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 1200.

Мероприятие 11.13 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром» по временной эксплуатации полигона ТПБО «Саларьево».

Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 1300.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы и подпрограмм

Финансирование мероприятий Государственной программы и подпрограмм предусматривается осуществлять за счет средств бюджета города Москвы и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Государственной программы в 2010-2018 годах составляет 1 375 026 889,30 тыс. рублей:

- расходы бюджеты города Москвы в 2010-2018 годах - 414 708 340,1 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета в 2012-2018 годах - 4 658 618,6 тыс. рублей;

- средства юридических и физических лиц в 2012-2018 годах - 955 659 930,60 тыс.

рублей.

Предусматривается следующее распределение ресурсного обеспечения по годам реализации Государственной программы:

- на 2012 год - 235 738 660,9 тыс. рублей;

- на 2013 год - 257 916 583,5 тыс. рублей;

- на 2014 год - 179 650 558,7 тыс. рублей;

- на 2015 год - 163 683 674,0 тыс. рублей;

- на 2016 год - 151 303 150,1 тыс. рублей;

- на 2017 год - 145 373 284,9 тыс. рублей;

- на 2018 год - 147 413 353,5 тыс. рублей.

В том числе по подпрограммам:

- по подпрограмме 1 "Развитие электроснабжения города Москвы" объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы составляет 3 265 524,9 тыс. рублей. Основные средства в рамках подпрограммы направляются на возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия «Московская энергетическая дирекция» и реализацию мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры. При этом основным источником реализации подпрограммы являются внебюджетные источники финансирования 399 793 397,5 тыс. рублей. Это средства инвестиционных программ ОАО «Мосэнерго», ОАО «МОЭСК», ОАО «ОЭК» и ОАО «Энергокомплекс»;

- по подпрограмме 2 "Развитие теплоснабжения города Москвы" объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы составляет 3 810 585,3 тыс. рублей. Основные средства в рамках подпрограммы направляются на актуализацию схем тепло- , электро- и внешнего газоснабжения и реализацию мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры. При этом основным источником реализации подпрограммы являются внебюджетные источники финансирования 205 996 354,4 тыс. рублей. Это средства инвестиционных программ ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК»;

- по подпрограмме 3 "Развитие газоснабжения в городе Москве" объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы составляет 1 387 590,9 тыс. рублей. Основные средства в рамках подпрограммы направляются на актуализацию Генеральной схемы газоснабжения и реализацию комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы. При этом основным источником реализации подпрограммы являются внебюджетные источники финансирования 22 936 207,9 тыс. рублей (средства инвестиционной программы ОАО «МОСГАЗ»);

- по подпрограмме 4 "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы" объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы составляет 6 799 784,2 тыс. рублей. Основные средства в рамках подпрограммы направляются на реализацию комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы. При этом основным источником реализации подпрограммы являются внебюджетные источники финансирования 22 079 625,0 тыс. рублей. (средства инвестиционной программы ГУП «Москоллектор»);

- по подпрограмме 5 "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения" объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы составляет 24 414 567,4 тыс. рублей. Основные средства в рамках подпрограммы направляются на реализацию комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы. При этом основным источником реализации подпрограммы являются внебюджетные источники

финансирования 92 980 442,0 тыс. рублей. (средства инвестиционной программы ОАО «Мосводоканал»);

- по подпрограмме 6 "Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока" объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы составляет 62 980 370,9 тыс. рублей. Основные средства в рамках подпрограммы направляются на развитие водоотведения поверхностных сточных вод и субсидию Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток» в целях возмещения затрат, связанных с проведением оценки безопасности выявленных бесхозяйных гидротехнических сооружений и их временным содержанием. Средства внебюджетных источников финансирования составляют 14 541 663,3 тыс. рублей.              (средства              инвестиционной              программы ГУП «Мосводсток»);

- по подпрограмме 7 "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы" объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы составляет 63 618 623,3 тыс. рублей. Основные средства в рамках подпрограммы направляются на содержание, капитальный ремонт и устройство наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного освещения. С учетом задач, решаемых в рамках подпрограммы, привлечение средств из внебюджетных источников не предусмотрено;

- по подпрограмме 8 "Развитие сети общественных туалетов" объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы составляет 4 210 589,4 тыс. рублей. Основные средства в рамках подпрограммы направляются на эксплуатацию и ремонт общественных туалетов. Средства внебюджетных источников финансирования составляют 1 810 500,0 тыс. рублей;

- по подпрограмме 9 "Развитие инженерных коммуникаций города Москвы" объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы составляет 85 612 565,1 тыс. рублей. Основные средства в рамках подпрограммы направляются на реализацию комплекса мер по развитию коммунально - инженерной инфраструктуры для новой застройки. Также в 2013 году 4 500 000,0 тыс. рублей были направлены из федерального бюджета на реализацию мероприятий по проектированию и строительству объектов внешней инженерной инфраструктуры и инновационного центра Сколково. С учетом задач, решаемых в рамках подпрограммы, привлечение средств из внебюджетных источников не предусмотрено;

- по подпрограмме 10 "Энергосбережение по объектам Департамента топливно- энергетического хозяйства города Москвы" объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы составляет 2 884 008,5 тыс. рублей. Также в 2012 и 2013 годах была получены субсидия из федерального бюджета в размере 158 618,6 тыс. рублей. При этом основные основным источником реализации подпрограммы являются внебюджетные источники финансирования 195 521 740,7 тыс. рублей;

- по подпрограмме 11 "Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы" объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы составляет 61 776 506,5 тыс. рублей. С учетом задач, решаемых в рамках подпрограммы, привлечение средств из внебюджетных источников не предусмотрено.

Объемы финансового обеспечения Государственной программы за счет средств бюджета города Москвы приведены в приложении 3 к Государственной программе, а общие объемы финансового обеспечения Государственной программы приведены в приложении 4 к Государственной программе.

9. Характеристика мер правового регулирования в сфере коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережения, направленных на достижение целей и результатов Государственной программы

В рамках Государственной программы предусмотрена реализация требований действующих правовых актов Российской Федерации и совершенствование нормативно - правовой базы города Москвы:

- в целях реализации положений Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике», Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства Москвы от 2 декабря 2008 г. № 1075-ПП «Об Энергетической стратегии города Москвы на период до 2025 года», постановления Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» требуется актуализация схем тепло-, электро-, газоснабжения. Срок: 2 квартал 2014 года;

- в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» планируется осуществление корректировки схемы теплоснабжения города Москвы, утвержденной постановлением Правительства города Москвы от 29 декабря 2009 г. № 1508-ПП «О Схеме теплоснабжения города Москвы на период до 2020 года с выделением двух этапов 2010 и 2015 гг». В целях обеспечения проведения корректировки схемы теплоснабжения города Москвы планируется принятие соответствующего правового акта Правительства Москвы;

- в порядке статьи 15 Градостроительного кодекса Российской Федерации планируется принятие правового акта Правительства Москвы, предусматривающего утверждение схемы территориального планирования присоединенных территорий Новомосковского и Троицкого административных округов города Москвы. Срок: 2 квартал 2014 года;

- с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» предусмотрено утверждение Региональной энергетической комиссией города Москвы платы за технологическое присоединение к сетям газоснабжения. Срок: 3 квартал 2014 года;

- в целях реализации положений Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» предусматривается принятие правых актов Правительства Москвы, утверждающих схемы водоснабжения и водоотведения. Срок: 2 квартал 2014 года;

- утверждение Региональной энергетической комиссией города Москвы платы за технологическое присоединение к сетям водостока. Срок: 3 квартал 2014 года.

На 2013 год приказами Региональной энергетической комиссией города Москвы утверждены инвестиционные и производственные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения (ОАО "Мосэнергосбыт", ОАО "Мосэнерго", ОАО "Объединенная энергетическая компания", ОАО "Энергокомплекс", ГУП "Москоллектор" и другие), принимаемые, в том числе в целях развития систем инженерно-коммунальной инфраструктуры города Москвы.

Исполнителями подпрограмм продолжена работа по актуализации и систематизации правовых актов города Москвы, регламентирующих вопросы развития систем коммунально-инженерной инфраструктуры.

10. Методы оценки эффективности и результативности реализации Государственной программы

Оценка эффективности и результативности Государственной программы учитывает:

- степень достижения конечных результатов Государственной программы;

- степень достижения конечных результатов подпрограмм Государственной

программы;

- степень достижения непосредственных результатов мероприятий подпрограмм

Государственной программы;

- степень соответствия запланированному уровню затрат;

- степень соответствия запланированным срокам.

Оценка эффективности и результативности предназначена для анализа уровня соответствия результатов Государственной программы поставленным задачам и измеряется в процентах.

Показатель степени достижения целей и решения задач Государственной программы рассчитывается по формуле (для каждого года реализации Государственной программы):

ПДЦ = Ирез/n, где:

ПДЦ - значение показателя степени достижения целей и решения задач Государственной программы (подпрограммы);

Ирез - сумма соотношений фактического и планового значения показателя (индикатора) достижения целей и решения задач Государственной программы (подпрограммы);

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Государственной программы.

Оценка эффективности использования финансовых средств Государственной программы (Оэф).

Оэф = Фф/Фп, где:

Фф - фактические затраты по всем источникам;

Фп - плановые затраты по всем источникам.

Расчет эффективности Государственной программы (ЭГП) производится по формуле ЭГП = ПДЦ/Оэф.

Основным критерием оценки результативности реализации Государственной программы является полнота достижения запланированного (требуемого) результата программы.

Приложение 1 к Государственной программе города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы

Таблица 1

П А С П О Р Т

Подпрограммы 1 "Развитие электроснабжения города Москвы" Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственно й программы города Москвы

Цели

подпрограммы

Задачи

подпрограммы

Развитие электроснабжения города Москвы

Повышение надежности, доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых услуг

1. Предотвращение критического уровня износа объектов системы электроснабжения.

2. Снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии.

3. Снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети.

4. Повышение качества передачи электрической энергии.

5. Увеличение телемеханизированных подстанций.

6. Увеличение протяженности кабельных линий электропередачи и воздушных линий с использованием самонесущих изолированных проводов.

7. Ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых центров питания.

8. Обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий 110 кВ и 220 кВ.

9. Развитие распределительной сети 20 кВ.             

15

15

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам

реализации Государственно й программы города Москвы

Значения

Единица измерения

2010

год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014

год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

Наименование подпрограммы Государственной программы города

54,73

52,6

53,2

55,7

57,28

59,02

60,99

60,99

60,99

млрд. кВтч

Москвы, конечного результата               подпрограммы             

Подпрограмма 06А0000. Развитие электроснабжения города Москвы

06А0000.01. Выработка электроэнергии в Москве

15

15

Ответственный

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы

15

исполнитель

подпрограммы

Соисполнители подпрограммы

Департамент строительства города Москвы

Наименование

Расходы (тыс. руб.)

подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий

ГРБС

Источник финансиро вания

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

Итого

подпрограммы

Объем

Всего:

Х

Х

76 330

87 959

75 002

53 273

40 545

34 676

35 270

403 058

финансовых

Подпрограмма 06А0000. Развитие электроснабжения

169,9

070,6

415,0

966,4

717,9

839,6

743,0

922,4

ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по

020, 806

бюджет

города

Москвы

Х

Х

1 024 685,7

858 413,2

955 599,0

426 827,0

0,0

0,0

0,0

3 265 524,9

города Москвы

средства юридических и физических

Х

Х

75 305 484,2

87 100 657,4

74 046 816,0

52 847 139,4

40 545 717,9

34 676 839,6

35 270 743,0

399 793 397,5

главным

лиц

распорядителям

бюджетных

средств

Мероприятие

06А0100. Возмещение

затрат по функционировани ю подразделений

020

Всего:

Х

Х

410 421,7

175 948,6

332 321,1

0,0

0,0

0,0

0,0

918 691,4

Казенного

предприятия

«Московская

15

энергетическая дирекция»

бюджет

города

Москвы

Х

Х

410 421,7

175 948,6

332 321,1

0,0

0,0

0,0

0,0

918 691,4

Мероприятие 06А0300.

Всего:

Х

Х

614 264,0

682 464,6

623 277,9

426 827,0

0,0

0,0

0,0

2 346 833,5

Реализация мер по

обеспечению электроснабжение м объектов инженерно- коммунальной инфраструктуры

020, 806

бюджет

города

Москвы

Х

Х

614 264,0

682 464,6

623 277,9

426 827,0

0,0

0,0

0,0

2 346 833,5

Мероприятие 06А0400.

Всего:

Х

Х

24 125 104,0

38 810 728,4

29 751 898,6

10 660 175,0

3 853 961,9

4 040 493,6

4 231 609,0

115 473 970,5

Инвестиционная

программа ОАО «Мосэнерго»

000

средства юридических и физических лиц

Х

Х

24 125 104,0

38 810 728,4

29 751 898,6

10 660 175,0

3 853 961,9

4 040 493,6

4 231 609,0

115 473 970,5

Мероприятие

Всего:

Х

Х

23 578 852,6

24 536 199,4

24 228 213,0

24 458 008,0

22 402 346,0

19 679 406,0

20 288 334,0

159 171 359,0

06А0500. Инвестиционная

программа ОАО «МОЭСК»

000

средства юридических и физических лиц

Х

Х

23 578 852,6

24 536 199,4

24 228 213,0

24 458 008,0

22 402 346,0

19 679 406,0

20 288 334,0

159 171 359,0

Мероприятие 06А0600.

000

Всего:

Х

Х

12 296 970,0

9 282 940,0

9 462 680,0

8 564 780,0

9 427 980,0

7 444 360,0

8 046 060,0

64 525 770,0

Инвестиционная программа ОАО «ОЭК»

средства юридических и физических лиц

Х

Х

12 296 970,0

9 282 940,0

9 462 680,0

8 564 780,0

9 427 980,0

7 444 360,0

8 046 060,0

64 525 770,0

Мероприятие 06А0700. Инвестиционная программа ОАО «Энергокомплекс»

000

Всего:

Х

Х

15 304 557,6

14 470 789,6

10 604 024,4

9 164 176,4

4 861 430,0

3 512 580,0

2 704 740,0

60 622 298,0

средства юридических и физических лиц

Х

Х

15 304 557,6

14 470 789,6

10 604 024,4

9 164 176,4

4 861 430,0

3 512 580,0

2 704 740,0

60 622 298,0

Этап 1

01.01.2012

— 31

12.2012

Этап 2

01.01.2013

— 31

12.2013

Этапы и сроки

Этап 3

01.01.2014

— 31

12.2014

реализации

Этап 4

01.01.2015

— 31

12.2015

подпрограммы

Этап 5

01.01.2016

— 31

12.2016

Этап 6

01.01.2017

— 31

12.2017

Этап 7

01.01.2018

— 31

12.2018

15

Подпрограммы 2 "Развитие теплоснабжения города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Развитие теплоснабжения города Москвы

Цели

подпрограммы

Разработка надежного и экономически эффективного варианта теплоснабжения города Москвы

Задачи

подпрограммы

1. Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на рассматриваемую перспективу.

2. Определение перспектив развития ТЭЦ, РТС, и ГТЭС мощностью более 100 Гкал/ч с размещением нового оборудования на схемах генеральных планов.

3. Формирование зон действия теплоисточников.

4. Определение основных характеристик тепловых сетей города.

5. Подготовка и согласование сводных пакетов инвестиционных предложений нового строительства и реконструкции теплоисточников и тепловых сетей.

6. Обеспечение устойчивого развития города Москвы за счет эффективного использования энергетических и финансовых ресурсов в развитии объектов теплового хозяйства города Москвы при стабилизации к 2016 году существующих годовых расходов топлива на производство тепла и электроэнергии в городе Москве.

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам

реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единица измерен ия

Значения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

Подпрограмма 06Б0000. Развитие теплоснабже­ния города Москвы

06Б0000.01. Уровень потерь тепловой энер­гии в сетях теплоснаб­жения (отношение суммарного объема по­терь тепловой энергии к суммарной протяжен­ности сетей): разводя­щие сети

Гкал/ (км-ч)

Х

Х

0,03756

0,0373

0,0370

0,0368

0,0365

0,0362

0,0361

06Б0000.02. Уровень потерь тепловой энер­гии в сетях теплоснаб­жения (отношение суммарного объема по­терь тепловой энергии к суммарной протяжен­ности сетей): маги­стральные сети

Гкал/ (км-ч)

Х

Х

0,1132

0,1129

0,1128

0,1126

0,1124

0,1122

0,112

06Б0000.03. Количество повреждений и дефек­тов на 1 км тепловой сети: разводящие сети

ед/1 км трубопр.

Х

Х

0,09

0,081

0,088

0,087

0,086

0,085

0,081

06Б0000.04. Количество повреждений и дефек­тов на 1 км тепловой сети: магистральные сети

ед/1 км трубопр.

Х

Х

1

0,91

0,94

0,93

0,92

0,91

0,82

Ответственный

исполнитель

подпрограммы

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент строительства города Москвы

Объем

финансовых

ресурсов

Наименование

Источник финансир ования

Расходы (тыс. руб.'

подпрограммы Государственной программы города

ГРБС

2010

год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

Итого

подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Москвы и мероприятий подпрограммы

Подпрограмма 06Б0000. Развитие теплоснабжения города Москвы

020, 806

Всего:

Х

Х

35 172 669,1

25 747 885,0

27 113 811,4

29 105 204,5

30 854 931,1

30 888 845,4

30 923 593,2

209 806 939,7

бюджет

города

Москвы

Х

Х

1 553 272,4

323 967,0

117 841,4

419 658,2

465 282,1

465 282,1

465 282,1

3 810 585,3

средства юридическ их и

физических лиц

Х

Х

33 619 396,7

25 423 918,0

26 995 970,0

28 685 546,3

30 389 649,0

30 423 563,3

30 458 311,1

205 996 354,4

Мероприятие 06Б0100. Актуализация схем тепло-,электро- и внешнего газоснаб­жения

020

Всего:

Х

Х

158 847,5

104 473,9

107 841,4

119 658,2

125 282,1

125 282,1

125 282,1

866 667,3

бюджет

города

Москвы

Х

Х

158 847,5

104 473,9

107 841,4

119 658,2

125 282,1

125 282,1

125 282,1

866 667,3

Мероприятие 06Б0200. Реализация мер по обеспечению тепло­снабжением объек­тов инженерно-ком­мунальной инфра­структуры

806

Всего:

Х

Х

1 394 424,9

219 493,1

10 000,0

300 000,0

340 000,0

340 000,0

340 000,0

2 943 918,0

бюджет

города

Москвы

Х

Х

1 394 424,9

219 493,1

10 000,0

300 000,0

340 000,0

340 000,0

340 000,0

2 943 918,0

Мероприятие 06Б0300. Инвестиционная

программа ОАО «МОЭК»

000

Всего:

Х

Х

12 014 840,0

24 857 133,0

26 423 050,0

28 008 433,0

29 688 939,0

29 688 939,0

29 688 939,0

180 370 272,9

средства юридическ их и

физических лиц

Х

Х

12 014 840,0

24 857 133,0

26 423 050,0

28 008 433,0

29 688 939,0

29 688 939,0

29 688 939,0

180 370 272,9

Мероприятие 06Б0400. Производственная программа

000

Всего:

Х

Х

20 954 556,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 954 556,7

средства юридическ

Х

Х

20 954 556,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 954 556,7

ОАО «МТК»

их и

физических лиц

Мероприятие 06Б0500. Инвестиционная

программа ОАО «Мосэнерго»

Всего:

Х

Х

650 000,0

566 785,0

572 920,0

677 113,3

700 710,0

734 624,4

769 372,1

4 671 524,8

000

средства юридическ их и

физических лиц

Х

Х

650 000,0

566 785,0

572 920,0

677 113,3

700 710,0

734 624,4

769 372,1

4 671 524,8

Этапы и сроки

реализации

подпрограммы

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Этап 6 Этап 7

01.01.2012 —

01.01.2013 —

01.01.2014 —

01.01.2015 —

01.01.2016 —

01.01.2017 —

01.01.2018 —

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

15

Подпрограммы 3 "Развитие газоснабжения в городе Москве" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и

энергосбережение" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Развитие газоснабжения в городе Москве

Цели

подпрограммы

1. Повышение уровня безопасности и комфорта жизни жителей города Москвы.

2. Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы города Москвы.

3. Формирование сбалансированной программы проектирования и строительства газопроводов и объектов газораспределительной системы на территории города Москвы.

Задачи

подпрограммы

1. Обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства и населения города Москвы.

2. Сокращение числа объектов газораспределительной системы с предельными сроками эксплуатации.

3. Сокращение протяженности подземных газопроводов, не защищенных от коррозии.

4. Повышение энергоэффективности функционирования газораспределительной системы.

5. Снижение издержек на эксплуатацию газораспределительной системы.

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единиц а

измере ния

Значения

2010

год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

Подпрограмма 06В0000. Развитие газоснабжения в городе Москве

06В0000.01. Снижение количества инцидентов на 100 км сети газопровода

ед/100 км сети

0,64

0,70

0,71

0,71

0,7

0,7

0,69

0,67

0,65

06В0000.02. Протяженность подземных газопроводов не защищенных от коррозии

км

308

242

242

242

184

184

184

184

184

06В0000.03. Сдерживание роста количества ГРП (газорегуляторный пункт) со сверхнормативным сроком службы

штук

178

175

175

178

160

166

162

158

156

06В0000.04. Количество электрозащитных установок со сверхнормативным сроком службы

штук

928

923

997

1064

1283

1375

1310

1228

1112

Ответственный

исполнитель

подпрограммы

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент городского имущества города Москвы, Департамент строительства города Москвы

Объем

финансовых

ресурсов

подпрограммы и

мероприятий

подпрограммы по

годам реализации

и по главным

распорядителям

бюджетных

средств

Наименование подпрограммы Государственной

программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансиро вания

Расходы (тыс. руб.)

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

Итого

Подпрограмма 06В0000. Развитие газоснабжения в городе Москве

020, 071, 806

Всего:

Х

Х

3 493

765,9

2 571 528,4

3 552 803,7

3 583 332,3

3 707 456,2

3 707 456,2

3 707 456,2

24 323 798,8

бюджет

города

Москвы

Х

Х

1 143 765,9

110 270,4

96 438,6

10 029,0

9 029,0

9 029,0

9 029,0

1 387 590,9

средства

юридических

и

физических лиц

Х

Х

2 350 000,0

2 461 258,0

3 456 365,1

3 573 303,3

3 698 427,2

3 698 427,2

3 698 427,2

22 936 207,9

Мероприятие 06В0100.

020

Всего:

Х

Х

7 508,6

9 171,0

9 968,6

9 029,0

9 029,0

9 029,0

9 029,0

62 764,2

15

Актуализация Генеральной

схемы газоснабжения

бюджет

города

Москвы

Х

Х

7 508,6

9 171,0

9 968,6

9 029,0

9 029,0

9 029,0

9 029,0

62 764,2

Мероприятие 06В0200. Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы

071, 806

Всего:

Х

Х

1 136 257,3

101

099,4

86 470,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

1 324 826,7

бюджет

города

Москвы

Х

Х

1 136 257,3

101

099,4

86 470,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

1 324 826,7

Мероприятие 06В0300. Инвестиционная программа ОАО «Мосгаз»

000

Всего:

Х

Х

2 350 000,0

2 461 258,0

3 456 365,1

3 573 303,3

3 698 427,2

3 698 427,2

3 698 427,2

22 936 207,9

средства

юридических

и

физических лиц

Х

Х

2 350 000,0

2 461 258,0

3 456 365,1

3 573 303,3

3 698 427,2

3 698 427,2

3 698 427,2

22 936 207,9

Этап 1

01.01.2012

— 31

12.2012

Этап 2

01.01.2013

— 31

12.2013

Этапы и сроки

Этап 3

01.01.2014

— 31

12.2014

реализации

Этап 4

01.01.2015

— 31

12.2015

подпрограммы

Этап 5

01.01.2016

— 31

12.2016

Этап 6

01.01.2017

— 31

12.2017

Этап 7

01.01.2018

— 31

12.2018

15

Подпрограммы 4 "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и

энергосбережение" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы

Цели

подпрограммы

1. Создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации городских инженерных коммуникаций.

2. Обеспечение комфортных условий для проживания жителей города Москвы.

3. Обеспечение качества и доступности услуг потребителям по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов.

Задачи

подпрограммы

1. Обеспечение надежного безаварийно

2. Обеспечение условий для развития ш

3. Повышение безопасности, антитерро

го функционирования коллекторного хозяйства города Москвы.

таенерной инфраструктуры городского хозяйства.

жстической защищенности объектов инженерной инфраструктуры.

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единица измерения

Значения

2010

год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

Подпрограмма 06Г0000. Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы

06Г0000.01. Износ коллекторного хозяйства

процентов

25

25

19

18

17

17

17

17

17

Ответственный

исполнитель

подпрограммы

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент строительства города Москвы

15

Наименование подпрограммы Государственной

программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансиров ания

Расходы (тыс. руб.)

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

Итого

Подпрограмма 06Г0000. Развитие и модернизация

объектов коллекторного хозяйства города Москвы

806

Всего:

Х

Х

1 552 604,2

3 370 766,5

3 444

986,7

4 378 617,0

5 648 190,6

5 000 752,6

5 483 491,6

28 879 409,2

бюджет

города

Москвы

Х

Х

540 106,2

1 273 490,5

732 630,7

905 000,0

1 116 185,6

1 116 185,6

1 116 185,6

6 799 784,2

средства юридических и физических лиц

Х

Х

1 012 498,0

2 097 276,0

2 712 356,0

3 473 617,0

4 532 005,0

3 884 567,0

4 367 306,0

22 079 625,0

Мероприятие 06Г0100. Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы

806

Всего:

Х

Х

540 106,2

1 273 490,5

732 630,7

905 000,0

1 116 185,6

1 116 185,6

1 116 185,6

6 799 784,0

бюджет

города

Москвы

Х

Х

540 106,2

1 273 490,5

732 630,7

905 000,0

1 116 185,6

1 116 185,6

1 116 185,6

6 799 784,0

Мероприятие 06Г0400. Производственна я программа ГУП «Москоллектор»

000

Всего:

Х

Х

1 012 498,0

2 097 276,0

2 712 356,0

3 473 617,0

4 532 005,0

3 884 567,0

4 367 306,0

22 079 625,0

средства юридических и физических лиц

Х

Х

1 012 498,0

2 097 276,0

2 712 356,0

3 473 617,0

4 532 005,0

3 884 567,0

4 367 306,0

22 079 625,0

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

15

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Этап 6 Этап 7

31 31 31 31 31 31 31

12.2012

12.2013

12.2014

12.2015

12.2016

12.2017

12.2018

Этапы и сроки

реализации

подпрограммы

15

Подпрограммы 5 "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем

технического водоснабжения" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и

энергосбережение" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственно й программы города Москвы

Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения

Цели

подпрограммы

Обеспечение удовлетворения потребностей жителей и организаций города Москвы в услугах водоснабжения и канализации в соответствии с установленными нормативами качества

Задачи

подпрограммы

1. Создание новых и модернизация имеющихся производственных мощностей.

2. Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения.

3. Уменьшение себестоимости услуг водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения.

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам

реализации Государственно й программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единица измерени я

Значения

2010

год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

Подпрограмма 06Д0000. Развитие и модернизация водопроводно- канализационного хозяйства

города Москвы и систем технического водоснабжения

06Д0000.01. Интенсивность отказов на водопроводных сетях

ав./г.км

0,33

0,29

0.31

0.30

0.37

0.36

0.36

0.36

0.36

06Д0000.02. Интенсивность отказов на канализационных

ав./г.км

0,01

0,01

1.55

1.53

1.30

1,54

1,53

1,52

1,51

15

сетях

Ответственный

исполнитель

подпрограммы

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент строительства города Москвы, Департамент городского имущества города Москвы

Объем

финансовых

ресурсов

подпрограммы

и мероприятий

подпрограммы

по годам

реализации и по

главным

распорядителям

бюджетных

средств

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансиров ания

Расходы (тыс. руб.)

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

Итого

Подпрограмма 06Д0000.

Развитие и модернизация водопроводно- канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения

806, 071

Всего:

Х

Х

17 078 504,2

19 503 483,3

16 671 230,1

17 177 261,2

15 186 060,2

15 648 735,2

16 129 735,2

117 395 009,4

бюджет

города

Москвы

Х

Х

4 979 894,2

3 939 626,3

3 888 905,1

4 394 936,2

2 403 735,2

2 403 735,2

2 403 735,2

24 414 567,4

средства юридических и физических лиц

Х

Х

12 098 610,0

15 563 857,0

12 782 325,0

12 782 325,0

12 782 325,0

13 245 000,0

13 726 000,0

92 980 442,0

Мероприятие 06Д0100.

Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно- канализационного хозяйства города Москвы

806, 071

Всего:

Х

Х

4 979 894,2

3 939 626,3

3 888 905,1

4 394 936,2

2 403 735,2

2 403 735,2

2 403 735,2

24 414 567,4

бюджет

города

Москвы

Х

Х

4 979 894,2

3 939 626,3

3 888 905,1

4 394 936,2

2 403 735,2

2 403 735,2

2 403 735,2

24 414 567,4

Мероприятие 06Д0300. Инвестиционная программа

000

Всего:

Х

Х

12 098 610,0

15 563 857,0

12 782 325,0

12 782 325,0

12 782 325,0

13 245 000,0

13 726 000,0

92 980 442,0

средства юридических и физических

Х

Х

12 098 610,0

15 563 857,0

12 782 325,0

12 782 325,0

12 782 325,0

13 245 000,0

13 726 000,0

92 980 442,0

ОАО

лиц

«Мосводоканал»

Этап 1

01.01.2012

— 31.12.2012

Этап 2

01.01.2013

— 31.12.2013

Этапы и сроки

Этап 3

01.01.2014

— 31.12.2014

реализации

Этап 4

01.01.2015

— 31.12.2015

подпрограммы

Этап 5

01.01.2016

— 31.12.2016

Этап 6

01.01.2017

— 31.12.2017

Этап 7

01.01.2018

— 31.12.2018

15

Подпрограммы 6 "Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и

энергосбережение" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока

Цели

подпрограммы

Повышение качества и доступности услуг водоотведения поверхностного стока

Задачи

подпрограммы

1. Создание новых и модернизация имеющихся мощностей.

2. Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водоотведения поверхностного стока.

3. Уменьшение себестоимости услуг водоотведения поверхностного стока.

4. Повышение уровня благоустройства объектов поверхностного стока.

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единица измерени я

Значения

2010

год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

Подпрограмма 06Е0000. Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока

06Е0000.01. Износ сетей водоотведения поверхностного стока

процент ов

43,83

44,5

44,7

44,49

44,28

44,18

43,97

43,75

43,55

Ответственный

исполнитель

подпрограммы

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент строительства города Москвы,

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

Наименование

Расходы (тыс. руб.

подпрограммы Государственной

программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансиров ания

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

Итого

Подпрограмма 06Е0000.

Всего:

Х

Х

10 209 581,1

10 276 219,2

9 437 879,8

10 378 116,4

12 150 524,3

12 483 040,3

12 586 673,2

77 522 034,2

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации

Развитие и модернизация

объектов водоотведения поверхностного стока

778, 806

бюджет

города

Москвы

Х

Х

8 273 504,1

8 291 482,2

7 467 442,9

8 407 679,5

10 180 087,4

10 180 087,4

10 180 087,4

62 980 370,9

средства юридических и физических лиц

Х

Х

1 936 077,0

1 984 737,0

1 970 436,9

1 970 436,9

1 970 436,9

2 302 952,9

2 406 585,8

14 541

663,3

Мероприятие 06Е0100.

Всего:

Х

Х

4 101 897,7

6 145 144,2

6 145 237,5

6 145 237,5

6 145 237,5

6 145 237,5

6 145 237,5

40 973 229,4

и по главным

распорядителям

бюджетных

Водоотведение поверхностных сточных вод

778

бюджет

города

Москвы

Х

Х

4 101 897,7

6 145 144,2

6 145 237,5

6 145 237,5

6 145 237,5

6 145 237,5

6 145 237,5

40 973 229,4

средств

Мероприятие 06Е0300.

Всего:

Х

Х

4 171

606,4

2 099 438,2

1 254 105,4

2 262 442,0

4 034 849,9

4 034 849,9

4 034 849,9

21 892 141,7

Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока

806, 778

бюджет

города

Москвы

Х

Х

4 171

606,4

2 099 438,2

1 254 105,4

2 262 442,0

4 034 849,9

4 034 849,9

4 034 849,9

21 892 141,7

Мероприятие 06Е0700.

000

Всего:

Х

Х

1 936 077,0

1 984 737,0

1 970 436,9

1 970 436,9

1 970 436,9

2 302 952,9

2 406 585,8

14 541

663,3

Производственна я программа ГУП «Мосводосток»

средства юридических и физических лиц

Х

Х

1 936 077,0

1 984 737,0

1 970 436,9

1 970 436,9

1 970 436,9

2 302 952,9

2 406 585,8

14 541

663,3

Мероприятие 06Е0800. Субсидия Государственно му унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации

московских водоотводящих

систем «Мосводосток» в целях возмещения

затрат, связанных с проведением

оценки безопасности выявленных бесхозяйных гидротехнически х сооружений и их временным содержанием

778

Всего:

Х

Х

0,0

46 899,8

68 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

114

999,8

бюджет

города

Москвы

Х

Х

0,0

46 899,8

68 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

114

999,8

Этапы и сроки

реализации

подпрограммы

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4

01.01.2012 — 31.12.2012

01.01.2013 — 31.12.2013

01.01.2014 — 31.12.2014

01.01.2015 — 31.12.2015

15

Этап 5: 01.01.2016 — 31.12.2016 Этап 6: 01.01.2017 — 31.12.2017 Этап 7: 01.01.2018 — 31.12.2018

15

Подпрограммы 7 "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и

энергосбережение" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Развитие единой светоцветовой среды города Москвы

Цели

подпрограммы

1. Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе Москве в соответствии с современными требованиями.

2. Повышение эффективности и надежности работы установок наружного освещения, архитектурно -художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы.

3. Снижение показателей энергопотребления в установках наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города за счет применения энергосберегающих технологий.

4. Обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.

Задачи

подпрограммы

1. Приведение наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города Москвы в соответствие с нормативными требованиями.

2. Сокращение количества отказов в работе установок наружного освещения, архитектурно -художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы.

3. Улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города в вечерне-ночное время в соответствии с концепцией единой световой среды.

4. Модернизация оборудования на основе современных технологий.

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам

реализации

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единица измерени я

Значения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

Подпрограмма 06Ж0000.

Государственной программы города Москвы

Развитие единой светоцветовой среды города Москвы

06Ж0000.01. Снижение количества опор со сверхнормативным сроком службы

процент ов

36,24

35,72

34,11

29,87

27,41

25,31

21,35

21,2

20,5

Ответственный

исполнитель

подпрограммы

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы

Объем

финансовых

ресурсов

подпрограммы и

мероприятий

подпрограммы

по годам

реализации и по

главным

распорядителям

бюджетных

средств

Наименование подпрограммы Государственной

программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансиро вания

Расходы

тыс. руб.)

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

Итого

Подпрограмма

06Ж0000. Развитие единой светоцветовой среды города Москвы

020, 813

Всего:

Х

Х

10 115

627,5

13 250 460,5

8 881 856,2

7 846 887,7

7 841 263,8

7 841 263,8

7 841 263,8

63 618 623,3

бюджет

города

Москвы

Х

Х

10 115 627,5

13 250 460,5

8 881 856,2

7 846 887,7

7 841 263,8

7 841 263,8

7 841 263,8

63 618 623,3

Мероприятие

06Ж0100. Содержание объектов наружного освещения

020

Всего:

Х

Х

3 049 745,9

1 934 883,9

2 412 555,0

2 017 425,5

1 846 271,4

1 846 271,4

1 846 271,4

14 953 424,5

бюджет

города

Москвы

Х

Х

3 049 745,9

1 934 883,9

2 412 555,0

2 017 425,5

1 846 271,4

1 846 271,4

1 846 271,4

14 953 424,5

Мероприятие 06Ж0200.

020

Всего:

Х

Х

942 391,3

1 167 979,7

799 980,0

675 431,8

680 000,0

680 000,0

680 000,0

5 625 782,8

Ремонт объектов наружного освещения

бюджет

города

Москвы

Х

Х

942 391,3

1 167 979,7

799 980,0

675 431,8

680 000,0

680 000,0

680 000,0

5 625 782,8

Мероприятие 06Ж0300.

020

Всего:

Х

Х

410 017,8

465 728,5

926 664,1

726 664,1

888 177,2

888 177,2

888 177,2

5 193 606,1

Содержание объектов архитектурно- художественного освещения

бюджет

города

Москвы

Х

Х

410 017,8

465 728,5

926 664,1

726 664,1

888 177,2

888 177,2

888 177,2

5 193 606,1

Мероприятие 06Ж0400.

020

Всего:

Х

Х

12 566,2

15

026,6

200 000,0

16 551,1

16 000,0

16 000,0

16 000,0

292 143,9

Ремонт объектов

архитектурно- художественного освещения

бюджет

города

Москвы

Х

Х

12 566,2

15

026,6

200 000,0

16 551,1

16 000,0

16 000,0

16 000,0

292 143,9

Мероприятие 06Ж0500.

020

Всего:

Х

Х

4 864 966,4

6 798 763,9

2 000 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0

21 663 730,3

Реализация комплекса мер по

совершенствован ию наружного освещения и

развитию архитектурно- художественной

подсветки города Москвы

бюджет

города

Москвы

Х

Х

4 864 966,4

6 798 763,9

2 000 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0

21 663 730,3

Мероприятие 06Ж0600.

020

Всего:

Х

Х

720 227,3

1 048 010,2

414 715,2

464 715,2

464 715,2

464 715,2

464 715,2

4 041 813,5

Праздничное

световое оформление города Москвы

бюджет

города

Москвы

Х

Х

720 227,3

1 048 010,2

414 715,2

464 715,2

464 715,2

464 715,2

464 715,2

4 041 813,5

Мероприятие

06Ж0800. Возмещение затрат Государственно му унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного освещения и архитектурно- художественной подсветки

020

Всего:

Х

Х

115 712,6

231 476,6

344 116,1

350 000,0

350 000,0

350 000,0

350 000,0

2 091 305,3

бюджет

города

Москвы

Х

Х

115 712,6

231 476,6

344 116,1

350 000,0

350 000,0

350 000,0

350 000,0

2 091 305,3

Мероприятие

06Ж0900. Возмещение затрат Государственном у унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» на

оплату электрической

020

Всего:

Х

Х

0,0

1 588 591,1

1 783 825,8

1 596 100,0

1 596 100,0

1 596 100,0

1 596 100,0

9 756 816,9

бюджет

города

Москвы

Х

Х

0,0

1 588 591,1

1 783 825,8

1 596 100,0

1 596 100,0

1 596 100,0

1 596 100,0

9 756 816,9

15

энергии, потребляемой установками наружного освещения, архитектурно- художественной подсветки, праздничной иллюминации города Москвы, находящимися

на праве хозяйственного

ведения Государственног о унитарного предприятия города Москвы

              «Моссвет»

Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016 Этап 6: 01.01.2017 - 31.12.2017 Этап 7: 01.01.2018 - 31.12.2018

Этапы и сроки реализации подпрограммы

15

Подпрограммы 8 "Развитие сети общественных туалетов" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и               энергосбережение" на 2012-2018 годы             

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Развитие сети общественных туалетов

Цели

подпрограммы

1. Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе в соответствии с современными требованиями.

2. Повышение эффективности и надежности работы общественных туалетов.

3. Снижение показателей энергопотребления в общественных туалетах за счет применения энергосберегающих технологий.

4. Обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.

Задачи

подпрограммы

1. Капитальный ремонт и модернизация существующих общественных туалетов.

2. Расширение сети общественных туалетов города Москвы.

3. Обеспечение доступности услуги, в том числе для маломобильных групп населения.

4. Улучшение информирования населения о местах размещения общественных туалетов.

5. Внедрение новых технологий, в том числе обеспечивающих решения по энергосбережению и антитеррористической защищенности граждан.

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единиц а

измере ния

Значения

2010

год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

Подпрограмма 06З0000. Развитие сети общественных туалетов

06З0000.01. Доля объектов требующих капитального ремонта от общего количества стационарных туалетов

процен тов

53

12

12

9

7

2

0

14

29

15

Ответственный

исполнитель

подпрограммы

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

Объем

финансовых

ресурсов

подпрограммы и

мероприятий

подпрограммы по

годам реализации

и по главным

распорядителям

бюджетных

средств

Наименование подпрограммы Государственной

программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансиро вания

Расходы (тыс. руб.)

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

Итого

Подпрограмма

06З0000. Развитие сети общественных туалетов

778

Всего:

Х

Х

634 151,0

798 176,4

2 235 846,4

588 228,9

588 228,9

588 228,9

588 228,9

6 021 089,4

бюджет

города

Москвы

Х

Х

634 151,0

559 676,4

663 846,4

588 228,9

588 228,9

588 228,9

588 228,9

4 210 589,4

средства юридических и физических лиц

Х

Х

0,0

238 500,0

1 572 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 810 500,0

Мероприятие

06З0100. Эксплуатация и

ремонт общественных туалетов

778

Всего:

Х

Х

604 224,2

527 392,2

631 195,8

555 578,3

555 578,3

555 578,3

555 578,3

3 985 125,4

бюджет

города

Москвы

Х

Х

604 224,2

527 392,2

631 195,8

555 578,3

555 578,3

555 578,3

555 578,3

3 985 125,4

Мероприятие 0630381.

778

Всего:

Х

Х

29 926,8

32 284,2

32 650,6

32 650,6

32 650,6

32 650,6

32 650,6

225 464,0

15

Оказание государственным и учреждениями государственных услуг, выполнение

бюджет

города

Москвы

32 284,2

32 650,6

32 650,6

32 650,6

225 464,0

Х

Х

29 926,8

32 650,6

32 650,6

работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

15

15

238 500,0

1 572 000,0

1 810 500,0

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

000

средства юридических и физических лиц

238 500,0

1 810 500,0

1 572 000,0

Х

0,0

0,0

Х

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 06З0600. Инвестиционные средства

15

Этап 1

01.01.2012 —

31

Этап 2

01.01.2013 —

31

Этап 3

01.01.2014 —

31

Этап 4

01.01.2015 —

31

Этап 5

01.01.2016 —

31

Этап 6

01.01.2017 —

31

Этап 7

01.01.2018 —

31

2.2012

Этапы и сроки

реализации

подпрограммы

15

Подпрограммы 9 "Развитие инженерных коммуникаций города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и

энергосбережение" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственн ой программы города Москвы

Развитие инженерных коммуникаций города Москвы

Цели

подпрограммы

Обеспечение надежным тепло-, водо- и электроснабжением существующих и строящихся объектов застройки города Москвы

Задачи

подпрограммы

Прокладка около 1350 км инженерных сетей различного назначения (водопроводов, канализационных коллекторов, тепловых и газовых сетей, кабельных коллекторов и кабельных линий)

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам

реализации Государственн ой программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единица измерени я

З

начения

2010

год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

Подпрограмма 06И0000. Развитие инженерных коммуникаций города Москвы

06И0000.01. Обеспечение инженерными коммуникациями ввода сооружений адресной инвестиционной программы

процент ов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Ответственны й исполнитель подпрограммы

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы

Соисполнител и

Департамент строительства города Москвы, Департамент развития новых территорий города Москвы

15

подпрограммы

Наименование

Расходы

тыс. руб.)

подпрограммы Государственной

программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансиров ания

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

Итого

Всего:

Х

Х

8 775 221,1

18 493 862,7

10 624

740,7

14 874 097,1

12 448 214,5

12 448 214,5

12 448 214,5

90 112 565,1

Объем

финансовых

ресурсов

Подпрограмма 06И0000. Развитие

806,

бюджет

города

Москвы

Х

Х

8 775 221,1

13 993 862,7

10 624 740,7

14 874 097,1

12 448 214,5

12 448 214,5

12 448 214,5

85 612 565,1

подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителя м бюджетных средств

инженерных коммуникаций города Москвы

509

средства

федерального

бюджета

Х

Х

0,0

4 500 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 500 000,0

Мероприятие 0923103.

Всего:

Х

Х

0,0

4 500 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 500 000,0

Реализация мероприятий по проектированию и строительству объектов внешней инженерной инфраструктуры и

инновационного

806

средства

федерального

бюджета

Х

Х

0,0

4 500 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 500 000,0

центра

Сколково

Мероприятие 06И0100. Реализация комплекса мер по развитию коммунально- инженерной инфраструктуры

806, 509

Всего:

Х

Х

8 775 221,1

13 993 862,7

10 624 740,7

14 874 097,1

12 448 214,5

12 448 214,5

12 448 214,5

85 612 565,1

бюджет

города

Москвы

Х

Х

8 775 221,1

13 993 862,7

10 624 740,7

14 874 097,1

12 448 214,5

12 448 214,5

12 448 214,5

85 612 565,1

Этап 1

01.01.2012

— 31

12.2012

Этап 2

01.01.2013

— 31

12.2013

Этапы и сроки

Этап 3

01.01.2014

— 31.

12.2014

реализации

Этап 4

01.01.2015

— 31.

12.2015

подпрограммы

Этап 5

01.01.2016

— 31.

12.2016

Этап 6

01.01.2017

— 31.

12.2017

Этап 7

01.01.2018

— 31.

12.2018

15

Подпрограммы 10 "Энергосбережение по объектам Департамента топливно-энергетического хозяйства города

Москвы"

Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственн ой программы города Москвы

Энергосбережение по объектам Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы

Цели

подпрограммы

1. Снижение энергоёмкости ВРП (валового регионального продукта).

2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями города.

3. Обеспечение надежного, безопасного, бездефицитного энергоснабжения.

4. Повышение качества жизни населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Задачи

подпрограммы

1. Создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру города: государственно -частное партнерство, энергосервисные контракты (договора).

2. Формирование тарифной политики, стимулирующей экономию ресурсов.

3. Снижение себестоимости производства топливно-энергетических ресурсов (ТЭР).

4. Сокращение потребления первичного топлива (газа) при производстве электрической и тепловой энергии.

5. Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов.

6. Сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ.

7. Повышение осведомленности населения по вопросам энергосбережения.

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единица измерения

Значения

2010

год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

Подпрограмма 06К0000. Энергосбережение по объектам

15

реализации Государственн ой программы города Москвы

Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы

06К0000.01. Энергоёмкость ВРП (валового регионального продукта)

кг у.т./ тыс.руб

4,5

4,2

4,1

3,9

3,8

3,6

3,4

3,4

3,4

06К0000.02. Суммарная экономия электрической энергии

млн. кВтч

958,97

809,42

1153,00

975,73

1182,19

1 255,6

1045,99

1 045,76

1 045,76

06К0000.03. Суммарная экономия тепловой энергии

млн. Гкал

2,38

2,21

1,58

1,63

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

06К0000.04. Суммарная экономия воды

млн. куб. м

41,60

37,95

111,06

17,69

23,46

23,5

23,45

23,45

23,45

06К0000.05. Суммарная экономия газа

млн. куб. м

547,83

535,56

449,24

573,24

181,61

181,57

181,6

181,6

181,6

06К0000.06. Сокращение выбросов парниковых газов

тыс. тонн экв. СО2

Х

Х

657,66

1038,73

1322,70

0

0

0

0

06К0000.07. Потребление возобновляемой энергии

процентов

Х

Х

0,75

0,75

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Ответственны й исполнитель подпрограммы

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы, Департамент городского имущества города Москвы, Департамент градостроительной политики города Москвы,

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы,

Департамент здравоохранения города Москвы,

Департамент информационных технологий города Москвы,

Департамент капитального ремонта города Москвы,

Департамент культуры города Москвы,

Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, Департамент образования города Москвы,

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Департамент социальной защиты населения города Москвы, Департамент строительства города Москвы,

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент физической культуры и спорта города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы,

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы,

Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства,

Комитет государственного строительного надзора города Москвы, Префектура Центрального административного округа города Москвы, Префектура Северного административного округа города Москвы, Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, Префектура Восточного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, Префектура Южного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, Префектура Западного административного округа города Москвы, Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы, Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

15

15

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителя м бюджетных средств

ГРБС

020

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

Подпрограмма 06К0000. Энергосбережение по объектам Департамента топливно- энергетического хозяйства города Москвы

Источник финансировани

я

Всего:

бюджет города Москвы

средства

тыс. руб,

Расходы

2010

год

факт

2011

год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

Итого

198 564 367,8

12 488 466,0

12 560 034,1

12 557 630,0

65 557 487,0

70 426

753,7

12 314

975,7

12 659 021,3

Х

Х

626 939,0

439 207,0

363 572,5

363 572,5

363 572,5

363 572,5

363 572,5

2 884 008,5

Х

Х

65 824,8

158 618,6

Х

Х

92 793,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федерального

195 521 740,7

64 864 723,2

69 894 752,9

12 124 893,5

12 196 461,6

12 194 057,5

11 951 403,2

12 295 448,8

Х

Х

бюджета

средства юридических и физических лиц

15

Мероприятие

06К0100. Мероприятия,

567 552,5

380

877,5

303 067,5

303 067,5

303 067,5

303 067,5

303 067,5

2 463

767,5

Х

Х

Всего:

020

Х

Х

567

380

303

303

303

303

303

бюджет города

2 463

15

направленные на

Москвы

552,5

877,5

067,5

067,5

067,5

067,5

067,5

767,5

энергосбережение и

энергоэффективно сть

средства

федерального

бюджета

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 06К0200.

Всего:

Х

Х

55 247,0

54 522,0

56 365,0

56 365,0

56 365,0

56 365,0

56 365,0

391 594,0

Оказание государственными

бюджет города Москвы

Х

Х

55 247,0

54 522,0

56 365,0

56 365,0

56 365,0

56 365,0

56 365,0

391 594,0

учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности

020

средства

федерального

бюджета

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственных учреждений

физических лиц

Мероприятие 06К0281. Оказание государственными

учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение

020

Всего:

Х

Х

55 247,0

54 522,0

56 365,0

56 365,0

56 365,0

56 365,0

56 365,0

391 594,0

бюджет города Москвы

Х

Х

55 247,0

54 522,0

56 365,0

56 365,0

56 365,0

56 365,0

56 365,0

391 594,0

средства

федерального

бюджета

деятельности государственных

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

казенных учреждениях

средства юридических и физических лиц

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

020

Всего:

Х

Х

4 139,5

3 807,5

4 140,0

4 140,0

4 140,0

4 140,0

4 140,0

28

15

06К0300.

Научно- исследовательские

разработки по стимулированию энергетической и экологической эффективности

647,0

бюджет города Москвы

Х

Х

4 139,5

3 807,5

4 140,0

4 140,0

4 140,0

4 140,0

4 140,0

28 647,0

средства

федерального

бюджета

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 06Б5013. Реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

020

Всего:

Х

Х

65 824,8

92 793,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

158 618,6

бюджет города Москвы

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства

федерального

бюджета

Х

Х

65 824,8

92 793,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

158 618,6

средства юридических и физических лиц

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

06К0400. Мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности на

объектах ресурсоснабжающ их организаций

020

Всего:

Х

Х

40 031 966,6

44 933 678,4

2 499 955,5

2 521 965,2

2 513 927,1

2 271 272,8

2 615 318,4

97 388 084,0

бюджет города Москвы

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства

федерального

бюджета

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

Х

Х

40 031 966,6

44 933 678,4

2 499 955,5

2 521 965,2

2 513 927,1

2 271 272,8

2 615 318,4

97 388 084,0

Мероприятие 06К0500. Внедрение энергосберегающи х мероприятий на объектах

071

Всего:

Х

Х

0,0

7 430,0

851,9

851,9

851,9

851,9

851,9

11

689,5

бюджет города Москвы

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства федерального

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамента городского имущества города Москвы

бюджета

средства юридических и физических лиц

Х

Х

0,0

7 430,0

851,9

851,9

851,9

851,9

851,9

11

689,5

Мероприятие 06К0600.

Внедрение энергосберегающи х мероприятий на объектах Департамента градостроительно й политики города Москвы

824

Всего:

Х

Х

13

907,2

3 838,0

50 000,0

50 000,0

50 000,0

50 000,0

50 000,0

267 745,2

бюджет города Москвы

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства

федерального

бюджета

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

Х

Х

13 907,2

3 838,0

50 000,0

50 000,0

50 000,0

50 000,0

50 000,0

267 745,2

Мероприятие 06К0700. Внедрение энергосберегающи х мероприятий на объектах Департамента

жилищно- коммунального

хозяйства и благоустройства города Москвы

778

Всего:

Х

Х

313 089,6

97 254,1

1 083 480,0

1 083 480,0

1 083 480,0

1 083 480,0

1 083 480,0

5 827 743,7

бюджет города Москвы

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства

федерального

бюджета

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

Х

Х

313 089,6

97 254,1

1 083 480,0

1 083 480,0

1 083 480,0

1 083 480,0

1 083 480,0

5 827 743,7

Мероприятие 06К0800.

Внедрение энергосберегающи х мероприятий на объектах Департамента здравоохранения

054

Всего:

Х

Х

8 556,5

32 382,9

39 930,0

39 930,0

39 930,0

39 930,0

39 930,0

240 589,4

бюджет города Москвы

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства

федерального

бюджета

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и

Х

Х

8 556,5

32 382,9

39 930,0

39

39

39

39

240

города Москвы

физических лиц

930,0

930,0

930,0

930,0

589,4

Мероприятие

Всего:

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06К0900. Внедрение энергосберегающи х мероприятий на объектах

бюджет города Москвы

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

811

средства

федерального

бюджета

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамента информационных технологий города Москвы

средства юридических и физических лиц

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

Всего:

Х

Х

0,0

0,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

520,0

06К1000. Внедрение энергосберегающи х мероприятий на объектах

бюджет города Москвы

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

814

средства

федерального

бюджета

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамента капитального ремонта города Москвы

средства юридических и физических лиц

Х

Х

0,0

0,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

520,0

Мероприятие

Всего:

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06К1100. Внедрение энергосберегающи х мероприятий на объектах

бюджет города Москвы

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

056

средства

федерального

бюджета

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамента культуры города Москвы

средства юридических и физических лиц

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 06К1200. Внедрение энергосберегающи

Всего:

Х

Х

132 130,4

59 820,2

57 882,8

57 882,8

57 882,8

57 882,8

57 882,8

481 364,6

162

бюджет города Москвы

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х мероприятий на объектах

федерального бюджета

Департамента

науки,

промышленной политики и предпринимательс

средства юридических и физических лиц

Х

Х

132 130,4

59 820,2

57 882,8

57 882,8

57 882,8

57 882,8

57 882,8

481 364,6

тва города Москвы

Мероприятие 06К1300

Всего:

Х

Х

7 361,0

0,0

43 257,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50 618,0

Внедрение энергосберегающи

бюджет города Москвы

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства

х мероприятий на объектах

075

федерального бюджета

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамента образования города Москвы

средства юридических и физических лиц

Х

Х

7 361,0

0,0

43 257,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50 618,0

Мероприятие

Всего:

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06К1400. Внедрение энергосберегающи х мероприятий на объектах

бюджет города Москвы

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства

федерального

бюджета

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

803

Департамента

природопользован ия и охраны окружающей

средства юридических и физических лиц

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

среды города Москвы

Мероприятие 06К1500.

813

Всего:

Х

Х

2 633,3

1 107,0

111 382,2

111 382,2

111 382,2

111 382,2

111 382,2

560 651,3

Внедрение энергосберегающи

бюджет города Москвы

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х мероприятий на объектах Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы

средства

федерального

бюджета

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

Х

Х

2 633,3

1 107,0

111

382,2

111

382,2

111

382,2

111

382,2

111

382,2

560 651,3

Мероприятие 06К1600. Внедрение энергосберегающи х мероприятий на объектах Департамента социальной защиты населения города Москвы

148

Всего:

Х

Х

2 590,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

590,9

бюджет города Москвы

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства

федерального

бюджета

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

Х

Х

2 590,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

590,9

Мероприятие 06К1700. Внедрение энергосберегающи х мероприятий на объектах Департамента строительства города Москвы

806

Всего:

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Москвы

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства

федерального

бюджета

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 06К1800. Внедрение энергосберегающи х мероприятий на объектах

780

Всего:

Х

Х

23 043 791,1

23 017 481,2

6 308 810,0

6 308 810,0

6 308 810,0

6 308 810,0

6 308 810,0

77 605 322,3

бюджет города Москвы

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства

федерального

бюджета

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамента

транспорта и развития дорожно- транспортной инфраструктуры

средства юридических и физических лиц

Х

Х

23 043 791,1

23 017 481,2

6 308 810,0

6 308 810,0

6 308 810,0

6 308 810,0

6 308 810,0

77 605 322,3

города Москвы

Мероприятие

Всего:

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06К1900. Внедрение энергосберегающи х мероприятий на объектах

бюджет города Москвы

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

164

средства

федерального

бюджета

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамента физической

средства юридических и

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

культуры и спорта

физических лиц

города Москвы

Мероприятие 06К2000.

Всего:

Х

Х

20 178,6

6 072,2

16 776,9

97 603,3

94 940,0

94 940,0

94 940,0

425 451,0

Внедрение энергосберегающи х мероприятий на объектах

бюджет города Москвы

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

809

средства

федерального

бюджета

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамента торговли и услуг города Москвы

средства юридических и физических лиц

Х

Х

20 178,6

6 072,2

16 776,9

97 603,3

94 940,0

94 940,0

94 940,0

425 451,0

Мероприятие 06К2100. Внедрение

Всего:

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Москвы

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

энергосберегающи

средства

х мероприятий на объектах

761

федерального бюджета

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комитета по архитектуре и градостроительств у города Москвы

средства юридических и физических лиц

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 06К2200. Внедрение

Всего:

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Москвы

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

энергосберегающи х мероприятий на объектах

средства

федерального

бюджета

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комитета города

Москвы по

826

обеспечению

реализации

средства юридических и физических лиц

инвестиционных проектов в

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

строительстве и

контролю в области долевого

строительства

Мероприятие

Всего:

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06К2300. Внедрение энергосберегающи х мероприятий на объектах

бюджет города Москвы

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

836

средства

федерального

бюджета

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комитета

государственного строительного надзора города Москвы

средства юридических и физических лиц

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 06К2400.

Всего:

Х

Х

0,0

234 823,8

305 438,9

305 438,9

305 438,9

305 438,9

305 438,9

1 762 018,3

Внедрение энергосберегающи х мероприятий на

объектах жилищного фонда и

бюджет города Москвы

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

961

средства

федерального

бюджета

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и

Х

Х

0,0

234

305

305

305

305

305

1 762

подведомственных

физических лиц

823,8

438,9

438,9

438,9

438,9

438,9

018,3

учреждений префектуры Центрального

административног

о округа города Москвы

Мероприятие 06К2500.

Всего:

Х

Х

8 194,0

2 732,0

125 062,0

125 062,0

125 062,0

125 062,0

125 062,0

636 236,0

Внедрение энергосберегающи х мероприятий на

объектах жилищного фонда и

бюджет города Москвы

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства

федерального

бюджета

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

931

подведомственных

учреждений префектуры Северного

средства юридических и физических лиц

Х

Х

8 194,0

2 732,0

125 062,0

125 062,0

125 062,0

125 062,0

125 062,0

636 236,0

административног

о округа города Москвы

Мероприятие 06К2600. Внедрение

Всего:

Х

Х

317 464,5

112

783,6

432 380,0

432 380,0

432 380,0

432 380,0

432 380,0

2 592 148,1

энергосберегающи х мероприятий на

объектах жилищного фонда

941

бюджет города Москвы

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства

федерального

бюджета

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

и

подведомственных учреждений префектуры

Северо­Восточного административног о округа города Москвы

средства юридических и физических лиц

Х

Х

317 464,5

112 783,6

432 380,0

432 380,0

432 380,0

432 380,0

432 380,0

2 592 148,1

Мероприятие 06К2700. Внедрение энергосберегающи х мероприятий на

объектах жилищного фонда и

подведомственных учреждений префектуры Восточного административног о округа города Москвы

901

Всего:

Х

Х

295 460,0

442 070,1

262 360,0

262 360,0

262 360,0

262 360,0

262 360,0

2 049 330,1

бюджет города Москвы

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства

федерального

бюджета

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

Х

Х

295 460,0

442 070,1

262 360,0

262 360,0

262 360,0

262 360,0

262 360,0

2 049 330,1

Мероприятие 06К2800. Внедрение энергосберегающи х мероприятий на

объектах жилищного фонда и

подведомственных

учреждений префектуры Юго-

971

Всего:

Х

Х

153 964,8

343 673,0

248 216,0

248 216,0

248 216,0

248 216,0

248 216,0

1 738 717,8

бюджет города Москвы

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства

федерального

бюджета

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

Х

Х

153 964,8

343 673,0

248 216,0

248 216,0

248 216,0

248 216,0

248 216,0

1 738 717,8

Восточного

административног

о округа города Москвы

Мероприятие

Всего:

Х

Х

248

267

359

371

379

379

379

2 386

06К2900. Внедрение энергосберегающи

189,2

659,4

560,2

549,2

846,5

846,5

846,5

497,5

бюджет города Москвы

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х мероприятий на

объектах жилищного фонда

средства

федерального

бюджета

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

и

подведомственных

991

учреждений префектуры Южного

средства юридических и физических лиц

Х

Х

248 189,2

267 659,4

359 560,2

371 549,2

379 846,5

379 846,5

379 846,5

2 386 497,5

административног

о округа города Москвы

Мероприятие 06К3000.

Всего:

Х

Х

115 830,5

92 556,2

92 556,1

92 556,1

92 556,1

92 556,1

92 556,1

671 167,2

Внедрение энергосберегающи х мероприятий на

объектах жилищного фонда

бюджет города Москвы

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства

федерального

бюджета

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

и

подведомственных

981

учреждений префектуры Юго- Западного

средства юридических и физических лиц

Х

Х

115 830,5

92 556,2

92 556,1

92 556,1

92 556,1

92 556,1

92 556,1

671 167,2

административног

о округа города Москвы

Мероприятие

Всего:

Х

Х

91

175

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

266

06К3100.

911

628,5

024,1

652,6

Внедрение энергосберегающи х мероприятий на

объектах жилищного фонда и

подведомственных учреждений префектуры Западного административног о округа города Москвы

бюджет города Москвы

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства

федерального

бюджета

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

Х

Х

91 628,5

175 024,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

266 652,6

Мероприятие 06К3200.

Всего:

Х

Х

53 938,5

44 304,0

86 890,0

86 890,0

86 890,0

86 890,0

86 890,0

532 692,5

Внедрение энергосберегающи х мероприятий на

объектах жилищного фонда и

подведомственных учреждений префектуры Северо-Западного административног о округа города Москвы

бюджет города Москвы

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства

федерального

бюджета

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

951

средства юридических и физических лиц

Х

Х

53 938,5

44 304,0

86 890,0

86 890,0

86 890,0

86 890,0

86 890,0

532 692,5

Мероприятие 06К3300

Всего:

Х

Х

3 848,0

9 178,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13 026,5

Внедрение энергосберегающи

921

бюджет города Москвы

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х мероприятий на

средства

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

объектах жилищного фонда и

подведомственных

федерального бюджета

учреждении префектуры Зеленоградского

средства юридических и физических лиц

Х

Х

3 848,0

9 178,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13 026,5

административног

о округа города Москвы

Мероприятие 06К3400.

Всего:

Х

Х

0,0

10 884,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 884,2

Внедрение энергосберегающи х мероприятии на

объектах жилищного фонда и

подведомственных

бюджет города Москвы

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства

федерального

бюджета

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

992

учреждении префектуры Троицкого и Новомосковского

средства юридических и физических лиц

Х

Х

0,0

10 884,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 884,2

административны

х округов города Москвы

Этап 1

01.01.2012 -

- 31.12.2012

Этап 2

01.01.2013 -

- 31.12.2013

Этапы и сроки

Этап 3

01.01.2014 -

- 31.12.2014

реализации подпрограммы

Этап 4 Этап 5 Этап 6 Этап 7

01.01.2015 -

01.01.2016 -

01.01.2017 -

01.01.2018 -

- 31.12.2015

- 31.12.2016

- 31.12.2017

- 31.12.2018

15

Подпрограммы 11 "Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы"

Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы

Цели

подпрограммы

1. Развитие              материально-технической базы городской системы обращения с коммунальными отходами.

2. Обеспечение безопасной утилизации опасных компонентов коммунальных отходов.

3. Сокращение объемов захоронения коммунальных отходов на полигонах.

4. Улучшение экологической обстановки в городе Москве и Московском регионе в целом.

Задачи

подпрограммы

1. Создание новых производств по комплексной переработке, сортировке и депонированию отходов на территории Московской и прилегающих к Московскому региону областей.

2. Развитие действующих в городе систем централизованного сбора, транспортировки, обезвреживания и/или захоронения ртутьсодержащих и медицинских отходов.

3. Обеспечение радиационной безопасности населения.

4. Развитие действующей системы раздельного сбора отходов (расширение парка специализированных контейнеров и сети пунктов платного приема вторичных материальных ресурсов от населения).

5. Эксплуатация действующих городских объектов санитарной очистки.

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единица измерения

Значения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

Подпрограмма 06Л0000. Мероприятия в области

15

обращения с отходами и противооползневые               работы             

15

06Л0000.01. Увеличение объемов

твердых бытовых отходов жилищного

сектора города, переработанных и выделенных во вторичные материальные ресурсы

тыс. тонн

826,0

826,0

826,0

866,0

1082,0

1156,0

1156,0

1156,0

1156,0

15

15

Департамент жилищно-коммунального хозяИства и благоустройства города Москвы

Департамент строительства города Москвы;

Ответственный

исполнитель

подпрограммы

Соисполнители подпрограммы

Префектура Центрального административного округа города Москвы, Префектура Северного административного округа города Москвы, Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, Префектура Восточного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, Префектура Южного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, Префектура Западного административного округа города Москвы, Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы

15

15

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным

тыс. руб.)

асходы

Источник финансир ования

2010

год

факт

2011

год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

ГРБС

Итого

6 818

879,9

5 518

377,2

10 196 522,8

9 917 928,5

9 774 932,7

9 774 932,7

9 774 932,7

61 776 506,5

778, 806,

Х

Х

Всего:

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

Подпрограмма 06Л0000.

15

распорядителям бюджетных

Мероприятия в области обращения с

901, 911, 921,

бюджет

города

Москвы

Х

Х

6 818 879,9

5 518 377,2

10 196 522,8

9 917 928,5

9 774 932,7

9 774 932,7

9 774 932,7

61 776 506,5

средств

отходами и

931, 941, 951, 961,

противооползневые работы

средства юридически х и

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

971,

физических

981,

лиц

991

Мероприятие

06Л0181. Оказание

Всего:

Х

Х

26 951,2

27 021,0

27 429,4

27 429,4

27 429,4

27 429,4

27 429,4

191 119,2

государственными

учреждениями

государственных

услуг, выполнение

778

работ, финансовое обеспечение деятельности

бюджет

города

Москвы

Х

Х

26 951,2

27 021,0

27 429,4

27 429,4

27 429,4

27 429,4

27 429,4

191 119,2

государственных

казенных

учреждений

Мероприятие 06Л0200.

Всего:

Х

Х

2 576 231,7

2 155 378,7

1 875 186,7

1 875 186,7

1 875 186,7

1 875 186,7

1 875 186,7

14 107 543,9

Промышленная переработка твердых бытовых отходов,

образуемых

населением, а также возмещение затрат по оплате за

778

бюджет

города

Москвы

Х

Х

2 576 231,7

2 155 378,7

1 875 186,7

1 875 186,7

1 875 186,7

1 875 186,7

1 875 186,7

14 107 543,9

негативное

воздействие на

окружающую среду

по отходам,

15

вывозимым из домовладений (от

населения), Государственным унитарным предприятием города Москвы «Экотехпром»

Мероприятие 06Л0300.

Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, Обществом с ограниченной ответственностью «ЕФН-Экотехпром МСЗ 3»

778

Всего:

Х

Х

779 623,3

538 659,9

598 207,6

598 207,6

598 207,6

598 207,6

598 207,6

4 309 321,2

бюджет

города

Москвы

Х

Х

779 623,3

538 659,9

598 207,6

598 207,6

598 207,6

598 207,6

598 207,6

4 309 321,2

Мероприятие 06Л0400. Расходы на транспортировку и обезвреживание медицинских отходов

778

Всего:

Х

Х

300 659,1

213 767,1

308 896,3

308 896,3

308 896,3

308 896,3

308 896,3

2 058 907,7

бюджет

города

Москвы

Х

Х

300 659,1

213 767,1

308 896,3

308 896,3

308 896,3

308 896,3

308 896,3

2 058 907,7

Мероприятие 06Л0500. Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы

778

Всего:

Х

Х

1 087 664,5

936 215,4

940 920,0

940 920,0

940 920,0

940 920,0

940 920,0

6 728 479,9

бюджет

города

Москвы

Х

Х

1 087 664,5

936 215,4

940 920,0

940 920,0

940 920,0

940 920,0

940 920,0

6 728 479,9

Мероприятие 06Л0600. Мероприятия по

очистке промливневых стоков

778

Всего:

Х

Х

106 706,2

108 946,2

117 117,1

117 117,1

117 117,1

117 117,1

117 117,1

801 237,9

бюджет

города

Москвы

Х

Х

106 706,2

108 946,2

117 117,1

117 117,1

117 117,1

117 117,1

117 117,1

801 237,9

Мероприятие 06Л0801. Вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации

901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991

Всего:

Х

Х

28 376,3

32 800,0

27 715,7

28 004,7

28 004,7

28 004,7

28 004,7

200 910,8

бюджет

города

Москвы

Х

Х

28 376,3

32 800,0

27 715,7

28 004,7

28 004,7

28 004,7

28 004,7

200 910,8

Мероприятие 06Л0881. Оказание государственными

учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

921, 991

Всего:

Х

Х

0,0

0,0

3 069,7

1 456,9

1 456,9

1 456,9

1 456,9

8 897,3

бюджет

города

Москвы

Х

Х

0,0

0,0

3 069,7

1 456,9

1 456,9

1 456,9

1 456,9

8 897,3

Мероприятие 06Л0900. Прочие расходы в области обращения с отходами

778

Всего:

Х

Х

160 437,8

79 418,3

122 921,5

122 921,5

122 921,5

122 921,5

122 921,5

854 463,6

бюджет

города

Москвы

Х

Х

160 437,8

79 418,3

122 921,5

122 921,5

122 921,5

122 921,5

122 921,5

854 463,6

Мероприятие 06Л1000.

Всего:

Х

Х

1 752 229,8

349 526,7

436 433,6

163 090,8

0,0

0,0

0,0

2 701 280,9

Реализация комплекса мер по хранению и

806

бюджет

города

Москвы

Х

Х

1 752 229,8

349 526,7

436 433,6

163 090,8

0,0

0,0

0,0

2 701 280,9

утилизации отходов

Мероприятие 06Л1100. Расходы по обращению с твердыми бытовыми

Всего:

Х

Х

0,0

1 076 643,9

5 289 025,2

5 334 697,5

5 434 792,5

5 434 792,5

5 434 792,5

28 004 744,1

отходами и

крупногабаритным

мусором, образующимися в

778

многоквартирных

бюджет

домах,

Х

Х

0,0

1 076

5 289

5 334

5 434

5 434

5 434

28 004

расположенных на

города Москвы

643,9

025,2

697,5

792,5

792,5

792,5

744,1

территориях

отдельных

административных

округов города

Москвы

Мероприятие 06Л1200. Реализация

Всего:

Х

Х

0,0

0,0

235 000,0

400 000,0

320 000,0

320 000,0

320 000,0

1 595 000,0

комплекса мер,

806

направленных на

бюджет

Х

Х

0,0

0,0

235

400

320

320

320

1 595

проведение

города Москвы

000,0

000,0

000,0

000,0

000,0

000,0

противооползневых

мероприятий

Мероприятие 06Л1300.

778

Всего:

Х

Х

0,0

0,0

214 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

214 600,0

Возмещение затрат Государственному

бюджет города

Х

Х

0,0

0,0

214 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

214 600,0

унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром» по временной эксплуатации полигона ТПБО «Саларьево»

Москвы

Этап 1

01.01.2012 —

31

12.2012

Этап 2

01.01.2013 —

31

12.2013

Этапы и сроки

Этап 3

01.01.2014 —

31

12.2014

реализации

Этап 4

01.01.2015 —

31

12.2015

подпрограммы

Этап 5

01.01.2016 —

31

12.2016

Этап 6

01.01.2017 —

31

12.2017

Этап 7

01.01.2018 —

31

12.2018

Приложение 2к Государственной

программе города Москвы

«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы

Сведения о прогнозных значениях натуральных показателей Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010

год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа города Москвы 06. «Развитие коммунально- инженерной инфраструктуры и энергосбережение на 2012-2018 годы

0600000.01. Установленная электрическая мощность

020

МВт

9 614,8

10022,4

10687, 2

10927,6 5

11582,9

11947

,9

11712

,9

11657,9

11552,9

0600000.02. Износ сетей электроснабжения

020

процентов

65,2

64,9

65,4

62,1

60,8

59,2

57,8

56,3

54,8

0600000.03. Износ тепловых сетей: разводящие сети

020

процентов

43,5

43,4

43,8

43,6

43,4

43,4

43,3

43,3

43,2

0600000.04. Износ тепловых сетей: магистральные сети

020

процентов

46,5

46,5

46,6

46,4

45,3

45,3

45,2

45,2

45,1

0600000.05. Доля домов в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее

020

процентов

0

100

100

100

100

100

100

100

100

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010

год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0600000.06. Количество заявок на подключение к сетям, неудовлетворенных в установленный срок

020

штук

241

91

0

0

0

0

0

0

0

0600000.07. Износ газопровода: подземные сети

020

процентов

36,5

36,8

36,7

36,7

36,4

35,7

35,7

35,6

35,4

0600000.08. Износ коллекторного хозяйства

020

процентов

25

25

19

18

17

17

17

17

17

0600000.09. Подача электрической мощности к потребителям через кабельные коллекторы

020

МВт

372

1399

190

720

1480

480

130

0

900

0600000.10. Износ сетей водопровода

778

процентов

50,2

49,9

49,7

49,4

49,2

48,9

48,7

48,6

48,4

0600000.11. Износ сетей канализации

778

процентов

49,8

49,7

49,5

49,4

49,2

49,1

48,9

48,8

48,6

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0600000.12. Износ сетей водоотведения поверхностного стока

778

процентов

43,83

44,5

44,7

44,49

44,28

44,18

43,97

43,75

43,55

0600000.13. Доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия)

778

процентов

25

25

100

100

100

100

100

100

100

0600000.14. Обеспеченность населения городскими общественными туалетами

778

кол-во туалетов/1 000 человек

0,034

0,034

0,034

0,04

0,119

0,119

0,119

0,119

0,119

0600000.15. Энергоемкость ВРП (валового регионального продукта)

020

кг у.т./ тыс. руб.

4,5

4,2

4,1

3,9

3,8

3,6

3,4

3,4

3,4

0600000.16. Суммарная экономия электрической энергии

020

млн. кВт-ч

958,97

809,42

1153,0 0

975,73

1182,19

1255, 6

1045, 99

1045,76

1 045,76

0600000.17. Суммарная экономия тепловой энергии

020

млн. Гкал

2,38

2,21

1,58

1,63

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0600000.18. Суммарная экономия воды

020

млн. куб. м

41,60

37,95

111,06

17,69

23,46

23,5

23,45

23,45

23,45

0600000.19. Суммарная экономия газа

020

млн. куб. м

547,83

535,56

449,24

573,24

181,61

181,5 7

181,6

181,6

181,6

0600000.20. Сокращение выбросов парниковых газов

020

тыс. тонн экв. СО2

Х

Х

657,66

1 038,73

1

322,70

0

0

0

0

0600000.21. Потребление возобновляемой энергии

020

процентов

Х

Х

0,75

0,75

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

0600000.22. Увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора города, переработанных и выделенных во вторичные материальные ресурсы.

778

тыс. тонн

826,0

826,0

826,0

866,0

1082,0

1156, 0

1156, 0

1156,0

1156,0

Подпрограмма 06А0000. Развитие электроснабжения города Москвы

06А0000.01. Выработка электроэнергии в Москве

020

млрд. кВт-ч

52.6

53.2

54.73

55.7

57.28

59.02

60.99

60,99

60,99

Мероприятие

06А0100.01. Разработка и

020

штук

Х

Х

5

2

3

0

0

0

0

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

06А0100. Возмещение затрат по

функционированию подразделений Казенного

внедрение модулей для автоматизированной информационной системы по управлению сетями и технологическими присоединениями

предприятия «Московская энергетическая дирекция»

06А0100.02. Оказание услуг по технологическому присоединению юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

020

штук

0

0

1134

0

0

0

0

0

0

06А0100.03. Ввод в эксплуатацию аварийных источников электроснабжения

020

штук

18

22

1

12

0

0

0

0

0

06А0100.04. Ввод в эксплуатацию аварийных источников электроснабжения

020

МВА

13,31

21,845

0

18,14

0

0

0

0

0

Мероприятие 06А0300. Реализация мер по

06А0300.01. Доля объектов подготовленных к осенне- зимнему периоду 2012-2013

020

процентов

0

0

100

100

0

0

0

0

0

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

обеспечению электроснабжением объектов инженерно- коммунальной инфраструктуры

на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

06А0300.02. Ввод в эксплуатацию питающих кабельных линий

806

км

Х

Х

81,5

68,4

12,05

0

0

0

0

Мероприятие 06А0400. Инвестиционная

программа ОАО «Мосэнерго»

06А0400.01. Ввод мощности

000

МВт

Х

Х

420

0

701,5

420,0

0

0

0

Мероприятие 06А0500. Инвестиционная

программа ОАО «МОЭСК»

06А0500.01. Ввод трансформаторной мощности

000

МВА

642,69

1

067,37

2434,4

2675,2

1 781,8

2

231,9

2

192,0

1 378,3

1 637,2

06А0500.02. Строительство кабельных линий 0,4-35 кВ

000

км

598,43

532,40

341,89

735,3

946,8

887,1

502,1

188,9

164,1

06А0500.03. Строительство кабельных линий 110 кВ и 220 кВ

000

км

7,47

0,77

46,7

0,2

3,8

15,0

10,6

11,4

0,0

06А0500.04. Реконструкция кабельных линий 0,4-35 кВ

000

км

142,62

158,96

216,5

189,1

1 128,4

370,4

898,8

483,9

648,4

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

06А0500.05. Реконструкция кабельных линий 110 кВ и 220 кВ

000

км

18,65

66,51

1

36,3

28,8

86,5

24,3

59,1

3,0

Мероприятие 06А0600. Инвестиционная программа ОАО «ОЭК»

06А0600.01. Ввод трансформаторной мощности

000

МВА

2100,0

0

606,2

386,9

108,42

1,48

1,48

1,48

1,48

06А0600.02. Строительство кабельных линий 0,4-35 кВ

000

км

0

0

0

153,42

280,6

88,80

97,0

70,0

684,0

06А0600.03. Строительство кабельных линий 110 кВ и 220 кВ

000

км

0,60

11,78

45

7,72

10,3-

9,80

0

0

0

06А0600.04. Реконструкция кабельных линий 0,4-35 кВ

000

км

0,0

0,0

25,4

93,8

62,34

114,9 8

20,6

19,0

13,5

Мероприятие 06А0700. Инвестиционная программа ОАО «Энергокомплекс»

06А0700.01. Ввод трансформаторной мощности

000

МВА

1580

0

0

0

960

720

0

0

-

06А0700.02. Строительство кабельных линий 0,4-35 кВ

000

км

0

0

0

0

81,54

310,0

320,0

294,8

226,96

06А0700.03. Строительство кабельных линий 110 кВ и 220 кВ

000

км

29,5

19,70

61,0

18,73

59,6

25

0

0

-

Подпрограмма 06Б0000.

06Б0000.01. Уровень потерь тепловой энергии в сетях

020

Гкал/ (км-ч)

Х

Х

0,0375 6

0,0373

0,0370

0,036 8

0,036 5

0,0362

0,0361

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Развитие теплоснабжения города Москвы

теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): разводящие сети

06Б0000.02. Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): магистральные сети

020

Гкал/ (км-ч)

Х

Х

0,1132

0,1129

0,1128

0,112 6

0,112 4

0,1122

0,112

06Б0000.03. Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: разводящие сети

020

ед/1 км трубопр.

Х

Х

0,09

0,081

0,088

0,087

0,086

0,085

0,081

06Б0000.04. Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: магистральные сети

020

ед/1 км трубопр.

Х

Х

1

0,91

0,94

0,93

0,92

0,91

0,82

Мероприятие 06Б0100. Актуализация схем

06Б0100.01. Актуализация схемы тепло-, электро- и внешнего газоснабжения

020

штук

Х

Х

4

5

5

5

5

5

5

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

тепло- , электро- и внешнего газоснабжения

Мероприятие 06Б0200. Реализация мер по

обеспечению теплоснабжением объектов инженерно- коммунальной инфраструктуры

06Б0200.01. Ввод в эксплуатацию ГТЭС Внуково

020

Гкал/ч

Х

Х

260

0

0

0

0

0

0

06Б0200.02. Завершение реконструкции по РТС

806

штук

Х

Х

16

0

3

0

1

0

0

06Б0200.03. Доля объектов, подготовленных к осенне- зимнему периоду 2012-2013 на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

020

процентов

Х

Х

100

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 06Б0300. Инвестиционная программа ОАО «МОЭК»

06Б0300.01. Доля ежегодно заменяемых сетей от их общей протяженности: разводящие сети

000

процентов

Х

Х

2,2

2,7

2,5

2,3

2,4

2,5

2,4

06Б0300.02. Доля ежегодно заменяемых сетей от их общей протяженности: магистральные сети

000

процентов

Х

Х

1,8

1,9

1,8

1,6

1,6

1,7

1,6

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

06Б0300.03. Реконструкция тепловых сетей

000

км

Х

Х

287

375,5

325

373

380

386

390

06Б0300.04. Реконструкция оборудования ЦТП

000

штук

Х

Х

2163

3149

3138

3993

4090

4203

4200

06Б0300.05. Реконструкция оборудования РТС, КТС, МК

000

штук

Х

Х

332

272

309

326

347

356

356

06Б0300.06. Реконструкция оборудования ГТУ

000

штук

Х

Х

21

-

9

7

7

7

7

06Б0300.07. Прочие работы

000

штук

Х

Х

920

545

237

129

84

152

150

06Б0300.08. Реконструкция административных зданий

000

работ

Х

Х

420

21

8

4

4

4

4

06Б0300.09. Проектно- изыскательские работы

000

штук

Х

Х

927

1698

871

990

1000

988

990

06Б0300.10. Целевые работы- СМР

000

штук

Х

Х

1109

2831

1617

3045

1441

1525

1500

Подпрограмма 06В0000. Развитие

06В0000.01. Снижение количества инцидентов на 100 км сети газопровода

020

ед/100 км сети

0,64

0,70

0,71

0,71

0,7

0,7

0,69

0,67

0,65

газоснабжения в городе Москвы

06В0000.02. Протяженность подземных газопроводов, не защищенных от коррозии

020

км

308

242

242

242

184

184

184

184

184

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

06В0000.03. Сдерживание роста количества ГРП (газорегуляторный пункт) со сверхнормативным сроком службы

020

штук

178

175

175

178

160

166

162

158

156

06В0000.04. Количество электрозащитных установок со сверхнормативным сроком службы

020

штук

928

923

997

1064

1283

1375

1310

1228

1112

Мероприятие

06В0100. Актуализация Генеральной схемы газоснабжения

06В0100.01. Актуализация Генеральной схемы газоснабжения

020

штук

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Мероприятие 06В0200. Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы

06В0200.01. Реконструкция линейных объектов газоснабжения в рамках увеличения уставного фонда в 2012 г.

071

км

0

0

22,7

0

0

0

0

0

0

06В0200.02. Реконструкция газопроводов

806

км

19,19

0

3,34

-

-

Мероприятие 06В0300.

06В0300.01. Реконструкция газопроводов

000

км

86,2

78,52

111

65

69

65

65

65

65

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Инвестиционная программа ОАО «Мосгаз»

06В0300.02. Реконструкция ГРП

000

штук

3

6

7

7

11

11

11

9

9

06В0300.03. Реконструкция электрозащитных установок

000

штук

120

90

110

91

90

150

150

100

100

06В0300.04. Строительство электрозащитных установок

000

штук

-

-

75

-

-

-

-

Подпрограмма 06Г0000. Развитие и модернизация

объектов коллекторного хозяйства города Москвы

06Г0000.01. Износ коллекторного хозяйства

020

проценто в

25

25

19

18

17

17

17

17

17

Мероприятие 06Г0100. Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы

06Г0100.01. Строительство кабельных коммуникационных коллекторов

806

км

4

6,1

10,9

2,3

06Г0100.02. Ввод в эксплуатацию базы ул. Лобачика, вл.6 ЦАО

806

тыс.кв.м

4,9

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

06Г0100.03. Строительство кабельных коллекторов в рамках увеличения уставного фонда в 2013 году

071

км

0

Мероприятие 06Г0400. Производственная программа ГУП «Москоллектор »

06Г0400.01. Строительство кабельных коммуникационных коллекторов

000

км

4,9

4,3

0,8

2,02

0,95

1,75

1,36

1,45

1,39

06Г0400.02. Реконструкция действующих коллекторов

000

км

1,05

6,126

8,85

18,16

18,1

25

30

35

37

06Г0400.03. Техническое перевооружение инженерных сетей

000

км

65,85

75,52

48,36

84,95

85

110

115

135

140

06Г0400.04. Техническое перевооружение насосных станций и вентиляции

000

ед

39

37

163

116

38

38

38

42

44

06Г0400.05. Строительство сетей

000

км

0

4,21

35,4

70,4

30

35

35

38

40

Подпрограмма 06Д0000. Развитие и модернизация

06Д0000.01. Интенсивность отказов на водопроводных сетях

778

ав./г.км

0,33

0,29

0.31

0.30

0.37

0.36

0.36

0.36

0.36

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

водопроводно- канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения

06Д0000.02. Интенсивность отказов на канализационных сетях

778

ав./г.км

0,01

0,01

1.55

1.30

1.56

1,54

1,53

1,52

1,51

Мероприятие 06Д0100. Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно- канализационного хозяйства города Москвы

06Д0100.01. Строительство водопроводной сети

806

км

X

X

13,96

10,71

0,18

0,19

06Д0100.02. Строительство канализационной сети

806

км

X

X

27,11

19,73

2,46

24,09

Мероприятие 06Д0300. Инвестиционная программа ОАО «Мосводоканал»

06Д0300.01. Протяженность переложенной и восстановленной водопроводной сети

000

км

111,93

105,79

175,53

177,27

83,64

71,02

72,96

70

70

06Д0300.02. Протяженность переложенной и восстановленной канализационной сети

000

км

54,96

34,18

64,55

64,84

38,68

31,55

1,82

30

30

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

06Д0300.03. Доля неудовлетворительных проб питьевой воды у потребителя с содержанием хлороформа более 60 мкг/л

000

проценто в

0

0

8

7

6

5

5

5

5

06Д0300.04. Доля неудовлетворительных проб питьевой воды у потребителя с концентрацией алюминия более 0,2 мг/л на выходе станций водоподготовки

000

проценто в

0,05

0

0,13

0,09

0,08

0,07

0,07

0,07

0,07

06Д0300.05. Доля неудовлетворительных проб питьевой воды у потребителя с концентрацией алюминия более 0,2 мг/л в городской водопроводной сети

000

проценто в

0,3

0,04

0,35

0,33

0,32

0,31

0,31

0,31

0,31

Подпрограмма 06Е0000. Развитие и модернизация

объектов водоотведения

06Е0000.01. Износ сетей водоотведения поверхностного водостока

778

проценто в

43,83

44,5

44,7

44,49

44,28

44,18

43,97

43,75

43,55

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

поверхностного стока

Мероприятие

06Е0100. Водоотведение поверхностных сточных вод

06Е0100.01. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, выпускаемых в водные объекты

778

проценто в

55

55

56

56

56

56

75

75

75

06Е0100.02. Интенсивность отказов на водосточных сетях

778

ав./г.км

0,17

0,16

0,15

0,15

0.14

0.13

0.12

0,11

0,11

Мероприятие 06Е0300. Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока

06Е0300.01. Строительство очистных сооружений

806

ед.

х

х

5

4

1

1

6

6

6

06Е0300.02. Оснащение гидротехнических сооружений системами охранной сигнализации

778

штук

х

х

х

5

х

х

х

х

х

06Е0300.03. Выявление бесхозных сетей поверхностного стока на территории города Москвы (в т.ч. ТиНАО) для последующего оформления

778

км

х

1174,65

79,4

х

х

х

х

х

х

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

имущественных прав города Москвы

Мероприятие 06Е0700. Производственная программа ГУП «Мосводосток»

06Е0700.01. Объем строительства/реконструкци и сетей водостока

000

км

51,65

50,1

51,75

6,5

12,6

13,5

14

14,5

15

06Е0700.02. Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей водостока, процентов к 2008 году

000

проценто в

100

98,5

93,5

89,5

86,3

80

75,4

70,8

70,8

Подпрограмма

06Ж0000. Развитие единой светоцветовой среды города Москвы

06Ж0000.01. Снижение количества опор со сверхнормативным сроком службы

020

проценто в

36,24

35,72

34.11

29.87

27.41

25.31

21.35

21,2

20,5

Мероприятие 06Ж0100. Содержание объектов наружного освещения

06Ж0100.01 Обеспечение бесперебойного функционирования установок наружного освещения (УНО)

020

штук

345655

346047

346438

387582

427580

48065 4

50023 8

521564

546543

Мероприятие 06Ж0200. Ремонт объектов наружного освещения

06Ж0200.01. Замена опор наружного освещения

020

штук

5493

4901

5036

3449

3033

3300

3400

3500

3500

06Ж0200.02. Замена

020

штук

Х

Х

13061

1075

0

0

0

0

0

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

светильников на экономичные светодиодные светильники

Мероприятие 06Ж0300. Содержание объектов архитектурно- художественного освещения

06Ж0300.01. Обеспечение бесперебойного функционирования объектов архитектурно- художественной подсветки (ОП - осветительные приборы)

020

осветител

ьных приборов

111336

112374

113875

124430

130541

14532 8

15563 1

167800

180950

Мероприятие 06Ж0400. Ремонт объектов

архитектурно- художественного освещения

06Ж0400.01. Количество отремонтированных объектов архитектурно- художественной подсветки

020

объектов

6

5

16

3

35

20

29

20

25

Мероприятие 06Ж0500. Реализация комплекса

мер по совершенствованию наружного освещения и развитию

06Ж0500.01. Количество зданий, на которых реализована концепция светоцветовой среды

020

зданий

Х

37

130

372

427

285

627

250

270

06Ж0500.02. Количество пунктов питания, подключенных к системе

020

штук

3995

4057

4119

4136

4727

5097

5797

6127

6477

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

архитектурно- художественной подсветки города Москвы

управления наружным освещением

Мероприятие 06Ж0600. Праздничное световое оформление города Москвы

06Ж0600.01. Создание объектов праздничного светового оформления постоянного размещения

813, 020

штук

Х

Х

100

88

54

0

0

0

0

Мероприятие 06Ж0800. Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по осуществлению

06Ж0800.01. Количество установок наружного освещения, по которым осуществляется технический надзор в соответствии с регламентом на работы по технической эксплуатации наружного освещения.

020

штук

Х

Х

346438

387582

427580

48065 4

50023 8

521564

546543

технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного освещения и архитектурно- художественной подсветки

06Ж0800.02. Количество объектов АХП, по которым осуществляется технический надзор в соответствии с регламентом на работы по технической эксплуатации

020

объектов

Х

Х

113875

124430

130541

14532 8

15563 1

167800

180950

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

АХП.

Подпрограмма

06З0000. Развитие сети общественных туалетов

06З0000.01. Доля объектов, требующих капитального ремонта, от общего количества стационарных туалетов

778

проценто в

53

12

12

9

7

2

0

14

29

Мероприятие 06З0100. Эксплуатация и ремонт общественных туалетов

06З0100.01. Капитальный ремонт стационарных общественных туалетов, проектно-изыскательские работы

778

штук

0

77

47

0

5

0

0

69

30

06З0100.02. Капитальный ремонт стационарных общественных туалетов, строительно-монтажные работы

778

штук

25

68

21

10

11

8

5

35

64

778

штук

262

241

241

234

239

239

239

239

239

06З0100.0Э. Эксплуатация стационарных общественных туалетов

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

06З0100.04. Эксплуатация передвижных кабин туалетов на разовых мероприятиях

778

штук

2415

7329

6515

13366

6500

6500

6500

6500

6500

06З0100.05. Эксплуатация передвижных кабин туалетов по программе "Городской бесплатный туалет"

778

штук

270

270

270

270

270

270

270

270

270

06З0100.06. Оснащение системой связи и контроля стационарных общественных туалетов

778

штук

0

0

187

0

0

0

0

0

0

06З0100.07. Энергосберегающие мероприятия (обследование)

778

штук

0

0

198

0

0

0

0

0

0

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

06З0100.08. Разработка регламента и расценок на содержание и эксплуатацию стационарных общественных туалетов, туалетов-кабин.

778

работ

0

0

9

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 06З0Э81. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

06З0381.01. Оснащение системой связи и контроля стационарных общественных туалетов

778

единиц

187

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 06З0600. Инвестиционные средства

06З0600.01. Установка туалетных модулей

000

штук

0

0

0

159

1048

0

0

0

0

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 06И0000. Развитие инженерных коммуникаций города Москвы

06И0000.01. Обеспечение инженерными коммуникациями ввода сооружений адресной инвестиционной программы

806

проценто в

100

100

100

100

100

100

100

100

100

06И0100.01. Строительство водопроводной сети

806

км

36,08

48,44

57,7

40,44

10

21,97

7,19

7,19

7,19

06И0100.02. Строительство водосточной сети

806

км

28,24

28,76

34

29,44

12,7

14,17

11,33

11,33

11,33

06И0100.03. Строительство тепловой сети

806

км

22,06

29,58

53,1

27,32

13,97

8,75

9,93

9,93

9,93

06И0100.04. Строительство канализационной сети

806

км

19,91

29,54

35,4

24,16

20,6

44,98

5,15

5,15

5,15

06И0100.05. Строительство сети газопровода

806

км

3,94

7,12

10,9

7,24

0,18

1,28

2,5

2,5

2,5

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

06И0100.06. Строительство дорог

806

км

5,2

5,9

7,3

5,8

4,45

4,92

3,46

3,46

3,46

06И0100.07. Строительство очистных сооружений

806

штук

1

1

-

0

0

0

1

1

1

Подпрограмма 06K0000. Энергосбережение по объектам Департамента топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06К0000.01. Энергоёмкость ВРП (валового регионального продукта)

020

кг у.т./ тыс.руб.

4,5

4,2

4,1

3,9

3,8

3,6

3,4

3,4

3,4

06К0000.02. Суммарная экономия электрической энергии

млн. кВтч

958,97

809,42

1153, 00

975,73

1

182,19

1

255, 60

1

045, 99

1

045,76

1

045,76

06К0000.03. Суммарная экономия тепловой энергии

млн. Гкал

2,38

2,21

1,58

1,63

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

06К0000.04. Суммарная экономия воды

млн. куб. м

41,60

37,95

111,0 6

17,69

23,46

23,5

23,4 5

23,45

23,45

06К0000.05. Суммарная экономия газа

млн. куб. м

547,83

535,56

449,2 4

573,24

181,61

181, 57

181, 6

181,6

181,6

06К0000.06. Сокращение выбросов парниковых газов

тыс. тонн экв. СО2

Х

Х

657,6 6

1

038,73

1

322,70

0

0

0

0

06К0000.07. Потребление возобновляемой энергии

процент ов

Х

Х

0,75

0,75

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Мероприятие

06К0Ж. Мероприятия, направленные на энергосбережение и энергоэффектив­ность

06К0100.01. Обеспечение достижения снижения суммарной экономии электрической энергии

020

процент ов

Х

Х

Х

Х

3

3

Х

Х

Х

06К0100.02. Обеспечение достижения снижения суммарной экономии тепловой энергии

процент ов

Х

Х

Х

Х

3

3

Х

Х

Х

06К0100.03. Обеспечение достижения снижения суммарной экономии воды

процент ов

Х

Х

Х

Х

3

3

Х

Х

Х

06К0100.04. Обеспечение достижения снижения суммарной экономии газа

процент ов

Х

Х

Х

Х

3

3

Х

Х

Х

Мероприятие 06К0200. Оказание государственными

учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных

06К0200.01. Количество согласованных отчетов от соисполнителей подпрограммы по ведомственным, отраслевым, окружным программам

Энергосбережения, а также программам ресурсоснабжающих организаций

020

штук

Х

Х

Х

Х

160

160

160

160

160

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

учреждений

Мероприятие 06К0281. Оказание государственными

учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждениях

06К0281.01. Количество согласованных отчетов от соисполнителей подпрограммы по ведомственным, отраслевым, окружным программам

Энергосбережения, а также программам ресурсоснабжающих организаций

020

штук

Х

Х

Х

Х

160

160

160

160

160

Мероприятие 06К0300. Научно- исследовательские

разработки по стимулированию энергетической и экологической эффективности

06К0300.01. Количество согласованных Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы комплектов документов, направленных на стимулирование энергетической и экологической эффективности

020

штук

Х

Х

Х

Х

1

1

1

1

1

Наименование

Государственной

программы города

Москвы, подпрограммы Государственной

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

программы города Москвы,

мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Мероприятие 06К0400.

06К0400.01. Экономия электрической энергии

млн. кВтч

817,2

689,76

982,6 6

819,88

972,56

1046 ,51

836, 41

836,41

836,41

Мероприятия энергосбережения и

06К0400.02. Экономия тепловой энергии

млн. Гкал

0,45

0,42

0,3

0,28

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

повышения

020

млн. куб. м

энергетической эффективности на объектах ресурсоснабжающих

06К0400.03. Экономия воды

0

0

0

1,29

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

06К0400.04. Экономия газа

млн. куб. м

545,06

531,05

445,4 5

563,31

170

170

170

170

170

организаций

Мероприятие 06К0500.

06К0500.01. Экономия электрической энергии

млн. кВтч

0,38

0,31

0,44

1,5

9,84

9,84

9,84

9,84

9,84

Внедрение энергосберегающих

06К0500.02. Экономия тепловой энергии

млн. Гкал

0,03

0,04

0,02

0,01

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

мероприятий на объектах Департамента городского имущества города Москвы

06К0500.03. Экономия воды

071

млн. куб. м

0,24

0,22

0,12

0,02

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

06К0500.04. Экономия газа

млн. куб. м

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 06К0600.

06К0600.01. Экономия электрической энергии

824

млн. кВтч

0,46

0,38

0,54

0,62

1,23

1,23

1,23

1,23

1,23

Внедрение энергосберегающих

06К0600.02. Экономия тепловой энергии

млн. Гкал

0

0

0

0

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

мероприятий на объектах

06К0600.03. Экономия воды

млн. куб. м

0

0

0

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

Департамента градостроительной политики

06К0600.04. Экономия газа

млн. куб. м

0,12

0,12

0,1

0,19

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

Мероприятие 06К0700. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах

06К0700.01. Экономия электрической энергии

млн. кВтч

8,83

7,54

10,6

7,95

44,19

44,1 9

44,1 9

44,19

44,19

06К0700.02. Экономия тепловой энергии

778

млн. Гкал

0

0

0

0,17

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Департамента

жилищно- коммунального

06К0700.03. Экономия воды

млн. куб. м

7,55

6,89

94,02

1,02

3,78

3,78

3,78

3,78

3,78

хозяйства и благоустройства города Москвы

06К0700.04. Экономия газа

млн. куб. м

0

0

0

2,12

0,88

0,88

0,88

0,88

0,88

Мероприятие 06К0800. Внедрение энергосберегающих мероприятий на

06К0800.01. Экономия электрической энергии

054

млн. кВтч

6,65

5,61

7,99

8,96

12,58

12,5 8

12,5 8

12,58

12,58

06К0800.02. Экономия тепловой энергии

млн. Гкал

0,09

0,08

0,06

0,03

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

объектах Департамента здравоохранения города Москвы

06К0800.03. Экономия воды

млн. куб. м

0,28

0,26

0,14

0,52

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

06К0800.04. Экономия газа

млн. куб. м

0,65

0,63

0,53

2,57

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

Мероприятие 06К0900.

06К0900.01. Экономия электрической энергии

млн. кВтч

0

0

0

0

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента информационных технологий города Москвы

06К0900.02. Экономия тепловой энергии

млн. Гкал

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06К0900.03. Экономия воды

811

млн. куб. м

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06К0900.04. Экономия газа

млн. куб. м

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 06К1000. Внедрение

06К1000.01. Экономия электрической энергии

814

млн. кВтч

0,01

0,01

0,01

0

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

энергосберегающих мероприятий на объектах

06К1000.02. Экономия тепловой энергии

млн. Гкал

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Департамента капитального ремонта города

06К1000.03. Экономия воды

млн. куб. м

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Москвы

06К1000.04. Экономия газа

млн. куб. м

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 06КИ00. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента культуры города Москвы

06К1100.01. Экономия электрической энергии

млн. кВтч

1,01

0,84

1,2

2,38

3

2,99

2,99

2,76

2,76

06К1100.02. Экономия тепловой энергии

056

млн. Гкал

0

0

0

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

06К1100.03. Экономия воды

млн. куб. м

0,04

0,04

0,02

0,05

0,06

0,05

0,05

0,05

0,05

06К1100.04. Экономия газа

млн. куб. м

0

0

0

0,03

0

0

0

0

0

Мероприятие 06К1200. Внедрение

06К1200.01. Экономия электрической энергии

162

млн. кВтч

11,79

9,94

14,16

0

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента науки, промышленной политики и предпринимательств а города Москвы

06К1200.02. Экономия тепловой энергии

млн. Гкал

0

0

0

0,01

0

0

0

0

0

06К1200.03. Экономия воды

млн. куб. м

0,14

0,13

0,07

0,09

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

06К1200.04. Экономия газа

млн. куб. м

0

0

0

0,07

8,77

8,77

8,77

8,77

8,77

Мероприятие 06К1300. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента образования города Москвы

06К1300.01. Экономия электрической энергии

млн. кВтч

3,51

2,96

4,22

17,36

13,78

13,7 8

13,7 8

13,78

13,78

06К1300.02. Экономия тепловой энергии

075

млн. Гкал

0,48

0,46

0,33

0,2

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

06К1300.03. Экономия воды

млн. куб. м

0,32

0,3

0,17

0,91

0,77

0,77

0,77

0,77

0,77

06К1300.04. Экономия газа

млн. куб. м

0

0

0

0,5

0

0

0

0

0

Мероприятие 06К1400. Внедрение

06К1400.01. Экономия электрической энергии

803

млн. кВтч

0,06

0,04

0,06

0,03

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента природопользования

и охраны окружающей среды города Москвы

06К1400.02. Экономия тепловой энергии

млн. Гкал

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06К1400.03. Экономия воды

млн. куб. м

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06К1400.04. Экономия газа

млн. куб. м

0

0

0

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Мероприятие 06К1500.

Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы

06К1500.01. Экономия электрической энергии

813

млн. кВтч

0

0

0

0,2

0,46

0,46

0,46

0,46

0,46

06К1500.02. Экономия тепловой энергии

млн. Гкал

0,01

0,01

0,01

0

0

0

0

0

0

06К1500.03. Экономия воды

млн. куб. м

0

0

0

0,01

0

0

0

0

0

06К1500.04. Экономия газа

млн. куб. м

0

0

0

0,01

0

0

0

0

0

Мероприятие 06К1600. Внедрение

06К1600.01. Экономия электрической энергии

148

млн. кВтч

0,11

0,09

0,13

1,61

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента социальной защиты города Москвы

06К1600.02. Экономия тепловой энергии

млн. Гкал

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

06К1600.03. Экономия воды

млн. куб. м

0

0

0

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

06К1600.04. Экономия газа

млн. куб. м

0,17

0,24

0,2

0,23

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

Мероприятие 06К1700. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента строительства города Москвы

06К1700.01. Экономия электрической энергии

806

млн. кВтч

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06К1700.02. Экономия тепловой энергии

млн.Гка

л

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06К1700.03. Экономия воды

млн. куб. м

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06К1700.04. Экономия газа

млн. куб. м

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 06К1800. Внедрение

06К1800.01. Экономия электрической энергии

780

млн. кВтч

46,64

39,36

56,07

74,91

71,75

71,7 5

71,7 5

71,75

71,75

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента транспорта и развития дорожно- транспортной инфраструктуры города Москвы

06К1800.02. Экономия тепловой энергии

млн. Гкал

0,23

0,23

0,15

0,07

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

06К1800.03. Экономия воды

млн. куб. м

1,02

0,93

0,51

0,36

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

06К1800.04. Экономия газа

млн. куб. м

0,34

0,33

0,28

0,33

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Мероприятие 06К1900. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента физической культуры и спорта города Москвы

06К1900.01. Экономия электрической энергии

164

млн. кВтч

0

0

0

2,05

2,09

2,09

2,09

2,09

2,09

06К1900.02. Экономия тепловой энергии

млн. Гкал

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

06К1900.03. Экономия воды

млн. куб. м

0,34

0,31

0,17

0,19

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

06К1900.04. Экономия газа

млн. куб. м

0,01

0,01

0,01

0,03

0

0

0

0

0

Мероприятие 06К2000. Внедрение

06К2000.01. Экономия электрической энергии

809

млн. кВтч

2,98

2,51

3,57

1,53

1,54

1,01

1,5

1,5

1,5

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента торговли и услуг города Москвы

06К2000.02. Экономия тепловой энергии

млн. Гкал

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06К2000.03. Экономия воды

млн. куб. м

1,63

1,48

0,82

0,17

0,04

0,03

0,03

0,03

0,03

06К2000.04. Экономия газа

млн. куб. м

1,48

3,18

2,67

3,84

0,22

0,18

0,21

0,21

0,21

Мероприятие 06К2Ю0.

Внедрение энергосберегающих

мероприятий на объектах Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы

06К2100.01. Экономия электрической энергии

761

млн. кВтч

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

06К2100.02. Экономия тепловой энергии

млн. Гкал

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

06К2100.03. Экономия воды

млн. куб. м

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

06К2100.04. Экономия газа

млн. куб. м

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 06К2200.

Внедрение энергосберегающих

мероприятий на объектах Комитета города Москвы по

06К2200.01. Экономия электрической энергии

826

млн. кВтч

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

06К2200.02. Экономия тепловой энергии

млн. Гкал

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

обеспечению реализации инвестиционных

проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства

06К2200.03. Экономия воды

млн. куб. м

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

06К2200.04. Экономия газа

млн. куб. м

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 06К2300.

Внедрение энергосберегающих

мероприятий на объектах Комитета государственного строительного надзора города Москвы

06К2300.01. Экономия электрической энергии

836

млн. кВтч

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

06К2300.02. Экономия тепловой энергии

млн. Гкал

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

06К2300.03. Экономия воды

млн. куб. м

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

06К2300.04. Экономия газа

млн. куб. м

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 06К2400. Внедрение энергосберегающих

мероприятий на объектах жилищного

06К2400.01. Экономия электрической энергии

961

млн. кВтч

2,11

1,78

2,54

3,69

3,89

3,89

3,89

3,89

3,89

06К2400.02. Экономия тепловой энергии

млн. Гкал

0,09

0,08

0,06

0,05

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

фонда и подв едомств енных

06К2400.03. Экономия воды

млн. куб. м

2,64

2,41

1,32

1,12

3,89

3,89

3,89

3,89

3,89

учреждении префектуры Центрального административного округа города Москвы

06К2400.04. Экономия газа

млн. куб. м

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 06К2500. Внедрение энергосберегающих

мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Северного административного округа города Москвы

06К2500.01. Экономия электрической энергии

млн. кВтч

2,75

2,31

3,29

1,9

3,77

3,77

3,77

3,77

3,77

06К2500.02. Экономия тепловой энергии

млн. Гкал

0,14

0,13

0,09

0,04

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

06К2500.03. Экономия воды

931

млн. куб. м

3,34

3,04

1,67

0,89

1,99

1,99

1,99

1,99

1,99

06К2500.04. Экономия газа

млн. куб. м

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 06К2600.

06К2600.01. Экономия электрической энергии

941

млн. кВтч

3,38

2,86

4,07

5,32

5,29

5,29

5,29

5,29

5,29

Наименование

Государственной

программы города

Москвы, подпрограммы Государственной

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

программы города Москвы,

мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Внедрение энергосберегающих

06К2600.02. Экономия тепловой энергии

млн. Гкал

0

0

0

0,08

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

мероприятии на объектах жилищного

06К2600.03. Экономия воды

млн. куб. м

1,96

1,79

0,98

1,85

1,79

1,79

1,79

1,79

1,79

фонда и

подв едомств енных

учреждений префектуры Северо­Восточного

06К2600.04. Экономия газа

млн. куб. м

0

0

0

0

0

0

0

0

0

административного

округа города Москвы

Мероприятие 06К2700.

06К2700.01. Экономия электрической энергии

млн. кВтч

4,72

3,99

5,68

4,61

4,81

4,81

4,81

4,81

4,81

Внедрение энергосберегающих

06К2700.02. Экономия тепловой энергии

млн. Гкал

0,24

0,22

0,16

0,28

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

мероприятий на

млн. куб. м

объектах жилищного фонда и

06К2700.03. Экономия воды

4,78

4,36

2,39

2,43

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

подведомственных

901

учреждений

префектуры Восточного

06К2700.04. Экономия газа

млн. куб. м

0

0

0

0

0

0

0

0

0

административного

округа города

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Москвы

Мероприятие 06К2800. Внедрение энергосберегающих

мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных

учреждений префектуры Юго-

Восточного административного округа города Москвы

06К2800.01. Экономия электрической энергии

971

млн. кВтч

14

11,81

16,83

5,71

5,79

5,79

5,79

5,79

5,79

06К2800.02. Экономия тепловой энергии

млн. Гкал

0,05

0,04

0,03

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

06К2800.03. Экономия воды

млн. куб. м

2,98

2,72

1,49

1,63

1,52

1,52

1,52

1,52

1,52

06К2800.04. Экономия газа

млн. куб. м

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 06К2900. Внедрение энергосберегающих

мероприятий на объектах жилищного фонда и

06К2900.01. Экономия электрической энергии

991

млн. кВтч

4,09

3,45

4,92

6,05

4,95

4,95

4,95

4,95

4,95

06К2900.02. Экономия тепловой энергии

млн. Гкал

0,17

0,15

0,11

0,1

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

06К2900.03. Экономия воды

млн. куб. м

3,84

3,5

1,92

1,57

1,05

1,11

1,06

1,06

1,06

Наименование

Государственной

программы города

Москвы, подпрограммы Государственной

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

программы города Москвы,

мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

подв едомств енных

учреждении префектуры Южного административного

06К2900.04. Экономия газа

млн. куб. м

0

0

0

0

0

0

0

0

0

округа города Москвы

Мероприятие 06К3000. Внедрение

06К3000.01. Экономия электрической энергии

млн. кВтч

6,86

5,79

8,25

4,7

5,27

5,27

5,27

5,27

5,27

энергосберегающих

мероприятий на объектах жилищного

06К3000.02. Экономия тепловой энергии

млн. Гкал

0,17

0,15

0,11

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

фонда и подв едомств енных

06К3000.03. Экономия воды

981

млн. куб. м

4,7

4,28

2,35

1,4

1,51

1,51

1,51

1,51

1,51

учреждений префектуры Юго-

Западного административного

06К3000.04. Экономия газа

млн. куб. м

0

0

0

0

0

0

0

0

0

округа города Москвы

Мероприятие 06К3Ю0.

06К3100.01. Экономия электрической энергии

911

млн. кВтч

18,83

15,89

22,64

3,7

5,21

5,21

5,21

5,21

5,21

Внедрение энергосберегающих

06К3100.02. Экономия тепловой энергии

млн. Гкал

0,15

0,14

0,1

0,07

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

Наименование

Государственной

программы города

Москвы, подпрограммы Государственной

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

программы города Москвы,

мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

мероприятий на объектах жилищного

06К3100.03. Экономия воды

млн. куб. м

3,06

2,79

1,53

1,03

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

фонда и

подв едомств енных

учреждений префектуры Западного

06К3100.04. Экономия газа

млн. куб. м

0

0

0

0

0

0

0

0

0

административного

округа города Москвы

Мероприятие 06К3200. Внедрение

06К3200.01. Экономия электрической энергии

млн. кВтч

1,91

1,61

2,3

0,23

2,43

2,43

2,43

2,43

2,43

энергосберегающих

мероприятий на объектах жилищного

06К3200.02. Экономия тепловой энергии

млн. Гкал

0,03

0,03

0,02

0,02

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

фонда и подведомственных

учреждений префектуры Северо-

06К3200.03. Экономия воды

951

млн. куб. м

1,9

1,73

0,95

0,83

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

Западного

административного округа города Москвы

06К3200.04. Экономия газа

млн. куб. м

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Мероприятие 06К3300. Внедрение энергосберегающих

мероприятий на объектах жилищного

06К3300.01. Экономия электрической энергии

млн. кВтч

0,69

0,58

0,83

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

06К3300.02. Экономия тепловой энергии

млн. Гкал

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

фонда и подв едомств енных учреждений

06К3300.03. Экономия воды

921

млн. куб. м

0,84

0,77

0,42

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы

06К3300.04. Экономия газа

млн. куб. м

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 06К3400.

06К3400.01. Экономия электрической энергии

млн. кВтч

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

Внедрение энергосберегающих

06К3400.02. Экономия тепловой энергии

992

млн. Гкал

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

мероприятий на объектах жилищного

06К3400.03. Экономия воды

млн. куб. м

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

фонда и подв едомств енных учреждений префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

06К3400.04. Экономия газа

млн. куб. м

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма

06Л0000. Мероприятия в области обращения с

отходами и противооползневые работы

06Л0000.01. Увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора города, переработанных и выделенных во вторичные материальные ресурсы

778

тыс. тонн

826,0

826,0

826,0

866,0

1082,0

1156, 0

1156, 0

1156,0

1156,0

Мероприятие 06Л0200.

Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, а также возмещение затрат по

06Л0200.01. Количество твердых бытовых отходов, образуемых населением и переработанных на мусоросжигательном заводе

778

тыс.тонн

1 509,4 3

1 763,2 5

1 464,54 1 821,24

1 546,1 4

1 725,9 8

1 326,37 876,58

975, 86 834, 64

975, 86

834, 64

975, 86

834, 64

975, 86 834, 64

975, 86 834, 64

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

оплате за негативное

воздействие на окружающую среду по отходам, вывозимым из домовладений (от населения), Государственным унитарным предприятием города Москвы «Экотехпром»

Мероприятие 06Л0300.

Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, Обществом с ограниченной ответственностью "ЕФН-Экотехпром МСЗ 3"

06Л0300.01. Количество твердых бытовых отходов, образуемых населением и переработанных на мусоросжигательном заводе

778

тыс. тонн

359,88

359,94

359,76

324,65

331,70

315,9 0

301,7 2

301,72

301,72

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Мероприятие 06Л0400. Расходы на транспортировку и обезвреживание медицинских отходов

06Л0400.01. Расходы на транспортировку и обезвреживание медицинских отходов

778

тыс. тонн

0,72

8,35

9,44

13,90

13,90

13,90

13,90

13,90

13,90

Мероприятие 06Л0500. Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы

06Л0500.01. Транспортирование радиационных отходов

778

куб. м

670,68

567,817

458,00

200,3

257,05

257,0 5

257,0 5

257,05

257,05

06Л0500.02. Переработка и кондиционирование радиационных отходов

778

куб. м

670,68

567,817

458,00

200,3

257,05

257,0 5

257,0 5

257,05

257,05

06Л0500.03. Обеспечение безопасного промежуточного (технологического) хранения радиационных отходов

778

куб. м

670,68

1238,0 0

1696,5

1 896,8 0

1

896,8 0

1

896,8 0

1

896,80

1 896,80

06Л0500.04. Радиационное обследование участков радиоактивного загрязнения, включая

потенциально загрязненные

778

тыс. кв. м

155,71

291,13

321,88

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

территории

06Л0500.05. Радиационно- экологический мониторинг территорий г. Москвы

778

кв. м

1081,00

1081,00 /365 дн

1081,0 0

/

366дн.

2 569,47 / 365 дн.

2

569,47 / 365дн.

2

569,4 7 / 365дн

2

569,4 7 / 365дн

2

569,47 / 365дн.

2 569,47 / 365дн.

06Л0500.06. Радиационно- аварийные услуги по дезактивации выявленных участков радиоактивного загрязнения

778

куб. м

524,78

414,907

300,00

60,1

145,00

145,0 0

145,0 0

145,00

145,00

06Л0500.07. Радиационное обследование объектов и территорий г. Москвы

778

тыс. кв. м

1 460 204

2420,52 1

2 600,0 0

1 644,71

900,00

900,0 0

900,0 0

900,00

900,00

Мероприятие 06Л0600. Мероприятия по очистке промливневых стоков

06Л0600.01. Мероприятия по очистке промливневых стоков

778

тыс. куб. м

6 406,0 0

6 411,56

6 956,1 9

6778,8

7

287,21

7

287,2 1

7

287,2 1

7

287,21

7 287,21

Мероприятие 06Л0801. Вывоз и хранение

06Л0801.01. Процент утилизированных бесхозных автотранспортных средств

778

проценто в

91

89

92

93

100

100

100

100

100

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

автотранспортных средств, подлежащих утилизации

относительно количества автотранспортных средств, эвакуированных на стоянку временного хранения

Мероприятие 06Л0900. Прочие расходы в области обращения с отходами

06Л0900.01. Обезвреживание и переработка отработанных ртутьсодержащих люминесцентных и компактных люминесцентных ламп, включая их сбор и транспортирование

778

млн. штук

1,20

1,63

1,72

1,55

1,94

1,94

1,94

1,94

1,94

Мероприятие 06Л1100. Расходы по обращению с твердыми бытовыми

отходами и крупногабаритным

мусором, образующимися в многоквартирных домах,

06Л1100.01. Количество мусора, вывезенного из многоквартирных домов, расположенных на территории Юго-Западного административного округа, и утилизированного

778

тыс. тонн

404,34

404,34

404,3 4

404,3 4

404,34

404,34

06Л1100.02. Количество мусора, вывезенного из многоквартирных домов, расположенных на

778

тыс. тонн

272,0

272,0

272,0

272,0

272,0

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

расположенных на территориях отдельных

территории Западного административного округа, и утилизированного

административных округов города Москвы

06Л1100.03. Количество мусора, вывезенного из многоквартирных домов, расположенных на территории Юго-Восточного административного округа, и утилизированного

778

тыс. тонн

319,04

319,0 4

319,0 4

319,04

319,04

06Л1100.04. Количество мусора, вывезенного из многоквартирных домов, расположенных на территории Северо­Восточного

административного округа, и утилизированного

778

тыс. тонн

399,63

399,6 3

399,6 3

399,63

399,63

06Л1100.05. Количество мусора, вывезенного из многоквартирных домов, расположенных на территории Северного

778

тыс. тонн

310,92

310,9 2

310,9 2

310,92

310,92

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единица измерения

2010 год

факт

2011 год

факт

2012 год

факт

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

административного округа, и утилизированного

Мероприятие 06Л1300. Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром» по временной эксплуатации полигона ТПБО «Саларьево»

06Л1300.01. Временная эксплуатация полигона ТПБО «Саларьево» ГУП «Экотехпром»

778

объект

1

Приложение 3

к Государственной программе города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы

Финансовое обеспечение Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы за счет средств бюджета города Москвы

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа города Москвы 06.

«Развитие коммунально- инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы

Всего

0600000

X

X

X

44 486 047,0

48 558 833,4

43 989 396,3

48 154 844,6

45 190 531,7

45 190 531,7

45 190 531,7

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

0600000

X

020

X

12 057 067,9

13 429 513,4

9 695 559,8

8 339 147,4

8 339 147,4

8 339 147,4

8 339 147,4

Департамент городского имущества города Москвы

0600000

X

071

X

0,0

500 000,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент городского

0600000

X

163

X

1 000 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наименование Государственной

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

имущества города Москвы

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

0600000

X

778

X

9 824 076,7

11 889 565,0

16 371 487,7

16 058 842,5

16 158 937,5

16 158 937,5

16 158 937,5

Департамент строительства города Москвы

0600000

X

806

X

20 856 298,8

21 748

953,6

17 491 563,4

23 727 393,1

20 662 985,2

20 662 985,2

20 662 985,2

Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы

0600000

X

813

X

720 227,3

930 021,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент развития новых территорий города Москвы

0600000

Х

509

Х

0,0

27 980,1

350 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Префектура Восточного

0600000

Х

901

Х

3 454,3

3 315,8

4 529,1

4 529,1

4 529,1

4 529,1

4 529,1

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

административн ого округа города Москвы

Префектура Западного административн ого округа города Москвы

0600000

Х

911

Х

5 035,4

4 509,2

4 531,9

4 531,9

4 531,9

4 531,9

4 531,9

Префектура

Зеленоградског

о

административн ого округа города Москвы

0600000

Х

921

Х

197,8

6 302,8

1 612,8

1 612,8

1 612,8

1 612,8

1 612,8

Префектура Северного административн ого округа города Москвы

0600000

Х

931

Х

2 008,3

1 884,9

3 400,0

3 400,0

3 400,0

3 400,0

3 400,0

Префектура Северо­Восточного административн

0600000

Х

941

Х

7 141,1

7 638,3

6 459,9

6 459,9

6 459,9

6 459,9

6 459,9

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ого округа города Москвы

Префектура Северо­Западного административн ого округа города Москвы

0600000

Х

951

Х

2 014,1

1 853,1

2 419,5

1 095,7

1 095,7

1 095,7

1 095,7

Префектура Центрального административн ого округа города Москвы

0600000

Х

961

Х

806,9

610,1

732,3

732,3

732,3

732,3

732,3

Префектура Юго-

Восточного административн ого округа города Москвы

0600000

Х

971

Х

4 537,5

3 860,7

4 190,2

4 190,2

4 190,2

4 190,2

4 190,2

Префектура Юго-Западного административн ого округа

0600000

Х

981

Х

1 580,1

1 387,5

1 452,8

1 452,8

1 452,8

1 452,8

1 452,8

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

города Москвы

Префектура Южного административн ого округа города Москвы

0600000

Х

991

Х

1 600,8

1 437,6

1 456,9

1 456,9

1 456,9

1 456,9

1 456,9

Подпрограмма 06А0000. Развитие электроснабжения города Москвы

Всего

06А0000

X

X

X

1 024 685,7

858 413,2

955 599,0

426 827,0

0,0

0,0

0,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06А0000

X

020

X

923 530,4

544 915,5

332 321,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент строительства города Москвы

06А0000

X

806

X

101 155,3

313 497,7

623 277,9

426 827,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 06А0100.

Возмещение затрат по

функционированию подразделений

Всего

06А0100

410 421,7

175 948,6

332 321,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06А0100. Возмещение

затрат по функционир ованию

0402

020

810

410 421,7

175 948,6

332 321,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Наименование Государственной

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Казенного

предприятия

«Московская

подразделен ий

Казенного

энергетическая дирекция»

предприятия «Московская энергетическ ая дирекция»

Мероприятие 06А0300.

Реализация мер по

обеспечению

электроснабжением

объектов

инженерно-

коммунальной

инфраструктуры

Всего

06А0300

614 264,0

682 464,6

623 277,9

426 827,0

0,00

0,00

0,00

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06А0300. Реализация

мер по обеспечению электроснаб жением объектов инженерно- коммунально й

инфраструкт

уры

0402

020

411

290 562,3

336 814,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент топливно-

06А0300. Реализация

0402

020

244

79 366,2

32 152,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

энергетического

мер по

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

хозяйства города Москвы

обеспечению электроснаб жением объектов инженерно- коммунально й

инфраструкт уры

Департамент строительства города Москвы

06А0300. Реализация

мер по обеспечению электроснаб жением объектов инженерно- коммунально й

инфраструкт

уры

0402

806

414

0,0

0,0

623 277,9

426 827,0

0,0

0,0

0,0

Департамент строительства города Москвы

06А0300. Реализация мер по

0402

806

411

101 155,3

313 497,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

обеспечению электроснаб жением объектов инженерно- коммунально й

инфраструкт

уры

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06А0300. Реализация

мер по обеспечению электроснаб жением объектов инженерно- коммунально й

инфраструкт

уры

0402

020

810

143 180,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 06Б0000. Развитие

Всего

06Б0000

X

X

X

1 553 272,4

323 967,0

117 841,4

419 658,2

465 282,1

465 282,1

465 282,1

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

теплоснабжения города Москвы

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Б0000

X

020

X

1 103 689,7

115 780,7

107 841,4

119 658,2

125 282,1

125 282,1

125 282,1

Департамент строительства города Москвы

06Б0000

X

806

X

449 582,7

208 186,3

10 000,0

300 000,0

340 000,0

340 000,0

340 000,0

Мероприятие 06Б0100.

Актуализация схем тепло- , электро- и внешнего газоснабжения

Всего

06Б0100

158 847,5

104 473,9

107 841,4

119 658,2

125 282,1

125 282,1

125 282,1

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Б0100. Актуализаци я схем тепло­, электро- и внешнего газоснабжен ия

0402

020

244

158 847,5

104 473,9

107 841,4

119 658,2

125 282,1

125 282,1

125 282,1

Мероприятие 06Б0200.

Реализация мер по обеспечению

Всего

06Б0200

1 394 424,9

219 493,1

10 000,0

300 000,0

340 000,0

340 000,0

340 000,0

Департамент топливно-

06Б0200. Реализация

0402

020

244

200 519,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

теплоснабжением

объектов

инженерно-

коммунальной

инфраструктуры

энергетического хозяйства города Москвы

мер по обеспечению теплоснабже нием объектов инженерно- коммунально й

инфраструкт уры

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Б0200. Реализация

мер по обеспечению теплоснабже нием объектов инженерно- коммунально й

инфраструкт

уры

0402

020

411

86 322,7

11 306,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент строительства

06Б0200. Реализация

0402

806

411

449 582,7

208 186,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

города Москвы

мер по обеспечению теплоснабже нием объектов инженерно- коммунально й

инфраструкт уры

06Б0200. Реализация

мер по обеспечению теплоснабже нием объектов инженерно- коммунально й

инфраструкт

уры

0402

806

414

0,0

0,0

10 000,0

300 000,0

340 000,0

340 000,0

340 000,0

Департамент топливно-

06Б0200. Реализация

0402

020

521

72 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

энергетического хозяйства города Москвы

мер по обеспечению теплоснабже нием объектов инженерно- коммунально й

инфраструкт уры

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Б0200. Реализация

мер по обеспечению теплоснабже нием объектов инженерно- коммунально й

инфраструкт

уры

0402

020

810

586 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 06В0000. Развитие

Всего

06В0000

X

X

X

1 143 765,9

110 270,4

96 438,6

10 029,0

9 029,0

9 029,0

9 029,0

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

газоснабжения в городе Москвы

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06В0000

X

020

X

7 508,6

9 171,0

9 968,6

9 029,0

9 029,0

9 029,0

9 029,0

Департамент городского имущества города Москвы

06В0000

X

071

X

0,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент имущества города Москвы

06В0000

X

163

X

1 000 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент строительства города Москвы

06В0000

X

806

X

136 257,3

101 099,4

36 470,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 06В0100. Актуализация Генеральной схемы газоснабжения

Всего

06В0100

7 508,6

9 171,0

9 968,6

9 029,0

9 029,0

9 029,0

9 029,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06В0100. Актуализаци я

Генеральной

схемы газоснабжен

0402

020

244

7 508,6

9 171,0

9 968,6

9 029,0

9 029,0

9 029,0

9 029,0

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ия

Мероприятие 06В0200. Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы

Всего

06В0200

1 136 257,3

101 099,4

86 470,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

Департамент городского имущества города Москвы

06В0200. Реализация комплекса

мер по развитию газового хозяйства города Москвы

0402

163

422

1 000 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент городского имущества города Москвы

06В0200. Реализация комплекса

мер по развитию газового хозяйства города Москвы

0402

071

451

0,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент строительства

06В0200. Реализация

0402

806

411

136 257,3

101 099,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наименование Государственной

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

города Москвы

комплекса

мер по развитию газового хозяйства города Москвы

Департамент строительства города Москвы

06В0200. Реализация комплекса

мер по развитию газового хозяйства города Москвы

0402

806

414

0,0

0,0

36 470,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 06Г0000. Развитие

Всего

06Г0000

X

X

X

540 106,2

1 273 490,5

732 630,7

905 000,0

1 116 185,6

1 116 185,6

1 116 185,6

и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы

Департамент строительства города Москвы

06Г0000

X

806

X

540 106,2

1 273 490,5

732 630,7

905 000,0

1 116 185,6

1 116 185,6

1 116 185,6

Наименование Государственной

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Мероприятие 06Г0100. Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы

Всего

06Г0100

540 106,2

1 273 490,5

732 630,7

905 000,0

1 116 185,6

1 116 185,6

1 116 185,6

Департамент строительства города Москвы

06Г0100. Реализация комплекса мер, направленны х на развитие коллекторно го хозяйства города Москвы

0402

806

411

489 128,3

1 174 678,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент строительства города Москвы

06Г0100. Реализация комплекса мер, направленны х на развитие коллекторно го хозяйства города Москвы

0502

806

411

50 977,9

98 812,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент

06Г0100.

0402

806

414

0,0

0,0

732 630,7

905 000,0

1 116

1 116

1 116

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

строительства города Москвы

Реализация комплекса мер, направленны х на развитие коллекторно го хозяйства города Москвы

185,6

185,6

185,6

Подпрограмма 06Д0000. Развитие и модернизация водопроводно- канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения

Всего

06Д0000

X

X

X

4 979 894,2

3 939 626,3

3 888 905,1

4 394 936,2

2 403 735,2

2 403 735,2

2 403 735,2

Департамент городского имущества города Москвы

06Д0000

Х

071

Х

0,0

500 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент строительства города Москвы

06Д0000

X

806

X

4 979 894,2

3 439 626,3

3 888 905,1

4 394 936,2

2 403 735,2

2 403 735,2

2 403 735,2

Мероприятие 06Д0100. Реализация комплекса мер,

Всего

06Д0100

4 979 894,2

3 939 626,3

3 888 905,1

4 394 936,2

2 403 735,2

2 403 735,2

2 403 735,2

Департамент строительства

06Д0100. Реализация

0502

806

411

4 979 894,2

3 439 626,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

направленных на

развитие

водопроводно-

канализационного

хозяйства города

Москвы

города Москвы

комплекса мер, направленны х на развитие водопроводн о-

канализацио нного хозяйства города Москвы

Департамент строительства города Москвы

06Д0100. Реализация комплекса мер, направленны х на развитие водопроводн о-

канализацио нного хозяйства города Москвы

0502

806

414

0,0

0,0

3 888 905,1

4 394 936,2

2 403 735,2

2 403 735,2

2 403 735,2

Наименование Государственной

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Департамент городского имущества города Москвы

06Д0100. Реализация комплекса мер, направленны х на развитие водопроводн о-

канализацио нного хозяйства города Москвы

0502

071

450

0,0

500 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 06Е0000. Развитие

Всего

06Е0000

X

X

X

8 273 504,1

8 291 482,2

7 467 442,9

8 407 679,5

10 180 087,4

10 180 087,4

10 180 087,4

и модернизация

объектов

водоотведения

поверхностного

стока

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Е0000

X

778

X

4 151 651,9

6 193 838,1

6 213 337,5

6 145 237,5

6 145 237,5

6 145 237,5

6 145 237,5

Департамент строительства

06Е0000

X

806

X

4 121 852,2

2 097 644,1

1 254 105,4

2 262 442,0

4 034 849,9

4 034 849,9

4 034 849,9

Наименование Государственной

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

города Москвы

Мероприятие 06Е0100. Водоотведение поверхностных сточных вод

Всего

06Е0100

4 101 897,7

6 145 144,2

6 145 237,5

6 145 237,5

6 145 237,5

6 145 237,5

6 145 237,5

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Е0100. Водоотведен ие

поверхностн ых сточных вод

0503

778

244

4 101 897,7

6 145 144,2

6 145 237,5

6 145 237,5

6 145 237,5

6 145 237,5

6 145 237,5

Мероприятие 06Е0300. Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока

Всего

06Е0300

4 171

606,4

2 099 438,2

1 254 105,4

2 262 442,0

4 034 849,9

4 034 849,9

4 034 849,9

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Е0300. Реализация комплекса

мер по развитию объектов водоотведен ия

поверхностн ого стока

0503

778

411

2 235,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент

06Е0300.

0503

806

411

4 121

2 097

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наименование Государственной

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

строительства города Москвы

Реализация комплекса

мер по развитию объектов водоотведен ия

поверхностн ого стока

852,2

644,1

Департамент строительства города Москвы

06Е0300. Реализация комплекса

мер по развитию объектов водоотведен ия

поверхностн ого стока

0503

806

414

0,0

0,0

1 254 105,4

2 262 442,0

4 034 849,9

4 034 849,9

4 034 849,9

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства

06Е0300. Реализация комплекса

мер по развитию

0503

778

243

0,0

1 794,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наименование Государственной

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

города Москвы

объектов водоотведен ия

поверхностн ого стока

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Е0300. Реализация комплекса

мер по развитию объектов водоотведен ия

поверхностн ого стока

0503

778

244

47 518,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

06Е0800.

Субсидия

Государственному

унитарному

предприятию

города Москвы по

эксплуатации

московских

Всего

06Е0800

0,0

46 899,8

68 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Е0800. Субсидия Государстве

нному унитарному предприятию города

0503

778

810

0,0

46 899,8

68 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

водоотводящих систем

«Мосводосток» с

целью возмещения

затрат, связанных с

проведением

оценки

безопасности

выявленных

бесхозяйных

гидротехнических

сооружений и их

временным

содержанием

Москвы по эксплуатаци и

московских водоотводящ

их систем «Мосводосто к» с целью возмещения

затрат, связанных с проведением

оценки безопасности

выявлены бесхозяйных гидротехнич

еских сооружений их

временным содержанием

Подпрограмма 06Ж0000. Развитие

Всего

06Ж0000

X

X

X

10 115 627,5

13 250 460,5

8 881 856,2

7 846 887,7

7 841 263,8

7 841 263,8

7 841 263,8

Наименование Государственной

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

единой

светоцветовой среды города Москвы

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж0000

X

020

X

9 395 400,2

12 320 439,2

8 881 856,2

7 846 887,7

7 841 263,8

7 841 263,8

7 841 263,8

Департамент средств

06Ж0000

массовой информации и рекламы города Москвы

X

813

X

720 227,3

930 021,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

06Ж0100.

Содержание

объектов

наружного

освещения

Всего

06Ж0100

3 049 745,9

1 934 883,9

2 412 555,0

2 017 425,5

1 846 271,4

1 846 271,4

1 846 271,4

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж0100. Содержание объектов наружного освещения

0503

020

244

3 049 745,9

1 934 883,9

2 412 555,0

2 017 425,5

1 846 271,4

1 846 271,4

1 846 271,4

Мероприятие 06Ж0200. Ремонт объектов наружного освещения

Всего

06Ж0200

942 391,3

1 167 979,7

799 980,0

675 431,8

680 000,0

680 000,0

680 000,0

Департамент топливно-

06Ж0200. Ремонт

0503

020

244

942 391,3

1 167 979,7

799 980,0

675 431,8

680 000,0

680 000,0

680 000,0

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

энергетического хозяйства города Москвы

объектов наружного освещения

Мероприятие

06Ж0300.

Содержание

объектов

архитектурно-

художественного

освещения

Всего

06Ж0300

410 017,8

465 728,5

926 664,1

726 664,1

888 177,2

888 177,2

888 177,2

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж0300. Содержание

объектов архитектурн о-

художествен ного освещения

0503

020

244

410 017,8

465 728,5

926 664,1

726 664,1

888 177,2

888 177,2

888 177,2

Мероприятие

06Ж0400.

Ремонт объектов

архитектурно-

художественного

освещения

Всего

06Ж0400.

12 566,2

15 026,6

200 000,0

16 551,1

16 000,0

16 000,0

16 000,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж0400. Ремонт объектов архитектурн о-

художествен ного освещения

0503

020

244

12 566,2

15 026,6

200 000,0

16 551,1

16 000,0

16 000,0

16 000,0

Мероприятие

Всего

06Ж0500

4 864

6 798

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Наименование Государственной

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

06Ж0500.

Реализация

комплекса мер по

совершенствовани

ю наружного

освещения и

развитию

архитектурно-

художественной

подсветки города

Москвы

966,4

763,9

000,0

000,0

000,0

000,0

000,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж0500. Реализация комплекса мер по совершенств

ованию наружного освещения и

развитию архитектурн о-

художествен ной подсветки города Москвы

0402

020

411

4 864 966,4

6 798 763,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж0500. Реализация комплекса мер по совершенств

ованию наружного

0402

020

244

0,0

0,0

2 000 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0

Наименование Государственной

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

освещения и

развитию архитектурн о-

художествен ной подсветки города Москвы

Мероприятие 06Ж0600. Праздничное световое

оформление города Москвы

Всего

06Ж0600

720 227,3

1 048 010,2

414 715,2

464 715,2

464 715,2

464 715,2

464 715,2

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж0600. Праздничное

световое оформление города Москвы

0503

020

244

0,0

117 988,9

414 715,2

464 715,2

464 715,2

464 715,2

464 715,2

Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы

06Ж0600. Праздничное

световое оформление города Москвы

0412

813

244

720 227,3

930 021,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наименование Государственной

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Мероприятие 06Ж0800.

Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного

Всего

06Ж0800

115 712,6

231 476,6

344 116,1

350 000,0

350 000,0

350 000,0

350 000,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж0800. Возмещение

затрат Государстве

нному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по

осуществлен

0503

020

810

115 712,6

231 476,6

344 116,1

350 000,0

350 000,0

350 000,0

350 000,0

освещения и архитектурно- художественной подсветки

ию

технического

надзора за эксплуатацие й и ремонтом объектов наружного освещения и архитектурн о-

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

художествен ной подсветки

Мероприятие 06Ж0900.

Возмещение затрат

Государственному

унитарному

предприятию

города Москвы

«Моссвет» на

оплату

электрической

энергии,

потребляемой

установками

наружного

освещения,

архитектурно-

художественной

подсветки,

праздничной

иллюминации

города Москвы,

Всего

06Ж0900

0,0

1 588 591,1

1 783 825,8

1 596 100,0

1 596 100,0

1 596 100,0

1 596 100,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж0900. Возмещение

затрат Государстве

нному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» на оплату электрическо

й энергии, потребляемо й

установками наружного освещения, архитектур-

0503

020

810

0,0

1 588 591,1

1 783 825,8

1 596 100,0

1 596 100,0

1 596 100,0

1 596 100,0

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

находящимися на праве

хозяйственного ведения

Государственного унитарного предприятия города Москвы «Моссвет»

но-художес-

твенной подсветки, праздничной иллюминаци и города Москвы, находящими ся на праве хозяйственн ого ведения Государстве

нного унитарного предприятия города Москвы «Моссвет»

Подпрограмма 06З0000. Развитие сети общественных туалетов

Всего

06З0000

X

X

X

634 151,0

559 676,4

663 846,4

588 228,9

588 228,9

588 228,9

588 228,9

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства

06З0000

X

778

X

634 151,0

559 676,4

663 846,4

588 228,9

588 228,9

588 228,9

588 228,9

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

города Москвы

Мероприятие 06З0100. Эксплуатация и ремонт

общественных туалетов

Всего

06З0100

604 224,2

527 392,2

631 195,8

555 578,3

555 578,3

555 578,3

555 578,3

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06З0100. Эксплуатаци я и ремонт общественн ых туалетов

0503

778

243

69 325,2

29 755,7

38 552,3

27 911,6

27 911,6

27 911,6

27 911,6

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06З0100. Эксплуатаци я и ремонт общественн ых туалетов

0503

778

244

534 899,0

497 636,5

592 643,5

527 666,7

527 666,7

527 666,7

527 666,7

Мероприятие

06З0Э00.

Оказание

государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение

Всего

06З0Э00

29 926,8

32 284,2

32 650,6

32 650,6

32 650,6

32 650,6

32 650,6

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

деятельности

государственных

учреждений

Мероприятие 06З0381.

Оказание

государственными

учреждениями

государственных

услуг, выполнение

работ, финансовое

обеспечение

деятельности

государственных

казенных

учреждений

Всего

06З0381

29 926,8

32 284,2

32 650,6

32 650,6

32 650,6

32 650,6

32 650,6

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06З0381. Оказание государствен

ными учреждения ми

государствен ных услуг, выполнение

работ, финансовое обеспечение деятельности государствен ных казенных учреждений

0505

778

111

26 815,2

27 791,1

26 889,0

26 889,0

26 889,0

26 889,0

26 889,0

Департамент жилищно-

06З0381. Оказание

0505

778

242

0,0

215,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

государствен

ными учреждения ми

государствен ных услуг, выполнение

работ, финансовое обеспечение деятельности государствен ных казенных учреждений

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06З0Э81.

Оказание государствен

ными учреждения ми

государствен ных услуг, выполнение

0505

778

244

3 095,2

4 193,6

5 659,5

5 659,5

5 659,5

5 659,5

5 659,5

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

работ, финансовое обеспечение деятельности государствен ных казенных учреждений

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06З0381. Оказание государствен

ными учреждения ми

государствен ных услуг, выполнение

работ, финансовое обеспечение деятельности государствен ных казенных

0505

778

852

16,4

84,0

102,1

102,1

102,1

102,1

102,1

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

учреждений

Подпрограмма 06И0000. Развитие инженерных коммуникаций города Москвы

Всего

06И0000

X

X

X

8 775 221,1

13 993 862,7

10 624 740,7

14 874 097,1

12 448 214,5

12 448 214,5

12 448 214,5

Департамент строительства города Москвы

06И0000

X

806

X

8 775 221,1

13 965 882,6

10 274 740,7

14 874 097,1

12 448 214,5

12 448 214,5

12 448 214,5

Департамент развития новых территорий города Москвы

06И0000

Х

509

Х

0,0

27 980,1

350 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

06И0100.

Реализация

комплекса мер по

развитию

коммунально-

инженерной

инфраструктуры

Всего

06И0100

8 775 221,1

13 993 862,7

10 624 740,7

14 874 097,1

12 448 214,5

12 448 214,5

12 448 214,5

Департамент строительства города Москвы

06И0100. Реализация комплекса

мер по развитию коммунально -инженерной инфраструкт

уры

0502

806

411

8 775 221,1

6 483 591,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наименование Государственной

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Департамент строительства города Москвы

06И0100. Реализация комплекса

мер по развитию коммунально -инженерной инфраструкт уры

0502

806

421

0,0

7 482 291,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент строительства города Москвы

06И0100. Реализация комплекса

0502

806

414

мер по развитию коммунально -инженерной инфраструкт

уры

0,0

0,0

10 274 740,7

14 874 097,1

12 448 214,5

12 448 214,5

12 448 214,5

Наименование Государственной

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Департамент развития новых территорий города Москвы

06И0100. Реализация комплекса

мер по развитию коммунально -инженерной инфраструкт уры

0502

509

411

0,0

27 980,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент развития новых территорий города Москвы

06И0100. Реализация комплекса

мер по развитию коммунально -инженерной инфраструкт

уры

0502

509

414

0,0

0,0

350 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 06К0000.

Энергосбережение

по объектам

Департамента

топливно-

энергетического

хозяйства города

Москвы

Всего

06К0000

Х

Х

Х

626 939,0

439 207,0

363 572,5

363 572,5

363 572,5

363 572,5

363 572,5

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06К0000

Х

020

Х

626 939,0

439 207,0

363 572,5

363 572,5

363 572,5

363 572,5

363 572,5

Мероприятие

06К0100.

Мероприятия,

направленные на

энергосбережение

и

энергоэффективнос ть

Всего

06К0100

567 552,5

380 877,5

303 067,5

303 067,5

303 067,5

303 067,5

303 067,5

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06К0100. Мероприяти я,

направленны

е на энергосбере

жение и энергоэффек тивность

0402

020

244

567 552,5

380 877,5

303 067,5

303 067,5

303 067,5

303 067,5

303 067,5

Мероприятие

Всего

06К0200

55 247,0

54 522,0

56 365,0

56 365,0

56 365,0

56 365,0

56 365,0

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

06К0200. Оказание

государственными

учреждениями

государственных

услуг, выполнение

работ, финансовое

обеспечение

деятельности

государственных

учреждений

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06К0200.

Оказание государствен

ными учреждения ми

государствен ных услуг, выполнение

работ, финансовое обеспечение деятельности государствен

ных учреждений

0402

020

55 247,0

54 522,0

56 365,0

56 365,0

56 365,0

56 365,0

56 365,0

Мероприятие

06К0281.

Оказание

государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое

Всего

06К0281

55 247,0

54 522,0

56 365,0

56 365,0

56 365,0

56 365,0

56 365,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06К0281. Оказание государствен

ными учреждения ми

0402

020

111

47 295,0

49 417,4

49 041,2

50 360,2

50 547,6

50 547,6

50 547,6

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

обеспечение

деятельности

государственных

казенных

учреждениях

государствен ных услуг, выполнение

работ, финансовое обеспечение деятельности государствен ных казенных учреждениях

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06К0281.

Оказание государствен

ными учреждения ми

государствен ных услуг, выполнение

работ, финансовое обеспечение деятельности

0402

020

242

0,0

123,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

государствен ных казенных учреждениях

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06К0281. Оказание государствен

ными учреждения ми

государствен ных услуг, выполнение

работ, финансовое обеспечение деятельности государствен ных казенных учреждениях

0402

020

244

7 950,4

4 978,8

7 302,8

5 983,8

5 795,4

5 795,4

5 795,4

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06К0281. Оказание государствен

ными учреждения ми

государствен ных услуг, выполнение

работ, финансовое обеспечение деятельности государствен ных казенных учреждениях

0402

020

852

1,6

2,5

21,0

21,0

22,0

22,0

22,0

Мероприятие

Всего

06К0300

4 139,5

3 807,5

4 140,0

4 140,0

4 140,0

4 140,0

4 140,0

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

06К0300. Научно-

исследовательские разработки по стимулированию энергетической и экологической эффективности

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06К0300. Научно- исследовател

ьские разработки по

стимулирова

нию энергетическ

ой и экологическо й

эффективнос ти

0602

020

241

4 139,5

3 807,5

4 140,0

4 140,00

4 140,0

4 140,0

4 140,0

Подпрограмма 06Л0000. Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы

Всего

06Л0000

Х

Х

Х

6 818 879,9

5 518 377,2

10 196 522,8

9 917 928,5

9 774 932,7

9 774 932,7

9 774 932,7

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Л0000

Х

778

Х

5 038 273,8

5 136 050,5

9 494 303,8

9 325 376,1

9 425 471,1

9 425 471,1

9 425 471,1

Департамент

06Л0000

Х

806

Х

1 752

349 526,7

671 433,6

563 090,8

320 000,0

320 000,0

320 000,0

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

строительства города Москвы

229,8

Префектура Восточного административн ого округа города Москвы

06Л0000

Х

901

Х

3 454,3

3 315,8

4 529,1

4 529,1

4 529,1

4 529,1

4 529,1

Префектура Западного административн ого округа города Москвы

06Л0000

Х

911

Х

5 035,4

4 509,2

4 531,9

4 531,9

4 531,9

4 531,9

4 531,9

Префектура

Зеленоградског

о

административн ого округа города Москвы

06Л0000

Х

921

Х

197,8

6 302,8

1 612,8

1 612,8

1 612,8

1 612,8

1 612,8

Префектура Северного административн ого округа города Москвы

06Л0000

Х

931

Х

2 008,3

1 884,9

3 400,0

3 400,0

3 400,0

3 400,0

3 400,0

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Префектура Северо­Восточного административн ого округа города Москвы

06Л0000

Х

941

Х

7 141,1

7 638,3

6 459,9

6 459,9

6 459,9

6 459,9

6 459,9

Префектура Северо­Западного административн ого округа города Москвы

06Л0000

Х

951

Х

2 014,1

1 853,1

2 419,5

1 095,7

1 095,7

1 095,7

1 095,7

Префектура Центрального административн ого округа города Москвы

06Л0000

Х

961

Х

806,9

610,1

732,3

732,3

732,3

732,3

732,3

Префектура Юго-

Восточного административн ого округа города Москвы

06Л0000

Х

971

Х

4 537,5

3 860,7

4 190,2

4 190,2

4 190,2

4 190,2

4 190,2

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Префектура Юго-Западного административн ого округа города Москвы

06Л0000

Х

981

Х

1 580,1

1 387,5

1 452,8

1 452,8

1 452,8

1 452,8

1 452,8

Префектура Южного административн ого округа города Москвы

06Л0000

Х

991

Х

1 600,8

1 437,6

1 456,9

1 456,9

1 456,9

1 456,9

1 456,9

Мероприятие

06Л0100.

Оказание

государственными

учреждениями

государственных

услуг, выполнение

работ, финансовое

обеспечение

деятельности

государственных

учреждений

Всего

06Л0100

26 951,2

27 021,0

27 429,4

27 429,4

27 429,4

27 429,4

27 429,4

Мероприятие

Всего

06Л0181

26 951,2

27 021,0

27 429,4

27 429,4

27 429,4

27 429,4

27 429,4

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

06Л0181. Оказание

государственными

учреждениями

государственных

услуг, выполнение

работ, финансовое

обеспечение

деятельности

государственных

казенных

учреждений

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Л0181. Оказание государствен

ными учреждения ми

государствен ных услуг, выполнение

работ, финансовое обеспечение деятельности государствен ных казенных учреждений

0505

778

111

24 138,0

24 195,5

23 577,2

23 577,2

23 577,2

23 577,2

23 577,2

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Л0181. Оказание государствен

ными учреждения ми

государствен

0505

778

242

0,0

94,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ных услуг, выполнение

работ, финансовое обеспечение деятельности государствен ных казенных учреждений

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Л0181.

Оказание государствен

ными учреждения ми

государствен ных услуг, выполнение

работ, финансовое обеспечение деятельности государствен

0505

778

852

43,6

17,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ных казенных учреждений

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Л0181. Оказание государствен

ными учреждения ми

государствен ных услуг, выполнение

работ, финансовое обеспечение деятельности государствен ных казенных учреждений

0505

778

244

2 769,6

2 713,9

3 852,2

3 852,2

3 852,2

3 852,2

3 852,2

Мероприятие 06Л0200. Промышленная переработка

Всего

06Л0200

2 576 231,7

2 155 378,7

1 875 186,7

1 875 186,7

1 875 186,7

1 875 186,7

1 875 186,7

Департамент

06Л0200.

0502

778

810

2 576

2 155

1 875

1 875

1 875

1 875

1 875

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

твердых бытовых отходов, образуемых населением, а также возмещение затрат по оплате за негативное воздействие на окружающую среду по отходам, вывозимым из домовладений (от населения), Государственным унитарным предприятием города Москвы «Экотехпром»

жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

Промышлен

ная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением,

а также возмещение затрат по оплате за негативное воздействие на

окружающу ю среду по отходам, вывозимым из

домовладени

й (от населения), Государстве нным

231,7

378,7

186,7

186,7

186,7

186,7

186,7

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

унитарным предприятие м города Москвы «Экотех- пром»

Мероприятие

06Л0300.

Промышленная

переработка

твердых бытовых

отходов,

образуемых

населением,

Обществом с

ограниченной

ответственностью

"ЕФН-Экотехпром

МСЗ 3"

Всего

06Л0300

779 623,3

538 659,9

598 207,6

598 207,6

598 207,6

598 207,6

598 207,6

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Л0300. Промышлен

ная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, Обществом с ограниченно й

ответственно стью "ЕФН- Экотехпром МСЗ 3"

0502

778

810

779 623,3

538 659,9

598 207,6

598 207,6

598 207,6

598 207,6

598 207,6

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Мероприятие

06Л0400.

Расходы на

транспортировку и

обезвреживание

медицинских

отходов

Всего

06Л0400

300 659,1

213 767,1

308 896,3

308 896,3

308 896,3

308 896,3

308 896,3

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Л0400.

Расходы на транспортир

овку и обезврежива

ние медицинских отходов

0602

778

244

300 659,1

213 767,1

308 896,3

308 896,3

308 896,3

308 896,3

308 896,3

Мероприятие 06Л0500. Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы

Всего

06Л0500

1 087 664,5

936 215,4

940 920,0

940 920,0

940 920,0

940 920,0

940 920,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Л0500. Мероприяти

я по обеспечению радиационно й

безопасности населения города Москвы

0602

778

244

1 087 664,5

936 215,4

940 920,0

940 920,0

940 920,0

940 920,0

940 920,0

Мероприятие

Всего

06Л0600

106 706,2

108 946,2

117 117,1

117 117,1

117 117,1

117 117,1

117 117,1

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

06Л0600. Мероприятия по очистке промливневых стоков

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Л0600. Мероприяти я по очистке промливнев ых стоков

0503

778

244

106 706,2

108 946,2

117 117,1

117 117,1

117 117,1

117 117,1

117 117,1

Мероприятие

06Л0800.

Вывоз и хранение

автотранспортных

средств,

подлежащих

утилизации

Всего

06Л0800

28 376,3

32 800,0

30 785,4

29 461,6

29 461,6

29 461,6

29 461,6

Мероприятие

06Л0801.

Вывоз и хранение

автотранспортных

средств,

подлежащих

утилизации

Всего

06Л0801

28 376,3

32 800,0

27 715,7

28 004,7

28 004,7

28 004,7

28 004,7

Префектура Восточного административн ого округа города Москвы

06Л0801. Вывоз и хранение автотранспор тных средств, подлежащих утилизации

0503

901

244

3 454,3

3 315,8

4 529,1

4 529,1

4 529,1

4 529,1

4 529,1

Префектура

06Л0801.

0503

911

244

5 035,4

4 509,2

4 531,9

4 531,9

4 531,9

4 531,9

4 531,9

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Западного административн ого округа города Москвы

Вывоз и хранение автотранспор тных средств, подлежащих утилизации

Префектура

Зеленоградског

о

административн ого округа города Москвы

06Л0801. Вывоз и хранение автотранспор тных средств, подлежащих утилизации

0503

921

244

197,8

6 302,8

0,0

1 612,8

1 612,8

1 612,8

1 612,8

Префектура Северного административн ого округа города Москвы

06Л0801. Вывоз и хранение автотранспор тных средств, подлежащих утилизации

0503

931

244

2 008,3

1 884,9

3 400,0

3 400,0

3 400,0

3 400,0

3 400,0

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Префектура Северо­Восточного административн ого округа города Москвы

06Л0801. Вывоз и хранение автотранспор тных средств, подлежащих утилизации

0503

941

244

7 141,1

7 638,3

6 459,9

6 459,9

6 459,9

6 459,9

6 459,9

Префектура Северо­Западного административн ого округа города Москвы

06Л0801. Вывоз и хранение автотранспор тных средств, подлежащих утилизации

0503

951

244

2 014,1

1 853,1

2 419,5

1 095,7

1 095,7

1 095,7

1 095,7

Префектура Центрального административн ого округа города Москвы

06Л0801. Вывоз и хранение автотранспор тных средств, подлежащих утилизации

0503

961

244

806,9

610,1

732,3

732,3

732,3

732,3

732,3

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Префектура Юго-

Восточного административн ого округа города Москвы

06Л0801. Вывоз и хранение автотранспор тных средств, подлежащих утилизации

0503

971

244

4 537,5

3 860,7

4 190,2

4 190,2

4 190,2

4 190,2

4 190,2

Префектура Юго-Западного административн ого округа города Москвы

06Л0801. Вывоз и хранение автотранспор тных средств, подлежащих утилизации

0503

981

244

1 580,1

1 387,5

1 452,8

1 452,8

1 452,8

1 452,8

1 452,8

Префектура Южного административн ого округа города Москвы

06Л0801. Вывоз и хранение автотранспор тных средств, подлежащих утилизации

0503

991

244

1 600,8

1 437,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наименование Государственной

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Мероприятие

06Л0881.

Оказание

государственными

учреждениями

государственных

услуг, выполнение

работ, финансовое

обеспечение

деятельности

государственных

казенных

учреждений

Всего

06Л0881

0,0

0,0

3 069,7

1 456,9

1 456,9

1 456,9

1 456,9

Префектура

Зеленоградског

о

административн ого округа города Москвы

06Л0881. Оказание государствен

ными учреждения ми

государствен ных услуг, выполнение

работ, финансовое обеспечение деятельности государствен ных казенных учреждений

0503

921

611

0,0

0,0

1 612,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Префектура Южного административн ого округа города Москвы

06Л0881. Оказание государствен

ными учреждения ми

0503

991

611

0,0

0,0

1 456,9

1 456,9

1 456,9

1 456,9

1 456,9

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

государствен ных услуг, выполнение

работ, финансовое обеспечение деятельности государствен ных казенных учреждений

Мероприятие 06Л0900.

Прочие расходы в области обращения с отходами

Всего

06Л0900

160 437,8

79 418,3

122 921,5

122 921,5

122 921,5

122 921,5

122 921,5

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Л0900. Прочие расходы в области обращения с отходами

0503

778

243

83 945,2

31 470,2

42 383,7

42 383,7

42 383,7

42 383,7

42 383,7

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства

06Л0900. Прочие расходы в области обращения с

0503

778

244

42 144,0

13 948,1

46 537,8

46 537,8

46 537,8

46 537,8

46 537,8

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

города Москвы

отходами

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Л0900. Прочие расходы в области обращения с отходами

0503

778

880

0,0

0,0

34 000,0

34 000,0

34 000,0

34 000,0

34 000,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Л0900. Прочие расходы в области обращения с отходами

0503

778

883

34 348,6

34 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 06Л1100. Расходы по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в

Всего

06Л1100

0,0

1 076 643,9

5 289 025,2

5 334 697,5

5 434 792,5

5 434 792,5

5 434 792,5

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Л1100. Расходы по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабар итным

0502

778

244

0,0

1 076 643,9

5 289 025,2

5 334 697,5

5 434 792,5

5 434 792,5

5 434 792,5

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

многоквартирных домах,

расположенных на

территориях

отдельных

административных

округов города

Москвы

мусором, образующим

ися в многокварти рных домах, расположенн

ых на территориях отдельных администрат ивных округов города Москвы

Мероприятие 06Л1300.

Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром» по временной эксплуатации

Всего

06Л1300

0,0

0,0

214 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Л1300. Возмещение

затрат Государстве

нному унитарному предприятию города Москвы

0502

778

810

0,0

0,0

214 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

полигона ТПБО «Саларьево»

«Экотехпром » по временной эксплуатаци и полигона

ТПБО «Саларьево»

Мероприятие

06Л1000.

Реализация

комплекса мер по

хранению и

утилизации

отходов

Всего

06Л1000

1 752 229,8

349 526,7

436 433,6

163 090,8

0,0

0,0

0,0

Департамент строительства города Москвы

06Л1000. Реализация комплекса

мер по хранению и утилизации отходов

0503

806

411

1 752 229,8

349 526,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент строительства города Москвы

06Л1000. Реализация комплекса

мер по хранению и утилизации отходов

0503

806

414

0,0

0,0

436 433,6

163 090,8

0,0

0,0

0,0

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственн ой программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

Целевая статья расходов

Разде

л, подр аздел

ГРБС

Вид расх одов

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Мероприятие 06Л1200. Реализация комплекса мер, направленных на проведение противооползневых мероприятий

Всего

06Л1200

0,0

0,0

235 000,0

400 000,0

320 000,0

320 000,0

320 000,0

Департамент строительства города Москвы

06Л1200. Реализация комплекса мер, направленны

х на проведение противоопол

зневых мероприятий

0603

806

414

0,0

0,0

235 000,0

400 000,0

320 000,0

320 000,0

320 000,0

Приложение 4

к Государственной программе города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы

Объем финансовых ресурсов Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа города Москвы 06.

«Развитие коммунально- инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы

Всего:

235 738 660,9

257 916 583,5

179 650 558,7

163 683 674,0

151 303 150,1

145 373 284,9

147 413 353,5

бюджет города Москвы

44 486 047,0

48 558 833,4

43 989 396,3

48 154 844,6

45 190 531,7

45 190 531,7

45 190 531,7

средства

федерального

бюджета

65 824,8

4 592 793,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

191 186 789,1

204 764 956,3

135 661 162,4

115 528 829,4

106 112 618,4

100 182 753,2

102 222 821,8

Подпрограмма 06А0000. Развитие

электроснабжения

Всего:

76 330 169,9

87 959 070,6

75 002 415,0

53 273 966,4

40 545 717,9

34 676 839,6

35 270 743,0

бюджет города Москвы

1 024 685,7

858 413,2

955 599,0

426 827,0

0,0

0,0

0,0

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

города Москвы

средства юридических и физических лиц

75 305 484,2

87 100 657,4

74 046 816,0

52 847 139,4

40 545 717,9

34 676 839,6

35 270 743,0

Мероприятие 06А0100. Возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия «Московская энергетическая дирекция»

Всего:

410 421,7

175 948,6

332 321,1

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Москвы

410 421,7

175 948,6

332 321,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 06А0300.

Реализация мер по

обеспечению

электроснабжением

объектов инженерно-

коммунальной

инфраструктуры

Всего:

614 264,0

682 464,6

623 277,9

426 827,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Москвы

614 264,0

682 464,6

623 277,9

426 827,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 06А0400. Инвестиционная программа ОАО «Мосэнерго»

Всего:

24 125 104,0

38 810 728,4

29 751 898,6

10 660 175,0

3 853 961,9

4 040 493,6

4 231 609,0

средства юридических и физических лиц

24 125 104,0

38 810 728,4

29 751 898,6

10 660 175,0

3 853 961,9

4 040 493,6

4 231 609,0

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятие 06А0500. Инвестиционная программа ОАО «МОЭСК»

Всего:

23 578 852,6

24 536 199,4

24 228 213,0

24 458 008,0

22 402 346,0

19 679 406,0

20 288 334,0

средства юридических и физических лиц

23 578 852,6

24 536 199,4

24 228 213,0

24 458 008,0

22 402 346,0

19 679 406,0

20 288 334,0

Мероприятие 06А0600. Инвестиционная программа ОАО «ОЭК»

Всего:

12 296 970,0

9 282 940,0

9 462 680,0

8 564 780,0

9 427 980,0

7 444 360,0

8 046 060,0

средства юридических и физических лиц

12 296 970,0

9 282 940,0

9 462 680,0

8 564 780,0

9 427 980,0

7 444 360,0

8 046 060,0

Мероприятие 06А0700. Инвестиционная программа ОАО «Энергокомплекс»

Всего:

15 304 557,6

14 470 789,6

10 604 024,4

9 164 176,4

4 861 430,0

3 512 580,0

2 704 740,0

средства юридических и физических лиц

15 304 557,6

14 470 789,6

10 604 024,4

9 164 176,4

4 861 430,0

3 512 580,0

2 704 740,0

Подпрограмма 06Б0000. Развитие

теплоснабжения города Москвы

Всего:

35 172 669,1

25 747 885,0

27 113 811,4

29 105 204,5

30 854 931,1

30 888 845,4

30 923 593,2

бюджет города Москвы

1 553 272,4

323 967,0

117 841,4

419 658,2

465 282,1

465 282,1

465 282,1

средства юридических и физических лиц

33 619 396,7

25 423 918,0

26 995 970,0

28 685 546,3

30 389 649,0

30 423 563,3

30 458 311,1

Мероприятие 06Б0100.

Всего:

158 847,5

104 473,9

107 841,4

119 658,2

125 282,1

125 282,1

125 282,1

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Актуализация схем тепло- , электро- и внешнего газоснабжения

бюджет города Москвы

158 847,5

104 473,8

107 841,4

119 658,2

125 282,1

125 282,1

125 282,1

Мероприятие 06Б0200.

Реализация мер по

обеспечению

теплоснабжением

объектов инженерно-

коммунальной

инфраструктуры

Всего:

1 394 424,9

219 493,1

10 000,0

300 000,0

340 000,0

340 000,0

340 000,0

бюджет города Москвы

1 394 424,9

219 493,1

10 000,0

300 000,0

340 000,0

340 000,0

340 000,0

Мероприятие 06Б0300. Инвестиционная программа ОАО «МОЭК»

Всего:

12 014 840,0

24 857 133,0

26 423 050,0

28 008 433,0

29 688 939,0

29 688 939,0

29 688 939,0

средства юридических и физических лиц

12 014 840,0

24 857 133,0

26 423 050,0

28 008 433,0

29 688 939,0

29 688 939,0

29 688 939,0

Мероприятие 06Б0400. Производственная программа ОАО «МТК»

Всего:

20 954 556,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

20 954 556,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 06Б0500. Инвестиционная программа ОАО «Мосэнерго»

Всего:

650 000,0

566 785,0

572 920,0

677 113,3

700 710,0

734 624,4

769 372,1

средства юридических и

650 000,0

566 785,0

572 920,0

677 113,3

700 710,0

734 624,4

769 372,1

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

физических лиц

Подпрограмма 06В0000. Развитие газоснабжения в городе Москве

Всего:

3 493 765,9

2 571 528,4

3 552 803,7

3 583 332,3

3 707 456,2

3 707 456,2

3 707 456,2

бюджет города Москвы

1 143 765,9

110 270,4

96 438,6

10 029,0

9 029,0

9 029,0

9 029,0

средства юридических и физических лиц

2 350 000,0

2 461 258,0

3 456 365,1

3 573 303,3

3 698 427,2

3 698 427,2

3 698 427,2

Мероприятие 06В0100. Актуализация Генеральной схемы газоснабжения

Всего:

7 508,6

9 171,0

9 968,6

9 029,0

9 029,0

9 029,0

9 029,0

бюджет города Москвы

7 508,6

9 171,0

9 968,6

9 029,0

9 029,0

9 029,0

9 029,0

Мероприятие 06В0200. Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы

всего

1 136 257,3

101 099,4

86 470,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Москвы

1 136 257,3

101 099,4

86 470,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 06В0300. Инвестиционная программа ОАО «Мосгаз»

Всего:

2 350 000,0

2 461 258,0

3 456 365,1

3 573 303,3

3 698 427,2

3 698 427,2

3 698 427,2

средства юридических и физических лиц

2 350 000,0

2 461 258,0

3 456 365,1

3 573 303,3

3 698 427,2

3 698 427,2

3 698 427,2

Подпрограмма 06Г0000.

Всего:

1 552 604,2

3 370 766,5

3 444 986,7

4 378 617,0

5 648 190,6

5 000 752,6

5 483 491,6

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Развитие и

модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы

бюджет города Москвы

540 106,2

1 273 490,5

732 630,7

905 000,0

1 116 185,6

1 116 185,6

1 116 185,6

средства юридических и физических лиц

1 012 498,0

2 097 276,0

2 712 356,0

3 473 617,0

4 532 005,0

3 884 567,0

4 367 306,0

Мероприятие 06Г0100. Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы

Всего:

540 106,2

1 273 490,5

732 630,7

905 000,0

1 116 185,6

1 116 185,6

1 116 185,6

бюджет города Москвы

540 106,2

1 273 490,5

732 630,7

905 000,0

1 116 185,6

1 116 185,6

1 116 185,6

Мероприятие 06Г0400. Производственная программа ГУП «Москоллектор»

Всего:

1 012 498,0

2 097 276,0

2 712 356,0

3 473 617,0

4 532 005,0

3 884 567,0

4 367 306,0

средства юридических и физических лиц

1 012 498,0

2 097 276,0

2 712 356,0

3 473 617,0

4 532 005,0

3 884 567,0

4 367 306,0

Подпрограмма 06Д0000. Развитие и модернизация водопроводно- канализационного хозяйства города Москвы и систем технического

Всего:

17 078 504,2

19 503 483,3

16 671 230,1

17 177 261,2

15 186 060,2

15 648 735,2

16 129 735,2

бюджет города Москвы

4 979 894,2

3 939 626,3

3 888 905,1

4 394 936,2

2 403 735,2

2 403 735,2

2 403 735,2

средства юридических и физических лиц

12 098 610,0

15 563 857,0

12 782 325,0

12 782 325,0

12 782 325,0

13 245 000,0

13 726 000,0

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

водоснабжения

Мероприятие 06Д0100. Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно- канализационного хозяйства города Москвы

Всего:

4 979 894,2

3 939 626,3

3 888 905,1

4 394 936,2

2 403 735,2

2 403 735,2

2 403 735,2

бюджет города Москвы

4 979 894,2

3 939 626,3

3 888 905,1

4 394 936,2

2 403 735,2

2 403 735,2

2 403 735,2

Мероприятие 06Д0300.

Инвестиционная

программа

ОАО «Мосводоканал»

Всего:

12 098 610,0

15 563 857,0

12 782 325,0

12 782 325,0

12 782 325,0

13 245 000,0

13 726 000,0

средства юридических и физических лиц

12 098 610,0

15 563 857,0

12 782 325,0

12 782 325,0

12 782 325,0

13 245 000,0

13 726 000,0

Подпрограмма 06Е0000. Развитие и

модернизация объектов водоотведения поверхностного стока

Всего:

10 209 581,1

10 276 219,2

9 437 879,8

10 378 116,4

12 150 524,3

12 483 040,3

12 586 673,2

бюджет города Москвы

8 273 504,1

8 291 482,2

7 467 442,9

8 407 679,5

10 180 087,4

10 180 087,4

10 180 087,4

средства юридических и физических лиц

1 936 077,0

1 984 737,0

1 970 436,9

1 970 436,9

1 970 436,9

2 302 952,9

2 406 585,8

Мероприятие 06Е0100. Водоотведение

Всего:

4 101 897,7

6 145 144,2

6 145 237,5

6 145 237,5

6 145 237,5

6 145 237,5

6 145 237,5

бюджет города

4 101 897,7

6 145 144,2

6 145 237,5

6 145 237,5

6 145 237,5

6 145 237,5

6 145 237,5

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

поверхностных сточных вод

Москвы

Мероприятие 06Е0300. Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока

Всего:

4 171 606,4

2 099 438,2

1 254 105,4

2 262 442,0

4 034 849,9

4 034 849,9

4 034 849,9

бюджет города Москвы

4 171 606,4

2 099 438,2

1 254 105,4

2 262 442,0

4 034 849,9

4 034 849,9

4 034 849,9

Мероприятие 06Е0700. Производственная программа ГУП «Мосводосток»

Всего:

1 936 077,0

1 984 737,0

1 970 436,9

1 970 436,9

1 970 436,9

2 302 952,9

2 406 585,8

средства юридических и физических лиц

1 936 077,0

1 984 737,0

1 970 436,9

1 970 436,9

1 970 436,9

2 302 952,9

2 406 585,8

Мероприятие 06Е0800. Субсидия Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток» в целях возмещения затрат, связанных с проведением оценки безопасности выявленных бесхозяйных

Всего:

0,0

46 899,8

68 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Москвы

0,0

46 899,8

68 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

гидротехнических сооружений и их временным содержанием

Подпрограмма 06Ж0000. Развитие единой светоцветовой среды города Москвы

Всего:

10 115 627,5

13 250 460,5

8 881 856,2

7 846 887,7

7 841 263,8

7 841 263,8

7 841 263,8

бюджет города Москвы

10 115 627,5

13 250 460,5

8 881 856,2

7 846 887,7

7 841 263,8

7 841 263,8

7 841 263,8

Мероприятие 06Ж0100. Содержание объектов наружного освещения

Всего:

3 049 745,9

1 934 883,9

2 412 555,0

2 017 425,5

1 846 271,4

1 846 271,4

1 846 271,4

бюджет города Москвы

3 049 745,9

1 934 883,9

2 412 555,0

2 017 425,5

1 846 271,4

1 846 271,4

1 846 271,4

Мероприятие 06Ж0200. Ремонт объектов наружного освещения

Всего:

942 391,3

1 167 979,7

799 980,0

675 431,8

680 000,0

680 000,0

680 000,0

бюджет города Москвы

942 391,3

1 167 979,7

799 980,0

675 431,8

680 000,0

680 000,0

680 000,0

Мероприятие 06Ж0300. Содержание объектов архитектурно- художественного освещения

Всего:

410 017,8

465 728,5

926 664,1

726 664,1

888 177,2

888 177,2

888 177,2

бюджет города Москвы

410 017,8

465 728,5

926 664,1

726 664,1

888 177,2

888 177,2

888 177,2

Мероприятие 06Ж0400. Ремонт объектов архитектурно-

Всего:

12 566,2

15 026,6

200 000,0

16 551,1

16 000,0

16 000,0

16 000,0

бюджет города Москвы

12 566,2

15 026,6

200 000,0

16 551,1

16 000,0

16 000,0

16 000,0

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

художественного освещения

Мероприятие 06Ж0500. Реализация комплекса мер по

совершенствованию наружного освещения и развитию архитектурно- художественной подсветки города Москвы

Всего:

4 864 966,4

6 798 763,9

2 000 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0

бюджет города Москвы

4 864 966,4

6 798 763,9

2 000 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0

Мероприятие 06Ж0600. Праздничное световое оформление города Москвы

Всего:

720 227,3

1 048 010,2

414 715,2

464 715,2

464 715,2

464 715,2

464 715,2

бюджет города Москвы

720 227,3

1 048 010,2

414 715,2

464 715,2

464 715,2

464 715,2

464 715,2

Мероприятие 06Ж0800. Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по осуществлению технического надзора за

Всего:

115 712,6

231 476,6

344 116,1

350 000,0

350 000,0

350 000,0

350 000,0

бюджет города Москвы

115 712,6

231 476,6

344 116,1

350 000,0

350 000,0

350 000,0

350 000,0

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

эксплуатацией и ремонтом объектов наружного освещения и архитектурно- художественной подсветки

Мероприятие 06Ж0900. Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» на оплату электрической энергии, потребляемой установками наружного освещения, архитектурно- художественной подсветки, праздничной иллюминации города Москвы, находящимися на праве хозяйственного ведения

Государственного

Всего:

0,0

1 588 591,1

1 783 825,8

1 596 100,0

1 596 100,0

1 596 100,0

1 596 100,0

бюджет города Москвы

0,0

1 588 591,1

1 783 825,8

1 596 100,0

1 596 100,0

1 596 100,0

1 596 100,0

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

унитарного предприятия города Москвы «Моссвет»

Подпрограмма 06З0000. Развитие сети общественных туалетов

Всего:

634 151,0

798 176,4

2 235 846,4

588 228,9

588 228,9

588 228,9

588 228,9

бюджет города Москвы

634 151,0

559 676,4

663 846,4

588 228,9

588 228,9

588 228,9

588 228,9

средства юридических и физических лиц

0,0

238 500,0

1 572 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 06З0100. Эксплуатация и ремонт общественных туалетов

Всего:

604 224,2

527 392,2

631 195,8

555 578,3

555 578,3

555 578,3

555 578,3

бюджет города Москвы

604 224,2

527 392,2

631 195,8

555 578,3

555 578,3

555 578,3

555 578,3

Мероприятие 0630381. Оказание

государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

Всего:

29 926,8

32 284,2

32 650,6

32 650,6

32 650,6

32 650,6

32 650,6

бюджет города Москвы

29 926,8

32 284,2

32 650,6

32 650,6

32 650,6

32 650,6

32 650,6

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятие 06З0600.

Инвестиционные

средства

Всего:

0,0

238 500,0

1 572 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

238 500,0

1 572 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 06И0000. Развитие инженерных коммуникаций города Москвы

Всего:

8 775 221,1

18 493 862,7

10 624 740,7

14 874 097,1

12 448 214,5

12 448 214,5

12 448 214,5

бюджет города Москвы

8 775 221,1

13 993 862,7

10 624 740,7

14 874 097,1

12 448 214,5

12 448 214,5

12 448 214,5

средства

федерального

бюджета

0,00

4 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 06И0100. Реализация комплекса мер по развитию коммунально- инженерной инфраструктуры

Всего:

8 775 221,1

13 993 862,7

10 624 740,7

14 874 097,1

12 448 214,5

12 448 214,5

12 448 214,5

бюджет города Москвы

8 775 221,1

13 993 862,7

10 624 740,7

14 874 097,1

12 448 214,5

12 448 214,5

12 448 214,5

Мероприятие 0923103. Реализация мероприятий по проектированию и строительству объектов внешней инженерной

Всего:

0,0

4 500 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства федерального

0,0

4 500 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

инфраструктуры и инновационного центра Сколково

бюджета

Подпрограмма 06К0000. Энергосбережение по объектам Департамента топливно- энергетического хозяйства города Москвы

Всего:

65 557 487,0

70 426 753,7

12 488 466,0

12 560 034,1

12 557 630,0

12 314 975,7

12 659 021,3

бюджет города Москвы

626 939,0

439 207,0

363 572,5

363 572,5

363 572,5

363 572,5

363 572,5

средства

федерального

бюджета

65 824,8

92 793,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

64 864 723,2

69 894 752,9

12 124 893,5

12 196 461,6

12 194 057,5

11 951 403,2

12 295 448,8

Мероприятие 06К0100. Мероприятия, направленные на энергосбережение и энергоэффективность

Всего:

567 552,5

380 877,5

303 067,5

303 067,5

303 067,5

303 067,5

303 067,5

бюджет города Москвы

567 552,5

380 877,5

303 067,5

303 067,5

303 067,5

303 067,5

303 067,5

средства

федерального

бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 06К0200. Оказание

государственными

Всего:

55 247,0

54 522,0

56 365,0

56 365,0

56 365,0

56 365,0

56 365,0

бюджет города Москвы

55 247,0

54 522,0

56 365,0

56 365,0

56 365,0

56 365,0

56 365,0

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений

средства

федерального

бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 06К0281. Оказание

государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждениях

Всего:

55 247,0

54 522,0

56 365,0

56 365,0

56 365,0

56 365,0

56 365,0

бюджет города Москвы

55 247,0

54 522,0

56 365,0

56 365,0

56 365,0

56 365,0

56 365,0

средства

федерального

бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 06К0300. Научно-

исследовательские разработки по стимулированию энергетической и экологической эффективности

Всего:

4 139,5

3 807,5

4 140,0

4 140,0

4 140,0

4 140,0

4 140,0

бюджет города Москвы

4 139,5

3 807,5

4 140,0

4 140,0

4 140,0

4 140,0

4 140,0

средства

федерального

бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

физических лиц

Мероприятие 06Б5013. Реализация

региональных программ в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Всего:

65 824,8

92 793,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Москвы

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства

федерального

бюджета

65 824,8

92 793,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 06К0400.

Мероприятия

энергосбережения и

повышения

энергетической

эффективности на

объектах

ресурсоснабжающих организаций

Всего:

40 031 966,6

44 933 678,4

2 499 955,5

2 521 965,2

2 513 927,1

2 271 272,8

2 615 318,4

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства

федерального

бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

40 031 966,6

44 933 678,4

2 499 955,5

2 521 965,2

2 513 927,1

2 271 272,8

2 615 318,4

Мероприятие 06К0500. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента

Всего:

0,0

7 430,0

851,9

851,9

851,9

851,9

851,9

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства федерального

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

городского имущества города Москвы

бюджета

средства юридических и физических лиц

0,0

7 430,0

851,9

851,9

851,9

851,9

851,9

Мероприятие 06К0600. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента градостроительной политики города Москвы

Всего:

13 907,2

3 838,0

50 000,0

50 000,0

50 000,0

50 000,0

50 000,0

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства

федерального

бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

13 907,2

3 838,0

50 000,0

50 000,0

50 000,0

50 000,0

50 000,0

Мероприятие 06К0700. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента жилищно- коммунального хозяйства и

благоустройства города Москвы

Всего:

313 089,6

97 254,1

1 083 480,0

1 083 480,0

1 083 480,0

1 083 480,0

1 083 480,0

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства

федерального

бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

313 089,6

97 254,1

1 083 480,0

1 083 480,0

1 083 480,0

1 083 480,0

1 083 480,0

Мероприятие 06К0800. Внедрение

Всего:

8 556,5

32 382,9

39 930,0

39 930,0

39 930,0

39 930,0

39 930,0

бюджет города

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наименование

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

Источник финансирования

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

программы города Москвы, мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

энергосберегающих

Москвы

мероприятий на объектах Департамента

средства федерального

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

здравоохранения города

бюджета

Москвы

средства юридических и физических лиц

8 556,5

32 382,9

39 930,0

39 930,0

39 930,0

39 930,0

39 930,0

Мероприятие 06К0900. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента информационных технологий города Москвы

Всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства

федерального

бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 06К1000. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента

Всего:

0,0

0,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства

федерального

бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капитального ремонта города Москвы

средства юридических и

0,0

0,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

Наименование

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

Источник финансирования

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

программы города Москвы, мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

физических лиц

Всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 06К1100. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента культуры города Москвы

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства

федерального

бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 06К1200.

Всего:

132 130,4

59 820,2

57 882,8

57 882,8

57 882,8

57 882,8

57 882,8

Внедрение энергосберегающих

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятий на объектах Департамента

средства федерального

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

науки, промышленной

бюджета

политики и предпринимательства города Москвы

средства юридических и физических лиц

132 130,4

59 820,2

57 882,8

57 882,8

57 882,8

57 882,8

57 882,8

Мероприятие 06К1300.

Всего:

7 361,0

0,0

43 257,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внедрение энергосберегающих

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятий на объектах Департамента

средства федерального

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

образования города Москвы

бюджета

средства юридических и физических лиц

7 361,0

0,0

43 257,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 06К1400. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства

федерального

бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 06К1500. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы

Всего:

2 633,3

1 107,0

111 382,2

111 382,2

111 382,2

111 382,2

111 382,2

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства

федерального

бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

2 633,3

1 107,0

111 382,2

111 382,2

111 382,2

111 382,2

111 382,2

Мероприятие 06К1600. Внедрение

Всего:

2 590,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наименование

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

Источник финансирования

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

программы города Москвы, мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

энергосберегающих

Москвы

мероприятий на объектах Департамента

средства федерального

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

социальной защиты

бюджета

населения города Москвы

средства юридических и физических лиц

2 590,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 06К1700. Внедрение

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента

средства

федерального

бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

строительства города Москвы

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 06К1800.

Всего:

23 043 791,1

23 017 481,2

6 308 810,0

6 308 810,0

6 308 810,0

6 308 810,0

6 308 810,0

Внедрение энергосберегающих

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятий на объектах Департамента транспорта и развития

средства

федерального

бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дорожно-транспортной

средства юридических и

инфраструктуры города Москвы

23 043 791,1

23 017 481,2

6 308 810,0

6 308 810,0

6 308 810,0

6 308 810,0

6 308 810,0

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

физических лиц

Мероприятие 06К1900. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента физической культуры и спорта города Москвы

Всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства

федерального

бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 06К2000. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента торговли и услуг города Москвы

Всего:

20 178,6

6 072,2

16 776,9

97 603,3

94 940,0

94 940,0

94 940,0

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства

федерального

бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

20 178,6

6 072,2

16 776,9

97 603,3

94 940,0

94 940,0

94 940,0

Мероприятие 06К2100. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Комитета по

Всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства федерального

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наименование

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

Источник финансирования

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

программы города Москвы, мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

архитектуре и

бюджета

градостроительству города Москвы

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 06К2200.

Всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внедрение энергосберегающих

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятий на объектах Комитета города Москвы по

средства

федерального

бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

обеспечению реализации

инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

долевого строительства

Мероприятие 06К2300. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Комитета

Всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства

федерального

бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственного строительного надзора города Москвы

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наименование

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

Источник финансирования

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

программы города Москвы, мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятие 06К2400.

Всего:

0,0

234 823,8

305 438,9

305 438,9

305 438,9

305 438,9

305 438,9

Внедрение энергосберегающих

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятий на объектах жилищного фонда и

средства

федерального

бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

подв едомств енных

учреждений префектуры Центрального

средства юридических и

0,0

234 823,8

305 438,9

305 438,9

305 438,9

305 438,9

305 438,9

административного округа города Москвы

физических лиц

Мероприятие 06К2500.

Всего:

8 194,0

2 732,0

125 062,0

125 062,0

125 062,0

125 062,0

125 062,0

Внедрение энергосберегающих

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятий на объектах жилищного фонда и

средства

федерального

бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

подв едомств енных

учреждений префектуры Северного

средства юридических и

8 194,0

2 732,0

125 062,0

125 062,0

125 062,0

125 062,0

125 062,0

административного округа города Москвы

физических лиц

Мероприятие 06К2600.

Всего:

317 464,5

112 783,6

432 380,0

432 380,0

432 380,0

432 380,0

432 380,0

Внедрение

энергосберегающих на

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наименование

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

Источник финансирования

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

программы города Москвы, мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

объектах жилищного фонда и

средства федерального

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

подв едомств енных

бюджета

учреждений префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы

средства юридических и физических лиц

317 464,5

112 783,6

432 380,0

432 380,0

432 380,0

432 380,0

432 380,0

Мероприятие 06К2700.

Всего:

295 460,0

442 070,1

262 360,0

262 360,0

262 360,0

262 360,0

262 360,0

Внедрение энергосберегающих

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятий на объектах жилищного фонда и

средства

федерального

бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

подв едомств енных

учреждений префектуры Восточного

средства юридических и

295 460,0

442 070,1

262 360,0

262 360,0

262 360,0

262 360,0

262 360,0

административного округа города Москвы

физических лиц

Мероприятие 06К2800.

Всего:

153 964,8

343 673,0

248 216,0

248 216,0

248 216,0

248 216,0

248 216,0

Внедрение энергосберегающих

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятий на объектах жилищного фонда и

средства

федерального

бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

подв едомств енных

средства

153 964,8

343 673,0

248 216,0

248 216,0

248 216,0

248 216,0

248 216,0

Наименование

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

Источник финансирования

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

программы города Москвы, мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

учреждений префектуры Юго-Восточного

юридических и физических лиц

административного округа города Москвы

Мероприятие 06К2900.

Всего:

248 189,2

267 659,4

359 560,2

371 549,2

379 846,5

379 846,5

379 846,5

Внедрение энергосберегающих

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятий на объектах жилищного фонда и

средства

федерального

бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

подв едомств енных

учреждений префектуры

средства

Южного

юридических и

248 189,2

267 659,4

359 560,2

371 549,2

379 846,5

379 846,5

379 846,5

административного округа города Москвы

физических лиц

Мероприятие 06К3000.

Всего:

115 830,5

92 556,2

92 556,1

92 556,1

92 556,1

92 556,1

92 556,1

Внедрение энергосберегающих

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятий на объектах жилищного фонда и

средства

федерального

бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

подв едомств енных учреждений префектуры Юго-Западного административного

средства юридических и физических лиц

115 830,5

92 556,2

92 556,1

92 556,1

92 556,1

92 556,1

92 556,1

Наименование

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

Источник финансирования

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

программы города Москвы, мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

округа города Москвы

Мероприятие 06К3100.

Всего:

91 628,5

175 024,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внедрение энергосберегающих

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятий на объектах жилищного фонда и

средства

федерального

бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

подв едомств енных

учреждений префектуры Западного

средства юридических и

91 628,5

175 024,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

административного округа города Москвы

физических лиц

Мероприятие 06К3200.

Всего:

53 938,5

44 304,0

86 890,0

86 890,0

86 890,0

86 890,0

86 890,0

Внедрение энергосберегающих

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятий на объектах жилищного фонда и

средства

федерального

бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

подв едомств енных

учреждений префектуры Северо-Западного

средства юридических и

53 938,5

44 304,0

86 890,0

86 890,0

86 890,0

86 890,0

86 890,0

административного округа города Москвы

физических лиц

Мероприятие 06К3300.

Всего:

3 848,0

9 178,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внедрение

бюджет города

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наименование

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

Государственной

программы города Москвы, подпрограммы Государственной

Источник финансирования

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

программы города Москвы, мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

энергосберегающих

Москвы

мероприятий на объектах жилищного фонда и

средства

федерального

бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

подв едомств енных

учреждений префектуры Зеленоградского

средства юридических и

3 848,0

9 178,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

административного округа города Москвы

физических лиц

Мероприятие 06К3400.

Всего:

0,0

10 884,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внедрение энергосберегающих

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятий на объектах жилищного фонда и

средства

федерального

бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

подв едомств енных

учреждений префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

средства юридических и физических лиц

0,0

10 884,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 06Л0000.

Всего:

6 818 879,9

5 518 377,2

10 196 522,8

9 917 928,5

9 774 932,7

9 774 932,7

9 774 932,7

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы

бюджет города Москвы

6 818 879,9

5 518 377,2

10 196 522,8

9 917 928,5

9 774 932,7

9 774 932,7

9 774 932,7

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 06Л0181. Оказание

государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

Всего:

26 951,2

27 021,0

27 429,4

27 429,4

27 429,4

27 429,4

27 429,4

бюджет города Москвы

26 951,2

27 021,0

27 429,4

27 429,4

27 429,4

27 429,4

27 429,4

Мероприятие 06Л0200. Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением,

Всего:

2 576 231,7

2 155 378,7

1 875 186,7

1 875 186,7

1 875 186,7

1 875 186,7

1 875 186,7

бюджет города Москвы

2 576 231,7

2 155 378,7

1 875 186,7

1 875 186,7

1 875 186,7

1 875 186,7

1 875 186,7

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

а также возмещение затрат по оплате за негативное воздействие на окружающую среду по отходам, вывозимым из домовладений (от населения), Государственным унитарным предприятием города Москвы «Экотехпром»

Мероприятие 06Л0300. Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, Обществом с ограниченной ответственностью «ЕФН- Экотехпром МСЗ 3»

Всего:

779 623,3

538 659,9

598 207,6

598 207,6

598 207,6

598 207,6

598 207,6

бюджет города Москвы

779 623,3

538 659,9

598 207,6

598 207,6

598 207,6

598 207,6

598 207,6

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятие 06Л0400. Расходы на транспортировку и обезвреживание медицинских отходов

Всего:

300 659,1

213 767,1

308 896,3

308 896,3

308 896,3

308 896,3

308 896,3

бюджет города Москвы

300 659,1

213 767,1

308 896,3

308 896,3

308 896,3

308 896,3

308 896,3

Мероприятие 06Л0500. Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы

Всего:

1 087 664,5

936 215,4

940 920,0

940 920,0

940 920,0

940 920,0

940 920,0

бюджет города Москвы

1 087 664,5

936 215,4

940 920,0

940 920,0

940 920,0

940 920,0

940 920,0

Мероприятие 06Л0600. Мероприятия по очистке промливневых стоков

Всего:

106 706,2

108 946,2

117 117,1

117 117,1

117 117,1

117 117,1

117 117,1

бюджет города Москвы

106 706,2

108 946,2

117 117,1

117 117,1

117 117,1

117 117,1

117 117,1

Мероприятие 06Л0801. Вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации

Всего:

28 376,3

32 800,0

27 715,7

28 004,7

28 004,7

28 004,7

28 004,7

бюджет города Москвы

28 376,3

32 800,0

27 715,7

28 004,7

28 004,7

28 004,7

28 004,7

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятие 06Л0881. Оказание

государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

Всего:

0,0

0,0

3 069,7

1 456,9

1 456,9

1 456,9

1 456,9

бюджет города Москвы

0,0

0,0

3 069,7

1 456,9

1 456,9

1 456,9

1 456,9

Мероприятие 06Л0900. Прочие расходы в области обращения с отходами

Всего:

160 437,8

79 418,3

122 921,5

122 921,5

122 921,5

122 921,5

122 921,5

бюджет города Москвы

160 437,8

79 418,3

122 921,5

122 921,5

122 921,5

122 921,5

122 921,5

Мероприятие 06Л1000. Реализация комплекса мер по хранению и утилизации отходов

Всего:

1 752 229,8

349 526,7

436 433,6

163 090,8

0,0

0,0

0,0

бюджет города Москвы

1 752 229,8

349 526,7

436 433,6

163 090,8

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 06Л1100. Расходы по обращению с твердыми бытовыми отходами и

Всего:

0,0

1 076 643,9

5 289 025,2

5 334 697,5

5 434 792,5

5 434 792,5

5 434 792,5

бюджет города Москвы

0,0

1 076 643,9

5 289 025,2

5 334 697,5

5 434 792,5

5 434 792,5

5 434 792,5

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территориях отдельных административных округов города Москвы

Мероприятие 06Л1200. «Реализация комплекса мер, направленных на проведение противооползневых мероприятий»

Всего:

0,0

0,0

235 000,0

400 000,0

320 000,0

320 000,0

320 000,0

бюджет города Москвы

0,0

0,0

235 000,0

400 000,0

320 000,0

320 000,0

320 000,0

Мероприятие 06Л1300. Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром» по временной эксплуатации полигона ТПБО «Саларьево»

Всего:

0,0

0,0

214 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Москвы

0,0

0,0

214 600,0

0,0

0,0

0,0

0

Приложение 5

к Государственной программе города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы

Краткое

№ п/п

Наименование Государственно

й программы города Москвы, подпрограммы Государственно

й программы города Москвы, мероприятий

Наименование

меры государственно й поддержки

Нормативный правовой акт - основание применения меры (закон города Москвы)

Объем выпадающ их доходов бюджета города Москвы (тыс.рубле й)

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

обоснование необходимос ти

применения

для достижения

целей Государстве

нной программы города Москвы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Государственная

программа города Москвы 06. «Развитие

коммунально- инженерной инфраструктуры и

энергосбережени е» на 2012-2018

годы

№ п/п

Наименование Государственно

й программы города Москвы, подпрограммы Государственно

й программы города Москвы, мероприятий

Наименование

меры государственно й поддержки

Нормативный правовой акт - основание применения меры (закон города Москвы)

Объем выпадающ их доходов бюджета города Москвы (тыс.рубле й)

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы

Краткое обоснование необходимос ти

применения

для достижения

целей Государстве

нной программы города Москвы

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2

Подпрограмма 06Г0000 Развитие и модернизация

объектов коллекторного хозяйства города Москвы

Освобождение от уплаты налога на имущество в отношении подземных коллекторов для инженерных коммуникаций и имущества, предназначенно го для их содержания и эксплуатации

Закон города Москвы от 5 ноября 2003 г. № 64 «О налоге на имущество организаций»

6 369 602,0

404 606,3

490 070,9

583 244,6

1 013 890,2

1 306 405,1

1 299 771,4

1 271 613, 6

Доступность

для

потребителя

3

Установление пониженной ставки арендной платы за земельный участок

Постановление Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. № 273-ПП "О совершенствован ии порядка установления ставок арендной

7 355,69

782,27

920,95

925,86

1 018,45

1 120,29

1 232,32

1 355,55

Доступность

для

потребителя (с целью предотвраще ния роста тарифов)

№ п/п

Наименование Государственно

й программы города Москвы, подпрограммы Государственно

й программы города Москвы, мероприятий

Наименование

меры государственно й поддержки

Нормативный правовой акт - основание применения меры (закон города Москвы)

Объем выпадающ их доходов бюджета города Москвы (тыс.рубле й)

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы

Краткое обоснование необходимос ти

применения

для достижения

целей Государстве

нной программы города Москвы

2012 год факт

2013 год факт

2014 год прогноз

2015 год прогноз

2016 год прогноз

2017 год прогноз

2018 год прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

платы за землю в городе Москве"

15

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 31.05.2018
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 050.040.000 Коммунальное хозяйство

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать