Основная информация

Дата опубликования: 14 мая 2020г.
Номер документа: RU38062305202000045
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Иркутская область
Принявший орган: Администрация Байкальского МО
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



14.05.2020Г. №296-П

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАЙКАЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ В БГП НА 2015-2021ГГ.», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ БГП ОТ 24.10.2014Г. №652-П

Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Байкальского Муниципального образования, зарегистрированным отделом главного управления Министерства Юстиции РФ по Сибирскому Федеральному округу в Иркутской области и УОБАО 22.12.2005г. №RU 385181012005001 (новая редакция),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и досуга населения в БГП на 2015-2022гг.», утвержденную постановлением администрации БГП от 24.10.2014 года за №652, изложив ее в новой редакции (приложение к настоящему постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкальская газета» и разместить на официальном сайте администрации Байкальского городского поселения.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Байкальского городского поселения

В.В. Темгеневский

Приложение

к постановлению администрации БГП

от 14.05.2020г. №296-п

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ БГП НА 2015-2022ГГ.»

Наименование муниципальной программы

«Развитие культуры и досуга населения БГП на 2015-2022гг.»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Отдел молодежной политики, спорта, культурно-массового досуга и туризма

Соисполнители муниципальной программы

Структурные подразделения администрации г. Байкальска, муниципальные учреждения культуры, общественные организации, предприятия и учреждения г. Байкальска, путем привлечения других участников на реализацию конкретных мероприятий

Участники муниципальной программы

Отдел молодежной политики, спорта, культурно-массового досуга и туризма

Цель муниципальной программы

- сохранение и развитие самобытного историко-культурного наследия г. Байкальска, поддержка жизнеспособных форм традиционной культуры, приобщение к духовно-нравственным и культурным традициям всех слоев населения

- обеспечение деятельности объектов культуры, содействующих популяризации культурного наследия, создание единого культурного пространства и равных возможностей для всех жителей г. Байкальска в доступе к культурным благам

Задачи муниципальной программы

- внедрение программно-целевого подхода к финансированию сферы культуры, концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях культурной политики;

- совершенствование нормативно-правовой базы, развитие системы государственных гарантий, обеспечивающих сохранность и использование историко-культурного наследия, как ресурса социально-экономического развития г. Байкальска;

- формирование единого информационного пространства путем модернизации информационно-библиотечного обслуживания населения; забота об интеллектуальной ценности книжных фондов библиотеки г. Байкальска;

- поддержка и развитие традиционной художественной культуры, народного творчества, создание условий для развития народных ремесел;

- разработка новой концепции культурного обслуживания, оптимизация деятельности культурно-досуговых объектов, создание новых структур и форм клубной деятельности, поиск новых ресурсов развития культурной жизни;

- поддержка юных дарований, развитие способностей, профессионально ориентированных на культурную деятельность детей;

- вовлечение культурного потенциала города в сферу туризма; развитие межрегиональных культурных связей

- развитие кадрового потенциала сферы культуры; совершенствование мер социальной защиты работников культуры;

- осуществление сотрудничества административных структур с общественными организациями, творческими союзами, которые выполняют функции по поддержке организации культурной жизни г. Байкальска;

- развитие литературных обменов, направленных на обогащение культурной среды в г. Байкальске, творческий рост профессиональных и любительских коллективов

Сроки реализации муниципальной программы

2015-2022 годы

Целевые показатели муниципальной программы

1. Число культурно - досуговых мероприятий

2. Число человек принявших участие в мероприятиях

3. Число проведенных мероприятий (занятий, репетиций, концертная деятельность и т.д.)

4. Число клубных формирований

5. Число участников клубных формирований

6. Количество пользователей в - год

7. Количество книговыдач в – год

8. Количество выданных библиографических справок - в год

9. Число организованных книжных выставок – в год

10. Создание электронных слайд - презентаций

Подпрограммы программы

1.«Оказание услуг в сфере культуры в г. Байкальске»;

2.«Оказание библиотечных услуг в г. Байкальске»

Ресурсное обеспечение муниципальной

Предполагаемый объем финансирования Программы с учетом прогноза цен на соответствующие годы составляет 490329772,63 рублей; в том числе по годам:

2015 год – 41080989,55 рублей;

2016 год – 28124813,23 рублей;

2017 год – 37425466,69 рублей;

2018 год – 46935854,75 рублей;

2019 год – 76538041,09 рублей;

2020 год – 144510051,62 рублей,

2021 год – 88069302,20 рублей,

2022 год – 27645253,50 рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Создание условий для сохранения и использования культурного наследия г. Байкальска. Развитие культурного наследия, как отрасли специализации, оказывающей стимулирующее воздействие на экономику г. Байкальска и повышение качества жизни

Создание благоприятного имиджа города, как одного из привлекательных туристических и культурных центров Южного Прибайкалья

Социальный эффект от реализации Программы выражается в

- расширении доступа к культурным ценностям и сохранении культурного наследия;

- улучшении общественного доступа населения к историко-культурным ценностям и улучшении обслуживания населения города;

-формировании имиджа города, как местности, привлекательной для жизни и творчества

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа развития сферы культуры в г. Байкальске на 2015-2022 годы является инструментом реализации региональной культурной политики и исходит из ее стратегической цели – содействие социально-экономическому развитию и социальной стабильности в районе, сохранение единого культурного пространства и развитие культурной самобытности, что на сегодняшний день является наиболее актуальным. Социально-культурная значимость проблем и предложенных решений, рассмотренных в Программе, во многом определяется значимостью ресурсов составляющих культурное наследие, народное искусство, самобытное художественное творчество, культурно-просветительную и досуговую деятельность.

Программа конкретизирует систему приоритетов, учитывающих накопленный культурный потенциал в муниципальном образовании, реализация которых позволит использовать этот потенциал в качестве фактора социально-экономического развития территории, а также средства эстетического, нравственно-патриотического воспитания широких слоев населения. Концепция предусматривает признание сферы культуры в качестве одного из базовых составляющих факторов социально-экономического развития и представляет собой систему целей и приоритетов развития отрасли с учетом стратегических направлений развития муниципального образования.

Сеть учреждений культуры и досуга Байкальского городского поселения составляют:

1. Муниципальные казенные учреждения, подведомственные администрации БГП:

Дом культуры «Юбилейный» г. Байкальска с подразделением – историко-краеведческим музеем.

Дом культуры «Юность» п. Солзан.

«Библиотека г. Байкальска» – для детей и для взрослого населения.

Культурно-досуговый центр «Радуга».

2. Муниципальные учреждения, подведомственные администрации МО «Слюдянский район»;

Детская школа искусств.

Учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества».

Подведомственными учреждениями культуры клубного типа – ДК «Юбилейный» и ДК «Юность» в год проводится от 600 до 900 мероприятий, из которых большая часть проходит на базе ДК «Юбилейный». На базе этих учреждений в течение последних лет работают 6 клубов по интересам и 7 художественных коллективов.

В ДК «Юбилейный» имеется большой зал на 513 мест, малый зал (конференц-зал), пять рабочих комнат для занятий творческих коллективов, оборудованное помещение для театра-студии, танцевальный зал (фойе второго этажа), где проходят дискотеки и массовые мероприятия камерного характера – юбилеи, свадьбы, детские и профессиональные праздники.

Историко-художественный музей (ИКМ)

Основу экспозиции ИКМ составляют более 900 предметов и экспонатов материальной культуры наших предков, которые на сегодняшний день должным образом не зарегистрированы. Финансирования на покупку музейных предметов не выделяется, фонды пополняются за счет дарения.

Музей располагает тремя отделениями: историко-краеведческим, художественным, фотохудожественным.

Историко-краеведческий музей находится в приспособленном помещении на втором этаже. Расположение на первом этаже городской библиотеки позволяет вести совместную работу с населением, что, несомненно, является положительным фактором в культурном обслуживании. Штатное расписание музея состоит из 2,5 единиц, профессиональных музейных сотрудников нет.

В музее ощущается нехватка витрин для размещения экспозиции. В зимнее время имеет место промерзание стен в служебном помещении даже при небольших минусовых температурах и работающем отоплении.

Городская библиотека (ГБ)

Городская библиотека расположена в микрорайоне Гагарина – подразделение для взрослого и детского населения. Книжный фонд ГБ составляет 39951 экземпляр.

Основные показатели городской библиотеки в сравнении с минимальными нормами ресурсного обеспечения муниципальных библиотек, обслуживающих до 25 тысяч жителей приведены в Приложении 1.1.

Следует отметить, что книжный фонд городской библиотеки морально и, частично, физически устарел. Литература справочного и отраслевого характера, энциклопедии были изданы и приобретены в 70-80 годах. Произошли большие изменения в политической ситуации, как в мире, так и в нашей стране, технический прогресс также не стоит на месте. В этой связи литература указанных направлений потеряла свою актуальность, следовательно, не может служить надежным источником информации. Динамика поступления новой литературы в городскую библиотеку недостаточна. Кроме того, необходимо учитывать, что в результате многолетнего использования, литература стареет и физически.

Детская школа искусств (ДШИ)

На музыкальном, хореографическом и художественном отделениях в детской школе искусств обучается 347 учащихся в возрасте от 6 до 16 лет. Дети обучаются на музыкальных инструментах – фортепиано, баян, аккордеон, балалайка, гитара, домра, флейта, гобой, саксофон, труба, ксилофон. Творческие коллективы школы искусств – ансамбль народных инструментов «Рябинка», хореографический ансамбль «Плясица», фольклорный ансамбль «Звонница», индивидуальные исполнители, являются неоднократными лауреатами и дипломантами областных, региональных и российских конкурсов и фестивалей.

Дом детского творчества (ДДТ)

В Доме детского творчества работают 19 кружка по направлениям: техническо-спортивное, художественно-эстетическое, социально-педагогическое, туристско-краеведческое. В них занимаются 368 детей с 6 до 17 лет.

Участники кружков технического творчества – авиамодельного, судомодельного, радиотехнического – занимают призовые места на областных соревнованиях и слетах. Штатное расписание, состоящее из 15 педагогов дополнительного образования, укомплектовано, имеется два педагога, работающие по совместительству.

В течение последних нескольких лет учреждения культуры города действуют в режиме «функционирования», а не «развития». Потребности населения на услуги культуры не изучались, учреждения не имеют (кроме ДШИ и ДДТ) перспективной (3-5 лет) программы развития. С другой стороны, на протяжении последних 7-8 лет, в городе, при участии учреждений культуры, проводится ряд культурных, спортивных, научных событийный мероприятий, что позволило работникам культуры накопить определенный опыт культурного обслуживания не только населения, но и гостей города. Проведение в городе событийных мероприятий, городских фестивалей и праздников, можно рассматривать не только как средство создания разнообразной, развивающей культурной среды, сплочения городского сообщества, но и как возможность развития событийного туризма, создания инвестиционно привлекательного имиджа города. В этом случае необходимо рассматривать культуру как ресурс конкурентоспособности Байкальска.

Сеть культурно-досуговых учреждений является достаточной для удовлетворения потребностей населения Байкальского городского поселения в получении услуг данной отрасли социальной сферы.

Основное направление развития – повышение качества услуг и эффективности деятельности учреждений культурно-досуговой отрасли.

В настоящее время выделяются следующие проблемы в области развития культуры в муниципальном образовании:

- увеличивается разрыв между культурными потребностями общества и возможностями их удовлетворения из-за слабой материально-технической базы учреждений культуры и искусства;

- вызывает тревогу сокращение в библиотеках книжных фондов, их ветшание и устаревание по содержанию.

Настоящая Программа ориентирована на результат, когда в фокусе должен оказаться потребитель культурной услуги, и призвана обеспечить максимальное соответствие ее современным потребностям населения, повышения роли культуры в формировании активной личности, возможность равного доступа к культурным и духовным ценностям и информации, обеспечение разнообразия культурной жизни и доступности услуг учреждений культуры.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Развитие культуры является одной из важнейших составных частей социально-экономической политики Байкальского муниципального образования.

Целью данной Программы является сохранение и развитие самобытного историко-культурного наследия Байкальского муниципального образования, поддержка жизнеспособных форм традиционной культуры, приобщение к духовно-нравственным и культурным традициям всех слоев населения, обеспечение деятельности объектов культуры, содействующих популяризации культурного наследия, создание единого культурного пространства и равных возможностей для всех жителей г. Байкальска в доступе к культурным благам.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации Программы должны быть решены следующие задачи: сохранение и развитие самобытного историко-культурного наследия Байкальского муниципального образования, поддержка жизнеспособных форм традиционной культуры, приобщение к духовно-нравственным и культурным традициям всех слоев населения, обеспечение деятельности объектов культуры, содействующих популяризации культурного наследия, создание единого культурного пространства и равных возможностей для всех жителей района в доступе к культурным благам.

I. Целевые показатели, характеризующие решение задач подпрограммы «Оказание услуг в сфере культуры в Байкальском муниципальном образовании»:

Услуга 1. Организация деятельности кружков, творческих коллективов, секций, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, курсов прикладных знаний и навыков, творческих лабораторий.

1.Число проведенных мероприятий (занятий, репетиций, концертная деятельность и т.д.)

2. Число клубных формирований

3. Число участников клубных формирований

Услуга 2. Организация работы любительских объединений, групп, клубов по интересам

1. Число проведенных мероприятий

2. Число объединений, групп, клубов

3. Число участников

Услуга 3. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий

1.Число культурно-досуговых мероприятий

2.Доля платных мероприятий от общего количества

3.Число человек принявших участие в мероприятиях

Услуга 4. Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий

1.Число мероприятий

II. Целевые показатели, характеризующие решение задач подпрограммы «Оказание библиотечных услуг в Слюдянском муниципальном районе»:

Услуга 1. Формирование, учет, обработка, сохранность книжного фонда

1.Формирование, учет, обработка, сохранность книжного фонда.

Услуга 2. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки

1.Количество пользователей в - год

2.Количество книговыдач в – год

3.Количество выданных библиографических справок - в год

Услуга 3. Ведение методической работы в области библиотековедения, библиографии

Ведение методической работы в области библиотековедения, библиографии.

Услуга 4. Осуществление культурно-просветительских мероприятий

1.Число организованных книжных выставок – в год

2.Количество проведенных массовых мероприятий в год

3.Создание электронных слайд – презентаций.

Целевые показатели представлены в приложении 3 таблица1.

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Программа включает в себя две подпрограммы

1. Оказание услуг в сфере культуры в Байкальском муниципальном образовании.

2. Оказание библиотечных услуг в г. Байкальске.

Государственная политика в сфере культуры и сохранения национальной самобытности в г. Байкальске реализуется посредством:

1) взаимодействия с органами местного самоуправления, ответственными за решение вопросов местного значения на соответствующих территориях, включая вопросы обеспечения досуга и культурной деятельности жителей, проживающих в г. Байкальске, создания условий для сохранения национальной самобытности;

2) создания и обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры в целях исполнения полномочий органов исполнительной власти г. Байкальск;

3) непосредственного взаимодействия органов исполнительной власти г. Байкальска с гражданами и организациями по вопросам предоставления муниципальных услуг, исполнения публичных обязательств, контрольных функций, проведения мероприятий.

Учитывая юридическую самостоятельность органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения, требования бюджетного законодательства, взаимодействие органов государственной власти Иркутской области с органами местного самоуправления осуществляется на основе межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета (в отдельных случаях- с привлечением средств федерального бюджета) муниципальным бюджетам в формах субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов.

Необходимость в непосредственном осуществлении управления культурой, участия в сохранении национальной самобытности, делает необходимым обособление указанной деятельности исполнительных органов г. Байкальска в самостоятельные подпрограммы: «Оказание услуг в сфере культуры в г. Байкальске», «Оказание библиотечных услуг в г. Байкальске».

К мероприятиям подпрограмм отнесены функции государственных органов исполнительной власти, связанные с непосредственным взаимодействием с организациями и гражданами при предоставлении поддержки культуры в г. Байкальске, строительством объектов культуры, управлением деятельностью бюджетных учреждений, участвующими в осуществлении функций, возложенных на органы власти, содержание аппаратов указанных органов:

-реализация государственной политики в сфере культуры;

-прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере культуры;

-удовлетворение потребности в строительстве объектов культуры;

-развитие и обеспечение деятельности бюджетных учреждений культуры г. Байкальска.

Перечень основных мероприятий представлен в приложении 4 таблица 2.

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для успешной реализации государственной Программы большое значение имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач, оценка их масштабов и последствий, формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

1. Правовые риски, связанные с изменением федерального бюджетного законодательства, законодательства в сфере государственного управления. Данная группа рисков может привести к изменению условий и сроков реализации мероприятий Программы (вплоть до ее досрочного прекращения).

Юридические форс-мажорные обстоятельства не могут быть предотвращены в рамках реализации Программы, т.к. вопросы бюджетного законодательства и законодательства о государственном строительстве относятся к полномочиям федеральных государственных органов. Негативное воздействие указанных рисков может быть минимизировано за счет соблюдения установленных сроков исполнения Программы при существующих правовых условиях.

«Отраслевых» рисков, связанных с изменением требований законодательства, регулирующего культурную деятельность, для программы не усматривается.

2. Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования. Данная группа рисков может привести к недофинансированию, сокращению или прекращению программных мероприятий.

С целью ограничения финансовых рисков планируется:

1) ежегодно уточнять объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

2) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

3) определение приоритетов для первоочередного финансирования, в том числе при предоставлении межбюджетных трансфертов;

4) привлечение внебюджетных источников финансирования в рамках самостоятельной деятельности заинтересованных участников Программы (по основным мероприятиям Программы) и участников мероприятий Программы.

3. Организационные риски, связанные с:

1) ограниченностью кадрового потенциала муниципальных учреждений, принимающих участие в Программе;

2) необходимостью осуществления отдела МПСКМДиТ полномочий ГРБС;

3) наличием разветвленной и разнородной сети учреждений (культурно-досуговые учреждения, учреждение, предоставляющее библиотечные услуги), на муниципальном уровне, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

4. Административные риски, связанные с:

1) неэффективным взаимодействием ответственного исполнителя с участниками Программы,

2) несовершенным механизмом осуществления контроля и предоставления отчетности, связанным с необходимостью предоставлять данные заинтересованным лицам о реализации Программы вне установленных сроков для ее мониторинга, а также включением в мероприятия Программы мероприятий ГРБС, юридически и формально неподотчетным ответственному исполнителю, контроль за деятельностью которых по реализации мероприятий Программы возложен на ответственного исполнителя,

3) включением в Программу мероприятий, предполагающих взаимодействие с областными органами государственной власти;

5. Техногенные и экологические риски, связанные с природными явлениями и техногенными катастрофами в Российской Федерации.

Техногенные и экологические риски могут привести к перераспределению средств Программы на ликвидацию последствий катастроф.

Указанные риски в рамках Программы корректировке (минимизации) не подлежат.

С целью минимизации административных рисков планируется:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, основанной на взаимодействии государственных органов исполнительной власти муниципального района, участвующих в реализации мероприятий Программы, в том числе путем создания совещательных органов, определения ответственным исполнителем кураторов мероприятий Программы, ответственных за сбор информации о реализации Программы, предварительный мониторинг и внесение изменений в Программу;

- проведение мониторинга реализации Программы, основанного на взаимодействии с участниками Программы и участниками мероприятий Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы при выявлении указанной потребности.

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Байкальского городского образования с приложением табличного материала по форме (Приложение 7 таблица 5).

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования с приложением табличного материала по форме (Приложение 8 таблица 6).

Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются средства бюджета Байкальского городского образования.

Общий объем финансирования Программы составляет 490329772,63 рублей; в том числе по годам:

2015 год – 41080989,55 рублей;

2016 год – 28124813,23 рублей;

2017 год – 37425466,69 рублей;

2018 год – 46935854,75 рублей;

2019 год – 76538041,09 рублей;

2020 год – 144510051,62 рублей,

2021 год – 88069302,20 рублей,

2022 год – 27645253,50 рублей

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета БГП подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проекта бюджета БГП на очередной финансовый год и плановый период. Реализация Программы потребует выделения дополнительных финансовых ресурсов, корректировки объемов которых будут определяться при формировании проекта районного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период согласно методическим указаниям министерства финансов Иркутской области по распределению бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета БГП.

РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы позволит:

- муниципальной библиотеке г. Байкальска:

- занять достойное место в информационном пространстве и социокультурной среде г. Байкальска. Создание базы данных «Электронный каталог документов г. Байкальска» с возможностью использования на сайте МКУ «Библиотека г. Байкальска»;

- обеспечит профессиональную и комфортную организацию библиотечного обслуживания населения города;

- обеспечение прав граждан на свободный и равный доступ ко всем видам информации и знаний для всех социальных слоев населения города;

- модернизация и реорганизация основных библиотечных процессов по обслуживанию всех групп населения; увеличение числа посещений муниципальных библиотек на 2%;

- развитие сети библиотек как досуговых, информационных центров для жителей г. Байкальска; создание в муниципальных библиотеках клубов по интересам, объединений;

- закрепить региональный норматив прироста библиотечного фонда – 1% от существующего;

- повышение престижа библиотечной профессии и социального статуса библиотек;

- развитие системы непрерывного профессионального образования позволит повысить квалификацию 30% кадрового состава библиотек;

- повысить роль библиотеки в информационном обеспечении пользователей г. Байкальска.

- муниципальным Дому культуры «Юбилейный» г. Байкальска и Дому культуры «Юность» п. Солзан:

- занять достойное место в социокультурной среде Байкальского городского поселения.

- модернизировать и реорганизовать основные процессы по обслуживанию всех групп населения; поднять работу домов культуры на качественно новый уровень.

- увеличение количества участников в кружков художественной самодеятельности, клубах по интересам, любительских объединениях.

- улучшение оказания качества услуг муниципальными клубными учреждениями.

Заведующий отделом МПСКМДиТ

О.Ю. Никонова

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие культуры и досуга

населения БГП на 2015-2022гг.»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ В БАЙКАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ БГП НА 2015-2022ГГ.»

Наименование муниципальной программы

«Развитие культуры и досуга населения БГП на 2015-2022гг.»

Наименование подпрограммы

«Оказание услуг в сфере культуры в г. Байкальска»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Отдел молодежной политики, спорта, культурно–массового досуга и туризма

Соисполнители подпрограммы

Структурные подразделения администрации г. Байкальска, муниципальные учреждения культуры, общественные организации, предприятия и учреждения муниципального района, путем привлечения других участников на реализацию конкретных мероприятий

Участники подпрограммы

Отдел молодежной политики, спорта, культурно–массового досуга и туризма, муниципальные учреждения культуры г. Байкальска

Цель подпрограммы

- обеспечение доступности качественных услуг в сфере культуры на территории г. Байкальска

- сохранение и развитие самобытного историко-культурного наследия г. Байкальска, поддержка жизнеспособных форм традиционной культуры, приобщение к духовно-нравственным и культурным традициям всех слоев населения

- обеспечение деятельности объектов культуры, содействующих популяризации культурного наследия, создание единого культурного пространства и равных возможностей для всех жителей города в доступе к культурным благам

Задачи подпрограммы

- внедрение программно-целевого подхода к финансированию муниципальных учреждений культуры

- совершенствование нормативно-правовой базы, развитие системы государственных гарантий

- разработка новой концепции культурного обслуживания, оптимизация деятельности культурно-досуговых объектов, создание новых структур и форм клубной деятельности, поиск новых ресурсов развития культурной жизни

- поддержка юных дарований, развитие способностей, профессионально ориентированных на культурную деятельность детей

- вовлечение культурного потенциала района в сферу туризма; развитие межрегиональных культурных связей

- развитие кадрового потенциала сферы культуры; совершенствование мер социальной защиты работников муниципальных учреждений культуры

- осуществление сотрудничества административных структур с общественными организациями, творческими союзами, которые выполняют функции по поддержке организации культурной жизни города

- творческий рост профессиональных и любительских коллективов

- сохранение для разных категорий граждан Байкальского муниципального образования доступности услуг в сфере культуры

- обеспечение реализации муниципальных учреждений культуры качественных услуг в сфере культуры

- организация досуга и приобщение жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам

Сроки реализации подпрограммы

2015-2022 годы

Целевые показатели подпрограммы

1. Число проведенных занятий, репетиций, концертов кружков и творческих коллективов

2. Число клубных формирований

3. Число участников клубных формирований

4. Число культурно-досуговых мероприятий

5. Число человек принявших участие в мероприятиях

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Предполагаемый объем финансирования подпрограммы с учетом прогноза цен на соответствующие годы составляет 447881309,38 рублей; в том числе по годам:

2015 год – 37519623,59 рублей;

2016 год – 24750933,46 рублей;

2017 год – 33108116,49 рублей;

2018 год – 40296419,84 рублей;

2019 год – 64147490,58 рублей;

2020 год – 138621308,83 рублей;

2021 год – 84879698,96 рублей;

2022 год – 24557717,63 рублей;

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Выполнение подпрограммы поможет:

- занять достойное место в социокультурной среде г. Байкальска

- модернизировать и реорганизовать основные процессы по обслуживанию всех групп населения; поднять работу домов культуры на качественно новый уровень

- увеличить количество участников участвующих в работе кружков художественной самодеятельности, клубах по интересам, любительских объединениях

- улучшение оказания качества услуг муниципальными клубными учреждениями

- создать условия для сохранения и использования культурного наследия г. Байкальска, развитие культурного наследия, как отрасли специализации, оказывающей стимулирующее воздействие на экономику города и повышение качества жизни

- созданию благоприятного имиджа города, как одного из привлекательных туристических и культурных центров Южного Прибайкалья

Социальный эффект от реализации подпрограммы выражается в

- расширении доступа к культурным ценностям и сохранении культурного наследия;

- улучшении общественного доступа населения к историко-культурным ценностям и улучшении обслуживания населения города;

- формировании имиджа города, как местности, привлекательной для жизни и творчества

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью данной подпрограммы является сохранение и развитие самобытного историко-культурного наследия г. Байкальска, поддержка жизнеспособных форм традиционной культуры, приобщение к духовно-нравственным и культурным традициям всех слоев населения, обеспечение деятельности объектов культуры, содействующих популяризации культурного наследия, создание единого культурного пространства и равных возможностей для всех жителей города в доступе к культурным благам.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации подпрограммы должны быть решены следующие задачи: сохранение и развитие самобытного историко-культурного наследия г. Байкальска, поддержка жизнеспособных форм традиционной культуры, приобщение к духовно-нравственным и культурным традициям всех слоев населения, обеспечение деятельности объектов культуры, содействующих популяризации культурного наследия, создание единого культурного пространства и равных возможностей для всех жителей города в доступе к культурным благам.

I. Целевые показатели, характеризующие решение задач подпрограммы «Оказание услуг в сфере культуры в БГП»:

Услуга 1. Организация деятельности кружков, творческих коллективов, секций, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, курсов прикладных знаний и навыков, творческих лабораторий.

1.Число проведенных мероприятий (занятий, репетиций, концертная деятельность и т.д.)

2. Число клубных формирований

3. Число участников клубных формирований

Услуга 2. Организация работы любительских объединений, групп, клубов по интересам

1. Число проведенных мероприятий

2. Число объединений, групп, клубов

3. Число участников

Услуга 3. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий

1.Число культурно-досуговых мероприятий

2.Доля платных мероприятий от общего количества

3.Число человек принявших участие в мероприятиях

Услуга 4. Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий

1.Число мероприятий

3.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Основным мероприятием подпрограммы в рамках реализация подпрограммы предусматривается исполнение основных мероприятий:

- Оказание культурно-досуговых услуг МКУ «КДЦ «Радуга» г. Байкальска»;

- Оказание культурно-досуговых услуг МКУ «ДК «Юбилейный» г. Байкальска»;

- Оказание культурно-досуговых услуг МКУ «ДК «Юность» п. Солзан»;

- Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий на территории г. Байкальска (проведение мероприятий к праздничным датам РФ и памятным событиям БГП; организация и проведение городских конкурсов для

детей; проведение фестивалей; изготовление ледовых фигур к народным праздникам и праздникам РФ.)

- Создание условий для массового отдыха жителей (строительство и ремонт объектов учреждений культуры; создание «Байкальского культурного центра» (изготовление ПСД и строительство).

4. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

1.Конституция Российской Федерации.

2.Гражданский Кодекс Российской Федерации.

3.Кодекс об административных правонарушениях.

4.Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г., с последующими изменениями и дополнениями

5.«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 9.10.1992 №3612-1.

6.Федеральный закон от 06.01.1999г. №7-ФЗ «О народных художественных промыслах».

7.Федеральный закон от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

8.Распоряжение Правительства Российской Федерации «Социальные нормативы и нормы» от 03.07.1996г. №1063-р., с последующими изменениями и дополнениями.

9.Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995г. №609 «Положение об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства»

10.Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 20.02.2008 года №32 «Нормативы минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений)»

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Источниками финансирования реализации мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Байкальского городского поселения, областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных источников.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 447881309,38 рублей; в том числе по годам:

2015 год – 37519623,59 рублей;

2016 год – 24750933,46 рублей;

2017 год – 33108116,49 рублей;

2018 год – 40296419,84 рублей;

2019 год – 64147490,58 рублей;

2020 год – 138621308,83 рублей;

2021 год – 84879698,96 рублей;

2022 год – 24557717,63 рублей;

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета БГП подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проекта бюджета БГП на очередной финансовый год и плановый период. Реализация подпрограммы потребует выделения дополнительных финансовых ресурсов, корректировки объемов которых будут определяться при формировании проекта бюджета БГП на соответствующий финансовый год и плановый период согласно методическим указаниям министерства финансов Иркутской области по распределению бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета БГП.

6. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Байкальского городского поселения приведен в таблице 3 приложения 5 к программе.

7. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ

Привлечение средств бюджетов других уровней на реализацию мероприятий подпрограммы не планируется.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций в реализации мероприятий подпрограммы не предполагается.

Заведующая отделом МПСКМДиТ

О.Ю. Никонова

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры и досуга населения БГП на 2015-2022гг.»

к постановлению от 30.03.2020г. №185-п

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«ОКАЗАНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ В БАЙКАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ БГП НА 2015-2022ГГ.»

Наименование программы

«Развитие культуры и досуга населения БГП на 2015-2022гг.»

Наименование подпрограммы

«Оказание библиотечных услуг в Байкальском городском поселении»

Ответственный исполнитель подпрограммы

МКУ «Библиотека города Байкальска», Отдел молодежной политики, спорта, культурно-массового досуга и туризма

Участники подпрограммы

МКУ «Библиотека города Байкальска»

Цель подпрограммы

Создание условий для обеспечения эффективной деятельности библиотеки.

Задачи подпрограммы

- совершенствование форм и методов работы библиотеки с населением;

- активизация информационно-просветительской деятельности библиотеки по формированию и сохранению нравственных принципов гражданственности, патриотизма и толерантности среди населения Байкальского МО;

- внедрение модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки;

- формирование положительного имиджа библиотекаря и библиотеки как надежного партнера в социально-экономическом развитии территории и гуманизацию населения, как источника достоверной и актуальной информации.

Сроки реализации подпрограммы

2015-2022 годы

Целевые показатели подпрограммы

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

Удовлетворенность населения Байкальского муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг, оказываемых МКУ «Библиотека города Байкальска»

Увеличение численности участников мероприятий в области сохранения и развития самобытности традиционной культуры

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Предполагаемый объем финансирования подпрограммы с учетом прогноза цен на соответствующие годы составляет 42448463,25 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 3561365,96 рублей;

2016 год – 3373879,77 рублей;

2017 год – 4317350,20 рублей

2018 год – 6639434,91 рублей;

2019 год – 12390550,51рублей;

2020 год – 5888742,79 рублей;

2021 год – 3189603,24 рублей.

2022 год – 3087535,87 рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит муниципальной библиотеке г. Байкальска:

занять достойное место в информационном пространстве и социокультурной среде г. Байкальска. Создание базы данных «Электронный каталог документов «Библиотеки г. Байкальска» с возможностью использования на сайте МКУ «Библиотека г. Байкальска»;

обеспечить профессиональную и комфортную организацию библиотечного обслуживания населения города;

обеспечение прав граждан на свободный и равный доступ ко всем видам информации и знаний для всех социальных слоев населения города;

модернизация и реорганизация основных библиотечных процессов по обслуживанию всех групп населения; увеличение числа посещений муниципальных библиотек на 2%.

развитие сети библиотек как досуговых, информационных центров для жителей г. Байкальска; Создание в библиотеке клубов по интересам, объединений;

закрепить региональный норматив прироста библиотечного фонда – 1% от существующего;

повышение престижа библиотечной профессии и социального статуса библиотеки;

развитие системы непрерывного профессионального образования позволит повысить квалификацию 30% кадрового состава библиотеки;

повысить роль библиотеки в информационном обеспечении пользователей муниципальной библиотеки г. Байкальска;

обеспечение возможности просвещения и интеллектуального досуга для граждан Байкальска в МКУ «Библиотека города Байкальска»;

обеспечение свободного (бесплатного, комфортного) доступа горожан к национальному библиотечному фонду через сеть Интернет и мобильные приложения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью данной подпрограммы является сохранение и развитие самобытного историко-культурного наследия г. Байкальска, поддержка жизнеспособных форм традиционной культуры, приобщение к духовно-нравственным и культурным традициям всех слоев населения, обеспечение деятельности объектов культуры, содействующих популяризации культурного наследия, создание единого культурного пространства и равных возможностей для всех жителей района в доступе к культурным благам.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации подпрограммы должны быть решены следующие задачи: сохранение и развитие самобытного историко-культурного наследия г. Байкальска, поддержка жизнеспособных форм традиционной культуры, приобщение к духовно-нравственным и культурным традициям всех слоев населения, обеспечение деятельности объектов культуры, содействующих популяризации культурного наследия, создание единого культурного пространства и равных возможностей для всех жителей города в доступе к культурным благам.

I. Целевые показатели, характеризующие решение задач подпрограммы «Оказание библиотечных услуг в Байкальском городском поселении»:

Услуга 1. Формирование, учет, обработка, сохранность книжного фонда.

1. Формирование, учет, обработка, сохранность книжного фонда.

Услуга 2. Осуществление библиотечного, библиографического информационного обслуживания пользователей библиотеки

1.Количество пользователей в – год

2.Количество книговыдач в – год

3.Количество выданных библиографических справок – в год

Услуга 3. Ведение методической работы в области библиотековедения, библиографии

1. Ведение методической работы в области библиотековедения, библиографии.

Услуга 4. Осуществление культурно-просветительских мероприятий

1.Число организованных книжных выставок в год

2.Количество проведенных массовых мероприятий в год

3.Создание электронных слайд - презентаций

3.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализация подпрограммы предусматривается исполнение основных мероприятий:

- проведение городских конкурсов и акций;

- оказание библиотечных услуг в Байкальском городском поселении

4. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

1.Конституция Российской Федерации.

2.Гражданский Кодекс Российской Федерации.

3.Кодекс об административных правонарушениях.

4.Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г., с последующими изменениями и дополнениями

5.Устав Байкальского муниципального образования (новая редакция), зарегистрированного постановлением губернатора Иркутской области от 30.06.2005г. №303-п.

6.Положение Муниципального казенного учреждения «Библиотека города Байкальска».

7. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 9.10.1992 №3612-1.

8.Закон Иркутской области «О библиотечном деле» от 18.07.2008г. №46–ОЗ.

9.Федеральный закон от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

10.Распоряжение Правительства Российской Федерации «Социальные нормативы и нормы» от 03.07.1996г. №1063-р., с последующими изменениями и дополнениями.

11.Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995г. №609 «Положение об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства».

12.Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 20.02.2008 года №32 «Нормативы минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений)».

13. Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов (Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 №23). Профессиональный стандарт. Специалист в области библиотечно-информационной деятельности.

14. Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки (Рекомендации органам власти субъектов РФ и органам муниципальной власти).

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Источниками финансирования реализации мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Байкальского городского поселения, областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных источников.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 42448463,25 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 3561365,96 рублей;

2016 год – 3373879,77 рублей;

2017 год – 4317350,20 рублей;

2018 год – 6639434,91 рублей;

2019 год – 12390550,51рублей;

2020 год – 5888742,79 рублей;

2021 год – 3189603,24 рублей.

2022 год – 3087535,87 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Реализация подпрограммы потребует выделения дополнительных финансовых ресурсов, корректировки объемов которых будут определяться при формировании проекта районного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период согласно методическим указаниям министерства финансов Иркутской области по распределению бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета муниципального района.

6. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными казенными учреждениями Байкальского муниципального образования приведен в таблице 3 приложения 5.

7. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ

Привлечение средств бюджетов других уровней на реализацию мероприятий подпрограммы не планируется.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций в реализации мероприятий подпрограммы не предполагается.

Заведующий отделом МПСКМДиТ

О.Ю. Никонова

Приложение 4 (таблица 1)

к муниципальной программе

«Развитие культуры и досуга населения в БГП на 2015-2022 годы»

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ БГП НА 2015-2021ГГ.»

№ п/п

Наименование целевого показателя

Ед. изм.

первый год действия программы 2018

второй год действия программы 2019

третий год действия программы 2020

Четвертый год действ. Программы 2021

Пятый год действ. Программы 2022

1

2

1

2

3

4

5

6

1

Организация деятельности кружков, творческих коллективов, секций, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, курсов прикладных знаний и навыков, творческих лабораторий:

1.1

Число проведенных мероприятий (занятий, репетиций, концертная деятельность и т.д.)

К-во

750

756

900

900

900

1.2

Число клубных формирований

Ед.

35

40

40

40

40

1.3

Число участников клубных формирований

Ед.

525

600

600

600

600

2

Организация работы любительских объединений, групп, клубов по интересам.

2.1

Число проведенных мероприятий

Ед.

113

224

224

224

224

2.2

Число объединений, групп, клубов

Ед.

16

19

20

20

20

2.3

Число участников клубных формирований

Ед.

333

333

334

335

335

3

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий:

3.1

Число культурно-досуговых мероприятий

Ед.

605

448

500

500

500

3.2

Доля платных мероприятий от общего количества

%

11,4

18,5

20

25

30

3.3

Число человек принявших участие в мероприятиях

Ед.

9116

9869

10000

10200

10400

4

Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий

4.1

Число мероприятий

Ед.

20

25

38

42

38

Подпрограмма 2 «Оказание библиотечных услуг в Байкальском городском поселении»

1

Формирование, учет, обработка, сохранность книжного фонда:

1.1

Формирование, учет, обработка, сохранность книжного фонда

Экз.

31238

15842

16002

16162

16322

2

Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки:

2.1

Количество пользователей в - год

Чел.

2700

2700

2700

2700

2700

2.2

Количество книговыдач в – год

Экз.

50021

50021

50021

50021

50021

2.3

Количество выданных библиографических справок - в год

Ед.

800

800

800

800

800

3

Ведение методической работы в области библиотековедения, библиографии:

3.1

Ведение методической работы в области библиотековедения, библиографии

занятия

3

3

3

3

3

4

Осуществление культурно-просветительских мероприятий:

4.1

Число организованных книжных выставок – в год

Ед.

40

50

50

50

50

4.2

Количество проведенных массовых мероприятий в год

Ед.

148

150

150

150

150

4.3

Создание электронных слайд – презентаций

Ед.

30

30

30

30

30

Заведующий отделом МПСКМДиТ

О.Ю. Никонова

Приложение 5 (таблица 2)

к муниципальной программе

«Развитие культуры и досуга населения БГП на 2015-2022гг.»

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ БГП НА 2015-2022ГГ.»

№ п/п

Наименование муниципальной программы, (подпрограммы), основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма 1 «Оказание услуг в сфере культуры в БГП»

1

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий на территории Байкальского городского поселения

ОМПСКМДиТ

2015

2022

Организация и проведение открытых городских культурных мероприятий

Увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий, увеличение количества человек посетивших культурно-массовые мероприятия

Позволит модернизировать и реорганизовать основные процессы по обслуживанию всех групп населения; поднять работу домов культуры на качественно новый уровень,

развить сеть домов культуры как культурно-досуговых центров для жителей г. Байкальска. Увеличение количества участников в кружках художественной самодеятельности, клубах по интересам, любительских объединениях

Улучшение оказания качества услуг муниципальными клубными учреждениями

Число проведенных мероприятий (конкурсов, акций, фестивалей, занятий, репетиций, концертная деятельность и т.д.)

Число клубных формирований

Число участников клубных формирований

2

Оказание культурно-досуговых услуг МКУ ДК "Юбилейный" г. Байкальска"

ОМПСКМДиТ

2015

2022

Создание условий для предоставление услуг

3.

Оказание культурно-досуговых услуг МКУ КДЦ "Радуга" г. Байкальска

ОМПСКМДиТ

2015

2022

Создание условий для предоставление услуг

Подпрограмма 2 «Оказание библиотечных услуг в Байкальском городском поселении»

1

Библиотечное обслуживание населения Байкальского городского поселения

ОМПСКМДиТ

2015

2022

Обеспечение прав граждан на свободный и равный доступ ко всем видам информации и знаний для всех социальных слоев населения района;

Модернизация и реорганизация основных библиотечных процессов по обслуживанию всех групп населения; увеличение числа посещений муниципальных библиотек на 2%.

Развитие сети библиотек как досуговых, информационных центров для жителей г. Байкальска; Создание в муниципальных библиотеках клубов по интересам, объединений;

Количество пользователей в год

Количество книговыдач в год

Количество выданных библиографических справок в год

2

Оказание библиотечных услуг в Байкальском городском поселении

ОМПСКМДиТ

2015

2022

Создание условий для предоставление услуг

Приложение 6 (таблица 3)

к муниципальной программе

«Развитие культуры и досуга населения БГП на 2015-2022гг.»

ПОТРЕБНОСТЬ В ОКАЗАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАЙКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ БГП НА 2015-2022ГГ.»

№ п/п

Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, муниципальной услуги (работы)

Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения

Года реализации

четвертый год действия программы 2018

пятый год действия программы 2019

шестой год действия программы 2020

седьмой год действия программы 2021

восьмой год действия программы 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

1.1.1

Число проведенных мероприятий (занятий, репетиций, концертная деятельность и т.д.)

К-во

1997

2015

2320

2325

2325

1.1.2

Число клубных формирований

Ед.

49

49

49

49

50

1.1.3

Число участников клубных формирований

Ед.

874

875

875

875

880

1.2

1.2.1

Число проведенных мероприятий

Ед.

1011

1010

1010

1015

1020

1.2.2

Число объединений, групп, клубов

Ед.

17

17

17

17

18

1.2.3

Число участников клубных формирований

Ед.

285

290

300

300

300

1.3

Услуга 3. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий:

1.3.1

Число культурно-досуговых мероприятий

Ед.

1501

1600

1650

1680

1680

1.3.2

Доля платных мероприятий от общего количества

%

20

25

30

30

31

1.3.3

Число человек принявших участие в мероприятиях

Ед.

15000

15400

16000

16000

16000

1.4.1

Число мероприятий

Ед.

60

60

61

62

63

1.1.1

Формирование, учет, обработка, сохранность книжного фонда

Экз.

31238

15842

16002

16002

16002

1.2.1

Количество пользователей в - год

Ед.

2700

2700

2700

2700

2700

1.2.2

Количество книговыдач в – год

Ед.

50021

50021

50021

50021

50021

1.2.3

Количество выданных библиографических справок - в год

Ед.

800

800

800

800

800

1.3.1

Ведение методической работы в области библиотековедения, библиографии.

К-во занятий

8

8

8

8

8

1.4.1

Число организованных книжных выставок – в год

Ед

40

50

50

50

50

1.4.2

Количество проведенных массовых мероприятий в год

Ед

148

150

150

150

150

1.4.3

Создание электронных слайд – презентаций

Ед.

30

30

30

30

30

Заведующий отделом МПСКМДиТ

О.Ю. Никонова

Приложение 7 (таблица 4)

к муниципальной программе

«Развитие культуры и досуга населения БГП на 2020-2022гг.»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ БГП НА 2020-2022ГГ.»

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Источники финансирования

Расходы (руб), годы

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма1 "Оказание библиотечных услуг в Байкальском городском поселении"

Всего, в том числе:

5888742,79

3189603,24

3087535,87

12165881,90

Местный бюджет (МБ)

5888742,79

3189603,24

3087535,87

12165881,90

Областной бюджет (ОБ)

0,00

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

0

0,00

Иные источники (ИИ)

0,00

Основное мероприятие 1.1 Содержание МКУ «Библиотека г.Байкальска»

Всего, в том числе:

5888742,79

3189603,24

3087535,87

12165881,90

Местный бюджет (МБ)

5888742,79

3189603,24

3087535,87

12165881,90

Областной бюджет (ОБ)

0,00

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

0,00

Иные источники (ИИ)

Оплата труда, начисления на оплату труда и иные выплаты персоналу

Всего, в том числе:

4246450,84

2543437,47

2420984,37

9210872,68

Местный бюджет (МБ)

4246450,84

2543437,47

2420984,37

9210872,68

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Обеспечение услугами связи

Всего, в том числе:

58944,00

61302,00

63754,00

184000,00

Местный бюджет (МБ)

58944,00

61302,00

63754,00

184000,00

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Обеспечение здания электроэнергией, теплом, водой

Всего, в том числе:

406233,34

419936,44

436819,54

1262989,32

Местный бюджет (МБ)

406233,34

419 36,44

436819,54

1262989,32

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Содержание имущества - основных средств , помещений, инженерных систем, оборудования, систем безопасности, жизнеобеспечения, противопожарных систем, в работоспособном надлежащем состоянии, соответствующем требованиям нормативных документов

Всего, в том числе:

380017,49

126375,12

126375,12

632767,73

Местный бюджет (МБ)

380017,49

126375,12

126375,12

632767,73

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Обеспечение консультационно-информационными услугами и оплата прочих работ, услуг.

Всего, в том числе:

464933,56

11398,60

11734,50

488066,66

Местный бюджет (МБ)

464933,56

11398,60

11734,50

488066,66

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Уплата за регистрацию, взносы, налоги, сборы, штрафы, пени и иные платежи .

Всего, в том числе:

2300,00

0,00

0,00

2300,00

Местный бюджет (МБ)

2300,00

0,00

0,00

2300,00

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Приобретение инструмента, хозяйственно-бытовых приборов и других основных средств.

Всего, в том числе:

288642,20

2024,88

2105,88

296372,96

Местный бюджет (МБ)

288642,20

2024,88

2105,88

296372,96

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Обеспечение инвентарем, хозяйственными материалами, канцелярскими принадлежностями и прочими материальными запасами

Всего, в том числе:

27019,76

24603,73

25205,96

76829,45

Местный бюджет (МБ)

27019,76

24603,73

25205,96

76829,45

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Обеспечение в области охраны труда

Всего, в том числе:

14201,60

525,00

556,50

15283,10

Местный бюджет (МБ)

14201,60

525,00

556,50

15283,10

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Подпрограмма 2 "Оказание услуг в сфере культуры в Байкальском городском поселении"

Всего, в том числе:

138621308,83

84879698,96

24557717,63

248058725,42

Местный бюджет (МБ)

39979508,83

27453898,96

24557717,63

91991125,42

Областной бюджет (ОБ)

98046800,00

57425800,00

0,00

155472600,00

Районный бюджет

595000,00

0,00

0,00

595000,00

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Основное мероприятие 2.1 содержание МКУ КДЦ "Радуга" г. Байкальска

Всего, в том числе:

8549173,33

5707932,89

5530286,14

19787392,36

Местный бюджет (МБ)

8549173,33

5707932,89

5530286,14

19787392,36

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Оплата труда, начисления на оплату труда и иные выплаты персоналу

Всего, в том числе:

7330715,17

4546914,45

4340677,65

16218307,27

Местный бюджет (МБ)

7330715,17

4546914,45

4340677,65

16218307,27

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Обеспечение услугами связи

Всего, в том числе:

40042,00

41643,00

43308,00

124993,00

Местный бюджет (МБ)

40042,00

41643,00

43308,00

124993,00

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Обеспечение здания электроэнергией, теплом, водой

Всего, в том числе:

577328,78

596560,09

620857,37

1794746,24

Местный бюджет (МБ)

577328,78

596560,09

620857,37

1794746,24

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Содержание имущества - основных средств , помещений, инженерных систем, оборудования, систем безопасности, жизнеобеспечения, противопожарных систем, в работоспособном надлежащем состоянии, соответствующем требованиям нормативных документов

Всего, в том числе:

53000,00

65000,00

65000,00

183000,00

Местный бюджет (МБ)

53000,00

65000,00

65000,00

183000,00

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Обеспечение консультационно-информационными услугами и оплата прочих работ, услуг.

Всего, в том числе:

182795,60

171118,60

171454,50

525368,70

Местный бюджет (МБ)

182795,60

171118,60

171454,50

525368,70

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Приобретение инструмента, хозяйственно-бытовых приборов и других основных средств.

Всего, в том числе:

174970,75

143690,38

144158,00

462819,13

Местный бюджет (МБ)

174970,75

143690,38

144158,00

462819,13

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Обеспечение инвентарем, хозяйственными материалами, канцелярскими принадлежностями и прочими материальными запасами

Всего, в том числе:

136221,03

86406,37

88230,62

310858,02

Местный бюджет (МБ)

136221,03

86406,37

88230,62

310858,02

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Обеспечение в области охраны труда

Всего, в том числе:

54100,00

56600,00

56600,00

167300,00

Местный бюджет (МБ)

54100,00

56600,00

56600,00

167300,00

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Основное мероприятие 2.2 Содержание МКУ ДК "Юбилейный" г. Байкальска"

Всего, в том числе:

20546422,02

15164151,76

14766688,09

50477261,87

Местный бюджет (МБ)

20546422,02

15164151,76

14766688,09

50477261,87

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Оплата труда, начисления на оплату труда и иные выплаты персоналу

Всего, в том числе:

15753513,93

10661128,18

10014135,16

36428777,27

Местный бюджет (МБ)

15753513,93

10661128,18

10014135,16

36428777,27

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Обеспечение услугами связи

Всего, в том числе:

69758,00

70388,00

71046,00

211192,00

Местный бюджет (МБ)

69758,00

70388,00

71046,00

211192,00

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Обеспечение здания электроэнергией, теплом, водой

Всего, в том числе:

2424093,31

2500127,77

2599456,15

7523677,23

Местный бюджет (МБ)

2424093,31

2500127,77

2599456,15

7523677,23

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Содержание имущества - основных средств , помещений, инженерных систем, оборудования, систем безопасности, жизнеобеспечения, противопожарных систем, в работоспособном надлежащем состоянии, соответствующем требованиям нормативных документов

Всего, в том числе:

542633,50

1029127,18

472005,74

2043766,42

Местный бюджет (МБ)

542633,50

1029127,18

472005,74

2043766,42

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Обеспечение консультационно-информационными услугами и оплата прочих работ, услуг.

Всего, в том числе:

1028023,00

694522,72

922071,18

2644616,90

Местный бюджет (МБ)

1028023,00

694522,72

922071,18

2644616,90

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Уплата за регистрацию, взносы, налоги, сборы, штрафы, пени и иные платежи .

Всего, в том числе:

50253,00

50253,00

50253,00

150759,00

Местный бюджет (МБ)

50253,00

50253,00

50253,00

150759,00

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Приобретение инструмента, хозяйственно-бытовых приборов и других основных средств.

Всего, в том числе:

304018,50

71276,88

493347,96

868643,34

Местный бюджет (МБ)

304018,50

71276,88

493347,96

868643,34

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Обеспечение инвентарем, хозяйственными материалами, канцелярскими принадлежностями и прочими материальными запасами

Всего, в том числе:

223078,78

82378,03

128572,90

434029,71

Местный бюджет (МБ)

223078,78

82378,03

128572,90

434029,71

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Обеспечение в области охраны труда

Всего, в том числе:

151050,00

4950,00

15800,00

171800,00

Местный бюджет (МБ)

151050,00

4950,00

15800,00

171800,00

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Основное мероприятие 2.4. содержание МКУ ДК "Юность" поселка Солзан"

Всего, в том числе:

4530213,48

2839114,31

2792743,40

10162071,19

Местный бюджет (МБ)

4530213,48

2839114,31

2792743,40

10162071,19

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Оплата труда, начисления на оплату труда и иные выплаты персоналу

Всего, в том числе:

3955904,21

2412832,29

2304557,97

8673294,47

Местный бюджет (МБ)

3955904,21

2412832,29

2304557,97

8673294,47

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Транспортные услуги

Всего, в том числе:

31466,00

32724,64

34033,63

98224,27

Местный бюджет (МБ)

31466,00

32724,64

34033,63

98224,27

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Обеспечение услугами связи

Всего, в том числе:

38892,00

43020,00

49768,00

131680,00

Местный бюджет (МБ)

38892,00

43020,00

49768,00

131680,00

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Обеспечение здания электроэнергией, теплом, водой

Всего, в том числе:

142761,34

151100,56

162345,96

456207,86

Местный бюджет (МБ)

142761,34

151100,56

162345,96

456207,86

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Содержание имущества - основных средств , помещений, инженерных систем, оборудования, систем безопасности, жизнеобеспечения, противопожарных систем, в работоспособном надлежащем состоянии, соответствующем требованиям нормативных документов

Всего, в том числе:

57601,65

49601,20

50229,00

157431,85

Местный бюджет (МБ)

57601,65

49601,20

50229,00

157431,85

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Обеспечение консультационно-информационными услугами и оплата прочих работ, услуг.

Всего, в том числе:

24688,00

10491,52

10911,18

46090,70

Местный бюджет (МБ)

24688,00

10491,52

10911,18

46090,70

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Приобретение инструмента, хозяйственно-бытовых приборов и других основных средств.

Всего, в том числе:

57700,00

26678,88

25524,24

109903,12

Местный бюджет (МБ)

5700,00

26678,88

25524,24

109903,12

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Обеспечение инвентарем, хозяйственными материалами, канцелярскими принадлежностями и прочими материальными запасами

Всего, в том числе:

195345,28

90455,22

132273,42

418073,92

Местный бюджет (МБ)

195345,28

90455,22

132273,42

418073,92

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

Обеспечение в области охраны труда

Всего, в том числе:

25855,00

22210,00

23100,00

71165,00

Местный бюджет (МБ)

25855,00

22210,00

23100,00

71165,00

Областной бюджет (ОБ)

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

Иные источники (ИИ)

2.3. Основное мероприятие Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий на территории г. Байкальска»

104400 500,00

61168500,00

1468000,00

167037000,00

2.3.1.Мероприятие; Развитие городских традиций в сфере культуры, организация культурных акций

местный бюджет (МБ)

2370000,00

1350000,00

1468000,00

5188000,00

2.3.2.Мероприятие; Изготовление ПСД, эскизных проектов, презентационные буклеты.

местный бюджет (МБ)

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.3. Мероприятие: Строительство Многофункционального культурного центра г. Байкальска

местный бюджет (МБ)

3981200,00

2392700,00

0,00

0,00

областной бюджет (ОБ)

95549300,00

57425800,00

0,00

159349000,00

2.3.4 Мероприятие;

Капитальный ремонт МКУ ДК «Юбилейный»

местный бюджет (МБ)

2500,00

0,00

0,00

2500,00

областной бюджет (ОБ)

2497500,00

0,00

0,00

2497500,00

2.5. Основное мероприятие:

Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества

местный бюджет (МБ)

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет (ОБ)

595000,00

0,00

0,00

595000,00

2.5.1.Мероприятие;

Монтажные и демонтажные работы памятного места «Воинам, погибшим в боях за честь и свободу нашей Родины»

местный бюджет (МБ)

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет (ОБ)

595000,00

0,00

0,00

595000,00

ИТОГО

144510051,62

88069302,20

27645253,50

257724607,32

Заведующий отделом МПСКМДиТ

О.Ю. Никонова

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Байкальская газета (специальный выпуск) № 10(42) от 18.06.2020
Рубрики правового классификатора: 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать